View
215
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala
limpahan rahmad dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP )
Kecamatan Turi Tahun 2017, dapat diselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017 ini disusun
sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan dalam rangka meningkatkan
kualitas kinerja penyelenggaraan tugas dan wewenang Kecamatan Turi yang mengacu pada arah
Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017, disusun mencakup uraian Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran dan Program Kecamatan Turi dengan memperhatikan tugas dan kewenangan yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata
Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 49 Tahun 2008.
Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang diharapkan masing-masing
komponen dalam Kecamatan Turi dapat menyelaraskan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi
dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan dalam penjabaran APBD Kabupaten Lamongan setiap
tahun.
Disamping itu dalam penyusunan LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017 dipergunakan
pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja berdasarkan penetapan kinerja dan anggaran Kecamatan
Turi Tahun 2017.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan LKJIP ini masih jauh dari sempurna,
sehingga diperlukan ketelitian dan kecermatan yang lebih mendalam dalam rangka mengkaji nilai-nilai
yang berkembang untuk mendukung kinerja Organisasi serta aspek-aspek yang belum mencakup
LKJIP SKPD Kecamatan Turi Tahun 2017.
Demikian untuk menjadikan maklum.
Turi, Januari 2018.
CAMAT TURI
SUJA’I, SH, MM.Pembina
NIP. 19660515 199112 1 002
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 1
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .................................................................................................. 1
DAFTAR ISI .............................................................................................................. 2-3
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................... 4
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 5
1. LATAR BELAKANG ........................................................................................ 5
2. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................................................ 5
3. GAMBARAN UMUM DAN ORGANISASI ........................................................ 5-6
1. Personil ............................................................................................... 7-8
2. Sarana dean Prasarana ............................................................................. 9
3. Pembiayaan .......................................................................................... 10
4. SISITEMATIKA PENYAJIAN LAKIP................................................................. 11-12
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS ................................................................................ 13
1. Visi ......................................................................................................... 13
2. Misi ........................................................................................................ 14
3. Tujuan...................... .............................................................................. 14
4. Sasaran dan Indikator Sasaran ................................................................ 14
5. Program dan Kegiatan.............................................................................. 14-16
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 ............................................. 16
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 ........................................................... 16
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017.................................................................. 18
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017............................... 18
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017
denganTahun lalu dan beberapa tahun terakhir .......................................... 19
3. Analisis Kinerja :
5.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau pening-
Katan/Penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan.......................................................................................... 20
5.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (Dana, Sarana
Prasarana dan SDM) ....................................................................... 21
5.3 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan
Ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja ........................... 22
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 2
B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2017 ........................................................ 23-25
BAB IV PENUTUP................................................................................................... 26-27
LAMPIRAN – LAMPIRAN :
1. Matriks Rencana Strategis ( RS ) Tahun 2016-2021 ....................................... 27-31
2. Pengukuran Kinerja ( PK ) Tahun 2017 ......................................................... 31-36
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 3
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJIP ) Kecamatan Turi Tahun 2017
merupakan Laporan Capaian Kinerja (Performance Result) selama 1 ( satu ) Tahun yakni Tahun
2017 yang mengacu pada rencana Stratejik ( RENSTRA ) Kecamatan Turi Tahun 2016 – 2021.
Berpijak dari Visi Kabupaten
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing “
Dan sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dimaksud dijabarkan dalam salah Misi Kabupaten
Lamongan sebagai berikut :
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
Dari Visi Misi tersebut diatas dijabarkan melalui kebijakan program kegiatan melalui pengukuran
kinerja dengan menetapkan indikator kinerja.
Selanjutnya sejalan dengan era reformasi dan implementasi Otonomi Daerah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
serta Susunan Organisasi Kecamatan mengalami perubahan dengan ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor : 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kabupaten Lamongan, dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 49 Tahun 2008 dan di
perbaharui lagi dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, yakni terdiri atas Sekretaris
Kecamatan, 4 Seksi dan 2 Subbag sehingga untuk Penyusunan LKJIP Kecamatan Turi tersebut telah
disesuaikan dengan Susunan Organisasi dimaksud.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 4
B A B I
PENDAHULUAN
1. LATAR BELAKANG
Pembentukan Kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai
dan mengelola anggaran tersendiri sehingga wajib menyusun Laporan Akutanbilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP). Pemerintah Kabupaten Lamongan menindaklanjuti dengan
menertibkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Lamongan, Peraturan Bupati Lamongan
nomor 49 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan dan di perbaharui lagi
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan.
2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud penyusunan LKJIP adalah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik
atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Visi dan
Misi.
Tujuan penyusunan LKJIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja
kegiatan dan sasaran berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa
rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LKJIP ini dapat menjadi salah satu
masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat
meningkatkan kinerja.
3. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Kecamatan Turi berada di bagian barat wilayah Kabupaten Lamongan yang mempunyai luas wilayah
48.690 km2 dengan ketinggian kurang dari 7.00 m diatas permukaan air laut. Adapun batas wilayah
Kecamatan Turi :
Barat : Kecamatan Sukodadi
Timur : Kecamatan Deket
Utara : Kecamatan Kalitengah
Selatan : Kecamatan Lamongan
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 5
Batas wilayah Kecamatan Turi Sebelah Selatan perbatasan dengan Kecamatan Lamongan dan
KecamatanTikung, sebelahBarat dengan Kecamatan Sukodadi dan Kecamatan Pucuk, sedangkan
sebelah Utara dengan Kecamatan Kalitengah dan Karangbinangun, dan sebelah Timur
Kecamatan Deket. Adapun luas Kecamatan Turi adalah 48.690Km2 dengan posisi2 M diatas
permukaan laut. Jumlah Penduduk Kecamatan Turi sampai dengan akhir Desember 2017
sebanyak 59.310 jiwa, terdiri dari laki-laki 29.554 jiwa, Perempuan 29.756 jiwa, jumlah KK 11.181
dengan jumlah rata-rata kepadatan penduduk 1.218 jiwa per km2. Mayoritas penduduk Kecamatan
Turi beragama Islam meskipun di Kecamatan Turi terdiri dari banyak agama dengan mata
pencaharian petani sawah/tambak, peternak dan karyawan/buruh.
Kecamatan Turi terdiri dari 19 Desa dan 53 Dusun serta 77 RW dan 259 RT. Adapun
untuk mendukung kelancaran jalannya pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa dan
Pemerintahan Umum di Kecamatan Turi telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 sebagai berikut :
a. Camat : 1 (Difinitif)
b. Sekretaris Kecamatan : 1 (Difinitif)
c. Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan : 1 (Difinitif)
d. Kasubbag Umum : 1 (Difinitif)
e. Kasi Tata Pemerintahan : 1 (Difinitif)
f. Kasi Ekonomi dan Pembangunan : 1 (Difinitif)
g. Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum : 1 (Difinitif)
h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa : 1 (Difinitif)
Sedangkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Pemerintahan Desa didukung
dengan 19 Kepala Desa (difinitif), 15 Sekretaris Desa difinitif (4 sekdes kosong) serta didukung
oleh 133 (seratus tiga puluh tiga) Perangkat Desa.
STRUKTUR ORNANISASI
Susunan Organisasi Kecamatan Turi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lamongan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di
Kabupaten Lamongan. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016, terdiri dari Camat,
Sekeretaris Kecamatan, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Ekonomi dan Pembangunan dan Sub Bagian
Umum serta Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, sebagaimana Bagan Struktur Organisasi di
bawah ini.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 6
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN
1. PERSONIL
Dalam penyelenggaraan tugas-tugas baik dibidang Pemerintahan, Pembangunan maupun
Kemasyarakatan, di lingkungan Kantor Kecamatan Turi di dukung 22 (Dua Puluh Dua) personil
sebagaimana daftar berikut ini :
Tabel 1.1
Data Pejabat Struktural Kecamatan Turi Tahun 2017
Jabatan Struktural
Eselon PNSIV III GOL.
I
GOL.
II
GOL.
III
GOL.
IVa b a b
1. Camat - - 1 - - - - 1- Sekretaris Camat - - - 1 - - 1 -- Kasubag - 2 - - - - 2 -- Seksi Tata Pemerintahan 1 - - - - - 1 -- Seksi Ekonomi Pembangunan 1 - - - - - 1 -- Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa1 - - - - - 1 -
- Seksi Ketentraman dan Ketertiban
Umum1 - - - - - 1 -
Jumlah 4 2 1 1 - - 7 1Tabel 1.2
Data PNS Tenaga Kontrak di Lingkungan Kecamatan Turi Tahun 2017
NO Jabatan StrukturalJm
l
Pangkat/
Gol. RuangJml
Pendidikan
formalJml Ket
1. Camat 1 Pembina(IV/a) 1 S2 12. Sekretaris Kecamatan 1 Penata (III/c) 1 S1 1
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 7
CAMAT
Kel. JabatanFungsional SEKRETARIAT
SUB BAGKEUNGAN &
PERLENGKAPAN
SUB BAGUMUM
SEKSIPEMEBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
SEKSITATA PEMERINTAHAN
SEKSIKETENTRAMAN DANKETERTIBAN UMUM
SEKSIEKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
3. Ka. Seksi Tata Pemerintahan 1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 14. Ka. Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 1
5. Ka. Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum
1 Penata Tk. I (III/d) 1 S1 1
6. Ka. Seksi Ekonomi dan
Pembangunan
1 Penata Tk. I (III/d) 1 S2 1
7. Ka. Subbag Umum 1 Penata Muda (III/a) 1 S1 18. Ka . Subbag keuangan dan
Perlengkapan
1 Penata Muda TK.
I(III/b)
1 S2 1
9. Sekdes 11 PenggaturTK. I (II/d)
Pengatur ( II/c )
Pengatur Muda (II/a)
1
8
1
SLTA
SLTA
SLTA
1
8
210. Staf 14 - Penata TK. I (III/d)
- Penata Muda (III/a)
- Pengatur(II/c)
- Juru ( I(/c )
- Tenaga Kontrak
1
2
2
2
5
2
S.1
S.1
SMA
SLTP
S-1
SMA
1
2
2
2
5
2
J u m l a h 33 - 33 33
2. SARANA DAN PRASARANA
Sarana dan prasarana adalah merupakan alat pendukung yang vital dalam melaksanakan
tugas di Kecamatan Turi. Adapun sarana dan prasarana yang dapat disampaikan pada laporan ini
sebagaimana Tabel 1.3 Daftar sarana dan prasarana Kecamatan Turi Tahun 2017 di bawah ini :
Tabel 1.3
Data Sarana Dan Prasarana Kecamatan Turi Tahun 2017
No JENIS BARANG JUMLAH KET1 2 3 4
1 Komputer 14
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 8
2 Printer 113 Meja Komputar 84 Meja Tulis 285 Meja Tamu 16 Meja Pamjang 97 Mesin Ketik 18 Telepon 29 Kursi putar 710 Laptop 311 Kursi tamu 212 Kursi Lipat elephant 2213 Kursi Plastik 3514 Dispenser 115 Rak besi 316 Filling cabinet 817 Radio csette 118 Sound system 219 HT 120 Kipas angin 321 Handy Cam 122 Proyektor 123 Almari Arsip 1024 Ganset 125 Tempat tidur 126 Podium 127 Pendopo 128 Simduk 129 Rumah Dinas 130 Kantor Kecamatan 131 Ruang PKK 132 Mobil 133 Sepeda Motor 4334. AC 735. Kamera digital 1
3. PEMBIAYAAN
Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Tahun 2017 dalam pelaksanaan tugas dan
kewenangan Kecamatan Turi mempunyai Anggaran Operasional Kecamatan sebesar Rp.
