Firma : VEPOS, spol. s r.o. Zoznam prijatých faktúr · 25.01.2016 REGULI Michal-REMI Klasov 81,...

Preview:

Citation preview

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

Dátum od : 01.01.2016 do : 31.12.2016

Firma : VEPOS, spol. s r.o.

20160001

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

05.01.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 53,71

Celkom 53,71

20160002

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

05.01.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR427AO 200,00

Celkom 200,00

20160003

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

05.01.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR429AO 100,00

Celkom 100,00

20160004

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

05.01.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR811DE 200,00

Celkom 200,00

20160005

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.01.2016 NetSuccess, s.r.o.

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

44142838

webhosting 2016 56,94

webhosting 2017 3,06

Celkom 60,00

20160006

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.01.2016 MRP-COMPANY, spol. s r.o.

Kpt.Nálepku 607/25, 976 46 VALASKÁ

31582320

upgrade MRP Účtovníctvo, Mzdy, Sklad 94,79

Celkom 94,79

20160007

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

15.01.2016 ADAL, s r.o.

Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble

31426662

banner-Skládka uzavretá PODMÁJ 22,80

Celkom 22,80

20160008

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

15.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 928,00

Celkom 928,00

20160009

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

15.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

zúčtovanie plynu 2015 407,80

Celkom 407,80

20160010

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

vyúčtovanie el.energie cint.H.Ohaj 20,45

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

Celkom 20,45

20160011

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

vyúčtovanie el.energie dvor 8,52

Celkom 8,52

20160012

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

vyúčtovanie el.energie cint.Dyčka -348,83

Celkom -348,83

20160013

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

vyúčtovanie el.energie cint.Vráble 215,74

Celkom 215,74

20160014

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

vyúčtovanie el.energie Štúrova 885 -0,06

Celkom -0,06

20160015

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.01.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

vyúčtovanie el.energie garáže -3,74

Celkom -3,74

20160016

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.01.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 097,52

Celkom 1 097,52

20160017

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

22.01.2016 Slov-Led Plus, s.r.o.

Okružná 39, 960 01 Zvolen

48204072

materiál 624,00

Celkom 624,00

20160018

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

25.01.2016 REGULI Michal-REMI

Klasov 81, 951 53 Klasov

11725427

laty na lavičky 691,20

práca 480,00

Celkom 1 171,20

20160019

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.01.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz štrku 231,98

Celkom 231,98

20160020

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.01.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 44,66

Celkom 44,66

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160021

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.01.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 166,88

Celkom 166,88

20160022

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.01.2016 NEOSPED s.r.o.

Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno

35938391

servis oprava vozidla NR811DE 3 320,09

Celkom 3 320,09

20160023

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.01.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 77,09

Celkom 77,09

20160024

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.01.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov NR427AO 52,26

Celkom 52,26

20160025

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.01.2016 NEOSPED s.r.o.

Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno

35938391

servis vozidla NR483GN 2 735,46

Celkom 2 735,46

20160026

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.01.2016 AJFA + AVIS, s r.o.

Klemensova 24, 010 01 ŽILINA

31602436

predplatné "Čo má vedieť mzd.účtovníčka" 49,50

Celkom 49,50

20160027

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 UNIEL - Pavel Škula

Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE

33704511

materiál 84,23

Celkom 84,23

20160028

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro

Kálov 356, 010 01 ŽILINA

36391000

stravné lístky 2 560,00

zmluvná odmena za str.lístky 46,08

Celkom 2 606,08

20160029

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 165,53

Celkom 165,53

20160030

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 FK SPARTAK Vráble

, 952 01 VRÁBLE

36104311

údržba štadióna 01/2016 832,00

Celkom 832,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160031

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 631,15

Celkom 1 631,15

20160032

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 1 501,58

zneškodnenie odpadov 6 786,92

Celkom 8 288,50

20160033

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 82,02

Celkom 82,02

20160034

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

kanc.potreby 98,14

autolekárnička 15,60

ochrana sluchu 0,28

Celkom 114,02

20160035

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160036

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu január 179,42

poplatok 8,32

Celkom 187,74

20160037

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.01.2016 AGROPRET-PULZ a.s.

Kremnická 26, 851 01 Bratislava

44258623

materiál nože drvička 646,84

Celkom 646,84

20160038

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

02.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 899,00

Celkom 899,00

20160039

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-cint.H.Ohaj 129,00

Celkom 129,00

20160040

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-garáže 314,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

Celkom 314,00

20160041

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-cint.Dyčka 557,00

Celkom 557,00

20160042

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-cint.Vráble 506,00

Celkom 506,00

20160043

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-dvor Vráble 195,00

Celkom 195,00

20160044

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.02.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-Štúrova 885 124,00

Celkom 124,00

20160045

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

08.02.2016 MzdyServis, s.r.o.

Fraňa Mojtu 16, 949 01 Nitra

34124705

DRAK-encyklopédia mzdára 59,04

Celkom 59,04

20160046

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

08.02.2016 Združenie organizácií verejných prác SR

Fándlyho 3, 903 01 SENEC

30810833

členský príspevok 332,00

Celkom 332,00

20160047

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

08.02.2016 Ján BELANČÍK

sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vráble

33588201

tonery 57,66

Celkom 57,66

20160048

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

12.02.2016 PhDr.Gabriela Spišáková Majster papier

Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.

33768897

vrecia 1 739,95

Celkom 1 739,95

20160049

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

16.02.2016 RETECH SK, spol. s r.o.

Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec

36195685

materiál 105,18

Celkom 105,18

20160050

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

17.02.2016 DONATELLO, s.r.o.

Lúky 1231/90, 952 01 Vráble

43785344

tabuľky Zberný dvor 39,74

Celkom 39,74

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160051

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.02.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 264,00

Celkom 264,00

20160052

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.02.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 453,21

Celkom 1 453,21

20160053

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

23.02.2016 AGF INVEST, s r.o.

Balkánska 133, 851 01 Bratislava

34117865

materiál 158,02

Celkom 158,02

20160054

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

23.02.2016 KOMUNÁLNA TECHNIKA

Zlievarenská 449/4, 949 05 Nitra

35935545

kontajnery 2 905,44

Celkom 2 905,44

20160055

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 GO-HYDRAULIKA, s.r.o.

Hlavná 455, 951 52 Slepčany

45319375

oprava oka hydr.valca NR429AO 88,80

Celkom 88,80

20160056

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 BE-SOFT a.s.

Štúrova 6, 040 01 Košice

36191337

softvér Bezpeč.-techn.systém BTS

Evidencia odpadov 155,40

Celkom 155,40

20160057

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 Auto Bartoš s.r.o.

Partizánska 48, 952 01 Vráble

46588566

oprava vozidla NR252CM 274,41

Celkom 274,41

20160058

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 63,64

Celkom 63,64

20160059

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 48,00

Celkom 48,00

20160060

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 152,09

Celkom 152,09

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160061

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 Porada.sk, s.r.o.

