View
237
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
RAYA
Salm ~e Kade Pa ~
====::--------~-I. •~•SJ ~ N~ s ~eon (~~'§) 15561S7-:~::::::=-===:::::::::::::::::::-
i
Kata Pengantar
Allhamdulillahhirabbil ’alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas
rahmat dan ridhaNya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah
menyelesaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) tahun 2014, sebagai bentuk komitmen nyata dalam
mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (Good gavernace) dan
pemerintahan yang bersih ( Clean gavernence).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
media pertanggungjawaban terhadap penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan yang
menyajikan informasi tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam capaian
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah dtetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Nagan Raya tahun
2012 – 2017.
Secara substantif LAKIP merupakan salah satu bentuk pelaporan
kinerja guna mewujudkan akuntabilitas dan capaian kinerja atas pelaksanaan
tugas dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan sumberdaya yang
dimiliki melalui pengukuran dan analisis setiap indikator kinerja pada setiap
sasaran strategis.
Penyusunan LAKIP menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas
secara normatif telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Namun demikian dalam penyajian laporan ini
kami menyadari masih belum sempurna oleh karna itu kami mengharapkan
adanya masukan dan saran bagi perbaikan dan penyempurnaan laporan ini
pada massa yang akan datang.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpatisipasi dalam
penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih.
Suka Makmue, Maret 2015
BUPATI NAGAN RAYA,
Drs. H.T. ZULKARNAINI
ii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DATRA ISI .................................................................................................. ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................. iii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................ 1
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Kondisi Geografis .................................................................................... 2
C. Potensi Ekonomi ..................................................................................... 3
D. Sumber Daya Manusia ........................................................................... 9
E. Struktur Organisasi ................................................................................. 25
F. Maksud dan Tujuan ................................................................................ 30
G. Sistimatika Penulisan .............................................................................. 30
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................................... 33
A. Perencanaan ........................................................................................... 35
1. Pernyataan Visi ................................................................................ 35
2. Pernyataan Misi ............................................................................... 36
3. Tujuan dan Sasaran ......................................................................... 37
B. Perjanjian Kinerja ................................................................................... 39
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ................................................................ 82
A. Pengukuran Kinerja ................................................................................ 82
B. Capaian Kinerja ....................................................................................... 83
C. Aspek Keuangan ...................................................................................... 127
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 129
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
I. Rencana Kerja Tahun 2014
II. Penetapan Kinerja Tahun 2014
III. Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2014
3
Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instanasi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 merupakan dokumen
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan
pilihan, pengelolaan sumber daya dan sumber dana melalui program dan
kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan
yang ditetapkan.
LAKIP disusun sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Inpres Nomor
7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan secara teknis mempedomani Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai ketentuan tersebut, Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan Pejanjian Kinerja sebagai bentuk
pernyataan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang
dituangkan dalam 10 (sepuluh) sasaran strategis dan indikator kinerja yang
harus dicapai, untuk mengetahui tingkat keberhasilan Pemerintah Kabupaten
Nagan Raya yang disusun dalam Laporan Akuntabulitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Tahun 2014.
Sesuai perjanjian kinerja tersebut, telah dilakukan evaluasi dan
pengukuran pada setiap indikator sasaran strategis, dengan capaian kinerja
sebagai berikut :
1. Sasaran Strategis Pertama.
Meningkatkan Implementasi Syariat Islam secara kaffah dalam seluruh
sendi kehidupan masyarakat, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata
93,14 % (baik).
4
2. Sasaran Strategis Kedua.
Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan
bedaya saing, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 89,11 % (baik).
3. Sarsaran Strategis Ketiga.
Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang transparan dan
bertanggung jawab, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 83,78%(baik).
4. Sasaran Strategis Kekempat
Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan
rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis
pembangunan yang berkelanjutan, dengan tingkat capaian kinerja rata-
rata 88,92% (baik).
5. Sasaran Strategis Kelima.
Mengembangkan sektor agribisnis sebagai leading sektor dalam
mendorong percepatan ekonomi rakyat, dengan tingkat capain kinerja
rata-rata 96,79% (baik).
6. Sasaran Strategis Keenam
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau,
dengan tingkat capaian kinerja rata-rata 100,62% (sangat baik).
7. Sasaran Strategis Ketujuh
Meningkatkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten
Nagan Raya sebagai pusat investasi Barat-Selatan Aceh dengan tinkat
capaian kinerja rata-rata 99,74% (baik).
8. Sasaran Strategis Kedelapan
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara
masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan Barat-Selatan
Aceh, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 84,86% (baik).
9. Sasaran Strategis Kesembilan
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur penerimaan
daerah, dengan tingkat capain kinerja rata-rata 100% (baik).
5
10. Sasaran Strategis Kesepuluh
Mengembangkan zona pembangunan disetiap Kecamatan berdasarkan
potensi, keunikan dan karakteristik wilayah, dengan tingkat capain kinerja
rata-rata 92,44% (baik).
Akumulasi dari hasil pengukuran terhadap 10 sasaran strategis dan
445 indikator kinerja, diperoleh persentase rata-rata tingkat capaian kinerja
sebesar 92,91% dengan kategori sangat baik.
Secara kumulatif, keberhasilan dan capaian kinerja tahun 2014, belum
secara maksimal pada beberapa indikator kinerja sasaran strategis tertentu.
Hal ini disebabkan karena masih adanya hambatan dan kendala antara lain;
penerapan sistem perencanaan berbasis kinerja yang belum optimal, sistem
pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kompetensi SDM yang masih
rendah, perubahan iklim serta topografi wilayah yang sulit terjangkau dalam
pencapaian program dan kegiatan pembangunan. Upaya meminimalisir
kendala tersebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melakukan berbagai
cara melalui penerapan sistem perencanaan yang berbasis kinerja,
meningkatkan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dan
anggaran, mensinkronisasikan antara rencana program dan kegiatan dengan
rencana anggaran sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten Nagan Raya, serta peningkatan kualitas SDM yang
berbasis kompentensi.
Halaman 1 - 130
Bab I PPeennddaahhuulluuaann
A.LATAR BELAKANG
Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4
Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten
Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, telah memberikan
kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan pemerintah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang
berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, setiap instansi
pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah untuk mengetahui pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran.
Dalam melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya menganut prinsip good governance dan clean government dengan
berpedoman pada azas umum penyelenggaraan pemerintahan antara lain azas
transparansi, akuntabilitas, profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam
mewujudkan prinsip tersebut, sangat ditentukan oleh penyelenggara
pemerintahan daerah yang mempunyai kompetensi yang memahami tugas dan
fungsinya, keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal serta partisipasi
masyarakat agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, efisien, stabil
dan dinamis. Salah satu instrumen untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah dalam pencapaian sasaran yang tepat, berdaya guna dan berhasil
guna dari setiap program dan kegiatan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
menyusun laporan akuntabilitas kinerja sebagai media pertanggungjawaban
untuk memperoleh informasi terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam
Halaman 2 - 130
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya
berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kewajiban penyusunan dan penyampaian laporan akuntabilitas kinerja
pemerintah merupakan amanat Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun
1999 tentang Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor tahun
2014 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja 2015.
B. KONDISI GEOGRAFIS
Kabupaten Nagan Raya terletak pada posisi pada garis 03°40” - 04°38”
Lintang Utara dan 96°11” - 96°48’ Bujur Timur. Sebelah Utara dibatasi oleh
Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Tengah, sebelah Selatan dibatasi
oleh Samudra Indonesia, Sebelah Barat dibatasi Kabupaten Aceh Barat dan
sebelah timur dibatasi Kabupaten Gayo Lues dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas wilayah 3.544,90 Km² (354.490
hektar).
Secara administratif Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terbagi menjadi
10 kecamatan, yaitu Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur, Darul Makmur,
Beutong, Kuala, Suka Makmue, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong Banggalang
dan Tripa Makmur dengan 27 mukim dan 222 gampong dengan ibukota
Halaman 3 - 130
kabupaten terletak di Suka Makmue. Dari luas wilayah tersebut sebagian besar
merupakan wilayah yang tata guna tanahnya cocok untuk perkebunan, yaitu
15.844 hektar untuk perumahan, 130.264 hektar untuk tegalan, kebun, ladang,
dan 19.544 hektar untuk sawah.
C. POTENSI EKONOMI
Perkembangan ekonomi Kabupaten Nagan Raya salah satunya dapat
dilihat dari angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan
jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan (nilai barang dan
jasa akhir dikurangi biaya untuk menghasilkannya) oleh berbagai unit produksi
di wilayah Kabupaten Nagan Raya dalam jangka waktu satu tahun. Unit-unit
produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) lapangan usaha: (1)
pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan
perikanan, (2) pertambangan dan penggalian, (3) industri pengolahan, (4) listrik
dan air minum, (5) bangunan/konstruksi, (6) perdagangan, hotel dan restoran,
(7) angkutan dan komunikasi, (8) keuangan, persewaan dan jasa perusahaan,
dan (9) jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.
PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku (current price) dan
harga konstan (constant price) dengan tahun dasar yang dipakai saat ini adalah
tahun 2000. Pada umumnya untuk kepentingan berbagai analisa makro
digunakan PDRB atas dasar harga berlaku dan laju pertumbuhan ekonomi atas
dasar harga konstan.
Indikator kinerja lain yang terkait dengan besaran Produk Domestik
Regional Bruto adalah PDRB per Kapita, Pendapatan per Kapita dan Tingkat
Pertumbuhan Ekonomi. PDRB per Kapita dihitung dengan cara membagi jumlah
PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka Pendapatan per
Kapita memperlihatkan rata-rata pendapatan yang diterima oleh masing-masing
Halaman 4 - 130
penduduk dan dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan Kabupaten
Nagan Raya. Selaras dengan indikator kinerja PDRB, kedua indikator kinerja
makro ini merepresentasikan keberhasilan ataupun kegagalan menyeluruh dari
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di dalam menjalankan misinya bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.
Struktur Ekonomi
Struktur perekonomian Kabupaten Nagan Raya masih didominasi
olehsektor pertanian. Hal ini ditunjukkan dengan kontribusinya yang cukup
besar, yaitu lebih dari separuh nilai PDRB berasal dari sektor ini. Akan tetapi,
kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun, seiring
dengan meningkatnya kontribusi sektor non pertanian. Hal ini merupakan
kondisi yang wajar dari sebuah perekonomian, yaitu adanya transformasi
perekonomian dari sektor primer ke sektor tersier.
Grafik 1.
Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB (Harga Berlaku)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 (Persen)
Halaman 5 - 130
Sektor unggulan berikutnya adalah sektor perdagangan, hotel dan
restoran. Diperkuat dengan tiga sektor berikutnya, yaitu sektor bangunan, sektor
pengangkutan dan komunikasi dan sektor Jasa-jasa yang menyokong
perekonomian wilayah ini. Kemudian diikuti dengan empat sektor yang
melengkapi, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri
pengolahan dan sektor keuangan serta sektor listrik dan air minum.
Kontribusi Sektor Pertanian
Pada tahun 2007 sektor pertanian masih menyumbang sebesar 64,44
persen terhadap total PDRB, namun terus mengalami penurunan dari tahun
ketahun hingga pada tahun 2012 menjadi sebesar 57,27 persen. Sebaliknya
sektornon pertanian terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada
tahun 2007 sektor non pertanian menyumbang sebesar 35,56 persen dan
terusmeningkat menjadi 42,73 persen pada tahun 2012 (lihat tabel 1).
Tabel 1.
Peranan Sektor Pertanian Menurut Subsektor Atas Dasar
Harga Berlaku Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Besarnya kontribusi dari sektor pertanian pada tahun 2012 disumbang
oleh dua subsektor utama, yaitu subsektor perkebunan dan subsektor tanaman
bahan makanan, masing-masing sebesar 26,49 persen dan 16,38 persen.
Halaman 6 - 130
Sedangkan tiga subsektor lainnya, yaitu peternakan, kehutanan dan perikanan
masing-masing memberikan andil sebesar 7,74 persen, 4,27 persen dan 2,40
persen.
Subsektor tanaman bahan makanan dan subsektor perkebunan masih
menjadi subsektor andalan dari tahun ke tahun di Kabupaten Nagan Raya. Dua
subsektor ini terus menjadi kunci penggerak perekonomian dengan
kontribusinya yang cukup besar dalam menyumbang perekonomian.
Tabel 2.
Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Kedua subsektor ini akan tetap menjadi primadona bagi pendapatan
masyarakat Nagan Raya. Dengan kegiatannya yang bersifat padat karya, maka
keberadaannya bisa menjadi penyerap tenaga kerja secara maksimal. Sehingga
bisa digunakan untuk mengendalikan angka pengangguran di wilayah ini.
Halaman 7 - 130
Kontribusi Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Pada Tabel 2. sebelumnya dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan
kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian Nagan Raya adalah Sektor
Perdagangan, Hotel dan Restoran. Pola perkembangan sektor ini relatif stabil
dari tahun ke tahun dan terus mengalami peningkatan kontribusi. Pada tahun
2007 kontribusi yang diberikan oleh sektor ini mencapai 15,71 persen,
sedangkan pada tahun 2012 menjadi 17,62 persen. Hampir seluruh kontribusi
dari sektor ini berasal dari subsektor perdagangan yakni mencapai 17,17
persen. Sedangkan dua subsektor lainnya, yaitu subsektor hotel dan restoran
memberikan sumbangan yang relatif sangat kecil masih dibawah satu persen
(lihat lebih detail pada lampiran tabel pokok pada Tabel.3).
Meningkatnya peranan sektor ini tidak terlepas dari posisi yang strategis
wilayah Nagan Raya yang dilalui jalur transportasi utama Aceh di wilayah pesisir
Barat-Selatan. Dan tentunya didukung dengan tingkat daya beli masyarakat
yang masih terbilang cukup stabil.
Kontribusi Tujuh Sektor Lainnya
Setelah Sektor pertanian dan Sektor perdagangan, kontribusi terbesar
ketiga diberikan Sektor bangunan/konstruksi dengan share sebesar 7,62 persen
pada tahun 2012. Peranan sektor ini masih terus mengalami peningkatan
selamakurun waktu enam tahun terakhir yang besarnya 5,18 persen pada tahun
2007 dan 6,41 persen pada tahun 2009 dan 7,20 persen pada tahun 2011.
Sektor lain yang berperan relatif banyak dalam perekonomian Nagan
Raya adalah Sektor pengangkutan dan komunikasi dan Sektor jasa-jasa. Sejak
tahun 2007 peranan Sektor pengangkutan dan komunikasi menunjukkan
adanya trend peningkatan. Sumbangan sektor ini pada tahun 2007 sebesar 4,61
persen dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2011
menjadi sebesar 5,95 persen dan akhirnya menjadi 6,09 persen pada tahun
2012. Dengan kontribusi yang hampir sama, Sektor jasa-jasa juga mengalami
trend peningkatan sejak tahun 2007. Sumbangan sektor ini pada tahun 2007
sebesar 5,66 persen dan menjadi 5,93 persen pada tahun 2012.
Halaman 8 - 130
Sementara itu sumbangan yang diberikan oleh sektor-sektor lainnya
terhadap perekonomian Nagan Raya relatif kecil yakni masih di bawah 3
persen. Sektor-sektor tersebut adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian,
Sektor Industri Pengolahan, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan dan Sektor Listrik dan Air Minum.
Grafik 2.
Peranan Sektor Ekonomi dalam Pembentukan PDRB
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2007 memberikan
sumbangan sebesar 1,37 persen dan terus meningkat secara bertahap hingga
pada tahun 2012 menjadi 2,30 persen.
Sementara itu kontribusi Sektor industri pengolahan terbilang masih
relatif sangat kecil dengan kontribusi di bawah dua persen. Kontribusi sektor ini
masih mengalami dinamika pergerakan selama kurun 2007-2012. Kontribusi
sektor ini sempat berada di besaran 2,03 persen pada tahun 2007 akan tetapi
terus mengalami penurunan secara bertahap hingga menjadi sebesar 1,80
persen pada tahun 2010. Setelah itu kontribusinya baru menunjukkan arah
pergerakan yang meningkat menjadi 1,82 persen dan 1,83 persen pada tahun
2011 dan 2012 secara berurutan. Kondisi ini dapat dijelaskan karena pada
Halaman 9 - 130
periode tersebut terjadi dinamika harga-harga barang industri pengolahan
terutama pada industri yang menghasilkan barang ekspor seperti minyak kelapa
sawit (CPO).
Sedangkan Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan meskipun
memberikan kontribusi yang relatif kecil akan tetapi sharenya terus mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Sumbangan yang diberikan sektor ini adalah
sebesar 0,83 persen pada tahun 2007 dan menjadi 0,99 persen pada tahun
2012. Sektor listrik dan air minum adalah sektor terakhir yang memberikontribusi
paling kecil terhadap perkonomian Nagan Raya. Sektor ini meski menyumbang
perekonomian paling kecil namun kontribusinya terus meningkat secara gradual.
Pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar 0,17 persen dan pada tahun
2012 menjadi 0,35 persen.
Jika ciri dari suatu daerah yang mulai maju adalah adanya transformasi
perekonomian, yaitu dari sektor pertanian menuju sektor industri, maka
pemerintah daerah Kabupaten Nagan Raya hendaknya lebih memperhatikan
sektor industri pada tahun-tahun mendatang. Terutama industri yang berbasis
pada sektor pertanian (agroindustri), mengingat bahwa peran dan potensi pada
sektor pertanian yang sangat signifikan di wilayah ini. Sehingga produk
perkebunan dan hasil pertanian lainnya tidak dijual langsung berupa barang
mentah ke luar daerah. Nilai tambah yang dihasilkan dari sektor industri
tentuakan memberikan pengaruh positif pada sektor-sektor perekonomian yang
lainnya, sehinga akan meningkatkan nilai PDRB, selain itu juga akan mampu
menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi. Walhasil, akan semakin meningkatkan
taraf hidup masyarakat Nagan Raya pada khususnya, dan masyarakat Aceh
pada umumnya.
Pertumbuhan Ekonomi
Pada periode 2007-2012, model pertumbuhan ekonomi Nagan Raya
menyerupai pelana kuda, yaitu tinggi di awal kemudian melambat dan akhirnya
kembali menguat. Gambaran ini dapat dilihat pada grafik 3. Adanya
pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi mengindikasikan bahwa pada periode
Halaman 10 - 130
tersebut, keadaan perekonomian belum mengalami kondisi yang stabil. Masih
terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi naik turunnya tingkat
perekonomian, baik itu karena faktor alam maupun karena faktor lainnya.
Pasca gempa dan Tsunami yang melanda sebagian besar wilayah Aceh
termasuk Nagan Raya, perekonomian Nagan Raya kembali bangkit meskipun
masih mengalami fluktuasi. Pada tahun 2007 tingkat pertumbuhan ekonomi
sebesar 5,49 persen. Kondisi ini terus mengalami perlambatan secara bertahap
hingga pada tahun 2009. Di tahun ini tingkat pertumbuhannya adalah yang
terburuk untuk periode 2007-2012, yaitu dengan tingkat pertumbuhan sebesar
3,46 persen. Kondisi ini memiliki kaitan erat dengan peristiwa krisis global yang
melanda Eropa dan Amerika pada waktu itu.
Tanda-tanda positif mulai tampak pada tahun berikutnya, yaitu pada
tahun 2010. Pertumbuhan ekonomi mulai menunjukkan arah percepatan dan
lebih stabil. Dimulai dengan pertumbuhan sebesar 4,12 persen dan terus
meningkat pada tahun-tahun setelahnya. Pada tahun 2011 tingkat
pertumbuhannya sebesar 4,69 persen dan menjadi 5,08 persen pada tahun
2012.
Grafik 3.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Halaman 11 - 130
Perbaikan arah pertumbuhan ekonomi tidak bisa dilepaskan karena
adanya perbaikan infrastruktur di wilayah ini. Pembangunan infrastruktur terus
dilakukan mulai dari pembangunan fasilitas transportasi seperti jalan, jembatan
dan angkutan, fasilitas pelayanan umum seperti gedung dan perkantoran,
hingga pembukaan areal-areal baru kegiatan ekonomi. Kondisi ini semakin
kondusif dengan suasana damai dan tentram yang dirasakan masyarakat.
Potensi pertumbuhan ekonomi terprediksi akan terus berlanjut masa
yang akan datang. Diharapkan kondisi makro ekonomi yang tumbuh secara
kondusif bisa menjadi berkah pada perbaikan kondisi ekonomi secara mikro,
yang bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sehingga kesejahteraan
yang dicita-citakan bisa terwujud di tengah-tengah masyarakat Nagan Rayak
hususnya, Aceh pada umumnya dan Indonesia secara keseluruhan.
Tabel 3.
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Halaman 12 - 130
Pertumbuhan Sektor Pertanian
Sektor pertanian yang menjadi kunci penggerak perekonomian Nagan
Raya dalam lima tahun terakhir ini terus mengalami percepatan pertumbuhan,
setelah sebelumnya sempat mengalami perlambatan. Pada tahun 2007
pertumbuhannya sebesar 0,22 persen dan sedikit melambat pada tahun 2008
dengan pertumbuhan 0,20 persen. Kemudian di tahun 2009 tingkat
pertumbuhannya mulai menanjak dan terus menanjak secara perlahan hingga
pada tahun 2012. Pada tahun 2010, 2011 dan 2012 pertumbuhannya secara
berturut-turut adalah 2,76 persen, 3,20 persen dan 3,52 persen.
