View
122
Download
2
Category
Preview:
DESCRIPTION
BURDUR İL ÖZEL İDARESİ. 2. DÖNEM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI 10 NİSAN 2012. 1. YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU. TOPLANTI DÖNEMİ: II. DÖNEM (01.01.2012- 31.03.2012) YATIRIMCI KURULUŞUN ADI: İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU
S.NOS.NO SEKTÖRÜSEKTÖRÜ PROJE SAYISIPROJE SAYISI TOPLAM TOPLAM PROJE TUTARIPROJE TUTARI
ÖNCEKİ YIL ÖNCEKİ YIL HARCAMA HARCAMA (2011)(2011)
20122012
YILI YILI ÖDENEĞİÖDENEĞİ
DÖNEM SONU DÖNEM SONU HARCAMAHARCAMA
NAKDİ NAKDİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME
%%
FİZİKİ FİZİKİ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME
%%
11 ULAŞIMULAŞIM 1212 34.547.00034.547.000 12.625.000,0012.625.000,00 5.698.4545.698.454 922.611922.611 % 16% 16 % 16% 16
22 TARIMTARIM 1717 1.070.0001.070.000 2.107.049,722.107.049,72 2.190.0002.190.000 0,000,00 % 0% 0 % 0% 0
33 YATIRIMYATIRIM 11 3.637.0003.637.000 2.811.000,002.811.000,00 1.177.0001.177.000 519.000519.000 % 86% 86 % 90% 90
TOPLAM 30 39.254.000 17.543.049,72 9.065.454 1.441.611 % 16 % 35
1. TOPLANTI DÖNEMİ : II. DÖNEM (01.01.2012- 31.03.2012)
2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : İL ÖZEL İDARESİ GENEL SEKRETERLİĞİ
3. TOPLAM PROJE SAYISI :30
PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI
1. TOPLAM PROJE TUTARI : 39.254.000,00 39.254.000,00
2. ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 17.543.049,72
3. 2012 YILI ÖDENEĞİ : 9.065.454,00
4. DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 1.441.611,00
5. PARASAL GERÇEKLEŞME : % 16
6. FİZİKİ GERÇEKLEŞME : % 35
7. BİTEN PROJE SAYISI : 0
8. DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 0
9. İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 0
10. BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 0
11. BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : -
12. ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ : -
13. SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ : Personel İhtiyacı Giderilmesi
14. ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : Ödeneklerin Arttırılması
3
4
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU
1.TOPLANTI DÖNEMİ : 01.01.2012 - 31.03.2012
2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : İL ÖZEL İDARESİ Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI : 12
PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.)
S.No SEKTÖRÜPROJE SAYISI
TOPLAM PROJE TUTARI(2012)
ÖNCEKİ YIL HARCAMA
(2011)
2012 YILI
ÖDENEĞİ
DÖNEM SONU HARCAMA
(2012)
NAKDİ GERÇEKLEŞME
%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%
1 ULAŞIM 12 34.547.000 12.625.000 5.698.454 922.611 % 16 % 162 TARIM 3 DİĞER
TOPLAM: 12 34.547.000 12.625.000 5.698.454 922.611 % 16 % 16
1TOPLAM PROJE TUTARI (2012) : 34.547.000
2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2011) : 12.625.000
32012 YILI ÖDENEĞİ : 5.698.454
4DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2012) : 922.611
5 PARASAL GERÇEKLEŞME % : % 16 6 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % : % 16
7BİTEN PROJE SAYISI :
8DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 5
9İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 0
10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 7
11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : Mevsimsel Şeartları, Ödenek Yetersizliği
12 ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ. : Prsonel İhtiyacının Karşılanması--
13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ :
14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER :
Ödeneklerin Arttırılması--
5
TABLO II İLLER EK-1/B
İLİ : BURDUR YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU TARİHİ : 01.01.2012 – 31.03.2012
YILI : 2012 DÖNEMLER : 2
YATIRIMCI DAİRE : YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA NOSEKTÖRÜN
ADIPROJE
NUMARASI PROJENİN ADI PROJENİN YERİPROGRAM 2011YILI ÖDENEĞİ
İHALE BEDELİ
DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA ÇIKAN
PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ
AÇIKLAMALARNakit Harc.