1.240.646.800,- yang secara rinci dapat disajikan sebagaimana Tabel 1.4 dibawah ini :
Tabel 1.4
Data Anggaran Operasional Kecamatan Turi Tahun 2017
NO URAIAN JUMLAH KET1 2 3 4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.146.800,-1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan 48.100.000,-
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 9
Listrik2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000.000,-3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1.500.000,-
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 40.000.000,-5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000,-6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor
2.520.000,-
7 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,-8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan
4.000.000,-
9 Penyediaan Makanan dan Minuman 25.000.000,-10 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan 86.026.800,-
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 731.000.000,-11 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 46.000.000,-12 Pengadaan Meubelair 35.000.000,-13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.000.000,-14 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
35.000.000,-
15 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 600.000.000,-Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
30.000.000,-
16 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
5.000.000,-
17 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.000.00018 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.00019 Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi 15.000.000
NO URAIAN JUMLAH KET1 2 3 4
20 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan
40.000.000,-
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Kecamatan
259.146.800,-
21 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan
Pembangunan 10.000.000,-
22 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000,-23 Pengendalian Keamanan Lingkungan 25.000.000,-24 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan PERDES 60.000.000,-25 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa 28.500.000,-26 Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,-27 Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali 27.000.000,-
J U M L A H 1.240.646.800,-
4. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKJIP
Penulisan LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 disusun dengan Sistimatika pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, sebagai berikut :
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 10
BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang Latar Belakang, maksud dan tujuan, landasan Hukum penyusunan,
sistimatika penyusunan LKJIP, serta gambaran umum Kecamatan Turi.
BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
Menguraikan tentang Visi dan Misi Kecamatan Turi , tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan
sasaran, serta Penetapan Kinerja tahun 2017.
BAB III Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Tahun 2016
Pada Bab ini menguraikan tentang capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan
analisis kinerja sebagai berikut :Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
2016 ;
1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir ;
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standart Nasional (Jika ada)
3. Analisis Kinerja :
5.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja
serta alternatif solusi yang telah dilakukan ;
5.2 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya ;
5.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan
pencapaian Pernyataan Kinerja.
B. Realisasi Anggaran
Pada Bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan
untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV Penutup
Pada Bab ini menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 11
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEJIK
Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Turi mempunyai rencana stratejik yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitiu
untuk tahun 2016 – 2021. Sesuai dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan tanggal
05 Januari 2018, Nomor 065.5/01/959/413.032/2018, perihal Penyusunan LKJIP SKPD Tahun
2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja SKPD Tahun 2017.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan memperhitungkan potensi,peluang dan
kendala yang ada atau mungkin timbul, Rencana Stratejik Kecamatan Turi yang mencakup
visi,misi,tujuan,sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam
bab ini . Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2017 dapat dijelaskan dalam Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017.
1. V I S I
Sejalan Dengan Visi Pemerintah Kabupaten Lamongan
Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
Dari Visi tersebut dikandung maksud untuk mewujudkan penyelengaraan pemerintah yang
baik di Kecamatan Turi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, sarana,
prasarana umum serta pelayanan masyarakat, sehinga dapat menumbuhkan rasa kepuasan
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 12
pada masyarakat di Kecamatan Turi, yang tentunya akan memperlancar kegiatan ekonomi
masyarakat.
Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelengaraan Pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, di Kecamatan Turi ditempuh melalui
peningkatan SDM Aparatur, peningkatan prasarana dan sarana umum, Peningkatan Pelayanan
Masyarakat, Peningkatan pengendalian / pengawasan serta keamanan dan ketentraman yang
terjamin, sehingga segala upaya untuk menggerakan seluruh potensi yang ada pembangunan
dapat dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif, dan efesien, dan
diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen yang ada di Kecamatan Turi untuk
mampu melaksanakan pemerintahan yang baik, serta menjadi akselerator dalam pengelolahan
sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi.
2. M I S I
Untuk mewujudkan yang telah ditetapkan, maka Kecamatan Turi memilih pada Misi ke 4:
Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
3. TUJUAN
Berdasarkan Visi dan misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan, Kecamatan Turi
menetapkan tujuan sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan Turi ;
B. SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN
Sasaran dan Indikator sasaran Kecamatan Turi dapat di uraikan sebagai berikut :
Sasaran :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Turi
Indikator : prosentase indeks kepuasan pelayanan publik yang bernilai baik
b. Meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Pokok dan fungsi kecamatan.
Indikator 1 : prosentase nilai capaian kinerja pegawai minimal B
Indikator 2 : prosentase keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan
c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja kecamatan.
