View
230
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 i
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja Organsiasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan
acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun yang berpedoman pada RKPD
Kabupaten Jombang Tahun 2018 serta Renstra-Dinkes Tahun 2014-2018 . Adapun
penyusunan Renja SKPD merupakan amanat dari Undang-undang No. 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan
secara rinci diacu dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun 2018 ini merupakan hasil dari
proses perencanaan dari tingkat desa (bottom-up) maupun dari tingkat kabupaten
(top-down) yang melibatkan seluruh partisipasi masyarakat (stakeholders), instansi
vertikal, eksekutif dan legislatif. Di dalam renja Dinas Kesehatan Tahun 2018
terdapat beberapa kebijakan dan strategi yang mengacu kepada kebijakan di tingkat
pusat, provinsi dan daerah serta prioritas pembangunan tahun 2018 yang digunakan
sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan dalam penentuan program dan kegiatan
yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Kegiatan prioritas
pembangunan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada tahun
2018, diantaranya adalah penurunan angka kematian ibu, penurunan angka kematian
bayi, penurunan kesakitan DBD, menekan kasus gizi buruk serta standarisasi
Puskesmas untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. Hal ini adalah
upaya - upaya yang dilakukan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
di dalam RPJMD Kabupaten Jombang Tahun dan Renstra Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
Harapan kami semoga Renja Dinas Kesehatan ini bisa digunakan sebagai
acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan yang efektif, efisien, partisipatif,
dan akuntabel, sehingga perencanaan yang dihasilkan dapat berjalan dengan baik
sejalan dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan serta diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017
Demikian yang dapat kami sampaikan
terima kasih
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Dinas Kesehatan Tahun 2017
Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan
Jombang,
Plt. KEPALA
KABUPATEN JOMBANG
dr. WIDI CIPTO BASUKI Pembina NIP.
ii
atas perhatiannya kami ucapkan
Jombang, 4 September 2017
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JOMBANG
WIDI CIPTO BASUKI, MKP Pembina
196605122002121003
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ..................................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................................. iii
DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang ........................................................................... I - 1
1.2. Landasan hukum ....................................................................... I - 2
1.3. Maksud dan tujuan .................................................................... I - 4
1.3.1. Maksud ............................................................................. I - 4
1.3.2. Tujuan .............................................................................. I - 4
1.4. Sistematika Penulisan .............................................................. I – 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun lalu dan
capaian renstra SKPD ............................................................... II - 1
2.2. Analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ............................. II - 40
2.3. Isu - isu penting penyelenggaraan tupoksi Dinas Kesehatan .... II - 47
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD ................................... II - 48
2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ............. II - 101
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional ..................................... III - 1
3.2. Tujuan dan sasaran renja SKPD .............................................. III - 2
3.3. Program dan kegiatan .............................................................. III - 4
BAB IV PENUTUP ........................................................................................ IV - 1
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Dinas Kesehatan
dan pencapaian renstra Dinas Kesehatan tahun 2014 - 2018 ....... II - 1
Tabel 2.2. Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan ........................ II - 43
Tabel 2.3. Rancangan awal RKPD Tahun 2018 ............................................ II - 51
Tabel 2.4. Usulan program dan kegiatan tahun 2018 .................................... II -102
Tabel 3.1. Rumusan program dan kegiatan tahun 2018 dan prakiraan
maju tahun 2019 ........................................................................... III - 7
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 I- 1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah
yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam
setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya
perubahan-perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari perubahan-
perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar
dengan apa yang terjadi di masyarakat.
Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan
yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai
pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan potensi-
potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin
dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk
memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya
kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya
tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan
pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam
rangka pencapaian suatu tujuan.
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa setiap daerah diwajibkan
untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk jangka panjang 20
tahun (RPJPD), jangka menengah 5 tahun (RPJMD), serta jangka pendek 1
tahun (RKPD).
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) disusun
berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta mengacu pada Renstra-OPD yang
memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Renja Dinkes)
Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Jombang periode 2018 yang memuat arah kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan
nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di
Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah,
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 I- 2
dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.
Rencana kerja Dinas Kesehatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Dinas Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Kesehatan .
Dalam rangka upaya mencapai target sasaran pembangunan yang telah
diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, tentunya diperlukan
perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses
pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditentukan dapat berjalan secara
efektif, efisien, dan tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka
disusun Renja Dinas Kesehatan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan di
dalam RPJMD Kabupaten Jombang dan sebagaimana telah dijabarkan ke dalam
Renstra Dinas Kesehatan.
1.2 LANDASAN HUKUM
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun
2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 I- 3
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang
tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Jombang Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang
(Lembaran Daerah Tahunn 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Jombang Nomor 8/D);
16. Peraturan Bupati Jombang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang;
17. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor.
188/1055/415.17/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 188/2235/415.25/2015 tentang
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 I- 4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
1.3.1. Maksud
Penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun
2018 dimaksudkan untuk:
1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran
dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2018
dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders)
tentang rencana kerja pada tahun berjalan.
1.3.2. Tujuan
Tujuan penyusunan Renja-Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Tahun 2018 adalah untuk :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam
pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten Jombang di bidang
Kesehatan.
2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi
pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2018.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Renja Dinas Kesehatan Tahun 2018 disusun berdasarkan sistematika
sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Propinsi
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD
3.3. Program dan kegiatan
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 I- 5
BAB IV PENUTUP
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -1
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
Berdasarkan Renstra - Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang
mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan yang mengambil visi Kabupaten
Jombang yaitu “Jombang Sejahtera Untuk Semua”, maka Dinas Kesehatan
selaku institusi yang berperan dalam pembangunan dibidang kesehatan harus
mampu menjadi institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya
menjawab berbagai perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan
permasalahan kesehatan dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut
berpatisipasi dalam pemecahan masalah dibidang kesehatan.
Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan
misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
tahun 2014 – 2018 adalah Meningkatnya Usia Harapan Hidup dengan sasaran :
1. Meningkatnya status kesehatan, masyarakat pada semua kontinum siklus
kehidupan (life cycle)
2. Terkendalinya kasus penyakit menular, tidak menuilar, kejadian wabah dan
kualitas kesehatan lingkungan
3. Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan
4. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan
standar.
Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, direalisasikan dalam 10
program teknis dan 4 program rutin serta 108 kegiatan teknis dan 11 kegiatan
ruitn pada tahun 2018.
Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang dari tahun 2017 sampai dengan bulan Juni
2017 adalah sebagai berikut :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -2
TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN
RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG ( S/D bln /Juni 2017 )
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) 2 1 1 1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Prosentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
2 1 1 1 20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis
Perkantoran Ketersediaan pembayaran honor tenaga non PNS dan Ponkesdes 249 org/12bulan (100%)
60 bln/249 org 36 bln/249 org
12 bln/249 org 6 bln 50 % 12 bln/249 org 54 bln/249 org 90 %
2 1 1 1 24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
ketersediaan pembayaran HR bagi pengelola keuangan, Pengadsaan ATK, Alat Listrik, peralatan bahan kebersihan, bahan bakar minyak, kelengkapan computer, pembayaran telepon,air, listrik surat kabar/majalah, pembayaran pajak kendaraan, belanja cetak, penggandaan
60 bln 36 bln 12 bln 6 bln 50 % 12 bln 54 bln 90 %
2 1 1 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan
2 1 1 2 24 Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
Jumlah kend dinas ops untuk pelayanan kesehatan masy yang dilakukan pemeliharaan 74 unit(100%)
370 unit 158 unit 74 unit 0 % 74 unit 232 62.7
2 1 1 2 46 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diadakan ( pengadaan mic wireless, trolly GFK, Kips Angin, PC Komputer, Npte Book, Printer, monitor LCD, kursi kerja , kursi rapat serta rak arsip
1 Pkt 1 pkt 1 Pkt 0 % 1 Pkt 2 200
2 1 1 2 48 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat
sarana dan prasarana gedung kantor Jumlah sarana dan prasarana yang dilakukan pemeliharaan ( servis dan pengadaan suku cadang non kendaraan.)
615 Unit 369 unit 123 Unit 0 % 123 Unit 492 80
2 1 1 3 Program Peningkatan disiplin
Aparatur Prosentase kualitas kinerja aparatur 0
2 1 1 3 6 Pengadaan Pakaian Khusus Hari hari
Tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan
795 Stel 400 stel 130 Stel 0 % 0
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -3
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 7 Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Nilai Evaluasi AKIP
2 1 1 7 1 Penyusunan Rencana Strategis SKPD Jumlah dokumen renstra yang tersusun 2 dok 2 dok 1 dok dok 0 % 1 dok dok 0 2 1 1 7 2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Jumlah dokumen renja SKPD yang
tersusun 5 dok 3 dok 1 dok dok 0 % 1 dok dok 0
2 1 1 7 3 Penyusunan laporan capaian kinerja
SKPD Jumlah laporan capaian kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja SKPD yang tersusun
5 dok 3 dok 1 dok 3 dok 300 % 1 dok 3 dok 60
2 1 1 7 4 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Jumlah laporan keuangan SKPD yang tersusun
5 dok 3 dok 1 dok 1 dok 100 % 1 dok 1 dok 20
2 1 1 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Prosentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan
#DIV/0!
2 1 1 15 1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar
710 item item 83 item 43 item 51.8 % 83 item 43 item 6.06
2 1 1 15 2 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terlaksananya distribusi obat ke sarana pelayanan kesehatan dasar
60 bln/34 Pusk
34 Pusk 34 Pusk 34 Pusk 100 % 34 Pusk 34 Pusk 56.67
2 1 1 15 7 Peningkatan Pelayanan Kefarmasian di Instalasi Farmasi
Jumlah pengadaan sarana prasarana UPTD GFK
2 paket 1 paket 50 % 2 paket 1 paket #DIV/0!
2 1 1 16
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin)
75 % 12.6 % 75 % 18.9 % 25.2 % 75 % 18.94 % 25.25
Prosentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin
100 % 90.1 % 100 % 20.2 % 20.2 % 100 % 20.22 % 20.22
Prosentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
100 % 100 % 1.33 % 1.33 % 100 % 1.33 % 1.33
2 1 1 16 1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Jumlah Ketersediaan Anggaran untuk Pelayanan Keluarga Miskin
60 bln 36 bln 12 bln 6 bln 50 % 12 bln 6 bln 10
2 1 1 16 3 Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya
Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana bersumber dana DBHCHT dan DAK
12 Unit 1 unit 0 #DIV/0!
2 1 1 16 17 Bantuan Keuangan Khusus Bidang
Kesehatan tercapainya target icon gubernur 1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional
Puskesmas Jelakombo Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jelakombo
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -4
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 16 28 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Pulo lor
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 29 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jabon
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Tambakrejo
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Cukir
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 32 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Brambang
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 33 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Blimbing
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon Gambang
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Plumbon Gambang
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Bandarkedungmulyo
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Perak
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Megaluh
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Tembelang
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jatiwates
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Ploso
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Ploso
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Kabuh
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Plandaan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Tapen
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -5
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 16 44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Keboan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Mojoagung
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Gambiran
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Sumobito
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jogoloyo
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 49 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Kesamben
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Blimbing Kesamben
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 51 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Peterongan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 52 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuhklopo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Dukuh Klopo
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 53 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Mayangan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 54 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak Kulon
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Jarak Kulon
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 55 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulorejo
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Pulorejo
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 56 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Kesamben Ngoro
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 57 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Mojowarno
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 58 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Japanan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 59 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Bareng
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -6
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 16 60 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS di Puskesmas Wonosalam
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 61 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Jelakombo
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jelakombo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 62 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Pulolor Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Pulolor dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 63 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Jabon Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jabon dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 64 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Tambakrejo Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Tambakrejo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 65 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Cukir Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Cukir dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 66 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Brambang Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Brambang dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 67 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Blimbing Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Blimbing Gudo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 68 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Plumbon Gambang Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Plumbon Gambang dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 69 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Bandar kedungmulyo Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Bandarkedungmulyo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -7
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 16 70 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Perak
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Perak dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 71 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Megaluh Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Megaluh dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 72 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Tembelang Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Tembelang dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 73 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Jatiwates Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jatiwates dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 74 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Ploso Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Bawangan Ploso dari pengembalian retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 75 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Kabuh Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Kabuh dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 76 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Plandaan Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Plandaan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 77 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Tapen Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Tapen dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 78 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Keboan Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Keboan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 79 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Mojoagung Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Mojoagung dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 80 Pelayanan Operasional Puskesmas
Gambiran Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Gambiran dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -8
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 16 81 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Sumobito
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Sumobito dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 82 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Jogoloyo Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jogoloyo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 83 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Kesamben Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Kesamben dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 84 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Blimbing Kesamben Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Blimbing Kesamben dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 85 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Peterongan Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Peterongan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 86 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Dukuhklopo Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Dukuh Klopo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 87 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Mayangan Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Mayangan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 88 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Jarak Kulon Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Jarak Kulon dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 89 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Pulorejo Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Pulorejo dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 90 Pelayanan Operasional Puskesmas
Kesamben Ngoro Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Kesamben Ngoro dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -9
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 16 91 Pelayanan Operasional Puskesmas Puskesmas Mojowarno
Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Mojowarno dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 92 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Japanan Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Japanan dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 93 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Bareng Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Bareng dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 94 Pelayanan Operasional Puskesmas
Puskesmas Wonosalam Tersedianya biaya operasional untuk puskesmas Wonosalam dari pengembaliam retribusi pelayanan kesehatan
1 pkt 1 pkt 0 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 16 95 Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Jelakombo Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 3 bln 25 12 bln 27 bln #DIV/0!
2 1 1 16 96 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pulolor
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 97 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jabon
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 98 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tambakrejo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 99 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Cukir
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 100 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Brambang
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 101 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Blimbing
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 102 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plumbon Gambang
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 103 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bandar kedungmulyo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 104 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Perak
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -10
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 16 105 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Megaluh
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 106 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tembelang
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 107 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jatiwates
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 108 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Ploso
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 109 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabuh
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 110 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Plandaan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 111 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tapen
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 112 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Keboan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 113 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mojoagung
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 114 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Gambiran
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 115 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sumobito
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 116 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jogoloyo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 117 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kesamben
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 118 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Blimbing Kesamben
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 119 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Peterongan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 120 Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Dukuhklopo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -11
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 16 121 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mayangan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 122 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Jarak Kulon
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 123 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pulorejo
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 124 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kesamben Ngoro
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 125 Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Mojowarno Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 126 Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Japanan Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 127 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bareng
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 128 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Wonosalam
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 16 129 Fasilitasi Perencanaan dan Pengawasan Bantuan Operasional Kesehatan
Jumlah bulan ketersediaan anggaran untuk kegiatan UKM dari dana APBN
12 bln 12 bln 2 bln 16.6 12 bln 26 bln #DIV/0!
2 1 1 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase Posyandu Purnama Mandiri 76 % 79.6 % 74 % 62 % 83.7 74 % 74 % 97.37
Prosentase Desa Siaga Madya 25 % 20 % 2 1 1 19 1 Pengembangan Media Promosi dan
Informasi sarar Hidup Sehat Jumlah Peserta Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok, Dilakukan oleh 3 Puskesmas (Ploso, Jabon, & Jelakombo) masing-masing menghadirkan siswa sekolah (SD/SMP/SMA) @ 50 org
org org 150 org org 0 150 org org #DIV/0!
Jumah peserta Penyuluhan P3 NAPZA
Dilakukan oleh 5 Puskesmas (Cukir, Japanan, Peterongan, Wonosalam & Bareng) masing-masing menghadirkan siswa sekolah (SD/SMP/SMA) @ 50 orang
org org 150 org org 150 org org #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -12
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah peserta Penyuluhan ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) HIV AIDS dilakukan pada 25 sekolah SMP dan SMA di Kecamatan Jogoroto dan Kecamatan Megaluh masing masing sekolah menghadirkan @ 50 siswa
org org 100 org org 100 org org #DIV/0!
Jumlah peserta Pertemuan Koordinasi
Pembinaan PHBS Sekolah dengan mengundang Lintas Sektor terdiri dari Guru UKS dan Petugas Promkes Puskesmas wilayah kerja Kecamatan Jombang
org org 100 org org 100 org org #DIV/0!
Jumlah peserta Pelatihan Santri Husada
dengan mengundang anak santri dari pondok pesantren (Tambakberas, Darul Ulum, Shidiqiah Ploso, Sunan Ampel Jombang dan PP Darussalam)
org org 100 org org 100 org org #DIV/0!
Jumlaj peserta Sosialisasi PHBS bagi
Pengelola Kantin Sekolah mengundang pengelola kantin sekolah dari sekolah yang berada di Kecamatan Jombang
org org 100 org org 100 org org #DIV/0!
Jumlah peserta Workshop Generasi Muda
dalam rangka Promotion Helath School (PHS), mengundang anak Sekolah (SMP/SMA)
org org 100 org org 100 org org #DIV/0!
Jumlah peserta Pelatihan Manajemen
Promosi Kesehatan, sasaran terdiri petugas promkes puskesmas
org org 34 org org 34 org org #DIV/0!
Jumlah peserta Rapat Rutin Petugas
Promkes Puskesmas, sasaran petugas promkes puskesmas
org org 34 org org 34 org org #DIV/0!
Cetak Media Promosi Kesehatan (Leaflet
5000 lbr, Poster 500 lbr, Lembar balik 275 lbr, Spanduk 100 lbr, Banner 20 lbr, Baliho 70 lbr)
lembar lembar
5965 lembar
lembar 5965 lembar lembar
#DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -13
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Penyebaran Informasi melalui media Cetak dan Elektronik, PKS dengan Radar Jombang, Radio Kartika FM dan RCTV (radio spot 12 kali dan media cetak 12 kali)
kali kali 24 kali kali 24 kali kali #DIV/0!
Monitoring dan Evaluasi (Plus Booster)
model Pemicuan P2TMBm #DIV/0!
2 1 1 19 7 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama
Masyarakat Jumlah peserta Rapat Koordinasi Desa Siaga
org org 68 org org 0 68 org org #DIV/0!
Jumlah Desa Pra pemicuan Desa Siaga Desa Desa 34 Desa Desa 34 Desa Desa #DIV/0! Jumlah Pemicuan di tingkat Desa Desa Desa 34 Desa Desa 34 Desa Desa #DIV/0! Evaluasi ( Lomba) Desa Siaga Aktif Tingkat
Kabupaten Jombang Desa Desa 6 Desa Desa 6 Desa Desa #DIV/0!
Jumlah Kegiatan dan Pembinaan SBH
(Saka Bakti Husada) Pangk
alan Pang
kalan 3 Pang
kalan Pangk
alan 3 Pangk
alan Pang
kalan #DIV/0!
Jumlah peserta Pelatihan fasilitator model
pemicuan P2TMBM Org Org 125 Org Org 125 Org Org #DIV/0!
Pelatihan agen Perubahan Model
Pemicuan P2TMBM Org Org 150 Org Org 150 Org Org #DIV/0!
Pengumpulan Data Dasar dan Rekrutmen
Agen Perubahan Org Org 40 Org Org 40 Org Org #DIV/0!
2 1 1 23 Program Standarisasi pelayanan
Kesehatan Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan.
80 % 80 % 80 % % 0 % 80 % 80 % 100
Prosentase Puskesmas yang terakreditasi 100 % 32.4 % 76 % 41.1 % 54.1 % 76 % 76 % 76 Cakupan Rawat Jalan 90 % 72.89 % 80 % 19.0 % 23.7 % 80 % 80 % 88.9 Cakupan Rawat Inap 5 % 1.7 % 12 % 0.32 % 2.66 % 12 % 12 % 240
2 1 1 23 7 Akreditasi Puskesmas Diklat Tim Pendamping akreditasi Puskesmas
3 (1 x @3) org 3 (1 x @ 3 org 100 % 3 (1 x @3) org 3 (1 x @3) org #DIV/0!
Pelaksanaan Workshop Audit Internal, Tinjauan Manajemen dan Keselamatan Pasien
1 (1 x @ 27 org)
0 % 1 (1 x @ 27 org)
1 (1 x @ 27 org)
#DIV/0!
Pelaksanaan Workshop penggalangan komitmen
360 1 kali x 9 Pusk @40 org
360 1 kali x 9 Pusk @40
org
100 % 360 1 kali x 9 Pusk @40 org
360 1 kali x 9 Pusk @40 org
#DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -14
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Pendampingan self assesment dan penyusunan POA
360 1 kali x 9 PKM @40 org
360 1 kali x 9 PKM @40 org
100 % 360 1 kali x 9 PKM @40 org
360 1 kali x 9 PKM @40 org
#DIV/0!
Pendampingan Penyusunan Dokumen akreditasi
3000 5 kali x 15
Pusk @ 40 orang
2040 org (1kalix15 Pusk @40 org ) + 3 kali x 12 Pusk
@40 org)
68 % 3000 5 kali x 15
Pusk @ 40 orang
3000 5 kali x 15 Pusk @ 40 orang
#DIV/0!
Pendampingan Implementasi Dokumen 1800
3 kali x 15 Pusk @ 40
orang
480 org (3 kalix3 Pusk
@40 org + 3 kali x 3 Pusk
@40 org)
26.667
% 1800 3 kali x 15
Pusk @ 40 orang
1800 3 kali x 15
Pusk @ 40 orang
#DIV/0!
Pre Survey Akreditasi Puskesmas 1 x 1 kali x 15
Pusk @ 40 orang
120 x 1 kali x 3 Pusk @ 40
orang
12000 % 1 x 1 kali x 15 Pusk @ 40
orang
1 x 1 kali x 15 Pusk @ 40
orang
#DIV/0!
Survey Akreditasi Puskesmas 15 PKM 3 Pusk 20 % 15 PKM 15 PKM #DIV/0! Sosialisasi Persiapan Survey SKM 1 x 1 kali @ 40
orang 0 % 1 x 1 kali @
40 orang 1 x 1 kali @ 40
orang #DIV/0!
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat 1 1 kali 0 % 1 1 kali 1 1 kali #DIV/0! Sosialisasi Hasil Survey IKM 1 x 1 kali @
70 orang 0 % 1 x 1 kali @
70 orang 1 x 1 kali @
70 orang #DIV/0!
Konsultasi Program 6 kali 1 kali 16.66
7% 6 kali 6 kali #DIV/0!
Kaji banding akreditasi & kinerja program 1 x 1 kali @ 37
orang 0 % 1 x 1 kali @ 37
orang 1 x 1 kali @ 37
orang #DIV/0!
2 1 1 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Persentase puskesmas memenuhi standar 100 % 32.35 % 76 % 41.18
% 54.18 % 76 % 76 % 76
2 1 1 25 7 Pengadaan Sarana dan Prasarana
Puskesmas Jumlah alat lab kes dan alat kesehatan yang diadakan
1 pkt 1 pkt 1 Pkt Pkt 0 % 1 Pkt 2 Pkt 200
2 1 1 25 65 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Cukir
Jumlah Rehab sedang/Berat Pusk. Cukir 1 pkt 0 1 pkt 1 pkt #DIV/0!
