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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO PROGRAMA
2020
ÍNDICE Lei nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.......................................................................................................................... 02 Demonstrativo Consolidado do Orçamento......................................................................................................................... 32 Demonstrativo da Receita e Despesa, Segundo as Categorias Econômicas .................................................................... 34 Síntese do Orçamento Consolidado do Poder Público Municipal – Receita e Despesa – Orçamento Consolidado.......... 35 Síntese do Orçamento Consolidado do Poder Público Municipal – Receita e Despesa – Orçamento Fiscal..................... 39 Síntese do Orçamento Consolidado do Poder Público Municipal – Receita e Despesa – Orçamento Seguridade............ 43 Gráfico – Despesa por Esfera – Fiscal / Seguridade........................................................................................................... 45 Despesa por Esfera, Categoria Econômica, Grupo Despesa e Fonte de Recurso segundo os Orçamentos..................... 46 Despesa por Categoria Econômica, Grupo Despesa e Fonte de Recurso segundo os Orçamentos................................. 49 Sumário Geral das Receitas por Fontes................................................................................................................................ 52 Gráfico – Origem da Aplicação dos Recursos de Despesas – Ordinário / Vinculado............................................................ 55 Síntese dos Orçamentos das Entidades Autárquicas e Fundacionais – Receitas e Despesas Próprias............................. 56 Síntese dos Orçamento das Empresas – Receitas e Despesas Próprias ............................................................................ 57 Evolução da Receita do Tesouro........................................................................................................................................... 58 Sumário Geral das Despesas por Funções de Governo........................................................................................................ 63 Evolução da Despesa do Tesouro......................................................................................................................................... 64 Gráfico – Despesas por Funções de Governo....................................................................................................................... 65 Demonstrativo Consolidado da Despesa............................................................................................................................... 66 Demonstrativo Consolidado da Despesa – Orçamento Fiscal............................................................................................... 67 Demonstrativo Consolidado da Despesa – Orçamento Seguridade ..................................................................................... 68 Gráfico – Aplicação de Recursos por Grupo de Despesa...................................................................................................... 69 Evolução da Despesa por Categoria Econômica................................................................................................................... 70 Gráfico – Aplicação de Recursos por Categoria Econômica ................................................................................................ 71 Programa de Investimento das Empresas Municipais........................................................................................................... 72 Demonstrativo dos Investimentos das Empresas por Programa........................................................................................... 74 Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso.................................................................................................................. 75 Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso – Orçamento Fiscal.................................................................................. 84
Demonstrativo da Receita por Fonte de Recurso – Orçamento Seguridade......................................................................... 91 Detalhamento das Fontes de Financiamento do Orçamento das Empresas........................................................................ 95 Legislação da Receita............................................................................................................................................................ 96 Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação, Categoria Econômica e Grupo Despesa – Orçamento Consolidado. 98 Consolidado da Despesa – Por Modalidade de Aplicação.................................................................................................... 100 Plano Municipal de Obras...................................................................................................................................................... 101 Plano Municipal de Obras do Orçamento Participativo.......................................................................................................... 103 Demonstrativo da Aplicação de Recursos com Despesas de Pessoal................................................................................. 104 Demonstrativo da Aplicação de Recursos com Despesas de Pessoal – Por Unidade Orçamentária................................... 105 Demonstrativo da Estimativa do Cálculo da Receita Corrente Líquida.................................................................................. 107 Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino................................................... 108 Demonstrativo dos Gastos com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino........................................................................ 109 FUNDEB – Demonstrativo da Origem de Recursos Orçamentários...................................................................................... 110 FUNDEB – Demonstrativo da Aplicação................................................................................................................................ 111 Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento da Saúde.................................................... 112 Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento da Saúde..................................................................... 113 Demonstrativo da Aplicação de Recursos na Manutenção do Legislativo............................................................................. 114 Plano de Aplicação dos Fundos Municipais........................................................................................................................... 115 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Orçamento Consolidado.................................................................... 123 Programa de Trabalho do Governo – Vinculado / Ordinário.................................................................................................. 129 Programa de Trabalho do Governo – Corrente / Capital...................................................................................................... 137 Programa de Trabalho do Governo – Projetos / Atividades / Operações Especiais............................................................. 153 Programa de Trabalho do Governo – Por Funções, Subfunções e Programas por Grupo de Despesa............................... 160 Aplicação Programada dos Recursos – Orçamento Consolidado......................................................................................... 172 Origem da Aplicação dos Recursos – Orçamento Consolidado............................................................................................ 173 Aplicação Programada dos Recursos – Orçamento Fiscal.................................................................................................... 174 Origem da Aplicação dos Recursos – Orçamento Fiscal....................................................................................................... 175 Aplicação Programada dos Recursos – Orçamento Seguridade........................................................................................... 176 Origem da Aplicação dos Recursos – Orçamento Seguridade.............................................................................................. 177
Demonstrativo da Alocação de Crédito Regionalizado ......................................................................................................... 178 Atribuições dos Órgãos ......................................................................................................................................................... 186 Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD .................................................................................................................... 241 Demonstrativo do Orçamento Criança e Adolescente – OCA .............................................................................................. 319 Orçamento Temático do Idoso .............................................................................................................................................. 342 Orçamento Temático Pessoa com Deficiência ..................................................................................................................... 356 Programa de Trabalho do Governo – Por Projetos, Atividades e Operações Especiais ...................................................... 371 Metas Físicas dos Programas Municipais ............................................................................................................................. 429 Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD – Art. 7º da Lei nº 11.211 de 26/12/2019..................................................... 481 Balanço Patriomonial – 2018................................................................................................................................................. 601 Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa por Contratos .................................................................................... 603
LEI Nº 11.211, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2019.
Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2020.
O Povo do Município de Belo Horizonte, por seus representantes, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Belo Horizonte para o exercício de 2020, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;
II - o Orçamento da Seguridade Social referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;
III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município detém a maioria do capital social, com direito a voto.
Art. 2º - A receita total da administração direta e indireta dos orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é estimada em R$13.753.692.330,00 (treze bilhões, setecentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e noventa e dois mil trezentos e trinta reais), e decorrerá da arrecadação de tributos, de transferências constitucionais, de rendas e de outras receitas correntes e de capital previstas na legislação em vigor, e obedecerá aos seguintes desdobramentos da origem de recursos:
R$1,00 I - Total do Orçamento Fiscal 9.714.291.966
II - Total do Orçamento da Seguridade Social 4.039.400.364
RECEITA TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 13.753.692.330
Parágrafo único - O desdobramento da receita total estimada, no que respeita à classificação econômica, tem a seguinte especificação:
R$1,00 1. RECEITAS CORRENTES 11.974.409.348
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhorias 4.455.661.000
Receitas de Contribuições 436.321.036
Receita Patrimonial 341.549.636
2
Receita Agropecuária 6.000
Receita de Serviços 96.089.840
Transferências Correntes 6.395.928.569
Outras Receitas Correntes 248.853.267
2. RECEITAS DE CAPITAL 1.484.607.942
Operações de Crédito 1.069.034.145
Alienação de Bens 119.824.000
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
255.749.797
40.000.000
3. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 827.671.296
Receitas de Contribuições 479.292.858
Receita de Serviços 331.635.800
Transferências Correntes 200.000
Outras Receitas Correntes 16.542.638
4. RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL
Transferências de Capital
4.585.744
1.000.000
Outras Receitas de Capital 3.585.744
5. DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS PARA O ENSINO BÁSICO -537.582.000
RECEITA TOTAL POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA................ 13.753.692.330
Art. 3º - A despesa total, no mesmo valor da receita total, R$13.753.692.330,00 (treze bilhões, setecentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e noventa e dois mil trezentos e trinta reais), é assim discriminada:
R$1,00 I - Total do Orçamento Fiscal 7.103.215.456
II - Total do Orçamento da Seguridade Social 6.650.476.874
DESPESA TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA 13.753.692.330
I - as despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos desta lei, e apresentam a seguinte composição por órgãos:
R$1,00 DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS
Legislativo Municipal 279.001.000
3
Gabinete do Prefeito 40.678.648
Gabinete do Vice-Prefeito 2.986.924
Procuradoria-Geral do Município 60.093.768
Fundo da Procuradoria-Geral do Município 1.850.000
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 162.051.584
Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte 119.304.935
Fundo Financeiro 1.419.466.873
Fundo Previdenciário - BHPREV 17.692.992
Secretaria Municipal de Fazenda 143.986.092
Fundo de Modernização e Aprimoramento Adm. Tributária do Município 4.615.600
Secretaria Municipal de Assist. Social, Segurança Alimentar e Cidadania 61.074.381
Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 38.485.574
Fundo Municipal de Assistência Social 214.437.542
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 14.381.710
Fundo Municipal de Alimentação Escolar 44.432.191
Fundo Municipal do Idoso 14.516.024
Fundo Municipal de Proteção e Defesa das Minorias 89.929
Fundo Municipal do Auxílio de Transporte Escolar 3.120.000
Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 139.929
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 239.367.324
Secretaria Municipal de Educação 2.111.146.530
Hospital Metropolitano Odilon Behrens 338.661.706
Fundo Municipal de Saúde 4.222.569.579
Fundo Municipal Sobre Drogas 414.000
Controladoria-Geral do Município 21.300.343
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 24.723.300
Fundo Municipal de Defesa Ambiental 633.163
Fundo de Operação do Parque das Mangabeiras 15.000
Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica 62.837.273
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura 1.195.333.792
Superintendência de Desenvolvimento da Capital 248.658.753
Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 60.060.869
Fundo Municipal de Habitação Popular 197.443.512
Fundo da Operação Urbana BH Morar/Capitão Eduardo 10.000
Fundo da Operação Urbana do Isidoro 510.000
Superintendência de Limpeza Urbana 448.052.616
Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte 195.295.324
Fundo Municipal de Transportes Urbanos 105.686.855
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil 702.890
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 11.523.676
Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A 29.581.598
Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico 535.000
4
Fundo Municipal de Turismo 161.300
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 920.823
Fundo Municipal do Trabalho 170.000
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer 38.771.187
Secretaria Municipal de Cultura 8.052.745
Fundo Municipal de Cultura 15.410.835
Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural do Município de Belo Horizonte 530.000
Fundação Municipal de Cultura 62.721.506
Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social 17.643.983
Secretaria Municipal de Política Urbana 114.485.861
Encargos Gerais do Município da Secretaria Municipal de Fazenda 951.318.036
Encargos Gerais do Município da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão 99.470.000
Subtotal 13.467.125.075 Reserva de Contingência 8.038.450
Reserva de Contingência - RPPS 278.528.805
Subtotal 286.567.255
TOTAL GERAL DA DESPESA 13.753.692.330
II - as despesas serão realizadas segundo a discriminação dos anexos desta lei e apresentam a seguinte composição por funções de governo:
R$1,00 DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO
Administração Direta e Indireta
Legislativa 265.500.000
Administração 548.087.352
Segurança Pública 224.629.114
Assistência Social 355.340.919
Previdência Social 1.454.961.865
Saúde 4.561.645.285
Trabalho 63.786.565
Educação 2.155.725.138
Cultura 117.899.884
Direitos da Cidadania 17.069.902
Urbanismo 789.331.078
Habitação 284.972.047
Saneamento 990.922.125
Gestão Ambiental 153.961.403
Ciência e Tecnologia 119.236.138
5
Agricultura 1.987.997
Comércio e Serviços 58.643.302
Transporte 321.212.179
Desporto e Lazer 48.770.485
Encargos Especiais 933.442.297
Subtotal 13.467.125.075 Reserva de Contingência 8.038.450
Reserva de Contingência - RPPS 278.528.805
Subtotal 286.567.255
TOTAL GERAL DA DESPESA 13.753.692.330
Art. 4º - Para ajustes na programação orçamentária, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 13% (treze por cento) do valor total do Orçamento, nos termos do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.
§ 1º - Não oneram o limite estabelecido no caput:
I - as suplementações para pessoal e encargos sociais, limitadas ao percentual estabelecido no caput sobre o total do crédito aprovado no grupo de despesa Pessoal e Encargos Sociais, código 01, do orçamento vigente, a fim de preservar a apropriação do gasto nos centros de custos das unidades administrativas;
II - as suplementações ao Fundo Municipal de Saúde, limitadas ao percentual estabelecido neste artigo sobre o crédito orçamentário aprovado para o referido fundo, objetivando adequar as fontes de financiamento ao efetivo processamento das ações programadas da área de Saúde.
§ 2º - A abertura de crédito suplementar de que trata este artigo poderá conter inclusão de categoria econômica, de grupo de natureza de despesa, de modalidade de aplicação, de aplicação programada de recursos e da origem das fontes de recursos em cada projeto, atividade e operação especial de que trata esta lei.
Art. 5º - O Orçamento de Investimento das Empresas, observada a programação de receita e despesa constante nos anexos desta lei, perfaz a quantia de R$4.855.052,00 (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil cinquenta e dois reais) e apresenta a seguinte discriminação:
R$1,00 Prodabel - Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte S/A 2.008.404
BHTrans - Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A 2.135.148
Urbel - Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte S/A 176.000
Belotur - Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A 535.500
TOTAL DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS 4.855.052
6
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - designar órgãos centrais para movimentar dotações comuns atribuídas às diversas unidades orçamentárias e para acompanhamento físico do desempenho governamental;
II - promover as medidas necessárias para ajustar os dispêndios ao efetivo comportamento da receita;
III - por meio de decreto, definir a ordenação de despesa dos recursos regionalizados nos diversos órgãos e entidades do Município, a fim de preservar a eficiência da execução orçamentária e a gestão dos serviços municipais.
Art. 7º - Em cumprimento da Instrução Normativa nº 7, de 11 de dezembro de 2013, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, acompanha a Proposta Orçamentária para 2020 o Quadro de Detalhamento de Despesa com especificação de elementos de despesa, ficando preservado o detalhamento da despesa, até o nível de modalidade de aplicação, para os demais anexos que integram este projeto de lei, em conformidade com o art. 5º da Lei nº 11.190, de 6 de setembro de 2019.
Art. 8º - O Executivo compatibilizará com o Quadro de Detalhamento de Despesas os demais quadros de Proposta Orçamentária para o exercício de 2020, mediante os seguintes remanejamentos:
I - GABINETE DO PREFEITO:
A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0201.041220072.900, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$300.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 3101.133921542.369, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária.
B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0201.041220072.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$150.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 3103.133921542.371, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 011 - "Realização do Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de BH - FIT”;
2) R$200.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
3) R$250.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Anélio Marques Guimarães em toda a sua extensão, com aproximadamente 500m (quinhentos metros) de comprimento, no Bairro Diamante;
4) R$450.000,00 para Gestão da Política de Esporte e Lazer (Código nº. 3000.278121012.106, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização do Complexo Esportivo José Calegário de Cristo, localizado na Rua Ulisses Surette, nº 386, no Bairro Novo Santa Cecília;
5) R$300.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização do entorno do Campo de Futebol do Teixeira Dias, localizado entre as ruas Eustáquio de Jesus do Nascimento, Albertino Teixeira Dias e Maria Marcolina Souza, no Bairro Teixeira Dias;
7
6) R$60.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implantação de academia a céu aberto no Campo Bonsucesso, localizado na Rua da Igreja, nº 147, no Bairro Bonsucesso.
C) De Direção Superior da Política Municipal (Código nº. 0201.041220962.004, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Bairro das Indústrias.
II - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO:
A) De Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos (Código nº. 0500.040620032.010, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$150.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 3103.133921542.371, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0002 - "Iniciativas de Fomento, Incentivo e Difusão das Artes e da Cultura".
B) De Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos (Código nº. 0500.040620032.010, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$35.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização da academia a céu aberto localizada na confluência das avenidas Deputado Álvaro Antônio e Olinto Meireles, no Bairro das Indústrias I.
C) De Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos (Código nº. 0500.040620032.010, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$5.860,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à substituição do poste de iluminação pública localizado na esquina das ruas Passiflora e Azevinho, no Bairro Olaria;
2) R$250.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 3103.133921542.371, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0002 - "Iniciativas de Fomento, Incentivo e Difusão das Artes e da Cultura".
III - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO:
A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0600.041211482.900, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Jardim Guanabara.
B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0600.041211482.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$300.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 3101.133921542.369, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
8
2) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Pampulha;
3) R$200.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
4) R$60.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implantação de academia a céu aberto na Rua Henrique Badaró Portugal, no Bairro Buritis;
5) R$50.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Samuel Peres Siqueira em toda a sua extensão, com aproximadamente 100m (cem metros) de comprimento, no Bairro Conjunto Jatobá;
6) R$90.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização da Praça João Francisco Xavier, localizada na confluência das ruas Faisão, Falcão e Avenida Menelick de Carvalho, no Bairro Flávio Marques Lisboa;
7) R$110.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Avenida Sideral, no trecho entre os nºs 2 e 173, com aproximadamente 100m (cem metros) de comprimento, no Bairro Madre Gertrudes;
8) R$300.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de iluminação no Campo de Futebol do Milionários, localizado entre as ruas Dona Luiza e Amílcar Cabral, no Bairro Milionários;
9) R$50.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Clívia em toda a sua extensão, com aproximadamente 100m (cem metros) de comprimento, no Bairro Olaria;
10) R$5.860,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua Sérgio Rodrigues Gomes, na altura do nº 177, no Bairro Corumbiara.
C) De Melhoria da Qualidade do Relacionamento com o Cidadão (Código nº. 0600.041223022.365, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$150.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 3103.133921542.371, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 011 - "Realização do Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de BH - FIT”;
2) R$200.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
3) R$250.000,00 para Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres (Código nº. 1000.144221272.840, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0001 - "Aplicação no Programa Consórcio da Mulher".
D) De Melhoria da Qualidade do Relacionamento com o Cidadão (Código nº. 0600.041223022.365, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
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1) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma de 2 (dois) banheiros na Escola Municipal Amilcar Martins;
2) R$200.000,00 para Ações de Prevenção Social à Criminalidade (Código nº. 2100.061812422.881, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Assessoria Técnica - Facilitadores da Agroecologia";
3) R$75.000,00 para Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude (Código nº. 1000.144221272.819, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0001 - "Realização e Apoio às Atividades e Iniciativas de Promoção dos Direitos da Juventude";
4) R$700.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 3103.133921542.371, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0018 - "Fomento à Cultura do Samba, Escolas de Samba e Blocos".
IV - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE:
A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0604.191220852.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$300.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 3101.133921542.369, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$250.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Virtulino Pinto Ribeiro em toda a sua extensão, com aproximadamente 500m (quinhentos metros) de comprimento, no Bairro Olaria;
3) R$400.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à revitalização do Campo de Futebol do Bonsucesso (drenagem, iluminação e nivelamento), localizado na Rua da Igreja, nº 17, no Bairro Bonsucesso;
4) R$5.860,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua Augusto Muniz, em frente ao nº 50, no Bairro Urucuia;
5) R$5.860,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de 1(um) poste de iluminação pública na Rua José Eduardo Moreira, na confluência com a escadaria de acesso à Via do Minério, no Bairro Milionários.
B) De Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas (Código nº. 0604.195720852.603, Natureza de Despesa 339040, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua da Olaria, no trecho entre a Rua do Torno e a Via do Minério, com aproximadamente 200m (duzentos metros) de comprimento, no Bairro Diamante;
2) R$34.000,00 para Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude (Código nº. 1000.144221272.819, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implementação de rede de internet com livre acesso no Centro de Referência da Juventude, conforme a Sugestão Popular nº 16/19.
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C) De Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH (Código nº. 0604.195720852.605, Natureza de Despesa 339040, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$500.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Bráulio Gomes Nogueira em toda a sua extensão, com aproximadamente 1000m (mil metros) de comprimento, no Bairro Tirol;
2) R$136.208,00 para Melhoria da Mobilidade (Código nº. 2709.264523032.909, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Implantação de Funcionalidade de Denúncia de Assédio em Aplicativos de Mobilidade".
V - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA:
A) De Gestão do Sistema Logístico e de Serviços (Código nº. 0800.041220072.808, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$60.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implantação de academia a céu aberto na Rua Edmon de Sousa Melo, próximo ao nº 33, no Bairro João Paulo II.
B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0800.041221052.900, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Lindéia Regina;
2) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Nordeste - Usina de Cultura;
3) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Padre Eustáquio;
4) R$350.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Polônia em toda a sua extensão, com aproximadamente 700m (setecentos metros) de comprimento, no Bairro Jardim Leblon.
C) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 0800.041221052.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$100.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 3103.133921542.371, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à realização da Semana Municipal do Hip Hop, conforme a Lei nº 10.114, de 24 de fevereiro de 2011;
2) R$400.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº. 2700.278121011.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à revitalização da Praça José Verano da Silva, localizada na confluência das ruas Eridano, Joaquim Teixeira de Morais, Alameda Louzak e Avenida Olinto Meireles, no Bairro Miramar;
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3) R$60.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implantação de academia a céu aberto na Rua Olaria do Barreiro, próximo ao nº 45, no Bairro Olaria.
D) De Administração Tributária Municipal (Código nº. 0800.041290132.052, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$400.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 3101.133921542.369, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira;
3) R$200.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
4) R$2.000.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 3101.133921542.369, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0001 - "Fomento a Projetos e Ações Culturais";
5) R$60.000,00 para Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 3103.133921542.371, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0017 - "Manutenção e Gestão da Biblioteca Casa da Árvore".
VI - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA:
A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 1000.081221232.900, Natureza de Despesa 339037, Esfera S, Fonte 03.00):
1) R$400.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº. 2700.278121011.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de 1 (uma) quadra de futebol de salão no terreno do Campo de Futebol do Bonsucesso, localizado na Rua da Igreja, nº 147, no Bairro Bonsucesso.
VII - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO:
A) De Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº. 2100.061811092.803, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$100.000,00 para Ações de Prevenção Social à Criminalidade (Código nº. 2100.061812422.881, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Assessoria Técnica - Facilitadores da Agroecologia";
2) R$225.000,00 para Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social (Código nº. 1011.082441132.327, Natureza de Despesa 339048, Esfera S, Fonte 03.00), destinados ao aumento da meta física para a Subação 0005 - "Concessão de Bilhetes Sociais em 50.000 (cinquenta mil) Bilhetes Concedidos", conforme a Sugestão Popular nº 14/19;
3) R$60.000,00 para Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude (Código nº. 1000.144221272.819, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à montagem de cozinha coletiva no Centro de Referência da Juventude, conforme a Sugestão Popular nº 17/19.
B) De Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº. 2100.061811092.803, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
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1) R$400.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 3101.133921542.369, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$200.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
3) R$200.000,00 para Ações de Prevenção Social à Criminalidade (Código nº. 2100.061812422.881, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Assessoria Técnica - Facilitadores da Agroecologia".
VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA:
A) De Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº. 2700.041220441.219, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):
1) R$111.634,00 para Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº. 2700.041220441.219, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma do galpão destinado às atividades da Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, localizado na Avenida Professor Magalhães Penido, nº 770, no Bairro São Luís;
2) R$50.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição de equipamentos e materiais como som, iluminação, cenografia e livros, entre outros, para o Centro Cultural Vila Marçola;
3) R$50.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição de equipamentos e materiais como som, iluminação, cenografia e livros, entre outros, para o Centro Cultural Liberalino Alves de Oliveira;
4) R$50.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição de equipamentos e materiais como som, iluminação, cenografia e livros, entre outros, para o Centro Cultural Padre Eustáquio;
5) R$50.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição de equipamentos e materiais como som, iluminação, cenografia e livros, entre outros, para o Centro Cultural Vila Fátima;
6) R$80.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de rampa de acesso para facilitar a acessibilidade das crianças da Escola Municipal Dom Orione;
7) R$82.795,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à execução de obras na Escola Municipal Governador Ozanan Coelho, a saber: 1) fundação em tubulão a céu aberto em concreto armado; 2) execução de alargamento de base e instalação de bloco armado para recebimento das bases metálicas; 3) execução dos pilares em perfis metálicos H = 6,00MTS; 4) execução de estrutura metálica horizontal para recebimento do telhado; 5) execução de telhado metálico termoacústico; 6) execução de calha pluvial no entorno da quadra; 7) instalação de 14 (quatorze) refletores LED 200W BIVOLT para iluminação, com quadro de distribuição e fiação;
8) R$56.550,00 para Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica (Código nº. 1010.113333082.923, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 001, que teve sua meta física incrementada
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em 10% (dez por cento) de seu valor original, alterando-se de 1500 (mil e quinhentas) vagas para 1650 (mil seiscentas e cinquenta) vagas.
B) De Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):
1) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº. 2700.278121011.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à manutenção do baixio do Viaduto Santa Tereza;
2) R$300.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de travessia de pedestres e à revitalização das alças localizadas no Viaduto Dezenove, que faz ligação da BR-040 com a Avenida Vereador Cicero Ildefonso, no Bairro João Pinheiro, no sentido BR-040 - Rodovia Juscelino Kubitschek e no sentido Rodovia Juscelino Kubitschek - BR-040;
3) R$150.000,00 para Gestão do SUS-BH (Código nº. 2302.101221172.662, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Formação Continuada em Saúde Mental dos Profissionais de Saúde", conforme a Sugestão Popular nº 56/19;
4) R$50.000,00 para Infraestrutura Urbana (Código nº. 2700.154512331.396, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a construção de banheiros públicos com pontos de acesso a água potável;
5) R$100.000,00 para Operacionalização das Políticas Ambientais (Código nº. 2500.185413072.564, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação "Implantação de Plano de Coleta Seletiva de Materiais Recicláveis" nas secretarias e órgãos públicos, criada.
C) De Obras Estruturantes do Sistema Viário (Código nº. 2700.154510621.330, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):
1) R$300.000,00 para Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura (Código nº. 3101.133921542.369, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$250.000,00 para Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos (Código nº. 2708.175122282.538, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para ampliar os bairros atendidos pelo serviço de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta.
D) De Gestão Superior de Políticas Urbanas (Código nº. 2700.154520572.770, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$100.000,00 para Formação e Qualificação Cultural (Código nº. 3103.133923012.907, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 003 - "Escola Livre de Artes";
2) R$100.000,00 para Gestão do SUS-BH (Código nº. 2302.101221172.662, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Formação Continuada em Saúde Mental dos Profissionais de Saúde", conforme a Sugestão Popular nº 56/19.
E) De Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº. 2700.278121011.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):
1) R$60.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123651691.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de
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dotação orçamentária para que seja custeada a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Gameleira.
IX - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL:
A) De Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis (Código nº. 2702.041222331.219, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):
1) R$400.000,00 para Formação e Qualificação Cultural (Código nº. 3103.133923012.907, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 003 - "Escola Livre de Artes";
2) R$250.000,00 para Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos (Código nº. 2708.175122282.538, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para ampliar os bairros atendidos pelo serviço de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta;
3) R$500.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde (Código nº. 2302.101222041.216, Natureza de Despesa 449051, Esfera S, Fonte 04.00), destinados à reforma do Centro de Esterilização de Cães e Gatos da Regional Oeste - UA 0700, localizado na Rua Alexandre Siqueira, nº 375, no Bairro Salgado Filho.
B) De Apoio Operacional aos Investimentos Municipais (Código nº. 2702.151220572.584, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Alto Vera Cruz;
2) R$250.000,00 para Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos (Código nº. 2708.175122282.538, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para ampliar os bairros atendidos pelo serviço de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta;
3) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola Municipal Tristão da Cunha, com a construção de 2 (duas) salas para o Programa Escola Integrada.
C) De Apoio Operacional aos Investimentos Municipais (Código nº. 2702.151220572.584, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$500.000,00 para Formação e Qualificação Cultural (Código nº. 3103.133923012.907, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 003 - "Escola Livre de Artes";
2) R$200.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
3) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola Municipal Tristão da Cunha, com a ampliação da cantina;
4) R$1.000.000,00 para Formação para Profissionais da Educação (Código nº. 2200.123611672.041, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implementação da Subação "Formação de Professores em Libras", destinada à formação de professores da Rede Municipal de Ensino em libras;
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5) R$100.000,00 para Gestão do SUS-BH (Código nº. 2302.101221172.662, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Formação Continuada em Saúde Mental dos Profissionais de Saúde", conforme a Sugestão Popular nº 56/19.
D) De Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):
1) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Salgado Filho;
2) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural São Bernardo;
3) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural São Geraldo;
4) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Urucuia;
5) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Venda Nova;
6) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Vila Fátima;
7) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Vila Marçola;
8) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Vila Santa Rita;
9) R$30.000,00 para Requalificação das Unidades e Espaços Culturais (Código nº. 3103.131221462.906, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de equipamentos de material permanente para o Centro Cultural Zilah Spósito;
10) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola Municipal Carlos Lacerda, com a troca do sistema elétrico dessa escola;
11) R$46.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Prateada, no
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trecho entre a BR-262 e a Avenida Açudes, com dimensões aproximadas de 117m (cento e dezessete metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Alto dos Pinheiros;
12) R$37.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Vereador Antônio Menezes, no trecho entre as ruas Silvestre Teodoro de Souza e Joana Lopes dos Santos, com dimensões aproximadas de 109m (cento e nove metros) de comprimento, 6m (seis metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Independência;
13) R$200.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº. 2700.278121011.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à revitalização da Praça Antônio Mascarenhas Ferreira, localizada próximo à Rua Frutuoso Viana, no Bairro Havaí;
14) R$200.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer (Código nº. 2700.278121011.213, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma e à revitalização da praça existente na Avenida Dom Pedro II, nº 4.215, esquina com a Rua Vila Rica, nº 965, no Bairro Padre Eustáquio;
15) R$137.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Cruz Alta, no trecho situado entre as ruas Bueno do Prado e Frei Conceição Veloso, com dimensões aproximadas de 281m (duzentos e oitenta e um metros) de comprimento, 11m (onze metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro João Pinheiro;
16) R$51.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua H em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 164m (cento e sessenta e quatro metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Conjunto Jatobá;
17) R$45.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua G em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 145m (cento e quarenta e cinco metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Conjunto Jatobá;
18) R$48.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Núbia Cristina em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 178m (cento e setenta e oito metros) de comprimento, 6m (seis metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Conjunto Jatobá;
19) R$48.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua L em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 178m (cento e setenta e oito metros) de comprimento, 6m (seis metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Conjunto Jatobá;
20) R$48.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Samuel Peres Siqueira em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 178m (cento e setenta e oito metros) de comprimento, 6m (seis metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Conjunto Jatobá;
21) R$55.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Romualdo Dias de Matos em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 175m (cento e setenta e cinco metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Vale do Jatobá;
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22) R$22.500,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Padre Antônio do Prado em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 83m (oitenta e três metros) de comprimento, 6m (seis metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Conjunto Jatobá;
23) R$56.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Carlos Soares da Silva em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 178m (cento e setenta e oito metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Conjunto Jatobá;
24) R$61.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua João Rodrigues Gonçalves em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 196m (cento e noventa e seis metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Vale do Jatobá;
25) R$19.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Observador em toda a sua extensão, com dimensões aproximadas de 70m (setenta metros) de comprimento, 6m (seis metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Petrópolis;
26) R$69.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua João Firmino Luzia no trecho entre os nºs 79 e 690, com dimensões aproximadas de 175m (cento e setenta e cinco metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Castanheira;
27) R$61.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua H no trecho entre os nºs 249 e 349, com dimensões aproximadas de 154m (cento e cinquenta e quatro metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Castanheira;
28) R$21.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Raimunda dos Santos Ferreira, entre os nºs 90 e 123, com dimensões aproximadas de 52,21m (cinquenta e dois vírgula vinte e um metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Mangueiras;
29) R$48.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Raimunda dos Santos Ferreira no trecho situado entre os nºs 2 e 80, com dimensões aproximadas de 153,74m (cento e cinquenta e três vírgula setenta e quatro metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Mangueiras.
E) De Infraestrutura Urbana (Código nº. 2702.154512331.396, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00):
1) R$300.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$250.000,00 para Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos (Código nº. 2708.175122282.538, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para ampliar os bairros atendidos pelo serviço de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta;
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3) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola Municipal Tristão da Cunha, com a construção de 2 (duas) salas para o Programa Escola Integrada;
4) R$100.000,00 para Administração do Ensino Fundamental (Código nº. 2200.123661682.080, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à aquisição de material de consumo para administração da Educação de Jovens e Adultos - EJA;
5) R$100.000,00 para Administração do Ensino Fundamental (Código nº. 2200.123661682.080, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição de material permanente para administração da Educação de Jovens e Adultos - EJA.
X - COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE:
A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2703.164820072.900, Natureza de Despesa 339008, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$385.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Quatro em toda a sua extensão, com aproximadamente 350m (trezentos e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Solar do Barreiro.
B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2703.164820072.900, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$100.000,00 para Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude (Código nº. 1000.144221272.819, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para realizar e apoiar atividades e iniciativas de promoção dos direitos da juventude.
C) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2703.164820072.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$50.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Implantação da Academia a Céu Aberto", conforme a Sugestão Popular nº 65/19.
D) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2703.164820072.900, Natureza de Despesa 339046, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$125.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Guaratuba em toda a sua extensão, com aproximadamente 250m (duzentos e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Jardim América;
2) R$250.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Sérgio Nápoles Fonseca em toda a sua extensão, com aproximadamente 500m (quinhentos metros) de comprimento, na divisa dos bairros Túnel de Ibirité e Itaipu;
3) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Córrego Capão da Posse em toda a sua extensão, com aproximadamente 200m (duzentos metros) de comprimento, no Bairro Distrito Industrial do Jatobá;
4) R$165.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação
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asfáltica da Travessa Passarela em toda a sua extensão, com aproximadamente 150m (cento e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Bernadete.
XI - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA:
A) De Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos (Código nº. 2708.175120462.537, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$1.500.000,00 para Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº. 2100.061811092.803, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 006 - "Equipamentos de Proteção e Segurança";
2) R$50.000,00 para Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial (Código nº. 2302.103021142.891, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à implementação da nova Subação "Incentivo ao Aleitamento Materno na Ação 2891 - "Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial";
3) R$373.745,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola Municipal Vila Fazendinha, com a utilização de alvenaria de tijolo vazado, cobertura e iluminação da quadra.
XII - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE:
A) De Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito (Código nº. 2709.264520602.567, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$75.000,00 para Ações de Prevenção Social à Criminalidade (Código nº. 2100.061812422.881, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 4 - "Prevenção à violência contra negros e indígenas".
B) De Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito (Código nº. 2709.264520602.567, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$200.000,00 para Gestão Operacional dos Parques Municipais (Código nº. 2505.185410732.812, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao funcionamento do Parque Municipal Américo Renné Giannetti, em especial à ampliação do horário de funcionamento desse parque até as 21 horas;
2) R$100.000,00 para Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude (Código nº. 1000.144221272.819, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para realizar e apoiar atividades e iniciativas de promoção dos direitos da juventude;
3) R$3.000.000,00 para Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência (Código nº. 1000.144221272.927, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implementação da Subação "Serviço de transporte para pessoa com deficiência", destinada a concretizar o Programa Porta a Porta, que proporcionará o serviço de transporte para pessoas com deficiência na cidade de Belo Horizonte.
C) De Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito (Código nº. 2709.264520602.567, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$200.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária.
XIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:
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A) De Coordenação da Política de Desenvolvimento Econômico e Social (Código nº. 2800.041221412.852, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$100.000,00 para Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência - Superar (Código nº. 3000.278121012.536, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$150.000,00 para Gestão do SUS-BH (Código nº. 2302.101221172.662, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Formação Continuada em Saúde Mental dos Profissionais de Saúde", conforme a Sugestão Popular nº 56/19.
XIV - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A:
A) De Desenvolvimento e Promoção do Turismo (Código nº. 2805.236950862.629, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$220.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica do trecho final da Rua Milton Vieira Chaves, com aproximadamente 200m (duzentos metros) de comprimento, no Bairro Alta Tensão I;
2) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Janaúba, no trecho entre as ruas Quéops e Modestina de Sousa, com aproximadamente 200m (duzentos metros) de comprimento, no Bairro Vista Alegre;
3) R$110.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Luiza Pirri, no trecho entre os nºs 186 e 218, com aproximadamente 100m (cem metros) de comprimento, no Bairro Itaipu;
4) R$350.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Coronel Antônio Pereira de Matos em toda a sua extensão, com aproximadamente 700m (setecentos metros) de comprimento, no Bairro Lindéia;
5) R$165.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Vladimir Ferreira Mendes em toda a sua extensão, com aproximadamente 150m (cento e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Independência;
6) R$325.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua dos Americanos, no trecho entre as ruas Manesmann e David Fonseca e no trecho entre as avenidas Waldir Soeiro Enrich e Olinto Meireles, com aproximadamente 650m (seiscentos e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Milionários;
7) R$125.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Virgínia Sabina de Jesus em toda a sua extensão, com aproximadamente 150m (cento e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Lindéia;
8) R$375.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Aristolino Basílio de Oliveira em toda a sua extensão, com aproximadamente 750m (setecentos metros) de comprimento, no Bairro Lindéia.
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B) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 2805.236950862.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$200.000,00 para Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência - Superar (Código nº. 3000.278121012.536, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$50.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Mairiporã em toda a sua extensão, com aproximadamente 100m (cem metros) de comprimento, no Bairro Jatobá;
3) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Professor Luiz Pompeu em toda a sua extensão, com aproximadamente 200m (duzentos metros) de comprimento, no Bairro das Indústrias I;
4) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Osvaldo Ferreira dos Santos em toda a sua extensão, com aproximadamente 200m (duzentos metros) de comprimento, no Bairro das Indústrias I.
XV - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER:
A) De Gestão da Política de Esporte e Lazer (Código nº. 3000.278121012.106, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$100.000,00 para Infraestrutura Urbana (Código nº. 2700.154512331.396, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a construção de banheiros públicos com pontos de acesso a água potável.
B) De Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$450.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Divisa Santa em toda a sua extensão, com aproximadamente 950m (novecentos e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Milionários.
C) De Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$50.000,00 para Infraestrutura Urbana (Código nº. 2700.154512331.396, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a construção de banheiros públicos com pontos de acesso a água potável.
XVI - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA:
A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 3100.131221462.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$175.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Eduardo Leite Bacuri em toda a sua extensão, com aproximadamente 350m (trezentos e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Novo das Indústrias.
XVII - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA:
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A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 3103.131221462.900, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$2.000.000,00 para Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência (Código nº. 1000.144221272.927, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implementação da Subação "Serviço de transporte para pessoa com deficiência", destinada a concretizar o Programa Porta a Porta, que proporcionará o serviço de transporte para pessoas com deficiência na cidade de Belo Horizonte;
2) R$275.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Lantana em toda a sua extensão, com aproximadamente 250m (duzentos e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Olaria;
3) R$500.000,00 para Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale (Código nº. 2702.175122331.203, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de macrodrenagem na bacia de contenção do Bairro das Indústrias, localizada entre a Avenida Padre José Nascimento e a Rua José Carlos Matamachado, no Bairro das Indústrias I;
4) R$50.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Professora Aspásia Ayer, entre os nºs 535 e 670, com aproximadamente 100m (cem metros) de comprimento, no Bairro Olaria;
5) R$75.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Samuel Peres Siqueira em toda a sua extensão, com aproximadamente 150m (cento e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Conjunto Jatobá;
6) R$150.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Visconde de Cairu, no trecho entre a Rua Jayme Sales e a Avenida Amazonas, com aproximadamente 280m (duzentos e oitenta metros) de comprimento, no Bairro Madre Gertrudes;
7) R$170.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Faustino Assumpção, entre as ruas Guilherme Pinto da Fonseca e Antônio José, com aproximadamente 160m (cento e sessenta metros) de comprimento, no Bairro Madre Gertrudes;
8) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Madre Gertrudes Comensoli, no trecho entre a Rua Ephigênio Salles Victor e a Rodovia Juscelino Kubistcheck, com aproximadamente 180m (cento e oitenta metros) de comprimento, no Bairro Madre Gertrudes;
9) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Godofredo Rangel, no trecho entre as ruas Avelino Fóscolo e Ephigênio Salles Victor, com aproximadamente 80m (oitenta metros) de comprimento, no Bairro Madre Gertrudes;
10) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Adalberto Soares, no trecho entre as ruas Guilherme Pinto da Fonseca e Barão de Sabará, com aproximadamente 170m (cento e setenta metros) de comprimento, no Bairro Madre Gertrudes;
11) R$650.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua dos Industriários em toda a sua extensão, com aproximadamente 1.300m (mil e trezentos metros) de comprimento, no Bairro das Industrias I;
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12) R$150.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Joaquim Lopes em toda a sua extensão, com aproximadamente 300m (trezentos metros) de comprimento, no Bairro Tirol;
13) R$440.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Camilo Gomes Nogueira em toda a sua extensão, com aproximadamente 400m (quatrocentos metros) no Bairro Itaipu;
14) R$220.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à urbanização da Rua Teles Fran no trecho entre as ruas Pintor Renato Lima e Domingos Souza, com aproximadamente 100m (cem metros) de comprimento, no Bairro Novo Tupi.
B) De Identificação e Valorização da Memória e das Identidades Culturais (Código nº. 3103.133911552.375, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$165.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua José Jacinto Agapito em toda a sua extensão, com aproximadamente 150m (cento e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro das Indústrias I.
C) De Fomento e Estímulo à Cultura (Código nº. 3103.133921542.371, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$50.000,00 para Formação para Profissionais da Educação (Código nº. 2200.123611672.041, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 011, visando à capacitação de 100 (cem) profissionais da Educação voltados ao atendimento de crianças com Transtorno do Espectro Autista - TEA.
XVIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL:
A) De Serviços Administrativos e Financeiros (Código nº. 3200.041220932.900, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$200.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$60.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implantação de academia a céu aberto em frente ao Residencial Solar do Barreiro, localizado na Rua Robertson Pinto Coelho, no Bairro Solar do Barreiro;
3) R$150.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Professora Bartira Mourão em toda a sua extensão, com aproximadamente 300m (trezentos metros) de comprimento, no Bairro Buritis;
4) R$200.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Fortuna em toda a sua extensão, com aproximadamente 400m (quatrocentos metros) de comprimento, no Bairro Miramar.
B) De Serviços de Divulgação Institucional do Município (Código nº. 3200.041310152.007, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00):
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1) R$100.000,00 para Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência / Superar (Código nº. 3000.278121012.536, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
2) R$100.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339036, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
3) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola Municipal Augusta Medeiros, com a construção de rampa de acesso ao 2º andar para pessoas com deficiência;
4) R$250.000,00 para Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude (Código nº. 1000.144221272.819, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à equipagem do Estúdio do Centro de Referência da Juventude, conforme a Sugestão Popular nº 20/19.
XIX - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA:
A) De Planejamento e Desenvolvimento Urbano (Código nº. 3300.154520592.566, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$100.000,00 para Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência - Superar (Código nº. 3000.278121012.536, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária.
B) De Planejamento e Gestão da Politica Urbana (Código nº. 3300.154520592.854, Natureza de Despesa 339014, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$5.860,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implantação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua Menotti Muccelli, na altura do nº 216, no Bairro Carmargos.
C) De Fiscalização Urbano - Ambiental (Código nº. 3300.154520592.890, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$40.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à expansão do Atendimento Educacional Especializado - AEE - na Regional Barreiro, com a adaptação de 1 (uma) sala;
2) R$80.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à expansão do Atendimento Educacional Especializado - AEE - na Regional Centro-Sul, com adaptação de 2 (duas) salas;
3) R$80.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à expansão do Atendimento Educacional Especializado - AEE - na Regional Leste, com a adaptação de 2 (duas) salas;
4) R$40.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à expansão do Atendimento Educacional Especializado - AEE - na Regional Norte, com a adaptação de 1 (uma) sala;
5) R$80.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à expansão do Atendimento Educacional Especializado - AEE - na Regional Noroeste, com a adaptação de 2 (duas) salas;
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6) R$40.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à expansão do Atendimento Educacional Especializado - AEE - na Regional Nordeste, com a adaptação de 1 (uma) sala;
7) R$40.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à expansão do Atendimento Educacional Especializado - AEE - na Regional Oeste, com a adaptação de 1 (uma) sala;
8) R$80.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à expansão do Atendimento Educacional Especializado - AEE - na Regional Pampulha, com a adaptação de 2 (duas) salas;
9) R$80.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à expansão do Atendimento Educacional Especializado - AEE - na Regional Venda Nova, com adaptação de 2 (duas) salas;
10) R$100.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da Escola Municipal União Comunitária, com a construção de rampa de acesso ao 2º andar para pessoas com deficiência;
11) R$480.000,00 para Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional (Código nº. 2704.164820642.792, Natureza de Despesa 339048, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0004 - "Locação Social";
12) R$250.000,00 para Gestão Operacional dos Parques Municipais (Código nº. 2505.185410732.812, Natureza de Despesa 339037, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0001- "Manutenção e Recuperação em Parques e CEVAE's".
XX - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA:
A) De Gestão Administrativa e Patrimonial (Código nº. 4001.041220072.124, Natureza de Despesa 339040, Esfera F, Fonte 03.00):
1) R$165.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Osvaldo Ferreira dos Santos em toda a sua extensão, com aproximadamente 150m (cento e cinquenta metros) de comprimento, no Bairro das Indústrias I;
2) R$60.000,00 para Implantação, Manutenção e Recuperação de Infraestrutura Esportiva e de Lazer (Código nº. 3000.278121012.534, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à implantação de academia a céu aberto na Rua Coletora, altura do nº 369, no Bairro Vila Pinho;
3) R$350.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à finalização da obra do gabião localizada na Rua Sérgio Rodrigues Gomes, entre os nºs 171 e 182, no Bairro Corumbiara;
4) R$100.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Lênin em toda a sua extensão, com aproximadamente 200m (duzentos metros) de comprimento, no Bairro Corumbiara;
5) R$150.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Nossa Senhora
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Aparecida em toda a sua extensão, com aproximadamente 300m (trezentos metros) de comprimento, no Bairro Corumbiara;
6) R$340.000,00 para Infraestrutura Urbana (Código nº. 2702.154512331.396, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à revitalização e à conservação da Estação Diamante, localizada na Avenida João Rolla Filho, nº 50, CEP 30627-230.
B) De Reserva de Contingência (Código nº. 4001.999999999.999, Natureza de Despesa 999999, Esfera F, Fonte 14.00):
1) R$20.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à construção de cobertura do espaço destinado às aulas de Arte da Escola Municipal Padre Henrique Brandão;
2) R$3.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à instalação de pias no espaço destinado às aulas de Arte da Escola Municipal Padre Henrique Brandão;
3) R$20.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma do sistema de drenagem de chuvas e de canaletas da Escola Municipal Oswaldo Cruz;
4) R$20.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma do espaço da biblioteca (troca de piso, espaço para computadores e biombos) da Escola Municipal Mestre Ataíde;
5) R$20.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma geral das instalações sanitárias da Escola Municipal Prefeito Amynthas de Barros;
6) R$10.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123651691.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à impermeabilização do reservatório inferior da Escola Municipal de Educação Infantil São Gabriel;
7) R$6.500,00 para Administração da Educação Infantil (Código nº. 2200.123651692.542, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição de 2 (dois) escorregadores máster, de 1 (um) escorregador com balanço e de 10 (dez) anda-cavalinhos em plástico rígido com som, para a Escola Municipal de Educação Infantil Palmeiras;
8) R$10.000,00 para Administração do Ensino Fundamental (Código nº. 2200.123611682.080, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição de equipamento de playground com balanço, de escorregador e de cama elástica para o parquinho da Escola Municipal Padre Henrique Brandão;
9) R$15.000,00 para Administração da Educação Infantil (Código nº. 2200.123651692.542, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à aquisição de equipamento de playground interno com balanço, de escorregador e de piscina de bolinhas para a Escola Municipal Professor Tabajara Pedroso;
10) R$20.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à reforma da sala de Atendimento Educacional Especializado - AEE - da Escola Municipal Senador Levindo Coelho;
11) R$90.000,00 para Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº. 2100.061811092.803, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a aquisição de bens de consumo relacionados à Subação 0006 - "Equipamentos de Proteção Individual - Munição";
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12) R$60.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a implantação de elevador de acessibilidade na Escola Municipal Prefeito Oswaldo Pieruccetti;
13) R$100.000,00 para Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte (Código nº. 2100.061811092.803, Natureza de Despesa 449052, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 006 - "Equipamentos de Proteção e Segurança";
14) R$75.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica do entorno da Praça Antônio Mascarenhas Ferreira, do lado em que há pavimento de terra batida, com dimensões aproximadas de 70m (setenta metros) de comprimento, 8m (oito metros) de largura e 4cm (quatro centímetros) de espessura, no Bairro Havaí;
15) R$56.000,00 para Implantação e Reconstrução de Vias Públicas (Código nº. 2700.154510621.230, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados à pavimentação asfáltica da Rua Juruena, no trecho entre as ruas Henrique Furtado Portugal e José Hemetério Andrade, com dimensões aproximadas de 42m (quarenta e dois metros) de comprimento, 12m (doze metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Buritis;
16) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123611681.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
17) R$50.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde (Código nº. 2302.101222041.216, Natureza de Despesa 449051, Esfera S, Fonte 08.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
18) R$50.000,00 para Vigilância em Saúde (Código nº. 2302.103040282.829, Natureza de Despesa 339039, Esfera S, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
19) R$50.000,00 para Ações para o Fortalecimento da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente (Código nº. 1013.082431632.860, Natureza de Despesa 339030, Esfera S, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária;
20) R$50.000,00 para Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar (Código nº. 2200.123671672.701, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 001 - "Atendimento, no ambiente escolar, às necessidades individuais dos estudantes com deficiência";
21) R$20.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123651691.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para que sejam instalados toldos no parquinho da Escola Municipal de Educação Infantil Vila Leonina;
22) R$20.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123651691.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para que sejam instalados toldos no parquinho da Escola Municipal de Educação Infantil Vila Maria;
23) R$90.000,00 para Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino (Código nº. 2700.123651691.211, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para que seja custeada a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Gameleira;
24) R$105.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Maria
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Ignez Abijaudi no trecho entre as ruas Glória nas Alturas e Coletora II, com dimensões aproximadas de 337m (trezentos e trinta e sete metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Castanheira;
25) R$62.000,00 para Conservação de Vias Urbanas (Código nº. 2702.154512331.208, Natureza de Despesa 449051, Esfera F, Fonte 04.00), destinados ao recapeamento asfáltico da Rua Walfrido de Gramont no trecho entre as ruas Adorino Ferreira e Sebastião Fernandes Brandão, com dimensões aproximadas de 200m (duzentos metros) de comprimento, 7m (sete metros) de largura e 3cm (três centímetros) de espessura, no Bairro Califórnia;
26) R$85.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o Projeto Escola Integrada, destinado à Escola Municipal João do Patrocínio, na Regional Oeste;
27) R$85.000,00 para Gestão da Educação Integral (Código nº. 2200.123611682.702, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para o Projeto Escola Integrada, destinado à Escola Municipal Professor Tabajara Pedroso, na Regional Venda Nova;
28) R$190.000,00 para Fortalecimento da Produção da Agricultura Urbana Agroecológica (Código nº. 1010.206083082.121, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a implantação e a manutenção de sistemas agroecológicos em unidades produtivas coletivas/comunitárias;
29) R$140.000,00 para Melhoria da Mobilidade (Código nº. 2709.264523032.909, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à criação da Subação "Implantação de Funcionalidade de Denúncia de Assédio em Aplicativos de Mobilidade";
30) R$190.000,00 para Gestão Integrada do COP-BH (Código nº. 2100.061223022.897, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 2 - "Implantação Tecnológica de Sistemas da Ação 2897 - "Gestão Integrada do COP-BH";
31) R$50.000,00 para Formação para Profissionais da Educação (Código nº. 2200.123611672.041, Natureza de Despesa 339030, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0003 - "Qualificação de Professores em História Indígena e Afro-brasileira";
32) R$186.000,00 para Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional (Código nº. 2704.164820642.792, Natureza de Despesa 339048, Esfera F, Fonte 03.00), destinados ao reforço de dotação orçamentária para a Subação 0001 - "Programa Bolsa Moradia";
33) R$5.860,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua Pinheiro, no trecho situado entre as ruas Ipameri e Bétula, em frente ao nº 100, no Bairro Araguaia;
34) R$58.600,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de 10 (dez) postes de iluminação pública na Rua Mantiqueira, no trecho entre as ruas Madureira e Bem Viver, com aproximadamente 430m (quatrocentos e trinta metros) de comprimento, no Bairro Bonsucesso;
35) R$5.860,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua Alegria, em frente ao nº 15, no trecho entre as ruas Felicidade e Bem Viver, com aproximadamente 44m (quarenta e quatro metros) de comprimento, no Bairro Bonsucesso;
36) R$58.600,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de 10
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(dez) postes de iluminação pública na Rua Bem Viver, no trecho entre as ruas Mantiqueira e da Paz, com aproximadamente 430m (quatrocentos e trinta metros) de comprimento, no Bairro Bonsucesso;
37) R$5.860,00 para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (Código nº. 2700.154510842.035, Natureza de Despesa 339039, Esfera F, Fonte 03.00), destinados à instalação de 1 (um) poste de iluminação pública na Rua Azaleia, em frente ao nº 20, no trecho entre as ruas Boa Esperança e Mantiqueira, com aproximadamente 50m (cinquenta metros) de comprimento, no Bairro Bonsucesso.
Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 26 de dezembro de 2019.
Paulo Lamac
Prefeito de Belo Horizonte em exercício
(Originária do Projeto de Lei nº 867/19, de autoria do Executivo)
(Os Anexos referentes a esta Lei encontram-se à disposição dos interessados na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão)
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Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO - 2020 R$ 1,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORDINARIO % VINCULADO % TOTAL %DESPESA ORÇAMENTÁRIA%VINCULADO%ORDINARIO TOTAL %
RECURSOS APLICAÇÃO DE RECURSOS
RECEITAS CORRENTES 3.833.175.44090,677.541.540.826 70,52 11.374.716.266 82,70DESPESAS CORRENTES 60,373.281.798.788104,508.692.610.560 11.974.409.348 87,06 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS 861.898.63955,034.577.463.395 15,86 5.439.362.034 39,55 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS0,0053,574.455.661.000 4.455.661.000 32,40 IMPOSTOS 666.843.16546,953.905.506.898 12,27 4.572.350.063 33,24 Administração Direta0,0048,454.030.330.000 4.030.330.000 29,30 TAXAS 3.303.6385,70474.002.030 0,06 477.305.668 3,47 Administração Direta - Intraorçamentária0,005,11425.331.000 425.331.000 3,09 CONTRIBUIÇÕES 14.702.3310,053.825.497 0,27 18.527.828 0,13 Administração Indireta - Intraorçamentária5,05274.412.0361,95161.909.000 436.321.036 3,17 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 177.049.5052,33194.128.970 3,26 371.178.475 2,70 Administração Indireta5,05274.412.0360,00 274.412.036 2,00 CONT P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA 3,57297.157.155 0,00 297.157.155 2,16 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA0,001,95161.909.000 161.909.000 1,18 RECEITA PATRIMONIAL 3,57297.157.155 0,00 297.157.155 2,16 Administração Direta2,34127.456.0762,57214.093.560 341.549.636 2,48 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ES 2.971.276.80132,062.666.920.276 54,66 5.638.197.077 40,99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES0,02935.0000,01887.000 1.822.000 0,01 VALORES MOBILIÁRIOS 90.305.3562,90241.322.444 1,66 331.627.800 2,41 Administração Direta - Intraorçamentária2,28124.085.0761,44119.892.560 243.977.636 1,77 DELEG DE SERV PÚBL MEDIANTE CONC, PERM, AU 2.706.041.27423,461.951.197.408 49,78 4.657.238.682 33,86 Administração Direta0,042.436.0001,1091.733.000 94.169.000 0,68 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 174.754.1715,70474.366.424 3,21 649.120.595 4,72 Administração Indireta0,000,00374.000 374.000 0,00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 176.0000,0034.000 0,00 210.000 0,00 Administração Indireta - Intraorçamentária0,000,011.207.000 1.207.000 0,01 RECEITA AGROPECUÁRIA 1.324.021.8879,24768.386.922 24,36 2.092.408.809 15,21DESPESAS DE CAPITAL0,006.0000,00 6.000 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 1.323.476.8874,49373.245.178 24,35 1.696.722.065 12,34 INVESTIMENTOS0,9350.559.8400,5545.530.000 96.089.840 0,70 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GER 1.000.0000,00 0,02 1.000.000 0,01 Administração Direta - Intraorçamentária0,168.872.1960,1411.929.000 20.801.196 0,15 SERVIÇOS E ATIVIDADES REF À NAV E AO TRANS 1.316.342.7803,10257.484.329 24,22 1.573.827.109 11,44 Administração Direta0,00235.0000,00 235.000 0,00 OUTROS SERVIÇOS 6.134.1071,39115.760.849 0,11 121.894.956 0,89 Administração Indireta0,7641.452.6440,4033.601.000 75.053.644 0,55 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 545.0000,7461.931.744 0,01 62.476.744 0,45 INVERSÕES FINANCEIRAS51,532.801.085.56943,223.594.843.000 6.395.928.569 46,50 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 545.0000,7058.346.000 0,01 58.891.000 0,43 Administração Direta44,852.437.685.8947,77645.939.000 3.083.624.894 22,42 TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES 0,043.585.744 0,00 3.585.744 0,03 Administração Direta - Intraorçamentária5,92321.889.61425,342.107.468.000 2.429.357.614 17,66 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,00 0,00 0,00 Administração Indireta0,7540.558.0610,00 40.558.061 0,29 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT PÚBLICAS 4,01333.210.000 0,00 333.210.000 2,42 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA0,0010,12841.436.000 841.436.000 6,12 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 4,01333.210.000 0,00 333.210.000 2,42 Administração Direta0,00100.0000,00 100.000 0,00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 278.528.8050,108.038.450 5,12 286.567.255 2,08RESERVA DE CONTINGÊNCIA0,02852.0000,00 852.000 0,01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 278.528.8050,108.038.450 5,12 286.567.255 2,08 RESERVA DE CONTINGÊNCIA0,5228.279.2672,65220.574.000 248.853.267 1,81 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDI 278.528.8050,108.038.450 5,12 286.567.255 2,08 Administração Direta0,02999.3001,83151.939.000 152.938.300 1,11 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENT 0,115.922.2570,7158.682.000 64.604.257 0,47 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,3921.357.7100,129.953.000 31.310.710 0,23RECEITAS DE CAPITAL 24,371.324.794.9421,92159.813.000 1.484.607.942 10,79 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 19,671.069.034.1450,00 1.069.034.145 7,77 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 15,86861.928.6030,00 861.928.603 6,27 OPER DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 3,81207.105.5420,00 207.105.542 1,51 ALIENAÇÃO DE BENS 0,0011.0001,44119.813.000 119.824.000 0,87 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,0011.0001,42117.770.000 117.781.000 0,86 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,000,022.043.000 2.043.000 0,01 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4,70255.749.7970,00 255.749.797 1,86 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD 4,09222.172.5340,00 222.172.534 1,62 TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTID 0,3719.928.8120,00 19.928.812 0,14 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,2513.648.4510,00 13.648.451 0,10 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,000,4840.000.000 40.000.000 0,29 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 0,000,4840.000.000 40.000.000 0,29RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 15,17824.546.6580,043.124.638 827.671.296 6,02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 8,82479.292.8580,00 479.292.858 3,48 RECEITA DE SERVIÇOS 6,10331.635.8000,00 331.635.800 2,41 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00200.0000,00 200.000 0,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,2513.418.0000,043.124.638 16.542.638 0,12RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 0,084.585.7440,00 4.585.744 0,03 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,021.000.0000,00 1.000.000 0,01 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,073.585.7440,00 3.585.744 0,03DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORREN 0,00-6,46-537.582.000 -537.582.000 -3,91 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIA 0,00-6,46-537.582.000 -537.582.000 -3,91 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNC 0,00-1,40-116.754.000 -116.754.000 -0,85
32
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DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DO ORÇAMENTO - 2020 R$ 1,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA ORDINARIO % VINCULADO % TOTAL %DESPESA ORÇAMENTÁRIA%VINCULADO%ORDINARIO TOTAL %
RECURSOS APLICAÇÃO DE RECURSOS
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF DOS E 0,00-5,06-420.828.000 -420.828.000 -3,06TOTAL DA RECEITA TOTAL DA DESPESA 8.317.966.198 5.435.726.132 13.753.692.3308.317.966.198 5.435.726.132 13.753.692.330100,00 100,00 100,00 100,00 100,00100,00
33
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - 2020
R E C E I T A D E S P E S A
R$ 1,00
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES 11.374.716.266,0012.802.080.644,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.439.362.034,004.455.661.000,00
CONTRIBUIÇÕES JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 297.157.155,00436.321.036,00
RECEITA PATRIMONIAL OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.638.197.077,00341.549.636,00
RECEITA AGROPECUÁRIA 6.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS 96.089.840,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.395.928.569,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 248.853.267,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 827.671.296,00
TOTAL...................................SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTETOTAL................................... 12.802.080.644,00
1.427.364.378,0012.802.080.644,00
RECEITAS DE CAPITALSUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
DESPESAS DE CAPITAL 2.092.408.809,001.427.364.378,001.489.193.686,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 40.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INVESTIMENTOS 1.696.722.065,001.069.034.145,00
ALIENAÇÃO DE BENS INVERSÕES FINANCEIRAS 62.476.744,00119.824.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 333.210.000,00255.749.797,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 4.585.744,00
TOTAL................................... TOTAL................................... 2.092.408.809,002.916.558.064,00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE P/ FUNDEB RESERVA DE CONTINGÊNCIA 286.567.255,00-537.582.000,00
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -537.582.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 286.567.255,00
TOTAL................................... TOTAL................................... 2.378.976.064,002.378.976.064,00
RESUMORECEITAS CORRENTESRECEITAS DE CAPITALDEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
TOTAL................................... TOTAL...................................
DESPESAS CORRENTESDESPESAS DE CAPITALRESERVA DE CONTINGÊNCIA
13.753.692.330,00
11.374.716.266,002.092.408.809,00
286.567.255,00
12.802.080.644,001.489.193.686,00-537.582.000,00
13.753.692.330,00
34
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
TÍTULOS R$ R$
R$ 1,00SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - RECEITA
RECEITA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 13.333.895.375PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBHRECEITAS CORRENTES 11.893.489.937RECEITAS DE CAPITAL 1.482.151.942RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 495.835.496DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -537.582.000 13.333.895.375
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 419.796.955HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HMOBRECEITAS CORRENTES 6.354.226RECEITAS DE CAPITAL 2.445.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 328.762.480RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 1.000.000 338.561.706
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - FPMZBRECEITAS CORRENTES 19.717.952 19.717.952
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAPRECEITAS CORRENTES 1.064.300 1.064.300
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLURECEITAS CORRENTES 9.740.793RECEITAS DE CAPITAL 11.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 316.804 10.068.597
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMCRECEITAS CORRENTES 3.399.864 3.399.864
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABELRECEITAS CORRENTES 1.875.496RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 2.556.516RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 3.472.744 7.904.756
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBELRECEITAS CORRENTES 58.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 53.000 111.000
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
35
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
TÍTULOS R$ R$
R$ 1,00SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - RECEITA
RECEITAS CORRENTES 30.986.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 200.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 50.000 31.236.000
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTURRECEITAS CORRENTES 7.722.780RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 10.000 7.732.780
TOTAL 13.753.692.330
36
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - DESPESA
TÍTULOS R$ R$
R$ 1,00
DESPESA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 12.188.517.750PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBHDESPESAS CORRENTES 9.936.291.694DESPESAS DE CAPITAL 1.965.658.801RESERVA DE CONTINGÊNCIA 286.567.255 12.188.517.750
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.565.174.580HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HMOBDESPESAS CORRENTES 334.406.706DESPESAS DE CAPITAL 4.255.000 338.661.706
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - FPMZBDESPESAS CORRENTES 61.985.166DESPESAS DE CAPITAL 852.107 62.837.273
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAPDESPESAS CORRENTES 137.491.904DESPESAS DE CAPITAL 111.166.849 248.658.753
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLUDESPESAS CORRENTES 444.386.426DESPESAS DE CAPITAL 3.666.190 448.052.616
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMCDESPESAS CORRENTES 60.766.696DESPESAS DE CAPITAL 1.954.810 62.721.506
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABELDESPESAS CORRENTES 117.296.531DESPESAS DE CAPITAL 2.008.404 119.304.935
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBELDESPESAS CORRENTES 59.884.869DESPESAS DE CAPITAL 176.000 60.060.869
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANSDESPESAS CORRENTES 193.160.176DESPESAS DE CAPITAL 2.135.148 195.295.324
37
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - DESPESA
TÍTULOS R$ R$
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTURDESPESAS CORRENTES 29.046.098DESPESAS DE CAPITAL 535.500 29.581.598
TOTAL 13.753.692.330
38
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
TÍTULOS R$ R$
ORÇAMENTO FISCAL
R$ 1,00SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - RECEITA
RECEITA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 9.633.256.717PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBHRECEITAS CORRENTES 8.817.153.341RECEITAS DE CAPITAL 1.350.560.738RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 3.124.638DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -537.582.000 9.633.256.717
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 81.035.249FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - FPMZBRECEITAS CORRENTES 19.717.952 19.717.952
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAPRECEITAS CORRENTES 1.064.300 1.064.300
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLURECEITAS CORRENTES 9.740.793RECEITAS DE CAPITAL 11.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 316.804 10.068.597
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMCRECEITAS CORRENTES 3.399.864 3.399.864
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABELRECEITAS CORRENTES 1.875.496RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 2.556.516RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 3.472.744 7.904.756
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBELRECEITAS CORRENTES 58.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 53.000 111.000
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANSRECEITAS CORRENTES 30.986.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 50.000 31.036.000
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTURRECEITAS CORRENTES 7.722.780
39
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
TÍTULOS R$ R$
ORÇAMENTO FISCALSÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - RECEITA
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 10.000 7.732.780
TOTAL 9.714.291.966
40
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - DESPESA
TÍTULOS R$ R$
R$ 1,00
ORÇAMENTO FISCAL
DESPESA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 5.879.404.582PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBHDESPESAS CORRENTES 4.092.410.920DESPESAS DE CAPITAL 1.778.955.212RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.038.450 5.879.404.582
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 1.223.810.874FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA - FPMZBDESPESAS CORRENTES 61.985.166DESPESAS DE CAPITAL 852.107 62.837.273
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAPDESPESAS CORRENTES 137.491.904DESPESAS DE CAPITAL 108.464.849 245.956.753
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - SLUDESPESAS CORRENTES 444.386.426DESPESAS DE CAPITAL 3.666.190 448.052.616
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA - FMCDESPESAS CORRENTES 60.766.696DESPESAS DE CAPITAL 1.954.810 62.721.506
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABELDESPESAS CORRENTES 117.296.531DESPESAS DE CAPITAL 2.008.404 119.304.935
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBELDESPESAS CORRENTES 59.884.869DESPESAS DE CAPITAL 176.000 60.060.869
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANSDESPESAS CORRENTES 193.160.176DESPESAS DE CAPITAL 2.135.148 195.295.324
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTURDESPESAS CORRENTES 29.046.098
41
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - DESPESA
TÍTULOS R$ R$
ORÇAMENTO FISCAL
DESPESAS DE CAPITAL 535.500 29.581.598
TOTAL 7.103.215.456
42
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
TÍTULOS R$ R$
ORÇAMENTO SEGURIDADE
R$ 1,00SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - RECEITA
RECEITA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.700.638.658PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBHRECEITAS CORRENTES 3.076.336.596RECEITAS DE CAPITAL 131.591.204RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 492.710.858 3.700.638.658
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 338.761.706HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HMOBRECEITAS CORRENTES 6.354.226RECEITAS DE CAPITAL 2.445.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 328.762.480RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 1.000.000 338.561.706
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANSRECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 200.000 200.000
TOTAL 4.039.400.364
43
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
SÍNTESE DO ORÇAMENTO CONSOLIDADO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL - DESPESA
TÍTULOS R$ R$
R$ 1,00
ORÇAMENTO SEGURIDADE
DESPESA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 6.309.113.168PREFEITURA MUNICIPAL BELO HORIZONTE - PBHDESPESAS CORRENTES 5.843.880.774DESPESAS DE CAPITAL 186.703.589RESERVA DE CONTINGÊNCIA 278.528.805 6.309.113.168
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 341.363.706HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HMOBDESPESAS CORRENTES 334.406.706DESPESAS DE CAPITAL 4.255.000 338.661.706
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL - SUDECAPDESPESAS DE CAPITAL 2.702.000 2.702.000
TOTAL 6.650.476.874
44
FISCAL SEGURIDADE
51,65%
48,35%
GRÁFICO - DESPESA ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADA POR ESFERA DE GOVERNOORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
45
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DESPESA POR ESFERA DE GOVERNO, CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPODE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2020 R$ 1,00
Tipo de AdministraçãoEsfera / Categoria / Grupo
FONTES DE RECURSO
CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
TesouroMunicipal
7.468.086.198,00 849.880.000,00 266.962.880,00 42.019.767,00 2.650.077.805,00 109.285.414,00 1.069.034.145,00894.386.004,00 13.753.692.330,0038.508.834,00365.451.283,00
TOTALFUNDEB VinculadasOutras Funções
VinculadasAssistência
VinculadasSaúde
VinculadasEducação
FinanciamentosPrevidenciária Autarquicas eFundacionais
EntidadesEmpresariais
ADM. DIRETA E INDIRETA
7.103.215.456,004.927.943.765,00 849.880.000,00 237.583.616,00 0,00 0,00 77.160.594,00 0,00 941.804.070,00 38.508.834,0030.334.577,00FISCAL
5.196.428.786,004.177.912.706,00 849.880.000,00 25.796.905,00 0,00 0,00 72.208.265,00 0,00 6.903.963,00 34.255.782,00DESPESAS CORRENTES 29.471.165,00
2.677.014.825,001.810.811.779,00 849.880.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 15.872.046,00Pessoal e Encargos Sociais 51.000,00
297.157.155,00297.157.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Juros e Encargos da Dívida 0,00
2.222.256.806,002.069.943.772,00 0,00 25.396.905,00 0,00 0,00 0,0072.208.265,00 6.903.963,00 18.383.736,00Outras Despesas Correntes 29.420.165,00
1.898.748.220,00741.992.609,00 0,00 211.786.711,00 0,00 0,00 4.952.329,00 0,00 934.900.107,00 4.253.052,00DESPESAS DE CAPITAL 863.412,00
1.516.053.476,00359.837.865,00 0,00 211.256.711,00 0,00 0,00 0,004.943.329,00 934.899.107,00 4.253.052,00Investimentos 863.412,00
49.484.744,0048.944.744,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,009.000,00 1.000,00 0,00Inversões Financeiras 0,00
333.210.000,00333.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Amortização da Dívida 0,00
8.038.450,008.038.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNC 0,00
8.038.450,008.038.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Reserva de Contingência 0,00
6.650.476.874,002.540.142.433,00 0,00 29.379.264,00 42.019.767,00 2.650.077.805,00 32.124.820,00 894.386.004,00 127.230.075,00 0,00335.116.706,00SEGURIDADE
6.178.287.480,002.513.748.120,00 0,00 27.766.764,00 32.511.523,00 2.611.648.934,00 32.124.820,00 615.317.085,00 12.053.528,00 0,00DESPESAS CORRENTES 333.116.706,00
2.762.347.209,001.916.771.616,00 0,00 15.000,00 17.391.000,00 30.151.600,00 606.317.157,000,00 0,00 0,00Pessoal e Encargos Sociais 191.700.836,00
3.415.940.271,00596.976.504,00 0,00 27.751.764,00 15.120.523,00 2.581.497.334,00 8.999.928,0032.124.820,00 12.053.528,00 0,00Outras Despesas Correntes 141.415.870,00
193.660.589,0026.394.313,00 0,00 1.612.500,00 9.508.244,00 38.428.871,00 0,00 540.114,00 115.176.547,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000,00
180.668.589,0013.407.313,00 0,00 1.612.500,00 9.508.244,00 38.423.871,00 540.114,000,00 115.176.547,00 0,00Investimentos 2.000.000,00
12.992.000,0012.987.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000,00 0,00 0,00Inversões Financeiras 0,00
278.528.805,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.528.805,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNC 0,00
278.528.805,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.528.805,000,00 0,00 0,00Reserva de Contingência 0,00
46
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DESPESA POR ESFERA DE GOVERNO, CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPODE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2020 R$ 1,00
Tipo de AdministraçãoEsfera / Categoria / Grupo
FONTES DE RECURSO
CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
TesouroMunicipal
6.322.712.268,00 849.880.000,00 254.743.042,00 42.019.767,00 2.646.632.805,00 109.285.414,00 1.068.858.450,00894.386.004,00 12.188.517.750,000,000,00
TOTALFUNDEB VinculadasOutras Funções
VinculadasAssistência
VinculadasSaúde
VinculadasEducação
FinanciamentosPrevidenciária Autarquicas eFundacionais
EntidadesEmpresariais
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
5.879.404.582,003.785.371.835,00 849.880.000,00 225.363.778,00 0,00 0,00 77.160.594,00 0,00 941.628.375,00 0,000,00FISCAL
4.092.410.920,003.148.469.625,00 849.880.000,00 14.949.067,00 0,00 0,00 72.208.265,00 0,00 6.903.963,00 0,00DESPESAS CORRENTES 0,00
2.200.857.776,001.350.882.776,00 849.880.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Pessoal e Encargos Sociais 0,00
297.157.155,00297.157.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Juros e Encargos da Dívida 0,00
1.594.395.989,001.500.429.694,00 0,00 14.854.067,00 0,00 0,00 0,0072.208.265,00 6.903.963,00 0,00Outras Despesas Correntes 0,00
1.778.955.212,00628.863.760,00 0,00 210.414.711,00 0,00 0,00 4.952.329,00 0,00 934.724.412,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 0,00
1.396.260.468,00246.709.016,00 0,00 209.884.711,00 0,00 0,00 0,004.943.329,00 934.723.412,00 0,00Investimentos 0,00
49.484.744,0048.944.744,00 0,00 530.000,00 0,00 0,00 0,009.000,00 1.000,00 0,00Inversões Financeiras 0,00
333.210.000,00333.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Amortização da Dívida 0,00
8.038.450,008.038.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNC 0,00
8.038.450,008.038.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Reserva de Contingência 0,00
6.309.113.168,002.537.340.433,00 0,00 29.379.264,00 42.019.767,00 2.646.632.805,00 32.124.820,00 894.386.004,00 127.230.075,00 0,000,00SEGURIDADE
5.843.880.774,002.513.658.120,00 0,00 27.766.764,00 32.511.523,00 2.610.448.934,00 32.124.820,00 615.317.085,00 12.053.528,00 0,00DESPESAS CORRENTES 0,00
2.570.636.373,001.916.761.616,00 0,00 15.000,00 17.391.000,00 30.151.600,00 606.317.157,000,00 0,00 0,00Pessoal e Encargos Sociais 0,00
3.273.244.401,00596.896.504,00 0,00 27.751.764,00 15.120.523,00 2.580.297.334,00 8.999.928,0032.124.820,00 12.053.528,00 0,00Outras Despesas Correntes 0,00
186.703.589,0023.682.313,00 0,00 1.612.500,00 9.508.244,00 36.183.871,00 0,00 540.114,00 115.176.547,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 0,00
173.711.589,0010.695.313,00 0,00 1.612.500,00 9.508.244,00 36.178.871,00 540.114,000,00 115.176.547,00 0,00Investimentos 0,00
12.992.000,0012.987.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,000,00 0,00 0,00Inversões Financeiras 0,00
278.528.805,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.528.805,00 0,00 0,00RESERVA DE CONTINGÊNC 0,00
278.528.805,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.528.805,000,00 0,00 0,00Reserva de Contingência 0,00
47
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DESPESA POR ESFERA DE GOVERNO, CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPODE DESPESA E FONTE DE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2020 R$ 1,00
Tipo de AdministraçãoEsfera / Categoria / Grupo
FONTES DE RECURSO
CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
TesouroMunicipal
1.145.373.930,00 0,00 12.219.838,00 0,00 3.445.000,00 0,00 175.695,000,00 1.565.174.580,0038.508.834,00365.451.283,00
TOTALFUNDEB VinculadasOutras Funções
VinculadasAssistência
VinculadasSaúde
VinculadasEducação
FinanciamentosPrevidenciária Autarquicas eFundacionais
EntidadesEmpresariais
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
1.223.810.874,001.142.571.930,00 0,00 12.219.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.695,00 38.508.834,0030.334.577,00FISCAL
1.104.017.866,001.029.443.081,00 0,00 10.847.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.255.782,00DESPESAS CORRENTES 29.471.165,00
476.157.049,00459.929.003,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 15.872.046,00Pessoal e Encargos Sociais 51.000,00
627.860.817,00569.514.078,00 0,00 10.542.838,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 18.383.736,00Outras Despesas Correntes 29.420.165,00
119.793.008,00113.128.849,00 0,00 1.372.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.695,00 4.253.052,00DESPESAS DE CAPITAL 863.412,00
119.793.008,00113.128.849,00 0,00 1.372.000,00 0,00 0,00 0,000,00 175.695,00 4.253.052,00Investimentos 863.412,00
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Inversões Financeiras 0,00
341.363.706,002.802.000,00 0,00 0,00 0,00 3.445.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00335.116.706,00SEGURIDADE
334.406.706,0090.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS CORRENTES 333.116.706,00
191.710.836,0010.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00Pessoal e Encargos Sociais 191.700.836,00
142.695.870,0080.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,000,00 0,00 0,00Outras Despesas Correntes 141.415.870,00
6.957.000,002.712.000,00 0,00 0,00 0,00 2.245.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS DE CAPITAL 2.000.000,00
6.957.000,002.712.000,00 0,00 0,00 0,00 2.245.000,00 0,000,00 0,00 0,00Investimentos 2.000.000,00
48
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTEDE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2020 R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
Esfera / Categoria / Grupo
FONTES DE RECURSO
TesouroMunicipal
FUNDEB VinculadasOutras Funções
VinculadasAssistência
VinculadasSaúde
VinculadasEducação
Previdenciária Financiamentos TOTALEntidadesEmpresariais
Autárquicase Fundacionais
13.753.692.330,00365.451.283,001.069.034.145,00894.386.004,00109.285.414,002.650.077.805,0042.019.767,00266.962.880,00849.880.000,007.468.086.198,00 38.508.834,00ESFERA
7.103.215.456,004.927.943.765,00 849.880.000,00 237.583.616,00 0,00 0,00 77.160.594,00 0,00 941.804.070,00 30.334.577,00 38.508.834,00Fiscal
6.650.476.874,002.540.142.433,00 0,00 29.379.264,00 42.019.767,00 2.650.077.805,00 32.124.820,00 894.386.004,00 127.230.075,00 335.116.706,00 0,00Seguridade
13.753.692.330,00365.451.283,001.069.034.145,00894.386.004,00109.285.414,002.650.077.805,0042.019.767,00266.962.880,00849.880.000,007.468.086.198,00 38.508.834,00CATEGORIA ECONÔMICA
11.374.716.266,006.691.660.826,00 849.880.000,00 53.563.669,00 32.511.523,00 2.611.648.934,00 104.333.085,00 615.317.085,00 18.957.491,00 362.587.871,00 34.255.782,00Despesas Correntes
2.092.408.809,00768.386.922,00 0,00 213.399.211,00 9.508.244,00 38.428.871,00 4.952.329,00 540.114,00 1.050.076.654,00 2.863.412,00 4.253.052,00Despesas de Capital
286.567.255,008.038.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.528.805,00 0,00 0,00 0,00Reserva de Contingência
13.753.692.330,00365.451.283,001.069.034.145,00894.386.004,00109.285.414,002.650.077.805,0042.019.767,00266.962.880,00849.880.000,007.468.086.198,00 38.508.834,00GRUPO
5.439.362.034,003.727.583.395,00 849.880.000,00 415.000,00 17.391.000,00 30.151.600,00 0,00 606.317.157,00 0,00 191.751.836,00 15.872.046,00Pessoal e Encargos Sociais
297.157.155,00297.157.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Juros e Encargos da Dívida
5.638.197.077,002.666.920.276,00 0,00 53.148.669,00 15.120.523,00 2.581.497.334,00 104.333.085,00 8.999.928,00 18.957.491,00 170.836.035,00 18.383.736,00Outras Despesas Correntes
1.696.722.065,00373.245.178,00 0,00 212.869.211,00 9.508.244,00 38.423.871,00 4.943.329,00 540.114,00 1.050.075.654,00 2.863.412,00 4.253.052,00Investimentos
62.476.744,0061.931.744,00 0,00 530.000,00 0,00 5.000,00 9.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00Inversões Financeiras
333.210.000,00333.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortização da Dívida
286.567.255,008.038.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.528.805,00 0,00 0,00 0,00Reserva de Contingência
49
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTEDE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2020 R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Esfera / Categoria / Grupo
FONTES DE RECURSO
TesouroMunicipal
FUNDEB VinculadasOutras Funções
VinculadasAssistência
VinculadasSaúde
VinculadasEducação
Previdenciária Financiamentos TOTALEntidadesEmpresariais
Autárquicase Fundacionais
12.188.517.750,000,001.068.858.450,00894.386.004,00109.285.414,002.646.632.805,0042.019.767,00254.743.042,00849.880.000,006.322.712.268,00 0,00ESFERA
5.879.404.582,003.785.371.835,00 849.880.000,00 225.363.778,00 0,00 0,00 77.160.594,00 0,00 941.628.375,00 0,00 0,00Fiscal
6.309.113.168,002.537.340.433,00 0,00 29.379.264,00 42.019.767,00 2.646.632.805,00 32.124.820,00 894.386.004,00 127.230.075,00 0,00 0,00Seguridade
12.188.517.750,000,001.068.858.450,00894.386.004,00109.285.414,002.646.632.805,0042.019.767,00254.743.042,00849.880.000,006.322.712.268,00 0,00CATEGORIA ECONÔMICA
9.936.291.694,005.662.127.745,00 849.880.000,00 42.715.831,00 32.511.523,00 2.610.448.934,00 104.333.085,00 615.317.085,00 18.957.491,00 0,00 0,00Despesas Correntes
1.965.658.801,00652.546.073,00 0,00 212.027.211,00 9.508.244,00 36.183.871,00 4.952.329,00 540.114,00 1.049.900.959,00 0,00 0,00Despesas de Capital
286.567.255,008.038.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.528.805,00 0,00 0,00 0,00Reserva de Contingência
12.188.517.750,000,001.068.858.450,00894.386.004,00109.285.414,002.646.632.805,0042.019.767,00254.743.042,00849.880.000,006.322.712.268,00 0,00GRUPO
4.771.494.149,003.267.644.392,00 849.880.000,00 110.000,00 17.391.000,00 30.151.600,00 0,00 606.317.157,00 0,00 0,00 0,00Pessoal e Encargos Sociais
297.157.155,00297.157.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Juros e Encargos da Dívida
4.867.640.390,002.097.326.198,00 0,00 42.605.831,00 15.120.523,00 2.580.297.334,00 104.333.085,00 8.999.928,00 18.957.491,00 0,00 0,00Outras Despesas Correntes
1.569.972.057,00257.404.329,00 0,00 211.497.211,00 9.508.244,00 36.178.871,00 4.943.329,00 540.114,00 1.049.899.959,00 0,00 0,00Investimentos
62.476.744,0061.931.744,00 0,00 530.000,00 0,00 5.000,00 9.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00Inversões Financeiras
333.210.000,00333.210.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Amortização da Dívida
286.567.255,008.038.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278.528.805,00 0,00 0,00 0,00Reserva de Contingência
50
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA, GRUPO DE DESPESA E FONTEDE RECURSO SEGUNDO OS ORÇAMENTOS - 2020 R$ 1,00
CONSOLIDAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Esfera / Categoria / Grupo
FONTES DE RECURSO
TesouroMunicipal
FUNDEB VinculadasOutras Funções
VinculadasAssistência
VinculadasSaúde
VinculadasEducação
Previdenciária Financiamentos TOTALEntidadesEmpresariais
Autárquicase Fundacionais
1.565.174.580,00365.451.283,00175.695,000,000,003.445.000,000,0012.219.838,000,001.145.373.930,00 38.508.834,00ESFERA
1.223.810.874,001.142.571.930,00 0,00 12.219.838,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175.695,00 30.334.577,00 38.508.834,00Fiscal
341.363.706,002.802.000,00 0,00 0,00 0,00 3.445.000,00 0,00 0,00 0,00 335.116.706,00 0,00Seguridade
1.565.174.580,00365.451.283,00175.695,000,000,003.445.000,000,0012.219.838,000,001.145.373.930,00 38.508.834,00CATEGORIA ECONÔMICA
1.438.424.572,001.029.533.081,00 0,00 10.847.838,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 362.587.871,00 34.255.782,00Despesas Correntes
126.750.008,00115.840.849,00 0,00 1.372.000,00 0,00 2.245.000,00 0,00 0,00 175.695,00 2.863.412,00 4.253.052,00Despesas de Capital
1.565.174.580,00365.451.283,00175.695,000,000,003.445.000,000,0012.219.838,000,001.145.373.930,00 38.508.834,00GRUPO
667.867.885,00459.939.003,00 0,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191.751.836,00 15.872.046,00Pessoal e Encargos Sociais
770.556.687,00569.594.078,00 0,00 10.542.838,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 170.836.035,00 18.383.736,00Outras Despesas Correntes
126.750.008,00115.840.849,00 0,00 1.372.000,00 0,00 2.245.000,00 0,00 0,00 175.695,00 2.863.412,00 4.253.052,00Investimentos
0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Inversões Financeiras
51
SUMÁRIO GERAL DAS RECEITAS POR FONTES
RECEITAS
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Ordinário R$ Vinculado R$ Total R$
R$ 1,00
Administração DiretaRECEITAS CORRENTES 11.893.661.9373.201.051.3778.692.610.560 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS 4.455.661.0004.455.661.000 IMPOSTOS 4.030.330.0004.030.330.000 TAXAS 425.331.000425.331.000 CONTRIBUIÇÕES 436.321.036274.412.036161.909.000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 274.412.036274.412.036 CONT P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA 161.909.000161.909.000 RECEITA PATRIMONIAL 333.382.910119.289.350214.093.560 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 887.000887.000 VALORES MOBILIÁRIOS 239.181.910119.289.350119.892.560 DELEG DE SERV PÚBL MEDIANTE CONC, PERM, AUT OU LIC 91.733.00091.733.000 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 374.000374.000 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.207.0001.207.000 RECEITA DE SERVIÇOS 45.530.00045.530.000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 11.929.00011.929.000 OUTROS SERVIÇOS 33.601.00033.601.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.383.708.7312.788.865.7313.594.843.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 3.079.442.4722.433.503.472645.939.000 TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES 2.428.951.510321.483.5102.107.468.000 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 32.926.74932.926.749 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT PÚBLICAS 841.436.000841.436.000 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 100.000100.000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 852.000852.000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 239.058.26018.484.260220.574.000 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 151.939.000151.939.000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 58.964.309282.30958.682.000 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 28.154.95118.201.9519.953.000RECEITAS DE CAPITAL 1.482.151.9421.322.338.942159.813.000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.069.034.1451.069.034.145 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 861.928.603861.928.603 OPER DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 207.105.542207.105.542 ALIENAÇÃO DE BENS 119.813.000119.813.000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 117.770.000117.770.000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.043.0002.043.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 253.304.797253.304.797 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 221.172.534221.172.534 TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES 18.483.81218.483.812 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 13.648.45113.648.451 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 40.000.00040.000.000 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 40.000.00040.000.000
52
SUMÁRIO GERAL DAS RECEITAS POR FONTES
RECEITAS
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Ordinário R$ Vinculado R$ Total R$
R$ 1,00
Administração DiretaRECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 495.835.496492.710.8583.124.638 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 479.292.858479.292.858 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 479.292.858479.292.858 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.542.63813.418.0003.124.638 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 16.542.63813.418.0003.124.638DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -537.582.000-537.582.000 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -537.582.000-537.582.000 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -116.754.000-116.754.000 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES -420.828.000-420.828.000
Total Administração Direta 13.334.067.3755.016.101.1778.317.966.198
53
SUMÁRIO GERAL DAS RECEITAS POR FONTES
RECEITAS
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Ordinário R$ Vinculado R$ Total R$
R$ 1,00
Administração IndiretaRECEITAS CORRENTES 80.747.41180.747.411 RECEITA PATRIMONIAL 8.166.7268.166.726 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 935.000935.000 VALORES MOBILIÁRIOS 4.795.7264.795.726 DELEG DE SERV PÚBL MEDIANTE CONC, PERM, AUT OU LIC 2.436.0002.436.000 RECEITA AGROPECUÁRIA 6.0006.000 RECEITA DE SERVIÇOS 50.559.84050.559.840 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 8.872.1968.872.196 SERVIÇOS E ATIVIDADES REF À NAV E AO TRANSP 235.000235.000 OUTROS SERVIÇOS 41.452.64441.452.644 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 12.219.83812.219.838 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 4.182.4224.182.422 TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES 406.104406.104 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 7.631.3127.631.312 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.795.0079.795.007 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 999.300999.300 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 5.639.9485.639.948 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 3.155.7593.155.759RECEITAS DE CAPITAL 2.456.0002.456.000 ALIENAÇÃO DE BENS 11.00011.000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 11.00011.000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.445.0002.445.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.000.0001.000.000 TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES 1.445.0001.445.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 331.835.800331.835.800 RECEITA DE SERVIÇOS 331.635.800331.635.800 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.673.3201.673.320 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTE À SAÚDE 328.762.480328.762.480 OUTROS SERVIÇOS 1.200.0001.200.000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000200.000 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 200.000200.000RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 4.585.7444.585.744 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.000.0001.000.000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.000.0001.000.000 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.585.7443.585.744 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 3.585.7443.585.744
Total Administração Indireta 419.624.955419.624.9550
Total Geral 13.753.692.3305.435.726.1328.317.966.198
54
ORDINÁRIO
VINCULADO
60,48%
39,52%
ORÇAMENTO PROGRAMA DA PBH PARA 2020
ORIGEM DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE DESPESAS
55
TOTAL
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte R$ 1,00
ÓRGÃOSCATEGORIAS ECONÔMICAS
(RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS)SÍNTESE DOS ORÇAMENTOS DAS ENTIDADES AUTÁRQUICAS E FUNDACIONAIS
HMOB FPMZB SUDECAP SLU FMCRECEITAS CORRENTES
478.00012.000RECEITA PATRIMONIAL 4.032.2733.072.000 221.273 249.000
RECEITA AGROPECUÁRIA 6.0006.000
7.552.19618.000RECEITA DE SERVIÇOS 25.078.73917.236.543 272.000
90.000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.744.1361.604.136 2.050.000
1.710.597944.300OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.243.9873.282.226 650.000 656.864
9.740.7931.064.300SOMA......................................................... 40.105.1356.354.226 19.717.952 3.227.864
RECEITAS DE CAPITAL11.000ALIENAÇÃO DE BENS 11.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 2.445.0002.445.000
11.000SOMA......................................................... 2.456.0002.445.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES316.804RECEITA DE SERVIÇOS 329.079.284328.762.480
316.804SOMA......................................................... 329.079.284328.762.480
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.000.0001.000.000
SOMA......................................................... 1.000.0001.000.000
338.561.706 19.717.952 1.064.300 10.068.597 3.227.864 372.640.419TOTAL
DESPESAS CORRENTES10.0001.000PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 191.751.836191.700.836 40.000
10.007.5971.057.300OUTRAS DESPESAS CORRENTES 174.930.171142.615.870 19.051.540 2.197.864
10.017.5971.058.300SOMA......................................................... 366.682.007334.316.706 19.051.540 2.237.864
DESPESAS DE CAPITAL51.0006.000INVESTIMENTOS 5.958.4124.245.000 666.412 990.000
51.0006.000SOMA......................................................... 5.958.4124.245.000 666.412 990.000
338.561.706 19.717.952 1.064.300 10.068.597 3.227.864 372.640.419TOTAL
56
(RECEITAS E DESPESAS PRÓPRIAS)
TOTAL
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
SÍNTESE DOS ORÇAMENTOS DAS EMPRESAS
R$ 1,00
ÓRGÃOSCATEGORIAS ECONÔMICAS
BELOTURBHTRANSURBELPRODABELRECEITAS CORRENTES
46.253 4.134.453RECEITA PATRIMONIAL 95.2003.962.00031.000
879.101 25.481.101RECEITA DE SERVIÇOS 24.595.0007.000
848.122 8.475.702TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 7.627.580
102.020 2.551.020OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.429.00020.000
1.875.496SOMA......................................................... 40.642.2767.722.78030.986.00058.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES2.556.516 2.556.516RECEITA DE SERVIÇOS
200.000TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.000
2.556.516SOMA......................................................... 2.756.516200.000
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL3.472.744 3.585.744OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 10.00050.00053.000
3.472.744SOMA......................................................... 3.585.74410.00050.00053.000
7.904.756 111.000 31.236.000 7.732.780 46.984.536TOTAL
DESPESAS CORRENTES4.115.141 16.177.046PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.061.905
1.781.211 26.032.438OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.212.28017.038.947
5.896.352SOMA......................................................... 42.209.4847.212.28029.100.852
DESPESAS DE CAPITAL2.008.404 4.775.052INVESTIMENTOS 520.5002.135.148111.000
2.008.404SOMA......................................................... 4.775.052520.5002.135.148111.000
7.904.756 111.000 31.236.000 7.732.780 46.984.536TOTAL
57
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOUROEVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO
R$ 1,00
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
ESPECIFICAÇÃO
ARRECADAÇÃO
2017
%R$
RECEITAS CORRENTES 94,709.201.691.063
RECEITA TRIBUTÁRIA 34,523.354.503.145
IMPOSTOS 31,333.044.685.149
TAXAS 3,19309.817.996
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3,50340.028.418
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2,12206.154.097
CONTRIB. P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1,38133.874.321
RECEITA PATRIMONIAL 2,87279.268.738
RECEITAS IMOBILIÁRIAS 0,011.242.934
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 2,80271.872.247
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,054.865.928
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS 0,011.287.627
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,0012.092
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS 0,0012.092
RECEITA DE SERVIÇOS 0,7976.878.194
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 48,614.723.487.582
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 48,404.702.639.412
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 0,1110.420.780
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,01915.455
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,109.511.933
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4,40427.512.890
MULTAS E JUROS DE MORA 2,15208.909.212
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,6159.145.031
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 1,53148.197.403
RECEITAS DIVERSAS 0,1211.261.242
RECEITAS DE CAPITAL 2,68260.555.268
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1,28124.744.740
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 1,28124.744.740
ALIENAÇÃO DE BENS 0,9188.144.362
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,8986.378.436
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,021.765.925
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,2927.934.522
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,1413.386.693
58
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOUROEVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO
R$ 1,00
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
ESPECIFICAÇÃO
ARRECADAÇÃO
2017
%R$
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,1514.547.828
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,2019.731.642
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,2019.731.642
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 6,82662.445.828
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 3,65354.817.582
RECEITA PATRIMONIAL 0,0024.129
RECEITA DE SERVIÇOS 2,86277.905.309
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TRANSF. CORRENTES 0,021.863.406
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,2927.835.401
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 0,065.927.612
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,065.927.612
APORTE DE CAPITAL 0,065.927.612
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -4,26-413.502.380
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -4,26-413.502.380
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -4,26-413.502.380
TOTAIS 100,009.717.117.391
* Em decorrência do novo Ementário da Receita, atualizado pela Portaria STN nº 165, de 15/09/2017, a arrecadação de 2018, a receita orçada para 2019, a arrecadação provável de 2019 e a receita estimada para 2020 estão discriminadas no próximo relatório.