Indikator 1 : prosentase penyelesaian laporan capaian kinerja dan keuangan kecamatan
tepat waktu
Indikator 2 : nilai hasil evaluasi LKJIP
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 13
C. PROGRAM DAN KEGIATAN
Program-program yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 oleh Kecamatan Turi meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan indikator
Terbayarnya tagihan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan anggaran Rp.
48.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.972.979,- atau sebesar (76,86%).
b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, dengan indikator
tersedianya jasa peralatan kantor yang dapat beroperasi dengan baik, dengan anggaran
Rp. 12.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar (100%).
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional,
dengan indikator terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas/operasional, dengan anggaran Rp. 1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
1.249.800,- atau sebesar (83.32%).
d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan indikator terpenuhinya kebutuhan
ATK, dengan anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,-
atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan indikator Terpenuhinya
kebutuhan barang cetakan penggandaan Kantor, dengan anggaran Rp. 30.000.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 29.999.900,- atau sebesar (100%).
f. Kegiatan penyediaan Komponen Instansi listrik/ penerangan bangunan Kantor, dengan
indikator Terpenuhinya komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor dengan
anggaran Rp. 2.520.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.520.000,- atau sebesar
(100%).
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dengan indikator
peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik dengan anggaran
Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar (100%).
h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan
indikator terpenuhinya bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan, dengan
anggaran Rp. 4.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau sebesar
(100%).
i. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, dengan indikator Terpenuhinya makanan
dan minuman rapat, dengan anggaran Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100%).
j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan, dengan indikator
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi /teknis kegiatan, dengan anggaran Rp.
86.026.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 85.223.000,- atau sebesar (99,06%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 14
a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan indikator tersedianya peralatan
gedung/ kantor, dengan anggaran Rp. 46.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 46.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Pengadaan Mebelair dengan indikator tersedianya mebelair kantor yang baik,
dengan anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 34.886.000,- atau
sebesar (99,67%).
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan indikator terjaganya kualitas
bangunan gedung/ kantor, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar
Rp. 14.999.999,- atau sebesar (99,99%).
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /oprasional dengan indikator
Terjaganya kondisi yang laik jalan untuk kendaraan Dinas/ operasional, dengan anggaran
Rp. 35.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor indikator tersedianya Gedung Kantor
yang baru dengan kondisi dan kualitas yang baik, dengan anggaran Rp. 600.000.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 579.549.000,- atau sebesar (96,59%).
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan
indikator peningkatan pengembangan sistim kinerja dan keuangan, dengan anggaran Rp.
5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran, dengan indikator Terselengara nya
laporan keuangan semesteran yang tepat waktu, dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 4.986.950,- atau sebesar (99,73%).
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan indikator Terselengaranya
Laporan keuangan akhir tahun tepat waktu, dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan indikator,
terselenggaranya laporan kinerja, perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan yang
tepat waktu, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
15.000.000,- atau sebesar (100%).
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan
indikator peningkatan kualitas pelayanan administrasi terpadu publik yang bernilai baik,
dengan anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau
sebesar (100%).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan dengan indikator
peningkatan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah, dengan
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 15
anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar
(100%).
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan indikator Meningkatnya peran serta
kepemudaan di Kecamatan Turi, dengan anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar (100%).
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan indikator
terciptanya keamanan dan kenyamanan di Lingkungan Kecamatan Turi, dengan anggaran
Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa, dengan Indikator terselenggaranya
Laporan APBD desa yang akurat, dengan anggaran Rp. 60.000.000,- dan telah terealisasi
sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan PERDES dengan Indikator
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah desa, dengan anggaran Rp. 28.500.000,- dan
telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar (100%).
f. Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Kemiskinan dengan Indikator terselenggaranya fasiliasi
kemiskinan dengan meningkatnya banyak program pengentasan kemiskinan, dengan
anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar
(100%).
g. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali dengan Indikator telah
terselenggaranya peningkatan kebersihan sungai/ kali, dengan anggaran Rp. 27.000.000,-
dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau sebesar (100%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 16
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Akuntabilitas Kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan dari
penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
Sasaran yang telah dipilih dan ditetapkan indikator sasaran serta indikator kinerja. Indikator
tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif tingkat pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan sebagaimana tolok ukur kinerja kebijakan Kecamatan Turi berdasarkan Rencana
Stratejik Kecamatan Turi Tahun 2016 - 2021, dengan memperhitungkan indikator masukan ( Input ),
keluaran ( Output ) dan hasil ( Outcome ). Hasil pengukuran pencapaian komponen kinerja ini
dituangkan kedalam formulir Pengukuran Kinerja ( PK ). Skala pengukuran kinerja tersebut dibuat
berdasarkan sasaran, indikator sasaran dan indikator kinerja yang dimiliki Kecamatan Turi, dengan
Skala Pengukuran Ordinal, yaitu :
85 – 100 : Sangat Baik / Sangat Berhasil 70 - < 85 : Baik / Berhasil55 - < 70 : Kurang Baik / Kurang Berhasil< 55 : Sangat Kurang Baik / Tidak Berhasil.