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -15
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 25 75 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Kabuh
1 pkt (2014) 1 pkt 0 1 pkt 2 pkt #DIV/0!
2 1 1 25 76 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Plandaan
1 pkt (2014) 1 pkt 0 1 pkt 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 25 208 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Dapurkejambon
1 pkt 0 1 pkt 1 pkt #DIV/0!
2 1 1 25 222 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Turipinggir
1 Unit 0 1 Unit 1 Unit #DIV/0!
2 1 1 25 234 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Pojok Klitik
1 Unit 0 1 Unit 1 Unit #DIV/0!
2 1 1 34 Program Peningkatan Kesehatan dan Keselamatan Ibu
Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
100 % 43.46
% 43.46 % 100 % 100 % #DIV/0!
2 1 1 34 3 Jaminan Persalinan jumlah RTK kecamatan 8 Kecamatan 0 8 Kecamatan 8 Kecamatan #DIV/0! % jumlah RTK kabupaten 3 Buah 3 Buah 3 Buah #DIV/0! % jumlah persalinan normal 382 Persaslinan 382 Persaslinan 382 Persaslinan #DIV/0! % jumlah persalinan SC 100 Persaslinan 100 Persaslinan 100 Persaslinan #DIV/0! %
2 1 1 42 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
80 % 80 % 80 % % % 80 % 80 % 100 %
2 1 1 42 3 Penyediaan/Pemeliharaan Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Rehabilitasi Puskesmas Blimbing Gudo 1 unit 0 % 1 unit 1 unit #DIV/0! %
2 1 1 42 4 Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan saluran air limbah
Pembangunan IPAL Puskesmas Blimbing Gudo
1 unit 0 % 1 unit 1 unit #DIV/0! %
2 1 1 43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
Dokter yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
64 org 37 org 54 org org % 54 org 37 org 57.81 %
Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
106 org 50 org 84 org org % 84 org 50 org 47.17 %
2 1 1 43 1 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Jumlah peserta pelatihan kegawatdaruratan 170 org 23 org 23 org 100 % 23 org org 0 %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -16
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah Peserta pembinaan pemegang program
1140 org 570 org org 0 % 570 org org 0 %
Jumlah peserta pembinan nakes teladan 160 org 80 org org 0 % 80 org org 0 % Jumlah kegiatan penilaian Angka Kredit 5 kali 1 kali kali 0 % 1 kali kali 0 %
2 1 1 47 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi
Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
100 % 89.27 % 100 % 45.5 % 45.5 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
100 % 93.19 % 100 % 43.8 % 43.8 % 100 % 100 % 100 %
Persentase Peserta KB aktif 80 % 74.54 % 80 % 75.4 % 94.3 % 80 % 80 % 100 % Prosentase Pelayanan Kesehatan Bayi
Baru Lahir 100 % 100 % 0 % 100 % 100 % 100 %
Persentase pelayanan nifas 100 % 93.27 % 100 % 43.7 % 43.7 % 100 % 100 % 100 % Prosentase Pelayanan Kesehatan Balita 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 % 100 % Prosentase Pelayanan Kesehatan pada
Usia Pendidikan Dasar 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
100 % 100 % % 0 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
100 % 100 % 29.5 % 29.5 % 100 % 100 % 100 %
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat SD sederajat
100 % 100 % % 0 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat Dasar SMP/sederajat
100 % 100 % % 0 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat Lanjutan (SMA)/sederajat
100 % 100 % % 0 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe
95 % 85.3 % 95 % 34.9 % 36.7 % 95 % 95 % 100 %
Prosentase Bayi yang mendapat ASI Eksklusif
80 % 81.7 80 % 85.4 % 106 % 80 % 80 % 100 %
Prosentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Prevalensi Gizi Buruk 0.2 % 0.6 % 0.25 % 0.09 % 36 % 0.25 % 0.25 % 125 %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -17
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) Prosentase Ibu Hamil KEK yang ditangani 100 % 100 % % 0 % 100 % 100 % 100 %
2 1 1 47 1 Pencegahan Komplikasi Kehamilan Jumlah bumil yang dideteksi Dini Risiko Tinggi Oleh kader,
Bumil Bumil
235 Bumil Bumil 0 % 235 Bumil 235 Bumil #DIV/0! %
Jumlah peserta review APN terintegrasi bagi bidan,
org org 400 org org 0 % 400 org 400 org #DIV/0! %
jumlah peserta optimalisasi pelayanan PONED
org org 60 org org 0 % 60 org 60 org #DIV/0! %
jumlah peserta pengkajian kasus kematian ibu dan bayi,
org org 44 org org 0 % 44 org 44 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pembelajaran RMP Ibu dan Bayi,
org org 100 org org 0 % 100 org 100 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pembinaan PONED oleh PONEK
org org 275 org org 0 % 275 org 275 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Orientasi Format AMP bagi Fasilitas Kesehatan,
org org 45 org org 0 % 45 org 45 org #DIV/0! %
2 1 1 47 2 Perawatan Ibu dan Anak Pasca Persalinan
Jumlah peserta Drill Emergency bagi Tim Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.
org org 30 org
org 0 % 30 org 30 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Peningkatan Keterampilan Petugas dalam Penanganan BBLR,
org org 50 org
org 0 % 50 org 50 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Penguatan Jejaring Rujukan dalam Penurunan AKB,
org org 70 org
org 0 % 70 org 70 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Kepatuhan APN,
org org 30 org
org 0 % 30 org 30 org #DIV/0! %
Jumlah bayi yang dideteksi dini Risiko Tinggi Bayi oleh Kader,
org org 325 org
org 0 % 325 org 325 org #DIV/0! %
2 1 1 47 3 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB Jumlah peserta Evaluasi dan Validasi Data KIB
org org 80 org org 0 % 80 org 80 org #DIV/0! %
Jumlah peserta bimbingan Teknis pelayanan KIA,
org org 306 org org 0 % 306 org 306 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Penguatan Tim PPIA bagi Petugas
org org 40 org org 0 % 40 org 40 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Review CTU bagi Petugas, org org 40 org org 0 % 40 org 40 org #DIV/0! %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -18
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah peserta Pertemuan Umpan Balik Hasil Bimtek pelayanan KB
org org 40 org org 0 % 40 org 40 org #DIV/0! %
Jumlah puskesmas yang mendapat Bimbingan Teknis Pelayanan KB,
Puskesmas Puskesmas 24 Puskesmas Puskesmas 0 % 24 Puskesmas 24 Puskesmas #DIV/0! %
Jumlah peserta Evaluasi & Validasi Data KB
org org 40 org org 0 % 40 org 40 org #DIV/0! %
Jumlah peserta penelusuran kegagalan dan komplikasi alat kontrasepsi
org org 100 org org 0 % 100 org 100 org #DIV/0! %
2 1 1 47 4 Pelatihan dan Pedidikan Perawatan Anak Balita
Jumlah peserta Optimalisasi Pemantauan Tumbuh Kembang Jumlah peserta Balita di TK,
org org 48 org 0 % 48 org 48 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Review SDIDTK bagi Petugas Kesehatan,
org org 45 org 0 % 45 org 45 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Evaluasi Pelaksanaan GEBRAK,
org org 85 org 0 % 85 org 85 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Review Program bagi Bidan Desa
org org 790 org 0 % 790 org 790 org #DIV/0! %
2 1 1 47 5 Pembinaan, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
Jumlah peserta sinkronisasi data program kesehatan anak usia sekolah
org org 40 org
org 0 % 40 org 40 org #DIV/0! %
Jumlah peserta sinkronisasi data dan aktualisasi data remaja
org org 40 org
org 0 % 40 org 40 org #DIV/0! %
Jumlah peserta review PKPR bagi petugas KRR
org org 80 Org
org 0 % 80 org 80 org #DIV/0! %
Jumlah puskesmas mendapat bimbingan teknis puskesmas PKPR
Puskesmas Puskesmas 26Puskesmas Puskesmas
0 % 26 Puskesmas 26 Puskesmas #DIV/0! %
Jumlah peserta pertemuan lintas sektor persiapan pra penjaringan tingkat kabupaten
org org 95 org
org 0 % 95 org 95 org #DIV/0! %
Jumlah peserta pertemuan evaluasi pasca penjaringan tingkat kabupaten
org org 95 org
org 0 % 95 o org 95 o org #VALUE!
%
Jumlah peserta pemantapan kinerja UKS tingkat lanjut bagi guru dan petugas
org org 75 org
org 0 % 75 org 75 org #DIV/0! %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -19
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah peserta pemantapan kinerja UKS tingkat dasar bagi guru dan petugas
org org 75 org
org 0 % 75 org 75 org #DIV/0! %
Jumlah sekolah bimbingan teknis terpadu program UKS
Sekolah
Sekolah
26 Sekolah
Sekolah
0 % 26 Sekolah
26 Sekolah
#DIV/0! %
Jumlah peserta Penguatan PKRT di puskesmas
org org 150 org
org 0 % 150 org 150 org #DIV/0! %
Jumlah peserta penguatan posyandu remaja bagi kader
org org 30 org
org 0 % 30 org 30 org #DIV/0! %
Jumlah peserta pembinaan kantin sekolah Tk lanjutan pertama
org org 80 org
org 0 % 80 org 80 org #DIV/0! %
Jumlah peserta pembinaan kantin sekolah Tk dasar
org org 80 org
org 0 % 80 org 80 org #DIV/0! %
Jumlah peserta pembinaan kantin sekolah Tk lanjutan atas
org org 80 org
org 0 % 80 org 80 org #DIV/0! %
2 1 1 47 6 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Lansia
Jumlah peserta Seminar Kabupaten Ramah Lansia Terintegrasi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional,
org org 250 org org 0 % 250 org 250 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Lomba Kompetensi kader Lansia dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional,
org org 310 org org 0 % 310 org 310 org #DIV/0! %
Jumlah puskesmas di Monitor sebagai Puskesmas Santun Lansia dan Posyandu dengan Lintas Sektor dan Jumlah peserta Lintas Program,
Puskesmas
Puskesmas
26 Puskesmas
Puskesmas
0 % 26 Puskesmas
26 Puskesmas
#DIV/0! %
Jumlah peserta Sinkronisasi dan Aktualisasi Data Lansia
org org 40 org org 0 % 40 org 40 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Evaluasi Program Lansia org org 40 org org 0 % 40 org 40 org #DIV/0! % 2 1 1 47 7 Pemberian Makanan dan Vitamin Jumlah Balita sasaran Pemberian Makanan
dan Vitamin pada Balita, balita balita 1100 balita balita 0 % 1100 balita 1100 balita #DIV/0! %
jumlah bumil KEK sasaran Pemberian Makanan dan Vitamin pada ibu hamil KEK
bumil bumil 1000 bumil bumil 0 % 1000 bumil 1000 bumil #DIV/0! %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -20
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 47 8 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium ( GAKY ) Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro lainnya
Jumlah peserta Pelatihan Pemantauan Gizi buruk dan stunting
org org 50 org 50 org 100 % 50 org 50 org #DIV/0! %
Jumlah peserta pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak
org org 120 org 120 org 100 % 120 org 120 org #DIV/0! %
Jumlah Outlet TTD Mandiri yang dibentuk outlet outlet 5 outlet 5 Outlet 100 % 5 outlet 5 outlet #DIV/0! % Jumlah warung yang dimonitor Garam
Beryodium warun
g waru
ng 42 waru
ng 42 warun
g 100 % 42 warun
g 42 waru
ng #DIV/0! %
Jumlah peserta desiminasi program gizi org org 40 org 40 org 100 % 40 org 40 org #DIV/0! % Jumlah peserta sosialisasi program
kesehatan berbasis masyarakat untuk mengatasi stunting
org org 210 org 100 org 47.6 % 210 org 210 org #DIV/0! %
Jumlah peserta evaluasi & monitoring program gizi
org org 170 org org 0 % 170 org 170 org #DIV/0! %
Jumlah kasus yang disupervisi pelacakan gizi buruk
kasus kasus
50 kasus
15 kasus 30 % 50 kasus 50 kasus #DIV/0! %
Jumlah peserta Operasional TFC org org 30 org org 0 % 30 org 30 org #DIV/0! % Jumlah peserta mendapat Reward
Pelacakan Gizi Buruk org org 30 org 20 org 66.7 % 30 org 30 org #DIV/0! %
Jumlah peserta rapat lintas sektor org org 75 org org 0 % 75 org 75 org #DIV/0! % 2 1 1 47 9 Pemberdayaan Masyarakat untuk
pencapaian Keluarga Sadar Gizi Jumlah peserta Pelatihan motivator ASI org 100 org 40 org 40 % 100 org 100 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pelatihan konselor ASI org 175 org org 0 % 175 org 175 org #DIV/0! % Jumlah baliho kampanye ASI eksklusif buah 1 buah buah 0 % 1 buah 1 buah #DIV/0! % Jumlah spanduk sarasehan ASI eksklusif
pada Organisasi buah 1 buah buah 0 % 1 buah 1 buah #DIV/0! %
Jumlah peserta rapat koordinasi lintas sektor
org 60 org 60 org 100 % 60 org 60 org #DIV/0! %
Jumlah peserta sosialisasi perda ASI org 260 org 260 org 100 % 260 org 260 org #DIV/0! % Jumlah peserta lomba ibu ASI dan BAYI
SEHAT org 80 org 80 org 100 % 80 org 80 org #DIV/0! %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -21
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah peserta lomba KP-ASI kelompok 10 kelomp 10 kelomp 100 % 10 kelomp 10 kelomp #DIV/0! % Jumlah peserta monev KP-ASI org 130 org 127 org 97.7 % 130 org 130 org #DIV/0! % Jumlah peserta sarasehan kader motivator
ASI org 210 org 210 org 100 % 210 org 210 org #DIV/0! %
Jumlah peserta workshop ASI org 260 org org 0 % 260 org 260 org #DIV/0! % Jumlah peserta monev ruang ASI org 68 org 64 org 94.1 % 68 org 68 org #DIV/0! % Jumlah peserta pembentukan paguyuban
kakek nenek ASI org 702 org 450 org 64.1 % 702 org 702 org #DIV/0! %
2 1 1 48 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra
Persentase Desa Sehat 60 % 57.38 % 50 % 57.3 % 114 % 50 % 50 % 83
%
Prosentase Institusi yang dibina 90 % 93 % 90 % 66.3 % 73.6 % 90 % 90 % 100 % Prosentase Cakupan Klinik sanitasi 20 % 43 % 10 % 31.2 % 31.2 % 10 % 10 % 50 % Prosentase Pencapaian desa ODF 100 % 26.14 % 80 % 26.1 % 32.6 % 80 % 80 % 80 % Cakupan pembinaan kelompok/ klub olah
raga 25 % % 20 % % 0 % 20 % 20 % 80 %
Cakupan pembinaan kelompok pekerja 25 % % 20 % % 0 % 20 % 20 % 80 % 2 1 1 48 1 Penyelenggaraan Pelayanan UPTD
Laboratorium Kesehatan Lingkungan Jumlah Pengadaan Reagen dan bahan utk pemeriksaan di UPTD LabKeslingk
1 Pkt 1 pkt 1 pkt 1 pkt 100 % 1 pkt 1 pkt 100 %
2 1 1 48 2 Pengembangan Kabupaten Sehat Jumlah pertemuan pemantapan Kecamatan Sehat
Kec Kec 8 Kec Kec 0 % 8 Kec 8 Kec #DIV/0! %
Jumlah peserta pertemuan klinik sanitasi Org Org 34 Org Org 0 % 34 Org 34 Org #DIV/0! % Jumlah desa melaksanakan program
kabupaten sehat Desa Desa 72 Desa Desa 0 % 72 Desa 72 Desa #DIV/0! %
2 1 1 48 3 Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi Jumlah lokasi inspeksi air bersih dan sanitasi
Lokasi Lokasi
30 Lokasi
Lokasi 0 % 30 Lokasi 30 Lokasi
#DIV/0! %
Jumlah sampel pemeriksaan kualitas air bersih dan DAM
Sample
Sample
60 Sample
Sample
0 % 60 Sample
60 Sample
#DIV/0! %
Jumlah peserta pertemuan Laik Sehat DAM Org Org 80 Org Org 0 % 80 Org 80 Org #DIV/0! % 2 1 1 48 4 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat Rakor lintas sektor kabupaten kali kali 2 kali kali 0 % 2 kali 2 kali #DIV/0! %
Evaluasi Program STBM kali kali 4 kali kali 0 % 4 kali 4 kali #DIV/0! % Sosialisasi APIK berbasis STBM kali kali 34 kali kali 0 % 34 kali 34 kali #DIV/0! % Deklarasi ODF kali kali 1 kali kali 0 % 1 kali 1 kali #DIV/0! %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -22
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Verifikasi Desa STBM Desa Desa 25 Desa Desa 0 % 25 Desa 25 Desa #DIV/0! % 2 1 1 48 5 Pengawasan dan Pengendalian higiene
dan sanitasi ditempat pengelolaan makanan minuman (TPM) & Tempat Umum
Jumlah lokasi Inspeksi sanitasi TPM Lokasi Lokasi
21 Lokasi
Lokasi 0 % 21 Lokasi 21 Lokasi
#DIV/0! %
Jumlah pelaksanaan Kursus penjamah makanan
Kaki Kaki 3 Kaki Kaki 0 % 3 Kaki 3 Kaki #DIV/0! %
Jumlah TPM yang TMS dibina TPM TPM 20 TPM TPM 0 % 20 TPM 20 TPM #DIV/0! % 2 1 1 48 6 Pelayanan Kesehatan tenaga Kerja
Formal dan Informal Jumlah peserta Sosialisasi Upaya Kesehatan Kerja
Org Org 34 Org Org 0 % 34 Org 34 Org #DIV/0! %
2 1 1 49 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD 36 per 100.000 pddk
91.63 per 100.000 pddk (1143 kasus 0
37 per 100.000 pddk
22.2 Per 100.000 pddk
(267 kss)
60 % 37 per 100.000 pddk
37 per 100.000 pddk
103 %
Persentase Penanganan Penderita DBD 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Meningkatnya rumah/bangunan yang
bebas jentik nyamuk Aides 95 % 86 % 95 % 82 % 86.3 % 95 % 95 % 100 %
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV
100 % % 100 % % 0 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan
100 % 74 % 100 % 70 % 70 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Cakupan Baduta yang Memperoleh Imunisasi Booster
82 % % 80 % 37.8 % 47.3 % 80 % 80 % 80 %
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
100 % % 100 % 77 % 77 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase penemuan baru penderita TB paru (BTA +)
60 % 45.38 % 57 % 20 % 35.1 % 57 % 57 % 95 %
Prosentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan
100 % 86 % 100 % 90 % 90 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase pemeriksaan kontak intensif kusta
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase penderita malaria yang mendapat pengobatan
100 % 100 % 100 % 0 % 0 % 100 % 100 % 100 %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -23
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4) Prosentase Penemuan Penderita
Pneumonia Balita 20 % 16 % 16 % n/a % 0 % 16 % 16 % 80 %
Prosentase penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare
80 % 45.72 % 80 % 20.5 % 25.6 % 80 % 80 % 100 %
Prosentase pencegahan dan pemberantasan filariasis
> 90 % 0 % > 90 % 0 % 0 % > 90 % > 90 % #VALUE!