(TL.) Fiziki Gerç.(%)
1 KÖYYOLU Köyyolu Onarım İşleri Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. BAŞLANMADI
2 KÖYYOLU Stabilize Kaplama Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. BAŞLANMADI
3 KÖYYOLU 1. Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. BAŞLANMADI
4 KÖYYOLU 2.Kat Asfalt Kaplama Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. BAŞLANMADI
5 KÖYYOLU Sanat Yapıları Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. DEVAM EDİYOR
6 KÖYYOLU Asfalt Bakım (Yama) Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. DEVAM EDİYOR
7 KÖYYOLU Greyderli Bakım Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. DEVAM EDİYOR
8 KÖYYOLU Malzemeli Bakım Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. DEVAM EDİYOR
9 KÖYYOLU Trafik Levhaları Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. BAŞLANMADI
10 KÖYYOLU Patlatıcı Madde Alımı Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. BAŞLANMADI
11 KÖYYOLU Karla Mücadele Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. DEVAM EDİYOR
12 KÖYYOLU Beton Parke Üretimi (Bin
m2)Muhtelif Köyler P.E. P.E. P.E. BAŞLANMADI
TOPLAM 922.611 16
6
YILLARA GÖRE
ULAŞIM ENVANTER DURUMU
Y I L L A R
TOPLAM2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
I. KAT ASFALT KAPLAMA
16,50 19,00 69,30 233,60 39,00 21,00 13,00 59,60 471,00
II. KAT ASFALT KAPLAMA
75,00 101,00 230,90 233,00 29,00 15,00 33,00 21,90 738,80
ONARIM 20,00 26,00 38,00 57,00 80,00 110,00 106,00 137,50 538,00
STABİLİZE KAPLAMA 23,00 183,40 163,00 262,00 149,00 219,00 159,00 86,00 1.234,40
MENFEZ 337,00 180,00 55,00 7,00 88,00 40,00 20,00 0,00 727,00
BÜZ (m) 4.695,00 7.385,00 4.358,00 3.150,00 6.617,00 7.593,00 3.698,00 1.862,00 38.847,00
KİLİT PARKE ( KÖY ) 0 1 1 21 26 24 22 29 124
7
KÖYLERİMİZİN ALTYAPI ENVANTERİ
İLÇE ADIİLÇE KÖY
ÜNİTE NÜFUSU
YÜZDE (%)
KÖY SAYISI
YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ
YOL SINIFLARI KİLİTLİ PARKE DÖŞENİLEN
TOPLAM YOL (KM)
TOPLAM ASFALT
ASFALT YÜZDESİ
STABİLİZE (KM)
TESVİYE (KM)
KÖY SAYISI MUTASSAVVERYÜZDE
(%)
MERKEZ 21.989 26 46 448 291 65 139 18 36 78
AĞLASUN 3.510 4 8 89 35 39 49 5 5 63
ALTINYAYLA 2.301 3 5 59 34 58 25 0 5 100
BUCAK 18.447 22 35 530 317 60 173 40 21 60
ÇAVDIR 6.342 8 9 142 79 56 41 22 9 100
ÇELTİKÇİ 4.083 5 6 57 39 68 11 7 5 83
GÖLHİSAR 5.960 7 12 145 105 72 38 2 8 67
KARAMANLI 2.613 3 8 77 57 74 20 0 5 63
KEMER 1.479 2 5 66 44 67 7 15 7 100
TEFENNİ 6.101 7 14 110 94 86 13 3 8 57
YEŞİLOVA 10.414 13 34 294 214 73 68 12 15 44
TOPLAM 83.239 100 182 2.017 1.309 65 584 124 124 67
8
9
KAR MÜCADELESİASFALT SATHİ KAPLAMA
10
11
