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coliseo
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cuadro 03RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO
RUBRO
Unidad Precio
Cantidad
Costo
medida Unitario Total
1-Expediente Técnico 3.00% uni 60,996.91 1 60,996.91
2.- Costo Directo 1,498,327.40 1,498,327.40
3.-Gastos Generales 10% U 149,832.74 1 149,832.74
4.- Utilidad 5% U 74,916.37 1 74,916.37
5.- I.G.V. 18% 18% U 310,153.77 1 310,153.77
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,033,230.28 2,033,230.28
6.-Supervision 5% glob 101,661.51 1 101,661.51
INVERSION TOTAL 2,195,888.70
cuadro 04
RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 2 PRECIOS DE MERCADO
RUBRO
Unidad Precio
Cantidad
Costo
medida Unitario Total
1.- Costo Directo 1,573,071.61 1,573,071.61
3.-Gastos Generales 10% U 157,307.16 1 157,307.16
4.- Utilidad 5% U 78,653.58 1 78,653.58
5.- I.G.V. 18% 18% U 325,625.82 325,625.82
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,134,658.17 2,134,658.17
6.-Supervision 6% glob 126,585.23 1 126,585.23
7.-Expediente Tecnico 3% glob 64,039.75 1 64,039.75
INVERSION TOTAL 2,325,283.15
ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
RUBRO
Unidad Precio
factor
Costo
medida Unitario Total
1-Expediente Técnico 3.00% uni 60,996.91 0.9 54,897.22
2.- Costo Directo 1,498,327.40 1,498,327.40
3.-Gastos Generales 10% U 149,832.74 0.9 134,849.47
4.- Utilidad 5% U 74,916.37 0.9 67,424.73
5.- I.G.V. 18% 18% U 310,153.77 306,108.29
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,033,230.28 2,006,709.89
6.-Supervision 6% glob 120,570.56 0.9 108,513.50
INVERSION TOTAL 2,170,120.60
ALTERNATIVA 2 PRECIOS SOCIALES
RUBRO
Unidad Precio
factor
Costo
medida Unitario Total
1.- Costo Directo 1,573,071.61 1,573,071.61
2.-Gastos Generales 10% U 157,307.16 0.9 141,576.44
3.- Utilidad 5% U 78,653.58 0.9 70,788.22
5.- I.G.V. 18% 18% U 325,625.82 321,378.53
COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,134,658.17 2,106,814.81
6.-Supervision 6% glob 85,386.33 0.9 76,847.69
7.-Expediente Tecnico 3% glob 64,039.75 0.9 57,635.77
INVERSION TOTAL 2,241,298.27
CRONOGRAMA FISICO
Obra
Ubicac.PACHACUTEC
Fecha Jan-14
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)MESES CALENDARIO
MESES DE EJECUCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1.00 COSTO DE INFRAEST. 2,033,230.28 6.35% 11.37% 9.58%
*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 161,963.32
* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 78,754.51
MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA
*INSTALACIONES ELECTRICA 52,802.37
*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 539,507.93
*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 263,768.59
*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 401,530.68
SUB TOTAL 1,498,327.40 6.35% 11.37% 9.58%
Gastos generales 149,832.74
Utilidades 74,916.37
2.00 INTANGIBLES 162,658.42 100.00%
2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 60,996.91 6.35% 11.37% 9.58%
2.02 SUPERVISION (5.00%) 101,661.51
COSTO DE INVERSION 2,195,888.70 6.35% 11.37% 9.58%
“MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL GENARO SALAS EN EL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA - ICA”
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra
Ubicac.PACHACUTEC
Fecha Jan-14
ITEM METAS TOTAL(S/.)