%
Prosentase Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th
95% % 98 % 95% % n/a % 0 % 95% % 95% % 100 %
Prosentase pengobatan penyakit infeksi menular seksual
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
100 % % 100 % 3.6 % 3.6 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
100 % % 100 % 1.46 % 1.46 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
100 % % 100 % % 0 % 100 % 100 % 100 %
Prosentase Cakupan Posbindu 40 % % 30 % % 0 % 30 % 30 % 75 % Prosentase Cakupan Peserta Prolanis Aktif 50 % % 50 % % 0 % 50 % 50 % 100 % Prosentase Keluarga rawan yang
mendapat keperawatan kesehatan masyarakat (Home Care)
35 % % 30 % % 0 % 30 % 30 % 86 %
2 1 1 49 1 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk Jumlah fogging focus dilakukan 200 kasus kasus 246 kasus 104 kasus 42.3 % 246 kasus 246 kasus 123 % 2 1 1 49 2 Pengadaan Alat Fogging dan Bahan
Bahan Fogging Jumlah pengadaan bahan kimia untuk fogging
1000 liter liter 1000 liter 1000 liter 100 % 1000 liter 1000 liter 100 %
2 1 1 49 3 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak sekolah
Jumlah peserta pertemuan validasi data imunisasi
Org Org 34 Org Org 0 % 34 Org 34 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta pertemuan tehnis imunisasi Org Org 34 Org Org 0 % 34 Org 34 Org #DIV/0! % Jumlah peserta sosialisasi kampanye MR Org Org 70 Org Org 0 % 70 Org 70 Org #DIV/0! % Jumlah peserta persiapan kampanye MR Org Org 34 Org Org 0 % 34 Org 34 Org #DIV/0! % Jumlah peserta pertemuan tehnis imunisasi
untuk UPS UPS UPS 8 UPS UPS 0 % 8 UPS 8 UPS #DIV/0! %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -24
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Jumlah desa melakukan Pendataan sasaran imunisasi
306 Desa Desa 306 Desa Desa 0 % 306 Desa 306 Desa 100 %
Jumlah Sekolah yang melaksanakan BIAS DT Td
SD SD 800 SD SD 0 % 800 SD 800 SD #DIV/0! %
Jumlah sekolah yang melaksanakan BIAS Campak
SD SD 800 SD SD 0 % 800 SD 800 SD #DIV/0! %
Puskesmas yang dilakukan Monev program Imunisasi
Puskesmas Puskesmas 34 Puskesmas Puskesmas 0 % 34 Puskesmas 34 Puskesmas #DIV/0! %
Pengambilan vaksin ke Dinkesprop 12 Kali Kali 13 Kali Kali 0 % 13 Kali 13 Kali 108 % 2 1 1 49 4 Pelayanan dan Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular Jumlah peserta Pertemuan Petugas P2 Malaria
Org Org 40 Org Org 0 % 40 Org 40 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pertemuan petugas P2 ISPA
Org Org 40 Org Org 0 % 40 Org 40 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pertemuan Petugas P2 Diare
Org Org 40 Org Org 0 % 40 Org 40 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pertemuan Monitoring dan Evaluasi TB
Org Org 40 Org Org 0 % 40 Org 40 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pertemuan Jejaring HIV/AIDS
Org Org 40 Org Org 0 % 40 Org 40 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pertemuan kelompok perawatan diri (KPD Sejahtera)
Org Org 150 Org Org 0 % 150 Org 150 Org #DIV/0! %
Jumlah peerta Pertemuan kelompok perawatan diri (KPD Pusk. Jogoloyo)
Org Org 150 Org Org 0 % 150 Org 150 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pertemuan Teknis P2 Kusta
Org Org 40 Org Org 0 % 40 Org 40 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta PertemuanLintas sektor P2 kusta
Org Org 25 Org Org 0 % 25 Org 25 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pertemuan refreshing tatalaksana P2 kusta bagi petugas puskesmas
Org Org 40 Org Org 0 % 40 Org 40 Org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pertemuan Validasi data P2 Kusta
Org Org 49 Org Org 0 % 49 Org 49 Org #DIV/0! %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -25
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
2 1 1 49 5 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Jumlah pengadaan larvasida kg kg 2000 kg 2000 kg 100 % 2000 kg 2000 kg #DIV/0! %
2 1 1 49 6 Peningkatan Survellance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Pengiriman spesimen kali kali 15 kali kali 0 % 15 kali 15 kali #DIV/0! %
Jumlah peserta pertemuan tehnis SE Org Org 34 Org Org 0 % 34 Org 34 Org #DIV/0! % Jumlah peserta pertemuan tehnis haji Org Org 34 Org Org 0 % 34 Org 34 Org #DIV/0! % Jumlah peserta pertemuan haji dengan
linsek Org Org 12 Org Org 0 % 12 Org 12 Org #DIV/0! %
Jumlah Pelacakan/PE KLB/Wabah/Bencana
kasus kasus 0 kasus kasus 0! % Sesuai kasus sesuai kasus
! %
Puskesmas yang dilakukan Monev program SE
Puskesmas Puskesmas 34 Puskesmas Puskesmas 0 % 34 Puskesmas 34 Puskesmas #DIV/0! %
Pelaksanaan Mengantar dan menjemput haji
kali kali 2 kali kali 0 % 2 kali 2 kali #DIV/0! %
Pelaksanaan Mengambil logistik haji kali kali 1 kali kali 0 % 1 kali 1 kali #DIV/0! % 2 1 1 49 7 Pelayanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular Jumlah peserta Pertemuan Sosialisasi Pengendalian PTM di sekolah
org org 18 org org 0 % 18 org 18 org #DIV/0! %
Jumlah Pertemuan Sosialisasi Pengendalian PTM di fasyankes
org org 42 org org 0 % 42 org 42 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Bimbingan Teknis Kesehatan Jiwa bagi Dokter Puskesmas
org org 150 org org 0 % 150 org 150 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Terapi Aktivitas Kelompok org org 100 org org 0 % 100 org 100 org #DIV/0! % Jumlah peserta Rapat Koordinasi TPKJM org org 100 org org 0 % 100 org 100 org #DIV/0! % Jumlah peserta Penguatan Kapasitas
Camat tentang Kesehatan Jiwa org org 40 org org 0 % 40 org 40 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pembinaan Penanggungjawab Program Kesehatan Jiwa
org org 42 org org 0 % 42 org 42 org #DIV/0! %
Jumlah peserta Pertemuan Teknis Program PTM
org org 42 org org 0 % 42 org 42 org #DIV/0! %
2 1 1 50 Program Pengawasan, Pengendalian Obat dan Kesehatan Makanan
Penyuluhan Keamanan Pangan ( Penerbitan Sertifikat Keamanan Pangan )
100 % % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
2 1 1 50 1 Peningkatan Pengawasan Keamanan Jumlah Pengawasan Terhadap Sarana Sarana 28 Sarana Sarana 0 % 28 Sarana 28 Sarana #DIV/0! %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -26
Kode Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome/Kegiatan output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Akhir Renstra SKPD)
Tahun 2018
Realisasi Target
Kinerja Hasil Program
dan Keluaran Kegiatan
S/D dengan Tahun 2016
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 Target
Program dan Kegiatan (Renja SKPD
Tahun 2017)
Perkiraan Realisasi Capaian Taget Renstra SKPD S/D
Tahun 2017
Target Renja SKPD Tahun
2017
Realisasi Renja SKPD Tahun 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program dan Kegiatan S/D Tahun 2017
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8= ( 7/6 ) 9 10 = (5+7+9) 11= (10/4)
Pangan dan Bahan Berbahaya Apotek/Klinik/RS, Toko Obat Berijin Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi Distribusi
Jumlah Pengawasan Terhadap Kios Jamu Kios Jamu Kios Jamu 15 Kios Jamu Kios Jamu 0 % 15 Kios Jamu 15 Kios Jamu #DIV/0! %
Jumlah Pengawasan Terhadap Sarana Distribusi Kosmetik
Sarana Distribusi
Sarana Distribusi
10 Sarana Distribusi
Sarana Distribusi
0 % 10 Sarana Distribusi
10 Sarana Distribusi
#DIV/0! %
Jumlah Sample Makmin berijin edar yang diperiksa (pengawet, Pemanis dan Pewarna)
Sample
Sample
12 Sample
Sample
0 % 12 Sample
12 Sample
#DIV/0! %
2 1 1 50 2 Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Jumlah Puskesmas yang melakukan pengawasan di sarana distribusi
Puskesmas
Puskesmas
34 Puskesmas
Puskesmas
0 % 34 Puskesmas
34 Puskesmas
#DIV/0! %
Jumlah pengawasan terhadap kantin sekolah
Seko;ah
Seko;ah
15 Seko;ah
Seko;ah
0 % 15 Seko;ah
15 Seko;ah
#DIV/0! %
Jumlah sample makmin yang dicurigai menggunakan boraks, formalin, pewarna
Sample
Sample
320 Sample
Sample
0 % 320 Sample
320 Sample
#DIV/0! %
2 1 1 50 3 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan Kesehatan makanan hasil produksi rumah tangga
Jumlah Peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (SPKP)
Peserta
Peserta
50 Peserta
Peserta
0 % 50 Peserta
50 Peserta
#DIV/0! %
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -27
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
Pencapaian kinerja tribulan II tahun 2017 Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bila
dilihat dengan indikator SPM serta indikator renstra 2014-2018 yang dilakukan seksi –
seksi di Dinas Kesehatan hasilnya belum maksimal karena kesulitan dalam pengumpulan
data akibat adanya perubahan struktur organisasi. Hasilnya dapat dilihat berikut ini :
Dalam program seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi pencapaian indikator masih
dalam proses karena data capaian diambil pada tribulan II tahun 2017 sebagai gambaran
yaitu Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil pada target SPM dan renstra
ditargetkan 100%, sampai dengan Juni 2017 capaiannya sebesar 43,46%. Jika capaian
tahun 2017 dibagi per tirbulan maka target tribulan II sebesar 50% untuk target renstra
dan target SPM maka capaian kinerjanya sebesar 86,92% atau masih belum mencapai
target renstra dan SPM. Di akhir tahun 2017 diharapkan capaian mendekati target yang
diharapkan.
Prosentase Pelayanan nifas Kesehatan pada target SPM dan renstra ditargetkan 100%,
sampai dengan Juni 2017 capaiannya sebesar 43,73%. Jika capaian tahun 2017 dibagi
per tirbulan maka target tribulan II sebesar 50% maka capaian kinerjanya sebesar 87,46%
atau masih belum mencapai target renstra dan SPM. Di akhir tahun 2017 diharapkan
capaian mendekati target yang diharapkan.
Prosentase peserta KB Aktif pada target renstra ditargetkan 80%, sampai dengan Juni
2017 capaiannya sebesar 75,48%. Jika capaian tahun 2017 dibagi per tirbulan maka
target tribulan II sebesar 60% maka capaian kinerjanya sebesar 94,35% atau mendekati
capaian target renstra. Di akhir tahun 2017 diharapkan capaian menjadi lebih baik lagi
atau mencapai target.
Prosentase Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe pada target SPM dan renstra
ditargetkan 95%, sampai dengan Juni 2017 capaiannya sebesar 34,95%. Jika capaian
tahun 2017 dibagi per tirbulan maka target tribulan II sebesar 71,25% maka capaian
kinerjanya sebesar 49,05% atau masih belum mencapai target renstra dan SPM. Di akhir
tahun 2017 diharapkan capaian mendekati target yang diharapkan yang berdampak pada
penurunan kasus ibu hamil dengan anemia.
Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat terdapat program Desa Siaga Madya,
capaian desa siaga madya sampai dengan Juni/Tribulan II tahun 2017 sebesar 66%
sedang target pada tahun 2017 sebesar 20% atau capaian kinerjanya sebesar 330% pada
tribulan II. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan II tahun 2017 maka
capaian sudah melebihi target.
Kegiatan terkait Posyandu Purnama Mandiri yaitu kategori pasyandu purnama mandiri
sampai dengan Juni/Tribulan II tahun 2017 sebesar 50% sedang target tahun 2017
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -28
sebesar 74% atau capaian kinerjanya sebesar 67% pada tribulan II. Jika dibandingkan
antara capaian dan target pada tribulan II tahun 2016 maka capaian belum memenuhi
target.
Dalam kegiatan di seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga ada
indikator, yaitu Persentase Desa Sehat target tahun 2017 sebesar 25% realisasi sampai
dengan bulan Juni/Trib II Tahun 2017 sebesar 57,38% atau capaian kinerjanya sebesar
229%, Prosentase Institusi yang dibina target tahun 2017 sebesar 90% realisasi sampai
dengan bulan Juni/Trib II Tahun 2017 sebesar 42,4% atau capaian kinerjanya sebesar 47%
dan Cakupan Open Defecation Free (ODF) sampai dengan Juni/Tribulan II Tahun 2017
capaiannya sebesar 26,14% sedang target tahun 2017 sebesar 35% atau capaian
kinerjanya sebesar 74,7%, jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan II tahun
2017 maka capaian telah mendekati yang diharapkan. Untuk itu perlu memotivasi
Puskesmas untuk lebih giat melakukan pemicuan di dusun/desa agar capaian ODF
terpenuhi. Kegiatan Kabupaten Sehat dengan indikator tatanan desa sehat perlu
mendapat perhatian karena kegiatan ini merupakan kegiatan UKM dengan tujuan agar
masyarakat ikut berperan aktif dalam penanganan kesehatan yang biasa ditangani
sendiri.
Pada seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular (P3M) ada indikator
Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD target tahun 2017 sebesar 37 per 100.000
penduduk sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2017 realisasi sebesar 18,9 per 100.000
penduduk dengan 237 kasus , Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk
Aides taregt tahun 2017 sebesar 93% sampai dengan maret/trib I tahun 2017 realisasi
sebesar 83,42% atau capaian kinerjanya sebesar 89,7% pada trib I, Prosentase penemuan
baru penderita TB paru ( BTA +) sampai dengan Maret/Tribulan I tahun 2017 capaiannya
sebesar 8,73% sedang target tahun 2017 sebesar 57% atau capaian kinerjanya sebesar
15,3% pada tribulan I. Jika dibandingkan antara capaian dan target tribulan I tahun 2016
maka capaian sampai dengan maret/tribulan I tahun 2017 masih belum memenuhi
target. Untuk itu perlu inovasi dalam penemuan kasus yang dapat dijadikan acuan dalam
penanganan penyakit tersebut. Prosentase Penemuan Penderita Pneumonia Balita
sampai dengan Maret/Tribulan I tahun 2017 sebesar 6% sedang target pada tahun 2017
sebesar 16% atau capaian kinerjanya sebesar 37,5%. Jika dibandingkan antara capaian
dan target maka capaian realisasi perlu peningkatan kinerja. Prosentase penemuan dan
penanganan anak balita dengan Diare sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2017
sebesar 10,16% sedang target sebesar 80% pada tribulan I tahun 2017 atau capaian
kienrjanya sebesar 12,7%. Pencapaian kinerja belum maksimal karena pengumpulan data
yang belum maksimal juga.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -29
Dalam program seksi Surveilens dan Imuisasi ada indikator Prosentase Cakupan
Baduta yang Memperoleh Imunisasi Booster capaian sampai dengan Trib II/Juni tahun
2017 sebesar 37,8% sedangkan target 90% di tahun 2017 atau capainan kinerjanya
sebesar 42%, capaian kuaranhg maksimal karena data belum terkumpul semuanya dari
Puskesmas. Prosentase Desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam capaian
sampai dengan Maret/tribulan I tahun 2017 sebesar 100 % dengan jumlah 7 kasus
sedangkan target tahun 2017 sebesar 100% atau capaian kinerjanya sebesar 100% pada
tribulan I.
Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
terdapat indikator Prosentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi capaian sampai
dengan bulan Juni/Trib II tahun 2017 belum ada datanya karena merupakan indikator
SPM wajib yang baru diukur sehingga perlu sosialisasi dalam hal pengambilan data target
100% pada tahun 2017. Prosentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
(DM), Prosentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) kedua
indikator ini merupakan indikator SPM yang baru dan data masih dalam pengumpulan
utnuk itu perlu adanya sosialisasi tentang indikator SPM yang baru.
Seksi Pelayanan kesehatan (Yankes) terdapat kegiatan Cakupan rawat jalan ,
cakupan rawat inap yang merupakan indikator kepuasan masyarakat akan kualitas
pelayanan, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan keleluasaan
pengguna jasa untuk memilih fasilitas kesehatan. Capaian cakupan rawat jalan pada bulan
maret/tribulan I tahun 2017 sebesar 19,03% sedangkan targetnya pada tahun 2017
sebesar 80% atau capaian kienrjanyan sebesar 23,78% pada tribulan I. Hal ini
dikarenakan pengumpulan data yang belum maksimal untuk itu perlu perhatian dalam
hal pengumpulan data. Dengan menjaga mutu pelayanan diharapkan di akhir tahun
capaian memenuhi harapan yang diinginkan. Capaian cakupan rawat inap pada bulan
maret/tribulan I tahun 2017 sebesar 0,32% sedangkan target pada tahun 2017 sebesar
12% atau capaian kinerjanya sebesar 2,7% pada tribulan I. Perlu komitmen dari
pelaksana di Puskesmas dalam hal pengumpulan datanya sehingga data mendekati valid.
Di UPTD GFK ada program Ketersediaan obat sesuai kebutuhan, sampai
dengan Maret/Tribulan I Tahun 2017 capaiannya sebesar 0% sedang target tahun 2017
sebesar 100%. Capaian 0% dikarenakan sampai dengan Maret 2017 pengadaan obat masih
dalam proses pengdaan sehingga belum ada obat yang terkirim.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -30
TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG (Trib II Tahun 2017)
NO Indikator *)
SPM Th 2017/ IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Standar nasional
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun 2018
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
WAJIB 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100 100 100 100 100 100 43.46 100 100 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 100 100 100 100 100 100 100 100 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 100 100 100 100 100 100 100 100 4 Pelayanan Kesehatan Balita 100 100 100 100 100 100 100 100 5 Pelayanan Kesehatan pada Usia
Pendidikan Dasar 100 100 100 100 100 100 100 100
6 Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
100 100 100 100 100 100 100 100
7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
100 100 100 100 100 100 100 100
8 Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
100 100 100 100 100 100 3.6 100 100
9 Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)
100 100 100 100 100 100 1.46 100 100
10 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
100 100 100 100 100 100 100 100
11 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB)
100 100 100 100 100 100 77.01 100 100
12 Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV
100 100 100 100 100 100 100 100
TAMBAHAN 1 Desa Siaga Madya 20 20 25 30 35 60 66 20 25 2 Posyandu Purnama Mandiri 75 75 76 78 79 80 68.8 75 76 3 PHBS tatanan Rumah Tangga Sehat 50 50 51 52 53 54 47.2 50 51 4 Cakupan Klinik sanitasi 20 20 20 20 20 20 20 20 5 Cakupan pembinaan kelompok/ klub
olah raga 20 20 25 30 35 40 20 25
6 Cakupan pembinaan kelompok pekerja
20 20 25 30 35 40 20 25
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -31
NO Indikator *)
SPM Th 2017/ IKK (PP-
6/’08)
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi
Catatan Analisis Standar nasional
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2019
Tahun 2020
Tahun 2021
Tahun 2017
Tahun 2018
Tahun 2017
Tahun 2018
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15
7 Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas
100 100 100 100 100 100 43.73 100 100
8 Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat SD sederajat
100 100 100 100 100 100 100 100
9 Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat Dasar SMP/sederajat
100 100 100 100 100 100 100 100
10 Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat Lanjutan (SMA)/sederajat
100 100 100 100 100 100 100 100
11 Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 95 95 95 95 95 95 40.70 95 95 12 Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 80 80 80 80 80 80 80 80 13 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat
Perawatan 100 100 100 100 100 100 100 100 100
14 Ibu Hamil KEK yang ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 15 Desa/Kelurahan UCI 88 88 90 92 94 96 84.3 88 90 16 Cakupan Baduta yang Memperoleh
Imunisasi Booster 80 80 82 84 86 88 37.8 80 82
17 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epdemiologi < 24 Jam
100 100 100 100 100 100 100 100 100
18 Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides
95 95 95 95 95 95 82 95 95
19 Meningkatnya pemeriksaan kontak intensif kusta
100 100 100 100 100 100 100 100 100
20 Penderita DBD yang Ditangani 100 100 100 100 100 100 100 100 100 21 Penemuan Penderita Diare yang
Ditangani 100 100 100 100 100 100 20.53 100 100
22 Cakupan Posbindu 30 30 40 50 60 70 30 40 23 Peserta Prolanis Aktif 50 50 50 50 50 50 50 50 24 Keluarga rawan yang mendapat
keperawatan kesehatan masyarakat (Home Care)
30 30 35 40 45 50 30 35
25 Puskesmas Terakreditasi 30 30 50 70 80 100 41.2 30 50 26 Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 70 70 75 80 85 90 79 70 75 27 Penyuluhan Keamanan Pangan
(Penerbitan Sertifikat Keamanan Pangan )
100 100 100 100 100 100 100 100 100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -32
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINAS KESEHATAN
Tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada
Tahun 2017 sampai dengan Tribulan II ada capaian capaian yang perlu
mendapat perhatian misalnya kematian ibu, kematian yang disebabkan DBD,
kasus HIV, akreditasi Puskesmas dan lain lain. Pelaksanaan kegiatan telah
disesuaikan dengan program didalam anggaran (APBD) dan nilai program
berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja, Realisasi anggaran tahun 2017 sampai
dengan Tribulan II terealisasi sebesar 29,68%. Belum maksimalnya penyerapan
anggaran dikarenakan adanya miss komunikasi dalam penyerapan anggaran
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang mulai dilaksanakan penyerapan
pada bulan Mei 2017 sehingga berpengaruh dalam penyerapan berikutnya.
Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2017
merupakan upaya – upaya dalam mencapai visi dan misi RPJMD 2014 – 2018
yaitu “ mewujudkan Jombang Sejahtera Untuk Semua”.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang pada Tahun 2017 adalah :
1. Angka kematian Ibu yang masih tinggi.
Pada tahun 2016 terdapat kematian ibu di Kabupaten Jombang sebanyak
17 kematian ibu atau angka kematian ibu sebesar 87,28 per 100.000
kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tribulan II
kematian ibu berjumlah 15 kematian ibu dengan kelahiran hidup 8995 bayi
atau angka kematian ibu sebesar 166,8 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini
perlu mendapat perhatian dengan peingkatan kasus kematian sampai trib II
dengan mengetahui penyebab serta dimana kematian tertinggi terjadi.
Usaha yang dilakukan untuk menekan angka kematian ibu adalah
melakukan Audit maternal Perinatal, memberikan penyuluhan tentang
pentingnya memeriksakan kehamilan, melahirkan pada tenaga kesehatan
yang berkompeten dan cara menjaga kesehatan kehamilan, pembentukan
kelas ibu hamil, program jemput antar ibu hamil bermasalah ( Jamilah )
yang saat ini masih dilakukan di UPTD Puskesmas Cukir serta
berkoordinasi dengan pelayanan kesehatan rujukan.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -33
2. Angka kematian bayi
Pada tahun 2016 terdapat kematian bayi di Kabupaten Jombang sejumlah
205 kematian bayi atau angka kematian bayi sebesar 10,5 per 1.000
kelahiran hidup sedangkan pada tahun 2017 sampai dengan tribulan II
terdapat 66 kematian bayi dengan jumlah kelahiran hidup 8995 atau angka
kematian sebesar 7,4 per 1.000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi
disebabkan asfiksia dan BBLR ( berat badan lahir rendah ). BBLR
merupakan salah satu cerminan dari pola makan dari keluarga bayi
sehingga asupan yang diterima bayi dalam kandungan kurang. Usaha yang
dilakukan untuk menekan angka kematian bayi yaitu memberikan
penyuluhan tentang pentingnya memeriksakan kehamilan pada tenaga
kesehatan yang berkompeten dan cara menjaga kesehatan kehamilan,
selain memberikan PMT bagi ibu hamil yang kurang gizi.
3. Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue yang belum terkendali.
Pada tahun 2016 angka kesakitan DBD (Demam Berdarah Dengue)
sebesar 91,63 per 100.000 penduduk dengan jumlah sebanyak 1143 kasus
sedang pada tahun 2017 sampai dengan tribulan I sebesar 18,9 per
100.000 penduduk dengan jumlah sebanyak 237 kasus. Angka kesakitan
di tahun 2017 sampai dengan tribulan I yang masihdapat dikendalikan
meski demikian perlu mendapat perhatian agar kasus tidak melonjak lagi.
Usaha yang dilakukan untuk mengurangi angka kesakitan DBD yang tinggi
adalah dengan memberikan penyuluhan pentingnya menjaga kebersihan
lingkungan, khususnya dengan 3 M, memberikan abate pada tempat yang
rawan jentik nyamuk aedes aegypti, melakukan penyemprotan sebelum
masa penularan ( SMP ) dan dengan menggalakkan pemberdayaan
masyarakat dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan
berkualitas melalui pembentukan Sismantik ( Siswa Pemantau Jentik ),
gerakan Jumat bersih yang dilkakukan secara lintas sektoral yang dipantau
oleh kepala SKPD dan mengaktifkan kembali Juru Pemantau Jentik (
Jumantik ) yang ada di desa – desa.
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan
perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Presiden
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -34
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. Dimana dalam proses
perencanaan pembangunan sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama
yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif
maupun legislatif, sehingga proses perencanaan pembangunan yang dihasilkan
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
Dalam proses perencanaan awal program dan kegiatan RKPD dengan
program dan kegiatan yang telah di setujui di dalam pelaksanaan APBD tahun
2018, memang beberapa usulan yang di ajukan di dalam rancangan awal RKPD
tidak sama dengan alokasi rencana yang telah ditetapkan. Hal itu, disebabkan
karena :
Adanya beberapa perubahan - perubahan mengenai hasil musrenbang
kabupaten, kebijakan dan arahan baik dari pemerintah provinsi maupun
pemerintah pusat dalam mewujudkan target dan sasaran pembangunan nasional
terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai gambaran bahwa visi Kabupaten Jombang untuk RPJMD pada tahun
2014 – 2018 adalah “ Jombang Sejahtera Untuk Semua “ dengan misi :
1. Meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan beragama;
2. Mewujudkan layanan dasar yang terjangkau
3. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata;
4. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
Sedangkan untuk mewujudkan misi ke 2 dari RPJMD yaitu “ Mewujudkan
Layanan Dasar Yang Terjangkau “, Dinas Kesehatan membuat
Renstra 2014 – 2018 dengan visi dan misi sama dengan dengan misi
RPJMD dengan sasaran :
1. Meningkatnya status kesehatan, masyarakat pada semua kontinum siklus
kehidupan (life cycle) .
