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PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONIN-UCHUHUAYTARESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 01
Nª PRINCIPALES RUBROS U.M CANTIDAD CUI TRABAJOS PRELIMINARESII SISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR UCHUHUAYTA
1 OBRAS PRELIMINARES GBL 1 3205.522 CAPTACION GBL 1 137458.283 DESARENADOR GBL 1 4209.824 RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO(03und) GBL 1 224522.755 SISTEMA DE REBOSE DEL RESERVORIO(03und) GBL 1 9866.006 DISIPADOR DE IMPACTO(03UND) GBL 1 4426.117 SISTEMA DE DESCARGA(03UND) GBL 1 10242.578 CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO(116.20M) GBL 1 25079.659 LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO GBL 1 131686.01
10 TOMA LATERALES GBL 1 25703.09III REPARACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES GBL 1
1 LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE GBL 1 48900.692 MEJORAMIENTO DE TALUDES GBL 1 124403.263 HABILITACION DE CAMINOS DE VIGILANCIA GBL 1 22055.424 REFORZAMIENTO DE CANAL EXISTENTE GBL 1 303606.935 PROTECCION DE LA TUBERIA DEL SIFON 1 GBL 1 11480.726 CONSTRUCCION DE CAMARA DE PURGA SIFON 1 Y 2 GBL 1 2084.037 MEJORAMIENTO DY CONSTRUCCION DE ANCLAJES SIF GBL 1 2710.70
IV SISITEMA DE RIEGO DEL SECTOR CONIN9 OBRAS PRELIMINARES GBL 1 4483.61
10 CAPTACION GBL 1 52542.8311 DESARENADOR GBL 1 4209.8212 LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO GBL 1 754938.113 CAMARA DE ROMPE PRESION GBL 1 2340.5314 RAPIDA GBL 1 50955.3715 TOMAS LATERALES GBL 1 10087.42
V ENSAYOS DE LABORATORIO GBL 1 1620VI FLETE DE MATERIALES GBL 1 380990.53VII ORGANIZACION DE COMITES DE USUARIOS GBL 1 6200.00VIII MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1 6800IX SEGURIDAD Y SALUD GBL 1 16702.68X CAPACITACION GBL 1 6200
COSTO DIRECTOGG(10%C.D)UTILIDAD (10%C.D)SUB TOTALIGV18%MONTO CONTRACTUAL DE LA 0BRASUPERVISION (8% C.D)EXP.TEC (2% C.D)TOTAL GENERAL
PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONIN-UCHUHUAYTA
TOTAL Nª12275.13 I
576399.80 II3205.52 1
137458.28 24209.82 3
224522.75 49866 5
4426.11 610242.57 725079.65 8
131686.01 925703.09 10
515241.75 III48900.69 1
124403.26 222055.42 3
303606.93 411480.72 5
2084.03 62710.7 7
1298070.89 IV4483.61 9
52542.83 104209.82 11
754938.1 122340.53 13
50955.37 1410087.42 15
1620.00 V380990.53 VI
6200.00 VII6800.00 VIII
16702.68 IX6200.00 X
2401987.57240198.76240198.76
2882385.08518829.32
###192159.01
48039.753641413.16
PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CONIN-UCHUHUAYTARESUMEN DEL PRESUPUESTO ALTERNATIVA 02PRINCIPALES RUBROS U.M CANTIDAD CUTRABAJOS PRELIMINARESSISTEMA DE RIEGO DEL SECTOR UCHUHUAYTAOBRAS PRELIMINARES GBL 1 3205.52CAPTACION GBL 1 137458.28DESARENADOR GBL 1 4209.82RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO(03UND) GBL 1 233022.1SISTEMA DE REBOSE DEL RESERVORIO(03UND) GBL 1 9866DISIPADOR DE IMPACTO(03UND) GBL 1 4426.11SISTEMA DE DESACARGA(03UND) GBL 1 10592.94CERCO PERIMETRICO DEL RESERVORIO GBL 1 25079.65LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO GBL 1 213497.18TOMA LATERALES GBL 1 25703.09REPARACION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES GBL 1LIMPIEZA DE CANAL EXISTENTE GBL 1 48900.69MEJORAMIENTO DE TALUDES GBL 1 124403.26HABILITACION DE CAMINOS DE VIGILANCIA GBL 1 22055.42REFORZAMIENTO DE CANAL EXISTENTE GBL 1 303606.93PROTECCION DE LA TUBERIA DEL SIFON 1 y 2 GBL 1 12061.72CONSTRUCCION DE CAMARA DE PURGA SIFON 1 Y 2 GBL 1 2084.03MEJORAMIENTO DY CONSTRUCCION DE ANCLAJES SIFON 2 GBL 1 2710.70SISITEMA DE RIEGO DEL SECTOR CONINOBRAS PRELIMINARES GBL 1 4483.61CAPTACION GBL 1 52542.83DESARENADOR GBL 1 4209.82LINEA DE CONDUCCION ENTUBADO GBL 1 990722.13CAMARA DE ROMPE PRESION GBL 1 2340.53RAPIDA GBL 1 50955.37TOMAS LATERALES GBL 1 10087.42ENSAYOS DE LABORATORIO GBL 1 1620.00FLETE DE MATERIALES GBL 1 328995.57ORGANIZACION DE COMITES DE USUARIOS GBL 1 6200.00MEDIDAS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1 6800.00SEGURIDAD Y SALUD GBL 1 16702.68CAPACITACION GBL 1 6200.00COSTO DIRECTOGG(10%C.D)UTILIDAD (10%C.D)SUB TOTALIGV18%MONTO CONTRACTUAL DE LA 0BRASUPERVISION (8% C.D)EXP.TEC (2% C.D)TOTAL GENERAL