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU1.TOPLANTI DÖNEMİ : II. DÖMEM (01.01.2012 - 31.03.2012)2.YATIRIMCI KURULUŞUN ADI :İL ÖZEL İDARESİ ( Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü )3.YTOPLAM PROJE SAYISI : 17
S.NO SEKTÖRÜ PROJE SAYISI
TOPLAM PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YIL HARCAMASI
2011 YILI
DEVREDEN ÖDENEK
2012 YILI
ÖDENEĞİ
TOPLAM ÖDENEK
DÖNEM SONU HARCAMA
NAKDİ GERÇEKLEŞME
%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%
1 İÇME SULARI 4 300.000,00 897.899,11 819.134,53 900.000,00 1.719.134,53 0,00 0,00 0,002 KANALİZASYON 9 450.000,00 551.984,94 438.015,00 700.000,00 1.138.015,00 0,00 0,00 0,003 SULAMA 4 300.000,00 647.554,67 413.830,67 570.000,00 983.830,67 0,00 0,00 0,00
4EKONOMİK İŞLER
VE HİZMETLER 20.000,00 9.611,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TOPLAM 17 1.070.000,00 2.107.049,72 1.670.980,20 2.190.000,00 3.860.980,20 0,00 0,00 0,00
1TOPLAM PROJE TUTARI (2012) 1.070.000,00
2ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2011) 2.107.049,72
32012 YILI ÖDENEĞİ 2.190.000,00
4 DÖNEM SONU HARCAMA 0,005 PARASAL GERÇEKLEŞME % 0,006 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % 0,00
7BİTEN PROJE SAYISI 0,00
8DEVAM EDEN PROJE SAYISI 0,00
9 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI 0,00
10BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI 0,00
11BAŞLANAMAMA NEDENLERİ 0,00
12 ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ. İş Makinesi Yetersizliği
13SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ Ödenek Yetersizliği
14ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER Ödenek yetersizliğine çözüm bulunmaması halinde püremanet olarak devam edecek olan işlerimiz
için iş makinesi, teknik personel ve S.S. personel sağlanması.
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIMONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN ( SULAMA – İÇMESUYU VE KANALİZASYON ) 4 KÖYE 21,500 TON ÇİMENTO 1 KÖYE 1,000 TON DEMİR YARDIMI YAPILMIŞTIR.
S. NO İLÇESİ KÖYÜ ÜNİTESİDEMİR
MİKTARI(ton)
ÇİMENTO MİKTARI
(ton)AÇIKLAMA
1 Merkez Karakent Kanalizasyon 1,500 verildi
2 Merkez Gökçebağ Sulama 5,000 verildi
3 Yeşilova Örencik Sulama 1,000 10,000 verildi
4 Yeşilova Güney Sulama 5,000 verildi
5
6
7
TOPLAM 1,000 21,500
12
TARIMSAL SULAMA HİZMETLERİ
13
TARIM ARAZİLERİNİN SULANABİLİRLİK DURUMU İLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜİLİN TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ 713.500 Ha713.500 Ha
Tarım Arazileri ToplamıTarım Arazileri Toplamı 209.828 Ha209.828 Ha
Tarıma Elverişsiz AlanlarTarıma Elverişsiz Alanlar 139.260 Ha139.260 Ha
A-SULAMAA-SULAMA
TOPLAM TARIM ARAZİSİTOPLAM TARIM ARAZİSİ 209.828 Ha209.828 Ha
Sulamaya Elverişsiz AraziSulamaya Elverişsiz Arazi 30.377 Ha30.377 Ha
Sulamaya Elverişli AraziSulamaya Elverişli Arazi 179.451 Ha179.451 Ha