Dari 5 ( lima ) sasaran strategis, hasil pengukuran indikator kinerja Kecamatan Turi adalah Sangat baik
/ Sangat berhasil, dengan hasil indikator kinerja rata-rata sebesar 99.01 %. Selanjutnya secara lebih
rinci dapat dilihat dari analisa capaian kinerja sebagai berikut :
1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2016
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 17
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Turi adalah tercapai rata-
rata sebesar 100 %, yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan
Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan
masyarakat, sebagai berikut :
No
Sasaran Tahun 2016
Capaian
Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi
1 2 3 4 5 61 Meningkatnya
Kebersihan kali dari enceng gondok
% Kali yang dibersihkan darienceng gondok
6x4.000m
6x2.000m
50 %
2 MeningkatnyaMusayawarahPerencanaanPembangunan
% Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 kali 1 kali 100 %
3 MeningkatanyaPeran sertaKepemudaan
% Organisasi pemuda yang dibina
17Organisas
i
17organisasi
100 %
4 MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan
- % Penyuluhan kamtibmas di Desa
- % Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban
19 Desa
19 Desa
17 Desa
17 Desa
100 %
100 %
5 MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
% Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan baik
11Kegiatan
11Kegiatan
100%
6 MeningkatnyaSarana danParasarana Aparatur
% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
28Unit
28 Unit
100%
7 TerselenggaranyaLaporan Pertanggungjawaban keuangandan Kinerja SKPD
% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kinerja yang tepat waktu
15Laporan
15laporan
100%
8 MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPedesaan
% Jumlah Laporan APBD Desayang tepat waktu.
19 Desa 19 Desa 100%
9 MeningkatnyaPengembanganLembaga EkonomiPedesaan
% Jumlah Pelayanan Administrasi yang mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi informasi
19 Desa 19 Desa 100%
10 MeningkatnyaPartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa
% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan Adanya UMKM
19 Desa 19 Desa 100 %
11 MeningkatnyaKapasitas AparaturPemerintahan Desa
% Jumlah Perangkat Desa Yang Berkualitas
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 18
2. Perbandingan Realisasi Tahun 2016 dan Tahun 2017
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Turi antara 2016 dengan
2017 yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan Program dan
kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan masyarakat, sebagai
berikut :
No Sasaran Tahun 2016 Tahun 2017
Uraian Indikator Kinerja Target Realisasi Target Realisasi
1 2 3 4 5 6 71 Meningkatnya
Kebersihan kali darienceng gondok
% Kali yang dibersihkandari enceng gondok
6x4.000 m 6x2.000 m - -
2 MeningkatnyaMusayawarahPerencanaanPembangunan
% Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
1 kali 1 kali - -
3 MeningkatanyaPeran sertaKepemudaan
% Organisasi pemuda yang dibina
17Organisasi
17organisasi
- -
4 MeningkatnyaKeamanan danKenyamananLingkungan
- % Penyuluhan kamtibmas di Desa
- % Peningkatan Pengendalian Keamanan dan Ketertiban
19 Desa
19 Desa
17 Desa
17 Desa
- -
5 MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
% Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan baik
11 Kegiatan 11 Kegiatan 10 Kegiatan 10 Kegiatan
6 MeningkatnyaSarana danParasaranaAparatur
% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik
28Unit
28 Unit
28Unit
28 Unit
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 19
7 TerselenggaranyaLaporanPertanggungjawaban keuangandan Kinerja SKPD
% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dan kinerja yang tepat waktu
15 Laporan 15 laporan 15 Laporan 15 laporan
8 MeningkatnyaKeberdayaanMasyarakatPedesaan
% Jumlah Laporan APBD Desa yang tepat waktu.
19 Desa 19 Desa - -
9 MeningkatnyaPengembanganLembaga EkonomiPedesaan
% Jumlah Pelayanan Administrasi yang mengoptimalkan Pemanfaatan teknologi informasi
19 Desa 19 Desa - -
10 MeningkatnyaPartisipasiMasyarakat dalamMembangun Desa
% Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Ekonomi Pedesaan Dengan Adanya UMKM
19 Desa 19 Desa - -
11 MeningkatnyaKapasitas AparaturPemerintahan Desa
% Jumlah Perangkat Desa Yang Kualitas
135perangkat
135perangkat
- -
12 MeningkatnyaKualitas PelayananKecamatan
% Jumlah Pelayanan Publik yang sesuai SOP
IKM B IKM B IKM B IKM B
13 TerlaksanyaPemerintahan danPembangunanKecamatan
% Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan
- - 19 Desa 19 Desa
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah.
Sesuai dengan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Kecamatan Turi antara 2017 dengan target
jangka menengah yang didukung oleh semua elemen masyarakat dengan melaksanakan
Program dan kegiatan yang ditujukan dan diharapkan bermanfaat bagi segala lapisan
masyarakat, sebagai berikut :
Sasaran TargetRPJMD
Tahun 2017Capaian
Uraian IndikatorTarget Realisasi
MeningkatnyaPelayananAdministrasiPerkantoran
% Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan baik
100 % 10 Kegiatan 10 Kegiatan 96 %
MeningkatnyaSarana danParasaranaAparatur
% Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik 100 %
28Unit
28 Unit 100 %
TerselenggaranyaLaporanPertanggungjawaban keuangandan Kinerja SKPD
% Terlaksananya Laporan Pertanggung jawaban keuangan dankinerja yang tepat waktu
100 %15 Laporan 15 laporan 100 %
Meningkatnya % Jumlah Pelayanan 100 % 19 Desa 19 Desa 100 %
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 20
Kualitas PelayananKecamatan
Publik yang sesuai SOP
TerlaksanyaPemerintahan danPembangunanKecamatan
% Jumlah Desa yang melaksanakan Musrenbang Desa dan Kecamatan
100% 19 Desa 19 Desa 100 %
4. Analisa Penyebab Keberhasilan atau kegagalan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai 10 (sepuluh) kegiatan dengan
berhasilnya kegiatan tersebut, maka kecamatan memilih untuk pelayanan yang terbaik bagi
masyarakat sehingga mendapat kenyamanan dalam melayani masyarakat.