2. Terkendalinya kasus penyakit menular, tidak menuilar, kejadian wabah dan
kualitas kesehatan lingkungan
3. Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan
4. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang tahun 2018 guna mendukung target dan sasaran
pembangunan khususnya pembangunan bidang kesehatan di daerah adalah
sebagai berikut :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -35
TABEL 2.3 RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
KABUPATEN JOMBANG Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi selama 12 bln
4,474,915,313
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi selama 12 bln
4,350,150,000
1.1 Penyediaan Jasa
Administrasi Teknis Perkantoran
Kabupaten Terlaksananya penyediaan honor tenaga non PNS, 12 bln, Terlaksananya penyediaan honor tenaga perawat Ponkesdes
Terselenggaranya pelayanan administrasi teknis perkantoran selama 12 bln
1,851,150,000
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Kabupaten Terlaksananya penyediaan honor tenaga non PNS, 12 bln, Terlaksananya penyediaan honor tenaga perawat Ponkesdes
1,850,150,000
1.2 Penyediaan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Terlaksananya penyediaan honor panitia pelaksana kegiatan, tim B/J, tim pemeriksa B/J, belanja bahan habis pakai kantor, belanja BBM, belanja kelengkapan komputer, belanja air, listrik, telpon dan kebutuhan perlengkapan kantor lainnya
Tercukupinya kebutuhan opearsional kantor dinas kesehatan selama 12 bln, tercukupinya kebutuhan perlengkapan kantor 12 bln
2,623,765,313
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Terlaksananya penyediaan honor panitia pelaksana kegiatan, tim B/J, tim pemeriksa B/J, belanja bahan habis pakai kantor, belanja BBM, belanja kelengkapan komputer, belanja air, listrik, telpon dan kebutuhan perlengkapan kantor lainnya
2,500,000,000
2 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik 12 bln
48,778,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik 12 bln
561,930,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -36
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2.1 Pemeliharaan
Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 51 unit R2 dan 10 unit R4 Dinas Kesehatan dan 10 unit R4 Puskesmas
Berfungsinya sarana operasional dinas kesehatan dan puskesmas dengan baik 12 bln
99,528,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 51 unit R2 dan 10 unit R4 Dinas Kesehatan dan 10 unit R4 Puskesmas
90,000,000
2.2 Pengadaan sarana
dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Komputer, Rak arsip, Printer, Menbeleur)
Tercukupinya sarana dan prasarana gedung kantor sesuai kebutuhan selama 12 bln
265,320,000
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor (Komputer, Rak arsip, Printer, Menbeleur)
200,000,000
2.3 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana non kendaraan
Berfungsinya sarana dan prasarana non kendaraan dengan baik 12 bln
83,930,000
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan gedung Gudang Fermasi Kabupaten dan Dinas Kesehatan (12 bln)
190,000,000
3 Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya pakaian olah raga PNS dan Non PNS Dinas Kesehatan Kab. Jombang (140 stel)
35,000,000
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana non kendaraan
81,930,000
3.1 Pengadaan Pakaian
Dinas dan Pakaian Khusus lainnya
Kabupaten Terlaksananya pengadaan 140 stel pakaian olah raga
Tersedianya 140 stel pakaian olah raga
35,000,000
Program peningkatan disiplin aparatur
Tersedianya pakaian olah raga PNS dan Non PNS serta pakaian dinas harian Dinas Kesehatan Kab. Jombang ( 140 stel + 1777 org)
568,100,000
4 Program
perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tersedianya dokumen kinerja dan sistem pengolah data yang baik 1 paket
132,523,800
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Kabupaten Terlaksananya pengadaan 140 stel pakaian olah raga serta pakaian dinas harian 1777 org
568,100,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -37
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4.1 Penyusunan rencana
strategis SKPD Kabupaten
- Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tersedianya dokumen kinerja dan sistem pengolah data yang baik 1 paket
122,958,915
4.2 Penyusunan rencana
kerja SKPD Kabupaten Terlaksananya penyusunan
renja Renja SKPD 2 dokumen
Tersedianya dokumen renja SKPD 2 dokumen
7,000,000
Penyusunan rencana strategis SKPD
Kabupaten Terlaksananya penyusunan renja RenstraSKPD 2 dokumen
35,000,000
4.3 Penyusunan laporan
capaian kinerja SKPD Kabupaten Terlaksananya penyusunan
Laporan capaian kinerja dan upadte sistem informasi Puskesmas
Tersedianya laporan capaian kinerja dan sarana pengolah data yang terupdate sesuai kebutuhan
115,523,800
Penyusunan rencana kerja SKPD
Kabupaten Terlaksananya penyusunan renja Renja SKPD 2 dokumen
5,000,000
4.4 Penyusunan laporan
keuangan SKPD Kabupaten Terlaksananya penyusunan
laporan keuangan Tersedianya dokumen laporan keuangan
10,000,000
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Kabupaten Terlaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan upadte sistem informasi Puskesmas
73,000,000
5 Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakaidan Reagen unruk pelayanan Kesehatan dasar (12 bln)
3,240,388,000
Penyusunan laporan keuangan SKPD
Kabupaten Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
9,958,915
5.1 Pengadaaan Obat
Dan Perbekalan Kesehatan
Dinkes Jombang
Terlaksananya Pengadaan Obat PKD, Perbekalan Kesehatan dan Reagensia Puskesmas 100%
Tersedianya obat PKD, Perbekalan Kesehatan dan Reagensia sesuai kebutuhan Puskesmas 100%
3,192,000,000
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakaidan Reagen unruk pelayanan Kesehatan dasar (12 bln)
48,388,000
5.2 Peningkatan
Pemerataan Obat Dan Perbekalan
Dinkes Jombang
Terlaksananya distribusi obat ke 34 Puskesmas
Terpenuhinya terkirimnya obat ke 34 Puskesmas
48,388,000
Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan
Kabupaten Terlaksananya distribusi obat ke 34 Puskesmas
48,388,000
48,388,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -38
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Kesehatan Kesehatan
6 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80%
67,469,553,861
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar (non maskin) 75 %
66,219,259,375
6.1 Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Kabupaten, Puskesmas, PPK Provinsi Jawa Timur
Terlaksananya pelayana kesehatan dasar keluarga miskin untuk pelaksanaan JKN/KIS, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas dan jaringannya selama 12 bulan, Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit di Puskesmas, jaringannya maupun rujukan di PPK 12 bln, Terlaksananya bimbingan teknis dan verifikasi pelayanan jaminan kesehatan untuk JK/KIS, Jamkesda, SPM dan KJS dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN) 5 bln
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin 100%,, Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 100%
13,715,943,125
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Kabupaten Terlaksananya pelayana kesehatan dasar keluarga miskin untuk pelaksanaan JKN/KIS, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas dan jaringannya selama 12 bulan, Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yg sakit di Puskesmas, jaringan nya maupun rujukan di PPK 12 bln, Terlaksanaya bimbingan teknis dan verifikasi pelayanan jaminan kesehatan untuk JK/KIS, Jamkesda,SPM & KJS dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN) 5 bln
12,590,650,000
6.2 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
932,184,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
932,184,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -39
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.3 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
769,586,400
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
769,586,400
6.4 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
602,474,400
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
602,474,400
6.5 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
651,578,400
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
651,578,400
6.6 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
2,599,898,400
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
2,599,898,400
6.7 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,185,294,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,185,294,000
6.8 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,293,811,200
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,293,811,200
6.9 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon gambang
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
688,512,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon gambang
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
688,512,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -40
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.10 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
kec. Bandarkedungmulyo
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,796,652,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
kec. Bandarkedungmulyo
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,796,652,000
6.11 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
kec. Perak Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,890,108,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
kec. Perak Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,890,108,000
6.12 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
kec. Megaluh Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
985,248,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
kec. Megaluh
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
985,248,000
6.13 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
kec. Tembelang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,132,876,800
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
kec. Tembelang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,132,876,800
6.14 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
kec. Tembelang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
614,064,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
kec. Tembelang
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
614,064,000
6.15 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Ploso
kec. Ploso Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,680,228,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Ploso
kec. Ploso Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,680,228,000
6.16 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
kec. Kabuh Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
2,025,856,085
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
kec. Kabuh Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
2,025,856,085
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -41
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.17 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
kec. Plandaan
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,528,164,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
kec. Plandaan
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,528,164,000
6.18 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
kec. Kudu Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,436,529,600
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
kec. Kudu Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,436,529,600
6.19 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
kec. Ngusikan
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,141,272,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
kec. Ngusikan
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,141,272,000
6.20 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
kec. Mojoagung
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,964,001,600
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
kec. Mojoagung
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,964,001,600
6.21 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
kec. Mojoagung
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,031,844,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
kec. Mojoagung
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,031,844,000
6.22 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
kec. Sumobito
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
2,084,385,600
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
kec. Sumobito
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
2,084,385,600
6.23 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
kec. Sumobito
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,325,082,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
kec. Sumobito
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,325,082,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -42
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.24 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
kec. Kesamben
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,306,879,200
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
kec. Kesamben
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,306,879,200
6.25 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing kesamben
kec. Kesamben
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
688,446,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing kesamben
kec. Kesamben
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
688,446,000
6.26 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
kec. Peterongan
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,451,656,800
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
kec. Peterongan
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,451,656,800
6.27 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuhklopo
kec. Peterongan
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
866,646,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuhklopo
kec. Peterongan
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
866,646,000
6.28 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
kec. Jogoroto
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,864,130,400
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
kec. Jogoroto
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,864,130,400
6.29 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak kulon
kec. Jogoroto
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
643,698,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak kulon
kec. Jogoroto
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
643,698,000
6.30 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Pulorejo
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,766,160,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulorejo
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,766,160,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -43
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.31 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben ngoro
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
949,528,800
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben ngoro
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
949,528,800
6.32 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
kec. Mojowarno
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
2,554,358,400
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
kec. Mojowarno
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
2,554,358,400
6.33 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
kec. Mojowarno
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,598,652,000
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
kec. Mojowarno
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,598,652,000
6.34 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
kec. Bareng Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
2,427,242,400
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
kec. Bareng Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
2,427,242,400
6.35 Pelayanan Jaminan
Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
kec. Wonosalam
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
Terlayaninya peserta BPJS Kesehatan Terlayani Peserta BPJS Bidang Kesehatan 100%
1,575,446,400
Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
kec. Wonosalam
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,575,446,400
6.36 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Jelakombo
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
106,816,100
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
106,816,100
6.37 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Pulolor
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
71,385,000
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
92,181,100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -44
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.38 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Jabon
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
92,181,143
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
92,181,100
6.39 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Tambakrejo
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
82,285,470
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
kec. Jombang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
82,285,470
6.40 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Cukir
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
998,796,750
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
925,000,000
6.41 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Brambang
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
63,672,979
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
63,672,900
6.42 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Blimbing
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
250,178,800
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
240,178,800
6.43 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Plumbon gambang
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
72,791,100
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon gambang
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
72,791,100
6.44 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
kec. Bandarkedungmulyo
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
144,762,314
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
kec. Bandarkedungmulyo
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
144,762,300
6.45 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Perak
kec. Perak Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
236,920,290
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
kec. Perak Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
226,920,290
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -45
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.46 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Megaluh
kec. Megaluh Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
73,257,103
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
kec. Megaluh
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
73,257,100
6.47 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Tembelang
kec. Tembelang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
129,014,760
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
kec. Tembelang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
129,014,700
6.48 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Jatiwates
kec. Tembelang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
79,478,080
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
kec. Tembelang
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
79,478,000
6.49 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Ploso (Bawangan)
kec. Ploso Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
48,336,470
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ploso
kec. Ploso Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
48,336,400
6.50 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Kabuh
kec. Kabuh Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
155,429,040
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh
kec. Kabuh Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
155,429,000
6.51 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Plandaan
kec. Plandaan
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
160,031,610
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
kec. Plandaan
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
160,031,600
6.52 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Tapen
kec. Kudu Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
209,267,200
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
kec. Kudu Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
209,267,200
6.53 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Keboan
kec. Ngusikan
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
110,622,960
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
kec. Ngusikan
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
110,622,900
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -46
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.54 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Mojoagung
kec. Mojoagung
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
737,444,700
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
kec. Mojoagung
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
717,444,700
6.55 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Gambiran
kec. Mojoagung
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
102,604,540
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
kec. Mojoagung
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
102,604,500
6.56 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Sumobito
kec. Sumobito
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
387,584,320
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
kec. Sumobito
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
377,584,300
6.57 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Jogoloyo
kec. Sumobito
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
79,955,400
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
kec. Sumobito
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
79,955,400
6.58 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Kesamben
kec. Kesamben
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
293,216,730
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
kec. Kesamben
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
290,216,700
6.59 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Blimbing kesamben
kec. Kesamben
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
40,757,666
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing kesamben
kec. Kesamben
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
40,757,600
6.60 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Peterongan
kec. Peterongan
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
553,837,500
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
kec. Peterongan
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
543,837,500
6.61 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Dukuhklopo
kec. Peterongan
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
62,149,120
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuhklopo
kec. Peterongan
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
62,149,100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -47
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6.62 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Mayangan
kec. Jogoroto
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
256,582,800
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
kec. Jogoroto
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
251,582,800
6.63 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Jarak kulon
kec. Jogoroto
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
37,394,727
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak kulon
kec. Jogoroto
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
37,394,700
6.64 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Pulorejo
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
136,112,010
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulorejo
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
136,112,000
6.65 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Kesamben ngoro
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
67,218,540
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben ngoro
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
67,218,500
6.66 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Mojowarno
kec. Mojowarno
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
151,580,100
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
kec. Mojowarno
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
151,580,100
6.67 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Japanan
kec. Mojowarno
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
42,855,630
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
kec. Mojowarno
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
42,855,630
6.68 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Bareng
kec. Bareng Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
551,323,500
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
kec. Bareng Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
547,323,500
6.69 Penyediaan Biaya
Operasional Puskesmas Wonosalam
kec. Wonosalam
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
Terlayaninya masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan dengan baik 100%
115,271,400
Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam
kec. Wonosalam
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100%
115,271,400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -48
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 Program Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan rumah tangga sehat sebesar 85%
940,491,500
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan rumah tangga sehat sebesar 58%
516,546,500
7.1 Pengembangan
Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%);Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%);Terlaksananya PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Pengadaan Layar Display Dinas Kesehatan,Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Terlaksananya Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan P3 Napza di Sekolah dan Ponpes (100%); Terlaksaananya kegiatan pengembangan Poskestren; Terlaksananya pengembangan Taman Posyandu di 34 puskesmas;
Meningkatnya cakupan penyuluhan P3 Napza oleh petugas sebesar sebesar 20%, meningkatnya cakupan rumah tangga sehat sebesar 85%, meningkatnya Taman Posyandu Optimal sebesar 10%
431,333,000
Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%);Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%);Terlaksananya PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Pengadaan Layar Display Dinas Kesehatan,Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Terlaksananya Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan P3 Napza di Sekolah dan Ponpes (100%); Terlaksaananya kegiatan pengembangan Poskestren; Terlaksananya pengembangan Taman Posyandu di 34 puskesmas; workshop germas pada organisasi wanita
216,546,500
7.2 Penguatan Upaya
Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 37 desa (100%); Terlaksananya Lomba Desa Siaga Aktif (100%); Pembinaan Saka Bakti Husada (5 SBH)
Meningkatnya cakupan desa siaga aktif sbsr 100 %, Meningkatnya cakupan posyandu mandiri sbsr 80%
509,158,500
Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Kabupaten Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 37 desa (100%); Terlaksananya Lomba Desa Siaga Aktif (100%); Pembinaan Saka Bakti Husada (5 SBH)
300,000,000
8 Program
Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Terakreditasi 100%
1,167,902,000
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Puskesmas Terakreditasi 100 %
550,000,000
8.1 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Terlaksananya pelatihan tim
Akreditasi Puskesmas, Terlaksananya
Terbentuknya Tim akreditasi Puskesmas di 6 (enam)
1,000,000,000
Akreditasi Puskesmas
Kabupaten Terlaksananya pelatihan tim Akreditasi Puskesmas,
500,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -49
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pendampingan Akreditasi Puskesmas, Terlaksananya pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas, Terlaksananya diklat audit internat, Terlaksananya diklat manajemen resiko,
Puskesmas, 6 (enam) Puskesmas siap melaksanakan akreditasi, 3 (tiga) puskesmas siap melaksanakan akreditasi ulang, 9 puskesmas memahamai tatacara melaksanakan audit internal, 9 puskesmas memahami identifikasi resiko dan PPI, 9 puskesmas lulus akreditasi
Terlaksananya pendampingan Akreditasi Puskesmas, Terlaksananya pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas, Terlaksananya diklat audit internat, Terlaksananya diklat manajemen resiko,
8.2 Pengumpulan, Updating dan analisa data standar pelayanan kesehatan
Kabupaten Terlaksanannya updating dan penilaian KinerjjaFKTP, Tersusunnya profil pelayanan kesehatan rujukan, Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap 82 Klinik dan Puskesmas, 13 Rumah sakit, 8 Laboratorium
Tertatanya faskes tingkat pertama sesuai peraturan yang ada, Tersedianya Buku profil pelayanan kesehatan rujukan, Terwujudnya FKTP, FKTL dan Penunjang sesuai standar Permenkes
167,902,000
Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Terlaksanannya updating dan penilaian KinerjjaFKTP, Tersusunnya profil pelayanan kesehatan rujukan, Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap 82 Klinik dan Puskesmas, 13 Rumah sakit, 8 Laboratorium
50,000,000
9 Program
pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Pelayanan Kesehatan memenuhi syarat sesuai permenkes 75 sebesar 76%
3,745,000,000
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Pelayanan Kesehatan memenuhi syarat sesuai permenkes 75 sebesar 76%
1,200,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -50
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9.1 Pengadaan Sarana
dan Prasarana Puskesmas
Pusk. Brambang, Blimbing Kesamben, Gambiran, Japanan, Jatiwates, Kesamben Ngoro
Terlaksananya Pengadaan IPAL untuk 7 (tujuh) Puskesmas
Tersedianya IPAL Puskesmas yang memenuhi standar permenkes 75/2014
1,600,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Megaluh
kec. Megaluh
Terlaksananya rehab sedang/berat Rumah Dinas Dokter dan perbaikan pagar rawat inap 1 paket
150,000,000
9.2 Rehabilitasi / sedang
berat Puskesmas Peterongan
Kec. Peterongan
Terlaksananya rehab sedang/berat Puskesmas Peterongan (bangunan instalasi gizi + rehab total)
terpenuhinya ruang Puskesmas Peterongan sesuai permenkes 75 tahun 2014
300,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Ploso
kec. Ploso Terlaksananya pembangunan pagar Puskesmas 1 paket
300,000,000
9.3 Rehabilitasi / sedang
berat Puskesmas Bawangan Ploso
Kec. Poso Terlaksananya pembangunan pagar Puskesmas 1 paket
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
300,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
kec. Ploso terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Jatibanjar (Rumah Dinas)
150,000,000
9.4 Rehabilitasi / sedang
berat Puskesmas Megaluh
Kec. Megaluh
Terlaksananya rehab sedang/berat Rumah Dinas Dokter
Berfungsinya rumah dinas dokter dengan baik
70,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Darurejo
kec. Plandaan
terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Darurejo
150,000,000
9.5 Rehabilitasi
Sedang/Berat Puskesmas Wonosalam
kec. Wonosalam
Terlaksananya rehab sedang/berat Puskesmas Wonosalam (penambahan ruangan Kamar Mandi, Pelayanan)
Tersedianta tambahan ruangan kamar mandi dan pelayanan
300,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Asemgede
kec. Ngusikan
terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Asem Gede
150,000,000
9.6 Rehabilitasi
sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
kec. Ploso terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Jatibanjar (Rumah Dinas)
Berfungsinya rumah dinas puskesmas pembantu Jatibanjar
300,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Curahmalang
kec. Sumobito
Terlaksananya Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Curah Malang (Pembuatan pagar dan rehab rumdin)
150,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -51
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9.7 Rehabilitasi
sedang/berat Puskesmas Pembantu Sumberringin
Kec. Kabuh terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Sumberringin
Berfungsinya rumah dinas puskesmas pembantu Sumberringin
150,000,000
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Gedangan
kec. Sumobito
Terlaksananya Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Gedangan
150,000,000
9.8 Rehabilitasi / sedang
berat Puskesmas Pembantu Curah Malang
Kec. Sumobito
Terlaksananya Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Curah Malang (Pembuatan pagar dan rehab rumdin)
Berfungsinya gedung puskesmas pembantu Curah Malang
200,000,000 Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Kec. Gudo Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80%
300,000,000
9.9 Rehabilitasi / sedang
berat Puskesmas Pembantu Rejoagung
Kec. Ngoro Terlaksananya Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Rejoagung
Berfungsinya gedung puskesmas pembantu Rejoagung
125,000,000 Penyediaan/Pemelihraan Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Masyarakat yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya
Kec. Gudo Terlaksananya pengadaan ambulance transport Puskesmas Rawat Inap Mojowarno
300,000,000
DBHCHT
9.10 Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Gedangan
Kec. Sumobito
Terlaksananya Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Gedangan
Berfungsinya gedung puskesmas pembantu Gedangan
200,000,000 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80%
200,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -52
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9.11 Rehabilitasi / sedang
berat Puskesmas Pembantu Wonomerto
Kec. Wonosalam
Terlaksananya Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Wonomerto
Berfungsinya gedung puskesmas pembantu Wonomerto
200,000,000 Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Kabupaten Terlaksananya Kegiatan bimbingan pembinaan Penanggungjawab BP Puskesmas, Terlaksananya Kegiatan bimbingan pembinaan Perawat dan bidan Ponkesdes, Terlaksananya pelatihan PPI bagi dokter dan Koordinator PPI puskesmas, Terlaksananya pelatihan ATLS/ACLS bagi perawat dan dokter, Terlaksananya pembinaan Pengelola program battra puskesmas, Terlaksananya pembinaan pada Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan jejaring Fasyankes di Puskesmas, Terlaksananya pembinaan bagi PPK I Puskesmas, Terlaksanannya pembinaan bagi PPK I Klinik, Terlaksananya pembinaan program kesehatan gigi mulut, Terlaksananya selekasi lomba ponkesdes berprestasi, Terlaksananya seleksi puskesmas berprestasi, Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas RS, Terlaksananya visitasi RS, Terlaksananya bimbingan teknis laboratorium bagi pengelola laboratorium Puskesmas dan swasta, Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan indera mata dan telinga bagi pengelola kesehatan indera mata dan telinga Puskesmas, Terlaksananya bimbingan teknis bagi dokter keluarga, Terlaksananya pembinaan bagi pengelola ASPAK, Terlaksananya pemnbinaan pengelola program perkesmas, Terlaksananya penilaian PAK 13 jabatan fungsional, Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan, Terlaksananya Diklat/Kursus singkat pengadaan barang dan tenaga fungsional
200,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -53
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 Peningkatan
Kesehatan dan Keselamatan Ibu
Menurunkan angka kematian ibu 88 per 100.000 KH
0 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi
Kabupaten Menurunnya angka kematian ibu 89 per 100.000 KH, Menurunkan Angka Kematian Bayi 11,6 per 1000 KH, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,25%
668,695,400
10.1 Jaminan Persalinan Kabupaten Terlaksananya Jaminan
Persalinan Ibu Hamil Terlayani persalinan bagi ibu hamil kurang mampu
Pencegahan komplikasi kehamilan
Kabupaten Deteksi Dini Resiko Tinggi Oleh kader, Terlaksananya review APN terintegrasi bagi bidan, terlaksananya optimalisasi pelayanan PONED, Terlaksannay pengkajian kasus kematian ibu dan bayi, Terlaksananya Pembelajaran RMP Ibu dan Bayi, Terlaksananya Pembinaan PONED oleh PONEK, Terlaksananya Orientasi Format AMP bagi Fasilitas Kesehatan, Terlaksananya Drill Emergency bagi Tim Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.