59
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOUROEVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO
R$ 1,00
R$ R$% %
2019
ORÇAMENTO
%
2019
ARRECAD. PROV.
R$ R$ %
2020
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2018
ARRECADAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 11.974.409.3489.743.857.455 10.714.718.73011.051.869.03292,28 85,45 92,00 87,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS 4.455.661.0003.874.379.685 4.117.083.3604.132.489.00036,69 31,95 35,35 32,40
IMPOSTOS 4.030.330.0003.497.762.582 3.721.712.1903.722.539.00033,13 28,78 31,96 29,30
TAXAS 425.331.000376.617.103 395.371.170409.950.0003,57 3,17 3,39 3,09
CONTRIBUIÇÕES 436.321.036395.756.159 395.615.140380.507.3983,75 2,94 3,40 3,17
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 274.412.036250.661.122 244.021.480241.733.3982,37 1,87 2,10 2,00
CONT P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA 161.909.000145.095.036 151.593.660138.774.0001,37 1,07 1,30 1,18
RECEITA PATRIMONIAL 341.549.636305.251.621 332.544.420276.778.6032,89 2,14 2,86 2,48
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.822.0001.701.306 1.773.9601.474.8080,02 0,01 0,02 0,01
VALORES MOBILIÁRIOS 243.977.636216.376.417 237.821.500186.319.2452,05 1,44 2,04 1,77
DELEG DE SERV PÚBL MEDIANTE CONC, PERM, AUT OU LIC 94.169.00086.481.245 92.050.30088.512.5500,82 0,68 0,79 0,68
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 374.00056.864 0,00 0,00 0,00 0,00
CESSÃO DE DIREITOS 1.163 0,00 0,00 0,00 0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.207.000634.623 898.660472.0000,01 0,00 0,01 0,01
RECEITA AGROPECUÁRIA 6.00010.731 5.0006.0000,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 96.089.84079.484.566 83.646.65088.092.1610,75 0,68 0,72 0,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 20.801.19615.389.160 18.107.54017.687.0460,15 0,14 0,16 0,15
SERVIÇOS E ATIVIDADES REF À NAV E AO TRANSP 235.000480.763 204.560513.7100,00 0,00 0,00 0,00
SERV E ATIVIDADES REF À SAÚDE 1.514.561 2.416.8000,01 0,02 0,00 0,00
OUTROS SERVIÇOS 75.053.64462.100.080 65.334.55067.474.6050,59 0,52 0,56 0,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.395.928.5694.858.698.543 5.503.950.9905.916.897.29646,02 45,75 47,26 46,50
TRANSF. DA UNIÃO ESPECÍFICA ESTADOS/MUNIC. 3.083.624.8942.440.077.298 2.457.461.1002.958.342.03123,11 22,87 21,10 22,42
TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES 2.429.357.6141.906.713.018 2.207.855.1402.179.935.72718,06 16,85 18,96 17,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 40.558.06123.633.543 36.870.96036.181.5380,22 0,28 0,32 0,29
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT PÚBLICAS 841.436.000486.114.350 801.763.790742.238.0004,60 5,74 6,88 6,12
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 100.00013.192 200.0000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 852.0002.147.139 0,02 0,00 0,00 0,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 248.853.267230.276.146 281.873.170257.098.5742,18 1,99 2,42 1,81
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 152.938.300144.209.273 173.196.620163.508.1131,37 1,26 1,49 1,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 64.604.25750.976.177 73.218.40051.786.5720,48 0,40 0,63 0,47
DEMAIS RECEITAS CORRENTES 31.310.71035.090.695 35.458.15041.803.8890,33 0,32 0,30 0,23
RECEITAS DE CAPITAL 1.484.607.942355.041.895 645.715.4301.557.100.3183,36 12,04 5,54 10,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 1.069.034.145192.583.024 360.343.410746.212.7751,82 5,77 3,09 7,77
60
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOUROEVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO
R$ 1,00
R$ R$% %
2019
ORÇAMENTO
%
2019
ARRECAD. PROV.
R$ R$ %
2020
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2018
ARRECADAÇÃO
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO 861.928.603182.936.397 340.343.410519.284.9671,73 4,01 2,92 6,27
OPER DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO 207.105.5429.646.627 20.000.000226.927.8080,09 1,75 0,17 1,51
ALIENAÇÃO DE BENS 119.824.000107.652.065 92.515.940105.505.0001,02 0,82 0,79 0,87
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 117.781.000106.181.218 91.515.9401,01 0,00 0,79 0,86
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 2.043.0001.470.846 1.000.000105.505.0000,01 0,82 0,01 0,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 255.749.79742.269.856 168.599.020705.382.5430,40 5,45 1,45 1,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 222.172.53441.315.092 148.115.020687.411.5590,39 5,31 1,27 1,62
TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES 19.928.812621.206 12.455.5009.341.9510,01 0,07 0,11 0,14
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 13.648.451333.557 8.028.5008.629.0330,00 0,07 0,07 0,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 40.000.00012.536.947 24.257.0600,12 0,00 0,21 0,29
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 40.000.00012.536.947 24.257.0600,12 0,00 0,21 0,29
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES 827.671.296764.474.775 714.283.770791.478.6737,24 6,12 6,13 6,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 479.292.858430.347.101 391.904.760426.631.6344,08 3,30 3,37 3,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 479.292.858430.347.101 391.904.760426.631.6344,08 3,30 3,37 3,48
RECEITA DE SERVIÇOS 331.635.800279.848.971 311.867.250330.418.2572,65 2,55 2,68 2,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 1.673.32013.343.6610,00 0,10 0,00 0,01
SERVIÇOS DE TRANSPORTE 500.0000,00 0,00 0,00 0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTE À SAÚDE 328.762.480279.848.971 311.367.250314.578.5202,65 2,43 2,67 2,39
OUTROS SERVIÇOS 1.200.0002.496.0760,00 0,02 0,00 0,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 200.0007.488.279 25.0009.255.4800,07 0,07 0,00 0,00
TRANSF. DA UNIÃO ESPECÍFICA ESTADOS/MUNIC 60.0000,00 0,00 0,00 0,00
TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES 8.326.4800,00 0,06 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES 200.0007.488.279 25.000869.0000,07 0,01 0,00 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.542.63846.790.422 10.486.76025.173.3020,44 0,19 0,09 0,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 16.542.63846.790.422 10.486.76025.173.3020,44 0,19 0,09 0,12
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL 4.585.744110.557.747 11.471.5707.654.8031,05 0,06 0,10 0,03
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 3.585.744110.557.747 11.471.5707.654.8031,05 0,06 0,10 0,03
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL 3.585.74411.773.389 11.471.5707.654.8030,11 0,06 0,10 0,03
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL 98.784.358 0,94 0,00 0,00 0,00
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES -537.582.000-415.433.842 -439.861.120-474.357.600-3,93 -3,67 -3,78 -3,91
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -537.582.000-415.433.842 -439.861.120-474.357.600-3,93 -3,67 -3,78 -3,91
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF. DA UNIÃO ESPECÍFICA ESTADOS/MU -116.754.000-98.287.769 -108.632.200-0,93 -0,84 0,00 -0,85
DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTID -420.828.000-317.146.072 -365.725.400-3,00 -2,83 0,00 -3,06
61
EVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOUROEVOLUÇÃO DA RECEITA DO TESOURO
R$ 1,00
R$ R$% %
2019
ORÇAMENTO
%
2019
ARRECAD. PROV.
R$ R$ %
2020
ORÇAMENTO
ESPECIFICAÇÃO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2018
ARRECADAÇÃO
13.753.692.33010.558.498.030 12.933.745.226 11.646.328.380100,00 100,00 100,00 100,00TOTAIS
62
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
CÓDIGOORDINÁRIO ORDINÁRIO
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
VINCULADOTOTAL TOTALT O T A L G E R A LVINCULADO
ADMINISTRAÇÃO DIRETAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00SUMÁRIO GERAL DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
265.500.00001 265.500.000 265.500.000Legislativa548.087.35204 6.622.440475.418.143 24.908.982516.555.930 31.531.42241.137.787Administração224.629.11406 221.860.756 224.629.1142.768.358Segurança Pública355.340.91908 248.580.230 2.702.000352.638.919 2.702.000104.058.689Assistência Social
1.454.961.86509 839.103.666 1.454.961.865615.858.199Previdência Social4.561.645.28510 338.561.7061.449.656.537 100.0004.222.983.579 338.661.7062.773.327.042Saúde
63.786.56511 63.611.365 63.786.565175.200Trabalho2.155.725.13812 2.064.876.664 6.666.7972.149.058.341 6.666.79784.181.677Educação
117.899.88413 3.227.86429.778.378 58.493.64256.178.378 61.721.50626.400.000Cultura17.069.90214 15.781.572 17.069.9021.288.330Direitos da Cidadania
789.331.07815 1.064.300284.612.064 190.958.077597.308.701 192.022.377312.696.637Urbanismo284.972.04716 111.00076.747.680 59.949.869224.911.178 60.060.869148.163.498Habitação990.922.12517 10.068.59721.276.236 440.489.019540.364.509 450.557.616519.088.273Saneamento153.961.40318 13.271.20725.772.571 65.674.46075.015.736 78.945.66749.243.165Gestão Ambiental119.236.13819 7.904.7561.440.000 109.351.3821.980.000 117.256.138540.000Ciência e Tecnologia
1.987.99720 1.786.997 1.987.997201.000Agricultura58.643.30223 7.732.78027.385.275 21.848.81829.061.704 29.581.5981.676.429Comércio e Serviços
321.212.17926 31.236.00089.685.400 164.059.324125.916.855 195.295.32436.231.455Transporte48.770.48527 28.409.547 48.770.48520.360.938Desporto e Lazer
933.442.29728 933.270.737 171.560933.270.737 171.560Encargos Especiais286.567.25599 8.038.450 286.567.255278.528.805Reserva de Contingência
TOTAIS: 7.172.592.268 5.015.925.482 12.188.517.750 1.145.373.930 419.800.650 1.565.174.580 13.753.692.330
63
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
C O N S O L I D A Ç Ã O G E R A LEVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOURO
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO %VALOR FIXADO 2020VALOR FIXADO 2019 %%REALIZADO 2018%% REALIZADO 2017REALIZADO 2016
Legislativa 246.600.000184.663.4661,80 1,78 1,91 1,932,07 180.721.669187.919.095 265.500.000Administração 489.203.521567.693.1914,86 5,46 3,78 3,995,40 487.306.278489.755.617 548.087.352Segurança Pública 187.021.320160.614.1681,45 1,54 1,45 1,631,49 145.435.647135.305.059 224.629.114Assistência Social 348.275.758276.468.9442,33 2,66 2,69 2,582,52 234.244.905228.232.044 355.340.919Previdência Social 1.234.384.5901.112.223.7229,57 10,70 9,54 10,589,20 960.845.894833.730.213 1.454.961.865Saúde 4.392.123.9903.759.013.00436,92 36,15 33,96 33,1735,86 3.705.471.7713.251.616.927 4.561.645.285Trabalho 59.182.86158.729.4020,59 0,56 0,46 0,461,12 58.939.799101.292.793 63.786.565Educação 2.000.177.4221.712.890.21517,65 16,47 15,46 15,6717,53 1.771.639.7451.589.628.005 2.155.725.138Cultura 107.578.56167.185.7270,53 0,65 0,83 0,860,61 53.080.12055.448.146 117.899.884Direitos da Cidadania 9.066.91710.315.3100,10 0,10 0,07 0,120,12 9.842.64410.504.865 17.069.902Urbanismo 775.421.203474.468.5874,76 4,56 6,00 5,744,55 478.055.203412.543.409 789.331.078Habitação 350.469.518180.108.9171,63 1,73 2,71 2,071,40 163.878.057126.928.090 284.972.047Saneamento 817.480.137518.415.3634,96 4,99 6,32 7,204,71 497.464.765426.855.071 990.922.125Gestão Ambiental 167.067.423119.544.2421,02 1,15 1,29 1,121,04 102.023.48794.336.631 153.961.403Ciência e Tecnologia 117.925.100112.862.2091,16 1,09 0,91 0,871,09 116.861.50799.176.689 119.236.138Agricultura 2.527.5321.394.9140,01 0,01 0,02 0,010,01 545.417588.834 1.987.997Comércio e Serviços 55.712.34550.349.8360,46 0,48 0,43 0,430,46 46.404.72441.771.175 58.643.302Transporte 511.072.148267.647.7042,57 2,57 3,95 2,342,62 257.979.779237.297.110 321.212.179Desporto e Lazer 49.757.21022.050.6300,21 0,21 0,38 0,350,31 20.803.40628.471.371 48.770.485Encargos Especiais 783.709.987742.152.2627,42 7,14 6,06 6,797,89 744.872.728715.117.347 933.442.297Reserva de Contingência 228.987.68300,00 0,00 1,77 2,080,00 00 286.567.255
100,009.066.518.491 100,00 10.036.417.544 100,00 10.398.791.811 100,00 12.933.745.226 100,00 13.753.692.330
64
VALORES EM MILHÕES
Urbanismo
Transporte
Trabalho
Segurança Pública
Saúde
Saneamento
Reserva de Contingência
Previdência Social
Legislativa
Habitação
Gestão Ambiental
Encargos Especiais
Educação
Direitos da Cidadania
Desporto e Lazer
Cultura
Comércio e Serviços
Ciência e Tecnologia
Assistência Social
Agricultura
Administração
0 1000 2000 3000 4000 5000
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
GRÁFICO - DESPESA CONSOLIDADA POR FUNÇÕES DE GOVERNO 65
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA - 2020
ESPECIFICAÇÃORECURSOS ORDINARIOS
DO TESOURO RECURSOS VINCULADOS TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 861.898.6394.577.463.395 5.439.362.034
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 297.157.155 297.157.155
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.971.276.8012.666.920.276 5.638.197.077
INVESTIMENTOS 1.323.476.887373.245.178 1.696.722.065
INVERSÕES FINANCEIRAS 545.00061.931.744 62.476.744
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 333.210.000 333.210.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 278.528.8058.038.450 286.567.255
Total 5.435.726.1328.317.966.198 13.753.692.330
66
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
ORÇAMENTO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA - 2020
ESPECIFICAÇÃORECURSOS ORDINARIOS
DO TESOURO RECURSOS VINCULADOS TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.323.0462.660.691.779 2.677.014.825
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 297.157.155 297.157.155
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 152.313.0342.069.943.772 2.222.256.806
INVESTIMENTOS 1.156.215.611359.837.865 1.516.053.476
INVERSÕES FINANCEIRAS 540.00048.944.744 49.484.744
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 333.210.000 333.210.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 8.038.450 8.038.450
Total 1.325.391.6915.777.823.765 7.103.215.456
67
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
ORÇAMENTO SEGURIDADE DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA - 2020
ESPECIFICAÇÃORECURSOS ORDINARIOS
DO TESOURO RECURSOS VINCULADOS TOTAL
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 845.575.5931.916.771.616 2.762.347.209
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.818.963.767596.976.504 3.415.940.271
INVESTIMENTOS 167.261.27613.407.313 180.668.589
INVERSÕES FINANCEIRAS 5.00012.987.000 12.992.000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 278.528.805 278.528.805
Total 4.110.334.4412.540.142.433 6.650.476.874
68
Inversões Financeiras
Investimentos
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Reserva de Contingência
Serviços da Dívida
0,45%
12,34%
40,99%
39,55%
2,08%4,58%
GRÁFICO - APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR GRUPO DE DESPESAORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
69
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
EVOLUÇÃO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA ORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
R$ 1,00
ESPECIFICAÇÃO REALIZADO 2016 % REALIZADO 2017 % REALIZADO 2018 % VALOR FIXADO 2019 % VALOR FIXADO 2020 %
Despesas Correntes 8.344.975.052 92,04 9.249.078.616 92,16 9.461.316.597 90,98 10.588.916.651 81,87 11.374.716.266 82,70Pessoal e Encargos Sociais 3.989.436.560 44,00 4.366.261.639 43,50 4.566.933.142 43,92 5.006.666.640 38,71 5.439.362.034 39,55Juros e Encargos da Dívida 217.706.056 2,40 227.741.100 2,27 251.054.561 2,41 248.450.000 1,92 297.157.155 2,16Outras Despesas Correntes 4.137.832.436 45,64 4.655.075.877 46,38 4.643.328.894 44,65 5.333.800.011 41,24 5.638.197.077 40,99
Despesas de Capital 721.543.439 7,96 787.338.927 7,84 937.475.214 9,02 2.115.840.892 16,36 2.092.408.809 15,21Investimentos 396.433.447 4,37 526.126.009 5,24 529.673.742 5,09 1.801.149.736 13,93 1.696.722.065 12,34Inversões Financeiras 10.138.398 0,11 8.110.713 0,08 147.180.265 1,42 17.191.156 0,13 62.476.744 0,45Amortização da Dívida 314.971.594 3,47 253.102.206 2,52 260.621.207 2,51 297.500.000 2,30 333.210.000 2,42
Reserva de Contingência 0 0,00 0 0,00 0 0,00 228.987.683 1,77 286.567.255 2,08Reserva de Contingência 0 0,00 0 0,00 0 0,00 228.987.683 1,77 286.567.255 2,08
TOTAL 9.066.518.491 100 10.036.417.544 100 10.398.791.811 100 12.933.745.226 100 13.753.692.330 100
70
VALORES EM MILHÕES
Amortização da Dívida
Inversões Financeiras
Investimentos
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Reserva de Contingência
0 50000 100000 150000
ORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADEGRÁFICO - APLICAÇÃO DE RECURSOS POR CATEGORIA ECONÔMICA 71
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS MUNICIPAIS - 2020 R$ 1,00
COMPAMHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL
T O T A LESPECIFICAÇÃO
176.000Habitação
176.000 Habitação Urbana
176.000 Apoio Administrativo e Financeiro
176.000 Serviços Administrativos e Financeiros
176.000Total URBEL:
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE - BELOTUR
T O T A LESPECIFICAÇÃO
535.500Comércio e Serviços
535.500 Turismo
515.500 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
15.500 Serviços Administrativos e Financeiros
500.000 Marco Regulatório das Políticas Públicas do Turismo em Belo Horizonte
20.000 Belo Horizonte Cidade Inteligente
20.000 Belo Horizonte - Destino Turístico Inteligente
535.500Total BELOTUR:
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABEL
T O T A LESPECIFICAÇÃO
2.008.404Ciência e Tecnologia
455.500 Administração Geral
455.500 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
455.500 Serviços Administrativos e Financeiros
26.934 Tecnologia da Informação
26.934 Belo Horizonte Cidade Inteligente
26.934 Centro de Recondicionamento de Computadores
1.525.970 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
1.493.970 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
475.539 Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI
223.831 Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas
794.600 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
32.000 Belo Horizonte Cidade Inteligente
72
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
PROGRAMA DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS MUNICIPAIS - 2020 R$ 1,00
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABEL
T O T A LESPECIFICAÇÃO
32.000 Fomentar Pólo Tecnológico de BH
2.008.404Total PRODABEL:
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS
T O T A LESPECIFICAÇÃO
2.135.148Transporte
2.135.148 Serviços Urbanos
1.142.499 Gestão da Mobilidade Urbana
1.142.499 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito
992.649 Mobilidade: Atendimento, Operação, Fiscalização e Modernização Tecnológica
992.649 Melhoria da Mobilidade
2.135.148Total BHTRANS:
4.855.052TOTAL GERAL:
73
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS DAS EMPRESAS POR PROGRAMAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
ÓRGÃOS
R$ 1,00
TOTALBHTRANSURBELBELOTURPRODABELESPECIFICAÇÃO
176.000176.000- APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO1.142.4991.142.499- GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA1.949.4701.949.470- GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
515.500515.500- FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS- APOIO AO PLANEJAMENTO E GESTÃO
78.93420.00058.934- BELO HORIZONTE CIDADE INTELIGENTE992.649992.649- MOBILIDADE: ATENDIMENTO, OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
4.855.0522.135.148176.000535.5002.008.404TOTAL
74
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
11.974.409.3481.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
4.455.661.0001.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS
4.030.330.0001.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS
435.809.0001.1.1.3.00.0.0 IMP. S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA
435.809.0001.1.1.3.03.0.0 IMP. S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE
402.367.0001.1.1.3.03.1.0 IMP. S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB
33.442.0001.1.1.3.03.4.0 IMP. S/ RENDA-RETIDO FONTE-O REND
3.594.521.0001.1.1.8.00.0.0 IMP. ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNIC.
1.961.607.0001.1.1.8.01.0.0 IMP. S/ O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNIC.
1.557.651.0001.1.1.8.01.1.0 IMP. S/ PROPR PREDIAL E TERR URB
403.956.0001.1.1.8.01.4.0 IMP S/ TR INTER VIVOS BENS IMÓV E DIR REAIS S/ IMÓVEIS
1.632.914.0001.1.1.8.02.0.0 IMP. S/ PROD., CIRCULAÇÃO DE MERC E SERVIÇOS
1.632.889.0001.1.1.8.02.3.0 IMP S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN
25.0001.1.1.8.02.5.0 IMP S/ VENDAS VAR COMB LIQ E GAS-IVVC
425.331.0001.1.2.0.00.0.0 TAXAS
330.207.0001.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
330.207.0001.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
330.207.0001.1.2.2.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95.124.0001.1.2.8.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
95.124.0001.1.2.8.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
22.377.0001.1.2.8.01.1.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG SANITÁRIA
72.747.0001.1.2.8.01.9.0 TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISC-OUTRAS
436.321.0361.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
274.412.0361.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
274.412.0361.2.1.8.00.0.0 CONTRIB SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC
272.410.8811.2.1.8.01.0.0 CONTR SERV CIVIL PL SEG SOCIAL-CPSS-ESP EST/DF/M
239.472.6861.2.1.8.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
28.199.6271.2.1.8.01.2.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
4.407.2701.2.1.8.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
167.4781.2.1.8.01.4.0 CPSSS ORIUNDA SENT JUD - SERV CIVIL ATIVO
70.0091.2.1.8.01.5.0 CPSSS OR SENT JUD - SERV CIVIL INATIVO
93.8111.2.1.8.01.6.0 CPSSS OR SENT JUD - SERV CIVIL - PENSIONISTAS
2.001.1551.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATR - SERV CIVIL - ESPEC EST/DF/MUN
75
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
777.9481.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO
1.223.2071.2.1.8.03.4.0 CPSSS PATR-OR SENT JUDIC-SERV CIVIL ATIVO
161.909.0001.2.4.0.00.0.0 CONT P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA
161.909.0001.2.4.0.00.1.0 CONT P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL
341.549.6361.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
1.822.0001.3.1.0.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.021.0001.3.1.0.01.0.0 ALUGUÉIS, ARREND, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUP
525.0001.3.1.0.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
496.0001.3.1.0.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
801.0001.3.1.0.02.0.0 CONC, PERM, AUT OU CESSÃO DIR USO BENS IMOV PÚBL
801.0001.3.1.0.02.1.0 CONC, PERM, AUT OU CESSÃO DIR USO BENS IMOV PÚBL
243.977.6361.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
243.591.6361.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
134.812.7861.3.2.1.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
108.778.8501.3.2.1.00.4.0 REMUNER REC DO REG PRÓPRIO DE PREV SOCIAL-RPPS
386.0001.3.2.2.00.0.0 DIVIDENDOS
386.0001.3.2.2.00.1.0 DIVIDENDOS
94.169.0001.3.3.0.00.0.0 DELEG DE SERV PÚBL MEDIANTE CONC, PERM, AUT OU LIC
94.169.0001.3.3.9.00.0.0 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
94.169.0001.3.3.9.99.0.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
94.169.0001.3.3.9.99.1.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
374.0001.3.4.0.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
374.0001.3.4.9.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS
374.0001.3.4.9.99.0.0 OUTRAS DELEG P/ EXPL DE RECURSOS NATURAIS
374.0001.3.4.9.99.1.0 OUTRAS DELEG P/ EXPL DE RECURSOS NATURAIS
1.207.0001.3.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.207.0001.3.9.0.00.1.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
6.0001.4.0.0.00.0.0 RECEITA AGROPECUÁRIA
6.0001.4.0.0.00.1.0 RECEITA AGROPECUÁRIA
96.089.8401.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
20.801.1961.6.1.0.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
14.364.1961.6.1.0.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
14.364.1961.6.1.0.01.1.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
76
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
6.000.0001.6.1.0.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC SELETIVOS
6.000.0001.6.1.0.02.1.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC SELETIVOS
15.0001.6.1.0.03.0.0 SERVIÇOS DE REG, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
15.0001.6.1.0.03.1.0 SERVIÇOS DE REG, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
422.0001.6.1.0.04.0.0 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
422.0001.6.1.0.04.1.0 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
235.0001.6.2.0.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REF À NAV E AO TRANSP
235.0001.6.2.0.02.0.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
235.0001.6.2.0.02.1.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
75.053.6441.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS
75.053.6441.6.9.0.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS
75.053.6441.6.9.0.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS
6.395.928.5691.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.083.624.8941.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
3.083.624.8941.7.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPEC E/M
631.719.0001.7.1.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
582.350.0001.7.1.8.01.2.0 COTA-PARTE FUNDO DE PART DOS MUNIC - COTA MENSAL
24.270.0001.7.1.8.01.3.0 COTA-PARTE FUNDO PART MUNIC-1% COTA DEZEMBRO
23.679.0001.7.1.8.01.4.0 COTA-PARTE FUNDO PART MUNIC-1% COTA JULHO
1.420.0001.7.1.8.01.5.0 COTA-PARTE IMP S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
10.720.0001.7.1.8.02.0.0 TRANSF COMP FINANC PELA EXPL REC NATURAIS
1.610.0001.7.1.8.02.2.0 COTA-PARTE COMP FINANC REC MINERAIS
9.110.0001.7.1.8.02.6.0 COTA-PARTE FUNDO ESP DO PETRÓLEO-FEP
2.291.740.7551.7.1.8.03.0.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS-BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE
383.413.3371.7.1.8.03.1.0 TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
1.828.073.5591.7.1.8.03.2.0 TRANSF REC SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX AMB E HOS
64.629.2731.7.1.8.03.3.0 TRANSF REC SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
14.742.2841.7.1.8.03.4.0 TRANSF REC SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
882.3021.7.1.8.03.5.0 TRANSF REC SUS-GESTÃO DO SUS
96.649.8201.7.1.8.05.0.0 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV DA EDUC-FNDE
64.515.0001.7.1.8.05.1.0 TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
31.674.8201.7.1.8.05.3.0 TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE
460.0001.7.1.8.05.9.0 OUTRAS TRANSF DIR FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE
77
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
16.084.6581.7.1.8.10.0.0 TRANSF DE CONV DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
536.3281.7.1.8.10.1.0 TRANSF CONV UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
5.011.5941.7.1.8.10.2.0 TRANSF CONV UNIÃO DESTINADAS PROGR EDUC
10.536.7361.7.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO
33.210.6611.7.1.8.12.0.0 TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS
33.210.6611.7.1.8.12.1.0 TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS
3.500.0001.7.1.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
3.500.0001.7.1.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.429.357.6141.7.2.0.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES
2.429.357.6141.7.2.8.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
2.107.288.0001.7.2.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.193.210.0001.7.2.8.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS
896.540.0001.7.2.8.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA
14.390.0001.7.2.8.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
3.148.0001.7.2.8.01.4.0 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO
319.544.9421.7.2.8.03.0.0 TRANSF REC ESTADO P/ PROG SAÚDE-REP FUNDO A FUNDO
319.544.9421.7.2.8.03.1.0 TRANSF REC ESTADO P/ PROG SAÚDE-REP FUNDO A FUNDO
501.0001.7.2.8.07.0.0 TRANSF DE ESTADOS DESTIN A ASSIST SOCIAL
501.0001.7.2.8.07.1.0 TRANSF DE ESTADOS DESTIN A ASSIST SOCIAL
1.843.6721.7.2.8.10.0.0 TRANSF CONV ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES
1.843.6721.7.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS
180.0001.7.2.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
180.0001.7.2.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
40.558.0611.7.4.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
34.138.3441.7.4.0.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
6.419.7171.7.4.8.00.0.0 TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M
6.004.7171.7.4.8.01.0.0 TRANSF CONV INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/ EST/DF/MUN
6.004.7171.7.4.8.01.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONV DE INST PRIVADAS
415.0001.7.4.8.10.0.0 OUTRAS TRANSF INST PRIV P/ EST/DF/MUN-NÃO ESPEC ANT
415.0001.7.4.8.10.1.0 OUTRAS TRANSF INST PRIV P/ EST/DF/MUN-NÃO ESP ANTER
841.436.0001.7.5.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT PÚBLICAS
841.436.0001.7.5.8.00.0.0 TRANSF OUTRAS INSTIT PÚBL - ESPEC E/M
841.436.0001.7.5.8.01.0.0 TR REC FUNDO MAN DES ED BÁS VAL PROF EDUC-FUNDEB
78
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
841.436.0001.7.5.8.01.1.0 TR REC FUNDO MAN DES ED BÁS VAL PROF EDUC-FUNDEB
100.0001.7.6.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
100.0001.7.6.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICA E/M
100.0001.7.6.8.01.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR
100.0001.7.6.8.01.9.0 OUTRAS TRANSF CONV EXTERIOR - NÃO ESPECIF ANTER
852.0001.7.7.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
852.0001.7.7.8.00.0.0 TRANSF PESSOAS FÍSICAS-ESPEC EST/DF/MUN
852.0001.7.7.8.01.0.0 TRANSF PESSOAS FÍSICAS-ESPEC EST/DF/MUN
852.0001.7.7.8.01.9.0 OUTRAS TRANS PESSOAS FÍS-ESP E/DF/M-NÃO ESPEC ANTER
248.853.2671.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
152.938.3001.9.1.0.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
149.645.0001.9.1.0.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
149.645.0001.9.1.0.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.591.0001.9.1.0.06.0.0 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
1.591.0001.9.1.0.06.1.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS
1.702.3001.9.1.0.09.0.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1.702.3001.9.1.0.09.1.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
64.604.2571.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
45.383.3931.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES
128.0001.9.2.2.01.0.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
128.0001.9.2.2.01.1.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS
282.3091.9.2.2.03.0.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
282.3091.9.2.2.03.1.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
50.0001.9.2.2.06.0.0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES
50.0001.9.2.2.06.1.0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES
44.923.0841.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
44.923.0841.9.2.2.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
19.220.8641.9.2.3.00.0.0 RESSARCIMENTOS
19.220.8641.9.2.3.99.0.0 OUTROS RESSARCIMENTOS
19.220.8641.9.2.3.99.1.0 OUTROS RESSARCIMENTOS
31.310.7101.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
18.201.9511.9.9.0.03.0.0 COMP FIN ENTRE REG GERAL E REG PRÓPR PREV SERV
18.201.9511.9.9.0.03.1.0 COMP FIN ENTRE REG GERAL E REG PRÓPR PREV SERV
79
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
107.0001.9.9.0.11.0.0 VARIAÇÃO CAMBIAL
107.0001.9.9.0.11.1.0 VARIAÇÃO CAMBIAL
8.874.0001.9.9.0.12.0.0 ENC LEGAIS INSCRIÇÃO D.A E REC ÔNUS DE SUCUMB
415.0001.9.9.0.12.1.0 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM D.A
8.459.0001.9.9.0.12.2.0 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
4.127.7591.9.9.0.99.0.0 OUTRAS RECEITAS
4.127.7591.9.9.0.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.484.607.9422.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
1.069.034.1452.1.0.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
861.928.6032.1.1.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
564.386.9542.1.1.8.00.0.0 OPER DE CRÉD-MERCADO INTERNO-ESTADOS/DF/MUNIC
564.386.9542.1.1.8.01.0.0 OPER DE CRÉD INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNIC
30.261.0002.1.1.8.01.2.0 OPER DE CRÉD INTERNAS P/ PROG SAÚDE
412.094.7042.1.1.8.01.3.0 OPER DE CRÉD INTERNAS P/ PROG SANEAMENTO
161.8982.1.1.8.01.4.0 OPER DE CRÉD INTERNAS P/ PROG MEIO AMBIENTE
42.028.3072.1.1.8.01.5.0 OPER CRÉD INT P/ PROG MODERN ADM PÚBLICA
79.841.0452.1.1.8.01.7.0 OPER CRÉD INT P/ PROGR DE MORADIA POPULAR
297.541.6492.1.1.9.00.0.0 OUTRAS OPER DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
297.541.6492.1.1.9.00.1.0 OUTRAS OPER DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
207.105.5422.1.2.0.00.0.0 OPER DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
166.583.0722.1.2.8.00.0.0 OPER CRÉD EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
166.583.0722.1.2.8.01.0.0 OPER CRÉD EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
58.626.3182.1.2.8.01.2.0 OPER CRÉD EXTERNAS P/ PROGR DE SAÚDE
32.487.1722.1.2.8.01.3.0 OPER CRÉD EXTERNAS P/ PROGR DE SANEAMENTO
41.798.0272.1.2.8.01.4.0 OPER CRÉD EXTERNAS P/ PROGR DE MEIO AMBIENTE
33.671.5552.1.2.8.01.5.0 OPER CRÉD EXT P/ PROGR MODERNIZ ADM PÚBLICA
40.522.4702.1.2.9.00.0.0 OUTRAS OPER CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
40.522.4702.1.2.9.00.1.0 OUTRAS OPER CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
119.824.0002.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
117.781.0002.2.1.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
117.770.0002.2.1.1.00.0.0 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
117.770.0002.2.1.1.00.1.0 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
11.0002.2.1.3.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
80
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
11.0002.2.1.3.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
2.043.0002.2.2.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.043.0002.2.2.0.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
255.749.7972.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
222.172.5342.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
222.172.5342.4.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
34.395.7802.4.1.8.04.0.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS-BL INV NA REDE SERV PÚBL SAÚDE
9.132.0002.4.1.8.04.1.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST ATENÇÃO BÁSICA
19.168.0002.4.1.8.04.2.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST ATENÇÃO ESPEC
1.430.0002.4.1.8.04.3.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST AT VIG SAÚDE
4.665.7802.4.1.8.04.5.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST GESTÃO DO SUS
187.776.7542.4.1.8.10.0.0 TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.000.0002.4.1.8.10.1.0 TRANSF CONV DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
72.009.4752.4.1.8.10.5.0 TRANSF CONV UNIÃO DESTIN PROGR DE SANEM BÁSICO
300.0002.4.1.8.10.6.0 TRANSF CONV UNIÃO DESTIN PROGR MEIO AMBIENTE
31.655.3762.4.1.8.10.7.0 TRANSF CONV UNIÃO DESTIN PROGR INFRA-ESTRUT TRANSP
82.811.9032.4.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
19.928.8122.4.2.0.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES
19.928.8122.4.2.8.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS, DF, E DE SUAS ENTIDADES
1.445.0002.4.2.8.03.0.0 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEM ÚNICO SAÚDE-SUS
1.445.0002.4.2.8.03.1.0 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEM ÚNICO SAÚDE-SUS
18.483.8122.4.2.8.10.0.0 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E DE SUAS ENTIDADES
18.483.8122.4.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
13.648.4512.4.4.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
13.648.4512.4.4.8.00.0.0 TRANSF INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M
13.148.4512.4.4.8.01.0.0 TRANSF CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
13.148.4512.4.4.8.01.9.0 OUTRAS TRANSF CONV INSTITUIÇÕES PRIVADAS
500.0002.4.4.8.10.0.0 OUTRAS TRANSF INSTITUIÇÕES PRIVADAS
500.0002.4.4.8.10.1.0 OUTRAS TRANSF INSTITUIÇÕES PRIVADAS
40.000.0002.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
40.000.0002.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
40.000.0002.9.9.0.00.1.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
827.671.2967.0.0.0.00.0.0 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
81
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
479.292.8587.2.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
479.292.8587.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
479.292.8587.2.1.8.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPEC EST/DF/MUNIC
479.292.8587.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL-ESPEC EST/DF/MUN
478.938.2777.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO
354.5817.2.1.8.03.4.0 CPSSS PATR-OR SENT JUD - SERV CIVIL ATIVO
331.635.8007.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
1.673.3207.6.1.0.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
316.8047.6.1.0.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
316.8047.6.1.0.01.1.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.356.5167.6.1.0.04.0.0 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
1.356.5167.6.1.0.04.1.0 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
328.762.4807.6.3.0.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTE À SAÚDE
328.762.4807.6.3.8.00.0.0 SERV ATIVIDADES REF SAÚDE - ESPEC P/ EST/DF/MUNIC
328.762.4807.6.3.8.01.0.0 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA EST/DF/MUNIC
328.762.4807.6.3.8.01.9.0 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
1.200.0007.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS
1.200.0007.6.9.0.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS
1.200.0007.6.9.0.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS
200.0007.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
200.0007.7.3.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
200.0007.7.3.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
200.0007.7.3.8.10.0.0 TRANSF DE CONV MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
200.0007.7.3.8.10.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS
16.542.6387.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
16.542.6387.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
16.542.6387.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES
13.418.0007.9.2.2.03.0.0 RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
13.418.0007.9.2.2.03.1.0 RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
3.124.6387.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
3.124.6387.9.2.2.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
4.585.7448.0.0.0.00.0.0 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL
1.000.0008.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
82
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
1.000.0008.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.000.0008.4.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.000.0008.4.1.8.04.0.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS-BL INV NA REDE SERV PÚBL
1.000.0008.4.1.8.04.2.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST ATENÇÃO ESPEC
3.585.7448.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
3.585.7448.9.1.0.00.0.0 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
3.585.7448.9.1.0.00.1.0 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
-537.582.0001.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES
-537.582.0001.7.0.0.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
-116.754.0001.7.1.0.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
-116.754.0001.7.1.8.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPEC E/M
-116.754.0001.7.1.8.01.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
-116.470.0001.7.1.8.01.2.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE FUNDO DE PART DOS MUNIC - COTA MENSAL
-284.0001.7.1.8.01.5.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE IMP S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
-420.828.0001.7.2.0.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES
-420.828.0001.7.2.8.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
-420.828.0001.7.2.8.01.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
-238.642.0001.7.2.8.01.1.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS
-179.308.0001.7.2.8.01.2.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA
-2.878.0001.7.2.8.01.3.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
13.753.692.330TOTAL:
83
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO FISCAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
8.891.718.5261.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
4.455.661.0001.1.0.0.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS
4.030.330.0001.1.1.0.00.0.0 IMPOSTOS
435.809.0001.1.1.3.00.0.0 IMP. S/ A RENDA E PROV DE QUALQUER NATUREZA
435.809.0001.1.1.3.03.0.0 IMP. S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE
402.367.0001.1.1.3.03.1.0 IMP. S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB
33.442.0001.1.1.3.03.4.0 IMP. S/ RENDA-RETIDO FONTE-O REND
3.594.521.0001.1.1.8.00.0.0 IMP. ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNIC.
1.961.607.0001.1.1.8.01.0.0 IMP. S/ O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNIC.
1.557.651.0001.1.1.8.01.1.0 IMP. S/ PROPR PREDIAL E TERR URB
403.956.0001.1.1.8.01.4.0 IMP S/ TR INTER VIVOS BENS IMÓV E DIR REAIS S/ IMÓVEIS
1.632.914.0001.1.1.8.02.0.0 IMP. S/ PROD., CIRCULAÇÃO DE MERC E SERVIÇOS
1.632.889.0001.1.1.8.02.3.0 IMP S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN
25.0001.1.1.8.02.5.0 IMP S/ VENDAS VAR COMB LIQ E GAS-IVVC
425.331.0001.1.2.0.00.0.0 TAXAS
330.207.0001.1.2.2.00.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
330.207.0001.1.2.2.01.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
330.207.0001.1.2.2.01.1.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
95.124.0001.1.2.8.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
95.124.0001.1.2.8.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
22.377.0001.1.2.8.01.1.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG SANITÁRIA
72.747.0001.1.2.8.01.9.0 TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISC-OUTRAS
161.909.0001.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
161.909.0001.2.4.0.00.0.0 CONT P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA
161.909.0001.2.4.0.00.1.0 CONT P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL
227.698.7861.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
1.750.0001.3.1.0.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.021.0001.3.1.0.01.0.0 ALUGUÉIS, ARREND, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUP
525.0001.3.1.0.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
496.0001.3.1.0.01.2.0 FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO
729.0001.3.1.0.02.0.0 CONC, PERM, AUT OU CESSÃO DIR USO BENS IMOV PÚBL
729.0001.3.1.0.02.1.0 CONC, PERM, AUT OU CESSÃO DIR USO BENS IMOV PÚBL
130.198.7861.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
84
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO FISCAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
129.812.7861.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
129.812.7861.3.2.1.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
386.0001.3.2.2.00.0.0 DIVIDENDOS
386.0001.3.2.2.00.1.0 DIVIDENDOS
94.169.0001.3.3.0.00.0.0 DELEG DE SERV PÚBL MEDIANTE CONC, PERM, AUT OU LIC
94.169.0001.3.3.9.00.0.0 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS.
94.169.0001.3.3.9.99.0.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
94.169.0001.3.3.9.99.1.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS
374.0001.3.4.0.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS
374.0001.3.4.9.00.0.0 EXPLORAÇÃO DE OUTROS RECURSOS NATURAIS
374.0001.3.4.9.99.0.0 OUTRAS DELEG P/ EXPL DE RECURSOS NATURAIS
374.0001.3.4.9.99.1.0 OUTRAS DELEG P/ EXPL DE RECURSOS NATURAIS
1.207.0001.3.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1.207.0001.3.9.0.00.1.0 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
6.0001.4.0.0.00.0.0 RECEITA AGROPECUÁRIA
6.0001.4.0.0.00.1.0 RECEITA AGROPECUÁRIA
96.089.8401.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
20.801.1961.6.1.0.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
14.364.1961.6.1.0.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
14.364.1961.6.1.0.01.1.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
6.000.0001.6.1.0.02.0.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC SELETIVOS
6.000.0001.6.1.0.02.1.0 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC SELETIVOS
15.0001.6.1.0.03.0.0 SERVIÇOS DE REG, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
15.0001.6.1.0.03.1.0 SERVIÇOS DE REG, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
422.0001.6.1.0.04.0.0 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
422.0001.6.1.0.04.1.0 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
235.0001.6.2.0.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REF À NAV E AO TRANSP
235.0001.6.2.0.02.0.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
235.0001.6.2.0.02.1.0 SERVIÇOS DE TRANSPORTE
75.053.6441.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS
75.053.6441.6.9.0.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS
75.053.6441.6.9.0.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS
3.723.267.1191.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
85
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO FISCAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
758.137.1501.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
758.137.1501.7.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPEC E/M
631.719.0001.7.1.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
582.350.0001.7.1.8.01.2.0 COTA-PARTE FUNDO DE PART DOS MUNIC - COTA MENSAL
24.270.0001.7.1.8.01.3.0 COTA-PARTE FUNDO PART MUNIC-1% COTA DEZEMBRO
23.679.0001.7.1.8.01.4.0 COTA-PARTE FUNDO PART MUNIC-1% COTA JULHO
1.420.0001.7.1.8.01.5.0 COTA-PARTE IMP S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
10.720.0001.7.1.8.02.0.0 TRANSF COMP FINANC PELA EXPL REC NATURAIS
1.610.0001.7.1.8.02.2.0 COTA-PARTE COMP FINANC REC MINERAIS
9.110.0001.7.1.8.02.6.0 COTA-PARTE FUNDO ESP DO PETRÓLEO-FEP
96.649.8201.7.1.8.05.0.0 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV DA EDUC-FNDE
64.515.0001.7.1.8.05.1.0 TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
31.674.8201.7.1.8.05.3.0 TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLAR - PNAE
460.0001.7.1.8.05.9.0 OUTRAS TRANSF DIR FUNDO NAC DESENV EDUC - FNDE
15.548.3301.7.1.8.10.0.0 TRANSF DE CONV DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
5.011.5941.7.1.8.10.2.0 TRANSF CONV UNIÃO DESTINADAS PROGR EDUC
10.536.7361.7.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DA UNIÃO
3.500.0001.7.1.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
3.500.0001.7.1.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
2.109.311.6721.7.2.0.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES
2.109.311.6721.7.2.8.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
2.107.288.0001.7.2.8.01.0.0 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1.193.210.0001.7.2.8.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS
896.540.0001.7.2.8.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA
14.390.0001.7.2.8.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
3.148.0001.7.2.8.01.4.0 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO
1.843.6721.7.2.8.10.0.0 TRANSF CONV ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES
1.843.6721.7.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONV DOS ESTADOS
180.0001.7.2.8.99.0.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
180.0001.7.2.8.99.1.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
13.782.2971.7.4.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
7.777.5801.7.4.0.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
6.004.7171.7.4.8.00.0.0 TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M
86
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO FISCAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
6.004.7171.7.4.8.01.0.0 TRANSF CONV INSTITUIÇÕES PRIVADAS P/ EST/DF/MUN
6.004.7171.7.4.8.01.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONV DE INST PRIVADAS
841.436.0001.7.5.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT PÚBLICAS
841.436.0001.7.5.8.00.0.0 TRANSF OUTRAS INSTIT PÚBL - ESPEC E/M
841.436.0001.7.5.8.01.0.0 TR REC FUNDO MAN DES ED BÁS VAL PROF EDUC-FUNDEB
841.436.0001.7.5.8.01.1.0 TR REC FUNDO MAN DES ED BÁS VAL PROF EDUC-FUNDEB
100.0001.7.6.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR
100.0001.7.6.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - ESPECÍFICA E/M
100.0001.7.6.8.01.0.0 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DO EXTERIOR
100.0001.7.6.8.01.9.0 OUTRAS TRANSF CONV EXTERIOR - NÃO ESPECIF ANTER
500.0001.7.7.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
500.0001.7.7.8.00.0.0 TRANSF PESSOAS FÍSICAS-ESPEC EST/DF/MUN
500.0001.7.7.8.01.0.0 TRANSF PESSOAS FÍSICAS-ESPEC EST/DF/MUN
500.0001.7.7.8.01.9.0 OUTRAS TRANS PESSOAS FÍS-ESP E/DF/M-NÃO ESPEC ANTER
227.086.7811.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
152.938.3001.9.1.0.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
149.645.0001.9.1.0.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
149.645.0001.9.1.0.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1.591.0001.9.1.0.06.0.0 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
1.591.0001.9.1.0.06.1.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS
1.702.3001.9.1.0.09.0.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
1.702.3001.9.1.0.09.1.0 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS
63.901.9481.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
44.681.0841.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES
128.0001.9.2.2.01.0.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS
128.0001.9.2.2.01.1.0 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS
50.0001.9.2.2.06.0.0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES
50.0001.9.2.2.06.1.0 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERC ANTERIORES
44.503.0841.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
44.503.0841.9.2.2.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
19.220.8641.9.2.3.00.0.0 RESSARCIMENTOS
19.220.8641.9.2.3.99.0.0 OUTROS RESSARCIMENTOS
19.220.8641.9.2.3.99.1.0 OUTROS RESSARCIMENTOS
87
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO FISCAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
10.246.5331.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
107.0001.9.9.0.11.0.0 VARIAÇÃO CAMBIAL
107.0001.9.9.0.11.1.0 VARIAÇÃO CAMBIAL
8.874.0001.9.9.0.12.0.0 ENC LEGAIS INSCRIÇÃO D.A E REC ÔNUS DE SUCUMB
415.0001.9.9.0.12.1.0 ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM D.A
8.459.0001.9.9.0.12.2.0 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
1.265.5331.9.9.0.99.0.0 OUTRAS RECEITAS
1.265.5331.9.9.0.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
1.350.571.7382.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
980.146.8272.1.0.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
831.667.6032.1.1.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
534.125.9542.1.1.8.00.0.0 OPER DE CRÉD-MERCADO INTERNO-ESTADOS/DF/MUNIC
534.125.9542.1.1.8.01.0.0 OPER DE CRÉD INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNIC
412.094.7042.1.1.8.01.3.0 OPER DE CRÉD INTERNAS P/ PROG SANEAMENTO
161.8982.1.1.8.01.4.0 OPER DE CRÉD INTERNAS P/ PROG MEIO AMBIENTE
42.028.3072.1.1.8.01.5.0 OPER CRÉD INT P/ PROG MODERN ADM PÚBLICA
79.841.0452.1.1.8.01.7.0 OPER CRÉD INT P/ PROGR DE MORADIA POPULAR
297.541.6492.1.1.9.00.0.0 OUTRAS OPER DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
297.541.6492.1.1.9.00.1.0 OUTRAS OPER DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
148.479.2242.1.2.0.00.0.0 OPER DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
107.956.7542.1.2.8.00.0.0 OPER CRÉD EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
107.956.7542.1.2.8.01.0.0 OPER CRÉD EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
32.487.1722.1.2.8.01.3.0 OPER CRÉD EXTERNAS P/ PROGR DE SANEAMENTO
41.798.0272.1.2.8.01.4.0 OPER CRÉD EXTERNAS P/ PROGR DE MEIO AMBIENTE
33.671.5552.1.2.8.01.5.0 OPER CRÉD EXT P/ PROGR MODERNIZ ADM PÚBLICA
40.522.4702.1.2.9.00.0.0 OUTRAS OPER CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
40.522.4702.1.2.9.00.1.0 OUTRAS OPER CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
119.824.0002.2.0.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS
117.781.0002.2.1.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
117.770.0002.2.1.1.00.0.0 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
117.770.0002.2.1.1.00.1.0 ALIENAÇÃO DE TÍTULOS MOBILIÁRIOS
11.0002.2.1.3.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
11.0002.2.1.3.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES
88
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO FISCAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
2.043.0002.2.2.0.00.0.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2.043.0002.2.2.0.00.1.0 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
210.600.9112.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
178.926.2782.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
178.926.2782.4.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
178.926.2782.4.1.8.10.0.0 TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
72.009.4752.4.1.8.10.5.0 TRANSF CONV UNIÃO DESTIN PROGR DE SANEM BÁSICO
300.0002.4.1.8.10.6.0 TRANSF CONV UNIÃO DESTIN PROGR MEIO AMBIENTE
31.655.3762.4.1.8.10.7.0 TRANSF CONV UNIÃO DESTIN PROGR INFRA-ESTRUT TRANSP
74.961.4272.4.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
18.026.1822.4.2.0.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES
18.026.1822.4.2.8.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS, DF, E DE SUAS ENTIDADES
18.026.1822.4.2.8.10.0.0 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E DE SUAS ENTIDADES
18.026.1822.4.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
13.648.4512.4.4.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
13.648.4512.4.4.8.00.0.0 TRANSF INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M
13.148.4512.4.4.8.01.0.0 TRANSF CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
13.148.4512.4.4.8.01.9.0 OUTRAS TRANSF CONV INSTITUIÇÕES PRIVADAS
500.0002.4.4.8.10.0.0 OUTRAS TRANSF INSTITUIÇÕES PRIVADAS
500.0002.4.4.8.10.1.0 OUTRAS TRANSF INSTITUIÇÕES PRIVADAS
40.000.0002.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
40.000.0002.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
40.000.0002.9.9.0.00.1.0 DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL
5.997.9587.0.0.0.00.0.0 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
2.873.3207.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
1.673.3207.6.1.0.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
316.8047.6.1.0.01.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
316.8047.6.1.0.01.1.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.356.5167.6.1.0.04.0.0 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
1.356.5167.6.1.0.04.1.0 SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA
1.200.0007.6.9.0.00.0.0 OUTROS SERVIÇOS
1.200.0007.6.9.0.99.0.0 OUTROS SERVIÇOS
1.200.0007.6.9.0.99.1.0 OUTROS SERVIÇOS
89
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO FISCAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
3.124.6387.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
3.124.6387.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
3.124.6387.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES
3.124.6387.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
3.124.6387.9.2.2.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
3.585.7448.0.0.0.00.0.0 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL
3.585.7448.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
3.585.7448.9.1.0.00.0.0 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
3.585.7448.9.1.0.00.1.0 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
-537.582.0001.0.0.0.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES
-537.582.0001.7.0.0.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
-116.754.0001.7.1.0.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
-116.754.0001.7.1.8.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPEC E/M
-116.754.0001.7.1.8.01.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
-116.470.0001.7.1.8.01.2.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE FUNDO DE PART DOS MUNIC - COTA MENSAL
-284.0001.7.1.8.01.5.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE IMP S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
-420.828.0001.7.2.0.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES
-420.828.0001.7.2.8.00.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - TRANSF DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
-420.828.0001.7.2.8.01.0.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
-238.642.0001.7.2.8.01.1.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS
-179.308.0001.7.2.8.01.2.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPVA
-2.878.0001.7.2.8.01.3.0 DEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
9.714.291.966TOTAL:
90
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
3.082.690.8221.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES
274.412.0361.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES
274.412.0361.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
274.412.0361.2.1.8.00.0.0 CONTRIB SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNIC
272.410.8811.2.1.8.01.0.0 CONTR SERV CIVIL PL SEG SOCIAL-CPSS-ESP EST/DF/M
239.472.6861.2.1.8.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
28.199.6271.2.1.8.01.2.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
4.407.2701.2.1.8.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
167.4781.2.1.8.01.4.0 CPSSS ORIUNDA SENT JUD - SERV CIVIL ATIVO
70.0091.2.1.8.01.5.0 CPSSS OR SENT JUD - SERV CIVIL INATIVO
93.8111.2.1.8.01.6.0 CPSSS OR SENT JUD - SERV CIVIL - PENSIONISTAS
2.001.1551.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATR - SERV CIVIL - ESPEC EST/DF/MUN
777.9481.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATR - SERV CIVIL ATIVO
1.223.2071.2.1.8.03.4.0 CPSSS PATR-OR SENT JUDIC-SERV CIVIL ATIVO
113.850.8501.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL
72.0001.3.1.0.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
72.0001.3.1.0.02.0.0 CONC, PERM, AUT OU CESSÃO DIR USO BENS IMOV PÚBL
72.0001.3.1.0.02.1.0 CONC, PERM, AUT OU CESSÃO DIR USO BENS IMOV PÚBL
113.778.8501.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS
113.778.8501.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
5.000.0001.3.2.1.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
108.778.8501.3.2.1.00.4.0 REMUNER REC DO REG PRÓPRIO DE PREV SOCIAL-RPPS
2.672.661.4501.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
2.325.487.7441.7.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2.325.487.7441.7.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPEC E/M
2.291.740.7551.7.1.8.03.0.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS-BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PÚBL DE SAÚDE
383.413.3371.7.1.8.03.1.0 TRANSF RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA
1.828.073.5591.7.1.8.03.2.0 TRANSF REC SUS-ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEX AMB E HOS
64.629.2731.7.1.8.03.3.0 TRANSF REC SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
14.742.2841.7.1.8.03.4.0 TRANSF REC SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
882.3021.7.1.8.03.5.0 TRANSF REC SUS-GESTÃO DO SUS
536.3281.7.1.8.10.0.0 TRANSF DE CONV DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
536.3281.7.1.8.10.1.0 TRANSF CONV UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
91
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
33.210.6611.7.1.8.12.0.0 TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS
33.210.6611.7.1.8.12.1.0 TRANSF REC FUNDO NAC ASSIST SOCIAL - FNAS
320.045.9421.7.2.0.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES
320.045.9421.7.2.8.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M
319.544.9421.7.2.8.03.0.0 TRANSF REC ESTADO P/ PROG SAÚDE-REP FUNDO A FUNDO
319.544.9421.7.2.8.03.1.0 TRANSF REC ESTADO P/ PROG SAÚDE-REP FUNDO A FUNDO
501.0001.7.2.8.07.0.0 TRANSF DE ESTADOS DESTIN A ASSIST SOCIAL
501.0001.7.2.8.07.1.0 TRANSF DE ESTADOS DESTIN A ASSIST SOCIAL
26.775.7641.7.4.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
26.360.7641.7.4.0.00.1.0 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
415.0001.7.4.8.00.0.0 TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - ESPECÍFICA E/M
415.0001.7.4.8.10.0.0 OUTRAS TRANSF INST PRIV P/ EST/DF/MUN-NÃO ESPEC ANT
415.0001.7.4.8.10.1.0 OUTRAS TRANSF INST PRIV P/ EST/DF/MUN-NÃO ESP ANTER
352.0001.7.7.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
352.0001.7.7.8.00.0.0 TRANSF PESSOAS FÍSICAS-ESPEC EST/DF/MUN
352.0001.7.7.8.01.0.0 TRANSF PESSOAS FÍSICAS-ESPEC EST/DF/MUN
352.0001.7.7.8.01.9.0 OUTRAS TRANS PESSOAS FÍS-ESP E/DF/M-NÃO ESPEC ANTER
21.766.4861.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
702.3091.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
702.3091.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES
282.3091.9.2.2.03.0.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
282.3091.9.2.2.03.1.0 RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
420.0001.9.2.2.99.0.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
420.0001.9.2.2.99.1.0 OUTRAS RESTITUIÇÕES
21.064.1771.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
18.201.9511.9.9.0.03.0.0 COMP FIN ENTRE REG GERAL E REG PRÓPR PREV SERV
18.201.9511.9.9.0.03.1.0 COMP FIN ENTRE REG GERAL E REG PRÓPR PREV SERV
2.862.2261.9.9.0.99.0.0 OUTRAS RECEITAS
2.862.2261.9.9.0.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
134.036.2042.0.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL
88.887.3182.1.0.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
30.261.0002.1.1.0.00.0.0 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
30.261.0002.1.1.8.00.0.0 OPER DE CRÉD-MERCADO INTERNO-ESTADOS/DF/MUNIC
92
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
30.261.0002.1.1.8.01.0.0 OPER DE CRÉD INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNIC
30.261.0002.1.1.8.01.2.0 OPER DE CRÉD INTERNAS P/ PROG SAÚDE
58.626.3182.1.2.0.00.0.0 OPER DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO
58.626.3182.1.2.8.00.0.0 OPER CRÉD EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
58.626.3182.1.2.8.01.0.0 OPER CRÉD EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
58.626.3182.1.2.8.01.2.0 OPER CRÉD EXTERNAS P/ PROGR DE SAÚDE
45.148.8862.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
43.246.2562.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
43.246.2562.4.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
34.395.7802.4.1.8.04.0.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS-BL INV NA REDE SERV PÚBL SAÚDE
9.132.0002.4.1.8.04.1.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST ATENÇÃO BÁSICA
19.168.0002.4.1.8.04.2.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST ATENÇÃO ESPEC
1.430.0002.4.1.8.04.3.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST AT VIG SAÚDE
4.665.7802.4.1.8.04.5.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST GESTÃO DO SUS
8.850.4762.4.1.8.10.0.0 TRANSF DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.000.0002.4.1.8.10.1.0 TRANSF CONV DA UNIÃO P/ SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS
7.850.4762.4.1.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1.902.6302.4.2.0.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES
1.902.6302.4.2.8.00.0.0 TRANSF DOS ESTADOS, DF, E DE SUAS ENTIDADES
1.445.0002.4.2.8.03.0.0 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEM ÚNICO SAÚDE-SUS
1.445.0002.4.2.8.03.1.0 TRANSF DE RECURSOS DO SISTEM ÚNICO SAÚDE-SUS
457.6302.4.2.8.10.0.0 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E DE SUAS ENTIDADES
457.6302.4.2.8.10.9.0 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
821.673.3387.0.0.0.00.0.0 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS CORRENTES
479.292.8587.2.0.0.00.0.0 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
479.292.8587.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
479.292.8587.2.1.8.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPEC EST/DF/MUNIC
479.292.8587.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL-ESPEC EST/DF/MUN
478.938.2777.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERV CIVIL ATIVO
354.5817.2.1.8.03.4.0 CPSSS PATR-OR SENT JUD - SERV CIVIL ATIVO
328.762.4807.6.0.0.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS
328.762.4807.6.3.0.00.0.0 SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTE À SAÚDE
328.762.4807.6.3.8.00.0.0 SERV ATIVIDADES REF SAÚDE - ESPEC P/ EST/DF/MUNIC
93
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO
ORÇAMENTO SEGURIDADE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ESPÉCIE
R$ 1,00
CATEGORIA ECONÔMICA /ORIGEM
328.762.4807.6.3.8.01.0.0 SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA EST/DF/MUNIC
328.762.4807.6.3.8.01.9.0 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE
200.0007.7.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
200.0007.7.3.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
200.0007.7.3.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
200.0007.7.3.8.10.0.0 TRANSF DE CONV MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES
200.0007.7.3.8.10.9.0 OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS
13.418.0007.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
13.418.0007.9.2.0.00.0.0 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
13.418.0007.9.2.2.00.0.0 RESTITUIÇÕES
13.418.0007.9.2.2.03.0.0 RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
13.418.0007.9.2.2.03.1.0 RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.000.0008.0.0.0.00.0.0 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL
1.000.0008.4.0.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
1.000.0008.4.1.0.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.000.0008.4.1.8.00.0.0 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
1.000.0008.4.1.8.04.0.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS-BL INV NA REDE SERV PÚBL
1.000.0008.4.1.8.04.2.0 TRANSF REC SIST ÚN SAÚDE-SUS DEST ATENÇÃO ESPEC
4.039.400.364TOTAL:
94
DETALHAMENTO DAS FONTES DE FINANCIAMENTO DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS DAS EMPRESASPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
ÓRGÃOS
R$ 1,00
TOTALBHTRANSURBELBELOTURPRODABELESPECIFICAÇÃO
I - TRANSFERÊNCIAS DO ORÇAMENTO FISCAL 2.135.148176.000535.5002.008.40473.00060.00013.000- RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO
4.248.0522.135.148116.00010.5001.986.404- RECEITA DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS534.000512.00022.000- CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS
IV - RECEITA OPERACIONAL DE EMPRESAS CONTROLADAS- RECEITA DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS
4.855.0522.135.148176.000535.5002.008.404TOTAL
95
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte UNIDADE -
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.0.0.0.00.00 RECEITAS CORRENTES DECRETO-LEI 406/1968; LEI COMPLEMENTAR 123/2006; CONSTITUIÇÃO ESTADUAL/1989; LEI ORGÂNICA MUNICIPAL/1990LEI COMPLEMENTAR 116/2003; CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988LEI FEDERAL 4320/1964; CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI MUNICIPAL 1310/1966; LEI COMPLEMENTAR 5172/1966
1.1.0.0.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL - LEI MUNICIPAL 1310/19661.1.1.0.00.00 IMPOSTOS1.1.1.8.00.00 IMP. ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNIC.1.1.1.8.01.00 IMP. S/ O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNIC.1.1.1.8.01.10 IMP. S/ PROPR PREDIAL E TERR URB LEI MUNICIPAL 5641/1989; LEI MUNICIPAL 9795/2009; LEI MUNICIPAL 8291/2001; LEI MUNICIPAL 5839/19901.1.1.8.01.40 IMP S/ TR INTER VIVOS BENS IMÓV E DIR REAIS S/ IMÓVEIS LEI MUNICIPAL 5492/1988; LEI MUNICIPAL 8147/2000; LEI MUNICIPAL 5641/19891.1.1.8.02.00 IMP. S/ PROD., CIRCULAÇÃO DE MERC E SERVIÇOS1.1.1.8.02.30 IMP S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN LEI MUNICIPAL 9799/2009; LEI MUNICIPAL 8725/20031.1.2.0.00.00 TAXAS1.1.2.2.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LEI MUNICIPAL 10693/2013; LEI MUNICIPAL 5641/19891.2.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES1.2.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LEI MUNICIPAL 10362/20111.2.4.0.00.00 CONT P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA LEI MUNICIPAL 8468/20021.3.0.0.00.00 RECEITA PATRIMONIAL1.3.1.0.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO DECRETO MUNICIPAL 26/19351.3.3.0.00.00 DELEG DE SERV PÚBL MEDIANTE CONC, PERM, AUT OU LIC LEI MUNICIPAL 9491/20081.6.0.0.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS LEI MUNICIPAL 5641/1989; DECRETO MUNICIPAL 9687/19981.7.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES1.7.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES1.7.1.8.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO ESPEC E/M1.7.1.8.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO1.7.1.8.01.20 COTA-PARTE FUNDO DE PART DOS MUNIC - COTA MENSAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL/19881.7.1.8.01.40 COTA-PARTE FUNDO PART MUNIC-1% COTA JULHO CONSTITUIÇÃO FEDERAL/19881.7.1.8.01.50 COTA-PARTE IMP S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL/19881.7.1.8.02.00 TRANSF COMP FINANC PELA EXPL REC NATURAIS1.7.1.8.02.20 COTA-PARTE COMP FINANC REC MINERAIS CONSTITUIÇÃO FEDERAL/19881.7.1.8.02.60 COTA-PARTE FUNDO ESP DO PETRÓLEO-FEP LEI FEDERAL 9487/19971.7.1.8.05.00 TRANSF REC FUNDO NAC DESENV DA EDUC-FNDE1.7.1.8.05.10 TRANSF DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO LEI FEDERAL 10832/20031.7.2.0.00.00 TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES1.7.2.8.00.00 TRANSF DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M1.7.2.8.01.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS1.7.2.8.01.10 COTA-PARTE DO ICMS CONSTITUIÇÃO FEDERAL/19881.7.2.8.01.20 COTA-PARTE DO IPVA CONSTITUIÇÃO FEDERAL/19881.7.2.8.01.30 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS CONSTITUIÇÃO FEDERAL/19881.7.2.8.01.40 COTA-PARTE CONTRIB INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO EMENDA CONSTITUCIONAL 42/20031.7.5.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT PÚBLICAS1.7.5.8.00.00 TRANSF OUTRAS INSTIT PÚBL - ESPEC E/M1.7.5.8.01.00 TR REC FUNDO MAN DES ED BÁS VAL PROF EDUC-FUNDEB EMENDA CONSTITUCIONAL 53/2006
96
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte UNIDADE -
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO LEGISLAÇÃO
1.9.0.0.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES1.9.1.0.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS LEI MUNICIPAL 5641/1989; LEI MUNICIPAL 8147/2000; LEI MUNICIPAL 7378/19972.0.0.0.00.00 RECEITAS DE CAPITAL2.1.0.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.1.1.0.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO2.1.1.8.00.00 OPER DE CRÉD-MERCADO INTERNO-ESTADOS/DF/MUNIC LEI MUNICIPAL 11.064/20172.1.1.8.01.00 OPER DE CRÉD INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNIC2.1.1.8.01.30 OPER DE CRÉD INTERNAS P/ PROG SANEAMENTO LEI MUNICIPAL 9.673/2008; LEI MUNICIPAL 10.588/2012; LEI MUNICIPAL 10.229/2011; LEI MUNICIPAL 10.063/20102.1.1.8.01.50 OPER CRÉD INT P/ PROG MODERN ADM PÚBLICA LEI MUNICIPAL 10.501/20122.1.1.8.01.70 OPER CRÉD INT P/ PROGR DE MORADIA POPULAR LEI MUNICIPAL 9.672/2008; LEI MUNICIPAL 10.741/2014; LEI MUNICIPAL 10.062/20102.1.1.9.00.00 OUTRAS OPER DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO LEI MUNICIPAL Nº 11.147, DE 7 DE JANEIRO DE 2019.; LEI MUNICIPAL 10.641/2013; LEI MUNICIPAL 11.096/2017
LEI MUNICIPAL 11.098/2017; LEI MUNICIPAL 10.635/2013LEI MUNICIPAL 9.813/2010; LEI MUNICIPAL 10.064/2010; LEI MUNICIPAL 10.339/2011; LEI MUNICIPAL 10.634/2013
2.1.2.0.00.00 OPER DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO2.1.2.8.00.00 OPER CRÉD EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS2.1.2.8.01.00 OPER CRÉD EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS2.1.2.8.01.30 OPER CRÉD EXTERNAS P/ PROGR DE SANEAMENTO LEI MUNICIPAL 10.229/20112.1.2.9.00.00 OUTRAS OPER CRÉDITO - MERCADO EXTERNO LEI MUNICIPAL 10.064/20102.2.0.0.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS LEI ORGÂNICA MUNICIPAL/1990
97
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO MODALIDADE DA APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA /GRUPO DE DESPESA
R$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA POR MODALIDADE DA APLICAÇÃO, CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESAORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
3000 Despesas Correntes 11.374.716.266
3100 Pessoal e Encargos Sociais 5.439.362.034
3171 Transferências a Consórcios Públicos 308.234
3190 Aplicações Diretas 4.943.220.304
3191 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 495.833.496
3200 Juros e Encargos da Dívida 297.157.155
3290 Aplicações Diretas 297.157.155
3300 Outras Despesas Correntes 5.638.197.077
3320 Transferências à União 2.000
3330 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 2.208.950
3350 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 47.807.041
3367 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 221.084.286
3371 Transferências a Consórcios Públicos 286.900
3380 Transferências ao Exterior 125.000
3390 Aplicações Diretas 5.034.845.100
3391 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 331.837.800
4000 Despesas de Capital 2.092.408.809
4400 Investimentos 1.696.722.065
4420 Transferências à União 23.377.871
4430 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 20.100.000
4450 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 24.015.000
4471 Transferências a Consórcios Públicos 6.240
4490 Aplicações Diretas 1.628.222.954
4491 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 1.000.000
4500 Inversões Financeiras 62.476.744
4530 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 535.000
4567 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 58.004.000
4590 Aplicações Diretas 352.000
4591 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 3.585.744
4600 Amortização da Dívida 333.210.000
4690 Aplicações Diretas 333.210.000
9000 Reserva de Contingência 286.567.255
9900 Reserva de Contingência 286.567.255
98
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
ESPECIFICAÇÃOCÓDIGO MODALIDADE DA APLICAÇÃO CATEGORIA ECONOMICA /GRUPO DE DESPESA
R$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA POR MODALIDADE DA APLICAÇÃO, CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESAORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
9999 Reserva de Contingência 286.567.255
13.753.692.330TOTAL:
99
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00Por Modalidade de AplicaçãoCONSOLIDADO DA DESPESA - 2020
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECURSOS VINCULADOSRECURSOS ORDINÁRIOSDO TESOURO TOTAL
20 Transferências à União 17.471.8715.908.000 23.379.871
30 Transferências a Estados e ao Distrito Federal 20.530.0002.313.950 22.843.950
50 Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 47.323.62824.498.413 71.822.041
67 Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP 71.681.000207.407.286 279.088.286
71 Transferências a Consórcios Públicos 60.000541.374 601.374
80 Transferências ao Exterior 125.000 125.000
90 Aplicações Diretas 4.890.643.5037.346.364.010 12.237.007.513
91 Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Orgãos, Fundos e Entidades 109.487.325722.769.715 832.257.040
99 A Definir 278.528.8058.038.450 286.567.255
5.435.726.1328.317.966.198TOTAL 13.753.692.330
100
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
PLANO MUNICIPAL DE OBRAS POR PROJETO/ATIVIDADES E FONTE DE FINANCIAMENTO
PROJETOS/ATIVIDADESRECURSOS DO
TESOURO FINANCIAMENTOS CAPTAÇÃO DERECURSOS
VÍNCULADOS
RECEITA ADM.INDIRETA TOTAL
R$ 1,00
Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 500.000 2.000.000 - - 2.500.000,00
Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 20.328.165 391.566.686 44.392.573 - 456.287.424,00
Provisão de Moradias 4.940.791 19.000 15.000 - 4.974.791,00
Conservação de Vias Urbanas 42.418.862 - - - 42.418.862,00
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 6.907.078 - 1.785.733 - 8.692.811,00
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 2.415.675 30.000 6.873.623 - 9.319.298,00
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 8.144.798 10.000.000 10.000.000 - 28.144.798,00
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 9.017.500 187.000 1.852.980 - 11.057.480,00
Reforma de Necrópoles 898.000 - - - 898.000,00
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 28.069.893 570.969 967.972 100 29.608.934,00
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 3.550.545 308.838 7.850.476 - 11.709.859,00
Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 25.814.527 87.959.997 22.077.031 - 135.851.555,00
Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social 53.005.632 87.139.836 17.816.484 - 157.961.952,00
Implantação do Programa Pampulha Viva 373.108 32.803.907 100.000 - 33.277.015,00
Expansão do Metrô 100.000 - 100.000 - 200.000,00
Implantação do Programa DRENURBS 1.545.407 17.761.991 22.247.688 - 41.555.086,00
Obras Estruturantes do Sistema Viário 5.861.183 188.372.479 21.222.726 - 215.456.388,00
Reforma de Parques 40.000 2.556.018 5.581.240 - 8.177.258,00
Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro 10.000 - 500.000 - 510.000,00
Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo 1.715.596 9.773.980 - - 11.489.576,00
Transporte Seguro e Sustentável - 8.353.000 - - 8.353.000,00
Programa Melhor Saúde - CAF - 20.876.313 - - 20.876.313,00
Programa Melhor Saúde - BID - 5.787.000 - - 5.787.000,00
Infraestrutura Urbana 39.579.991 - - - 39.579.991,00
Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal 782.400 - - - 782.400,00
Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 150.000 - - - 150.000,00
Fortalecimento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar e Apoio ao Abastecimento
- - 485.000 - 485.000,00
101
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
PLANO MUNICIPAL DE OBRAS POR PROJETO/ATIVIDADES E FONTE DE FINANCIAMENTO
PROJETOS/ATIVIDADESRECURSOS DO
TESOURO FINANCIAMENTOS CAPTAÇÃO DERECURSOS
VÍNCULADOS
RECEITA ADM.INDIRETA TOTAL
R$ 1,00
Serviços de Proteção Social Básica 1.000 - - - 1.000,00
Gestão Administrativa e Pedagógica 101.000 - - - 101.000,00
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 1.000 - - - 1.000,00
Implantação, Manutenção e Recuperaçao de Infraestrutura Esportiva e de Lazer 130.870 - 5.800.300 - 5.931.170,00
Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 4.943.202 3.700.000 2.496.922 - 11.140.124,00
Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito - - - 101.000 101.000,00
Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI - - 2.000 - 2.000,00
Centro de Recondicionamento de Computadores - - 2.000 - 2.000,00
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH - - 4.000 - 4.000,00
Gestão de Apoio à Assistência - - - 25.000 25.000,00
Coordenação Superior das Finanças 224.000 - - - 224.000,00
Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas - - 2.000 - 2.000,00
Gestão Operacional dos Parques Municipais - - - 100 100,00
Administração de Necrópoles 10.000 - - - 10.000,00
Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal 1.904.001 2.876.000 - - 4.780.001,00
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias - - 105.000 - 105.000,00
Gestão da Assistência à Saúde - - 50.000 50.000 100.000,00
Gerenciamento da Execução da Infraestrutura Urbana/Capitão Eduardo 10.000 - - - 10.000,00
Serviços Administrativos e Financeiros 750.000 - - 125.000 875.000,00
Fomentar Pólo Tecnológico de BH - - 2.000 - 2.000,00
Modernização da Infraestrutura Tecnológica do Poder Legislativo Municipal 1.000 - - - 1.000,00
Modernização da Infraestrutura Física do Poder Legislativo Municipal 9.130.000 - - - 9.130.000,00
TOTAL 273.375.224 872.643.014 172.332.748 301.200 1.318.652.186,00
102
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
PLANO MUNICIPAL DE OBRAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO -2020 R$ 1,00
PROJETOS/ATIVIDADES TOTAL DO CRÉDITO ALOCADO
Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 1.300.000
Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 2.180.676
Conservação de Vias Urbanas 142.165
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 130.000
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 51.000
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 262.208
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 262.094
Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 8.771.908
Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social 16.688.182
Obras Estruturantes do Sistema Viário 4.809.149
Reforma de Parques 120.000
Infraestrutura Urbana 10.000
TOTAL 34.727.382
103
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM DESPESAS DEPESSOAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020
ESPECIFICAÇÃO VALOR FIXADO EM R$ 1,00
R$ 1,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.817.890.150
CÂMARA MUNICIPAL 181.459.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 662.550.141
- HMOB 191.464.836
- FPMZB 15.267.871
- SUDECAP 76.858.334
- SLU 88.920.862
- FMC 16.507.400
- PRODABEL 79.666.241
- URBEL 52.626.369
- BHTRANS 130.818.948
- BELOTUR 10.419.280
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 284.075.471
TOTAL 4.945.974.762RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 11.146.214.516
PERCENTUAL APLICADO EM GASTOS COM PESSOAL 44,37%
104
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM DESPESAS DE PESSOALPOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020
ESPECIFICAÇÃO VALOR FIXADO EM R$ 1,00
R$ 1,00
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 3.817.890.150
- 0201 - GABINETE DO PREFEITO 24.886.000
- 0202 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 2.594.000
- 0500 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 52.442.000
- 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 100.280.000
- 0613 - FUNDO FINANCEIRO 821.302.666
- 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 114.106.000
- 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA 38.429.234
- 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 320.000
- 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 74.142.000
- 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO 197.655.900
- 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.201.575.000
- 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1.014.112.350
- 2400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO 18.124.000
- 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 20.207.000
- 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 13.394.000
- 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 5.808.000
- 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER 12.174.000
- 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 4.934.000
- 3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL 11.721.000
- 3300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA 81.359.000
- 4002 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 8.324.000
CÂMARA MUNICIPAL 181.459.000
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 662.550.141
- HMOB 191.464.836
- FPMZB 15.267.871
- SUDECAP 76.858.334
- SLU 88.920.862
- FMC 16.507.400
- PRODABEL 79.666.241
- URBEL 52.626.369
105
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS COM DESPESAS DE PESSOALPOR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020
ESPECIFICAÇÃO VALOR FIXADO EM R$ 1,00
R$ 1,00
- BHTRANS 130.818.948
- BELOTUR 10.419.280
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 284.075.471
TOTAL 4.945.974.762RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 11.146.214.516
PERCENTUAL APLICADO EM GASTOS COM PESSOAL 44,37%
106
PARA O EXERCÍCIO DE 2020DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DO CÁLCULO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAPrefeitura Municipal
de Belo Horizonte Valores em R$ 1,00
DETALHAMENTO DA RECEITA TOTAL GERALRECEITAS CORRENTES 11.974.409.348
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB. DE MELHORIAS 4.455.661.000IMPOSTOS 4.030.330.000TAXAS 425.331.000
CONTRIBUIÇÕES 436.321.036CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 274.412.036CONT P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBLICA 161.909.000
RECEITA PATRIMONIAL 341.549.636EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 1.822.000VALORES MOBILIÁRIOS 243.977.636DELEG DE SERV PÚBL MEDIANTE CONC, PERM, AUT OU LIC 94.169.000EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 374.000DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS 1.207.000
RECEITA AGROPECUÁRIA 6.000RECEITA DE SERVIÇOS 96.089.840
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 20.801.196SERVIÇOS E ATIVIDADES REF À NAV E AO TRANSP 235.000OUTROS SERVIÇOS 75.053.644
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 6.395.928.569TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 3.083.624.894TRANSF DOS ESTADOS/DF E DE SUAS ENTIDADES 2.429.357.614TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS 40.558.061TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTIT PÚBLICAS 841.436.000TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR 100.000TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS 852.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 248.853.267MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 152.938.300INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 64.604.257DEMAIS RECEITAS CORRENTES 31.310.710
SOMA: 11.974.409.348
(-)EXCLUSÕESDEDUÇÃO P/ FORMAÇÃO FUNDEB - RECEITAS CORRENTES 537.582.000CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 239.472.686CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 28.199.627CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 4.407.270CPSSS ORIUNDA SENT JUD - SERV CIVIL ATIVO 167.478CPSSS OR SENT JUD - SERV CIVIL INATIVO 70.009CPSSS OR SENT JUD - SERV CIVIL - PENSIONISTAS 93.811COMP FIN ENTRE REG GERAL E REG PRÓPR PREV SERV 18.201.951SOMA: 828.194.832
TOTAL DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA: 11.146.214.516
OBS: NOS TERMOS DO INCISO IV DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101 DE 04/05/2000
107
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA O EXERCÍCIO DE 2020DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$ 1,00
IMPOSTOS402.367.000 IMP. S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB33.442.000 IMP. S/ RENDA-RETIDO FONTE-O REND
1.557.651.000 IMP. S/ PROPR PREDIAL E TERR URB403.956.000 IMP S/ TR INTER VIVOS BENS IMÓV E DIR REAIS S/ IMÓVEIS
1.632.889.000 IMP S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN25.000 IMP S/ VENDAS VAR COMB LIQ E GAS-IVVC
4.030.330.000
RECEITAS PATRIMONIAIS7.250.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS7.250.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES582.350.000 COTA-PARTE FUNDO DE PART DOS MUNIC - COTA MENSAL24.270.000 COTA-PARTE FUNDO PART MUNIC-1% COTA DEZEMBRO23.679.000 COTA-PARTE FUNDO PART MUNIC-1% COTA JULHO1.420.000 COTA-PARTE IMP S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.193.210.000 COTA-PARTE DO ICMS896.540.000 COTA-PARTE DO IPVA14.390.000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
2.735.859.000
6.773.439.000TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS1.759.245.461PREVISÃO DO VALOR DE APLICAÇÃO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ARTIGO 212
25,97%PERCENTUAL DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO
108
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Artigo 212 da Constituição Federal - Mínimo 25%PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
DESPESASUBFUNÇÃO PROGRAMA ESPECIFICAÇÃOFUNÇÃO
R$ 1,00
1.221.663.461Educação1296.273.921Administração Geral12296.273.921Gestão e Operacionalização da Política Educacional140
632.056.232Ensino Fundamental3612.048.797Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação085
19.925.000Operacionalização dos serviços de segurança10912.423.211Gestão e Operacionalização da Política Educacional1401.258.997Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial167
592.782.227Gestão da Politica do Ensino Fundamental1683.618.000Manutenção da Cidade233
475.563.056Educação Infantil365268.960Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial167
475.294.096Gestão da Política de Educação Infantil1695.587.891Educação de Jovens e Adultos3665.587.891Gestão da Politica do Ensino Fundamental168
11.182.361Educação Especial36711.182.361Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial1671.000.000Difusão Cultural3921.000.000Formação na Área da Cultura301
537.582.000Contribuição Constitucional ao FUNDEB
1.759.245.461
109
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB PARA O EXERCÍCIO DE 2020DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE ORIGEM DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$ 1,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TR REC FUNDO MAN DES ED BÁS VAL PROF ED-FUNDEB-PRI 841.436.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINC. 8.444.000
849.880.000TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS
110
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
FUNÇÃO DESPESASUBFUNÇÃO PROGRAMA ESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃOPREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020
Educação12 849.880.000Ensino Fundamental361 565.696.000Gestão da Politica do Ensino Fundamental168 565.696.000Educação Infantil365 267.015.000Gestão da Política de Educação Infantil169 267.015.000Educação de Jovens e Adultos366 17.169.000Gestão da Politica do Ensino Fundamental168 17.169.000
TOTAL 849.880.000
111
PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020
QUADRO DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA VALOR EM R$ 1,00
E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE PARA O EXERCÍCIO DE 2020
IMPOSTOS402.367.000 IMP. S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB33.442.000 IMP. S/ RENDA-RETIDO FONTE-O REND
1.557.651.000 IMP. S/ PROPR PREDIAL E TERR URB403.956.000 IMP S/ TR INTER VIVOS BENS IMÓV E DIR REAIS S/ IMÓVEIS
1.632.889.000 IMP S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN4.030.305.000
RECEITAS PATRIMONIAIS177.000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS177.000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES582.350.000 COTA-PARTE FUNDO DE PART DOS MUNIC - COTA MENSAL
1.420.000 COTA-PARTE IMP S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL1.193.210.000 COTA-PARTE DO ICMS
896.540.000 COTA-PARTE DO IPVA14.390.000 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
2.687.910.000
6.718.392.000TOTAL DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS1.449.756.537VALOR APLICADO
21,57%PERCENTUAL APLICAÇÃO (VALOR MÍNIMO A APLICAR = 15%)
112
E DESENVOLVIMENTO DA SAÚDEPREVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2020
QUADRO DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
DESPESASUBFUNÇÃO PROGRAMA ESPECIFICAÇÃOFUNÇÃO
R$ 1,00
1.449.756.537Saúde10147.461.310Administração Geral122
74.000Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar030240.000Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde114
137.720.810Gestão do SUS-BH1179.426.500Gestão e Regionalização da Saúde 204
586.706.900Atenção Básica301586.706.900Atenção Primária à Saúde (APS)157630.027.935Assistência Hospitalar e Ambulatorial302
26.000Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar030259.350.419Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde114370.651.516Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado203
6.915.392Suporte Profilático e Terapêutico3036.915.392Gestão e Regionalização da Saúde 204
51.000Vigilância Sanitária30451.000Vigilância em Saúde028
78.594.000Vigilância Epidemiológica30578.594.000Vigilância em Saúde028
1.449.756.537
113
Emenda Constitucional 25/2000DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2020
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
ARRECADAÇÃO PROVÁVEL DE 2019 DISCRIMINAÇÃO DA RECEITAA - RECEITAS TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS31.549.050IMP. S/ RENDA-RETIDO FONTE-O REND
379.313.890IMP S/ TR INTER VIVOS BENS IMÓV E DIR REAIS1.434.890.730IMP. S/ PROPR PREDIAL E TERR URB
369.706.900IMP. S/ A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRAB1.506.225.730IMP S/ SERV DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN
25.890IMP S/ VENDAS VAR COMB LIQ E GAS-IVVCTotal de Impostos: 3.721.712.190
TAXAS306.947.600TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS20.800.790TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG SANITÁRIA67.622.780TAXAS DE INSP, CONTROLE E FISC-OUTRAS