Program peningkatan sarana dan prasarana mempunyai 5 ( tiga ) Kegiatan keberhasilan
program tersebut maka Kantor Kecamatan Turi memenuhi kebutuhannya, sehingga
karyawan/karyawati nyaman dalam melakukan kegiatan.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan mempunyai 4 ( empat ) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil
sehingga cepatnya pelaporan kinerja dalam kantor kecamatan Turi menjadi lancar.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan mempunyai 1 (satu) Kegiatan
dalam program tersebut sangat berhasil sehingga diharapakan peningkatan kualitas
pelayanan publik terhadap masyarakat sangat baik.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan mempunyai 7
(tujuh) Kegiatan dalam program tersebut sangat berhasil karena pemerintah dan aparaturnya
terus memberikan berbagai fasilitas dan peningkatan pembangunan baik di tingkat Desa
maupun Kecamatan demi tercapainya masyarakat yg lebih makmur dan sejahtera.
5. Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya
Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, efisiensi adalah hubungan antara masukan
dan keluaran, efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan
digunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi perangkat
pemerintahan dapat mencapai manfaat tertentu. Efisiensi juga mengandung beberapa pengertian
antara lain :
Efisiensi pada sektor hasil dijelaskan dengan konsep masukan- keluaran (input/output)
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 21
Efisiensi pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan
pengorbanan seminimal mungkin; atau dengan kata lain suatu kegiatan telah dikerjakan
secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai sasaran dengan biaya
yang ditentukan dalan APBD.
Efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dicapai denganmemperhatikan aspek
hubungan dan tatakerja antar instansi pemerintah daerah dengan memanfaatkan potensi
dan keanekaragaman suatu daerah.
Faktor penentu efisiensi adalah :.
Faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan.
Faktor struktur organisasi yaitu susunan yang stabil dari jabatan-
jabatan baik itu struktural maupun fungsional.
Faktor sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja, maupun sumber daya
fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan.
Faktor dukungan kepada aparatur dan pelaksanaanya baik pimpinan maupun masyarakat.
Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut
kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang
dimaksud
6. Analisis Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Dari satu indikator kinerja dapat diuraikan hal-hal yang menjadi faktor keberhasilan,
kegagalan/hambatan dan kendala serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diantaranya yaitu :
a) Faktor Keberhasilan
Adanya dukungan masyarakatuntuk melaksanakan kerja bakti
Perencanaan kerja yang terprogram;
Koordinasi yang baik antara Kecamatan dan desa baik msayarakat maupun pemuda
yang ada diwilayah Kecamatan Turi;
Meningkatnya pelayanan masyarakat dengan tertib dan profesional;
Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai;
Tersedianya kemampuan dan kemauan kerja dari SDM terkait;
Adanya dukungan positif dan persetujuan kegiatan dari pimpinan.
b) Faktor Kegagalan
Tidak terdapat faktor yang menyebabkan kegagalan dalam program ini.
c) Langkah-Langkah Antisipatif
Koordinasi yang lebih terencana dan terorganisir antara Kecamatan dengan
penyelenggara diklat dan pihak-pihak terkait lainnya;
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 22
Kesiapan alokasi APBD;
Kesiapan personil yang akan mengikuti diklat.
Pendidikan dan pelatihan formal aparatur yaitu :
1. Pendidikan dan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Barang Milik Daerah.
2. Pendidikan pelatihan Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Pendidikan dan pelatihan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
4. Pendidikan dan pelatihan Manajemen Barang Milik Daerah
5. Pendidikan dan pelatihan Audit Pengadaan Barang dan Jasa
6. Pendidikan dan pelatihan Penyusunan LKJIP (LaporanKinerja Instansi Pemerintah)
B. REALISASI ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dijabarkan dalam 10 (sepuluh) kegiatan
yaitu sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 259.146.800,-
terealisasi sebesar Rp. 246.965.679,- dengan prosentase (95.92%).
2. Program Peningkatan Sarana da Prasarana aparatur dijabarkan dalam 5 (kegiatan) yaitu
sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 731.000.00,-
terealisasi sebesar Rp. 710.434.900,- dengan prosentase (99.25 %);
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dalam 4 (empat) kegiatan yaitu
sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,-
terealisasi sebesar Rp. 29.986.950,- dengan prosentase (99.93 %);
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dijabarkan dalam 1 (satu) kegiatan
sesuai anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 40.000.000,- dengan prosentase (100%).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan dijabarkan
dalam 7 (tujuh) kegiatan, sesuai dengan anggaran perubahan dengan alokasi dana sebesar
Rp. 180.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 180.469.900,- dengan prosentase (99.97 %),
sedangkan realisasi masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 48.100.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.972.979,- atau sebesar
(76,86%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 23
b. Kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan Kantor, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 12.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.000.000,- atau sebesar
(100%).
c. Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional,
dengan alokasi dana anggaran Rp. 1.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.
1.249.800,- atau sebesar (83.32%).
d. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), dengan alokasi dana anggaran Rp.