Rustaveliho 19, 831 06 Bratislava

36670251

Poznámky k závierke prístup 9,60

Celkom 9,60

20160062

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 732,55

Celkom 732,55

20160063

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu február 182,27

poplatok 8,45

Celkom 190,72

20160064

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 938,76

Celkom 938,76

20160065

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov 117,71

Celkom 117,71

20160066

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 FK SPARTAK Vráble

, 952 01 VRÁBLE

36104311

údržba štadióna 02/2016 832,00

Celkom 832,00

20160067

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 107,66

Celkom 107,66

20160068

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160069

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 73,73

Celkom 73,73

20160070

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.02.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 1 667,79

zneškodnenie odpadov 7 544,00

Celkom 9 211,79

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160071

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

02.03.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 848,00

Celkom 848,00

20160072

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.03.2016 PARAPETROL, a.s.

Štefánikova 15, 949 01 NITRA

36526606

vazelína 58,94

Celkom 58,94

20160073

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

07.03.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR483GN 100,00

Celkom 100,00

20160074

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

07.03.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR427AO 100,00

Celkom 100,00

20160075

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

07.03.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR499GN 100,00

Celkom 100,00

20160076

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

08.03.2016 Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov

Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok

34519807

fľaše CO2 25,20

Celkom 25,20

20160077

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

10.03.2016 BE-SOFT a.s.

Štúrova 6, 040 01 Košice

36191337

aktual.softvéru BTS 83,40

Celkom 83,40

20160078

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.03.2016 METRO Cash & Carry SR s.r.o.

Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji

45952671

materiál 133,86

Celkom 133,86

20160079

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

17.03.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 751,10

Celkom 751,10

20160080

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.03.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 517,70

Celkom 1 517,70

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160081

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.03.2016 Združenie organizácií verejných prác SR

Fándlyho 3, 903 01 SENEC

30810833

školenie doprava 15,00

Celkom 15,00

20160082

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

24.03.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

20160083

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.03.2016 CIGLER SOFTWARE, a.s.

Plynárenská 7/C, 831 02 BRATISLAVA

36237337

AVG Internet 50,87

Celkom 50,87

20160084

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.03.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 1/16 19,20

Celkom 19,20

20160085

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.03.2016 GO-HYDRAULIKA, s.r.o.

Hlavná 455, 951 52 Slepčany

45319375

oprava piestnice NR429AO 523,68

Celkom 523,68

20160086

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.03.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 112,50

Celkom 112,50

20160087

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 ToMa pneu spol. s r.o. Nové Zámky

Svornosti 26, 940 01 Nové Zámky

36553271

pneumatiky 444,00

Celkom 444,00

20160088

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 153,02

Celkom 153,02

20160089

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 44,66

Celkom 44,66

20160090

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 251,56

Celkom 251,56

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160091

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii zam.vozidlom 504,67

Celkom 504,67

20160092

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 UNIEL - Pavel Škula

Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE

33704511

materiál 97,36

Celkom 97,36

20160093

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 COREX s.r.o.

Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble

17638941

materiál 249,91

Celkom 249,91

20160094

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov 38,32

Celkom 38,32

20160095

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 154,21

Celkom 154,21

20160096

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 EUROBET, s r.o.

Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble

34121277

betón, domiešavač stanovištia 276,68

Celkom 276,68

20160097

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu marec 296,91

poplatok 13,76

Celkom 310,67

20160098

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 045,66

Celkom 2 045,66

20160099

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 NEOSPED s.r.o.

Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno

35938391

oprava vozidla NR811DE 5 074,93

Celkom 5 074,93

20160100

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 FK SPARTAK Vráble

, 952 01 VRÁBLE

36104311

údržba štadióna 03/2016 832,00

Celkom 832,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160101

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 DELTA EN PLUS s r.o.

Dlhá 44, 949 01 Nitra

36796107

BOZP 1.Q 2016 199,15

Celkom 199,15

20160102

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 1 955,29

zneškodnenie odpadov 9 056,62

Celkom 11 011,91

20160103

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160104

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 75,06

Celkom 75,06

20160105

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.03.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

20160106

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

08.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

zametanie komunikácii 360,67

Celkom 360,67

20160107

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.04.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 464,00

Celkom 464,00

20160108

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

11.04.2016 Auto Bartoš s.r.o.

Partizánska 48, 952 01 Vráble

46588566

oprava vozidla NR218HN 284,51

Celkom 284,51

20160109

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

11.04.2016 TCI Slovakia s.r.o.

Osadná 2, 831 03 Bratislava 3 - Nové Mesto

46376038

tabuľky na vozidlá 44,98

Celkom 44,98

20160110

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

11.04.2016 EUROBET, s r.o.

Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble

34121277

betón stanovištia 37,74

Celkom 37,74

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160111

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

12.04.2016 ADACOM progatec s.r.o.

Stará Hradská č. 52, 010 03 ŽILINA

36734497

materiál 36,52

Celkom 36,52

20160112

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.04.2016 STAVMAT STAVEBNINY, s. r.o.

Pezinská 56, 901 01 Malacky

34116125

materiál 3 028,61

Celkom 3 028,61

20160113

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.04.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 553,91

Celkom 553,91

20160114

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.04.2016 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky

Inovecká 46, 949 01 NITRA

33639477

pneumatiky 168,94

Celkom 168,94

20160115

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.04.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.

Žitavce 114, 951 63 Žitavce

36534714

vývoz kontajnerov LIAZ 339,12

Celkom 339,12

20160116

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.04.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 051,70

Celkom 2 051,70

20160117

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.04.2016 Gál Jozef - J.G.

Marxova 28, 934 01 Levice

34281240

oprava traktora NR171AC 420,00

Celkom 420,00

20160118

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.04.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR811DE 100,00

Celkom 100,00

20160119

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.04.2016 Mgr.Peter Miklóssy, advokát

Hlavná 1221, 952 01 Vráble

42125308

zápis zmien sro do registra 89,50

súdny poplatok 66,00

Celkom 155,50

20160120

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

25.04.2016 EUROBET, s r.o.

Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble

34121277

betón stanovištia 26,48

Celkom 26,48

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160121

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

27.04.2016 REDOX SERVICES, s.r.o.

A.S.Jegorova 2, 984 01 Lučenec

46091262

oprava nedstavby NR811DE 4 379,04

Celkom 4 379,04

20160122

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

27.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii priem.park 144,67

Celkom 144,67

20160123

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

27.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komuinikácii 456,67

Celkom 456,67

20160124

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.04.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva spolu s materiálom 1 288,72

Celkom 1 288,72

20160125

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.04.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 192,00

Celkom 192,00

20160126

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.04.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 157,55

Celkom 157,55

20160127

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.04.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 45,28

Celkom 45,28

20160128

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.04.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro

Kálov 356, 010 01 ŽILINA

36391000

stravné lístky 2 560,00

zmluvná odmena za str.lístky 46,08

Celkom 2 606,08

20160129

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.04.2016 PARAPETROL, a.s.