TOTAL12275.13
667060.693205.52
137458.284209.82
233022.19866
4426.1110592.9425079.65
213497.1825703.09
515822.7548900.69
124403.2622055.42
303606.9312061.72
2084.032710.7
1481859.964483.61
52542.834209.82
990722.132340.53
50955.3710087.42
1620.00328995.57
6200.006800.00
16702.686200.00
2677018.53267701.85267701.85
3212422.24578236.00
###214161.48
53540.374058360.09
Nª PRESUPUESTO A PRECIO DE MARCADO(ALT. 01)
Nª DETALLE U.M CANTIDAD C.U TOTAL1 COMPONENTE 01 6200 7316
Organizacion del Comité Usuarios GBL 1 6200 73162 COMPONENTE 02 2389587.57 2819713.33
Mano de Obra Calificado GBL 1 156295.96 184429.23Mano de obra no calificada GBL 1 375449.51 443030.42Insumo Nacional GBL 1 1812183.92 2138377.03Insumo importado GBL 45658.18 53876.65
3 COMPONETE 03 6200.00 7316Capacitacion tecnico social. GBL 1 6200.00 7316COSTO DIRECTO 2401987.57 2834345.33GG (10% C.D) 283434.53UTILIDAD (10% C.D) 283434.53SUB TOTAL 3401214.4MONTO CONTRACTUAL DE OBRA 3401214.4SUPERV. (8%D.D) 192159.01EXP. TEC. (2%C.D) 48039.75TOTAL GENERAL 3641413.2
PRESUPUESTO A PRECVIO DE MARCADO (ALTER. 02)
Nª DETALLE U.M CANTIDAD C.U TOTAL1 COMPONENTE 01 6200 7316.00
Organizacion del Comité Usuarios GBL 1 6200 7316.002 COMPONENTE 02 2664618.53 3144249.87
Mano de Obra Calificado GBL 1 128408.06 151521.51Mano de obra no calificada GBL 1 443906.87 523810.11Materiales GBL 1 2063811.12 2435297.12Herramientas y equipos GBL 28492.48 33621.13
3 COMPONETE 03 6200 7316Capacitacion tecnico social. GBL 1 6200 7316COSTO DIRECTO 2677018.53 3158881.87GG (10% C.D) 315888.19UTILIDAD (10% C.D) 315888.19SUB TOTAL 3790658.24MONTO CONTRACTUAL DE OBRA 3790658.24SUPERV. (8%D.D) 214161.48EXP. TEC. (2%C.D) 53540.37TOTAL GENERAL 4058360.09
Nª DETALLE U.M CANTIDAD C.U TOTAL F.C.1 COMPONENTE 01 7316 7316
Organizacion del Comité Usuarios GBL 1 7316 7316 0.8472 COMPONENTE 02 2819713.33 2819713.33
Mano de Obra Calificado GBL 1 184429.23 184429.23 0.909Mano de obra no calificada GBL 1 443030.42 443030.42 0.41Insumo nacional GBL 1 2138377.03 2138377.03 0.847Insumo importado GBL 53876.65 53876.65 0.867
3 COMPONETE 03 7316.00 7316Capacitacion tecnico social. GBL 1 7316.00 7316 0.847COSTO DIRECTO 2834345.33 2834345.33GG (10% C.D) 283434.53 0.847UTILIDAD (10% C.D) 283434.53 0.847SUB TOTAL 3401214.40MONTO CONTRACTUAL DE OBRA 3401214.4SUPERV. (8%D.D) 192159.01 0.909EXP. TEC. (2%C.D) 48039.75 0.909TOTAL GENERAL 3641413.16
P-SOCIAL Nª DETALLE U.M CANTIDAD6196.652 1 COMPONENTE 01
6196.65 Organizacion del Comité Usuarios GBL 12207205.04 2 COMPONENTE 02
167646.17 Mano de Obra Calificado GBL 1181642.47 Mano de obra no calificada GBL 1
1811205.34 Insumo nacionalMateriales GBL 146711.06 Insumo importado GBL
6196.65 3 COMPONETE 036196.65 Capacitacion tecnico social. GBL 1
2219598.35 COSTO DIRECTO240069.05 GG (10% C.D)240069.05 UTILIDAD (10% C.D)
2699736.45 SUB TOTAL2699736.45 MONTO CONTRACTUAL DE OBRA
174672.54 SUPERV. (8%D.D)43668.13 EXP. TEC. (2%C.D)
2918077.12 TOTAL GENERAL
TOTAL F.C. P-SOCIAL7316 6196.6527316 0.847 6196.652
3144249.87 2444341.38151521.51 0.909 137733.05523810.11 0.41 214762.14
2435297.12 0.847 2062696.6633621.13 0.867 29149.52
7316 6196.657316 0.847 6196.65
3158881.87 2456734.68315888.187 0.847 267557.29315888.187 0.847 267557.293790658.24 2991849.273790658.24 2991849.27
214161.48 0.909 194672.7953540.37 0.909 48668.20
4058360.09 3235190.25
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADO DE LA ALTERNATIVA 1
RUBROS
AÑOS
0 1 2 3 4
INVERSION
COMPONENTE 01 7,316.00
ORGANZIACION DEL COMITÉ DE USUARIOS 7,316.00
COMPONENTE 02 2,819,713.33MANO DE OBRA CALIFICADA 184,429.23MANO DE OBRA NO CALIFICADA 443,030.42MATERIALES 2,138,377.03HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 53,876.65
COM PONENTE 03 7,316.00
CAPACITACION 7,316.00
COSTO DIRECTO 2,834,345.33
Gastos Generales (10%CD) 283,434.53
Utilidad (10%C.D) 283,434.53
SUBTOTAL 3,401,214.40
MONTO CONTRACTUAL DE OBRA 3,401,214.40
SUPERVISION (8%CD) 192,159.01
EXP.TECNICO (2%CD) 48,039.75