PERIODO
MESES DE EJECUCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1.00 COSTO DIRECTO DE OBRA 2,033,230.28 129,138.83 231,087.29 194,689.44
*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 161,963.32 16,034.37 64,785.33 48,589.00
* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 78,754.51 0.00 0.00 15,750.90
MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00
*INSTALACIONES ELECTRICA 52,802.37
*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 539,507.93 0.00 0.00 0.00
*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 263,768.59 79,130.58 105,507.44 79,130.58
*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 401,530.68
SUB TOTAL 1,498,327.40 95,164.95 170,292.77 143,470.48
Gastos generales 149,832.74 9,516.49 17,029.28 14,347.05
Utilidades 74,916.37 4,758.25 8,514.64 7,173.52
2.00 INTANGIBLES 162,658.42 60,996.91 6,456.93 11,554.36 9,734.47
2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 60,996.91 60,996.91
2.02 SUPERVISION (5.00%) 101,661.51 6,456.93 11,554.36 9,734.47
COSTO DE INVERSION 2,195,888.71 60,996.91 135,595.76 242,641.65 204,423.91
0.01 2.78 6.17 11.05 9.31
0.06 0.11 0.10
“MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL GENARO SALAS EN EL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA - ICA”
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra
Ubicac.PACHACUTEC
Fecha Jan-14
ITEM METAS TOTAL(%)
PERIODO
MESES DE EJECUCIÓN
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4
1.00 COSTO DE INFRAEST. 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%
*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 100.00% 10.00% 40.00% 30.00%
* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 100.00% 20.00%
MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA
*INSTALACIONES ELECTRICA 100.00%
*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 100.00%
*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 100.00% 30.00% 40.00% 30.00%
*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 100.00%
SUB TOTAL 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%
Gastos generales 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%
Utilidades 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%
2.00 INTANGIBLES
2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 100.00% 100.00%
2.02 SUPERVISION (5.00%) 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%
COSTO DE INVERSION 100.00% 2.78% 6.17% 11.05% 9.31%
“MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL GENARO SALAS EN EL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA - ICA”
CRONOGRAMA FISICO
Obra
Ubicac. PACHACUTECFecha Jan-14
ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)MESES CALENDARIO
MESES DE EJECUCIÓN
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
1.00 COSTO DE INFRAEST. 2,033,230.28 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%
*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 161,963.32* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 78,754.51MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA
*INSTALACIONES ELECTRICA 52,802.37*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 539,507.93*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRE 263,768.59*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 401,530.68SUB TOTAL 1,498,327.40 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%
Gastos generales 149,832.74Utilidades 74,916.37
2.00 INTANGIBLES 162,658.422.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 60,996.91 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%
2.02 SUPERVISION (5.00%) 101,661.51
COSTO DE INVERSION 2,195,888.70 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra
Ubicac. PACHACUTECFecha Jan-14
ITEM METAS TOTAL(S/.)
PERIODO
MESES DE EJECUCIÓN
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
1.00 COSTO DIRECTO DE OBRA 2,033,230.28 306,338.45 298,329.91 873,426.56 0.00
*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 161,963.32 32,392.66 0.00 0.00 0.00
* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 78,754.51 31,501.80 15,750.90 15,750.90 0.00
MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA 0.00
*INSTALACIONES ELECTRICA 52,802.37 0.00 42,241.90 10,560.47 0.00
*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 539,507.93 161,852.38 161,852.38 215,803.17 0.00
*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 263,768.59 0.00
*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 401,530.68 401,530.68 0.00
SUB TOTAL 1,498,327.40 225,746.84 219,845.18 643,645.22 0.00
Gastos generales 149,832.74 22,574.68 21,984.52 64,364.52 0.00
Utilidades 74,916.37 11,287.34 10,992.26 32,182.26 0.00
2.00 INTANGIBLES 162,658.42 15,316.91 14,916.49 43,671.33 0.00
2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 60,996.91
2.02 SUPERVISION (5.00%) 101,661.51 15,316.91 14,916.49 43,671.33 0.00
COSTO DE INVERSION 2,195,888.71 321,655.36 313,246.40 917,097.89 0.00
0.01 14.65 14.27 41.76 0.000.15 0.15 0.43 0.00
“MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL GENARO SALAS EN EL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA - ICA”
“MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL GENARO SALAS EN EL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA - ICA”
ANEXO 06
CRONOGRAMA FINANCIERO
Obra
Ubicac. PACHACUTECFecha Jan-14
ITEM METAS TOTAL(%)
PERIODO
MESES DE EJECUCIÓN
Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8