100,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -54
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 Pembinaan
Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Kec. Gudo Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80%
-
Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
Kabupaten Terlakssananya Peningkatan Keterampilan Petugas dalam Penanganan BBLR, Penguatan Jejaring Rujukan dalam Penurunan AKB, Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepatuhan APN, Terlaksananya Deteksi dini Risiko Tinggi Bayi oleh Kader, Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Data KIB
50,000,000
11.1 Penyediaan/Pemelihr
aan Sarana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Bagi Masyarakat yang terkena Penyakit Akibat Dampak Konsumsi Rokok dan Penyakit Lainnya
Kec. Gudo Terlaksananya rehab berat puskesmas Blimbing (Ruang tambahan UGD, Ruang rawat jalan)
Tersedianya ruangan sesuaii permenkes 75 tahun 2014 dalam mendukung akreditasi
Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Kabupaten Terlaksananya Penguatan Tim PPIA bagi Petugas, Terlaksananya Review CTU bagi Petugas, Terlaksananya Pertemuan Umpan Balik Hasil Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan KB, Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Data KB
17,252,900
11.2 Pembangunan/rehabli
tasi/pemeliharaan saluran air limbah
Kec. Gudo Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Kabupaten Terlaksananya Optimalisasi Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di TK, Terlaksananya Review SDIDTK bagi Petugas Kesehatan, Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan GEBRAK, Terlaksananya Review Program bagi Bidan Desa
38,941,600
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -55
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 Program
Peningkatan Aparatur Kesehatan
Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80%
350,000,000
Pembinaan, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
Kabupaten Terlaksananya Sinkronisasi Pembinaan Program Kesehatan Anak Usia Sekolah, Terlaksananya Sinkronisasi dan Aktualisasi data Remaja, Terlaksananya Review PKPR bagi Petugas KRR, Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas PKPR.
50,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -56
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.1 Bimbingan Teknis
Aparatur Medis Kabupaten Terlaksananya Kegiatan bimbingan
pembinaan Penanggungjawab BP Puskesmas, Terlaksananya Kegiatan bimbingan pembinaan Perawat dan bidan Ponkesdes, Terlaksananya pelatihan PPI bagi dokter dan Koordinator PPI puskesmas, Terlaksananya pelatihan ATLS/ACLS bagi perawat dan dokter, Terlaksananya pembinaan Pengelola program battra puskesmas, Terlaksananya pembinaan pada Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan jejaring Fasyankes di Puskesmas, Terlaksananya pembinaan bagi PPK I Puskesmas, Terlaksanannya pembinaan bagi PPK I Klinik, Terlaksananya pembinaan program kesehatan gigi mulut, Terlaksananya selekasi lomba ponkesdes berprestasi, Terlaksananya seleksi puskesmas berprestasi, Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas RS, Terlaksananya visitasi RS, Terlaksananya bimbingan teknis laboratorium bagi pengelola laboratorium Puskesmas dan swasta, Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan indera mata dan telinga bagi pengelola kesehatan indera mata dan telinga Puskesmas, Terlaksananya bimbingan teknis bagi dokter keluarga, Terlaksananya pembinaan bagi pengelola ASPAK, Terlaksananya pemnbinaan pengelola program perkesmas, Terlaksananya penilaian PAK 13 jabatan fungsional, Terlaksananya Pemilihan Nakes
Teladan, Terlaksananya Diklat/Kursus singkat pengadaan barang dan tenaga fungsional
Meningkatnya pelayanan kesehatan Khususnya program Kesehatan Umum, Meningkatnya pelayanan kesehatan diPonkesdes, Meningkatnya kompetensi PPI bagi dokter dan Koordinator PPI Puskesmas, Bertambahnya peraeat dan dokter yang memiliki keahlian ATLS/ACLS di Puskesmas, Meningkatnya pemahaman pengelola Battra, Meningkatnya pengetahuan pada Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan jejaring Fasyankes di Puskesmas, Terwujudnya PPK I Puskesmas sesuai standar, Terwujudnya PPK I Klinik sesua standar, Meningkatnya kompetensi pelaksana program kesehatan gigi dan mulut, Tersedianya Posnkesdes untuk mengikuti lomba ponkesdes berprestasi tingkat Jawa Timur, Tersedianya puskesmas untuk mengikuti lomba puskesmas berprestasi tingkat Jawa Timur, Meningkatnya pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan, Terbitnya surat rekomendasi perizinan RS, Meningkatnya pengetahuan pengelola laboratorium Puskesmas tentang program laboratorium di 34 Puskesmas dan 5 Laboratorium swasta, Meningkatnya pengetahuan pengelola kesehatan indera mata dan telinga Puskesmas tentang program kesehatan indera mata dan telinga di 34 Puskesmas, Meningkatnya kompetensi dokter
keluarga, Tercukupinya informasi tentang ASPAK teat waktu, Meningkatnya kompetensi pengelola program perkesmas
350,000,000
Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia
Kabupaten Terlaksananya Seminar Kabupaten Ramah Lansia Terintegrasi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional, Terlaksananya Lomba Kompetensi kader Lansia dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional, Terlaksananya Monitoring Puskesmas Santun Lansia dan Posyandu dengan Lintas Sektor dan Lintas Program, Terlaksananya Sinkronisasi dan Aktualisasi Data Lansia, Evaluasi Program Lansia
80,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -57
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Program Peningkatan
Kesehatan Keluarga dan Gizi
Menurunkan angka kematian ibu 88 per 100.000 KH, Menurunkan Angka Kematian Bayi 11,5 per 1000 KH, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,2%
839,489,350
Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Kabupaten Terlaksananya Pemberian Makanan dan Vitamin pada Balita, Terlaksananya Pemberian Makanan dan Vitamin pada Bumil KEK
109,480,000
13.1 Pencegahan
komplikasi kehamilan Kabupaten Deteksi Dini Resiko Tinggi
Oleh kader, Terlaksananya review APN terintegrasi bagi bidan, terlaksananya optimalisasi pelayanan PONED, Terlaksannay pengkajian kasus kematian ibu dan bayi, Terlaksananya Pembelajaran RMP Ibu dan Bayi, Terlaksananya Pembinaan PONED oleh PONEK, Terlaksananya Orientasi Format AMP bagi Fasilitas Kesehatan, Terlaksananya Drill Emergency bagi Tim Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.
Terawasinya Risiko Tinggi Bumil oleh Kader, Pelayanan PONED berjalan sesuai harapan, Kasus kamatian ibu dan bayi diketahui, peningkatan pengetahuan bagi petugas dalam penanganan emergency maternal dan neonatal.
101,531,900
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Makanan Bayi dan Anak, Terlaksananya Sosialisasi PMBA, Terlaksananya Pembentukan Outlet TTD Mandiri, Terlaksananya Evaluasi Outlet TTD Mandiri, Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Kader Remaja, Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Program Gizi, Terlaksananya Supervisi Pelacakan Gizi Buruk (50 kasus), Terlaksananya Reward Pelacakan Gizi Buruk
123,020,900
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -58
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.2 Perawatan ibu dan
anak pasca persalinan
Kabupaten Terlakssananya Peningkatan Keterampilan Petugas dalam Penanganan BBLR, Penguatan Jejaring Rujukan dalam Penurunan AKB, Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepatuhan APN, Terlaksananya Deteksi dini Risiko Tinggi Bayi oleh Kader, Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Data KIB
Penurunan angka kematian bayi 11,5 per 100 KH, Data KIB lebih mendekati kebenaran.
51,013,500
Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Mtivator ASI, TerlaksananyaPemetaan Kadarzi, Terlaksananya Kampanye ASI Eksklusif (1Kegiatan), Terlaksananya Sarasehan ASI Eksklusif pada Organisasi Profesi, Terlaksananya Rapat Koordinasi ASI bersama Linsek, Terlaksananya Sosialisasi ASI pada Sekolah dan Institusi Pemerintah, Terlaksananya Pembinaan ASI Eksklusif pada Petugas Kesehatan, Terlaksananya Lomba ASI dan Bayi Sehat (1 Kegiatan)
100,000,000
13.3 Pencegahan
Komplikasi Pelayanan KB
Kabupaten Terlaksananya Penguatan Tim PPIA bagi Petugas, Terlaksananya Review CTU bagi Petugas, Terlaksananya Pertemuan Umpan Balik Hasil Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan KB, Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Data KB
Cakupan peserta KB aktif 80%, Data kepesertaan dan penyebab DO KB lebih mendekati kebenaran
17,252,900
Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra
Persentase desa sehat sebesar 30%
512,100,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -59
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.4 Pelatihan Dan
Pendidikan Perawatan Anak Balita
Kabupaten Terlaksananya Optimalisasi Pemantauan Tumbuh Kembang Balita di TK, Terlaksananya Review SDIDTK bagi Petugas Kesehatan, Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan GEBRAK, Terlaksananya Review Program bagi Bidan Desa
cakupan deteksi dini tumbuh kembang Anak balita 74%, cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak prasekolah 73%
38,941,650
Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten Terlaksananya penyediaan ATK, Bahan Kimia dan Belanja Jasa Uji laboratorium
98,000,000
13.5 Pembinaan,
bimbingan dan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
Kabupaten Terlaksananya Sinkronisasi Pembinaan Program Kesehatan Anak Usia Sekolah , Terlaksananya Sinkronisasi dan Aktualisasi data Remaja, Terlaksananya Review PKPR bagi Petugas KRR, Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas PKPR.
Cakupan pemeriksaan kesehatan siswa SD & setingkat oleh nakes, tenaga terlatih/guru UKS/dokter kecil 100%, Cakupan pelayanan kesehatan remaja 85%
114,529,000
Pengembangan Kabupaten Sehat
Kabupaten Terlaksananya pemantapan program Kabupaten Sehat di 21 Kecamatan
117,500,000
13.6 Pelayanan
pemeliharaan kesehatan Lansia
Kabupaten Terlaksananya Seminar Kabupaten Ramah Lansia Terintegrasi dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional, Terlaksananya Lomba Kompetensi kader Lansia dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional, Terlaksananya Monitoring Puskesmas Santun Lansia dan Posyandu dengan Lintas Sektor dan Lintas Program, Terlaksananya Sinkronisasi dan Aktualisasi Data Lansia, Evaluasi Program Lansia
Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra lansia dan lansia 70%
100,000,000
Inspeksi air bersih dan sanitasi
Kabupaten Terlaksananya inspeksi sanitasi air bersih di 34 Puskesmas
19,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -60
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.7 Pemberian Tambahan
Makanan Dan Vitamin Kabupaten Terlaksananya Pemberian
Makanan dan Vitamin pada Balita, Terlaksananya Pemberian Makanan dan Vitamin pada Bumil KEK
Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan 100%, Menurunkan prevalensi bumil KEK 2%
128,800,000 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten Terlaksananya pemicuan di 34 Puskesmas
200,000,000
13.8 Penanggulangan
Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Makanan Bayi dan Anak, Terlaksananya Sosialisasi PMBA, Terlaksananya Pembentukan Outlet TTD Mandiri, Terlaksananya Evaluasi Outlet TTD Mandiri, Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Kader Remaja, Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Program Gizi, Terlaksananya Supervisi Pelacakan Gizi Buruk (50 kasus), Terlaksananya Reward Pelacakan Gizi Buruk
Prevalensi Gizi Kurang 1.8%, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,2%, Persentase Balita mendapat kapsul Vit A 2 kali per tahun 95%, Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 92%, Prevalensi balita stunting 7.5%
120,572,900 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) dan Tempat Umum
Kabupaten Terlaksananya HS TPM di 34 Puskesmas
17,600,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -61
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.9 Pemberdayaan
Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Mtivator ASI, TerlaksananyaPemetaan Kadarzi, Terlaksananya Kampanye ASI Eksklusif (1Kegiatan), Terlaksananya Sarasehan ASI Eksklusif pada Organisasi Profesi, Terlaksananya Rapat Koordinasi ASI bersama Linsek, Terlaksananya Sosialisasi ASI pada Sekolah dan Institusi Pemerintah, Terlaksananya Pembinaan ASI Eksklusif pada Petugas Kesehatan, Terlaksananya Lomba ASI dan Bayi Sehat (1 Kegiatan)
Cakupan ASI Eksklusif 85%, Cakupan Kadarzi 88%
166,847,500
Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Formal dan Informal
Kabupaten Terlaksananya sosialisasi tentang upaya kesehatan kerja
60,000,000
14 Program
Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra
Persentase desa sehat sebesar 30%
669,600,000
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD < 1, UCI 100%, angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) 92%, PTM tidak termasuk di 10 besar penyakit. Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan 100%
1,383,134,800
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -62
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.1 Penyelenggaran
Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Kabupaten Terlaksananya penyediaan ATK, Bahan Kimia dan Belanja Jasa Uji laboratorium
Meningkatanya kualitas dan kuantitas pemeriksaan sample, meningkatkan pendapatan labkesda
98,000,000
Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Kabupaten Terlaksananya penanggulangan focus
350,000,000
14.2 Pengembangan
Kabupaten Sehat Kabupaten Terlaksananya pemantapan
program Kabupaten Sehat di 21 Kecamatan
Persentase desa sehat sebesar 30%
150,000,000
Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Kabupaten Terlaksananya pengadaan mesin fogging, Terlaksananya pengadaan insektisida, Terlaksananya pengadaan APD fogging
300,000,000
14.3 Inspeksi air bersih
dan sanitasi Kabupaten Terlaksananya inspeksi
sanitasi air bersih di 34 Puskesmas
Cakupan Air Bersih yang di awasi 73%, Cakupan Air Bersih yang memenuhi syarat ( DAM dan Masy ) 73%
19,000,000
Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Luar Kota Terlaksananya pendataan sasaran imunisasi, Terlaksananya pelaksanaan BIAS, Terlaksananya MONEV program imunisasi, Terlaksananya pembinaan petugas imunisasi
167,875,000
14.4 Pengembangan
sanitasi total berbasis masyarakat
Kabupaten Terlaksananya pemicuan di 34 Puskesmas
Pencapaian Desa ODF 40%
285,000,000
Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kabupaten Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penanggulangan penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta
245,120,800
14.5 Pengawasan dan
pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) dan Tempat Umum
Kabupaten Terlaksananya HS TPM di 34 Puskesmas
Meningkatnya Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan 86%
17,600,000
Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Luar Kota Terlaksananya kegiatan pencegahan penularan penyakit demam berdarah
200,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -63
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.6 Pelayanan Kesehatan
Tenaga Kerja Formal dan Informal
Kabupaten Terlaksananya sosialisasi tentang upaya kesehatan kerja
Terbentuknya POS UKK
100,000,000
Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten PE KLB dilakukan <24 jam, Terlaksananya PE PD3I, Terlaksananya pengambilan spesimen, Terlaksananya pengiriman spesimen ke BBLK, Terselenggaranya pemeriksaan calon Jemaah Haji
35,139,000
15 Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD < 1, UCI 100%, angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) 92%, PTM tidak termasuk di 10 besar penyakit. Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan 100%
1,873,292,500
Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Terlaksananya kegiatan pengendalian Penyakit Tidak Menular, Terlaksananya Bimbingan Teknis Kesehatan Jiwa bagi Tenaga Dokter Puskesmas, Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Kader Kesehatan Jiwa, Terlaksananya Kegiatan Terapi Aktifitas Kelompok bagi Pasien Jiwa
85,000,000
15.1 Penyemprotan/Foggin
g Sarang Nyamuk Kabupaten Terlaksananya
penanggulangan focus Angka kesakitan (Insindens Rate ) DBD 36 per 100.000 penduduk
514,500,000
Program pengawasan, pengendalian obat dan kesehatan makanan
Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan 20 %
113,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -64
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.2 Pengadaan Alat
Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Kabupaten Terlaksananya pengadaan mesin fogging, Terlaksananya pengadaan insektisida, Terlaksananya pengadaan APD fogging
Angka kesakitan (Insindens Rate ) DBD 36 per 100.000 penduduk
381,250,000
Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Kabupaten Terlaksananya pengawasan Apotek/Klinik/RS, Too Obat Berijin dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan obat dan napza, Terlaksananya pengawasan kios jamu, sarana distribusi kosmetik dan sarana pengobat tradisional dalam rangka menghindari penyalahgunaan BKO pada jamu serta bahan berbahaya pada produk kosmetik, terlaksananya pengawasan di sarana Optik, terlaksananya pengujian produk pangan yang berijin edar (pengawet, pemanis, pewarna), terlaksananya kegiatan
50,000,000
15.3 Pelayanan Vaksinasi
Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Kabupaten Terlaksananya pendataan sasaran imunisasi, Terlaksananya pelaksanaan BIAS, Terlaksananya MONEV program imunisasi, Terlaksananya pembinaan petugas imunisasi
Cakupan desa/Kelurahan UCI 100%
197,500,000 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Kabupaten Terlaksananya pengawasan disarana distribusi makanan minuman, terlaksananya pengawasan jajanan anak sekolah di kantin sekolah, terlaksananya pengujian laboratorium untuk produk makmin
30,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -65
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.4 Pelayanan
Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kabupaten Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penanggulangan penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta
penemuan baru penderita TB paru ( BTA +) 60%, Prevalensi kasus HIV < 0,5, Penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan, Pemerik saan kontak intensif kusta 100%, Penemuan dan penanganan anak balita dg Diare 80%
348,377,500
Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten Terlaksananya penyuluhan keamanan pangandalam rangka persyaratan penerbitan ijin edar produk indistri rumah tangga
33,000,000
15.5 Pencegahan
Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Kabupaten Terlaksananya kegiatan pencegahan penularan penyakit demam berdarah
Angka kesakitan (Insindens Rate) DBD 36 per 100.000 penduduk, Rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides 95%
290,325,000
15.6 Peningkatan
Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten PE KLB dilakukan <24 jam, Terlaksananya PE PD3I, Terlaksananya pengambilan spesimen, Terlaksananya pengiriman spesimen ke BBLK, Terselenggaranya pemeriksaan calon Jemaah Haji
Cakupan desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam 100%
41,340,000
15.7 Pelayanan
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Terlaksananya kegiatan pengendalian Penyakit Tidak Menular, Terlaksananya Bimbingan Teknis Kesehatan Jiwa bagi Tenaga Dokter Puskesmas, Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Kader Kesehatan Jiwa, Terlaksananya Kegiatan Terapi Aktifitas Kelompok bagi Pasien Jiwa
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) 50%, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 60%, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) 60%
100,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -66
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 Program pengawas
an, pengendalian obat dan kesehatan makanan
Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan 20 %
148,000,000
16.1 Peningkatan
Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Sarana Apotek, Kios Jamu, Pengobat Tradisional, Toko Obat Berijin, Kosmetik/Salon di Kabupaten Jombang, Sarana Distribusi/Produksi Makmin
Terlaksananya pengawasan Apotek/Klinik/RS, Too Obat Berijin dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan obat dan napza, Terlaksananya pengawasan kios jamu, sarana distribusi kosmetik dan sarana pengobat tradisional dalam rangka menghindari penyalahgunaan BKO pada jamu serta bahan berbahaya pada produk kosmetik, terlaksananya pengawasan di sarana Optik, terlaksananya pengujian produk pangan yang berijin edar (pengawet, pemanis, pewarna), terlaksananya kegiatan
Tertib administrasi dan terawasinya peredaran obat di apotek/klinik/RS, Optik dan Toko Obat, menurunnya penyalahgunaan bahan kimia obat pada kios jamu dan penggunaan kosmetik yang tidak layak pakai di sarana distribusi kosmetik, terlindunginya masyarakat dari produk makmin yang mengandung bahan tambahan pangan yang melebihi takaran, meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai dampak penggunaan bahan berbahaya dalam pangan bagi kesehatan, terwujudnya 3 desa yang mandiri melaksanakan keamanan pangan.
85,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -67
NO
RANCANGAN AWAL RKPD HASIL ANALISIS KEBUTUHAN
PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN ANGGARAN
(Rp.) PROGRAM / KEGIATAN
LOKASI INDIKATOR KINERJA TARGET CAPAIAN
ANGGARAN (Rp.)
Ket
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16.2 Pengawasan
Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Sarana Distribusi/Produksi Makmin
Terlaksananya pengawasan disarana distribusi makanan minuman, terlaksananya pengawasan jajanan anak sekolah di kantin sekolah, terlaksananya pengujian laboratorium untuk produk makmin
Terlindunginya masyarakat dari makanan kadaluarsa, terlindunginya siswa dari produk makmin yang menagdung bahan berbahaya
30,000,000
16.3 Pengawasan Dan
Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Dinkes Jombang SaranaProduksi PIRT
Terlaksananya penyuluhan keamanan pangandalam rangka persyaratan penerbitan ijin edar produk indistri rumah tangga
Bertambahnya industri rumah tangga yang memiliki ijin edar
33,000,000
Jumlah 85,534,934,324 77,314,262,990
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -68
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Usulan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang pada tahun 2018, merupakan hasil dari proses perencanaan
pembangunan dari tingkat desa (musrenbangdes) sampai dengan tingkat
kabupaten (musrenbang kabupaten), yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten
Jombang dan Renstra Dinas Kesehatan tahun 20014-2018 yang memuat
tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.
Selanjutnya dari semua usulan program/kegiatan hasil musrenbang tersebut
dipilih dengan memperhatikan prioritas pembangunan dan kesesuaian dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, Renstra serta isu – isu strategis yang
sedang terjadi di masyarakat. Hasil usulan musrenbang tersebut digunakan
sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD yang nantinya
rancangan Renja tersebut dibahas dalam forum SKPD yang dikoordinasi oleh
Dinas Kesehatan. Tujuan dari pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi
dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target
kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan
dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan nasional, provinsi maupun
daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.
