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Bogotá D.C., Febrero de 2016
INFORME DE GESTIÓN
2015
www.car.gov.co
www.car.gov.co
INFORMACIÓN FINANCIERA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
97.5 9.1%
SERVICIO DE LA DEUDA
35.1 3.3%
GASTOS DE INVERSIÓN - OTRAS
FUENTES346.6 32.5%
GASTOS DE INVERSIÓN - FIAB
586.4 55.0%
APROPIACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A DICIEMBRE DE 2015
$1,065.5’ (cifras en miles de millones de $)
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIO DE LA DEUDA
GASTOS DE INVERSIÓN - OTRAS
FUENTES
GASTOS DE INVERSIÓN - FIAB
97.5
35.1
346.6
586.4
71.9
10.4
303.5
583.7
64.2
10.4
118.3
31.9
APROPIACIÓN COMPROMISOS PAGOS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A DICIEMBRE DE 2015(cifras en miles de millones de $)
74% 30%
100%
66% 30% 5%
88%
34%
1. La apropiación en los Gastos de Funcionamiento incluyen $10.000 millones de Recursos FIAB para sentencias2. La apropiación en el Servicio de la Deuda Incluye $25.963 millones de Recursos FIAB para amortización e intereses y otros gastos del crédito con el Banco Mundial
www.car.gov.co
PONDERACIÓN DE LINEAS ESTRATEG. – PROGRAMAS Y PROYECTOS
Proyecto 1. Gestion del Conocimiento y la
Innovacion para la Sostenibilidad Ambiental 3.53%
Proyecto 2. La Identificación y Fortalecimiento de
una Cultura Ambiental Territorial - La Visibilización y
Apropiación de los Aprendizajes
7.47%
Programa 2.
Liderazgo Regional en el SINA 2%
Proyecto 3. La Dinámica de Transformación y
Construcción de Políticas, Normas, e Instrumentos
Nacionales, Regionales y Municipales.
2.00%
Programa 3.
Incidencia en los Modelos
Territoriales
7%
Proyecto 4. La Modelacion de lo Ambiental en el
Desarrollo Territorial desde la Diversidad de
Saberes.
7.00%
Proyecto 5. Capacidad de Respuesta Institucional
Fortalecida 12.66%
Proyecto 6. Unidad Integrada de Gobernabilidad
Ambiental 0.34%
Programa 5.
Espacios Interinstitucionales y
Sociales de la Interacción
7% Proyecto 7. Los Espacios de Coordinación
Temática 7.00%
Proyecto 8. Planeación y Regulación para la
Gestion y Sostenibilidad de las Cuencas 3.76%
Proyecto 9. Conservacion, Recuperación y
Restauracion de los Ecosistemas y la Oferta Natural 6.33%
Proyecto 10. Manejo de la Dinámica Ambiental del
Territorio 10.61%
Proyecto 11. Saneamiento Básico Ambiental 3.30%
Proyecto 12. La Estructura Ecológica Principal y el
Sistema de Áreas Protegidas 4.74%
Proyecto 13. Acompañamiento y Seguimiento a los
Municipios, de la Ordenación Ambiental al
Ordenamiento Territorial
3.26%
Proyecto 14. El Conocimiento del Cambio Climático
y el Riesgo 4.28%
Proyecto 15. Reduccion del Riesgo, Adaptacion y/o
Mitigacion al Cambio Climático 3.72%
Programa 9.
Megaproyecto Río Bogotá20%
Proyecto 16. Adecuación Hidráulica y Recuperación
Ambiental del Río Bogotá y otras Acciones de
Saneamiento Integral de la Cuenca
20.00%
100% 100% 100%
Linea 1.
Innovación Social
e Identidad
Regional
20%
Linea 2.
Tejido Social para
Corresponsbilidad
Ambiental
Programa 1.
Cultura Ambiental 11%
LINEA ESTRATÉGICA
PONDERACIÓN
POR LÍNEA
ESTRATÉGICA
60%
Programa 6.
Enfoque de Cuencas24%
PROGRAMA PONDERACIÓN DEL
PROGRAMA PROYECTO
20%
Programa 4.
Lo Regulatorio y la
Gobernabilidad
13%
Programa 7.
Las Determinantes Ambientales8%
Programa 8.
La Transversalidad en la Gestión
del Riesgo y Cambio Climático
8%
PONDERACIÓN
DEL PROYECTO
PLAN DE ACCION
Linea 3.