1.00 COSTO DE INFRAEST. 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%
*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 100.00% 20.00%
* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 100.00% 40.00% 20.00% 20.00%
MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA
*INSTALACIONES ELECTRICA 100.00% 80.00% 20.00%
*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 100.00% 30.00% 30.00% 40.00%
*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 100.00%
*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 100.00% 100.00%
SUB TOTAL 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%
Gastos generales 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%
Utilidades 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%
2.00 INTANGIBLES
2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 100.00% 0.00%
2.02 SUPERVISION (5.00%) 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%
COSTO DE INVERSION 100.00% 14.65% 14.27% 41.76% 0.00%
“MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL GENARO SALAS EN EL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA - ICA”
ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO
RUBRO
Unidad Precio
Cantidadmedida Unitario
1-Expediente Técnico uni 10,199.43 1
2.- Costo Directo 250,538.60
* Infraestructura (PRONOEI) U 230,278.60 1
*Mobiliario escolar U 8,260.00 1
* Capacitacion U 12,000.00 1
3.-Gastos Generales U 20,043.09 1
4.- Utilidad U 17,537.70 1
5.- I.G.V. 18% U 51,861.49 1
COSTO TOTAL DE LA OBRA 339,980.88
6.-Supervision glob 13,599.24 1
INVERSION TOTAL
ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES
CostoRUBRO
UnidadTotal medida
10,199.43 1-Expediente Técnico 3.00% uni250,538.60 2.- Costo Directo230,278.60 * Infraestructura (PRONOEI) U
8,260.00 * Mobiliario escolar U12,000.00 * Capatacion U20,043.09 3.-Gastos Generales 8% U17,537.70 4.- Utilidad 7% U51,861.49 5.- I.G.V. 18% 18% U
339,980.88 COSTO TOTAL DE LA OBRA13,599.24 6.-Supervision 4% glob
363,779.55 INVERSION TOTAL
Preciofactor
Costo Unitario Total
10,199.43 0.909 9,271.28250,538.60 212,950.19230,278.60 0.847 195,045.97
8,260.00 0.847 6,996.2212,000.00 0.909 10,908.0020,043.09 0.847 16,976.5017,537.70 0.847 14,854.4351,861.49 1 44,060.60
339,980.88 288,841.7313,599.24 0.847 11,518.55
309,631.56
CUADRO N°30
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios de Mercado - Alternativa 1
RUBROAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,660,985.82 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de Inversiones 1,660,985.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo de presupuesto 1,498,327.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 149,832.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 74,916.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 310,153.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B) Inversión Fija Intangible 162,658.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 60,996.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 101,661.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de costos de Operación 0.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 1,660,985.82 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Fuente: Elaboración Propia
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales - Alternativa 1
RUBROAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,661,738.12 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de Inversiones 1,661,738.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo del presupuesto 1,498,327.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 134,849.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 67,424.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 306,108.29B) Inversión Fija Intangible 163,410.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 54,897.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 108,513.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de costos de Operación 0.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 1,661,738.12 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Fuente: Elaboración Propia
Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa 1
RUBROAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,661,738.12 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de Inversiones 1,661,738.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo Directo 1,498,327.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 134,849.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 67,424.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 306,108.29B) Inversión Fija Intangible 163,410.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 54,897.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 108,513.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de costos de Operación 0.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 1,661,738.12 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00
Tasa Social de Descuento (9%) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 1,495,564.31 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00TSD 9%
VACT 2,122,954.31PROM. POBL. BENEF. 2,694
ICE (S/./HAB.) 788.03Fuente: Elaboración Propia
CUADRO N°31
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios de Mercado - Alternativa 2
RUBROAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,763,696.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de Inversiones 1,763,696.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo de presupuesto 1,573,071.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 157,307.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 78,653.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 325,625.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B) Inversión Fija Intangible 190,624.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 64,039.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 126,585.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00Flujo de costos de operación 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00
III Costos Incrementales (I - II) 1,763,696.59 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00Fuente: Elaboración Propia
Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales - Alternativa 2
RUBROAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,707,555.08 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00Flujo de Inversiones 1,707,555.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo del presupuesto 1,573,071.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 141,576.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 70,788.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 321,378.53B) Inversión Fija Intangible 134,483.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 57,635.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 76,847.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00Flujo de costos de Operación 0.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 1,707,555.08 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00Fuente: Elaboración Propia
Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa 2
RUBROAÑOS
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,707,555.08 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00Flujo de Inversiones 1,707,555.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo Directo 1,573,071.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 141,576.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 70,788.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 321,378.53B) Inversión Fija Intangible 134,483.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 57,635.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 76,847.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00Flujo de costos de Operación 0.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00 73,200.00Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00 3,550.00
II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
III Costos Incrementales (I - II) 1,707,555.08 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00
Tasa Social de Descuento (9%) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 1,536,799.57 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00TSD 9%
VACT 2,227,549.57PROM. POBL. BENEF. 2,694
ICE (S/./HAB.) 826.86Fuente: Elaboración Propia
ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL
AÑOS
CON PROYECTO
0 ### 1,661,738.12
1 0.00 69,710.00 69,710.00 41
2 0.00 69,710.00 69,710.00 42
3 0.00 69,710.00 69,710.00 42
4 0.00 69,710.00 69,710.00 43
5 0.00 69,710.00 69,710.00 44
6 0.00 69,710.00 69,710.00 45
7 0.00 69,710.00 69,710.00 46
8 0.00 69,710.00 69,710.00 47
9 0.00 69,710.00 69,710.00 48
10 0.00 69,710.00 69,710.00 48
Tasa de Descuento Social 9%
VAC PS S/. 2,122,954.31
Promedio Población 45
ICE (S/. X Población Beneficiada) 788.03
SIN PROYECTO COSTO
INCREMENTALPOBLACION
BENEFICIADACosto de
Mantenimiento
Costo de Mantenimient
oInversiones
VA-COM/SP VA-COM/CP
S/. 0.00 S/. 447,374.92
S/. 447,374.92
S/. 2,109,113.04
CUADRO Nª35
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL
VARIABLE INCIERTA: USUARIOS
FACTOR DE BENEFICIARIOS VALOR ACTUAL PS ICE ( S/. / hab. )
VARIACION (%) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1
1.40 6276.00 2,972,136.03 1,103.24
1.30 5828.00 2,759,840.60 1,024.44
1.20 5380.00 2,547,545.17 1,040.20
1.10 4931.00 2,335,249.74 866.83
0.00 4483.00 2,122,954.31 788.03
0.90 4035.00 1,910,658.88 709.23
0.80 3586.00 1,698,363.44 630.42
0.70 3138.00 1,486,068.01 551.62
0.60 2690.00 1,273,772.58 472.82Fuente: Elaboración Propia
0.8 RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL
VARIABLE INCIERTA: USUARIOS
FACTOR DE
VARIACION (%)
0.80 1.40
0.85 1.30
0.90 1.20
0.95 1.10
197.28 210.98 0.00
1.03 0.90
1.05 0.80
1.07 Incr. Inv. En 7%: 0.70
1.08 0.60Fuente: Elaboración Propia
CUADRO Nª36
RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL
VARIABLE INCIERTA: USUARIOS
INVERSION TOTAL COSTO DE EFECTIVIDADALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
2972136.03 3118569.39 1,103.24 1,157.60
2759840.60 2895814.44 1,024.44 1,074.91
2547545.17 2673059.48 945.64 1,091.45
2335249.74 2450304.52 866.83 909.54
2122954.31 2227549.57 788.03 826.86
1910659.18 2004794.61 709.23 744.17
1698363.44 1782039.65 630.42 661.48
1486068.01 1559284.70 551.62 578.80
1273772.58 1336529.74 472.82 496.11
1.93% Población
Periodo Año Referencial 0 - 5 Años
base 2013 410 40
1 2014 418 41
2 2015 426 42
3 2016 434 42
4 2017 443 43
5 2018 469 44
6 2019 487 45
7 2020 506 46
8 2021 546 47
9 2022 578 48
10 2023 613 48
Promedio 492 45
10.60% 1,073
Tasa Crecimiento Poblacional
Resultados de la Evaluacion SocialIndicadores Alternativa Unica
VAC (S/.) 2,122,954.31Poblacion Promedio (Habitantes) 2,694.00
ICE (S/./Habitantes) 788.03
Año
20071993
n =
t =
Pobl. Al 2013
Pobl. SalasDistr. Prov.