Percepatan pada sektor ini didorong oleh dua subsektor utama, yaitu
Subsektor tanaman perkebunan dan Subsektor tanaman bahan makanan
(tabama). Subsektor perkebunan memiliki tingkat pertumbuhan yang relatif
tinggi namun sejak dua tahun terakhir terus mengalami koreksi tipis. Sedangkan
Subsektor tabama memiliki arah pertumbuhan yang terus meningkat sejak
tahun 2008. Meskipun dengan peningkatan tingkat pertumbuhan yang tipis,
akan tetapi peningkatannya tergolong relatif stabil hingga tahun 2012.
Pada periode 2007-2012 Subsektor perkebunan mengalami
pertumbuhan yang masih belum stabil. Pada tahun 2007 pertumbuhannya
sebesar 0,96 persendan semakin melemah menjadi 0,05 persen pada tahun
2008. Dan setelah itu terus menguat hingga tahun 2010 pertumbuhannya
menjadi sebesar 6,02 persen. Kondisi ini kembali terkoreksi tipis selama dua
tahun berturut-turut dan pada tahun 2012 pertumbuhannya menjadi 5,93
persen.
Sejak tahun 2009 Subsektor tabama memiliki tingkat pertumbuhan yang
terus menguat dan relatif stabil. Meskipun dengan peningkatan yang tipis akan
tetapi pertumbuhannya terus mengalami penguatan arah pertumbuhan. Pada
tahun 2007 memiliki tingkat pertumbuhan 1,06 persen dan melemah pada tahun
2008 menjadi 0,82 persen. Setelah itu terus meningkat secara bertahap hingga
menjadi 1,63 persen pada tahun 2012.
Subsektor tabama masih menyimpan potensi yang cukup besar.
Sehingga dengan tingkat pertumbuhan yang diuraikan di atas, tentu masih bisa
Halaman 13 - 130
untuk dipacu pertumbuhannya. Dengan berbekal pada potensi yang besar,
maka pemerintah bisa lebih memperhatikan infrastruktur dan kebijakan yang
bisa mendukung secara optimal terhadap kegiatan di subsektor ini.
Grafik 4.
Pertumbuhan Subsektor Pertanian Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Subsektor peternakan dan Subsektor perikanan memiliki model
pertumbuhan yang hampir sama. Dua subsektor ini menunjukkan peningkatan
pertumbuhan sejak tahun 2010, setelah sebelumnya mengalami perlambatan.
Pada tahun 2012 Subsektor peternakan dan Subsektor perikanan secara
berurutan mengalami pertumbuhan sebesar 1,95 persen dan 2,49 persen.
Dua subsektor diatas masih memiliki potensi yang besar. Wilayah ini
mempunyai sumber daya air yang besar seperti sungai-sungai, danau juga tidak
kalah potensialnya wilayah ini memiliki pantai yang memanjang dari Kecamatan
Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Darul Makmur. Juga masih banyak terdapat lahan
Halaman 14 - 130
–lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan di subsektor
ini.
Subsektor kehutanan secara menggembirakan tumbuh 2,49 persen pada
tahun 2012, mengingat pada tahun-tahun sebelumnya yang terus mengalami
pertumbuhan negatif. Subsektor ini mengalami koreksi pertumbuhan yang
cukup lama. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2012 telah ada
peningkatan produksi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan Sektor Pertambangan dan Penggalian
Sektor pertambangan dan penggalian pada dua tahun terakhir
mengalami tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sebelumnya sektor ini terus
mengalami koreksi pertumbuhan sehingga pertumbuhannya terus melambat
hingga tahun 2010. Faktor yang mempengaruhi tingginya pertumbuhan pada
sektor ini tidak bisa dilepaskan karena adanya kegiatan penambangan batu
bara yang sudah mulai beroperasi pada dua tahun terakhir.
Grafik 5.
Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pada tahun 2007 pertumbuhan sektor ini sebesar 17,07 persen dan terus
melambat pertumbuhannya secara bertahap hingga pada tahun 2010
Halaman 15 - 130
pertumbuhannya menjadi sebesar 8,87 persen. Pada tahun 2011
pertumbuhannya mulai menunjukkan adanya peningkatan menjadi 13,72 persen
dan tercatat di tahun 2012 pertumbuhan menjadi sebesar 19,32 persen.
Sektor ini didukung oleh dua subsektor, yaitu Subsektor penggalian dan
Subsektor pertambangan tanpa migas. Subsektor pertambangan tanpa migas
merupakan kegiatan baru yang memberikan adil dalam mendorong
pertumbuhan pada sektor ini. Subsektor ini masih memiliki potensi yang besar
dalam mendorong perekonomian Nagan Raya khususnya dan Aceh pada
umumnya. Pertumbuhan pada sektor ini juga ada kaitannya dengan
pertumbuhan Sektor konstruksi, serta sektor-sektor lainnya. Pembangunan
infrastruktur wilayah yang masih terus dilakukan memerlukan dukungan dari
sektor pertambangan dan penggalian.
Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan
Sektor industri pengolahan meskipun sempat mengalami fluktuasi,
akantetapi memiliki arah pertumbuhan yang positif dan terus menguat.
Pertumbuhannya sempat melemah pada tahun 2009 dan 2010. Namun pada
dua tahun setelahnya pertumbuhannya kembali meningkat dengan tingkat
pertumbuhan di atas lima persen. Fluktuasi pada sektor ini memiliki keterkaitan
erat dengan adanya krisis global yang melanda negara-negara maju di Eropa
dan Amerika. Kondisi inisempat mempengaruhi situasi pasar dalam negeri, yang
berdampak pada melemahnya nilai barang-barang ekspor, seperti minyak
kelapa sawit (CPO). Namun kondisi tersebut tidak berpengaruh jangka panjang.
Sehingga pertumbuhan sektor ini terus kembali menguat dua tahun setelahnya.
Grafik 6 memper jelas ulasan diatas. Pada tahun 2007 sektor ini memiliki
pertumbuhan sebesar 1,79 persen dan menguat menjadi 4,59 persen. Pada
tahun 2009 dan 2010 pertumbuhannya melemah menjadi 2,41 persen dan 2,82
persen secara berturut-turut. Namun pada 2010 dan 2012 pertumbuhannya
kembali menguat menjadi 5,69 persen dan 6,74 persen.
Halaman 16 - 130
Grafik 6.
Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Sektor ini masih menyimpan potensi pertumbuhan yang dinamis. Upaya
industrialisasi hendaknya menjadi perhatian khusus. Terutama industri yang
berbasis pada kekuatan lokal. Potensi alam dan infrastruktur yang tersedia
sudah seharusnya bisa dimanfaatkan secara optimal. Salah satu upaya daerah
untuk mencapai kemandiriannya adalah dengan memprioritaskan pembangunan
pada sektor manufaktur ini.
Pertumbuhan Sektor Listrik dan Air Minum
Sektor Listrik dan air minum mengalami tingkat pertumbuhan yang relatif
tinggi. Namun memiliki kecenderungan menurun selama beberapa tahun
terakhir.
Halaman 17 - 130
Grafik 7.
Pertumbuhan Sektor Listrik dan Air Minum
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007-2012 (Persen)
Grafik 7 diatas menyajikan series pertumbuhan dari sektor ini. Pada
tahun 2007 sektor ini tumbuh secara fantastis dengan pertumbuhan sebesar
72,32 persen. Namun pada tahun berikutnya pertumbuhannya segera terkoreksi
sangat dalam menjadi 15,30 persen. Penurunan tingkat pertumbuhan terus
terjadi secara bertahap hingga pada tahun 2012 menjadi 9,44 persen.
Pertumbuhan Sektor Bangunan
Sektor Bangunan pertumbuhannya terus mengalami koreksi dalam
beberapa tahun terakhir. Koreksi pertumbuhan pada sektor ini dapat dimengerti
karena sebelumnya mengalami tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi.
Peningkatan kegiatan pembangunan infrastruktur secara signifikan yang
meliputi pembangunan rumah, perkantoran, jalan serta sarana dan prasarana
lainnya. Pasca gempa dan tsunami, sebagian besar dana yang mengalir ke
daerah ini atau wilayah Aceh umumnya digunakan untuk kegiatan
pembangunan fisik. Selain itu, Nagan Raya juga merupakan kabupaten baru
sehingga banyak kegiatan pembangunan fisik, seperti jalan-jalan, jembatan dan
juga kantor-kantor pemerintahan.
Halaman 18 - 130
Grafik 8.
Pertumbuhan PDRB Sektor Bangunan di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pada tahun 2007 tercatat pertumbuhan sektor ini sebesar 31,77 persen,
sebuah pertumbuhan yang sangat tinggi. Namun pertumbuhan tersebut segera
terkoreksi pada tahun-tahun setelahnya. Dimulai dengan pertumbuhan 11,61
persen pada tahun 2008 dan terus terkoreksi secara bertahap hingga pada
tahun 2011 pertumbuhannya menjadi 7,67 persen. Dan pada tahun 2012
pertumbuhannya menunjukkan kekuatannya dengan pertumbuhan sebesar 7,88
persen.
Pertumbuhan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
Sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki trend pertumbuhan
yangr elatif stabil dan menguat setelah tahun 2009. Sebelumnya sektor ini
mengalami dinamika pertumbuhan yang dramatis. Penurunan pertumbuhan
yang drastis dari double digit pertumbuhan menjadi single digit dibawah lima
persen.
Halaman 19 - 130
Grafik 9.
Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Grafik 9 menunjukkan perjalanan pertumbuhan sektor ini. Pada tahun
2007 pertumbuhan sektor ini sebesar 12,06 persen dan menurun menjadi 4,38
persen pada tahun 2011. Keadaannya menjadi semakin terpuruk ketika di tahun
2009 dengan pertumbuhan 2,99 persen. Penurunan yang dramatis ini disinyalir
sebagai akibat dari menurunnya pada sektor kunci, yaitu Sektor pertanian.
Sektor pertanian yang menjadi pemasok pendapatan terbesar juga mengalami
kelesuan pada tahun yang sama. Hal ini tentu berpengaruh kepada menurunnya
daya beli masyarakat, sehingga mengurangi volume perdagangan secara
umum.
Sektor yang memegang peranan terbesar kedua ini, kembali menguat
secara perlahan semenjak tahun 2010 dengan pertumbuhan sebesar 3,47
persen. Angka ini terus semakin menguat hingga pada tahun 2012 menjadi 4,47
persen.
Halaman 20 - 130
Pertumbuhan Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Sektor Pengangkutan dan komunikasi memiliki tingkat pertumbuhan yang
relatif tinggi. Namun terus mengalami koreksi pertumbuhan sejak tahun 2008.
Hal ini menujukkan bahwa sektor ini masih terus mengalami peningkatan,
seiring dengan membaiknya kondisi infrastruktur di wilayah ini.
Grafik 10.
Pertumbuhan PDRB Sektor Pengangkutan dan Komunikasi
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pada tahun 2007 pertumbuhan sektor ini sebesar 4,62 persen. Dan
sempat mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2008 dengan
tingkat pertumbuhan 14,38 persen. Namun kondisi ini segera terkoreksi pada
tahuntahun setelahnya. Secara bertahap pertumbuhannya mengalami
perlambatan, hingga pada tahun 2012 sektor ini tumbuh 8,54 persen.
Pertumbuhan Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terus mengalami
penguatan pertumbuhan dari tahun ke tahun. Namun pada tahun 2012
pertumbuhannya sempat melambat dengan pertumbuhan 4,85 persen.
Halaman 21 - 130
Padatahun 2011 pertumbuhan sektor ini sebesar 5,46 persen, mengalami
kenaikan pertumbuhan dari tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 2008
petumbuhannya sebesar 4,13 persen.
Grafik 11.
Pertumbuhan PDRB Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pertumbuhan sektor ini harus bisa terus dijaga. Penguatan sektor ini bisa
memberikan dampak yang positif terhadap membaiknya sektor-sektor yang
lainnya. Kondisi ini akan menciptakan iklim usaha yang semakin
kondusif.Sehingga pertumbuhan ekonomi secara umum bisa terus dijaga
kestabilannya pada masa-masa yang akan datang.
Pertumbuhan Sektor Jasa-Jasa
Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa masih mengalami fluktuasi dan terdapat
kecenderungan menurun. Kondisi ini akan terus terjadi hingga mencapai titik
kestabilannya. Meskipun begitu sektor ini masih terbilang cukup kondusif
dengan pertumbuhan diatas enam persen.
Halaman 22 - 130
Adanya kecendurangan menurun pada sektor ini lebih karena faktor
koreksi pertumbuhan yang tinggi pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan
fluktuasi yang terjadi sebagai akibat dari dampak kebijakan pemerintah yang
melakukan pengetatan penerimaan pegawai.
Grafik 12.
Pertumbuhan PDRB Sektor Jasa-Jasa
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012 (Persen)
Pertumbuhan Sektor Jasa-jasa pada tahun 2007 mengalami
pertumbuhan 6,78 persen. Dan pada tahun 2008 pertumbuhannya sempat
meningkat menjadi 7,24 persen. Namun setelah itu cenderung menurun secara
fluktuatif hingga pada tahun 2012 pertumbuhannya menjadi 6,03 persen.
Pendapatan Per Kapita
Menurut konsep dan definisi yang digunakan, Pendapatan per Kapita
adalah hasil bagi antara Pendapatan Regional atas dasar harga berlaku dengan
jumlah penduduk pertengahan tahun. Sedangkan PDRB per Kapita adalah bagi
hasil antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun (bulan Juni).
Halaman 23 - 130
Tabel 4.
PDRB Per-kapita dan Pendapatan Regional Per-kapita
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2007 – 2012
Pada tahun 2012 pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Nagan
Raya tercatat sebesar 19,41 juta rupiah per tahun, atau mengalami peningkatan
sebesar 5,68 persen dari tahun 2011 yang nilainya mencapai 18,36 juta rupiah.
Angka ini menggambarkan rata-rata pendapatan penduduk per jiwa selama
setahun. Jika rumah tangga terdiri dari 4 orang anggota, maka diperkirakan
pendapatan rumah tangga adalah sebesar 77,63 juta rupiah per tahun atau 6,47
juta per bulan. Angka yang cukup besar, namun pada kenyataannya masih
banyak rumah tangga yang berpenghasilan dibawah 1 juta rupiah perbulan
untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang sebagian besar terdiri dari 3
sampai 4 orang.
Dapat disimpulkan bahwa Pendapatan per Kapita merupakan nilai
ratarata dari total pendapatan regional/daerah dibagi jumlah penduduk, yang
belum tentu dinikmati oleh seluruh penduduk. Jika Pendapatan per Kapita suatu
daerah semakin tinggi, namun kenyataan masih banyak penduduk yang
Halaman 24 - 130
berpenghasilan rendah, maka distribusi pendapatan penduduk wilayah tersebut
masih belum merata.
Secara riil (tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga/inflasi) pendapatan
perkapita dapat dilihat dari Pendapatan Regional atas dasar harga konstan.
Pendapatan per Kapita (atas dasar harga konstan 2000) penduduk Nagan Raya
pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2,30 persen dibanding tahun
2011.
D. SUMBER DAYA MANUSIA
Jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2014sebanyak
142.861 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 72.223 jiwa dan
perempuan sebanyak 70.638 jiwa. dengan tingkat pertumbuhan setiap tahun
rata-rata 3.04% selama lima tahun, dari tahun 2009sampai dengan tahun 2014.
Sumber daya manusia penyelenggara Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya hingga Desember 2014 sebanyak 4.070orang. Rincian pegawai menurut
golongan dan jabatan digambarkan sebagai berikut :
Golongan / Ruang
Eselon Non Eselon
I II III IV V Tenaga
Staf Fungsional
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Golongan IV/e - - - - - - - -
Golongan IV/d - - - - - - - -
Golongan IV/c 2 10 - - - - 3 15
Golongan IV/b - 13 27 1 - 9 7 57
Golongan IV/a - - 45 9 - 850 10 914
Jumlah Golongan IV 2 23 72 10 - 859 20 986
Golongan III/d - - 46 51 - 201 7 305
Golongan III/c - - 5 100 - 233 15 353
Golongan III/b - - 2 68 - 344 98 512
Golongan III/a - - - 11 - 281 133 425
Jumlah Golongan III - - - 230 - 1.059 253 1.595
Halaman 25 - 130
Golongan / Ruang
Eselon Non Eselon
I II III IV V Tenaga
Staf Fungsional
Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Golongan II/d - - - - - 279 55 334
Golongan II/c - - - - - 409 95 501
Golongan II/b - - - - - 88 227 315
Golongan II/a - - - - - 15 226 241
Jumlah Golongan II - - - - - 788 603 1.391
Golongan I/d - - - - - - 38 38
Golongan I/c - - - - - - 42 42
Golongan I/b - - - - - - 15 15
Golongan I/a - - - - - - 3 3
Jumlah Golongan I - - - - - - 98 98
Jumlah ........ 2 23 125 240 - 2.706 974 4.070
** Sumber data: Qanun Kabupaten Nagan Raya No. 3 Tahun 2014
E. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi dan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya dibentuk sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari Qanun
Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan pertama atas
Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRK Nagan
Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 2 Tahun 2013 tentang perubahan
atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Nagan Raya,Qanun Kabupaten
Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten
Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
RSUD Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2013
tentang Susunan organisasi dan Tata KerjaBKPP Kabupaten Nagan Raya,
Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2013 tentang Susunan
Halaman 26 - 130
Organisasi dan tata Kerja BPBD Kabuapten Nagan Raya, Qanun Kabupaten
Nagan Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja
BP2T danPMKabupaten Nagan Raya, Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 7
Tahun 2013 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI
Kabupaten Nagan Raya dan Qanun Kabupaten Nomor 10 tahun 2013 tentang
perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis daerah Kabuapten
Nagan Raya.
Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kecamatan dan Qanun Kabupaten Nagan
Raya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja
Lembaga Keistimewaan Aceh Kabupaten Nagan Raya.
Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah merupakan unsur staf pemerintah kabupaten yang
dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Sekretariat Daerah adalah
membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan
pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok,Sekretaris Daerah berfungsi :
(1)pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten, (2)
penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan
serta organisasi dan tata laksana, (3) pengkoordinasian kegiatan perangkat
daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, (4)
pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana
pemerintahan daerah, dan (5) pengembangan dan pelaksanaan pola kerja
Halaman 27 - 130
sama antar daerah dan/ atau dengan pihak ketiga, (6) pelaksanaan tugas lain
yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari Sekretaris Daerah,
Asisten, Staf Ahli dan Bagian.
Sekretariat DPRK
Sekretariat DPRK dipimpin oleh seorang sekretaris DPRK yang secara
teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan
DPRK, dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
Sekretaris DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRK dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRK sesuai dengan keuangan daerah.
Dinas Daerah
Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dinas Daerah ini melaksanakan tugas dan fungsi operasional untuk
bidang-bidang tertentu seperti :
a. Dinas Pendapatan Daerah , Pengelolaan Keuangan & Aset Daerah
b. Dinas Pendidikan
c. Dinas Kesehatan
d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Halaman 28 - 130
e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
g. Dinas Bina Marga
h. Dinas Tata Kota, Perumahan dan Kebersihan
i. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Perkoperasian
j. Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olah Raga
k. Dinas Kelautan dan Perikanan
l. Dinas Pertanian dan Peternakan
m. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
n. Dinas Pengairan
o. Dinas Syariat Islam
p. Dinas Pertambangan dan Energi
Lembaga Teknis Daerah
Lembaga Teknis Daerah merupakan badan/kantor yang dikepalai oleh
seorang Kepala Badan/Kepala Kantor sebagai unsur penunjang yang
membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten untuk bidang-
bidang tertentu.
Kepala badan/kepala kantor berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, terdiri dari :
a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Inspektorat Kabupaten;
c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
d. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan;
e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
f. Badan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
g. Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
h. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
Halaman 29 - 130
i. KesatuanPolisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah dan Linmas;
j. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
k. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
l. Kantor Rumah Sakit UmumDaerah Nagan Raya; dan
m. Sekretariat Korpri.
Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya
Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya dibentuk berdasarkan
Qanun Kabupaten Nagan Raya nomor : 7 tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten
Nagan Raya. Lembaga Keistimewaan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari :
a. Sekretariat MPU
b. Sekretariat MAA
c. Sekretariat MPD
d. Sekretariat Baitul MAL
Pemerintah Kecamatan
Pemerintah kecamatan merupakan perangkat daerah yang dipimpin oleh
seorang camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Organisasi kecamatan terdiri dari camat, sekretariat
kecamatan, dan seksi.
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagai perpanjangan tangan
pemerintah provinsi, dituntut untuk mampu mengetahui setiap kendala dan
hambatan yang dapat mengancam pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk
tantangan dan kendala dalam upaya terwujudnya Good Governance dan
pelaksanaan otonomi daerah.