Proteccion y Uso
Sostenible de los
Elementos
Naturales con
Expresión
Territorio
www.car.gov.co
No. PROYECTOS APROPIACION%
COMPROMISOS
PONDERACION
PROYECTO
PA
%
AVANCE
FÍSICO
1 Gestión del conocimiento y la innovación para la sostenib amb 1,560,640,261 70% 3,53% 3,52%
2La identificación y fortalecimiento de una cultura ambiental territorial -la visibilización y apropiación de aprendizajes
16,425,549,380 93% 7,47% 7,45%
3La dinámica de transformación y construcción de políticas, normas, e instrumentos nacionales, regionales y municipales
407,701,823 63% 2,00% 2,00%
4La modelación de lo ambiental en el desarrollo territorial desde la diversidad de saberes
28,083,708,459 92% 7,00% 5,74%
5 Capacidad de respuesta institucional fortalecida 23,959,238,738 87% 12,66% 11,86%
6 Unidad integrada de gobernabilidad ambiental 687,475,970 96% 0,34% 0,34%
7 Los espacios de coordinación temática 6,552,085,366 99% 7,00% 5,75%
8 Planeación y regulación para la gestión y sostenibilidad de las cuencas 7,037,431,638 74% 3,76% 2,82%
9Conservación, recup y restauración de los ecosistemas y la oferta natural
20,472,513,713 85% 6,33% 4,89%
10 Manejo de la dinámica ambiental del territorio 116,379,086,346 93% 10,61% 9,09%
11 Saneamiento básico ambiental 87,211,922,650 76% 3,30% 3,13%
12 La estructura ecológica principal y el sistema de áreas protegidas 5,618,353,953 86% 4,74% 3,94%
13Acompañamiento y seguimiento a los municipios, de la ordenación ambiental al ordenamiento territorial
810,000,000 89% 3,26% 3,26%
14 El conocimiento del cambio climático y el riesgo 5,954,824,276 91% 4,28% 3,30%
15 Reducción del riesgo, adaptación y/o mitigación al cambio climático 25,435,058,491 99% 3,72% 2,56%
16Adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá y otras acciones de san integral de la cuenca
586,390,095,570 100% 20,00% 12,77%
TOT 932,985,686,635 95% 100% 82,4%
CONSOLIDADO AVANCE PLAN DE ACCIÓN 2015
EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 1
AC
UM
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ÑO
2013 2014 2015
APROPIACION 2.056.294.670 2.931.324.606 1.560.640.261
COMPROMISOS 1.569.434.313 2.850.531.317 1.094.961.908
% COMPROMISOS 76% 97% 70%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
Mill
on
es
ACUMULADO PLAN DEACCION
APROPIACION 6.548.259.537
COMPROMISOS 5.514.927.538
% COMPROMISOS 84%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Mill
on
es
EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 1
AC
UM
ULA
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ÑO
PONDERACIÓN 3,53%
2013 96,0%
2014 60,0%
2015 99,5%
96,0%
60,0%
99,5%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 3,53%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 99,4%
100,0%
99,4%
99,1%
99,2%
99,3%
99,4%
99,5%
99,6%
99,7%
99,8%
99,9%
100,0%
100,1%
PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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1. C
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META 1.1 : Diseñar e implementar el 100% del Sistema de Gestión del Conocimiento
298,959,607 100% 100%
META 1.2 : Validar veinte (20) estrategias del conocimiento e innovación aplicables a la jurisdicción CAR.
450,222,964100% 100%
META 1.3: Construir el 100% de dieciocho (18) paquetes pedagógicos proyectados
796,221,19943% 99%
TOTAL 1,560,640,261 70% 3,52%
PONDERACIÓN 3,53%
% AVANCE 99,5%
2013 2014 2015
APROPIACION 5.020.857.184 15.179.621.696 16.425.549.380
COMPROMISOS 4.007.132.306 13.585.969.331 15.262.327.619
% COMPROMISOS 80% 90% 93%
0
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
12.000.000.000
14.000.000.000
16.000.000.000
18.000.000.000
AC
UM
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ÑO
EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 2
ACUMULADO PLAN DEACCION
APROPIACION 36.626.028.260
COMPROMISOS 32.855.429.256
% COMPROMISOS 73%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Mill
on
es
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ÑO
EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 2
PONDERACIÓN 7,47%%
2013 93,5%
2014 93,5%
2015 99,8%
93,5% 93,5%
99,8%
90,0%
91,0%
92,0%
93,0%
94,0%
95,0%
96,0%
97,0%
98,0%
99,0%
100,0%
101,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 7,47%%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 97,0%
100,0%
97,0%
95,5%
96,0%
96,5%
97,0%
97,5%
98,0%
98,5%
99,0%
99,5%
100,0%
100,5%
PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN%
COMPROMISOS%AVANCE FÍSICO
PR
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MA
1. C
ULT
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A A
MB
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TAL
2.
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L META 2.1: Planear, implementar, evaluar y hacer seguimiento al 100% de los veinte (20) Procesos de Intervención Socio-Ambiental (PIS) para el fortalecimiento de la Cultura Ambiental
15,058,309,797 94% 99%
META 2. 2: Formar quinientos (500) Talentos asociados al Fortalecimiento de la Cultura Ambiental (Escuelas de Liderazgo y Promotorías) desde grupos sociales vinculados por Cuencas Hidrográficas.
294,461,000 100% 100%
META 2.3: Realizar seis (6) Estrategias para el Posicionamiento Institucional, fortaleciendo a Nivel Central y Provincial la comunicación de la cultura ambiental y su difusión tanto en medios internos como externos.
970,319,64086% 100%
TOTAL 16,425,549,380 93% 7,45%
PONDERACIÓN 7,47%
% AVANCE 99,8%
AC
UM
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DO
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 3
2013 2014 2015
APROPIACION 340.846.946 407.701.823 407.701.823
COMPROMISOS 292.672.267 335.580.086 255.788.088
% COMPROMISOS 86% 82% 63%
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
Mill
on
es
ACUMULADO PLAN DEACCION
APROPIACION 1.156.250.592
COMPROMISOS 884.040.441
% COMPROMISOS 76%
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
Mill
on
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 3
PONDERACIÓN 2,00%
2013 100,0%
2014 100,0%
2015 100,0%
100,0% 100,0% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 2,00%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 100,0%
100,0% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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2.
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SMETA 3.1: Presentar nueve (9) propuestas para la transformación o construcción de políticas, normas e instrumentos.