a- a- Mülga Mülga KHZ KHZ ve İl Özel İdaresi ve İl Özel İdaresi Sulama (%1Sulama (%166))
Göletten Sulama (1Göletten Sulama (144 ad. Proje – 3120 Ha) ad. Proje – 3120 Ha)
YÜS ( 2YÜS ( 25252 ad. Proje – 15.635 Ha) ad. Proje – 15.635 Ha)
YAS ( 1YAS ( 12424 ad. Proje- 11090 Ha) ad. Proje- 11090 Ha) 29.845 Ha29.845 Ha
b- DSİ Sulama (%1b- DSİ Sulama (%133)) 23.814 Ha23.814 Ha
c- Halk Sulaması (%6)c- Halk Sulaması (%6) 11.100 Ha11.100 Ha
SULANAN TOPLAM ARAZİ (%3SULANAN TOPLAM ARAZİ (%366)) 64.759 Ha64.759 Ha
HENÜZ SULANAMAYAN ARAZİ (%6HENÜZ SULANAMAYAN ARAZİ (%644)) 114.692 Ha114.692 Ha 14
TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ( 01.01.2012 – 31.03.2012 )
TOPRAK TAHLİL VE SU ANALİZİ LABORATUVARI FAALİYETLERİ
CİNSİMİKTARI
(adet)TAHLİL ÜCRETİ
(TL)TOPLAM TUTAR
(TL)
Toprak Tahlili 21 30 630,00
Su Analizi 1 30 30,00
Toplam Miktar 22 660,0015
YAPILAN PROJE SAYISI
ÖDENEN HAKEDİŞ TUTARI -
(01.01.2012 – 31.03.2012 Tarihi İtibariyle)
PROJE KEŞİF TUTARI 188.120,01
3 Adet
TOPLAM MÜRACAAT SAYISI 20 Çiftçi
TOPRAK SU KREDİ PROJELERİ
16
SULAMA TESİSLERİNİN BAKIM ONARIMI VE İLAVE TESİSLER İÇİN 2 KÖYÜMÜZE 600 METRE
ÇEŞİTLİ EBATLI PVC BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR.(01.01.2012 – 31.03.2012 Tarihi İtibariyle)
S.NO KÖYÜN ADI BORU ÇAPI ATÜ’SÜMİKTARI
(Mt)CİNSİ AÇIKLAMA
1 Bucak Yüreğil Q 100/110 10 Atü 450 PVC verildi.
2 Yeşilova Güney Q 175/200 6Atü 150 PVC verildi.
3
4
5
6
7
TOPLAM 600
18
YARIŞLI KÖYÜ SULAMA TESİSİ
KANALİZASYON HİZMETLERİ
BURDUR İLİ KÖYLERİNİN KANALİZASYON DURUMU ( 31.03.2012 )
SIRA NO İLÇESİ KÖY SAYISI
31.03.2012 TARİHİ İTİBARİYLE
KANALİZASYON ŞEBEKESİ YAPILAN KÖY SAYISI
GERÇEKLEŞME (%)
1 Merkez 49 35 71
2 Ağlasun 7 3 43
3 Altınyayla 5 4 80
4 Bucak 33 6 18
5 Çavdır 9 8 89
6 Çeltikçi 5 5 100
7 Gölhisar 11 8 73
8 Karamanlı 8 7 90
9 Kemer 7 7 100
10 Tefenni 12 10 83
11 Yeşilova 36 21 58
TOPLAM 182 114 6320
DOĞAL ARITMA TESİSİ BULUNAN KÖYLERİMİZ
SIRA NO İLÇESİ KÖY SAYISI31.03.2012
TARİHİ İTİTBARİYLE YAPILAN KÖY SAYISI
GERÇEKLEME % Sİ
1 MERKEZ 49 8 122 AĞLASUN 7 0 03 ALTINYAYLA 5 1 04 BUCAK 33 1 05 ÇAVDIR 9 0 06 ÇELTİKÇİ 5 1 207 GÖLHİSAR 11 0 08 KARAMANLI 8 0 09 KEMER 7 0 0
10 TEFENNİ 12 2 1711 YEŞİLOVA 36 4 11
TOPLAM 182 17 9DOĞAL ARITMA TESİSİ YAPILAN KÖYLER
1MERKEZ - ASKERİYE 9ALTINYAYLA - ASMABAĞ2MERKEZ - KARAKENT 10BUCAK -KUŞBABA3MERKEZ - İĞDELİ 11ÇELTİKÇİ - TEKKE4MERKEZ - DÜĞER 12TEFENNİ -BAŞPINAR5MERKEZ - YAZIKÖY 13TEFENNİ - YEŞİLKÖY6MERKEZ - İLYAS 14YEŞİLOVA - AKÇAKÖY7MERKEZ -GÖKÇEBAĞ 15YEŞİLOVA - KAVAK8MERKEZ - HACILAR 16YEŞİLOVA - DOĞANBABA
17YEŞİLOVA - KAYADİBİ21
KANALİZASYON TESİSİ BAKIM ONARIMI ve İLAVE TESİSLER İÇİN 2 KÖYÜMÜZE 595 METRE ÇEŞİTLİ EBATLI KORİGE BORU YARDIMI YAPILMIŞTIR.