Total de Taxas: 395.371.170SubTotal: 4.117.083.360
B - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
22.234.330COTA-PARTE FUNDO PART MUNIC-1% COTA JULHO20.010.890COTA-PARTE FUNDO PART MUNIC-1% COTA DEZEMBRO13.508.190COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
609.593.320COTA-PARTE DO IPVA553.675.780COTA-PARTE FUNDO DE PART DOS MUNIC - COTA MENSAL
1.028.038.760COTA-PARTE DO ICMS1.330.220COTA-PARTE IMP S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
TRANSF FINANC DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C Nº 87/96Total de Transferências: 2.248.391.490
SubTotal: 2.248.391.490C - DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB 439.861.120
TOTAL DE RECEITAS ( A + B - C) 5.925.613.730
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 4,48 % 265.500.000
VALORGRUPOS DE NATUREZA DE DESPESA
177.665.000PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.949.400DESPESAS DE CAPITAL66.885.600OUTRAS DESPESAS CORRENTES
265.500.000
TOTAL DA APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO 265.500.000
114
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAISPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
FUNDOSMUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS
ESPECIFICAÇÃO DASR$ 1,00
VALORESDE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMASR$ 1,00
VALORES
POR FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO
1.850.000FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 1.850.000 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
1.850.000SUBTOTAL FONTE: 1.850.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
1.850.000TOTAL GERAL: 1.850.000 TOTAL GERAL:
821.302.666FUNDO FINANCEIRO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 821.302.666 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
821.302.666SUBTOTAL FONTE: 821.302.666 SUBTOTAL PROGRAMAS:
598.164.207CONTRIBUIÇÕES/RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 598.164.207 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
598.164.207SUBTOTAL FONTE: 598.164.207 SUBTOTAL PROGRAMAS:
1.419.466.873TOTAL GERAL: 1.419.466.873 TOTAL GERAL:
17.692.992FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV CONTRIBUIÇÕES/RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 296.221.797 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL
278.528.805RESERVA DE CONTINGÊNCIA
296.221.797SUBTOTAL FONTE: 296.221.797 SUBTOTAL PROGRAMAS:
296.221.797TOTAL GERAL: 296.221.797 TOTAL GERAL:
3.088.600FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 3.088.600 GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL
3.088.600SUBTOTAL FONTE: 3.088.600 SUBTOTAL PROGRAMAS:
1.527.000FINANCIAMENTOS 1.527.000 GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL
1.527.000SUBTOTAL FONTE: 1.527.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
4.615.600TOTAL GERAL: 4.615.600 TOTAL GERAL:
33.418.417FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 37.364.145 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DO DIREITO E DA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR
3.945.728BH CIDADE SUSTENTÁVEL: MOBILIZAR, EDUCAR E CULTIVAR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
37.364.145SUBTOTAL FONTE: 37.364.145 SUBTOTAL PROGRAMAS:
319.429CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 1.121.429 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DO DIREITO E DA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR
802.000BH CIDADE SUSTENTÁVEL: MOBILIZAR, EDUCAR E CULTIVAR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
1.121.429SUBTOTAL FONTE: 1.121.429 SUBTOTAL PROGRAMAS:
38.485.574TOTAL GERAL: 38.485.574 TOTAL GERAL:
54.465.475FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 180.368.251 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
115
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAISPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
FUNDOSMUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS
ESPECIFICAÇÃO DASR$ 1,00
VALORESDE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMASR$ 1,00
VALORES
POR FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO
96.996.261PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
28.906.515APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
180.368.251SUBTOTAL FONTE: 180.368.251 SUBTOTAL PROGRAMAS:
15.075.463CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-ASSISTÊNCIA
34.069.291 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
17.296.944PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
1.696.884APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS
34.069.291SUBTOTAL FONTE: 34.069.291 SUBTOTAL PROGRAMAS:
214.437.542TOTAL GERAL: 214.437.542 TOTAL GERAL:
168.946FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 168.946 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS
168.946SUBTOTAL FONTE: 168.946 SUBTOTAL PROGRAMAS:
14.212.764CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 14.212.764 PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS
14.212.764SUBTOTAL FONTE: 14.212.764 SUBTOTAL PROGRAMAS:
14.381.710TOTAL GERAL: 14.381.710 TOTAL GERAL:
12.307.371FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 12.307.371 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DO DIREITO E DA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR
12.307.371SUBTOTAL FONTE: 12.307.371 SUBTOTAL PROGRAMAS:
32.124.820CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-EDUCAÇÃO
32.124.820 SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DO DIREITO E DA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR
32.124.820SUBTOTAL FONTE: 32.124.820 SUBTOTAL PROGRAMAS:
44.432.191TOTAL GERAL: 44.432.191 TOTAL GERAL:
16.024FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 16.024 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO
16.024SUBTOTAL FONTE: 16.024 SUBTOTAL PROGRAMAS:
14.500.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 14.500.000 PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO
14.500.000SUBTOTAL FONTE: 14.500.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
14.516.024TOTAL GERAL: 14.516.024 TOTAL GERAL:
16.929FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 16.929 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
16.929SUBTOTAL FONTE: 16.929 SUBTOTAL PROGRAMAS:
116
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAISPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
FUNDOSMUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS
ESPECIFICAÇÃO DASR$ 1,00
VALORESDE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMASR$ 1,00
VALORES
POR FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO
73.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 73.000 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
73.000SUBTOTAL FONTE: 73.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
89.929TOTAL GERAL: 89.929 TOTAL GERAL:
3.120.000FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 3.120.000 GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
3.120.000SUBTOTAL FONTE: 3.120.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
3.120.000TOTAL GERAL: 3.120.000 TOTAL GERAL:
13.929FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 13.929 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
13.929SUBTOTAL FONTE: 13.929 SUBTOTAL PROGRAMAS:
126.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 126.000 PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA
126.000SUBTOTAL FONTE: 126.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
139.929TOTAL GERAL: 139.929 TOTAL GERAL:
78.645.000FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 1.449.416.537 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
259.350.419REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES À SAÚDE
137.720.810GESTÃO DO SUS-BH
586.706.900ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)
370.651.516MELHORIA DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO
16.341.892GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE
1.449.416.537SUBTOTAL FONTE: 1.449.416.537 SUBTOTAL PROGRAMAS:
71.757.353CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-SAÚDE 2.646.632.805 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
774.802.973REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES À SAÚDE
2.510.979GESTÃO DO SUS-BH
406.920.747ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)
1.363.285.337MELHORIA DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO
27.355.416GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE
2.646.632.805SUBTOTAL FONTE: 2.646.632.805 SUBTOTAL PROGRAMAS:
117
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAISPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
FUNDOSMUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS
ESPECIFICAÇÃO DASR$ 1,00
VALORESDE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMASR$ 1,00
VALORES
POR FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO
126.333.237FINANCIAMENTOS 126.520.237 GESTÃO DO SUS-BH
187.000GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE
126.520.237SUBTOTAL FONTE: 126.520.237 SUBTOTAL PROGRAMAS:
4.222.569.579TOTAL GERAL: 4.222.569.579 TOTAL GERAL:
240.000FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 240.000 REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES À SAÚDE
240.000SUBTOTAL FONTE: 240.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
174.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 174.000 REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES À SAÚDE
174.000SUBTOTAL FONTE: 174.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
414.000TOTAL GERAL: 414.000 TOTAL GERAL:
453.163FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 453.163 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
453.163SUBTOTAL FONTE: 453.163 SUBTOTAL PROGRAMAS:
180.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 180.000 GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL
180.000SUBTOTAL FONTE: 180.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
633.163TOTAL GERAL: 633.163 TOTAL GERAL:
15.000FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 15.000 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA EM PARQUES, JARDIM ZOOLÓGICO E JARDIM BOTÂNICO
15.000SUBTOTAL FONTE: 15.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
15.000TOTAL GERAL: 15.000 TOTAL GERAL:
26.000FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 72.001.396 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
11.273.944GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
1.393.896SANEAMENTO E TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE
47.617.219ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL
11.690.337HABITAÇÃO
72.001.396SUBTOTAL FONTE: 72.001.396 SUBTOTAL PROGRAMAS:
40.270.335CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 54.999.731 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
800.895GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
118
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAISPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
FUNDOSMUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS
ESPECIFICAÇÃO DASR$ 1,00
VALORESDE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMASR$ 1,00
VALORES
POR FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO
13.831.061ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL
97.440HABITAÇÃO
54.999.731SUBTOTAL FONTE: 54.999.731 SUBTOTAL PROGRAMAS:
446.000FINANCIAMENTOS 70.442.385 GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
16.000GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
13.420.104SANEAMENTO E TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE
56.536.281ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL
24.000HABITAÇÃO
70.442.385SUBTOTAL FONTE: 70.442.385 SUBTOTAL PROGRAMAS:
197.443.512TOTAL GERAL: 197.443.512 TOTAL GERAL:
3.922.202FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 68.966.100 OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
10.000GESTÃO DA POLÍTICA URBANA
5.359.648GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL
11.000GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
18.694.298SANEAMENTO E TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE
31.274.844ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL
2.000HABITAÇÃO
1.021.000COLETA, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
8.298.000MANUTENÇÃO DA CIDADE
373.108PAMPULHA VIVA
68.966.100SUBTOTAL FONTE: 68.966.100 SUBTOTAL PROGRAMAS:
68.966.100TOTAL GERAL: 68.966.100 TOTAL GERAL:
10.000FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 10.000 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA
10.000SUBTOTAL FONTE: 10.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
10.000TOTAL GERAL: 10.000 TOTAL GERAL:
119
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAISPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
FUNDOSMUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS
ESPECIFICAÇÃO DASR$ 1,00
VALORESDE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMASR$ 1,00
VALORES
POR FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO
10.000FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 10.000 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA
10.000SUBTOTAL FONTE: 10.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
500.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 500.000 GESTÃO DA POLÍTICA URBANA
500.000SUBTOTAL FONTE: 500.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
510.000TOTAL GERAL: 510.000 TOTAL GERAL:
63.588.366FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 89.565.400 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA
24.941.034MOBILIDADE: ATENDIMENTO, OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
1.035.000BH INCLUSIVA, SEGURA E CIDADÃ
1.000QUALIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO: UM DIREITO DE TODOS
89.565.400SUBTOTAL FONTE: 89.565.400 SUBTOTAL PROGRAMAS:
1.170.268CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 1.170.268 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA
1.170.268SUBTOTAL FONTE: 1.170.268 SUBTOTAL PROGRAMAS:
5.384.187FINANCIAMENTOS 14.951.187 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA
8.366.000BH INCLUSIVA, SEGURA E CIDADÃ
1.201.000QUALIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO: UM DIREITO DE TODOS
14.951.187SUBTOTAL FONTE: 14.951.187 SUBTOTAL PROGRAMAS:
105.686.855TOTAL GERAL: 105.686.855 TOTAL GERAL:
402.890FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 402.890 AÇÕES DE DEFESA CIVIL
402.890SUBTOTAL FONTE: 402.890 SUBTOTAL PROGRAMAS:
300.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 300.000 AÇÕES DE DEFESA CIVIL
300.000SUBTOTAL FONTE: 300.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
702.890TOTAL GERAL: 702.890 TOTAL GERAL:
5.000FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 5.000 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
5.000SUBTOTAL FONTE: 5.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
530.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 530.000 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
120
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAISPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
FUNDOSMUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS
ESPECIFICAÇÃO DASR$ 1,00
VALORESDE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMASR$ 1,00
VALORES
POR FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO
530.000SUBTOTAL FONTE: 530.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
535.000TOTAL GERAL: 535.000 TOTAL GERAL:
5.300FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 5.300 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS
5.300SUBTOTAL FONTE: 5.300 SUBTOTAL PROGRAMAS:
156.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 156.000 FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS
156.000SUBTOTAL FONTE: 156.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
161.300TOTAL GERAL: 161.300 TOTAL GERAL:
376.560FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 376.560 ARTICULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
376.560SUBTOTAL FONTE: 376.560 SUBTOTAL PROGRAMAS:
417.300CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 417.300 ARTICULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
417.300SUBTOTAL FONTE: 417.300 SUBTOTAL PROGRAMAS:
126.963FINANCIAMENTOS 126.963 ARTICULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
126.963SUBTOTAL FONTE: 126.963 SUBTOTAL PROGRAMAS:
920.823TOTAL GERAL: 920.823 TOTAL GERAL:
170.000FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 170.000 QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO
170.000SUBTOTAL FONTE: 170.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
170.000TOTAL GERAL: 170.000 TOTAL GERAL:
13.910.835FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 13.910.835 FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
13.910.835SUBTOTAL FONTE: 13.910.835 SUBTOTAL PROGRAMAS:
1.500.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 1.500.000 FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL
1.500.000SUBTOTAL FONTE: 1.500.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
15.410.835TOTAL GERAL: 15.410.835 TOTAL GERAL:
430.000FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 430.000 MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL
430.000SUBTOTAL FONTE: 430.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
100.000CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS 100.000 MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL
121
PLANO DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS MUNICIPAISPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
FUNDOSMUNICIPAIS FONTES DE FINANCIAMENTOS
ESPECIFICAÇÃO DASR$ 1,00
VALORESDE TRABALHO
ESPECIFICAÇÃO DOS PROGRAMASR$ 1,00
VALORES
POR FONTES DE FINANCIAMENTOS E PROGRAMAS DE TRABALHO
100.000SUBTOTAL FONTE: 100.000 SUBTOTAL PROGRAMAS:
530.000TOTAL GERAL: 530.000 TOTAL GERAL:
122
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERVO R$ 1,00ORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHOÓRGÃOS/FUNÇÕES EDUCAÇÃO
13.501.000265.500.0000101 CÂMARA MUNICIPAL40.678.6480201 GABINETE DO PREFEITO2.986.9240202 GABINETE DO VICE-PREFEITO
60.093.7680500 PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO 1.850.0000501 FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL
5.661.7603.872.000151.072.8240600 SEC. PLANEJ. ORÇAM. GESTÃO2.048.7970604 EMPRESA INFORMÁTICA INFORMAÇÃO
1.419.466.8730613 FUNDO FINANCEIRO17.692.9920614 FUNDO PREVIDENCIÁRIO
143.986.0920800 SEC. MUN. DE FAZENDA4.615.6000805 FUNDO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
44.234.3371000 SEC. ASSISTÊNCIA, CIDADANIA379.9177.847.2561010 FUNDO SEGURANÇA ALIMENTAR
214.437.5421011 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL14.381.7101013 FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE44.432.1911014 FUNDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR14.516.0241018 FUNDO DO IDOSO
1019 FUNDO DEFESA DAS MINORIAS3.120.0001022 FUNDO TRANSPORTE ESCOLAR
1023 FUNDO DIREITOS DA MULHER19.925.000219.442.3242100 SEC. MUN. SEGURANÇA PREVENÇÃO
2.111.146.5302200 SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO338.661.7062301 HOSPITAL ODILON BEHRENS
4.222.569.5792302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE414.0002304 FUNDO SOBRE DROGAS
21.300.3432400 CONTROLADORIA-GERAL MUNICÍPIO2500 SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE2503 FUNDO DE DEFESA AMBIENTAL2504 FUNDO DO PARQUE MANGABEIRAS
11.073.4262505 FUNDAÇÃO PARQUES E ZOOBOTÂNICA5.591.8119.669.8594.483.90012.764.8382700 SEC. MUN. OBRAS INFRAESTRUTURA3.618.0002.702.00020.457.9962702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL
2703 COMPANHIA URBANIZADORA 2704 FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR2706 FUNDO BH MORAR2707 FUNDO DO ISIDORO2708 SUPER. LIMPEZA URBANA2709 EMPRESA TRANSPORTES TRÂNSITO2710 FUNDO TRANSPORTES URBANOS
702.8902711 FUNDO PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL1.675.8889.847.7882800 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2805 EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO
123
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERVO R$ 1,00ORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
LEGISLATIVA ADMINISTRAÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA ASSISTÊNCIA SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL SAÚDE TRABALHOÓRGÃOS/FUNÇÕES EDUCAÇÃO
2806 FUNDO DESENV. ECONÔMICO2808 FUNDO DE TURISMO
920.8232809 FUNDO DEFESA CONSUMIDOR170.0002810 FUNDO DO TRABALHO
3000 SEC. MUN. ESPORTES E LAZER3100 SEC. MUN. DE CULTURA3101 FUNDO DE CULTURA3102 FUNDO PROTEÇÃO PATRIMÔNIO
1.000.0003103 FUNDAÇÃO DE CULTURA17.643.9833200 SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
3300 SEC. MUN. POLÍTICA URBANA18.047.2994001 EGM-SECRETARIA FAZENDA
12.395.00055.899.000429.00030.747.0004002 EGM-SECRETARIA PLANEJAMENTO
63.786.5654.561.645.2851.454.961.865355.340.919224.629.114548.087.352 2.155.725.138265.500.000TOTAIS:
124
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERVO R$ 1,00ORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIAÓRGÃOS/FUNÇÕES AGRICULTURA
0101 CÂMARA MUNICIPAL0201 GABINETE DO PREFEITO0202 GABINETE DO VICE-PREFEITO0500 PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO 0501 FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL
1.445.0000600 SEC. PLANEJ. ORÇAM. GESTÃO117.256.1380604 EMPRESA INFORMÁTICA INFORMAÇÃO
0613 FUNDO FINANCEIRO0614 FUNDO PREVIDENCIÁRIO0800 SEC. MUN. DE FAZENDA0805 FUNDO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA
16.840.0441000 SEC. ASSISTÊNCIA, CIDADANIA1.987.9971010 FUNDO SEGURANÇA ALIMENTAR
1011 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL1013 FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE1014 FUNDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR1018 FUNDO DO IDOSO
89.9291019 FUNDO DEFESA DAS MINORIAS1022 FUNDO TRANSPORTE ESCOLAR
139.9291023 FUNDO DIREITOS DA MULHER2100 SEC. MUN. SEGURANÇA PREVENÇÃO2200 SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO2301 HOSPITAL ODILON BEHRENS2302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE2304 FUNDO SOBRE DROGAS2400 CONTROLADORIA-GERAL MUNICÍPIO
24.723.3002500 SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE633.1632503 FUNDO DE DEFESA AMBIENTAL15.0002504 FUNDO DO PARQUE MANGABEIRAS
51.763.8472505 FUNDAÇÃO PARQUES E ZOOBOTÂNICA49.134.273540.364.50927.467.666482.812.84032.184.7982700 SEC. MUN. OBRAS INFRAESTRUTURA27.181.8202.505.000192.022.3772702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL
60.060.8692703 COMPANHIA URBANIZADORA 197.443.5122704 FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR
10.0002706 FUNDO BH MORAR510.0002707 FUNDO DO ISIDORO
448.052.6162708 SUPER. LIMPEZA URBANA2709 EMPRESA TRANSPORTES TRÂNSITO2710 FUNDO TRANSPORTES URBANOS2711 FUNDO PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL2800 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO2805 EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO
125
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERVO R$ 1,00ORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
CULTURA DIREITOS DA CIDADANIA URBANISMO HABITAÇÃO SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÊNCIA E TECNOLOGIAÓRGÃOS/FUNÇÕES AGRICULTURA
535.0002806 FUNDO DESENV. ECONÔMICO2808 FUNDO DE TURISMO2809 FUNDO DEFESA CONSUMIDOR2810 FUNDO DO TRABALHO3000 SEC. MUN. ESPORTES E LAZER
8.052.7453100 SEC. MUN. DE CULTURA15.410.8353101 FUNDO DE CULTURA
530.0003102 FUNDO PROTEÇÃO PATRIMÔNIO61.721.5063103 FUNDAÇÃO DE CULTURA
3200 SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS114.485.8613300 SEC. MUN. POLÍTICA URBANA
4001 EGM-SECRETARIA FAZENDA4002 EGM-SECRETARIA PLANEJAMENTO
119.236.138153.961.403990.922.125284.972.047789.331.07817.069.902 1.987.997117.899.884TOTAIS:
126
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERVO R$ 1,00ORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
COMÉRCIO E SERVIÇOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DECONTINGÊNCIA
T O T A L ÓRGÃOS/FUNÇÕES
279.001.0000101 CÂMARA MUNICIPAL40.678.6480201 GABINETE DO PREFEITO2.986.9240202 GABINETE DO VICE-PREFEITO
60.093.7680500 PROCURADORIA-GERAL MUNICÍPIO 1.850.0000501 FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL
162.051.5840600 SEC. PLANEJ. ORÇAM. GESTÃO119.304.9350604 EMPRESA INFORMÁTICA INFORMAÇÃO
1.419.466.8730613 FUNDO FINANCEIRO296.221.797278.528.8050614 FUNDO PREVIDENCIÁRIO143.986.0920800 SEC. MUN. DE FAZENDA
4.615.6000805 FUNDO MODERNIZAÇÃO TRIBUTÁRIA61.074.3811000 SEC. ASSISTÊNCIA, CIDADANIA38.485.57428.270.4041010 FUNDO SEGURANÇA ALIMENTAR
214.437.5421011 FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL14.381.7101013 FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE44.432.1911014 FUNDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR14.516.0241018 FUNDO DO IDOSO
89.9291019 FUNDO DEFESA DAS MINORIAS3.120.0001022 FUNDO TRANSPORTE ESCOLAR
139.9291023 FUNDO DIREITOS DA MULHER239.367.3242100 SEC. MUN. SEGURANÇA PREVENÇÃO
2.111.146.5302200 SEC. MUNICPAL DE EDUCAÇÃO338.661.7062301 HOSPITAL ODILON BEHRENS
4.222.569.5792302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE414.0002304 FUNDO SOBRE DROGAS
21.300.3432400 CONTROLADORIA-GERAL MUNICÍPIO24.723.3002500 SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE
633.1632503 FUNDO DE DEFESA AMBIENTAL15.0002504 FUNDO DO PARQUE MANGABEIRAS
62.837.2732505 FUNDAÇÃO PARQUES E ZOOBOTÂNICA1.195.333.7929.999.29820.230.000630.0002700 SEC. MUN. OBRAS INFRAESTRUTURA
248.658.753171.5602702 SUPER. DESENVOLVIMENTO CAPITAL60.060.8692703 COMPANHIA URBANIZADORA
197.443.5122704 FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR10.0002706 FUNDO BH MORAR
510.0002707 FUNDO DO ISIDORO448.052.6162708 SUPER. LIMPEZA URBANA195.295.324195.295.3242709 EMPRESA TRANSPORTES TRÂNSITO105.686.855105.686.8552710 FUNDO TRANSPORTES URBANOS
702.8902711 FUNDO PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL11.523.6762800 SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO29.581.59829.581.5982805 EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO
127
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES DE GOVERVO R$ 1,00ORÇAMENTO CONSOLIDADO - FISCAL E SEGURIDADE
COMÉRCIO E SERVIÇOS TRANSPORTE DESPORTO E LAZER ENCARGOS ESPECIAIS RESERVA DECONTINGÊNCIA
T O T A L ÓRGÃOS/FUNÇÕES
535.0002806 FUNDO DESENV. ECONÔMICO161.300161.3002808 FUNDO DE TURISMO920.8232809 FUNDO DEFESA CONSUMIDOR170.0002810 FUNDO DO TRABALHO
38.771.18738.771.1873000 SEC. MUN. ESPORTES E LAZER8.052.7453100 SEC. MUN. DE CULTURA
15.410.8353101 FUNDO DE CULTURA530.0003102 FUNDO PROTEÇÃO PATRIMÔNIO
62.721.5063103 FUNDAÇÃO DE CULTURA17.643.9833200 SEC. ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
114.485.8613300 SEC. MUN. POLÍTICA URBANA959.356.4868.038.450933.270.7374001 EGM-SECRETARIA FAZENDA99.470.0004002 EGM-SECRETARIA PLANEJAMENTO
13.753.692.330286.567.255933.442.29748.770.485321.212.17958.643.302TOTAIS:
128
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
T O T A LORDINÁRIOVINCULADOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - 2020DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES R$ 1,00
265.500.000265.500.00001 000 000 Legislativa
265.500.000265.500.00001 031 000 Ação Legislativa
265.500.000265.500.00001 031 001 Atuação Legislativa da Câmara Municipal
548.087.35247.760.227 500.327.12504 000 000 Administração
60.093.768353.442 59.740.32604 062 000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
60.093.768353.442 59.740.32604 062 003 Prestação de Serviços Jurídicos
16.687.012544.263 16.142.74904 121 000 Planejamento e Orçamento
4.323.0494.323.04904 121 004 Gestão do Planejamento e Orçamento
920.823544.263 376.56004 121 141 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico
11.443.14011.443.14004 121 148 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação
308.090.53038.876.522 269.214.00804 122 000 Administração Geral
68.346.96368.346.96304 122 007 Apoio Administrativo e Financeiro
93.872.12193.872.12104 122 014 Gestão dos Recursos Humanos
9.426.8381.738.941 7.687.89704 122 044 Qualificação dos Próprios Municipais
5.030.0005.000.000 30.00004 122 088 Encargos Financeiros Municipais
15.157.98315.157.98304 122 093 Articulação de Políticas
17.044.270218.684 16.825.58604 122 096 Coordenação Superior Municipal
13.250.0802.930.000 10.320.08004 122 105 Gestão da Política Fiscal Municipal
8.723.865250.000 8.473.86504 122 141 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico
11.073.4266.622.440 4.450.98604 122 165 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles
30.678.51421.916.457 8.762.05704 122 166 Prefeitura Moderna e Eficiente
312.906200.000 112.90604 122 217 Fomento ao Desenvolvimento Econômico
20.457.99620.457.99604 122 233 Manutenção da Cidade
14.715.56814.715.56804 122 302 Belo Horizonte Cidade Inteligente
1.850.0001.850.00004 123 000 Administração Financeira
1.850.0001.850.00004 123 003 Prestação de Serviços Jurídicos
21.300.343130.000 21.170.34304 124 000 Controle Interno
21.300.343130.000 21.170.34304 124 012 Gestão do Sistema de Controle Interno
2.400.0002.000.000 400.00004 126 000 Tecnologia da Informação
2.400.0002.000.000 400.00004 126 057 Gestão da Política Urbana
134.012.2505.856.000 128.156.25004 129 000 Administração de Receitas
129.396.6504.329.000 125.067.65004 129 013 Gestão do Sistema Tributário Municipal
129
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PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES R$ 1,00
4.615.6001.527.000 3.088.60004 129 105 Gestão da Política Fiscal Municipal
2.486.0002.486.00004 131 000 Comunicação Social
2.486.0002.486.00004 131 015 Divulgação Institucional do Município
229.449229.44904 212 000 Cooperação Internacional
229.449229.44904 212 005 Relações Internacionais
938.000938.00004 452 000 Serviços Urbanos
938.000938.00004 452 165 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles
224.629.1142.768.358 221.860.75606 000 000 Segurança Pública
11.135.900261.000 10.874.90006 122 000 Administração Geral
9.792.000161.000 9.631.00006 122 109 Operacionalização dos serviços de segurança
1.343.900100.000 1.243.90006 122 302 Belo Horizonte Cidade Inteligente
190.003.4242.207.358 187.796.06606 181 000 Policiamento
186.951.17561.000 186.890.17506 181 109 Operacionalização dos serviços de segurança
3.052.2492.146.358 905.89106 181 242 Prevenção Social à Criminalidade
5.186.790300.000 4.886.79006 182 000 Defesa Civil
5.186.790300.000 4.886.79006 182 164 Ações de Defesa Civil
202.000202.00006 183 000 Informação e Inteligência
202.000202.00006 183 302 Belo Horizonte Cidade Inteligente
18.101.00018.101.00006 301 000 Atenção Básica
18.101.00018.101.00006 301 109 Operacionalização dos serviços de segurança
355.340.919104.058.689 251.282.23008 000 000 Assistência Social
44.195.450392.500 43.802.95008 122 000 Administração Geral
44.195.450392.500 43.802.95008 122 123 Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
33.995.31414.800.000 19.195.31408 241 000 Assistência ao Idoso
19.051.32519.051.32508 241 020 Proteção Social Especial
14.943.98914.800.000 143.98908 241 235 Programa de Atendimento ao Idoso
3.169.6013.169.60108 242 000 Assistência ao Portador de Deficiência
3.169.6013.169.60108 242 020 Proteção Social Especial
48.397.11414.765.864 33.631.25008 243 000 Assistência à Criança e ao Adolescente
4.004.6324.004.63208 243 019 Proteção Social Básica
30.010.772553.100 29.457.67208 243 020 Proteção Social Especial
14.381.71014.212.764 168.94608 243 163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias
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PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES R$ 1,00
170.183.99341.975.505 128.208.48808 244 000 Assistência Comunitária
74.778.20023.534.777 51.243.42308 244 019 Proteção Social Básica
62.061.50716.743.844 45.317.66308 244 020 Proteção Social Especial
30.603.3991.696.884 28.906.51508 244 113 Aprimoramento da Gestão do SUAS
38.88738.88708 244 123 Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
2.702.0002.702.00008 244 233 Manutenção da Cidade
52.279.44732.124.820 20.154.62708 306 000 Alimentação e Nutrição
51.840.48932.124.820 19.715.66908 306 132 Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar
438.958438.95808 306 308 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
3.120.0003.120.00008 452 000 Serviços Urbanos
3.120.0003.120.00008 452 123 Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
1.454.961.865615.858.199 839.103.66609 000 000 Previdência Social
11.076.3537.205.353 3.871.00009 122 000 Administração Geral
11.076.3537.205.353 3.871.00009 122 026 Gestão Previdenciária Municipal
1.443.885.512608.652.846 835.232.66609 272 000 Previdência do Regime Estatutário
1.429.955.512608.652.846 821.302.66609 272 026 Gestão Previdenciária Municipal
13.930.00013.930.00009 272 033 Encargos com Inativos do Legislativo
4.561.645.2853.111.888.748 1.449.756.53710 000 000 Saúde
343.861.159196.399.849 147.461.31010 122 000 Administração Geral
63.940.56263.866.562 74.00010 122 030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
414.000174.000 240.00010 122 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde
266.565.026128.844.216 137.720.81010 122 117 Gestão do SUS-BH
12.941.5713.515.071 9.426.50010 122 204 Gestão e Regionalização da Saúde
993.627.647406.920.747 586.706.90010 301 000 Atenção Básica
993.627.647406.920.747 586.706.90010 301 157 Atenção Primária à Saúde (APS)
3.042.811.3892.412.783.454 630.027.93510 302 000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
274.721.144274.695.144 26.00010 302 030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
1.034.153.392774.802.973 259.350.41910 302 114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde
1.733.936.8531.363.285.337 370.651.51610 302 203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado
30.942.73724.027.345 6.915.39210 303 000 Suporte Profilático e Terapêutico
30.942.73724.027.345 6.915.39210 303 204 Gestão e Regionalização da Saúde
633.905582.905 51.00010 304 000 Vigilância Sanitária
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PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES R$ 1,00
633.905582.905 51.00010 304 028 Vigilância em Saúde
149.768.44871.174.448 78.594.00010 305 000 Vigilância Epidemiológica
149.768.44871.174.448 78.594.00010 305 028 Vigilância em Saúde
63.786.565175.200 63.611.36511 000 000 Trabalho
61.560.76061.560.76011 331 000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
61.560.76061.560.76011 331 014 Gestão dos Recursos Humanos
379.917379.91711 333 000 Empregabilidade
379.917379.91711 333 308 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
1.845.888175.200 1.670.68811 334 000 Fomento ao Trabalho
1.845.888175.200 1.670.68811 334 237 Qualificação, Profissionalização e Emprego
2.155.725.13884.181.677 2.071.543.46112 000 000 Educação
97.420.5531.146.632 96.273.92112 122 000 Administração Geral
97.420.5531.146.632 96.273.92112 122 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional
1.219.980.88122.228.649 1.197.752.23212 361 000 Ensino Fundamental
2.048.7972.048.79712 361 085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
19.925.00019.925.00012 361 109 Operacionalização dos serviços de segurança
12.423.21112.423.21112 361 140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional
1.259.9971.000 1.258.99712 361 167 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial
1.180.705.87622.227.649 1.158.478.22712 361 168 Gestão da Politica do Ensino Fundamental
3.618.0003.618.00012 361 233 Manutenção da Cidade
803.357.45260.779.396 742.578.05612 365 000 Educação Infantil
268.960268.96012 365 167 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial
803.088.49260.779.396 742.309.09612 365 169 Gestão da Política de Educação Infantil
22.760.8914.000 22.756.89112 366 000 Educação de Jovens e Adultos
22.760.8914.000 22.756.89112 366 168 Gestão da Politica do Ensino Fundamental
11.205.36123.000 11.182.36112 367 000 Educação Especial
11.205.36123.000 11.182.36112 367 167 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial
1.000.0001.000.00012 392 000 Difusão Cultural
1.000.0001.000.00012 392 301 Formação na Área da Cultura
117.899.88429.627.864 88.272.02013 000 000 Cultura
37.962.9462.277.864 35.685.08213 122 000 Administração Geral
37.894.0462.277.864 35.616.18213 122 146 Gestão da Política Municipal de Cultura
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PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES R$ 1,00
68.90068.90013 122 301 Formação na Área da Cultura
9.316.179600.000 8.716.17913 391 000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
9.316.179600.000 8.716.17913 391 155 Memória e Patrimônio Cultural
70.620.75926.750.000 43.870.75913 392 000 Difusão Cultural
32.184.79824.000.000 8.184.79813 392 146 Gestão da Política Municipal de Cultura
32.427.4141.850.000 30.577.41413 392 154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
6.008.547900.000 5.108.54713 392 301 Formação na Área da Cultura
17.069.9021.288.330 15.781.57214 000 000 Direitos da Cidadania
1.411.56936.000 1.375.56914 243 000 Assistência à Criança e ao Adolescente
1.411.56936.000 1.375.56914 243 127 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
15.658.3331.252.330 14.406.00314 422 000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
15.658.3331.252.330 14.406.00314 422 127 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
789.331.078313.760.937 475.570.14115 000 000 Urbanismo
110.162.5241.064.300 109.098.22415 122 000 Administração Geral
110.162.5241.064.300 109.098.22415 122 057 Gestão da Política Urbana
551.175.517312.375.637 238.799.88015 451 000 Infra-Estrutura Urbana
10.00010.00015 451 057 Gestão da Política Urbana
346.106.884312.375.637 33.731.24715 451 062 Gestão do Sistema Viário Municipal
122.998.780122.998.78015 451 084 Serviços de Iluminação Pública
82.059.85382.059.85315 451 233 Manutenção da Cidade
127.993.037321.000 127.672.03715 452 000 Serviços Urbanos
13.507.176320.000 13.187.17615 452 057 Gestão da Política Urbana
114.485.8611.000 114.484.86115 452 059 Coordenação da Política Urbana
284.972.047148.274.498 136.697.54916 000 000 Habitação
284.972.047148.274.498 136.697.54916 482 000 Habitação Urbana
60.060.869111.000 59.949.86916 482 007 Apoio Administrativo e Financeiro
40.742.33540.716.335 26.00016 482 062 Gestão do Sistema Viário Municipal
12.097.839816.895 11.280.94416 482 064 Geração e Qualificação Habitacional em Áreas de Interesse Social
14.817.00013.420.104 1.396.89616 482 066 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale
145.442.22793.088.724 52.353.50316 482 225 Assentamentos de Interesse Social
11.811.777121.440 11.690.33716 482 226 Habitação
990.922.125529.156.870 461.765.25517 000 000 Saneamento
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PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES R$ 1,00
990.922.125529.156.870 461.765.25517 512 000 Saneamento Básico Urbano
327.019.57116.265.519 310.754.05217 512 046 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública
524.119.259504.563.524 19.555.73517 512 066 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale
8.720.3168.327.827 392.48917 512 225 Assentamentos de Interesse Social
128.557.979128.557.97917 512 228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos
2.505.0002.505.00017 512 233 Manutenção da Cidade
153.961.40362.514.372 91.447.03118 000 000 Gestão Ambiental
22.836.00022.836.00018 122 000 Administração Geral
22.836.00022.836.00018 122 307 Sustentabilidade e Educação Ambiental
510.000500.000 10.00018 451 000 Infra-Estrutura Urbana
510.000500.000 10.00018 451 057 Gestão da Política Urbana
130.001.90361.504.372 68.497.53118 541 000 Preservação e Conservação Ambiental
633.163180.000 453.16318 541 069 Gestão da Política Ambiental
67.216.10528.008.465 39.207.64018 541 073 Preservação e Conservação da Fauna e Flora em Parques, Jardim Zoológico e Jardim Botânico
27.181.82027.181.82018 541 233 Manutenção da Cidade
33.697.01533.303.907 393.10818 541 244 Pampulha Viva
1.273.80012.000 1.261.80018 541 307 Sustentabilidade e Educação Ambiental
613.500510.000 103.50018 542 000 Controle Ambiental
613.500510.000 103.50018 542 306 Bem Estar Animal
119.236.1388.444.756 110.791.38219 000 000 Ciência e Tecnologia
31.507.6504.636.301 26.871.34919 122 000 Administração Geral
31.507.6504.636.301 26.871.34919 122 085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
3.073.624890.056 2.183.56819 126 000 Tecnologia da Informação
3.073.624890.056 2.183.56819 126 302 Belo Horizonte Cidade Inteligente
4.383.6854.383.68519 302 000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4.383.6854.383.68519 302 085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
80.271.1792.918.399 77.352.78019 572 000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
78.240.4992.334.399 75.906.10019 572 085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
1.445.00010.000 1.435.00019 572 148 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação
535.000530.000 5.00019 572 217 Fomento ao Desenvolvimento Econômico
50.68044.000 6.68019 572 302 Belo Horizonte Cidade Inteligente
1.987.997201.000 1.786.99720 000 000 Agricultura
134
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T O T A LORDINÁRIOVINCULADOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - 2020DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES R$ 1,00
1.987.997201.000 1.786.99720 608 000 Promoção da Produção Agropecuária
1.987.997201.000 1.786.99720 608 308 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
58.643.3029.409.209 49.234.09323 000 000 Comércio e Serviços
1.940.856601.000 1.339.85623 691 000 Promoção Comercial
1.940.856601.000 1.339.85623 691 308 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
26.329.548319.429 26.010.11923 692 000 Comercialização
26.329.548319.429 26.010.11923 692 132 Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar
30.372.8988.488.780 21.884.11823 695 000 Turismo
29.717.2528.488.780 21.228.47223 695 086 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
655.646655.64623 695 302 Belo Horizonte Cidade Inteligente
321.212.17967.467.455 253.744.72426 000 000 Transporte
321.212.17967.467.455 253.744.72426 452 000 Serviços Urbanos
260.719.75133.348.269 227.371.48226 452 060 Gestão da Mobilidade Urbana
20.230.00020.110.000 120.00026 452 062 Gestão do Sistema Viário Municipal
29.457.4074.240.165 25.217.24226 452 303 Mobilidade: Atendimento, Operação, Fiscalização e Modernização Tecnológica
9.401.0008.366.000 1.035.00026 452 304 BH Inclusiva, Segura e Cidadã
1.404.0211.403.021 1.00026 452 305 Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos
48.770.48520.360.938 28.409.54727 000 000 Desporto e Lazer
47.234.39519.716.848 27.517.54727 812 000 Desporto Comunitário
47.234.39519.716.848 27.517.54727 812 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
1.536.090644.090 892.00027 813 000 Lazer
1.536.090644.090 892.00027 813 101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
933.442.297933.442.29728 000 000 Encargos Especiais
496.966.000496.966.00028 843 000 Serviço da Dívida Interna
496.966.000496.966.00028 843 091 Gestão da Dívida Pública Contratada
133.401.155133.401.15528 844 000 Serviço da Dívida Externa
133.401.155133.401.15528 844 091 Gestão da Dívida Pública Contratada
303.075.142303.075.14228 846 000 Outros Encargos Especiais
136.634.000136.634.00028 846 088 Encargos Financeiros Municipais
164.225.398164.225.39828 846 089 Sentenças Judiciais
2.215.7442.215.74428 846 090 Aporte de Recursos a Entidades Societárias
286.567.255278.528.805 8.038.45099 000 000 Reserva de Contingência
135
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T O T A LORDINÁRIOVINCULADOCÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - 2020DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES R$ 1,00
278.528.805278.528.80599 997 000 Reserva de Contingência
278.528.805278.528.80599 997 999 Reserva de Contingência
8.038.4508.038.45099 999 000 Reserva de Contingência
8.038.4508.038.45099 999 999 Reserva de Contingência
13.753.692.330TOTAIS: 5.435.726.132 8.317.966.198
136
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P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Legislativa 244.550.600 20.949.400 265.500.000010000000
Ação Legislativa 244.550.600 20.949.400 265.500.000010310000
Atuação Legislativa da Câmara Municipal 244.550.600 20.949.400 265.500.000010310010
Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal 239.549.600 8.083.400 247.633.000010310012
Transparência e Comunicação do Poder Legislativo Municipal 5.001.000 5.001.000010310012
Modernização da Infraestrutura Tecnológica do Poder Legislativo Municipal 2.913.000 2.913.000010310012
Modernização da Infraestrutura Física do Poder Legislativo Municipal 9.953.000 9.953.000010310012
Administração 469.636.324 78.451.028 548.087.352040000000
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 59.567.140 526.628 60.093.768040620000
Prestação de Serviços Jurídicos 59.567.140 526.628 60.093.768040620030
Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos 56.137.140 526.628 56.663.768040620032
Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 2.800.000 2.800.000040620032
Gerenciamento do Sistema Processual de Cobrança da Dívida Ativa 480.000 480.000040620032
Gerenciamento de Atividades Contenciosas 150.000 150.000040620032
Planejamento e Orçamento 16.373.749 313.263 16.687.012041210000
Gestão do Planejamento e Orçamento 4.318.049 5.000 4.323.049041210040
Gestão do Processo de Planejamento e Orçamento 4.318.049 5.000 4.323.049041210042
Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico 617.560 303.263 920.823041211410
Atendimento de Proteção e Defesa do Consumidor 617.560 303.263 920.823041211412
Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 11.438.140 5.000 11.443.140041211480
Serviços Administrativos e Financeiros 11.438.140 5.000 11.443.140041211482
Administração Geral 242.916.636 65.173.894 308.090.530041220000
Apoio Administrativo e Financeiro 68.310.703 36.260 68.346.963041220070
Gestão do Sistema de Licitações, Suprimentos e Contratos 105.222 10.000 115.222041220072
Contribuições a Entidades de Assistência ao Município 292.500 292.500041220072
Administração do Patrimônio Municipal 659.880 11.260 671.140041220072
Gestão Administrativa e Patrimonial 12.096.229 12.096.229041220072
Gestão de Recursos Humanos 5.700.000 5.700.000041220072
Gestão do Sistema Logístico e de Serviços 493.000 493.000041220072
Serviços Administrativos e Financeiros 26.611.302 10.000 26.621.302041220072
Gerenciamento dos Contratos Centralizados 55.000 5.000 60.000041220072
Indenizações e Manutenção de Bens Incorporados da BEPREM 628.570 628.570041220072
Encargos com o Programa de Incentivo a Aposentadoria 21.669.000 21.669.000041220073
137
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CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Gestão dos Recursos Humanos 93.872.121 93.872.121041220140
Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos 90.494.121 90.494.121041220142
Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município 3.378.000 3.378.000041220142
Qualificação dos Próprios Municipais 9.426.838 9.426.838041220440
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 9.426.838 9.426.838041220441
Encargos Financeiros Municipais 20.000 5.010.000 5.030.000041220880
Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores 20.000 5.010.000 5.030.000041220882
Articulação de Políticas 15.137.983 20.000 15.157.983041220930
Serviços Administrativos e Financeiros 15.137.983 20.000 15.157.983041220932
Coordenação Superior Municipal 16.695.586 348.684 17.044.270041220960
Direção Superior da Política Municipal 13.718.662 338.684 14.057.346041220962
Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito 2.976.924 10.000 2.986.924041220962
Gestão da Política Fiscal Municipal 9.105.080 4.145.000 13.250.080041221050
Gestão do Controle do Tesouro Municipal 133.700 133.700041221052
Gestão Contábil Municipal 6.700 6.700041221052
Serviços Administrativos e Financeiros 8.964.680 4.145.000 13.109.680041221052
Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico 8.452.865 271.000 8.723.865041221410
Coordenação da Política de Desenvolvimento Econômico e Social 8.370.005 265.000 8.635.005041221412
Atendimento de Proteção e Defesa do Consumidor 82.860 6.000 88.860041221412
Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles 10.598.224 475.202 11.073.426041221650
Administração de Necrópoles 10.598.224 475.202 11.073.426041221652
Prefeitura Moderna e Eficiente 5.701.600 24.976.914 30.678.514041221660
Gestão e Modernização de Processos e Promoção da Eficiência Administrativa 564.000 24.976.914 25.540.914041221661
Serviços Administrativos e Financeiros 5.137.600 5.137.600041221662
Fomento ao Desenvolvimento Econômico 311.906 1.000 312.906041222170
Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo 311.906 1.000 312.906041222172
Manutenção da Cidade 20.457.996 20.457.996041222330
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 20.457.996 20.457.996041222331
Belo Horizonte Cidade Inteligente 14.710.568 5.000 14.715.568041223020
Melhoria da Qualidade do Relacionamento com o Cidadão 14.129.000 5.000 14.134.000041223022
Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo 581.568 581.568041223022
Administração Financeira 1.294.000 556.000 1.850.000041230000
Prestação de Serviços Jurídicos 1.294.000 556.000 1.850.000041230030
138
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Operação do Fundo da Procuradoria-Geral do Município 1.294.000 556.000 1.850.000041230032
Controle Interno 21.142.200 158.143 21.300.343041240000
Gestão do Sistema de Controle Interno 21.142.200 158.143 21.300.343041240120
Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município 1.857.000 158.143 2.015.143041240122
Serviços de Ouvidoria do Município 421.000 421.000041240122
Serviços de Auditoria do Município 18.001.640 18.001.640041240122
Serviços de Controles Disciplinares 848.700 848.700041240122
Serviço de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas 13.860 13.860041240122
Tecnologia da Informação 2.400.000 2.400.000041260000
Gestão da Política Urbana 2.400.000 2.400.000041260570
Gestão Superior de Políticas Urbanas 2.400.000 2.400.000041260572
Administração de Receitas 125.637.150 8.375.100 134.012.250041290000
Gestão do Sistema Tributário Municipal 123.581.650 5.815.000 129.396.650041290130
Administração Tributária Municipal 123.581.650 5.815.000 129.396.650041290132
Gestão da Política Fiscal Municipal 2.055.500 2.560.100 4.615.600041291050
Coordenação Superior das Finanças 2.055.500 2.560.100 4.615.600041291052
Comunicação Social 2.476.000 10.000 2.486.000041310000
Divulgação Institucional do Município 2.476.000 10.000 2.486.000041310150
Serviços de Divulgação Institucional do Município 2.476.000 10.000 2.486.000041310152
Cooperação Internacional 229.449 229.449042120000
Relações Internacionais 229.449 229.449042120050
Relações Internacionais de Belo Horizonte 229.449 229.449042120052
Serviços Urbanos 938.000 938.000044520000
Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles 938.000 938.000044521650
Reforma de Necrópoles 938.000 938.000044521651
Segurança Pública 219.110.614 5.518.500 224.629.114060000000
Administração Geral 10.880.900 255.000 11.135.900061220000
Operacionalização dos serviços de segurança 9.677.000 115.000 9.792.000061221090
Gestão da Política de Segurança e Prevenção 9.677.000 115.000 9.792.000061221092
Belo Horizonte Cidade Inteligente 1.203.900 140.000 1.343.900061223020
Gestão Integrada do COP-BH 1.203.900 140.000 1.343.900061223022
Policiamento 184.966.924 5.036.500 190.003.424061810000
Operacionalização dos serviços de segurança 181.934.675 5.016.500 186.951.175061811090
139
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P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Capacitação em Estágio de Qualificação Profissional na GMBH 3.458.240 3.458.240061811092
Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte 178.476.435 5.016.500 183.492.935061811092
Prevenção Social à Criminalidade 3.032.249 20.000 3.052.249061812420
Ações de Prevenção Social à Criminalidade 3.032.249 20.000 3.052.249061812422
Defesa Civil 5.159.790 27.000 5.186.790061820000
Ações de Defesa Civil 5.159.790 27.000 5.186.790061821640
Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais 5.159.790 27.000 5.186.790061821642
Informação e Inteligência 2.000 200.000 202.000061830000
Belo Horizonte Cidade Inteligente 2.000 200.000 202.000061833020
Videomonitoramento 2.000 200.000 202.000061833021
Atenção Básica 18.101.000 18.101.000063010000
Operacionalização dos serviços de segurança 18.101.000 18.101.000063011090
Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte 18.101.000 18.101.000063011092
Assistência Social 339.460.524 15.880.395 355.340.919080000000
Administração Geral 43.629.950 565.500 44.195.450081220000
Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 43.629.950 565.500 44.195.450081221230
Participação Popular 1.091.000 1.091.000081221232
Planejamento, Monitoramento e Divulgação das Políticas de Assistência Social, Segurança Alimentar e C 31.200 30.000 61.200081221232
Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 14.200 198.500 212.700081221232
Serviços Administrativos e Financeiros 42.493.550 337.000 42.830.550081221232
Assistência ao Idoso 33.500.349 494.965 33.995.314082410000
Proteção Social Especial 19.051.325 19.051.325082410200
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 19.051.325 19.051.325082410202
Programa de Atendimento ao Idoso 14.449.024 494.965 14.943.989082412350
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 427.965 427.965082412351
Participação Popular 8.000 20.000 28.000082412352
Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas 14.441.024 47.000 14.488.024082412352
Assistência ao Portador de Deficiência 3.169.601 3.169.601082420000
Proteção Social Especial 3.169.601 3.169.601082420200
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 3.169.601 3.169.601082420202
Assistência à Criança e ao Adolescente 47.355.114 1.042.000 48.397.114082430000
Proteção Social Básica 4.004.632 4.004.632082430190
Programas e Projetos de Proteção Social Básica 4.004.632 4.004.632082430192
140
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P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Proteção Social Especial 30.010.772 30.010.772082430200
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 26.536.970 26.536.970082430202
Ações Estratégicas de Proteção Social Especial 2.676.316 2.676.316082430202
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 797.486 797.486082430202
Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias 13.339.710 1.042.000 14.381.710082431630
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias 11.859.621 192.000 12.051.621082431632
Ações para o Fortalecimento da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente 1.480.089 850.000 2.330.089082431632
Assistência Comunitária 156.593.331 13.590.662 170.183.993082440000
Proteção Social Básica 65.122.676 9.655.524 74.778.200082440190
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 9.241.894 9.241.894082440191
Serviços de Proteção Social Básica 48.086.413 358.630 48.445.043082440192
Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social 3.773.000 3.773.000082440192
Ações Estratégicas de Proteção Social Básica 9.000 9.000082440192
Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único 11.315.740 55.000 11.370.740082440192
Programas e Projetos de Proteção Social Básica 1.938.523 1.938.523082440192
Proteção Social Especial 61.978.507 83.000 62.061.507082440200
Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social 5.767.500 5.767.500082440202
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade 15.299.348 2.000 15.301.348082440202
Ações Estratégicas de Proteção Social Especial 2.000 2.000082440202
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 40.909.659 81.000 40.990.659082440202
Aprimoramento da Gestão do SUAS 29.458.261 1.145.138 30.603.399082441130
Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social 28.163.740 204.677 28.368.417082441132
Participação Popular 1.062.571 125.661 1.188.232082441132
Comunicação e Mobilização Social 41.100 41.100082441132
Vigilância Socioassistencial 3.000 710.000 713.000082441132
Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 104.800 104.800082441132
Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS 187.850 187.850082441132
Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 33.887 5.000 38.887082441230
Gestão dos Equipamentos e Promoção Social 33.887 5.000 38.887082441232
Manutenção da Cidade 2.702.000 2.702.000082442330
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social 2.702.000 2.702.000082442331
Alimentação e Nutrição 52.092.179 187.268 52.279.447083060000
Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar 51.679.721 160.768 51.840.489083061320
141
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CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Gestão da Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial 7.408.298 7.408.298083061322
Gestão da Alimentação Escolar 44.271.423 160.768 44.432.191083061322
BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável 412.458 26.500 438.958083063080
Mobilização e Educação para o consumo Alimentar Saudável e para Segurança Alimentar e Nutricional 74.996 15.000 89.996083063082
Participação Popular 337.462 11.500 348.962083063082
Serviços Urbanos 3.120.000 3.120.000084520000
Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 3.120.000 3.120.000084521230
Meio Passe Estudantil 3.120.000 3.120.000084521232
Previdência Social 1.454.419.751 542.114 1.454.961.865090000000
Administração Geral 10.534.239 542.114 11.076.353091220000
Gestão Previdenciária Municipal 10.534.239 542.114 11.076.353091220260
Gerenciamento do Sistema de Previdência 3.870.000 2.000 3.872.000091220262
Gerenciamento da Taxa de Administração para RPPS 6.664.239 540.114 7.204.353091220262
Previdência do Regime Estatutário 1.443.885.512 1.443.885.512092720000
Gestão Previdenciária Municipal 1.429.955.512 1.429.955.512092720260
Encargos e Benefícios Previdenciários - PBH 609.904.489 609.904.489092720263
Encargos e Benefícios Previdenciários - Educação 753.012.194 753.012.194092720263
Encargos e Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações 2.299.971 2.299.971092720263
Encargos e Benefícios Previdenciários - Câmara 64.738.858 64.738.858092720263
Encargos com Inativos do Legislativo 13.930.000 13.930.000092720330
Encargos com Inativos do Legislativo 13.501.000 13.501.000092720333
Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo 429.000 429.000092720333
Saúde 4.384.407.205 177.238.080 4.561.645.285100000000
Administração Geral 214.787.879 129.073.280 343.861.159101220000
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 63.520.562 420.000 63.940.562101220300
Serviços Administrativos e Financeiros 63.520.562 420.000 63.940.562101220302
Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 379.000 35.000 414.000101221140
Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas 379.000 35.000 414.000101221142
Gestão do SUS-BH 150.498.317 116.066.709 266.565.026101221170
Programa Melhor Saúde - CAF 9.000 32.623.919 32.632.919101221171
Programa Melhor Saúde - BID 12.044.528 46.581.790 58.626.318101221171
Gestão do SUS-BH 4.520.238 36.692.000 41.212.238101221172
Suporte Logístico 133.924.551 169.000 134.093.551101221172
142
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CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Gestão e Regionalização da Saúde 390.000 12.551.571 12.941.571101222040
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 12.495.280 12.495.280101222041
Participação Popular 390.000 56.291 446.291101222042
Atenção Básica 971.363.647 22.264.000 993.627.647103010000
Atenção Primária à Saúde (APS) 971.363.647 22.264.000 993.627.647103011570
Saúde da Família 936.292.647 9.242.000 945.534.647103011572
Gestão das Parcerias Público-Privadas 3.665.000 12.972.000 16.637.000103011572
Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica 31.406.000 50.000 31.456.000103011572
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.019.051.389 23.760.000 3.042.811.389103020000
Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 270.886.144 3.835.000 274.721.144103020300
Gestão de Apoio à Assistência 45.710.157 260.000 45.970.157103020302
Gestão da Assistência à Saúde 225.175.987 3.575.000 228.750.987103020302
Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 1.015.263.392 18.890.000 1.034.153.392103021140
Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 195.029.795 12.858.000 207.887.795103021142
Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial 439.847.232 2.000 439.849.232103021142
Rede de Urgência 380.386.365 6.030.000 386.416.365103021142
Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 1.732.901.853 1.035.000 1.733.936.853103022030
Rede Hospitalar 1.619.561.853 1.015.000 1.620.576.853103022032
Gestão das Parcerias Público-Privadas 113.340.000 20.000 113.360.000103022032
Suporte Profilático e Terapêutico 30.942.737 30.942.737103030000
Gestão e Regionalização da Saúde 30.942.737 30.942.737103032040
Suporte Logístico 30.942.737 30.942.737103032042
Vigilância Sanitária 563.905 70.000 633.905103040000
Vigilância em Saúde 563.905 70.000 633.905103040280
Vigilância em Saúde 563.905 70.000 633.905103040282
Vigilância Epidemiológica 147.697.648 2.070.800 149.768.448103050000
Vigilância em Saúde 147.697.648 2.070.800 149.768.448103050280
Vigilância em Saúde 147.697.648 2.070.800 149.768.448103050282
Trabalho 63.735.565 51.000 63.786.565110000000
Proteção e Benefícios ao Trabalhador 61.560.760 61.560.760113310000
Gestão dos Recursos Humanos 61.560.760 61.560.760113310140
Atenção à Saúde e Segurança do Servidor 5.661.760 5.661.760113310142
Benefícios Profissionais e Plano de Saúde ao Servidor 55.899.000 55.899.000113310142
143
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P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Empregabilidade 379.917 379.917113330000
BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável 379.917 379.917113333080
Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica 379.917 379.917113333082
Fomento ao Trabalho 1.794.888 51.000 1.845.888113340000
Qualificação, Profissionalização e Emprego 1.794.888 51.000 1.845.888113342370
Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 1.794.888 51.000 1.845.888113342372
Educação 2.096.857.101 58.868.037 2.155.725.138120000000
Administração Geral 96.165.921 1.254.632 97.420.553121220000
Gestão e Operacionalização da Política Educacional 96.165.921 1.254.632 97.420.553121221400
Gestão Administrativa e Pedagógica 95.834.521 1.254.632 97.089.153121221402
Participação Popular 13.000 13.000121221402
Gestão das Bibliotecas Escolares 318.400 318.400121221402
Ensino Fundamental 1.190.334.322 29.646.559 1.219.980.881123610000
Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 2.048.797 2.048.797123610850
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 2.048.797 2.048.797123610852
Operacionalização dos serviços de segurança 19.925.000 19.925.000123611090
Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte 19.925.000 19.925.000123611092
Gestão e Operacionalização da Política Educacional 12.423.211 12.423.211123611400
Gestão Administrativa e Pedagógica 28.211 28.211123611402
Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município 12.395.000 12.395.000123611402
Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial 1.259.997 1.259.997123611670
Formação para Profissionais da Educação 1.107.000 1.107.000123611672
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial 152.997 152.997123611672
Gestão da Politica do Ensino Fundamental 1.154.677.317 26.028.559 1.180.705.876123611680
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 1.519.540 1.519.540123611681
Formação para Profissionais da Educação 1.082.449 1.082.449123611682
Gestão Descentralizada da Educação 93.733.953 7.300.000 101.033.953123611682
Administração do Ensino Fundamental 1.043.299.857 17.209.019 1.060.508.876123611682
Gestão Administrativa e Pedagógica 440.000 440.000123611682
Gestão da Educação Integral 16.116.058 16.116.058123611682
Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar 5.000 5.000123611682
Manutenção da Cidade 3.618.000 3.618.000123612330
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 3.618.000 3.618.000123612331
144
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Educação Infantil 775.909.005 27.448.447 803.357.452123650000
Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial 268.960 268.960123651670
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial 268.960 268.960123651672
Gestão da Política de Educação Infantil 775.640.045 27.448.447 803.088.492123651690
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino 4.072.271 4.072.271123651691
Formação para Profissionais da Educação 466.764 466.764123651692
Gestão Descentralizada da Educação 16.085.224 4.700.000 20.785.224123651692
Administração da Educação Infantil 759.083.057 18.676.176 777.759.233123651692
Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar 5.000 5.000123651692
Educação de Jovens e Adultos 22.560.891 200.000 22.760.891123660000
Gestão da Politica do Ensino Fundamental 22.560.891 200.000 22.760.891123661680
Formação para Profissionais da Educação 3.000 3.000123661682
Gestão Descentralizada da Educação 260.902 100.000 360.902123661682
Administração do Ensino Fundamental 22.296.989 100.000 22.396.989123661682
Educação Especial 10.886.962 318.399 11.205.361123670000
Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial 10.886.962 318.399 11.205.361123671670
Gestão Descentralizada da Educação 648.812 300.000 948.812123671672
Administração do Ensino Fundamental 3.000 13.399 16.399123671672
Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar 10.235.150 5.000 10.240.150123671672
Difusão Cultural 1.000.000 1.000.000123920000
Formação na Área da Cultura 1.000.000 1.000.000123923010
Formação e Qualificação Cultural 1.000.000 1.000.000123923012
Cultura 83.395.276 34.504.608 117.899.884130000000
Administração Geral 36.498.836 1.464.110 37.962.946131220000
Gestão da Política Municipal de Cultura 36.430.066 1.463.980 37.894.046131221460
Participação Popular 567.000 567.000131221462
Gestão, Planejamento e Administração Cultural 2.686.180 50.000 2.736.180131221462
Serviços Administrativos e Financeiros 25.731.282 53.500 25.784.782131221462
Requalificação das Unidades e Espaços Culturais 470.604 1.060.480 1.531.084131221462
Formulação e Desenvolvimento de Políticas Culturais 6.975.000 300.000 7.275.000131221462
Formação na Área da Cultura 68.770 130 68.900131223010
Formação e Qualificação Cultural 68.770 130 68.900131223012
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 8.910.479 405.700 9.316.179133910000
145
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CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Memória e Patrimônio Cultural 8.910.479 405.700 9.316.179133911550
Identificação e Valorização da Memória e das Identidades Culturais 1.597.619 9.000 1.606.619133911552
Gestão do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de BH 480.000 50.000 530.000133911552
Preservação do Patrimônio Cultural 6.832.860 346.700 7.179.560133911552
Difusão Cultural 37.985.961 32.634.798 70.620.759133920000
Gestão da Política Municipal de Cultura 32.184.798 32.184.798133921460
Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura 32.184.798 32.184.798133921461
Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 32.377.414 50.000 32.427.414133921540
Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura 15.410.835 15.410.835133921542
Fomento e Estímulo à Cultura 16.966.579 50.000 17.016.579133921542
Formação na Área da Cultura 5.608.547 400.000 6.008.547133923010
Formação e Qualificação Cultural 5.608.547 400.000 6.008.547133923012
Direitos da Cidadania 15.646.162 1.423.740 17.069.902140000000
Assistência à Criança e ao Adolescente 1.399.569 12.000 1.411.569142430000
Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 1.399.569 12.000 1.411.569142431270
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias 1.399.569 12.000 1.411.569142431272
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 14.246.593 1.411.740 15.658.333144220000
Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 14.246.593 1.411.740 15.658.333144221270
Participação Popular 265.321 15.000 280.321144221272
Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania 141.644 141.644144221272
Promoção, Defesa e Garantia de Direitos 837.000 837.000144221272
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial 124.500 124.500144221272
Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas 2.435.596 1.000 2.436.596144221272
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude 2.766.411 480.000 3.246.411144221272
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres 2.369.941 45.740 2.415.681144221272
Serviços Administrativos e Financeiros 56.929 33.000 89.929144221272
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência 5.090.240 5.090.240144221272
Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas LGBT 996.011 996.011144221272
Urbanismo 315.481.341 473.849.737 789.331.078150000000
Administração Geral 110.138.524 24.000 110.162.524151220000
Gestão da Política Urbana 110.138.524 24.000 110.162.524151220570
Apoio Operacional aos Investimentos Municipais 110.138.524 24.000 110.162.524151220572
Infra-Estrutura Urbana 77.965.780 473.209.737 551.175.517154510000
146
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CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Gestão da Política Urbana 10.000 10.000154510570
Gerenciamento da Execução da Infraestrutura Urbana/Capitão Eduardo 10.000 10.000154510572
Gestão do Sistema Viário Municipal 346.106.884 346.106.884154510620
Implantação e Reconstrução de Vias Públicas 138.311.555 138.311.555154510621
Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social 882.180 882.180154510621
Obras Estruturantes do Sistema Viário 196.625.573 196.625.573154510621
Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo 10.287.576 10.287.576154510621
Serviços de Iluminação Pública 77.965.780 45.033.000 122.998.780154510840
Custeio dos Serviços de Iluminação Pública 77.965.780 45.033.000 122.998.780154510842
Manutenção da Cidade 82.059.853 82.059.853154512330
Conservação de Vias Urbanas 42.459.862 42.459.862154512331
Infraestrutura Urbana 39.599.991 39.599.991154512331
Serviços Urbanos 127.377.037 616.000 127.993.037154520000
Gestão da Política Urbana 12.897.176 610.000 13.507.176154520570
Gestão Superior de Políticas Urbanas 12.837.176 610.000 13.447.176154520572
Serviços Administrativos e Financeiros 60.000 60.000154520572
Coordenação da Política Urbana 114.479.861 6.000 114.485.861154520590
Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas 4.500 4.500154520591
Participação Popular 20.000 20.000154520592
Planejamento e Desenvolvimento Urbano 1.918.141 5.000 1.923.141154520592
Regulação e Controle Urbano 28.088.000 28.088.000154520592
Planejamento e Gestão da Politica Urbana 29.489.740 1.000 29.490.740154520592
Fiscalização Urbano - Ambiental 54.959.480 54.959.480154520592
Habitação 71.822.954 213.149.093 284.972.047160000000
Habitação Urbana 71.822.954 213.149.093 284.972.047164820000
Apoio Administrativo e Financeiro 59.884.869 176.000 60.060.869164820070
Serviços Administrativos e Financeiros 59.884.869 176.000 60.060.869164820072
Gestão do Sistema Viário Municipal 14.000 40.728.335 40.742.335164820620
Obras Estruturantes do Sistema Viário 14.000 40.728.335 40.742.335164820621
Geração e Qualificação Habitacional em Áreas de Interesse Social 8.706.405 3.391.434 12.097.839164820640
Provisão de Moradias 333.980 1.000.391 1.334.371164820641
Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social 1.623.425 2.391.043 4.014.468164820641
Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional 6.749.000 6.749.000164820642
147
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CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 14.817.000 14.817.000164820660
Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 1.845.000 1.845.000164820661
Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social 12.907.000 12.907.000164820661
Implantação do Programa DRENURBS 65.000 65.000164820661
Assentamentos de Interesse Social 1.694.180 143.748.047 145.442.227164822250
Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social 1.694.180 143.748.047 145.442.227164822251
Habitação 1.523.500 10.288.277 11.811.777164822260
Provisão de Moradias 1.523.500 10.288.277 11.811.777164822261
Saneamento 448.049.926 542.872.199 990.922.125170000000
Saneamento Básico Urbano 448.049.926 542.872.199 990.922.125175120000
Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública 316.849.447 10.170.124 327.019.571175120460
Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 50.247.563 10.119.124 60.366.687175120462
Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 148.472.213 148.472.213175120462
Serviços Administrativos e Financeiros 118.129.671 51.000 118.180.671175120462
Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 3.663.500 520.455.759 524.119.259175120660
Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 467.384.759 467.384.759175120661
Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social 7.355.914 7.355.914175120661
Implantação do Programa DRENURBS 3.663.500 45.715.086 49.378.586175120661
Assentamentos de Interesse Social 8.720.316 8.720.316175122250
Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social 8.720.316 8.720.316175122251
Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos 127.536.979 1.021.000 128.557.979175122280
Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos 1.021.000 1.021.000175122282
Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 123.538.181 123.538.181175122282
Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 3.998.798 3.998.798175122282
Manutenção da Cidade 2.505.000 2.505.000175122330
Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale 2.505.000 2.505.000175122331
Gestão Ambiental 103.639.225 50.322.178 153.961.403180000000
Administração Geral 22.825.000 11.000 22.836.000181220000
Sustentabilidade e Educação Ambiental 22.825.000 11.000 22.836.000181223070
Serviços Administrativos e Financeiros 22.825.000 11.000 22.836.000181223072
Infra-Estrutura Urbana 510.000 510.000184510000
Gestão da Política Urbana 510.000 510.000184510570
Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro 510.000 510.000184510571
148
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CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Preservação e Conservação Ambiental 80.210.725 49.791.178 130.001.903185410000
Gestão da Política Ambiental 353.163 280.000 633.163185410690
Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental 353.163 280.000 633.163185410692
Preservação e Conservação da Fauna e Flora em Parques, Jardim Zoológico e Jardim Botânico 51.401.942 15.814.163 67.216.105185410730
Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros 6.620.000 6.620.000185410731
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 100 100185410731
Reforma de Parques 8.817.258 8.817.258185410731
Conservação e Manejo do Acervo Faunístico 7.929.442 89.500 8.018.942185410732
Preservação e Conservação do Acervo Florístico 4.779.380 26.360 4.805.740185410732
Gestão Operacional dos Parques Municipais 28.208.564 232.370 28.440.934185410732
Educação Ambiental e Promoção de Eventos 268.773 12.000 280.773185410732
Serviços Administrativos e Financeiros 10.215.783 16.575 10.232.358185410732
Manutenção da Cidade 27.181.820 27.181.820185412330
Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade 27.181.820 27.181.820185412332
Pampulha Viva 33.697.015 33.697.015185412440
Implantação do Programa Pampulha Viva 33.697.015 33.697.015185412441
Sustentabilidade e Educação Ambiental 1.273.800 1.273.800185413070
Monitoramento e Controle Ambiental 11.500 11.500185413072
Operacionalização das Políticas Ambientais 1.137.300 1.137.300185413072
Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 115.000 115.000185413072
Capacitação e Conscientização Ambiental 10.000 10.000185413072
Controle Ambiental 603.500 10.000 613.500185420000
Bem Estar Animal 603.500 10.000 613.500185423060
Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal 603.500 10.000 613.500185423062
Ciência e Tecnologia 115.262.734 3.973.404 119.236.138190000000
Administração Geral 31.052.150 455.500 31.507.650191220000
Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 31.052.150 455.500 31.507.650191220850
Serviços Administrativos e Financeiros 31.052.150 455.500 31.507.650191220852
Tecnologia da Informação 3.046.690 26.934 3.073.624191260000
Belo Horizonte Cidade Inteligente 3.046.690 26.934 3.073.624191263020
Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego 2.000 2.000191263022
Centro de Recondicionamento de Computadores 3.044.690 26.934 3.071.624191263022
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.383.685 4.383.685193020000
149
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CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 4.383.685 4.383.685193020850
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 4.383.685 4.383.685193020852
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 76.780.209 3.490.970 80.271.179195720000
Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 76.746.529 1.493.970 78.240.499195720850
Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI 37.548.122 475.539 38.023.661195720852
Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas 34.390.387 223.831 34.614.218195720852
Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH 4.808.020 794.600 5.602.620195720852
Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 15.000 1.430.000 1.445.000195721480
Gestão do Plano Diretor de Informática 15.000 1.430.000 1.445.000195721481
Fomento ao Desenvolvimento Econômico 535.000 535.000195722170
Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico 535.000 535.000195722172
Belo Horizonte Cidade Inteligente 18.680 32.000 50.680195723020
Fomentar Pólo Tecnológico de BH 18.680 32.000 50.680195723022
Agricultura 1.747.497 240.500 1.987.997200000000
Promoção da Produção Agropecuária 1.747.497 240.500 1.987.997206080000
BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável 1.747.497 240.500 1.987.997206083080
Fortalecimento da Produção da Agricultura Urbana Agroecológica 1.747.497 240.500 1.987.997206083082
Comércio e Serviços 56.456.873 2.186.429 58.643.302230000000
Promoção Comercial 1.377.356 563.500 1.940.856236910000
BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável 1.377.356 563.500 1.940.856236913080
Fortalecimento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar e Apoio ao Abastecimento 1.357.356 563.500 1.920.856236913082
Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica 20.000 20.000236913082
Comercialização 25.872.119 457.429 26.329.548236920000
Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar 25.872.119 457.429 26.329.548236921320
Gestão dos Restaurantes e Refeitórios Populares 25.872.119 457.429 26.329.548236921322
Turismo 29.207.398 1.165.500 30.372.898236950000
Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 28.561.752 1.155.500 29.717.252236950860
Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 630.000 630.000236950861
Desenvolvimento e Promoção do Turismo 13.661.592 13.661.592236950862
Serviços Administrativos e Financeiros 14.112.720 25.500 14.138.220236950862
Marco Regulatório das Políticas Públicas do Turismo em Belo Horizonte 787.440 500.000 1.287.440236950862
Belo Horizonte Cidade Inteligente 645.646 10.000 655.646236953020
Belo Horizonte Surpreendente 645.646 10.000 655.646236953022
150
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P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Transporte 283.288.390 37.923.789 321.212.179260000000
Serviços Urbanos 283.288.390 37.923.789 321.212.179264520000
Gestão da Mobilidade Urbana 253.574.611 7.145.140 260.719.751264520600
Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito 189.434.431 1.142.499 190.576.930264520602
Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal 64.140.180 6.002.641 70.142.821264520602
Gestão do Sistema Viário Municipal 20.230.000 20.230.000264520620
Expansão do Metrô 20.230.000 20.230.000264520621
Mobilidade: Atendimento, Operação, Fiscalização e Modernização Tecnológica 28.464.758 992.649 29.457.407264523030
Melhoria da Mobilidade 28.464.758 992.649 29.457.407264523032
BH Inclusiva, Segura e Cidadã 1.047.000 8.354.000 9.401.000264523040
Transporte Seguro e Sustentável 1.047.000 8.354.000 9.401.000264523041
Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos 202.021 1.202.000 1.404.021264523050
Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo 1.202.000 1.202.000264523051
Qualidade no Transporte Coletivo 202.021 202.021264523052
Desporto e Lazer 32.676.247 16.094.238 48.770.485270000000
Desporto Comunitário 31.177.357 16.057.038 47.234.395278120000
Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 31.177.357 16.057.038 47.234.395278121010
Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer 9.999.298 9.999.298278121011
Gestão da Política de Esporte e Lazer 17.157.130 18.100 17.175.230278121012
Promoção do Esporte e do Lazer para Criança e Adolescente / Esporte Esperança 1.894.930 1.000 1.895.930278121012
Implantação, Manutenção e Recuperaçao de Infraestrutura Esportiva e de Lazer 6.617.162 5.969.170 12.586.332278121012
Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência / Superar 3.456.282 59.470 3.515.752278121012
Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer 983.405 983.405278121012
Promoção de Atividade Física, Saúde e Lazer / Caminhar 1.068.448 10.000 1.078.448278121012
Lazer 1.498.890 37.200 1.536.090278130000
Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 1.498.890 37.200 1.536.090278131010
Promoção de Atividade Física e de Lazer para a Terceira Idade / Vida Ativa 407.870 6.000 413.870278131012
Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer 1.091.020 31.200 1.122.220278131012
Encargos Especiais 575.071.957 358.370.340 933.442.297280000000
Serviço da Dívida Interna 229.796.000 267.170.000 496.966.000288430000
Gestão da Dívida Pública Contratada 229.796.000 267.170.000 496.966.000288430910
Amortização e Encargos de Financiamentos Internos 229.796.000 267.170.000 496.966.000288430913
Serviço da Dívida Externa 67.361.155 66.040.000 133.401.155288440000
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P R O G R A M A D E T R A B A L H O D O G O V E R N O - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
CORRENTE CAPITALCÓDIGO
PROGRAMAS POR CATEGORIA ECONÔMICA
R$ 1,00
TOTALESPECIFICAÇÃO
2020
Gestão da Dívida Pública Contratada 67.361.155 66.040.000 133.401.155288440910
Amortização e Encargos de Financiamentos Externos 67.361.155 66.040.000 133.401.155288440913
Outros Encargos Especiais 277.914.802 25.160.340 303.075.142288460000
Encargos Financeiros Municipais 136.634.000 136.634.000288460880
Encargos com PASEP 132.000.000 132.000.000288460883
Encargos e Restituições Administrativas 4.623.600 4.623.600288460883
Encargos Financeiros e Restituições Fiscais 10.400 10.400288460883
Sentenças Judiciais 141.280.802 22.944.596 164.225.398288460890
Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais 171.560 171.560288460893
Encargos com Débitos Judiciais 141.109.242 22.944.596 164.053.838288460893
Aporte de Recursos a Entidades Societárias 2.215.744 2.215.744288460900
Participações Societárias 2.215.744 2.215.744288460903
Reserva de Contingência 278.528.805999979999
Reserva de Contingência 8.038.450999999999
TOTAIS: 11.374.716.266 2.092.408.809 13.753.692.330
152
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CÓDIGO T O T A LOPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOSESPECIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2020
01000000 Legislativa 265.500.000 265.500.000
01031000 Ação Legislativa 265.500.000 265.500.000
01031001 Atuação Legislativa da Câmara Municipal 265.500.000 265.500.000
04000000 Administração 56.363.748 470.054.604 21.669.000 548.087.352
04062000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 60.093.768 60.093.768
04062003 Prestação de Serviços Jurídicos 60.093.768 60.093.768
04121000 Planejamento e Orçamento 16.687.012 16.687.012
04121004 Gestão do Planejamento e Orçamento 4.323.049 4.323.049
04121141 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico 920.823 920.823
04121148 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 11.443.140 11.443.140
04122000 Administração Geral 55.425.748 230.995.782 21.669.000 308.090.530
04122007 Apoio Administrativo e Financeiro 46.677.963 21.669.000 68.346.963
04122014 Gestão dos Recursos Humanos 93.872.121 93.872.121
04122044 Qualificação dos Próprios Municipais 9.426.838 9.426.838
04122088 Encargos Financeiros Municipais 5.030.000 5.030.000
04122093 Articulação de Políticas 15.157.983 15.157.983
04122096 Coordenação Superior Municipal 17.044.270 17.044.270
04122105 Gestão da Política Fiscal Municipal 13.250.080 13.250.080
04122141 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico 8.723.865 8.723.865
04122165 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles 11.073.426 11.073.426
04122166 Prefeitura Moderna e Eficiente 25.540.914 5.137.600 30.678.514
04122217 Fomento ao Desenvolvimento Econômico 312.906 312.906
04122233 Manutenção da Cidade 20.457.996 20.457.996
04122302 Belo Horizonte Cidade Inteligente 14.715.568 14.715.568
04123000 Administração Financeira 1.850.000 1.850.000
04123003 Prestação de Serviços Jurídicos 1.850.000 1.850.000
04124000 Controle Interno 21.300.343 21.300.343
04124012 Gestão do Sistema de Controle Interno 21.300.343 21.300.343
04126000 Tecnologia da Informação 2.400.000 2.400.000
04126057 Gestão da Política Urbana 2.400.000 2.400.000
04129000 Administração de Receitas 134.012.250 134.012.250
04129013 Gestão do Sistema Tributário Municipal 129.396.650 129.396.650
04129105 Gestão da Política Fiscal Municipal 4.615.600 4.615.600
04131000 Comunicação Social 2.486.000 2.486.000
04131015 Divulgação Institucional do Município 2.486.000 2.486.000
04212000 Cooperação Internacional 229.449 229.449
04212005 Relações Internacionais 229.449 229.449
153
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CÓDIGO T O T A LOPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOSESPECIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2020
04452000 Serviços Urbanos 938.000 938.000
04452165 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles 938.000 938.000
06000000 Segurança Pública 202.000 224.427.114 224.629.114
06122000 Administração Geral 11.135.900 11.135.900
06122109 Operacionalização dos serviços de segurança 9.792.000 9.792.000
06122302 Belo Horizonte Cidade Inteligente 1.343.900 1.343.900
06181000 Policiamento 190.003.424 190.003.424
06181109 Operacionalização dos serviços de segurança 186.951.175 186.951.175
06181242 Prevenção Social à Criminalidade 3.052.249 3.052.249
06182000 Defesa Civil 5.186.790 5.186.790
06182164 Ações de Defesa Civil 5.186.790 5.186.790
06183000 Informação e Inteligência 202.000 202.000
06183302 Belo Horizonte Cidade Inteligente 202.000 202.000
06301000 Atenção Básica 18.101.000 18.101.000
06301109 Operacionalização dos serviços de segurança 18.101.000 18.101.000
08000000 Assistência Social 12.371.859 342.969.060 355.340.919
08122000 Administração Geral 44.195.450 44.195.450
08122123 Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 44.195.450 44.195.450
08241000 Assistência ao Idoso 427.965 33.567.349 33.995.314
08241020 Proteção Social Especial 19.051.325 19.051.325
08241235 Programa de Atendimento ao Idoso 427.965 14.516.024 14.943.989
08242000 Assistência ao Portador de Deficiência 3.169.601 3.169.601
08242020 Proteção Social Especial 3.169.601 3.169.601
08243000 Assistência à Criança e ao Adolescente 48.397.114 48.397.114
08243019 Proteção Social Básica 4.004.632 4.004.632
08243020 Proteção Social Especial 30.010.772 30.010.772
08243163 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias 14.381.710 14.381.710
08244000 Assistência Comunitária 11.943.894 158.240.099 170.183.993
08244019 Proteção Social Básica 9.241.894 65.536.306 74.778.200
08244020 Proteção Social Especial 62.061.507 62.061.507
08244113 Aprimoramento da Gestão do SUAS 30.603.399 30.603.399
08244123 Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 38.887 38.887
08244233 Manutenção da Cidade 2.702.000 2.702.000
08306000 Alimentação e Nutrição 52.279.447 52.279.447
08306132 Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar 51.840.489 51.840.489
08306308 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável 438.958 438.958
08452000 Serviços Urbanos 3.120.000 3.120.000
154
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CÓDIGO T O T A LOPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOSESPECIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2020
08452123 Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 3.120.000 3.120.000
09000000 Previdência Social 11.076.353 1.443.885.512 1.454.961.865
09122000 Administração Geral 11.076.353 11.076.353
09122026 Gestão Previdenciária Municipal 11.076.353 11.076.353
09272000 Previdência do Regime Estatutário 1.443.885.512 1.443.885.512
09272026 Gestão Previdenciária Municipal 1.429.955.512 1.429.955.512
09272033 Encargos com Inativos do Legislativo 13.930.000 13.930.000
10000000 Saúde 103.754.517 4.457.890.768 4.561.645.285
10122000 Administração Geral 103.754.517 240.106.642 343.861.159
10122030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 63.940.562 63.940.562
10122114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 414.000 414.000
10122117 Gestão do SUS-BH 91.259.237 175.305.789 266.565.026
10122204 Gestão e Regionalização da Saúde 12.495.280 446.291 12.941.571
10301000 Atenção Básica 993.627.647 993.627.647
10301157 Atenção Primária à Saúde (APS) 993.627.647 993.627.647
10302000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.042.811.389 3.042.811.389
10302030 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar 274.721.144 274.721.144
10302114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde 1.034.153.392 1.034.153.392
10302203 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado 1.733.936.853 1.733.936.853
10303000 Suporte Profilático e Terapêutico 30.942.737 30.942.737
10303204 Gestão e Regionalização da Saúde 30.942.737 30.942.737
10304000 Vigilância Sanitária 633.905 633.905
10304028 Vigilância em Saúde 633.905 633.905
10305000 Vigilância Epidemiológica 149.768.448 149.768.448
10305028 Vigilância em Saúde 149.768.448 149.768.448
11000000 Trabalho 63.786.565 63.786.565
11331000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 61.560.760 61.560.760
11331014 Gestão dos Recursos Humanos 61.560.760 61.560.760
11333000 Empregabilidade 379.917 379.917
11333308 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável 379.917 379.917
11334000 Fomento ao Trabalho 1.845.888 1.845.888
11334237 Qualificação, Profissionalização e Emprego 1.845.888 1.845.888
12000000 Educação 9.209.811 2.146.515.327 2.155.725.138
12122000 Administração Geral 97.420.553 97.420.553
12122140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 97.420.553 97.420.553
12361000 Ensino Fundamental 5.137.540 1.214.843.341 1.219.980.881
12361085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 2.048.797 2.048.797
155
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CÓDIGO T O T A LOPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOSESPECIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2020
12361109 Operacionalização dos serviços de segurança 19.925.000 19.925.000
12361140 Gestão e Operacionalização da Política Educacional 12.423.211 12.423.211
12361167 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial 1.259.997 1.259.997
12361168 Gestão da Politica do Ensino Fundamental 1.519.540 1.179.186.336 1.180.705.876
12361233 Manutenção da Cidade 3.618.000 3.618.000
12365000 Educação Infantil 4.072.271 799.285.181 803.357.452
12365167 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial 268.960 268.960
12365169 Gestão da Política de Educação Infantil 4.072.271 799.016.221 803.088.492
12366000 Educação de Jovens e Adultos 22.760.891 22.760.891
12366168 Gestão da Politica do Ensino Fundamental 22.760.891 22.760.891
12367000 Educação Especial 11.205.361 11.205.361
12367167 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial 11.205.361 11.205.361
12392000 Difusão Cultural 1.000.000 1.000.000
12392301 Formação na Área da Cultura 1.000.000 1.000.000
13000000 Cultura 32.184.798 85.715.086 117.899.884
13122000 Administração Geral 37.962.946 37.962.946
13122146 Gestão da Política Municipal de Cultura 37.894.046 37.894.046
13122301 Formação na Área da Cultura 68.900 68.900
13391000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 9.316.179 9.316.179
13391155 Memória e Patrimônio Cultural 9.316.179 9.316.179
13392000 Difusão Cultural 32.184.798 38.435.961 70.620.759
13392146 Gestão da Política Municipal de Cultura 32.184.798 32.184.798
13392154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural 32.427.414 32.427.414
13392301 Formação na Área da Cultura 6.008.547 6.008.547
14000000 Direitos da Cidadania 17.069.902 17.069.902
14243000 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.411.569 1.411.569
14243127 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 1.411.569 1.411.569
14422000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 15.658.333 15.658.333
14422127 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania 15.658.333 15.658.333
15000000 Urbanismo 428.171.237 361.159.841 789.331.078
15122000 Administração Geral 110.162.524 110.162.524
15122057 Gestão da Política Urbana 110.162.524 110.162.524
15451000 Infra-Estrutura Urbana 428.166.737 123.008.780 551.175.517
15451057 Gestão da Política Urbana 10.000 10.000