70,000,000 45% 100%
META 3.2: Realizar seis (6) acuerdos de cooperación con organismos internacionales, que sirvan de apoyo o apalancamiento para los proyectos de la Corporación.
224,370,96852% 100%
META 3.4: Identificar y Gestionar cinco ( 5) proyectos Corporativos para Apoyo o Apalancamiento interinstitucional a nivel Nacional.
61,328,00091% 100%
META 3.5: Implementar tres (3) actividades para el manejo de ecosistemas estratégicos y áreas protegidas compartidas, en el marco del SINAP y otras iniciativas nacionales, regionales y locales.
50,000,000100%
100%
TOTAL 407,701,823 63% 2,00%
PONDERACIÓN 2,00%
% AVANCE 100%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 4
2013 2014 2015
APROPIACION 29.722.895.211 18.486.572.333 28.083.708.459
COMPROMISOS 29.141.169.455 17.461.953.502 25.737.072.627
% COMPROMISOS 98% 94% 92%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Mill
on
es
ACUMULADO PLAN DEACCION
APROPIACION 76.293.176.003
COMPROMISOS 72.340.195.584
% COMPROMISOS 95%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Mill
on
es
AC
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ÑO
EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 4
PONDERACIÓN 7,00%
2013 73,0%
2014 76,1%
2015 82,0%
73,0%
76,1%
82,0%
68,0%
70,0%
72,0%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 7,00%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 85,2%
100,0%
85,2%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
105,0%
PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICOP
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META 4.1: Generar, implementar y consolidar al100% la Política de Gestión de InformaciónAmbiental Institucional al 2015.
25,000,000 100% 71%
META 4.2: Fortalecer y optimizar al 2015 el 100%de la capacidad tecnológica y humana del usuariointerno y externo, para la gestión de lainformación
7,891,345,912 95% 75%
META 4.3: Aumentar anualmente en un 20% laconsulta de información generada, asegurando laintegralidad, calidad, oportunidad, veracidad,confiabilidad y disponibilidad de esta, para elapoyo en toma de decisiones, incluyendo la visiónterritorial Indígena
18,857,458,207 91% 84%
META 4.4: Crear, implementar y fortalecer al 2015,el 100% de la unidad articuladora de canales decomunicación de la información ambientalinteroperables con entidades Regionales yNacionales para contribuir al OrdenamientoAmbiental del Territorio
646,229,149 100% 62%
META 4.5: Suscribir el 100% de los convenios priorizados para actualizar y fortalecer catastralmente a los municipios de la jurisdicción que lo soliciten.
- - 100%
META 4.6: Desarrollar cuatro (4) estrategias para fortalecer el centro de documentación ambiental de la CAR.
485,334,720 85% 100%
TOTAL 28,083,708,459 92% 5,74%
PONDERACIÓN 7,00%
% AVANCE 82%%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 5
2013 2014 2015
APROPIACION 22.295.500.150 29.838.652.655 23.959.238.738
COMPROMISOS 16.658.327.371 23.456.327.948 20.875.064.535
% COMPROMISOS 75% 79% 87%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
Mill
on
esACUMULADO PLAN DE
ACCION
APROPIACION 76.093.391.543
COMPROMISOS 60.989.719.854
% COMPROMISOS 80%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Mill
on
es
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 5
PONDERACIÓN 12,66%
2013 96,1%
2014 89,2%
2015 93,7%
96,1%
89,2%
93,7%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 12,66%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 95,5%
100,0%
95,5%
93,0%
94,0%
95,0%
96,0%
97,0%
98,0%
99,0%
100,0%
101,0%
PROYECTADO ACUMULADO
www.car.gov.co
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 5.1: Formular, adoptar e implementar al100% el rediseño organizacional de laCorporación
- - -
META 5.2: Fortalecer y operar el 100% del Sistema de Atención al Usuario (SAU) de conformidad con la normatividad vigente
3,167,528,268 92% 100%
META 5.3: Implementar seis (6) instrumentos pedagógicos de Gestión del Cambio para consolidar la cultura organizacional del Sistema Integrado de Gestión Pública - SIGESPU.
40,000,000 99% 100%
META 5.4: Mantener, actualizar y mejorar al 100% el Sistema Integrado de Gestión Pública -SIGESPU en aras de lograr su sostenibilidad a través de las cinco (5) certificaciones otorgadas.
365,000,000 96% 100%
META 5.5: Resolver el 100% de los expedientes ambientales del componente permisivo y sancionatorio que se encuentren en estado por decidir, iniciados antes del 31 de diciembre de 2012; y el 60% de los iniciados a partir del 1o de enero de 2013.
7,422,017,844 79% 70%
META 5.6: Implementar el 100% de laEstrategia de Gobierno en Línea en laCorporación conforme al Manual 3.1. expedidopor el Ministerio de las TIC
92,476,800100%
95%
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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A META 5.7: Gestionar la organización documental de dieciocho (18) Archivos de Gestión de dependencias del nivel central y provincial
231,650,000 91% 100%
META 5.8:Operar y disponer de los sistemas decomunicaciones y del soporte computacional al95%
6,450,192,649 84% 95%
META 5.9: Adquirir y/o construir una (1) sede administrativa y realizar acciones de adecuación y dotación de infraestructura en quince (15) sedes .
3,218,820,284100% 86%
META 5.10: Realizar el seguimiento a los instrumentos de manejo y control ambiental de 8.000 expedientes.
2,815,910,000 94% 100%
META 5.11: Implementar al 100% el modelo de evaluación de gestión y resultados de la Corporación.