Halaman 30 - 130
F. MAKSUD DAN TUJUAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun
berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan perintah kepada semua
instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh
yang disusun dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Esensi dari sistem AKIP bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah
perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik.
Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan
kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan stratejik pemerintah
kabupaten dapat dipenuhi melalui implementasi strategi (program dan kegiatan)
yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan
penyusunan Rencana Stratejik yang mendefinisikan visi, misi dan
tujuan/sasaran stratejik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Setiap tahunnya
menetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka
pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik tersebut. Sistem pengukuran
kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir
periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh
itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua
fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan
sarana bagi pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menyampaikan
pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan
masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi
atas capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memperbaiki
kinerja di masa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan
Halaman 31 - 130
dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap
instansi pemerintah.
Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian
LAKIP Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 mencakup hal-hal
berikut ini :
Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi,
menjadikan LAKIP 2014 sebagai sarana pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama
tahun 2014. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai
sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategi telah dicapai selama
tahun 2014.
Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan
LAKIP 2014 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya perbaikan kinerja di masa
datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya dapatmerumuskan strategi pemecahan masalahnya
sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.
G. SISTEMATIKA PENULISAN
Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan
capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya setiap tahun. Capaian
kinerja (performance results) tersebut dibandingkan dengan Rencana Kinerja
(performance plan) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis
atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan
diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan
kinerja di masa datang. Dengan demikian, sistematika penyajian Laporan
Halaman 32 - 130
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat
diilustrasikan dalam bagan berikut ini.
Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :
Bab I : menjelaskan secara umum tentang kondisi geografis, potensi
ekonomi, sumber daya manusia,Struktur organisasi, maksud, tujuan dan
sistimatika penulisan.
Bab II : menjelaskan secara umum tentang perencanaan yang meliputi
Visi, misi, tujuan dan sasaran serta perjanjian kinerja.
Bab III :menjelaskan secara umum tentang akuntabilitas kinerja yang
meliputi indicator kinerja, capaian kinerja dan aspek keuangan.
saran.
Bab IV – Penutup : menjelaskan secara ringkas tentang kesimpulan dan
Dalam bentuk bagan, sistematika penyajian laporan akuntabilitas kinerja
Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dapat diilustrasikan sebagai berikut: :
Rencana Stratejik
2002-2017 Bab 2
Rencana Kinerja
2014 Capaian Kinerja
2014
Analisis Capaian
Kinerja 2014
Bab 3
Penutup Bab 4
Halaman 33 - 130
Bab II PPEERREENNCCAANNAAAANNDDAANN PPEERRJJAANNJJIIAANN
KKIINNEERRJJAA
Sebagai sebuah instansi sektor publik, Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya mempunyai rencana stratejik yang berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2012-2017 dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana Stratejik yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara
pencapaian tujuan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin
dicapai dalam tahun 2014 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance
Plan) tahun 2014.
Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan
stratejik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi
pemerintah. Perencanaan stratejik instansi pemerintah memerlukan integrasi
antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu
memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan
lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan
organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat
penting dalam memperhitungkan kekuatan (strenghts), kelemahan
(weaknesses), peluang (opportunities), dan tantangan/kendala (threats) yang
ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan
dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.
Dengan perkataan lain, rencana stratejik yang disusun oleh suatu
instansi pemerintah mengandung visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang
realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam
mengambil keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan
Halaman 34 - 130
prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran
keberhasilan/kegagalannya. Dengan visi, misi, dan strategi yang jelas dan tepat,
maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan
potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi. Perencanaan stratejik,
pengukuran, penilaian, dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja
merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah.
Perencanaan stratejik setidaknya digunakan untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana kita berada sekarang, (2) kemana kita akan
menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Dengan melakukan analisis
internal dan eksternal, para perencana stratejik mendefinisikan misi organisasi
untuk menggambarkan posisi organisasi saat ini. Kemudian, visi dirumuskan
untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Penjabaran dari visi
dituangkan dalam tujuan dan sasaran stratejik organisasi, yang merupakan
kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi di dalam memenuhi visi
misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab dengan
merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran dalam wujud menetapkan
program dan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal
didefinisikan dalam suatu perencanaan stratejik adalah pernyataan visi dan misi,
penjabaran tujuan dan sasaran stratejik serta perumusan strategi pencapaian
tujuan/sasaran dalam bentuk program dan kegiatan.
Halaman 35 - 130
A. PERENCANAAN
Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten (APBK) Nagan Raya Tahun 2014 dan Peraturan Bupati
Nagan Raya Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penjabaran APBK Nagan Raya
Tahun 2014.
Dalam mengantisipasi tantangan masa depan menuju kondisi yang lebih
baik dan diinginkan bersama, maka diperlukan pengawasan yang profesional
dan pelayanan prima untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan
berwibawa serta bebas KKN, dengan mengupayakan perubahan ke arah
perbaikan yang terencana, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga dapat
meningkatkan akuntabilitas kinerja.
Perencanaan Stratejik merupakan proses secara sistematis yang
berkelanjutan dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya data yang ada untuk
kemudian mengorganisir dan mengukur hasilnya melalui umpan balik (impact)
Rencana Stratejik Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mempunyai visi dan misi
sebagai berikut :
1. VISI
Pada era reformasi di mana tuntutan akan transparansi menjadi
tantangan bagi eksistensi suatu instansi, maka kebutuhan akan sumber daya
manusia yang berkualitas menjadi tidak bisa dihindarkan. Transparansi
pada tubuh lembaga pengawasan pun tidak lepas dari tuntutan tersebut.
Pengawasan yang profesional, pelayanan prima akan mendorong
terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sebagaimana
diamanatkan dalam TAP MPR No. XI tahun 1998 dan UU No. 22 tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN.
Untuk mencapai kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah
menetapkan visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012 -2017.
Halaman 36 - 130
"Mewujudkan Kabupaten nagan raya sebagai Sentral
pertumbuhan Kawasan Barat-Selatan Aceh yang Maju, Sejahtera
dan Mandiri berlandaskan pada Syariat Islam dengan Tumpuan
Sektor Agrobisnis dan Ekonomi Rakyat”
2. MISI
Atas dasar visi yang telah dikemukakan di atas Pemerintah Kabupaten
Nagan Raya menetapkan 10 (sepuluh) misi untuk mencapainya. Misi-misi
tersebut akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk
menetapkan prioritas-prioritas pembangunan.
Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah :
Misi 1 Mengimplementasikan dan Menjalankan syariat Islam secara
kaffah.
Misi 2 Mewujudkan Sumber daya Manusia yang berkualitas dan berdaya
saing tinngi.
Misi 3 Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,
transparan dan bertanggungjawab.
Misi 4 Mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap
memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis pembangunan
berkelanjutan.
Misi 5 Mewujudkan sektor agribisnis sebagai leading sektor dalam
mendorong percepatan ekonomi rakyat.
Misi 6 Mewujudkan pelayanankesehatan yang berkualitas.
Halaman 37 - 130
Misi 7 Mewujudkan kemandirian energi listrik dalam mendukung
Kabupaten Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat-
Selatan Aceh.
Misi 8
Misi 9
Misi 10
Mewujudkan bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara
masuknya wisatawan domestic dan asing di kawasan Barat-Selatan
Aceh.
Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam
Struktur penerimaan daerah, dan
Mewujudkan zona pembangunan di setiap kecamatan berdasarkan
potensi, keunikan dan karakteristik daerah
Untuk mewujudkan Visi dan Misi di atas, maka ditetapkan enam pilar program
pembangunan di Kabupaten Nagan Raya untuk periode tahun yaitu :
1. Penegakan Syariat Islam secara kaffah
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Nagan Raya
3. Peningkatan kualitas Pendidikan
4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
5. Peningkatan Ketertiban dan Ketentraman dalam masyarakat
6. Penanaman Investasi dan pendapatan Asli Daerah
3. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dar visi dan misi, tujuan adalah kondisi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, bersifat lebih
nyata dan mengarah pada suatu titik pencapaian hasil. Agar dapat mencapai
tujuan tersebut, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan
kemampuannya, terutama kemampuan untuk berkompetisi. Tujuan meliputi
Halaman 38 - 130
tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dalam waktu satu
tahun.
Tujuan jangka menengah hendaknya memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- Sifatnya idealis
- Jangkauan waktu antara 1 tahun sampai dengan 5 tahun
- Bernuansa sedikit abstrak
- Dinyatakan secara kualitatif
Dengan demikian bahwa perumusan tujuan bukan hal yang terpisah dari
perumusan visi dan misi, tetapi merupakan penjabaran secara lebih nyata dari
perumusan visi dan misi suatu organisasi yang sangat idealistik.
Sasaran
Rencana kerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017
menetapkan sepuluh sasaran strategis yang akan dicapai, yaitu :
1. Meningkatkan implementasi syariat islam secara kaffah dalam seluruh
sendi kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan
berdaya saing.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan
bertanggung jawab.
4. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan
rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis
pembangunan berkelanjutan.
5. Mengembangkan sektor agribisnis sebagai leading sector dalam
mendorong percepatan ekonomi rakyat.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.
7. Meningkatkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten
Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat-Selatan Aceh.
Halaman 39 - 130
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
1.1
Syari'at Islam
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara
masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan Barat-Selatan
Aceh.
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur
penerimaan daerah, dan
10. Mengembangkan zona pembangunan disetiap kecamatan berdasarkan
potensi, keunikan dan karakteristik wilayah.
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja
sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam
Rencana Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui
berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan target kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan
kegiatan. Perjanjian kinerja ini disusun setiap awal tahun anggaran, dan
merupakan komitmen yang akan dicapai instansi dalam suatu periode tahunan
yang terdiri dari 10 (sepuluh) sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran 1
Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh
Sendi Kehidupan Masyarakat
54 Pkt
3 Pkt
1.2
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah
Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pelatihan Khatib
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan
Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah
Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran
Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
100 Org
20 Org
140 Org
200 Org
10 Kec
190 Org
40 Group
140 Org
320 Org
1 Ls
15 Org
1 Kgt
341 Org
1 Kgt
Halaman 40 - 130
1.3
Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
Jumlah Penertiban Terpadu
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah Pembinaan Orkemas
Jumlah Wawasan Kebangsaan
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
1 Kgt
210 Org
105 OH
1 Thn
1 Thn
1 OK
1 OK
2 Kgt
100 Org
100 Org
100 Org
1 Thn
1 Thn
Halaman 41 - 130
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
222 Gpg
100 Org
100 Org
20 Org
200 Org
100 Org
Sasaran 2
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan
Berdaya Saing
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
2.1
Pendidikan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah
18 Pkt
75 Pkt
1 Pkt
Halaman 42 - 130
Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing)
Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
42 Org
338 Pkt
99 Pkt
26 Pkt
32 Pkt
20 OH
17 Org
22 Org
12 Org
10 Org
18 Org
Halaman 43 - 130
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA
Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014
Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten
Jumlah Pengembangan Sekolah Model
Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit
Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C -
180 Org
20 Org
200 Org
30 Org
3 Sekolah
63 Org
406 Org
4375 Siswa
9.166 Org
Halaman 44 - 130
2.2
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD
Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
273 Unit
167
1 Kgt
1 Thn
10 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
2 Pkt
5 Pkt
Halaman 45 - 130
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
Jumlah Sosialisasi KTM
15 Org
100 Org
25 Unit
12 Org
12 OB
1 Thn
20 Org
1 Kgt
1 Kgt
2 Pkt
1 Kgt
Halaman 46 - 130
2.3
2.4
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
Jumlah Perlombaan Desa Gampong
1 Pkt
7 Pkt
1 Kgt
1 Thn
Unit 1
6 Pkt
41 Pkt
11 Unit
20 Org
1 Ls
1 Kgt
10 Kec
Halaman 47 - 130
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
1 Ls
1 Thn
1 Kgt
Sasaran 3
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan
Bertanggung Jawab
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
3.1
Sekretariat Daerah
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
1 Kgt
1 Ls
1 Kgt
2 Pkt
1 Thn
Halaman 48 - 130
Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Jumlah Penyusunan Lakip
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
10 Kec
1 Thn
1 Unit
7 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
2 Ls
1 Thn
2 Kgt
1 Thn
1 Thn
Halaman 49 - 130
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers
Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
12 Kgt
150 Org
10 Org
12 Kgt
1 Thn
56 Ls
1 Thn
2 Tahap
1 Thn
1 Thn
50 Buah
10 Kec
10 Kec
Halaman 50 - 130
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
60 OH
4 Kgt
1 Ls
200 OK
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
30.000 Lbr
5.000 Lbr
Halaman 51 - 130
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi
Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya
Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite
10 Qanun
5.000 Lbr
15 Qanun
5.000 Lbr
11 Kgt
1 Kgt
2 Kgt
1 Thn
1 Kgt
1 Pkt
Halaman 52 - 130
3.2
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Penegasan Batasan Daerah
Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu
Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
41 Unit
150 Org
1 Ls
100 Org
2 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
100 Buku
1 Kgt
160 Buku
Halaman 53 - 130
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
35 Buah
1 Kgt
150 Buku
175 Buah
1 Thn
3 Org
3 Pkt
175 Buah
1 Thn
Halaman 54 - 130
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
1 Kgt
600 Buku
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
150 Buku
1 Pkt
1 Kgt
Halaman 55 - 130
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
Halaman 56 - 130
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013
Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
10 Buku
13 Buku
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
Halaman 57 - 130
3.3
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
180 Org
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
1 Kgt
1 Thn
18 Org
2 Org
1 Kgt
1 Thn
Halaman 58 - 130
3.4
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS
Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD
Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1 Kgt
100 OK
13 OK
4 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
24 Pkt
1 Kgt
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
Halaman 59 - 130
3.5
Inspektorat
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya
Jumlah Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya
Jumlah Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya
Jumlah Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
Jumlah Penyelenggaraan Pra- Musrenbang RKPD
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
25 Buah
80 Buah
40 Buah
1 Ls
80 Buah
40 Buah
1 Kgt
40 Buah
20 Org
1 Kgt
1 Kgt
2 Pkt
Halaman 60 - 130
3.6
Sekretariat DPRK
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Jumlah Ress
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Ls
1 Ls
50 Org
2 Kali
3 Pkt
1 Thn
1 Thn
50 Org
80 Org
Halaman 61 - 130
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
Jumlah Persidangan/Rapat- rapat DPRK Nagan Raya
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang- undangan
Jumlah Kehumasan
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK
25 Org
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
Halaman 62 - 130
3.7
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
1 Ls
1 Thn
1 Thn
60 OH
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
1 Pkt
Halaman 63 - 130
3.8
Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Pengendalian Kependudukan
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
1 Thn
10 Kec
7 Org
1 Thn
14 Org
Sasaran 4
Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan
Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan
Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
4.1
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
1 Pkt
2 Pkt
9 Pkt
Halaman 64 - 130
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara
Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pora
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
20 Org
73 Org
56 Org
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Thn
175 Org
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
Halaman 65 - 130
4.2
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Taekwondo
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)
80 Org
1 Kgt
1 Pkt
24 Pkt
36 Org
1 Thn
1 Ls
20 Org
3 Pkt
3 Pkt
560 Unit
Halaman 66 - 130
4.3
Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
Jumlah Pemeliharaan RTH
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
1475
3 Pkt
1 Pkt
8 Pkt
40 Pkt
40 Buah
1 Pkt
30 Org
26 Org
30 Org
Halaman 67 - 130
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
5.1
Pertanian dan Peternakan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan
Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
Sasaran 5
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong
Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Secara Berkesinambungan
2 Pkt
10 Org
15 Pkt
266 Org
1 Pkt
1 Pkt
79 Pkt
6 Pkt
6 Pkt
Halaman 68 - 130
5.2
Kehutanan dan Perkebunan
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet
4 Pkt
5 Pkt
1 Thn
1 Thn
6 Pkt
21 Pkt
50.000 Btg
Btg 11.000
6.000 Btg
1 Pkt
4 Unit
25.000 Btg
Halaman 69 - 130
5.3
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)
Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan
Jumlah RTH Cukai dan Tembakau
Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)
Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
17.100 Btg
93 Org
1 Kgt
30 Buah
9 Pkt
11 Pkt
1 Unit
50.000 Ekor
6 Pkt
8
11 Pkt
Halaman 70 - 130
5.4
Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)
Jumlah Alat Penangkapan Ikan
Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
2 Pkt
36 Unit
2 Pkt
800 Buah
30 Unit
225 Unit
50 Org
2 Pkt
9 Pkt
13 Pkt
40 Org
Halaman 71 - 130
5.5
Bina Marga
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi
Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
10 Org
25 Org
1 Pkt
1 Kgt
9 Pkt
1 Pkt
30 Org
30 Org
58 Org
1 Ls
40 Org
14 Org
6 Unit
Halaman 72 - 130
5.6
Pengairan, Irigasi dan Rawa
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Jalan
Jumlah Pembangunan Jembatan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
1 Pkt
27 Pkt
273 Pkt
61 Pkt
2 Ls
1 Pkt
1 Ls
8 Pkt
1 Pkt
6 Pkt
2 Pkt
14 Pkt
Halaman 73 - 130
5.7
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional
Jumlah Hari KRIDA Pertanian
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
106 Pkt
1 Thn
14 Pkt
1 Kgt
1 Ls
1 Ls
5 Pkt
69 Org
Halaman 74 - 130
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
6.1
6.2
Rumah Sakit Umum Daerah
Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
Sasaran 6
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
1 Pkt
1 Pkt
4
5 Pkt
1 Thn
3 Org
2 Pkt
12 OK
1 Pkt
17 Pkt
Halaman 75 - 130
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)
Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
42 Pkt
1 Thn
7 Org
28 Org
15 Org
14 Org
28 Org
28 Org
28 OK
14 Org
2 Pkt
3 Org
Halaman 76 - 130
Jumlah Pelatihan Save Injection
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
460 Org
20 Kasus
14 Org
14 Org
15 Petugas
10 Org
10 Org
10 Org
8 Pkt
12 Pkt
1 Pkt
1 Ls
Halaman 77 - 130
Halaman 78 - 130
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
7.1
Pertambangan dan Energi
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi
Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
Jumlah Pengawasan Migas
Sasaran 7
Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten
Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
15 Buah
7 Pkt
3 Pkt
5 Keg
Halaman 79 - 130
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
20
1 Pkt
1 Kgt
Sasaran 8
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara
Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan
Aceh
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
8.1
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pendukung Terminal Bus Nagan Raya
1 Pkt
16
1 Pkt
1 Thn
2 Ls
Halaman 80 - 130
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Rambu- rambu Lalu Lintas
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut
Jumlah Pemasangan Guard Driil
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
97 Org
1 Thn
6 Pkt
30 Unit
1 Pkt
1 Kgt
Sasaran 9
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah
Daerah
NO SASARAN INDIKATOR TARGET
1 2 3 4
9.1
Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan Para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Halaman 81 - 130
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
10.1
Tata Kota dan Pemukiman Rakyat
Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Pembangunan Pagar Perkantor
Pembangunan Pos Keamanan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH
Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK+ Sharing)
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
Sasaran 10
Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan
Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
8 Unit
55
89 Pkt
5 Pkt
14 Pkt
3 Unt
138
1 Pkt
13 Pkt
2 Pkt
1 Ls
13 Pkt
52 Pkt
Halaman 82 - 130
Bab III AAKKUUNNTTAABBIILLIITTAASS KKIINNEERRJJAA
A. PENGUKURAN KINERJA
Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan
penetapan capaian indikator kinerja yang dituangkan dalam Formulir
Pencapaian Sasaran (PPS) dan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (Formulir
PKK) tahun 2014. Sedangkan indikator kinerja meliputi inputs, process, outputs,
outcomes, benefits, dan impacts.
Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan visi, misi, tujuan,
sasaran dan cara pencapaian tujuan, LAKIP Tahun 2014, hanya diidentifikasi 3
(tiga) jenis indikator kinerja, yaitu inputs, outputs, dan outcomes. Sebagian
besar indikator keberhasilan ini masih banyak menggunakan indikator output,
dengan pertimbangan bahwa belum terciptanya sistem informasi memadai
yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur kinerja
outcome,benefits dan impacts.