15451062 Gestão do Sistema Viário Municipal 346.106.884 346.106.884
15451084 Serviços de Iluminação Pública 122.998.780 122.998.780
15451233 Manutenção da Cidade 82.059.853 82.059.853
156
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
CÓDIGO T O T A LOPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOSESPECIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2020
15452000 Serviços Urbanos 4.500 127.988.537 127.993.037
15452057 Gestão da Política Urbana 13.507.176 13.507.176
15452059 Coordenação da Política Urbana 4.500 114.481.361 114.485.861
16000000 Habitação 218.162.178 66.809.869 284.972.047
16482000 Habitação Urbana 218.162.178 66.809.869 284.972.047
16482007 Apoio Administrativo e Financeiro 60.060.869 60.060.869
16482062 Gestão do Sistema Viário Municipal 40.742.335 40.742.335
16482064 Geração e Qualificação Habitacional em Áreas de Interesse Social 5.348.839 6.749.000 12.097.839
16482066 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 14.817.000 14.817.000
16482225 Assentamentos de Interesse Social 145.442.227 145.442.227
16482226 Habitação 11.811.777 11.811.777
17000000 Saneamento 535.344.575 455.577.550 990.922.125
17512000 Saneamento Básico Urbano 535.344.575 455.577.550 990.922.125
17512046 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública 327.019.571 327.019.571
17512066 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale 524.119.259 524.119.259
17512225 Assentamentos de Interesse Social 8.720.316 8.720.316
17512228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos 128.557.979 128.557.979
17512233 Manutenção da Cidade 2.505.000 2.505.000
18000000 Gestão Ambiental 49.644.373 104.317.030 153.961.403
18122000 Administração Geral 22.836.000 22.836.000
18122307 Sustentabilidade e Educação Ambiental 22.836.000 22.836.000
18451000 Infra-Estrutura Urbana 510.000 510.000
18451057 Gestão da Política Urbana 510.000 510.000
18541000 Preservação e Conservação Ambiental 49.134.373 80.867.530 130.001.903
18541069 Gestão da Política Ambiental 633.163 633.163
18541073 Preservação e Conservação da Fauna e Flora em Parques, Jardim Zoológico e Jardim Botânico 15.437.358 51.778.747 67.216.105
18541233 Manutenção da Cidade 27.181.820 27.181.820
18541244 Pampulha Viva 33.697.015 33.697.015
18541307 Sustentabilidade e Educação Ambiental 1.273.800 1.273.800
18542000 Controle Ambiental 613.500 613.500
18542306 Bem Estar Animal 613.500 613.500
19000000 Ciência e Tecnologia 1.445.000 117.791.138 119.236.138
19122000 Administração Geral 31.507.650 31.507.650
19122085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 31.507.650 31.507.650
19126000 Tecnologia da Informação 3.073.624 3.073.624
19126302 Belo Horizonte Cidade Inteligente 3.073.624 3.073.624
19302000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.383.685 4.383.685
157
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
CÓDIGO T O T A LOPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOSESPECIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2020
19302085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 4.383.685 4.383.685
19572000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 1.445.000 78.826.179 80.271.179
19572085 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação 78.240.499 78.240.499
19572148 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação 1.445.000 1.445.000
19572217 Fomento ao Desenvolvimento Econômico 535.000 535.000
19572302 Belo Horizonte Cidade Inteligente 50.680 50.680
20000000 Agricultura 1.987.997 1.987.997
20608000 Promoção da Produção Agropecuária 1.987.997 1.987.997
20608308 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável 1.987.997 1.987.997
23000000 Comércio e Serviços 630.000 58.013.302 58.643.302
23691000 Promoção Comercial 1.940.856 1.940.856
23691308 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável 1.940.856 1.940.856
23692000 Comercialização 26.329.548 26.329.548
23692132 Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar 26.329.548 26.329.548
23695000 Turismo 630.000 29.742.898 30.372.898
23695086 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios 630.000 29.087.252 29.717.252
23695302 Belo Horizonte Cidade Inteligente 655.646 655.646
26000000 Transporte 30.833.000 290.379.179 321.212.179
26452000 Serviços Urbanos 30.833.000 290.379.179 321.212.179
26452060 Gestão da Mobilidade Urbana 260.719.751 260.719.751
26452062 Gestão do Sistema Viário Municipal 20.230.000 20.230.000
26452303 Mobilidade: Atendimento, Operação, Fiscalização e Modernização Tecnológica 29.457.407 29.457.407
26452304 BH Inclusiva, Segura e Cidadã 9.401.000 9.401.000
26452305 Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos 1.202.000 202.021 1.404.021
27000000 Desporto e Lazer 9.999.298 38.771.187 48.770.485
27812000 Desporto Comunitário 9.999.298 37.235.097 47.234.395
27812101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 9.999.298 37.235.097 47.234.395
27813000 Lazer 1.536.090 1.536.090
27813101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer 1.536.090 1.536.090
28000000 Encargos Especiais 933.442.297 933.442.297
28843000 Serviço da Dívida Interna 496.966.000 496.966.000
28843091 Gestão da Dívida Pública Contratada 496.966.000 496.966.000
28844000 Serviço da Dívida Externa 133.401.155 133.401.155
28844091 Gestão da Dívida Pública Contratada 133.401.155 133.401.155
28846000 Outros Encargos Especiais 303.075.142 303.075.142
28846088 Encargos Financeiros Municipais 136.634.000 136.634.000
28846089 Sentenças Judiciais 164.225.398 164.225.398
158
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
CÓDIGO T O T A LOPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOSESPECIFICAÇÃO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - 2020
28846090 Aporte de Recursos a Entidades Societárias 2.215.744 2.215.744
99000000 Reserva de Contingência 286.567.255
99997000 Reserva de Contingência 278.528.805
99997999 Reserva de Contingência 278.528.805
99999000 Reserva de Contingência 8.038.450
99999999 Reserva de Contingência 8.038.450
13.753.692.3302.398.996.8099.579.811.8721.488.316.394Total:
159
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
LEGISLATIVA01 020.949.40066.885.6000177.665.000 00 265.500.000
AÇÃO LEGISLATIVA01031 020.949.40066.885.6000177.665.000 00 265.500.000
ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL01031001 020.949.40066.885.6000177.665.000 00 265.500.000
ADMINISTRAÇÃO04 078.451.028111.944.6130357.691.711 00 548.087.352
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO04062 0526.6287.125.140052.442.000 00 60.093.768
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS04062003 0526.6287.125.140052.442.000 00 60.093.768
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO04121 0313.2637.081.74909.292.000 00 16.687.012
GESTÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO04121004 05.000261.04904.057.000 00 4.323.049
ARTICULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
04121141 0303.263617.56000 00 920.823
GESTÃO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO04121148 05.0006.203.14005.235.000 00 11.443.140
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E PARTICIPAÇÃO POPULAR04121227 00000 00 0
ADMINISTRAÇÃO GERAL04122 065.173.89476.014.9250166.901.711 00 308.090.530
APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO04122007 036.26027.953.703040.357.000 00 68.346.963
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS04122014 008.721.121085.151.000 00 93.872.121
QUALIFICAÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS04122044 09.426.838000 00 9.426.838
ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS04122088 05.010.00020.00000 00 5.030.000
ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS04122093 020.0003.416.983011.721.000 00 15.157.983
COORDENAÇÃO SUPERIOR MUNICIPAL04122096 0348.6842.203.586014.492.000 00 17.044.270
GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL04122105 04.145.0005.331.08003.774.000 00 13.250.080
ARTICULAÇÃO DO PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
04122141 0271.0002.644.86505.808.000 00 8.723.865
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE NECRÓPOLES
04122165 0475.20210.518.513079.711 00 11.073.426
160
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
PREFEITURA MODERNA E EFICIENTE04122166 024.976.914938.60004.763.000 00 30.678.514
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO04122217 01.000311.90600 00 312.906
MANUTENÇÃO DA CIDADE04122233 020.457.996000 00 20.457.996
BELO HORIZONTE CIDADE INTELIGENTE04122302 05.00013.954.5680756.000 00 14.715.568
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA04123 0556.0001.294.00000 00 1.850.000
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS04123003 0556.0001.294.00000 00 1.850.000
CONTROLE INTERNO04124 0158.1433.018.200018.124.000 00 21.300.343
GESTÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO04124012 0158.1433.018.200018.124.000 00 21.300.343
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO04126 02.400.000000 00 2.400.000
GESTÃO DA POLÍTICA URBANA04126057 02.400.000000 00 2.400.000
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS04129 08.375.10014.705.1500110.932.000 00 134.012.250
GESTÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL04129013 05.815.00013.249.6500110.332.000 00 129.396.650
GESTÃO DA POLÍTICA FISCAL MUNICIPAL04129105 02.560.1001.455.5000600.000 00 4.615.600
COMUNICAÇÃO SOCIAL04131 010.0002.476.00000 00 2.486.000
DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO04131015 010.0002.476.00000 00 2.486.000
COOPERAÇÃO INTERNACIONAL04212 00229.44900 00 229.449
RELAÇÕES INTERNACIONAIS04212005 00229.44900 00 229.449
SERVIÇOS URBANOS04452 0938.000000 00 938.000
PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DE NECRÓPOLES
04452165 0938.000000 00 938.000
SEGURANÇA PÚBLICA06 05.518.50037.527.7140181.582.900 00 224.629.114
ADMINISTRAÇÃO GERAL06122 0255.0002.097.90008.783.000 00 11.135.900
161
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA06122109 0115.000894.00008.783.000 00 9.792.000
BELO HORIZONTE CIDADE INTELIGENTE06122302 0140.0001.203.90000 00 1.343.900
POLICIAMENTO06181 05.036.50030.362.0240154.604.900 00 190.003.424
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA06181109 05.016.50027.329.7750154.604.900 00 186.951.175
PREVENÇÃO SOCIAL À CRIMINALIDADE06181242 020.0003.032.24900 00 3.052.249
DEFESA CIVIL06182 027.0002.748.79002.411.000 00 5.186.790
AÇÕES DE DEFESA CIVIL06182164 027.0002.748.79002.411.000 00 5.186.790
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA06183 0200.0002.00000 00 202.000
BELO HORIZONTE CIDADE INTELIGENTE06183302 0200.0002.00000 00 202.000
ATENÇÃO BÁSICA06301 002.317.000015.784.000 00 18.101.000
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA06301109 002.317.000015.784.000 00 18.101.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL08 015.880.395228.369.5240111.091.000 00 355.340.919
ADMINISTRAÇÃO GERAL08122 0565.5009.992.950033.637.000 00 44.195.450
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
08122123 0565.5009.992.950033.637.000 00 44.195.450
ASSISTÊNCIA AO IDOSO08241 0494.96533.500.34900 00 33.995.314
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08241020 0019.051.32500 00 19.051.325
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO08241235 0494.96514.449.02400 00 14.943.989
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA08242 003.169.60100 00 3.169.601
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08242020 003.169.60100 00 3.169.601
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE08243 01.042.00046.597.1140758.000 00 48.397.114
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08243019 004.004.63200 00 4.004.632
162
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Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08243020 0029.267.7720743.000 00 30.010.772
PROMOÇÃO E PROTEÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES E SUAS FAMÍLIAS
08243163 01.042.00013.324.710015.000 00 14.381.710
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA08244 013.590.66280.217.331076.376.000 00 170.183.993
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA08244019 09.655.52439.809.676025.313.000 00 74.778.200
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL08244020 083.00036.895.507025.083.000 00 62.061.507
APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS08244113 01.145.1383.478.261025.980.000 00 30.603.399
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
08244123 05.00033.88700 00 38.887
MANUTENÇÃO DA CIDADE08244233 02.702.000000 00 2.702.000
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO08306 0187.26851.772.1790320.000 00 52.279.447
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
08306123 00000 00 0
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DO DIREITOE DA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR
08306132 0160.76851.679.72100 00 51.840.489
BH CIDADE SUSTENTÁVEL: MOBILIZAR, EDUCAR E CULTIVAR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
08306308 026.50092.4580320.000 00 438.958
SERVIÇOS URBANOS08452 003.120.00000 00 3.120.000
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
08452123 003.120.00000 00 3.120.000
PREVIDÊNCIA SOCIAL09 0542.1149.173.92801.445.245.823 00 1.454.961.865
ADMINISTRAÇÃO GERAL09122 0542.1143.725.60106.808.638 00 11.076.353
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL09122026 0542.1143.725.60106.808.638 00 11.076.353
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO09272 005.448.32701.438.437.185 00 1.443.885.512
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA MUNICIPAL09272026 005.448.32701.424.507.185 00 1.429.955.512
ENCARGOS COM INATIVOS DO LEGISLATIVO09272033 000013.930.000 00 13.930.000
SAÚDE10 12.992.000164.246.0803.178.396.81901.206.010.386 00 4.561.645.285
163
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Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
ADMINISTRAÇÃO GERAL10122 0129.073.28086.761.3400128.026.539 00 343.861.159
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR10122030 0420.00041.319.023022.201.539 00 63.940.562
REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES À SAÚDE10122114 035.000379.00000 00 414.000
GESTÃO DO SUS-BH10122117 0116.066.70944.673.3170105.825.000 00 266.565.026
HOSPITAL METROPOLITANO10122201 00000 00 0
GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE 10122204 012.551.571390.00000 00 12.941.571
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS10128 00000 00 0
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR10128030 00000 00 0
ATENÇÃO BÁSICA10301 12.972.0009.292.000386.883.7470584.479.900 00 993.627.647
ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)10301157 12.972.0009.292.000386.883.7470584.479.900 00 993.627.647
MANUTENÇÃO DA CIDADE10301233 00000 00 0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL10302 20.00023.740.0002.603.716.0420415.335.347 00 3.042.811.389
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS10302014 00000 00 0
ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR10302030 03.835.000101.376.8470169.509.297 00 274.721.144
REDE DE CUIDADOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES À SAÚDE10302114 018.890.000769.473.3420245.790.050 00 1.034.153.392
MELHORIA DO ATENDIMENTO HOSPITALAR E ESPECIALIZADO10302203 20.0001.015.0001.732.865.853036.000 00 1.733.936.853
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO10303 0030.942.73700 00 30.942.737
GESTÃO E REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE 10303204 0030.942.73700 00 30.942.737
VIGILÂNCIA SANITÁRIA10304 070.000563.90500 00 633.905
VIGILÂNCIA EM SAÚDE10304028 070.000563.90500 00 633.905
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA10305 02.070.80069.529.048078.168.600 00 149.768.448
164
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Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE10305028 02.070.80069.529.048078.168.600 00 149.768.448
TRABALHO11 051.00063.735.56500 00 63.786.565
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR11331 0061.560.76000 00 61.560.760
GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS11331014 0061.560.76000 00 61.560.760
EMPREGABILIDADE11333 00379.91700 00 379.917
BH CIDADE SUSTENTÁVEL: MOBILIZAR, EDUCAR E CULTIVAR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
11333308 00379.91700 00 379.917
FOMENTO AO TRABALHO11334 051.0001.794.88800 00 1.845.888
QUALIFICAÇÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E EMPREGO11334237 051.0001.794.88800 00 1.845.888
EDUCAÇÃO12 9.00058.859.037864.399.10101.232.458.000 00 2.155.725.138
ADMINISTRAÇÃO GERAL12122 01.254.63237.142.921059.023.000 00 97.420.553
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL12122140 01.254.63237.142.921059.023.000 00 97.420.553
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL
12122167 00000 00 0
ENSINO FUNDAMENTAL12361 029.646.559375.646.3220814.688.000 00 1.219.980.881
GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
12361085 002.044.79704.000 00 2.048.797
OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA12361109 001.441.000018.484.000 00 19.925.000
GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL12361140 0028.211012.395.000 00 12.423.211
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL
12361167 001.259.99700 00 1.259.997
GESTÃO DA POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL12361168 026.028.559370.872.3170783.805.000 00 1.180.705.876
MANUTENÇÃO DA CIDADE12361233 03.618.000000 00 3.618.000
EDUCAÇÃO INFANTIL12365 9.00027.439.447437.667.0050338.242.000 00 803.357.452
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL
12365167 00268.96000 00 268.960
165
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Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL12365169 9.00027.439.447437.398.0450338.242.000 00 803.088.492
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS12366 0200.0002.055.891020.505.000 00 22.760.891
GESTÃO DA POLITICA DO ENSINO FUNDAMENTAL12366168 0200.0002.055.891020.505.000 00 22.760.891
EDUCAÇÃO ESPECIAL12367 0318.39910.886.96200 00 11.205.361
GESTÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E DIVERSIDADE ÉTNICO-RACIAL
12367167 0318.39910.886.96200 00 11.205.361
DIFUSÃO CULTURAL12392 001.000.00000 00 1.000.000
FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA12392301 001.000.00000 00 1.000.000
CULTURA13 034.504.60861.878.476021.516.800 00 117.899.884
ADMINISTRAÇÃO GERAL13122 01.464.11026.414.076010.084.760 00 37.962.946
GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA13122146 01.463.98026.345.306010.084.760 00 37.894.046
FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA13122301 013068.77000 00 68.900
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO13391 0405.7002.786.11906.124.360 00 9.316.179
GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA13391146 00000 00 0
MEMÓRIA E PATRIMÔNIO CULTURAL13391155 0405.7002.786.11906.124.360 00 9.316.179
FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA13391301 00000 00 0
DIFUSÃO CULTURAL13392 032.634.79832.678.28105.307.680 00 70.620.759
GESTÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CULTURA13392146 032.184.798000 00 32.184.798
FOMENTO, INCENTIVO E DESENVOLVIMENTO CULTURAL13392154 050.00027.069.73405.307.680 00 32.427.414
FORMAÇÃO NA ÁREA DA CULTURA13392301 0400.0005.608.54700 00 6.008.547
DIREITOS DA CIDADANIA14 01.423.74010.362.92805.283.234 00 17.069.902
ADMINISTRAÇÃO GERAL14122 00000 00 0
166
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Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 14122127 00000 00 0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE14243 012.0001.399.56900 00 1.411.569
PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 14243127 012.0001.399.56900 00 1.411.569
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS14422 01.411.7408.963.35905.283.234 00 15.658.333
GESTÃO DA POLITICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
14422123 00000 00 0
PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 14422127 01.411.7408.963.35905.283.234 00 15.658.333
PROGRAMA DE ATENDIMENTO AO IDOSO14422235 00000 00 0
URBANISMO15 45.003.000428.846.737144.178.9070171.302.434 00 789.331.078
ADMINISTRAÇÃO GERAL15122 024.00033.271.190076.867.334 00 110.162.524
GESTÃO DA POLÍTICA URBANA15122057 024.00033.271.190076.867.334 00 110.162.524
INFRA-ESTRUTURA URBANA15451 45.003.000428.206.73777.965.78000 00 551.175.517
GESTÃO DA POLÍTICA URBANA15451057 010.000000 00 10.000
GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL15451062 0346.106.884000 00 346.106.884
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA15451084 45.003.00030.00077.965.78000 00 122.998.780
MANUTENÇÃO DA CIDADE15451233 082.059.853000 00 82.059.853
SERVIÇOS URBANOS15452 0616.00032.941.937094.435.100 00 127.993.037
GESTÃO DA POLÍTICA URBANA15452057 0610.0001.914.176010.983.000 00 13.507.176
COORDENAÇÃO DA POLÍTICA URBANA15452059 06.00031.027.761083.452.100 00 114.485.861
HABITAÇÃO16 302.000212.847.09319.082.085052.740.869 00 284.972.047
HABITAÇÃO URBANA16482 302.000212.847.09319.082.085052.740.869 00 284.972.047
APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO16482007 0176.0007.145.000052.739.869 00 60.060.869
167
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL16482062 040.728.33514.00000 00 40.742.335
GERAÇÃO E QUALIFICAÇÃO HABITACIONAL EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL
16482064 03.391.4348.705.40501.000 00 12.097.839
SANEAMENTO E TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE16482066 014.817.000000 00 14.817.000
ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL16482225 0143.748.0471.694.18000 00 145.442.227
HABITAÇÃO 16482226 302.0009.986.2771.523.50000 00 11.811.777
SANEAMENTO17 0542.872.199358.861.064089.188.862 00 990.922.125
SANEAMENTO BÁSICO URBANO17512 0542.872.199358.861.064089.188.862 00 990.922.125
OPERACIONALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA17512046 010.170.124227.660.585089.188.862 00 327.019.571
SANEAMENTO E TRATAMENTO DE FUNDOS DE VALE17512066 0520.455.7593.663.50000 00 524.119.259
ASSENTAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL17512225 08.720.316000 00 8.720.316
COLETA, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 17512228 01.021.000127.536.97900 00 128.557.979
MANUTENÇÃO DA CIDADE17512233 02.505.000000 00 2.505.000
GESTÃO AMBIENTAL18 050.322.17867.222.165036.417.060 00 153.961.403
ADMINISTRAÇÃO GERAL18122 011.0002.618.000020.207.000 00 22.836.000
SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL18122307 011.0002.618.000020.207.000 00 22.836.000
INFRA-ESTRUTURA URBANA18451 0510.000000 00 510.000
GESTÃO DA POLÍTICA URBANA18451057 0510.000000 00 510.000
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL18541 049.791.17864.000.665016.210.060 00 130.001.903
GESTÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL18541069 0280.000353.16300 00 633.163
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FAUNA E FLORA EM PARQUES, JARDIM ZOOLÓGICO E JARDIM BOTÂNICO
18541073 015.814.16336.125.182015.276.760 00 67.216.105
MANUTENÇÃO DA CIDADE18541233 0027.181.82000 00 27.181.820
168
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
PAMPULHA VIVA18541244 033.697.015000 00 33.697.015
SUSTENTABILIDADE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL18541307 00340.5000933.300 00 1.273.800
CONTROLE AMBIENTAL18542 010.000603.50000 00 613.500
BEM ESTAR ANIMAL18542306 010.000603.50000 00 613.500
CIÊNCIA E TECNOLOGIA19 1.955.0002.018.40432.086.749083.175.985 00 119.236.138
ADMINISTRAÇÃO GERAL19122 0455.50015.165.702015.886.448 00 31.507.650
GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
19122085 0455.50015.165.702015.886.448 00 31.507.650
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO19126 026.934792.38602.254.304 00 3.073.624
BELO HORIZONTE CIDADE INTELIGENTE19126302 026.934792.38602.254.304 00 3.073.624
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL19302 002.209.46002.174.225 00 4.383.685
GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
19302085 002.209.46002.174.225 00 4.383.685
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA19572 1.955.0001.535.97013.919.201062.861.008 00 80.271.179
GESTÃO DA POLÍTICA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
19572085 01.493.97013.885.521062.861.008 00 78.240.499
GESTÃO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E INFORMAÇÃO19572148 1.420.00010.00015.00000 00 1.445.000
FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO19572217 535.0000000 00 535.000
BELO HORIZONTE CIDADE INTELIGENTE19572302 032.00018.68000 00 50.680
AGRICULTURA20 0240.5001.747.49700 00 1.987.997
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA20608 0240.5001.747.49700 00 1.987.997
BH CIDADE SUSTENTÁVEL: MOBILIZAR, EDUCAR E CULTIVAR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
20608308 0240.5001.747.49700 00 1.987.997
COMÉRCIO E SERVIÇOS23 02.186.42946.036.093010.420.780 00 58.643.302
PROMOÇÃO COMERCIAL23691 0563.5001.377.35600 00 1.940.856
169
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
BH CIDADE SUSTENTÁVEL: MOBILIZAR, EDUCAR E CULTIVAR ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
23691308 0563.5001.377.35600 00 1.940.856
COMERCIALIZAÇÃO23692 0457.42925.872.11900 00 26.329.548
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA PERSPECTIVA DO DIREITOE DA ASSISTÊNCIA ALIMENTAR
23692132 0457.42925.872.11900 00 26.329.548
TURISMO23695 01.165.50018.786.618010.420.780 00 30.372.898
FOMENTO AO TURISMO DE LAZER, EVENTOS E NEGÓCIOS23695086 01.155.50018.140.972010.420.780 00 29.717.252
BELO HORIZONTE CIDADE INTELIGENTE23695302 010.000645.64600 00 655.646
TRANSPORTE26 037.923.789151.467.4420131.820.948 00 321.212.179
SERVIÇOS URBANOS26452 037.923.789151.467.4420131.820.948 00 321.212.179
GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA26452060 07.145.140121.753.6630131.820.948 00 260.719.751
GESTÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL26452062 020.230.000000 00 20.230.000
MOBILIDADE: ATENDIMENTO, OPERAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA
26452303 0992.64928.464.75800 00 29.457.407
BH INCLUSIVA, SEGURA E CIDADÃ26452304 08.354.0001.047.00000 00 9.401.000
QUALIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO: UM DIREITO DE TODOS26452305 01.202.000202.02100 00 1.404.021
DESPORTO E LAZER27 016.094.23820.447.247012.229.000 00 48.770.485
DESPORTO DE RENDIMENTO27811 00000 00 0
PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER
27811101 00000 00 0
DESPORTO COMUNITÁRIO27812 016.057.03818.948.357012.229.000 00 47.234.395
PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER
27812101 016.057.03818.948.357012.229.000 00 47.234.395
LAZER27813 037.2001.498.89000 00 1.536.090
PROMOÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS DE ESPORTES E LAZER
27813101 037.2001.498.89000 00 1.536.090
ENCARGOS ESPECIAIS28 2.215.74422.944.596164.393.560297.157.155113.521.242 0333.210.000 933.442.297
170
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
Pessoal e EncargosSociais
Juros e Encargosda Dívida
Outras DespesasCorrentes
Investimentos InversõesFinanceiras
Amortização daDívida
Reserva deContingência
TotalESPECIFICAÇÃOCÓDIGO
R$ 1,00PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 -
POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR GRUPO DE DESPESA
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA28843 000229.796.0000 0267.170.000 496.966.000
GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA28843091 000229.796.0000 0267.170.000 496.966.000
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA28844 00067.361.1550 066.040.000 133.401.155
GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA28844091 00067.361.1550 066.040.000 133.401.155
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS28846 2.215.74422.944.596164.393.5600113.521.242 00 303.075.142
ENCARGOS FINANCEIROS MUNICIPAIS28846088 00136.634.00000 00 136.634.000
SENTENÇAS JUDICIAIS28846089 022.944.59627.759.5600113.521.242 00 164.225.398
APORTE DE RECURSOS A ENTIDADES SOCIETÁRIAS28846090 2.215.7440000 00 2.215.744
RESERVA DE CONTINGÊNCIA99 00000 286.567.2550 286.567.255
RESERVA DE CONTINGÊNCIA99997 00000 278.528.8050 278.528.805
RESERVA DE CONTINGÊNCIA99997999 00000 278.528.8050 278.528.805
RESERVA DE CONTINGÊNCIA99999 00000 8.038.4500 8.038.450
RESERVA DO REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES - RPPS
99999997 00000 00 0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA99999999 00000 8.038.4500 8.038.450
TOTAL: 13.753.692.330286.567.255333.210.00062.476.7441.696.722.0655.638.197.077297.157.1555.439.362.034
171
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
V A L O RCÓDIGO A P L I C A Ç Ã O
APLICAÇÃO PROGRAMADA DOS RECURSOS - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DA DESPESA
R$ 1,00
4.270.807.2821 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.354.234.7863 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1.717.146.0224 DESPESAS DE CAPITAL
43.911.9658 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO1.450.657.8659 INATIVOS E PENSIONISTAS À CARGO DO MUNÍCIPIO
286.567.25514 RESERVA DE CONTINGÊNCIA630.367.15515 SERVIÇO DA DÍVIDA
Total Geral: 13.753.692.330
172
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
ORIGEM DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DA DESPESA
CÓDIGO F O N T E V A L O R
R$ 1,00
0 7.468.086.198RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 5 849.880.000TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EDUCAÇÃO6 365.451.283RECEITA PRÓPRIA DE ENTIDADES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS7 38.508.834RECEITA DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS30 266.962.880CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS40 42.019.767CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-ASSISTÊNCIA50 2.650.077.805CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-SAÚDE 60 109.285.414CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-EDUCAÇÃO70 894.386.004CONTRIBUIÇÕES/RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS80 1.069.034.145FINANCIAMENTOS
Total Geral: 13.753.692.330
173
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
V A L O RCÓDIGO A P L I C A Ç Ã O
APLICAÇÃO PROGRAMADA DOS RECURSOS - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DA DESPESA
ORÇAMENTO FISCAL
R$ 1,00
2.677.014.8251 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.219.857.5143 OUTRAS DESPESAS CORRENTES1.524.358.6414 DESPESAS DE CAPITAL
43.578.8718 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO8.038.45014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
630.367.15515 SERVIÇO DA DÍVIDATotal Geral: 7.103.215.456
174
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
ORIGEM DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DA DESPESA
CÓDIGO F O N T E V A L O R
ORÇAMENTO FISCAL
R$ 1,00
0 4.927.943.765RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 5 849.880.000TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS EDUCAÇÃO6 30.334.577RECEITA PRÓPRIA DE ENTIDADES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS7 38.508.834RECEITA DAS ENTIDADES EMPRESARIAIS30 237.583.616CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS60 77.160.594CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-EDUCAÇÃO80 941.804.070FINANCIAMENTOS
Total Geral: 7.103.215.456
175
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
V A L O RCÓDIGO A P L I C A Ç Ã O
APLICAÇÃO PROGRAMADA DOS RECURSOS - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DA DESPESA
ORÇAMENTO SEGURIDADE
R$ 1,00
1.593.792.4571 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.134.377.2723 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
192.787.3814 DESPESAS DE CAPITAL333.0948 ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
1.450.657.8659 INATIVOS E PENSIONISTAS À CARGO DO MUNÍCIPIO278.528.80514 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Total Geral: 6.650.476.874
176
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
ORIGEM DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS - ORÇAMENTO CONSOLIDADO DA DESPESA
CÓDIGO F O N T E V A L O R
ORÇAMENTO SEGURIDADE
R$ 1,00
0 2.540.142.433RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO 6 335.116.706RECEITA PRÓPRIA DE ENTIDADES E ÓRGÃOS AUTÔNOMOS30 29.379.264CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS40 42.019.767CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-ASSISTÊNCIA50 2.650.077.805CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-SAÚDE 60 32.124.820CAPTAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS-EDUCAÇÃO70 894.386.004CONTRIBUIÇÕES/RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS80 127.230.075FINANCIAMENTOS
Total Geral: 6.650.476.874
177
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado 2020Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
--
R$ 1,00
SaúdeÁrea de Resultado:
Programa:
Ação
28 Vigilância em Saúde
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2829 Vigilância em Saúde 14.892.400,00 8.670.719,00 9.639.400,00 8.711.400,00 12.081.400,00 5.592.400,00 6.156.400,00 7.269.400,00 79.484.906,006.471.387,00
Subtotal por Programa: 6.471.387,00 79.484.906,007.269.400,006.156.400,005.592.400,0012.081.400,008.711.400,009.639.400,008.670.719,0014.892.400,00
Programa:
Ação
114 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2891 Rede Própria de Cuidados Especializados
Complementares à Saúde - Ambulatorial29.938.672,00 26.006.819,00 9.014.874,00 28.344.000,00 2.991.585,00 19.803.488,00 8.559.549,00 11.428.182,00 145.724.545,009.637.376,00
2893 Rede de Urgência 2.723,00 7.048.267,00 8.918.874,00 250.600,00 13.715.812,00 15.859.471,00 8.659.373,00 13.016.952,00 83.000.560,0015.528.488,00
Subtotal por Programa: 25.165.864,00 228.725.105,0024.445.134,0017.218.922,0035.662.959,0016.707.397,0028.594.600,0017.933.748,0033.055.086,0029.941.395,00
Programa:
Ação
117 Gestão do SUS-BH
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1394 Programa Melhor Saúde - CAF ,00 ,00 1.711.300,00 17.744.619,00 6.000.000,00 ,00 ,00 ,00 25.455.919,00,001395 Programa Melhor Saúde - BID ,00 ,00 ,00 3.675.000,00 ,00 805.630,00 381.000,00 776.130,00 6.018.760,00381.000,002895 Suporte Logístico 2.220.628,00 2.006.964,00 1.771.951,00 2.417.684,00 1.543.871,00 3.587.028,00 1.361.859,00 2.320.122,00 20.381.073,003.150.966,00
Subtotal por Programa: 3.531.966,00 51.855.752,003.096.252,001.742.859,004.392.658,007.543.871,0023.837.303,003.483.251,002.006.964,002.220.628,00
Programa:
Ação
157 Atenção Primária à Saúde (APS)
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2690 Saúde da Família 49.290.581,00 61.529.816,00 74.242.223,00 67.241.916,00 69.344.250,00 75.188.086,00 56.054.011,00 76.891.244,00 606.524.813,0076.742.686,00
Subtotal por Programa: 76.742.686,00 606.524.813,0076.891.244,0056.054.011,0075.188.086,0069.344.250,0067.241.916,0074.242.223,0061.529.816,0049.290.581,00
Programa:
Ação
204 Gestão e Regionalização da Saúde
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Saúde747.167,00 931.560,00 2.297.980,00 1.174.087,00 2.415.006,00 803.667,00 622.335,00 1.897.653,00 11.894.280,001.004.825,00
Subtotal por Programa: 1.004.825,00 11.894.280,001.897.653,00622.335,00803.667,002.415.006,001.174.087,002.297.980,00931.560,00747.167,00
Subtotal Área de ResultadoSaúde: 112.916.728,00 97.092.171,00 106.194.145,00 107.596.602,00 129.559.306,00 108.091.924,00 121.639.770,00 81.794.527,00 113.599.683,00 978.484.856,00
178
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado 2020Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
--
R$ 1,00
EducaçãoÁrea de Resultado:
Programa:
Ação
167 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2046 Gestão Descentralizada da Educação 335.845,00 ,00 ,00 ,00 ,00 417.480,00 ,00 195.487,00 948.812,00,002080 Administração do Ensino Fundamental 3.438,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3.744,00 1.000,00 3.217,00 16.399,001.000,002386 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da
Igualdade Racial32.507,00 28.298,00 65.833,00 43.266,00 54.374,00 33.677,00 44.435,00 56.594,00 420.957,0061.973,00
2701 Apoio a inclusão de alunos com deficiência nocotidiano escolar
891.975,00 904.000,00 784.059,00 866.440,00 1.044.630,00 993.814,00 905.000,00 1.612.232,00 9.265.150,001.263.000,00
Subtotal por Programa: 1.325.973,00 10.651.318,001.867.530,00950.435,001.448.715,001.100.004,00910.706,00850.892,00933.298,001.263.765,00
Programa:
Ação
168 Gestão da Politica do Ensino Fundamental
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Ensino,00 ,00 ,00 ,00 120.000,00 ,00 ,00 ,00 150.000,0030.000,00
2046 Gestão Descentralizada da Educação 7.279.312,00 8.373.155,00 16.027.443,00 9.582.824,00 10.644.614,00 6.946.357,00 8.959.955,00 15.796.360,00 101.394.855,0017.784.835,002080 Administração do Ensino Fundamental 83.010.030,00 82.274.559,00 171.798.839,00 86.254.406,00 96.777.036,00 86.556.096,00 96.825.338,00 179.673.292,00 1.065.900.431,00182.730.835,002702 Gestão da Educação Integral 1.510.585,00 1.654.408,00 1.468.235,00 441.515,00 1.226.253,00 1.767.923,00 694.972,00 481.255,00 9.738.405,00493.259,00
Subtotal por Programa: 201.038.929,00 1.177.183.691,00195.950.907,00106.480.265,0095.270.376,00108.767.903,0096.278.745,00189.294.517,0092.302.122,0091.799.927,00
Programa:
Ação
169 Gestão da Política de Educação Infantil
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Ensino,00 ,00 ,00 1.830.000,00 ,00 126.538,00 1.865.733,00 ,00 3.822.271,00,00
2046 Gestão Descentralizada da Educação 1.853.540,00 1.481.440,00 2.966.136,00 2.229.908,00 2.855.122,00 1.802.332,00 2.209.942,00 2.515.000,00 20.785.224,002.871.804,002542 Administração da Educação Infantil 65.891.044,00 56.739.359,00 86.217.443,00 82.913.952,00 101.669.430,00 65.382.572,00 82.662.865,00 69.692.093,00 718.650.356,00107.481.598,00
Subtotal por Programa: 110.353.402,00 743.257.851,0072.207.093,0086.738.540,0067.311.442,00104.524.552,0086.973.860,0089.183.579,0058.220.799,0067.744.584,00
Subtotal Área de ResultadoEducação: 312.718.304,00 160.808.276,00 151.456.219,00 279.328.988,00 184.163.311,00 214.392.459,00 164.030.533,00 194.169.240,00 270.025.530,00 1.931.092.860,00
179
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado 2020Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
--
R$ 1,00
Proteção Social, Segurança Alimentar e EsportesÁrea de Resultado:
Programa:
Ação
19 Proteção Social Básica
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Assistência Social184.630,00 1.775.170,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 282.094,00 2.241.894,00,00
2308 Serviços de Proteção Social Básica 2.908.012,00 3.160.825,00 2.443.634,00 4.275.316,00 4.305.812,00 4.429.410,00 4.231.900,00 2.744.360,00 31.147.892,002.648.623,002401 Ações Estratégicas de Proteção Social Básica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 9.000,001.000,00
Subtotal por Programa: 2.649.623,00 33.398.786,003.027.454,004.232.900,004.430.410,004.306.812,004.276.316,002.444.634,004.936.995,003.093.642,00
Programa:
Ação
20 Proteção Social Especial
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2878 Serviço de Proteção Social Especial de Média
Complexidade4.497.791,00 4.889.884,00 2.786.197,00 2.462.608,00 2.477.326,00 3.898.412,00 1.709.120,00 2.345.807,00 28.846.993,003.779.848,00
Subtotal por Programa: 3.779.848,00 28.846.993,002.345.807,001.709.120,003.898.412,002.477.326,002.462.608,002.786.197,004.889.884,004.497.791,00
Programa:
Ação
101 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1213 Construção, Ampliação e Reforma de
Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer,00 3.751.992,00 ,00 759.545,00 1.202.999,00 ,00 ,00 2.722.500,00 8.729.298,00292.262,00
2534 Implantação, Manutenção e Recuperaçao deInfraestrutura Esportiva e de Lazer
415.200,00 1.369.600,00 326.000,00 864.362,00 637.935,00 5.000,00 7.200,00 1.501.680,00 6.796.032,001.669.055,00
Subtotal por Programa: 1.961.317,00 15.525.330,004.224.180,007.200,005.000,001.840.934,001.623.907,00326.000,005.121.592,00415.200,00
Programa:
Ação
113 Aprimoramento da Gestão do SUAS
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2327 Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência
Social3.018.748,00 2.168.700,00 2.256.034,00 1.943.877,00 1.888.840,00 2.426.621,00 2.976.849,00 2.561.374,00 21.672.160,002.431.117,00
2334 Participação Popular 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4.500,00500,00
Subtotal por Programa: 2.431.617,00 21.676.660,002.561.874,002.977.349,002.427.121,001.889.340,001.944.377,002.256.534,002.169.200,003.019.248,00
Programa:
Ação
235 Programa de Atendimento ao Idoso
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Assistência Social,00 ,00 ,00 427.965,00 ,00 ,00 ,00 ,00 427.965,00,00
Subtotal por Programa: ,00 427.965,00,00,00,00,00427.965,00,00,00,00
Subtotal Área de ResultadoProteção Social, Segurança Alimentar e
Esportes:10.822.405,00 11.025.881,00 17.117.671,00 7.813.365,00 10.735.173,00 10.514.412,00 10.760.943,00 8.926.569,00 12.159.315,00 99.875.734,00
180
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado 2020Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
--
R$ 1,00
CulturaÁrea de Resultado:
Programa:
Ação
146 Gestão da Política Municipal de Cultura
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1215 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Cultura32.184.798,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 32.184.798,00,00
2338 Gestão, Planejamento e Administração Cultural 10.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 10.000,00,00
Subtotal por Programa: ,00 32.194.798,00,00,00,00,00,00,00,0032.194.798,00
Programa:
Ação
154 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2371 Fomento e Estímulo à Cultura 15.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 16.000,00 10.000,00 121.000,0010.000,00
Subtotal por Programa: 10.000,00 121.000,0010.000,0016.000,0010.000,0010.000,0010.000,0010.000,0030.000,0015.000,00
Programa:
Ação
155 Memória e Patrimônio Cultural
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2375 Identificação e Valorização da Memória e das
Identidades Culturais431.600,00 31.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 997.019,00 ,00 1.459.619,00,00
2908 Preservação do Patrimônio Cultural 392.700,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 289.500,00 ,00 682.200,00,00
Subtotal por Programa: ,00 2.141.819,00,001.286.519,00,00,00,00,0031.000,00824.300,00
Programa:
Ação
301 Formação na Área da Cultura
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2907 Formação e Qualificação Cultural 460.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 340.000,00 ,00 800.000,00,00
Subtotal por Programa: ,00 800.000,00,00340.000,00,00,00,00,00,00460.000,00
Subtotal Área de ResultadoCultura: 10.000,00 33.494.098,00 61.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 1.642.519,00 10.000,00 35.257.617,00
181
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado 2020Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
--
R$ 1,00
Desenvolvimento Econômico e TurismoÁrea de Resultado:
Programa:
Ação
86 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 630.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 630.000,00,00
Subtotal por Programa: ,00 630.000,00,00,00,00,00,00,00,00630.000,00
Subtotal Área de ResultadoDesenvolvimento Econômico e Turismo: ,00 630.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 630.000,00
182
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado 2020Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
--
R$ 1,00
Sustentabilidade AmbientalÁrea de Resultado:
Programa:
Ação
46 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana 35.103.530,00 13.601.480,00 12.537.603,00 14.704.519,00 10.889.956,00 14.747.946,00 16.170.593,00 12.199.968,00 142.541.213,0012.585.618,002900 Serviços Administrativos e Financeiros 17.188.143,00 6.534.878,00 4.290.094,00 6.863.607,00 4.971.039,00 4.110.366,00 6.718.013,00 4.713.478,00 62.272.931,006.883.313,00
Subtotal por Programa: 19.468.931,00 204.814.144,0016.913.446,0022.888.606,0018.858.312,0015.860.995,0021.568.126,0016.827.697,0020.136.358,0052.291.673,00
Programa:
Ação
73 Preservação e Conservação da Fauna e Flora em Parques, Jardim Zoológico e Jardim Botânico
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e
Canteiros6.480.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 140.000,00 ,00 6.620.000,00,00
1349 Reforma de Parques 40.000,00 5.781.240,00 340.000,00 ,00 ,00 ,00 2.656.018,00 ,00 8.817.258,00,002812 Gestão Operacional dos Parques Municipais 13.168.267,00 277.911,00 2.350.357,00 611.033,00 1.934.458,00 2.500.069,00 6.143.641,00 909.828,00 28.425.934,00530.370,002817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos 160.252,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 160.252,00,002900 Serviços Administrativos e Financeiros ,00 12.000,00 ,00 49.200,00 12.000,00 ,00 8.400,00 ,00 81.600,00,00
Subtotal por Programa: 530.370,00 44.105.044,00909.828,008.948.059,002.500.069,001.946.458,00660.233,002.690.357,006.071.151,0019.848.519,00
Programa:
Ação
165 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1217 Reforma de Necrópoles ,00 253.000,00 ,00 685.000,00 ,00 ,00 ,00 ,00 938.000,00,002816 Administração de Necrópoles ,00 1.619.821,00 ,00 8.104.376,00 996.923,00 ,00 ,00 ,00 11.073.426,00352.306,00
Subtotal por Programa: 352.306,00 12.011.426,00,00,00,00996.923,008.789.376,00,001.872.821,00,00
Programa:
Ação
228 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos 22.042.535,00 9.918.042,00 11.777.675,00 9.298.165,00 7.310.384,00 14.854.752,00 10.965.576,00 9.840.901,00 107.029.298,0011.021.268,00
Subtotal por Programa: 11.021.268,00 107.029.298,009.840.901,0010.965.576,0014.854.752,007.310.384,009.298.165,0011.777.675,009.918.042,0022.042.535,00
Programa:
Ação
244 Pampulha Viva
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1244 Implantação do Programa Pampulha Viva ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 33.697.015,00 ,00 33.697.015,00,00
Subtotal por Programa: ,00 33.697.015,00,0033.697.015,00,00,00,00,00,00,00
Subtotal Área de ResultadoSustentabilidade Ambiental: 31.372.875,00 94.182.727,00 37.998.372,00 31.295.729,00 40.315.900,00 26.114.760,00 36.213.133,00 76.499.256,00 27.664.175,00 401.656.927,00
183
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado 2020Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
--
R$ 1,00
Habitação, Urbanização, Regulação e Ambiente UrbanoÁrea de Resultado:
Programa:
Ação
57 Gestão da Política Urbana
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2584 Apoio Operacional aos Investimentos Municipais 4.684.212,00 1.091.240,00 1.457.078,00 1.724.590,00 1.493.892,00 1.492.964,00 1.279.662,00 1.357.408,00 16.005.316,001.424.270,002900 Serviços Administrativos e Financeiros ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 60.000,00 ,00 60.000,00,00
Subtotal por Programa: 1.424.270,00 16.065.316,001.357.408,001.339.662,001.492.964,001.493.892,001.724.590,001.457.078,001.091.240,004.684.212,00
Programa:
Ação
59 Coordenação da Política Urbana
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2854 Planejamento e Gestão da Politica Urbana ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 2.000,002.000,002890 Fiscalização Urbano - Ambiental 7.778.400,00 3.252.080,00 5.058.240,00 3.967.160,00 3.201.160,00 4.760.080,00 3.549.000,00 2.378.120,00 36.486.480,002.542.240,00
Subtotal por Programa: 2.544.240,00 36.488.480,002.378.120,003.549.000,004.760.080,003.201.160,003.967.160,005.058.240,003.252.080,007.778.400,00
Programa:
Ação
225 Assentamentos de Interesse Social
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse
Social17.723.791,00 6.254.659,00 711.812,00 724.717,00 17.457.356,00 11.531.893,00 514.735,00 1.959.296,00 59.143.447,002.265.188,00
Subtotal por Programa: 2.265.188,00 59.143.447,001.959.296,00514.735,0011.531.893,0017.457.356,00724.717,00711.812,006.254.659,0017.723.791,00
Programa:
Ação
233 Manutenção da Cidade
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1208 Conservação de Vias Urbanas 4.201.847,00 3.672.959,00 4.347.000,00 3.665.359,00 4.576.399,00 4.059.035,00 4.437.268,00 3.624.905,00 36.334.862,003.750.090,001211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Ensino402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 402.000,00 3.618.000,00402.000,00
1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2.146.128,00 1.677.953,00 1.254.467,00 2.082.903,00 1.346.575,00 1.589.782,00 1.260.954,00 1.363.451,00 14.640.330,001.918.117,001220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de
Assistência Social300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 2.700.000,00300.000,00
1396 Infraestrutura Urbana 4.288.998,00 3.817.508,00 4.206.583,00 3.555.949,00 3.636.132,00 3.606.562,00 4.409.777,00 4.025.162,00 36.176.991,004.630.320,002811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e
Arborização da Cidade5.555.239,00 3.322.353,00 2.354.432,00 2.470.004,00 3.561.646,00 3.854.025,00 2.692.976,00 1.348.328,00 27.181.820,002.022.817,00
Subtotal por Programa: 13.023.344,00 120.652.003,0011.063.846,0013.502.975,0013.811.404,0013.822.752,0012.476.215,0012.864.482,0013.192.773,0016.894.212,00
Subtotal Área de ResultadoHabitação, Urbanização, Regulação e Ambiente
Urbano:19.257.042,00 47.080.615,00 23.790.752,00 20.091.612,00 18.892.682,00 35.975.160,00 31.596.341,00 18.906.372,00 16.758.670,00 232.349.246,00
184
Demonstrativo de Alocação de Crédito Regionalizado 2020Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
--
R$ 1,00
Atendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão PúblicaÁrea de Resultado:
Programa:
Ação
7 Apoio Administrativo e Financeiro
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro2900 Serviços Administrativos e Financeiros 5.311.471,00 3.233.334,00 2.353.349,00 2.262.046,00 1.940.223,00 2.153.639,00 3.999.980,00 3.530.754,00 26.621.302,001.836.506,00
Subtotal por Programa: 1.836.506,00 26.621.302,003.530.754,003.999.980,002.153.639,001.940.223,002.262.046,002.353.349,003.233.334,005.311.471,00
Programa:
Ação
44 Qualificação dos Próprios Municipais
TotalVenda NovaPampulhaOesteNorteNoroesteNordesteLesteCentro SulBarreiro1219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis 2.424.113,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 171.937,00 ,00 2.596.050,00,00
Subtotal por Programa: ,00 2.596.050,00,00171.937,00,00,00,00,00,002.424.113,00
Subtotal Área de ResultadoAtendimento ao Cidadão e Melhoria da Gestão
Pública:1.836.506,00 7.735.584,00 3.233.334,00 2.353.349,00 2.262.046,00 1.940.223,00 2.153.639,00 4.171.917,00 3.530.754,00 29.217.352,00
3.708.564.592,00443.748.127,00386.110.400,00366.404.359,00397.038.938,00385.938.418,00448.489.645,00339.851.493,00452.049.352,00488.933.860,00Total Geral:
185
CÂMARA MUNICIPALPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASILLEI ORGÂNICA MUNICIPAL/1990
A CÂMARA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE TEM COMO COMPETÊNCIA:
- ADMINISTRAR O MUNICÍPIO EM SUA FUNÇÃO DELIBERATIVA;- LEGISLAR SOBRE TODAS AS MATÉRIAS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.
186
GABINETE DO PREFEITOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. O GABINETE DO PREFEITO – GP – TEM COMO COMPETÊNCIA:
I – ELABORAR, INSTRUIR E DAR PUBLICIDADE AOS ATOS OFICIAIS DE GOVERNO;II – PROMOVER A ANÁLISE TÉCNICO-LEGISLATIVA PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIASLEGISLATIVAS E DO PODER REGULAMENTAR;III – ASSISTIR DIRETAMENTE O PREFEITO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES;IV – EDITAR E GERIR AS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO.
187
GABINETE DO VICE-PREFEITOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. O GABINETE DO VICE-PREFEITO – GVP – TEM COMO COMPETÊNCIA:
- PRESTAR APOIO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, OPERACIONAL E TÉCNICO AOVICE-PREFEITO NO DESEMPENHO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS PELA LEI ORGÂNICA DOMUNICÍPIO E NAS FUNÇÕES A ELE CONFERIDAS POR LEI OU DELEGADAS PELO PREFEITO, BEM COMOCOLABORAR COM O PREFEITO NO ACOMPANHAMENTO DAS METAS GOVERNAMENTAIS.
188
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – PGM – TEM COMO COMPETÊNCIA:
- PLANEJAR, COORDENAR, CONTROLAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES JURÍDICAS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO, NOTADAMENTE NO QUE SE REFERE ÀS ATIVIDADES DE:
I – CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO À ADMINISTRAÇÃO DIRETA E ASSISTÊNCIA AOPREFEITO NOS ASSUNTOS RELATIVOS A ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA;II – REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM QUALQUER JUÍZO OU TRIBUNAL;III – EXECUÇÃO JUDICIAL, EM CARÁTER PRIVATIVO, DA DÍVIDA ATIVA;IV – COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE HONORÁRIOS DECORRENTES DE SUA ATUAÇÃO EMJUÍZO, OBSERVADO O CRITÉRIO DE PARTICIPAÇÃO COLETIVA DOS PROCURADORES MUNICIPAIS;V – REPRESENTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO EM AÇÕES JUDICIAIS EPROCESSOS ADMINISTRATIVOS NOS QUAIS FIGUREM COMO PARTE EM RAZÃO DE ATOS PRATICADOSNO EXERCÍCIO REGULAR DE CARGO OU FUNÇÃO, DESDE QUE EM CONSONÂNCIA COM ASORIENTAÇÕES PREVISTAS EM REGULAMENTO.
189
FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.240, DE 28 DE JULHO DE 2006.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - FPGM - TEM POR OBJETIVO:
- INVESTIR NO APERFEIÇOAMENTO E MELHORIA DA ESTRUTURA OPERACIONAL E DAS CONDIÇÕESMATERIAIS DO ÓRGÃO E NO APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO.
190
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SMPOG – TEM COMOCOMPETÊNCIA:
I – COORDENAR O PLANEJAMENTO, O MONITORAMENTO E A AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS;II – COORDENAR A FORMULAÇÃO, A EXECUÇÃO E A AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE:
A) RECURSOS HUMANOS;B) PAGAMENTO DE PESSOAL;C) SAÚDE OCUPACIONAL;D) ORÇAMENTO;E) GOVERNO ELETRÔNICO E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;F) ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA;G) ATENDIMENTO AO CIDADÃO;
III – PLANEJAR, GERIR E MONITORAR O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL, ASSIM COMOOS SEUS RESPECTIVOS FUNDOS;IV – COORDENAR, ARTICULAR E MONITORAR, EM COLABORAÇÃO COM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DAADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO, A GESTÃO DA EXECUÇÃO DECONTRATOS DE FINANCIAMENTO E CONVÊNIOS;V – PLANEJAR, CONTROLAR E COORDENAR, COM A COLABORAÇÃO DA SMFA E DOS DEMAIS ÓRGÃOSE ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A CAPTAÇÃO E A NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AORGANISMOS MULTILATERAIS E AGÊNCIAS GOVERNAMENTAIS INTERNACIONAIS E MONITORAR A SUAAPLICAÇÃO;VI – COORDENAR A POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO E RELAÇÃO DE TRABALHO DOS SERVIDORES E DOSEMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO;VII – VALIDAR JUNTO A PRODABEL DIRETRIZES PARA A GESTÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO ECOMUNICAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.
191
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 2.273, DE 10 DE JANEIRO DE 1974.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
A EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PRODABEL - TEMCOMO COMPETÊNCIA:
I - EXECUTAR, PRIORITARIAMENTE E EM CARÁTER PRIVATIVO, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DEINFORMAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DIRETA E INDIRETA, ORGANIZANDO EMANTENDO ATUALIZADOS OS CADASTROS MUNICIPAIS;II - EXECUTAR, MEDIANTE CONVÊNIO OU CONTRATO, SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSPARA ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA UNIÃO, DO ESTADO, DE OUTROS MUNICÍPIOS, OU PARAEMPRESAS PRIVADAS, HAVENDO DISPONIBILIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL;III - PRESTAR INFORMAÇÕES DE INTERESSE DOS DIVERSOS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DAADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DIRETA OU INDIRETA, COM BASE NOS REGISTROS CADASTRAIS ECARTOGRÁFICOS, DE MODO ESPECIAL AS RELATIVAS:
A) À ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, EM MATÉRIA DE REGISTROS, AVALIAÇÃO, LANÇAMENTOSTRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA; B) AO LANÇAMENTO E CONTROLE DOS LOTEAMENTOS SUBDIVISÕES DE TERRENOS E EDIFICAÇÕES,ATRAVÉS DE PLANTAS E OUTROS ELEMENTOS DE NATUREZA CARTOGRÁFICA; C) AO CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS;
IV - COLIGIR E ORGANIZAR O CONHECIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, ATRAVÉS DEINFORMAÇÕES ESSENCIAIS DEVIDAMENTE INTERPRETADAS, DE MODO A CONSOLIDAR, A MÉDIOPRAZO, O BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO;V - PRESTAR SERVIÇOS RELACIONADOS COM AS ATRIBUIÇÕES DA EMPRESA SOB AS CONDIÇÕES,INCLUSIVE DE REMUNERAÇÃO, QUE SE ESTABELECEREM EM ESTATUTO OU REGULAMENTO.
192
FUNDO FINANCEIROPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.362, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO FINANCEIRO - FUFIN - TEM POR FINALIDADE:
- CUSTEAR, NA FORMA LEGAL, O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA MASSA DESEGURADOS.
193
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREVPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.362, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV - TEM POR FINALIDADE:
- CUSTEAR, NA FORMA LEGAL, O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELATIVOS ÀMASSA DE SEGURADOS ATIVOS, APOSENTADOS E PENSIONISTAS, A PARTIR DA VIGÊNCIA DA LEI Nº10.362, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011.
194
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA – SMFA – TEM COMO COMPETÊNCIA:
I – PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDENAR, EXECUTAR, CONTROLAR E AVALIAR:A) A POLÍTICA E A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL;B) A GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS;C) A POLÍTICA DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS;D) AS ATIVIDADES CONTÁBEIS RELATIVAS À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIALDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E DOS FUNDOS MUNICIPAIS;E) A CAPTAÇÃO E RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO JUNTO AO SISTEMA FINANCEIRO EDEMAIS ORGANISMOS FINANCIADORES;
II – EXERCER A ORIENTAÇÃO NORMATIVA, A SUPERVISÃO TÉCNICA E O CONTROLE DAS ATIVIDADESCONTÁBEIS RELATIVAS À GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DA ADMINISTRAÇÃOINDIRETA;III – COORDENAR E EXERCER O CONTROLE DOS CRÉDITOS DEVIDOS AO MUNICÍPIO E DOSPROCEDIMENTOS RELACIONADOS A SUA COBRANÇA E ARRECADAÇÃO;IV – REVER, EM INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, O CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO E IMPUGNADOPELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA;V – COORDENAR E CONTROLAR AS ATIVIDADES RELATIVAS À FISCALIZAÇÃO, AO LANÇAMENTO E ÀARRECADAÇÃO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, MANTENDO ATUALIZADOS OS RESPECTIVOS CADASTROSVI – COORDENAR E CONTROLAR O RECEBIMENTO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, OS PAGAMENTOS DOSCOMPROMISSOS DO MUNICÍPIO E AS OPERAÇÕES RELATIVAS A FINANCIAMENTOS E REPASSES;VII – COORDENAR E EXECUTAR O CONTROLE DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, AVAIS E GARANTIAS,BEM COMO DOS DIREITOS E HAVERES DO MUNICÍPIO;VIII – FORMULAR E COORDENAR AS POLÍTICAS DE RECURSOS LOGÍSTICOS E DO PATRIMÔNIOMOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO, INCLUSIVE NO QUE SE REFERE AOS SERVIÇOS GERAIS E ÀS ATIVIDADESDE COMUNICAÇÃO, ARQUIVO, TELEFONIA, GRÁFICA, TRANSPORTE, SUPRIMENTOS, CONSERVAÇÃO ELIMPEZA;IX – PRESTAR INFORMAÇÕES À SMPOG SOBRE TEMAS PERTINENTES À POLÍTICA DE REMUNERAÇÃOE RELAÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃODIRETA DO PODER EXECUTIVO;X – SUPERVISIONAR E EXECUTAR OS PROCEDIMENTOS REFERENTES ÀS NORMAS DE FINANÇASRELATIVAS À GESTÃO FISCAL E VERIFICAR O CUMPRIMENTOS DAS FORMALIDADES DOS ATOSRELACIONADOS AO PROCESSAMENTO E AO PAGAMENTO DAS DESPESAS MUNICIPAIS;XI – COORDENAR O SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO DO PODER EXECUTIVO,RESPEITADA A COMPETÊNCIA DA SMPU, QUANTO AO PATRIMÔNIO ESPECÍFICO, EM ATENDIMENTO AODISPOSTO NO INCISO VIII;XII – COORDENAR E EXECUTAR A ORGANIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E ORIENTAROS CONTRIBUINTES SOBRE A SUA CORRETA APLICAÇÃO.
195
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.701, DE 10 DE JANEIRO DE 2014.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO -FMAATM - TEM COMO OBJETIVO:
- INVESTIR NO APERFEIÇOAMENTO E NA MELHORIA DA ESTRUTURA OPERACIONAL E DAS CONDIÇÕESMATERIAIS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, BEM COMO NO APRIMORAMENTOPROFISSIONAL DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DE AUDITOR FISCAL DE TRIBUTOS, AUDITORTÉCNICO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ANALISTA FAZENDÁRIO E AGENTE FAZENDÁRIO.
196
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA – SMASAC– TEM COMO COMPETÊNCIA:
- PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR:
I – A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO SISTEMA ÚNICO DAASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS-BH, OBSERVADOS OS OBJETIVOS DE PROTEÇÃO SOCIAL, VIGILÂNCIASOCIOASSISTENCIAL E DEFESA SOCIAL E INSTITUCIONAL;II – A POLÍTICA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL, PORINTERMÉDIO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL – SISAN;III – A ARTICULAÇÃO E AS ATIVIDADES RELATIVAS À POLÍTICA DE GARANTIA DE IGUALDADE DEDIREITOS E CIDADANIA PARA A PRESERVAÇÃO, DEFESA E INCLUSÃO DE INDIVÍDUOS,ESPECIALMENTE DE:
A) CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS;B) MULHERES;C) PESSOA IDOSA;D) PESSOA COM DEFICIÊNCIA;E) PESSOA NEGRA, QUILOMBOLA, CIGANA, INDÍGENA, ALDEADO OU NÃO, E DEMAIS GRUPOS SOCIAISE COMUNIDADES TRADICIONAIS;F) POPULAÇÃO LGBT;
IV – O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS INTERSETORIAIS DE GOVERNO QUE VISEM AOATENDIMENTO DOS PÚBLICOS ASSISTIDOS PELA SMASAC;V – A ESTRUTURAÇÃO, O APOIO ADMINISTRATIVO E O ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS CONSELHOSTUTELARES, EM PARCERIA COM AS COORDENADORIAS DE ATENDIMENTO REGIONAL;VI – O ACESSO REGULAR E PERMANENTE DA POPULAÇÃO EM VULNERABILIDADE SOCIAL OU EMSITUAÇÃO DE RUA AO RESTAURANTE POPULAR, ASSEGURANDO-LHE O DIREITO A REFEIÇÕESNECESSÁRIAS E ADEQUADAS.
197
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONALPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 7.260, DE 14 DE JANEIRO DE 1997.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - FUMUSAN - TEM COMO OBJETIVO:
- DAR SUPORTE FINANCEIRO AOS PROGRAMAS E AOS PROJETOS QUE VISEM A PRODUÇÃO, AAQUISIÇÃO E A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS BÁSICOS JUNTO À POPULAÇÃO DE BAIXO PODERAQUISITIVO, COORDENADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇAALIMENTAR E CIDADANIA - SMASAC.
198
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 7.099, DE 27 DE MAIO DE 1996.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS - TEM COMO OBJETIVO:
- CAPTAR, GERIR E APLICAR OS RECURSOS A SEREM UTILIZADOS COM O OBJETIVO DE DARPROTEÇÃO AOS SEGMENTOS REFERIDOS NO ART. 2º DA LEI 7.099, DE 27 MAIO DE 1996 E SEGUNDOAS DELIBERAÇÕES DO CMAS:
I - A PROTEÇÃO À FAMÍLIA, À MATERNIDADE, À INFÂNCIA, À ADOLESCÊNCIA E À VELHICE;II - O AMPARO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES;III - A INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO;IV - A HABILITAÇÃO E A REABILITAÇÃO DAS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA E A SUAINTEGRAÇÃO ÀSOCIEDADE.V - A HABILITAÇÃO E A REABILITAÇÃO DAS PESSOAS COM SOBREPESO E OBESIDADE DE GRAUS I, II EIII E SUAINTEGRAÇÃO À SOCIEDADE.
199
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 6.263, DE 20 DE NOVEMBRO DE 1992.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA - TEM COMO OBJETIVO
- GERIR ACÕES DESTINADAS A:
I - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR;II - APOIO SÓCIO-EDUCATIVO EM MEIO ABERTO;III - COLOCAÇÃO FAMILIAR;IV - ABRIGO;V - LIBERDADE ASSISTIDA;VI - SEMILIBERDADE;VII - INTERNAÇÃO.
200
FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLARPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 8.146, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FMAE - TEM COMO OBJETIVO:
- PRESTAR ASSSISTÊNCIA NUTRICIONAL AO ESCOLAR, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
201
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 8.288, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI - TEM COMO OBJETIVO:
- CUSTEAR E SUBSIDIAR AÇÕES, PROJETOS E PROGRAMAS QUE VISEM A PROMOÇÃO, A INSERÇÃO EO DESENVOLVIMENTO DA CIDADANIA DO IDOSO, NOS TERMOS DA POLÍTICA MUNICIPAL DO IDOSO.
202
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIASPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 8.719, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2003.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS - FMPDM - TEM COMO OBJETIVO:
- CUSTEAR PROJETOS E PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO E PROTEÇÃO A MINORIAS.
203
FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLARPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.106, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR - FMTE - TEM COMO FINALIDADE:
- CAPTAR E GERENCIAR OS RECURSOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA LEI Nº 10.106, DE 21 DEFEVEREIRO DE 2011, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARAESTUDANTES DO MUNICÍPIO.
204
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHERPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.127, DE 18 DE MARÇO DE 2011.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - FMDM - TEM COMO FINALIDADE:
- FINANCIAR E SUBSIDIAR OS TRABALHOS, PESQUISAS E PROJETOS VOLTADOS AO BEM-ESTAR E AOINTERESSE DA MULHER;- FINANCIAR PROGRAMAS QUE GARANTAM ATENDIMENTO ESPECIALIZADO ÀS MULHERES VÍTIMAS DEVIOLÊNCIA DE QUALQUER ESPÉCIE;- FINANCIAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAMULHER;- DEMAIS OBJETIVOS E AÇÕES CONCRETAS PREVISTAS NA LEI Nº 9.543, DE 1º DE ABRIL DE 2008.
205
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO – SMSP – TEM COMO COMPETÊNCIA:
I – NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO:
A) PLANEJAR A OPERACIONALIDADE DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA COM VISTAS À REDUÇÃO DACRIMINALIDADE;B) VIABILIZAR O ENTROSAMENTO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL COM OS ÓRGÃOS DE SEGURANÇADE OUTROS NÍVEIS FEDERATIVOS QUE ATUEM NO MUNICÍPIO;C) AUXILIAR A OBTENÇÃO DE LINHAS DE CRÉDITO ESPECÍFICAS PARA PROGRAMAS VOLTADOS PARAA SEGURANÇA;D) FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE NA FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS DESEGURANÇA;
II – NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE SEGURANÇA SOCIAL:
A) FINANCIAR ESTUDOS E DESENVOLVER PROJETOS VOLTADOS À SEGURANÇA, EM PARCERIA COM ACOMUNIDADE, ÓRGÃOS PÚBLICOS E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL;B) PLANEJAR A OPERACIONALIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA SOCIAL, EMCONJUNTO COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS, VISANDO À DIMINUIÇÃO DA CRIMINALIDADE;C) FORMULAR E APLICAR, DIRETAMENTE OU EM COLABORAÇÃO COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS, MÉTODOSPREVENTIVOS PARA REDUZIR A VIOLÊNCIA E A SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA;
III – PRESTAR APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO ÀS UNIDADES DE ALISTAMENTO MILITAR, EMCOLABORAÇÃO COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS;
IV – NO ÂMBITO DAS POLÍTICAS DE GUARDA MUNICIPAL:
A) PROTEGER BENS, SERVIÇOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS MUNICIPAIS E INSTALAÇÕES DOMUNICÍPIO;B) ATUAR, PREVENTIVA E PERMANENTEMENTE, NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO, PARA A PROTEÇÃOSISTÊMICA DA POPULAÇÃO QUE UTILIZA OS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS;C) AUXILIAR AS AÇÕES DE DEFESA CIVIL E DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, SEMPRE QUE EM RISCOBENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS E, EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS, A CRITÉRIO DOPREFEITO;D) EXERCER AS COMPETÊNCIAS DE TRÂNSITO QUE LHES FOREM CONFERIDAS, NAS VIAS ELOGRADOUROS MUNICIPAIS, EM ARTICULAÇÃO COM ÓRGÃOS DE TRÂNSITO ESTADUAL OUMUNICIPAL;E) PROMOVER O PATRULHAMENTO PREVENTIVO.
206
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SMED – TEM COMO COMPETÊNCIA:
I – COORDENAR A FORMULAÇÃO E A EXECUÇÃO DA POLÍTICA EDUCACIONAL E PEDAGÓGICA DOMUNICÍPIO, VISANDO À GARANTIA DO DIREITO AO ACESSO, PERMANÊNCIA E APRENDIZAGEM NAEDUCAÇÃO BÁSICA E AO CUMPRIMENTO DOS PRECEITOS E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS;II – PROPORCIONAR O ACESSO E A PERMANÊNCIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA EM TODOS OS SEUS NÍVEISE NAS MODALIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS;III – COORDENAR AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO ESCOLAR NOS ASPECTOS LEGAL,ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DA ESTRUTURA FÍSICA E MATERIAL;
IV – DESENVOLVER E COORDENAR O ACOMPANHAMENTO E A IMPLEMENTAÇÃO:A) DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO;B) DAS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO CONTINUADA DESTINADAS AO APERFEIÇOAMENTO DOSPROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO;C) DE NOVAS TECNOLOGIAS E INOVAÇÕES NA APRENDIZAGEM;
V – FOMENTAR E APOIAR OS CONSELHOS ESCOLARES, PROMOVENDO A PARTICIPAÇÃO DASFAMÍLIAS NO MONITORAMENTO DAS POLÍTICAS EDUCACIONAIS;VI – IMPLEMENTAR PROGRAMAS VOLTADOS AO DESENVOLVIMENTO CULTURAL DOS ALUNOS,MEDIANTE A INCLUSÃO DE CONTEÚDOS RELACIONADOS ÀS ARTES, À MÚSICA E AOS USOS ECOSTUMES DOS DIFERENTES GRUPOS ÉTNICOS BRASILEIROS;VII – ELABORAR E COORDENAR ESTUDOS, PLANOS, PROGRAMAS, PROJETOS E PESQUISAS QUEVIABILIZEM O DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA EDUCACIONAL;VIII – FISCALIZAR E GARANTIR O CUMPRIMENTO DAS LEIS FEDERAIS NºS 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE2003, E 11.645, DE 10 DE MARÇO DE 2008, QUE TORNA OBRIGATÓRIO O ESTUDO DA HISTÓRIA E DACULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO;IX – GARANTIR O DIREITO À EDUCAÇÃO PLENA A CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS DOS POVOS ECOMUNIDADES TRADICIONAIS.
207
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA – TEM COMO COMPETÊNCIA:
I – COORDENAR E EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES VISANDO PROMOVER OATENDIMENTO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, COMO GESTORA MUNICIPAL DOSISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS;II – PROMOVER A NORMALIZAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR AO ÂMBITO ESTADUAL E MUNICIPAL;III – PLANEJAR E COORDENAR, NOS NÍVEIS AMBULATORIAL E HOSPITALAR, AS ATIVIDADES DE:
A) ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE;B) VIGILÂNCIA EM SAÚDE, INCLUINDO CONTROLE DE ZOONOSES, SAÚDE DO TRABALHADOR,FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, MEDIANTE, INCLUSIVE, A DELEGAÇÃO A OUTROS ÓRGÃOS EENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;C) CONTROLE, AVALIAÇÃO E REGULAÇÃO DA REDE CONTRATADA E CONVENIADA DO SUS,ARTICULANDO-SE COM OS OUTROS NÍVEIS DE GESTÃO DO SUS PARA AS ATIVIDADES INTEGRADASDE ATENÇÃO E GESTÃO DA SAÚDE NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE;D) PRODUZIR NA REDE SUS-BH, NO ÂMBITO INDIVIDUAL E COLETIVO, A PROMOÇÃO DA SAÚDE COMOUMA AÇÃO INCLUSIVA E DE COOPERAÇÃO INTRA E INTERSETORIAL, ARTICULANDO AS DEMAIS REDESDE PROTEÇÃO SOCIAL, COM AMPLA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL;
IV – COORDENAR AS ATIVIDADES DOS DISTRITOS SANITÁRIOS, EM COLABORAÇÃO COM ASCOORDENADORIAS DE ATENDIMENTO REGIONAL;V – COORDENAR A POLÍTICA SOBRE DROGAS;VI – PRESTAR SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E AOCONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS DE BELO HORIZONTE – CMPD-BH.
208
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENSPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 2.211, DE 20 DE JULHO DE 1973.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS - HMOB - TEM COMO COMPETÊNCIA:
- DESENVOLVER AÇÕES DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, COM EFICIÊNCIA E QUALIDADE NASMODALIDADES DE ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA, INTERNAÇÃO, ATENÇÃOAMBULATORIAL ESPECIALIZADA E DOMICILIAR, NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -,OBSERVADAS A COMPLEMENTARIDADE PREVISTA NOS ARTS. 196 A 198 DA CONSTITUIÇÃO DAREPÚBLICA, A LEI FEDERAL Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, AS NORMAS DO MINISTÉRIO DASAÚDE E AS POLÍTICAS MUNICIPAL E ESTADUAL DE SAÚDE;- CONSTITUIR-SE COMO CENTRO DE ENSINO E APERFEIÇOAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE EPARA OUTROS PROFISSIONAIS, NO ÂMBITO DO SUS;- INCENTIVAR E REALIZAR PESQUISAS CIENTÍFICAS E PROMOVER A EXTENSÃO E A EDUCAÇÃOPERMANENTES, CONTRIBUINDO PARA A DIFUSÃO DAS CONCEPÇÕES E DAS PRÁTICAS RELATIVAS ÀEDUCAÇÃO EM SAÚDE.
209
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 6.087, DE 09 DE JANEIRO DE 1992.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - TEM COMO OBJETIVO:
- ATENDER À SAÚDE, UNIVERSALIZADA, INTEGRAL, REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA;- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E SANITÁRIA, E AÇÕES DE SAÚDE DE INTERESSE INDIVIDUAL ECOLETIVO CORRESPONDENTES;- OUTRAS AÇÕES PERTINENTES À ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DA POPULAÇÃO DE BELOHORIZONTE.
210
FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGASPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.625, DE 05 DE JULHO DE 2013.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS - FUMSD - TEM POR FINALIDADE:
- REALIZAR PROGRAMAS DE PREVENÇÃO, TRATAMENTO, REINSERÇÃO SOCIAL E REDUÇÃO DEDANOS DE USUÁRIOS DE DROGAS E SEUS FAMILARES;- INCENTIVAR A FORMAÇÃO DE GRUPOS DE APOIO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE DROGAS EAOS SEUS FAMILIARES;- INCENTIVAR A PRODUÇÃO DE TEXTOS EDUCATIVOS E MATERIAL DIDÁTICO CONTENDOINFORMAÇÕES SOBRE A PREVENÇÃO E O TRATAMENTO DO USO INDEVIDO DE DROGAS;- FOMENTAR PROJETOS DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA USUÁRIOS DE DROGASE SEUS FAMILIARES, EM CONJUNTO COM DIVERSOS SEGMENTOS DA SOCIEDADE E ÓRGÃOS EENTIDADES COMPETENTES, PÚBLICOS OU PRIVADOS;- CAPACITAR PROFISSIONALMENTE TÉCNICOS E GESTORES MUNICIPAIS PARA ATUAÇÃO NASPOLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS;- APOIAR ESTUDOS E PESQUISAS NO CAMPO DA PREVENÇÃO, DO TRATAMENTO, DA REDUÇÃO DEDANOS E DA REINSERÇÃO SOCIAL DE USUÁRIOS DE DROGAS;- DESENVOLVER CAMPANHAS DE ESCLARECIMENTO PÚBLICO QUE ABORDEM A TEMÁTICA DASDROGAS.
211
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO – CTGM - TEM COMO COMPETÊNCIA:
- PROMOVER A DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO, O CONTROLE INTERNO, A AUDITORIA PÚBLICA, ACORREIÇÃO, A PREVENÇÃO E O COMBATE À CORRUPÇÃO, AO INCREMENTO DA TRANSPARÊNCIA DAGESTÃO E AO ACESSO À INFORMAÇÃO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.
212
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SMMA – TEM COMO COMPETÊNCIA:
- ELABORAR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA AMBIENTAL DO MUNICÍPIO, VISANDO PROMOVER APROTEÇÃO, A CONSERVAÇÃO E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO, BEM COMO:
I – COORDENAR, ELABORAR E EXECUTAR A POLÍTICA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE PROTEÇÃO EPRESERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE EM ÂMBITO MUNICIPAL, EM PARCERIA COM OS COMITÊS ESUBCOMITÊS DE BACIAS AFETOS AO MUNICÍPIO;II – COORDENAR, EXECUTAR E MONITORAR A POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO;III – COORDENAR E EXECUTAR AS ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL, DELIBERANDO SOBRE OLICENCIAMENTO AMBIENTAL E A AVALIAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO E DASRESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS OU COMPENSATÓRIAS;IV – NORMATIZAR E MONITORAR A POLÍTICA DE ÁREAS VERDES E DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EDESENVOLVER ESTUDOS E PROJETOS SOBRE A MATÉRIA;V – PLANEJAR, IMPLEMENTAR E COORDENAR A POLÍTICA DE ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇASCLIMÁTICAS DO MUNICÍPIO E INCENTIVAR ESTRATÉGIAS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL;VI – ARTICULAR A PARCERIA E A PARTICIPAÇÃO DE BELO HORIZONTE EM REDES COLABORATIVASNACIONAIS E INTERNACIONAIS, ESPECIALMENTE AQUELAS VOLTADAS PARA A ORGANIZAÇÃO EATUAÇÃO DE CIDADES OU GOVERNOS LOCAIS NO ENFRENTAMENTO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS;VII – COORDENAR A ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS DE LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL;VIII – VETADOIX – ELABORAR, COORDENAR E EXECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À PROTEÇÃO E À DEFESADOS ANIMAIS;X – NORMATIZAR, MONITORAR E AVALIAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO NO QUE DIZRESPEITO AOS PARÂMETROS HÍDRICOS, ATMOSFÉRICOS, CLIMÁTICOS, DE POLUIÇÃO DO SOLO,RADIOLÓGICOS E REFERENTES À MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DAARBORIZAÇÃO URBANA;XI – NORMATIZAR, MONITORAR, EXECUTAR E AVALIAR A FISCALIZAÇÃO DE CONTROLE AMBIENTAL NOMUNICÍPIO EM COLABORAÇÃO COM OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;XII – COORDENAR A ELABORAÇÃO, EXECUTAR, MONITORAR E AVALIAR A IMPLEMENTAÇÃO DEPLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL;XIII – ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANOS, PROGRAMAS, PESQUISAS, PROJETOS E ATIVIDADES PARAA PROMOÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL;XIV – VETADOXV – INCORPORAR A ESPECIFICIDADE DOS POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS NAS POLÍTICASPÚBLICAS DE MEIO AMBIENTE;XVI – PRESERVAR O TERRITÓRIO DOS QUILOMBOS URBANOS DE BELO HORIZONTE.
213
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTALPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 4.253, DE 04 DE DEZEMBRO DE 1985.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL - FDA - TEM POR FINALIDADE:
- APLICAR EM PROJETOS DE MELHORIA DA QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE NO MUNICÍPIO,PROPOSTOS PELA COMUNIDADE OU PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
214
FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRASPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 3.570, DE 16 DE JUNHO DE 1983.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS - FPQMAMA - TEM COMO OBJETIVO:
- PROMOVER, COORDENAR E EXECUTAR PROGRAMAS E PROJETOS RELACIONADOS COM AIMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS E DE LAZER NO PARQUE;- CONSERVAR E MANTER, EM PERFEITAS CONDIÇÕES, ESPAÇOS FÍSICOS NECESSÁRIOS AO ACESSODO PÚBLICO ÀS ÁREAS DO PARQUE;- ADOTAR MEDIDAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E ECOLÓGICA, NAS ÁREAS INTERNAS DO PARQUE;- CONSERVAR E REPARAR, QUANDO NECESSÁRIO, OS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES EXISTENTESNO PARQUE;- ARTICULAR-SE COM ENTIDADES CULTURAIS, FOLCLÓRICAS, ARTÍSTICAS E ESPORTIVAS,OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS DO PARQUE;- CONTACTAR COM O INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA FLORESTAL - IBDF, NOS ASSUNTOS DEINTERESSE DO PARQUE.
215
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA – FPMZB – TEM COMO COMPETÊNCIA:
- DESENVOLVER ATIVIDADES, PROGRAMAS E PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO:
I – DA FLORA E DA FAUNA;II – DE CONSERVAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS, BEM COMO DOSEQUIPAMENTOS DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL, ANIMAL E DE LAZER DO MUNICÍPIO;III – DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO E MANEJO AMBIENTAIS VOLTADOS PARA AS ATIVIDADES DE LAZER,CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO, ASSOCIADOS À PROTEÇÃO E À VALORIZAÇÃO DOS RECURSOSFLORÍSTICOS E FAUNÍSTICOS;IV – DO PLANEJAMENTO E DA EXECUÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DAS NECRÓPOLESMUNICIPAIS;V – PLANEJAR E EXECUTAR A PRODUÇÃO FLORESTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA ARBORIZAÇÃOURBANA;VI – REALIZAR PESQUISAS, ESTUDOS E EXPERIMENTOS SOBRE FAUNA E FLORA, ESPECIALMENTE EMRELAÇÃO ÀS ÁREAS VERDES PÚBLICAS E À ARBORIZAÇÃO URBANA.
216
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI – TEM COMO COMPETÊNCIA:
- PLANEJAR, COORDENAR, CONTROLAR, REGULAR E AVALIAR AS AÇÕES SETORIAIS A CARGO DOMUNICÍPIO RELATIVAS A OBRAS PÚBLICAS, INFRAESTRUTURA URBANA E MORADIA, ESPECIALMENTENO QUE SE REFERE:
I – À ELABORAÇÃO E À EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE A PLANOS, PROGRAMAS EPROJETOS DE OBRAS DE EDIFICAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA, MORADIA E SANEAMENTOBÁSICO RELATIVO AO SISTEMA DE DRENAGEM;II – AO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHOSTOPOGRÁFICOS E GEOTÉCNICOS DAS OBRAS MUNICIPAIS;III – À IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS RELATIVAS AOS SISTEMAS VIÁRIO E RODOVIÁRIO MUNICIPAL;IV – À COORDENAÇÃO E À ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS DE ESTRUTURAÇÃO URBANA, DEHABITAÇÃO, DE SANEAMENTO BÁSICO, DRENAGEM, DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, E DE LIMPEZAURBANA;V – À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO E LIMPEZA URBANA, COMO VARRIÇÃO,CAPINA, COLETA DE LIXO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, INCLUSIVE SOB A FORMA DECONCESSÃO OU PERMISSÃO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE;VI – À COORDENAÇÃO, AO MONITORAMENTO E À AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS,PROGRAMAS E PROJETOS DE OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO RELATIVOS AO SISTEMA DEDRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, INFRAESTRUTURA, EDIFICAÇÃO DE PRÓPRIOS PÚBLICOS,EQUIPAMENTOS URBANOS E DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E DE INTERVENÇÕES EM ZONAS DEESPECIAL INTERESSE SOCIAL – ZEIS, DE FORMA INTEGRADA E INTERSETORIAL, INCLUSIVE SOB AFORMA DE CONCESSÃO OU PERMISSÃO;
VII – À POLÍTICA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NOTADAMENTE QUANTO À:A) ARTICULAÇÃO DA DEFINIÇÃO E DA IMPLEMENTAÇÃO DAS POLÍTICAS DE PROTEÇÃO E DEFESACIVIL DO MUNICÍPIO DE FORMA INTEGRADA E INTERSETORIAL;B) COORDENAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE TREINAMENTO PARA VOLUNTARIADO;
VIII – COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DAS DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO EDEFESA CIVIL NO MUNICÍPIO DE FORMA INTEGRADA E INTERSETORIAL;IX – COORDENAR O SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SIMPDEC – NO MUNICÍPIO,ARTICULANDO-SE, EM CARÁTER COOPERATIVO, COM OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS OUPRIVADAS INTEGRANTES DO SISTEMA;X – COORDENAR AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO, PREPARAÇÃO, RESPOSTA E DERECUPERAÇÃO, RELACIONADAS AOS RISCOS E DESASTRES NA CIDADE.
217
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITALPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 1.747, DE 09 E DEZEMBRO DE 1969.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL – SUDECAP – TEM COMO COMPETÊNCIA:
I – IMPLEMENTAR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL PARA O PLANO DE OBRAS DO MUNICÍPIO, BEM COMOA RELATIVA AO PLANEJAMENTO E À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EESGOTAMENTO SANITÁRIO, EM COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODEREXECUTIVO;II – ELABORAR PROJETOS E EXECUTAR OBRAS, INCLUSIVE EM ZEIS, CONFORME OS PLANOSDEFINIDOS PELA SMOBI;III – EXECUTAR OS SERVIÇOS E OBRAS DE MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS E LOGRADOUROSPÚBLICOS;IV – GERENCIAR, POR DELEGAÇÃO ESPECÍFICA, OS CONTRATOS DE OBRAS E SERVIÇOS DEENGENHARIA FIRMADOS PELO MUNICÍPIO;V – EXECUTAR, MEDIANTE REGIME DE CONCESSÃO, OS SERVIÇOS RELATIVOS AO ABASTECIMENTODE ÁGUA, LUZ E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO, INCLUSIVE SUAS ATIVIDADESACESSÓRIAS, CONFORME OS PLANOS DEFINIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EINFRAESTRUTURA E EM COLABORAÇÃO COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS.
218
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTEPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 898, DE 30 DE OUTUBRO DE 1961.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
A COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE - URBEL - TEM COMOCOMPETÊNCIA:
- COORDENAR A EXECUÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE VILAS E FAVELAS, EMCOLABORAÇÃO COM OS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL;- EXERCER A POLÍTICA DE HABITAÇÃO POPULAR EM VILAS E FAVELAS;- COORDENAR A ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE RISCO NO MUNICÍPIO;- URBANIZAR, REURBANIZAR E ADMINISTRAR O PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO PODER PÚBLICOMUNICIPAL E DE ÁREAS CLASSIFICADAS COMO ZEIS-1;- EXERCER AS ATIVIDADES DE COOPERAÇÃO EM NÍVEL TÉCNICO E DE EXECUÇÃO COM AADMINISTRAÇÃO DIRETA DO EXECUTIVO, MANTIDOS OS DEMAIS OBJETIVOS LEGAIS E ESTATUTÁRIOS;- ELABORAR E IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE MORADIA NO MUNICÍPIO;- COORDENAR A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E OBRAS DE CONJUNTOS HABITACIONAIS,EDIFICAÇÕES E PARCELAMENTOS DE INTERESSE SOCIAL E AS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DEMORADIA;- NORMATIZAR, MONITORAR E AVALIAR AS AÇÕES DE INTERVENÇÃO EM CONJUNTOS HABITACIONAISDE INTERESSE SOCIAL NO MUNICÍPIO;- MANTER ATUALIZADO BANCO DE DADOS UNIFICADO DAS FAMÍLIAS BENEFICIADAS PELOSPROGRAMAS DO MUNICÍPIO;- IMPLEMENTAR AÇÕES VISANDO À ORGANIZAÇÃO E À CONVIVÊNCIA DOS GRUPOS DE FAMÍLIASBENEFICIÁRIAS DOS PROGRAMAS HABITACIONAIS, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ RESPEITO À GESTÃODE ÁREAS DE USO COLETIVO;- PRESTAR, EM COLABORAÇÃO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA,SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO AO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO.
219
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULARPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 6.326, DE 18 DE JANEIRO DE 1993.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR - FMHP - TEM COMO OBJETIVO:
- APROVAR AS DIRETRIZES E NORMAS PARA A GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOPOPULAR;- APROVAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR;- APROVAR NORMAS E VALORES DE REMUNERAÇÃO DOS DIVERSOS AGENTES ENVOLVIDOS NAAPLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR;- FISCALIZAR E ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃOPOPULAR.
220
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 7.907, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1999.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO - FS - TEM COMO OBJETIVO:
- FINANCIAR, DE FORMA ISOLADA OU COMPLEMENTAR, AS AÇÕES DECORRENTES DA POLÍTICAMUNICIPAL DE SANEAMENTO.
221
FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.705, DE 16 DE JANEIRO DE 2014.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO - FOUBHM - TEM COMO OBJETIVO:
- CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E DOS EQUIPAMENTOS PREVISTOS PARA AREGIÃO.
222
FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDOROPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 9.959, DE 20 DE JULHO DE 2010.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO - FOUI - TEM COMO OBJETIVO:
- CUSTEAR A IMPLANTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO.
223
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 2.220, DE 27 DE AGOSTO DE 1973.LEI MUNICIPAL Nº 6.290, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
A SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA DE BELO HORIZONTE – SLU – TEM COMO COMPETÊNCIA:
I – IMPLEMENTAR A POLÍTICA GOVERNAMENTAL PARA O SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E DE METASDO PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, EM COLABORAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DOPODER EXECUTIVO;II – ELABORAR E EXECUTAR, DIRETA OU INDIRETAMENTE, PROJETOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA,COLETA DOMICILIAR E SELETIVA;III – REALIZAR ATIVIDADES DE ENVOLVIMENTO, SENSIBILIZAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DA SOCIEDADEEM RELAÇÃO À LIMPEZA URBANA E AO ADEQUADO MANEJO DO LIXO;IV – COLABORAR COM A SMOBI NO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA, NO ÂMBITO DO SISTEMA DELIMPEZA URBANA, SOBRE OS SERVIÇOS E AS CONDUTAS DOS OPERADORES E USUÁRIOS;V – GERENCIAR, POR DELEGAÇÃO ESPECÍFICA, OS CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ECONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E CONGÊNERES FIRMADOS PELO MUNICÍPIO, EMPENHADOS PELASMOBI.
224
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTEPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 5.953, DE 31 DE JULHO DE 1991.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
A EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE - BHTRANS - TEM COMOCOMPETÊNCIA:
- PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDENAR, EXECUTAR, DELEGAR E CONTROLAR A PRESTAÇÃODE SERVIÇOS PÚBLICOS RELATIVOS A TRANSPORTE COLETIVO E INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS,TRÁFEGO, TRÂNSITO E SISTEMA VIÁRIO, OBSERVADO O PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL.
225
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOSPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 5.953, DE 31 DE JULHO DE 1991.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS - FTU - TEM COMO OBJETIVO:
- PROVER RECURSOS PARA A EXECUÇÃO DOS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO E MANUTENÇÃO EMTRANSPORTE PÚBLICO, TRÁFEGO E TRÂNSITO.
226
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVILPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.LEI MUNICIPAL Nº 11.122, DE 28 DE AGOSTO DE 2018.
O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - FUMPDEC, TEM COMO OBJETIVO:
- CUSTEAR, DE FORMA ISOLADA OU COMPLEMENTAR, AS AÇÕES DE PREVENÇÃO, MITIGAÇÃO,PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS, RESPOSTA E RECUPERAÇÃO RELACIONADAS AOS RISCOS EDESASTRES EXISTENTES OU OCORRIDOS NO MUNICÍPIO.
227
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SMDE – TEM COMO COMPETÊNCIA:
- PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDENAR, EXECUTAR, CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕESSETORIAIS A CARGO DO MUNICÍPIO RELATIVAS:
I – À POLÍTICA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO;
II – À PROMOÇÃO E AO FOMENTO:A) DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS;B) DO COOPERATIVISMO, DO ARTESANATO DE GRUPOS REGIONAIS, CULTURAIS E ÉTNICOS, DOSARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, DA ECONOMIA SOLIDÁRIA E DA ECONOMIA CRIATIVA.
III – AO APOIO E AO FOMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE EDO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL;IV – AO APOIO À LOGÍSTICA EM GERAL E AO COMÉRCIO EXTERIOR;V – À PROSPECÇÃO, IDENTIFICAÇÃO E CRIAÇÃO DE OPORTUNIDADES LOCAIS, NACIONAIS EINTERNACIONAIS DE NEGÓCIOS, PROMOVENDO A ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO;VI – AO ESTÍMULO E INCENTIVO À INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EMPREENDIMENTOS NA CIDADE;VII – AO DESENVOLVIMENTO E AO FOMENTO DA PESQUISA, DA INOVAÇÃO E DO EMPREENDEDORISMOVIII – AO APOIO À GERAÇÃO E À APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO;IX – ÀS ATIVIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR;X – À POLÍTICA DE INVESTIMENTO EM QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E EMGERAÇÃO DE EMPREGO;XI – À COORDENAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPALIZADA DOS PROGRAMAS DA POLÍTICA PÚBLICA DETRABALHO PROMOVIDAS PELA UNIÃO;XII – À ARTICULAÇÃO E AO FOMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO;XIII – AO ASSESSORAMENTO AO PREFEITO NO CUMPRIMENTO DA AGENDA INTERNACIONAL, BEMCOMO NA REALIZAÇÃO DO RECEPTIVO DE MISSÕES, AUTORIDADES E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS;XIV – A PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO, EM ARTICULAÇÃO COM ASMPU;
228
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/APrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 3.237, DE 11 DE AGOSTO DE 1980.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
A EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR - TEM COMO COMPETÊNCIA:
- PLANEJAR, IMPLANTAR, ADMINISTRAR, SUPERVISIONAR E FISCALIZAR UNIDADES E COMPLEXOSTURÍSTICOS DEFINIDOS NESTA LEI, GERINDO OS RESPECTIVOS FUNDOS CONDOMINIAIS A ELESRELATIVOS;- PROMOVER OS RECURSOS TURÍSTICOS DE BELO HORIZONTE NOS MERCADOS ESTADUAL,NACIONAL E NO EXTERIOR, E FOMENTAR SUA COMERCIALIZAÇÃO PELA INICIATIVA PRIVADA;- PROMOVER EVENTOS CULTURAIS, ARTISTICOS E SOCIAIS QUE ATENDAM À DEMANDA DERECREAÇÃO E LAZER NO MUNICÍPIO;- PROMOVER E ADMINISTRAR, DIRETA E INDIRETAMENTE, EVENTOS QUE POSSAM ATRAIRCORRENTES TURÍSTICAS PARA O MUNICÍPIO;- PRESTAR SERVIÇOS DE SUA ESPECIALIDADE A ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAE A PARTICULARES, MEDIANTE REMUNERAÇÃO;- MANTER SISTEMA DE INFORMAÇÕES E DE PUBLICAÇÕES TURÍSTICAS RELATIVO A CIDADE DE BELOHORIZONTE;- PRATICAR TODA E QUALQUER AÇÃO DIRETA OU INDIRETAMENTE RELACIONADA COM ODESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, RECREATIVO E DE LAZER DE BELO HORIZONTE;- PROMOVER O FOMENTO INDUSTRIAL, DE COMÉRCIO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO;- EXECUTAR ATIVIDADES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO SUSTENTÁVEL DOMUNICÍPIO.
229
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 7.638, DE 19 DE JANEIRO DE 1999.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE BELO HORIZONTE - FUMDEBH - TEMCOMO OBJETIVO:
- FORNECER SUPORTE FINANCEIRO AO PROGRAMA DE INCENTIVO À INSTALAÇÃO E AMPLIAÇÃO DEEMPRESAS - PROEMP;- FORNECER SUPORTE A OUTROS PROGRAMAS DA MESMA NATUREZA INSTITUÍDOS PELO PODERPÚBLICO MUNICIPAL.