- - 91%
TOTAL 23,959,238,738 87% 11,86%
PONDERACIÓN 12,66%
% AVANCE 93,7%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 6
2013 2014 2015
APROPIACION 236.730.039 694.400.000 687.475.970
COMPROMISOS 205.452.560 458.326.679 660.223.144
% COMPROMISOS 87% 66% 96%
0
100
200
300
400
500
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700
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Mill
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ACUMULADO PLAN DEACCION
APROPIACION 1.618.606.009
COMPROMISOS 1.324.002.383
% COMPROMISOS 82%
0
200
400
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800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
Mill
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 6
PONDERACIÓN 0,34%
2013 77,8%
2014 100,0%
2015 100,0%
77,8%
100,0% 100,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 0,34%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 92,7%
100,0%
92,7%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
102,0%
PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 6.1. Diseñar e implementar en un100% la Unidad Integrada deGobernabilidad Ambiental - UIGA, de laCAR.
687,475,970 96% 100%
META 6.3. Ejecutar el 100% de losoperativos priorizados.
- - 100%
TOTAL 687,475,970 96% 0,34%
PONDERACIÓN 0,34%
% AVANCE 100%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 7
2013 2014 2015
APROPIACION 1.843.698.088 6.288.327.563 6.552.085.366
COMPROMISOS 1.811.176.413 5.022.866.894 6.454.543.307
% COMPROMISOS 98% 80% 99%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
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esACUMULADO PLAN DE
ACCION
APROPIACION 14.684.111.017
COMPROMISOS 13.288.586.614
% COMPROMISOS 90%
0
2.000
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14.000
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 7
PONDERACIÓN 7,00%
2013 90,0%
2014 96,3%
2015 82,2%
90,0%
96,3%
82,2%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 7,00%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 93,8%
100,0%
93,8%
90,0%
91,0%
92,0%
93,0%
94,0%
95,0%
96,0%
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99,0%
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PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICOP
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TIC
AMETA 7.1: Implementar el 100% de ocho (8) agendas ambientales subsectoriales con el propósito de incentivar cambios en los métodos de producción ambientalmente sostenibles.
2,386,825,159 98% 100%
META 7.2: Conformar el 100% de los nueve (9) Consejos de Cuenca Hidrográfica
366,469,216 90% 11%
META 7.3: Establecer cuatro (4) agendas interinstitucionales para la respuesta integral a problemáticas socio-ambientales prioritarias.
3,060,433,228 100% 100%
META 7.4: Desarrollar y hacer seguimiento al 100% de cuatro (4) cadenas de suministro sostenible
700,000,000 100% 100%
META 7.5: Implementar tres (3) agendas con los Cabildos Indígenas de Cota, Chía y Sesquilé.
- 100%
TOTAL 6,552,085,366 99% 5,75%
PONDERACIÓN 7,00%
% AVANCE 82,2%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 8
2013 2014 2015
APROPIACION 5.383.620.920 11.438.131.085 7.037.431.638
COMPROMISOS 3.950.131.073 10.811.235.937 5.208.093.364
% COMPROMISOS 73% 95% 74%
0
2.000
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ACUMULADO PLAN DEACCION
APROPIACION 23.859.183.643
COMPROMISOS 19.969.460.374
% COMPROMISOS 84%
0
5.000
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15.000
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25.000
30.000
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 8
PONDERACIÓN 3,76%
2013 88,1%
2014 44,9%
2015 75,0%
88,1%
44,9%
75,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 3,76%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 72,1%
100,0%
72,1%
0,0%
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40,0%
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80,0%
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PROYECTADO ACUMULADO
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APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 8.1: Formular la Evaluación Regionaldel Agua en un 70%.
462,203,000 74% 100%
META 8.2: Ajustar nueve (9) Planes deOrdenación y Manejo de CuencasHidrográficas de la jurisdicción.
2,217,309,070 82% 75%
META 8.3: Formular el 100% del Plan deManejo del Recurso Hídrico Subterráneopara dos (2) acuíferos priorizados
1,554,500,000 6% 100%
META 8.4: Ordenar el Recurso Hídrico en tres (3) cuencas priorizadas
2,745,833,733 97% 75%
META 8.5: Actualizar el ordenamiento delrecurso bosque para el 100% de las áreaspriorizadas de la jurisdicción.
555,553,468 27% 0%
META 8.6: Actualizar la información declases agrológicas en áreas priorizadas detres (3) cuencas de la jurisdicción
137,725,244 80% 100%
TOTAL 7,037,431,638 74% 2,82%
PONDERACIÓN 3,76%
% AVANCE 75,0%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 9
2013 2014 2015
APROPIACION 20.660.207.209 49.387.467.440 20.472.513.714
COMPROMISOS 14.972.369.728 24.496.660.025 17.378.209.079
% COMPROMISOS 72% 50% 85%
0
10.000
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esACUMULADO PLAN DE
ACCION
APROPIACION 90.520.188.363
COMPROMISOS 56.847.238.832
% COMPROMISOS 63%
0
10.000
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 9
PONDERACIÓN 6,33%
2013 76,3%
2014 86,8%
2015 77,3%
76,3%
86,8%
77,3%
70,0%
72,0%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 6,33%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 86,6%
100,0%
86,6%
75,0%
80,0%
85,0%
90,0%
95,0%
100,0%
105,0%
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APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 9.1: Formular e implementar el 100% de la estrategia de conservación de áreas de importancia ambiental en zonas priorizadas de las diferentes cuencas de la jurisdicción
2,791,677,613 83% 36%
META 9.2: Formular e implementar el 100% de la estrategia para el seguimiento y monitoreo en áreas de bosque alto andino con procesos de rehabilitación
240,000,000 100% 100%
META 9.3: Formular el 100% de la estrategia de recuperación o rehabilitación de Áreas de interés ambiental e implementarla en 900 hectáreas
3,124,825,656 93% 33%
META 9.5: Administrar y operar la infraestructura ecoturística de los seis (6) Parques de la CAR, como aulas ambientales para el conocimiento y protección de los ecosistemas y la oferta natural.