TOTAL INVERSION 3,641,413.16
2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
Operación 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Mantenimiento 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
Medidas de riesgos 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 3,641,413.16 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 3,641,413.16 15,315.32 13,797.58 12,430.25 11,198.43
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADO 3,811,413.16
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADO DE LA ALTERNATIVA 1
AÑOS
5 6 7 8 9 10
17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00
0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
10,088.67 9,088.89 8,188.19 7,376.75 6,645.72 5,987.14
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADO DE LA ALTERNATIVA 2
RUBROS
AÑOS
0 1 2 3
INVERSION
COMPONENTE 01 7,316.00
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE USUARIOS 7,316.00
COMPONENTE 02 3,144,249.87MANO DE OBRA CALIFICADA 151,521.51MANO D EOBRA NO CALIFICADA 523,810.11INSUMO NACIONAL 2,435,297.12INSUMO IMPORTADO 33,621.13
III. CAPACITACION 7,316.00
3.1. Capacitacion 7,316.00
COSTO DIRECTO 3,158,881.87
Gastos Generales (10%) 315,888.19
Utilidad (5%) 315,888.19
SUBTOTAL 3,790,658.24
MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA 3,790,658.24
SUPERVISION (8%CD) 214,161.48
EXP.TECNICO (2%CD) 53,540.37
TOTAL INVERSION 4,058,360.09
2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 13,100.00 17,600.00 17,600.00
Operación 2,000.00 2,000.00 2,000.00
Mantenimiento 10,100.00 10,100.00 10,100.00
Medidas de riesgos 1,000.00 5,500.00 5,500.00
3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 4,058,360.09 13,100.00 17,600.00 17,600.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9009 0.8116 0.7312
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 4,058,360.09 11,801.80 14,284.55 12,868.97
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL 4,229,860.09
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADO DE LA ALTERNATIVA 2
AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00
2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00
10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00 10,100.00
5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00 5,500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00
0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
11,593.67 10,444.74 9,409.68 8,477.19 7,637.11 6,880.28 6,198.45
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 1
RUBROS
AÑOS
0 1 2 3 4
INVERSION
COMPONENTE 01 6,196.65
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE USUARIOS 6,196.65
COMPONENTE 02 2,207,205.04MANO DE OBRA CALIFICADA 167,646.17
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 181,642.47
INSUMO NACIONAL 1,811,205.34
INSUMO IMPORTADO 46,711.06
COMPONENTE 03 6,196.65
CAPACITACION 6,196.65
COSTO DIRECTO 2,219,598.35
Gastos Generales (10%) 240,069.05
Utilidad (10%CD) 240,069.05
SUB TOTAL 2,699,736.45MONTO CONTRACTUAL DE LA OBRA 2,699,736.45
d) Supervisión (8%) 174,672.54
e) Expediente Técnico (2%) 43,668.13
TOTAL INVERSION 2,918,077.12
2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
Operación 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
Mantenimiento 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
Medidas de riesgos 420.00 420.00 420.00 420.00
3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 2,918,077.12 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9009 0.8116 0.7312 0.6587
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 2,918,077.12 9,459.46 8,522.04 7,677.51 6,916.68
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL 2,918,077.12
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIAL DE LA ALTERNATIVA 1
AÑOS
5 6 7 8 9 10
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00 8,400.00
420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
6,231.24 5,613.73 5,057.41 4,556.23 4,104.71 3,697.94
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
RUBROS
AÑOS
0 1 2 3
INVERSION
COMPONENTE 01 6,196.65