230
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.823, DE 29 DE JUNHO DE 2015.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR - TEM COMO OBJETIVO:
- FOMENTAR AS ATIVIDADES RELACIONADAS AO TURISMO NO MUNICÍPIO, VISANDO CRIARALTERNATIVAS DE GERAÇÃO DE EMPREGO, MELHORIA DE RENDA E QUALIDADE DE VIDA DAPOPULAÇÃO DE BELO HORIZONTE;- MELHORAR A INFRAESTRUTURA TURÍSTICA;- INCENTIVAR A DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO E DE SEUS PRODUTOS TURÍSTICOS;- TREINAR E CAPACITAR PROFISSIONAIS VINCULADOS AO TURISMO;- ATRAIR, CAPTAR E PROMOVER EVENTOS DE INTERESSE TURÍSTICO PARA O MUNICÍPIO, SENDO TAISEVENTOS DE NATUREZA EMPRESARIAL, ARTÍSTICA, ESPORTIVA, SOCIAL E OUTROS CONCERNENTESÀ DEMANDA DE NEGÓCIOS, CULTURA E LAZER;- MANTER E CRIAR NOVOS SERVIÇOS DE APOIO AO TURISMO NO MUNICÍPIO.
231
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDORPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 7.568, DE 04 DE SETEMBRO DE 1998.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FMPDC - TEM POR FINALIDADE:
- SUBSIDIAR E FINANCIAR PROJETOS RELACIONADOS COM A POLÍTICA NACIONAL DE RELAÇÕES DECONSUMO.
232
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHOPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL 11.168 DE 08 DE MAIO DE 2019. O FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO - FMT, DE NATUREZA CONTÁBIL, COM AUTONOMIAADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, INSTRUMENTO DE CAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DE RECURSOSDESTINADOS A CUSTEAR OS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PERTINENTES À POLÍTICA MUNICIPALDE PROMOÇÃO E FOMENTO DA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA, ESPECIALMENTE PARAATENDER:I - AS FUNÇÕES DEFINIDAS PELA LEI FEDERAL Nº 13.667/18 OU OUTRA LEGISLAÇÃO QUE VIER ASUBSTITUÍ-LA;II - AS AÇÕES DE HABILITAÇÃO AO SEGURO-DESEMPREGO;III - A INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PESQUISA E INFORMAÇÕES DOTRABALHO;IV - OUTRAS FUNÇÕES E AÇÕES DEFINIDAS PELO CODEFAT, QUE VISEM À INSERÇÃO DETRABALHADORES NO MERCADO DE TRABALHO E AO FOMENTO ÀS ATIVIDADES AUTÔNOMAS EEMPREENDEDORAS.
233
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZERPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER – SMEL – TEM COMO COMPETÊNCIA:
I – PLANEJAR, DIRIGIR, EXECUTAR, CONTROLAR E AVALIAR AS ATIVIDADES SETORIAIS A CARGO DOMUNICÍPIO QUE VISEM AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, POR MEIO DE AÇÕES RELACIONADAS AOESPORTE E AO LAZER;II – COORDENAR AS PRÁTICAS DE ESPORTES, ATIVIDADES FÍSICAS E DE LAZER PARA A POPULAÇÃO;III – PLANEJAR AS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO E CONTROLE DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS NOMUNICÍPIO.
234
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SMC – TEM COMO COMPETÊNCIA:
- PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR, COORDENAR, EXECUTAR, CONTROLAR E AVALIAR AS AÇÕESSETORIAIS A CARGO DO MUNICÍPIO RELATIVAS:
I – À FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS CULTURAIS DEMOCRÁTICAS, TRANSVERSAIS, PARTICIPATIVAS,TRANSPARENTES E DESCENTRALIZADAS PARA O MUNICÍPIO;II – AO PLENO EXERCÍCIO DOS DIREITOS CULTURAIS E À DEMOCRATIZAÇÃO E UNIVERSALIZAÇÃO DOACESSO À CULTURA;III – À PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL E ÉTNICO-RACIAL;IV – À PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL MATERIAL E IMATERIAL;V – À FORMALIZAÇÃO DE POLÍTICAS E PROGRAMAS PARA VALORIZAÇÃO DOS SETORESARTÍSTICO-CULTURAIS DO MUNICÍPIO, INCLUINDO AS MANIFESTAÇÕES DAS CULTURAS POPULARESTRADICIONAIS E URBANAS, PATRIMONIAIS, INDÍGENAS E AFRO-BRASILEIRAS;VI – À COORDENAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS;VII – AO FOMENTO DA PESQUISA EM ARTES, CULTURA E GESTÃO CULTURAL;VIII - À ELABORAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE ARQUIVOS;IX – À ELABORAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO EURBANO, EM ARTICULAÇÃO COM A POLÍTICA URBANA DO MUNICÍPIO;X – À FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADESCULTURAIS DO MUNICÍPIO.
235
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.010, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2016.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA TEM COMO OBJETIVO:
- CAPTAR E DESTINAR RECURSOS PARA PROJETOS E AÇÕES COMPATÍVEIS COM AS FINALIDADES DAPOLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO.
236
FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 10.499, DE 02 DE JULHO DE 2012.LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017.
O FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - FPPC-BH -TEM POR FINALIDADE:
- PRESTAR APOIO FINANCEIRO, EM CARÁTER SUPLEMENTAR, A PROJETOS E AÇÕES DESTINADOS ÀPROMOÇÃO, PRESERVAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DOMUNICÍPIO.
237
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA – FMC – TEM COMO FINALIDADE:
- PLANEJAR, DESENVOLVER PROJETOS, PROGRAMAS E ATIVIDADES DA AÇÃO CULTURAL, COMVISTAS A PROMOVER A POLÍTICA CULTURAL DO MUNICÍPIO COM ATIVIDADES QUE VISEM AODESENVOLVIMENTO CULTURAL.
238
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIALPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL – SMAICS – TEMCOMO COMPETÊNCIA:
- COORDENAR E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DE:
I – INTERLOCUÇÃO COM O PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, COM OS DEMAIS ENTES FEDERADOS ECOM ORGANISMOS DA SOCIEDADE CIVIL;II – ARTICULAÇÃO POLÍTICA INTERGOVERNAMENTAL;III – RELAÇÕES PÚBLICAS E CERIMONIAL;IV – COMUNICAÇÃO EXTERNA E INTERNA DO PODER EXECUTIVO;V – ASSESSORIA DE IMPRENSA, COBERTURA E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO;VI – AJUDÂNCIA DE ORDENS E SEGURANÇA PESSOAL DO PREFEITO;VII – ASSESSORAMENTO NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS ENTRE O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, APOLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS, O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS,ORGANIZAÇÕES MILITARES, POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS E POLÍCIA FEDERAL;VIII – APOIO E ASSESSORAMENTO AO GABINETE DO PREFEITO.
239
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANAPrefeitura Municipalde Belo Horizonte
LEGISLAÇÃO ATRIBUIÇÕES/OBJETIVOS
LEI MUNICIPAL Nº 11.065, DE 1º DE AGOSTO DE 2017. A SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA – SMPU – TEM COMO COMPETÊNCIA:
I – COORDENAR E ARTICULAR AS POLÍTICAS DE PLANEJAMENTO, DE REGULAÇÃO E DE FISCALIZAÇÃOURBANA PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL E PARA O CUMPRIMENTO DA FUNÇÃOSOCIAL DA PROPRIEDADE;II – IMPLEMENTAR AÇÕES QUE PROPORCIONEM QUALIDADE DO ESPAÇO PÚBLICO POR MEIO DEINICIATIVAS DE PLANEJAMENTO URBANO, COORDENAÇÃO DE PROJETOS URBANOS ESPECIAIS,REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO USO DO LOGRADOURO PÚBLICO, BEM COMO O DISCIPLINAMENTODAS POSTURAS MUNICIPAIS;III – IMPLEMENTAR E MONITORAR O PLANO DIRETOR MUNICIPAL E OS INSTRUMENTOS DE POLÍTICAURBANA PARA A JUSTA DISTRIBUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E ÔNUS DECORRENTES DO PROCESSO DEURBANIZAÇÃO;IV – IMPLEMENTAR A REGULAÇÃO E O CONTROLE URBANO, POR MEIO DO ORDENAMENTOTERRITORIAL E DO CONTROLE DO PARCELAMENTO, DA OCUPAÇÃO E DO USO DO SOLO E DOLOGRADOURO PÚBLICO;V – PROMOVER A HARMONIA E O EQUILÍBRIO NO ESPAÇO URBANO POR MEIO DO DISCIPLINAMENTODAS POSTURAS MUNICIPAIS;VI – IMPLEMENTAR A POLÍTICA DE FISCALIZAÇÃO NAS ÁREAS DE CONTROLE URBANO E AMBIENTAL,INCLUSIVE MEDIANTE DELEGAÇÃO PARA OUTROS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL;VII – ELABORAR PROPOSTAS DE LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA MUNICIPAL;VIII – MONITORAR O DESENVOLVIMENTO URBANO E GERENCIAR O SISTEMA DE INFORMAÇÕESURBANÍSTICAS;IX – ELABORAR PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO;X – COORDENAR AS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS DE IMPACTO;XI – PLANEJAR, ARTICULAR E MONITORAR NO ÂMBITO MUNICIPAL AS POLÍTICAS DE ARTICULAÇÃOMETROPOLITANA;XII – PROMOVER E COORDENAR PROCESSOS PARTICIPATIVOS E DE EDUCAÇÃO URBANA PARAPLANEJAMENTO E GESTÃO DO ORDENAMENTO E DA APROPRIAÇÃO DO SOLO URBANO.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-01
163.664.00001.00F31900101.010310012.001Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal
177.665.00014.001.00001.00F3191
61.876.60003.00F3390
61.884.6008.00003.00F3391
8.083.4008.083.40004.00F4490
247.633.000
5.001.0005.001.00003.00F33900101.010310012.920Transparência e Comunicação do Poder Legislativo Municipal
5.001.000
2.913.0002.913.00004.00F44900101.010310012.921Modernização da Infraestrutura Tecnológica do Poder Legislativo Municipal
2.913.000
9.953.0009.953.00004.00F44900101.010310012.922Modernização da Infraestrutura Física do Poder Legislativo Municipal
9.953.000
13.501.00013.501.00009.00S31900101.092720333.003Encargos com Inativos do Legislativo
13.501.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL265.500.000 13.501.000 191.166.000
PES. ENC. SOC.66.885.600 20.949.400 279.001.000 0 279.001.000
241
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-02
11.595.00001.00F31900201.041220072.900Serviços Administrativos e Financeiros
12.988.0001.393.00001.00F3191
13.623.30213.623.30203.00F3390
10.00010.00004.00F4490
26.621.302
11.660.00001.00F31900201.041220962.004Direção Superior da Política Municipal
11.898.000238.00001.00F3191
100.00003.00F3330
1.820.6621.720.66203.00F3390
100.00004.00F4430
120.00020.00004.00F4490
218.684218.68404.80F4490
14.057.346
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL40.678.648 0 24.886.000
PES. ENC. SOC.15.443.964 348.684 40.459.964 218.684 40.678.648
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO VICE-PREFEITO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-02
2.540.00001.00F31900202.041220962.801Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
2.594.00054.00001.00F3191
382.924382.92403.00F3390
10.00010.00004.00F4490
2.986.924
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL2.986.924 0 2.594.000
PES. ENC. SOC.382.924 10.000 2.986.924 0 2.986.924
243
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-05
46.295.00001.00F31900500.040620032.010Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos
52.442.0006.147.00001.00F3191
3.695.1403.695.14003.00F3390
173.186173.18604.00F4490
353.442353.44204.80F4490
56.663.768
2.800.0002.800.00003.00F33900500.040620032.011Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais
2.800.000
480.000480.00003.00F33900500.040620032.012Gerenciamento do Sistema Processual de Cobrança da Dívida Ativa
480.000
150.000150.00003.00F33900500.040620032.028Gerenciamento de Atividades Contenciosas
150.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL60.093.768 0 52.442.000
PES. ENC. SOC.7.125.140 526.628 59.740.326 353.442 60.093.768
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-05
1.294.0001.294.00003.00F33900501.041230032.830Operação do Fundo da Procuradoria-Geral do Município
556.000556.00004.00F4490
1.850.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL1.850.000 0 0
PES. ENC. SOC.1.294.000 556.000 1.850.000 0 1.850.000
245
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
3.636.00001.00F31900600.041210042.518Gestão do Processo de Planejamento e Orçamento
4.057.000421.00001.00F3191
261.049261.04903.00F3390
5.0005.00004.00F4490
4.323.049
4.610.00001.00F31900600.041211482.900Serviços Administrativos e Financeiros
5.235.000625.00001.00F3191
6.203.1406.203.14003.00F3390
5.0005.00004.00F4490
11.443.140
69.249.00001.00F31900600.041220142.809Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos
81.773.00012.524.00001.00F3191
8.721.1218.721.12103.00F3390
90.494.121
564.000564.00003.00F33900600.041221661.323Gestão e Modernização de Processos e Promoção da Eficiência Administrativa
3.060.4573.060.45704.00F4490
21.916.45721.916.45704.80F4490
25.540.914
4.216.00001.00F31900600.041221662.900Serviços Administrativos e Financeiros
4.763.000547.00001.00F3191
374.600374.60003.00F3390
5.137.600
665.00001.00F31900600.041223022.365Melhoria da Qualidade do Relacionamento com o Cidadão
756.00091.00001.00F3191
13.373.00013.373.00003.00F3390
5.0005.00004.00F4490
14.134.000
3.279.00001.00S31900600.091220262.174Gerenciamento do Sistema de Previdência
3.696.000417.00001.00S3191
174.000174.00003.00S3390
1.0001.00004.00S4490
246
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
1.0001.00004.80S44900600.091220262.174Gerenciamento do Sistema de Previdência
3.872.000
5.661.7605.661.76003.00F33900600.113310142.021Atenção à Saúde e Segurança do Servidor
5.661.760
10.00010.00003.00F33900600.195721481.373Gestão do Plano Diretor de Informática
5.0005.00003.30F3390
5.0005.00004.00F4490
5.0005.00004.30F4490
1.420.0001.420.00004.00F4591
1.445.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL158.179.584 3.872.000 100.280.000
PES. ENC. SOC.35.347.670 26.423.914 140.124.127 21.927.457 162.051.584
247
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
4.0004.00001.00F31900604.123610852.605Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
2.044.7972.044.79703.00F3390
2.048.797
12.074.30712.074.30701.00F31900604.191220852.900Serviços Administrativos e Financeiros
3.810.1413.810.14101.07F3190
2.0002.00001.00F3191
14.786.97814.786.97803.00F3390
370.660370.66003.07F3390
8.0648.06403.00F3391
455.500455.50004.07F4490
31.507.650
2.0002.00003.00F33900604.191263022.404Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
2.000
1.951.3041.951.30401.00F31900604.191263022.604Centro de Recondicionamento de Computadores
303.000303.00001.30F3190
1.00003.00F3350
230.264229.26403.00F3390
41.00041.00003.07F3390
519.122519.12203.30F3390
18.93418.93404.07F4490
8.0008.00004.30F4490
3.071.624
2.174.2252.174.22501.00F31900604.193020852.605Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
2.209.4602.209.46003.00F3390
4.383.685
30.127.76630.127.76601.00F31900604.195720852.602Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI
2.0002.00001.30F3190
6.579.9276.579.92703.00F3390
836.429836.42903.07F3390
2.0002.00003.30F3390
469.539469.53904.07F4490
248
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04 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
6.0006.00004.30F44900604.195720852.602Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI
38.023.661
32.731.24232.731.24201.00F31900604.195720852.603Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas
1.659.1451.659.14503.00F3390
223.831223.83104.07F4490
34.614.218
4.808.0204.808.02003.00F33900604.195720852.605Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
788.600788.60004.07F4490
6.0006.00004.30F4490
5.602.620
6.6806.68003.00F33900604.195723022.905Fomentar Pólo Tecnológico de BH
12.00012.00003.07F3390
30.00030.00004.07F4490
2.0002.00004.30F4490
50.680
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL119.304.935 0 83.179.985
PES. ENC. SOC.34.116.546 2.008.404 111.400.179 7.904.756 119.304.935
249
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13 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
FUNDO FINANCEIRO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
269.760.529269.760.52909.00S31900613.092720263.004Encargos e Benefícios Previdenciários - PBH
331.377.30709.70S3190
2.00009.70S3191
1.00009.70S3320
5.445.32709.70S3390
336.826.6341.00009.70S3391
606.587.163
551.540.137551.540.13709.00S31900613.092720263.005Encargos e Benefícios Previdenciários - Educação
195.574.14309.70S3190
195.576.1432.00009.70S3191
747.116.280
1.300.5561.300.55609.70S31900613.092720263.006Encargos e Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações
1.300.556
2.0002.00009.00S31900613.092720263.007Encargos e Benefícios Previdenciários - Câmara
64.459.87409.70S3190
64.460.8741.00009.70S3191
64.462.874
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 1.419.466.873 1.414.019.546
PES. ENC. SOC.5.447.327 0 821.302.666 598.164.207 1.419.466.873
250
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14 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
2.00001.70S31900614.091220262.871Gerenciamento da Taxa de Administração para RPPS
3.0001.00001.70S3191
3.109.63809.70S3191
5.00009.70S3350
3.545.60109.70S3390
1.00009.70S3391
7.201.353540.11409.70S4490
7.204.353
3.311.32609.70S31900614.092720263.004Encargos e Benefícios Previdenciários - PBH
5.00009.70S3191
3.317.3261.00009.70S3320
3.317.326
5.893.91409.70S31900614.092720263.005Encargos e Benefícios Previdenciários - Educação
5.895.9142.00009.70S3191
5.895.914
999.415999.41509.70S31900614.092720263.006Encargos e Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações
999.415
274.98409.70S31900614.092720263.007Encargos e Benefícios Previdenciários - Câmara
275.9841.00009.70S3191
275.984
278.528.805278.528.80514.70S99990614.999979999.999Reserva de Contingência
278.528.805
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 296.221.797 13.600.277
PES. ENC. SOC.282.081.406 540.114 0 296.221.797 296.221.797
251
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-08
105.222105.22203.00F33900800.041220072.019Gestão do Sistema de Licitações, Suprimentos e Contratos
10.00010.00004.00F4490
115.222
659.880659.88003.00F33900800.041220072.110Administração do Patrimônio Municipal
11.26011.26004.00F4490
671.140
493.000493.00003.00F33900800.041220072.808Gestão do Sistema Logístico e de Serviços
493.000
55.00055.00003.00F33900800.041220072.911Gerenciamento dos Contratos Centralizados
5.0005.00004.00F4490
60.000
133.700133.70003.00F33900800.041221052.528Gestão do Controle do Tesouro Municipal
133.700
6.7006.70003.00F33900800.041221052.771Gestão Contábil Municipal
6.700
3.440.00001.00F31900800.041221052.900Serviços Administrativos e Financeiros
3.774.000334.00001.00F3191
5.190.6805.190.68003.00F3390
1.215.0001.215.00004.00F4490
2.930.0002.930.00004.80F4490
13.109.680
94.201.00001.00F31900800.041290132.052Administração Tributária Municipal
110.332.00016.131.00001.00F3191
13.249.65013.249.65003.00F3390
1.486.0001.486.00004.00F4490
4.329.0004.329.00004.80F4490
129.396.650
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL143.986.092 0 114.106.000
PES. ENC. SOC.19.893.832 9.986.260 136.727.092 7.259.000 143.986.092
252
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-08
600.000600.00001.00F31900805.041291052.652Coordenação Superior das Finanças
1.455.5001.455.50003.00F3390
1.033.1001.033.10004.00F4490
1.527.0001.527.00004.80F4490
4.615.600
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL4.615.600 0 600.000
PES. ENC. SOC.1.455.500 2.560.100 3.088.600 1.527.000 4.615.600
253
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
890.00001.00S31901000.081221232.334Participação Popular
1.049.000159.00001.00S3191
42.00042.00003.00S3390
1.091.000
31.20031.20003.00S33901000.081221232.787Planejamento, Monitoramento e Divulgação das Políticas de Assistência Social, Segurança Alim
30.00030.00004.00S4490
61.200
10.20010.20003.00S33901000.081221232.804Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
4.0004.00003.30S3390
10.00010.00004.00S4490
188.500188.50004.30S4490
212.700
29.009.00001.00S31901000.081221232.900Serviços Administrativos e Financeiros
32.588.0003.579.00001.00S3191
9.905.5509.905.55003.00S3390
137.000137.00004.00S4490
200.000200.00004.80S4490
42.830.550
33.88733.88703.00S33901000.082441232.804Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
5.0005.00004.00S4490
38.887
1.364.5691.364.56903.00F33901000.142431272.859Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias
35.00035.00003.30F3390
11.00011.00004.00F4490
1.0001.00004.30F4490
1.411.569
264.821264.82103.00F33901000.144221272.334Participação Popular
50050003.30F3390
5.0005.00004.00F4490
10.00010.00004.30F4490
280.321
254
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
131.644131.64403.00F33901000.144221272.335Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania
10.00010.00003.30F3390
141.644
79.17079.17004.00F44901000.144221272.337Promoção, Defesa e Garantia de Direitos
757.830757.83004.30F4490
837.000
54.50054.50003.00F33901000.144221272.386Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
70.00070.00003.30F3390
124.500
1.208.00001.00F31901000.144221272.697Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas
1.441.000233.00001.00F3191
959.596959.59603.00F3390
35.00035.00003.30F3390
1.0001.00004.00F4490
2.436.596
1.421.00001.00F31901000.144221272.819Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude
1.638.000217.00001.00F3191
1.080.4111.080.41103.00F3390
48.00048.00003.30F3390
480.000480.00004.00F4490
3.246.411
272.23401.00F31711000.144221272.840Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres
979.00001.00F3190
1.439.234188.00001.00F3191
262.90003.00F3371
776.778513.87803.00F3390
35.00035.00003.30F3390
1.24004.00F4471
7.7406.50004.00F4490
17.00017.00004.30F4490
2.275.752
255
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
5.055.2405.055.24003.00F33901000.144221272.927Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência
35.00035.00003.30F3390
5.090.240
602.00001.00F31901000.144221272.928Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas LGBT
725.000123.00001.00F3191
236.011236.01103.00F3390
35.00035.00003.30F3390
996.011
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL16.840.044 44.234.337 38.880.234
PES. ENC. SOC.20.253.907 1.940.240 59.592.551 1.481.830 61.074.381
256
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R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
7.408.2987.408.29803.00S33901010.083061322.120Gestão da Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial
7.408.298
74.99674.99603.00S33901010.083063082.331Mobilização e Educação para o consumo Alimentar Saudável e para Segurança Alimentar e Nut
15.00015.00004.00S4490
89.996
273.00001.00S31901010.083063082.334Participação Popular
320.00047.00001.00S3191
17.46217.46203.00S3390
11.50011.50004.00S4490
348.962
379.917379.91703.00F33901010.113333082.923Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica
379.917
1.747.4971.747.49703.00F33901010.206083082.121Fortalecimento da Produção da Agricultura Urbana Agroecológica
39.50039.50004.00F4490
201.000201.00004.30F4490
1.987.997
1.257.3561.257.35603.00F33901010.236913082.305Fortalecimento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar e Apoio ao Abasteci
100.000100.00003.30F3390
62.50062.50004.00F4490
501.000501.00004.30F4490
1.920.856
20.00020.00003.00F33901010.236913082.923Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica
20.000
25.853.21903.00F33901010.236921322.307Gestão dos Restaurantes e Refeitórios Populares
25.872.11918.90003.00F3391
138.000138.00004.00F4490
319.429319.42904.30F4490
26.329.548
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL30.638.318 7.847.256 320.000
PES. ENC. SOC.36.877.645 1.287.929 37.364.145 1.121.429 38.485.574
257
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
19.051.32519.051.32503.00S33901011.082410202.403Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
19.051.325
3.169.6013.169.60103.00S33901011.082420202.403Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
3.169.601
4.004.6324.004.63203.00S33901011.082430192.647Programas e Projetos de Proteção Social Básica
4.004.632
26.536.97026.536.97003.00S33901011.082430202.403Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
26.536.970
629.00001.00S31901011.082430202.409Ações Estratégicas de Proteção Social Especial
743.000114.00001.00S3191
1.380.2161.380.21603.00S3390
553.100553.10003.40S3390
2.676.316
797.486797.48603.00S33901011.082430202.878Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
797.486
7.760.0007.760.00001.00S31901011.082440192.308Serviços de Proteção Social Básica
7.087.0007.087.00001.40S3190
2.857.0002.857.00001.00S3191
90.00090.00001.40S3191
28.146.51728.146.51703.00S3390
2.145.8962.145.89603.40S3390
1.0001.00004.00S4490
357.630357.63004.40S4490
48.445.043
3.057.00001.00S31901011.082440192.327Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
3.644.000587.00001.00S3191
129.000129.00003.00S3390
3.773.000
9.0009.00003.00S33901011.082440192.401Ações Estratégicas de Proteção Social Básica
9.000
3.754.00001.00S31901011.082440192.405Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único
258
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11 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
3.875.000121.00001.00S31911011.082440192.405Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único
2.102.3032.102.30303.00S3390
5.338.4375.338.43703.40S3390
55.00055.00004.40S4490
11.370.740
1.937.0231.937.02303.00S33901011.082440192.647Programas e Projetos de Proteção Social Básica
1.5001.50003.40S3390
1.938.523
4.751.00001.00S31901011.082440202.327Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
5.565.000814.00001.00S3191
202.500202.50003.00S3390
5.767.500
15.299.34815.299.34803.00S33901011.082440202.403Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
1.0001.00004.00S4490
1.0001.00004.40S4490
15.301.348
1.0001.00003.00S33901011.082440202.409Ações Estratégicas de Proteção Social Especial
1.0001.00003.40S3390
2.000
5.948.0005.948.00001.00S31901011.082440202.878Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
10.124.00010.124.00001.40S3190
3.356.0003.356.00001.00S3191
90.00090.00001.40S3191
14.863.81514.863.81503.00S3390
6.527.8446.527.84403.40S3390
81.00081.00004.00S4490
40.990.659
21.236.00001.00S31901011.082441132.327Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
25.262.0004.026.00001.00S3191
2.842.8402.842.84003.00S3390
58.90058.90003.40S3390
259
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R$ 1,00
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11 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
204.677204.67704.40S44901011.082441132.327Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
28.368.417
632.00001.00S31901011.082441132.334Participação Popular
718.00086.00001.00S3191
79.17579.17503.00S3390
265.396265.39603.40S3390
1.0001.00004.00S4490
124.661124.66104.40S4490
1.188.232
41.10041.10003.40S33901011.082441132.348Comunicação e Mobilização Social
41.100
1.0001.00003.00S33901011.082441132.350Vigilância Socioassistencial
2.0002.00003.40S3390
710.000710.00004.40S4490
713.000
104.800104.80004.40S44901011.082441132.804Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
104.800
2.5002.50003.00S33901011.082441132.916Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS
185.350185.35003.40S3390
187.850
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 214.437.542 77.119.000
PES. ENC. SOC.135.676.774 1.641.768 180.368.251 34.069.291 214.437.542
260
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R$ 1,00
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13 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
10.00010.00001.30S31901013.082431632.859Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias
55.00055.00003.00S3390
11.794.62111.794.62103.30S3390
15.00015.00004.30S4450
10.00010.00004.00S4490
167.000167.00004.30S4490
12.051.621
5.0005.00001.30S31901013.082431632.860Ações para o Fortalecimento da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente
103.946103.94603.00S3390
1.371.1431.371.14303.30S3390
850.000850.00004.30S4490
2.330.089
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 14.381.710 15.000
PES. ENC. SOC.13.324.710 1.042.000 168.946 14.212.764 14.381.710
261
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R$ 1,00
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14 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
12.146.60312.146.60303.00S33901014.083061322.761Gestão da Alimentação Escolar
32.124.82032.124.82003.60S3390
160.768160.76804.00S4490
44.432.191
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 44.432.191 0
PES. ENC. SOC.44.271.423 160.768 12.307.371 32.124.820 44.432.191
262
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
6.0006.00003.00S33901018.082412352.334Participação Popular
2.0002.00003.30S3390
5.0005.00004.00S4490
15.00015.00004.30S4490
28.000
5.0245.02403.00S33901018.082412352.697Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas
14.436.00014.436.00003.30S3390
47.00047.00004.30S4490
14.488.024
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 14.516.024 0
PES. ENC. SOC.14.449.024 67.000 16.024 14.500.000 14.516.024
263
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
8.9298.92903.00F33901019.144221272.900Serviços Administrativos e Financeiros
48.00048.00003.30F3390
8.0008.00004.00F4490
25.00025.00004.30F4490
89.929
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL89.929 0 0
PES. ENC. SOC.56.929 33.000 16.929 73.000 89.929
264
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
3.120.0003.120.00003.00S33901022.084521232.856Meio Passe Estudantil
3.120.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 3.120.000 0
PES. ENC. SOC.3.120.000 0 3.120.000 0 3.120.000
265
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R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
40.00040.00001.30F31901023.144221272.840Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres
8.9298.92903.00F3390
70.00070.00003.30F3390
5.0005.00004.00F4490
16.00016.00004.30F4490
139.929
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL139.929 0 40.000
PES. ENC. SOC.78.929 21.000 13.929 126.000 139.929
266
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-21
7.827.00001.00F31902100.061221092.802Gestão da Política de Segurança e Prevenção
8.783.000956.00001.00F3191
1.00003.00F3330
843.000842.00003.00F3390
51.00051.00003.30F3390
5.0005.00004.00F4490
10.00010.00004.30F4490
100.000100.00004.80F4490
9.792.000
1.153.9001.153.90003.00F33902100.061223022.897Gestão Integrada do COP-BH
50.00050.00003.30F3390
90.00090.00004.00F4490
50.00050.00004.80F4490
1.343.900
3.458.2403.458.24003.00F33902100.061811092.791Capacitação em Estágio de Qualificação Profissional na GMBH
3.458.240
132.479.00001.00F31902100.061811092.803Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
154.604.90022.125.90001.00F3191
23.821.53523.821.53503.00F3390
50.00050.00003.30F3390
5.005.5005.005.50004.00F4490
11.00011.00004.30F4490
183.492.935
905.891905.89103.00F33902100.061812422.881Ações de Prevenção Social à Criminalidade
2.126.3582.126.35803.30F3390
20.00020.00004.30F4490
3.052.249
2.0002.00003.00F33902100.061833021.334Videomonitoramento
200.000200.00004.00F4490
202.000
13.438.00001.00F31902100.063011092.803Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
267
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-21
15.784.0002.346.00001.00F31912100.063011092.803Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
2.317.0002.317.00003.00F3390
18.101.000
15.740.00001.00F31902100.123611092.803Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
18.484.0002.744.00001.00F3191
1.441.0001.441.00003.00F3390
19.925.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL239.367.324 0 197.655.900
PES. ENC. SOC.36.219.924 5.491.500 236.898.966 2.468.358 239.367.324
268
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-22
49.959.00001.00F31902200.121221402.317Gestão Administrativa e Pedagógica
59.023.0009.064.00001.00F3191
36.805.52136.805.52103.00F3390
1.0001.00003.60F3390
5.0005.00003.00F3391
109.000109.00004.00F4490
1.145.6321.145.63204.80F4490
97.089.153
13.00013.00003.00F33902200.121221402.334Participação Popular
13.000
318.400318.40003.00F33902200.121221402.918Gestão das Bibliotecas Escolares
318.400
28.21128.21103.00F33902200.123611402.317Gestão Administrativa e Pedagógica
28.211
1.106.0001.106.00003.00F33902200.123611672.041Formação para Profissionais da Educação
1.0001.00003.60F3390
1.107.000
152.997152.99703.00F33902200.123611672.386Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
152.997
1.081.4491.081.44903.00F33902200.123611682.041Formação para Profissionais da Educação
1.0001.00003.60F3390
1.082.449
93.733.95393.733.95303.00F33902200.123611682.046Gestão Descentralizada da Educação
7.300.0007.300.00004.00F4450
101.033.953
169.414.000169.414.00001.00F31902200.123611682.080Administração do Ensino Fundamental
478.069.000478.069.00001.05F3190
48.695.00048.695.00001.00F3191
87.627.00087.627.00001.05F3191
5.0005.00003.00F3367
16.479.18016.479.18003.60F3367
269
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-22
242.892.377242.892.37703.00F33902200.123611682.080Administração do Ensino Fundamental
118.300118.30003.60F3390
11.639.85011.639.85004.00F4490
2.418.6782.418.67804.60F4490
3.150.4913.150.49104.80F4490
1.060.508.876
440.000440.00003.00F33902200.123611682.317Gestão Administrativa e Pedagógica
440.000
16.116.05816.116.05803.00F33902200.123611682.702Gestão da Educação Integral
16.116.058
5.0005.00003.00F33902200.123611682.706Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar
5.000
268.960268.96003.00F33902200.123651672.386Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
268.960
465.764465.76403.00F33902200.123651692.041Formação para Profissionais da Educação
1.0001.00003.60F3390
466.764
16.085.22416.085.22403.00F33902200.123651692.046Gestão Descentralizada da Educação
4.700.0004.700.00004.00F4450
20.785.224
55.130.00055.130.00001.00F31902200.123651692.542Administração da Educação Infantil
225.515.000225.515.00001.05F3190
16.097.00016.097.00001.00F3191
41.500.00041.500.00001.05F3191
3.908.5573.908.55703.00F3367
55.177.82055.177.82003.60F3367
361.338.715361.338.71503.00F3390
415.965415.96503.60F3390
11.600.00004.00F4450
15.657.2984.057.29804.00F4490
2.150.6512.150.65104.60F4490
270
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-22
859.227859.22704.80F44902200.123651692.542Administração da Educação Infantil
9.0009.00004.60F4567
777.759.233
5.0005.00003.00F33902200.123651692.706Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar
5.000
3.0003.00003.00F33902200.123661682.041Formação para Profissionais da Educação
3.000
260.902260.90203.00F33902200.123661682.046Gestão Descentralizada da Educação
100.000100.00004.00F4450
360.902
2.248.0002.248.00001.00F31902200.123661682.080Administração do Ensino Fundamental
14.630.00014.630.00001.05F3190
1.088.0001.088.00001.00F3191
2.539.0002.539.00001.05F3191
1.787.9891.787.98903.00F3390
4.0004.00003.60F3390
100.000100.00004.00F4490
22.396.989
648.812648.81203.00F33902200.123671672.046Gestão Descentralizada da Educação
300.000300.00004.00F4450
948.812
3.0003.00003.60F33902200.123671672.080Administração do Ensino Fundamental
4.3994.39904.00F4490
9.0009.00004.60F4490
16.399
10.229.15010.229.15003.00F33902200.123671672.701Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar
6.0006.00003.60F3390
5.0005.00004.60F4490
10.240.150
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL2.111.146.530 0 1.201.575.000
PES. ENC. SOC.859.913.304 49.658.226 2.029.190.586 81.955.944 2.111.146.530
271
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
10.00010.00001.00S31902301.101220302.900Serviços Administrativos e Financeiros
21.073.02201.06S3190
1.118.51701.06S3191
23.955.8341.764.29501.06S3390
40.00040.00003.00S3390
39.294.72839.294.72803.06S3390
70.00070.00003.50S3390
24.00024.00003.00S3391
126.000126.00003.06S3391
320.000320.00004.06S4490
100.000100.00004.50S4490
63.940.562
21.154.47601.06S31902301.103020302.620Gestão de Apoio à Assistência
1.300.30301.06S3191
24.434.5111.979.73201.06S3390
16.00016.00003.00S3390
21.109.64621.109.64603.06S3390
150.000150.00003.50S3390
110.000110.00004.06S4490
150.000150.00004.50S4490
45.970.157
134.771.00701.06S31902301.103020302.875Gestão da Assistência à Saúde
12.283.51101.06S3191
174.661.06927.606.55101.06S3390
49.534.91849.534.91803.06S3390
980.000980.00003.50S3390
10.00010.00004.00S4490
1.570.0001.570.00004.06S4490
1.995.0001.995.00004.50S4490
272
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
228.750.987
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 338.661.706 191.710.836
PES. ENC. SOC.142.695.870 4.255.000 100.000 338.561.706 338.661.706
273
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
9.0009.00003.80S33902302.101221171.394Programa Melhor Saúde - CAF
32.623.91932.623.91904.80S4490
32.632.919
12.044.52812.044.52803.80S33902302.101221171.395Programa Melhor Saúde - BID
46.581.79046.581.79004.80S4490
58.626.318
4.481.2384.481.23803.00S33902302.101221172.662Gestão do SUS-BH
29.00003.50S3390
39.00010.00003.50S3391
233.000233.00004.00S4490
1.385.0001.385.00004.50S4490
35.074.00035.074.00004.80S4490
41.212.238
91.249.00001.00S31902302.101221172.895Suporte Logístico
14.576.00001.00S3191
105.835.00010.00001.00S3390
20.00020.00001.50S3390
27.161.57227.161.57203.00S3390
857.97903.50S3390
907.97950.00003.50S3391
10.00010.00004.00S4490
159.000159.00004.50S4490
134.093.551
8.975.5008.975.50004.00S44902302.101222041.216Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
3.281.7803.281.78004.50S4490
187.000187.00004.80S4490
51.00051.00008.00S4490
12.495.280
390.000390.00003.00S33902302.101222042.334Participação Popular
10.00010.00004.00S4490
46.29146.29104.50S4490
274
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
446.291
483.246.900483.246.90001.00S31902302.103011572.690Saúde da Família
28.974.00028.974.00001.50S3190
72.059.00072.059.00001.00S3191
1.0001.00003.00S3350
55.81255.81203.50S3350
103.478.611103.478.61101.50S3390
14.753.00014.753.00003.00S3390
233.724.324233.724.32403.50S3390
10.00010.00004.00S4490
9.232.0009.232.00004.50S4490
945.534.647
2.808.00003.00S33672302.103011572.902Gestão das Parcerias Público-Privadas
3.665.000857.00003.00S3390
12.972.00012.972.00004.00S4567
16.637.000
200.00001.50S31902302.103011572.903Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
300.000100.00001.50S3390
31.106.00031.106.00003.50S3390
50.00050.00004.50S4490
31.456.000
118.080.00001.00S31902302.103021142.891Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
140.575.05022.495.05001.00S3191
2.577.3692.577.36903.00S3390
41.777.37641.777.37603.50S3390
450.000450.00003.00S3391
9.650.0009.650.00003.50S3391
12.858.00012.858.00004.50S4490
207.887.795
2.0002.00003.00S33502302.103021142.892Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
23.239.62123.239.62103.50S3350
275
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
1.0001.00003.00S33902302.103021142.892Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
416.604.611416.604.61103.50S3390
2.0002.00004.50S4490
439.849.232
90.673.00001.00S31902302.103021142.893Rede de Urgência
105.215.00014.542.00001.00S3191
1.0001.00003.00S3350
21.339.42321.339.42303.50S3350
120.055.421120.055.42101.50S3390
10.518.00010.518.00003.00S3390
123.257.521123.257.52103.50S3390
11.00011.00004.00S4490
6.019.0006.019.00004.50S4490
386.416.365
36.00036.00001.50S31712302.103022032.894Rede Hospitalar
24.00024.00003.50S3371
16.464.03616.464.03603.00S3390
1.284.485.3371.284.485.33703.50S3390
240.832.480240.832.48003.00S3391
77.720.00077.720.00003.50S3391
5.00004.00S4471
10.0005.00004.00S4490
5.00004.50S4490
1.005.0001.000.00004.50S4491
1.620.576.853
112.423.000112.423.00003.00S33672302.103022032.902Gestão das Parcerias Público-Privadas
10.00010.00003.50S3367
907.000907.00003.00S3390
15.00015.00004.00S4567
5.0005.00004.50S4567
113.360.000
276
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R$ 1,00
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02 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
6.915.3926.915.39203.00S33902302.103032042.895Suporte Logístico
24.027.34524.027.34503.50S3390
30.942.737
5.0005.00003.50S33502302.103040282.829Vigilância em Saúde
51.00051.00003.00S3390
507.905507.90503.50S3390
70.00070.00004.50S4490
633.905
68.036.00068.036.00001.00S31902302.103050282.829Vigilância em Saúde
941.600941.60001.50S3190
9.191.0009.191.00001.00S3191
2.552.2042.552.20403.50S3350
17.548.46117.548.46101.50S3390
1.367.0001.367.00003.00S3390
47.801.38303.50S3390
48.061.383260.00003.50S3391
2.070.8002.070.80004.50S4490
149.768.448
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 4.222.569.579 1.014.299.550
PES. ENC. SOC.3.035.321.949 172.948.080 1.449.416.537 2.773.153.042 4.222.569.579
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
235.000235.00003.00S33902304.101221142.873Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas
144.000144.00003.30S3390
5.0005.00004.00S4490
30.00030.00004.30S4490
414.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 414.000 0
PES. ENC. SOC.379.000 35.000 240.000 174.000 414.000
278
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-24
1.258.00001.00F31902400.041240122.366Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município
1.345.00087.00001.00F3191
512.000512.00003.00F3390
28.14328.14304.00F4490
130.000130.00004.80F4490
2.015.143
421.000421.00003.00F33902400.041240122.367Serviços de Ouvidoria do Município
421.000
14.652.00001.00F31902400.041240122.523Serviços de Auditoria do Município
16.779.0002.127.00001.00F3191
1.222.6401.222.64003.00F3390
18.001.640
848.700848.70003.00F33902400.041240122.548Serviços de Controles Disciplinares
848.700
13.86013.86003.00F33902400.041240122.874Serviço de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas
13.860
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL21.300.343 0 18.124.000
PES. ENC. SOC.3.018.200 158.143 21.170.343 130.000 21.300.343
279
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
17.281.00001.00F31902500.181223072.900Serviços Administrativos e Financeiros
20.207.0002.926.00001.00F3191
2.618.0002.618.00003.00F3390
11.00011.00004.00F4490
22.836.000
9.5009.50003.00F33902500.185413072.514Monitoramento e Controle Ambiental
2.0002.00003.30F3390
11.500
933.300933.30001.00F31902500.185413072.564Operacionalização das Políticas Ambientais
204.000204.00003.00F3390
1.137.300
105.000105.00003.00F33902500.185413072.912Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
10.00010.00003.30F3390
115.000
10.00010.00003.00F33902500.185413072.913Capacitação e Conscientização Ambiental
10.000
25003.00F33502500.185423062.877Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal
103.500103.25003.00F3390
500.000500.00003.30F3390
10.00010.00004.30F4490
613.500
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL24.723.300 0 21.140.300
PES. ENC. SOC.3.562.000 21.000 24.201.300 522.000 24.723.300
280
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03 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
150.16303.00F33502503.185410692.073Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental
273.163123.00003.00F3390
80.00080.00003.30F3390
180.000180.00004.00F4490
100.000100.00004.30F4490
633.163
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL633.163 0 0
PES. ENC. SOC.353.163 280.000 453.163 180.000 633.163
281
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04 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
15.00015.00003.00F33902504.185410732.812Gestão Operacional dos Parques Municipais
15.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL15.000 0 0
PES. ENC. SOC.15.000 0 15.000 0 15.000
282
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
74.31101.00F31902505.041221652.816Administração de Necrópoles
79.7115.40001.00F3191
4.361.2754.361.27503.00F3390
5.892.2385.892.23803.06F3390
265.000265.00003.30F3390
10.00010.00004.00F4490
465.202465.20204.06F4490
11.073.426
10010004.06F44902505.185410731.219Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
100
3.005.39601.00F31902505.185410732.580Conservação e Manejo do Acervo Faunístico
3.555.396550.00001.00F3191
41.22041.22003.06F3350
1.582.7281.582.72803.00F3390
2.750.0982.750.09803.06F3390
89.50089.50004.06F4490
8.018.942
2.317.53001.00F31902505.185410732.581Preservação e Conservação do Acervo Florístico
2.718.530401.00001.00F3191
577.609577.60903.00F3390
1.300.2371.300.23703.06F3390
183.004183.00403.30F3390
26.36026.36004.06F4490
4.805.740
2.782.58701.00F31902505.185410732.812Gestão Operacional dos Parques Municipais
3.272.867490.28001.00F3191
17.668.30417.668.30403.00F3390
6.191.6656.191.66503.06F3390
1.060.7281.060.72803.30F3390
56.67556.67504.06F4490
175.695175.69504.80F4490
283
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05 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
28.425.934
90.21790.21703.00F33902505.185410732.817Educação Ambiental e Promoção de Eventos
83.15283.15203.06F3390
95.40495.40403.30F3390
12.00012.00004.06F4490
280.773
4.992.16701.00F31902505.185410732.900Serviços Administrativos e Financeiros
5.729.967737.80001.00F3191
3.297.0223.297.02203.00F3390
1.188.7941.188.79403.06F3390
16.57516.57504.06F4490
10.232.358
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL62.837.273 0 15.356.471
PES. ENC. SOC.46.628.695 852.107 42.943.626 19.893.647 62.837.273
284
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
7.386.6897.386.68904.00F44902700.041220441.219Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
1.067.9721.067.97204.30F4490
670.969670.96904.80F4490
301.208301.20808.00F4490
9.426.838
400.000400.00004.00F44902700.041260572.770Gestão Superior de Políticas Urbanas
2.000.0002.000.00004.80F4490
2.400.000
938.000938.00004.00F44902700.044521651.217Reforma de Necrópoles
938.000
2.197.00001.00F31902700.061821642.541Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais
2.411.000214.00001.00F3191
2.045.9002.045.90003.00F3390
27.00027.00004.00F4490
4.483.900
127.965127.96504.00S44902700.082412351.220Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
300.000300.00004.30S4490
427.965
500.486500.48604.00S44902700.082440191.220Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
7.950.4767.950.47604.40S4490
508.838508.83804.80S4490
282.094282.09408.00S4490
9.241.894
1.459.5401.459.54004.00F44902700.123611681.211Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
60.00060.00004.60F4490
1.519.540
1.906.5381.906.53804.00F44902700.123651691.211Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
1.865.7331.865.73304.30F4490
300.000300.00004.60F4490
4.072.271
8.184.7988.184.79804.00F44902700.133921461.215Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura
285
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
12.000.00012.000.00004.30F44902700.133921461.215Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura
12.000.00012.000.00004.80F4490
32.184.798
18.436.02418.436.02404.00F44902700.154510621.230Implantação e Reconstrução de Vias Públicas
24.077.03124.077.03104.30F4490
86.806.59286.806.59204.80F4490
7.438.5037.438.50308.00F4490
1.553.4051.553.40508.80F4490
138.311.555
147.030147.03004.00F44902700.154510621.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
735.150735.15004.80F4490
882.180
5.173.5695.173.56904.00F44902700.154510621.330Obras Estruturantes do Sistema Viário
300.000300.00004.30F4490
184.322.855184.322.85504.80F4490
821.525821.52508.00F4490
6.007.6246.007.62408.80F4490
196.625.573
1.714.5961.714.59604.00F44902700.154510621.392Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo
8.572.9808.572.98004.80F4490
10.287.576
30.272.72903.00F33672700.154510842.035Custeio dos Serviços de Iluminação Pública
77.965.78047.693.05103.00F3390
30.00004.00F4490
45.033.00045.003.00004.00F4567
122.998.780
200.000200.00004.00F44902700.154512331.396Infraestrutura Urbana
200.000
10.095.00001.00F31902700.154520572.770Gestão Superior de Políticas Urbanas
10.983.000888.00001.00F3191
1.854.1761.854.17603.00F3390
286
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R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
290.000290.00004.00F44902700.154520572.770Gestão Superior de Políticas Urbanas
320.000320.00004.80F4490
13.447.176
60.00060.00003.00F33902700.154520572.900Serviços Administrativos e Financeiros
60.000
7.0007.00004.00F44902700.164820641.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
7.000
3.0003.00004.00F44902700.164820661.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
3.000
4.112.7594.112.75904.00F44902700.164822251.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
3.745.8513.745.85104.30F4490
15.715.53115.715.53104.80F4490
623.525623.52508.00F4490
3.260.0003.260.00008.80F4490
27.457.666
1.328.0121.328.01204.00F44902700.175120462.537Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
2.496.9222.496.92204.30F4490
3.700.0003.700.00004.80F4490
7.524.934
15.594.63815.594.63804.00F44902700.175120661.203Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
46.658.97346.658.97304.30F4490
402.951.472402.951.47204.80F4490
2.179.6762.179.67608.00F4490
467.384.759
219.014219.01404.00F44902700.175120661.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
466.400466.40004.30F4490
6.670.5006.670.50004.80F4490
7.355.914
3.663.5003.663.50003.80F33902700.175120661.307Implantação do Programa DRENURBS
1.562.4071.562.40704.00F4490
24.247.68824.247.68804.30F4490
287
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R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
19.904.99119.904.99104.80F44902700.175120661.307Implantação do Programa DRENURBS
49.378.586
392.489392.48904.00F44902700.175122251.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
636.414636.41404.30F4490
7.691.4137.691.41304.80F4490
8.720.316
240.000240.00004.00F44902700.185410731.202Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros
3.000.0003.000.00004.80F4490
380.000380.00008.00F4490
3.000.0003.000.00008.80F4490
6.620.000
40.00040.00004.00F44902700.185410731.349Reforma de Parques
5.781.2405.781.24004.30F4490
2.656.0182.656.01804.80F4490
40.00040.00008.00F4490
300.000300.00008.80F4490
8.817.258
393.108393.10804.00F44902700.185412441.244Implantação do Programa Pampulha Viva
300.000300.00004.30F4490
33.003.90733.003.90704.80F4490
33.697.015
30.00030.00004.00F44902700.236950861.219Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
300.000300.00004.30F4490
300.000300.00004.80F4490
630.000
10.000.00010.000.00004.30F44302700.264520621.270Expansão do Metrô
10.000.00010.000.00004.80F4430
120.000120.00004.00F4490
100.000100.00004.30F4490
10.00010.00004.80F4490
20.230.000
288
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
2.325.6752.325.67504.00F44902700.278121011.213Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
7.273.6237.273.62304.30F4490
230.000230.00004.80F4490
170.000170.00008.00F4490
9.999.298
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL1.185.663.933 9.669.859 13.394.000
PES. ENC. SOC.85.589.356 1.096.350.436 225.849.724 969.484.068 1.195.333.792
289
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R$ 1,00
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02 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
20.456.99620.456.99604.00F44902702.041222331.219Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
1.0001.00008.00F4490
20.457.996
2.702.0002.702.00004.00S44902702.082442331.220Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
2.702.000
3.618.0003.618.00004.00F44902702.123612331.211Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
3.618.000
76.834.71776.834.71701.00F31902702.151220572.584Apoio Operacional aos Investimentos Municipais
1.0001.00001.06F3190
31.61731.61701.00F3191
32.213.89032.213.89003.00F3390
967.300967.30003.06F3390
90.00090.00003.30F3390
18.00018.00004.00F4490
6.0006.00004.06F4490
110.162.524
42.317.69742.317.69704.00F44902702.154512331.208Conservação de Vias Urbanas
142.165142.16508.00F4490
42.459.862
39.389.99139.389.99104.00F44902702.154512331.396Infraestrutura Urbana
10.00010.00008.00F4490
39.399.991
2.504.0002.504.00004.00F44902702.175122331.203Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
1.0001.00008.00F4490
2.505.000
24.782.52824.782.52803.00F33902702.185412332.811Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade
2.399.2922.399.29208.00F3390
27.181.820
171.560171.56003.00F33902702.288460893.011Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais
290
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
171.560
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL245.956.753 2.702.000 76.867.334
PES. ENC. SOC.60.624.570 111.166.849 247.594.453 1.064.300 248.658.753
291
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R$ 1,00
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03 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
52.738.36901.00F31902703.164820072.900Serviços Administrativos e Financeiros
52.739.8691.50001.00F3191
50003.00F3350
7.145.0007.144.50003.00F3390
65.00065.00004.00F4490
111.000111.00004.07F4490
60.060.869
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL60.060.869 0 52.739.869
PES. ENC. SOC.7.145.000 176.000 59.949.869 111.000 60.060.869
292
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R$ 1,00
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04 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
1.0001.00003.00F33902704.164820621.330Obras Estruturantes do Sistema Viário
13.00013.00003.30F3390
1.0001.00004.00F4420
17.462.87117.462.87104.30F4420
24.00024.00004.00F4490
22.794.46422.794.46404.30F4490
446.000446.00004.80F4490
40.742.335
333.980333.98003.00F33902704.164820641.207Provisão de Moradias
987.391987.39104.00F4490
7.0007.00004.30F4490
6.0006.00004.80F4490
1.334.371
1.0001.00001.00F31902704.164820641.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
1.622.4251.622.42503.00F3390
1.691.1481.691.14804.00F4490
684.895684.89504.30F4490
8.0008.00004.80F4490
4.007.468
6.638.0006.638.00003.00F33902704.164820642.792Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional
109.000109.00003.30F3390
2.0002.00003.80F3390
6.749.000
428.896428.89604.00F44902704.164820661.203Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
1.416.1041.416.10404.80F4490
1.845.000
903.000903.00004.00F44902704.164820661.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
12.001.00012.001.00004.80F4490
12.904.000
62.00062.00004.00F44902704.164820661.307Implantação do Programa DRENURBS
3.0003.00004.80F4490
293
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
65.000
847.178847.17803.00F33902704.164822251.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
131.726131.72603.30F3390
715.276715.27603.80F3390
250.00004.00F4420
33.456.15933.206.15904.00F4490
13.673.62213.673.62204.30F4490
54.210.65254.210.65204.80F4490
13.313.88213.313.88208.00F4490
25.71325.71308.30F4490
1.610.3531.610.35308.80F4490
117.984.561
1.514.5001.514.50003.00F33902704.164822261.207Provisão de Moradias
6.0006.00003.30F3390
3.0003.00003.80F3390
5.657.0005.657.00004.00F4420
3.0003.00004.30F4420
4.0004.00004.80F4420
4.217.8374.217.83704.00F4490
88.44088.44004.30F4490
16.00016.00004.80F4490
301.000301.00004.00F4590
1.0001.00004.80F4590
11.811.777
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL197.443.512 0 1.000
PES. ENC. SOC.11.937.085 185.505.427 72.001.396 125.442.116 197.443.512
294
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R$ 1,00
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06 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
10.00010.00004.00F44902706.154510572.899Gerenciamento da Execução da Infraestrutura Urbana/Capitão Eduardo
10.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL10.000 0 0
PES. ENC. SOC.0 10.000 10.000 0 10.000
295
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
07 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
10.00010.00004.00F44902707.184510571.390Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro
500.000500.00004.30F4490
510.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL510.000 0 0
PES. ENC. SOC.0 510.000 10.000 500.000 510.000
296
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
08 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
50.247.56350.247.56303.00F33902708.175120462.537Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
2.594.1902.594.19004.00F4490
52.841.753
144.442.955144.442.95503.00F33902708.175120462.539Execução dos Serviços de Limpeza Urbana
4.029.2584.029.25803.06F3390
148.472.213
89.170.86289.170.86201.00F31902708.175120462.900Serviços Administrativos e Financeiros
10.00010.00001.06F3190
8.0008.00001.00F3191
22.962.47022.962.47003.00F3390
5.978.3395.978.33903.06F3390
51.00051.00004.06F4490
118.180.671
1.021.0001.021.00004.00F44902708.175122282.537Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
1.021.000
123.538.181123.538.18103.00F33902708.175122282.538Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos
123.538.181
3.998.7983.998.79803.00F33902708.175122282.539Execução dos Serviços de Limpeza Urbana
3.998.798
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL448.052.616 0 89.188.862
PES. ENC. SOC.355.197.564 3.666.190 437.984.019 10.068.597 448.052.616
297
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
09 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
119.758.043119.758.04301.00F31902709.264520602.567Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito
12.061.90512.061.90501.07F3190
1.0001.00001.00F3191
70.34870.34803.07F3350
44.024.07344.024.07303.00F3390
13.452.22203.07F3390
13.519.06266.84003.07F3391
1.142.4991.142.49904.07F4490
190.576.930
276.208276.20803.00F33902709.264523032.909Melhoria da Mobilidade
701.00003.07F3390
3.247.5162.546.51603.07F3391
992.649992.64904.07F4490
4.516.373
202.021202.02103.07F33902709.264523052.910Qualidade no Transporte Coletivo
202.021
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL195.295.324 0 131.820.948
PES. ENC. SOC.61.339.228 2.135.148 164.059.324 31.236.000 195.295.324
298
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
2.097.95003.00F33302710.264520602.837Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal
60.461.72558.363.77503.00F3390
1.170.2681.170.26803.30F3390
2.508.1872.508.18703.80F3390
3.126.6413.126.64104.00F4490
2.876.0002.876.00004.80F4490
70.142.821
24.941.03424.941.03403.00F33902710.264523032.909Melhoria da Mobilidade
24.941.034
1.035.0001.035.00003.00F33902710.264523041.393Transporte Seguro e Sustentável
12.00012.00003.80F3390
8.354.0008.354.00004.80F4490
9.401.000
1.0001.00004.00F44902710.264523051.392Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo
1.201.0001.201.00004.80F4490
1.202.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL105.686.855 0 0
PES. ENC. SOC.90.128.214 15.558.641 89.565.400 16.121.455 105.686.855
299
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11 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
402.890402.89003.00F33902711.061821642.541Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais
300.000300.00003.30F3390
702.890
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL702.890 0 0
PES. ENC. SOC.702.890 0 402.890 300.000 702.890
300
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
5.268.00001.00F31902800.041221412.852Coordenação da Política de Desenvolvimento Econômico e Social
5.808.000540.00001.00F3191
3.00003.00F3350
2.562.0052.559.00503.00F3390
15.00015.00004.00F4490
250.000250.00004.80F4490
8.635.005
82.86082.86003.00F33902800.041221412.904Atendimento de Proteção e Defesa do Consumidor
6.0006.00004.00F4490
88.860
111.906111.90603.00F33902800.041222172.853Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo
200.000200.00003.30F3390
1.0001.00004.00F4490
312.906
581.568581.56803.00F33902800.041223022.853Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo
581.568
125.00003.00F33802800.042120052.758Relações Internacionais de Belo Horizonte
229.449104.44903.00F3390
229.449
1.669.6881.669.68803.00F33902800.113342372.404Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
5.2005.20003.30F3390
1.0001.00004.00F4490
1.675.888
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL11.523.676 0 5.808.000
PES. ENC. SOC.5.442.676 273.000 11.068.476 455.200 11.523.676
301
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R$ 1,00
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05 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
6.950.3126.950.31203.00F33902805.236950862.629Desenvolvimento e Promoção do Turismo
83.70083.70003.07F3390
6.627.5806.627.58003.30F3390
13.661.592
10.417.70001.00F31902805.236950862.900Serviços Administrativos e Financeiros
10.420.7803.08001.00F3191
3.529.6403.529.64003.00F3390
1.0001.00003.07F3390
5.0005.00004.00F4490
20.50020.50004.07F4490
13.976.920
287.440287.44003.00F33902805.236950862.915Marco Regulatório das Políticas Públicas do Turismo em Belo Horizonte
500.000500.00003.30F3390
500.000500.00004.30F4490
1.287.440
47.00003.00F33502805.236953022.914Belo Horizonte Surpreendente
645.646598.64603.00F3390
10.00010.00004.00F4490
655.646
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL29.581.598 0 10.420.780
PES. ENC. SOC.18.625.318 535.500 21.848.818 7.732.780 29.581.598
302
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R$ 1,00
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06 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
5.0005.00004.00F45302806.195722172.759Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico
530.000530.00004.30F4530
535.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL535.000 0 0
PES. ENC. SOC.0 535.000 5.000 530.000 535.000
303
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R$ 1,00
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08 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
5.3005.30003.00F33902808.236950862.900Serviços Administrativos e Financeiros
156.000156.00003.30F3390
161.300
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL161.300 0 0
PES. ENC. SOC.161.300 0 5.300 156.000 161.300
304
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09 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
361.560361.56003.00F33902809.041211412.904Atendimento de Proteção e Defesa do Consumidor
256.000256.00003.30F3390
15.00015.00004.00F4490
161.300161.30004.30F4490
126.963126.96304.80F4490
920.823
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL920.823 0 0
PES. ENC. SOC.617.560 303.263 376.560 544.263 920.823
305
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R$ 1,00
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10 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
120.000120.00003.30F33902810.113342372.404Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
50.00050.00004.30F4490
170.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL170.000 0 0
PES. ENC. SOC.120.000 50.000 0 170.000 170.000
306
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-30
10.624.00001.00F31903000.278121012.106Gestão da Política de Esporte e Lazer
12.174.0001.550.00001.00F3191
4.983.1304.983.13003.00F3390
18.10018.10004.00F4490
17.175.230
118.400118.40003.00F33903000.278121012.531Promoção do Esporte e do Lazer para Criança e Adolescente / Esporte Esperança
1.776.5301.776.53003.30F3390
1.0001.00004.00F4490
1.895.930
6.197.1626.197.16203.00F33903000.278121012.534Implantação, Manutenção e Recuperaçao de Infraestrutura Esportiva e de Lazer
420.000420.00003.30F3390
168.870168.87004.00F4490
5.800.3005.800.30004.30F4490
12.586.332
55.00055.00001.30F31903000.278121012.536Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência / Superar
588.000588.00003.00F3390
2.813.2822.813.28203.30F3390
20.67020.67004.00F4490
38.80038.80004.30F4490
3.515.752
722.000722.00003.00F33903000.278121012.545Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer
261.405261.40503.30F3390
983.405
20.54020.54003.00F33903000.278121012.869Promoção de Atividade Física, Saúde e Lazer / Caminhar
1.047.9081.047.90803.30F3390
10.00010.00004.00F4490
1.078.448
44.00044.00003.00F33903000.278131012.535Promoção de Atividade Física e de Lazer para a Terceira Idade / Vida Ativa
363.870363.87003.30F3390
6.0006.00004.00F4490
413.870
307
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-30
833.000833.00003.00F33903000.278131012.545Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer
258.020258.02003.30F3390
9.0009.00004.00F4490
22.20022.20004.30F4490
1.122.220
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL38.771.187 0 12.229.000
PES. ENC. SOC.20.447.247 6.094.940 25.913.872 12.857.315 38.771.187
308
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
42.00042.00003.00F33903100.131221462.334Participação Popular
42.000
720.745720.74503.00F33903100.131221462.900Serviços Administrativos e Financeiros
15.00015.00004.00F4490
735.745
4.811.00001.00F31903100.131221462.917Formulação e Desenvolvimento de Políticas Culturais
4.934.000123.00001.00F3191
1.541.0001.541.00003.00F3390
500.000500.00003.30F3390
200.000200.00004.30F4490
100.000100.00004.80F4490
7.275.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL8.052.745 0 4.934.000
PES. ENC. SOC.2.803.745 315.000 7.252.745 800.000 8.052.745
309
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R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
13.910.83513.910.83503.00F33903101.133921542.369Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura
1.500.0001.500.00003.30F3390
15.410.835
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL15.410.835 0 0
PES. ENC. SOC.15.410.835 0 13.910.835 1.500.000 15.410.835
310
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
430.000430.00003.00F33903102.133911552.872Gestão do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de BH
50.00050.00003.30F3390
50.00050.00004.30F4490
530.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL530.000 0 0
PES. ENC. SOC.480.000 50.000 430.000 100.000 530.000
311
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
1.000.0001.000.00003.00F33903103.123923012.907Formação e Qualificação Cultural
1.000.000
525.000525.00003.00F33903103.131221462.334Participação Popular
525.000
2.031.6002.031.60001.00F31903103.131221462.338Gestão, Planejamento e Administração Cultural
10.00010.00001.06F3190
280.280280.28001.00F3191
314.300314.30003.00F3390
50.00050.00003.06F3390
50.00050.00004.06F4490
2.736.180
2.603.6002.603.60001.00F31903103.131221462.900Serviços Administrativos e Financeiros
10.00010.00001.06F3190
215.280215.28001.00F3191
21.333.79321.333.79303.00F3390
787.864787.86403.06F3390
10.00010.00003.00F3391
50.00050.00003.06F3391
18.50018.50004.00F4490
20.00020.00004.06F4490
25.049.037
220.604220.60403.00F33903103.131221462.906Requalificação das Unidades e Espaços Culturais
250.000250.00003.30F3390
810.480810.48004.00F4490
250.000250.00004.30F4490
1.531.084
68.77068.77003.00F33903103.131223012.907Formação e Qualificação Cultural
13013004.00F4490
68.900
1.512.6191.512.61903.00F33903103.133911552.375Identificação e Valorização da Memória e das Identidades Culturais
10.00010.00003.06F3390
312
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
75.00075.00003.30F33903103.133911552.375Identificação e Valorização da Memória e das Identidades Culturais
9.0009.00004.00F4490
1.606.619
5.243.8005.243.80001.00F31903103.133911552.908Preservação do Patrimônio Cultural
10.00010.00001.06F3190
870.560870.56001.00F3191
573.500573.50003.00F3390
10.00010.00003.06F3390
125.000125.00003.30F3390
76.70076.70004.00F4490
70.00070.00004.06F4490
200.000200.00004.30F4490
7.179.560
5.062.4005.062.40001.00F31903103.133921542.371Fomento e Estímulo à Cultura
10.00010.00001.06F3190
235.280235.28001.00F3191
11.368.89911.368.89903.00F3390
90.00090.00003.06F3390
200.000200.00003.30F3390
50.00050.00004.30F4490
17.016.579
5.058.5475.058.54703.00F33903103.133923012.907Formação e Qualificação Cultural
550.000550.00003.30F3390
50.00050.00004.00F4490
350.000350.00004.30F4490
6.008.547
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL62.721.506 0 16.582.800
PES. ENC. SOC.44.183.896 1.954.810 59.493.642 3.227.864 62.721.506
313
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-32
11.069.00001.00F31903200.041220932.900Serviços Administrativos e Financeiros
11.721.000652.00001.00F3191
3.416.9833.416.98303.00F3390
20.00020.00004.00F4490
15.157.983
2.476.0002.476.00003.00F33903200.041310152.007Serviços de Divulgação Institucional do Município
10.00010.00004.00F4490
2.486.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL17.643.983 0 11.721.000
PES. ENC. SOC.5.892.983 30.000 17.643.983 0 17.643.983
314
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-33
4.5004.50003.00F33903300.154520591.326Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas
4.500
20.00020.00003.00F33903300.154520592.334Participação Popular
20.000
1.918.1411.918.14103.00F33903300.154520592.566Planejamento e Desenvolvimento Urbano
5.0005.00004.00F4490
1.923.141
21.776.00001.00F31903300.154520592.571Regulação e Controle Urbano
25.811.0004.035.00001.00F3191
2.277.0002.277.00003.00F3390
28.088.000
20.001.10001.00F31903300.154520592.854Planejamento e Gestão da Politica Urbana
22.540.1002.539.00001.00F3191
10.00003.00F3330
6.949.6406.939.64003.00F3390
1.0001.00004.80F4490
29.490.740
29.383.00001.00F31903300.154520592.890Fiscalização Urbano - Ambiental
35.101.0005.718.00001.00F3191
19.858.48019.858.48003.00F3390
54.959.480
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL114.485.861 0 83.452.100
PES. ENC. SOC.31.027.761 6.000 114.484.861 1.000 114.485.861
315
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-40
292.500292.50003.00F33504001.041220072.069Contribuições a Entidades de Assistência ao Município
292.500
12.096.22912.096.22903.00F33904001.041220072.124 Gestão Administrativa e Patrimonial
12.096.229
628.570628.57003.00F33904001.041220072.924Indenizações e Manutenção de Bens Incorporados da BEPREM
628.570
20.00020.00003.00F33904001.041220882.500Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores
10.00010.00004.00F4490
5.000.0005.000.00004.30F4490
5.030.000
229.796.00015.00F32904001.288430913.501Amortização e Encargos de Financiamentos Internos
496.966.000267.170.00015.00F4690
496.966.000
67.361.15515.00F32904001.288440913.089Amortização e Encargos de Financiamentos Externos
133.401.15566.040.00015.00F4690
133.401.155
132.000.000132.000.00003.00F33904001.288460883.090Encargos com PASEP
132.000.000
4.623.6004.623.60003.00F33904001.288460883.091Encargos e Restituições Administrativas
4.623.600
10.40010.40003.00F33904001.288460883.107Encargos Financeiros e Restituições Fiscais
10.400
113.363.74201.00F31904001.288460893.137Encargos com Débitos Judiciais
113.521.242157.50001.00F3191
27.588.00027.588.00003.00F3390
22.944.59622.944.59604.00F4490
164.053.838
50.00004.00F45904001.288460903.027Participações Societárias
2.215.7442.165.74404.00F4591
2.215.744
8.038.4508.038.45014.00F99994001.999999999.999Reserva de Contingência
316
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-40
8.038.450
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL959.356.486 0 113.521.242
PES. ENC. SOC.482.454.904 363.380.340 954.356.486 5.000.000 959.356.486
317
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE CAT / G / M.A. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-40
5.700.0005.700.00001.00F31904002.041220072.507Gestão de Recursos Humanos
5.700.000
21.669.00021.669.00001.00F31904002.041220073.010Encargos com o Programa de Incentivo a Aposentadoria
21.669.000
260.00001.00F31904002.041220142.850Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município
3.378.0003.118.00001.00F3191
3.378.000
429.000429.00001.00S31904002.092720333.009Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo
429.000
55.899.00055.899.00003.00F33904002.113310142.710Benefícios Profissionais e Plano de Saúde ao Servidor
55.899.000
150.00001.00F31904002.123611402.850Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município
12.395.00012.245.00001.00F3191
12.395.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL99.041.000 429.000 43.571.000
PES. ENC. SOC.55.899.000 0 99.470.000 0 99.470.000
318
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: CULTURA
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
12-Educação 301-Formação na Área da Cultura392-Difusão Cultural 2907-Formação e Qualificação Cultural 3-Escola Livre de Artes EX 1,00 3103 - FMC 1.000.000,00
13-Cultura 146-Gestão da Política Municipal deCultura
122-Administração Geral 2334-Participação Popular 2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 3100 - SMC 1.750,00
NEX 0,25 3103 - FMC 131.250,00
4-Implantação dos Planos Setoriaisdas Áreas Artísticos-Culturais
NEX 0,25 3100 - SMC 8.750,00
2338-Gestão, Planejamento eAdministração Cultural
1-Gestão Estratégica e Modernizaçãode Sistemas
NEX 0,25 3103 - FMC 27.000,00
2-Participação em Eventos Locais,Nacionais e Internacionais
NEX 0,25 3103 - FMC 2.500,00
4-Gerenciamento de Programas eInformações Culturais
NEX 0,25 3103 - FMC 630.470,00
5-Gestão de Pessoas NEX 0,25 3103 - FMC 24.075,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX 0,25 3100 - SMC 183.935,00
NEX 0,25 3103 - FMC 6.262.251,00
2906-Requalificação das Unidades eEspaços Culturais
1-Qualificação das Unidades eEspaços Culturais
NEX 0,25 3103 - FMC 217.521,00
2-Aquisição de Acervo NEX 0,25 3103 - FMC 6.250,00
4-Gerenciamento da Infraestrutura NEX 0,25 3103 - FMC 159.000,00
2917-Formulação e Desenvolvimento dePolíticas Culturais
1-Gestão, Valorização e Fomento daCultura
NEX 0,25 3100 - SMC 1.806.250,00
3-Implantação do Sistema Municipalde Informações e IndicadoresCulturais - SMIC
NEX 0,25 3100 - SMC 12.500,00
13-Cultura 301-Formação na Área da Cultura122-Administração Geral 2907-Formação e Qualificação Cultural 5-Capacitação e Qualificação doQuadro Funcional do Órgão Gestor daCultura
NEX 0,25 3103 - FMC 17.224,00
13-Cultura 155-Memória e Patrimônio Cultural391-Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico
2375-Identificação e Valorização daMemória e das Identidades Culturais
2-Educação Patrimonial ePreservação da Memória Coletiva
NEX 0,25 3103 - FMC 372.404,00
3-Valorização e Fomento doPatrimônio Cultural
NEX 0,25 3103 - FMC 29.250,00
2872-Gestão do Fundo de Proteção doPatrimônio Cultural de BH
1-Gestão do Fundo de Proteção doPatrimônio Cultural de BH
NEX 0,25 3102 - FPPC-BH 25.000,00
2-Valorização e Fomento doPatrimônio Cultural
NEX 0,25 3102 - FPPC-BH 107.500,00
2908-Preservação do Patrimônio Cultural 2-Patrimônio Cultural Material NEX 0,25 3103 - FMC 419.670,00
3-Patrimônio Cultural Imaterial NEX 0,25 3103 - FMC 18.750,00
319
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: CULTURA
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
13-Cultura 155-Memória e Patrimônio Cultural391-Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico
2908-Preservação do Patrimônio Cultural 5-Tratamento e Preservação deAcervos
NEX 0,25 3103 - FMC 1.335.970,00
8-Gestão de Documentos naAdministração Direta e Indireta
NEX 0,25 3103 - FMC 20.500,00
13-Cultura 146-Gestão da Política Municipal deCultura
392-Difusão Cultural 1215-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Cultura
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Cultura
NEX 0,25 2700 - SMOBI 8.046.199,00
13-Cultura 154-Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
392-Difusão Cultural 2369-Gestão da Lei Municipal de Incentivoà Cultura
1-Fomento a Projetos e AçõesCulturais
NEX 0,25 3101 - FPC 3.852.708,00
2371-Fomento e Estímulo à Cultura 2-Iniciativas de Fomento, Incentivo eDifusão das Artes e da Cultura
NEX 0,25 3103 - FMC 2.500.120,00
3-Democratização do Acesso aoAcervo das Bibliotecas
NEX 0,25 3103 - FMC 1.250,00
4-Promoção de Festival, Encontro eMostra de Arte e Cultura
NEX 0,25 3103 - FMC 97.774,00
5-Realização do Concurso deLiteratura da Cidade de BeloHorizonte
NEX 0,25 3103 - FMC 30.000,00
7- Pré Produção e Realização doFestival Internacional de Quadrinhos -FIQ-BH
NEX 0,25 3103 - FMC 162.500,00
8-Realização da Virada Cultural deBH
NEX 0,25 3103 - FMC 500.000,00
11-Realização do FestivalInternacional de Teatro Palco e Ruade BH - FIT
NEX 0,25 3103 - FMC 737.500,00
12-Pré-produção de Festival NEX 0,25 3103 - FMC 35.000,00
17-Manutenção e Gestão daBiblioteca Casa da Árvore
NEX 0,25 3103 - FMC 15.000,00
13-Cultura 301-Formação na Área da Cultura392-Difusão Cultural 2907-Formação e Qualificação Cultural 1-Iniciativas de Fruição e Qualificaçãona Área Cultural
NEX 0,25 3103 - FMC 13.125,00
2-Núcleo de Produção Digital NEX 0,25 3103 - FMC 131.250,00
3-Escola Livre de Artes NEX 0,25 3103 - FMC 1.272.761,00
4-Bolsa Pampulha NEX 0,25 3103 - FMC 85.000,00
30.299.957,00TOTAL Sub-Eixo: CULTURA:
320
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: DESPORTO E LAZER
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
27-Desporto e Lazer 101-Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer
812-Desporto Comunitário 1213-Construção, Ampliação e Reformade Equipamentos Esportivos e Áreas deLazer
1-Construção, Ampliação e Reformade Equipamentos Esportivos e Áreasde Lazer
NEX 0,25 2700 - SMOBI 2.499.819,00
2106-Gestão da Política de Esporte eLazer
2-Patrocínio NEX 0,25 3000 - SMEL 75.000,00
3-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX 0,25 3000 - SMEL 4.138.262,00
6-Polo Regionalizado de Esporte eLazer
NEX 0,25 3000 - SMEL 80.545,00
2531-Promoção do Esporte e do Lazerpara Criança e Adolescente / EsporteEsperança
3-Projetos Esportivos EX 1,00 3000 - SMEL 1.820.930,00
4- Esporte Educacional EX 1,00 3000 - SMEL 75.000,00
2534-Implantação, Manutenção eRecuperaçao de Infraestrutura Esportiva ede Lazer
1-Manutenção, Conservação,Pequenas Reformas e Custeio daInfraestrutura Esportiva
NEX 0,25 3000 - SMEL 1.341.290,00
2-Implantação e Reforma deInfraestrutura Esportiva e de Lazer
NEX 0,25 3000 - SMEL 1.151.541,00
5-Aquisição de Equipamentos deLazer
NEX 0,25 3000 - SMEL 287.500,00
2536-Promoção do Esporte e do Lazerpara Pessoas com Deficiência / Superar
1-Superar / Núcleo Socioesportivo NEX 0,25 3000 - SMEL 160.617,00
2-Formação e capacitação NEX 0,25 3000 - SMEL 1.250,00
3-Paradesporto NEX 0,25 3000 - SMEL 717.070,00
2545-Promoção de Eventos Esportivos ede Lazer
3-Copa Centenário de FutebolAmador Wadson Lima
NEX 0,25 3000 - SMEL 76.750,00
4-Jogos Escolares de Belo Horizonte -JEBH
EX 1,00 3000 - SMEL 581.405,00
7-Eventos de Caminhada e Corrida NEX 0,25 3000 - SMEL 20.000,00
8-Eventos Esportivos NEX 0,25 3000 - SMEL 3.750,00
2869-Promoção de Atividade Física,Saúde e Lazer / Caminhar
1-Promoção de Atividade Física NEX 0,25 3000 - SMEL 7.635,00
27-Desporto e Lazer 813-Lazer 2545-Promoção de Eventos Esportivos ede Lazer
2-BH é da Gente NEX 0,25 3000 - SMEL 165.555,00
6-Eventos de Lazer e Recreação NEX 0,25 3000 - SMEL 115.000,00
13.318.919,00TOTAL Sub-Eixo: DESPORTO E LAZER:
321
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: EDUCAÇÃO
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
6-Segurança Pública 242-Prevenção Social à Criminalidade181-Policiamento 2881-Ações de Prevenção Social àCriminalidade
1-Prevenção à Violência nosTerritórios
NEX 0,25 2100 - SMSP 652.694,00
2-Prevenção à Criminalidade Juvenil NEX 0,50 2100 - SMSP 182.735,00
4-Prevenção à violência contra negrose indígenas
NEX 0,25 2100 - SMSP 19.000,00
8-Assistência Social 132-Segurança Alimentar e Nutricionalna Perspectiva do Direito e daAssistência Alimentar
306-Alimentação e Nutrição 2761-Gestão da Alimentação Escolar 1-Alimentação para as Unidades deEnsino Fundamental
EX 1,00 1014 - FMAE 20.584.800,00
2-Alimentação para UnidadesMunicipais de Educação Infantil -UMEIS
EX 1,00 1014 - FMAE 9.240.400,00
3-Alimentação para as Unidades doPrograma Escola Integrada
EX 1,00 1014 - FMAE 99.820,00
4-Alimentação para as Unidades deEducação de Jovens e Adultos - EJA
NEX 0,25 1014 - FMAE 245.000,00
6-Alimentação para as Unidades deCreches Parceiras
EX 1,00 1014 - FMAE 12.001.800,00
7-Gestão e Monitoramento daAlimentação Escolar
EX 1,00 1014 - FMAE 324.621,00
8-Alimentação para as UnidadesParceiras de AtendimentoEducacional Integrado
EX 1,00 1014 - FMAE 1.200.000,00
10-Aquisição de Alimentos emCompras da Agricultura Familiar noâmbito do Programa Nacional deAlimentação Escolar - PNAE
EX 1,00 1014 - FMAE 750,00
8-Assistência Social 308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
306-Alimentação e Nutrição 2331-Mobilização e Educação para oconsumo Alimentar Saudável e paraSegurança Alimentar e Nutricional
1-Estratégias Educativas paraPromoção do Consumo AlimentarSaudável e Sustentável comFerramentas Lúdicas de Mobilização
NEX 0,85 1010 - FUMUSAN 23.589,00
2-Formação e Assessoria Tecnicapara Multiplicadores em EducaçãoAlimentar e Nutricional
NEX 0,85 1010 - FUMUSAN 5.100,00
12-Educação 140-Gestão e Operacionalização daPolítica Educacional
122-Administração Geral 2317-Gestão Administrativa e Pedagógica 1-Gestão Administrativa EX 1,00 2200 - SMED 95.423.652,00
2-Gestão Pedagógica EX 1,00 2200 - SMED 328.800,00
4-Verificador Independente EX 1,00 2200 - SMED 1.282.638,00
5-Realização de Eventos EX 1,00 2200 - SMED 54.063,00
2334-Participação Popular 2-Apoio aos Conselhos Municipais EX 1,00 2200 - SMED 13.000,00
322
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: EDUCAÇÃO
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
12-Educação 140-Gestão e Operacionalização daPolítica Educacional
122-Administração Geral 2918-Gestão das Bibliotecas Escolares 2-Projeto Leituras e Conexão EX 1,00 2200 - SMED 318.400,00
12-Educação 85-Gestão da Política de Tecnologia daInformação e Comunicação
361-Ensino Fundamental 2605-Evolução da Rede deTelecomunicações da PBH
1-Gestão de Contrato de Serviços deInformática a Educação
EX 1,00 0604 - PRODABEL 2.048.797,00
12-Educação 109-Operacionalização dos serviços desegurança
361-Ensino Fundamental 2803-Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
4-Operacionalização da GuardaMunicipal - GMBH na Educação
EX 1,00 2100 - SMSP 19.925.000,00
12-Educação 140-Gestão e Operacionalização daPolítica Educacional
361-Ensino Fundamental 2317-Gestão Administrativa e Pedagógica 1-Gestão Administrativa EX 1,00 2200 - SMED 28.211,00
12-Educação 167-Gestão da política de educaçãoinclusiva e diversidade étnico-racial
361-Ensino Fundamental 2041-Formação para Profissionais daEducação
2-Formação de Professores EX 1,00 2200 - SMED 4.000,00
3-Qualificaçao de Professores emHistória Indígena e Afro-brasileira
EX 1,00 2200 - SMED 50.000,00
7-Formação de Professores doAtendimento EducacionalEspecializado
EX 1,00 2200 - SMED 3.000,00
11-Formação de Professores para oatendimento ao Transtorno doEspectro do Autismo - TEA
EX 1,00 2200 - SMED 50.000,00
13-Formação de Professores emLibras
EX 1,00 2200 - SMED 1.000.000,00
2386-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos da Igualdade Racial
4-Aquisição de Kits de LiteraturaAfro-Brasileira
EX 1,00 2200 - SMED 151.997,00
5-Mostra de Literatura Afro EX 1,00 2200 - SMED 1.000,00
12-Educação 168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
361-Ensino Fundamental 1211-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Ensino
2-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Ensino/ EnsinoFundamental
EX 1,00 2700 - SMOBI 1.519.540,00
2041-Formação para Profissionais daEducação
2-Formação de Professores EX 1,00 2200 - SMED 1.081.449,00
12-Formação de professores deEnsino Fundamental para EducaçãoIntegral
EX 1,00 2200 - SMED 1.000,00
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1-Atendimento às Escolas comRecursos de Custeio
EX 1,00 2200 - SMED 36.154.972,00
2-PAP - Projeto de Ação Pedagógica EX 1,00 2200 - SMED 6.380.384,00
3-Atendimento às Escolas comRecursos de Obras
EX 1,00 2200 - SMED 7.300.000,00
4-Atendimento às Escolas comRecursos de Pessoal
EX 1,00 2200 - SMED 46.532.084,00
5-Atendimento às Escolas comRecursos de Complementação deMerenda
EX 1,00 2200 - SMED 4.666.513,00
2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
EX 1,00 2200 - SMED 1.043.108.042,00
4-Gestão das Câmaras de PráticasRestaurativas
EX 1,00 2200 - SMED 1.000,00
323
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R$ 1,00
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: EDUCAÇÃO
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
12-Educação 168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
361-Ensino Fundamental 2080-Administração do EnsinoFundamental
5-Transporte Escolar EX 1,00 2200 - SMED 14.819.295,00
9-Adequação do Parque Tecnológicoda Rede Municipal
EX 1,00 2200 - SMED 2.580.539,00
2317-Gestão Administrativa e Pedagógica 5-Realização de Eventos EX 1,00 2200 - SMED 440.000,00
2702-Gestão da Educação Integral 1-Atendimento do Projeto EscolaIntegrada
EX 1,00 2200 - SMED 2.178.453,00
3-Atendimento Educacional Integrado EX 1,00 2200 - SMED 6.602.400,00
7-Projeto BH para Crianças EX 1,00 2200 - SMED 3.136.005,00
8-Disponibilização de Vagas emEscolas de Música
EX 1,00 2200 - SMED 3.600.000,00
10-Oficinas de Língua Estrangeira EX 1,00 2200 - SMED 599.200,00
2706-Melhoria da Aprendizagem eAvaliação de Desempenho Escolar
4-Avaliação da Gestão Escolar EX 1,00 2200 - SMED 5.000,00
12-Educação 233-Manutenção da Cidade361-Ensino Fundamental 1211-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Ensino
3-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Ensino/ Manutenção
EX 1,00 2702 - SUDECAP 3.618.000,00
12-Educação 167-Gestão da política de educaçãoinclusiva e diversidade étnico-racial
365-Educação Infantil 2386-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos da Igualdade Racial
4-Aquisição de Kits de LiteraturaAfro-Brasileira
EX 1,00 2200 - SMED 268.960,00
12-Educação 169-Gestão da Política de EducaçãoInfantil
365-Educação Infantil 1211-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Ensino
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Ensino/ EducaçãoInfantil
EX 1,00 2700 - SMOBI 4.072.271,00
2041-Formação para Profissionais daEducação
2-Formação de Professores EX 1,00 2200 - SMED 466.764,00
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1-Atendimento às Escolas comRecursos de Custeio
EX 1,00 2200 - SMED 12.835.266,00
2-PAP - Projeto de Ação Pedagógica EX 1,00 2200 - SMED 1.939.369,00
3-Atendimento às Escolas comRecursos de Obras
EX 1,00 2200 - SMED 4.700.000,00
4-Atendimento às Escolas comRecursos de Pessoal
EX 1,00 2200 - SMED 9.000,00
5-Atendimento às Escolas comRecursos de Complementação deMerenda
EX 1,00 2200 - SMED 1.301.589,00
2542-Administração da Educação Infantil 1-Administração da Educação Infantil EX 1,00 2200 - SMED 549.470.002,00
2-Expansão do atendimento daEducação Infantil
EX 1,00 2200 - SMED 9.000,00
3-Parcerias com Instituições deEducação Infantil
EX 1,00 2200 - SMED 228.280.231,00
2706-Melhoria da Aprendizagem eAvaliação de Desempenho Escolar
4-Avaliação da Gestão Escolar EX 1,00 2200 - SMED 5.000,00
324
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: EDUCAÇÃO
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
12-Educação 168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
366-Educação de Jovens eAdultos
2041-Formação para Profissionais daEducação
2-Formação de Professores NEX 0,25 2200 - SMED 750,00
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1-Atendimento às Escolas comRecursos de Custeio
NEX 0,25 2200 - SMED 42.385,00
2-PAP - Projeto de Ação Pedagógica NEX 0,25 2200 - SMED 7.480,00
3-Atendimento às Escolas comRecursos de Obras
NEX 0,25 2200 - SMED 25.000,00
4-Atendimento às Escolas comRecursos de Pessoal
NEX 0,25 2200 - SMED 8.735,00
5-Atendimento às Escolas comRecursos de Complementação deMerenda
NEX 0,25 2200 - SMED 6.624,00
2080-Administração do EnsinoFundamental
2-Administração da Educação deJovens e Adultos
NEX 0,25 2200 - SMED 5.599.240,00
12-Educação 167-Gestão da política de educaçãoinclusiva e diversidade étnico-racial
367-Educação Especial 2046-Gestão Descentralizada daEducação
1-Atendimento às Escolas comRecursos de Custeio
EX 1,00 2200 - SMED 266.157,00
2-PAP - Projeto de Ação Pedagógica EX 1,00 2200 - SMED 46.970,00
3-Atendimento às Escolas comRecursos de Obras
EX 1,00 2200 - SMED 300.000,00
4-Atendimento às Escolas comRecursos de Pessoal
EX 1,00 2200 - SMED 325.205,00
5-Atendimento às Escolas comRecursos de Complementação deMerenda
EX 1,00 2200 - SMED 10.480,00
2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
EX 1,00 2200 - SMED 16.399,00
2701-Apoio a inclusão de alunos comdeficiência no cotidiano escolar
1-Atendimento, no ambiente escolar,às necessidades individuais dosestudantes com deficiência
EX 1,00 2200 - SMED 691.416,00
2-Transporte Escolar Acessível EX 1,00 2200 - SMED 4.688.734,00
3-Atendimento EducacionalEspecializado na Rede Privada
EX 1,00 2200 - SMED 360.000,00
6-Acesso a disseminação da LIBRASna comunidade escolar
EX 1,00 2200 - SMED 3.420.000,00
7-Disponibilização de instrutores deLibras e Braile nas EMEI's
EX 1,00 2200 - SMED 1.080.000,00
18-GestãoAmbiental
73-Preservação e Conservação daFauna e Flora em Parques, JardimZoológico e Jardim Botânico
541-Preservação eConservação Ambiental
2817-Educação Ambiental e Promoção deEventos
1-Realização de atividades, eventos ecapacitações em educação ambientalpara os públicos interno e externo
NEX 0,25 2505 - FPMZB 16.022,00
2-Desenvolvimento de materialeducativo e de comunicação
NEX 0,25 2505 - FPMZB 35.601,00
325
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: EDUCAÇÃO
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
18-GestãoAmbiental
73-Preservação e Conservação daFauna e Flora em Parques, JardimZoológico e Jardim Botânico
541-Preservação eConservação Ambiental
2817-Educação Ambiental e Promoção deEventos
3-Desenvolvimento de projetos,atividades educativas continuadas,atendimentos especiais
NEX 0,25 2505 - FPMZB 15.744,00
4-Eventos, Campanhas Educativas,Culturais e de Lazer
NEX 0,25 2505 - FPMZB 2.826,00
18-GestãoAmbiental
307-Sustentabilidade e EducaçãoAmbiental
541-Preservação eConservação Ambiental
2913-Capacitação e ConscientizaçãoAmbiental
1-Capacitação de Pessoas - OficinaVerde
NEX 0,25 2500 - SMMA 2.500,00
20-Agricultura 308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
608-Promoção da ProduçãoAgropecuária
2121-Fortalecimento da Produção daAgricultura Urbana Agroecológica
6-Ações de Formação, Qualificação eAssessoramento Técnico emAgricultura Urbana Agroecológica
NEX 0,25 1010 - FUMUSAN 111.517,00
12-Implantação e Manutenção deSistemas Agroecológicos emUnidades Produtivas Escolares eInstitucionais (META NÃOCUMULATIVA).