6,286,208,745 89% 100%
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APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 9.6: Implementar una (1) acción del plan de conservación para seis (6) especies de flora y fauna priorizadas
258,000,000 82% 100%
META 9.7: Implementar cuarenta (40) acciones de manejo en áreas protegidas declaradas y ecosistemas estratégicos en la jurisdicción CAR
3,569,339,948 63% 49%
META 9.8:Implementar estrategias de prevención, recuperación y educación para la mitigación de procesos de degradación de suelos en 2.400 hectáreas en 3 cuencas de la jurisdicción.
3,608,435,413 97% 100%
META 9.9: Implementar acciones de manejo y control para tres (3) especies invasoras en jurisdicción CAR
443,577,579 60% 100%
TOTAL 20,472,513,713 85% 4,89%
PONDERACIÓN 6,33%
% AVANCE 77,3%
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2013 2014 2015
APROPIACION 29.421.503.335 42.758.048.208 116.379.086.346
COMPROMISOS 27.968.290.027 39.483.716.543 108.643.943.923
% COMPROMISOS 95% 92% 93%
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esACUMULADO PLAN DE
ACCION
APROPIACION 188.558.637.889
COMPROMISOS 176.095.950.493
% COMPROMISOS 93%
0
20.000
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PONDERACIÓN 10,61%
2013 85,2%
2014 77,4%
2015 85,7%
85,2%
77,4%
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72,0%
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76,0%
78,0%
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82,0%
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PONDERACIÓN 10,61%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 84,3%
100,0%
84,3%
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APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 10.1: Realizar el 100% delseguimiento al cumplimiento de losObjetivos de Calidad definidos para lacorriente principal de las 9 (nueve)cuencas de segundo orden de lajurisdicción CAR.
1,671,577,470 89% 78%
META 10.2: Atender el Plan de Legalización y/o Formalización de Minería Tradicional, en los términos de la normatividad vigente, en coordinación con la Agencia Nacional Minera, para el 100% de las minas que presenten el Plan de Manejo Ambiental a la CAR.
505,094,790 99% 80%
META 10.3 : Diseñar, construir y poner en funcionamiento al 100% un (1) Centro de Atención y valoración de Fauna Silvestre Decomisada y una (1) Estación de paso; e implementar una (1) estrategia para el manejo, control y seguimiento a la fauna silvestre
1,104,878,342 97% 73%
META 10.4: Implementar en un 100 % dos (2) estrategias para el control y vigilancia de fauna exótica invasora (caracol gigante africano) y de fauna silvestre predadoras
176,528,000 100% 97%
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APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 10.5: Identificar eimplementar al 100% cinco (5)estrategias para prevenir y minimizarla generación de emisionescontaminantes y de ruido alambiente
839,213,984 66% 90%
META 10.6: Realizar control y seguimiento a la calidad del aire en las catorce (14) Oficinas Provinciales de la jurisdicción CAR
2,331,186,016 94% 83%
META 10. 7 : Operar, conservar y mantener en un 100% los tres (3) Embalses de propiedad de la CAR
5,539,978,156 99% 78%
META 10.8: Operar, conservar y mantener dos (2) distritos de riego y drenaje CAR bajo el marco de conservación ambiental
21,851,850,085 99% 100%
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 10.9 : Diseñar, establecer y/o ajustar seis (6) protocolos y procedimientos para el control al tráfico de flora y fauna, de acuerdo con las exigencias normativas
100%
META 10.10 : Realizar trescientas veinte (320) acciones de control y vigilancia al tráfico de maderas y productos derivados
582,247,996 93% 100
META 10.11: Diseñar, construir y poner en funcionamiento en un 100% un (1) Centro de Atención y Valoración de Flora – CAV.
127,704,487 70% 11%
META 10.12: Realizar doscientas setenta (270) visitas de seguimiento y control a los permisos de aprovechamiento de árboles aislados otorgados por la Corporación e implementar en un 100% una (1) estrategia de control para contrarrestar la deforestación en la jurisdicción asociada al seguimiento
374,957,685 89% 81%
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICOP
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META 10.13: Establecer tres (3) alianzas estratégicas con entidades del orden regional y nacional para el control y seguimiento del tráfico de flora y fauna en la jurisdicción
258,003,713 95% 100%
META 10.14: Implementar 14 actividades del Acuerdo CAR 10 de 2010, por el cual se promueve la gestión de residuos peligrosos en jurisdicción de la CAR
358,600,000 94% 100%
META 10.15: Realizar el control y seguimiento al 100% de los generadores de residuos peligrosos, para verificar el cumplimiento de la normativa vigente.