( 01.01.2012 – 31.03.2012 )
SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ2012 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN
KORİGE BORU MİKTARI ( m )
1 Merkez Karakent 315
2 Kemer Elmacık 280
3
4
5
6
7
595 m.22
23
ASKERİYE KÖYÜ DOĞAL ARITMA TESİSİ
İÇMESUYU HİZMETLERİ
24
BURDUR İLİ KÖYLERİNİN İÇMESUYU DURUMU( 31.03.2012 )
İLÇESİKÖY
SAYISIBAĞLI SAYISI
TOPLAM ÜNİTE
SULU YETERSİZ KÖYYETERSİZ
BAĞLI
MERKEZ 49 9 58 58
AĞLASUN 7 7 14 14
ALTINYAYLA 5 6 11 11
BUCAK 33 62 95 95
ÇAVDIR 9 2 11 11
ÇELTİKÇİ 5 1 6 6
GÖLHİSAR 11 8 19 19
KARAMANLI 8 - 8 8
KEMER 7 - 7 7
TEFENNİ 12 1 13 13
YEŞİLOVA 36 4 40 40
TOPLAM 182 100 282 28225
İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA İÇİN 4 KÖYÜMÜZE 1.1136 METRE PE BORU VERİLMİŞTİR
(01.01.2012 – 31.03.2012 Tarihi İtibariyle)
SIRA NO İLÇESİ KÖYÜ2012 YILINDA İLAVE TESİS YAPIM VE ARIZA
İÇİN PE BORU MİKTARI ( m)
1 Merkez Taşkapı 72
2 Merkez Yakaköy 292
3 Karamanlı Bademli 672
4 Yeşilova Gökçeyaka 100
5
6
7
TOPLAM 1.136
27
İLYAS KÖYÜ İÇMESUYU DEPOSUKAĞILCIK KÖYÜ ŞEBEKE
İNŞAATI
28
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU
1.TOPLANTI DÖNEMİ : 1.Dönem ( 01.01.2012 - 31.03.2012) 2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü 3. TOPLAM PROJE SAYISI : 1
PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI
S.No SEKTÖRÜPROJE SAYISI
TOPLAM PROJE TUTARI
ÖNCEKİ YIL HARCAMASI
2012 YILI ÖDENEĞİ
DÖNEM SONU HARCAMA
NAKDİ GERÇEKLEŞME
%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
%
1 YATIRIM 1 3.637.000 2.811.000 1.177.000 519.000 86 90
TOPLAM 1 3.637.000 2.811.000 1.177.000 519.000 86 90
1 -TOPLAM PROJE TUTARI : 3.637.000 2- ÖNCEKİ YIL HARCAMASI : 2.811.000 3- 2011 YILI ÖDENEĞİ : 1.177.000
4- DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA : 519.000
5-PARASAL GERÇEKLEŞME % : 86
6- FİZİKİ GERÇEKLEŞME % : 90
7- BİTEN PROJE SAYISI : -
8- DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 1 9-İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 0 10- BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 0 11- BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : -
12- ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZLAR : - 13- SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ 14-ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : -
29
30
İLLER
TABLO II YATIRIM PROĞRAMI İZLEME RAPORU EK-1/B
İLİ: BURDUR
TARİHİ : 01.01.2012 - 31.03.2012
YILI : 2012 DÖNEMLER : 2
YATIRIMCI DAİRE : YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ (BİN TL.)
SIRA NO
SEKTÖRÜN ADI
PROJE NUMARASI
PROJENİN ADI PROJENİN YERİ
PROĞRAM YILI
ÖDENEĞİ ( 2012
YILI)
İHALE BEDELİ
(KDV HARİÇ)
DÖNEM SONUNA KADAR UYGULAMADA ORTAYA
ÇIKAN PROBLEMLER VE ÇEŞİTLİ GÜÇLÜKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Nakit Harc.