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE USUARIOS 6,196.65
COMPONENTE 02 2,444,341.38MANO DE OBRA CALIFICADA 137,733.05
MANO DE OBRA NO CALIFICADA 214,762.14
INSUMO NACIONAL 2,062,696.66
INSUMO IMPORTADO 29,149.52
COMPONENTE 03 6,196.65
CAPACITACION 6,196.65
COSTO DIRECTO 2,456,734.68
Gastos Generales (10%CD) 267,557.29
Utilidad (10%CD) 267,557.29
SUB TOTAL 2,991,849.27PRESUPUESTO DE OBRA 2,991,849.27
d) Supervisión (8%CD) 194,672.79
e) Expediente Técnico (2%) 48,668.20
TOTAL INVERSION 3,235,190.25
2. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 10,584.00 10,584.00 10,584.00
Operación 1,680.00 1,680.00 1,680.00
Mantenimiento 8,484.00 8,484.00 8,484.00
Medidas de riesgos 420.00 420.00 420.00
3. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00
COSTOS INCREMENTALES 3,235,190.25 10,584.00 10,584.00 10,584.00
FACTOR DE ACTUALIZACION 1 0.9009 0.8116 0.7312
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES 3,235,190.25 9,535.14 8,590.21 7,738.93
VALOR ACTUAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIAL 3,235,190.25
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA 2
AÑOS
4 5 6 7 8 9 10
10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00
1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00 1,680.00
8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00 8,484.00
420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00 420.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00 10,584.00
0.6587 0.5935 0.5346 0.4817 0.4339 0.3909 0.3522
6,972.01 6,281.09 5,658.64 5,097.87 4,592.68 4,137.55 3,727.52
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PRECIO DE MERCADO (PP)
ALTERNATIVA N° 01
DETALLEAÑOS
1 2 3 4 5Personal (OP & M) 2,000.00 2,000 2,000 2,000 2,000
Reposición de tuberia 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Reparacion de infraestructura de riego 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00
Reparacion de estructuras de almacenamiento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
Medidas de riesgo 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
TOTAL 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
ALTERNATIVA N° 02
DETALLEAÑOS
1 2 3 4 5Personal (OP & M) 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
Reposición de tuberia 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
Reparacion de infraestructura de riego 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00
Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,900.00
Reparación de estructuras de almacenamiento 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00
medidas de riesgo 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00
ALTERNATIVA 01RUBRO
Personal (OP & M)Operación
Reposición de tuberiaLimpieza de Infraestructura (Reservorio, Cajas, Canal)
Reparacion de infraestructura de riegoReparación de Infraestructuras - Obras de Arte
CaptaciónCamara de Rejas - Desarenador - ParshallTomas lateralesCRP Y rapidas
Reparacion de Estructuras de AlmacenamientoReservorio y accesorios
Medidas de riesgo
ALTERNATIVA 02
RUBRO
Personal (OP & M)
Operación
Reposición de tuberia
Limpieza de Infraestructura (Reservorio, Cajas, Canal)
Reparacion de infraestructura de riego
Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte
Captación
Camara de Rejas - Desarenador - Parshall
Tomas laterales
CRP y rapidas
Reparacion de Estructuras de Almacenamiento
Reservorio y accesorios
medidas de riesgo
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PRECIO DE MERCADO (PP)
ALTERNATIVA N° 01
AÑOS 1 2 3 4 56 8 10 OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,000.00 1,000.00 1,000.00 MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.
7,000.00 7,000.00 7,000.00 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
1,800.00 1,800.00 1,800.00 500 500 500 500 500
200.00 200.00 200.00 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
500.00 500.00 500.00
12,500.00 12,500.00 12,500.00
ALTERNATIVA N° 02
AÑOS 1 2 3 4 56 8 10 OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
1,000.00 1,000.00 1,000.00 MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.