B. CAPAIAN KINERJA
Capaian kinerja berdasarkan Evaluasi sasaran strategis pada tahun 2013
dan tahun 2014 menunjukan peningkatan kinerja yang baik adapun capaian
kinerja Pemerintah Kabupaten Nagan Raya tahun 2013 dan tahun 2014 dapat
dilihat pada tabek berikut:
Halaman 83 - 130
Sasaran 1
Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh
Sendi Kehidupan Masyarakat
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
1.1
Syari'at Islam
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah
Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pelatihan Khatib
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan
Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah
Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
100
100
-
100
100
-
-
-
-
-
91
98,99
97,89
92,24
99,98
71,82
98,38
100
96,65
98,78
61,33
99,97
1.2
1.3
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran
Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
Jumlah Penertiban Terpadu
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
100
100
-
-
100
100
84
-
100
100
100
-
100
95,69
90,15
99,98
51,60
100
100
99,57
0
100
100
100
100
100
Halaman 84 - 130
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah Pembinaan Orkemas
Jumlah Wawasan Kebangsaan
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
90
90
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Rata-rata Capaian Kinerja
79
93,14
Halaman 85 - 130
Sasaran 2
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan
Berdaya Saing
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
2.1
Pendidikan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing)
Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi
-
-
100
-
100
100
100
100
-
93,63
95,44
99,95
100
91,25
89,35
89,34
94,01
100
Halaman 86 - 130
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA
Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014
Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten
Jumlah Pengembangan Sekolah Model
Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
96,55
96,37
48,78
48,73
67,64
74,37
100
0
61,07
100
76,76
Halaman 87 - 130
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit
Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C - Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD
Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
-
-
95
-
-
-
-
100
55,74
90,58
99,88
100
100
100
Halaman 88 - 130
2.2
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
100
99,96
99,95
100
99,28
100
89,95
92,28
81,63
100
99,08
100
100
Halaman 89 - 130
2.3
2.4
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
Jumlah Sosialisasi KTM
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
100
100
100
-
-
-
100
-
100
100
100
-
85,46
99,55
85,34
79,55
99,62
0
99,86
98,48
93,64
100
80,46
99,80
Halaman 90 - 130
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
Jumlah Perlombaan Desa Gampong
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
95
-
-
100
95
100
100
-
100
99,67
97,74
98,72
99,85
100
100
100
100
100
Rata-rata Capaian Kinerja
99
89,11
Halaman 91 - 130
Sasaran 3
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan
Bertanggung Jawab
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
3.1
Sekretariat Daerah
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
100
100
100
100
95
97
-
-
93,64
49,03
16,10
61,22
86,30
99,92
98,14
99,00
Halaman 92 - 130
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Jumlah Penyusunan Lakip
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers
Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
-
100
-
-
100
100
100
-
-
-
-
94,65
98,41
94,52
99,49
93,80
87,71
77,32
83,56
94,85
42,81
0
Halaman 93 - 130
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43,64
62,50
58,08
96,86
97,78
94,67
77,72
99,98
45,23
65,92
98,81
96,50
Halaman 94 - 130
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
-
-
-
-
-
-
-
-
100
60
100
98,69
49,08
76,82
81,56
90,08
48,42
25,20
79,23
95,69
45,57
83,45
Halaman 95 - 130
Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan
Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi
Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya
Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite
Jumlah Penegasan Batasan Daerah
Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu
100
-
100
100
100
-
-
-
-
-
12,25
93,04
35,83
0
0
34,34
99,77
99,55
80,87
90,34
Halaman 96 - 130
3.2
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
72,24
0
87,31
99,90
99,79
99,81
99,72
100
99,99
99,81
Halaman 97 - 130
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
100
100
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100
92,29
98,03
99,74
100
97,91
98,39
72,23
99,15
95,22
97,21
99,27
97,78
Halaman 98 - 130
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
-
-
-
100
100
100
100
-
-
-
-
-
97,37
99,85
99,17
99,93
99,97
99,67
68,42
99,99
99,76
100
96,53
100
Halaman 99 - 130
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer
-
100
100
-
-
-
100
-
100
100
100
-
99,98
100
99,80
99,75
0
99,98
99,36
99,33
99,79
99,96
99,71
100
Halaman 100 - 130
3.3
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013
Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
0
96,77
99,99
100
100
99,89
99,29
76,34
99,41
99,99
2,78
96,36
Halaman 101 - 130
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS
Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
-
-
-
100
100
100
100
70
-
100
-
-
54,40
92,47
99,62
99,98
99,92
12,69
69,50
99,59
95,42
99,93
74,87
4,83
Halaman 102 - 130
3.4
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD
Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya
Jumlah Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya
Jumlah Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya
-
-
100
-
-
-
100
-
100
100
100
100
99,80
99,90
99,86
85,79
98,54
100
97,43
0
100
100
100
100
Halaman 103 - 130
3.5
Inspektorat
Jumlah Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK
Jumlah Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
Jumlah Penyelenggaraan Pra- Musrenbang RKPD
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
-
100
100
-
-
100
-
-
-
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95,39
99,49
100
100
99,92
93,95
Halaman 104 - 130
3.6
Sekretariat DPRK
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Jumlah Ress
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
Jumlah Persidangan/Rapat- rapat DPRK Nagan Raya
100
100
100
-
-
100
100
100
100
100
100
100
95,28
99,85
95,79
99,83
99,98
98,44
0
0
24,93
100
99,51
96,95
Halaman 105 - 130
3.7
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Kehumasan
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
100
-
-
-
100
-
-
-
-
-
90
99,61
100
99,00
98,01
90,71
0
98,26
65,22
96,16
100
100
100
Halaman 106 - 130
3.8
Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan(SIP)
Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Pengendalian Kependudukan
100
100
100
-
100
100
-
100
100
100
100
58,00
99,95
99,94
100
99,93
73,51
99,95
70,23
100
89,44
95,05
99,99
Halaman 107 - 130
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
-
100
Rata-rata Capaian Kinerja
98
83,78
Sasaran 4
Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan
Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan
Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
4.1
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara
-
-
-
-
100
80
0
92,93
97,53
100
98,95
94,23
Halaman 108 - 130
Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pora
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
-
100
100
100
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
91,40
99,66
66,58
85,34
98,60
99,60
99,99
98,04
97,82
99,94
0
99,73
99,22
Halaman 109 - 130
4.2
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Taekwondo
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)
-
100
-
100
100
-
-
-
-
-
96,10
99,56
99,83
97,12
98,31
98,74
99,88
99,97
98,13
97,93
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
Halaman 110 - 130
4.3
Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pemeliharaan RTH
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
-
-
-
-
100
-
-
99,49
99,45
100
96,79
94,73
94,34
0
Rata-rata Capaian Kinerja
99
88,92
Sasaran 5
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong
Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Secara Berkesinambungan
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
5.1
Pertanian dan Peternakan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
100
99,66
Halaman 111 - 130
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan
Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
-
-
100
100
-
100
-
-
-
100
-
100
90,54
100
99,00
100
97,73
101,99
93,99
99,83
99,90
100
Halaman 112 - 130
5.2
Kehutanan dan Perkebunan
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet
Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)
Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan
Jumlah RTH Cukai dan Tembakau
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
99,69
99,68
96,19
98,24
91,24
98,47
99,00
99,60
95,61
94,15
100
96,10
Halaman 113 - 130
5.3
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)
Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan
-
-
100
100
-
-
-
-
-
99,81
94,71
99,52
96,93
75,34
98,63
99,38
98,49
99,91
Halaman 114 - 130
5.4
Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)
Jumlah Alat Penangkapan Ikan
Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
100
100
100
100
100
-
-
100
-
90
-
97,81
96,42
100
97,75
98,60
100
95,21
99,47
98,91
98,69
99,83
Halaman 115 - 130
5.5
Bina Marga
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi
Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
100
-
100
100
-
100
-
-
-
-
-
-
-
99,69
100
100
98,90
96,83
99,55
97,93
99,59
99,92
100
99,99
99,83
99,84
Halaman 116 - 130
5.6
Pengairan, Irigasi dan Rawa
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Jalan
Jumlah Pembangunan Jembatan
Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
Jumlah Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jembatan
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang
-
100
100
100
-
-
-
100
100
100
100
99
94,01
97,73
97,75
99,17
99,97
0
95,58
99,63
100,48
99,49
97,30
98,14
Halaman 117 - 130
5.7
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional
Jumlah Hari KRIDA Pertanian
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
100
-
100
-
-
100
99,95
98,14
100
99,97
100
93,83
92,60
Rata-rata Capaian Kinerja
99
96,79
Halaman 118 - 130
Sasaran 6
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
6.1
6.2
Rumah Sakit Umum Daerah
Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
100
-
-
100
-
-
100
100
-
-
200,65
99,68
99,38
125,46
86,98
100
99,07
100
9,99
99,35
Halaman 119 - 130
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)
Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
-
100
100
-
91
-
-
-
-
-
100
-
98,82
91,40
100
100
99,66
100
100
98,07
100
100
100
100
Halaman 120 - 130
Jumlah Pelatihan Save Injection
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100
100
100
99,95
96,02
94,64
95,18
98,02
38,73
100
99,94
Rata-rata Capaian Kinerja
98
100,62
Halaman 121 - 130
Halaman 122122122 - 130
Sasaran 7
Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten
Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
7.1
Pertambangan dan Energi
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi
Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
-
-
100
-
-
100
100
99,95
100
99,92
100
100
98,90
99,17
Halaman 123123123 - 130
Jumlah Pengawasan Migas
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
100
-
-
-
100
100
99,51
99,72
Rata-rata Capaian Kinerja
99
99,74
Sasaran 8
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara
Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan
Aceh
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
8.1
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
100
-
100
99,78
98,63
75,21
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pendukung Terminal Bus Nagan Raya
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Rambu- rambu Lalu Lintas
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut
Jumlah Pemasangan Guard Driil
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
-
95
-
100
100
100
100
-
90,62
0
74,71
99,69
98,05
100
97,14
99,61
Rata-rata Capaian Kinerja
97
84,86
Halaman 124 - 130
Sasaran 9
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah
Daerah
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
9.1
Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan Para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
100
100
Rata-rata Capaian Kinerja
100
100
Sasaran 10
Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan
Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
NO
SASARAN
INDIKATOR
PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN
2013 2014
1 2 3 4
10.1
Tata Kota dan Pemukiman Rakyat
Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Pembangunan Pagar Perkantor
Pembangunan Pos Keamanan
100
-
100
-
-
-
96,34
96,74
93,11
97,13
93,51
98,43
Halaman 125 - 130
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH
Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK+ Sharing)
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
-
-
-
-
-
100
100
94,97
98,44
94,44
94,23
45,13
96,71
97,84
Rata-rata Capaian Kinerja
100
92,44
Halaman 126 - 130
Halaman 127127127 - 130
C. ASPEK KEUANGAN
Ringkasan Target dan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya
Tahun Anggaran 2013
NO URAIAN TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
1
2
3
1
2
1
2
I. PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
Lain-lain pendapatan Daerah yang
sah
II. BELANJA
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
III. PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
- Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan
- Penyertaan Modal Pemerintah
Pembiayaan Netto
681.617.782.987
41.139.536.875
67.090.938.984
464.191.402.000
58.980.610.760
50.215.294.368
705.554.909.153
339.056.445.945
366.498.463.208
25.437.126.166
25.437.126.166
1.500.000.000
1.500.000.000
23.937.126.166
639.676.250.315
37.955.285.091
37.536.741.544
464.191.402.000
58.981.370.000
41.011.451.680
622.353.726.698
294.418.975.794
327.934.750.904
25.437.126.166
25.437.126.166
1.000.000.000
1.000.000.000
24.437.126.166
(6,15)
(7,74)
(44,05)
0,00
0,00
(18,33)
(11,79)
(13,17)
(10,52)
0,00
0,00
(33,33)
(33,33)
2,09
Sumber : DPPKAD Tahun 2013
Pada tabel diatas menggambarkan bahwa realisasi anggaran
pendapatan tahun 2013 sebesar 93,85% dan realisasi anggaran belanja
sebesar 88,21%, hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya telah bersungguh-sungguh program dan kegiatan sesuai dengan
anggaran yang telah ditetapkan. sementara realisasi anggaran pendapatan dan
belanja Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 menunjukkan pertumbuhan yang
Halaman 128128128 - 130
sangat baik, ringkasan target dan realisasi APBK tahun anggaran 2014 dapat
dilihat pada tabel sebagai berikut :
Ringkasan Target dan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Nagan Raya
Tahun Anggaran 2014
NO URAIAN TARGET REALISASI %
1 2 3 4 5
1
2
3
1
2
1
2
I. PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
a. Dana bagi hasil pajak/bukan pajak
b. Dana Alokasi Umum
c. Dana Alokasi Khusus
Lain-lain pendapatan Daerah yang
sah
II. BELANJA
Belanja Tidak Langsung
Belanja Langsung
III. PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
- Sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya
Pengeluaran Pembiayaan
- Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah
Pembiayaan Netto
970.462.165.939
70.884.910.145
92.025.931.018
500.941.291.000
74.559.290.000
232.050.743.776
1.010.208.536.209
390.140.699.495
620.067.836.714
41.746.370.270
41.746.370.270
2.000.000.000
2.000.000.000
39.746.370.270
889.969.621.595
65.177.801.946
29.333.200.167
500.941.291.000
74.559.290.000
219.958.038.482
898.786.109.306
332.133.985.725
566.652.123.581
41.746.370.270
41.746.370.270
2.000.000.000
2.000.000.000
39.746.370.270
(8,29)
(8,05)
(68,13)
0,00
0,00
(5,21)
(11,03)
(14,87)
(8,61)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Halaman 129129129 - 130
Bab IV PPEENNUUTTUUPP
Laporan Akuntabilitas Kenerja Instansi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014 merupakan gambaran tentang capaian kinerja dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan guna mewujudkan sisi misi
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka
menengah (RPJM) Nagan Raya tahun 2012 – 2017.
Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja telah dilakukan pengukuran dan
evaluasi terhadap 10 sasaran strategis dan 462 indikator kinerja sesuai dengan
perjanjian kerja dalam dokumen indikator kinerja utama tahun 2014 dengan melakukan
analisis antara realisasi dan target kinerja, sehingga diperoleh rata-rata capaian masing-
masing sasaran strategis sebagai berikut:
1. Meningkatkan implementasi syariat islam secara kaffah dalam seluruh
sendi kehidupan masyarakat sebesar 93,14%.
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan
berdaya saing sebesar 89,11%.
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan
bertanggung jawab sebesar 83,78%.
4. Memanfaatkan sumber daya alam secara optimal untuk kesejahteraan
rakyat dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan berbasis
pembangunan berkelanjutan sebesar 88,92%.
5. Mengembangkan sektor agribisnis sebagai leading sector dalam
mendorong percepatan ekonomi rakyat sebesar 96,79%.
6. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau
sebesar 100,62%
7. Meningkatkan kemandirian energi listrik dalam mendukung Kabupaten
Nagan Raya sebagai pusat investasi kawasan Barat-Selatan Aceh
sebesar 99,74%.
Halaman 130130130 - 130
8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien sebagai gerbang udara
masuknya wisatawan domestik dan asing di kawasan Barat-Selatan Aceh
sebesar 84,86%.
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur
penerimaan daerah sebesar 100%.
10. Mengembangkan zona pembangunan disetiap kecamatan berdasarkan
potensi, keunikan dan karakteristik wilayah sebesar 92,44%.
Kendala utama yang dihadapi dalam upaya pencapaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Nagan Raya antara lain:
a) Masih terbatas sumber daya manusia yang berkualitas,
b) Sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai,
c) Anggaran penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang
dibutuhkan masih terbatas,
d) Partisipasi masyarakat untuk mendukung program dan kegiatan yang
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya belum optimal.
Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diambil langkah-langkah antara lain
dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada terutama dengan meningkatkan
kualitas SDM dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya program dan
kegiatan, serta selalu berusaha untuk menciptakan iklim yang kondusif, dan mendukung
setiap kebijakan dalam rangka memulihkan kondisi keamanan, ekonomi dan sosial
kemasyarakatan di Kabupaten Nagan Raya.