Štefánikova 15, 949 01 NITRA

36526606

olej prevodový 62,28

Celkom 62,28

20160130

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.04.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

opravy defektov NR427AO 78,78

Celkom 78,78

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160131

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.04.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii -zametanie 456,67

Celkom 456,67

20160132

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.04.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 186,80

Celkom 186,80

20160133

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 229,61

Celkom 2 229,61

20160134

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 2 078,84

zneškodnenie odpadov 9 755,50

Celkom 11 834,34

20160135

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

dovoz piesku 192,00

Celkom 192,00

20160136

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu apríl 726,24

poplatok 33,66

Celkom 759,90

20160137

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 ViOn a.s.

Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

36526185

predaj štrku 232,06

Celkom 232,06

20160138

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160139

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

kanc.potreby, materiál 158,12

Celkom 158,12

20160140

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 19,20

Celkom 19,20

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160141

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 257,30

Celkom 257,30

20160142

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 740,86

Celkom 740,86

20160143

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 FK SPARTAK Vráble

, 952 01 VRÁBLE

36104311

údržba štadióna 04/2016 832,00

Celkom 832,00

20160144

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 91,80

Celkom 91,80

20160145

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.04.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská

ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE

37448013

materiál 75,25

Celkom 75,25

20160146

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR811DE 100,00

Celkom 100,00

20160147

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR429AO 100,00

Celkom 100,00

20160148

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR483GN 100,00

Celkom 100,00

20160149

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

02.05.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR427AO 300,00

Celkom 300,00

20160150

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.05.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 178,00

Celkom 178,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160151

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

05.05.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-cint.Vráble 506,00

Celkom 506,00

20160152

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

06.05.2016 AGF INVEST, s r.o.

Balkánska 133, 851 01 Bratislava

34117865

materiál 83,98

Celkom 83,98

20160153

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

11.05.2016 NORWIT Slovakia spol. s r.o.

Hraničná 4533/2A, 058 02 POPRAD

31734553

materiál 35,62

Celkom 35,62

20160154

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

11.05.2016 ROFITA s.r.o.

Staničná 533, 952 01 Vráble

45680728

prezutie diskov NR252CM 49,01

Celkom 49,01

20160155

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

16.05.2016 MESTO Vráble

Hlavná 1221, 952 01 Vráble

00308641

inzercia v novinách 30,00

Celkom 30,00

20160156

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

16.05.2016 RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis

Platanová 23, 010 01 ŽILINA

17862035

monitoring skládky Židová 1 420,84

Celkom 1 420,84

20160157

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

17.05.2016 Mgr.Peter Miklóssy, advokát

Hlavná 1221, 952 01 Vráble

42125308

poskyt.právnych služib-prihl.pohľ. 58,10

Celkom 58,10

20160158

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

17.05.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii -zametanie 456,67

Celkom 456,67

20160159

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.05.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 750,08

Celkom 1 750,08

20160160

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.05.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 234,01

Celkom 234,01

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160161

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.05.2016 GOLF INTERNATIONAL, s.r.o.

Tatranská 754, 059 52 Veľká Lomnica

36454761

ubytovanie sl.cesta V.Lomnica 130,00

daň za ubytovanie 1,50

Celkom 131,50

20160162

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

24.05.2016 VYFAKO, spol. s r.o.

Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina

36555355

zneškodnenie odpadu 25,99

Celkom 25,99

20160163

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

26.05.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii 432,67

Celkom 432,67

20160164

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

27.05.2016 Grác Marián Opravovňa elektromotorov

Hliníkova 1334/40, 952 01 Vráble

37451138

oprava a previnutie elektromotora 88,50

Celkom 88,50

20160165

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.05.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 1 010,32

Celkom 1 010,32

20160166

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.05.2016 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky

Inovecká 46, 949 01 NITRA

33639477

pneumatiky a pneuslužby 350,64

Celkom 350,64

20160167

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.

Žitavce 114, 951 63 Žitavce

36534714

vývoz kontajnerov 470,16

Celkom 470,16

20160168

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 154,82

Celkom 154,82

20160169

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 46,50

Celkom 46,50

20160170

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská

ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE

37448013

materiál 114,14

Celkom 114,14

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160171

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 NOVID, spol. s r.o,

Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE

34117571

materiál 40,20

Celkom 40,20

20160172

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu máj 1 123,54

poplatok 52,07

Celkom 1 175,61

20160173

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 576,80

Celkom 2 576,80

20160174

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 192,00

Celkom 192,00

20160175

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 956,23

Celkom 956,23

20160176

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 ViOn a.s.

Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

36526185

kamenivo 579,54

Celkom 579,54

20160177

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov NR427AO 22,03

Celkom 22,03

20160178

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 ADAL, s r.o.

Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble

31426662

vizitky a tabuľky na zberný dvor 39,84

Celkom 39,84

20160179

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 2 071,33

zneškodnenie odpadov 9 668,18

Celkom 11 739,51

20160180

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 ARGUSS, s.r.o.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

31365213

zneškodnenie odpadov kompost. 82,08

Celkom 82,08

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160181

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160182

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 49,70

autolekárničky 19,95

kanc.potreby 68,58

Celkom 138,23

20160183

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 105,23

Celkom 105,23

20160184

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

20160185

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.05.2016 FK SPARTAK Vráble

, 952 01 VRÁBLE

36104311

údržba štadióna 05/2016 832,00

Celkom 832,00

20160186

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

02.06.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 75,00

Celkom 75,00

20160187

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.06.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 223,15

Celkom 223,15

20160188

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

13.06.2016 EUROBET, s r.o.

Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble

34121277

betón stanovištia 254,17

Celkom 254,17

20160189

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

15.06.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii 432,67

Celkom 432,67

20160190

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

16.06.2016 REGULI Michal-REMI

Klasov 81, 951 53 Klasov

11725427

laty na lavičky 648,00

prevedené práce 1 560,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

Celkom 2 208,00

20160191

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.06.2016 EUROBET, s r.o.

Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble

34121277

betón 16,55

Celkom 16,55

20160192

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.06.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 544,31

Celkom 544,31

20160193

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.06.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 366,17

Celkom 2 366,17

20160194

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.06.2016 Združenie organizácií verejných prác SR

Fándlyho 3, 903 01 SENEC

30810833

IFAT Mníchov 2016 230,00

Celkom 230,00

20160195

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.06.2016 Marián Šupa

J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany

11906022

žací stroj kosačka KUBOTA G23 HD GCK48 17 376,00

Celkom 17 376,00

20160196

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

23.06.2016 Marián Šupa

J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany

11906022

údržba kosačky 161,90

Celkom 161,90

20160197

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

23.06.2016 OBEC MAŇA

nám.M.R.Štefánika 1, 941 45 MAŇA

00309061

poskytnutie vysokozdvižnej plošiny 245,80

Celkom 245,80

20160198

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

23.06.2016 PARAPETROL, a.s.

Štefánikova 15, 949 01 NITRA

36526606

olej OTHP 60,84

Celkom 60,84

20160199

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

24.06.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.