40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan, dengan alokasi dana anggaran
Rp. 30.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 29.999.900,- atau sebesar (100%).
f. Kegiatan penyediaan Komponen Instansi listrik/ penerangan bangunan Kantor, dengan
alokasi dana anggaran Rp. 2.520.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.520.000,- atau
sebesar (100%).
g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan dengan alokasi dana
anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau sebesar
(100%).
h. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan
alokasi dana anggaran Rp. 4.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.000.000,- atau
sebesar (100%).
i. Kegiatan penyediaan Makanan dan minuman, dengan alokasi dana anggaran Rp.
25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar (100%).
j. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 86.026.800,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 85.223.000,- atau sebesar
(99,06%).
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, dengan alokasi dana anggaran Rp.
46.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 46.000.000,- atau sebesar (100%).
b. Kegiatan Pengadaan dengan alokasi dana anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah
terealisasi sebesar Rp. 34.886.000,- atau sebesar (99,67%).
c. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor, dengan alokasi dana anggaran Rp.
15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.999.999,- atau sebesar (99,99%).
d. Kegiatan pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan Dinas /oprasional dengan alokasi dana
anggaran Rp. 35.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 35.000.000,- atau sebesar
(100%).
e. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor dengan alokasi dana anggaran Rp.
600.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 579.549.000,- atau sebesar (96,59%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 24
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan
alokasi dana anggaran Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau
sebesar (100%).
b. Kegiatan Penyusunan Laporan keuangan semesteran, dengan alokasi dana anggaran
Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.986.950,- atau sebesar (99,73%).
c. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun, dengan alokasi dana anggaran
Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.000.000,- atau sebesar (100%).
d. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi, dengan alokasi dana
anggaran Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar
(100%).
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
a. Kegiatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan dengan
alokasi dana anggaran Rp. 40.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 40.000.000,-
atau sebesar (100%).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
a. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan dengan alokasi
dana anggaran Rp. 10.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 10.000.000,- atau
sebesar (100%).
b. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana anggaran Rp.
15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 15.000.000,- atau sebesar (100%).
c. Kegiatan Pengendalian Keamanan dan kenyamanan Lingkungan dengan alokasi dana
anggaran Rp. 25.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 25.000.000,- atau sebesar
(100%).
d. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa, dengan alokasi dana anggaran Rp.
60.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar (100%).
e. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan PERDES dengan alokasi
dana anggaran Rp. 28.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau
sebesar (100%).
f. Kegiatan Fasilitasi Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana anggaran Rp. 15.000.000,-
dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.500.000,- atau sebesar (100%).
g. Kegiatan Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali dengan alokasi dana
anggaran Rp. 27.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 27.000.000,- atau sebesar
(100%).
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 25
B A B IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) SKPD Kecamatan Turi dibuat sebagai
wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan Sumber
Daya dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dipercayakan kepada Kecamatan Turi berdasarkan
sistim Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 1999.
Kecamatan Turi dalam mencapai kinerja tahun 2017, menetapkan 5 (lima) program
dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan prioritas, yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Turi
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan.
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan.
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 26
Dalam pelaksanaannya 5 (lima) program dan 27 (Dua Puluh Tujuh) kegiatan tersebut telah dapat
dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan
permasalahan yang menjadi hambatan sehingga belum optimalnya pencapaian/tujuan dan
sasaran kegiatan.
Diharapkan dalam tahun berikutnya kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam
tahun 2017 ini dapat menjadi bahan kajian dan pertimbangan dalam pengambilan kebijaksanaan
sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal, dalam pencapaian tujuan
dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat menetapkan upaya-upaya penanggulangan
terhadap permasalahan kegiatan yang belum tercapai.
B. SARAN
Untuk senantiasa agar dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang telah
dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling pengertian dari berbagai pihak, terkait
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Turi dalam bentuk :
1. Dukungan yang optimal dari Pemerintah Kabupaten terhadap pendanaan sasaran dan
program sehinga kegiatan yang ada dapat terselenggara dengan baik dan tepat waktu :
2. Koordinasi teknik yang sinergi dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat dalam hal
perencanaan, dan pengawasan khususnya berkenaan dengan pembangunan dan rehabilitas
fasilitas dan pemenuhan sarana dan prasaranadan pelayanan masyarakat ;
3. Menampung saran / masukan dan aspirasi masyarakat terkait dalam pelaksanaan program-
program pemerintah dan pembangunan demi
terwujudnya pemerintahn yang bersih dan berwibawah ( Good Governence).
Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan
kepada kita sekalian.
CAMAT TURI
SUJA’I, SH, MM.Pembina
NIP. 1966 515 199112 1 002
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 27
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 28
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2016-2021
Instansi : KECAMATAN TURI
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing.
TUJUANSASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN
KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6Meningkatkan KepuasanMasyarakat terhadap Pelayananpublic di Kecamatan
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan public di Kecamatan Turi
Indeks kepuasan masyarakat 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
1. Optimalisasi Teknologi Informasi
2. Program Peningkatan Pembangunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
3. Program Pengendalian Banjir
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Pelayanan administrasi perkantoran
7. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 29
RENCANA STRATEJIK TAHUN 2016-2021
Instansi : KECAMATAN TURI
Visi : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahteradan Berdaya Saing.