469,300,000 93% 99%
META 10.16: Realizar adecuación Hidráulica en nueve (9) tramos de cuenca de la jurisdicción priorizados
79,601,244,751 92% 100%
TOTAL 116,379,086,346 93% 9,09%
PONDERACIÓN 10,61%
% AVANCE 85,7%
AC
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 11
2013 2014 2015
APROPIACION 46.816.845.250 39.234.962.670 87.211.922.650
COMPROMISOS 45.118.019.765 36.380.027.339 65.868.018.406
% COMPROMISOS 96% 93% 76%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
Mill
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ACUMULADO PLAN DEACCION
APROPIACION 173.263.730.570
COMPROMISOS 147.366.065.510
% COMPROMISOS 85%
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Mill
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 11
PONDERACIÓN 3,30%
2013 96,6%
2014 75,0%
2015 95,0%
96,6%
75,0%
95,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 3,30%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 97,0%
100,0%
97,0%
95,5%
96,0%
96,5%
97,0%
97,5%
98,0%
98,5%
99,0%
99,5%
100,0%
100,5%
PROYECTADO ACUMULADO
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5DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN
DE ACCIÓNAPROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 11.1: Realizar el seguimiento y control a los PGIRS de los ciento cuatro (104) municipios de la jurisdicción CAR.
341,398,182 89% 100%
META 11.2: Suscribir el 100% de losconvenios y/o contratos priorizadosen la vigencia, para el desarrollo deinfraestructura para ladescontaminación o elmejoramiento de la calidad hídricaen la jurisdicción CAR
86,397,903,24876%
90%
TOTAL 87,211,922,650 76% 3,13%
PONDERACIÓN 3,30%
% AVANCE 95,0%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 12
2013 2014 2015
APROPIACION 2.950.000.000 5.172.328.678 5.618.353.952
COMPROMISOS 1.933.691.911 4.661.048.136 4.840.974.065
% COMPROMISOS 66% 90% 86%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Mill
on
esACUMULADO PLAN DE
ACCION
APROPIACION 13.740.682.630
COMPROMISOS 11.435.714.112
% COMPROMISOS 83%
0
2.000
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10.000
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 12
PONDERACIÓN 4,74%
2013 66,7%
2014 70,0%
2015 83,0%
66,7%70,0%
83,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 4,74%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 66,0%
100,0%
66,0%
0,0%
20,0%
40,0%
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80,0%
100,0%
120,0%
PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 12.1: Definir y adoptar la estructura ecológica principal de la jurisdicción CAR
959,945,029 65% 100%
META 12.2: Delimitar los cinco (5) complejos de páramos y doscientos cincuenta (250) humedales en la jurisdicción CAR.
2,782,113,673 87% 15%
META 12.3: Realizar propuesta de declaratoria de dos (2) nuevas áreas protegidas en la jurisdicción CAR
- - 100%
META 12.4: Formular planes de manejo ambiental para tres (3) áreas protegidas declaradas
1,223,882,000 100% 100%
META 12.5: Realizar inventario anual y monitoreo de la biodiversidad en la jurisdicción CAR.
614,263,336 92% 100%
TOTAL 5,618,353,953 86% 3,94%
PONDERACIÓN 4,74%
% AVANCE 83,0%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 13
2013 2014 2015
APROPIACION 2.427.908.793 951.390.000 810.000.000
COMPROMISOS 2.083.765.259 883.187.621 719.055.450
% COMPROMISOS 86% 93% 89%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
Mill
on
esACUMULADO PLAN DE
ACCION
APROPIACION 4.189.298.793
COMPROMISOS 3.686.008.330
% COMPROMISOS 88%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
Mill
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 13
PONDERACIÓN 3,26%
2013 88,4%
2014 99,5%
2015 100,0%
88,4%
99,5% 100,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
102,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 3,26%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 99,7%
100,0%
99,7%
99,6%
99,6%
99,7%
99,7%
99,8%
99,8%
99,9%
99,9%
100,0%
100,0%
100,1%
PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 13.1. Generar al 100% las guías para la asistencia técnica en la incorporación de los asuntos ambientales en la Planificación y Ordenamiento del Territorio (tres (3) guías)
- - 100%
META 13.2. Atender el 100% de lassolicitudes de asistencia técnicapresentadas por los municipios para laincorporación de las determinantesambientales en los procesos deformulación de las propuestasmunicipales de los Planes deOrdenamiento Territorial, Unidades dePlanificación Rural y Planes Parciales
647,500,400 88% 100%
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICOP
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RIA
L.META 13.3. Asistir técnicamente al 100% de los municipios de la jurisdicción en procesos de Gestión Ambiental Municipal, como base del ordenamiento del territorio.
159,000,000 94% 100%
META 13.4. Ajustar, complementar , y formular las determinantes ambientales para los procesos de ordenamiento territorial en los municipios de jurisdicción CAR.
- - 100%
META 13.5. Realizar el seguimiento y control a las licencias de urbanismo y construcción en suelo rural y rural suburbano del 100% de los municipios que las reportan a la CAR en el marco de lo dispuesto en el Decreto 4066 de 2008.