Žitavce 114, 951 63 Žitavce

36534714

vývoz kontajnerov 330,48

Celkom 330,48

20160200

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

24.06.2016 Slovenská Vzdelávacia a Obstarávacia s.r.o.

Petzvalova 30, 949 11 Nitra

44618735

Seminár Správa registratúry 69,00

Celkom 69,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160201

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

27.06.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii 211,58

Celkom 211,58

20160202

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.06.2016 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky

Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica

17058520

potvrdenie k obstarávaniu 35,00

Celkom 35,00

20160203

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.06.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro

Kálov 356, 010 01 ŽILINA

36391000

stravné lístky 2 560,00

zmluvná odmena za str.lístky 46,08

Celkom 2 606,08

20160204

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.06.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 156,77

Celkom 156,77

20160205

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.06.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 45,47

Celkom 45,47

20160206

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

zametanie komunikácii 427,58

Celkom 427,58

20160207

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov 32,58

Celkom 32,58

20160208

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 576,00

Celkom 576,00

20160209

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu jún 797,44

poplatok 36,96

Celkom 834,40

20160210

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 185,57

Celkom 2 185,57

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160211

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 FK SPARTAK Vráble

, 952 01 VRÁBLE

36104311

údržba štadióna 06/2016 832,00

Celkom 832,00

20160212

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 UNIEL - Pavel Škula

Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE

33704511

materiál 167,09

Celkom 167,09

20160213

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 Peter Bujalko

Lúky 1132/54, 952 01 Vráble

43585116

zvaráčske práce stanovištia 2 120,00

Celkom 2 120,00

20160214

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 Sanos Vráble s.r.o.

Moravská 1211/31, 952 01 Vráble

36787736

služby PZS 1.polrok 182,50

Celkom 182,50

20160215

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160216

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská

ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE

37448013

materiál 75,16

Celkom 75,16

20160217

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 32,86

Celkom 32,86

20160218

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 1 849,09

zneškodnenie odpadov 8 812,98

Celkom 10 662,07

20160219

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 DELTA EN PLUS s r.o.

Dlhá 44, 949 01 Nitra

36796107

BOZP 2.Q 2016 199,15

Celkom 199,15

20160220

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 1 215,58

Celkom 1 215,58

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160221

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.06.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 89,48

Celkom 89,48

20160222

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.07.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 69,00

Celkom 69,00

20160223

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

08.07.2016 RETECH SK, spol. s r.o.

Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec

36195685

materiál 139,20

Celkom 139,20

20160224

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

08.07.2016 Minárik Juraj-kontrola hasiacich prístrojov

Záhumenice 559/95, 951 48 Jarok

34519807

plnenie fliaš CO2 33,60

Celkom 33,60

20160225

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

11.07.2016 Ing. Miroslav Tóth

Tehelná 58, 949 01 Nitra

11723360

prístrešok GUTTA 84,00

Celkom 84,00

20160226

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

11.07.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 143,89

Celkom 143,89

20160227

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.07.2016 ADAL, s r.o.

Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble

31426662

tabuľlky na stanov. 72,48

Celkom 72,48

20160228

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.07.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameňa 531,44

Celkom 531,44

20160229

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.07.2016 Auto Bartoš s.r.o.

Partizánska 48, 952 01 Vráble

46588566

oprava vozidla STK, EK NR218HN 111,60

Celkom 111,60

20160230

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.07.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160231

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.07.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 079,65

Celkom 2 079,65

20160232

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

22.07.2016 PORADCA PODNIKATEĽA, spol. s r.o.

Martina Rázusa 23A, 010 01 ŽILINA

31592503

Daňový a účt.poradca, Dane a účt., Mzd.por. 216,20

2017

Celkom 216,20

20160233

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

22.07.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 524,17

Celkom 524,17

20160234

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

22.07.2016 Local Market, s. r. o.

Žilinská 3, 811 05 Bratislava - mestská časť Star

45300372

služby spoj.s VO "Rozšír.zberu BRO" 1 080,00

Celkom 1 080,00

20160235

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

22.07.2016 Zoltán Berner

Vajanského 2219/73, 900 01 Modra

40048098

kontajnery na odpad 4 134,00

Celkom 4 134,00

20160236

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

25.07.2016 EX-CORP, s.r.o.

Veľká strana 93/7, 941 46 Trávnica

44095074

práce terénne úpravy cyklotriál 2 000,00

Celkom 2 000,00

20160237

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

25.07.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii 432,67

Celkom 432,67

20160238

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

25.07.2016 NEOSPED s.r.o.

Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno

35938391

servis vozidla NR811DE 1 068,12

Celkom 1 068,12

20160239

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

25.07.2016 Ing. Miroslav Tóth

Tehelná 58, 949 01 Nitra

11723360

materiál 510,66

Celkom 510,66

20160240

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

26.07.2016 PROAGE, s.r.o.

Hlavná 119, 040 01 Košice

47406470

vyhot.Žiadosti o NFP pre projekt Rozš.zberu BRO 1 080,00

Celkom 1 080,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160241

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

27.07.2016 Ján BELANČÍK

sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vráble

33588201

tonery 40,68

Celkom 40,68

20160242

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.07.2016 COMCO, s.r.o.

Hospodárska 35, 917 01 Trnava

45409382

majáky 208,70

Celkom 208,70

20160243

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.07.2016 Auto Bartoš s.r.o.

Partizánska 48, 952 01 Vráble

46588566

výmena svetla NR218HN 28,18

Celkom 28,18

20160244

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.07.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 128,62

Celkom 128,62

20160245

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.07.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 155,35

Celkom 155,35

20160246

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.07.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 47,29

Celkom 47,29

20160247

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.07.2016 COREX s.r.o.

Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble

17638941

materiál 257,51

Celkom 257,51

20160248

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.07.2016 eko DEA & Dr. STEFAN, s.r.o.

Súmračná 23, 821 02 Bratislava - mestská časť Ruži

35919965

kôš odpadkový GRANITOL 10 ks 2 194,80

Celkom 2 194,80

20160249

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 576,00

Celkom 576,00

20160250

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 ViOn a.s.

Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

36526185

kamenivo 4x8 390,00

Celkom 390,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160251

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 UNIEL - Pavel Škula

Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE

33704511

materiál 64,64

Celkom 64,64

20160252

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 465,40

Celkom 1 465,40

20160253

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu júl 716,99

poplatok 33,23

Celkom 750,22

20160254

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameňa 666,90

Celkom 666,90

20160255

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii 432,67

Celkom 432,67

20160256

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 SYNEXA - Ing.H.Hubinská

ul.1,mája 1071/17, 952 01 VRÁBLE

37448013

materiál 52,75

Celkom 52,75

20160257

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 HOST - SERVIS, s r.o.

Stará Bystrica č. 127, 023 04 Stará Bystrica

0037805657

revízia plošiny 178,08

Celkom 178,08

20160258

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 1 883,45

zneškodnenie odpadov 8 723,72

Celkom 10 607,17

20160259

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160260

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160261

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 82,02

Celkom 82,02

20160262

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.07.2016 NOVID, spol. s r.o,

Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE

34117571

údržbárske práce rozvodu-cintorín 340,00

Celkom 340,00

20160263

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

01.08.2016 Marián Šupa

J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany

11906022

oprava kosačky 615,60

Celkom 615,60

20160264

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 69,00

Celkom 69,00

20160265

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-garáže 262,00

Celkom 262,00

20160266

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-cint.Dyčka 465,00

Celkom 465,00

20160267

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-cint.Vráble 506,00

Celkom 506,00

20160268

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-dvor Vráble 163,00

Celkom 163,00

20160269

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-cint.H.Ohaj 108,00

Celkom 108,00

20160270

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.08.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-Štúrova 885 104,00

Celkom 104,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160271

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.08.2016 KOMINÁRSTVO-TESÁRSKE MLYŇANY

Lúčna 399, 951 76 Tesárske Mlyňany

22680624

kominárske práce 46,00

Celkom 46,00

20160272

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.08.2016 AGF INVEST, s r.o.

Balkánska 133, 851 01 Bratislava

34117865

materiál 283,03

Celkom 283,03

20160273

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

11.08.2016 KM ELASS s. r. o.

Sídl. Lúky 1131/52, 952 01 Vráble

47492783

kontrola EZS 20,00

Celkom 20,00

20160274

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

17.08.2016 PARAPETROL, a.s.

Štefánikova 15, 949 01 NITRA

36526606

oleje 662,64

Celkom 662,64

20160275

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

17.08.2016 Messer Tatragas, spol. s r.o.

Chalupkova ul.č.9, 819 44 BRATISLAVA

00685852

nájom fliaš 170,82

Celkom 170,82

20160276

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.08.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 214,22

Celkom 2 214,22

20160277

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.08.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 192,00

Celkom 192,00

20160278

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.08.2016 GUMEX Slovakia, Ing.Dušan Čanky

Inovecká 46, 949 01 NITRA

33639477

pneumatiky 368,10

Celkom 368,10

20160279

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.08.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5

31319459

oprava zadného svetla NR500HC 1 489,04

Celkom 1 489,04

20160280

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.08.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5

31319459

výmena čel.skla NR500HC 553,43

Celkom 553,43

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160281

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.08.2016 Porsche Inter Auto Slovakia, spol. s r.o.

Dolnozemská 7, 851 04 BRATISLAVA 5

31319459

servis vozidla NR 500HC 363,05

Celkom 363,05

20160282

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.08.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 777,34

Celkom 777,34

20160283

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.08.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

zametanie komunikácii 432,67

Celkom 432,67

20160284

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

23.08.2016 TSM SLOVAKIA s.r.o.

Nešporova 2, 036 01 Martin

45331294

lanko plynové 41,26

Celkom 41,26

20160285

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

24.08.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro

Kálov 356, 010 01 ŽILINA

36391000

stravné lístky 2 880,00

zmluvná odmena za str.lístky 51,84

Celkom 2 931,84

20160286

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

26.08.2016 ARGUSS, s.r.o.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

31365213

zneškodnenie odpadov kompost. 87,48

Celkom 87,48

20160287

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.08.2016 DONATELLO, s.r.o.

Lúky 1231/90, 952 01 Vráble

43785344

tabula na drev.stánok 75,60

Celkom 75,60

20160288

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 222,86

Celkom 222,86

20160289

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 45,04

Celkom 45,04

20160290

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 29,15

Celkom 29,15

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160291

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.

Žitavce 114, 951 63 Žitavce

36534714

vývoz kontajnera farma Cetín 339,12

Celkom 339,12

20160292

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 GUBO František

Bešeňov 240, 941 41 BEŠEŇOV

30901421

piesok 192,00

Celkom 192,00

20160293

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

čistenie komunikácii 408,67

Celkom 408,67

20160294

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov 228,83

Celkom 228,83

20160295

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 223,70

Celkom 223,70

20160296

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 UNIEL - Pavel Škula

Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE

33704511

materiál 231,35

Celkom 231,35

20160297

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 307,77

Celkom 2 307,77

20160298

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu august 2 093,28

poplatok 97,02

Celkom 2 190,30

20160299

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160300

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 ViOn a.s.

Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

36526185

kamenivo 4x8 194,62

Celkom 194,62

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160301

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

20160302

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 ARGUSS, s.r.o.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

31365213

zneškodnenie odpadov kompost. 88,56

Celkom 88,56

20160303

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 2 086,04

zneškodnenie odpadov 9 969,54

Celkom 12 055,58

20160304

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 ViOn a.s.

Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

36526185

betónová zmes 960,00

Celkom 960,00

20160305

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 1 478,04

Celkom 1 478,04

20160306

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 95,94

Celkom 95,94

20160307

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.08.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

36791563

údržba štadióna 8/2016 960,00

Celkom 960,00

20160308

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

05.09.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 144,00

Celkom 144,00

20160309

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

06.09.2016 Imrich Gatyás

Horný Ohaj 246, 952 01 Vráble

40879810

oprava vozidla NR252CM-dvere, bočnica 1 680,62

Celkom 1 680,62

20160310

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

07.09.2016 RNDr.Zdeněk Potyš - HGS Hydroservis

Platanová 23, 010 01 ŽILINA

17862035

monitoring skládky Židová 1 420,84

Celkom 1 420,84

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160311

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

09.09.2016 VTV s.r.o.

127, 086 11 Hrabovec

45981582

autopoťahy Renault Kango 67,90

Celkom 67,90

20160312

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.09.2016 SAFEMAN s.r.o.

Štefánikova 25, 949 01 Nitra

48092673

BOZP august 2016 70,00

Celkom 70,00

20160313

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.09.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

zametanie komunikácii 432,67

Celkom 432,67

20160314

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.09.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 939,42

Celkom 1 939,42

20160315

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.09.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 384,00

Celkom 384,00

20160316

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

23.09.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.