TUJUANSASARAN CARAMENCAPAI TUJUAN
KETURAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Mewujudkan tatakelolapemerintahan desa yang baik
Mewujudkan tatakelolapemerintahan desa yangbaik
Jumlah desa maju 1. Mengembangkan jaringanpemasaran produkpertanian
2. Merningkatkan produksiperikanan melaluiintensifikasi danekstensifikasi terhadapkolam dan tambak
Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan
Program PeningkatanPartisipasi Masyarakatdalam membangun Desa
Program PeningkatanKapasitas AparaturPemerintah Desa
Program PerencanaanPembangunan
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 30
RENCANA KINERJA TAHUNANTAHUN 2017
SKPD : KECAMATAN TURI Formulir RKT
SASARAN STRATEGI INDIKATOR KINERJATERGET
%1 2 3
Misi 1 :1. Meningkatnya pengeloloahan aparatur yang profesional2. Meningkatnya penmyelengaraan pemerintahan3. Meningkatnya efektifitasperencanaan pembangunan
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan
5. Meningkatnya kualitas pengelolahan dan asset daerah
Misi 2 :1 .Peningkatan derajat kesehatan masyarakat2. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan anak usia sekolah3. Peningkatan sarana intrastruktur daerah
1. Peningkatan penangana persampahan2. Peningkatan produksi dan konsumen ikan di masyarakat3. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi
Misi 3 :1. Peningkatan pelayanan Keluarga Beraencana (KB)2. Prestasi Pemuda dan olah raga3. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Pegawai yang mengikuti pendidikan dan latihan Terpenuhimya kepuasan pelayanan pada Masyarakat Tersusunnya dokumen –dokumen perencanaan pembangunan Tersedianya RESTRA SKPD Penyelengaraan dan penyertaan sistem kelembagaan Peningkatan kualitas fisik dan bangunan Terselengaranya laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja Terselengaranya tertib administrasi barang daerah
Tercapainya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin Tecapainya pendidikan Anak usia Dini Peningkatan kualitas bangunan jalan Tersedianya penerangan jalan umum
Terpenuhinya bangunan tempat pembuangan sampah(TPS) Peningkatan produksi hasil perikanan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-KTP Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan e-KTP
Tercapainya keluarga berencana (KB) dan Keluarga sejahtera(KS)
10096
10010096
100100100
9496
100100
100979898
75
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 31
Meningkatnya peran serta kepemudaan Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa Tercapainya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa
100100100
PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK) TAHUN 2017
PROGRAM
KEGIATAN PENCAPAIAN
TARGET
(%)
KETURAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Prosentase Unit Kerja Internal Yang Terlayani dengan Baik
Input :Tersedianya DanaOutput :Terlaksananya Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan KantorOutcome :Meningkatnya Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Dapat Beroprasi Dengan Baik
Kegiatan 259.146.800,- 246.965.679,- 100
Peningkatan Sarana danPrasarana
Prosentase Sarana Prasarana Aparatur Dengan Kondisi Baik
Input :Tersedianya DanaOutput :Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor Outcome :Tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang memadai
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 32
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian KinerjaDan Keuangan
Prosentase Jumlah Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu
Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun.Outcome :terselenggaranya laporan kinerja, perencanaan dan evaluasi kinerja serta keuangan yang tepat waktu
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Prosentase Jumlah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Prosentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Outcome :terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Input :Tersedianya danaOutput : Jumlah Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan Outcome :terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 33
PENGUKURAN KINERJATAHUN 2017
SKPD : KECAMATAN TURI Formulir PK
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGETREALISAS
I%
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya pengelolahan aparatur yang prefesional
2. Meningkatnya penyelengaraan pemerintahan
3. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan
4. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan
5. Meninmgkatnya kualitas pengelolahan keuangan dan asset daerah
Pegawai yang mengikutiPendidikan dan latihan
Terpenuhinya kepuasan pelayanan pada masyarakat
Tersusunnya dokumen-dokumen perencanaanpembangunan
Tersedianya RENSTRA/RKPD Penyelenggaraan dan penyertaan sistem
kelembagaan Peningkatan kualitas fisikbangunan
Terselengarannya laporan capaian kinerja ikhtisarrealisasi kinerja
Terselengaranya tertib adminstrasi barang daerah
98
92
94
9489
94
100
100
98
92
94
9489
94
100
100
100
100
100
100100
100
100
100
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 34
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %1 2 3 4 5
1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat2. Peningkatan pemarataan dan kualitas pendidikan anak usia
sekolah3. Peningkatan sarana infrstruktur daerah
4. Peningkatan penanganan persampahan
5. Peningkatan produksi dan konsumsi ikan di masyarakat 6. Peningkatan kualitas pelayanan administtrasi
kependudukan
1. Peningkatan pelayanan Keluarga Berencana (KB)
2. Peningkatan prestasi Pemuda dan olah raga3. Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
Terselengaranya pelayanan kesehatan terhadap penduduk miskin
Tercapainya pendidikan Anak Usia Dini Peningkatan kualitas bangunan jalan Tersedianya penerangan jalan umum Terpenuhinya bangunan tempat pembuangan
sampah (TPS) Peningkatan produksi hasil perikanan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan E-KTP Peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pelaksanaan E-KTP
TercapainyaKeluarga Bencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS)
Meningkatnya peran serta Kepemudaan Tercapainya masyarakat dalam membangun
Desa Tercapainya partisipasi masyarakat dalam
membangun Desa.
90
9010010096
8596
95
70
8589
87
90
9010010096
8596
95
70
8589
87
100
100100100100
100100
100
100
100100
100
LKJIP Kecamatan Turi Tahun 2017 35
Recommended