17,973 321,33210,190 244,741 º
14.27739726
4.05% 1.93%
21,070 346,803
Balance Demanda - Oferta Optimizada
DescripciónAño
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Oferta Optimizada 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
41 42 42 43 44 45 46 47 48 48
Brecha (Superavit) 9 8 8 7 6 5 4 3 2 2
# alumnos quedemandaránservicios de losproyectos
Descripción
Precios Básicos
Costos de Operación 0 0 0 0Servicios Básicos 0 0 0 0Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 0 0 0 0Otros 0 0 0 0Costos de Mantenimiento 0 0 0 0Limpieza y regado de áreas verdes 0 0 0 0Resane y Pintura en Muros (Infraestructura) 0 0 0 0Reparacion de Veredas Interiores 0 0 0 0Reparacion de Pisos de Aulas, SS.HH. 0 0 0 0Mantenimiento de MobiliarioTotal Costos de Operación y Mantenimiento 0 0 0 0Factor de Correción - 0.91 0.68 0.84Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.
DescripciónPrecios Básicos
Costos de Operación 55,632.65 7,727.27 3,849.48 42,702.06Servicios BásicosAgua y Desague 4,009.56 556.92 277.44 3,077.63Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 4,009.56 556.92 277.44 3,077.63Administrativo 47,613.52 6,613.43 3,294.60 36,546.80Remuneracion Administrativa 15,035.85 2,088.45 1,040.40 11,541.10Remuneracion Docente #REF! #REF! #REF! #REF!Remuneracion Personal de Limpieza 15,035.85 2,088.45 1,040.40 11,541.10Material de Limpieza 1,503.59 208.85 104.04 1,154.11Material de Escritorio 1,002.39 139.23 69.36 769.41Costos de Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF!Limpieza y Mantenimiento de Cisterna #REF! #REF! #REF! #REF!Resane y Pintura en Muros (Infraestructura) 250.60 34.81 17.34 192.35
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Socialesy a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación Sin Proyecto.
Sub total(S/.) MOC
(12.75% S.T.)MONC
(8.5% S.T.)Materiales
(76.33% S.T.)
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Socialesy a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación Con Proyecto.
Sub total(S/.) MOC
(12.75% S.T.)MONC
(8.5% S.T.)Materiales
(76.33% S.T.)
Reparacion de Veredas Interiores #REF! #REF! #REF! #REF!Reparacion de Pisos de Aulas, SS.HH. #REF! #REF! #REF! #REF!Mantenimiento de Mobiliario 417.66 58.01 28.90 320.59Total Costos de Operación y Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF!Factor de Correción - 0.91 0.68 0.84Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.
Precios Básicos
000000000
00.84
Precios Básicos
1,353.84
97.5797.57
1,158.70365.90#REF!365.90
36.5924.39
#REF!#REF!
6.10
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
Equipos(2.42% S.T.)
Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales
Equipos(2.42% S.T.)
#REF!#REF!10.16
#REF!0.84
MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
Fin
1.- Objetivos de Desarrollo
Pro
pó
sito
2.- Objetivo Inmediato
Co
mp
on
en
tes
3.- Resultados
Adecuada Plana Docente
Acc
ion
es
4.- Actividades
Mejora en el nivel de logro de las competencias de la educación inicial.
Al finalizar el inicial, los alumnos beneficiarios presentan un aumento de 12.1% en la tasa de logro educativo.
Estadísticas del Instituto Nac. Estadística e Informática.
Hay una revisión permanente de las políticas que se requieren implementar para mejorar la calidad de la educación básica.
“Inadecuadas Prestaciones de Servicios Educativos en el PRONOEI del Sector Punta Hermosa del Centro Poblado Cerro Prieto – Provincia de Ica”
Los 35 alumnos del año 2013 tendrán seguridad física y confort, por lo que estarán motivados y mejorarán su rendimiento escolar.
Actas de notas de la población estudiantil al término del año escolar.Inspección ocular de los ambientes educativos y mobiliario. Encuestas
Interés de instituciones de apoyar financieramente el proyecto.
Infraestructura pedagógica construida en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort
Construcción de 01 Aula de un área de 61.25 m2, Construccion de Servicios Higienicos y Construccion de 90 ml de Cerco Perimetrico
Informe Técnico del Estado Situacional emitido
por la Municipalidad Provincial
Existe la infraestructura adecuada. Disponibilidad de recursos económicos
para la inversión en Infraestructura y mobiliario
de la I.E. Existe disposición del personal de la I.E. y autoridades para
la ejecución y operatividad del Proyecto.