7,000.00 7,000.00 7,000.00 10,100 10,100 10,100 10,100 10,100
1,900.00 1,900.00 1,900.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
200.00 200.00 200.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00
1,000.00 1,000.00 1,000.00
13,100.00 13,100.00 13,100.00
ALTERNATIVA 01RUBRO UND MES CANT MONTO TOTAL F.C SOCIAL
Personal (OP & M) 2,000.00 1,680.00
Operación h/mes 4 1 500 2,000.00 0.84 1,680.00
Reposición de tuberia 8,000.00 6,720.00
Limpieza de Infraestructura (Reservorio, Cajas, Canal) glb 1 1 1,000 1,000.00 0.84 840.00
Reparacion de infraestructura de riego ml 1 7000 1 7,000.00 0.84 5,880.00
Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,800.00 1,512.00
Captación glb 1 1 100 100.00 0.84 84.00
Camara de Rejas - Desarenador - Parshall glb 1 1 100 100.00 0.84 84.00
Tomas laterales glb 1 20 30 600.00 0.84 504.00
CRP Y rapidas glb 1 2 500 1,000.00 0.84 840.00
Reparacion de Estructuras de Almacenamiento 200.00 168.00
Reservorio y accesorios glb 1 2 100 200.00 0.84 168.00
gbl 1 1 500 500.00 0.84 420.00
12,500.00 10,500.00
ALTERNATIVA 02
RUBRO UND MES CANTI MONTO TOTAL f,c C.SOCIALPersonal (OP & M) 2,000.00 1,680.00
Operación h/mes 4 1 500 2,000.00 0.84 1,680.00 Reposición de tuberia 8,000.00 6,720.00
Limpieza de Infraestructura (Reservorio, Cajas, Canal) glb 1 1 1000 1,000.00 0.84 840.00 Reparacion de infraestructura de riego ml 1 7000 1 7,000.00 0.84 5,880.00 Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,900.00 1,596.00
Captación glb 1 1 200 200.00 0.84 168.00 Camara de Rejas - Desarenador - Parshall glb 1 1 100 100.00 0.84 84.00 Tomas laterales glb 1 20 30 600.00 0.84 504.00 CRP y rapidas glb 1 2 500 1,000.00 0.84 840.00
Reparacion de Estructuras de Almacenamiento 200.00 168.00 Reservorio y accesorios glb 1 2 100 200.00 0.84 168.00
gbl 1 1 1 1,000.00 0.84 840.00
13,100.00 11,004.00
6 7 8 9 10OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.
10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
500 500 500 500 500
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
6 7 8 9 10OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.
2,000 2,000 2,000 2,000 2,000
MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.
10,201 10,303 10,406 10,510 10,615
1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000
13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100.00 13,100
cada 2 años
cada 2 añoscada 2 añoscada 2 añoscada 2 años
cada 5 años
ç´çç+
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PRECIOS SOCIALES (PS)
ALTERNATIVA N° 01
DETALLEAÑOS
1 2 3 4 5 6Personal (OP & M) 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Reposición de tuberia 840 840 840 840 840 840
Reparacion de infraestructura de riego 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512 1,512
Reparacion de estructuras de almacenamiento 168 168 168 168 168 168
Medidas de riesgo 420 420 420 420 420 420
TOTAL 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00 10,500.00
ALTERNATIVA N° 02
DETALLEAÑOS
1 2 3 4 5 6Personal (OP & M) 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
Reposición de tuberia 840 840 840 840 840 840
Reparacion de infraestructura de riego 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880 5,880
Reparación de Infraestructuras - Obras de Arte 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596 1,596
Reparación de estructuras de almacenamiento 168 168 168 168 168 168
medidas de riesgo 840 840 840 840 840 840
TOTAL 11,004.00 11,004.00 11,004.00 11,004.00 11,004.00 11,004.00
cada 2 años
cada 2 añoscada 2 añoscada 2 añoscada 2 años
cada 5 años
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO- PRECIOS SOCIALES (PS)
ALTERNATIVA N° 01
AÑOS 1 2 3 4 57 8 10 OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.
1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
840 840 840 MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.
5,880 5,880 5,880 8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
1,512 1,512 1,512 420 420 420 420 420
168 168 168 10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
420 420 420
10,500.00 10,500.00 10,500.00
ALTERNATIVA N° 02
AÑOS 1 2 3 4 57 8 10 OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.
1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
840 840 840 MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.
5,880 5,880 5,880 8,484 8,484 8,484 8,484 8,484
1,596 1,596 1,596 840 840 840 840 840
168 168 168 11,004 11,004 11,004 11,004 11,004
840 840 840
11,004.00 11,004.00 11,004.00
6 7 8 9 10OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.
1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.
8,400 8,400 8,400 8,400 8,400
420 420 420 420 420
10,500 10,500 10,500 10,500 10,500
6 7 8 9 10OPER. OPER. OPER. OPER. OPER.
1,680 1,680 1,680 1,680 1,680
MANT. MANT. MANT. MANT. MANT.