Berdasarkan pemilahan dan pembahasan forum SKPD dan juga
berpedoman pada RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2018, maka ditetapkan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2018 sesuai KUA - PPAS
adalah sebagai berikut :
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -69
TABEL 2.4
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
KABUPATEN JOMBANG
Nama SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi selama 12 bln 4,350,150,000
1.1 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Kabupaten Terlaksananya penyediaan honor tenaga non PNS, 12 bln, Terlaksananya penyediaan honor tenaga perawat Ponkesdes
1,850,150,000
1.2 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kabupaten Terlaksananya penyediaan honor panitia pelaksana kegiatan, tim B/J, tim pemeriksa B/J, belanja bahan habis pakai kantor, belanja BBM, belanja kelengkapan komputer, belanja air, listrik, telpon dan kebutuhan perlengkapan kantor lainnya
2,500,000,000
2 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Berfungsinya sarana dan prasarana aparatur dengan baik 12
bln 561,930,000
2.1 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas sebanyak 51 unit
R2 dan 10 unit R4 Dinas Kesehatan dan 10 unit R4 Puskesmas 90,000,000
2.2 Pengadaan sarana dan prasarana
gedung kantor Kabupaten Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
(Komputer, Rak arsip, Printer, Menbeleur) 200,000,000
2.3 Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/
berat gedung kantor/bangunan pendukungnya
Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan gedung Gudang Fermasi Kabupaten dan Dinas Kesehatan (12 bln)
190,000,000
2.4 Pemeliharaan
rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor
Kabupaten Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana non kendaraan
81,930,000
3 Program peningkatan disiplin
aparatur Tersedianya pakaian olah raga PNS dan Non PNS serta
pakaian dinas harian Dinas Kesehatan Kab. Jombang ( 140 stel + 1777 org)
568,100,000
3.1 Pengadaan pakaian dinas dan
pakaian khusus lainnya Kabupaten Terlaksananya pengadaan 140 stel pakaian olah raga dan
pakaian dinas harian 568,100,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -70
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
4 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Tersedianya dokumen kinerja dan sistem pengolah data yang baik 1 paket
122,958,915
4.1 Penyusunan rencana strategis SKPD Kabupaten Terlaksananya penyusunan renja RenstraSKPD 2 dokumen 35,000,000 4.2 Penyusunan rencana kerja SKPD Kabupaten Terlaksananya penyusunan renja Renja SKPD 2 dokumen 5,000,000 4.3 Penyusunan laporan capaian kinerja
SKPD Kabupaten Terlaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan upadte
sistem informasi Puskesmas 73,000,000
4.4 Penyusunan laporan keuangan SKPD Kabupaten Terlaksananya penyusunan laporan keuangan 9,958,915 5 Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan Tersedianya Obat, Perbekalan Kesehatan Habis Pakaidan
Reagen unruk pelayanan Kesehatan dasar (12 bln) 48,388,000
5.1 Peningkatan Pemerataan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan Kabupaten Terlaksananya distribusi obat ke 34 Puskesmas 48,388,000
6 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Meningkatnya cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan
pra bayar (non maskin) 75 % 66,219,259,375
6.1 Pelayanan Kesehatan Penduduk
Miskin Di Puskesmas Jaringannya Kabupaten Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar keluarga miskin
untuk pelaksanaan JKN/KIS, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas dan jaringannya selama 12 bulan, Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit di Puskesmas, jaringannya maupun rujukan di PPK 12 bln, Terlaksananya bimbingan teknis dan verifikasipelayanan jaminan untuk JKN/KIS, Jamkesda,SPM dan KJS dalam sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN) 5 bln
12,590,650,000
6.2 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Jelakombo kec. Jombang Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 932,184,000
6.3 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Pulolor kec. Jombang Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 769,586,400
6.4 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Jabon kec. Jombang Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 602,474,400
6.5 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Tambakrejo kec. Jombang Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 651,578,400
6.6 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Cukir kec. Diwek Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 2,599,898,400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -71
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
6.7 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,185,294,000
6.8 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,293,811,200
6.9 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon gambang
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
688,512,000
6.10 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
kec. Bandar Kedungmulyo
Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,796,652,000
6.11 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Perak kec. Perak Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,890,108,000
6.12 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Megaluh kec. Megaluh Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 985,248,000
6.13 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Tembelang kec. Tembelang Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,132,876,800
6.14 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Jatiwates kec. Tembelang Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 614,064,000
6.15 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Ploso kec. Ploso Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,680,228,000
6.16 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Kabuh kec. Kabuh Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 2,025,856,085
6.17 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Plandaan kec. Plandaan Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,528,164,000
6.18 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Tapen kec. Kudu Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,436,529,600
6.19 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Keboan kec. Ngusikan Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,141,272,000
6.20 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Mojoagung kec. Mojoagung Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,964,001,600
6.21 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Gambiran kec. Mojoagung Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,031,844,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -72
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
6.22 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
kec. Sumobito Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
2,084,385,600
6.23 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
kec. Sumobito Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,325,082,000
6.24 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
kec. Kesamben Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
1,306,879,200
6.25 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing kesamben
kec. Kesamben Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan dengan Jaminan Keehatan Nasional 100%
688,446,000
6.26 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Peterongan kec. Peterongan Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,451,656,800
6.27 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Dukuhklopo kec. Peterongan Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 866,646,000
6.28 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Mayangan kec. Jogoroto Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,864,130,400
6.29 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Jarak kulon kec. Jogoroto Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 643,698,000
6.30 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Pulorejo kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,766,160,000
6.31 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Kesamben Ngoro kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 949,528,800
6.32 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Mojowarno kec. Mojowarno Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 2,554,358,400
6.33 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Japanan kec. Mojowarno Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,598,652,000
6.34 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Bareng kec. Bareng Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 2,427,242,400
6.35 Pelayanan Jaminan Kesehatan
Nasional Puskesmas Wonosalam kec. Wonosalam Terlaksananya kegiatan operasional Puskesmas berkaitan
dengan Jaminan Keehatan Nasional 100% 1,575,446,400
6.36 Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas Jelakombo kec. Jombang Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 106,816,100
6.37 Penyediaan Biaya Operasional
Puskesmas Pulolor kec. Jombang Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 92,181,100
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -73
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
6.38 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
kec. Jombang Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 92,181,100
6.39 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
kec. Jombang Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 82,285,470
6.40 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Cukir
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 925,000,000
6.41 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
kec. Diwek Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 63,672,900
6.42 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 240,178,800
6.43 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon gambang
kec. Gudo Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 72,791,100
6.44 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
kec. Bandar kedungmulyo
Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 144,762,300
6.45 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
kec. Perak Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 226,920,290
6.46 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
kec. Megaluh Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 73,257,100
6.47 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
kec. Tembelang Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 129,014,700
6.48 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
kec. Tembelang Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 79,478,000
6.49 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ploso
kec. Ploso Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 48,336,400
6.50 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh
kec. Kabuh Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 155,429,000
6.51 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
kec. Plandaan Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 160,031,600
6.52 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
kec. Kudu Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 209,267,200
6.53 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
kec. Ngusikan Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 110,622,900
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -74
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
6.54 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
kec. Mojoagung Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 717,444,700
6.55 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
kec. Mojoagung Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 102,604,500
6.56 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
kec. Sumobito Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 377,584,300
6.57 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
kec. Sumobito Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 79,955,400
6.58 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
kec. Kesamben Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 290,216,700
6.59 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing kesamben
kec. Kesamben Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 40,757,600
6.60 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
kec. Peterongan Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 543,837,500
6.61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuhklopo
kec. Peterongan Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 62,149,100
6.62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
kec. Jogoroto Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 251,582,800
6.63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak kulon
kec. Jogoroto Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 37,394,700
6.64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulorejo
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 136,112,000
6.65 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben ngoro
kec. Ngoro Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 67,218,500
6.66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
kec. Mojowarno Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 151,580,100
6.67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
kec. Mojowarno Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 42,855,630
6.68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
kec. Bareng Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 547,323,500
6.69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam
kec. Wonosalam Terlaksananya kegiatan opearsional Puskesmas 100% 115,271,400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -75
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
7 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan rumah tangga sehat sebesar 58% 516,546,500
7.1 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Kabupaten Jumlah Puskesmas yang memasang reklame PHBS meningkat 34 puskesmas (100%);Terlaksananya survey PHBS (Cakupan Rumah Tangga yang dikaji/disurvey) 34 puskesmas (100%);Terlaksananya PHBS disekolah 34 puskesmas (100%);Tersedianya Media Penyuluhan Promosi Kesehatan (Poster,leaflet,stiker,TV Sport,lembar lain) 34 puskesmas (100%), Pengadaan Layar Display Dinas Kesehatan,Terlaksaanya penyuluhan ABAT di Sekolah/PT (100%), Terlaksananya Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok di 34 Puskesmas (100%), Terlaksaanya penyuluhan P3 Napza di Sekolah dan Ponpes (100%); Terlaksaananya kegiatan pengembangan Poskestren; Terlaksananya pengembangan Taman Posyandu di 34 puskesmas; work shop germas pada organisasi wanita
216,546,500
7.2 Penguatan Upaya Kesehatan
Bersama Masyarakat Kabupaten Terbentuknya Percontohan Desa Siaga Aktif 37 desa (100%);
Terlaksananya Lomba Desa Siaga Aktif (100%); Pembinaan Saka Bakti Husada (5 SBH)
300,000,000
8 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan Puskesmas Terakreditasi 100 % 550,000,000
8.1 Akreditasi Puskesmas Kabupaten Terlaksananya pelatihan tim Akreditasi Puskesmas,
Terlaksananya pendampingan Akreditasi Puskesmas, Terlaksananya pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas, Terlaksananya diklat audit internat, Terlaksananya diklat manajemen resiko,
500,000,000
8.2 Pengumpulan, Updating, dan Analisis
Data Standar Pelayanan Kesehatan Kabupaten Terlaksanannya updating dan penilaian KinerjjaFKTP,
Tersusunnya profil pelayanan kesehatan rujukan, Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap 82 Klinik dan Puskesmas, 13 Rumah sakit, 8 Laboratorium
50,000,000
9 Program pengadaan, peningkatan
dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Pelayanan Kesehatan memenuhi syarat sesuai permenkes 75 sebesar 76%
1,200,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -76
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
9.1 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Megaluh
kec. Megaluh Terlaksananya rehab sedang/berat Rumah Dinas Dokter dan perbaikan pagar rawat inap 1 paket
150,000,000
9.2 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Ploso
kec. Ploso Terlaksananya pembangunan pagar Puskesmas 1 paket 300,000,000
9.3 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
kec. Ploso terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Jatibanjar (Rumah Dinas)
150,000,000
9.4 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Darurejo
kec. Plandaan terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Darurejo
150,000,000
9.5 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Asemgede
kec. Ngusikan terlaksananya Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Asem Gede
150,000,000
9.6 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Curahmalang
kec. Sumobito Terlaksananya Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Curah Malang (Pembuatan pagar dan rehab rumdin)
150,000,000
9.7 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Gedangan
kec. Sumobito Terlaksananya Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Gedangan
150,000,000
10 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Kec. Gudo Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80% 300,000,000 DBHCHT
10.1 Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan di Pukesmas bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Kec. Gudo Terlaksananya rehabilitasi dan penambahan ruangan Puskesmas Blimbing Gudo ( 1 paket)
300,000,000
11 Program Peningkatan Aparatur
Kesehatan Peningkatan Kepuasan Masyarakat 80% 200,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -77
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
11.1 Bimbingan Teknis Aparatur Medis Kabupaten Terlaksananya Kegiatan bimbingan pembinaan Penanggungjawab BP Puskesmas, Terlaksananya Kegiatan bimbingan pembinaan Perawat dan bidan Ponkesdes, Terlaksananya pelatihan PPI bagi dokter dan Koordinator PPI puskesmas, Terlaksananya pelatihan ATLS/ACLS bagi perawat dan dokter, Terlaksananya pembinaan Pengelola program battra puskesmas, Terlaksananya pembinaan pada Penanggung Jawab Jaringan Puskesmas dan jejaring Fasyankes di Puskesmas, Terlaksananya pembinaan bagi PPK I Puskesmas, Terlaksanannya pembinaan bagi PPK I Klinik, Terlaksananya pembinaan program kesehatan gigi mulut, Terlaksananya selekasi lomba ponkesdes berprestasi, Terlaksananya seleksi puskesmas berprestasi, Terlaksananya bimbingan teknis bagi petugas RS, Terlaksananya visitasi RS, Terlaksananya bimbingan teknis laboratorium bagi pengelola laboratorium Puskesmas dan swasta, Terlaksananya bimbingan teknis kesehatan indera mata dan telinga bagi pengelola kesehatan indera mata dan telinga Puskesmas, Terlaksananya bimbingan teknis bagi dokter keluarga, Terlaksananya pembinaan bagi pengelola ASPAK, Terlaksananya pemnbinaan pengelola program perkesmas, Terlaksananya penilaian PAK 13 jabatan fungsional, Terlaksananya Pemilihan Nakes Teladan, Terlaksananya Diklat/Kursus singkat pengadaan barang dan tenaga fungsional
200,000,000
12 Program Peningkatan Kesehatan
Keluarga dan Gizi Kabupaten Menurunnya angka kematian ibu 89 per 100.000 KH,
Menurunkan Angka Kematian Bayi 11,6 per 1000 KH, Prevalensi Balita Gizi Buruk 0,25%
668,695,400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -78
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
12.1 Pencegahan komplikasi kehamilan Kabupaten Deteksi Dini Resiko Tinggi Oleh kader, Terlaksananya review APN terintegrasi bagi bidan, terlaksananya optimalisasi pelayanan PONED, Terlaksannay pengkajian kasus kematian ibu dan bayi, Terlaksananya Pembelajaran RMP Ibu dan Bayi, Terlaksananya Pembinaan PONED oleh PONEK, Terlaksananya Orientasi Format AMP bagi Fasilitas Kesehatan, Terlaksananya Drill Emergency bagi Tim Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal.
100,000,000
12.2 Perawatan ibu dan anak pasca
persalinan Kabupaten Terlakssananya Peningkatan Keterampilan Petugas dalam
Penanganan BBLR, Penguatan Jejaring Rujukan dalam Penurunan AKB, Terlaksananya Bimbingan Teknis Kepatuhan APN, Terlaksananya Deteksi dini Risiko Tinggi Bayi oleh Kader, Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Data KIB
50,000,000
12.3 Pencegahan Komplikasi Pelayanan
KB Kabupaten Terlaksananya Penguatan Tim PPIA bagi Petugas,
Terlaksananya Review CTU bagi Petugas, Terlaksananya Pertemuan Umpan Balik Hasil Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelayanan KB, Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Data KB
17,252,900
12.4 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan
Anak Balita Kabupaten Terlaksananya Optimalisasi Pemantauan Tumbuh Kembang
Balita di TK, Terlaksananya Review SDIDTK bagi Petugas Kesehatan, Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan GEBRAK, Terlaksananya Review Program bagi Bidan Desa
38,941,600
12.5 Pembinaan, bimbingan dan
pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
Kabupaten Terlaksananya Sinkronisasi Pembinaan Program Kesehatan Anak Usia Sekolah , Terlaksananya Sinkronisasi dan Aktualisasi data Remaja, Terlaksananya Review PKPR bagi Petugas KRR, Terlaksananya Bimbingan Teknis Puskesmas PKPR.
50,000,000
12.6 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
Lansia Kabupaten Terlaksananya Seminar Kabupaten Ramah Lansia Terintegrasi
dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional, Terlaksananya Lomba Kompetensi kader Lansia dalam rangka Hari Lanjut Usia Nasional, Terlaksananya Monitoring Puskesmas Santun Lansia dan Posyandu dengan Lintas Sektor dan Lintas Program, Terlaksananya Sinkronisasi dan Aktualisasi Data Lansia, Evaluasi Program Lansia
80,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -79
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
12.7 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Kabupaten Terlaksananya Pemberian Makanan dan Vitamin pada Balita, Terlaksananya Pemberian Makanan dan Vitamin pada Bumil KEK
109,480,000
12.8 Penanggulangan Kurang Energi
Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Makanan Bayi dan Anak, Terlaksananya Sosialisasi PMBA, Terlaksananya Pembentukan Outlet TTD Mandiri, Terlaksananya Evaluasi Outlet TTD Mandiri, Terlaksananya Peningkatan Kemampuan Kader Remaja, Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Program Gizi, Terlaksananya Supervisi Pelacakan Gizi Buruk (50 kasus), Terlaksananya Reward Pelacakan Gizi Buruk
123,020,900
12.9 Pemberdayaan Masyarakat Untuk
Pencapaian Keluarga Sadar Gizi Kabupaten Terlaksananya Pelatihan Mtivator ASI, TerlaksananyaPemetaan
Kadarzi, Terlaksananya Kampanye ASI Eksklusif (1Kegiatan), Terlaksananya Sarasehan ASI Eksklusif pada Organisasi Profesi, Terlaksananya Rapat Koordinasi ASI bersama Linsek, Terlaksananya Sosialisasi ASI pada Sekolah dan Institusi Pemerintah, Terlaksananya Pembinaan ASI Eksklusif pada Petugas Kesehatan, Terlaksananya Lomba ASI dan Bayi Sehat (1 Kegiatan)
100,000,000
13 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra
Persentase desa sehat sebesar 30% 512,100,000
13.1 Penyelenggaran Pelayanan UPTD
Laboratorium Kesehatan Lingkungan Kabupaten Terlaksananya penyediaan ATK, Bahan Kimia dan Belanja Jasa
Uji laboratorium 98,000,000
13.2 Pengembangan Kabupaten Sehat Kabupaten Terlaksananya pemantapan program Kabupaten Sehat di 21
Kecamatan 117,500,000
13.3 Inspeksi air bersih dan sanitasi Kabupaten Terlaksananya inspeksi sanitasi air bersih di 34 Puskesmas 19,000,000 13.4 Pengembangan sanitasi total
berbasis masyarakat Kabupaten Terlaksananya pemicuan di 34 Puskesmas 200,000,000
13.5 Pengawasan dan pengendalian
higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) dan Tempat Umum
Kabupaten Terlaksananya HS TPM di 34 Puskesmas 17,600,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -80
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
13.6 Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Formal dan Informal
Kabupaten Terlaksananya sosialisasi tentang upaya kesehatan kerja 60,000,000
14 Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Persentase angka kematian ( CFR ) kasus DBD < 1, UCI 100%, angka kesembuhan TB paru ( BTA + ) 92%, PTM tidak termasuk di 10 besar penyakit. Persentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan 100%
1,383,134,800
14.1 Penyemprotan/Fogging Sarang
Nyamuk Kabupaten Terlaksananya penanggulangan focus 350,000,000
14.2 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-
Bahan Fogging Kabupaten Terlaksananya pengadaan mesin fogging, Terlaksananya
pengadaan insektisida, Terlaksananya pengadaan APD fogging 300,000,000
14.3 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan
Anak Sekolah Luar Kota Terlaksananya pendataan sasaran imunisasi, Terlaksananya
pelaksanaan BIAS, Terlaksananya MONEV program imunisasi, Terlaksananya pembinaan petugas imunisasi
167,875,000
14.4 Pelayanan Pencegahan Dan
Penanggulangan Penyakit Menular Kabupaten Terlaksananya kegiatan pelayanan dan penanggulangan
penyakit TB, HIV/AIDS, Diare, ISPA, Malaria dan Kusta 245,120,800
14.5 Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik Luar Kota Terlaksananya kegiatan pencegahan penularan penyakit demam
berdarah 200,000,000
14.6 Peningkatan Survellance
Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Kabupaten PE KLB dilakukan <24 jam, Terlaksananya PE PD3I, Terlaksananya pengambilan spesimen, Terlaksananya pengiriman spesimen ke BBLK, Terselenggaranya pemeriksaan calon Jemaah Haji
35,139,000
14.7 Pelayanan Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kabupaten Terlaksananya kegiatan pengendalian Penyakit Tidak Menular,
Terlaksananya Bimbingan Teknis Kesehatan Jiwa bagi Tenaga Dokter Puskesmas, Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Kader Kesehatan Jiwa, Terlaksananya Kegiatan Terapi Aktifitas Kelompok bagi Pasien Jiwa
85,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -81
No PROGRAM/KEGIATAN LOKASI INDIKATOR KINERJA ANGGARAN (Rp.) KETERANGAN 1 2 3 4 5 6
15 Program pengawasan, pengendalian obat dan kesehatan makanan
Menurunnya Penyalahgunaan Bahan Berbahaya Pada Makanan 20 %
113,000,000
15.1 Peningkatan Pengawasan Keamanan
Pangan Dan Bahan Berbahaya Kabupaten Terlaksananya pengawasan Apotek/Klinik/RS, Too Obat Berijin
dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan obat dan napza, Terlaksananya pengawasan kios jamu, sarana distribusi kosmetik dan sarana pengobat tradisional dalam rangka menghindari penyalahgunaan BKO pada jamu serta bahan berbahaya pada produk kosmetik, terlaksananya pengawasan di sarana Optik, terlaksananya pengujian produk pangan yang berijin edar (pengawet, pemanis, pewarna), terlaksananya kegiatan
50,000,000
15.2 Pengawasan Keamanan Dan
Kesehatan Makanan Hasil Industri Kabupaten Terlaksananya pengawasan disarana distribusi makanan
minuman, terlaksananya pengawasan jajanan anak sekolah di kantin sekolah, terlaksananya pengujian laboratorium untuk produk makmin
30,000,000
15.3 Pengawasan Dan Pengendalian
Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Kabupaten Terlaksananya penyuluhan keamanan pangandalam rangka persyaratan penerbitan ijin edar produk indistri rumah tangga
33,000,000
JUMLAH 77,314,262,990
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 II -82
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -1
BAB III
TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang
dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif
secara sosial dan ekonomis.
Pembangunan kesehatan pada periode 2015 – 2019 adalah Program
Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan derajat kesehatan dan status
gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang
didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Sasaran pokok RPJMN 2015 – 2019 adalah
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak.
2. Meningkatnya pengendalian penyakit.
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan.
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu
Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan.
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin
6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan.
Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan 3 pilar utama yaitu
1. Paradigma Sehat yang dilakukan dengan strategi pengarusutamaan
kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan
pemberdayaan masyarakat.