Mobiliario y equipo adecuado y suficiente según la normativa
Mobiliario y equipo es adecuadamente entregado al 100% de los ambientes académicos a partir del año 1.
Capacitación de los docentes en la Sede Regional de Educación en administración de pruebas estándares de evaluación y diagnóstico de los alumnos
Acc
ion
es
.
El proyecto contempla la creacion del PRONOEI del Sector Punta Hermosa del Centro Poblado Cerro Prieto
Existencia de actas de Recepción y entrega de Obras. Facturas, Boletas y comprobantes de pago por la compra de herramientas, materiales.Informe del supervisor de obras.Informe de liquidación.
-Se cuenta con los profesiales para la elaboración de los estudios definitivos de ejecución de obras civiles, mobiliarios educativos, etc.
- No ocurrencia de fenómenos naturales que puedan retrazar la ejecución.
Cuadro N° 4.4Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios de Mercado (S/.)
Concepto Cantidad
Costo de Operación
Servicios Basicos
Agua Tarifa/Mes 12.00 0.00
Energia Electrica Tarifa/Mes 12.00 0.00
Otros Glb. 12.00 0.00
Costos de Mantenimiento
Limpieza y Regado de Areas Verdes Glb. 1.00 0.00
Resane y Pintura en Muros (Infraestructura) Glb. 1.00 0.00
Reparacion de Veredas Interiores Glb. 1.00 0.00
Reparacion de Pisos de Aulas, SS.HH. Glb. 1.00 0.00
Mantenimiento de Mobiliario Glb. 1.00 0.00
Total de Costos de Operación y Mantenimiento
Fuente: Elaboracion Propia
Cuadro N° 28Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado - Total Anual (S/.): Alternativa 01
Concepto Cantidad Mes
Costo de Operación
Servicios Basicos
Agua y Desague Tarifa 1.00 12.00 400.00
Energia Electrica Tarifa 1.00 12.00 400.00
Administrativo
Remuneracion Administrativa Glb. 2.00 12.00 750.00
Rnumeracion de vigilancia Und. 2.00 12.00 750.00
Remuneracion Personal de Limpieza Glb. 2.00 12.00 750.00
Material de Limpieza Glb./Mes 12.00 150.00
Material de Escritorio Glb./Mes 12.00 100.00
Costos de Mantenimiento
Limpieza y Mantenimiento de pisos pulidos Glb. 1.00 300.00
Limpieza y Mantenimiento de sardineles Glb. 1.00 300.00
Limpieza y Mantenimiento de grass Glb. 1.00 360.00
Limpieza y Mantenimiento de de cerco metalico Glb. 1.00 300.00
Limpieza y Mantenimiento de tribuna
Glb. 1.00 150.00
Reparacion y mantenimiento de la cobertura metalica Glb. 1.00 600.00
Reparacion y mantenimiento de juegos para niños Glb. 1.00 300.00
Reparacion y mantenimiento de mobiliarios Glb. 1.00 300.00
Mantenimiento de instalaciones electrica Glb. 1.00 500.00
Total de Costos de Operación y Mantenimiento
Fuente: Elaboracion Propia
Cuadro N° 29Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado - Total Anual (S/.): Alternativa 02
Concepto Cantidad Mes
Costo de Operación
Servicios Basicos
Unidad Medida
Costo Unitatio
(S/.)
Unidad Medida
Costo Unitatio
(S/.)
Limpieza y Mantenimiento decerco perimetrico de albañileria confinada
Unidad Medida
Costo Unitatio
(S/.)