8,484 8,484 8,484 8,484 8,484
840 840 840 840 840
11,004 11,004 11,004 11,004 11,004
COSTOS SOCIAL
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
AL 10%
Año Ingreso Mantenimiento Utilidad Año
2012 0 2,918,077.12 -2,918,077.12 2012
1 522,912.00 10,500.00 533,412.00 1
2 533,370.24 10,500.00 543,870.24 2
3 549,746.20 10,500.00 560,246.20 3
4 566,620.93 10,500.00 577,120.93 4
5 584,009.55 10,500.00 594,509.55 5
6 601,927.63 10,500.00 612,427.63 6
7 620,391.21 10,500.00 630,891.21 7
8 639,416.81 10,500.00 649,916.81 8
9 672,654.08 10,500.00 683,154.08 9
10 693,264.29 10,500.00 703,764.29 10
S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 905,188.45
S/. 2,985,462.52
VAN S/. 770,417.64
B/C S/. 1.26
TIR 15.29%
3,209,884.83
COSTOS SOCIAL COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 02 ALTERNATIVA Nº 01
Ingreso Mantenimiento Utilidad Año
0 3,235,190.25 -3,235,190.25 2009
522,912.00 11,004.00 533,916.00 1
533,370.24 11,004.00 544,374.24 2
549,746.20 11,004.00 560,750.20 3
566,620.93 11,004.00 577,624.93 4
584,009.55 11,004.00 595,013.55 5
601,927.63 11,004.00 612,931.63 6
620,391.21 11,004.00 631,395.21 7
639,416.81 11,004.00 650,420.81 8
672,654.08 11,004.00 683,658.08 9
693,264.29 11,004.00 704,268.29 10
S/. 3,755,880 S/. 70,619.91 S/. 591,309.82
S/. 3,305,810.16
VAN S/. 450,070.01
B/C S/. 1.14
TIR 12.79%
3,558,709.28
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01
Año
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01
Año
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01
Año
2009
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
AL 5%
Ingreso Mantenimiento Utilidad Año Ingreso
0 3,063,980.97 -3,063,980.97 2009 0
522,912.00 10,500.00 533,412.00 1 522,912.00
533,370.24 10,500.00 543,870.24 2 533,370.24 549,746.20 10,500.00 560,246.20 3 549,746.20 566,620.93 10,500.00 577,120.93 4 566,620.93 584,009.55 10,500.00 594,509.55 5 584,009.55 601,927.63 10,500.00 612,427.63 6 601,927.63 620,391.21 10,500.00 630,891.21 7 620,391.21 639,416.81 10,500.00 649,916.81 8 639,416.81 672,654.08 10,500.00 683,154.08 9 672,654.08 693,264.29 10,500.00 703,764.29 10 693,264.29
S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 759,284.60 S/. 3,755,880
S/. 3,131,366.38
VAN S/. 624,513.79 VAN
B/C S/. 1.20 B/C
TIR 14.08%
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
10%
Ingreso Mantenimiento Utilidad Año Ingreso
0 3,209,884.83 -3,209,884.83 2009 0
522,912.00 10,500 533,412.00 1 522,912.00 533,370.24 10,500 543,870.24 2 533,370.24
549,746.20 10,500 560,246.20 3 549,746.20 566,620.93 10,500 577,120.93 4 566,620.93 584,009.55 10,500 594,509.55 5 584,009.55 601,927.63 10,500 612,427.63 6 601,927.63 620,391.21 10,500 630,891.21 7 620,391.21 639,416.81 10,500 649,916.81 8 639,416.81 672,654.08 10,500 683,154.08 9 672,654.08 693,264.29 10,500 703,764.29 10 693,264.29
S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 316,103.10 S/. 3,755,880
S/. 3,277,270.23
VAN S/. 478,609.93 VAN
B/C S/. 1.15 B/C
TIR 12.96%
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
AL 5%
Ingreso Mantenimiento Utilidad Año Ingreso
0 2,772,173.26 -2,772,173.26 2009 0
522,912.00 10,500.00 533,412.00 1 522,912.00 533,370.24 10,500.00 543,870.24 2 533,370.24 549,746.20 10,500.00 560,246.20 3 549,746.20 566,620.93 10,500.00 577,120.93 4 566,620.93 584,009.55 10,500.00 594,509.55 5 584,009.55 601,927.63 10,500.00 612,427.63 6 601,927.63 620,391.21 10,500.00 630,891.21 7 620,391.21 639,416.81 10,500.00 649,916.81 8 639,416.81 672,654.08 10,500.00 683,154.08 9 672,654.08 693,264.29 10,500.00 703,764.29 10 693,264.29
S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 1,051,092.31 S/. 3,755,880
S/. 2,839,558.67
VAN S/. 916,321.50 VAN
B/C S/. 1.32 B/C
TIR 16.59%
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
AL 10%
Ingreso Mantenimiento Utilidad Año Ingreso
