View
213
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG DINAS KESEHATAN
JLN. SALOTUNGO NO.72 TELP. ( 0484 ) 23467, WATANSOPPENG
PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SOPPENGTAHUN ANGGARAN2017
NO Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Realisasi Ket
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Meningkatnya
Pelayanan Kesehatan Dasar
Angka Kematian Ibu (Kasus) 2 2 Angka Kematian Neonatus (Kasus) 27 27 Angka kematian Bayi (Kasus) 12 10 Prevalensi Balita Gizi Buruk <2% 0,015% 0,015% (2 anak) Prevalensi Balita Gizi Kurang <15% 0,10% 0,10% (14 anak) Prevalensi Balita Stunting 4,92% 4,01% Target nasional
27,5% Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
100% 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV
100% 100%
Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
100% 94,40%
2 Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan
Persentase Kecamatan yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi
75% 87,5% Diadakan percepatan, dimana pada tahun 2017 diprogramkan 16 puskesmas telah terakreditasi (minus PKM tajuncu)
Persentase Desa/Kelurahan Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi
85% 95,71% 64 Desa dari 70 Desa telah mencapai100% Imunisasi dasar lengkap
Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Sesuai Standar
11,76% 11,76% Kondisi pada akhir 2017, program untuk target sementara berproses
3 Meningkatnya Perlindungan Finansial dan Ketersediaan Obat
Cakupan Pelayanan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), KIS dan kartu Macca
100% 100%
Persentase Ketersediaan Obat di Puskesmas
98% 98%
4 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kesehatan yang Berbasis Masyarakat
Persentase Rumah Tangga Ber PHBS 60% 46,49% Kondisi pada akhir 2016, belum diadakan rekapan survey
Persentase Desa Siaga Aktif 98,6% 100% 5 Meningkatnya Kualitas
Lingkungan Persentase Desa/Kelurahan yang Melaksanakan STBM
21% 100% Kondisi padaakhir 2017, program untuk target sementara berproses
6 Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penegelolaan administrasi umum dan keuangan
Persentase kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi dan keuangan
100% 100%
7 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kantor
Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik
100% 100%
Watansoppeng, 2 Juni 2018
No Program Anggaran (Rp)
Realisasi (Rp) Keterangan
1. Program Pelayanan Perkantoran 3,268,092,981 3,011,096,190 DAU,DBHCHT, Pajak Rokok
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,596,274,050 1,225,732,296 DAU
3. Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur
348,057,000 320,350,599 DAU
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
71,336,675 56,118,300 DAU
5. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saran dan Prasarana Kesehatan
26,737,610,263 26,601,229,385 DAU,DAK, DBHCHT, Pajak Rokok
6. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 36,930,182,798 29,650,260,275 DAU, APBD II,JKN
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
98.845.950 5.600.000 DAU
8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1,018,847,675 790,631,374 DAU, Akreditasi (DAU Non Fisik)
9. Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Pengawasan Obat dan Makanan
4,025,168,772 4,022,519,066 DAK, DAU
10. Program Promosi KesehatandanPemberdayaanMasyarakat
468,600,000 381,278,525 DAU, PajakRokok
11. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 9,124,272,000 5,526,921,693 DAU,BOK (DAK Non Fisik)
12. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
26,730,000 14,705,000 DAU
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
806.949.825 684,581,425 DAU, PajakRokok
14. Program Peningktan Pelayanan Kesehatan Ibu, Balita, Anak dan Lansia
1,082,797,000 285,494,975 DAU
15. Program Pengembangan SDM Kesehatan 50.000.000 44,445,283 DAU
Recommended