2. Penguatan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan dengan strategi
peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan dan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan, menggunakan pendekatan
continuum of care intervensi berbasis kesehatan
3. Jaminan Kesehatan Nasional yang dilakukan dengan streategi perluasan
sasaran dan benefit serta kendali mutu dan kendali biaya.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -2
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Dengan memperhatikan hasil-hasil pembangunan kesehatan yang telah
dicapai, serta situasi dan kondisi derajat kesehatan masyarakat Jombang, maka
tujuan pembangunan kesehatan 1 (satu) tahun ke depan adalah meningkatnya
usia harapan hidup dengan sasaran :
1. Meningkatnya status kesehatan, masyarakat pada semua kontinum siklus
kehidupan (life cycle) dengan indicator :
a. Angka Kematian Ibu
b. Angka Kematian Bayi
c. Angka Kematian Balita
2. Terkendalinya kasus penyakit menular, tidak menuilar, kejadian wabah dan
kualitas kesehatan lingkungan dengan indicator :
a. Angka kematian ( Case Fatality Rate/CFR ) kasus DBD
b. Angka kesembuhan TB paru ( BTA + )
c. Cakupan desa/Kelurahan UCI
d. PTM tidak termasuk dalam 10 besar penyakit
3. Meningkatnya pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan dengan
indicator :
a. Prosentase Penyalahgunaan bahan berbahaya pada makanan
4. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dengan
indokator :
a. Prosentase Desa Siaga Aktif
b. Prosentase Rumah Tangga sehat
5. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan
standar dengan indicator :
a. Indeks Kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan (34
Puskesmas)
b. Prosentase Puskesmas Terakreditasi.
Yang kesemuanya ini akan memberikan keluaran meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat yang ditandai dengan semakin membaiknya status gizi
masyarakat, menurunnya angka kesakitan khususnya penyakit menular dan
angka kematian bayi serta ibu melahirkan.
Untuk mewujudkan tujuan diatas maka kebijakan yang ditempuh adalah :
1. Peningkatan cakupan Pelayanan Kesehatan bagi seluruh kelompok usia
mengikuti siklus hidup sejak dari bayi sampai anak, remaja, kelompok usia
produktif, maternal dan kelompok usia lanjut
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -3
3. Pengembangan program inovatif dari petugas kesehatan masyarakat dalam
penanggulangan penyakit menular terutama hak akses pengamatan faktor
resiko dan penyakit dan penentuan langkah penanggulangannya.
4. Mendorong keterlibatan masyarakat dalam membantu upaya pengendalian
penyakit melalui communyti base surveylance berbasis masyarakat untuk
melakukan pengamatan terhadap hal hal yang dapat menyebabkan
masalah kesehatan dan melaporkannya kepada petugas
5. Deteksi dini secara proaktif mengunjungi masyarakat karena sebagian besar
masyarakat tidak tahu kalau dirinya menderita penyakit tidak menular.
6. Terjaminnya ketersediaan obat dan vaksin untuk pengendalian penyakit
menular
7. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam wirausaha sanitasi.
8. Peningkatan peran Puskesmas dan lintas sektor dalam pencapaian
kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan.
9. Penyusunan regulasi daerah yang dapat menggerakkan sektor lain untuk
berperan aktif dalam pelaksanaan penyehatan lingkungan seperti tatanan
kawasan sehat.
10. Pembinaan dan pengawasan di sarana distribusi kosmetik, obat, obat
tradisional, perbekalan kesehatan rumah tangga dan makanan minuman
secara periodik dalam hal penyalahgunaan bahan berbahaya.
11. Semua industri rumah tangga pangan mengikuti penyuluhan keamanan
pangan.
12. Pengembangan Upaya Kesehatan Berbasis masyarakat.
13. Peningkatan pelaksanaan PHBS.
14. Pembiayaan Puskesmas diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan
promotif dan preventif secara efektif dan efisien dengan memaksimalkan
sumber pembiayaan Puskesmas.
15. Seluruh masyarakat miskin terlayani dengan program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) melalui BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial )
dengan kualifikasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan masyarakat tidak
miskin meningkat partisipasinya dalam kepesertaannya di BPJS secara
mandiri (Non PBI) dan pengelolaan obat berdasarkan perencanaan secara
terpadu yang melibatkan seluruh unsur terkait.
16. Peningkatan Sumber Daya Manusia.
17. Peningkatan Kemampuan Teknis dan Managemen Puskesmas.
18. Peningkatan Pembiayaan.
19. Peningkatan Sistem Informasi Puskesmas.
20. Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -4
3.3 Program dan Kegiatan
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program
dan kegiatan adalah :
1. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang kesehatan
dengan acuan target secara nasional maupun daerah/kabupaten.
2. Pencapaian MDGs point 1C, 4, 5, dan 6 yang berlanjut menjadi SDGs
3. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Jombang
b. Garis besar Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2018.
1. Jumlah program yang diusulkan adalah 11 program wajib dan 4 program
rutin dan 108 kegiatan wajib serta 11 kegiatan rutin.
2. Sifat penyebaran lokasi sasaran program dan kegiatan ada yang
terpusat di Dinas Kesehatan dan ada yang tersebar di seluruh UPTD
Dinas Kesehatan, Desa, atau kelompok masyarakat tertentu.
Adapun program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan adalah :
1. Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran.
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor.
4. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana
gedung kantor.
5. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/
kendaraan operasional.
6. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan
pendukungnya.
7. Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya.
8. Penyusunan rencana strategis SKPD.
9. Penyusunan Rencana Kerja SKPD.
10. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD.
11. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.
Sedangkan Program dan kegiatan yang tersebar di UPTD Dinas
Kesehatan adalah :
1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
2. Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3. Penyediaan Biaya Operasional di 34 Puskesmas
4. Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional di 34 Puskesmas
5. Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat.
6. Pengauatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
7. Akreditasi Puskesmas
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -5
8. Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan
Kesehatan.
9. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Megaluh.
10. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Ploso
11. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar.
12. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Darurejo.
13. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Asemgede.
14. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Curahmalang.
15. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Gedangan.
16. Bimbingan Teknis Aparatur Medis.
17. Pencegahan komplikasi kehamilan.
18. Perawatan ibu dan anak pasca persalinan.
19. Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB.
20. Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita.
21. Pembinaan, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan anak usia
sekolah dan remaja.
22. Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia.
23. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi,
Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan
Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
24. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar
Gizi.
25. Pengembangan Kabupaten Sehat.
26. Inspeksi air bersih dan sanitasi.
27. Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat.
28. Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat
pengelolaan makanan minuman (TPM) dan Tempat Umum.
29. Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Formal dan Informal.
30. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah.
31. Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik.
32. Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
33. Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan
Wabah.
34. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
35. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan
Berbahaya.
36. Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -6
Program dan kegiatan yang tersebar di kelompok masyarakat tertentu
adalah :
1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan
Jaringannya
2. Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin.
3. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
4. Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging.
5. Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan
Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga.
3. Total kebutuhan dana/pagu belanja indikatif adalah Rp. 77.314.262.990,-
dengan pembagian dana : dari APBD Rp. 31.537.214.505,-, dari
Pendapatan Kapitasi BPJS sebesar Rp. 45.477.048.485,- dan dari Ddana
bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar Rp. 300.000.000,-
Adapun rincian rencana program dan kegiatan tahun 2018 dengan
perkiraan maju di tahun 201 dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini.
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -7
TABEL 3.1 RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
NAMA SKPD : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
x.xx.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Penunjang kelancaran administrasi perkantoran
12 bln 4,350,150,000
12 bln 4,500,000,000
x.xx.01.20 Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran
Jumlah tenaga non PNS yang mendapat honor
Kabupaten 128 org 1,850,150,000 APBD
128 org 2,000,000,000
x.xx.01.24 Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah pengelola keuangan yang mendapat honor selama 12 bulan, Jumlah ketersediaan alat tulis kantor, Jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik, Jumlah ketersediaan alat kebersihan dan bahan kebersihan, Jumlah pengadaan bahan bakar minyak utk operasional, Jumlah ketersediaan anggaran listrik, air dan telepon, Jumlah ketersediaan anggaran cetak dan penggandaan, Jumlah pengadaan makan minum rapat, Jumlah perjalanan dinas dalam daerah dan Jumlah ketersediaan perjalanan dinas luar daerah
Kabupaten 171 org, 12 bln, 12 bln,
12 bln, 5760 ltr, 12 bln, 12 bln, 640
ktk, 713 kali dan 12 bln
2,500,000,000 APBD
171 org, 12 bln, 12 bln,
12 bln, 5760 ltr, 12 bln, 12 bln, 640
ktk, 713 kali dan 12 bln
2,500,000,000
x.xx.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur menunjang kinerja pelayanan
12 bln 561,930,000
12 bln 571,930,000
x.xx.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda 4 yang dilakukan pemeliharaan, Jumlah kendaraan roda 2 yang dilakukan pemeliharaan, Jumlah pengadaan minyak pelumas
Kabupaten 11 Unit, 30 unit, 8 galon
90,000,000 APBD
11 Unit, 30 unit, 8 galon
90,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -8
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
x.xx.02.46 Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor
Jumlah pengadaan peralatan perlengkapan kantor ( Dongkrak hidrolik (4), Toll Kit Set (4), Kursi kerja (20), Alat pemadam kebakaran portable (3), jam dinding mekanik (11) ; Jumlah pengadaan mesin ketik elektronik, ; Jumlah pengadaan rak besi , ; Jumlah pengadaan meubeler ( meja resepsionis (1), sofa (1), ; Jumlah pengadaan AC unit ; Jumlah pengadaan personal kompu, ;ter (PC unit (5), Laptop (3), ; Jumlah pengadaan printer, ; Jumlah pengadaan peralatan jaringan (Mikrotik (1), Wireless acces point (3), ; Jumlah pengadaan audio master control unit
Kabupaten 42 buah, 1 unit, 10 unit,
2 buah, 5 unit, 8 unit, 2 unit, 4 unit, 2
set
200,000,000 APBD
42 buah, 1 unit, 10 unit,
2 buah, 5 unit, 8 unit, 2 unit, 4 unit, 2
set
200,000,000
x.xx.02 Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang/ berat gedung kantor/ bangunan pendukungnya
Jumlah pemeliharaan gedung/kantor (GFK dan Dinkes)
Kabupaten 2 paket 190,000,000 APBD
2 paket 200,000,000
x.xx.02.48 Pemeliharaan rutin/ berkala/sedang /berat sarana dan prasarana gedung kantor
Jumlah service non kendaraan (komputer/laptop (20), AC (25), LCD proyektor (3) dan mesin ketik (10)
Kabupaten 58 Unit 81,930,000 APBD
58 Unit 81,930,000
x.xx.03 Program peningkatan disiplin aparatur
Meningkatnya pegawai yang memperoleh pakaian khusus
568,100,000
536,300,000
x.xx.06 Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya
Jumlah pengadaan pakaian olah raga dan pakaian dinas harian dinas kesehatan
Kabupaten 125 stel dan 1777 org
568,100,000 APBD
125 stel dan 1671 org
536,300,000
x.xx.07 Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD
Meningkatnya akuntabilitas institusi pemerintahan
122,958,915
172,958,915
x.xx.07.01 Penyusunan rencana strategis SKPD
Jumlah dokumen renstra di cetak Kabupaten 20 buku 35,000,000 APBD
20 buku 35,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -9
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
x.xx.07.02 Penyusunan rencana kerja SKPD
Jumlah pengandaan dokumen renja Kabupaten 1200 lembar 5,000,000 APBD
1200 lembar 5,000,000
x.xx.07.03 Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD
Jumlah cetak profil kesehatan, Jumlah pemeliharaan software SIMPUS
Kabupaten 100 buku, 1 paket
73,000,000 APBD
100 buku, 1 paket
123,000,000
x.xx.07.04 Penyusunan laporan keuangan SKPD
Jumlah lembur penyusunan laporan keuangan
Kabupaten 12 bln 9,958,915 APBD
12 bln 9,958,915
1.02.01.01.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Prosentase Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan
75% 48,388,000 APBD
75% 60,000,000
1.02.01.01.15.02 Peningkatan Pemerataan Obat Dan Perbekalan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang terdistribusi distribusi obat
Kabupaten 34 Puskesmas
48,388,000 APBD
34 Puskesmas
60,000,000
1.02.01.01.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Prosentase cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan pra bayar ( non maskin ), Prosentase cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin, Prosentase cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
75%, 100%, 100%
66,219,259,375 BPJS, APBD
75%, 100%, 100%
68,375,984,185
1.02.01.01.16.01 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas Jaringannya
Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar keluarga miskin untuk pelaksanaan JKN/KIS, Jamkesda, SPM/KJS di Puskesmas dan jaringannya selama 12 bulan, Terlaksananya pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit di Puskesmas, jaringannya maupun rujukan di PPK 12 bln, Terlaksananya bimbingan teknis dan verifikasipelayanan jaminan untuk JKN/KIS, Jamkesda,SPM dan KJS dalam sistem jaminan Sosial Nasional (SJSN) 5 bln
Kabupaten 12 bln 12,590,650,000 APBD
12 bln 15,000,000,000
1.02.01.01.16.27 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jelakombo
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Jombang 12 bln 932,184,000 BPJS
12 bln 932,184,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -10
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.16.28 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulolor
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Jombang 12 bln 769,586,400 BPJS
12 bln 769,586,400
1.02.01.01.16.29 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jabon
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Jombang 12 bln 602,474,400 BPJS
12 bln 602,474,400
1.02.01.01.16.30 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tambakrejo
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Jombang 12 bln 651,578,400 BPJS
12 bln 651,578,400
1.02.01.01.16.31 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Cukir
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Diwek 12 bln 2,599,898,400 BPJS
12 bln 2,599,898,400
1.02.01.01.16.32 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Brambang
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Diwek 12 bln 1,185,294,000 BPJS
12 bln 1,185,294,000
1.02.01.01.16.33 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Gudo 12 bln 1,293,811,200 BPJS
12 bln 1,293,811,200
1.02.01.01.16.34 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plumbon gambang
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Gudo 12 bln 688,512,000 BPJS
12 bln 688,512,000
1.02.01.01.16.35 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Bandarkedungmulyo
12 bln 1,796,652,000 BPJS
12 bln 1,796,652,000
1.02.01.01.16.36 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Perak
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Perak 12 bln 1,890,108,000 BPJS
12 bln 1,890,108,000
1.02.01.01.16.37 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Megaluh
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Megaluh 12 bln 985,248,000 BPJS
12 bln 985,248,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -11
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.16.38 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tembelang
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Tembelang
12 bln 1,132,876,800 BPJS
12 bln 1,132,876,800
1.02.01.01.16.39 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jatiwates
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Tembelang
12 bln 614,064,000 BPJS
12 bln 614,064,000
1.02.01.01.16.40 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Ploso
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Ploso 12 bln 1,680,228,000 BPJS
12 bln 1,680,228,000
1.02.01.01.16.41 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kabuh
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Kabuh 12 bln 2,025,856,085 BPJS
12 bln 2,025,856,085
1.02.01.01.16.42 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Plandaan
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Plandaan 12 bln 1,528,164,000 BPJS
12 bln 1,528,164,000
1.02.01.01.16.43 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Tapen
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Kudu 12 bln 1,436,529,600 BPJS
12 bln 1,436,529,600
1.02.01.01.16.44 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Keboan
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Ngusikan 12 bln 1,141,272,000 BPJS
12 bln 1,141,272,000
1.02.01.01.16.45 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojoagung
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Mojoagung
12 bln 1,964,001,600 BPJS
12 bln 1,964,001,600
1.02.01.01.16.46 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Gambiran
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Mojoagung
12 bln 1,031,844,000 BPJS
12 bln 1,031,844,000
1.02.01.01.16.47 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Sumobito
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Sumobito 12 bln 2,084,385,600 BPJS
12 bln 2,084,385,600
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -12
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.16.48 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jogoloyo
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Sumobito 12 bln 1,325,082,000 BPJS
12 bln 1,325,082,000
1.02.01.01.16.49 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Kesamben
12 bln 1,306,879,200 BPJS
12 bln 1,306,879,200
1.02.01.01.16.50 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Blimbing kesamben
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Kesamben
12 bln 688,446,000 BPJS
12 bln 688,446,000
1.02.01.01.16.51 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Peterongan
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Peterongan
12 bln 1,451,656,800 BPJS
12 bln 1,451,656,800
1.02.01.01.16.52 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Dukuhklopo
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Peterongan
12 bln 866,646,000 BPJS
12 bln 866,646,000
1.02.01.01.16.53 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mayangan
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Jogoroto 12 bln 1,864,130,400 BPJS
12 bln 1,864,130,400
1.02.01.01.16.54 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Jarak kulon
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Jogoroto 12 bln 643,698,000 BPJS
12 bln 643,698,000
1.02.01.01.16.55 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Pulorejo
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Ngoro 12 bln 1,766,160,000 BPJS
12 bln 1,766,160,000
1.02.01.01.16.56 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Kesamben ngoro
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Ngoro 12 bln 949,528,800 BPJS
12 bln 949,528,800
1.02.01.01.16.57 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Mojowarno
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Mojowarno
12 bln 2,554,358,400 BPJS
12 bln 2,554,358,400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -13
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.16.58 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Japanan
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Mojowarno
12 bln 1,598,652,000 BPJS
12 bln 1,598,652,000
1.02.01.01.16.59 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Bareng
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Bareng 12 bln 2,427,242,400 BPJS
12 bln 2,427,242,400
1.02.01.01.16.60 Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas Wonosalam
Terlayaninya pasien BPJS sesuai standart
kec. Wonosalam
12 bln 1,575,446,400 BPJS
12 bln 1,575,446,400
1.02.01.01.16.61 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jelakombo
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Jombang 12 bln 106,816,100 APBD
12 bln 104,693,400
1.02.01.01.16.62 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulolor
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Jombang 12 bln 92,181,100 APBD
12 bln 69,561,400
1.02.01.01.16.63 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jabon
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Jombang 12 bln 92,181,100 APBD
12 bln 69,842,700
1.02.01.01.16.64 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tambakrejo
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Jombang 12 bln 82,285,470 APBD
12 bln 85,093,400
1.02.01.01.16.65 Penyediaan Biaya Operasional PKM Cukir
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Diwek 12 bln 925,000,000 APBD
12 bln 810,112,000
1.02.01.01.16.66 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Brambang
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Diwek 12 bln 63,672,900 APBD
12 bln 50,502,700
1.02.01.01.16.67 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Gudo 12 bln 240,178,800 APBD
12 bln 255,738,700
1.02.01.01.16.68 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plumbon gambang
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Gudo 12 bln 72,791,100 APBD
12 bln 68,054,700
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -14
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.16.69 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bandar kedungmulyo
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Bandarkedungmulyo
12 bln 144,762,300 APBD
12 bln 129,313,400
1.02.01.01.16.70 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Perak
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Perak 12 bln 226,920,290 APBD
12 bln 230,601,400
1.02.01.01.16.71 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Megaluh
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Megaluh 12 bln 73,257,100 APBD
12 bln 45,686,700
1.02.01.01.16.72 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tembelang
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Tembelang
12 bln 129,014,700 APBD
12 bln 271,093,400
1.02.01.01.16.73 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jatiwates
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Tembelang
12 bln 79,478,000 APBD
12 bln 86,950,700
1.02.01.01.16.74 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Ploso
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Ploso 12 bln 48,336,400 APBD
12 bln 56,344,000
1.02.01.01.16.75 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kabuh
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Kabuh 12 bln 155,429,000 APBD
12 bln 99,798,700
1.02.01.01.16.76 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Plandaan
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Plandaan 12 bln 160,031,600 APBD
12 bln 159,992,000
1.02.01.01.16.77 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Tapen
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Kudu 12 bln 209,267,200 APBD
12 bln 193,272,000
1.02.01.01.16.78 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Keboan
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Ngusikan 12 bln 110,622,900 APBD
12 bln 111,601,400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -15
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.16.79 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojoagung
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Mojoagung
12 bln 717,444,700 APBD
12 bln 691,790,700
1.02.01.01.16.80 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Gambiran
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Mojoagung
12 bln 102,604,500 APBD
12 bln 112,862,700
1.02.01.01.16.81 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Sumobito
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Sumobito 12 bln 377,584,300 APBD
12 bln 272,496,000
1.02.01.01.16.82 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jogoloyo
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Sumobito 12 bln 79,955,400 APBD
12 bln 99,653,400
1.02.01.01.16.83 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Kesamben
12 bln 290,216,700 APBD
12 bln 205,726,000
1.02.01.01.16.84 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Blimbing kesamben
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Kesamben
12 bln 40,757,600 APBD
12 bln 43,241,400
1.02.01.01.16.85 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Peterongan
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Peterongan
12 bln 543,837,500 APBD
12 bln 576,569,400
1.02.01.01.16.86 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Dukuhklopo
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Peterongan
12 bln 62,149,100 APBD
12 bln 75,250,700
1.02.01.01.16.87 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mayangan
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Jogoroto 12 bln 251,582,800 APBD
12 bln 250,320,000
1.02.01.01.16.88 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Jarak kulon
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Jogoroto 12 bln 37,394,700 APBD
12 bln 36,129,400
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -16
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.16.89 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Pulorejo
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Ngoro 12 bln 136,112,000 APBD
12 bln 140,870,700
1.02.01.01.16.90 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Kesamben ngoro
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Ngoro 12 bln 67,218,500 APBD
12 bln 65,377,400
1.02.01.01.16.91 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Mojowarno
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Mojowarno
12 bln 151,580,100 APBD
12 bln 117,264,000
1.02.01.01.16.92 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Japanan
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Mojowarno
12 bln 42,855,630 APBD
12 bln 40,262,700
1.02.01.01.16.93 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Bareng
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Bareng 12 bln 547,323,500 APBD
12 bln 587,011,400
1.02.01.01.16.94 Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas Wonosalam
Pelayanan Puskesmas berjalan sesuai harapan
kec. Wonosalam
12 bln 115,271,400 APBD
12 bln 110,410,700
1.02.01.01.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Prosentase Desa Siaga Aktif, Prosentase Rumah Tangga sehat
100%, 58% 516,546,500 APBD
100%, 58% 700,000,000
1.02.01.01.19.01 Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Jumlah Pengadaan Baliho, Jumlah Cetak Poster, Leaflet dan Stiker PHBS, ; Jumlah Peserta 5 Pertemuan (Pembinaan PHBS di sekolah, Penyuluhan ABAT, Penyuluhan Hidup Sehat Tanpa Asap Rokok, Penyuluhan P3 Napza di sekolah/Ponpes dan Pembinaan Poskestren, ; Jumlah Pengadaan Layar Display Dinas Kesehatan
Kabupaten 12 paket, 18.500 lembar,
1450 org, 1 paket
216,546,500 APBD
12 paket, 18.500
lembar, 1450 org, 1 paket
300,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -17
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.07 Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat
Jumlah Desa Pra Pemicuan Desa Siaga, Jumlah Pemicuan Tingkat Desa, Jumlah peserta pembinaan Saka Bhakti Husada (SBH) 3 pangkalan
Kabupaten 27 Desa, 27 Desa, 105 org
300,000,000 APBD
27 Desa, 27 Desa, 105
org
400,000,000
1.02.01.01.19.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Prosentase Cakupan Rawat Jalan, Prosentase Cakupan Rawat Inap
90%, 15% 550,000,000 APBD
90%, 15% 750,000,000
1.02.01.01.19.23.07 Akreditasi Puskesmas Jumlah puskesmas yang mengikuti workshop pengalangan komitmen, Jumlah puskesmas yang mengikuti pendampingan self assesment dan penyusunan POA, Jumlah puskesmas yang mengikuti pendampingan penyusunan dokumen akreditasi, Jumlah puskesmas yang mengikuti pendamping an implementasi dokumen, Jumlah Puskesmas Yang dilakukan Pre Survey Akreditasi, Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian akreditasi oleh surveyor, Jumlah peserta workshop audit internal dan tinjauan manajemen, Jumlah peserta workshop teknis keselamatan pasien
Kabupaten 6 Pusk, 6 Pusk, 6
Pusk x 5 kl, 11 Pusk x
3 kl, 11 Pusk, 1 Pusk, 54
org, 54 org
500,000,000 APBD
6 Pusk, 6 Pusk, 6 Pusk
x 5 kl, 11 Pusk x 3 kl, 11 Pusk, 1
Pusk, 54 org, 54 org
700,000,000
1.02.01.01.19.23.08 Pengumpulan, Updating, dan Analisis Data Standar Pelayanan Kesehatan
Jumlah Peserta sosialisasi penyusunan laporan PKP 2017, Jumlah Peserta Desk Penyusunan Laporan PKP 2017, Jumlah Peserta Evaluasi capaian PKP semester I tahun 2018, Jumlah peserta workshop laporan PKP akhir tahun 2018, Jumlah penggadaan laporan PKP 2017
Kabupaten 60 org, 90 org, 90 org, 90 org, 86
buku
50,000,000 APBD
60 org, 90 org, 90 org, 90 org, 86 buku
50,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -18
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya
Persentase puskesmas memenuhi standar
100% 1,200,000,000
100% 1,200,000,000
1.02.01.01.19.25.07 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Megaluh
Rehab sedang/berat Rumah Dinas Dokter dan perbaikan pagar rawat inap 1 paket
kec. Megaluh 1 paket 150,000,000 APBD
1 paket 150,000,000
1.02.01.01.19.25.74 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Ploso
Pembangunan pagar Puskesmas 1 paket
kec. Ploso 1 paket 300,000,000 APBD
1 paket 300,000,000
1.02.01.01.19.25.228
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Jatibanjar
Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Jatibanjar (Rumah Dinas)
kec. Ploso 1 paket 150,000,000 APBD
1 paket 150,000,000
1.02.01.01.19.25.235
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Darurejo
Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Darurejo
kec. Plandaan 1 paket 150,000,000 APBD
1 paket 150,000,000
1.02.01.01.19.25.242
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Asemgede
Rehabilitasi /sedang berart Puskesmas Pembantu Asem Gede
kec. Ngusikan 1 paket 150,000,000 APBD
1 paket 150,000,000
1.02.01.01.19.25.249
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Curahmalang
Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Curah Malang (Pembuatan pagar dan rehab rumdin)
kec. Sumobito 1 paket 150,000,000 APBD
1 paket 150,000,000
1.02.01.01.19.25.265
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu Gedangan
Rehabilitasi / sedang berat Puskesmas Pembantu Gedangan
kec. Sumobito 1 paket 150,000,000 APBD
1 paket 150,000,000
1.02.01.01.19.42 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Kesehatan
Persentase puskesmas memenuhi standar
Kec. Gudo 100% 300,000,000
100% 3,000,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -19
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.42.03 Penyediaan/pemeliharaan sarana pelayanan kesehatan di Pukesmas bagi masyarakat yang terkena penyakit akibat dampak konsumsi rokok dan penyakit lainnya
Terlaksananya pengandaan ambulance transport Puskesmas Mojowarno
Kec. Gudo 1 unit 300,000,000 DBHCHT
1 unit 3,000,000,000
1.02.01.01.19.43 Program Peningkatan Aparatur Kesehatan
Jumlah Tenaga Dokter yang mempunyai kopetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS, Jumlah Tenaga Perawat yang mempunyai kompetensi kegawatdaruratan PPGD/GELS/ATLS/ACLS
64 org, 106 org
200,000,000
64 org, 106 org
300,000,000
1.02.01.01.19.43.01 Bimbingan Teknis Aparatur Medis
Jumlah peserta pelatihan petugas P3K Puskesmas, Jumlah peserta pertemuan pengelola program Indera, Jumlah peserta pertemuan kanker IVA, Jumlah pembinaan Nakes Teladan, Jumlah peserta pertemuan sosialisasi uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan, Pelaksanaan lomba Ponkesdes berprestasi, Pelaksanaan lomba Puskesmas berprestasi, Jumlah peserta pelathan kegawatdaruratan bagi dokter dan perawat.