(YTL.)Fiziki
Gerç.(%)
YENİ İŞLER
1 YATIRIM VİLAYETLERE HİZMET BİRLİĞİ YURT YAPIMI
MERKEZ BURDUR
1.177 2.882 519 90İNŞAAT ÇALIŞMALARI
DEVAM EDİYOR
GENEL TOPLAM 1.177 2.882 519 90
31
32
33
34
VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ 208 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU ( İnşaatı Devam Ediyor )
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ ( Hizmete Açıldı )
35
36
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI( İnşaatı Devam Ediyor )
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI
37
37
8 DERSLİKLİ KARAMANLI ATATÜRK İ.Ö.OKULU ( Hizmete Açıldı )
38
12-17 DERSLİKLİ HALICILAR İ.Ö. OKULU ( İnşaatı Tamamlanmak Üzere )
39
GÖLHİSAR ANADOLU LİSESİ ( İnşaatı Devam Ediyor )
40
AĞLASUN DEVLET HASTANESİ ( İnşaatı Devam Ediyor )
41
BUCAK TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET BİNASI ( Hizmete Açıldı )
42
43
44
YATIRIMCI KURULUŞ DÖNEM RAPORU
1.TOPLANTI DÖNEMİ : II. DÖNEM ( 01.01.2012 - 31.03.2012)
2. YATIRIMCI KURULUŞUN ADI : İL ÖZEL İDARESİ ( KÖYDES )
3. TOPLAM PROJE SAYISI : 0
PROJELERİN SEKTÖRLERE DAĞILIMI (BİN TL.)
S.No SEKTÖRÜPROJE SAYISI
TOPLAM PROJE TUTARI(2012)
ÖNCEKİ YIL HARCAMA
(2011)
2012 YILI ÖDENEĞİ
DÖNEM SONU HARCAMA
(2012)
NAKDİ GERÇEKLŞME
%
FİZİKİ GERÇEKLEŞME
.%
1 ULAŞIM 0 0 0 0 0 % 0 % 02 İÇMESUYU 0 0 0 0 0 %0 % 03 DİĞER 0 0 0 0 0 % 0 % 0
TOPLAM: 0 0 0 0 0 % 0 % 01 TOPLAM PROJE TUTARI (2012) : 0 2 ÖNCEKİ YIL HARCAMASI (2011) : 0 3 2012 YILI ÖDENEĞİ : 0 4 DÖNEM SONUNA KADAR YAPILAN HARCAMA (2012) : 0 5 PARASAL GERÇEKLEŞME % : % 0 6 FİZİKİ GERÇEKLEŞME % : % 0
7BİTEN PROJE SAYISI : 0
8 DEVAM EDEN PROJE SAYISI : 0 9 İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : 0
10 BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI : 0 11 BAŞLANAMAMA NEDENLERİ : 12 ÇÖZÜMLENMESİ İSTENEN SORUN VE DARBOĞAZ. : 13 SORUN VE DARBOĞAZ NEDENLERİ : Personel İhtiyacının Karşılanması 14 ALINMASI İSTENEN ÖNLEMLER : Ödeneklerin Arttırılması
YILLARA GÖRE GELEN ÖDENEKLER VE GERÇEKLEŞME DURUMU
YILLAR GELEN ÖDENEK HARCANAN ÖDENEKTAMAMLANMA
DURUMU
2005 1.105.412,00 1.105.412,00 100%
2006 14.838.000,00 14.838.000,00 100%
2007 12.665.000,00 12.665.000,00 100%
2008 2.611.000,00 2.611.000,00 100%
2009 2.432.695,00 2.432.695,00 100%
2010 2.818.987,00 2.818.987,00 100%
2011 5.876.790,00 5.876.790,00 100%
2012
TOPLAM 42.347.884,00 42.347.884,00 100%45
46
BETON KİLİT PARKE YAPIMI
47
Recommended