NEX 0,85 1010 - FUMUSAN 195.106,00
26-Transporte 304-BH Inclusiva, Segura e Cidadã452-Serviços Urbanos 1393-Transporte Seguro e Sustentável 7-Projeto Vida no Trânsito -Implantação do Plano de Educaçãopara a Mobilidade incluindocampanhas educativas focadas nabicicleta
NEX 0,85 2710 - FTU 850.000,00
8-Projeto Vida no Trânsito -Implantação de Tratamento deSegurança no Entorno de Escolas
NEX 0,85 2710 - FTU 297.500,00
2.171.366.586,00TOTAL Sub-Eixo: EDUCAÇÃO:
2.214.985.462,00TOTAL EIXO: ACESSO À EDUCAÇÃO DE QUALIDADE:
326
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
8-Assistência Social 123-Gestão da Politica de AssistênciaSocial, Segurança Alimentar eCidadania
122-Administração Geral 2334-Participação Popular 2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 1000 - SMASAC 272.750,00
2787-Planejamento, Monitoramento eDivulgação das Políticas de AssistênciaSocial, Segurança Alimentar e Cidadania
1-Realização e acompanhamento deeventos diversos institucionais
NEX 0,25 1000 - SMASAC 8.000,00
2-Realização de Publicações diversase Produção de Material Informativo
NEX 0,25 1000 - SMASAC 7.300,00
2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
2-Articulação para a expansão daoferta de serviços no âmbito doPrograma BH Cidadania
NEX 0,25 1000 - SMASAC 53.175,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX 0,25 1000 - SMASAC 10.707.632,00
8-Assistência Social 20-Proteção Social Especial242-Assistência ao Portador deDeficiência
2403-Serviço de Proteção Social Especialde Alta Complexidade
1-Serviço de Acolhimento Institucionalem Abrigo para Pessoa comDeficiência
NEX 0,25 1011 - FMAS 257.422,00
12-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Residência Inclusivapara Pessoa com Deficiência
NEX 0,25 1011 - FMAS 534.977,00
8-Assistência Social 19-Proteção Social Básica243-Assistência à Criança e aoAdolescente
2647-Programas e Projetos de ProteçãoSocial Básica
2-Programa de Promoção aoAdolescente Trabalhador
EX 1,00 1011 - FMAS 4.004.632,00
8-Assistência Social 20-Proteção Social Especial243-Assistência à Criança e aoAdolescente
2403-Serviço de Proteção Social Especialde Alta Complexidade
3-Serviço de Acolhimento Institucionalem Abrigo para Criança e Adolescente
EX 1,00 1011 - FMAS 25.812.667,00
9-Serviço de Acolhimento em FamíliaAcolhedora
EX 1,00 1011 - FMAS 724.303,00
2409-Ações Estratégicas de ProteçãoSocial Especial
3-Núcleo de Atendimento às MedidasSocioeducativas e Protetivas -NAMSEP
EX 1,00 1011 - FMAS 768.177,00
4-Concessão de Bolsa Auxílio àsFamílias Extensas/ Ampliadas doPrograma Família Extensa Guardiã
EX 1,00 1011 - FMAS 343.200,00
5-Concessão de Bolsa Auxílio àsFamílias Acolhedoras
EX 1,00 1011 - FMAS 960.960,00
6-Acompanhamento da identificação,atendimento e monitoramento dassituações de trabalho infantil
EX 1,00 1011 - FMAS 603.979,00
2878-Serviço de Proteção Social Especialde Média Complexidade
3-Serviço de Proteção aosAdolescentes em Cumprimento deMedidas Socioeducativas -LA-PSC/CREAS
EX 1,00 1011 - FMAS 9.000,00
8-Serviço Especializado para criançase adolescentes em situação derua/CENTRO POP
EX 1,00 1011 - FMAS 788.486,00
8-Assistência Social 163-Promoção e Proteção às Criançase Adolescentes e suas Famílias
243-Assistência à Criança e aoAdolescente
2859-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Crianças, Adolescentes esuas Famílias
2-Apoio Socioeducativo em MeioAberto
EX 1,00 1013 - FMDCA 10.039.636,00
327
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
8-Assistência Social 163-Promoção e Proteção às Criançase Adolescentes e suas Famílias
243-Assistência à Criança e aoAdolescente
2859-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Crianças, Adolescentes esuas Famílias
3-Acolhimento Familiar EX 1,00 1013 - FMDCA 261.635,00
4-Acolhimento Institucional EX 1,00 1013 - FMDCA 513.502,00
5-Apoio às Medidas Socioeducativas EX 1,00 1013 - FMDCA 645.427,00
6-Orientação e Apoio SocioFamiliar EX 1,00 1013 - FMDCA 591.421,00
2860-Ações para o Fortalecimento daPolítica Municipal de Atendimento àCriança e ao Adolescente
1-Apoio e assessoramento à rede deatendimento e defesa dos direitos daCriança e do Adolescente
EX 1,00 1013 - FMDCA 986.257,00
2-Capacitação e Formação de Atoresde Atendimento e Defesa do Sistemade Garantia de Direitos
EX 1,00 1013 - FMDCA 190.086,00
3-Produção de materiais informativose publicações diversas
EX 1,00 1013 - FMDCA 167.000,00
4-Realização de Campanhas e açõesem prol da garantia de direitos dasCrianças e Adolescentes
EX 1,00 1013 - FMDCA 78.800,00
5-Fomento ao protagonismo deCrianças e Adolescentes
EX 1,00 1013 - FMDCA 91.600,00
6-Realização de Diagnóstico EX 1,00 1013 - FMDCA 816.346,00
8-Assistência Social 19-Proteção Social Básica244-Assistência Comunitária 1220-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
NEX 0,25 2700 - SMOBI 2.310.471,00
2308-Serviços de Proteção Social Básica 2-Serviço de Proteção e AtendimentoIntegral à Família - PAIF/CRAS
NEX 0,25 1011 - FMAS 8.478.914,00
3-Serviço de Convivência eFortalecimento de Vínculos paracrianças, adolescentes, jovens,adultos e idosos -SCFV
NEX 0,25 1011 - FMAS 1.544.605,00
7-Adequação de Centros deReferência de Assistência Social -CRAS
NEX 0,25 1011 - FMAS 300.000,00
2401-Ações Estratégicas de ProteçãoSocial Básica
2-Serviço de Proteção Social BásicaRegional
NEX 0,25 1011 - FMAS 2.250,00
2405-Benefícios, Transferência de Rendae Cadastro Único
1-Inserção e manutenção cadastraldas famílias no Cadastro Único -CADÚNICO
NEX 0,25 1011 - FMAS 2.324.631,00
2-Benefícios Eventuais NEX 0,25 1011 - FMAS 315.000,00
328
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
8-Assistência Social 19-Proteção Social Básica244-Assistência Comunitária 2405-Benefícios, Transferência de Rendae Cadastro Único
4-Benefícios Subsidiários NEX 0,25 1011 - FMAS 203.050,00
2647-Programas e Projetos de ProteçãoSocial Básica
5-Programa BH em Férias NEX 0,85 1011 - FMAS 84.150,00
8-Assistência Social 20-Proteção Social Especial244-Assistência Comunitária 2327-Ações de Apoio e Suporte à Políticade Assistência Social
3-Gestão, Supervisão eAcompanhamento TécnicoMetodológico
NEX 0,25 1011 - FMAS 125,00
2403-Serviço de Proteção Social Especialde Alta Complexidade
5-Serviço de Acolhimento Institucionalem Abrigo para Famílias
NEX 0,25 1011 - FMAS 1.076.010,00
6-Serviço de Acolhimento Institucionalem Casa de Passagem para Adulto
NEX 0,25 1011 - FMAS 1.196.519,00
7-Serviço de Acolhimento Institucionalem Abrigo para Adultos
NEX 0,25 1011 - FMAS 1.350.039,00
14-Serviço de Acolhimento emRepública para Jovens
NEX 0,25 1011 - FMAS 87.507,00
2409-Ações Estratégicas de ProteçãoSocial Especial
1-Referenciamento sociofamiliar dosbeneficiários do Bolsa Moradia
NEX 0,25 1011 - FMAS 250,00
2-Central de Vagas do SUAS-BH EX 1,00 1011 - FMAS 1.000,00
2878-Serviço de Proteção Social Especialde Média Complexidade
1-Serviço de Proteção e AtendimentoEspecializado às Famílias eIndivíduos - PAEFI/CREAS
NEX 0,25 1011 - FMAS 6.344.168,00
4-Serviço de Proteção Social Especialpara Pessoas com Deficiência, Idosase suas Famílias/CENTRO DIA
NEX 0,25 1011 - FMAS 287.112,00
6-Serviço Especializado emAbordagem Social/ CREAS
NEX 0,25 1011 - FMAS 1.636.605,00
7-Serviço de Proteção Social Especialpara Pessoas com Deficiência, Idosase suas Famílias/CREAS
NEX 0,25 1011 - FMAS 1.247.040,00
8-Assistência Social 113-Aprimoramento da Gestão doSUAS
244-Assistência Comunitária 2327-Ações de Apoio e Suporte à Políticade Assistência Social
2-Gestão, Regulação e Apoio Técnico NEX 0,25 1011 - FMAS 1.248.411,00
4-Gestão, Supervisão eAcompanhamento TécnicoMetodológico / Regional
NEX 0,25 1011 - FMAS 5.418.028,00
5-Concessão de Bilhetes Sociais NEX 0,25 1011 - FMAS 425.652,00
2334-Participação Popular 2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 1011 - FMAS 292.128,00
6-Fortalecimento da participaçãopopular nos CORAS, CLAS e Serviços
NEX 0,25 1011 - FMAS 4.925,00
2348-Comunicação e Mobilização Social 1-Produção e publicação de material NEX 0,25 1011 - FMAS 7.775,00
3-Produção de campanhas. NEX 0,25 1011 - FMAS 2.500,00
2350-Vigilância Socioassistencial 2-Elaboração de estudossocioterritoriais
NEX 0,25 1011 - FMAS 250,00
329
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
8-Assistência Social 113-Aprimoramento da Gestão doSUAS
244-Assistência Comunitária 2350-Vigilância Socioassistencial 8-Sustentação do Sistema deInformação e Gestão das PolíticasSociais - SIGPS.
NEX 0,25 1011 - FMAS 178.000,00
2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
NEX 0,25 1011 - FMAS 26.200,00
2916-Gestão do Trabalho e EducaçãoPermanente do SUAS
1-Qualificação de trabalhadores egestores do SUAS
NEX 0,25 1011 - FMAS 39.337,00
3-Qualificação de conselheiros eusuários
NEX 0,25 1011 - FMAS 7.625,00
8-Assistência Social 123-Gestão da Politica de AssistênciaSocial, Segurança Alimentar eCidadania
244-Assistência Comunitária 2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
NEX 0,25 1000 - SMASAC 9.721,00
8-Assistência Social 233-Manutenção da Cidade244-Assistência Comunitária 1220-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
NEX 0,25 2702 - SUDECAP 675.500,00
8-Assistência Social 132-Segurança Alimentar e Nutricionalna Perspectiva do Direito e daAssistência Alimentar
306-Alimentação e Nutrição 2120-Gestão da Assistência Alimentar àRede Socioassistencial
2-Assistência Alimentar às UnidadesSocioassistenciais
NEX 0,50 1010 - FUMUSAN 3.116.626,00
4-Assistência Alimentar às Familiasem Situações Emergenciais
NEX 0,25 1010 - FUMUSAN 293.761,00
8-Assistência Social 308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
306-Alimentação e Nutrição 2334-Participação Popular 2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 1010 - FUMUSAN 87.240,00
8-Assistência Social 123-Gestão da Politica de AssistênciaSocial, Segurança Alimentar eCidadania
452-Serviços Urbanos 2856-Meio Passe Estudantil 1-Concessão do Benefício paraEstudantes Municipais do EnsinoMédio e EJA
NEX 0,85 1022 - FMTE 2.652.000,00
11-Trabalho 308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
333-Empregabilidade 2923-Valorização da Gastronomiaarticulada à Produção Agroecológica eOrgânica
1-Realização de Cursos deQualificação nas Áreas deGastronomia, EmpreendedorismoGrastronômico e Agroecologia
NEX 0,25 1010 - FUMUSAN 94.727,00
11-Trabalho 237-Qualificação, Profissionalização eEmprego
334-Fomento ao Trabalho 2404-Ações de Qualificação,Profissionalização e Emprego
1-Cursos de Qualificação para oTrabalho
NEX 0,25 2800 - SMDE 197.297,00
2-Programa Qualificação,Intermediação de Emprego e Geraçãode Renda
NEX 0,25 2800 - SMDE 22.450,00
3-Economia Solidária - Apoio aosGrupos Produtivos e TrabalhadoresAutônomos
NEX 0,25 2800 - SMDE 42.257,00
4-Intermediação e encaminhamentode candidatos à vagas de empregopor meio do Sistema Nacional deEmprego - SINE Municipal
NEX 0,25 2800 - SMDE 155.665,00
19-Ciência eTecnologia
302-Belo Horizonte Cidade Inteligente126-Tecnologia da Informação 2604-Centro de Recondicionamento deComputadores
2-Recondicionamento deComputadores
NEX 0,25 0604 - PRODABEL 97.712,00
19-Ciência eTecnologia
85-Gestão da Política de Tecnologia daInformação e Comunicação
572-DesenvolvimentoTecnológico e Engenharia
2602-Gerenciamento, Implantação eAtendimento de Serviços na RMI
1-Melhoria dos Processos de Suportee Entrega a Serviços de TIC
NEX 0,25 0604 - PRODABEL 2.370.007,00
330
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: ASSISTÊNCIA SOCIAL
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
19-Ciência eTecnologia
85-Gestão da Política de Tecnologia daInformação e Comunicação
572-DesenvolvimentoTecnológico e Engenharia
2603-Implantação de Soluções eModernização de Sistemas
1-Gestão de Investimentos eContratos de Softwares, Consultoria eTreinamentos
NEX 0,25 0604 - PRODABEL 8.653.550,00
115.147.160,00TOTAL Sub-Eixo: ASSISTÊNCIA SOCIAL:
331
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: DIREITOS E CIDADANIA
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
14-Direitos daCidadania
127-Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania
243-Assistência à Criança e aoAdolescente
2859-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Crianças, Adolescentes esuas Famílias
1-Acompanhamento eAssessoramento dos ConselhosTutelares
EX 1,00 1000 - SMASAC 1.325.569,00
7-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosda criança e do adolescente
EX 1,00 1000 - SMASAC 86.000,00
14-Direitos daCidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2334-Participação Popular 1-Coordenação e Participação emFóruns Governamentais e GTs
NEX 0,25 1000 - SMASAC 2.633,00
2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 1000 - SMASAC 15.821,00
3-Realização de Conferências NEX 0,25 1000 - SMASAC 51.625,00
2335-Educação Política em DireitosHumanos e Cidadania
1-Participação em atividades depromoção de Direitos e Cidadaniapara sociedade civil
NEX 0,25 1000 - SMASAC 14.250,00
2-Formação em Direitos e Cidadaniapara agentes públicos
NEX 0,25 1000 - SMASAC 15.500,00
4-Acompanhamento aos grupos doPrograma Espaço da Cidadania - PEC
NEX 0,25 1000 - SMASAC 5.661,00
2337-Promoção, Defesa e Garantia deDireitos
4-Apoio às atividades e iniciativas depromoção dos direitos das Mulheres
NEX 0,25 1000 - SMASAC 209.249,00
2386-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos da Igualdade Racial
1-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosda igualdade racial
NEX 0,25 1000 - SMASAC 31.125,00
2819-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos da Juventude
1-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosda juventude
NEX 0,50 1000 - SMASAC 182.120,00
3-Promoção das Juventudes ematividades no Centro de Referência daJuventude - CRJ
NEX 0,50 1000 - SMASAC 1.269.085,00
5-Implementação de rede de internetcom livre acesso no Centro deReferência da Juventude
NEX 0,50 1000 - SMASAC 17.000,00
6-Montagem da cozinha coletiva doCentro de Referência da Juventude
NEX 0,50 1000 - SMASAC 30.000,00
7-Equipagem do Estúdio do CRJ NEX 0,50 1000 - SMASAC 125.000,00
2840-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Mulheres
1-Aplicação no Programa Consórcioda Mulher
NEX 0,25 1000 - SMASAC 196.593,00
4-Atendimento à Mulher em situaçãode violência de gênero - Benvinda
NEX 0,25 1000 - SMASAC 351.094,00
5-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosdas mulheres
NEX 0,25 1000 - SMASAC 21.250,00
NEX 0,25 1023 - FMDM 34.981,00
332
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: DIREITOS E CIDADANIA
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
14-Direitos daCidadania
127-Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2927-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Pessoas com Deficiência
2-Serviço de transporte para pessoacom deficiência (Porta a Porta)
NEX 0,25 1000 - SMASAC 1.250.000,00
2928-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Pessoas LGBT
1-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosdas pessoas LGBT
NEX 0,25 1000 - SMASAC 60.250,00
3-Atendimento psicossocial àPopulação LGBT - CRLGBT
NEX 0,25 1000 - SMASAC 188.752,00
5.483.558,00TOTAL Sub-Eixo: DIREITOS E CIDADANIA:
120.630.718,00TOTAL EIXO: PROMOÇÃO DIREITOS E PROTEÇÃO INTEGRAL:
333
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DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: HABITAÇÃO
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
16-Habitação 62-Gestão do Sistema Viário Municipal482-Habitação Urbana 1330-Obras Estruturantes do SistemaViário
1-Ações Sociais NEX 0,25 2704 - FMHP 418.184,00
2- Construção de UnidadesHabitacionais - Anel Rodoviário
NEX 0,25 2704 - FMHP 4.938.674,00
3-Via 710 -Reassentamento/Indenizações
NEX 0,25 2704 - FMHP 112.250,00
5-Revitalização do Anel Rodoviário -Intervenções em AssentamentosPrecários
NEX 0,25 2704 - FMHP 737.250,00
16-Habitação 64-Geração e Qualificação Habitacionalem Áreas de Interesse Social
482-Habitação Urbana 1207-Provisão de Moradias 3-Gestão da Política Municipal deHabitação e Participação Popular
NEX 0,25 2704 - FMHP 112.495,00
4-Intervenções Especiais emConjuntos Habitacionais
NEX 0,25 2704 - FMHP 221.097,00
1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
5-Serviços Técnicos e de Apoio NEX 0,25 2700 - SMOBI 1.750,00
NEX 0,25 2704 - FMHP 432.874,00
6-Outras Intervenções emAssentamentos Precários
NEX 0,25 2704 - FMHP 63.135,00
7-Reassentamento/Indenizações NEX 0,25 2704 - FMHP 505.856,00
2792-Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional 1-Programa Bolsa Moradia - Diversos NEX 0,25 2704 - FMHP 691.750,00
2-Programa Bolsa Moradia - Risco NEX 0,25 2704 - FMHP 191.000,00
4-Locação Social NEX 0,25 2704 - FMHP 721.000,00
5-Auxílio Comércio NEX 0,25 2704 - FMHP 83.500,00
16-Habitação 66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
482-Habitação Urbana 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
7-Reassentamento/Indenizações NEX 0,25 2704 - FMHP 3.226.000,00
20-Manutenção em Áreas de Vilas eFavelas
NEX 0,25 2700 - SMOBI 750,00
16-Habitação 225-Assentamentos de Interesse Social482-Habitação Urbana 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
1-Ações Sociais NEX 0,25 2704 - FMHP 739.999,00
2-Ações de Assistência Técnica NEX 0,25 2704 - FMHP 552.500,00
3-Regularização jurídica deloteamentos irregulares de interesseSocial
NEX 0,25 2704 - FMHP 38.000,00
4-Ocupações Urbanas NEX 0,25 2704 - FMHP 55.750,00
5-Serviços Técnicos e de Apoio NEX 0,25 2700 - SMOBI 5.625.535,00
NEX 0,25 2704 - FMHP 900.588,00
334
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: HABITAÇÃO
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
16-Habitação 225-Assentamentos de Interesse Social482-Habitação Urbana 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
6-Outras Intervenções emAssentamentos Precários
NEX 0,25 2700 - SMOBI 988.878,00
NEX 0,25 2704 - FMHP 442.669,00
7-Reassentamento/Indenizações NEX 0,25 2704 - FMHP 190.750,00
8-Orçamento Participativo -Empreendimento
NEX 0,25 2704 - FMHP 3.000.177,00
9-Planos Globais Específicos NEX 0,25 2704 - FMHP 37.316,00
10-Plano de RegularizaçãoUrbanística
NEX 0,25 2704 - FMHP 164.344,00
11-Implantação do Vila Viva - Morrodas Pedras
NEX 0,25 2704 - FMHP 242.891,00
12-Implantação do Vila Viva - Taquaril NEX 0,25 2704 - FMHP 1.435.975,00
13-Implantação do Vila Viva - VilaPedreira Prado Lopes
NEX 0,25 2704 - FMHP 5.750,00
14-Implantação do Vila Viva - VilaCemig/Alto das Antenas
NEX 0,25 2704 - FMHP 483.400,00
15-Implantação do Vila Viva -Aglomerado Aeroporto/São Tomaz
NEX 0,25 2704 - FMHP 4.697.051,00
16-Implantação do Vila Viva -Aglomerado da Serra
NEX 0,25 2704 - FMHP 79.293,00
17-Implantação do Vila Viva -Aglomerado Santa Lúcia
NEX 0,25 2704 - FMHP 3.328.341,00
18-Regularização de Domícílios emZEIS - Zona de Especial InteresseSocial
NEX 0,25 2704 - FMHP 627.404,00
19-Eliminação e Mitigação dasSituações de Risco Geológico
NEX 0,25 2704 - FMHP 6.020.929,00
20-Manutenção em Áreas de Vilas eFavelas
NEX 0,25 2704 - FMHP 800.500,00
22-Reassentamento/Indenizações -Vila Viva / OP
NEX 0,25 2704 - FMHP 2.625.961,00
25-Implantação do Vila Viva -Complexo Várzea da Palma -Reassentamentos/Indenizações
NEX 0,25 2704 - FMHP 413.220,00
26-Projetos Viários e de Saneamentoem Assentamento de Interesse Social
NEX 0,25 2704 - FMHP 500,00
28-Implantação do Vila Viva - CabanaPai Tomaz
NEX 0,25 2700 - SMOBI 250.000,00
NEX 0,25 2704 - FMHP 2.612.810,00
16-Habitação 226-Habitação482-Habitação Urbana 1207-Provisão de Moradias 2-Ações de Assistência Técnica NEX 0,25 2704 - FMHP 306.600,00
335
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: HABITAÇÃO
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
16-Habitação 226-Habitação482-Habitação Urbana 1207-Provisão de Moradias 3-Gestão da Política Municipal deHabitação e Participação Popular
NEX 0,25 2704 - FMHP 2.000,00
6-Produção de Moradias do ProgramaMinha Casa Minha Vida
NEX 0,25 2704 - FMHP 1.571.250,00
8-Regularização de Moradiasimplantadas pela PBH
NEX 0,25 2704 - FMHP 30.500,00
9-Titulação de Moradias implantadaspela PBH
NEX 0,25 2704 - FMHP 292.375,00
10-Produção de Moradias doPrograma Minha Casa Minha Vida -ENTIDADES
NEX 0,25 2704 - FMHP 3.250,00
12-Ações Sociais NEX 0,25 2704 - FMHP 82.969,00
14-Produção Habitacional Pública ouem Parceria
NEX 0,25 2704 - FMHP 664.000,00
51.771.040,00TOTAL Sub-Eixo: HABITAÇÃO:
336
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: SANEAMENTO
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
17-Saneamento 46-Operacionalização e Modernizaçãoda Limpeza Pública
512-Saneamento BásicoUrbano
2537-Tratamento e Destinação deResíduos Sólidos
2-Aterragem de Resíduos SólidosComuns e Domiciliares (CTRMacaúbas)
NEX 0,25 2708 - SLU 12.561.890,00
2539-Execução dos Serviços de LimpezaUrbana
1-Cobertura dos Serviços de Limpezade Vias em Áreas Urbanas
NEX 0,25 2708 - SLU 25.165.958,00
2-Gerenciamento da Central deTratamento de Resíduos Sólidos
NEX 0,25 2708 - SLU 1.613.313,00
3-Execução de Serviços de LimpezaUrbana - Multitarefa
NEX 0,25 2708 - SLU 10.338.772,00
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
NEX 0,25 2708 - SLU 29.545.128,00
17-Saneamento 66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
512-Saneamento BásicoUrbano
1203-Drenagem e Tratamento de Fundosde Vale
1-Drenagem e Tratamento de Fundosde Vale
NEX 0,25 2700 - SMOBI 116.845.610,00
1307-Implantação do ProgramaDRENURBS
1-Implantação do ProgramaDRENURBS
NEX 0,25 2700 - SMOBI 5.349.414,00
2-Recuperação Ambiental do CórregoBonsucesso
NEX 0,25 2700 - SMOBI 6.995.229,00
17-Saneamento 228-Coleta, Destinação e Tratamentode Resíduos Sólidos
512-Saneamento BásicoUrbano
2538-Execução dos Serviços de Coleta deResíduos
1-Coleta de Resíduos Sólidos NEX 0,25 2708 - SLU 30.064.486,00
3-Serviços de Coleta Seletiva namodalidade porta a porta
NEX 0,25 2708 - SLU 820.056,00
2539-Execução dos Serviços de LimpezaUrbana
5-Instalação e Manutenção de CestosColetores
NEX 0,25 2708 - SLU 999.699,00
240.299.555,00TOTAL Sub-Eixo: SANEAMENTO:
337
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: SAÚDE
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
10-Saúde 114-Rede de Cuidados EspecializadosComplementares à Saúde
122-Administração Geral 2873-Apoio às Ações de Políticas sobreDrogas
1-Apoio às Ações de Políticas sobreDrogas
NEX 0,25 2304 - FUMSD 78.500,00
3-Seminários e formações na área deálcool e outras drogas
NEX 0,25 2304 - FUMSD 25.000,00
10-Saúde 117-Gestão do SUS-BH122-Administração Geral 1394-Programa Melhor Saúde - CAF 2-Reforma URS Padre Eustáquio -CAF
NEX 0,25 2302 - FMS 12.750,00
3-Reconstrução da Maternidade eRevitalização HMOB - CAF
NEX 0,85 2302 - FMS 15.039.576,00
4-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Ambulatorial- CAF
NEX 0,25 2302 - FMS 618.000,00
5-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Hospitalar e Urgência - CAF
NEX 0,25 2302 - FMS 543.500,00
6-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Regulação- CAF
NEX 0,25 2302 - FMS 623.750,00
7-Modernização de sistemas deInformatização em Saúde- CAF
NEX 0,25 2302 - FMS 9.000,00
8-Conclusão da UPA Norte -CAF NEX 0,25 2302 - FMS 1.500.000,00
1395-Programa Melhor Saúde - BID 1-Fortalecimento da Rede de AtençãoPrimária - Unidades Básicas deSaúde- BID
NEX 0,25 2302 - FMS 3.348.155,00
3-Consolidação e Integração deServiços Especializados, Hospitalarese de Urgência- BID
NEX 0,25 2302 - FMS 4.998.297,00
4-Melhoramento da Gestão,Qualidade e Eficiência das RedesIntegradas- BID
NEX 0,25 2302 - FMS 788.500,00
5-Administração e Avaliação doPrograma Melhor Saúde - BID
NEX 0,25 2302 - FMS 296.375,00
6-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Ambulatorial - BID
NEX 0,25 2302 - FMS 2.000,00
7-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnológica de Gestão em Saúde -Módulo Hospitalar e Urgência - BID
NEX 0,25 2302 - FMS 2.000,00
8-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnológica de Gestão em Saúde -Módulo Regulação - BID
NEX 0,25 2302 - FMS 2.500,00
9-Modernização de Sistemas deInformatização em Saúde- BID
NEX 0,25 2302 - FMS 5.138.000,00
2662-Gestão do SUS-BH 1-Manutenção e Modernização dosSistemas de Informação em Saúde naPBH
NEX 0,25 2302 - FMS 10.160.809,00
10-Formação continuada em SaúdeMental dos profissionais de Saúde
NEX 0,25 2302 - FMS 125.000,00
338
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: SAÚDE
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
10-Saúde 117-Gestão do SUS-BH122-Administração Geral 2895-Suporte Logístico 3-Serviços de Apoio à Rede Própriado SUS-BH
NEX 0,25 2302 - FMS 2.091.883,00
4-Manutenção dos Equipamentos,Mobiliários e Prediais
NEX 0,25 2302 - FMS 874.999,00
5-Gestão dos Recursos Humanos NEX 0,25 2302 - FMS 30.556.500,00
10-Saúde 204-Gestão e Regionalização daSaúde
122-Administração Geral 1216-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Saúde
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Saúde
NEX 0,25 2302 - FMS 3.123.810,00
2334-Participação Popular 1-Coordenação e Participação emFóruns Governamentais e GTs
NEX 0,25 2302 - FMS 8.750,00
2-Apoio aos Conselhos Municipais NEX 0,25 2302 - FMS 90.322,00
5-Capacitação de Conselheiros NEX 0,25 2302 - FMS 12.500,00
10-Saúde 157-Atenção Primária à Saúde (APS)301-Atenção Básica 2690-Saúde da Família 1-Atendimento da População naAtenção Primária à Saúde doSUS-BH
NEX 0,25 2302 - FMS 56.356.694,00
6-Gestão de Recursos Humanos NEX 0,25 2302 - FMS 180.026.949,00
2903-Programa de Melhoria do Acesso eda Qualidade da Atenção Básica
1-Programa de Melhoria do Acesso eda Qualidade da Atenção Básica
NEX 0,25 2302 - FMS 7.788.999,00
10-Saúde 30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
302-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
2620-Gestão de Apoio à Assistência 1-Gestão Técnico-Hospitalar NEX 0,25 2301 - HMOB 11.492.525,00
2875-Gestão da Assistência à Saúde 1-Pronto Socorro do HOB NEX 0,25 2301 - HMOB 53.113.855,00
2-Unidade Nossa Senhora Aparecida NEX 0,25 2301 - HMOB 1.751.565,00
3-Hospital Dia NEX 0,25 2301 - HMOB 323.663,00
4-UPA HOB NEX 0,25 2301 - HMOB 1.024.880,00
10-Saúde 114-Rede de Cuidados EspecializadosComplementares à Saúde
302-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
2891-Rede Própria de CuidadosEspecializados Complementares à Saúde -Ambulatorial
1-Atendimento da População na RedeComplementar Própria do SUS-BH
NEX 0,25 2302 - FMS 10.884.972,00
4-Hospital Odilon Behrens NEX 0,25 2302 - FMS 2.525.000,00
6-Atendimentos em Saúde Mental NEX 0,25 2302 - FMS 2.744.614,00
7-Ações de Saúde do Trabalhador NEX 0,25 2302 - FMS 28.750,00
15-Incentivo ao aleitamento materno EX 1,00 2302 - FMS 50.000,00
339
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: SAÚDE
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
10-Saúde 114-Rede de Cuidados EspecializadosComplementares à Saúde
302-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
2892-Rede Contratada de CuidadosEspecializados Complementares à Saúde -Ambulatorial
1-Atendimento da População na RedeComplementar Contratada doSUS-BH
NEX 0,25 2302 - FMS 4.059.402,00
2-Procedimentos AmbulatoriaisProcessados na Rede ComplementarContratada do SUS-BH
NEX 0,25 2302 - FMS 98.850.000,00
3-Cirurgias Eletivas Ambulatoriais NEX 0,25 2302 - FMS 127.500,00
4-Ações de Saúde Mental NEX 0,25 2302 - FMS 6.200.405,00
2893-Rede de Urgência 1-Atendimento da População na Redede Urgência do SUS-BH
NEX 0,25 2302 - FMS 29.746.893,00
2-Transporte em saúde NEX 0,25 2302 - FMS 3.207.760,00
3-Atualização do parque tecnológicoda radiologia das UPAs
NEX 0,25 2302 - FMS 852.500,00
4-Transporte de Urgência / SAMU NEX 0,25 2302 - FMS 4.790.075,00
10-Saúde 203-Melhoria do AtendimentoHospitalar e Especializado
302-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
2894-Rede Hospitalar 1-Atendimento da População na RedeHospitalar do SUS-BH
NEX 0,25 2302 - FMS 275.331.843,00
2-Cirurgias Eletivas Hospitalares NEX 0,25 2302 - FMS 8.050.500,00
3-Hospital Odilon Behrens NEX 0,25 2302 - FMS 79.888.120,00
2902-Gestão das ParceriasPúblico-Privadas
2-Hospital Metropolitano Célio deCastro
NEX 0,25 2302 - FMS 28.340.000,00
10-Saúde 204-Gestão e Regionalização daSaúde
303-Suporte Profilático eTerapêutico
2895-Suporte Logístico 1-Assistência Farmacêutica NEX 0,25 2302 - FMS 7.735.684,00
10-Saúde 28-Vigilância em Saúde304-Vigilância Sanitária 2829-Vigilância em Saúde 2-Ações de Vigilância Sanitária NEX 0,25 2302 - FMS 158.476,00
10-Saúde 305-Vigilância Epidemiológica 2829-Vigilância em Saúde 1-Ações de Vigilância, Prevenção eControle de Doenças e Agravos -zoonoses
NEX 0,25 2302 - FMS 983.180,00
3-Ações de Vigilância Epidemiológica NEX 0,25 2302 - FMS 5.367.776,00
4-Gestão de Recursos Humanos NEX 0,25 2302 - FMS 27.011.773,00
5-Ações de Combate ao AedesAegypti
NEX 0,25 2302 - FMS 3.038.763,00
340
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE ( OCA ) - 2020
R$ 1,00
EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS
ProgramaSubfunção Ação
Sub-Eixo: SAÚDE
SubaçãoTipoOCA
IndiceProp.Função UO
CreditoOrçamentário OCA
10-Saúde 28-Vigilância em Saúde305-Vigilância Epidemiológica 2829-Vigilância em Saúde 6-Ações e testagem rápida em HIV,Sífilis e Hepatites Virais
NEX 0,25 2302 - FMS 1.040.611,00
992.964.203,00TOTAL Sub-Eixo: SAÚDE:
1.285.034.798,00TOTAL EIXO: PROMOVENDO VIDAS SAUDÁVEIS:
TOTAL GERAL: 3.620.650.978,00
341
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
SUB-EIXO - Assistência Social
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
8-Assistência Social 123-Gestão da Politica de AssistênciaSocial, Segurança Alimentar eCidadania
122-Administração Geral 2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
2-Articulação para a expansão daoferta de serviços no âmbito doPrograma BH Cidadania
1000 - SMASAC 0,12 25.524,00
123-Gestão da Politica de AssistênciaSocial, Segurança Alimentar eCidadania
244-Assistência Comunitária 2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
0,12 4.666,00
14-Direitos daCidadania
127-Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2337-Promoção, Defesa e Garantia deDireitos
4-Apoio às atividades e iniciativas depromoção dos direitos das Mulheres
0,12 100.440,00
2386-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos da Igualdade Racial
1-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosda igualdade racial
0,12 14.940,00
2927-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Pessoas com Deficiência
2-Serviço de transporte para pessoacom deficiência (Porta a Porta)
0,12 600.000,00
8-Assistência Social 20-Proteção Social Especial241-Assistência ao Idoso 2403-Serviço de Proteção Social Especialde Alta Complexidade
16-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Abrigo para Idosos -ILPI
1011 - FMAS 1,00 18.997.461,00
19-Serviço de Acolhimento emRepública para Idosos
1,00 53.864,00
19-Proteção Social Básica244-Assistência Comunitária 2308-Serviços de Proteção Social Básica 2-Serviço de Proteção e AtendimentoIntegral à Família - PAIF/CRAS
0,12 4.069.887,00
3-Serviço de Convivência eFortalecimento de Vínculos paracrianças, adolescentes, jovens,adultos e idosos -SCFV
0,12 741.410,00
6-Atenção de Proteção Social Básicano Domicílio para pessoas comDeficiência e Idosas
0,50 3.575.440,00
7-Adequação de Centros deReferência de Assistência Social -CRAS
0,12 144.000,00
2401-Ações Estratégicas de ProteçãoSocial Básica
2-Serviço de Proteção Social BásicaRegional
0,12 1.080,00
2405-Benefícios, Transferência de Rendae Cadastro Único
1-Inserção e manutenção cadastraldas famílias no Cadastro Único -CADÚNICO
0,50 4.649.271,00
2-Benefícios Eventuais 0,50 630.000,00
4-Benefícios Subsidiários 0,50 406.102,00
20-Proteção Social Especial 2403-Serviço de Proteção Social Especialde Alta Complexidade
6-Serviço de Acolhimento Institucionalem Casa de Passagem para Adulto
0,12 574.330,00
7-Serviço de Acolhimento Institucionalem Abrigo para Adultos
0,12 648.020,00
17-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Abrigo para Pessoaem Situação de Rua em caso de PósAlta Hospitalar
0,12 55.324,00
2409-Ações Estratégicas de ProteçãoSocial Especial
1-Referenciamento sociofamiliar dosbeneficiários do Bolsa Moradia
0,12 120,00
342
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
SUB-EIXO - Assistência Social
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
8-Assistência Social 20-Proteção Social Especial244-Assistência Comunitária 2409-Ações Estratégicas de ProteçãoSocial Especial
2-Central de Vagas do SUAS-BH1011 - FMAS 0,12 120,00
2878-Serviço de Proteção Social Especialde Média Complexidade
1-Serviço de Proteção e AtendimentoEspecializado às Famílias eIndivíduos - PAEFI/CREAS
0,12 3.045.208,00
4-Serviço de Proteção Social Especialpara Pessoas com Deficiência, Idosase suas Famílias/CENTRO DIA
0,50 574.225,00
6-Serviço Especializado emAbordagem Social/ CREAS
0,12 785.571,00
7-Serviço de Proteção Social Especialpara Pessoas com Deficiência, Idosase suas Famílias/CREAS
0,50 2.494.080,00
11-Serviço Especializado paraPessoas em Situação de Rua /CENTRO POP.
0,12 351.704,00
113-Aprimoramento da Gestão doSUAS
2350-Vigilância Socioassistencial 2-Elaboração de estudossocioterritoriais
0,12 120,00
8-Sustentação do Sistema deInformação e Gestão das PolíticasSociais - SIGPS.
0,12 85.440,00
2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
0,12 12.576,00
8-Assistência Social 235-Programa de Atendimento aoIdoso
241-Assistência ao Idoso 2334-Participação Popular 2-Apoio aos Conselhos Municipais1018 - FMI 1,00 28.000,00
8-Assistência Social 235-Programa de Atendimento aoIdoso
241-Assistência ao Idoso 1220-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
2700 - SMOBI 1,00 427.965,00
19-Proteção Social Básica244-Assistência Comunitária 1220-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
0,12 1.109.028,00
8-Assistência Social 233-Manutenção da Cidade244-Assistência Comunitária 1220-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
2702 - SUDECAP 0,12 324.240,00
TOTAL SUB-EIXO - Assistência Social: 44.530.156,00
SUB-EIXO - Garantia de Direitos, Protagonismo e Movimentos Sociais
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
4-Administração 302-Belo Horizonte Cidade Inteligente122-Administração Geral 2365-Melhoria da Qualidade doRelacionamento com o Cidadão
4-Gestão do 156 - Canal Telefônicode Atendimento
0600 - SMPOG 0,12 758.520,00
5-Gestão da Operação da CentralBHResolve
0,12 937.560,00
14-Direitos daCidadania
127-Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2335-Educação Política em DireitosHumanos e Cidadania
1-Participação em atividades depromoção de Direitos e Cidadaniapara sociedade civil
1000 - SMASAC 0,12 6.840,00
343
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
SUB-EIXO - Garantia de Direitos, Protagonismo e Movimentos Sociais
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
14-Direitos daCidadania
127-Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2335-Educação Política em DireitosHumanos e Cidadania
2-Formação em Direitos e Cidadaniapara agentes públicos
1000 - SMASAC 0,12 7.440,00
4-Acompanhamento aos grupos doPrograma Espaço da Cidadania - PEC
0,25 5.661,00
2697-Promoção, Proteção e Defesa dasPessoas Idosas
1-Participação da Pessoa Idosa emAtividades em Prol do EnvelhecimentoAtivo, Digno e Saudável no CRPI
1,00 1.498.549,00
3-Fortalecimento dos Grupos deConvivência e da Rede de Defesa deDireitos da Pessoa Idosa
1,00 853.047,00
4-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosdas pessoas Idosas
1,00 85.000,00
2928-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Pessoas LGBT
1-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosdas pessoas LGBT
0,12 28.920,00
3-Atendimento psicossocial àPopulação LGBT - CRLGBT
0,12 90.601,00
8-Assistência Social 235-Programa de Atendimento aoIdoso
241-Assistência ao Idoso 2697-Promoção, Proteção e Defesa dasPessoas Idosas
2-Apoio a Projetos de Promoção,Proteção e Atenção à Pessoa Idosa
1018 - FMI 1,00 14.488.024,00
14-Direitos daCidadania
127-Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
1019 - FMPDM 0,12 10.793,00
TOTAL SUB-EIXO - Garantia de Direitos, Protagonismo e Movimentos Sociais: 18.770.955,00
SUB-EIXO - Segurança e Prevenção
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
6-Segurança Pública 109-Operacionalização dos serviços desegurança
122-Administração Geral 2802-Gestão da Política de Segurança ePrevenção
1-Implantação da Política deSegurança e Prevenção
2100 - SMSP 0,12 1.175.040,00
109-Operacionalização dos serviços desegurança
181-Policiamento 2803-Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
1-Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
0,12 21.369.902,00
109-Operacionalização dos serviços desegurança
301-Atenção Básica 2803-Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
3-Operacionalização da GuardaMunicipal - GMBH na Saúde
0,12 2.172.120,00
12-Educação 109-Operacionalização dos serviços desegurança
361-Ensino Fundamental 2803-Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
4-Operacionalização da GuardaMunicipal - GMBH na Educação
0,12 2.391.000,00
TOTAL SUB-EIXO - Segurança e Prevenção: 27.108.062,00
TOTAL EIXO - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social: 90.409.173,00
344
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
SUB-EIXO - Cultura
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
13-Cultura 146-Gestão da Política Municipal deCultura
392-Difusão Cultural 1215-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Cultura
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Cultura
2700 - SMOBI 0,12 3.862.176,00
13-Cultura 146-Gestão da Política Municipal deCultura
122-Administração Geral 2334-Participação Popular 4-Implantação dos Planos Setoriaisdas Áreas Artísticos-Culturais
3100 - SMC 1,00 35.000,00
2917-Formulação e Desenvolvimento dePolíticas Culturais
1-Gestão, Valorização e Fomento daCultura
0,12 867.000,00
13-Cultura 154-Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
392-Difusão Cultural 2369-Gestão da Lei Municipal de Incentivoà Cultura
1-Fomento a Projetos e AçõesCulturais
3101 - FPC 0,12 1.849.301,00
13-Cultura 155-Memória e Patrimônio Cultural391-Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico
2872-Gestão do Fundo de Proteção doPatrimônio Cultural de BH
1-Gestão do Fundo de Proteção doPatrimônio Cultural de BH
3102 - FPPC-BH 0,12 12.000,00
2-Valorização e Fomento doPatrimônio Cultural
0,12 51.600,00
12-Educação 301-Formação na Área da Cultura392-Difusão Cultural 2907-Formação e Qualificação Cultural 3-Escola Livre de Artes3103 - FMC 0,12 120.000,00
13-Cultura 146-Gestão da Política Municipal deCultura
122-Administração Geral 2338-Gestão, Planejamento eAdministração Cultural
1-Gestão Estratégica e Modernizaçãode Sistemas
0,12 12.960,00
2-Participação em Eventos Locais,Nacionais e Internacionais
0,12 1.200,00
4-Gerenciamento de Programas eInformações Culturais
0,12 302.626,00
5-Gestão de Pessoas 0,12 11.556,00
301-Formação na Área da Cultura 2907-Formação e Qualificação Cultural 5-Capacitação e Qualificação doQuadro Funcional do Órgão Gestor daCultura
0,12 8.268,00
155-Memória e Patrimônio Cultural391-Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico
2375-Identificação e Valorização daMemória e das Identidades Culturais
2-Educação Patrimonial ePreservação da Memória Coletiva
0,12 178.754,00
3-Valorização e Fomento doPatrimônio Cultural
0,12 14.040,00
2908-Preservação do Patrimônio Cultural 2-Patrimônio Cultural Material 0,12 201.442,00
3-Patrimônio Cultural Imaterial 0,12 9.000,00
5-Tratamento e Preservação deAcervos
0,12 641.266,00
8-Gestão de Documentos naAdministração Direta e Indireta
0,12 9.840,00
154-Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
392-Difusão Cultural 2371-Fomento e Estímulo à Cultura 2-Iniciativas de Fomento, Incentivo eDifusão das Artes e da Cultura
0,12 1.200.058,00
3-Democratização do Acesso aoAcervo das Bibliotecas
0,12 600,00
4-Promoção de Festival, Encontro eMostra de Arte e Cultura
0,12 46.932,00
5-Realização do Concurso deLiteratura da Cidade de BeloHorizonte
0,12 14.400,00
345
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
SUB-EIXO - Cultura
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
13-Cultura 154-Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
392-Difusão Cultural 2371-Fomento e Estímulo à Cultura 7- Pré Produção e Realização doFestival Internacional de Quadrinhos -FIQ-BH
3103 - FMC 0,12 78.000,00
8-Realização da Virada Cultural deBH
0,12 240.000,00
11-Realização do FestivalInternacional de Teatro Palco e Ruade BH - FIT
0,12 354.000,00
17-Manutenção e Gestão daBiblioteca Casa da Árvore
0,12 7.200,00
301-Formação na Área da Cultura 2907-Formação e Qualificação Cultural 1-Iniciativas de Fruição e Qualificaçãona Área Cultural
0,12 6.300,00
2-Núcleo de Produção Digital 0,12 63.000,00
3-Escola Livre de Artes 0,12 610.926,00
TOTAL SUB-EIXO - Cultura: 10.809.445,00
SUB-EIXO - Educação
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
12-Educação 168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
366-Educação de Jovens eAdultos
2041-Formação para Profissionais daEducação
2-Formação de Professores2200 - SMED 0,25 750,00
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1-Atendimento às Escolas comRecursos de Custeio
0,25 42.386,00
2-PAP - Projeto de Ação Pedagógica 0,25 7.480,00
3-Atendimento às Escolas comRecursos de Obras
0,25 25.000,00
4-Atendimento às Escolas comRecursos de Pessoal
0,12 4.193,00
5-Atendimento às Escolas comRecursos de Complementação deMerenda
0,25 6.624,00
2080-Administração do EnsinoFundamental
2-Administração da Educação deJovens e Adultos
0,25 5.599.248,00
TOTAL SUB-EIXO - Educação: 5.685.681,00
346
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
SUB-EIXO - Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
19-Ciência eTecnologia
148-Gestão do Planejamento,Orçamento e Informação
572-DesenvolvimentoTecnológico e Engenharia
1373-Gestão do Plano Diretor deInformática
2-Internet Banda LargaDisponibilizada em Vilas e Favelas
0600 - SMPOG 0,12 2.400,00
19-Ciência eTecnologia
302-Belo Horizonte Cidade Inteligente126-Tecnologia da Informação 2604-Centro de Recondicionamento deComputadores
1-Manutenção dos Centros deInclusão Digital
0604 - PRODABEL 0,12 10.368,00
2-Recondicionamento deComputadores
0,12 46.902,00
20-Agricultura 308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
608-Promoção da ProduçãoAgropecuária
2121-Fortalecimento da Produção daAgricultura Urbana Agroecológica
6-Ações de Formação, Qualificação eAssessoramento Técnico emAgricultura Urbana Agroecológica
1010 - FUMUSAN 0,12 53.528,00
8-Assistência Social 19-Proteção Social Básica244-Assistência Comunitária 2647-Programas e Projetos de ProteçãoSocial Básica
4-Programa Municipal deQualificação, Emprego e Renda
1011 - FMAS 0,12 203.763,00
11-Trabalho 237-Qualificação, Profissionalização eEmprego
334-Fomento ao Trabalho 2404-Ações de Qualificação,Profissionalização e Emprego
1-Cursos de Qualificação para oTrabalho
2800 - SMDE 0,12 94.703,00
3-Economia Solidária - Apoio aosGrupos Produtivos e TrabalhadoresAutônomos
0,12 20.284,00
TOTAL SUB-EIXO - Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda: 431.948,00
TOTAL EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda: 16.927.074,00
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Abastecimento e Segurança Alimentar
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
8-Assistência Social 132-Segurança Alimentar e Nutricionalna Perspectiva do Direito e daAssistência Alimentar
306-Alimentação e Nutrição 2120-Gestão da Assistência Alimentar àRede Socioassistencial
2-Assistência Alimentar às UnidadesSocioassistenciais
1010 - FUMUSAN 0,25 1.558.314,00
4-Assistência Alimentar às Familiasem Situações Emergenciais
0,25 293.761,00
308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
2331-Mobilização e Educação para oconsumo Alimentar Saudável e paraSegurança Alimentar e Nutricional
1-Estratégias Educativas paraPromoção do Consumo AlimentarSaudável e Sustentável comFerramentas Lúdicas de Mobilização
0,12 3.330,00
2-Formação e Assessoria Tecnicapara Multiplicadores em EducaçãoAlimentar e Nutricional
0,12 720,00
347
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Abastecimento e Segurança Alimentar
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
8-Assistência Social 308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
306-Alimentação e Nutrição 2331-Mobilização e Educação para oconsumo Alimentar Saudável e paraSegurança Alimentar e Nutricional
3-Circuitos de Segurança Alimentar eNutricional Sustentável
1010 - FUMUSAN 0,12 720,00
4-Qualificação em Boas Práticas paraManipuladores de Alimentos
0,12 6.029,00
20-Agricultura 308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
608-Promoção da ProduçãoAgropecuária
2121-Fortalecimento da Produção daAgricultura Urbana Agroecológica
4-Implantação e Manutenção deSistemas Agroecológicos emUnidades ProdutivasColetivas/Comunitárias
0,12 85.547,00
12-Implantação e Manutenção deSistemas Agroecológicos emUnidades Produtivas Escolares eInstitucionais (META NÃOCUMULATIVA).
0,12 27.544,00
23-Comércio eServiços
132-Segurança Alimentar e Nutricionalna Perspectiva do Direito e daAssistência Alimentar
692-Comercialização 2307-Gestão dos Restaurantes eRefeitórios Populares
1-Modernização, manutenção efornecimento de refeiçõessubsidiadas em restaurantes erefeitórios populares
0,25 6.582.389,00
TOTAL SUB-EIXO - Abastecimento e Segurança Alimentar: 8.558.354,00
SUB-EIXO - Esportes e Lazer
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
27-Desporto e Lazer 101-Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer
812-Desporto Comunitário 1213-Construção, Ampliação e Reformade Equipamentos Esportivos e Áreas deLazer
1-Construção, Ampliação e Reformade Equipamentos Esportivos e Áreasde Lazer
2700 - SMOBI 0,12 1.199.917,00
27-Desporto e Lazer 101-Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer
812-Desporto Comunitário 2534-Implantação, Manutenção eRecuperaçao de Infraestrutura Esportiva ede Lazer
1-Manutenção, Conservação,Pequenas Reformas e Custeio daInfraestrutura Esportiva
3000 - SMEL 0,12 643.820,00
2-Implantação e Reforma deInfraestrutura Esportiva e de Lazer
0,12 552.740,00
4-Academias a Céu Aberto 0,12 169.800,00
5-Aquisição de Equipamentos deLazer
0,12 138.000,00
2536-Promoção do Esporte e do Lazerpara Pessoas com Deficiência / Superar
1-Superar / Núcleo Socioesportivo 0,12 77.096,00
2545-Promoção de Eventos Esportivos ede Lazer
7-Eventos de Caminhada e Corrida 0,12 9.600,00
348
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Esportes e Lazer
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
27-Desporto e Lazer 101-Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer
812-Desporto Comunitário 2545-Promoção de Eventos Esportivos ede Lazer
8-Eventos Esportivos3000 - SMEL 0,12 1.800,00
2869-Promoção de Atividade Física,Saúde e Lazer / Caminhar
1-Promoção de Atividade Física 0,12 3.665,00
2-Projetos de Lazer/Atividade Física 0,12 125.749,00
101-Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer
813-Lazer 2535-Promoção de Atividade Física e deLazer para a Terceira Idade / Vida Ativa
1-Atendimento a núcleos 1,00 46.000,00
2-Atendimento a Instituições de LongaPermanência - ILPI's
1,00 367.870,00
2545-Promoção de Eventos Esportivos ede Lazer
2-BH é da Gente 0,12 79.466,00
6-Eventos de Lazer e Recreação 0,12 55.200,00
TOTAL SUB-EIXO - Esportes e Lazer: 3.470.723,00
SUB-EIXO - Habitação e Infraestrutura Urbana
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
15-Urbanismo 62-Gestão do Sistema Viário Municipal451-Infra-Estrutura Urbana 1330-Obras Estruturantes do SistemaViário
6-Obras do Complexo da Lagoinha2700 - SMOBI 0,12 11.410.055,00
7-Via 710 0,12 1.791.502,00
84-Serviços de Iluminação Pública 2035-Custeio dos Serviços de IluminaçãoPública
1-Controle das Operações deIluminação Pública
0,12 5.543.047,00
16-Habitação 64-Geração e Qualificação Habitacionalem Áreas de Interesse Social
482-Habitação Urbana 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
5-Serviços Técnicos e de Apoio 0,12 840,00
225-Assentamentos de Interesse Social 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
5-Serviços Técnicos e de Apoio 0,12 2.700.257,00
6-Outras Intervenções emAssentamentos Precários
0,12 474.664,00
28-Implantação do Vila Viva - CabanaPai Tomaz
0,12 120.000,00
16-Habitação 62-Gestão do Sistema Viário Municipal482-Habitação Urbana 1330-Obras Estruturantes do SistemaViário
1-Ações Sociais2704 - FMHP 0,12 200.729,00
2- Construção de UnidadesHabitacionais - Anel Rodoviário
0,12 2.370.565,00
3-Via 710 -Reassentamento/Indenizações
0,12 53.880,00
4-Revitalização do Anel Rodoviário -Reassentamentos
0,12 1.910.027,00
349
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Habitação e Infraestrutura Urbana
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
16-Habitação 62-Gestão do Sistema Viário Municipal482-Habitação Urbana 1330-Obras Estruturantes do SistemaViário
5-Revitalização do Anel Rodoviário -Intervenções em AssentamentosPrecários
2704 - FMHP 0,12 353.880,00
64-Geração e Qualificação Habitacionalem Áreas de Interesse Social
1207-Provisão de Moradias 3-Gestão da Política Municipal deHabitação e Participação Popular
0,12 53.998,00
4-Intervenções Especiais emConjuntos Habitacionais
0,12 106.127,00
1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
6-Outras Intervenções emAssentamentos Precários
0,12 30.305,00
7-Reassentamento/Indenizações 0,12 242.811,00
2792-Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional 1-Programa Bolsa Moradia - Diversos 0,12 332.040,00
2-Programa Bolsa Moradia - Risco 0,12 91.680,00
4-Locação Social 0,12 346.080,00
5-Auxílio Comércio 0,12 40.080,00
225-Assentamentos de Interesse Social 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
1-Ações Sociais 0,12 355.201,00
2-Ações de Assistência Técnica 0,12 265.200,00
3-Regularização jurídica deloteamentos irregulares de interesseSocial
0,12 18.240,00
4-Ocupações Urbanas 0,12 26.760,00
5-Serviços Técnicos e de Apoio 0,12 432.286,00
6-Outras Intervenções emAssentamentos Precários
0,12 212.482,00
7-Reassentamento/Indenizações 0,12 91.560,00
8-Orçamento Participativo -Empreendimento
0,12 1.440.087,00
9-Planos Globais Específicos 0,12 17.912,00
10-Plano de RegularizaçãoUrbanística
0,12 78.885,00
11-Implantação do Vila Viva - Morrodas Pedras
0,12 116.588,00
12-Implantação do Vila Viva - Taquaril 0,12 689.268,00
13-Implantação do Vila Viva - VilaPedreira Prado Lopes
0,12 2.760,00
350
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Habitação e Infraestrutura Urbana
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
16-Habitação 225-Assentamentos de Interesse Social482-Habitação Urbana 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
14-Implantação do Vila Viva - VilaCemig/Alto das Antenas
2704 - FMHP 0,12 232.032,00
15-Implantação do Vila Viva -Aglomerado Aeroporto/São Tomaz
0,12 2.254.585,00
16-Implantação do Vila Viva -Aglomerado da Serra
0,12 38.061,00
17-Implantação do Vila Viva -Aglomerado Santa Lúcia
0,12 1.597.604,00
18-Regularização de Domícílios emZEIS - Zona de Especial InteresseSocial
0,12 301.155,00
19-Eliminação e Mitigação dasSituações de Risco Geológico
0,12 2.890.046,00
20-Manutenção em Áreas de Vilas eFavelas
0,12 384.240,00
22-Reassentamento/Indenizações -Vila Viva / OP
0,12 1.260.462,00
25-Implantação do Vila Viva -Complexo Várzea da Palma -Reassentamentos/Indenizações
0,12 198.346,00
26-Projetos Viários e de Saneamentoem Assentamento de Interesse Social
0,12 240,00
28-Implantação do Vila Viva - CabanaPai Tomaz
0,12 1.254.149,00
226-Habitação 1207-Provisão de Moradias 2-Ações de Assistência Técnica 0,12 147.168,00
3-Gestão da Política Municipal deHabitação e Participação Popular
0,12 960,00
6-Produção de Moradias do ProgramaMinha Casa Minha Vida
0,12 754.200,00
8-Regularização de Moradiasimplantadas pela PBH
0,12 14.640,00
9-Titulação de Moradias implantadaspela PBH
0,12 140.340,00
12-Ações Sociais 0,12 39.825,00
14-Produção Habitacional Pública ouem Parceria
0,12 318.720,00
26-Transporte 60-Gestão da Mobilidade Urbana452-Serviços Urbanos 2837-Gerenciamento da MobilidadeUrbana Municipal
1-Gerenciamento do TrânsitoMunicipal e Transporte Urbano
2710 - FTU 0,12 5.766.693,00
TOTAL SUB-EIXO - Habitação e Infraestrutura Urbana: 49.513.262,00
351
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Saneamento e Limpeza Urbana
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
17-Saneamento 66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
512-Saneamento BásicoUrbano
1203-Drenagem e Tratamento de Fundosde Vale
1-Drenagem e Tratamento de Fundosde Vale
2700 - SMOBI 0,12 56.085.896,00
1307-Implantação do ProgramaDRENURBS
1-Implantação do ProgramaDRENURBS
0,12 2.567.719,00
2-Recuperação Ambiental do CórregoBonsucesso
0,12 3.357.710,00
17-Saneamento 233-Manutenção da Cidade512-Saneamento BásicoUrbano
1203-Drenagem e Tratamento de Fundosde Vale
3-Serviços e Obras de Contenção eManutenção em Redes de DrenagemPluvial
2702 - SUDECAP 0,12 300.600,00
16-Habitação 66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
482-Habitação Urbana 1307-Implantação do ProgramaDRENURBS
4-Recuperação Ambiental do CórregoBonsucesso -Reassentamentos/Indenizações
2704 - FMHP 0,12 7.800,00
17-Saneamento 46-Operacionalização e Modernizaçãoda Limpeza Pública
512-Saneamento BásicoUrbano
2539-Execução dos Serviços de LimpezaUrbana
1-Cobertura dos Serviços de Limpezade Vias em Áreas Urbanas
2708 - SLU 0,12 12.079.662,00
228-Coleta, Destinação e Tratamentode Resíduos Sólidos
2538-Execução dos Serviços de Coleta deResíduos
3-Serviços de Coleta Seletiva namodalidade porta a porta
0,12 393.627,00
TOTAL SUB-EIXO - Saneamento e Limpeza Urbana: 74.793.014,00
SUB-EIXO - Saúde
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
10-Saúde 30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
122-Administração Geral 2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
2301 - HMOB 0,25 15.985.145,00
30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
302-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
2620-Gestão de Apoio à Assistência 1-Gestão Técnico-Hospitalar 0,25 11.492.544,00
2875-Gestão da Assistência à Saúde 1-Pronto Socorro do HOB 0,25 53.113.877,00
2-Unidade Nossa Senhora Aparecida 0,25 1.751.577,00
3-Hospital Dia 0,25 323.669,00
4-UPA HOB 0,25 1.024.884,00
10-Saúde 117-Gestão do SUS-BH122-Administração Geral 1394-Programa Melhor Saúde - CAF 2-Reforma URS Padre Eustáquio -CAF
2302 - FMS 0,12 6.120,00
3-Reconstrução da Maternidade eRevitalização HMOB - CAF
0,12 2.123.235,00
4-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Ambulatorial- CAF
0,12 296.640,00
352
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Saúde
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
10-Saúde 117-Gestão do SUS-BH122-Administração Geral 1394-Programa Melhor Saúde - CAF 5-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Hospitalar e Urgência - CAF
2302 - FMS 0,12 260.880,00
6-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Regulação- CAF
0,12 299.400,00
7-Modernização de sistemas deInformatização em Saúde- CAF
0,12 4.320,00
8-Conclusão da UPA Norte -CAF 0,12 720.000,00
1395-Programa Melhor Saúde - BID 1-Fortalecimento da Rede de AtençãoPrimária - Unidades Básicas deSaúde- BID
0,12 1.607.115,00
3-Consolidação e Integração deServiços Especializados, Hospitalarese de Urgência- BID
0,12 2.399.184,00
4-Melhoramento da Gestão,Qualidade e Eficiência das RedesIntegradas- BID
0,12 378.480,00
5-Administração e Avaliação doPrograma Melhor Saúde - BID
0,12 142.260,00
6-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Ambulatorial - BID
0,12 960,00
7-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnológica de Gestão em Saúde -Módulo Hospitalar e Urgência - BID
0,12 960,00
8-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnológica de Gestão em Saúde -Módulo Regulação - BID
0,12 1.200,00
9-Modernização de Sistemas deInformatização em Saúde- BID
0,12 2.466.240,00
2662-Gestão do SUS-BH 1-Manutenção e Modernização dosSistemas de Informação em Saúde naPBH
0,12 4.877.189,00
7-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Ambulatorial
0,12 2.760,00
8-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Hospitalar e Urgência
0,12 2.760,00
9-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Regulação
0,12 2.760,00
204-Gestão e Regionalização daSaúde
1216-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Saúde
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Saúde
0,25 3.123.824,00
157-Atenção Primária à Saúde (APS)301-Atenção Básica 2690-Saúde da Família 1-Atendimento da População naAtenção Primária à Saúde doSUS-BH
0,25 56.356.717,00
353
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Saúde
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
10-Saúde 157-Atenção Primária à Saúde (APS)301-Atenção Básica 2690-Saúde da Família 6-Gestão de Recursos Humanos2302 - FMS 0,25 180.026.951,00
2903-Programa de Melhoria do Acesso eda Qualidade da Atenção Básica
1-Programa de Melhoria do Acesso eda Qualidade da Atenção Básica
0,25 7.789.000,00
2-Gestão de Recursos Humanos 0,25 75.000,00
114-Rede de Cuidados EspecializadosComplementares à Saúde
302-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
2891-Rede Própria de CuidadosEspecializados Complementares à Saúde -Ambulatorial
1-Atendimento da População na RedeComplementar Própria do SUS-BH
0,25 10.884.979,00
4-Hospital Odilon Behrens 0,25 2.525.000,00
6-Atendimentos em Saúde Mental 0,25 2.744.617,00
7-Ações de Saúde do Trabalhador 0,25 28.750,00
2892-Rede Contratada de CuidadosEspecializados Complementares à Saúde -Ambulatorial
1-Atendimento da População na RedeComplementar Contratada doSUS-BH
0,25 4.059.403,00
2-Procedimentos AmbulatoriaisProcessados na Rede ComplementarContratada do SUS-BH
0,25 98.850.000,00
4-Ações de Saúde Mental 0,25 6.200.405,00
2893-Rede de Urgência 1-Atendimento da População na Redede Urgência do SUS-BH
0,25 29.746.903,00
2-Transporte em saúde 0,25 3.207.760,00
3-Atualização do parque tecnológicoda radiologia das UPAs
0,25 852.500,00
4-Transporte de Urgência / SAMU 0,25 4.790.075,00
203-Melhoria do AtendimentoHospitalar e Especializado
2894-Rede Hospitalar 1-Atendimento da População na RedeHospitalar do SUS-BH
0,25 275.331.843,00
2-Cirurgias Eletivas Hospitalares 0,25 8.050.500,00
3-Hospital Odilon Behrens 0,25 79.888.120,00
12-Hospital Metropolitano DoutorCélio de Castro
0,25 41.841.492,00
28-Vigilância em Saúde304-Vigilância Sanitária 2829-Vigilância em Saúde 2-Ações de Vigilância Sanitária 0,25 158.476,00
28-Vigilância em Saúde305-Vigilância Epidemiológica 2829-Vigilância em Saúde 1-Ações de Vigilância, Prevenção eControle de Doenças e Agravos -zoonoses
0,25 983.185,00
354
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático do Idoso
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Saúde
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
10-Saúde 28-Vigilância em Saúde305-Vigilância Epidemiológica 2829-Vigilância em Saúde 3-Ações de Vigilância Epidemiológica2302 - FMS 0,25 5.367.780,00
4-Gestão de Recursos Humanos 0,25 27.011.773,00
5-Ações de Combate ao AedesAegypti
0,25 3.038.764,00
6-Ações e testagem rápida em HIV,Sífilis e Hepatites Virais
0,25 1.040.612,00
TOTAL SUB-EIXO - Saúde: 953.258.588,00
TOTAL EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis: 1.089.593.941,00
TOTAL GERAL: 1.196.930.188,00
355
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
SUB-EIXO - Acessibilidade
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
26-Transporte 60-Gestão da Mobilidade Urbana452-Serviços Urbanos 2837-Gerenciamento da MobilidadeUrbana Municipal
3-Implantação de sinais de pedestrecom sonorização, para garantia daacessibilidade às pessoas comdeficiência visual e mobilidadereduzida
2710 - FTU 1,00 500.000,00
305-Qualidade no Transporte Coletivo:um direito de todos
1392-Implantação de Intervenções paraPriorização do Transporte Coletivo
3-Projeto e Implantação deAdequação das Calçadas naProximidade das Estações nosCorredores de BRTs e do Metrô
1,00 2.000,00
TOTAL SUB-EIXO - Acessibilidade: 502.000,00
SUB-EIXO - Assistência Social
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
8-Assistência Social 123-Gestão da Politica de AssistênciaSocial, Segurança Alimentar eCidadania
244-Assistência Comunitária 2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1000 - SMASAC 0,23 8.944,00
14-Direitos daCidadania
127-Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2927-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Pessoas com Deficiência
2-Serviço de transporte para pessoacom deficiência (Porta a Porta)
1,00 5.000.000,00
8-Assistência Social 20-Proteção Social Especial241-Assistência ao Idoso 2403-Serviço de Proteção Social Especialde Alta Complexidade
16-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Abrigo para Idosos -ILPI
1011 - FMAS 0,23 4.369.416,00
19-Serviço de Acolhimento emRepública para Idosos
0,23 12.389,00
20-Proteção Social Especial242-Assistência ao Portador deDeficiência
2403-Serviço de Proteção Social Especialde Alta Complexidade
1-Serviço de Acolhimento Institucionalem Abrigo para Pessoa comDeficiência
1,00 1.029.691,00
12-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Residência Inclusivapara Pessoa com Deficiência
1,00 2.139.910,00
19-Proteção Social Básica244-Assistência Comunitária 2308-Serviços de Proteção Social Básica 2-Serviço de Proteção e AtendimentoIntegral à Família - PAIF/CRAS
0,23 7.800.620,00
3-Serviço de Convivência eFortalecimento de Vínculos paracrianças, adolescentes, jovens,adultos e idosos -SCFV
0,23 1.421.037,00
6-Atenção de Proteção Social Básicano Domicílio para pessoas comDeficiência e Idosas
0,23 1.644.702,00
7-Adequação de Centros deReferência de Assistência Social -CRAS
1,00 1.200.000,00
2401-Ações Estratégicas de ProteçãoSocial Básica
2-Serviço de Proteção Social BásicaRegional
0,23 2.070,00
356
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
SUB-EIXO - Assistência Social
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
8-Assistência Social 19-Proteção Social Básica244-Assistência Comunitária 2405-Benefícios, Transferência de Rendae Cadastro Único
1-Inserção e manutenção cadastraldas famílias no Cadastro Único -CADÚNICO
1011 - FMAS 0,23 2.138.663,00
2-Benefícios Eventuais 0,23 289.800,00
4-Benefícios Subsidiários 0,23 186.807,00
20-Proteção Social Especial 2403-Serviço de Proteção Social Especialde Alta Complexidade
6-Serviço de Acolhimento Institucionalem Casa de Passagem para Adulto
0,23 1.100.798,00
7-Serviço de Acolhimento Institucionalem Abrigo para Adultos
0,23 1.242.036,00
17-Serviço de AcolhimentoInstitucional em Abrigo para Pessoaem Situação de Rua em caso de PósAlta Hospitalar
0,23 106.038,00
2409-Ações Estratégicas de ProteçãoSocial Especial
1-Referenciamento sociofamiliar dosbeneficiários do Bolsa Moradia
0,23 230,00
2878-Serviço de Proteção Social Especialde Média Complexidade
1-Serviço de Proteção e AtendimentoEspecializado às Famílias eIndivíduos - PAEFI/CREAS
0,23 5.836.653,00
4-Serviço de Proteção Social Especialpara Pessoas com Deficiência, Idosase suas Famílias/CENTRO DIA
1,00 1.148.449,00
6-Serviço Especializado emAbordagem Social/ CREAS
0,23 1.505.678,00
7-Serviço de Proteção Social Especialpara Pessoas com Deficiência, Idosase suas Famílias/CREAS
1,00 4.988.160,00
11-Serviço Especializado paraPessoas em Situação de Rua /CENTRO POP.
0,23 674.098,00
113-Aprimoramento da Gestão doSUAS
2327-Ações de Apoio e Suporte à Políticade Assistência Social
5-Concessão de Bilhetes Sociais 0,23 391.600,00
2350-Vigilância Socioassistencial 2-Elaboração de estudossocioterritoriais
0,23 230,00
8-Sustentação do Sistema deInformação e Gestão das PolíticasSociais - SIGPS.
0,23 163.760,00
2804-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
1-Gestão dos Equipamentos ePromoção Social
0,23 24.104,00
8-Assistência Social 163-Promoção e Proteção às Criançase Adolescentes e suas Famílias
243-Assistência à Criança e aoAdolescente
2860-Ações para o Fortalecimento daPolítica Municipal de Atendimento àCriança e ao Adolescente
6-Realização de Diagnóstico1013 - FMDCA 0,23 187.760,00
8-Assistência Social 19-Proteção Social Básica244-Assistência Comunitária 1220-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
2700 - SMOBI 0,23 2.125.636,00
357
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
SUB-EIXO - Assistência Social
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
8-Assistência Social 233-Manutenção da Cidade244-Assistência Comunitária 1220-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Assistência Social
2702 - SUDECAP 0,23 621.460,00
TOTAL SUB-EIXO - Assistência Social: 47.360.739,00
SUB-EIXO - Garantia de Direitos, Protagonismo e Movimentos Sociais
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
4-Administração 302-Belo Horizonte Cidade Inteligente122-Administração Geral 2365-Melhoria da Qualidade doRelacionamento com o Cidadão
4-Gestão do 156 - Canal Telefônicode Atendimento
0600 - SMPOG 0,23 1.453.830,00
5-Gestão da Operação da CentralBHResolve
0,23 1.796.990,00
14-Direitos daCidadania
127-Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2335-Educação Política em DireitosHumanos e Cidadania
1-Participação em atividades depromoção de Direitos e Cidadaniapara sociedade civil
1000 - SMASAC 0,23 13.110,00
2-Formação em Direitos e Cidadaniapara agentes públicos
0,23 14.260,00
4-Acompanhamento aos grupos doPrograma Espaço da Cidadania - PEC
0,23 5.208,00
2927-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Pessoas com Deficiência
1-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosdas pessoas com deficiência
1,00 90.240,00
2928-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos das Pessoas LGBT
1-Realização e apoio às atividades einiciativas de promoção dos direitosdas pessoas LGBT
0,23 55.430,00
14-Direitos daCidadania
127-Promoção e Defesa de DireitosHumanos e Cidadania
422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos
2900-Serviços Administrativos eFinanceiros
1-Serviços Administrativos eFinanceiros
1019 - FMPDM 0,23 20.685,00
TOTAL SUB-EIXO - Garantia de Direitos, Protagonismo e Movimentos Sociais: 3.449.753,00
SUB-EIXO - Segurança e Prevenção
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
6-Segurança Pública 109-Operacionalização dos serviços desegurança
122-Administração Geral 2802-Gestão da Política de Segurança ePrevenção
1-Implantação da Política deSegurança e Prevenção
2100 - SMSP 0,23 2.252.160,00
109-Operacionalização dos serviços desegurança
181-Policiamento 2803-Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
1-Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
0,23 40.958.980,00
242-Prevenção Social à Criminalidade 2881-Ações de Prevenção Social àCriminalidade
1-Prevenção à Violência nosTerritórios
0,23 600.479,00
358
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social
SUB-EIXO - Segurança e Prevenção
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
6-Segurança Pública 242-Prevenção Social à Criminalidade181-Policiamento 2881-Ações de Prevenção Social àCriminalidade
2-Prevenção à Criminalidade Juvenil2100 - SMSP 0,23 84.058,00
4-Prevenção à violência contra negrose indígenas
0,23 17.480,00
109-Operacionalização dos serviços desegurança
301-Atenção Básica 2803-Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
3-Operacionalização da GuardaMunicipal - GMBH na Saúde
0,23 4.163.230,00
12-Educação 109-Operacionalização dos serviços desegurança
361-Ensino Fundamental 2803-Operacionalização da GuardaMunicipal de Belo Horizonte
4-Operacionalização da GuardaMunicipal - GMBH na Educação
0,23 4.582.750,00
TOTAL SUB-EIXO - Segurança e Prevenção: 52.659.137,00
TOTAL EIXO - Direitos Humanos, Cidadania, Segurança e Proteção Social: 103.971.629,00
EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
SUB-EIXO - Cultura
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
13-Cultura 146-Gestão da Política Municipal deCultura
392-Difusão Cultural 1215-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Cultura
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Cultura
2700 - SMOBI 0,23 7.402.504,00
13-Cultura 146-Gestão da Política Municipal deCultura
122-Administração Geral 2334-Participação Popular 4-Implantação dos Planos Setoriaisdas Áreas Artísticos-Culturais
3100 - SMC 0,23 8.050,00
2917-Formulação e Desenvolvimento dePolíticas Culturais
1-Gestão, Valorização e Fomento daCultura
0,23 1.661.750,00
13-Cultura 154-Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
392-Difusão Cultural 2369-Gestão da Lei Municipal de Incentivoà Cultura
1-Fomento a Projetos e AçõesCulturais
3101 - FPC 0,23 3.544.492,00
13-Cultura 155-Memória e Patrimônio Cultural391-Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico
2872-Gestão do Fundo de Proteção doPatrimônio Cultural de BH
1-Gestão do Fundo de Proteção doPatrimônio Cultural de BH
3102 - FPPC-BH 0,23 23.000,00
2-Valorização e Fomento doPatrimônio Cultural
0,23 98.900,00
13-Cultura 146-Gestão da Política Municipal deCultura
122-Administração Geral 2338-Gestão, Planejamento eAdministração Cultural
1-Gestão Estratégica e Modernizaçãode Sistemas
3103 - FMC 0,23 24.840,00
2-Participação em Eventos Locais,Nacionais e Internacionais
0,23 2.300,00
4-Gerenciamento de Programas eInformações Culturais
0,23 580.032,00
301-Formação na Área da Cultura 2907-Formação e Qualificação Cultural 5-Capacitação e Qualificação doQuadro Funcional do Órgão Gestor daCultura
0,23 15.847,00
359
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
SUB-EIXO - Cultura
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
13-Cultura 155-Memória e Patrimônio Cultural391-Patrimônio Histórico,Artístico e Arqueológico
2375-Identificação e Valorização daMemória e das Identidades Culturais
2-Educação Patrimonial ePreservação da Memória Coletiva
3103 - FMC 0,23 342.612,00
3-Valorização e Fomento doPatrimônio Cultural
0,23 26.910,00
154-Fomento, Incentivo eDesenvolvimento Cultural
392-Difusão Cultural 2371-Fomento e Estímulo à Cultura 2-Iniciativas de Fomento, Incentivo eDifusão das Artes e da Cultura
0,23 2.300.110,00
3-Democratização do Acesso aoAcervo das Bibliotecas
0,23 1.150,00
4-Promoção de Festival, Encontro eMostra de Arte e Cultura
0,23 89.953,00
5-Realização do Concurso deLiteratura da Cidade de BeloHorizonte
0,23 27.600,00
7- Pré Produção e Realização doFestival Internacional de Quadrinhos -FIQ-BH
0,23 149.500,00
8-Realização da Virada Cultural deBH
0,23 460.000,00
11-Realização do FestivalInternacional de Teatro Palco e Ruade BH - FIT
0,23 678.500,00
17-Manutenção e Gestão daBiblioteca Casa da Árvore
0,23 13.800,00
301-Formação na Área da Cultura 2907-Formação e Qualificação Cultural 1-Iniciativas de Fruição e Qualificaçãona Área Cultural
0,23 12.075,00
2-Núcleo de Produção Digital 0,23 120.750,00
3-Escola Livre de Artes 0,23 1.170.941,00
TOTAL SUB-EIXO - Cultura: 18.755.616,00
SUB-EIXO - Educação
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
12-Educação 140-Gestão e Operacionalização daPolítica Educacional
122-Administração Geral 2334-Participação Popular 2-Apoio aos Conselhos Municipais2200 - SMED 0,23 2.990,00
140-Gestão e Operacionalização daPolítica Educacional
361-Ensino Fundamental 2317-Gestão Administrativa e Pedagógica 1-Gestão Administrativa 0,23 6.488,00
167-Gestão da política de educaçãoinclusiva e diversidade étnico-racial
2041-Formação para Profissionais daEducação
2-Formação de Professores 0,23 920,00
7-Formação de Professores doAtendimento EducacionalEspecializado
0,23 690,00
360
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
SUB-EIXO - Educação
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
12-Educação 167-Gestão da política de educaçãoinclusiva e diversidade étnico-racial
361-Ensino Fundamental 2041-Formação para Profissionais daEducação
11-Formação de Professores para oatendimento ao Transtorno doEspectro do Autismo - TEA
2200 - SMED 1,00 50.000,00
13-Formação de Professores emLibras
1,00 1.000.000,00
2386-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos da Igualdade Racial
4-Aquisição de Kits de LiteraturaAfro-Brasileira
0,23 34.959,00
168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
2041-Formação para Profissionais daEducação
2-Formação de Professores 0,23 248.733,00
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1-Atendimento às Escolas comRecursos de Custeio
0,23 8.315.643,00
2-PAP - Projeto de Ação Pedagógica 0,23 1.467.487,00
3-Atendimento às Escolas comRecursos de Obras
0,23 1.679.000,00
4-Atendimento às Escolas comRecursos de Pessoal
0,23 10.702.381,00
5-Atendimento às Escolas comRecursos de Complementação deMerenda
0,23 1.073.297,00
2080-Administração do EnsinoFundamental
1-Administração do EnsinoFundamental
0,23 239.914.852,00
167-Gestão da política de educaçãoinclusiva e diversidade étnico-racial
365-Educação Infantil 2386-Promoção, Proteção e Defesa deDireitos da Igualdade Racial
4-Aquisição de Kits de LiteraturaAfro-Brasileira
0,23 61.860,00
169-Gestão da Política de EducaçãoInfantil
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1-Atendimento às Escolas comRecursos de Custeio
0,23 2.952.111,00
2-PAP - Projeto de Ação Pedagógica 0,23 446.055,00
3-Atendimento às Escolas comRecursos de Obras
0,23 1.081.000,00
4-Atendimento às Escolas comRecursos de Pessoal
0,23 2.070,00
5-Atendimento às Escolas comRecursos de Complementação deMerenda
0,23 299.365,00
2542-Administração da Educação Infantil 1-Administração da Educação Infantil 0,23 126.378.099,00
2-Expansão do atendimento daEducação Infantil
0,23 2.070,00
3-Parcerias com Instituições deEducação Infantil
0,23 52.504.453,00
168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
366-Educação de Jovens eAdultos
2041-Formação para Profissionais daEducação
2-Formação de Professores 0,23 690,00
2046-Gestão Descentralizada daEducação
1-Atendimento às Escolas comRecursos de Custeio
0,23 38.995,00
2-PAP - Projeto de Ação Pedagógica 0,23 6.882,00
361
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
SUB-EIXO - Educação
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
12-Educação 168-Gestão da Politica do EnsinoFundamental
366-Educação de Jovens eAdultos
2046-Gestão Descentralizada daEducação
3-Atendimento às Escolas comRecursos de Obras
2200 - SMED 0,23 23.000,00
4-Atendimento às Escolas comRecursos de Pessoal
0,23 8.037,00
5-Atendimento às Escolas comRecursos de Complementação deMerenda
0,23 6.094,00
2080-Administração do EnsinoFundamental
2-Administração da Educação deJovens e Adultos
0,23 5.151.309,00
167-Gestão da política de educaçãoinclusiva e diversidade étnico-racial
367-Educação Especial 2046-Gestão Descentralizada daEducação
1-Atendimento às Escolas comRecursos de Custeio
0,23 61.216,00
2-PAP - Projeto de Ação Pedagógica 0,23 10.804,00
3-Atendimento às Escolas comRecursos de Obras
0,23 69.000,00
4-Atendimento às Escolas comRecursos de Pessoal
0,23 74.797,00
5-Atendimento às Escolas comRecursos de Complementação deMerenda
0,23 2.411,00
2701-Apoio a inclusão de alunos comdeficiência no cotidiano escolar
1-Atendimento, no ambiente escolar,às necessidades individuais dosestudantes com deficiência
1,00 691.416,00
2-Transporte Escolar Acessível 1,00 4.688.734,00
3-Atendimento EducacionalEspecializado na Rede Privada
1,00 360.000,00
6-Acesso a disseminação da LIBRASna comunidade escolar
1,00 3.420.000,00
7-Disponibilização de instrutores deLibras e Braile nas EMEI's
1,00 1.080.000,00
TOTAL SUB-EIXO - Educação: 463.917.908,00
SUB-EIXO - Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
19-Ciência eTecnologia
148-Gestão do Planejamento,Orçamento e Informação
572-DesenvolvimentoTecnológico e Engenharia
1373-Gestão do Plano Diretor deInformática
2-Internet Banda LargaDisponibilizada em Vilas e Favelas
0600 - SMPOG 0,23 4.600,00
19-Ciência eTecnologia
302-Belo Horizonte Cidade Inteligente126-Tecnologia da Informação 2404-Ações de Qualificação,Profissionalização e Emprego
8-Disponibilização de Vagas para oPrograma Municipal de Qualificação,Emprego e Renda
0604 - PRODABEL 0,23 460,00
362
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda
SUB-EIXO - Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
19-Ciência eTecnologia
302-Belo Horizonte Cidade Inteligente126-Tecnologia da Informação 2604-Centro de Recondicionamento deComputadores
1-Manutenção dos Centros deInclusão Digital
0604 - PRODABEL 0,23 19.872,00
2-Recondicionamento deComputadores
0,23 89.895,00
3-Gestão de Contratos - Qualificaçãoem TIC - Tecnologia da Informação eComunicação
0,23 596.708,00
20-Agricultura 308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
608-Promoção da ProduçãoAgropecuária
2121-Fortalecimento da Produção daAgricultura Urbana Agroecológica
6-Ações de Formação, Qualificação eAssessoramento Técnico emAgricultura Urbana Agroecológica
1010 - FUMUSAN 0,23 102.596,00
8-Assistência Social 19-Proteção Social Básica244-Assistência Comunitária 2647-Programas e Projetos de ProteçãoSocial Básica
3-Programa de Orientação paraacesso ao Mundo do Trabalho
1011 - FMAS 0,23 32.545,00
11-Trabalho 237-Qualificação, Profissionalização eEmprego
334-Fomento ao Trabalho 2404-Ações de Qualificação,Profissionalização e Emprego
1-Cursos de Qualificação para oTrabalho
2800 - SMDE 0,23 181.515,00
3-Economia Solidária - Apoio aosGrupos Produtivos e TrabalhadoresAutônomos
0,23 38.878,00
4-Intermediação e encaminhamentode candidatos à vagas de empregopor meio do Sistema Nacional deEmprego - SINE Municipal
0,23 143.213,00
7-Apoio aos Grupos de EconomiaPopular Solidária na Comercializaçãode Produtos
0,23 1.196,00
TOTAL SUB-EIXO - Qualificação Profissional, Geração de Trabalho e Renda: 1.211.478,00
TOTAL EIXO - Educação, Qualificação, Geração de Trabalho e Renda: 483.885.002,00
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Abastecimento e Segurança Alimentar
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
8-Assistência Social 132-Segurança Alimentar e Nutricionalna Perspectiva do Direito e daAssistência Alimentar
306-Alimentação e Nutrição 2120-Gestão da Assistência Alimentar àRede Socioassistencial
2-Assistência Alimentar às UnidadesSocioassistenciais
1010 - FUMUSAN 0,23 1.433.648,00
4-Assistência Alimentar às Familiasem Situações Emergenciais
0,23 270.260,00
363
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Abastecimento e Segurança Alimentar
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
8-Assistência Social 308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
306-Alimentação e Nutrição 2331-Mobilização e Educação para oconsumo Alimentar Saudável e paraSegurança Alimentar e Nutricional
1-Estratégias Educativas paraPromoção do Consumo AlimentarSaudável e Sustentável comFerramentas Lúdicas de Mobilização
1010 - FUMUSAN 0,23 6.383,00
23-Comércio eServiços
308-BH Cidade Sustentável: Mobilizar,Educar e Cultivar AlimentaçãoSaudável
691-Promoção Comercial 2305-Fortalecimento da ComercializaçãoDireta da Agricultura Urbana e Familiar eApoio ao Abastecimento
1-Operacionalização do Programa deAquisição de Alimentos da AgriculturaFamiliar - PAA
0,23 230,00
2-Feiras Livres 0,23 230,00
3-Realização de Feiras gastronômicasculturais - Feira Modelo
0,23 230,00
4-Comercialização direta deprodutores da região metropolitana deBH - Direto da Roça
0,23 230,00
5-Comercialização de AlimentosOrgânicos Direto do Produtor - Feirade Orgânicos
0,23 230,00
132-Segurança Alimentar e Nutricionalna Perspectiva do Direito e daAssistência Alimentar
692-Comercialização 2307-Gestão dos Restaurantes eRefeitórios Populares
1-Modernização, manutenção efornecimento de refeiçõessubsidiadas em restaurantes erefeitórios populares
0,23 6.055.798,00
TOTAL SUB-EIXO - Abastecimento e Segurança Alimentar: 7.767.239,00
SUB-EIXO - Esportes e Lazer
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
27-Desporto e Lazer 101-Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer
812-Desporto Comunitário 1213-Construção, Ampliação e Reformade Equipamentos Esportivos e Áreas deLazer
1-Construção, Ampliação e Reformade Equipamentos Esportivos e Áreasde Lazer
2700 - SMOBI 0,23 2.299.839,00
27-Desporto e Lazer 101-Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer
812-Desporto Comunitário 2534-Implantação, Manutenção eRecuperaçao de Infraestrutura Esportiva ede Lazer
1-Manutenção, Conservação,Pequenas Reformas e Custeio daInfraestrutura Esportiva
3000 - SMEL 0,23 1.233.988,00
2-Implantação e Reforma deInfraestrutura Esportiva e de Lazer
0,23 1.059.419,00
5-Aquisição de Equipamentos deLazer
0,23 264.500,00
2536-Promoção do Esporte e do Lazerpara Pessoas com Deficiência / Superar
1-Superar / Núcleo Socioesportivo 1,00 642.470,00
2-Formação e capacitação 1,00 5.000,00
364
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Esportes e Lazer
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
27-Desporto e Lazer 101-Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer
812-Desporto Comunitário 2536-Promoção do Esporte e do Lazerpara Pessoas com Deficiência / Superar
3-Paradesporto3000 - SMEL 1,00 2.868.282,00
2545-Promoção de Eventos Esportivos ede Lazer
8-Eventos Esportivos 0,23 3.450,00
101-Promoção e Democratização dasPráticas de Esportes e Lazer
813-Lazer 2535-Promoção de Atividade Física e deLazer para a Terceira Idade / Vida Ativa
1-Atendimento a núcleos 0,23 10.580,00
2-Atendimento a Instituições de LongaPermanência - ILPI's
0,23 84.610,00
2545-Promoção de Eventos Esportivos ede Lazer
2-BH é da Gente 0,23 152.311,00
6-Eventos de Lazer e Recreação 0,23 105.800,00
TOTAL SUB-EIXO - Esportes e Lazer: 8.730.249,00
SUB-EIXO - Habitação e Infra Estrutura Urbana
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
15-Urbanismo 84-Serviços de Iluminação Pública451-Infra-Estrutura Urbana 2035-Custeio dos Serviços de IluminaçãoPública
1-Controle das Operações deIluminação Pública
2700 - SMOBI 0,23 10.624.171,00
16-Habitação 64-Geração e Qualificação Habitacionalem Áreas de Interesse Social
482-Habitação Urbana 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
5-Serviços Técnicos e de Apoio 0,23 1.610,00
16-Habitação 62-Gestão do Sistema Viário Municipal482-Habitação Urbana 1330-Obras Estruturantes do SistemaViário
1-Ações Sociais2704 - FMHP 0,23 384.730,00
2- Construção de UnidadesHabitacionais - Anel Rodoviário
0,23 4.543.581,00
3-Via 710 -Reassentamento/Indenizações
0,23 103.270,00
4-Revitalização do Anel Rodoviário -Reassentamentos
0,23 3.660.886,00
5-Revitalização do Anel Rodoviário -Intervenções em AssentamentosPrecários
0,23 678.270,00
64-Geração e Qualificação Habitacionalem Áreas de Interesse Social
1207-Provisão de Moradias 3-Gestão da Política Municipal deHabitação e Participação Popular
0,23 103.495,00
4-Intervenções Especiais emConjuntos Habitacionais
0,23 203.410,00
1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
6-Outras Intervenções emAssentamentos Precários
0,23 58.084,00
7-Reassentamento/Indenizações 0,23 465.389,00
2792-Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional 1-Programa Bolsa Moradia - Diversos 0,23 636.410,00
365
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Habitação e Infra Estrutura Urbana
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
16-Habitação 64-Geração e Qualificação Habitacionalem Áreas de Interesse Social
482-Habitação Urbana 2792-Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional 4-Locação Social2704 - FMHP 0,23 663.320,00
5-Auxílio Comércio 0,23 76.820,00
225-Assentamentos de Interesse Social 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
1-Ações Sociais 0,23 680.801,00
2-Ações de Assistência Técnica 0,23 508.300,00
3-Regularização jurídica deloteamentos irregulares de interesseSocial
0,23 34.960,00
4-Ocupações Urbanas 0,23 51.290,00
5-Serviços Técnicos e de Apoio 0,23 828.544,00
6-Outras Intervenções emAssentamentos Precários
0,23 407.256,00
7-Reassentamento/Indenizações 0,23 175.490,00
8-Orçamento Participativo -Empreendimento
0,23 2.760.169,00
9-Planos Globais Específicos 0,23 34.331,00
10-Plano de RegularizaçãoUrbanística
0,23 151.196,00
11-Implantação do Vila Viva - Morrodas Pedras
0,23 223.461,00
12-Implantação do Vila Viva - Taquaril 0,23 1.321.097,00
13-Implantação do Vila Viva - VilaPedreira Prado Lopes
0,23 5.290,00
14-Implantação do Vila Viva - VilaCemig/Alto das Antenas
0,23 444.728,00
15-Implantação do Vila Viva -Aglomerado Aeroporto/São Tomaz
0,23 4.321.288,00
16-Implantação do Vila Viva -Aglomerado da Serra
0,23 72.950,00
17-Implantação do Vila Viva -Aglomerado Santa Lúcia
0,23 3.062.074,00
18-Regularização de Domícílios emZEIS - Zona de Especial InteresseSocial
0,23 577.212,00
19-Eliminação e Mitigação dasSituações de Risco Geológico
0,23 5.539.256,00
20-Manutenção em Áreas de Vilas eFavelas
0,23 736.460,00
366
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Habitação e Infra Estrutura Urbana
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
16-Habitação 225-Assentamentos de Interesse Social482-Habitação Urbana 1231-Melhorias Urbanas emAssentamentos de Interesse Social
22-Reassentamento/Indenizações -Vila Viva / OP
2704 - FMHP 0,23 2.415.885,00
25-Implantação do Vila Viva -Complexo Várzea da Palma -Reassentamentos/Indenizações
0,23 380.163,00
26-Projetos Viários e de Saneamentoem Assentamento de Interesse Social
0,23 460,00
28-Implantação do Vila Viva - CabanaPai Tomaz
0,23 2.403.786,00
226-Habitação 1207-Provisão de Moradias 2-Ações de Assistência Técnica 0,23 282.072,00
3-Gestão da Política Municipal deHabitação e Participação Popular
0,23 1.840,00
6-Produção de Moradias do ProgramaMinha Casa Minha Vida
0,23 1.445.550,00
8-Regularização de Moradiasimplantadas pela PBH
0,23 28.060,00
9-Titulação de Moradias implantadaspela PBH
0,23 268.985,00
14-Produção Habitacional Pública ouem Parceria
0,23 610.880,00
26-Transporte 304-BH Inclusiva, Segura e Cidadã452-Serviços Urbanos 1393-Transporte Seguro e Sustentável 6-Projeto Mobicentro - Implantação deNovas Intervenções
2710 - FTU 0,23 1.842.990,00
TOTAL SUB-EIXO - Habitação e Infra Estrutura Urbana: 53.820.270,00
SUB-EIXO - Saneamento e Limpeza Urbana
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
17-Saneamento 66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
512-Saneamento BásicoUrbano
1307-Implantação do ProgramaDRENURBS
1-Implantação do ProgramaDRENURBS
2700 - SMOBI 0,23 4.921.464,00
17-Saneamento 233-Manutenção da Cidade512-Saneamento BásicoUrbano
1203-Drenagem e Tratamento de Fundosde Vale
3-Serviços e Obras de Contenção eManutenção em Redes de DrenagemPluvial
2702 - SUDECAP 0,23 576.150,00
16-Habitação 66-Saneamento e Tratamento deFundos de Vale
482-Habitação Urbana 1307-Implantação do ProgramaDRENURBS
4-Recuperação Ambiental do CórregoBonsucesso -Reassentamentos/Indenizações
2704 - FMHP 0,23 14.950,00
17-Saneamento 46-Operacionalização e Modernizaçãoda Limpeza Pública
512-Saneamento BásicoUrbano
2539-Execução dos Serviços de LimpezaUrbana
1-Cobertura dos Serviços de Limpezade Vias em Áreas Urbanas
2708 - SLU 0,23 23.152.686,00
2-Gerenciamento da Central deTratamento de Resíduos Sólidos
0,23 1.484.249,00
3-Execução de Serviços de LimpezaUrbana - Multitarefa
0,23 9.511.672,00
367
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Saneamento e Limpeza Urbana
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
17-Saneamento 228-Coleta, Destinação e Tratamentode Resíduos Sólidos
512-Saneamento BásicoUrbano
2538-Execução dos Serviços de Coleta deResíduos
1-Coleta de Resíduos Sólidos2708 - SLU 0,23 27.659.329,00
3-Serviços de Coleta Seletiva namodalidade porta a porta
0,23 754.452,00
TOTAL SUB-EIXO - Saneamento e Limpeza Urbana: 68.074.952,00
SUB-EIXO - Saúde
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
10-Saúde 30-Atendimento Ambulatorial,Emergencial e Hospitalar
302-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
2620-Gestão de Apoio à Assistência 1-Gestão Técnico-Hospitalar2301 - HMOB 0,23 10.573.137,00
2875-Gestão da Assistência à Saúde 1-Pronto Socorro do HOB 0,23 48.864.760,00
2-Unidade Nossa Senhora Aparecida 0,23 1.611.449,00
3-Hospital Dia 0,23 297.775,00
4-UPA HOB 0,23 942.892,00
6-Ambulatório HOB 0,23 895.850,00
10-Saúde 117-Gestão do SUS-BH122-Administração Geral 1394-Programa Melhor Saúde - CAF 2-Reforma URS Padre Eustáquio -CAF
2302 - FMS 0,23 11.730,00
4-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Ambulatorial- CAF
0,23 568.560,00
5-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Hospitalar e Urgência - CAF
0,23 500.020,00
6-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Regulação- CAF
0,23 573.850,00
7-Modernização de sistemas deInformatização em Saúde- CAF
0,23 8.280,00
8-Conclusão da UPA Norte -CAF 0,23 1.380.000,00
1395-Programa Melhor Saúde - BID 1-Fortalecimento da Rede de AtençãoPrimária - Unidades Básicas deSaúde- BID
0,23 3.080.303,00
3-Consolidação e Integração deServiços Especializados, Hospitalarese de Urgência- BID
0,23 4.598.435,00
368
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Saúde
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
10-Saúde 117-Gestão do SUS-BH122-Administração Geral 1395-Programa Melhor Saúde - BID 4-Melhoramento da Gestão,Qualidade e Eficiência das RedesIntegradas- BID
2302 - FMS 0,23 725.420,00
5-Administração e Avaliação doPrograma Melhor Saúde - BID
0,23 272.665,00
6-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Ambulatorial - BID
0,23 1.840,00
7-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnológica de Gestão em Saúde -Módulo Hospitalar e Urgência - BID
0,23 1.840,00
8-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnológica de Gestão em Saúde -Módulo Regulação - BID
0,23 2.300,00
9-Modernização de Sistemas deInformatização em Saúde- BID
0,23 4.726.960,00
2662-Gestão do SUS-BH 1-Manutenção e Modernização dosSistemas de Informação em Saúde naPBH
0,23 9.347.945,00
7-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Ambulatorial
0,23 5.290,00
8-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Hospitalar e Urgência
0,23 5.290,00
9-Projeto de Implantação de SoluçãoTecnólogica de Gestão em Saúde -Módulo Regulação
0,23 5.290,00
10-Formação continuada em SaúdeMental dos profissionais de Saúde
1,00 500.000,00
204-Gestão e Regionalização daSaúde
1216-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Saúde
1-Construção, Ampliação e Reformade Unidades de Saúde
0,23 2.873.911,00
157-Atenção Primária à Saúde (APS)301-Atenção Básica 2690-Saúde da Família 1-Atendimento da População naAtenção Primária à Saúde doSUS-BH
0,23 51.848.172,00
114-Rede de Cuidados EspecializadosComplementares à Saúde
302-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
2891-Rede Própria de CuidadosEspecializados Complementares à Saúde -Ambulatorial
1-Atendimento da População na RedeComplementar Própria do SUS-BH
0,23 10.014.178,00
4-Hospital Odilon Behrens 0,23 2.323.000,00
6-Atendimentos em Saúde Mental 1,00 10.978.467,00
15-Incentivo ao aleitamento materno 0,23 11.500,00
369
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00 - 2020Orçamento Temático Pessoa com Deficiência
EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis
SUB-EIXO - Saúde
Função Subfunção Programa Ação SubaçãoíndiceProp.