Kabupaten 100 org, 100 org,
100 org, 80 org, 200
org, 1 kali, 1 kali, 11
org
200,000,000 APBD
100 org, 100 org, 100 org, 80 org, 200 org, 1 kali, 1 kali, 11 org
300,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -20
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.47 Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi
Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Persentase Peserta KB aktif, Prosentase Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Persentase pelayanan nifas, Prosentase Pelayanan Kesehatan Balita, Prosentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Prosentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Prosentase Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat SD sederajat, Prosentase Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat Dasar SMP/sederajat, Prosentase Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa tingkat Lanjutan (SMA)/sederajat, Prosentase Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe, Prosentase Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan, Prevalensi Gizi Buruk, Prosentase Ibu Hamil KEK yang ditangani
Kabupaten 100%, 100%, 80%,
100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%,
100%, 95%, 100%, 0,2%,
100%
668,695,400
100%, 100%, 80%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 95%, 100%, 0,2%, 100%
698,421,600
1.02.01.01.19.47.01 Pencegahan komplikasi kehamilan
Jumlah pembinaan Puskesmas dengan Persalinan oleh PONEK, Jumlah Pembinaan PONED oleh PONEK, Jumlah peserta review program bagi bidan desa, Jumlah peserta review asuhan persalinan normal dan KB pasca salin.
Kabupaten 7 Pusk, 11 Pusk,
800 org, 80 org
100,000,000 APBD
7 Pusk, 11 Pusk, 800 org, 80 org
100,000,000
1.02.01.01.19.47.02 Perawatan ibu dan anak pasca persalinan
Jumlah Peserta Penguatan TIM Penanggulangan Kematian Ibu dan Bayi, Jumlah Peserta Pengkajian Kasus Kematian Ibu dan Bayi, Jumlah peserta pembelajaran kasus kematian ibu dan bayi
Kabupaten 270 org, 66 org, 150
org
50,000,000 APBD
270 org, 66 org, 150 org
75,000,000
1.02.01.01.19.47.03 Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB
Jumlah peserta penguatan TIM PPIA bagi Dokter, Jumlah Peserta peningkatan ketrampilan pencatatan dan pelaporan data sasaran kespro/KB berbasis Komputer, Jumlah peserta peningkatan ketrampilan dalam program skrining pada WUS, Jumlah peserta evaluasi dan validasi data KB, Jumlah peserta sosialisasi Perda/Perbud tentang PPIA
Kabupaten 40 org, 40 org, 75 org, 40 org, 40
org
17,252,900 APBD
40 org, 40 org, 75 org,
40 org, 40 org
30,000,000
1.02.01.01.19.47.04 Pelatihan Dan Pendidikan Perawatan Anak Balita
Jumlah peserta orientasi pelayanan Balita Apras bagi petugas kesehatan, Jumlah peserta orientasi Tenaga Kesehatan dalam Pelaksanaan Kelas Ibu, Jumlah peserta evaluasi dan validasi data KIB
Kabupaten 84 org, 56 org, 80 org
38,941,600 APBD
84 org, 56 org, 80 org
38,941,600
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -21
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.47.05 Pembinaan, bimbingan dan pemeriksaan kesehatan anak usia sekolah dan remaja
Jumlah pseserta workshop strategi penurunan AKI dan AKB bagi remaja dalam rangka Internationa Youth Day, Jumlah pengadaan kaos peserta workshop strategi penurunan AKI dan AKB bagi remaja dalam rangka Internationa Youth Day, Jumlah peserta sinkronisasi data program keehatan anak usia sekolah, Jumlah peserta sikronisasi dan aktualisasi data remaja
Kabupaten 315 org, 315 buah, 40 org, 40
org
50,000,000 APBD
315 org, 315 buah, 40 org,
40 org
50,000,000
1.02.01.01.19.47.06 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Lansia
Jumlah peserta sikronisasi data program lansia, Jumlah peserta peningkatan kualitas layanan kesehatan lansia, Juimlah Monev terpadu Posyandu lansia
Kabupaten 40 org, 120 org, 10 lokasi
80,000,000 APBD
40 org, 120 org, 10 lokasi
80,000,000
1.02.01.01.19.47.07 Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin
Jumlah pengadaan makanan dan vitamin Kabupaten 2900 kotak 109,480,000 APBD
2900 kotak 109,480,000
1.02.01.01.19.47.08 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya
Jumlah Pembentukan Outlet TTD Mandiri, Jumlah peserta pertemuan pemantauan pertumbuhan balita, Jumlah pserta evaluasi dan monitoring program gizi, Jumlah peserta pelatihan makanan bayi dan anak, Pelaksanaan seminar penanggulangan anemia remaja dan ibu hamil, Jumlah pesrta pertemuan rapat lintas sektoral, Pelaksanaan lomba cipta menu MP-ASI lokal
Kabupaten 5 lokasi, 100 orang, 160 orang, 300 orang, 1 kali, 75 orang, 1
kali
123,020,900 APBD
5 lokasi, 100 orang, 160 orang, 300
orang, 1 kali, 75 orang, 1
kali
115,000,000
1.02.01.01.19.47.09 Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi
Jumlah peserta pelatihan TOT motivator ASI, Jumlah peserta sarasehan kader motivator ASI, Pelaksanaan Ibu ASI dan Bayi Sehat, Jumlah peserta Workshop ASI, Pembentukan paguyuban kakek nenek ASI
Kabupaten 90 orang, 210 orang, 1 kali, 210
orang
100,000,000 APBD
90 orang, 210 orang, 1 kali,
210 orang
100,000,000
1.02.01.01.19.48 Program Pengembangan Lingkungan Sehat dan Kesehatan Matra
Persentase Desa Sehat, Prosentase Institusi yang dibina, Prosentase Cakupan Klinik sanitasi, Cakupan pembinaan kelompok/ klub olah raga, Cakupan pembinaan kelompok pekerja
60%, 90%, 20%, 25%,
25%
512,100,000
60%, 90%, 20%, 25%,
25%
542,500,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -22
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.48.01 Penyelenggaran Pelayanan UPTD Laboratorium Kesehatan Lingkungan
Terlaksananya penyediaan ATK, Bahan Kimia dan Belanja Jasa Uji laboratorium
Kabupaten
98,000,000 APBD
100,000,000
1.02.01.01.19.48.02 Pengembangan Kabupaten Sehat
Jumlah peserta 4 pertemuan ( Pertemuan Kabupaten Sehat tk. Kab, pemantapan kab sehattk. Kec, penyusunan dok. Kab. Sehat dan klinik sanitasi )
Kabupaten 1057 org 117,500,000 APBD
1057 org 117,500,000
1.02.01.01.19.48.03 Inspeksi air bersih dan sanitasi
Jumlah uji sample air bersih (air bersih scr mikrobiologi, air bersih scr fisika kima, air bersih perpipaan scr mikrobiologi dan air bersih non perpipaan scr mikrobiologi)
Kabupaten 80 sample 19,000,000 APBD
80 sample 25,000,000
1.02.01.01.19.48.04 Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat
Jumlah hr fasilitator STBM, Jumlah peserta 4 pertemuan (Evaluasi program STBM, sosialisasi kebijakan daerah tentang STBM dan Deklarasi STBM), Jumlah hadiah utk desa ODF
Kabupaten 12 bln, 1720 org, 3
paket
200,000,000 APBD
12 bln, 1720 org, 3 paket
200,000,000
1.02.01.01.19.48.05 Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di tempat pengelolaan makanan minuman (TPM) dan Tempat Umum
Jumlah pemeriksaan sample makanan dan DAM, Jumlah Peserta 2 pertemuan (kursus penjamah makanan dan pertemuan DAM)
Kabupaten 68 Sample, 68 org
17,600,000 APBD
68 Sample, 68 org
20,000,000
1.02.01.01.19.48.06 Pelayanan Kesehatan Tenaga Kerja Formal dan Informal
Jumlah Peserta 4 pertemuan (Evaluasi Program Kesehatan Kerja, Evaluasi Kesehatan Olah Raga, Pembentukan Pos UKK, Persiapan pengukuran kebugaran jasmani karyawan), ; Jumlah peserta pengukuran kebugaran jasmani karyawan, ; Jumlah Pos UKK terbentuk
Kabupaten 380 org, 200 org, 6
Pos
60,000,000 APBD
380 org, 200 org, 6 Pos
80,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -23
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.49 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular
Angka kesakitan ( Insindens Rate ) DBD, Persentase Penanganan Penderita DBD, Meningkatnya rumah/bangunan yang bebas jentik nyamuk Aides, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV, Prosentase penderita HIV/AIDS yang mendapat pengobatan, Prosentase Cakupan Baduta yang Memperoleh Imunisasi Booster, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis (TB), Prosentase penemuan baru penderita TB paru ( BTA +), Prosentase suspek pdrt TB MDR yang mendapat pengobatan, Prosentase penderita malaria yang mendapat pengobatan, Prosentase Penemuan Penderita Pneumonia Balita, Prosentase penemuan dan penanganan anak balita dengan Diare, Prosentase pencegahan dan pemberantasan filariasis, Prosentase Pemberian Obat Kecacingan Pada Anak Usia 1 - 12 Th, Prosentase pengobatan penyakit infeksi menular seksual, Desa/kel mengalami KLB yang dilakukan PE < 24 jam, Prosentase Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Prosentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM), Prosentase Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Prosentase Cakupan Posbindu, Prosentase Cakupan Peserta Prolanis Aktif, Prosentase Keluarga rawan yang mendapat keperawatan kesehatan masyarakat (Home Care)
36 per 100.000
pddk, 100%, 95%, 100%, 100%, 90%, 100%, 60%, 100%, 100%,
20%, 80%, > 90%, 95%, 100%. 100%, 100%, 100%, 100%,
40%, 50%, 35%
1,383,134,800
36 per 100.000 pddk, 100%, 95%, 100%, 100%, 90%, 100%, 60%, 100%, 100%, 20%, 80%, > 90%, 95%, 100%. 100%, 100%, 100%, 100%, 40%, 50%,
35%
1,503,014,000
1.02.01.01.19.49.01 Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk
Jumlah Pembelian Solar Dan bensuin utk fogging, Jumlah kendaraan operasional yang dipelihara, Jumlah kegiatan penyemprotan
Kabupaten 37.000 ltr, 1 unit, 200
focus
350,000,000 APBD
37.000 ltr, 1 unit, 200
focus
350,000,000
1.02.01.01.19.49.02 Pengadaan Alat Fogging Dan Bahan-Bahan Fogging
Jumlah Pengadaan insektisida untuk fogging Kabupaten 300 ltr 300,000,000 APBD
300 ltr 300,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -24
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.49.03 Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita Dan Anak Sekolah
Jumlah cetak lembar balik imunisasi, ; Jumlah peserta 6 pertemuan ( pertemuan teknis program imunisasi, teknis UPS, validasi data imunisasi, audit KIPI, pemantapan vaksinator baru, advokasi lintas sektor tentang kelengkapan imuisasi dan advokasi linsek tentang BIAS ), ; Jumlah perjalanan dinas dalam daerah utk 4 kegiatan ( pendataan sasaran imuniasi, pelaksanaan BIAS DT/Td, Monev Prgram Imunisasi dan Monev Pelaksanaan Imunisasi di Pos Imunisasi
Luar Kota 175 lembar, 472 org, 2029 kali
167,875,000 APBD
175 lembar, 472 org, 2029
kali
167,875,000
1.02.01.01.19.49.04 Pelayanan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular
Jumlah Pengadaan Reagen dan pendukung lab ( Pot dahak, slides, reagen hepatitis, HBIG dan Reagen HIV ),; Jumlah cetak kartu stok MDT,; Jumlah cetak buku register kohort p2 kusta (40 buku) dan buku pedoman dan tatalaksanan rujukan hepatitis B (40 buku), ; Jumlah peserta 7 pertemuan ( Pertemuan P2 Ispa, linsek P2 Hepatitis, monev TB, jejaring HIV/AIDS, kelompok perawatan diri, teknis P2 Kusta dan linsek P2 Kusta ), ; Jumlah Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) HIV/AIDS
Kabupaten 5 paket, 150
lembar, 80 buku, 650 org, 100
set
245,120,800 APBD
5 paket, 150 lembar, 80 buku, 650
org, 100 set
300,000,000
1.02.01.01.19.49.05 Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik
Jumlah pengadaan larvasida, Jumlah cetak buku saku, Jumlah peserta 5 pertemuan ( Pertemuan Tim Pokjanal DBD, petugas pengelola DBD, Pemicuan DBD, Petugas fogging DBDj dan tatalaksana DBD )
Luar Kota 1500 kg, 40 buku, 490 org
200,000,000 APBD
1500 kg, 40 buku, 490 org
200,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -25
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.49.06 Peningkatan Survellance Epidemiologi Dan Penanggulangan Wabah
Jumlah spesimen kasus terkirim, Jumlah cetak leaflet istithoah kesehatan haji, ; Jumlah peserta 9 pertemuan (Pertemuan teknis program SE, teknis kesehatan haji, persiapan haji dengan linsek, petugas entry siskohatkes, persiapan jemaah haji risti, istithoah kesehatan haji, evaluasi pelaksanaan haji, surveylance aktif RS dan manajemen bencana),; Jumlah perjalanan dinas dalam daerah untuk 2 kegiatan (pelacakan PD3I dan Monev program )
Kabupaten 80 spesimen,
3000 lembar,
355 org,94 kali,
35,139,000 APBD
80 spesimen, 3000 lembar, 355 org,94
kali,
35,139,000
1.02.01.01.19.49.07 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Jumlah peserta sosialisasi pengendalian PTM di sekolah, Jumlah peserta sosialisasi pengendalian PTM di fasyankes, Jumlah peserta rapat koordinasi TPKJM, Jumlah peserta pembinaan penanggunjawab perogram kesehatan jiwa, Jumlah peserta pertemuan teknis program PTM, Jumlah peserta pertemuan koordinator PTM Puskesmas, Jumlah pengadaan pasung kit, Jumlah pengadaan bahan laboratorium (test strip cholesterol, test strip glucose dan lancet)
Kabupaten 50 org, 45 org, 100
org, 90 org, 90 org, 90
org, 10 paket, 1
paket
85,000,000 APBD
50 org, 45 org, 100 org,
90 org, 90 org, 90 org, 10 paket, 1
paket
150,000,000
1.02.01.01.19.50 Program pengawasan, pengendalian obat dan kesehatan makanan
Penyuluhan Keamanan Pangan (Penerbitan Sertifikat Keamanan Pangan)
100% 113,000,000
100% 120,000,000
1.02.01.01.19.50.01 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan Dan Bahan Berbahaya
Jumlah Peserta sosialisasi Keamanan Pangan pada Guru, Jumlah Peserta Sosialisasi Regulasi Optik, Jumlah peserta pemantapan standart pelayanan kefarmasian di apotek, Jumlah apotek di awasi, Jumlah Kios Jamu di awasi, Jumlah Toko Obat di awasi, Jumlah distribusi kosmetik/salon kecantikan diawasi, Jumlah Optik diawasi
Kabupaten 94 org, 32 org, 77 org, 25 apotek,
15 kios jamu, 3
toko obat, 20 srn, 15
Optik
50,000,000 APBD
94 org, 32 org, 77 org,
25 apotek, 15 kios jamu, 3 toko obat, 20 srn, 15 Optik
50,000,000
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 III -26
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
RENCANA TAHUN 2018 CAT.
PENTING
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
KODE NAMA LOKASI TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
SUMBER DANA
TARGET KINERJA
ANGGARAN (Rp.)
1.02.01.01.19.50.02 Pengawasan Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Industri
Jumlah Sampel Jajanan aanak sekolah di kantin/lingkungan sekolah yang dicurigai mengandung bahan berbahaya (Baraks/Formalin/Pewarna), ; Jumlah Sampel makmin (bakso/tahu/mie) yang dicurigai mengandung bahan berbahaya (Baraks/Formalin/Pewarna), ; Jumlah Puskesmas yang melakukan pengawasan makanan minuman di sarana distribusi makmin, ; Jumlah kantin sekolah yang di awasi jajanan anak sekolah
Kabupaten 220 sample,
100 sample, 34
Pusk, 5 kantin
sekolah
30,000,000 APBD
220 sample, 100 sample, 34 Pusk, 5
kantin sekolah
30,000,000
1.02.01.01.19.50.03 Pengawasan Dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga
Jumlah pseserta penyuluhan keamanan pangan Kabupaten 80 org 33,000,000 APBD
80 org 40,000,000
77,314,262,990 82,529,808,700
DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2018 IV - 1
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang ini diharapkan
dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan
pengendalian dalam kurun waktu tahun 2018, sehingga upaya Dinas Kesehatan
Kabupaten Jombang dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan
partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang, karena akan menentukan keberhasilan
program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Kerja ini
nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara
substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang
dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin
dicapai.
Akhir kata, semoga Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi
dari segenap aparatur di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang
sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam
rangka mewujudkan good governance dan public service yang lebih baik.
Demikian Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun
2017 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program-program di Dinas
Kesehatan Kabupaten Jombang.
Jombang, 4 September 2017
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JOMBANG
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Pembina NIP. 196605122002121003
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188.1/7658/415./201717
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Rencana Strategis
Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018, diperlukan perencanaan kerja sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh dalam jangka waktu Tahun 2018;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2018 dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
Mengingat : 1. Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN Jl. K.H. Wahid Hasyim No.131 Jombang Kode Pos : 61411
Telp / Fax ( 0321 ) 866197 Email. dinkesjombang@yahoo.com Website : www.dinkes.jombangkab.go.id
- 2 -
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
15. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor. 188/1055/415.17/2017 tentang Tim Penyusun Dan Review Rencana Strategis.
- 3 -
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TENTANG RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Jombang yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Staf Ahli, Dinas Daerah, LembagaTeknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
2. Rencana Strategis Organsiasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD), adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
5. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksan akan untuk melaksanakan visi.
6. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
7. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.
8. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
Pasal 2
(1) Renja-Dinas Kesehatan merupakan penjabaran dari Renstra-Dinas Kesehatan Tahun 2014-2018.
(2) Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selanjutnya dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Dinas Kesehatan ini.
Pasal 3
Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kesehatan selama Tahun 2018
- 4 -
Pasal 4
(1) Renja-Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud danTujuan
1.4. Sistematika Renja
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN
KEGIATAN
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan
3.2. Tujuan dan sasaran Renja OPD
3.3. Program dan kegiatan
BAB IV PENUTUP
Pasal 5
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jombang Pada tanggal 4 September 2017
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN JOMBANG
dr. WIDI CIPTO BASUKI, MKP Pembina NIP. 196605122002121003
Recommended