BUPATI NAGAN RAYA
DRS. HT. ZULKARNAINI
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2014
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
1
1.1
Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam
Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat
Syari'at Islam
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah
Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pelatihan Khatib
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan
Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah
Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran
Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
54 Pkt
3 Pkt
100 Org
20 Org
140 Org
200 Org
10 Kec
190 Org
40 Group
140 Org
320 Org
1 Ls
15 Org
1 Kgt
341 Org
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 1 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
1.2
1.3
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka
Tugas Dinas
Jumlah Penertiban Terpadu
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah Pembinaan Orkemas
Jumlah Wawasan Kebangsaan
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
1 Kgt
1 Kgt
210 Org
105 OH
1 Thn
1 Thn
1 OK
1 OK
2 Kgt
100 Org
100 Org
100 Org
1 Thn
1 Thn
222 Gpg
100 Org
100 Org
20 Org
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 2 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
2
2.1
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas,
Produktif dan Berdaya Saing
Pendidikan
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan
Demokrasi
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA (DAK+Sharing) Jumlah
Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK (DAK+Sharing) Jumlah
Seleksi 21 Gugus Berprestasi
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA
200 Org
100 Org
18 Pkt
75 Pkt
1 Pkt
42 Org
338 Pkt
99 Pkt
26 Pkt
32 Pkt
20 OH
17 Org
22 Org
12 Org
10 Org
18 Org
180 Org
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 3 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014
Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten
Jumlah Pengembangan Sekolah Model
Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian
Kualitas dan Kuantit
Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI,
457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar
Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250
Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD
Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
20 Org
200 Org
30 Org
3 Sekolah
63 Org
406 Org
4375 Siswa
9.166 Org
273 Unit
167
1 Kgt
1 Thn
10 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 4 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
2.2
2.3
2.4
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi
PMKS
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks. Transmigrasi
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
Jumlah Sosialisasi KTM
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
2 Pkt
5 Pkt
15 Org
100 Org
25 Unit
12 Org
12 OB
1 Thn
20 Org
1 Kgt
1 Kgt
2 Pkt
1 Kgt
1 Pkt
7 Pkt
1 Kgt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 5 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
3
3.1
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan
dan Bertanggung Jawab
Sekretariat Daerah
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
Jumlah Perlombaan Desa Gampong
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
1 Thn
1 Unit
6 Pkt
41 Pkt
11 Unit
20 Org
1 Ls
1 Kgt
10 Kec
1 Ls
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
1 Kgt
2 Pkt
1 Thn
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 6 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten
Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Jumlah Penyusunan Lakip
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi Aceh
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers
Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan Pendukung Lainnya
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
10 Kec
1 Thn
1 Unit
7 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
2 Ls
1 Thn
2 Kgt
1 Thn
1 Thn
12 Kgt
150 Org
10 Org
12 Kgt
1 Thn
56 Ls
1 Thn
2 Tahap
1 Thn
1 Thn
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 7 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar Islam
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan
Angkatan
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi
Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya
Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
50 Buah
10 Kec
10 Kec
60 OH
4 Kgt
1 Ls
200 OK
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
30.000 Lbr
5.000 Lbr
10 Qanun
5.000 Lbr
15 Qanun
5.000 Lbr
11 Kgt
1 Kgt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 8 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
3.2
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi SKPK
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online
Melalui Wibsite
Jumlah Penegasan Batasan Daerah
Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu
Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
2 Kgt
1 Thn
1 Kgt
1 Pkt
41 Unit
150 Org
1 Ls
100 Org
2 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
100 Buku
1 Kgt
160 Buku
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
35 Buah
1 Kgt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 9 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrual
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
150 Buku
175 Buah
1 Thn
3 Org
3 Pkt
175 Buah
1 Thn
1 Kgt
600 Buku
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
150 Buku
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 10 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem Aplikasi Komputer
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan Rekening Koran 2013
Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2013
1 kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
10 Buku
13 Buku
1 Thn
1 Kgt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 11 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
3.3
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS Elektronik (KPE)
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun,
Karpeg
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik dan Perpindahan PNS
Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
1 Kgt
180 Org
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
1 Kgt
1 Thn
18 Org
2 Org
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
100 OK
13 OK
4 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 12 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
3.4
3.5
Perencanaan Pembangunan Daerah
Inspektorat
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD
Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Jumlah
Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya Jumlah
Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya Jumlah
Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS Jumlah
Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK Jumlah
Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS) Program PPSP
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
24 Pkt
1 Kgt
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
25 Buah
80 Buah
40 Buah
1 Ls
80 Buah
40 Buah
1 Kgt
40 Buah
20 Org
1 Kgt
1 Kgt
2 Pkt
1 Thn
1 Ls
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 13 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
3.6
Sekretariat DPRK
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh
Masyarakat/Tokoh Agama
Jumlah Ress
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Kehumasan
1 Thn
1 Ls
1 Ls
50 Org
2 Kali
3 Pkt
1 Thn
1 Thn
50 Org
80 Org
25 Org
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Thn
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 14 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
3.7
3.8
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRK
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat DPRK
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat DPRK
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Thn
60 OH
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
10 Kec
7 Org
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 15 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
4
4.1
Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk
Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian
Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Pengendalian Kependudukan
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara
Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pora
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
1 Thn
14 Org
1 Pkt
2 Pkt
9 Pkt
20 Org
73 Org
56 Org
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Thn
175 Org
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 16 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
4.2
4.3
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Taekwondo
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK+Sharing)
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan
165 Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
Jumlah Pemeliharaan RTH
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
80 Org
1 Kgt
1 Pkt
24 Pkt
36 Org
1 Thn
1 Ls
20 Org
3 Pkt
3 Pkt
560 Unit
1475
3 Pkt
1 Pkt
8 Pkt
40 Pkt
40 Buah
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 17 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
5
5.1
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam
Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan
Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan
Pertanian dan Peternakan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan
Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
1 Pkt
30 Org
26 Org
30 Org
2 Pkt
10 Org
15 Pkt
266 Org
1 Pkt
1 Pkt
79 Pkt
6 Pkt
6 Pkt
4 Pkt
5 Pkt
1 Thn
1 Thn
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 18 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
5.2
5.3
Kehutanan dan Perkebunan
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan (DAK+Sharing)
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet
Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)
Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan
Jumlah RTH Cukai dan Tembakau
Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)
Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk
6 Pkt
21 Pkt
50.000 Btg
11.000 Btg
6.000 Btg
1 Pkt
4 Unit
25.000 Btg
17.100 Btg
93 Org
1 Kgt
30 Buah
9 Pkt
11 Pkt
1 Unit
50.000 Ekor
6 Pkt
8
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 19 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
5.4
Perindustrian, perdagangan dan Perkoprasian
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air
Tawar
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Perikanan
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI
Lhok Parom
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala Tuha
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan
Jumlah Alat Penangkapan Ikan
Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi
Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional (DAK+Sharing)
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
11 Pkt
2 Pkt
36 Unit
2 Pkt
800 Buah
30 Unit
225 Unit
50 Org
2 Pkt
9 Pkt
13 Pkt
40 Org
10 Org
25 Org
1 Pkt
1 Kgt
9 Pkt
1 Pkt
30 Org
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 20 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
5.5
5.6
Bina Marga
Pengairan, Irigasi dan Rawa
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Jalan
Jumlah Pembangunan Jembatan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan Jembatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
30 Org
58 Org
1 Ls
40 Org
14 Org
6 Unit
1 Pkt
27 Pkt
273 Pkt
61 Pkt
2 Ls
1 Pkt
1 Ls
8 Pkt
1 Pkt
6 Pkt
2 Pkt
14 Pkt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 21 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
5.7
6
6.1
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan
Terjangkau
Rumah Sakit Umum Daerah
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA TK.Nasional
Jumlah Hari KRIDA Pertanian
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3
Unit, 1 Paket)
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah Sakit
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
106 Pkt
1 Thn
14 Pkt
1 Kgt
1 Ls
1 Ls
5 Pkt
69 Org
1 Pkt
1 Pkt
4
5 Pkt
1 Thn
3 Org
2 Pkt
12 OK
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 22 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
6.2
Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di Puskesmas
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)
Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
Jumlah Pelatihan Save Injection
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
1 Pkt
17 Pkt
42 Pkt
1 Thn
7 Org
28 Org
15 Org
14 Org
28 Org
28 Org
28 OK
14 Org
2 Pkt
3 Org
460 Org
20 Kasus
14 Org
14 Org
15 Petugas
10 Org
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 23 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
7
7.1
Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung
Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat -
Selatan Aceh
Pertambangan dan Energi
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi
Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
Jumlah Pengawasan Migas
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
10 Org
10 Org
8 Pkt
12 Pkt
1 Pkt
1 Ls
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
15 Buah
7 Pkt
3 Pkt
5 Keg
20
1 Pkt
1 Kgt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 24 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
8
8.1
9
9.1
10
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang
Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan
Barat - Selatan Aceh
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan
Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14
Pkt, 2 Unit
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pendukung Terminal Bus Nagan Raya
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut
Jumlah Pemasangan Guard Driil
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Pkt
16
1 Pkt
1 Thn
2 Ls
97 Org
1 Thn
6 Pkt
30 Unit
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 25 - 26
NO SASARAN INDIKATOR TARGET 1 2 3 4
10.1
Tata Kota dan Pemukiman Rakyat
Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Pembangunan Pagar Perkantor
Pembangunan Pos Keamanan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6
Pkt, 132 Unit RLH
Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
8 Unit
55
89 Pkt
5 Pkt
14 Pkt
3 Unt
138
1 Pkt
13 Pkt
2 Pkt
1 Ls
13 Pkt
52 Pkt
Rencana Kinerja Tahunan Halaman 26 - 26
PENETAPAN KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN NAGGARAN : 2014
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
1
1.1
Meningkatkan Implementasi Syariat
Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi
Kehidupan Masyarakat
Syari'at Islam
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah
Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pelatihan Khatib
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan
Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan
Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
54 Pkt
3 Pkt
100 Org
20 Org
140 Org
200 Org
10 Kec
190 Org
40 Group
140 Org
320 Org
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah
(Dana OTSUS) 2014
Pelayanan Keagamaan
- Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah
- Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
- Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
- Pelatihan Khatib
- Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan
- Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah
- Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
- Pelaksanaan Manasik Haji
Peningkatan dan Pengawasan Syariaat Islam
- Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
10.995.927.000
3.824.000.000
3.002.000.000
822.000.000
1.352.695.000
144.710.000
96.600.000
355.450.000
153.405.000
86.600.000
136.700.000
138.100.000
241.130.000
163.450.000
163.450.000
Penetapan Kinerja Halaman 1 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
1.2
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan
Perlindungan Masyarakat
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran
Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
1 Ls
15 Org
1 Kgt
341 Org
Peningkatan Sumberdaya Manusia dan Pelayanan
Kehidupan Beragama
- Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran
- Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
- Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
Pembinaan Lembaga Sosial Kemasyarakatan
- Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
2.200.690.000
1.712.200.000
399.040.000
89.450.000
321.650.000
321.650.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 7.862.485.000
Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati
atau Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
Jumlah Penertiban Terpadu
1 Kgt
1 Kgt
210 Org
105 OH
1 Thn
1 Thn
Pelayanan Keagamaan
- Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
- Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
- Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
Peningkatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat
- Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau
Pejabat Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
- Penertiban Terpadu
70.600.000
15.600.000
55.000.000
1.861.092.000
1.845.910.000
15.182.000
375.525.000
94.600.000
125.675.000
Penetapan Kinerja Halaman 2 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
1.3
Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
1 OK
1 OK
- Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
- Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
89.600.000
65.650.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 2.307.217.000
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum
Kewaspadaan Dini
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah Pembinaan Orkemas
Jumlah Wawasan Kebangsaan
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya
2014
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
2 Kgt
100 Org
100 Org
100 Org
1 Thn
1 Thn
222 Gpg
100 Org
100 Org
20 Org
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum
Kewaspadaan Dini
- Forum Pembauran Kebangsaan
- Jumlah Pembinaan Orkemas
- Wawasan Kebangsaan
- Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya
2014
- Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
- Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
- Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
- Forum Kerukunan Umat Beragama
- Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan
Keamanan
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
554.200.000
100.000.000
49.400.000
39.400.000
44.000.000
35.400.000
40.000.000
186.000.000
60.000.000
122.625.000
49.400.000
73.225.000
100.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 3 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
2
2.1
Meningkatkan Sumber Daya Manusia
Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya
Saing
Pendidikan
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur
Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
200 Org
100 Org
- Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
Pendidikan Politik Masyarakat
- Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur
Pemerintah Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
100.000.000
49.400.000
49.400.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 826.225.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA
(DAK+Sharing)
18 Pkt
75 Pkt
1 Pkt
42 Org
338 Pkt
99 Pkt
26 Pkt
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah
(Dana OTSUS) 2014
Pendidikan Anak Usia Dini
- Pembangunan Gedung Sekolah
Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD
- Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah
Tingkat SD (DAK+Sharing)
- Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat
SMP (DAK+Sharing)
- Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA
(DAK+Sharing)
70.145.525.484
31.077.651.484
1.232.932.185
29.844.719.299
200.000.000
200.000.000
15.490.448.000
34.950.000
5.928.604.000
4.186.303.000
2.541.110.000
Penetapan Kinerja Halaman 4 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK
(DAK+Sharing)
Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat
SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat
SMA
Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI)
Tahun 2014
Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten
Jumlah Pengembangan Sekolah Model
Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia,
Bahasa Inggris, Matematika SMA/SMK
32 Pkt
20 OH
17 Org
22 Org
12 Org
10 Org
18 Org
180 Org
20 Org
200 Org
30 Org
3 Sekolah
63 Org
- Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK
(DAK+Sharing)
- Seleksi 21 Gugus Berprestasi
Pendidikan Menengah
- Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
- Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
- Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat
SMP
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
- Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
- Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat
SMA
Pendidikan Non Formal
- Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun
2014
- Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
- Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten
- Pengembangan Sekolah Model
- Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa
Inggris, Matematika SMA/SMK
2.737.251.000
62.230.000
522.909.000
53.340.000
100.150.000
53.630.000
116.889.000
110.810.000
88.090.000
204.890.000
134.890.000
70.000.000
1.875.529.000
55.020.000
300.000.000
99.509.000
Penetapan Kinerja Halaman 5 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik
SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit
Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian
(Remedial Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid
SMPs/MTs, 443 Murid SMAs/MS/SMKs
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian
Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN
SMA/MA/SMK, 2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A
Setara SD, 250 Org UNPK Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK
Paket C Setara SMA, 3.475 Org UN SD/MI
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9
Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK
Pembina, 8 Gugus PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75
PAUD
Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
406 Org
4375 Siswa
9.166 Org
273 Unit
167
1 Kgt
1 Thn
10 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
- Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik
SD/SMP, SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan
Kuantit
Manajemen Pelayanan Pendidikan
- Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian
(Remedial Teaching)
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir
dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar
- Dana Insentif Daerah (DID)
- Operasional Sekolah
- Kontribusi TIM Porseni Kemenag
- Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
- Perencanaan dan Pengawasan
- Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
- Insentif Petugas Inpasing Guru
- Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
- Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
1.421.000.000
5.749.859.000
245.000.000
844.550.000
3.000.000.000
951.000.000
30.000.000
25.700.000
348.509.000
20.000.000
30.000.000
55.100.000
200.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 55.121.286.484
Penetapan Kinerja Halaman 6 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
2.2
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga
Harapan (PKH)
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban Tsunami)
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
2 Pkt
5 Pkt
15 Org
100 Org
25 Unit
12 Org
12 OB
1 Thn
20 Org
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah
(Dana OTSUS) 2014
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komuni-tas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
(PKH)
Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
- Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
- Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana
Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada
(Korban Tsunami)
Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan
- Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenagan Kerja
- Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari
Kerja
5.724.470.000
766.920.000
4.957.550.000
95.210.000
95.210.000
170.450.000
53.400.000
37.650.000
55.700.000
23.700.000
70.600.000
70.600.000
94.460.000
94.460.000
Penetapan Kinerja Halaman 7 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
2.3
2.4
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Berencana
Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana
Pemukiman Eks. Transmigrasi
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Pemukiman
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
Jumlah Sosialisasi KTM
1 Kgt
1 Kgt
2 Pkt
1 Kgt
Pengembangan Wilayah Transmigrasi
- Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana
Pemukiman Eks. Transmigrasi
- Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana
Pemukiman
- Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
- Sosialisasi KTM
247.000.000
60.000.000
22.000.000
125.000.000
40.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.402.190.000
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
1 Pkt
7 Pkt
Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah
(Dana OTSUS) 2014
110.000.000
110.000.000
1.000.000.000
1.000.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 1.110.000.000
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan NAKERWAN
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
1 Kgt
1 Thn
Peningkatan kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR
dan NAKERWAN
- Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
107.654.000
62.254.000
45.400.000
Penetapan Kinerja Halaman 8 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
Jumlah Perlombaan Desa Gampong
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
1 Unit
6 Pkt
41 Pkt
11 Unit
20 Org
1 Ls
1 Kgt
10 Kec
1 Ls
1 Thn
1 Kgt
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah
(Dana OTSUS) 2014
Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
- Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
- Pelayanan TNI KB Terpadu
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam
Membangun Desa
- Perlombaan Desa Gampong
- Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
- Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan
Kabupaten Nagan Raya
Peningkatan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM)
- Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
3.486.193.000
340.828.200
1.033.500.000
111.864.800
2.000.000.000
2.906.136.000
156.786.000
2.718.150.000
31.200.000
943.444.000
106.200.000
600.000.000
100.000.000
68.622.000
68.622.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 7.512.049.000
Penetapan Kinerja Halaman 9 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
3
3.1
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah
Yang Baik, Transparan dan Bertanggung
Jawab
Sekretariat Daerah
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka
Makmue
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
1 Kgt
1 Ls
1 Kgt
2 Pkt
1 Thn
10 Kec
1 Thn
1 Unit
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
(LKPJ)
- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
- Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka
Makmue
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
dan Penyandangan Masalah Kesejahtraan
- Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian
Ekonomi)
Pelayanan Keagamaan
- Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan
Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- Pengadaan Rumah Jabatan
41.721.910.000
128.950.000
36.600.000
92.350.000
2.221.000.000
826.000.000
1.395.000.000
761.488.250
761.488.250
375.200.000
375.200.000
5.666.830.000
3.212.530.000
200.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 10 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Jumlah Penyusunan Lakip
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi
dan Informasi
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan
Jaringan Komunikasi dan Informasi
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial
dari Prvinsi Aceh
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers
Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
7 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
2 Ls
1 Thn
2 Kgt
1 Thn
1 Thn
12 Kgt
150 Org
10 Org
- Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Lakip
- Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
Peningkatan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
- Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
Pengembangan Komunikasi; Informasi dan Media Masa
- Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
- Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
- Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar
Minyak (BBM)
- Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi
Masyarakat
- Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari
Prvinsi Aceh
- Pelatihan Jurnalistik/Pers
- Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2.254.300.000
112.400.000
57.450.000
54.950.000
80.000.000
80.000.000
639.170.000
186.900.000
68.500.000
48.050.000
80.000.000
101.000.000
154.720.000
270.000.000
1.438.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 11 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan
Pendukung Lainnya
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten
Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35
Tahun 2012
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari
Besar Islam
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
12 Kgt
1 Thn
56 Ls
1 Thn
2 Tahap
1 Thn
1 Thn
50 Buah
10 Kec
10 Kec
60 OH
4 Kgt
1 Ls
- Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan
Pendukung Lainnya
- Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda
- Rapat Koordinasi Forum Muspida
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten
Nagan Raya
- Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
- Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE)
- Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
- Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35
Tahun 2012
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
- Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
- Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan
Pemerintah Daerah
- Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari
Besar Islam
- Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
415.000.000
176.000.000
847.000.000
1.141.750.000
346.700.000
102.250.000
433.300.000
180.000.000
79.500.000
1.122.095.650
403.289.400
295.195.000
58.850.000
237.761.250
19.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 12 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran,
Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan
Raya Ke-12
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun
Kemardekaan RI Ke-69
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru Lebih Tinggi
200 OK
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
30.000 Lbr
5.000 Lbr
10 Qanun
5.000 Lbr
15 Qanun
5.000 Lbr
- Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran,
Purnawirawan, Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
- Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan
Raya Ke-12
- Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan
RI Ke-69
Peningkatan Kerjasama Antara Pemerintah Daerah
- Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
- Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan
Perundang-Undangan
- Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan
Perundang-Undangan
- Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
- Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
- Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang Baru Lebih Tinggi
108.000.000
2.512.000.000
1.762.000.000
350.000.000
400.000.000
190.700.000
126.000.000
64.700.000
711.404.000
38.487.500
11.275.000
359.900.000
12.250.000
286.650.000
2.841.500
Penetapan Kinerja Halaman 13 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran
(DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah
Lainnya
Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung
Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua)
Kecamatan
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko
dan Fungsi SKPK
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui
Wibsite
Jumlah Penegasan Batasan Daerah
Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu
Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
11 Kgt
1 Kgt
2 Kgt
1 Thn
1 Kgt
1 Pkt
41 Unit
150 Org
1 Ls
100 Org
Penataan Daerah Otonomi Baru
- Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran
(DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah
Lainnya
- Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses
Pemekaran Kecamatan dan Mukim
- Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua)
Kecamatan
- Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
- Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan
Fungsi SKPK
- Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Secara Online Melalui
Wibsite
- Penegasan Batasan Daerah
Pembinaan Advokasi dan Bantuan Hukum
- Penyuluhaan Hukum Terpadu
- Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan
Koordinasi Aparatur Penegak Hukum
Pemantapan Produk Hukum Daerah
- Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan
Penghormatan HAM
1.107.000.000
97.000.000
25.000.000
80.500.000
49.000.000
55.500.000
123.000.000
677.000.000
279.360.000
64.785.000
214.575.000
48.875.000
48.875.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 18.536.222.900
Penetapan Kinerja Halaman 14 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
3.2
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK
Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten
Nagan Raya
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK
dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK Nagan Raya
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah Berbasis Akrual
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
2 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
100 Buku
1 Kgt
160 Buku
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
35 Buah
1 Kgt
150 Buku
175 Buah
1 Thn
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
- Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK
Kabupaten Nagan Raya
- Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten
Nagan Raya
- Standarisasi Harga Barang dan Jasa
- Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan
Daerah
- Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK
dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
- Pembinaan Administrasi Anggaran
- Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
- Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah
Tahun Anggaran 2014
- Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan
APBK Nagan Raya
- Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
- Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan
Akutansi Daerah Berbasis Akrual
- Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
2.100.000.000
2.100.000.000
6.989.335.000
87.000.000
50.000.000
91.200.000
85.000.000
220.780.000
69.370.000
378.775.000
26.000.000
41.825.000
73.000.000
104.700.000
373.900.000
116.750.000
Penetapan Kinerja Halaman 15 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi
PAD/PBB
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang
pada SKPK
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun
Anggaran 2014
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan
Daerah Berbasis Akrual
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
3 Org
3 Pkt
175 Buah
1 Thn
1 Kgt
600 Buku
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
150 Buku
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
- Penagihan Pajak dan Retrebusi
- Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah
- Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
- Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
- Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
- Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi
PAD/PBB
- Penunjangan Operasional PBB-P2
- Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang
pada SKPK
- Migrasi Data PBB-P2
- Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun
Anggaran 2014
- Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun
Anggaran 2014
- Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
- Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah
- Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem
Informasi Manajemen Bendahara Umum Daerah
(SIMBUD)
- Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan
Daerah Berbasis Akrual
- Penatausahaan Barang Milik Daerah
48.600.000
293.000.000
383.000.000
62.000.000
120.000.000
66.080.000
989.305.000
125.000.000
15.000.000
46.000.000
34.000.000
43.800.000
190.000.000
72.950.000
80.000.000
265.000.000
67.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 16 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas
SP2D
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan
Keuangan SKPK
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada
Sistem Aplikasi Komputer
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
1 Kgt
1 kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
- Pembukuan Penerimaan Daerah
- Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
- Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
- Penghapusan Barang Milik Daerah
- Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
- Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah
- Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan
SKPK
- Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan
Barang Milik Daerah
- Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
- Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi
Manajemen Objek Pajak PBB-P2
- Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
- Pemeriksaan Barang Kabupaten
- Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada
Sistem Aplikasi Komputer
- Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan
Raya
- Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
- Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
- Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
41.500.000
35.000.000
96.000.000
61.200.000
125.000.000
115.700.000
60.000.000
31.000.000
39.000.000
70.000.000
32.000.000
55.000.000
29.000.000
45.000.000
150.000.000
21.050.000
23.500.000
Penetapan Kinerja Halaman 17 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
3.3
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai
dengan BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun Anggaran 2013
Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
1 Kgt
10 Buku
13 Buku
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
- Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan
BKU dan Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
- Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
- Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
- Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
- Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya
Tahun Anggaran 2013
- Penatausahaan Bantuan Keuangan
12.000.000
102.750.000
90.000.000
593.800.000
410.800.000
131.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 9.089.335.000
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah : Gol. III 80, Gol. I/II 100
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
180 Org
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
1 Kgt
Pendidikan Kedinasan
- Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS
Daerah
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar
Umum/Tenaga Honorer
- Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
- Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer
K2
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
- Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
1.333.215.000
1.333.215.000
829.700.000
325.250.000
171.800.000
332.650.000
1.972.890.000
19.000.000
34.800.000
Penetapan Kinerja Halaman 18 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
3.4