Žitavce 114, 951 63 Žitavce

36534714

vývoz kontajnerov Cetín 330,48

Celkom 330,48

20160317

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

26.09.2016 HOST - SERVIS, s r.o.

Stará Bystrica č. 127, 023 04 Stará Bystrica

0037805657

oprava a servis montážnej plošiny 281,28

Celkom 281,28

20160318

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

26.09.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 1 174,75

Celkom 1 174,75

20160319

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.09.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 164,60

Celkom 164,60

20160320

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.09.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 50,14

Celkom 50,14

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160321

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.09.2016 UNIGASTRO s.r.o.

sídl.Lúky 1853/11A, 952 01 Vráble

36565717

prenájom priestorov-školenie BOZP 180,00

Celkom 180,00

20160322

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 Alojz KĽUCHTIAK ALINOK

Pri mlyne 799/34, 951 15 Mojmírovce

34522191

zametanie komunikácii 408,67

Celkom 408,67

20160323

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 259,04

Celkom 259,04

20160324

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál osvetlenie 6 567,29

Celkom 6 567,29

20160325

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 102,80

Celkom 102,80

20160326

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov 188,94

Celkom 188,94

20160327

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 EUROBET, s r.o.

Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble

34121277

betón 88,61

Celkom 88,61

20160328

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 ROFITA s.r.o.

Staničná 533, 952 01 Vráble

45680728

prezutie pneu NR252CM 47,00

Celkom 47,00

20160329

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 Róbert Kevely-RODO

Klasov 15, 951 53 Klasov

47123401

výkopové práce osvetlenie 300,00

Celkom 300,00

20160330

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 192,00

Celkom 192,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160331

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 SAFEMAN s.r.o.

Štefánikova 25, 949 01 Nitra

48092673

BOZP september 2016 70,00

Celkom 70,00

20160332

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 SAFEMAN s.r.o.

Štefánikova 25, 949 01 Nitra

48092673

školenie BOZP, práce vo výškach, vodiči 847,00

Celkom 847,00

20160333

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 198,02

Celkom 2 198,02

20160334

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.

Žitavce 114, 951 63 Žitavce

36534714

vývoz kontajnerov vaničkových 162,72

Celkom 162,72

20160335

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

20160336

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160337

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu september 867,22

poplatok 40,19

Celkom 907,41

20160338

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 1 929,15

zneškodnenie odpadov 9 018,65

Celkom 10 947,80

20160339

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

36791563

údržba štadióna 9/2016 960,00

Celkom 960,00

20160340

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 1 142,12

Celkom 1 142,12

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160341

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 ViOn a.s.

Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

36526185

dovoz kameňa 4x8 387,66

Celkom 387,66

20160342

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 ARGUSS, s.r.o.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

31365213

zneškodnenie odpadov kompost. 67,18

Celkom 67,18

20160343

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.09.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 98,76

Celkom 98,76

20160344

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

03.10.2016 Mgr.Peter Miklóssy, advokát

Hlavná 1221, 952 01 Vráble

42125308

prihlásenie pohľ.do konkurzu Zber.suroviny 72,04

Celkom 72,04

20160345

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.10.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 447,00

Celkom 447,00

20160346

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

06.10.2016 Marián Bujalko MB technic

Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble

40685004

nože Etesia 159,80

Celkom 159,80

20160347

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

07.10.2016 KM ELASS s. r. o.

Sídl. Lúky 1131/52, 952 01 Vráble

47492783

oprava zariadenia EZS 36,50

Celkom 36,50

20160348

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

10.10.2016 Ján BELANČÍK

sídl.Lúky 1119/33, 952 01 Vráble

33588201

tonery 54,84

Celkom 54,84

20160349

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

12.10.2016 Auto Bartoš s.r.o.

Partizánska 48, 952 01 Vráble

46588566

oprava vozidla NR218HN 47,44

Celkom 47,44

20160350

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.10.2016 UNIEL - Pavel Škula

Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE

33704511

materiál 131,70

Celkom 131,70

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160351

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.10.2016 Agromix, s.r.o.

Slepčany č.425, 951 52 SLEPČANY

36566144

postrek na VZ 208,80

Celkom 208,80

20160352

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

17.10.2016 RETECH SK, spol. s r.o.

Hlavná 776/111, 077 11 Kráľovský Chlmec

36195685

materiál 155,64

Celkom 155,64

20160353

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.10.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 230,40

Celkom 230,40

20160354

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.10.2016 EUROBET, s r.o.

Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble

34121277

betón 19,76

Celkom 19,76

20160355

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.10.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 058,48

Celkom 2 058,48

20160356

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.10.2016 PhDr.Gabriela Spišáková Majster papier

Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V.

33768897

vrecia 1 774,75

Celkom 1 774,75

20160357

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

24.10.2016 Marián Šupa

J. Hollého 164, 922 07 Veľké Kostoľany

11906022

servis kosačky KUBOTA 97,85

Celkom 97,85

20160358

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

27.10.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro

Kálov 356, 010 01 ŽILINA

36391000

stravné lístky 1 280,00

zmluvná odmena za str.lístky 23,04

Celkom 1 303,04

20160359

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.10.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 52,54

Celkom 52,54

20160360

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.10.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 159,24

Celkom 159,24

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160361

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR427AO 62,00

Celkom 62,00

20160362

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 SkyToll, a. s.

Westend Square, Lamačská cesta, 841 04 Bratislava 4 - Karlova Ves

44500734

odblokovanie pal.jednotky NR427AO 5,00

Celkom 5,00

20160363

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov 669,80

Celkom 669,80

20160364

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.

Žitavce 114, 951 63 Žitavce

36534714

vývoz kontajnerov 342,00

Celkom 342,00

20160365

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 119,33

Celkom 119,33

20160366

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 UNIEL - Pavel Škula

Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE

33704511

materiál 146,20

Celkom 146,20

20160367

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 SAFEMAN s.r.o.

Štefánikova 25, 949 01 Nitra

48092673

BOZP október 2016 70,00

Celkom 70,00

20160368

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 452,72

Celkom 2 452,72

20160369

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 WorldWood Slovakia, s.r.o.

Kukučínova 253/90, 962 12 Detva

36638315

preprava štiepky 126,00

Celkom 126,00

20160370

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu október 521,89

poplatok 24,19

Celkom 546,08

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160371

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 ARGUSS, s.r.o.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

31365213

zneškodnenie odpadov kompost. 458,78

Celkom 458,78

20160372

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 2 096,38

zneškodnenie odpadov 9 917,28

Celkom 12 013,66

20160373

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 GUBO, s r.o.