0 2,626,269.41 -2,626,269.41 2009 0
522,912.00 10,500.00 533,412.00 1 522,912.00 533,370.24 10,500.00 543,870.24 2 533,370.24 549,746.20 10,500.00 560,246.20 3 549746.1972
566,620.93 10,500.00 577,120.93 4 566,620.93 584,009.55 10,500.00 594,509.55 5 584,009.55 601,927.63 10,500.00 612,427.63 6 601927.6323371
620,391.21 10,500.00 630,891.21 7 620,391.21 639,416.81 10,500.00 649,916.81 8 639,416.81 672,654.08 10,500.00 683,154.08 9 672654.0785712
693,264.29 10,500.00 703,764.29 10 693,264.29
S/. 3,755,880 S/. 67,385.41 S/. 1,196,996.17 S/. 3,755,880
S/. 2,693,654.81
VAN S/. 1,062,225.35 VAN
B/C S/. 1.39 B/C
TIR 18.01%
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 02
Mantenimiento Utilidad
3,396,949.76 -3,396,949.76
11,004.00 533,916.00
11,004.00 544,374.24 11,004.00 560,750.20 11,004.00 577,624.93 11,004.00 595,013.55 11,004.00 612,931.63 11,004.00 631,395.21 11,004.00 650,420.81 11,004.00 683,658.08 11,004.00 704,268.29
S/. 70,619.91 S/. 429,550.31
S/. 3,467,569.67
S/. 288,310.50
S/. 1.08
TIR 11.66%
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 02
Mantenimiento Utilidad
3,558,709.28 -3,558,709.28
11,004 533,916.00 11,004 544,374.24
11,004 560,750.20 11,004 577,624.93 11,004 595,013.55 11,004 612,931.63 11,004 631,395.21 11,004 650,420.81 11,004 683,658.08 11,004 704,268.29
S/. 70,619.91 (S/. 29,699.74)
S/. 3,629,329.18
S/. 126,550.98
S/. 1.03
TIR 10.60%
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 02
Mantenimiento Utilidad
3,073,430.74 -3,073,430.74
11,004.00 533,916.00 11,004.00 544,374.24 11,004.00 560,750.20 11,004.00 577,624.93 11,004.00 595,013.55 11,004.00 612,931.63 11,004.00 631,395.21 11,004.00 650,420.81 11,004.00 683,658.08 11,004.00 704,268.29
S/. 70,619.91 S/. 753,069.33
S/. 3,144,050.64
S/. 611,829.52
S/. 1.19
TIR 14.02%
COSTOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 02
Mantenimiento Utilidad
2,911,671.23 -2,911,671.23
11,004.00 533,916.00 11,004.00 544,374.24 11,004.00 560,750.20 11,004.00 577,624.93 11,004.00 595,013.55 11,004.00 612,931.63 11,004.00 631,395.21 11,004.00 650,420.81 11,004.00 683,658.08 11,004.00 704,268.29
S/. 70,619.91 S/. 914,828.84
S/. 2,982,291.13
S/. 773,589.03
S/. 1.26
TIR 15.36%
variacion 10%
alt c.social var
1 3,063,980.97 0.10 2 3,396,949.76 0.10
Variacion 15%
alt c.social var
1 3,063,980.97 0.15 2 3,396,949.76 0.15
sociales
INDICADORES VAN TIR B/C
Alternativa Nº 01 770,417.64 14.08% S/. 1.20
Alternativa Nº 02 288,310.50 11.66% S/. 1.08
sensibilizacion (social)
3,370,379.07 3,131,366.38 0.10 313,136.64 3,736,644.74 3,444,503.02
3,467,569.67 0.10 346,756.97 3,814,326.64
3,523,578.12 3,906,492.23
3,131,366.38 0.15 469,704.96 3,601,071.34
3,467,569.67 0.15 520,135.45 3,987,705.12
VALOR NETO DE PRODUCCION SIN PROYECTO POR AÑOS
CULTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO5 AÑO6
PAPA 18,300.00 18,666.00 19,039.32 19,420.11 19,808.51 20,204.68
TRIGO 18,450.00 18,819.00 19,195.38 19,579.29 19,970.87 20,370.29
TOTAL 36,750.00 37,485.00 38,234.70 38,999.39 39,779.38 40,574.97
VALOR NETO DE PRODUCCION CON PROYECTO POR AÑOS
CULTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6AGUAYMANTO 18,427.00 18,795.54 19,171.45 19,554.88 19,945.98 20,344.90
ARVEJA VERDE 119,200.00 121,584.00 124,015.68 126,495.99 129,025.91 131,606.43
ALFALFA 164,850.00 168,147.00 171,509.94 174,940.14 178,438.94 182,007.72
QUINUA 257,185.00 262,328.70 267,575.27 272,926.78 278,385.32 283,953.02
TOTAL 559,662.00 570,855.24 587,980.90 605,620.32 623,788.93 642,502.60
VALOR NETO INCREMENTAL DE PRODUCCION POR AÑOS
CULTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO6
SIN PROYECTO 36,750.00 37,485.00 38,234.70 38,999.39 40,574.97 40,574.97
CON PROYECTO 559,662.00 570,855.24 587,980.90 605,620.32 623,788.93 642,502.60
TOTAL 522,912.00 533,370.24 549,746.20 566,620.93 584,009.55 601,927.63
BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADO SIN PROYECTO
CULTIVOS AREA COSTO/HA COSTO TOTAL REND/HA PROD.TOTAL PRECIO/KG
PAPA 5 9,390.00 46,950.00 10,000.00 50,000.00 1.00
TRIGO 2 2,635.00 5,270.00 1,300.00 2,600.00 2.50
TOTAL 7 52,220.00
BENEFICIOS EN SITUACION OPTIMIZADO CON PROYECTO
CULTIVOS AREA COSTO/HA COSTO TOTAL REND/Kg/HA PROD.TOTAL PRECIO/KG
AGUAYMANTO 1 25,223.00 25,223 9,700.00 9,700.00 4.50
ARVEJA VERDE 14 3,846.00 6,800 4,500.00 63,000.00 2.00
ALFALFA 25 8,406.00 210,150 30,000.00 750,000.00 0.50
QUINUA 25 2,462.60 61,565 1,500.00 37,500.00 8.50
TOTAL 65 303,738
AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
20,608.77 21,020.95 21,441.37 21,870.19
20,777.70 21,193.25 21,617.12 22,049.46
41,386.47 42,214.20 43,058.48 43,919.65
AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10 20,751.79 21,166.83 21,590.17 22,021.97
134,238.56 136,923.33 139,661.80 142,455.03
185,647.87 189,360.83 193,148.05 197,011.01
289,632.08 295,424.72 301,333.22 307,359.88
661,777.68 681,631.01 715,712.56 737,183.94
AÑO7 AÑO8 AÑO9 AÑO10
41,386.47 42,214.20 43,058.48 43,919.65
661,777.68 681,631.01 715,712.56 737,183.94
620,391.21 639,416.81 672,654.08 693,264.29
VBP VNP VNP/HA
50,000.00 3,050.00 610.00
6,500.00 1,230.00 615.00
56,500.00 4,280 1,225.00
VBP VNP VNP/HA
43,650.00 18,427 18,427.00
126,000.00 119,200 8,514.29
375,000.00 164,850 6,594.00
318,750.00 257,185 10,287.40
863,400.00 559,662
CUADRO DE RESUMEN
%variacion Inv - ALT1 VAN ALT1 TIR ALT1 Inv - ALT2 VAN ALT2 TIR ALT210.00 3,209,884.83 478,609.93 12.96% 3,558,709.28 126,550.98 10.60%
5 3,063,980.97 624,513.79 14.08% 3,396,949.76 288,310.50 11.66%0 2,918,077.12 770,417.64 15.29% 3,235,190.25 450,070.01 12.79%
-5 2,772,173.26 916,321.50 16.59% 3,073,430.74 611,829.52 14.02%-10 2,626,269.41 1,062,225.35 18.01% 2,911,671.23 773,589.03 15.36%
SENSIBILIDAD PTO. ALT 01 PTO. ALT 020.00 2,918,077.12 3,235,190.25 5.00 3,063,980.97 3,396,949.76
10.00 3,224,475.21 3,574,885.23 -5.00 2,772,173.26 3,073,430.74
-10.00 2,626,269.41 2,911,671.23
3,063,980.97 2,772,173.26 3,073,430.74 2,918,077.12 145,903.86 2,772,173.26
2,626,269.41 2,911,671.23 2,918,077.12 291,807.71 2,626,269.41
3,235,190.25 161,759.51 3,073,430.74 3,235,190.25 323,519.03 2,911,671.23
10% 478,610 10% 126,551
5% 624,514 5% 288,310
0% 770,418 0% 450,070
-5% 916,321 -5% 611,830
-10% 1,062,225 -10% 773,589
Variación ALT 01
VANALT 01
Variación ALT 02
VANALT 02
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAN ALT 01VAN ALT 02
CUADRO COMPARATIVODETALLE VNA C/B TIRALT 01 770,417.64 1.26 15.29%ALT 02 450,070.01 1.14 12.79%
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%0
200,000
400,000
600,000
800,000
1,000,000
1,200,000ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VAN ALT 01VAN ALT 02
DETALLE UNID CANT. C.UNIT C.TOTAL
CHARLAS CHARLAS 10 50 500
CURSOS 0
MATERIALES GBL 1 500 500
ALQUILER DE EQUIPO EQUIPO 1 500 500
EXPOSITORES DOCENTE 3 1000 3000
ALIMENTACION ASISTENTES GBL 1 1700 1700
TOTAL 6200
DESCRIPCION
INFRAESTRUCTRUCTURA DE RIEGO
Eliminacion de residuos de desmontes
Recojo de desechos
CONSTRUCCION DE RESERVORIO
eliminacion de desmontes
Acopio de materiales usados
RESTAURACIONES
Limpieza de Área de Trabajo
Limpieza de Cursos de Agua
RIESGOS DE SALUD
Implementación de botiquín
Contenedores
Bidón
Micro relleno sanitario
CIERRE DE OBRA
Construcción
Reciclaje final de desmonte
TOTAL
UND CANT C.UNT C.TOTAL C.SOCIAL
400.00 ###
GBL 1.00 200 200.00 ###
GBL 1.00 200 200.00 ###
1,600.00###
GBL 1 800 800 ###
GBL 1 800 800 ###
1,000.00###
GBL 1 500 500.00 ###
GBL 1 500 500.00 ###
1,700.00###
GBL 6 52 312 ###
und 4 207 828 ###
und 2 70 140 ###
m3 3 140 420 ###
2,100.00###
GBL 3 350 1,050.00###
GBL 3 350 1,050.00###
6,800.00###
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