Agua y Desague Tarifa 1.00 12.00 600.00
Energia Electrica Tarifa 1.00 12.00 600.00
Administrativo
Remuneracion Administrativa Glb. 2.00 12.00 750.00
Rnumeracion de vigilancia Und. 2.00 12.00 750.00
Remuneracion Personal de Limpieza Glb. 2.00 12.00 750.00
Material de Limpieza Glb./Mes 12.00 200.00
Material de Escritorio Glb./Mes 12.00 200.00
Costos de Mantenimiento
Limpieza y Mantenimiento de pisos piedra laja Glb. 1.00 800.00
Limpieza y Mantenimiento de sardineles Glb. 1.00 300.00
Limpieza y Mantenimiento de de cerco metalico Glb. 1.00 300.00
Limpieza y Mantenimiento de tribuna
Glb. 1.00 150.00
Glb. 1.00 600.00
Reparacion y mantenimiento de juegos para niños Glb. 1.00 300.00
Reparacion y mantenimiento de mobiliarios Glb. 1.00 600.00
Mantenimiento de instalaciones electrica Glb. 1.00 500.00
Total de Costos de Operación y Mantenimiento
Limpieza y Mantenimiento decerco perimetrico de albañileria confinada
Reparacion y mantenimiento de la cobertura metalica de la piscina
Cuadro N° 4.4
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado - Total Anual (S/.): Alternativa 01
66,600.00
9,600.00
4,800.00
4,800.00
57,000.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
1,800.00
1,200.00
3,110.00
300.00
300.00
360.00
300.00
150.00
600.00
300.00
300.00
500.00
69,710.00
Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado - Total Anual (S/.): Alternativa 02
73,200.00
14,400.00
Sub Total (S/.)
Sub Total (S/.)
Sub Total (S/.)
7,200.00
7,200.00
58,800.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
2,400.00
2,400.00
3,550.00
800.00
300.00
300.00
150.00
600.00
300.00
600.00
500.00
76,750.00
SENSIBILIDAD (-20% INVERSION + 20% BENEFICIARIOS)ALTERNATIVA
Años
Sin Proyecto Con Proyecto
Costo IncrementalInversion
0 #REF! #REF!
1 #REF! #REF! #REF! #REF!
2 #REF! #REF! #REF! #REF!3 #REF! #REF! #REF! #REF!4 #REF! #REF! #REF! #REF!5 #REF! #REF! #REF! #REF!6 #REF! #REF! #REF! #REF!7 #REF! #REF! #REF! #REF!8 #REF! #REF! #REF! #REF!9 #REF! #REF! #REF! #REF!
10 #REF! #REF! #REF! #REF!VAC #REF!
Promedio Pob. Beneficiada #REF!ICE (S/. X Poblacion Beneficiada #REF!#REF! #REF!
ICE (S/. X M2) #REF!
Poblacion BeneficiadaCosto
MantenimientoCosto
Mantenimiento
Esquema de Fases y Etapas de la Alternativa 1Fases/Etapas Período (Meses) AñosMeses 1 2 3 4 5 6… Año 1 - 10Pre-InversiónElaboración del Perfil
InversiónExpediente TécnicoR1.- InfraestructuraR2.- MobiliarioSupervisión
Post InversiónOperación y MantenmientoElaboración Propia
INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS
Director del PRONOEI
APAFA
UGELP-DREI-AGP
GRUPOS DE INVOLUCRADOS
Municipalidad Distrital de Salas
Construir nueva infraestructura con ambientes adecuados y confort para los estudiantes.
Inadecuada prestación del servicio educativo en la zona.
Que la I. E. disponga de Infraestructura nueva y ambientes adecuados de acuerdo a las normas técnicas del ministerio de educación para la enseñanza –aprendizaje.
Infraestructura educativa inadecuada ya que no cuentan local propio.
Que sus hijos estudien en condiciones seguras, y adecuadas.
Infraestructura educativa insegura e inadecuada.
Inclusión de la I. E. en Informe de Instituciones que necesitan remodelación y/o construcción de ambientes.
No pueden implementar una eficiente gestión educativa por la deficiente infraestructura.
ESTRATEGIA
Financiamiento, según la Disponibilidad presupuestal, una vez aprobado el Estudio de Pre Inversión con Fondos de la Municipalidad distrital Salas u otra fuente de financiamiento.
Solicitud a la Municipalidad Provincial de Pisco para la formulación del Estudio de Inversión para la construcción nuevo local para la I. E., y su respectivo financiamiento.
-Solicitud al Director (a) del PRONOEI y UGEL para solucionar el problema.
-Compromiso para el mantenimiento del local mediante acta de compromiso.
Solicitar presupuesto al Ministerio de Educación para Obras de Construcción.
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