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan
Kepegawaian - SAPK
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu
PNS Elektronik (KPE)
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan
Pangkat, Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar
Akademik dan Perpindahan PNS
Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Pejabat Struktural
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS
Fungsional
1 Thn
18 Org
2 Org
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
100 OK
13 OK
4 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
- Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian -
SAPK
- Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
- Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
- Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS
Elektronik (KPE)
- Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat,
Gaji Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
- Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar
Akademik dan Perpindahan PNS
- Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian
- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
- Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji
Jabatan Pejabat Struktural
- Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
- Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
69.000.000
670.000.000
118.400.000
25.000.000
275.000.000
22.000.000
164.990.000
326.000.000
72.600.000
79.100.000
13.000.000
84.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.135.805.000
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
24 Pkt
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
2.600.000.000
2.600.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 19 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD
Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Jumlah
Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya Jumlah
Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya Jumlah
Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS Jumlah
Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK Jumlah
Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
1 Kgt
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
25 Buah
80 Buah
40 Buah
1 Ls
80 Buah
40 Buah
1 Kgt
40 Buah
20 Org
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Renstra - SKPD
Pengembangan Data/Informasi
- Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
- Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
Perencanaan Pembangunan Daerah
- Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
- Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya
- Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya
- Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya
- Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS
- Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK
- Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
- Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD
- Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
Perencanaan Sosial dan Budaya
- Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
199.900.000
199.900.000
176.200.000
120.000.000
56.200.000
604.797.500
66.350.000
73.560.000
82.275.000
63.187.500
135.250.000
45.625.000
45.000.000
56.150.000
37.400.000
102.150.000
102.150.000
143.925.000
Penetapan Kinerja Halaman 20 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
3.5
Inspektorat
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi
(MPS) Program PPSP
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
1 Kgt
1 Kgt
- Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi
(MPS) Program PPSP
- Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
46.425.000
97.500.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 3.826.972.500
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
2 Pkt
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Ls
1 Ls
50 Org
2 Kali
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
- Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
- Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
- Inventarisasi Temuan Pengawas
- Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
- Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
Peningkatan Profesionalisme Tenagan Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
- Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas
Kinerja
Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
- Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
175.000.000
175.000.000
385.294.800
109.500.000
100.000.000
30.000.000
128.900.000
16.894.800
52.421.600
52.421.600
60.720.000
60.720.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 673.436.400
Penetapan Kinerja Halaman 21 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
3.6
Sekretariat DPRK
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-
Undangan
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Jumlah Ress
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan DPRK
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan
dan Fraksi
3 Pkt
1 Thn
1 Thn
50 Org
80 Org
25 Org
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
Peningkatan Disiplin Aparatur
- Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-
Undangan
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
- Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat
Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
- Ress
- Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan DPRK
- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar
Daerah
- Penyusunan dan Risalah/Notulen
- Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya
- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Anggota DPRK
- Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Pimpinan DPRK
- Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan
Fraksi
216.900.000
216.900.000
330.000.000
330.000.000
2.500.000.000
2.500.000.000
1.996.638.200
98.469.200
22.540.000
325.000.000
450.000.000
95.000.000
107.400.000
213.400.000
119.450.000
75.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 22 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
3.7
Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Penanaman Modal
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Kehumasan
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRK
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum
Sekretariat DPRK
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor
Sekretariat DPRK
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat
DPRK
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Thn
- Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
- Kehumasan
- Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW)
Anggota DPRK
- Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum
Sekretariat DPRK
- Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor
Sekretariat DPRK
- Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah
- Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
- Penyelesaian Administrasi Pajak
122.000.000
134.500.000
60.079.000
45.800.000
23.000.000
105.000.000
113.000.000
90.000.000
23.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.826.538.200
Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
60 OH
1 Kgt
1 Thn
Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian
Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
- Penyelenggaraan Pameran Investasi
- Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang
Dikeluarkan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
80.400.000
25.400.000
50.000.000
5.000.000
121.800.000
Penetapan Kinerja Halaman 23 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
3.8
Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi
Realisasi Penanaman Modal
1 Thn
1 Kgt
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
1 Pkt
- Indek Kepuasan Masyarakat
- Penyusunan Website BP2T dan PM
- Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
- Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
- Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi
Realisasi Penanaman Modal
14.800.000
25.000.000
17.000.000
65.000.000
99.000.000
30.000.000
69.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 301.200.000
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun; Updating dan Pemeliharaan)
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Pengendalian Kependudukan
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
1 Thn
10 Kec
7 Org
1 Thn
14 Org
Penataan Administrasi Kependudukan
- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan
(Membangun; Updating dan Pemeliharaan)
- Pengembangan Data Base Kependudukan
- Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan
Catatan Sipil
- Pengendalian Kependudukan
- Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
332.400.000
30.000.000
144.400.000
61.600.000
38.800.000
57.600.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 332.400.000
Penetapan Kinerja Halaman 24 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
4
4.1
Memanfaatkan Sumber Daya Alam
Secara Optimal untuk Kesejahtraan
Rakyat dengan Tetap Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan dan Berbasis
Pembangunan Berkelanjutan
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan
Fasilitas Perhubungan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana
Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara
Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
1 Pkt
2 Pkt
9 Pkt
20 Org
73 Org
56 Org
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Thn
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan
Fasilitas Perhubungan
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana
Kabupaten Nagan Raya
- Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Pengelolaan Keragaman Budaya
- Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana
Nusantara
- Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
- Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
- Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
18.988.838.000
3.058.850.000
500.000.000
58.850.000
2.500.000.000
879.580.000
29.240.000
850.340.000
180.808.000
47.108.000
133.700.000
3.605.410.000
276.200.000
50.000.000
362.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 25 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pora
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan
Raya
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten
Nagan Raya
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Taekwondo
1 Thn
175 Org
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
80 Org
1 Kgt
1 Pkt
24 Pkt
36 Org
1 Thn
1 Ls
- Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Nagan Raya
- Pora
- Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
- Pembinaan FORKI Nagan Raya
- Pembinaan Olahraga Menembak (Perbakin)
- Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
- Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan
Raya
- Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
- Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
Peningkatan Sarana dan Prasaranan Olahraga
- Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga
Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
- Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
- Pembinaan Taekwondo
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
200.000.000
1.445.350.000
153.600.000
46.000.000
50.000.000
702.660.000
150.000.000
64.600.000
105.000.000
1.737.100.000
1.737.100.000
87.460.000
87.460.000
405.200.000
305.200.000
100.000.000
62.150.000
Penetapan Kinerja Halaman 26 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
4.2
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
20 Org
- Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
62.150.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 10.016.558.000
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan (DAK+Sharing)
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26
Buah, Sekop Sampah 40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26
Buah, Topi kerja lapangan 165 Buah, Jaring penutup sampah
pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju Hijau (Mantel) 165
Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165 Psg
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
Jumlah Pemeliharaan RTH
3 Pkt
3 Pkt
560 Unit
1475
3 Pkt
1 Pkt
8 Pkt
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan
Persampahan (DAK+Sharing)
- Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Persampahan/TPA
Perlindungan dan Konservasi Suber Daya Alam
- Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
- Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir
(DAK+Sharing)
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Pemeliharaan RTH
3.354.000.000
1.854.000.000
1.500.000.000
914.322.500
140.000.000
774.322.500
968.754.000
511.460.000
457.294.000
1.293.351.000
1.293.351.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.530.427.500
Penetapan Kinerja Halaman 27 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
4.3
5
5.1
Penanggulangan Bencana Daerah
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai
Leading Sector Dalam Mendorong
Penguatan Ekonomi Rakyat dan
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan
Pertanian dan Peternakan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
40 Pkt
40 Buah
1 Pkt
30 Org
26 Org
30 Org
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Penanggulangan Bencana dan Kemanusiaan
- Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
- Pelatihan Pemadam Kebakaran
- Rapat Koordinasi Terpadu
2.208.800.000
200.000.000
8.800.000
2.000.000.000
233.052.500
111.995.000
102.195.000
18.862.500
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 2.441.852.500
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non PNS
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
2 Pkt
10 Org
15 Pkt
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
dan Non PNS
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Peningkatan Kesejahtraan Petani
187.098.991.608
7.518.650.000
370.000.000
160.000.000
6.988.650.000
722.400.000
Penetapan Kinerja Halaman 28 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU
Pulo Ie
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian
dan Peternakan (DAK + Sharing)
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian
dan Peternakan
Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
266 Org
1 Pkt
1 Pkt
79 Pkt
6 Pkt
6 Pkt
4 Pkt
5 Pkt
1 Thn
1 Thn
6 Pkt
- Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
Pemberdayaan Keujrun Blang dan Tata Guna Air
- Pengadaan Alat-alat Pertanian
Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
- Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo
Ie
Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
- Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian
dan Peternakan (DAK + Sharing)
- Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian
dan Peternakan
- Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
- Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit
Menular Ternak
- Pemberdayaan Puskeswan
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- Pemberdayaan UPTD Padang Turi
- Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
672.400.000
50.000.000
76.500.000
76.500.000
7.911.795.000
4.980.795.000
1.000.000.000
1.341.000.000
590.000.000
344.700.000
234.200.000
110.500.000
1.765.400.000
190.400.000
1.575.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 18.339.445.000
Penetapan Kinerja Halaman 29 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
5.2
Kehutanan dan Perkebunan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu
Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng
Nagan (DAK+Sharing)
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat
Komodotif Karet
Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan Sejuta Sawit)
Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan
Jumlah RTH Cukai dan Tembakau
Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
21 Pkt
50.000 Btg
11.000 Btg
6.000 Btg
1 Pkt
4 Unit
25.000 Btg
17.100 Btg
93 Org
1 Kgt
30 Buah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
- Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu
Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
- Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan
(DAK+Sharing)
- Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan
Lahan (RTN-RHL) DAK+Sharing
- Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
- Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif
Karet
- Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog
Nagan Sejuta Sawit)
Perlindungan dan Konservesi Sumber Daya Hutan
- Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan
- RTH Cukai dan Tembakau
Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan
- Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
3.300.000.000
3.300.000.000
2.656.544.000
523.500.000
748.044.000
104.500.000
50.000.000
73.850.000
426.650.000
730.000.000
247.000.000
97.000.000
150.000.000
54.500.000
54.500.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 6.258.044.000
Penetapan Kinerja Halaman 30 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
5.3
Kelautan dan Perikanan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk
Diperairan Umum Daerah (PUD)
Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional)
BBI Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan
(PUD) : 6 Pkt / 2 Klpk
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis Perikanan
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional)
PPI Kuala Tuha
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan
Raya
9 Pkt
11 Pkt
1 Unit
50.000 Ekor
6 Pkt
8
11 Pkt
2 Pkt
36 Unit
2 Pkt
800 Buah
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan
Pengendalian Sumber Daya Kelautan
- Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk
Diperairan Umum Daerah (PUD)
- Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
Pengembangan Budidaya Perikanan
- Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
- Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI
Babah Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
- Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD)
- Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
- Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Perikanan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
Pengembangan Perikanan Tangkap
- Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI
Kuala Tuha
- Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan
Raya
5.000.000.000
5.000.000.000
1.249.850.504
864.733.504
385.117.000
3.957.733.380
82.600.000
758.662.500
810.000.000
2.014.334.880
60.000.000
232.136.000
2.578.382.000
581.304.000
72.975.000
Penetapan Kinerja Halaman 31 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
5.4
Perindustrian, perdagangan dan
Perkoprasian
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang
Dari 3 GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)
Jumlah Alat Penangkapan Ikan
Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di
Perairan Umum Daratan (PUD)
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
30 Unit
225 Unit
50 Org
2 Pkt
9 Pkt
- Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3
GT untuk Perairan Umum Daratan (PUD)
- Alat Penangkapan Ikan
- Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
- Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di
Perairan Umum Daratan (PUD)
Pengembangan Kawasan Budidaya Laut; Air Payau dan
Air Tawar
- Pembuatan Kolam/Tambak
225.000.000
976.500.000
44.535.000
678.068.000
1.368.160.000
1.368.160.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 14.154.125.884
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi
Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
13 Pkt
40 Org
10 Org
25 Org
1 Pkt
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
- Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
- Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader
Koperasi
- Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
2.660.000.000
2.660.000.000
94.175.000
66.775.000
27.400.000
165.100.000
40.100.000
125.000.000
2.327.229.750
Penetapan Kinerja Halaman 32 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
5.5
Bina Marga
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional
(DAK+Sharing)
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan
Menengah
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
1 Kgt
9 Pkt
1 Pkt
30 Org
30 Org
58 Org
1 Ls
40 Org
14 Org
- Pasar Murah Menjelang Hari Raya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional
(DAK+Sharing)
- Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
- Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
- Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
- Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan
Menengah
Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
- Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
- Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
297.900.000
1.779.329.750
250.000.000
499.730.000
177.550.000
29.000.000
193.180.000
100.000.000
117.620.000
117.620.000
86.925.960
86.925.960
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 5.950.780.710
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
6 Unit
1 Pkt
27 Pkt
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pembangunan Jalan dan Jembatan
34.210.017.547
108.000.000
150.000.000
33.952.017.547 68.481.297.168
Penetapan Kinerja Halaman 33 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
5.6
Pengairan, Irigasi dan Rawa
Jumlah Pembangunan Jalan
Jumlah Pembangunan Jembatan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan
Jalan dan Jembatan
273 Pkt
61 Pkt
2 Ls
1 Pkt
1 Ls
- Pembangunan Jalan
- Pembangunan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan
Jalan dan Jembatan
59.497.797.168
8.983.500.000
5.400.000.000
1.900.000.000
500.000.000
3.000.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 108.091.314.715
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai
8 Pkt
1 Pkt
6 Pkt
2 Pkt
14 Pkt
106 Pkt
1 Thn
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
- Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
- Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
- Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran Pembuang
Pengendalian Banjir
- Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan
Badan-badan Sungai
6.000.000.000
6.000.000.000 23.942.031.299
180.000.000
775.500.000
135.600.000
5.020.000.000
17.830.931.299
200.000.000
200.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 30.142.031.299
Penetapan Kinerja Halaman 34 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
5.7
6
6.1
Ketahanan Pangan dan Penyuluh
Pertanian
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan
Yang Berkualitas dan Terjangkau
Rumah Sakit Umum Daerah
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh
Pertanian
Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung
KTNA TK.Nasional
Jumlah Hari KRIDA Pertanian
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan
dan Penyuluh (DAK + Sharing)
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh Pertanian
14 Pkt
1 Kgt
1 Ls
1 Ls
5 Pkt
69 Org
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Peningkatan Ketahanan Pangan
- Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
- Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA
TK.Nasional
- Hari KRIDA Pertanian
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan
Penyuluh (DAK + Sharing)
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
- Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan
Tenaga Penyuluh Pertanian
2.550.000.000
2.550.000.000
925.850.000
28.000.000
245.150.000
20.700.000
660.000.000
687.400.000
687.400.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 4.163.250.000
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)
1 Pkt
1 Pkt
4
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
72.635.454.059
4.411.000.000
236.000.000
175.000.000
4.000.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 35 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
6.2
Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan
Limbah Rumah Sakit
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
5 Pkt
1 Thn
3 Org
2 Pkt
12 OK
Pengadaan; Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Pa
- Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
- Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
Paru/Rumah
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan
Limbah Rumah Sakit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
- Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
28.345.706.000
2.345.706.000
26.000.000.000
370.050.000
40.050.000
230.000.000
100.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 33.126.756.000
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
1 Pkt
17 Pkt
42 Pkt
1 Thn
7 Org
28 Org
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Upaya Kesehatan Masyarakat
- Pelayanan Kesehatan Haji
- Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
12.788.503.489
50.000.000
2.155.143.839
10.583.359.650
2.383.678.000
2.383.678.000
44.400.000
44.400.000
14.040.000
Penetapan Kinerja Halaman 36 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di
RM dan IRT
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan
di Puskesmas
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
(PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan
(Study EHRA)
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko
Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)
Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
Jumlah Pelatihan Save Injection
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
15 Org
14 Org
28 Org
28 Org
28 OK
14 Org
2 Pkt
3 Org
460 Org
20 Kasus
14 Org
14 Org
15 Petugas
10 Org
Pengawasan Obat dan Makanan
- Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM
dan IRT
- Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
- Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas
Kesehatan di Puskesmas
- TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
(PJAS) Bagi Petugas Kesehatan
Pengembangan Lingkungan Sehat
- Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study
EHRA)
- Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan
Lingkungan (Study EHRA)
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Palang Merah Indonesia (PMI)
Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
- Pelatihan Save Injection
- Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
- Pengendalian Penyakit ISPA
- Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
- Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Jeuram)
45.478.000
9.722.000
10.822.000
12.542.000
12.392.000
19.248.000
9.200.000
10.048.000
719.074.000
600.000.000
13.380.000
33.200.000
11.000.000
7.120.000
4.920.000
49.454.000
600.000.000
200.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 37 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
7
7.1
Meningkatkan Kemandirian Energi
Listrik Dalam Mendukung Kabupaten
Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi
Kawasan Barat - Selatan Aceh Pertambangan dan Energi
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
10 Org
10 Org
8 Pkt
12 Pkt
1 Pkt
1 Ls
- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
- Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk
Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
Pengadaan; Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
- Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-
paru/Rumah
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
- Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
200.000.000
200.000.000 22.658.316.570
3.948.615.000
18.709.701.570
250.000.000
100.000.000
150.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 39.508.698.059
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan Galian Golongan C
1 Pkt
1 Kgt
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
- Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha
Penambangan Galian Golongan C
5.670.390.000
3.500.000.000
3.500.000.000
545.750.000
121.350.000
Penetapan Kinerja Halaman 38 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
8
8.1
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak
Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya
Wisatawan Domestik dan Asing di
Kawasan Barat - Selatan Aceh
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Operasional Produksi
Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan
Raya
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
Jumlah Pengawasan Migas
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam
Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota
Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
1 Thn
15 Buah
7 Pkt
3 Pkt
5 Keg
20
1 Pkt
1 Kgt
- Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan
Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
- Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha
Pertambangan Operasional Produksi
Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenaga
Listrikan
- Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
- Pengawasan Migas
- Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten
Nagan Raya
- Pengadaan Alat-alat Survey
- Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
170.200.000
125.500.000
128.700.000
1.624.640.000
1.057.900.000
190.000.000
59.250.000
92.490.000
108.000.000
117.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 5.670.390.000
Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit
1 Pkt
16
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
8.818.718.000
5.594.500.000
44.500.000
5.550.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 39 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
9
9.1
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) Dalam Struktur Pemerintah
Daerah Pendapatan Asli Daerah
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan
Fasilitas Perhubungan
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten
Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut
Jumlah Pemasangan Guard Driil
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Pkt
1 Thn
2 Ls
97 Org
1 Thn
6 Pkt
30 Unit
1 Pkt
1 Kgt
Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
- Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan
Fasilitas Perhubungan
Peningkatan Pelayanan Angkutan
- Penertiban Lalu Lintas
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan
Raya
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
- Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
- Pengadaan Traffic/Krucut
- Pemasangan Guard Driil
- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1.030.200.000
282.700.000
37.000.000
710.500.000
1.047.060.000
1.047.060.000
35.000.000
35.000.000
1.111.958.000
711.558.000
15.000.000
160.500.000
224.900.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 8.818.718.000
Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam
Kabupaten Nagan Raya
173.000.000
173.000.000
173.000.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 173.000.000
Penetapan Kinerja Halaman 40 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
10
10.1
Mengembangkan Zona Pembangunan
Disetiap Kecamatan Berdasarkan
Potensi, Keunikan dan Karakteristik
Wilayah
Tata Kota dan Pemukiman Rakyat
Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Pembangunan Pagar Perkantor
Pembangunan Pos Keamanan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit
RLH
Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air
Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)
8 Unit
55
89 Pkt
5 Pkt
14 Pkt
3 Unt
138
1 Pkt
13 Pkt
2 Pkt
1 Ls
13 Pkt
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Rumah Jabatan
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
- Pembangunan Pagar Perkantor
- Pembangunan Pos Keamanan
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan
Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Perencanaan Tata Ruang
- Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
Pemanfaatan Ruang
- Penataan Ruang Luar (Exterior)
- Penataat Ruang Dalam (Interior)
Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur
Permukiman
- Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan
Permukiman
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air
Bersih/Air Minum (DAK + Sharing)
67.014.024.000
41.952.380.000
3.477.000.000
7.261.000.000
11.301.080.000
989.750.000
6.256.500.000
241.750.000
12.425.300.000
300.000.000
300.000.000
10.716.050.000
10.452.250.000
263.800.000
6.202.894.000
126.300.000
6.076.594.000
Penetapan Kinerja Halaman 41 - 42
NO
SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM/KEGIATAN
ANGGARAN (Rp)
1 2 3 4 5 6
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah
Rumah Tangga
52 Pkt
Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
- Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah
Tangga
7.842.700.000
7.842.700.000
J U M L A H . . . . . . . . . . . . 67.014.024.000
JUMLAH ANGGARAN MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2014 ........................................ Rp 483.262.778.151
1. Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Rp 10.995.927.000
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Produktif dan Berdaya Saing Rp 70.145.525.484
3. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Transparan dan Bertanggung Jawab Rp 41.721.910.000
4. Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
Rp 18.988.838.000
5. Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkesinambungan
Rp 187.098.991.608
6. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau Rp 72.635.454.059
7. Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh
Rp 5.670.390.000
8. Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh
Rp 8.818.718.000
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah Rp 173.000.000
10. Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan Karakteristik Wilayah
Rp 67.014.024.000
Penetapan Kinerja Halaman 42 - 42
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
1
1.1
Meningkatkan Implementasi Syariat Islam Secara Kaffah
Dalam Seluruh Sendi Kehidupan Masyarakat
Syari'at Islam
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana
OTSUS) 2014
Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Da'i dan Da'iah
Jumlah Lomba Gampong Yang Bersyariat Islam
Jumlah Pelaksanaan Haji Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pelatihan Khatib
Jumlah Pelaksanaan Majelis Taklim Kecamatan
Jumlah Seminar Ulama dalam Menghadapi Pendangkalan Aqidah
Jumlah Pelaksanaan Maulid Akbar Kabupaten
Jumlah Pelaksanaan Manasik Haji
Jumlah Pembinaan Kelompok Majelis Taqlim
Jumlah Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran
Jumlah Peningkatan LPPTQ Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengawasan Bada Maghrib Mengaji
Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)
54 Pkt
3 Pkt
100 Org
20 Org
140 Org
200 Org
10 Kec
190 Org
40 Group
140 Org
320 Org
1 Ls
15 Org
1 Kgt
341 Org
53 Pkt
3 Pkt
99 Org
20 Org
101 Org
197 Org
10 Kec
184 Org
40 Group
86 Org
320 Org
1 Ls
14 Org
1 Kgt
176 Org
98,99
97,89
99,24
99,98
71,82
98,38
100
96,65
98,78
61,33
99,97
95,69
90,15
99,98
51,60
Pengukuran Kinerja Halaman 1 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
1.2
1.3
Satuan Polisi Pamong Praja, WH dan Perlindungan
Masyarakat
Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah Operasi Wilayatul Hisba (WH) dan Aparat Keagamaan
Jumlah Operasi Inti/Rutin Polisi Syariat (Petugas WH)
Jumlah Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Jumlah Pelatihan Satpam (Satuan Pengaman)
Jumlah Pengamanan dan Pengawalan Bupati/Wakil Bupati atau Pejabat
Penting Lainnya Dalam Rangka Tugas Dinas
Jumlah Penertiban Terpadu
Jumlah Operasi Inti/Rutin Petugas Satpol PP
Jumlah Penertiban Ternak dan Hewan Liar Lainnya
Jumlah Pelaksanaan Komunitas Intelegen Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini
Jumlah Forum Pembauran Kebangsaan
Jumlah Pembinaan Orkemas
Jumlah Wawasan Kebangsaan
Jumlah Pengembangan Organisasi Senkom Aceh 09 Nagan Raya 2014
Jumlah Ormas Muhammadiyah Nagan Raya
Jumlah Operasional Pengaman Gampong dan Kecamatan
Jumlah Patroli Gabungan Pengawas Kantibmas
Jumlah Forum Kerukunan Umat Beragama
1 Kgt
1 Kgt
210 Org
105 OH
1 Thn
1 Thn
1 OK
1 OK
2 Kgt
100 Org
100 Org
100 Org
1 Thn
1 Thn
222 Gpg
100 Org
100 Org
1 Kgt
1 Kgt
209 Org
- OH
1 Thn
1 Thn
1 OK
1 OK
2 Kgt
100 Org
100 Org
100 Org
1 Thn
1 Thn
222 Gpg
100 Org
100 Org
100
100
99,57
0
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Pengukuran Kinerja Halaman 2 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
2
2.1
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas,
Produktif dan Berdaya Saing
Pendidikan
Jumlah Rapat Rutin TIM Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan
Jumlah Pelaksanaan Badan Narkotika Kabupaten (BNK)
Jumlah Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Aparatur Pemerintah
Dalam Penguatan Politik dan Demokrasi
20 Org
200 Org
100 Org
20 Org
200 Org
100 Org
100
100
100
Rata-rata Capaian Kinerja 93,14
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana
OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Gedung Sekolah
Jumlah Lomba Olimpiade Sains Nasional OSN Tingkat SD
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Sekolah Tingkat SD (DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat-alat Praktik Tingkat SMP
(DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMA
(DAK+Sharing)
Jumlah Pembangunan dan Pengadaan Alat Praktik Tingkat SMK
(DAK+Sharing)
Jumlah Seleksi 21 Gugus Berprestasi
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMP
Jumlah Perlombaan Olimpiade Olah Raga Siswa (O2SN) SMA
18 Pkt
75 Pkt
1 Pkt
42 Org
338 Pkt
99 Pkt
26 Pkt
32 Pkt
20 OH
17 Org
22 Org
16,85 Pkt
71,58 Pkt
1 Pkt
42 Org
308 Pkt
88 Pkt
22 Pkt
30 Pkt
20 OH
16 Org
21 Org
93,63
95,44
99,95
100
91,25
89,35
86,34
94,01
100
96,55
96,37
Pengukuran Kinerja Halaman 3 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP
Jumlah Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMA
Jumlah Perlombaan Olimpiade Sains Nasional (O2SN) Tingkat SMA
Jumlah Penyelenggaraan Hari Aksara Internasional (HAI) Tahun 2014
Jumlah Pembinaan Mahasiswa Akademi Komunitas Negeri (AKN)
Jumlah Lomba Kegiatan Siswa (LKS) SMK Tingkat Kabupaten
Jumlah Pengembangan Sekolah Model
Jumlah Pelatihan Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
Matematika SMA/SMK
Jumlah Pembinaan dan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik SD/SMP,
SMA/SMK untuk Pencapaian Kualitas dan Kuantit
Jumlah Pemantapan Persiapan Siswa dalam Menghadapi Ujian (Remedial
Teaching) : 3475 Murid SD/MI, 457 Murid SMPs/MTs, 443 Murid
SMAs/MS/SMKs
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksana Ujian Akhir dan Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar : 1.997 Org UN SMA/MA/SMK,
2.994 Org UN SMP/MTs, 150 Org UNPK Paket A Setara SD, 250 Org UNPK
Paket B Setara SMP, 300 Org UNPK Paket C Setara SMA, 3.475 Org UN
SD/MI
Jumlah Dana Insentif Daerah (DID)
Jumlah Operasional Sekolah : 4 Sklh MA/SMA/SMK Swasta, 9 Sklh MTs/SMP Swasta, 2 Sklh SD Swasta, 52 TK/RA, 1 TK Pembina, 8 Gugus
PAUD, 21 Gugus SD, 4 Gugus TK/RA, 75 PAUD
Jumlah Kontribusi TIM Porseni Kemenag
Jumlah Insentif Operator Aplikasi Data Pendidikan
12 Org
10 Org
18 Org
180 Org
20 Org
200 Org
30 Org
3 Sekolah
63 Org
406 Org
4375 Siswa
9.166 Org
273 Unit
167
1 Kgt
1 Thn
6 Org
5 Org
12 Org
134 Org
20 Org
0 Org
18 Org
3 Sekolah
48 Org
406 Org
2.439 Siswa
8.303 Org
273 Unit
167
1 Kgt
1 Thn
48,78
48,73
67,64
74,37
100
0
61,07
100
76,76
100
55,74
90,58
99,88
100
100
100
Pengukuran Kinerja Halaman 4 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
2.2
Sosial, Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan
Jumlah Sosialisasi dan Pengadaan Jurnalistik DAK
Jumlah Insentif Petugas Inpasing Guru
Jumlah Pemeriksaan dan Penilaian PTK/KTI Guru
Jumlah Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana
OTSUS) 2014
Jumlah Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)
Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan; Sarana; dan Prasarana
Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial Bagi PMKS
Jumlah Penyediaan Alat Bantu Penyandang Cacat
Jumlah Peningkatan Pelayanan, Sarana dan Prasarana Penyandang Penyakit Kronis (Kusta)
Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan/Makam Syuhada (Korban
Tsunami)
Jumlah Distribusi dan Penyimpanan Barang Bantuan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Jumlah Identifikasi dan Verifikasi Sarana dan Prasarana Pemukiman Eks.