CreditoOrçamentárioUO
10-Saúde 114-Rede de Cuidados EspecializadosComplementares à Saúde
302-Assistência Hospitalar eAmbulatorial
2892-Rede Contratada de CuidadosEspecializados Complementares à Saúde -Ambulatorial
1-Atendimento da População na RedeComplementar Contratada doSUS-BH
2302 - FMS 0,23 3.734.651,00
2-Procedimentos AmbulatoriaisProcessados na Rede ComplementarContratada do SUS-BH
0,23 90.942.000,00
3-Cirurgias Eletivas Ambulatoriais 0,23 117.300,00
4-Ações de Saúde Mental 1,00 24.801.621,00
2893-Rede de Urgência 1-Atendimento da População na Redede Urgência do SUS-BH
0,23 27.367.150,00
2-Transporte em saúde 0,23 2.951.139,00
3-Atualização do parque tecnológicoda radiologia das UPAs
0,23 784.300,00
4-Transporte de Urgência / SAMU 0,23 4.406.869,00
204-Gestão e Regionalização daSaúde
303-Suporte Profilático eTerapêutico
2895-Suporte Logístico 1-Assistência Farmacêutica 0,23 7.116.829,00
28-Vigilância em Saúde304-Vigilância Sanitária 2829-Vigilância em Saúde 2-Ações de Vigilância Sanitária 0,23 145.799,00
28-Vigilância em Saúde305-Vigilância Epidemiológica 2829-Vigilância em Saúde 1-Ações de Vigilância, Prevenção eControle de Doenças e Agravos -zoonoses
0,23 904.528,00
3-Ações de Vigilância Epidemiológica 0,23 4.938.358,00
4-Gestão de Recursos Humanos 0,23 24.850.831,00
5-Ações de Combate ao AedesAegypti
0,23 2.795.663,00
TOTAL SUB-EIXO - Saúde: 363.408.147,00
TOTAL EIXO - Promovendo Vidas Saudáveis: 501.800.857,00
TOTAL GERAL: 1.089.657.488,00
370
ORGÃO - 0100
UNIDADE - 0101
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
CÂMARA MUNICIPAL
LEGISLATIVO MUNICIPAL
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
265.500.000 265.500.0000101 010000000.000 Legislativa
265.500.000 265.500.0000101 010310000.000 Ação Legislativa
265.500.000 265.500.0000101 010310010.000 Atuação Legislativa da Câmara Municipal
247.633.000 247.633.0000101 010310012.001 Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal
5.001.000 5.001.0000101 010310012.920 Transparência e Comunicação do Poder Legislativo Municipal
2.913.000 2.913.0000101 010310012.921 Modernização da Infraestrutura Tecnológica do Poder Legislativo Municipal
9.953.000 9.953.0000101 010310012.922 Modernização da Infraestrutura Física do Poder Legislativo Municipal
13.501.000 13.501.0000101 090000000.000 Previdência Social
13.501.000 13.501.0000101 092720000.000 Previdência do Regime Estatutário
13.501.000 13.501.0000101 092720330.000 Encargos com Inativos do Legislativo
13.501.000 13.501.0000101 092720333.003 Encargos com Inativos do Legislativo
TOTAIS: 13.501.000265.500.000 279.001.000
371
ORGÃO - 0200
UNIDADE - 0201
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
GABINETE DO PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
40.678.648 40.678.6480201 040000000.000 Administração
40.678.648 40.678.6480201 041220000.000 Administração Geral
26.621.302 26.621.3020201 041220070.000 Apoio Administrativo e Financeiro
26.621.302 26.621.3020201 041220072.900 Serviços Administrativos e Financeiros
14.057.346 14.057.3460201 041220960.000 Coordenação Superior Municipal
14.057.346 14.057.3460201 041220962.004 Direção Superior da Política Municipal
TOTAIS: 40.678.648 40.678.648
372
ORGÃO - 0200
UNIDADE - 0202
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
GABINETE DO VICE-PREFEITO
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
2.986.924 2.986.9240202 040000000.000 Administração
2.986.924 2.986.9240202 041220000.000 Administração Geral
2.986.924 2.986.9240202 041220960.000 Coordenação Superior Municipal
2.986.924 2.986.9240202 041220962.801 Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
TOTAIS: 2.986.924 2.986.924
373
ORGÃO - 0500
UNIDADE - 0500
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
60.093.768 60.093.7680500 040000000.000 Administração
60.093.768 60.093.7680500 040620000.000 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário
60.093.768 60.093.7680500 040620030.000 Prestação de Serviços Jurídicos
56.663.768 56.663.7680500 040620032.010 Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos
2.800.000 2.800.0000500 040620032.011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais
480.000 480.0000500 040620032.012 Gerenciamento do Sistema Processual de Cobrança da Dívida Ativa
150.000 150.0000500 040620032.028 Gerenciamento de Atividades Contenciosas
TOTAIS: 60.093.768 60.093.768
374
ORGÃO - 0500
UNIDADE - 0501
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
1.850.000 1.850.0000501 040000000.000 Administração
1.850.000 1.850.0000501 041230000.000 Administração Financeira
1.850.000 1.850.0000501 041230030.000 Prestação de Serviços Jurídicos
1.850.000 1.850.0000501 041230032.830 Operação do Fundo da Procuradoria-Geral do Município
TOTAIS: 1.850.000 1.850.000
375
ORGÃO - 0600
UNIDADE - 0600
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
125.531.91025.540.914 151.072.8240600 040000000.000 Administração
15.766.189 15.766.1890600 041210000.000 Planejamento e Orçamento
4.323.049 4.323.0490600 041210040.000 Gestão do Planejamento e Orçamento
4.323.049 4.323.0490600 041210042.518 Gestão do Processo de Planejamento e Orçamento
11.443.140 11.443.1400600 041211480.000 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação
11.443.140 11.443.1400600 041211482.900 Serviços Administrativos e Financeiros
109.765.72125.540.914 135.306.6350600 041220000.000 Administração Geral
90.494.121 90.494.1210600 041220140.000 Gestão dos Recursos Humanos
90.494.121 90.494.1210600 041220142.809 Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos
5.137.60025.540.914 30.678.5140600 041221660.000 Prefeitura Moderna e Eficiente
25.540.914 25.540.9140600 041221661.323 Gestão e Modernização de Processos e Promoção da Eficiência Administrativa
5.137.600 5.137.6000600 041221662.900 Serviços Administrativos e Financeiros
14.134.000 14.134.0000600 041223020.000 Belo Horizonte Cidade Inteligente
14.134.000 14.134.0000600 041223022.365 Melhoria da Qualidade do Relacionamento com o Cidadão
3.872.000 3.872.0000600 090000000.000 Previdência Social
3.872.000 3.872.0000600 091220000.000 Administração Geral
3.872.000 3.872.0000600 091220260.000 Gestão Previdenciária Municipal
3.872.000 3.872.0000600 091220262.174 Gerenciamento do Sistema de Previdência
5.661.760 5.661.7600600 110000000.000 Trabalho
5.661.760 5.661.7600600 113310000.000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
5.661.760 5.661.7600600 113310140.000 Gestão dos Recursos Humanos
5.661.760 5.661.7600600 113310142.021 Atenção à Saúde e Segurança do Servidor
1.445.000 1.445.0000600 190000000.000 Ciência e Tecnologia
1.445.000 1.445.0000600 195720000.000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
1.445.000 1.445.0000600 195721480.000 Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação
1.445.000 1.445.0000600 195721481.373 Gestão do Plano Diretor de Informática
TOTAIS: 135.065.67026.985.914 162.051.584
376
ORGÃO - 0600
UNIDADE - 0604
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
2.048.797 2.048.7970604 120000000.000 Educação
2.048.797 2.048.7970604 123610000.000 Ensino Fundamental
2.048.797 2.048.7970604 123610850.000 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
2.048.797 2.048.7970604 123610852.605 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
117.256.138 117.256.1380604 190000000.000 Ciência e Tecnologia
31.507.650 31.507.6500604 191220000.000 Administração Geral
31.507.650 31.507.6500604 191220850.000 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
31.507.650 31.507.6500604 191220852.900 Serviços Administrativos e Financeiros
3.073.624 3.073.6240604 191260000.000 Tecnologia da Informação
3.073.624 3.073.6240604 191263020.000 Belo Horizonte Cidade Inteligente
2.000 2.0000604 191263022.404 Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
3.071.624 3.071.6240604 191263022.604 Centro de Recondicionamento de Computadores
4.383.685 4.383.6850604 193020000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
4.383.685 4.383.6850604 193020850.000 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
4.383.685 4.383.6850604 193020852.605 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
78.291.179 78.291.1790604 195720000.000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
78.240.499 78.240.4990604 195720850.000 Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
38.023.661 38.023.6610604 195720852.602 Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI
34.614.218 34.614.2180604 195720852.603 Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas
5.602.620 5.602.6200604 195720852.605 Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
50.680 50.6800604 195723020.000 Belo Horizonte Cidade Inteligente
50.680 50.6800604 195723022.905 Fomentar Pólo Tecnológico de BH
TOTAIS: 119.304.935 119.304.935
377
ORGÃO - 0600
UNIDADE - 0613
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
1.419.466.873 1.419.466.8730613 090000000.000 Previdência Social
1.419.466.873 1.419.466.8730613 092720000.000 Previdência do Regime Estatutário
1.419.466.873 1.419.466.8730613 092720260.000 Gestão Previdenciária Municipal
606.587.163 606.587.1630613 092720263.004 Encargos e Benefícios Previdenciários - PBH
747.116.280 747.116.2800613 092720263.005 Encargos e Benefícios Previdenciários - Educação
1.300.556 1.300.5560613 092720263.006 Encargos e Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações
64.462.874 64.462.8740613 092720263.007 Encargos e Benefícios Previdenciários - Câmara
TOTAIS: 1.419.466.873 1.419.466.873
378
ORGÃO - 0600
UNIDADE - 0614
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
10.488.6397.204.353 17.692.9920614 090000000.000 Previdência Social
7.204.353 7.204.3530614 091220000.000 Administração Geral
7.204.353 7.204.3530614 091220260.000 Gestão Previdenciária Municipal
7.204.353 7.204.3530614 091220262.871 Gerenciamento da Taxa de Administração para RPPS
10.488.639 10.488.6390614 092720000.000 Previdência do Regime Estatutário
10.488.639 10.488.6390614 092720260.000 Gestão Previdenciária Municipal
3.317.326 3.317.3260614 092720263.004 Encargos e Benefícios Previdenciários - PBH
5.895.914 5.895.9140614 092720263.005 Encargos e Benefícios Previdenciários - Educação
999.415 999.4150614 092720263.006 Encargos e Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações
275.984 275.9840614 092720263.007 Encargos e Benefícios Previdenciários - Câmara
278.528.8050614 999979999.999 Reserva de Contingência
TOTAIS: 10.488.6397.204.353 296.221.797
379
ORGÃO - 0800
UNIDADE - 0800
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
143.986.092 143.986.0920800 040000000.000 Administração
14.589.442 14.589.4420800 041220000.000 Administração Geral
1.339.362 1.339.3620800 041220070.000 Apoio Administrativo e Financeiro
115.222 115.2220800 041220072.019 Gestão do Sistema de Licitações, Suprimentos e Contratos
671.140 671.1400800 041220072.110 Administração do Patrimônio Municipal
493.000 493.0000800 041220072.808 Gestão do Sistema Logístico e de Serviços
60.000 60.0000800 041220072.911 Gerenciamento dos Contratos Centralizados
13.250.080 13.250.0800800 041221050.000 Gestão da Política Fiscal Municipal
133.700 133.7000800 041221052.528 Gestão do Controle do Tesouro Municipal
6.700 6.7000800 041221052.771 Gestão Contábil Municipal
13.109.680 13.109.6800800 041221052.900 Serviços Administrativos e Financeiros
129.396.650 129.396.6500800 041290000.000 Administração de Receitas
129.396.650 129.396.6500800 041290130.000 Gestão do Sistema Tributário Municipal
129.396.650 129.396.6500800 041290132.052 Administração Tributária Municipal
TOTAIS: 143.986.092 143.986.092
380
ORGÃO - 0800
UNIDADE - 0805
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
4.615.600 4.615.6000805 040000000.000 Administração
4.615.600 4.615.6000805 041290000.000 Administração de Receitas
4.615.600 4.615.6000805 041291050.000 Gestão da Política Fiscal Municipal
4.615.600 4.615.6000805 041291052.652 Coordenação Superior das Finanças
TOTAIS: 4.615.600 4.615.600
381
ORGÃO - 1000
UNIDADE - 1000
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
44.234.337 44.234.3371000 080000000.000 Assistência Social
44.195.450 44.195.4501000 081220000.000 Administração Geral
44.195.450 44.195.4501000 081221230.000 Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
1.091.000 1.091.0001000 081221232.334 Participação Popular
61.200 61.2001000 081221232.787 Planejamento, Monitoramento e Divulgação das Políticas de Assistência Social, Segurança
212.700 212.7001000 081221232.804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
42.830.550 42.830.5501000 081221232.900 Serviços Administrativos e Financeiros
38.887 38.8871000 082440000.000 Assistência Comunitária
38.887 38.8871000 082441230.000 Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
38.887 38.8871000 082441232.804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
16.840.044 16.840.0441000 140000000.000 Direitos da Cidadania
1.411.569 1.411.5691000 142430000.000 Assistência à Criança e ao Adolescente
1.411.569 1.411.5691000 142431270.000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
1.411.569 1.411.5691000 142431272.859 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias
15.428.475 15.428.4751000 144220000.000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
15.428.475 15.428.4751000 144221270.000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
280.321 280.3211000 144221272.334 Participação Popular
141.644 141.6441000 144221272.335 Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania
837.000 837.0001000 144221272.337 Promoção, Defesa e Garantia de Direitos
124.500 124.5001000 144221272.386 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
2.436.596 2.436.5961000 144221272.697 Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas
3.246.411 3.246.4111000 144221272.819 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude
2.275.752 2.275.7521000 144221272.840 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres
5.090.240 5.090.2401000 144221272.927 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência
996.011 996.0111000 144221272.928 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas LGBT
TOTAIS: 61.074.381 61.074.381
382
ORGÃO - 1000
UNIDADE - 1010
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
7.847.256 7.847.2561010 080000000.000 Assistência Social
7.847.256 7.847.2561010 083060000.000 Alimentação e Nutrição
7.408.298 7.408.2981010 083061320.000 Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar
7.408.298 7.408.2981010 083061322.120 Gestão da Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial
438.958 438.9581010 083063080.000 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
89.996 89.9961010 083063082.331 Mobilização e Educação para o consumo Alimentar Saudável e para Segurança Alimentar
348.962 348.9621010 083063082.334 Participação Popular
379.917 379.9171010 110000000.000 Trabalho
379.917 379.9171010 113330000.000 Empregabilidade
379.917 379.9171010 113333080.000 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
379.917 379.9171010 113333082.923 Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica
1.987.997 1.987.9971010 200000000.000 Agricultura
1.987.997 1.987.9971010 206080000.000 Promoção da Produção Agropecuária
1.987.997 1.987.9971010 206083080.000 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
1.987.997 1.987.9971010 206083082.121 Fortalecimento da Produção da Agricultura Urbana Agroecológica
28.270.404 28.270.4041010 230000000.000 Comércio e Serviços
1.940.856 1.940.8561010 236910000.000 Promoção Comercial
1.940.856 1.940.8561010 236913080.000 BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
1.920.856 1.920.8561010 236913082.305 Fortalecimento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar e Apoio ao Aba
20.000 20.0001010 236913082.923 Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica
26.329.548 26.329.5481010 236920000.000 Comercialização
26.329.548 26.329.5481010 236921320.000 Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar
26.329.548 26.329.5481010 236921322.307 Gestão dos Restaurantes e Refeitórios Populares
TOTAIS: 38.485.574 38.485.574
383
ORGÃO - 1000
UNIDADE - 1011
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
214.437.542 214.437.5421011 080000000.000 Assistência Social
19.051.325 19.051.3251011 082410000.000 Assistência ao Idoso
19.051.325 19.051.3251011 082410200.000 Proteção Social Especial
19.051.325 19.051.3251011 082410202.403 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
3.169.601 3.169.6011011 082420000.000 Assistência ao Portador de Deficiência
3.169.601 3.169.6011011 082420200.000 Proteção Social Especial
3.169.601 3.169.6011011 082420202.403 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
34.015.404 34.015.4041011 082430000.000 Assistência à Criança e ao Adolescente
4.004.632 4.004.6321011 082430190.000 Proteção Social Básica
4.004.632 4.004.6321011 082430192.647 Programas e Projetos de Proteção Social Básica
30.010.772 30.010.7721011 082430200.000 Proteção Social Especial
26.536.970 26.536.9701011 082430202.403 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
2.676.316 2.676.3161011 082430202.409 Ações Estratégicas de Proteção Social Especial
797.486 797.4861011 082430202.878 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
158.201.212 158.201.2121011 082440000.000 Assistência Comunitária
65.536.306 65.536.3061011 082440190.000 Proteção Social Básica
48.445.043 48.445.0431011 082440192.308 Serviços de Proteção Social Básica
3.773.000 3.773.0001011 082440192.327 Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
9.000 9.0001011 082440192.401 Ações Estratégicas de Proteção Social Básica
11.370.740 11.370.7401011 082440192.405 Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único
1.938.523 1.938.5231011 082440192.647 Programas e Projetos de Proteção Social Básica
62.061.507 62.061.5071011 082440200.000 Proteção Social Especial
5.767.500 5.767.5001011 082440202.327 Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
15.301.348 15.301.3481011 082440202.403 Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
2.000 2.0001011 082440202.409 Ações Estratégicas de Proteção Social Especial
40.990.659 40.990.6591011 082440202.878 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
30.603.399 30.603.3991011 082441130.000 Aprimoramento da Gestão do SUAS
28.368.417 28.368.4171011 082441132.327 Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
1.188.232 1.188.2321011 082441132.334 Participação Popular
41.100 41.1001011 082441132.348 Comunicação e Mobilização Social
713.000 713.0001011 082441132.350 Vigilância Socioassistencial
104.800 104.8001011 082441132.804 Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
187.850 187.8501011 082441132.916 Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS
TOTAIS: 214.437.542 214.437.542
384
ORGÃO - 1000
UNIDADE - 1013
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
14.381.710 14.381.7101013 080000000.000 Assistência Social
14.381.710 14.381.7101013 082430000.000 Assistência à Criança e ao Adolescente
14.381.710 14.381.7101013 082431630.000 Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias
12.051.621 12.051.6211013 082431632.859 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias
2.330.089 2.330.0891013 082431632.860 Ações para o Fortalecimento da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolesce
TOTAIS: 14.381.710 14.381.710
385
ORGÃO - 1000
UNIDADE - 1014
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
44.432.191 44.432.1911014 080000000.000 Assistência Social
44.432.191 44.432.1911014 083060000.000 Alimentação e Nutrição
44.432.191 44.432.1911014 083061320.000 Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar
44.432.191 44.432.1911014 083061322.761 Gestão da Alimentação Escolar
TOTAIS: 44.432.191 44.432.191
386
ORGÃO - 1000
UNIDADE - 1018
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
14.516.024 14.516.0241018 080000000.000 Assistência Social
14.516.024 14.516.0241018 082410000.000 Assistência ao Idoso
14.516.024 14.516.0241018 082412350.000 Programa de Atendimento ao Idoso
28.000 28.0001018 082412352.334 Participação Popular
14.488.024 14.488.0241018 082412352.697 Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas
TOTAIS: 14.516.024 14.516.024
387
ORGÃO - 1000
UNIDADE - 1019
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
89.929 89.9291019 140000000.000 Direitos da Cidadania
89.929 89.9291019 144220000.000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
89.929 89.9291019 144221270.000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
89.929 89.9291019 144221272.900 Serviços Administrativos e Financeiros
TOTAIS: 89.929 89.929
388
ORGÃO - 1000
UNIDADE - 1022
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
3.120.000 3.120.0001022 080000000.000 Assistência Social
3.120.000 3.120.0001022 084520000.000 Serviços Urbanos
3.120.000 3.120.0001022 084521230.000 Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
3.120.000 3.120.0001022 084521232.856 Meio Passe Estudantil
TOTAIS: 3.120.000 3.120.000
389
ORGÃO - 1000
UNIDADE - 1023
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
139.929 139.9291023 140000000.000 Direitos da Cidadania
139.929 139.9291023 144220000.000 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
139.929 139.9291023 144221270.000 Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
139.929 139.9291023 144221272.840 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres
TOTAIS: 139.929 139.929
390
ORGÃO - 2100
UNIDADE - 2100
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
219.240.324202.000 219.442.3242100 060000000.000 Segurança Pública
11.135.900 11.135.9002100 061220000.000 Administração Geral
9.792.000 9.792.0002100 061221090.000 Operacionalização dos serviços de segurança
9.792.000 9.792.0002100 061221092.802 Gestão da Política de Segurança e Prevenção
1.343.900 1.343.9002100 061223020.000 Belo Horizonte Cidade Inteligente
1.343.900 1.343.9002100 061223022.897 Gestão Integrada do COP-BH
190.003.424 190.003.4242100 061810000.000 Policiamento
186.951.175 186.951.1752100 061811090.000 Operacionalização dos serviços de segurança
3.458.240 3.458.2402100 061811092.791 Capacitação em Estágio de Qualificação Profissional na GMBH
183.492.935 183.492.9352100 061811092.803 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
3.052.249 3.052.2492100 061812420.000 Prevenção Social à Criminalidade
3.052.249 3.052.2492100 061812422.881 Ações de Prevenção Social à Criminalidade
202.000 202.0002100 061830000.000 Informação e Inteligência
202.000 202.0002100 061833020.000 Belo Horizonte Cidade Inteligente
202.000 202.0002100 061833021.334 Videomonitoramento
18.101.000 18.101.0002100 063010000.000 Atenção Básica
18.101.000 18.101.0002100 063011090.000 Operacionalização dos serviços de segurança
18.101.000 18.101.0002100 063011092.803 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
19.925.000 19.925.0002100 120000000.000 Educação
19.925.000 19.925.0002100 123610000.000 Ensino Fundamental
19.925.000 19.925.0002100 123611090.000 Operacionalização dos serviços de segurança
19.925.000 19.925.0002100 123611092.803 Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
TOTAIS: 239.165.324202.000 239.367.324
391
ORGÃO - 2200
UNIDADE - 2200
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
2.111.146.530 2.111.146.5302200 120000000.000 Educação
97.420.553 97.420.5532200 121220000.000 Administração Geral
97.420.553 97.420.5532200 121221400.000 Gestão e Operacionalização da Política Educacional
97.089.153 97.089.1532200 121221402.317 Gestão Administrativa e Pedagógica
13.000 13.0002200 121221402.334 Participação Popular
318.400 318.4002200 121221402.918 Gestão das Bibliotecas Escolares
1.180.474.544 1.180.474.5442200 123610000.000 Ensino Fundamental
28.211 28.2112200 123611400.000 Gestão e Operacionalização da Política Educacional
28.211 28.2112200 123611402.317 Gestão Administrativa e Pedagógica
1.259.997 1.259.9972200 123611670.000 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial
1.107.000 1.107.0002200 123611672.041 Formação para Profissionais da Educação
152.997 152.9972200 123611672.386 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
1.179.186.336 1.179.186.3362200 123611680.000 Gestão da Politica do Ensino Fundamental
1.082.449 1.082.4492200 123611682.041 Formação para Profissionais da Educação
101.033.953 101.033.9532200 123611682.046 Gestão Descentralizada da Educação
1.060.508.876 1.060.508.8762200 123611682.080 Administração do Ensino Fundamental
440.000 440.0002200 123611682.317 Gestão Administrativa e Pedagógica
16.116.058 16.116.0582200 123611682.702 Gestão da Educação Integral
5.000 5.0002200 123611682.706 Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar
799.285.181 799.285.1812200 123650000.000 Educação Infantil
268.960 268.9602200 123651670.000 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial
268.960 268.9602200 123651672.386 Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
799.016.221 799.016.2212200 123651690.000 Gestão da Política de Educação Infantil
466.764 466.7642200 123651692.041 Formação para Profissionais da Educação
20.785.224 20.785.2242200 123651692.046 Gestão Descentralizada da Educação
777.759.233 777.759.2332200 123651692.542 Administração da Educação Infantil
5.000 5.0002200 123651692.706 Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar
22.760.891 22.760.8912200 123660000.000 Educação de Jovens e Adultos
22.760.891 22.760.8912200 123661680.000 Gestão da Politica do Ensino Fundamental
3.000 3.0002200 123661682.041 Formação para Profissionais da Educação
360.902 360.9022200 123661682.046 Gestão Descentralizada da Educação
22.396.989 22.396.9892200 123661682.080 Administração do Ensino Fundamental
11.205.361 11.205.3612200 123670000.000 Educação Especial
11.205.361 11.205.3612200 123671670.000 Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial
392
ORGÃO - 2200
UNIDADE - 2200
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
948.812 948.8122200 123671672.046 Gestão Descentralizada da Educação
16.399 16.3992200 123671672.080 Administração do Ensino Fundamental
10.240.150 10.240.1502200 123671672.701 Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar
TOTAIS: 2.111.146.530 2.111.146.530
393
ORGÃO - 2300
UNIDADE - 2301
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
338.661.706 338.661.7062301 100000000.000 Saúde
63.940.562 63.940.5622301 101220000.000 Administração Geral
63.940.562 63.940.5622301 101220300.000 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
63.940.562 63.940.5622301 101220302.900 Serviços Administrativos e Financeiros
274.721.144 274.721.1442301 103020000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
274.721.144 274.721.1442301 103020300.000 Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
45.970.157 45.970.1572301 103020302.620 Gestão de Apoio à Assistência
228.750.987 228.750.9872301 103020302.875 Gestão da Assistência à Saúde
TOTAIS: 338.661.706 338.661.706
394
ORGÃO - 2300
UNIDADE - 2302
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
4.118.815.062103.754.517 4.222.569.5792302 100000000.000 Saúde
175.752.080103.754.517 279.506.5972302 101220000.000 Administração Geral
175.305.78991.259.237 266.565.0262302 101221170.000 Gestão do SUS-BH
32.632.919 32.632.9192302 101221171.394 Programa Melhor Saúde - CAF
58.626.318 58.626.3182302 101221171.395 Programa Melhor Saúde - BID
41.212.238 41.212.2382302 101221172.662 Gestão do SUS-BH
134.093.551 134.093.5512302 101221172.895 Suporte Logístico
446.29112.495.280 12.941.5712302 101222040.000 Gestão e Regionalização da Saúde
12.495.280 12.495.2802302 101222041.216 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
446.291 446.2912302 101222042.334 Participação Popular
993.627.647 993.627.6472302 103010000.000 Atenção Básica
993.627.647 993.627.6472302 103011570.000 Atenção Primária à Saúde (APS)
945.534.647 945.534.6472302 103011572.690 Saúde da Família
16.637.000 16.637.0002302 103011572.902 Gestão das Parcerias Público-Privadas
31.456.000 31.456.0002302 103011572.903 Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
2.768.090.245 2.768.090.2452302 103020000.000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1.034.153.392 1.034.153.3922302 103021140.000 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde
207.887.795 207.887.7952302 103021142.891 Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
439.849.232 439.849.2322302 103021142.892 Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
386.416.365 386.416.3652302 103021142.893 Rede de Urgência
1.733.936.853 1.733.936.8532302 103022030.000 Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado
1.620.576.853 1.620.576.8532302 103022032.894 Rede Hospitalar
113.360.000 113.360.0002302 103022032.902 Gestão das Parcerias Público-Privadas
30.942.737 30.942.7372302 103030000.000 Suporte Profilático e Terapêutico
30.942.737 30.942.7372302 103032040.000 Gestão e Regionalização da Saúde
30.942.737 30.942.7372302 103032042.895 Suporte Logístico
633.905 633.9052302 103040000.000 Vigilância Sanitária
633.905 633.9052302 103040280.000 Vigilância em Saúde
633.905 633.9052302 103040282.829 Vigilância em Saúde
149.768.448 149.768.4482302 103050000.000 Vigilância Epidemiológica
149.768.448 149.768.4482302 103050280.000 Vigilância em Saúde
149.768.448 149.768.4482302 103050282.829 Vigilância em Saúde
TOTAIS: 4.118.815.062103.754.517 4.222.569.579
395
ORGÃO - 2300
UNIDADE - 2304
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
414.000 414.0002304 100000000.000 Saúde
414.000 414.0002304 101220000.000 Administração Geral
414.000 414.0002304 101221140.000 Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde
414.000 414.0002304 101221142.873 Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas
TOTAIS: 414.000 414.000
396
ORGÃO - 2400
UNIDADE - 2400
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
21.300.343 21.300.3432400 040000000.000 Administração
21.300.343 21.300.3432400 041240000.000 Controle Interno
21.300.343 21.300.3432400 041240120.000 Gestão do Sistema de Controle Interno
2.015.143 2.015.1432400 041240122.366 Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município
421.000 421.0002400 041240122.367 Serviços de Ouvidoria do Município
18.001.640 18.001.6402400 041240122.523 Serviços de Auditoria do Município
848.700 848.7002400 041240122.548 Serviços de Controles Disciplinares
13.860 13.8602400 041240122.874 Serviço de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas
TOTAIS: 21.300.343 21.300.343
397
ORGÃO - 2500
UNIDADE - 2500
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
24.723.300 24.723.3002500 180000000.000 Gestão Ambiental
22.836.000 22.836.0002500 181220000.000 Administração Geral
22.836.000 22.836.0002500 181223070.000 Sustentabilidade e Educação Ambiental
22.836.000 22.836.0002500 181223072.900 Serviços Administrativos e Financeiros
1.273.800 1.273.8002500 185410000.000 Preservação e Conservação Ambiental
1.273.800 1.273.8002500 185413070.000 Sustentabilidade e Educação Ambiental
11.500 11.5002500 185413072.514 Monitoramento e Controle Ambiental
1.137.300 1.137.3002500 185413072.564 Operacionalização das Políticas Ambientais
115.000 115.0002500 185413072.912 Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
10.000 10.0002500 185413072.913 Capacitação e Conscientização Ambiental
613.500 613.5002500 185420000.000 Controle Ambiental
613.500 613.5002500 185423060.000 Bem Estar Animal
613.500 613.5002500 185423062.877 Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal
TOTAIS: 24.723.300 24.723.300
398
ORGÃO - 2500
UNIDADE - 2503
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
633.163 633.1632503 180000000.000 Gestão Ambiental
633.163 633.1632503 185410000.000 Preservação e Conservação Ambiental
633.163 633.1632503 185410690.000 Gestão da Política Ambiental
633.163 633.1632503 185410692.073 Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental
TOTAIS: 633.163 633.163
399
ORGÃO - 2500
UNIDADE - 2504
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
15.000 15.0002504 180000000.000 Gestão Ambiental
15.000 15.0002504 185410000.000 Preservação e Conservação Ambiental
15.000 15.0002504 185410730.000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora em Parques, Jardim Zoológico e Jardim Botân
15.000 15.0002504 185410732.812 Gestão Operacional dos Parques Municipais
TOTAIS: 15.000 15.000
400
ORGÃO - 2500
UNIDADE - 2505
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
11.073.426 11.073.4262505 040000000.000 Administração
11.073.426 11.073.4262505 041220000.000 Administração Geral
11.073.426 11.073.4262505 041221650.000 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles
11.073.426 11.073.4262505 041221652.816 Administração de Necrópoles
51.763.747100 51.763.8472505 180000000.000 Gestão Ambiental
51.763.747100 51.763.8472505 185410000.000 Preservação e Conservação Ambiental
51.763.747100 51.763.8472505 185410730.000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora em Parques, Jardim Zoológico e Jardim Botân
100 1002505 185410731.219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
8.018.942 8.018.9422505 185410732.580 Conservação e Manejo do Acervo Faunístico
4.805.740 4.805.7402505 185410732.581 Preservação e Conservação do Acervo Florístico
28.425.934 28.425.9342505 185410732.812 Gestão Operacional dos Parques Municipais
280.773 280.7732505 185410732.817 Educação Ambiental e Promoção de Eventos
10.232.358 10.232.3582505 185410732.900 Serviços Administrativos e Financeiros
TOTAIS: 62.837.173100 62.837.273
401
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2700
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
2.400.00010.364.838 12.764.8382700 040000000.000 Administração
9.426.838 9.426.8382700 041220000.000 Administração Geral
9.426.838 9.426.8382700 041220440.000 Qualificação dos Próprios Municipais
9.426.838 9.426.8382700 041220441.219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
2.400.000 2.400.0002700 041260000.000 Tecnologia da Informação
2.400.000 2.400.0002700 041260570.000 Gestão da Política Urbana
2.400.000 2.400.0002700 041260572.770 Gestão Superior de Políticas Urbanas
938.000 938.0002700 044520000.000 Serviços Urbanos
938.000 938.0002700 044521650.000 Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles
938.000 938.0002700 044521651.217 Reforma de Necrópoles
4.483.900 4.483.9002700 060000000.000 Segurança Pública
4.483.900 4.483.9002700 061820000.000 Defesa Civil
4.483.900 4.483.9002700 061821640.000 Ações de Defesa Civil
4.483.900 4.483.9002700 061821642.541 Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais
9.669.859 9.669.8592700 080000000.000 Assistência Social
427.965 427.9652700 082410000.000 Assistência ao Idoso
427.965 427.9652700 082412350.000 Programa de Atendimento ao Idoso
427.965 427.9652700 082412351.220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
9.241.894 9.241.8942700 082440000.000 Assistência Comunitária
9.241.894 9.241.8942700 082440190.000 Proteção Social Básica
9.241.894 9.241.8942700 082440191.220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
5.591.811 5.591.8112700 120000000.000 Educação
1.519.540 1.519.5402700 123610000.000 Ensino Fundamental
1.519.540 1.519.5402700 123611680.000 Gestão da Politica do Ensino Fundamental
1.519.540 1.519.5402700 123611681.211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
4.072.271 4.072.2712700 123650000.000 Educação Infantil
4.072.271 4.072.2712700 123651690.000 Gestão da Política de Educação Infantil
4.072.271 4.072.2712700 123651691.211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
32.184.798 32.184.7982700 130000000.000 Cultura
32.184.798 32.184.7982700 133920000.000 Difusão Cultural
32.184.798 32.184.7982700 133921460.000 Gestão da Política Municipal de Cultura
32.184.798 32.184.7982700 133921461.215 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura
136.505.956346.306.884 482.812.8402700 150000000.000 Urbanismo
122.998.780346.306.884 469.305.6642700 154510000.000 Infra-Estrutura Urbana
402
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2700
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
346.106.884 346.106.8842700 154510620.000 Gestão do Sistema Viário Municipal
138.311.555 138.311.5552700 154510621.230 Implantação e Reconstrução de Vias Públicas
882.180 882.1802700 154510621.231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
196.625.573 196.625.5732700 154510621.330 Obras Estruturantes do Sistema Viário
10.287.576 10.287.5762700 154510621.392 Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo
122.998.780 122.998.7802700 154510840.000 Serviços de Iluminação Pública
122.998.780 122.998.7802700 154510842.035 Custeio dos Serviços de Iluminação Pública
200.000 200.0002700 154512330.000 Manutenção da Cidade
200.000 200.0002700 154512331.396 Infraestrutura Urbana
13.507.176 13.507.1762700 154520000.000 Serviços Urbanos
13.507.176 13.507.1762700 154520570.000 Gestão da Política Urbana
13.447.176 13.447.1762700 154520572.770 Gestão Superior de Políticas Urbanas
60.000 60.0002700 154520572.900 Serviços Administrativos e Financeiros
27.467.666 27.467.6662700 160000000.000 Habitação
27.467.666 27.467.6662700 164820000.000 Habitação Urbana
7.000 7.0002700 164820640.000 Geração e Qualificação Habitacional em Áreas de Interesse Social
7.000 7.0002700 164820641.231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
3.000 3.0002700 164820660.000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale
3.000 3.0002700 164820661.231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
27.457.666 27.457.6662700 164822250.000 Assentamentos de Interesse Social
27.457.666 27.457.6662700 164822251.231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
7.524.934532.839.575 540.364.5092700 170000000.000 Saneamento
7.524.934532.839.575 540.364.5092700 175120000.000 Saneamento Básico Urbano
7.524.934 7.524.9342700 175120460.000 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública
7.524.934 7.524.9342700 175120462.537 Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
524.119.259 524.119.2592700 175120660.000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale
467.384.759 467.384.7592700 175120661.203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
7.355.914 7.355.9142700 175120661.231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
49.378.586 49.378.5862700 175120661.307 Implantação do Programa DRENURBS
8.720.316 8.720.3162700 175122250.000 Assentamentos de Interesse Social
8.720.316 8.720.3162700 175122251.231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
49.134.273 49.134.2732700 180000000.000 Gestão Ambiental
49.134.273 49.134.2732700 185410000.000 Preservação e Conservação Ambiental
15.437.258 15.437.2582700 185410730.000 Preservação e Conservação da Fauna e Flora em Parques, Jardim Zoológico e Jardim Botân
403
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2700
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
6.620.000 6.620.0002700 185410731.202 Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros
8.817.258 8.817.2582700 185410731.349 Reforma de Parques
33.697.015 33.697.0152700 185412440.000 Pampulha Viva
33.697.015 33.697.0152700 185412441.244 Implantação do Programa Pampulha Viva
630.000 630.0002700 230000000.000 Comércio e Serviços
630.000 630.0002700 236950000.000 Turismo
630.000 630.0002700 236950860.000 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
630.000 630.0002700 236950861.219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
20.230.000 20.230.0002700 260000000.000 Transporte
20.230.000 20.230.0002700 264520000.000 Serviços Urbanos
20.230.000 20.230.0002700 264520620.000 Gestão do Sistema Viário Municipal
20.230.000 20.230.0002700 264520621.270 Expansão do Metrô
9.999.298 9.999.2982700 270000000.000 Desporto e Lazer
9.999.298 9.999.2982700 278120000.000 Desporto Comunitário
9.999.298 9.999.2982700 278121010.000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
9.999.298 9.999.2982700 278121011.213 Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
TOTAIS: 150.914.7901.044.419.002 1.195.333.792
404
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2702
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
20.457.996 20.457.9962702 040000000.000 Administração
20.457.996 20.457.9962702 041220000.000 Administração Geral
20.457.996 20.457.9962702 041222330.000 Manutenção da Cidade
20.457.996 20.457.9962702 041222331.219 Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
2.702.000 2.702.0002702 080000000.000 Assistência Social
2.702.000 2.702.0002702 082440000.000 Assistência Comunitária
2.702.000 2.702.0002702 082442330.000 Manutenção da Cidade
2.702.000 2.702.0002702 082442331.220 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
3.618.000 3.618.0002702 120000000.000 Educação
3.618.000 3.618.0002702 123610000.000 Ensino Fundamental
3.618.000 3.618.0002702 123612330.000 Manutenção da Cidade
3.618.000 3.618.0002702 123612331.211 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
110.162.52481.859.853 192.022.3772702 150000000.000 Urbanismo
110.162.524 110.162.5242702 151220000.000 Administração Geral
110.162.524 110.162.5242702 151220570.000 Gestão da Política Urbana
110.162.524 110.162.5242702 151220572.584 Apoio Operacional aos Investimentos Municipais
81.859.853 81.859.8532702 154510000.000 Infra-Estrutura Urbana
81.859.853 81.859.8532702 154512330.000 Manutenção da Cidade
42.459.862 42.459.8622702 154512331.208 Conservação de Vias Urbanas
39.399.991 39.399.9912702 154512331.396 Infraestrutura Urbana
2.505.000 2.505.0002702 170000000.000 Saneamento
2.505.000 2.505.0002702 175120000.000 Saneamento Básico Urbano
2.505.000 2.505.0002702 175122330.000 Manutenção da Cidade
2.505.000 2.505.0002702 175122331.203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
27.181.820 27.181.8202702 180000000.000 Gestão Ambiental
27.181.820 27.181.8202702 185410000.000 Preservação e Conservação Ambiental
27.181.820 27.181.8202702 185412330.000 Manutenção da Cidade
27.181.820 27.181.8202702 185412332.811 Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade
171.560 171.5602702 280000000.000 Encargos Especiais
171.560 171.5602702 288460000.000 Outros Encargos Especiais
171.560 171.5602702 288460890.000 Sentenças Judiciais
171.560 171.5602702 288460893.011 Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais
TOTAIS: 171.560137.344.344111.142.849 248.658.753
405
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2703
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
60.060.869 60.060.8692703 160000000.000 Habitação
60.060.869 60.060.8692703 164820000.000 Habitação Urbana
60.060.869 60.060.8692703 164820070.000 Apoio Administrativo e Financeiro
60.060.869 60.060.8692703 164820072.900 Serviços Administrativos e Financeiros
TOTAIS: 60.060.869 60.060.869
406
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2704
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
6.749.000190.694.512 197.443.5122704 160000000.000 Habitação
6.749.000190.694.512 197.443.5122704 164820000.000 Habitação Urbana
40.742.335 40.742.3352704 164820620.000 Gestão do Sistema Viário Municipal
40.742.335 40.742.3352704 164820621.330 Obras Estruturantes do Sistema Viário
6.749.0005.341.839 12.090.8392704 164820640.000 Geração e Qualificação Habitacional em Áreas de Interesse Social
1.334.371 1.334.3712704 164820641.207 Provisão de Moradias
4.007.468 4.007.4682704 164820641.231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
6.749.000 6.749.0002704 164820642.792 Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional
14.814.000 14.814.0002704 164820660.000 Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale
1.845.000 1.845.0002704 164820661.203 Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
12.904.000 12.904.0002704 164820661.231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
65.000 65.0002704 164820661.307 Implantação do Programa DRENURBS
117.984.561 117.984.5612704 164822250.000 Assentamentos de Interesse Social
117.984.561 117.984.5612704 164822251.231 Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
11.811.777 11.811.7772704 164822260.000 Habitação
11.811.777 11.811.7772704 164822261.207 Provisão de Moradias
TOTAIS: 6.749.000190.694.512 197.443.512
407
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2706
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
10.000 10.0002706 150000000.000 Urbanismo
10.000 10.0002706 154510000.000 Infra-Estrutura Urbana
10.000 10.0002706 154510570.000 Gestão da Política Urbana
10.000 10.0002706 154510572.899 Gerenciamento da Execução da Infraestrutura Urbana/Capitão Eduardo
TOTAIS: 10.000 10.000
408
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2707
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
510.000 510.0002707 180000000.000 Gestão Ambiental
510.000 510.0002707 184510000.000 Infra-Estrutura Urbana
510.000 510.0002707 184510570.000 Gestão da Política Urbana
510.000 510.0002707 184510571.390 Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro
TOTAIS: 510.000 510.000
409
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2708
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
448.052.616 448.052.6162708 170000000.000 Saneamento
448.052.616 448.052.6162708 175120000.000 Saneamento Básico Urbano
319.494.637 319.494.6372708 175120460.000 Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública
52.841.753 52.841.7532708 175120462.537 Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
148.472.213 148.472.2132708 175120462.539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana
118.180.671 118.180.6712708 175120462.900 Serviços Administrativos e Financeiros
128.557.979 128.557.9792708 175122280.000 Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos
1.021.000 1.021.0002708 175122282.537 Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
123.538.181 123.538.1812708 175122282.538 Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos
3.998.798 3.998.7982708 175122282.539 Execução dos Serviços de Limpeza Urbana
TOTAIS: 448.052.616 448.052.616
410
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2709
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
195.295.324 195.295.3242709 260000000.000 Transporte
195.295.324 195.295.3242709 264520000.000 Serviços Urbanos
190.576.930 190.576.9302709 264520600.000 Gestão da Mobilidade Urbana
190.576.930 190.576.9302709 264520602.567 Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito
4.516.373 4.516.3732709 264523030.000 Mobilidade: Atendimento, Operação, Fiscalização e Modernização Tecnológica
4.516.373 4.516.3732709 264523032.909 Melhoria da Mobilidade
202.021 202.0212709 264523050.000 Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos
202.021 202.0212709 264523052.910 Qualidade no Transporte Coletivo
TOTAIS: 195.295.324 195.295.324
411
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2710
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
95.083.85510.603.000 105.686.8552710 260000000.000 Transporte
95.083.85510.603.000 105.686.8552710 264520000.000 Serviços Urbanos
70.142.821 70.142.8212710 264520600.000 Gestão da Mobilidade Urbana
70.142.821 70.142.8212710 264520602.837 Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal
24.941.034 24.941.0342710 264523030.000 Mobilidade: Atendimento, Operação, Fiscalização e Modernização Tecnológica
24.941.034 24.941.0342710 264523032.909 Melhoria da Mobilidade
9.401.000 9.401.0002710 264523040.000 BH Inclusiva, Segura e Cidadã
9.401.000 9.401.0002710 264523041.393 Transporte Seguro e Sustentável
1.202.000 1.202.0002710 264523050.000 Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos
1.202.000 1.202.0002710 264523051.392 Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo
TOTAIS: 95.083.85510.603.000 105.686.855
412
ORGÃO - 2700
UNIDADE - 2711
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
702.890 702.8902711 060000000.000 Segurança Pública
702.890 702.8902711 061820000.000 Defesa Civil
702.890 702.8902711 061821640.000 Ações de Defesa Civil
702.890 702.8902711 061821642.541 Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais
TOTAIS: 702.890 702.890
413
ORGÃO - 2800
UNIDADE - 2800
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
9.847.788 9.847.7882800 040000000.000 Administração
9.618.339 9.618.3392800 041220000.000 Administração Geral
8.723.865 8.723.8652800 041221410.000 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico
8.635.005 8.635.0052800 041221412.852 Coordenação da Política de Desenvolvimento Econômico e Social
88.860 88.8602800 041221412.904 Atendimento de Proteção e Defesa do Consumidor
312.906 312.9062800 041222170.000 Fomento ao Desenvolvimento Econômico
312.906 312.9062800 041222172.853 Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo
581.568 581.5682800 041223020.000 Belo Horizonte Cidade Inteligente
581.568 581.5682800 041223022.853 Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo
229.449 229.4492800 042120000.000 Cooperação Internacional
229.449 229.4492800 042120050.000 Relações Internacionais
229.449 229.4492800 042120052.758 Relações Internacionais de Belo Horizonte
1.675.888 1.675.8882800 110000000.000 Trabalho
1.675.888 1.675.8882800 113340000.000 Fomento ao Trabalho
1.675.888 1.675.8882800 113342370.000 Qualificação, Profissionalização e Emprego
1.675.888 1.675.8882800 113342372.404 Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
TOTAIS: 11.523.676 11.523.676
414
ORGÃO - 2800
UNIDADE - 2805
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
29.581.598 29.581.5982805 230000000.000 Comércio e Serviços
29.581.598 29.581.5982805 236950000.000 Turismo
28.925.952 28.925.9522805 236950860.000 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
13.661.592 13.661.5922805 236950862.629 Desenvolvimento e Promoção do Turismo
13.976.920 13.976.9202805 236950862.900 Serviços Administrativos e Financeiros
1.287.440 1.287.4402805 236950862.915 Marco Regulatório das Políticas Públicas do Turismo em Belo Horizonte
655.646 655.6462805 236953020.000 Belo Horizonte Cidade Inteligente
655.646 655.6462805 236953022.914 Belo Horizonte Surpreendente
TOTAIS: 29.581.598 29.581.598
415
ORGÃO - 2800
UNIDADE - 2806
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
535.000 535.0002806 190000000.000 Ciência e Tecnologia
535.000 535.0002806 195720000.000 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia
535.000 535.0002806 195722170.000 Fomento ao Desenvolvimento Econômico
535.000 535.0002806 195722172.759 Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico
TOTAIS: 535.000 535.000
416
ORGÃO - 2800
UNIDADE - 2808
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
161.300 161.3002808 230000000.000 Comércio e Serviços
161.300 161.3002808 236950000.000 Turismo
161.300 161.3002808 236950860.000 Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
161.300 161.3002808 236950862.900 Serviços Administrativos e Financeiros
TOTAIS: 161.300 161.300
417
ORGÃO - 2800
UNIDADE - 2809
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
920.823 920.8232809 040000000.000 Administração
920.823 920.8232809 041210000.000 Planejamento e Orçamento
920.823 920.8232809 041211410.000 Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico
920.823 920.8232809 041211412.904 Atendimento de Proteção e Defesa do Consumidor
TOTAIS: 920.823 920.823
418
ORGÃO - 2800
UNIDADE - 2810
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
170.000 170.0002810 110000000.000 Trabalho
170.000 170.0002810 113340000.000 Fomento ao Trabalho
170.000 170.0002810 113342370.000 Qualificação, Profissionalização e Emprego
170.000 170.0002810 113342372.404 Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
TOTAIS: 170.000 170.000
419
ORGÃO - 3000
UNIDADE - 3000
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
38.771.187 38.771.1873000 270000000.000 Desporto e Lazer
37.235.097 37.235.0973000 278120000.000 Desporto Comunitário
37.235.097 37.235.0973000 278121010.000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
17.175.230 17.175.2303000 278121012.106 Gestão da Política de Esporte e Lazer
1.895.930 1.895.9303000 278121012.531 Promoção do Esporte e do Lazer para Criança e Adolescente / Esporte Esperança
12.586.332 12.586.3323000 278121012.534 Implantação, Manutenção e Recuperaçao de Infraestrutura Esportiva e de Lazer
3.515.752 3.515.7523000 278121012.536 Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência / Superar
983.405 983.4053000 278121012.545 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer
1.078.448 1.078.4483000 278121012.869 Promoção de Atividade Física, Saúde e Lazer / Caminhar
1.536.090 1.536.0903000 278130000.000 Lazer
1.536.090 1.536.0903000 278131010.000 Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
413.870 413.8703000 278131012.535 Promoção de Atividade Física e de Lazer para a Terceira Idade / Vida Ativa
1.122.220 1.122.2203000 278131012.545 Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer
TOTAIS: 38.771.187 38.771.187
420
ORGÃO - 3100
UNIDADE - 3100
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
8.052.745 8.052.7453100 130000000.000 Cultura
8.052.745 8.052.7453100 131220000.000 Administração Geral
8.052.745 8.052.7453100 131221460.000 Gestão da Política Municipal de Cultura
42.000 42.0003100 131221462.334 Participação Popular
735.745 735.7453100 131221462.900 Serviços Administrativos e Financeiros
7.275.000 7.275.0003100 131221462.917 Formulação e Desenvolvimento de Políticas Culturais
TOTAIS: 8.052.745 8.052.745
421
ORGÃO - 3100
UNIDADE - 3101
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
15.410.835 15.410.8353101 130000000.000 Cultura
15.410.835 15.410.8353101 133920000.000 Difusão Cultural
15.410.835 15.410.8353101 133921540.000 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
15.410.835 15.410.8353101 133921542.369 Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura
TOTAIS: 15.410.835 15.410.835
422
ORGÃO - 3100
UNIDADE - 3102
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
530.000 530.0003102 130000000.000 Cultura
530.000 530.0003102 133910000.000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
530.000 530.0003102 133911550.000 Memória e Patrimônio Cultural
530.000 530.0003102 133911552.872 Gestão do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de BH
TOTAIS: 530.000 530.000
423
ORGÃO - 3100
UNIDADE - 3103
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
1.000.000 1.000.0003103 120000000.000 Educação
1.000.000 1.000.0003103 123920000.000 Difusão Cultural
1.000.000 1.000.0003103 123923010.000 Formação na Área da Cultura
1.000.000 1.000.0003103 123923012.907 Formação e Qualificação Cultural
61.721.506 61.721.5063103 130000000.000 Cultura
29.910.201 29.910.2013103 131220000.000 Administração Geral
29.841.301 29.841.3013103 131221460.000 Gestão da Política Municipal de Cultura
525.000 525.0003103 131221462.334 Participação Popular
2.736.180 2.736.1803103 131221462.338 Gestão, Planejamento e Administração Cultural
25.049.037 25.049.0373103 131221462.900 Serviços Administrativos e Financeiros
1.531.084 1.531.0843103 131221462.906 Requalificação das Unidades e Espaços Culturais
68.900 68.9003103 131223010.000 Formação na Área da Cultura
68.900 68.9003103 131223012.907 Formação e Qualificação Cultural
8.786.179 8.786.1793103 133910000.000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
8.786.179 8.786.1793103 133911550.000 Memória e Patrimônio Cultural
1.606.619 1.606.6193103 133911552.375 Identificação e Valorização da Memória e das Identidades Culturais
7.179.560 7.179.5603103 133911552.908 Preservação do Patrimônio Cultural
23.025.126 23.025.1263103 133920000.000 Difusão Cultural
17.016.579 17.016.5793103 133921540.000 Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
17.016.579 17.016.5793103 133921542.371 Fomento e Estímulo à Cultura
6.008.547 6.008.5473103 133923010.000 Formação na Área da Cultura
6.008.547 6.008.5473103 133923012.907 Formação e Qualificação Cultural
TOTAIS: 62.721.506 62.721.506
424
ORGÃO - 3200
UNIDADE - 3200
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
17.643.983 17.643.9833200 040000000.000 Administração
15.157.983 15.157.9833200 041220000.000 Administração Geral
15.157.983 15.157.9833200 041220930.000 Articulação de Políticas
15.157.983 15.157.9833200 041220932.900 Serviços Administrativos e Financeiros
2.486.000 2.486.0003200 041310000.000 Comunicação Social
2.486.000 2.486.0003200 041310150.000 Divulgação Institucional do Município
2.486.000 2.486.0003200 041310152.007 Serviços de Divulgação Institucional do Município
TOTAIS: 17.643.983 17.643.983
425
ORGÃO - 3300
UNIDADE - 3300
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
114.481.3614.500 114.485.8613300 150000000.000 Urbanismo
114.481.3614.500 114.485.8613300 154520000.000 Serviços Urbanos
114.481.3614.500 114.485.8613300 154520590.000 Coordenação da Política Urbana
4.500 4.5003300 154520591.326 Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas
20.000 20.0003300 154520592.334 Participação Popular
1.923.141 1.923.1413300 154520592.566 Planejamento e Desenvolvimento Urbano
28.088.000 28.088.0003300 154520592.571 Regulação e Controle Urbano
29.490.740 29.490.7403300 154520592.854 Planejamento e Gestão da Politica Urbana
54.959.480 54.959.4803300 154520592.890 Fiscalização Urbano - Ambiental
TOTAIS: 114.481.3614.500 114.485.861
426
ORGÃO - 4000
UNIDADE - 4001
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
18.047.299 18.047.2994001 040000000.000 Administração
18.047.299 18.047.2994001 041220000.000 Administração Geral
13.017.299 13.017.2994001 041220070.000 Apoio Administrativo e Financeiro
292.500 292.5004001 041220072.069 Contribuições a Entidades de Assistência ao Município
12.096.229 12.096.2294001 041220072.124 Gestão Administrativa e Patrimonial
628.570 628.5704001 041220072.924 Indenizações e Manutenção de Bens Incorporados da BEPREM
5.030.000 5.030.0004001 041220880.000 Encargos Financeiros Municipais
5.030.000 5.030.0004001 041220882.500 Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores
933.270.737 933.270.7374001 280000000.000 Encargos Especiais
496.966.000 496.966.0004001 288430000.000 Serviço da Dívida Interna
496.966.000 496.966.0004001 288430910.000 Gestão da Dívida Pública Contratada
496.966.000 496.966.0004001 288430913.501 Amortização e Encargos de Financiamentos Internos
133.401.155 133.401.1554001 288440000.000 Serviço da Dívida Externa
133.401.155 133.401.1554001 288440910.000 Gestão da Dívida Pública Contratada
133.401.155 133.401.1554001 288440913.089 Amortização e Encargos de Financiamentos Externos
302.903.582 302.903.5824001 288460000.000 Outros Encargos Especiais
136.634.000 136.634.0004001 288460880.000 Encargos Financeiros Municipais
132.000.000 132.000.0004001 288460883.090 Encargos com PASEP
4.623.600 4.623.6004001 288460883.091 Encargos e Restituições Administrativas
10.400 10.4004001 288460883.107 Encargos Financeiros e Restituições Fiscais
164.053.838 164.053.8384001 288460890.000 Sentenças Judiciais
164.053.838 164.053.8384001 288460893.137 Encargos com Débitos Judiciais
2.215.744 2.215.7444001 288460900.000 Aporte de Recursos a Entidades Societárias
2.215.744 2.215.7444001 288460903.027 Participações Societárias
8.038.4504001 999999999.999 Reserva de Contingência
TOTAIS: 933.270.73718.047.299 959.356.486
427
ORGÃO - 4000
UNIDADE - 4002
CÓDIGO
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
OPERAÇÕES ESPECIAISATIVIDADESPROJETOS T O T A LESPECIFICAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO 2020 - POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS
21.669.0009.078.000 30.747.0004002 040000000.000 Administração
21.669.0009.078.000 30.747.0004002 041220000.000 Administração Geral
21.669.0005.700.000 27.369.0004002 041220070.000 Apoio Administrativo e Financeiro
5.700.000 5.700.0004002 041220072.507 Gestão de Recursos Humanos
21.669.000 21.669.0004002 041220073.010 Encargos com o Programa de Incentivo a Aposentadoria
3.378.000 3.378.0004002 041220140.000 Gestão dos Recursos Humanos
3.378.000 3.378.0004002 041220142.850 Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município
429.000 429.0004002 090000000.000 Previdência Social
429.000 429.0004002 092720000.000 Previdência do Regime Estatutário
429.000 429.0004002 092720330.000 Encargos com Inativos do Legislativo
429.000 429.0004002 092720333.009 Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo
55.899.000 55.899.0004002 110000000.000 Trabalho
55.899.000 55.899.0004002 113310000.000 Proteção e Benefícios ao Trabalhador
55.899.000 55.899.0004002 113310140.000 Gestão dos Recursos Humanos
55.899.000 55.899.0004002 113310142.710 Benefícios Profissionais e Plano de Saúde ao Servidor
12.395.000 12.395.0004002 120000000.000 Educação
12.395.000 12.395.0004002 123610000.000 Ensino Fundamental
12.395.000 12.395.0004002 123611400.000 Gestão e Operacionalização da Política Educacional
12.395.000 12.395.0004002 123611402.850 Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município
TOTAIS: 22.098.00077.372.000 99.470.000
428
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 0101 - CÂMARA MUNICIPAL
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0001 - Atuação Legislativa da Câmara Municipal
Ação : 2922 - Modernização da Infraestrutura Física do Poder Legislativo Municipal
Sub-Ação : 0003 - Ampliação da Subestação Elétrica do Prédio Sede da Câmara Municipal deBelo Horizonte
Obra concluída Unidade 2
0004 - Reforma, Ampliação e Correção Estrutural na Sede da Câmara Municipal deBelo Horizonte
Obra concluída Unidade 1
0005 - Adaptação para Acessibilidade ao Prédio da Câmara Municipal de BeloHorizonte
Obra concluída Unidade 2
429
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 0201 - GABINETE DO PREFEITO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0007 - Apoio Administrativo e Financeiro
Ação : 2900 - Serviços Administrativos e Financeiros
Sub-Ação : 0004 - Feiras Permanentes de Artes, Artesanato e Produtores de Variedades de BeloHorizonte
Feira realizada Unidade 156
430
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 0501 - FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0003 - Prestação de Serviços Jurídicos
Ação : 2830 - Operação do Fundo da Procuradoria-Geral do Município
Sub-Ação : 0002 - Fomento à Capacitação, Formação, Aperfeiçoamento, Treinamento eParticipação em Eventos
Pessoa capacitada Pessoa 67
431
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0004 - Gestão do Planejamento e Orçamento
Ação : 2518 - Gestão do Processo de Planejamento e Orçamento
Sub-Ação : 0002 - Monitoramento Local dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS Atividade realizada Unidade 120003 - Implantação do Sistema de Monitoramento para Planejamento e Gestão
MunicipalSistema implantado Percentual de execução 10
Programa : 0014 - Gestão dos Recursos Humanos
Ação : 2021 - Atenção à Saúde e Segurança do Servidor
Sub-Ação : 0001 - Prevenção e Promoção da Saúde Avaliação realizada Unidade 3.0000002 - Gestão dos Contratos de Saúde do Trabalhador Perícia médica realizada Unidade 25.000
Ação : 2809 - Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos
Sub-Ação : 0002 - Qualificação Profissional Pessoa capacitada Pessoa 2.5000003 - Aperfeiçoamento Profissional Servidor aperfeiçoado Pessoa 1500006 - Planejamento e Acompanhamento de Recursos Humanos Processo Seletivo realizado Unidade 3
Programa : 0148 - Gestão do Planejamento, Orçamento e Informação
Ação : 1373 - Gestão do Plano Diretor de Informática
Sub-Ação : 0002 - Internet Banda Larga Disponibilizada em Vilas e Favelas Internet disponibilizada Unidade 20
Programa : 0166 - Prefeitura Moderna e Eficiente
Ação : 1323 - Gestão e Modernização de Processos e Promoção da Eficiência Administrativa
Sub-Ação : 0005 - Implantação de Solução de Cadastro Multifinalitário no Âmbito da PBH Sistema implantado Percentual de execução 1000006 - Implementação de Projetos Estratégicos Projeto implantado Percentual de execução 1000009 - Redesenhar e Otimizar Processos Críticos da PBH Processo redesenhado Percentual de execução 1000010 - Implantação da Plataforma PBH Digital Sistema implantado Percentual de execução 1000011 - Implantação do Sistema Integrado de Gestão para as Áreas Administrativa,
Orçamentária e Financeira - GRP BHSistema implantado Percentual de execução 100
0012 - Aquisição de Infraestrutura Tecnológica para PBH Equipamento de informática Percentual de execução 1000013 - Implementação das Evoluções do Sistema de Recursos Humanos Sistema implantado Percentual de execução 100
Programa : 0302 - Belo Horizonte Cidade Inteligente
Ação : 2365 - Melhoria da Qualidade do Relacionamento com o Cidadão
Sub-Ação : 0004 - Gestão do 156 - Canal Telefônico de Atendimento Índice de chamada atendida ematé 20 segundos
Percentual 80
0005 - Gestão da Operação da Central BHResolve Índice de atendimento avaliado Percentual 70
432
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 0604 - EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0085 - Gestão da Política de Tecnologia da Informação e Comunicação
Ação : 2602 - Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI
Sub-Ação : 0002 - Evolução dos Datacenters às Demandas de Serviços de TIC da PBH Data center adequado Percentual de execução 250003 - Atualização do Parque Computacional de Desktop da Prodabel Parque computacional da
Prodabel atualizadoUnidade 107
Ação : 2605 - Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
Sub-Ação : 0003 - Reestruturação do Ambiente de Monitoramento Rede lógica monitorada Percentual de execução 50004 - Expansão da Rede Óptica da PBH Unidade Administrativa da PBH
conectada via rede ópticaUnidade 952
0005 - Evolução da Rede de Telecomunicação da PBH - Expansão, Modernização,Substituição
Hotspot implantado Unidade 8
0006 - Mapeamento do Grau de Aderência da PBH em Gestão de Segurança daInformação
Nível de maturidade de segurançaalcançado
Percentual de execução 12
Ação : 2900 - Serviços Administrativos e Financeiros
Sub-Ação : 0002 - Formação e Capacitação em Tecnologia da Informação Pessoa capacitada Pessoa 2.000
Programa : 0302 - Belo Horizonte Cidade Inteligente
Ação : 2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
Sub-Ação : 0008 - Disponibilização de Vagas para o Programa Municipal de Qualificação,Emprego e Renda
Vaga disponibilizada Unidade 900
Ação : 2604 - Centro de Recondicionamento de Computadores
Sub-Ação : 0001 - Manutenção dos Centros de Inclusão Digital Centro de Inclusão digital ativo Unidade 3020002 - Recondicionamento de Computadores Equipamento recondicionado Unidade 1.0000004 - Disponibilização de Acesso aos Telecentros Acesso de usuário ao telecentro Unidade 600.000
Ação : 2905 - Fomentar Pólo Tecnológico de BH
Sub-Ação : 0001 - Realização de Eventos/Hackatons Evento realizado Unidade 20002 - Disponibilização de API - Interface de Programação de Aplicativo API disponibilizado Percentual de execução 150004 - Fornecimento de Conectividade para a Comunidade de TI Ponto com acesso a internet
fornecidoUnidade 5
433
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0007 - Apoio Administrativo e Financeiro
Ação : 2110 - Administração do Patrimônio Municipal
Sub-Ação : 0002 - Regularização de Propriedades Municipais Propriedade regularizada Unidade 90
Programa : 0013 - Gestão do Sistema Tributário Municipal
Ação : 2052 - Administração Tributária Municipal
Sub-Ação : 0004 - Sistema de Integração, Gestão e Inteligência do ISSQN e de Auditoria eFiscalização dos Tributos Imobiliários - SIGISS e SIAFIM
Sistema implantado Percentual de execução 50
0006 - Incremento da Arrecadação Aumento real na arrecadação Percentual 8
434
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 0805 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0105 - Gestão da Política Fiscal Municipal
Ação : 2652 - Coordenação Superior das Finanças
Sub-Ação : 0002 - Capacitação e Aperfeiçoamento dos Servidores da Administração Tributária Servidor capacitado Pessoa 80
435
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0123 - Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
Ação : 2787 - Planejamento, Monitoramento e Divulgação das Políticas de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
Sub-Ação : 0001 - Realização e acompanhamento de eventos diversos institucionais Evento realizado Unidade 300002 - Realização de Publicações diversas e Produção de Material Informativo Material produzido Unidade 120
Ação : 2804 - Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
Sub-Ação : 0002 - Articulação para a expansão da oferta de serviços no âmbito do Programa BHCidadania
Atividade realizada Unidade 24
Programa : 0127 - Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
Ação : 2334 - Participação Popular
Sub-Ação : 0003 - Realização de Conferências Evento realizado Unidade 2
Ação : 2335 - Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania
Sub-Ação : 0001 - Participação em atividades de promoção de Direitos e Cidadania parasociedade civil
Pessoa Participante Pessoa 13.000
0002 - Formação em Direitos e Cidadania para agentes públicos Pessoa formada Pessoa 4.0000004 - Acompanhamento aos grupos do Programa Espaço da Cidadania - PEC Grupo produtivo apoiado Unidade 120
Ação : 2337 - Promoção, Defesa e Garantia de Direitos
Sub-Ação : 0004 - Apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos das Mulheres Iniciativa apoiada Unidade 15
Ação : 2386 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
Sub-Ação : 0001 - Realização e apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos daigualdade racial
Ação realizada Unidade 24
Ação : 2697 - Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas
Sub-Ação : 0001 - Participação da Pessoa Idosa em Atividades em Prol do Envelhecimento Ativo,Digno e Saudável no CRPI
Pessoa Participante Pessoa 30.000
0003 - Fortalecimento dos Grupos de Convivência e da Rede de Defesa de Direitos daPessoa Idosa
Grupo acompanhado Unidade 27
0004 - Realização e apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos daspessoas Idosas
Ação realizada Unidade 20
Ação : 2819 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude
Sub-Ação : 0001 - Realização e apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos dajuventude
Ação realizada Unidade 50
0003 - Promoção das Juventudes em atividades no Centro de Referência daJuventude - CRJ
Jovem participante Pessoa 4.000
0005 - Implementação de rede de internet com livre acesso no Centro de Referênciada Juventude
Rede instalada Unidade 1
0006 - Montagem da cozinha coletiva do Centro de Referência da Juventude Cozinha montada Unidade 1
436
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0127 - Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
Ação : 2819 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude
Sub-Ação : 0007 - Equipagem do Estúdio do CRJ Estúdio equipado Unidade 1
Ação : 2840 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres
Sub-Ação : 0004 - Atendimento à Mulher em situação de violência de gênero - Benvinda Atendimento realizado Unidade 1.6000005 - Realização e apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos das
mulheresAção realizada Unidade 18
Ação : 2859 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias
Sub-Ação : 0007 - Realização e apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos dacriança e do adolescente
Ação realizada Unidade 18
Ação : 2927 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência
Sub-Ação : 0001 - Realização e apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos daspessoas com deficiência
Ação realizada Unidade 20
0002 - Serviço de transporte para pessoa com deficiência (Porta a Porta) Atendimento realizado Unidade 36.000
Ação : 2928 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas LGBT
Sub-Ação : 0001 - Realização e apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos daspessoas LGBT
Ação realizada Unidade 24
0003 - Atendimento psicossocial à População LGBT - CRLGBT Atendimento realizado Unidade 1.200
437
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
2020
Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0132 - Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar
Ação : 2120 - Gestão da Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial
Sub-Ação : 0002 - Assistência Alimentar às Unidades Socioassistenciais Refeição Servida Unidade 6.952.0000004 - Assistência Alimentar às Familias em Situações Emergenciais Família beneficiada Família 1.000
Ação : 2307 - Gestão dos Restaurantes e Refeitórios Populares
Sub-Ação : 0001 - Modernização, manutenção e fornecimento de refeições subsidiadas emrestaurantes e refeitórios populares
Refeição Servida Unidade 2.850.000
Programa : 0308 - BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
Ação : 2121 - Fortalecimento da Produção da Agricultura Urbana Agroecológica
Sub-Ação : 0001 - Implantação e Manutenção dos Territórios Sustentáveis Território Implantado e Mantido Unidade 40004 - Implantação e Manutenção de Sistemas Agroecológicos em Unidades
Produtivas Coletivas/ComunitáriasSistema Agroecológico Atendido Unidade 48
0006 - Ações de Formação, Qualificação e Assessoramento Técnico em AgriculturaUrbana Agroecológica
Pessoa capacitada Pessoa 2.000
0009 - Implantação e Manutenção do Centro de Agroecologia e Educação Ambientalpara Resíduos Orgânicos
Centro Implantado mantido Unidade 1
0012 - Implantação e Manutenção de Sistemas Agroecológicos em UnidadesProdutivas Escolares e Institucionais (META NÃO CUMULATIVA).