- - 100%
TOTAL 810,000,000 89% 3,26%
PONDERACIÓN 3,26%
% AVANCE 100%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 14
2013 2014 2015
APROPIACION 5.655.869.585 3.094.015.029 5.954.824.276
COMPROMISOS 4.939.594.990 2.463.239.016 5.403.269.278
% COMPROMISOS 87% 80% 91%
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
Mill
on
esACUMULADO PLAN DE
ACCION
APROPIACION 14.704.708.890
COMPROMISOS 12.806.103.284
% COMPROMISOS 87%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
Mill
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 14
PONDERACIÓN 4,28%
2013 87,1%
2014 84,4%
2015 77,3%
87,1%
84,4%
77,3%
72,0%
74,0%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 4,28%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 89,5%
100,0%
89,5%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
100,0%
102,0%
PROYECTADO ACUMULADO
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15 DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE
ACCIÓNAPROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 14.1: identificar y analizar los puntoscríticos de riesgo en ciento cuatro (104)municipios e identificar y analizar lavulnerabilidad a la variabilidad climática, alcambio climático en el 100% de las áreaspriorizadas de la jurisdicción CAR (3 áreaspriorizadas).
2,474,682,181 95% 68%
META 14.2: Apoyar el 100% de la elaboración de estudios y diseños para seis (6) medidas de adaptación y mitigación en áreas priorizadas de 3 cuencas; y para el conocimiento y reducción del riesgo en nueve (9) cuencas hidrográficas de la jurisdicción CAR.
1,825,723,689 87% 42%
META 14.3: Monitorear el riesgo identificadoen los 104 municipios y calcular en 5municipios la huella de carbono con laformulación de estrategias y formular laestrategia de reducción de carbono en 300unidades productivas de la jurisdicción
1,248,043,148 89% 100%
META 14.4: Capacitar a los ciento cuatro(104) municipios de la jurisdicción enconocimiento de Gestión del Riesgo yCambio Climático
379,061,000 89% 100%
TOTAL 5,954,824,276 91% 3,30%
PONDERACIÓN 4,28%
% AVANCE 77,3%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 15
2013 2014 2015
APROPIACION 12.686.968.500 37.656.497.624 25.435.058.491
COMPROMISOS 12.187.315.598 36.747.755.478 25.115.776.651
% COMPROMISOS 96% 98% 99%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
Mill
on
esACUMULADO PLAN DE
ACCION
APROPIACION 75.778.524.615
COMPROMISOS 74.050.847.727
% COMPROMISOS 98%
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
Mill
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 15
PONDERACIÓN 3,72%
2013 93,6%
2014 69,2%
2015 68,7%
93,6%
69,2% 68,7%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 3,72%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 61,1%
100,0%
61,1%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
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PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
APROPIACIÓN % COMPROMISOS %AVANCE FÍSICO
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META 15.1: Implementar al 100% seis (6) medidas de adaptación y mitigación frente a la variabilidad y cambio climático en áreas priorizadas de tres (3) cuencas de la jurisdicción CAR
232,860,833 100% 8%
META 15.2: Implementar medidasde reducción del riesgo en el 100%de los puntos críticos priorizados dela jurisdicción de la CAR
24,818,854,281 99% 99%
META 15.3: Formular medidas derecuperación ambiental en el 100%en áreas priorizadas de las zonasafectadas por desastres
147,088,220 77% 100%
TOTAL 25,435,058,491 99% 2,56%
PONDERACIÓN 3,72%
% AVANCE 68,7%
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EJECUCIÓN PRESUPUESTALPROYECTO 16
2013 2014 2015
APROPIACION 413.560.290.916 438.811.756.221 586.390.095.571
COMPROMISOS 413.552.690.916 434.017.253.642 583.665.399.597
% COMPROMISOS 100% 99% 100%
0
100.000
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300.000
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500.000
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700.000
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ACUMULADO PLAN DEACCION
APROPIACION 1.438.762.142.708
COMPROMISOS 1.431.235.344.155
% COMPROMISOS 99%
0
200.000
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600.000
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1.200.000
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1.600.000
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EJECUCIÓN FÍSICAPROYECTO 16
PONDERACIÓN 20,00%
2013 82,0%
2014 76,7%
2015 63,9%
82,0%76,7%
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0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
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60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
2013 2014 2015
PONDERACIÓN 20,00%
PROYECTADO 100,0%
ACUMULADO 76,2%
100,0%
76,2%
0,0%
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40,0%
60,0%
80,0%
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120,0%
PROYECTADO ACUMULADO
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
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META 16.1. Ejecutar en un 50% laampliación y optimización de la PTARSalitre de conformidad con lo previsto enel componente 1 del Proyecto deAdecuación Hidráulica y RecuperaciónAmbiental del Río Bogotá
218,276,488,345 100% 0%
META 16.2. Adelantar la adecuaciónhidráulica del Río Bogotá en un tramo desesenta y ocho (68) kms desde Puente LaVirgen (Cota), hasta las compuertas deAlicachín (Soacha), en el marco delProyecto de Adecuación Hidráulica yRecuperación Ambiental del Río Bogotá
133,300,209,983 100% 42%
META 16.3. Cumplir con la contrataciónde estudios especializados de asistenciatécnica al Proyecto de AdecuaciónHidráulica y Recuperación ambiental delRío Bogotá, para alcanzar un 60% delavance en el desarrollo del Componente3, incluyendo los estudios de planmaestro del agua, plan maestro debiosólidos y recuperación de áreasmultifuncionales, según lo definido en elPlan de Adquisiciones aprobado por elBanco Mundial.
19,604,112,447 100% 82%
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DESCRIPCIÓN META FÍSICA PLAN DE ACCIÓN
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META 16.4. Administrar y gerenciar el100% del Proyecto de AdecuaciónHidráulica y Recuperación Ambiental delRío Bogotá y cumplir con gastosrecurrentes y el pago de la deuda, deacuerdo con las normas yprocedimientos aprobados por el BancoMundial, Crédito BIRF 7985-CO.