Transmigrasi
Jumlah Operasional Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Pemukiman
10 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
2 Pkt
5 Pkt
15 Org
100 Org
25 Unit
12 Org
12 OB
1 Thn
20 Org
1 Kgt
1 Kgt
10 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
2 Pkt
5 Pkt
12 Org
100 Org
25 Unit
12 Org
12 OB
1 Thn
20 Org
1 Kgt
1 Kgt
99,96
99,95
100
99,28
100
89,95
92,28
81,63
100
99,08
100
100
85,46
99,55
85,34
79,55
Pengukuran Kinerja Halaman 5 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
2.3
2.4
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga
Berencana
Jumlah Residensi RTSP/RTJ Calon Lokasi Transmigrasi
Jumlah Sosialisasi KTM
Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana
OTSUS) 2014
Jumlah Pembinaan Gampong P2WKASS, BKB, GSI GAMMAWAR dan
NAKERWAN
Jumlah Penunjangan Kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Prasarana KB
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pembangunan Daerah (Dana
OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan dan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
Jumlah Cost Shering PAP Satker (PNPM-MP)
Jumlah Pelayanan TNI KB Terpadu
Jumlah Perlombaan Desa Gampong
Jumlah Pembinaan PKK Kabupaten Nagan Raya
2 Pkt
1 Kgt
1 Pkt
7 Pkt
1 Kgt
1 Thn
1 Unit
6 Pkt
41 Pkt
11 Unit
20 Org
1 Ls
1 Kgt
10 Kec
1 Ls
2 Pkt
0 Kgt
1 Pkt
7 Pkt
1 Kgt
1 Thn
1 Unit
6 Pkt
41 Pkt
11 Unit
20 Org
1 Ls
1 Kgt
10 Kec
1 Ls
99,62
0
99,86
98,48
93,64
100
80,46
99,80
99,67
97,74
98,72
99,85
100
100
100
Pengukuran Kinerja Halaman 6 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
3
3.1
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik,
Transparan dan Bertanggung Jawab
Sekretariat Daerah
Jumlah Penunjangan Kegiatan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten
Nagan Raya
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong (BBGR)
1 Thn
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
100
100
Rata-rata Capaian Kinerja 89,11
Jumlah Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LKPJ)
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
Jumlah Penataan Penguasaan; Pemilikan; Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Ibu Kota Suka Makmue
Jumlah Penunjang Pengadaan Beras Keluarga Miskin (Bagian Ekonomi)
Jumlah Koordinasi Penyaluran dan Pendistribusian Bantuan Sosial Kemanusiaan Lainya Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
Jumlah Pengadaan Rumah Jabatan
Jumlah Pengadaan Gedung/Kantor/Gudang dan Tempat
Jumlah Penyusunan Lakip
Jumlah Penyusunan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Nagan Raya (Bag. Organisasi)
Jumlah Peningkatan dan Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH
1 Kgt
1 Ls
1 Kgt
2 Pkt
1 Thn
10 Kec
1 Thn
1 Unit
7 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
2 Ls
1 Kgt
0,49 Ls
0,16 Kgt
1 Pkt
1 Thn
10 Kec
1 Thn
1 Unit
7 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
2 Ls
93,64
49,03
16,10
61,22
86,30
99,92
98,14
99,00
94,65
98,41
94,52
99,49
Pengukuran Kinerja Halaman 7 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi
Jumlah Workshop Tehnologi Informasi dan Pembinaan Jaringan
Komunikasi dan Informasi
Jumlah Penunjang Pengawasan Program Subsidi Bahan Bakar Minyak
(BBM)
Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Sosial dari Prvinsi
Aceh
Jumlah Pelatihan Jurnalistik/Pers
Jumlah Persatuan Wartawan Nagan Raya (PWN-ABAS)
Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Ketertiban dan Keamanan dan
Pendukung Lainnya
Jumlah Pelaksanaan Pengaman Kantor Pemda
Jumlah Rapat Koordinasi Forum Muspida
Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis dan Pelatihan LPSE
Jumlah Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Jumlah Pengelolaan Unit Layanan Pangedaan (ULP)
Jumlah Penyusunan Analisis Jabatan Sesuai Kemendagri No.35 Tahun 2012
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemilu Presiden
Jumlah Tahap/Persiapan Pelaksanaan Pemili Legislatif
Jumlah Sosialisasi dan Pemantapan Penyusunan Laporan Pemerintah
1 Thn
2 Kgt
1 Thn
1 Thn
12 Kgt
150 Org
10 Org
12 Kgt
1 Thn
56 Ls
1 Thn
2 Tahap
1 Thn
1 Thn
50 Buah
10 Kec
10 Kec
60 OH
1 Thn
2 Kgt
1 Thn
1 Thn
11 Kgt
64 Org
0 Org
5 Kgt
1 Thn
33 Ls
1 Thn
2 Tahap
1 Thn
1 Thn
50 Buah
5 Kec
7 Kec
60 OH
93,80
87,71
77,32
83,56
94,85
42,81
0
43,64
62,50
58,08
96,86
97,78
94,67
77,72
99,98
45,23
65,92
99,81
Pengukuran Kinerja Halaman 8 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
Jumlah Memahami Syiar Islam dalam Rangka Pelaksanaan Hari Besar
Islam
Jumlah Penyusunan Indikator Kinerja (IKK) Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Jumlah Temurama Para Perintis Kemardekaan, Veteran, Purnawirawan,
Werdhatama, Warakawuri dan Angkatan
Jumlah Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kab. Nagan Raya Ke-12
Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemardekaan RI Ke-69
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seremonial
Jumlah Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
Jumlah Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-
Undangan
Jumlah Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Fasilitasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah Kajian Peratuan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang Baru Lebih Tinggi
Jumlah Penyusunan Laporan Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) dan Penyelenggaraan Kepemerintahaan Daerah Lainnya
Jumlah Fasilitas Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Kecamatan dan Mukim
4 Kgt
1 Ls
200 OK
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
30.000 Lbr
5.000 Lbr
10 Qanun
5.000 Lbr
15 Qanun
5.000 Lbr
11 Kgt
1 Kgt
4 Kgt
1 Ls
98 OK
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
0 Thn
0 Kgt
29.169 Lbr
4.785 Lbr
5 Qanun
4.173 Lbr
2 Qanun
4.652 Lbr
4 Kgt
- Kgt
96,50
98,69
49,08
76,82
81,56
90,08
48,42
25,20
97,23
95,69
45,57
83,45
12,25
93,04
35,83
0
Pengukuran Kinerja Halaman 9 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
3.2
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Jumlah Fasilitas Persiapan Penyelenggaraan Paten di 2 (Dua) Kecamatan
Jumlah Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah
Jumlah Penyusunan dan Penyempurnaan Uraian Tugas Poko dan Fungsi
SKPD
Jumlah Penataan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Dokumentasi dan
Informasi Hukum Secara Online Melalui Wibsite
Jumlah Penegasan Batasan Daerah
Jumlah Penyuluhaan Hukum Terpadu
Jumlah Advokasi/Bantuan Hukum Pemda dan Bantuan Koordinasi
Aparatur Penegak Hukum
Jumlah Bimbingan Teknis Pemajuan, Pemenuhan dan Penghormatan HAM
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pendataan Persediaan Barang Pakai Habis SKPK Kabupaten Nagan
Raya
Jumlah Penyusunan Daftar Hasil Pengadaan BMD Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Standarisasi Harga Barang dan Jasa
Intensitifikasi dan Ekstensi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
Jumlah Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBK dan Aliran Kas Tahun Anggaran 2013
Jumlah Pembinaan Administrasi Anggaran
2 Kgt
1 Thn
1 Kgt
1 Pkt
41 Unit
150 Org
1 Ls
100 Org
2 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
100 Buku
1 Kgt
160 Buku
1 Thn
- Kgt
0 Thn
1 Kgt
1 Pkt
33 Unit
136 Org
1 Ls
- Org
2 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
100 Buku
1 Kgt
160 Buku
1 Thn
0
34,34
99,77
99,55
80,87
90,34
72,24
0
87,31
99,90
99,79
99,81
99,72
100
99,99
Pengukuran Kinerja Halaman 10 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Gaji PNS
Jumlah Verifikasi SP2D dengan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun
Anggaran 2014
Jumlah Standarisasi dan Penyesuaian Belanja dalam Penyusunan APBK
Nagan Raya
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Daerah Pada SKPK
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akutansi Daerah
Berbasis Akrual
Jumlah Penyusunan Perubahan APBK Tahun Anggaran 2014
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pungutan PAD
Jumlah Penagihan Pajak dan Retrebusi
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen
Keuangan Daerah
Jumlah Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2015
Jumlah Penertiban dan Pelelangan Pasar-pasar
Jumlah Rekonsiliasi Barang Milik Daerah
Jumlah Penyusunan Pembukuan, Pelaporan dan Evaluasi PAD/PBB
Jumlah Penunjangan Operasional PBB-P2
Jumlah Penyusunan dan Pengimputan KDP dan Mutasi Barang pada SKPK
Jumlah Migrasi Data PBB-P2
Jumlah Rekonsiliasi Bank dan Buku Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2014
Jumlah Pelaksanaan Pembukuan Kas Umum Daerah Tahun Anggaran
2014
1 Thn
1 Kgt
35 Buah
1 Kgt
150 Buku
175 Buah
1 Thn
3 Org
3 Pkt
175 Buah
1 Thn
1 Kgt
600 Buku
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
34 Buah
1 Kgt
150 Buku
171 Buah
1 Thn
2 Org
3 Pkt
167 Buah
1 Thn
1 Kgt
587 Buku
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
99,81
92,29
98,03
99,74
100
97,91
98,93
72,23
99,15
95,22
97,21
99,27
97,78
97,37
99,85
99,17
99,93
99,97
Pengukuran Kinerja Halaman 11 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
Jumlah Penelitian/Pengesahan SPP dan Penertiban SPM
Jumlah Penelitian SPM, Penerbitan SP2D dan Advilist
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah
Jumlah Pemeliharaan dan Pendampingan Upgrade Sistem Informasi
Manajemen Bendahara Umum Daerah (SIMBUD)
Jumlah Sosialisasi Terhadap Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Berbasis Akrual
Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah
Jumlah Pembukuan Penerimaan Daerah
Jumlah Penatausahaan dan Pelaporan Pajak PPN/PPH atas SP2D
Jumlah Penatausahaan Administrasi Penerimaan Daerah
Jumlah Penghapusan Barang Milik Daerah
Jumlah Pengelolaan Koneksi Data Base ke Bank
Jumlah Penyusunan Peraturan Bupati Tentang sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
Jumlah Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPK
Jumlah Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Jumlah Realisasi Belanja Modal/LIT 2013
Jumlah Pemeliharaann dan Pendampingan Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan Sesuai BKU
Jumlah Pemeriksaan Barang Kabupaten
1 Kgt
1 Kgt
150 Buku
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
150 Buku
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
- Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
99,69
68,42
99,99
99,76
100
96,53
100
99,98
100
99,80
99,75
0
99,98
99,36
99,33
99,79
99,96
99,71
Pengukuran Kinerja Halaman 12 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
3.3
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Penataan Administrasi Surat Tanda Setoran (STS) pada Sistem
Aplikasi Komputer
Jumlah Penyusunan Data Base Aset Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Evaluasi dan Pengendalian Anggaran
Jumlah Verifikasi SPJ Fungsional SKPK TA 2014
Jumlah Penyusunan Neraca Konsolidasi TA. 2013
Jumlah Rekapitulasi Pendapatan Daerah Per SKPK Sesuai dengan BKU dan
Rekening Koran 2013 Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak PBB-P2
Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Pembayaran PBB-P2
Jumlah Pendataan dan Pemetaan Objek Pakaj PBB-P2
Jumlah Sensus Barang Milik Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun
Anggaran 2013
Jumlah Penatausahaan Bantuan Keuangan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah : Gol.