č.d. 623, 941 41 Bešeňov

36557463

piesok 384,00

Celkom 384,00

20160374

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160375

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

20160376

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 93,62

Celkom 93,62

20160377

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

kancel.potreby 145,78

materiál 112,32

Celkom 258,10

20160378

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

36791563

údržba štadióna 10/2016 960,00

Celkom 960,00

20160379

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.10.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 926,50

Celkom 926,50

20160380

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.11.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 739,00

Celkom 739,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160381

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.11.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na el.-cint.Vráble 338,00

Celkom 338,00

20160382

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR483GN 100,00

Celkom 100,00

20160383

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR427AO 200,00

Celkom 200,00

20160384

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR811DE 200,00

Celkom 200,00

20160385

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR499GN 50,00

Celkom 50,00

20160386

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

04.11.2016 Národná dialničná spoločnosť

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

35919001

navýšenie mýta NR429AO 150,00

Celkom 150,00

20160387

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

11.11.2016 NetSuccess, s.r.o.

Lazaretská 12, 811 08 Bratislava

44142838

registrácia domény vepos.eu 13,92

Celkom 13,92

20160388

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.11.2016 EUROBET, s r.o.

Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble

34121277

betón 296,23

Celkom 296,23

20160389

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

18.11.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.

Žitavce 114, 951 63 Žitavce

36534714

vývoz kontajnerov 339,12

Celkom 339,12

20160390

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.11.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 2 216,60

Celkom 2 216,60

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160391

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

23.11.2016 AGF INVEST, s r.o.

Balkánska 133, 851 01 Bratislava

34117865

materiál 16,21

Celkom 16,21

20160392

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

24.11.2016 ADAL, s r.o.

Levická ul.č. 587, 952 01 Vráble

31426662

potlač na reklamné predmety 64,03

Celkom 64,03

20160393

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

24.11.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz kameniva 560,64

Celkom 560,64

20160394

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

28.11.2016 Zoltán Berner

Vajanského 2219/73, 900 01 Modra

40048098

príklop na kontajner 23,40

Celkom 23,40

20160395

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.11.2016 NEOSPED s.r.o.

Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno

35938391

servis vozidla NR811DE 1 825,48

Celkom 1 825,48

20160396

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.11.2016 Auto Bartoš s.r.o.

Partizánska 48, 952 01 Vráble

46588566

oprava vozidla NR160FD 37,65

Celkom 37,65

20160397

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 157,58

Celkom 157,58

20160398

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 50,10

Celkom 50,10

20160399

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 Scooby Doo - H - Róbert Haváč

Žilinská 32, 949 01 NITRA

30400791

materiál 145,40

Celkom 145,40

20160400

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov + pneumatiky prezutie 1 705,06

Celkom 1 705,06

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160401

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 EUROBET, s r.o.

Štúrova ul.1284/106, 952 01 Vráble

34121277

práca žeriav -vian.výzdoba 45,60

Celkom 45,60

20160402

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 UNIEL - Pavel Škula

Dukelská 55, 952 01 VRÁBLE

33704511

materiál 147,40

Celkom 147,40

20160403

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 STAVES, s.r.o

nám.kpt.Nálepku, 952 01 VRÁBLE

36537438

kosenie Židová 1 674,00

Celkom 1 674,00

20160404

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

36791563

údržba štadióna 11/2016 960,00

Celkom 960,00

20160405

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 COREX s.r.o.

Štúrova ul.č. 1046/97, 952 01 Vráble

17638941

materiál 501,74

Celkom 501,74

20160406

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 HAVETTA EM s.r.o.

Trieda Andreja Hlinku 604/7, 949 01 Nitra

47438983

dovoz kameniva 124,80

Celkom 124,80

20160407

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 920,62

Celkom 1 920,62

20160408

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 ViOn a.s.

Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

36526185

betón-stanovište 576,00

Celkom 576,00

20160409

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 46,42

Celkom 46,42

20160410

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 ViOn a.s.

Továrenská 64, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

36526185

kameň 4x8 595,14

Celkom 595,14

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160411

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu november 7 607,01

poplatok 352,57

Celkom 7 959,58

20160412

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 1 821,65

zneškodnenie odpadov 8 571,80

Celkom 10 393,45

20160413

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160414

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 SAFEMAN s.r.o.

Štefánikova 25, 949 01 Nitra

48092673

BOZP november 2016 70,00

Celkom 70,00

20160415

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 Združenie organizácií verejných prác SR

Fándlyho 3, 903 01 SENEC

30810833

prac.cesta Život.prostredie v praxi 540,00

Celkom 540,00

20160416

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 Združenie organizácií verejných prác SR

Fándlyho 3, 903 01 SENEC

30810833

vložné na Ekon.školenie 20,00

Celkom 20,00

20160417

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 103,40

Celkom 103,40

20160418

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 Ján Vereš-Nákladná doprava s.r.o.

Ľ.Štúra1562/9, 951 31 Močenok

46218114

dovoz štrku 252,48

Celkom 252,48

20160419

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO

Levická 886, 952 01 VRÁBLE

198901

prácevysokozviž.zariadením vian.výzdoba 101,04

Celkom 101,04

20160420

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 ARGUSS, s.r.o.

Záhradnícka 27, 811 07 Bratislava

31365213

zneškodnenie odpadov kompost. 286,20

Celkom 286,20

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160421

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.11.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

20160422

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

02.12.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

preddavok na plyn 870,00

Celkom 870,00

20160423

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

05.12.2016 Marián Bujalko MB technic

Horný Ohaj 100, 952 01 Vráble

40685004

OPTIMA benz.kosačka 399,90

Celkom 399,90

20160424

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

05.12.2016 Mesterová Katarína-MESTER

Dunajský rad 194, 946 01 Kameničná

34696369

minikalendáre 66,00

Celkom 66,00

20160425

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

05.12.2016 Rudolf Šmehil RUDYX

Hlboká 1076/53, 949 01 Nitra

46654305

Mot.krovinorez FS 240 1 707,00

Celkom 1 707,00

20160426

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

06.12.2016 UNIKOV NITRA, s.r.o.

Lehotská 4, 949 01 Nitra

46920765

kontajner 10 m3 2 016,00

kontajner 7m3 1 800,00

Celkom 3 816,00

20160427

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

07.12.2016 PARAPETROL, a.s.

Štefánikova 15, 949 01 NITRA

36526606

olej hydraulický 280,80

Celkom 280,80

20160428

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

08.12.2016 Zoltán Berner

Vajanského 2219/73, 900 01 Modra

40048098

nádoby na odpad 120L, 140L a 240L 1 375,20

Celkom 1 375,20

20160429

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

08.12.2016 KARTELL, spol s r.o.

Obchodná 4, 945 04 KOMÁRNO

34127909

materiál 260,11

Celkom 260,11

20160430

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

12.12.2016 KĽÚČOVÁ SLUŽBA

Štúrova 437, 952 01 Vráble

33587035

kľúče a vložky na stanovištia 1 072,00

Celkom 1 072,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160431

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

13.12.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro

Kálov 356, 010 01 ŽILINA

36391000

stravné lístky 3,20 eur -220,80

stravné lístky 3,50 eur 241,50

zml.odmena 0,74

Celkom 21,44

20160432

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

13.12.2016 DOXX-Stravné lístky spol.s ro

Kálov 356, 010 01 ŽILINA

36391000

stravné lístky 2 450,00

zmluvná odmena za str.lístky 44,10

Celkom 2 494,10

20160433

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

13.12.2016 PENTIMEX, s.r.o.

26, 972 14 Tužina

31622054

displej a rozv.skriňa a montáž ZD 768,00

Celkom 768,00

20160434

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.12.2016 DONATELLO, s.r.o.