2,175,000,000 100% 100%
META 16.5. Adquirir cincuenta (50)predios para completar el totalestimado de los predios requeridoscomo disponibles para la intervenciónen la zona de influencia del Proyecto deAdecuación Hidráulica y RecuperaciónAmbiental del Río Bogotá dentro delmarco del Plan de Gestión Social y elPlan de Reasentamientos aprobado porel Banco Mundial y la CAR
30,564,378,225 100% 100%
META 16.6. Formular y adelantar la ejecución de quince (15) proyectos de saneamiento de la Cuenca del Río Bogotá, dentro del marco del Megaproyecto Río Bogotá
177,993,795,144100%
60%
TOTAL 586,390,095,570 100% 12,77%
PONDERACIÓN 20,00%
% AVANCE 63,9%
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PONDERACIÓN Y CONSOLIDADO AVANCE METAS FISICAS
2015 ACUMULADO PA 2012-2015
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PONDER. LÍNEA
ESTRATÉGICA
PROGRAMA
PONDERACIÓN PROGRAMA
PLAN DE ACCION
PROYECTO
POND PROYECT PLAN DE ACCION
AVANCE FÍSICO
PROYEC2015
% DE CUMPL PROYEC
AVANCE PROGR
2015
%CUMPL PROGR 20145
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%CUMPL ACUM PROGR
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20%
Programa 1.Cultura
Ambiental 11%
1. Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Sostenibilidad Ambiental
3,53% 3,52% 99,5%
11,0% 99,7%
3,5% 99,4%
10,8% 97,7%2. La Identificación y Fortalecimiento de una Cultura Ambiental Territorial - La Visibilización y Apropiación de los Aprendizajes
7,47% 7,45% 99,8% 7,2% 97,0%
Programa 2.Liderazgo
Regional en el SINA
2%
3. La Dinámica de Transformación y Construcción de Políticas, Normas, e Instrumentos Nacionales, Regionales y Municipales.
2,00% 2,00% 100,0% 2,0% 100,0% 2,0% 100,0% 2,0% 100,0%
Programa 3.Incidencia
en los Modelos
Territoriales
7%
4. La Modelación de lo Ambiental en el Desarrollo Territorial desde la Diversidad de Saberes.
7,00% 5,74% 82,0% 5,7% 82,0% 6,0% 85,2% 6,0% 85,2%
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PONDERACIÓN Y CONSOLIDADO AVANCE METAS FISICAS
2015 ACUMULADO PA 2012-2015
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PONDER. LÍNEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN PROGRAMA
PLAN DE ACCION
PROYECTO
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%CUMPL PROGR
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20%
Programa 4.Lo Regulatorio y
la Gobernabilidad
13%
5. Capacidad de Respuesta Institucional Fortalecida
12,66% 11,86% 93,7%
12,2% 93,8%
12,1% 95,5%
12,4% 95,4%
6. Unidad Integrada de Gobernabilidad Ambiental
0,34% 0,34% 100,0% 0,3% 92,7%
Programa 5.Espacios
Interinstitucionales y Sociales de
la Interacción
7%7. Los Espacios de Coordinación Temática
7,00% 5,75% 82,2% 5,8% 82,2% 6,6% 93,8% 6,6% 93,8%
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PONDERACIÓN Y CONSOLIDADO AVANCE METAS FISICAS
2015 ACUMULADO PA 2012-2015
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PONDER. LÍNEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN PROGRAMA
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60%Programa 6.Enfoque de
Cuencas24%
8. Planeación y Regulación para la Gestión y Sostenibilidad de las Cuencas
3,76% 2,82% 75,0%
19,9% 83,1%
2,7% 72,1%
20,3% 84,8%
9. Conservación, Recuperación y Restauración de los Ecosistemas y la Oferta Natural
6,33% 4,89% 77,3% 5,5% 86,6%
10. Manejo de la Dinámica Ambiental del Territorio
10,61% 9,09% 85,7% 8,9% 84,3%
11. Saneamiento Básico Ambiental
3,30% 3,13% 95,0% 3,2% 97,0%
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2015 ACUMULADO PA 2012-2015
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PONDER. LÍNEA
ESTRATÉGICA PROGRAMA
PONDERACIÓN PROGRAMA
PLAN DE ACCION
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60%
Programa 7.Las
Determinantes
Ambientales
8%
12. La Estructura Ecológica Principal y el Sistema de Áreas Protegidas
4,74% 3,94% 83,0%
7,2% 89,9%
3,1% 66,0%
6,4% 79,7%13. Acompañamiento y Seguimiento a los Municipios, de la Ordenación Ambiental al Ordenamiento Territorial
3,26% 3,26% 100,0% 3,2% 99,7%
Programa 8.La
Transversalidad en la
Gestión del Riesgo y Cambio
Climático
8%
14. El Conocimiento del Cambio Climático y el Riesgo
4,28% 3,30% 77,3%
5,9% 73,3%
3,8% 89,5%
6,1% 76,3%
15. Reducción del Riesgo, Adaptación y/o Mitigación al Cambio Climático
3,72% 2,56% 68,7% 2,3% 61,1%
Programa 9.Megaproyecto Río Bogotá
20%
16. Adecuación Hidráulica y Recuperación Ambiental del Río Bogotá y otras Acciones de Saneamiento Integral de la Cuenca
20,00% 12,77% 63,9% 12,8% 63,9% 15,2% 76,2% 15,2% 76,2%
100% 100% 100% 82,4% 82,4% 85,8% 85,8%
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