III 80, Gol. I/II 100
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon PNS dari Pelamar Umum/Tenaga Honorer
Jumlah Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Kontrak Terbatas
Jumlah Verifikasi Calon Pegawai Negeri Sipil dari Tenaga Honorer K2
Jumlah Penataan Penempatan PNS Pegawai Negeri Sipil
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
10 Buku
13 Buku
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
180 Org
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
1 Kgt
- Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
10 Buku
13 Buku
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
5 Org
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Ls
100
0
96,77
99,99
100
100
99,89
99,29
76,34
99,41
99,99
2,78
96,36
54,40
92,47
99,62
Pengukuran Kinerja Halaman 13 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
3.4
Perencanaan Pembangunan Daerah
Jumlah Penataan Sistem Kenaikan Pangkat
Jumlah Pengembangan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian - SAPK
Jumlah Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas Belajar
Jumlah Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN
Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Diklat, SAPK dan Kartu PNS
Jumlah Penyusunan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat, Gaji
Berkala, Mutasi Pegawai, Pensiun, Karpeg
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pensiun, Penggunaan Gelar Akademik
dan Perpindahan PNS
Jumlah Pelatihan Tata Naskah Kepegawaian
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan
Jumlah Penataan Data dan Informasi Kepegawaian
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pejabat Struktural
Jumlah Penataan Daftar Urut Kepangkatan dan Bezetting
Jumlah Verifikasi Penetapan Angka Kredit untuk PNS Fungsional
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyusunan Renstra - SKPD
Jumlah Penyusunan Nagan Raya Dalam Angka (Swakelola)
Jumlah Penyusunan Qanun RTRW Nagan Raya
1 Kgt
1 Thn
18 Org
2 Org
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
100 OK
13 OK
4 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
24 Pkt
1 Kgt
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
2 Org
1 Org
1 Kgt
1 Thn
1 Kgt
75 OK
1 OK
4 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
1 Kgt
24 Pkt
1 Kgt
1 Pkt
- Kgt
99,98
99,92
12,69
69,50
99,59
95,42
99,93
74,87
4,83
99,80
99,90
99,86
85,79
98,54
100
97,43
0
Pengukuran Kinerja Halaman 14 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
3.5
Inspektorat
Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Nagan Raya Jumlah
Penyusunan dan Penetapan KUA APBK Nagan Raya Jumlah
Penyusunan dan Penetapan PPAS Kab. Nagan Raya Jumlah
Satker Pencapaian Target MDGS 2015 dan Dana OTSUS Jumlah
Penyusunan dan Penetapan Perubahan KUA APBK Jumlah
Penyusunan dan Penetapan Perubahan PPAS
Jumlah Penyelenggaraan Pra-Musrenbang RKPD
Jumlah Penyusunan dan Penetapan RKPK Perubahan
Jumlah Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Jumlah Penyusunan Dokumen Memorendum Program Sanitasi (MPS)
Program PPSP
Jumlah Koordinasi Stgas Randal (RPIJM)
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Jumlah Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Jumlah Inventarisasi Temuan Pengawas
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Jumlah Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
1 Kgt
25 Buah
80 Buah
40 Buah
1 Ls
80 Buah
40 Buah
1 Kgt
40 Buah
20 Org
1 Kgt
1 Kgt
2 Pkt
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Ls
1 Ls
1 Kgt
25 Buah
80 Buah
40 Buah
1 Ls
80 Buah
40 Buah
1 Kgt
40 Buah
20 Org
1 Kgt
1 Kgt
2 Pkt
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Ls
1 Ls
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
95,39
99,49
100
100
99,92
93,95
95,28
Pengukuran Kinerja Halaman 15 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
3.6
Sekretariat DPRK
Jumlah Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
Jumlah Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Orientasi Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya
Jumlah Bimbingan Teknis Implementasi Pereturan Perundang-Undangan
Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Jumlah Ress
Jumlah Pentediaan Jasa Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRK
Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah
Jumlah Penyusunan dan Risalah/Notulen
Jumlah Persidangan/Rapat-rapat DPRK Nagan Raya
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Anggota DPRK
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pimpinan
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Alat-alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi
Jumlah Penataan Qanun dan Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Kehumasan
50 Org
2 Kali
3 Pkt
1 Thn
1 Thn
50 Org
80 Org
25 Org
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Thn
50 Org
2 Kali
3 Pkt
1 Thn
1 Thn
Org
-
- Org
6 Org
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Thn
99,85
95,79
99,83
99,98
98,44
-
0
24,93
100
99,51
96,95
99,61
100
99,00
98,01
90,71
Pengukuran Kinerja Halaman 16 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
3.7
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Jumlah Pelaksanaan Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota
DPRK
Jumlah Evaluasi dan Pelaporan Hasil Kegiatan Bagian Umum Sekretariat
DPRK
Jumlah Pembinaan Tata Kelola Aset dan Kearsipan Kantor Sekretariat
DPRK
Jumlah Evaluasi Kenerja DPRK Setiap Lima Tahun
Jumlah Penata Usahaan Administrasi Keuangan Sekretariat DPRK
Jumlah Penyelesaian Administrasi Pajak
Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Dalam Pengendalian Pelaksanaan
Investasi PMDN/PMA
Jumlah Penyelenggaraan Pameran Investasi
Jumlah Penyusunan, Pelaporan dan Pendataan Izin yang Dikeluarkan
Jumlah Indek Kepuasan Masyarakat
Jumlah Penyusunan Website BP2T dan PM
Jumlah Perencanaan dan Pengawasan Perizinan
Jumlah Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan (SIP)
Jumlah Koordinasi Pengendalian dan Pengelolaan Perizinan
Jumlah Penyusunan Cetak Buku Investasi, dan Visualisasi Realisasi Penanaman Modal
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Thn
60 OH
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
1 Pkt
- Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Ls
1 Thn
1 Thn
60 OH
1 Kgt
1 Thn
1 Thn
1 Kgt
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
1 Pkt
0
98,26
65,22
96,16
100
100
100
58,00
99,95
99,94
100
99,93
73,51
99,95
70,23
Pengukuran Kinerja Halaman 17 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
3.8
4
4.1
Kependudukan dan Catatan Sipil Memanfaatkan Sumber Daya Alam Secara Optimal untuk
Kesejahtraan Rakyat dengan Tetap Memperhatikan
Kelestarian Lingkungan dan Berbasis Pembangunan
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Jumlah Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun;
Updating dan Pemeliharaan)
Jumlah Pengembangan Data Base Kependudukan
Jumlah Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Jumlah Pengendalian Kependudukan
Jumlah Sinkronisasi Pencacahan Data Kependudukan
1 Thn
10 Kec
7 Org
1 Thn
14 Org
1 Thn
9 Kec
7 Org
1 Thn
14 Org
100
89,44
95,05
99,99
100
Rata-rata Capaian Kinerja 83,78
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Sosialisasi Sadar Wisata dan Masyarakat Sederhana Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Seleksi dan Pemberangkatan Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara
Jumlah Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) Aceh
1 Pkt
2 Pkt
9 Pkt
20 Org
73 Org
56 Org
1 Kgt
0 Pkt
2 Pkt
9 Pkt
20 Org
72 Org
53 Org
1 Kgt
-
92,93
97,53
100
98,95
94,23
100
Pengukuran Kinerja Halaman 18 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
4.2
Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Jumlah Pembinaan KONI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan KNPI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan PS Nagan Raya Kab. Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten
Nagan Raya
Jumlah Pora
Jumlah Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat IPSI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan FORKI Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Olahraga Menembak (PERBAKIN)
Jumlah Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA)
Jumlah Pembinaan Senam Kantor dan Sekolah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan IPORA Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Seni Budaya Daerah Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Lanjutan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Jumlah Pemilihan dan Latihan Paskibraka
Jumlah Pembinaan Pramuka Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pembinaan Taekwondo
Jumlah Pemilihan Duta Wisata Nagan Raya
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Thn
175 Org
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
80 Org
1 Kgt
1 Pkt
24 Pkt
36 Org
1 Thn
1 Ls
20 Org
3 Pkt
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Thn
173 Org
1 Thn
1 Kgt
1 Kgt
1 Pkt
80 Org
0 Kgt
1 Pkt
24 Pkt
35 Org
1 Thn
1 Ls
19 Org
3 Pkt
91,40
99,66
66,58
85,34
98,60
99,60
99,99
98,04
97,82
99,94
0
99,73
99,22
96,10
99,56
99,83
97,12
98,31
Pengukuran Kinerja Halaman 19 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
4.3
Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
(DAK+Sharing)
Jumlah Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Persampahan/TPA : Sapu Lidi 600 Buah, Cangkul 26 Buah, Sekop Sampah
40 Buah, Serok Sampah 219, Garuk 26 Buah, Topi kerja lapangan 165
Buah, Jaring penutup sampah pada mobil 53 Meter, Senter 4 Buah, Baju
Hijau (Mantel) 165 Psg, Kereta sorong 12 Unit, Sapu kerja lapangan 165
Psg
Jumlah Penghijauan Diluar Kawasan Hutan (DAK+Sharing)
Jumlah Penanaman Mangoroove di Kawasan Pesisir (DAK+Sharing)
Jumlah Pemeliharaan RTH
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana
Jumlah Pelatihan Pemadam Kebakaran
Jumlah Rapat Koordinasi Terpadu
3 Pkt
560 Unit
1.475
3 Pkt
1 Pkt
8 Pkt
40 Pkt
40 Buah
1 Pkt
30 Org
26 Org
30 Org
3 Pkt
559 Unit
1475
3 Pkt
1 Pkt
8 Pkt
40 Pkt
40 Buah
1 Pkt
28 Org
25 Org
0 Org
98,74
99,88
99,97
98,13
97,93
99,49
99,45
100
96,79
94,73
94,34
0
Rata-rata Capaian Kinerja 88,92
Pengukuran Kinerja Halaman 20 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
5
5.1
Membangun Sektor Agribisnis Sebagai Leading Sector
Dalam Mendorong Penguatan Ekonomi Rakyat dan
Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara
Berkesinambungan
Pertanian dan Peternakan
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dan Non
PNS
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Pemberdayaan
Keujrun Blang dan Tata Guna Air
Jumlah Pengadaan Alat-alat Pertanian
Jumlah Pemberdayaan UPTD Laboratorium Benih dan BBU Pulo Ie
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan (DAK + Sharing)
Jumlah Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Pertanian dan Peternakan
Jumlah Pengembangan Kebun Buah (AGROPOLITAN)
Jumlah Pengadaan Pupuk untuk Petani di Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
Jumlah Pemberdayaan Puskeswan
Jumlah Pemberdayaan UPTD Padang Turi
Jumlah Pengadaan Bibit Ternak Rakyat
2 Pkt
10 Org
15 Pkt
266 Org
1 Pkt
1 Pkt
79 Pkt
6 Pkt
6 Pkt
4 Pkt
5 Pkt
1 Thn
1 Thn
6 Pkt
2 Pkt
10 Org
14 Pkt
266 Org
1 Pkt
1 Pkt
77 Pkt
6 Pkt
6 Pkt
4 Pkt
5 Pkt
1 Thn
1 Thn
6 Pkt
99,66
100
90,54
100
99,00
100
97,73
101,99
93,99
99,83
99,90
100
99,69
99,68
Pengukuran Kinerja Halaman 21 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
5.2
5.3
Kehutanan dan Perkebunan Kelautan dan Perikanan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Rehabilitasi Hutan Pantai (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat dengan Kayu
Ulim(GAHARU) DAK + Sharing
Jumlah Pemeliharaan Tanaman Bambu Kiri-Kanan Krueng Nagan
(DAK+Sharing)
Jumlah Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTN-
RHL) DAK+Sharing
Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor (DAK+Sharing)
Jumlah Pengembangan Tanaman Perkebunan Rakyat Komodotif Karet
Jumlah Penanaman Kelapa Sawit di Pekarangan Penduduk (Prog Nagan
Sejuta Sawit)
Jumlah Penjagaan/Patroli Kawasan Hutan
Jumlah RTH Cukai dan Tembakau
Jumlah Sosualisasi Peraturan Perundang-undangan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penyediaan Bangunan POS Pengawasan Termasuk Diperairan Umum Daerah (PUD)
Jumlah Penyediaan Sarana Mobil Patroli (DAK+Sharing)
Jumlah Pemeliharaan Rutin Tambak Percontohan
21 Pkt
50.000 Btg
11.000 Btg
6.000 Btg
1 Pkt
4 Unit
25.000 Btg
17.100 Btg
93 Org
1 Kgt
30 Buah
9 Pkt
11 Pkt
1 Unit
50.000 Ekor
20 Pkt
49.120 Btg
10.078 Btg
5.908 Btg
1 Pkt
4 Unit
23.903 Btg
16.100 Btg
93 Org
1 Kgt
30 Buah
9 Pkt
11 Pkt
1 Unit
37.670 Ekor
96,19
98,24
91,62
98,47
99,00
99,60
95,61
94,15
100
96,10
99,81
94,71
99,52
96,93
75,34
Pengukuran Kinerja Halaman 22 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
5.4
Perindustrian, Perdagangan dan Perkoprasian
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) BBI Babah
Krueng, Lhok Parom dan Unit Pembenihan
Jumlah Restocking Benih Ikan di Perairan Umum Daratan (PUD) : 6 Pkt /
2 Klpk
Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Fisik
Pembangunan Kawasan Budidaya Air Tawar
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Penyuluh Sosialisasi dan
Bimbingan Teknis Perikanan
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pembenihan
Ikan BBI Babah Krueng dan BBI Lhok Parom
Jumlah Pembangunan dan Pemeliharaan Rutin (Operasional) PPI Kuala
Tuha
Jumlah Musyawarah dan Kenduri Adat Laot Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Perahu/Kapal Penangkapan Ikan Brukuran Kurang Dari 3 GT
untuk Perairan Umum Daratan (PUD)
Jumlah Alat Penangkapan Ikan
Jumlah Pengembangan Pembinaan Lembaga Adat Laot
Jumlah Pembangunan/Pengembangan Pelabuhan Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)
Jumlah Pembuatan Kolam/Tambak
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD
Jumlah Pemberdayaan Koperasi Pedesaan dan Perkotaan
6 Pkt
8
11 Pkt
2 Pkt
36 Unit
2 Pkt
800 Buah
30 Unit
225 Unit
50 Org
2 Pkt
9 Pkt
13 Pkt
40 Org
10 Org
6 Pkt
8
11 Pkt
2 Pkt
35 Unit
2 Pkt
800 Buah
29 Unit
222 Unit
50 Org
2 Pkt
9 Pkt
13 Pkt
39 Org
10 Org
98,63
99,38
98,49
99,91
97,81
96,42
100
97,75
98,60
100
95,21
99,47
98,91
98,69
99,83
Pengukuran Kinerja Halaman 23 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
5.5
Bina Marga
Jumlah Bibingan Teknis Anggota Koperasi Sebagai Kader Koperasi
Jumlah Pembinaan Koperasi Kab. Nagan Raya
Jumlah Pasar Murah Menjelang Hari Raya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional
Jumlah Perencanaan Dana OTSUS Tahun 2014
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Dekranas Kabupaten
Jumlah Pembinaan dan Sosialisasi Gugus Kendali Mutu (GKM)
Pembinaan Kepada Industri Kecil dan Menengah
Jumlah Monitoring, Pendataan Industri Mikro, Kecil dan Menengah
Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri
Promosi Hasil Industri Kecil Dalam dan Luar Daerah
Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pembangunan Jalan
Jumlah Pembangunan Jembatan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
25 Org
1 Pkt
1 Kgt
9 Pkt
1 Pkt
30 Org
30 Org
58 Org
1 Ls
40 Org
14 Org
6 Unit
1 Pkt
27 Pkt
273 Pkt
61 Pkt
2 Ls
1 Pkt
25 Org
1 Pkt
1 Kgt
9 Pkt
1 Pkt
30 Org
29 Org
58 Org
1 Ls
40 Org
14 Org
6 Unit
1 Pkt
25 Pkt
267 Pkt
60 Pkt
2 Ls
1 Pkt
99,69
100
100
98,90
96,83
99,55
97,93
99,59
99,92
100
99,99
99,83
99,84
94,01
97,73
97,75
99,17
99,97
Pengukuran Kinerja Halaman 24 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
5.6
5.7
Pengairan, Irigasi dan Rawa
Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Jalan dan
Jembatan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigas
Jumlah Swadaya Masyarakat untuk Pengairan
Jumlah Pengaman Tebing/Normalisasi Sungai
Jumlah Pembangunan Peningkatan Saluran Irigasi dan Galian Saluran
Pembuang
Jumlah Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-
badan Sungai
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian
Jumlah Pekan Nasional (PENAS) Jawa Timur dan Rembung KTNA
TK.Nasional
Jumlah Hari KRIDA Pertanian
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Ketahanan Pangan dan Penyuluh (DAK + Sharing)
Jumlah Pemberdayaan BPP dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian
1 Ls
8 Pkt
1 Pkt
6 Pkt
2 Pkt
14 Pkt
106 Pkt
1 Thn
14 Pkt
1 Kgt
1 Ls
1 Ls
5 Pkt
69 Org
0 Ls
8 Pkt
1 Pkt
6 Pkt
2 Pkt
14 Pkt
104 Pkt
1 Thn
14 Pkt
1 Kgt
1 Ls
1 Ls
5 Pkt
64 Org
0
99,58
99,63
100,48
99,49
97,30
98,14
99,95
98,14
100
99,97
100
93,83
92,60
Rata-rata Capaian Kinerja 96,79
Pengukuran Kinerja Halaman 25 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
6
6.1
6.2
Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas
dan Terjangkau
Rumah Sakit Umum Daerah
Kesehatan dan Puskesmas
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014 (3 Unit, 1 Paket)
Jumlah Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Badan Layanan Umum (BLU)
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengelolaan Limbah Rumah
Sakit
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perawat Kesehatan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Pelayanan Kesehatan Haji
Jumlah Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat
Jumlah Pelatihan Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan di RM dan IRT
1 Pkt
1 Pkt
4
5 Pkt
1 Thn
3 Org
2 Pkt
12 OK
1 Pkt
17 Pkt
42 Pkt
1 Thn
7 Org
28 Org
15 Org
2 Pkt
1 Pkt
4
6 Pkt
1 Thn
3 Org
2 Pkt
12 OK
1 Pkt
17 Pkt
42 Pkt
1 Thn
7 Org
28 Org
15 Org
200,65
99,68
99,38
125,46
86,98
100
99,07
100
99,99
99,35
98,82
91,40
100
100
99,66
Pengukuran Kinerja Halaman 26 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
Jumlah Pelatihan Manajemen Distribusi Obat di Puskesmas
Peningkatan Pemakaian Obat Rasional pada Petugas Kesehatan di
Puskesmas
Jumlah TOT Penyuluh Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
Bagi Petugas Kesehatan
Jumlah Pengumpulan Data Resiko Kesehatan Lingkungan (Study EHRA)
Jumlah Pelatihan Penyempurnaan Pengkajian Resiko Kesehatan
Lingkungan (Study EHRA)
Jumlah Palang Merah Indonesia (PMI)
Jumlah Siaga Kesehatan di Pos Lebaran
Jumlah Pelatihan Save Injection
Jumlah Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Kasus
Jumlah Pengendalian Penyakit ISPA
Jumlah Pelatihan Diare Bagi Petugas Puskesmas
Jumlah Monitoring Evaluasi dan Supervisi Program
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas
Model (Puskesmas Jeuram)
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Beutong)
Jumlah Peningkatan Standar Pelayanan Kesehatan untuk Puskesmas Model (Puskesmas Alue Bilie)
Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional
14 Org
28 Org
28 Org
28 OK
14 Org
2 Pkt
3 Org
460 Org
20 Kasus
14 Org
14 Org
15 Petugas
10 Org
10 Org
10 Org
8 Pkt
12 Pkt
14 Org
28 Org
27 Org
28 OK
14 Org
2 Pkt
3 Org
460 Org
20 Kasus
14 Org
14 Org
15 Petugas
10 Org
9 Org
10 Org
8 Pkt
5 Pkt
100
100
98,07
100
100
100
100
100
100
100
100
99,95
96,02
94,64
95,18
98,02
38,73
Pengukuran Kinerja Halaman 27 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
7
7.1
Meningkatkan Kemandirian Energi Listrik Dalam
Mendukung Kabupaten Nagan Raya Sebagai Pusat
Investasi Kawasan Barat - Selatan Aceh
Pertambangan dan Energi
Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan
Jumlah Pembinaan organisasi Profesi Kesehatan dan Kegiatan
1 Pkt
1 Ls
1 Pkt
1 Ls
100
99,94
Rata-rata Capaian Kinerja 100,62
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014
Jumlah Penataan, Pengawasan dan Penertiban Usaha Penambangan
Galian Golongan C
Jumlah Pengawasan Kegiatan Ekplorasi dan Operasi Produksi
Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Jumlah Pengawasan, Pendampingan dan Sosialisasi Kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di
Jumlah Penataan/Pematokan 3 Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi
Jumlah Pengadaan Jaringan Listrik Dalam Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan
Jumlah Pengawasan Migas
Jumlah Pemetaan Jaringan Listrik/Lampu Jalan dalam Kabupaten Nagan Raya : 10 Lap, 10 Peta
Jumlah Pengadaan Alat-alat Survey
Jumlah Survey Potensi Air Bawah Tanah pada Ibu Kota Kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
15 Buah
7 Pkt
3 Pkt
5 Keg
20
1 Pkt
1 Kgt
1 Pkt
1 Kgt
1 Kgt
1 Thn
15 Buah
7 Pkt
3 Pkt
5 Keg
20
1 Pkt
1 Kgt
99,95
100
99,92
100
100
98,90
99,17
100
100
99,51
99,72
Rata-rata Capaian Kinerja 99,74
Pengukuran Kinerja Halaman 28 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
8
8.1
9
9.1
Mengoptimalkan Bandara Cut Nyak Dhien Sebagai
Gerbang Udara Masuknya Wisatawan Domestik dan
Asing di Kawasan Barat - Selatan Aceh
Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Struktur Pemerintah Daerah
Pendapatan Asli Daerah
Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 14 Pkt, 2 Unit
Jumlah Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Jumlah Peningkatan Jaringan dan Penertiban Spektrum
Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Pembangunan Fasilitas
Perhubungan
Jumlah Penertiban Lalu Lintas
Jumlah Peningkatan dan Pengembangan RAPI Kabupaten Nagan Raya
Jumlah Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas
Jumlah Pengadaan Traffic/Krucut
Jumlah Pemasangan Guard Driil
Jumlah Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
1 Pkt
16
1 Pkt
1 Thn
2 Ls
97 Org
1 Thn
6 Pkt
30 Unit
1 Pkt
1 Kgt
1 Pkt
16
1 Pkt
1 Thn
- Ls
72 Org
1 Thn
6 Pkt
30 Unit
1 Pkt
1 Kgt
99,78
98,63
75,21
90,62
0
74,71
99,69
98,05
100
97,14
99,61
Rata-rata Capaian Kinerja 84,86
Jumlah Pelatihan Pengelolaan Keuangan para SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya
1 Kgt
1 Kgt
100
Rata-rata Capaian Kinerja 100
Pengukuran Kinerja Halaman 29 - 30
NO
SASARAN
INDIKATOR
TARGET
REALISASI
PERSENTASE
PINGKAT CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 = 6/5*100
10
10.1
Mengembangkan Zona Pembangunan Disetiap
Kecamatan Berdasarkan Potensi, Keunikan dan
Karakteristik Wilayah
Tata Kota dan Pemukiman Rakyat
Jumlah Pembangunan Rumah Jabatan
Jumlah Pembangunan Gedung Kantor : 15 Pkt / 40 Unit
Jumlah Pembangunan Sarana Gedung Kantor atau Lainnya
Pembangunan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Pembangunan Pagar Perkantor
Pembangunan Pos Keamanan
Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Pembangunan
Daerah (Dana OTSUS) 2014 : 6 Pkt, 132 Unit RLH
Jumlah Penyusunan HPS, Pra Design, Pengujian Material dan Supervisi
Jumlah Penataan Ruang Luar (Exterior)
Jumlah Penataat Ruang Dalam (Interior)
Jumlah Pengadaan Tanah Sarana dan Prasarana Perhubungan Permukiman
Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Jaringan Air Bersih/Air
Jumlah Pembangunan Drainase Kota dan Saluran Limbah Rumah Tangga
8 Unit
55
89 Pkt
5 Pkt
14 Pkt
3 Unt
138
1 Pkt
13 Pkt
2 Pkt
1 Ls
13 Pkt
52 Pkt
8 Unit
53
83 Pkt
5 Pkt
13 Pkt
3 Unt
131
1 Pkt
12 Pkt
2 Pkt
0 Ls
13 Pkt
51 Pkt
96,34
96,74
93,11
97,13
93,51
98,43
94,97
98,44
94,23
99,1
45,13
96,71
97,84
Rata-rata Capaian Kinerja 92,44
Pengukuran Kinerja Halaman 30 - 30
Recommended