Lúky 1231/90, 952 01 Vráble

43785344

zvozový kalendár 2017 270,00

Celkom 270,00

20160435

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

14.12.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

svietidlá LED SP-60 2 250,00

Celkom 2 250,00

20160436

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

15.12.2016 Auto Bartoš s.r.o.

Partizánska 48, 952 01 Vráble

46588566

Ťazné zariadenie a oprava vozidla NR500HC 335,08

Celkom 335,08

20160437

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

15.12.2016 EKOGLOBAL., spol. s r.o.

Žitavce 114, 951 63 Žitavce

36534714

vývoz kontajnerov 320,40

Celkom 320,40

20160438

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

16.12.2016 NEOSPED s.r.o.

Novozámocká cesta 4414, 945 01 Komárno

35938391

oprava kúrenia NR811DE 102,00

Celkom 102,00

20160439

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.12.2016 FC ViOn Zlaté Moravce a.s.

Továrenská 64, 953 01 Zlaté Moravce

36791563

údržba štadióna 12/2016 960,00

Celkom 960,00

20160440

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.12.2016 Gaarp Media s. r. o.

Čsl. parašutistov 19, 831 03 Bratislava 3 - Nové Mesto

45508291

uverejnenie inzercie mapa trhačka Vráble 156,00

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

Celkom 156,00

20160441

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

19.12.2016 UNIKOV NITRA, s.r.o.

Lehotská 4, 949 01 Nitra

46920765

oprava kontajnerov-výmena roľní 1 080,00

Celkom 1 080,00

20160442

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.12.2016 NORWIT Slovakia spol. s r.o.

Hraničná 4533/2A, 058 02 POPRAD

31734553

materiál 18,00

Celkom 18,00

20160443

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.12.2016 NORWIT Slovakia spol. s r.o.

Hraničná 4533/2A, 058 02 POPRAD

31734553

materiál 30,00

Celkom 30,00

20160444

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.12.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 922,88

Celkom 1 922,88

20160445

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

20.12.2016 KVETOZEL Šabík. s.r.o.

Štúrova 395, 952 01 Vráble

45963193

materiál VZ 83,70

Celkom 83,70

20160446

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.12.2016 Auto Bartoš s.r.o.

Partizánska 48, 952 01 Vráble

46588566

oprava vozidla NR218HN 290,30

Celkom 290,30

20160447

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

21.12.2016 Združenie organizácií verejných prác SR

Fándlyho 3, 903 01 SENEC

30810833

vložné na seminár ENVIPAK 20,00

Celkom 20,00

20160448

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.12.2016 NOVID, spol. s r.o,

Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE

34117571

materiál 161,10

Celkom 161,10

20160449

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.12.2016 SLOVENSKY PLYNARENSKY PRIEMYSEL,a.s.

Mlynske Nivy 44/a, 925 11 Bratislava

35815256

opravná faktúra el.energia r.2015 Cintorín Vráble -64,33

Celkom -64,33

20160450

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.12.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory mobil.telefóny 147,95

Celkom 147,95

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160451

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.12.2016 LOMIK, s.r.o.

Staničná 315/28, 952 01 Vráble

45666415

oprava defektov na vozidlách 46,43

Celkom 46,43

20160452

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

29.12.2016 ROFITA s.r.o.

Staničná 533, 952 01 Vráble

45680728

prezutie pneu Renault Kango 81,60

Celkom 81,60

20160453

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

30.12.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

prac.odevy, kanc.potreby, kalendáre 762,05

Celkom 762,05

20160454

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 Gál Jozef - J.G.

Marxova 28, 934 01 Levice

34281240

oprava NR432AO, motor multicar 800,00

Celkom 800,00

20160455

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

materiál 390,76

Celkom 390,76

20160456

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 INTA, s.r.o.

Rybárska 758/18, 911 01 Trenčín

34129863

odber kuchynského odpadu 38,40

Celkom 38,40

20160457

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 Sanos Vráble s.r.o.

Moravská 1211/31, 952 01 Vráble

36787736

služby PZS a zdrav.prehliadky 202,50

Celkom 202,50

20160458

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 Obec Michal nad Žitavou

Michal nad Žitavou 160, 941 61 Michal nad Žitavou

00309095

uloženie stav.odpadu december 4 001,44

poplatok 185,46

Celkom 4 186,90

20160459

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 SLOVNAFT, a.s.

Vlčie hrdlo 1, 821 12 BRATISLAVA

31322832

odber PHM 1 484,18

Celkom 1 484,18

20160460

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 Waste transport, a.s.

Kukuričná 8, 831 03 Bratislava

poplatok 1 692,22

zneškodnenie odpadov 7 903,04

Celkom 9 595,26

Číslo ID zmluvy Číslo obj. Dátum doručenia Firma / Adresa IČO

Zoznam prijatých faktúr

20160461

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 ORANGE Slovensko, a.s.

Metodova 8, 821 09 Bratislava

35697270

telefónne hovory pevné linky 52,44

Celkom 52,44

20160462

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 SAFEMAN s.r.o.

Štefánikova 25, 949 01 Nitra

48092673

BOZP december 2016+školenie 115,00

Celkom 115,00

20160463

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 SLOVAK TELECOM, a.s.

Námestie slobody 6, 817 62 BRATISLAVA

35763469

poplatok mail.schránka 1,31

Celkom 1,31

20160464

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 MIKRA - Milan Kramár

Nevidzany 188, 951 62 NEVIDZANY

30944511

prac.odevy 995,44

Celkom 995,44

20160465

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 NITRA

36550949

vodné a stočné 109,87

Celkom 109,87

20160466

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 NOVID, spol. s r.o,

Hlavná ul.20, 952 01 VRÁBLE

34117571

za opravu ústredného kúrenia 63,92

Celkom 63,92

20160467

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

31.12.2016 Zoltán Berner

Vajanského 2219/73, 900 01 Modra

40048098

kontajner na odpad separ.žltý 1 062,00

Celkom 1 062,00

2016Z01

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

12.10.2016 SERVIS-CENTRUM CZ s.r.o.

Strojírenská 2298, 250 01 Brandýs nad Labem

61683787

valec na NR811DE 1 385,30

Celkom 1 385,30

2016Z02

Popis fakturovaného plnenia Suma s DPH

27.10.2016 FORNAL trading s.r.o.

Měrutky 80, 767 01 Lutopecny

26229650

materiál 3 611,00

Celkom 3 611,00

YPFM060418, 7.70.898, (C) MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

Recommended