Sistema Agroecológico Atendido Unidade 160
Ação : 2305 - Fortalecimento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar e Apoio ao Abastecimento
Sub-Ação : 0001 - Operacionalização do Programa de Aquisição de Alimentos da AgriculturaFamiliar - PAA
Produtor beneficiado Pessoa 50
0002 - Feiras Livres Ponto de Comercialização Ativo Unidade 3000003 - Realização de Feiras gastronômicas culturais - Feira Modelo Ponto de Comercialização Ativo Unidade 300004 - Comercialização direta de produtores da região metropolitana de BH - Direto
da RoçaPonto de Comercialização Ativo Unidade 50
0005 - Comercialização de Alimentos Orgânicos Direto do Produtor - Feira deOrgânicos
Ponto de Comercialização Ativo Unidade 25
0007 - Programa Abastecer - Alimentos a Baixo Custo Alimento comercializado Tonelada 35.0000015 - Implantação e Manutenção de Circuitos Curtos de Comercialização e Consumo
da Agricultura UrbanaPonto de Comercialização Ativo Unidade 20
0017 - Central da Agricultura Familiar e Banco de Alimentos Alimento doado Tonelada 250.000
Ação : 2331 - Mobilização e Educação para o consumo Alimentar Saudável e para Segurança Alimentar e Nutricional
Sub-Ação : 0001 - Estratégias Educativas para Promoção do Consumo Alimentar Saudável eSustentável com Ferramentas Lúdicas de Mobilização
Pessoa Participante Pessoa 10.000
0002 - Formação e Assessoria Tecnica para Multiplicadores em Educação Alimentar eNutricional
Pessoa capacitada Pessoa 200
0003 - Circuitos de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável Evento realizado Unidade 60004 - Qualificação em Boas Práticas para Manipuladores de Alimentos Pessoa Participante Pessoa 400
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0308 - BH Cidade Sustentável: Mobilizar, Educar e Cultivar Alimentação Saudável
Ação : 2923 - Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica
Sub-Ação : 0001 - Realização de Cursos de Qualificação nas Áreas de Gastronomia,Empreendedorismo Grastronômico e Agroecologia
Certificado emitido Unidade 1.650
0003 - Realização de Eventos Gastronômico-Culturais Evento realizado Unidade 30005 - Realização de Oficinas, Rodas de Negócios e Workshop Pessoa Participante Pessoa 180
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0019 - Proteção Social Básica
Ação : 2308 - Serviços de Proteção Social Básica
Sub-Ação : 0002 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF/CRAS Família referenciada Família 177.7030003 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças,
adolescentes, jovens, adultos e idosos -SCFVPessoa atendida Pessoa 2.767
0006 - Atenção de Proteção Social Básica no Domicílio para pessoas com Deficiênciae Idosas
Pessoa atendida Pessoa 1.155
0007 - Adequação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS Unidade adequada Unidade 10
Ação : 2401 - Ações Estratégicas de Proteção Social Básica
Sub-Ação : 0002 - Serviço de Proteção Social Básica Regional Família atendida Família 2.490
Ação : 2405 - Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único
Sub-Ação : 0001 - Inserção e manutenção cadastral das famílias no Cadastro Único - CADÚNICO Cadastro realizado/atualizado Unidade 80.0000002 - Benefícios Eventuais Família atendida Família 2.1000004 - Benefícios Subsidiários Benefício concedido Unidade 58.577
Ação : 2647 - Programas e Projetos de Proteção Social Básica
Sub-Ação : 0002 - Programa de Promoção ao Adolescente Trabalhador Adolescente atendido Pessoa 1800003 - Programa de Orientação para acesso ao Mundo do Trabalho Pessoa atendida Pessoa 7000004 - Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda Vaga disponibilizada Unidade 1.2120005 - Programa BH em Férias Pessoa atendida Pessoa 8.000
Programa : 0020 - Proteção Social Especial
Ação : 2403 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
Sub-Ação : 0001 - Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Pessoa com Deficiência Vaga disponibilizada Unidade 860003 - Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Criança e Adolescente Vaga disponibilizada Unidade 6490005 - Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Famílias Vaga disponibilizada Unidade 1520006 - Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem para Adulto Vaga disponibilizada Unidade 6000007 - Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Adultos Vaga disponibilizada Unidade 3040009 - Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora Família Habilitada Família 800012 - Serviço de Acolhimento Institucional em Residência Inclusiva para Pessoa com
DeficiênciaVaga disponibilizada Unidade 45
0014 - Serviço de Acolhimento em República para Jovens Vaga disponibilizada Unidade 120016 - Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Idosos - ILPI Vaga disponibilizada Unidade 8800017 - Serviço de Acolhimento Institucional em Abrigo para Pessoa em Situação de
Rua em caso de Pós Alta HospitalarVaga disponibilizada Unidade 20
0019 - Serviço de Acolhimento em República para Idosos Vaga disponibilizada Unidade 7
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0020 - Proteção Social Especial
Ação : 2409 - Ações Estratégicas de Proteção Social Especial
Sub-Ação : 0001 - Referenciamento sociofamiliar dos beneficiários do Bolsa Moradia Família referenciada Família 3400002 - Central de Vagas do SUAS-BH Demanda para acolhimento Unidade 1.7000003 - Núcleo de Atendimento às Medidas Socioeducativas e Protetivas - NAMSEP Adolescente atendido Pessoa 3.4000004 - Concessão de Bolsa Auxílio às Famílias Extensas/ Ampliadas do Programa
Família Extensa GuardiãBolsa concedida Unidade 40
0005 - Concessão de Bolsa Auxílio às Famílias Acolhedoras Bolsa concedida Unidade 800006 - Acompanhamento da identificação, atendimento e monitoramento das
situações de trabalho infantilFamília atendida Família 450
Ação : 2878 - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
Sub-Ação : 0001 - Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos -PAEFI/CREAS
Família acompanhada Família 2.000
0003 - Serviço de Proteção aos Adolescentes em Cumprimento de MedidasSocioeducativas - LA-PSC/CREAS
Pessoa atendida Pessoa 1.800
0004 - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas esuas Famílias/CENTRO DIA
Família acompanhada Família 70
0006 - Serviço Especializado em Abordagem Social/ CREAS Pessoa atendida Pessoa 1.5500007 - Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e
suas Famílias/CREASFamília acompanhada Família 450
0008 - Serviço Especializado para crianças e adolescentes em situação derua/CENTRO POP
Pessoa atendida Pessoa 80
0011 - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua / CENTRO POP. Pessoa atendida Pessoa 1.200
Programa : 0113 - Aprimoramento da Gestão do SUAS
Ação : 2327 - Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
Sub-Ação : 0005 - Concessão de Bilhetes Sociais Bilhete concedido Unidade 280.562
Ação : 2334 - Participação Popular
Sub-Ação : 0006 - Fortalecimento da participação popular nos CORAS, CLAS e Serviços Participantes Pessoa 5.103
Ação : 2348 - Comunicação e Mobilização Social
Sub-Ação : 0001 - Produção e publicação de material Publicação realizada Unidade 10003 - Produção de campanhas. Campanha realizada Unidade 3
Ação : 2350 - Vigilância Socioassistencial
Sub-Ação : 0002 - Elaboração de estudos socioterritoriais Estudo elaborado Unidade 50
Ação : 2916 - Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS
Sub-Ação : 0001 - Qualificação de trabalhadores e gestores do SUAS pessoa qualificada Pessoa 1.820
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1011 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0113 - Aprimoramento da Gestão do SUAS
Ação : 2916 - Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS
Sub-Ação : 0003 - Qualificação de conselheiros e usuários pessoa qualificada Pessoa 380
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1013 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0163 - Promoção e Proteção às Crianças e Adolescentes e suas Famílias
Ação : 2859 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias
Sub-Ação : 0002 - Apoio Socioeducativo em Meio Aberto Projeto apoiado Unidade 550003 - Acolhimento Familiar Projeto apoiado Unidade 10004 - Acolhimento Institucional Projeto apoiado Unidade 30005 - Apoio às Medidas Socioeducativas Projeto apoiado Unidade 50006 - Orientação e Apoio SocioFamiliar Projeto apoiado Unidade 5
Ação : 2860 - Ações para o Fortalecimento da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente
Sub-Ação : 0002 - Capacitação e Formação de Atores de Atendimento e Defesa do Sistema deGarantia de Direitos
Pessoa capacitada Pessoa 1.500
0003 - Produção de materiais informativos e publicações diversas Material publicado Unidade 50.0000004 - Realização de Campanhas e ações em prol da garantia de direitos das
Crianças e AdolescentesAção realizada Unidade 8
0005 - Fomento ao protagonismo de Crianças e Adolescentes Ação realizada Unidade 10006 - Realização de Diagnóstico Diagnóstico realizado Unidade 1
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1014 - FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0132 - Segurança Alimentar e Nutricional na Perspectiva do Direito e da Assistência Alimentar
Ação : 2761 - Gestão da Alimentação Escolar
Sub-Ação : 0001 - Alimentação para as Unidades de Ensino Fundamental Refeição Servida Unidade 19.593.4000002 - Alimentação para Unidades Municipais de Educação Infantil - UMEIS Refeição Servida Unidade 23.210.6000003 - Alimentação para as Unidades do Programa Escola Integrada Refeição Servida Unidade 14.009.4000004 - Alimentação para as Unidades de Educação de Jovens e Adultos - EJA Refeição Servida Unidade 2.692.0000006 - Alimentação para as Unidades de Creches Parceiras Refeição Servida Unidade 23.686.2000008 - Alimentação para as Unidades Parceiras de Atendimento Educacional
IntegradoRefeição Servida Unidade 1.803.800
0010 - Aquisição de Alimentos em Compras da Agricultura Familiar no âmbito doPrograma Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Alimento Adquirido Percentual 30
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1018 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0235 - Programa de Atendimento ao Idoso
Ação : 2697 - Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas
Sub-Ação : 0002 - Apoio a Projetos de Promoção, Proteção e Atenção à Pessoa Idosa Projeto apoiado Unidade 70
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1022 - FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0123 - Gestão da Politica de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania
Ação : 2856 - Meio Passe Estudantil
Sub-Ação : 0001 - Concessão do Benefício para Estudantes Municipais do Ensino Médio e EJA Aluno beneficiado Pessoa 10.000
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 1023 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0127 - Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania
Ação : 2840 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres
Sub-Ação : 0005 - Realização e apoio às atividades e iniciativas de promoção dos direitos dasmulheres
Ação realizada Unidade 1
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0109 - Operacionalização dos serviços de segurança
Ação : 2791 - Capacitação em Estágio de Qualificação Profissional na GMBH
Sub-Ação : 0001 - Realização do Estágio de Qualificação Profissional na GMBH Servidor capacitado Pessoa 2.556
Ação : 2803 - Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
Sub-Ação : 0001 - Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte Patrulhamento preventivorealizado
Unidade 120.000
0002 - Controle, Fiscalização e Orientação no Trânsito Ordem de serviço de fiscalizaçãode via pública
Unidade 553
0005 - Operações Especiais da Guarda Municipal de Belo Horizonte - GMBH Ordem de serviço executada Unidade 7000006 - Equipamento de Proteção e Segurança Equipamento adquirido Unidade 2.7360007 - Escotismo na Guarda Municipal de Belo Horizonte - GMBH Criança/adolescente atendido Pessoa 4320008 - Prevenção a Violência nas Escolas Municipais de Belo Horizonte Atividade realizada Unidade 1000009 - Promoção de Eventos Culturais de Interação com os Cidadãos Evento realizado Unidade 130
Programa : 0242 - Prevenção Social à Criminalidade
Ação : 2881 - Ações de Prevenção Social à Criminalidade
Sub-Ação : 0001 - Prevenção à Violência nos Territórios Território atendido Unidade 10002 - Prevenção à Criminalidade Juvenil Programa implantado Unidade 10004 - Prevenção à violência contra negros e indígenas Projeto implantado Unidade 1
Programa : 0302 - Belo Horizonte Cidade Inteligente
Ação : 1334 - Videomonitoramento
Sub-Ação : 0003 - Manutenção de Pontos de Videomonitoramento Equipamento mantido Unidade 336
Ação : 2897 - Gestão Integrada do COP-BH
Sub-Ação : 0002 - Integração Tecnológica de Sistemas Solução integrada Unidade 10003 - Gestão Integrada de Pronta Resposta de Ocorrências Ocorrência integrada tratada Unidade 2.7720004 - Observatório do Espaço Urbano / COP-BH Relatório produzido Unidade 18
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0140 - Gestão e Operacionalização da Política Educacional
Ação : 2317 - Gestão Administrativa e Pedagógica
Sub-Ação : 0005 - Realização de Eventos Evento realizado Unidade 3
Ação : 2918 - Gestão das Bibliotecas Escolares
Sub-Ação : 0002 - Projeto Leituras e Conexão Escola contemplada Unidade 323
Programa : 0167 - Gestão da política de educação inclusiva e diversidade étnico-racial
Ação : 2041 - Formação para Profissionais da Educação
Sub-Ação : 0002 - Formação de Professores Profissional capacitado Pessoa 4970003 - Qualificaçao de Professores em História Indígena e Afro-brasileira Profissional capacitado Pessoa 1.8000007 - Formação de Professores do Atendimento Educacional Especializado Profissional capacitado Pessoa 1200011 - Formação de Professores para o atendimento ao Transtorno do Espectro do
Autismo - TEAProfissional capacitado Pessoa 100
0013 - Formação de Professores em Libras Professor formado Pessoa 100
Ação : 2046 - Gestão Descentralizada da Educação
Sub-Ação : 0001 - Atendimento às Escolas com Recursos de Custeio Escola contemplada Unidade 30002 - PAP - Projeto de Ação Pedagógica Escola contemplada Unidade 30003 - Atendimento às Escolas com Recursos de Obras Escola contemplada Unidade 30004 - Atendimento às Escolas com Recursos de Pessoal Escola contemplada Unidade 30005 - Atendimento às Escolas com Recursos de Complementação de Merenda Escola contemplada Unidade 3
Ação : 2080 - Administração do Ensino Fundamental
Sub-Ação : 0001 - Administração do Ensino Fundamental Aluno matriculado Pessoa 4.429
Ação : 2386 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
Sub-Ação : 0003 - Promoção da Igualdade Racial e Combate ao Racismo Atividade realizada Unidade 50004 - Aquisição de Kits de Literatura Afro-Brasileira Escola contemplada Unidade 3230005 - Mostra de Literatura Afro Evento realizado Unidade 1
Ação : 2701 - Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar
Sub-Ação : 0001 - Atendimento, no ambiente escolar, às necessidades individuais dos estudantescom deficiência
Aluno atendido Pessoa 3.460
0002 - Transporte Escolar Acessível Aluno atendido Pessoa 4550003 - Atendimento Educacional Especializado na Rede Privada Aluno atendido Pessoa 400006 - Acesso a disseminação da LIBRAS na comunidade escolar Escola beneficiada Unidade 1780007 - Disponibilização de instrutores de Libras e Braile nas EMEI's Escola contemplada Unidade 145
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0168 - Gestão da Politica do Ensino Fundamental
Ação : 2041 - Formação para Profissionais da Educação
Sub-Ação : 0002 - Formação de Professores Profissional capacitado Pessoa 4.8280010 - Formação em tecnologias digitais para uso pedagógicos Participações Pessoa 9300012 - Formação de professores de Ensino Fundamental para Educação Integral Professor formado Pessoa 178
Ação : 2046 - Gestão Descentralizada da Educação
Sub-Ação : 0001 - Atendimento às Escolas com Recursos de Custeio Escola contemplada Unidade 1750002 - PAP - Projeto de Ação Pedagógica Escola contemplada Unidade 1750003 - Atendimento às Escolas com Recursos de Obras Escola contemplada Unidade 1750004 - Atendimento às Escolas com Recursos de Pessoal Escola contemplada Unidade 1750005 - Atendimento às Escolas com Recursos de Complementação de Merenda Escola contemplada Unidade 175
Ação : 2080 - Administração do Ensino Fundamental
Sub-Ação : 0001 - Administração do Ensino Fundamental Aluno matriculado Pessoa 108.3540002 - Administração da Educação de Jovens e Adultos Aluno matriculado Pessoa 11.2140004 - Gestão das Câmaras de Práticas Restaurativas Câmara implantada Unidade 490005 - Transporte Escolar Aluno beneficiado Pessoa 7.2000007 - Projeto de Saúde na Escola Aluno beneficiado Pessoa 175.0000008 - Plano de Convivência Escolar Plano implantado Unidade 500009 - Adequação do Parque Tecnológico da Rede Municipal Escola contemplada Unidade 178
Ação : 2317 - Gestão Administrativa e Pedagógica
Sub-Ação : 0005 - Realização de Eventos Evento realizado Unidade 1
Ação : 2702 - Gestão da Educação Integral
Sub-Ação : 0001 - Atendimento do Projeto Escola Integrada Aluno atendido Pessoa 55.0000003 - Atendimento Educacional Integrado Aluno beneficiado Pessoa 4.8020004 - Projeto Escola Aberta Participações Pessoa 1.145.0000005 - Projeto Escola Aberta - Bibliotecas Abertas nos Finais de Semana Biblioteca aberta Unidade 390006 - Projeto Escola nas Férias Participações Pessoa 45.0020007 - Projeto BH para Crianças Participações Pessoa 250.0000008 - Disponibilização de Vagas em Escolas de Música Vaga disponibilizada Unidade 1.8400010 - Oficinas de Língua Estrangeira Participações Pessoa 15.0000011 - Acompanhamento Pedagógico em Língua Portuguesa e Matemática Aluno atendido Aluno 30.0000013 - Cursos Preparatórios Escola contemplada escola 90014 - Revista Eco Escola Revista publicada Unidade 1
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0168 - Gestão da Politica do Ensino Fundamental
Ação : 2702 - Gestão da Educação Integral
Sub-Ação : 0015 - Parcerias com Instituições de Ensino Superior Parceria Efetivada Unidade 100016 - Formação Rádio Escola Radio Escola Implantada Unidade 90017 - Jogos Escolares Escola Participante Unidade 40
Ação : 2706 - Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar
Sub-Ação : 0001 - Implementação de projetos de estímulos à aprendizagem Escola contemplada Unidade 1750004 - Avaliação da Gestão Escolar Avaliação realizada Unidade 1780005 - Formação para o Mercado de Trabalho Aluno atendido Pessoa 250
Programa : 0169 - Gestão da Política de Educação Infantil
Ação : 2041 - Formação para Profissionais da Educação
Sub-Ação : 0002 - Formação de Professores Profissional capacitado Pessoa 2.600
Ação : 2046 - Gestão Descentralizada da Educação
Sub-Ação : 0001 - Atendimento às Escolas com Recursos de Custeio Escola contemplada Unidade 1450002 - PAP - Projeto de Ação Pedagógica Escola contemplada Unidade 1450003 - Atendimento às Escolas com Recursos de Obras Escola contemplada Unidade 1450004 - Atendimento às Escolas com Recursos de Pessoal Escola contemplada Unidade 1450005 - Atendimento às Escolas com Recursos de Complementação de Merenda Escola contemplada Unidade 145
Ação : 2542 - Administração da Educação Infantil
Sub-Ação : 0001 - Administração da Educação Infantil Aluno atendido Pessoa 60.3620002 - Expansão do atendimento da Educação Infantil Aluno atendido Pessoa 2.0590003 - Parcerias com Instituições de Educação Infantil Aluno atendido Pessoa 26.740
Ação : 2706 - Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar
Sub-Ação : 0004 - Avaliação da Gestão Escolar Avaliação realizada Unidade 145
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2301 - HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0030 - Atendimento Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
Ação : 2875 - Gestão da Assistência à Saúde
Sub-Ação : 0001 - Pronto Socorro do HOB Pessoa atendida Pessoa 91.4780002 - Unidade Nossa Senhora Aparecida Internação realizada Unidade 2.1080003 - Hospital Dia Cirurgia/Procedimento realizado Unidade 13.2330004 - UPA HOB Paciente atendido Pessoa 143.8660006 - Ambulatório HOB Paciente atendido Pessoa 90.000
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0028 - Vigilância em Saúde
Ação : 2829 - Vigilância em Saúde
Sub-Ação : 0001 - Ações de Vigilância, Prevenção e Controle de Doenças e Agravos - zoonoses Vistoria realizada Unidade 74.6000002 - Ações de Vigilância Sanitária Vistoria realizada Unidade 30.0000003 - Ações de Vigilância Epidemiológica Investigação realizada Percentual 900005 - Ações de Combate ao Aedes Aegypti Vistoria realizada Unidade 4.000.0000006 - Ações e testagem rápida em HIV, Sífilis e Hepatites Virais Teste Realizado Unidade 100.0000007 - Implantação de novas metodologias para aumentar a eficiência do controle da
dengue, zika e chikungunya em belo horizonteAção realizada Unidade 1
Programa : 0114 - Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde
Ação : 2891 - Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
Sub-Ação : 0001 - Atendimento da População na Rede Complementar Própria do SUS-BH Consulta especializada realizada Unidade 430.0000002 - Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Própria do
SUS-BHProcedimento realizado Unidade 515.000
0006 - Atendimentos em Saúde Mental Atendimento realizado Unidade 370.0000007 - Ações de Saúde do Trabalhador Vistoria realizada Unidade 8200012 - Atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA Atendimento realizado Unidade 15.0000015 - Incentivo ao aleitamento materno Mães beneficiadas Pessoa 100
Ação : 2892 - Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
Sub-Ação : 0001 - Atendimento da População na Rede Complementar Contratada do SUS-BH Consulta especializada realizada Unidade 1.275.0000002 - Procedimentos Ambulatoriais Processados na Rede Complementar Contratada
do SUS-BHProcedimento realizado Unidade 11.000.000
0003 - Cirurgias Eletivas Ambulatoriais Cirurgia realizada Unidade 90.000
Ação : 2893 - Rede de Urgência
Sub-Ação : 0001 - Atendimento da População na Rede de Urgência do SUS-BH Atendimento realizado Unidade 810.0000002 - Transporte em saúde Atendimento realizado Unidade 76.0000003 - Atualização do parque tecnológico da radiologia das UPAs Upa Equipada Unidade 70004 - Transporte de Urgência / SAMU Atendimento realizado Unidade 113.0000007 - Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) Pessoa Acompanhada Pessoa 16.400
Programa : 0117 - Gestão do SUS-BH
Ação : 1394 - Programa Melhor Saúde - CAF
Sub-Ação : 0001 - Reconstrução UPA Nordeste - CAF Obra executada Percentual de execução 50002 - Reforma URS Padre Eustáquio - CAF Obra executada Percentual de execução 1
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0117 - Gestão do SUS-BH
Ação : 1394 - Programa Melhor Saúde - CAF
Sub-Ação : 0003 - Reconstrução da Maternidade e Revitalização HMOB - CAF Obra executada Percentual de execução 650008 - Conclusão da UPA Norte -CAF Obra executada Percentual de execução 1000009 - Reconstrução da Unidade Nossa Senhora Aparecida Obra executada Percentual de execução 5
Ação : 1395 - Programa Melhor Saúde - BID
Sub-Ação : 0001 - Fortalecimento da Rede de Atenção Primária - Unidades Básicas de Saúde-BID
Obra executada Percentual de execução 6
0002 - Fortalecimento da Rede de Vigilância em Saúde - Rede de Frio - BID Obra executada Percentual de execução 100003 - Consolidação e Integração de Serviços Especializados, Hospitalares e de
Urgência- BIDObra executada Percentual de execução 8
Ação : 2662 - Gestão do SUS-BH
Sub-Ação : 0007 - Projeto de Implantação de Solução Tecnólogica de Gestão em Saúde - MóduloAmbulatorial
Projeto executado Percentual de execução 30
0008 - Projeto de Implantação de Solução Tecnólogica de Gestão em Saúde - MóduloHospitalar e Urgência
Projeto executado Percentual de execução 20
0009 - Projeto de Implantação de Solução Tecnólogica de Gestão em Saúde - MóduloRegulação
Projeto executado Percentual de execução 20
0010 - Formação continuada em Saúde Mental dos profissionais de Saúde Forum realizado Unidade 40
Programa : 0157 - Atenção Primária à Saúde (APS)
Ação : 2690 - Saúde da Família
Sub-Ação : 0001 - Atendimento da População na Atenção Primária à Saúde do SUS-BH Consulta realizada Unidade 3.570.0000002 - Equipes de Saúde Bucal Consulta realizada Unidade 175.0000003 - Academias da Cidade Usuário inscrito Pessoa 19.0000004 - Expansão do Programa Controle do Tabagismo Usuário atendido Pessoa 3.4000007 - Equipes de Saúde da Família Equipe existente Unidade 589
Programa : 0203 - Melhoria do Atendimento Hospitalar e Especializado
Ação : 2894 - Rede Hospitalar
Sub-Ação : 0001 - Atendimento da População na Rede Hospitalar do SUS-BH Internação realizada Unidade 240.0000002 - Cirurgias Eletivas Hospitalares Cirurgia realizada Unidade 37.000
Programa : 0204 - Gestão e Regionalização da Saúde
Ação : 1216 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
Sub-Ação : 0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde Obra executada Unidade 25
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2302 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0204 - Gestão e Regionalização da Saúde
Ação : 2334 - Participação Popular
Sub-Ação : 0005 - Capacitação de Conselheiros Pessoa capacitada Pessoa 500
Ação : 2895 - Suporte Logístico
Sub-Ação : 0001 - Assistência Farmacêutica Abastecimento realizado Percentual 93
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2304 - FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0114 - Rede de Cuidados Especializados Complementares à Saúde
Ação : 2873 - Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas
Sub-Ação : 0003 - Seminários e formações na área de álcool e outras drogas Evento realizado Unidade 1
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2400 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0012 - Gestão do Sistema de Controle Interno
Ação : 2366 - Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município
Sub-Ação : 0002 - Monitoramento de Convênios e Instrumentos Congêneres Relatório emitido Unidade 120005 - Redução do Passivo de Processos Instaurados até 2014 Processo finalizado Percentual 70
Ação : 2367 - Serviços de Ouvidoria do Município
Sub-Ação : 0002 - Encerramento de Demanda dentro do Prazo Atendimento no prazo Percentual 720003 - Ouvidoria Itinerante Ação realizada Unidade 180004 - Produção de Informações Estratégicas Demandadas Atendimentos no mês Unidade 120005 - Ouvidoria in Loco Ação realizada Unidade 60006 - Projeto Ouvidor Jovem Ação realizada Unidade 27
Ação : 2523 - Serviços de Auditoria do Município
Sub-Ação : 0002 - Auditoria de Processos Realizadas Relatório classificado comoAuditoria de Processo
Unidade 4
0003 - Atendimento de Auditorias Originadas de Demanda Externa Relatório classificado comooriundo de demanda
Percentual 50
0004 - Visitas Técnicas Realizadas Relatório expedido Percentual 500005 - Redução do Passivo Relativo a Processos de Auditoria Relatório classificado como
passivoPercentual 75
Ação : 2548 - Serviços de Controles Disciplinares
Sub-Ação : 0002 - Corregedoria Itinerante - Realização de Palestras Encontro realizado Unidade 120003 - Atendimento das demandas oriundas da Ouvidoria e do Gabinete do Prefeito Atendimento realizado Percentual 950004 - Redução do passivo de processos Administrativos e procedimentos
preliminares de apuração instaurados até 31-12-2016Processo finalizado Percentual 50
0005 - Extinção dos afastamentos preventivos em até 180 (cento e oitenta) dias Processo finalizado Percentual 600006 - Julgamento de Processos Administrativos Disciplinares em até 180 dias
contados do afastamento preliminar do servidorProcesso finalizado Percentual 80
Ação : 2874 - Serviço de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas
Sub-Ação : 0002 - Programa de Transparência, Integridade,Prevenção e Combate a Corrupção Atividade realizada Unidade 60003 - Portal da Transparência e Acesso à Informação Atividade realizada Percentual de execução 1000005 - Implementação de Investigações decorrentes de denuncias e solicitações Investigação Instaurada Unidade 100006 - Projeto Aluno Auditor Ação realizada Unidade 270007 - Elaboração de Pareceres/Relatórios Técnicos Parecer/Relatórios Produzido Unidade 100008 - Atendimento as Demandas - Lei de Acesso a Informação Atividade realizada Unidade 1.200
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0306 - Bem Estar Animal
Ação : 2877 - Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal
Sub-Ação : 0003 - Fóruns ambientais sobre a causa animal Forum realizado Unidade 10004 - Planos de manejo para controle populacional de animais Plano executado Percentual de execução 250009 - Realização de Ações para Atendimento Médico-Veterinário à Comunidade de
Baixa RendaAções criadas Unidade 1
0010 - Promoção de Curso de Capacitação sobre Etologia e Manejo de Animais emCentros de Controle de Zoonose
Curso ministrado Unidade 1
0011 - Assistência e suporte a animais em situação de abandono Animais Assistidos Unidade 170
Programa : 0307 - Sustentabilidade e Educação Ambiental
Ação : 2514 - Monitoramento e Controle Ambiental
Sub-Ação : 0001 - Revitalização das Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar Relatório emitido Unidade 6
Ação : 2564 - Operacionalização das Políticas Ambientais
Sub-Ação : 0001 - Implementação de Ações em Eficiência Energética no Município Ações criadas Unidade 20002 - Elaboração do Plano Municipal de Adaptação e Resiliência de BH Plano implantado Percentual de execução 250003 - Revisão do Plano Municipal de Redução de Emissões de Gases de Efeito
Estufa - PREGEEPlano revisado Percentual de execução 25
0004 - Realização de Eventos Técnicos Evento realizado Unidade 10006 - Certificação em Sustentabilidade Ambiental de Empreendimentos (Selo BH
Sustentável)Modelo implantado Percentual 100
0007 - Modernização do Licenciamento Ambiental - implantação do LAS eletrônico Sistema modernizado Percentual de execução 600008 - Implantação de plano de coleta seletiva de materiais recicláveis nas secretarias
e órgãos do municípioPlano implantado Unidade 10
Ação : 2912 - Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
Sub-Ação : 0002 - Gestão do Arbóreo Municipal Plano publicado Unidade 10003 - Eventos Internacionais de Meio Ambiente Evento participado Unidade 10004 - Recuperação de Áreas Localizadas em Encostas - Projeto Montes Verdes Plantio realizado Unidade 4.0000005 - Implantação de Agroflorestas Urbanas Agrofloresta implantada Unidade 20006 - Implantação de Biofábrica de Inimigos Naturais Kit distribuído Unidade 9600007 - Elaboração do Cadastro Único de Nascentes Cadastro Realizado Percentual de execução 40
Ação : 2913 - Capacitação e Conscientização Ambiental
Sub-Ação : 0001 - Capacitação de Pessoas - Oficina Verde Pessoa capacitada Unidade 8.000
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2503 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0069 - Gestão da Política Ambiental
Ação : 2073 - Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental
Sub-Ação : 0002 - Projetos ambientais via Edital de Chamamento Público e aprovados peloCOMAM
Projetos em execução Unidade 4
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2505 - FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0073 - Preservação e Conservação da Fauna e Flora em Parques, Jardim Zoológico e Jardim Botânico
Ação : 2580 - Conservação e Manejo do Acervo Faunístico
Sub-Ação : 0001 - Gerenciamento do Jardim Zoológico e do seu Acervo Espécie mantida Unidade 2300002 - Gerenciamento do Aquário do Rio São Francisco Espécie mantida Unidade 600003 - Projetos de Conservação e Pesquisa Projeto desenvolvido Unidade 160006 - Prospecção de Parcerias e Cooperação Institucional Contrato Unidade 30007 - Documentação Acervo Registro de Dados Sobre a Fauna Silvestre em
CativeiroSistema mantido Unidade 1
Ação : 2581 - Preservação e Conservação do Acervo Florístico
Sub-Ação : 0001 - Gerenciamento do Jardim Botânico e do seu Acervo Espécie mantida Unidade 17.8500002 - Produção Vegetal Mudas produzidas Unidade 92.6100003 - Manutenção de Jardins Temáticos, Recintos e Gramados Área conservada Metro quadrado 160.0000004 - Projetos de Conservação e Pesquisa de Espécies da Flora Projeto realizado Unidade 30005 - Cooperação Institucional Contrato efetivado Unidade 1
Ação : 2812 - Gestão Operacional dos Parques Municipais
Sub-Ação : 0001 - Manutenção e recuperação em parques e CEVAE's Unidade recuperada/mantida Unidade 800003 - Elaboração do plano de uso público e plano de manejo Plano elaborado Percentual de execução 400005 - Projetos complementares e implantação de sinalização em parques Percentual de implantação de
projeto de sinalizaçãoPercentual de execução 40
0006 - Informatização das unidades administradas pela FPMZB Unidade informatizada Unidade 2
Ação : 2817 - Educação Ambiental e Promoção de Eventos
Sub-Ação : 0001 - Realização de atividades, eventos e capacitações em educação ambiental paraos públicos interno e externo
Evento realizado Unidade 10
0002 - Desenvolvimento de material educativo e de comunicação Material produzido Unidade 60.0120003 - Desenvolvimento de projetos, atividades educativas continuadas, atendimentos
especiaisPúblico atendido Pessoa 120.000
0004 - Eventos, Campanhas Educativas, Culturais e de Lazer Público atendido Pessoa 60.000
Programa : 0165 - Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles
Ação : 2816 - Administração de Necrópoles
Sub-Ação : 0001 - Manutenção de Necrópoles Unidade mantida Unidade 50002 - Informatização de Necrópoles Necrópole informatizada Unidade 1
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0019 - Proteção Social Básica
Ação : 1220 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
Sub-Ação : 0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social Obra executada por Regional Percentual de execução 69
Programa : 0044 - Qualificação dos Próprios Municipais
Ação : 1219 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
Sub-Ação : 0002 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis Obra executada Unidade 2
Programa : 0046 - Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública
Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
Sub-Ação : 0005 - Obras para Construção de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes -URPV´s
Obra realizada Unidade 3
0007 - Construção de galpão para triagem de materiais recicláveis Galpão construído Percentual de execução 10009 - Reforma da CTRS BR 040 Central reformada Percentual de execução 1
Programa : 0062 - Gestão do Sistema Viário Municipal
Ação : 1230 - Implantação e Reconstrução de Vias Públicas
Sub-Ação : 0001 - Serviço de Implantação, Pavimentação, Requalificação e Manutenção de ViasPúblicas
Obra executada Unidade 44
Ação : 1270 - Expansão do Metrô
Sub-Ação : 0001 - Expansão do Metrô - Obra Obra realizada Percentual de execução 5
Ação : 1330 - Obras Estruturantes do Sistema Viário
Sub-Ação : 0006 - Obras do Complexo da Lagoinha Obra executada Percentual de execução 240007 - Via 710 Obra executada Percentual de execução 50010 - Obras Diversas do Sistema Viário Obra executada Percentual de execução 50
Ação : 1392 - Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo
Sub-Ação : 0007 - Mobilidade Urbana - Corredor Amazonas Obra executada Percentual de execução 5
Programa : 0066 - Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale
Ação : 1203 - Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
Sub-Ação : 0001 - Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale Obra executada Percentual de execução 55
Ação : 1307 - Implantação do Programa DRENURBS
Sub-Ação : 0002 - Recuperação Ambiental do Córrego Bonsucesso Obra executada Percentual de execução 10
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0073 - Preservação e Conservação da Fauna e Flora em Parques, Jardim Zoológico e Jardim Botânico
Ação : 1202 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros
Sub-Ação : 0001 - Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros Obra executada Percentual de execução 18
Ação : 1349 - Reforma de Parques
Sub-Ação : 0001 - Reforma de Parques Obra executada Unidade 3
Programa : 0084 - Serviços de Iluminação Pública
Ação : 2035 - Custeio dos Serviços de Iluminação Pública
Sub-Ação : 0001 - Controle das Operações de Iluminação Pública Unidade de Iluminação PúblicaDisponível
Unidade 182.000
0003 - Modernização e Ampliação da Rede de Iluminação Pública Unidade de iluminação públicamodernizado/ampliado
Unidade 62.500
Programa : 0086 - Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
Ação : 1219 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
Sub-Ação : 0003 - Requalificação de Centros de Atendimento ao Turista Obra executada Percentual de execução 5
Programa : 0101 - Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
Ação : 1213 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
Sub-Ação : 0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas deLazer
Próprio construído, ampliado,reformado ou mantido
Unidade 6
Programa : 0146 - Gestão da Política Municipal de Cultura
Ação : 1215 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura
Sub-Ação : 0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura Obra executada Unidade 2
Programa : 0164 - Ações de Defesa Civil
Ação : 2541 - Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais
Sub-Ação : 0002 - Ações de Prevenção a Desastres Edificações em áreas de riscomonitoradas
Unidade 150
0003 - Ações de Resposta a Desastres Solicitação atendida Unidade 4.0000004 - Treinamento e Capacitação de Núcleos de Alertas de Chuvas e Núcleos de
Defesa Civil de Belo HorizonteVoluntário capacitado Pessoa 150
0005 - Preparação para os Desastres - Capacitação dos Integrantes do SisstemaMunicipal de Defesa Civil
Pessoa capacitada Pessoa 300
0006 - Ações Especializadas de Avaliações de Riscos - Demandas da PBH, MinistérioPúblico e Poder Judiciário
Vistoria técnica realizada em100% das demandas
Unidade 60
0007 - Defesa Civil nas Escolas Escola capacitada Unidade 80
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0165 - Planejamento, Monitoramento e Gerenciamento de Necrópoles
Ação : 1217 - Reforma de Necrópoles
Sub-Ação : 0004 - Reforma de Necrópoles Necrópole reformado Unidade 1
Programa : 0168 - Gestão da Politica do Ensino Fundamental
Ação : 1211 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
Sub-Ação : 0002 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino/ EnsinoFundamental
Escola Ensino Fundamentalconstruída/reformada
Percentual de execução 14
Programa : 0169 - Gestão da Política de Educação Infantil
Ação : 1211 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
Sub-Ação : 0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino/ Educação Infantil UMEI / Escola Infantilreformada/implantada
Percentual de execução 64
Programa : 0225 - Assentamentos de Interesse Social
Ação : 1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
Sub-Ação : 0023 - Implantação do Vila Viva - Complexo Várzea da Palma Obra executada Percentual de execução 30028 - Implantação do Vila Viva - Cabana Pai Tomaz Empreendimento executado Percentual de execução 5
Programa : 0233 - Manutenção da Cidade
Ação : 1396 - Infraestrutura Urbana
Sub-Ação : 0002 - Construção de Banheiros Públicos com pontos de acesso à água potável Próprio construído, ampliado,reformado ou mantido
Unidade 2
Programa : 0235 - Programa de Atendimento ao Idoso
Ação : 1220 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
Sub-Ação : 0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social Obra executada por Regional Percentual de execução 3
Programa : 0244 - Pampulha Viva
Ação : 1244 - Implantação do Programa Pampulha Viva
Sub-Ação : 0001 - Implantação do Programa Pampulha Programa implantado Percentual de execução 10
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2702 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0233 - Manutenção da Cidade
Ação : 1208 - Conservação de Vias Urbanas
Sub-Ação : 0002 - Manutenção Preventiva e Corretiva de Pavimento Solicitação Atendida por Regional Percentual de execução 9000003 - Restauração de Vias Urbanas Via recapeada Unidade 3.240
Ação : 1219 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
Sub-Ação : 0002 - Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis Obra executada Unidade 1.2150006 - Reforma e Instalações Elétricas de Baixa e Média Tensão Intervenção realizada Unidade 36
Ação : 1220 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
Sub-Ação : 0001 - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social Obra executada por Regional Percentual de execução 815
Ação : 1396 - Infraestrutura Urbana
Sub-Ação : 0001 - Serviços e Obras de Manutenção da Infraestrutura Urbana Intervenção realizada Unidade 954
Ação : 2811 - Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade
Sub-Ação : 0001 - Preservação da Arborização Municipal Procedimento realizado Unidade 10.000
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0062 - Gestão do Sistema Viário Municipal
Ação : 1330 - Obras Estruturantes do Sistema Viário
Sub-Ação : 0001 - Ações Sociais Participantes Pessoa 2000002 - Construção de Unidades Habitacionais - Anel Rodoviário Empreendimento executado Percentual de execução 460003 - Via 710 - Reassentamento/Indenizações Atendimento realizado Unidade 10004 - Revitalização do Anel Rodoviário - Reassentamentos Atendimento realizado Unidade 3430005 - Revitalização do Anel Rodoviário - Intervenções em Assentamentos Precários Empreendimento executado Percentual de execução 75
Programa : 0064 - Geração e Qualificação Habitacional em Áreas de Interesse Social
Ação : 1207 - Provisão de Moradias
Sub-Ação : 0004 - Intervenções Especiais em Conjuntos Habitacionais Unidade habitacional beneficiada Unidade 4000005 - Financiamento dos Programas Habitacionais Moradia financiada Unidade 200
Ação : 1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
Sub-Ação : 0007 - Reassentamento/Indenizações Atendimento realizado Unidade 34
Ação : 2792 - Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional
Sub-Ação : 0001 - Programa Bolsa Moradia - Diversos Benefício concedido Unidade 4550002 - Programa Bolsa Moradia - Risco Benefício concedido Unidade 1270003 - Programa Bolsa Moradia - Obras Benefício concedido Unidade 9080004 - Locação Social Família beneficiada Família 4800005 - Auxílio Comércio Benefício concedido Unidade 70
Programa : 0066 - Saneamento e Tratamento de Fundos de Vale
Ação : 1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
Sub-Ação : 0001 - Ações Sociais Participantes Pessoa 3.0000007 - Reassentamento/Indenizações Atendimento realizado Unidade 215
Programa : 0225 - Assentamentos de Interesse Social
Ação : 1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
Sub-Ação : 0001 - Ações Sociais Participantes Pessoa 8.0000002 - Ações de Assistência Técnica Família beneficiada Família 5000007 - Reassentamento/Indenizações Atendimento realizado Unidade 130008 - Orçamento Participativo - Empreendimento Empreendimento concluído Unidade 280009 - Planos Globais Específicos Família beneficiada Família 1610010 - Plano de Regularização Urbanística Família beneficiada Família 4.021
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2704 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0225 - Assentamentos de Interesse Social
Ação : 1231 - Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
Sub-Ação : 0011 - Implantação do Vila Viva - Morro das Pedras Obra executada Percentual de execução 10012 - Implantação do Vila Viva - Taquaril Obra executada Percentual de execução 50013 - Implantação do Vila Viva - Vila Pedreira Prado Lopes Obra executada Percentual de execução 10014 - Implantação do Vila Viva - Vila Cemig/Alto das Antenas Obra executada Percentual de execução 40015 - Implantação do Vila Viva - Aglomerado Aeroporto/São Tomaz Obra executada Percentual de execução 180016 - Implantação do Vila Viva - Aglomerado da Serra Obra executada Percentual de execução 10017 - Implantação do Vila Viva - Aglomerado Santa Lúcia Obra executada Percentual de execução 90018 - Regularização de Domícílios em ZEIS - Zona de Especial Interesse Social Domicílio regularizado Unidade 2.0000019 - Eliminação e Mitigação das Situações de Risco Geológico Família beneficiada Família 1200021 - Produção de Unidades Habitacionais - Reassentamento Unidade habitacional construída Unidade 3280022 - Reassentamento/Indenizações - Vila Viva / OP Atendimento realizado Unidade 2280028 - Implantação do Vila Viva - Cabana Pai Tomaz Empreendimento executado Percentual de execução 6
Programa : 0226 - Habitação
Ação : 1207 - Provisão de Moradias
Sub-Ação : 0002 - Ações de Assistência Técnica Família beneficiada Família 2590006 - Produção de Moradias do Programa Minha Casa Minha Vida Unidade habitacional construída Unidade 2100008 - Regularização de Moradias implantadas pela PBH Família beneficiada Família 1.0070009 - Titulação de Moradias implantadas pela PBH Família beneficiada Família 1.3630012 - Ações Sociais Participantes Pessoa 1.000
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2708 - SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0046 - Operacionalização e Modernização da Limpeza Pública
Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
Sub-Ação : 0001 - Serviços de Operação de Áreas de Manejo, de Remoção e Destinação deResíduos de URPV´s e de Deposição Clandestina
Massa tratada/destinada Tonelada 252.000
0002 - Aterragem de Resíduos Sólidos Comuns e Domiciliares (CTR Macaúbas) Massa tratada/destinada Tonelada 780.0000003 - Reforma e Reestruturação da Infraestrutura para Triagem de Materiais
RecicláveisGalpão reformado Percentual de execução 10
0008 - Recuperação de Unidade de Recebimento de Pequenos Volumes - URPV´s Unidade recuperada Unidade 15
Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana
Sub-Ação : 0001 - Cobertura dos Serviços de Limpeza de Vias em Áreas Urbanas Sarjeta varrida Kilômetro 523.3970003 - Execução de Serviços de Limpeza Urbana - Multitarefa Massa coletada Tonelada 239.299
Programa : 0228 - Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólidos
Ação : 2537 - Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
Sub-Ação : 0004 - Operacionalização de Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes -URPV´s
Atividade realizada Unidade 35
0006 - Reestruturação da Infraestrutura para Triagem e Tratamento de ResíduosOrgânicos de Grandes Geradores
Obra executada Unidade 1
0011 - Reforma e readequação das usinas de reciclagem de entulho Obra realizada Unidade 20012 - Obra de Recuperação Ambiental da Antiga ERE (Estação de Reciclagem de
Entulho) EstorilObra realizada Percentual de execução 100
Ação : 2538 - Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos
Sub-Ação : 0001 - Coleta de Resíduos Sólidos Massa coletada Tonelada 688.8450002 - Serviços de Coleta Seletiva na modalidade ponto a ponto Locais de entrega voluntária
instaladosUnidade 400
0003 - Serviços de Coleta Seletiva na modalidade porta a porta Bairro atendido Unidade 47
Ação : 2539 - Execução dos Serviços de Limpeza Urbana
Sub-Ação : 0004 - Limpeza de Áreas Públicas Decorrentes de Grandes Eventos Área atendida Metro quadrado 44.608.1500005 - Instalação e Manutenção de Cestos Coletores Serviço realizado Unidade 30.0000006 - Serviço de limpeza urbana em vilas e favelas Via atendida Kilômetro 65.5200007 - Serviço de roçada de áreas públicas e privadas Área conservada Metro quadrado 3.291.852
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2709 - EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0060 - Gestão da Mobilidade Urbana
Ação : 2567 - Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito
Sub-Ação : 0003 - Gestão democrática da mobilidade COMURB e CRTT Reunião realizada Unidade 84
Programa : 0303 - Mobilidade: Atendimento, Operação, Fiscalização e Modernização Tecnológica
Ação : 2909 - Melhoria da Mobilidade
Sub-Ação : 0006 - Implantação do Plano de Melhoria do Atendimento aos Operadores doTransporte Público
Plano implantado Percentual de Implantação 20
0008 - Migração de Serviços da Página de Serviços da BHTRANS para o Portal daPBH (Novo Portal)
Serviço migrado Percentual de execução 40
0009 - Divulgação dos Dados de Qualidade dos ônibus Cartazes divulgados Unidade 34.1880010 - Campanhas contra assédio no ônibus Campanha realizada Unidade 50011 - Realização da Semana da Mobilidade Evento realizado Unidade 10012 - Implantação de funcionalidade de denúncia de assédio em aplicativos de
mobilidadeÔnibus com tecnologia implantada Unidade 2.864
Programa : 0305 - Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos
Ação : 2910 - Qualidade no Transporte Coletivo
Sub-Ação : 0001 - Disponibilização de Serviço/Aplicativo de Substituição Emergencial para osPermissionários do Transporte Escolar
Serviço implantado Percentual de Implantação 50
0002 - Implantação do Plano de Melhoria do Transporte Coletivo Plano implantado Percentual de Implantação 1000003 - Aumento do Uso do Cartão BHBUS Campanha realizada Unidade 10004 - Substituição de 60% da Frota Municipal por Novos Ônibus com Suspensão a
Ar e Sistema de Ar CondicionadoÔnibus substituído Unidade 500
0006 - Implantação de Abrigos em Pontos de Ônibus Abrigo implantando Unidade 2800007 - Implantação e Manutenção dos Painéis Eletrônicos Informativos nos Abrigos
de ÔnibusPainel implantado Unidade 327
0008 - Melhorias no Serviço de Transporte por Táxi - Identificação Biométrica Ação realizada Percentual de Implantação 70
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2710 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0060 - Gestão da Mobilidade Urbana
Ação : 2837 - Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal
Sub-Ação : 0001 - Gerenciamento do Trânsito Municipal e Transporte Urbano População atendida Unidade 2.500.0000003 - Implantação de sinais de pedestre com sonorização, para garantia da
acessibilidade às pessoas com deficiência visual e mobilidade reduzidaSistema de sinalização depedestre acessível implantado
Percentual de execução 30
0007 - Implantação de anunciador sonoro de paradas no transporte coletivo Ônibus com equipamentoimplantado
Unidade 200
Programa : 0303 - Mobilidade: Atendimento, Operação, Fiscalização e Modernização Tecnológica
Ação : 2909 - Melhoria da Mobilidade
Sub-Ação : 0001 - Implantação de Plano de Operação de Trânsito nos Grandes Eventos Plano implantado Unidade 70002 - Ampliação do Plano Anual de Operação de Trânsito para o Projeto "BH é da
Gente"Local atendido Unidade 15
0003 - Implantação do Plano de Fiscalização da Mobilidade Equipamento de fiscalizaçãoeletrônica ampliado
Unidade 15
0004 - Ampliação da Logística Urbana - Pinturas Horizontais nas Áreas de Carga eDescarga
Pintura horizontal realizada Unidade 100
Programa : 0304 - BH Inclusiva, Segura e Cidadã
Ação : 1393 - Transporte Seguro e Sustentável
Sub-Ação : 0001 - Projeto Pedala BH - Correção de Interseções inseguras dasciclovias/ciclorrotas
Interseção corrigida Unidade 20
0002 - Projeto Pedala BH - Implantação de Estrutura Cicloviária Ciclovia/Ciclorrota/Ciclofaixaimplantada
Kilômetro 7
0003 - Projeto Pedala BH - Implantação de Bicicletários/Paraciclos Bicicletário/paraciclo implantado Unidade 1610004 - Projeto BH a Pé - Projetar e implantar Zonas 30 Zona 30 implantada Unidade 40005 - Projeto BH a pé - Melhorias das condições físicas e tempos semafóricos de
travessiasInterseção dotada com foco etempo para pedestre em todas astravessias
Unidade 15
0006 - Projeto Mobicentro - Implantação de Novas Intervenções Intervenção implantada Percentual de execução 600007 - Projeto Vida no Trânsito - Implantação do Plano de Educação para a
Mobilidade incluindo campanhas educativas focadas na bicicletaCampanha realizada Unidade 18
0008 - Projeto Vida no Trânsito - Implantação de Tratamento de Segurança noEntorno de Escolas
Entorno de escola tratado Unidade 40
0011 - Projeto Pedala BH - Elaboração de Projetos para Implantação de estruturacicloviária
Ciclovia/Ciclorrota/Ciclofaixaprojetada
Kilômetro 50
0012 - Manutenção da estrutura cicloviária Estrutura Cicloviária mantida Kilômetro 15
Programa : 0305 - Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos
Ação : 1392 - Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo
Sub-Ação : 0001 - Projetar Faixas Exclusivas/Preferenciais Km projetado Unidade 71
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2710 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0305 - Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos
Ação : 1392 - Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo
Sub-Ação : 0002 - Implantar Faixas Exclusivas/Preferenciais Km implantado Unidade 350003 - Projeto e Implantação de Adequação das Calçadas na Proximidade das
Estações nos Corredores de BRTs e do MetrôCalçada adequada Percentual de adequação 32
0004 - Implantação da Estação São José Estação implantada Percentual de execução 200005 - Elaboração de Projeto do Expresso Amazonas Km projetado Unidade 42
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0005 - Relações Internacionais
Ação : 2758 - Relações Internacionais de Belo Horizonte
Sub-Ação : 0002 - Voluntariado Internacional Voluntariado inserido Pessoa 300003 - BH Bilíngue Pessoa capacitada Pessoa 2800005 - Parcerias Estratégicas Internacionais Parceria realizada Unidade 100008 - BH Global Ação realizada Unidade 200009 - Horizonte 2030 Projeto vinculado Unidade 100011 - Processos Internacionais Documento produzido Unidade 250
Programa : 0141 - Articulação do Planejamento do Desenvolvimento Socioeconômico
Ação : 2904 - Atendimento de Proteção e Defesa do Consumidor
Sub-Ação : 0002 - Atendimento telefônico, eletrônico e presencial ao consumidor Atendimento realizado Unidade 25.0000003 - Fiscalização para Cumprimento do Código de Defesa do Consumidor Ação realizada Unidade 1.600
Programa : 0217 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico
Ação : 2853 - Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo
Sub-Ação : 0002 - Participação em Eventos e Rodadas de Negócios Evento realizado Unidade 50003 - Sala do Empreendedor - Orientação de Empreendedores Empreendedor orientado Unidade 18.0000004 - Sala do Empreendedor - Formalização de Micro Empreendedores Empreendedor formalizado Unidade 1.1000007 - Atração de investimentos nacionais e internacionais Empresa instalada Unidade 2
Programa : 0237 - Qualificação, Profissionalização e Emprego
Ação : 2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
Sub-Ação : 0001 - Cursos de Qualificação para o Trabalho Vaga disponibilizada Unidade 2000003 - Economia Solidária - Apoio aos Grupos Produtivos e Trabalhadores
AutônomosGrupo produtivo apoiado Unidade 160
0004 - Intermediação e encaminhamento de candidatos à vagas de emprego por meiodo Sistema Nacional de Emprego - SINE Municipal
Encaminhamento realizado Pessoa 8.000
0007 - Apoio aos Grupos de Economia Popular Solidária na Comercialização deProdutos
Evento de comercializaçãorealizado
Unidade 12
Programa : 0302 - Belo Horizonte Cidade Inteligente
Ação : 2853 - Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo
Sub-Ação : 0005 - Atendimento e capacitação a empresas locais de TI Empresa capacitada Unidade 9150006 - Aceleração e Incubação de Startups Empresa acelerada Unidade 20
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 2805 - EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0086 - Fomento ao Turismo de Lazer, Eventos e Negócios
Ação : 2629 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo
Sub-Ação : 0001 - Observatório do Turismo Ação realizada Unidade 50002 - Eventos PBH Evento realizado Unidade 120003 - Apoio a Eventos de Interesse Público Evento apoiado Unidade 480004 - Realização de Eventos pela Belotur Ação realizada Unidade 90007 - Projetos Turísticos Ação realizada Unidade 10008 - Formação, Qualificação e Sensibilização para Turismo Ação realizada Unidade 440009 - Ações de Marketing Turístico Ação realizada Unidade 40010 - Territórios Turísticos Ação realizada Unidade 10011 - Segmentos e Produtos Turísticos Ação realizada Unidade 70012 - Carnaval de Belo Horizonte Evento realizado Unidade 10013 - Arraial de Belo Horizonte Evento realizado Unidade 10014 - Edital de Subvenção à Eventos e Projetos Evento/Projeto subvencionado Unidade 80
Ação : 2915 - Marco Regulatório das Políticas Públicas do Turismo em Belo Horizonte
Sub-Ação : 0001 - Plano Estratégico de Turismo de Belo Horizonte - 2020/2025 Instrumento legal publicado Unidade 10002 - Seminário Municipal do Turismo Evento realizado Unidade 20005 - Desenvolvimento Turístico da Pampulha Ação realizada Unidade 40006 - Pesquisa de Demanda Turística Pesquisa realizada Unidade 30007 - Laboratório de Inovação e Tecnologia do Turismo de Belo Horizonte Apoio realizado Unidade 2
Programa : 0302 - Belo Horizonte Cidade Inteligente
Ação : 2914 - Belo Horizonte Surpreendente
Sub-Ação : 0001 - Posicionamento Turístico de Belo Horizonte Ação realizada Unidade 100002 - Qualificação da Informação em Prol de uma Melhor Experiência Turística em
Belo HorizonteAção realizada Unidade 3
0003 - Programa de Atração de Eventos Nacionais e Internacionais Ação realizada Unidade 50004 - Promoção do Destino Belo Horizonte Ação realizada Unidade 16
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 3000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0101 - Promoção e Democratização das Práticas de Esportes e Lazer
Ação : 2106 - Gestão da Política de Esporte e Lazer
Sub-Ação : 0002 - Patrocínio Entidade habilitada Unidade 30006 - Polo Regionalizado de Esporte e Lazer Polo ativo Unidade 1
Ação : 2531 - Promoção do Esporte e do Lazer para Criança e Adolescente / Esporte Esperança
Sub-Ação : 0003 - Projetos Esportivos Projeto executado Unidade 20004 - Esporte Educacional Criança/adolescente atendido Pessoa 6.400
Ação : 2534 - Implantação, Manutenção e Recuperaçao de Infraestrutura Esportiva e de Lazer
Sub-Ação : 0001 - Manutenção, Conservação, Pequenas Reformas e Custeio da InfraestruturaEsportiva
Equipamento Público Mantido Unidade 28
0002 - Implantação e Reforma de Infraestrutura Esportiva e de Lazer Equipamentoimplantado/reformado
Unidade 13
0004 - Academias a Céu Aberto Academia a Céu Aberto existente Unidade 4240005 - Aquisição de Equipamentos de Lazer Equipamento implantado Unidade 150006 - Implantação de Academia a Céu Aberto Equipamento implantado Unidade 1
Ação : 2535 - Promoção de Atividade Física e de Lazer para a Terceira Idade / Vida Ativa
Sub-Ação : 0001 - Atendimento a núcleos Idoso atendido Pessoa 3.1000002 - Atendimento a Instituições de Longa Permanência - ILPI's ILPI atendida Unidade 12
Ação : 2536 - Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência / Superar
Sub-Ação : 0001 - Superar / Núcleo Socioesportivo Pessoa com deficiência atendida Pessoa 4500002 - Formação e capacitação Participantes Pessoa 2.0000003 - Paradesporto Participantes Pessoa 22
Ação : 2545 - Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer
Sub-Ação : 0002 - BH é da Gente Núcleo Ativo Unidade 40003 - Copa Centenário de Futebol Amador Wadson Lima Equipe participante Unidade 1950004 - Jogos Escolares de Belo Horizonte - JEBH Evento realizado Unidade 10006 - Eventos de Lazer e Recreação Evento realizado Unidade 1200007 - Eventos de Caminhada e Corrida Evento realizado Unidade 10008 - Eventos Esportivos Evento realizado Unidade 1
Ação : 2869 - Promoção de Atividade Física, Saúde e Lazer / Caminhar
Sub-Ação : 0001 - Promoção de Atividade Física Atendimento realizado Pessoa 15.0000002 - Projetos de Lazer/Atividade Física Projeto executado Unidade 1
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 3100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0146 - Gestão da Política Municipal de Cultura
Ação : 2334 - Participação Popular
Sub-Ação : 0004 - Implantação dos Planos Setoriais das Áreas Artísticos-Culturais Ação realizada Unidade 25
Ação : 2917 - Formulação e Desenvolvimento de Políticas Culturais
Sub-Ação : 0003 - Implantação do Sistema Municipal de Informações e Indicadores Culturais -SMIC
Ação realizada Unidade 3
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 3101 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0154 - Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Ação : 2369 - Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura
Sub-Ação : 0001 - Fomento a Projetos e Ações Culturais Projeto incentivado Unidade 320
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 3102 - FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0155 - Memória e Patrimônio Cultural
Ação : 2872 - Gestão do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de BH
Sub-Ação : 0002 - Valorização e Fomento do Patrimônio Cultural Ação realizada Unidade 2
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 3103 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0146 - Gestão da Política Municipal de Cultura
Ação : 2338 - Gestão, Planejamento e Administração Cultural
Sub-Ação : 0001 - Gestão Estratégica e Modernização de Sistemas Ação realizada Unidade 10003 - Público Atendido das Unidades Culturais da FMC Usuário atendido Pessoa 896.0000005 - Gestão de Pessoas Ação realizada Unidade 18
Ação : 2906 - Requalificação das Unidades e Espaços Culturais
Sub-Ação : 0002 - Aquisição de Acervo Acervo adquirido Unidade 262
Programa : 0154 - Fomento, Incentivo e Desenvolvimento Cultural
Ação : 2371 - Fomento e Estímulo à Cultura
Sub-Ação : 0001 - Permissão de Ocupação dos Espaços Públicos da FMC para fins Culturais Permissão concedida Unidade 4.1550002 - Iniciativas de Fomento, Incentivo e Difusão das Artes e da Cultura Ação realizada Unidade 6.0150003 - Democratização do Acesso ao Acervo das Bibliotecas Empréstimo realizado Unidade 59.4300004 - Promoção de Festival, Encontro e Mostra de Arte e Cultura Evento realizado Unidade 20005 - Realização do Concurso de Literatura da Cidade de Belo Horizonte Edital publicado Unidade 10007 - Pré Produção e Realização do Festival Internacional de Quadrinhos - FIQ-BH Evento realizado Unidade 10008 - Realização da Virada Cultural de BH Evento realizado Unidade 10011 - Realização do Festival Internacional de Teatro Palco e Rua de BH - FIT Evento realizado Unidade 10013 - Iniciativas que Relacionam Cultura à Cidadania, Convivência Comunitária,
Lazer e Bem EstarAção realizada Unidade 3.170
0014 - Iniciativas de Promoção da Inclusão Digital Ação realizada Unidade 1090017 - Manutenção e Gestão da Biblioteca Casa da Árvore Unidade mantida Unidade 10018 - Fomento à Cultura do Samba, Escolas de Samba e Blocos Ação realizada Unidade 1
Programa : 0155 - Memória e Patrimônio Cultural
Ação : 2375 - Identificação e Valorização da Memória e das Identidades Culturais
Sub-Ação : 0002 - Educação Patrimonial e Preservação da Memória Coletiva Ação realizada Unidade 3.9400003 - Valorização e Fomento do Patrimônio Cultural Ação realizada Unidade 102
Ação : 2908 - Preservação do Patrimônio Cultural
Sub-Ação : 0002 - Patrimônio Cultural Material Ação realizada Unidade 7000003 - Patrimônio Cultural Imaterial Ação realizada Unidade 30004 - Proteção do Patrimônio Cultural Bem protegido Unidade 150007 - Atendimento às Demandas dos Serviços de Patrimônio Demanda atendida Unidade 10.000
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 3103 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0301 - Formação na Área da Cultura
Ação : 2907 - Formação e Qualificação Cultural
Sub-Ação : 0001 - Iniciativas de Fruição e Qualificação na Área Cultural Ação realizada Unidade 1.7010002 - Núcleo de Produção Digital Núcleo implantado Percentual de execução 500003 - Escola Livre de Artes Ação realizada Unidade 3950004 - Bolsa Pampulha Bolsa concedida Unidade 100005 - Capacitação e Qualificação do Quadro Funcional do Órgão Gestor da Cultura Ação realizada Unidade 20
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 3200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0015 - Divulgação Institucional do Município
Ação : 2007 - Serviços de Divulgação Institucional do Município
Sub-Ação : 0002 - Campanha de Divulgação Institucional do Município Campanha realizada Unidade 30
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Metas Físicas dos Programas Municipais ( UO )
Unidade Orçamentária : 3300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
Produto Unidade Medida Metas
Programa : 0059 - Coordenação da Política Urbana
Ação : 1326 - Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas
Sub-Ação : 0002 - Desenvolver sistema para gestão de instrumentos urbanísticos Sistema desenvolvido Percentual de execução 50003 - Desenvolvimento de Módulos do Sistema de Administração Tributária e Urbana
- SIATUSistema desenvolvido Percentual de execução 20
0004 - Desenvolvimento do Sistema de Gestão Documental (BPMS) Sistema desenvolvido Percentual de execução 50
Ação : 2566 - Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Sub-Ação : 0002 - Implementação, Gestão e Monitoramento das Operações Urbanas Operação urbana implementada Percentual de execução 400003 - Planos de Ação Integrada de Qualificação Urbanística Plano elaborado Percentual de execução 340004 - Planos e Projetos de Qualificação do Desenho e do Mobiliário Urbano Plano/Projeto elaborado Percentual de execução 200005 - Plano de Ocupação e Regularização e Desenvolvimento de Projetos de
Urbanização para Assentamentos PrecáriosPlano/Projeto elaborado Percentual de execução 30
0006 - Produção, Manutenção e Monitoramento de Dados Urbanísticos Base de dados atualizada Percentual de execução 950007 - Análise aos Processos de Licenciamento de Impacto Preponderantemente
Urbanístico - Análise de Estudo de Impacto de VizinhançaAnálise de processo em 60 dias Percentual 75
Ação : 2571 - Regulação e Controle Urbano
Sub-Ação : 0005 - Regularização de Edificações de Interesse Social Análise para regularização Unidade 2500006 - Regularização de Parcelamentos de Interesse Social Análise de unidades territoriais Unidade 1.1000007 - Endereço Certo! - Endereço Atualizado e Correto Endereço corrigido - Logradouro Unidade 2030008 - Elaboração de Cartilhas sobre Legislação Urbanística Cartilha elaborada Unidade 20010 - Manutenção Evolutiva dos Sistemas SIATU-SIURBE com Integração aos
Sistemas da PBHSistema atualizado Percentual de execução 95
Ação : 2854 - Planejamento e Gestão da Politica Urbana
Sub-Ação : 0002 - Análise Técnica dos Processos Protocolados no Conselho Municipal dePolítica Urbana - COMPUR
Análise de processo em 45 dias Percentual 75
0003 - Orientação aos Processos de Licenciamento de Alta Complexidade Emissão de orientação em 45 dias Percentual 750004 - Implantação de Novas Feiras e Manutenção das Existentes Feira implantada Unidade 20
Ação : 2890 - Fiscalização Urbano - Ambiental
Sub-Ação : 0002 - Programa Operação Oxigênio - Operox Vistoria realizada Unidade 4.0000004 - Ação de Monitoramento das Ocupações Urbanas e Áreas de Risco Vistoria realizada Unidade 9000006 - Lote Limpo! - Ações de Fiscalização para Limpeza e Conservação de Lotes Vistoria realizada Unidade 13.0000007 - Deposição Correta de Resíduos Sólidos - Ações de Fiscalização de Resíduos
Depositados nos Logradouros PúblicosVistorias fiscais registradas Unidade 6.000
0008 - Modernização do Sistema Integrado de Fiscalização Sistema modernizado Percentual de execução 100010 - Programa Operação Disque Sossego Diligência realizada Unidade 3.188
480
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-01
135.980.00001.00F3190110101.010310012.001Execução da Atividade Institucional do Poder Legislativo Municipal
17.461.00001.00F319013
518.00001.00F319016
1.00001.00F319091
3.00001.00F319092
9.701.00001.00F319094
14.000.00001.00F319113
177.665.0001.00001.00F319192
1.080.00003.00F339008
10.00003.00F339014
1.000.00003.00F339030
10.00003.00F339032
4.000.00003.00F339034
17.00003.00F339035
1.00003.00F339036
25.000.00003.00F339037
13.705.60003.00F339039
6.652.00003.00F339040
10.200.00003.00F339046
1.00003.00F339091
200.00003.00F339092
61.884.6008.00003.00F339139
50.00004.00F449030
1.00004.00F449039
782.40004.00F449051
8.083.4007.250.00004.00F449052
247.633.000
1.00003.00F3390300101.010310012.920Transparência e Comunicação do Poder Legislativo Municipal
4.900.00003.00F339039
5.001.000100.00003.00F339092
5.001.000
481
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
CÂMARA MUNICIPAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-01
1.00004.00F4490300101.010310012.921Modernização da Infraestrutura Tecnológica do Poder Legislativo Municipal
1.00004.00F449035
50.00004.00F449040
1.00004.00F449051
2.913.0002.860.00004.00F449052
2.913.000
1.00004.00F4490300101.010310012.922Modernização da Infraestrutura Física do Poder Legislativo Municipal
10.00004.00F449035
612.00004.00F449039
9.130.00004.00F449051
9.953.000200.00004.00F449052
9.953.000
13.500.00009.00S3190010101.092720333.003Encargos com Inativos do Legislativo
13.501.0001.00009.00S319092
13.501.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL265.500.000 13.501.000 191.166.000
PES. ENC. SOC.66.885.600 20.949.400 279.001.000 0 279.001.000
482
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-02
11.165.00001.00F3190110201.041220072.900Serviços Administrativos e Financeiros
430.00001.00F319013
12.988.0001.393.00001.00F319113
244.67703.00F339030
1.154.60503.00F339036
5.172.87703.00F339037
5.927.66303.00F339039
550.28003.00F339040
569.00003.00F339046
2.60003.00F339092
13.623.3021.60003.00F339093
10.00010.00004.00F449052
26.621.302
9.681.00001.00F3190110201.041220962.004Direção Superior da Política Municipal
1.979.00001.00F319013
11.898.000238.00001.00F319113
100.00003.00F333041
10.40003.00F339014
70.75003.00F339030
42.50003.00F339036
251.67603.00F339037
801.52803.00F339039
67.80803.00F339040
457.00003.00F339046
50003.00F339092
1.820.66218.50003.00F339093
100.00004.00F443042
120.00020.00004.00F449052
218.684218.68404.80F449052
483
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01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-02
14.057.346
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL40.678.648 0 24.886.000
PES. ENC. SOC.15.443.964 348.684 40.459.964 218.684 40.678.648
484
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR DO EXECUTIVO MUNICIPAL
GABINETE DO VICE-PREFEITO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-02
2.103.00001.00F3190110202.041220962.801Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito
437.00001.00F319013
2.594.00054.00001.00F319113
1.24803.00F339014
13.71603.00F339030
158.04003.00F339037
60.29703.00F339039
10.58303.00F339040
138.00003.00F339046
382.9241.04003.00F339092
10.00010.00004.00F449052
2.986.924
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL2.986.924 0 2.594.000
PES. ENC. SOC.382.924 10.000 2.986.924 0 2.986.924
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-05
44.900.00001.00F3190110500.040620032.010Gestão Processual dos Assuntos Jurídicos
1.395.00001.00F319013
52.442.0006.147.00001.00F319113
20.00003.00F339014
69.00003.00F339030
735.00003.00F339036
428.00003.00F339037
838.14003.00F339039
190.00003.00F339040
890.00003.00F339046
5.00003.00F339092
3.695.140520.00003.00F339093
50.00004.00F449040
173.186123.18604.00F449052
353.442353.44204.80F449052
56.663.768
800.00003.00F3390910500.040620032.011Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais
2.800.0002.000.00003.00F339093
2.800.000
480.000480.00003.00F3390390500.040620032.012Gerenciamento do Sistema Processual de Cobrança da Dívida Ativa
480.000
150.000150.00003.00F3390360500.040620032.028Gerenciamento de Atividades Contenciosas
150.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL60.093.768 0 52.442.000
PES. ENC. SOC.7.125.140 526.628 59.740.326 353.442 60.093.768
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01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
FUNDO DA PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-05
30.00003.00F3390140501.041230032.830Operação do Fundo da Procuradoria-Geral do Município
204.00003.00F339030
1.055.00003.00F339039
1.294.0005.00003.00F339040
200.00004.00F449040
556.000356.00004.00F449052
1.850.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL1.850.000 0 0
PES. ENC. SOC.1.294.000 556.000 1.850.000 0 1.850.000
487
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
3.443.00001.00F3190110600.041210042.518Gestão do Processo de Planejamento e Orçamento
193.00001.00F319013
4.057.000421.00001.00F319113
10.00003.00F339014
55.00003.00F339036
37.82503.00F339039
16.22403.00F339040
261.049142.00003.00F339046
5.0005.00004.00F449052
4.323.049
4.436.00001.00F3190110600.041211482.900Serviços Administrativos e Financeiros
174.00001.00F319013
5.235.000625.00001.00F319113
10.00003.00F339014
105.00003.00F339030
80.00003.00F339036
677.00003.00F339037
5.062.14003.00F339039
38.00003.00F339040
6.203.140231.00003.00F339046
5.0005.00004.00F449052
11.443.140
68.885.00001.00F3190110600.041220142.809Gerenciamento do Sistema de Recursos Humanos
364.00001.00F319013
81.773.00012.524.00001.00F319113
10.00003.00F339014
13.50003.00F339030
1.600.00003.00F339036
663.00003.00F339039
3.482.62103.00F339040
8.721.1212.952.00003.00F339046
488
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2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
90.494.121
564.000564.00003.00F3390400600.041221661.323Gestão e Modernização de Processos e Promoção da Eficiência Administrativa
150.000150.00004.00F449035
1.350.0001.350.00004.80F449035
2.354.3432.354.34304.00F449040
15.561.43115.561.43104.80F449040
556.114556.11404.00F449052
5.005.0265.005.02604.80F449052
25.540.914
4.047.00001.00F3190110600.041221662.900Serviços Administrativos e Financeiros
169.00001.00F319013
4.763.000547.00001.00F319113
10.00003.00F339014
110.00003.00F339036
13.60003.00F339039
16.00003.00F339040
374.600225.00003.00F339046
5.137.600
631.00001.00F3190110600.041223022.365Melhoria da Qualidade do Relacionamento com o Cidadão
34.00001.00F319013
756.00091.00001.00F319113
257.00003.00F339030
40.00003.00F339036
5.500.00003.00F339037
7.195.00003.00F339039
315.00003.00F339040
13.373.00066.00003.00F339046
5.0005.00004.00F449052
14.134.000
3.184.00001.00S3190110600.091220262.174Gerenciamento do Sistema de Previdência
95.00001.00S319013
489
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
3.696.000417.00001.00S3191130600.091220262.174Gerenciamento do Sistema de Previdência
1.00003.00S339030
174.000173.00003.00S339046
1.0001.00004.00S449052
1.0001.00004.80S449052
3.872.000
5.661.7605.661.76003.00F3390390600.113310142.021Atenção à Saúde e Segurança do Servidor
5.661.760
5.0005.00003.00F3390390600.195721481.373Gestão do Plano Diretor de Informática
5.0005.00003.30F339039
5.0005.00003.00F339093
5.0005.00004.00F449040
5.0005.00004.30F449040
1.420.0001.420.00004.00F459165
1.445.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL158.179.584 3.872.000 100.280.000
PES. ENC. SOC.35.347.670 26.423.914 140.124.127 21.927.457 162.051.584
490
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
2.00001.00F3190110604.123610852.605Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
4.0002.00001.00F319013
2.043.79703.00F339040
2.044.7971.00003.00F339092
2.048.797
2.00001.00F3190040604.191220852.900Serviços Administrativos e Financeiros
9.029.4519.027.45101.00F319011
305.397305.39701.07F319011
3.038.8563.038.85601.00F319013
302.000302.00001.07F319013
2.0002.00001.00F319091
3.202.7443.202.74401.07F319091
2.00001.00F319092
2.00001.00F319094
6.0002.00001.00F319113
3.502.27803.00F339008
3.552.27850.00003.00F339014
2.0002.00003.07F339014
113.150113.15003.00F339030
15.00015.00003.07F339030
8.3208.32003.00F339035
28.82828.82803.07F339035
452.16503.00F339036
2.334.27303.00F339037
5.391.0032.604.56503.00F339039
15.00015.00003.07F339039
113.58403.00F339040
5.000.00003.00F339046
5.207.22793.64303.00F339047
277.832277.83203.07F339047
500.000500.00003.00F339049
491
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
2.0002.00003.07F3390490604.191220852.900Serviços Administrativos e Financeiros
13.00003.00F339092
15.0002.00003.00F339093
30.00030.00003.07F339093
8.0648.06403.00F339139
250.00004.07F449040
85.00004.07F449051
455.500120.50004.07F449052
31.507.650
2.0002.00003.00F3390300604.191263022.404Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
2.000
303.000303.00001.30F3190040604.191263022.604Centro de Recondicionamento de Computadores
1.466.45601.00F319011
1.951.304484.84801.00F319013
1.0001.00003.00F335043
6.5326.53203.30F339014
40.08040.08003.00F339030
153.000153.00003.30F339030
6.14403.00F339036
7.1441.00003.00F339037
41.00041.00003.07F339037
39.00039.00003.30F339037
82.11282.11203.00F339039
62.36003.30F339039
110.53648.17603.30F339046
98.92898.92803.00F339048
91.87203.30F339048
210.054118.18203.30F339049
1.0001.00003.00F339092
2.00004.30F449039
2.00004.30F449040
492
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
6.0002.00004.30F4490510604.191263022.604Centro de Recondicionamento de Computadores
18.93418.93404.07F449052
2.0002.00004.30F449052
3.071.624
1.627.17501.00F3190110604.193020852.605Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
2.174.225547.05001.00F319013
2.208.46003.00F339040
2.209.4601.00003.00F339092
4.383.685
22.596.43922.596.43901.00F3190110604.195720852.602Gerenciamento, Implantação e Atendimento de Serviços na RMI
2.0002.00001.30F319011
7.531.3277.531.32701.00F319013
10.00003.00F339030
1.00003.00F339035
104.40493.40403.00F339036
150.682150.68203.07F339037
38.30538.30503.00F339039
225.747225.74703.07F339039
2.0002.00003.30F339039
6.433.2186.433.21803.00F339040
460.000460.00003.07F339040
2.00003.00F339092
4.0002.00003.00F339093
2.0002.00004.30F449039
100.000100.00004.07F449040
2.0002.00004.30F449051
369.539369.53904.07F449052
2.0002.00004.30F449052
38.023.661
24.227.74801.00F3190110604.195720852.603Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas
32.731.2428.503.49401.00F319013
493
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04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
EMPRESA DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
145.99003.00F3390350604.195720852.603Implantação de Soluções e Modernização de Sistemas
145.65203.00F339036
1.362.50303.00F339040
1.659.1455.00003.00F339092
12.40804.07F449040
223.831211.42304.07F449052
34.614.218
62.67003.00F3390300604.195720852.605Evolução da Rede de Telecomunicações da PBH
39.61203.00F339039
4.704.73803.00F339040
4.808.0201.00003.00F339092
250.000250.00004.07F449040
4.0004.00004.30F449051
538.600538.60004.07F449052
2.0002.00004.30F449052
5.602.620
50050003.00F3390390604.195723022.905Fomentar Pólo Tecnológico de BH
12.00012.00003.07F339039
6.1806.18003.00F339040
2.0002.00004.30F449051
30.00030.00004.07F449052
50.680
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL119.304.935 0 83.179.985
PES. ENC. SOC.34.116.546 2.008.404 111.400.179 7.904.756 119.304.935
494
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2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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13 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
FUNDO FINANCEIRO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
269.759.529269.759.52909.00S3190010613.092720263.004Encargos e Benefícios Previdenciários - PBH
195.472.607195.472.60709.70S319001
1.0001.00009.00S319003
132.799.60909.70S319003
3.101.09109.70S319005
2.00009.70S319092
2.00009.70S319094
2.00009.70S319194
1.00009.70S332041
5.445.32709.70S339098
141.354.0271.00009.70S339193
606.587.163
551.539.137551.539.13709.00S3190010613.092720263.005Encargos e Benefícios Previdenciários - Educação
190.844.517190.844.51709.70S319001
1.0001.00009.00S319003
1.00009.70S319003
4.725.62609.70S319005
1.00009.70S319092
2.00009.70S319094
4.731.6262.00009.70S319194
747.116.280
1.299.55609.70S3190050613.092720263.006Encargos e Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações
1.300.5561.00009.70S319092
1.300.556
1.0001.00009.00S3190010613.092720263.007Encargos e Benefícios Previdenciários - Câmara
51.941.35251.941.35209.70S319001
1.0001.00009.00S319003
11.800.05709.70S319003
716.46509.70S319005
1.00009.70S319092
1.00009.70S319094
495
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
FUNDO FINANCEIRO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
12.519.5221.00009.70S3191940613.092720263.007Encargos e Benefícios Previdenciários - Câmara
64.462.874
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 1.419.466.873 1.414.019.546
PES. ENC. SOC.5.447.327 0 821.302.666 598.164.207 1.419.466.873
496
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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14 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
1.00001.70S3190110614.091220262.871Gerenciamento da Taxa de Administração para RPPS
1.00001.70S319013
3.0001.00001.70S319113
3.109.63809.70S319194
5.00009.70S335041
6.72009.70S339014
16.21709.70S339030
56.32409.70S339035
701.81809.70S339036
150.50409.70S339037
2.334.33009.70S339039
84.02909.70S339040
1.00009.70S339046
192.65909.70S339049
1.00009.70S339092
1.00009.70S339093
1.00009.70S339193
7.201.353540.11409.70S449040
7.204.353
838.94609.70S3190010614.092720263.004Encargos e Benefícios Previdenciários - PBH
909.52409.70S319003
1.558.85609.70S319005
2.00009.70S319092
2.00009.70S319094
5.00009.70S319194
3.317.3261.00009.70S332041
3.317.326
995.10709.70S3190010614.092720263.005Encargos e Benefícios Previdenciários - Educação
1.00009.70S319003
4.894.80709.70S319005
1.00009.70S319092
497
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
FUNDO PREVIDENCIÁRIO - BHPREV
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-06
2.00009.70S3190940614.092720263.005Encargos e Benefícios Previdenciários - Educação
5.895.9142.00009.70S319194
5.895.914
998.41509.70S3190050614.092720263.006Encargos e Benefícios Previdenciários - Autarquias e Fundações
999.4151.00009.70S319092
999.415
1.00009.70S3190010614.092720263.007Encargos e Benefícios Previdenciários - Câmara
65.83209.70S319003
206.15209.70S319005
1.00009.70S319092
1.00009.70S319094
275.9841.00009.70S319194
275.984
278.528.805278.528.80514.70S9999990614.999979999.999Reserva de Contingência
278.528.805
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 296.221.797 13.600.277
PES. ENC. SOC.282.081.406 540.114 0 296.221.797 296.221.797
498
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2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-08
75.75003.00F3390350800.041220072.019Gestão do Sistema de Licitações, Suprimentos e Contratos
12.00003.00F339039
105.22217.47203.00F339040
10.00010.00004.00F449052
115.222
10.40003.00F3390300800.041220072.110Administração do Patrimônio Municipal
559.48003.00F339039
659.88090.00003.00F339040
11.26011.26004.00F449052
671.140
3.02003.00F3390300800.041220072.808Gestão do Sistema Logístico e de Serviços
450.58003.00F339039
493.00039.40003.00F339040
493.000
5.00003.00F3390390800.041220072.911Gerenciamento dos Contratos Centralizados
55.00050.00003.00F339040
5.0005.00004.00F449052
60.000
5.00003.00F3390350800.041221052.528Gestão do Controle do Tesouro Municipal
133.700128.70003.00F339039
133.700
1.05003.00F3390350800.041221052.771Gestão Contábil Municipal
6.7005.65003.00F339039
6.700
3.260.00001.00F3190110800.041221052.900Serviços Administrativos e Financeiros
180.00001.00F319013
3.774.000334.00001.00F319113
20.00003.00F339014
212.60003.00F339030
463.20003.00F339036
2.880.00003.00F339037
499
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-08
1.416.12003.00F3390390800.041221052.900Serviços Administrativos e Financeiros
133.76003.00F339040
55.00003.00F339046
5.00003.00F339092
5.190.6805.00003.00F339093
303.000303.00004.00F449040
2.930.0002.930.00004.80F449040
700.00004.00F449051
912.000212.00004.00F449052
13.109.680
93.801.00001.00F3190110800.041290132.052Administração Tributária Municipal
400.00001.00F319013
110.332.00016.131.00001.00F319113
11.40003.00F339035
1.080.00003.00F339036
8.834.35003.00F339039
945.90003.00F339040
13.249.6502.378.00003.00F339046
720.00004.80F449035
810.00090.00004.80F449039
390.000390.00004.00F449040
3.510.0003.510.00004.80F449040
1.096.0001.096.00004.00F449052
9.0009.00004.80F449052
129.396.650
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL143.986.092 0 114.106.000
PES. ENC. SOC.19.893.832 9.986.260 136.727.092 7.259.000 143.986.092
500
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO ADM. TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-08
600.000600.00001.00F3190040805.041291052.652Coordenação Superior das Finanças
41.60003.00F339014
21.70003.00F339030
1.05003.00F339035
666.25003.00F339039
1.455.500724.90003.00F339040
75.00075.00004.00F449035
9.00004.80F449035
18.0009.00004.80F449039
162.000162.00004.00F449040
1.500.0001.500.00004.80F449040
224.00004.00F449051
796.100572.10004.00F449052
9.0009.00004.80F449052
4.615.600
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL4.615.600 0 600.000
PES. ENC. SOC.1.455.500 2.560.100 3.088.600 1.527.000 4.615.600
501
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
869.00001.00S3190111000.081221232.334Participação Popular
21.00001.00S319013
1.049.000159.00001.00S319113
42.00042.00003.00S339046
1.091.000
20.00003.00S3390301000.081221232.787Planejamento, Monitoramento e Divulgação das Políticas de Assistência Social, Segurança Alim
7.00003.00S339039
31.2004.20003.00S339040
30.00030.00004.00S449052
61.200
20020003.00S3390301000.081221232.804Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
3.0003.00003.30S339030
1.00003.00S339036
8.00003.00S339039
10.0001.00003.00S339092
1.0001.00003.30S339092
10.00010.00004.00S449052
183.50004.30S449052
188.5005.00004.30S449092
212.700
451.00001.00S3190041000.081221232.900Serviços Administrativos e Financeiros
27.008.00001.00S319011
1.550.00001.00S319013
32.588.0003.579.00001.00S319113
15.00003.00S339014
273.80003.00S339030
855.00003.00S339036
2.990.41703.00S339037
3.698.26203.00S339039
266.07103.00S339040
1.717.00003.00S339046
502
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
80.00003.00S3390921000.081221232.900Serviços Administrativos e Financeiros
9.905.55010.00003.00S339093
5.00004.00S449040
132.000127.00004.00S449052
200.000200.00004.80S449052
5.0005.00004.00S449092
42.830.550
33.88733.88703.00S3390391000.082441232.804Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
5.0005.00004.00S449052
38.887
34.00003.00F3390301000.142431272.859Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias
113.11203.00F339036
1.214.7901.067.67803.00F339039
35.00035.00003.30F339039
75.73903.00F339040
68.04003.00F339048
5.00003.00F339092
149.7791.00003.00F339093
11.00011.00004.00F449052
1.0001.00004.30F449052
1.411.569
5.12503.00F3390301000.144221272.334Participação Popular
12.82803.00F339035
50003.00F339036
264.821246.36803.00F339039
50050003.30F339039
5.0005.00004.00F449052
10.00010.00004.30F449052
280.321
3.00003.00F3390361000.144221272.335Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania
131.644128.64403.00F339039
503
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
10.00010.00003.30F3390391000.144221272.335Educação Política em Direitos Humanos e Cidadania
141.644
79.17079.17004.00F4490521000.144221272.337Promoção, Defesa e Garantia de Direitos
757.830757.83004.30F449052
837.000
54.50054.50003.00F3390391000.144221272.386Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
70.00070.00003.30F339039
124.500
1.185.00001.00F3190111000.144221272.697Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas
23.00001.00F319013
1.441.000233.00001.00F319113
1.54503.00F339030
909.259907.71403.00F339039
35.00035.00003.30F339039
15.17703.00F339040
33.00003.00F339046
50.3372.16003.00F339048
1.0001.00004.00F449052
2.436.596
1.348.00001.00F3190111000.144221272.819Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude
73.00001.00F319013
1.638.000217.00001.00F319113
1.5001.50003.00F339030
1.0001.00003.30F339030
38.20003.00F339036
522.47303.00F339037
1.019.171458.49803.00F339039
46.00046.00003.30F339039
56.00003.00F339046
3.24003.00F339048
59.74050003.00F339092
504
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
1.0001.00003.30F3390931000.144221272.819Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Juventude
480.000480.00004.00F449052
3.246.411
272.23401.00F3171701000.144221272.840Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres
961.00001.00F319011
18.00001.00F319013
1.439.234188.00001.00F319113
262.90003.00F337170
449.01603.00F339037
767.77855.86203.00F339039
35.00035.00003.30F339039
9.0009.00003.00F339046
1.24004.00F447170
7.7406.50004.00F449052
17.00017.00004.30F449052
2.275.752
5.24003.00F3390351000.144221272.927Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas com Deficiência
5.055.2405.050.00003.00F339039
35.00035.00003.30F339039
5.090.240
592.00001.00F3190111000.144221272.928Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Pessoas LGBT
10.00001.00F319013
725.000123.00001.00F319113
206.000206.00003.00F339039
35.00035.00003.30F339039
15.17703.00F339040
11.00003.00F339046
30.0113.83403.00F339048
996.011
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL16.840.044 44.234.337 38.880.234
PES. ENC. SOC.20.253.907 1.940.240 59.592.551 1.481.830 61.074.381
505
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
5.550.00003.00S3390321010.083061322.120Gestão da Assistência Alimentar à Rede Socioassistencial
378.70703.00S339037
1.475.09103.00S339039
7.408.2984.50003.00S339092
7.408.298
26.35003.00S3390301010.083063082.331Mobilização e Educação para o consumo Alimentar Saudável e para Segurança Alimentar e Nut
1.00003.00S339036
42.89403.00S339037
74.9964.75203.00S339039
15.00015.00004.00S449052
89.996
263.00001.00S3190111010.083063082.334Participação Popular
10.00001.00S319013
320.00047.00001.00S319113
1.30003.00S339030
9.16203.00S339039
17.4627.00003.00S339046
11.50011.50004.00S449052
348.962
179.60003.00F3390301010.113333082.923Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica
119.76003.00F339037
379.91780.55703.00F339039
379.917
471.00003.00F3390301010.206083082.121Fortalecimento da Produção da Agricultura Urbana Agroecológica
146.57003.00F339035
431.75003.00F339037
683.47703.00F339039
13.20003.00F339040
1.747.4971.50003.00F339092
39.50039.50004.00F449052
200.00004.30F449052
506
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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10 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
201.0001.00004.30F4490921010.206083082.121Fortalecimento da Produção da Agricultura Urbana Agroecológica
1.987.997
18.62003.00F3390301010.236913082.305Fortalecimento da Comercialização Direta da Agricultura Urbana e Familiar e Apoio ao Abasteci
944.86103.00F339037
1.257.356293.87503.00F339039
100.000100.00003.30F339039
485.000485.00004.30F449051
62.50062.50004.00F449052
16.00016.00004.30F449052
1.920.856
20.00020.00003.00F3390351010.236913082.923Valorização da Gastronomia articulada à Produção Agroecológica e Orgânica
20.000
10.552.85003.00F3390301010.236921322.307Gestão dos Restaurantes e Refeitórios Populares
39.56903.00F339035
13.028.51603.00F339037
2.161.79803.00F339039
40.48603.00F339040
10.00003.00F339092
20.00003.00F339093
25.872.11918.90003.00F339139
138.000138.00004.00F449052
319.429319.42904.30F449052
26.329.548
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL30.638.318 7.847.256 320.000
PES. ENC. SOC.36.877.645 1.287.929 37.364.145 1.121.429 38.485.574
507
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
19.051.32519.051.32503.00S3390391011.082410202.403Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
19.051.325
3.169.6013.169.60103.00S3390391011.082420202.403Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
3.169.601
4.003.63203.00S3390391011.082430192.647Programas e Projetos de Proteção Social Básica
4.004.6321.00003.00S339092
4.004.632
26.516.97003.00S3390391011.082430202.403Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
26.536.97020.00003.00S339092
26.536.970
619.00001.00S3190111011.082430202.409Ações Estratégicas de Proteção Social Especial
10.00001.00S319013
743.000114.00001.00S319113
50.87950.87903.00S339039
552.000552.00003.40S339039
15.17703.00S339040
10.00003.00S339046
1.329.3371.304.16003.00S339048
10003.40S339092
1.1001.00003.40S339093
2.676.316
10003.00S3390301011.082430202.878Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
797.486797.38603.00S339039
797.486
7.670.0007.670.00001.00S3190111011.082440192.308Serviços de Proteção Social Básica
7.087.0007.087.00001.40S319011
90.00001.00S319013
2.947.0002.857.00001.00S319113
90.00090.00001.40S319113
115.010115.01003.00S339030
1.2001.20003.40S339030
508
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
234.29103.00S3390361011.082440192.308Serviços de Proteção Social Básica
11.971.40203.00S339037
27.838.50715.632.81403.00S339039
2.142.6962.142.69603.40S339039
184.00003.00S339046
191.0007.00003.00S339092
2.0002.00003.40S339092
2.0002.00003.00S339093
1.0001.00004.00S449051
357.630357.63004.40S449052
48.445.043
3.036.00001.00S3190111011.082440192.327Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
21.00001.00S319013
3.644.000587.00001.00S319113
129.000129.00003.00S339046
3.773.000
9.0009.00003.00S3390301011.082440192.401Ações Estratégicas de Proteção Social Básica
9.000
2.977.00001.00S3190041011.082440192.405Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único
767.00001.00S319011
10.00001.00S319013
3.875.000121.00001.00S319113
36.94703.40S339030
4.125.8744.088.92703.40S339037
600.100600.10003.00S339039
649.82203.40S339039
1.211.063561.24103.40S339040
29.00003.00S339046
1.461.70303.00S339048
1.501.70311.00003.00S339092
1.0001.00003.40S339092
509
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
50050003.00S3390931011.082440192.405Benefícios, Transferência de Renda e Cadastro Único
50050003.40S339093
55.00055.00004.40S449052
11.370.740
1.936.5231.936.52303.00S3390391011.082440192.647Programas e Projetos de Proteção Social Básica
1.0001.00003.40S339039
50050003.00S339093
50050003.40S339093
1.938.523
4.730.00001.00S3190111011.082440202.327Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
21.00001.00S319013
5.565.000814.00001.00S319113
50003.00S339039
202.500202.00003.00S339046
5.767.500
15.247.22603.00S3390391011.082440202.403Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade
50.00003.00S339092
15.299.3482.12203.00S339093
1.0001.00004.00S449051
1.0001.00004.40S449092
15.301.348
1.0001.00003.00S3390391011.082440202.409Ações Estratégicas de Proteção Social Especial
1.0001.00003.40S339039
2.000
5.858.0005.858.00001.00S3190111011.082440202.878Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
10.124.00010.124.00001.40S319011
90.00001.00S319013
3.446.0003.356.00001.00S319113
90.00090.00001.40S319113
30.08503.00S339030
177.703147.61803.00S339036
510
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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11 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
2.347.2272.347.22703.40S3390371011.082440202.878Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
14.514.90414.514.90403.00S339039
4.180.6174.180.61703.40S339039
60.70803.00S339040
90.00003.00S339046
20.00003.00S339092
171.20850003.00S339093
81.00081.00004.00S449052
40.990.659
21.115.00001.00S3190111011.082441132.327Ações de Apoio e Suporte à Política de Assistência Social
121.00001.00S319013
25.262.0004.026.00001.00S319113
30.50030.50003.00S339030
6.00003.40S339030
22.00016.00003.40S339036
5.0005.00003.00S339037
5.0005.00003.40S339037
568.216568.21603.00S339039
13.00013.00003.40S339039
99.41603.00S339040
456.00003.00S339046
2.239.1241.683.70803.00S339048
18.90018.90003.40S339048
204.677204.67704.40S449052
28.368.417
622.00001.00S3190111011.082441132.334Participação Popular
10.00001.00S319013
718.00086.00001.00S319113
50050003.00S339030
5.05503.40S339030
2.00003.40S339036
511
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
106.98699.93103.40S3390371011.082441132.334Participação Popular
54.67554.67503.00S339039
157.410157.41003.40S339039
23.00003.00S339046
24.0001.00003.00S339092
1.0001.00003.40S339092
1.0001.00004.00S449052
124.661124.66104.40S449052
1.188.232
5.00003.40S3390301011.082441132.348Comunicação e Mobilização Social
41.10036.10003.40S339039
41.100
1.0001.00003.00S3390301011.082441132.350Vigilância Socioassistencial
1.00003.40S339035
2.0001.00003.40S339036
710.000710.00004.40S449040
713.000
104.800104.80004.40S4490521011.082441132.804Gestão dos Equipamentos e Promoção Social
104.800
150.000150.00003.40S3390351011.082441132.916Gestão do Trabalho e Educação Permanente do SUAS
1.0001.00003.00S339039
34.50034.50003.40S339039
1.0001.00003.00S339092
85085003.40S339092
50050003.00S339093
187.850
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 214.437.542 77.119.000
PES. ENC. SOC.135.676.774 1.641.768 180.368.251 34.069.291 214.437.542
512
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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13 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
10.00010.00001.30S3190041013.082431632.859Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Crianças, Adolescentes e suas Famílias
8.4008.40003.00S339030
111.500111.50003.30S339030
14.30014.30003.00S339036
20.50020.50003.30S339036
32.30032.30003.00S339039
11.620.62103.30S339039
10.00003.30S339048
30.00003.30S339092
11.662.6212.00003.30S339093
15.00004.30S445042
120.000105.00004.30S449051
10.00010.00004.00S449052
62.00062.00004.30S449052
12.051.621
5.0005.00001.30S3190041013.082431632.860Ações para o Fortalecimento da Política Municipal de Atendimento à Criança e ao Adolescente
58.50058.50003.00S339030
1.0001.00003.30S339030
3.5003.50003.00S339035
1.0001.00003.30S339035
10.00010.00003.00S339036
1.0001.00003.30S339036
31.94631.94603.00S339039
1.368.1431.368.14303.30S339039
850.000850.00004.30S449040
2.330.089
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 14.381.710 15.000
PES. ENC. SOC.13.324.710 1.042.000 168.946 14.212.764 14.381.710
513
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
14 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
11.984.75011.984.75003.00S3390301014.083061322.761Gestão da Alimentação Escolar
32.119.82032.119.82003.60S339030
148.72903.00S339039
11.12403.00S339040
160.8531.00003.00S339092
5.0005.00003.60S339092
1.0001.00003.00S339093
105.76804.00S449040
160.76855.00004.00S449052
44.432.191
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 44.432.191 0
PES. ENC. SOC.44.271.423 160.768 12.307.371 32.124.820 44.432.191
514
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
5.00003.00S3390301018.082412352.334Participação Popular
6.0001.00003.00S339039
2.0002.00003.30S339039
5.0005.00004.00S449052
15.00015.00004.30S449052
28.000
9.50003.30S3390301018.082412352.697Promoção, Proteção e Defesa das Pessoas Idosas
40.50031.00003.30S339036
5.0245.02403.00S339039
14.393.50003.30S339039
1.00003.30S339092
14.395.5001.00003.30S339093
2.00004.30S449051
47.00045.00004.30S449052
14.488.024
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 14.516.024 0
PES. ENC. SOC.14.449.024 67.000 16.024 14.500.000 14.516.024
515
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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19 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DAS MINORIAS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
1.5901.59003.00F3390301019.144221272.900Serviços Administrativos e Financeiros
8.0008.00003.30F339030
53053003.00F339036
1.0001.00003.30F339036
6.8096.80903.00F339039
39.00039.00003.30F339039
8.0008.00004.00F449052
25.00025.00004.30F449052
89.929
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL89.929 0 0
PES. ENC. SOC.56.929 33.000 16.929 73.000 89.929
516
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
22 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DO AUXÍLIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
3.120.0003.120.00003.00S3390481022.084521232.856Meio Passe Estudantil
3.120.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 3.120.000 0
PES. ENC. SOC.3.120.000 0 3.120.000 0 3.120.000
517
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
23 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E CIDADANIA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-10
40.00040.00001.30F3190041023.144221272.840Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres
3.4093.40903.00F339030
19.00019.00003.30F339030
1.9001.90003.00F339036
2.0002.00003.30F339036
3.6203.62003.00F339039
49.00049.00003.30F339039
5.0005.00004.00F449052
16.00016.00004.30F449052
139.929
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL139.929 0 40.000
PES. ENC. SOC.78.929 21.000 13.929 126.000 139.929
518
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-21
7.599.00001.00F3190112100.061221092.802Gestão da Política de Segurança e Prevenção
228.00001.00F319013
8.783.000956.00001.00F319113
1.00003.00F333041
20.00003.00F339014
25.00003.00F339030
498.000452.00003.00F339039
51.00051.00003.30F339039
45.00003.00F339040
345.000300.00003.00F339046
5.0005.00004.00F449052
10.00010.00004.30F449052
100.000100.00004.80F449052
9.792.000
44.90003.00F3390302100.061223022.897Gestão Integrada do COP-BH
641.00003.00F339037
1.153.900468.00003.00F339039
50.00050.00003.30F339039
30.00004.00F449039
30.00004.00F449040
90.00030.00004.00F449052
50.00050.00004.80F449052
1.343.900
1.358.24003.00F3390392100.061811092.791Capacitação em Estágio de Qualificação Profissional na GMBH
3.458.2402.100.00003.00F339093
3.458.240
132.269.00001.00F3190112100.061811092.803Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
210.00001.00F319013
154.604.90022.125.90001.00F319113
3.702.81503.00F339030
600.00003.00F339037
519
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2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-21
10.826.7356.523.92003.00F3390392100.061811092.803Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
50.00050.00003.30F339039
9.392.00003.00F339046
2.278.00003.00F339049
12.994.8001.324.80003.00F339093
5.005.5005.005.50004.00F449052
11.00011.00004.30F449052
183.492.935
95.00003.00F3390302100.061812422.881Ações de Prevenção Social à Criminalidade
905.891810.89103.00F339039
2.126.3582.126.35803.30F339039
20.00020.00004.30F449052
3.052.249
1.00003.00F3390302100.061833021.334Videomonitoramento
2.0001.00003.00F339039
200.000200.00004.00F449052
202.000
13.433.00001.00F3190112100.063011092.803Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
5.00001.00F319013
15.784.0002.346.00001.00F319113
1.000.00003.00F339039
885.00003.00F339046
2.317.000432.00003.00F339049
18.101.000
15.735.00001.00F3190112100.123611092.803Operacionalização da Guarda Municipal de Belo Horizonte
5.00001.00F319013
18.484.0002.744.00001.00F319113
1.009.00003.00F339046
1.441.000432.00003.00F339049
520
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E PREVENÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-21
19.925.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL239.367.324 0 197.655.900
PES. ENC. SOC.36.219.924 5.491.500 236.898.966 2.468.358 239.367.324
521
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-22
49.571.00001.00F3190112200.121221402.317Gestão Administrativa e Pedagógica
388.00001.00F319013
59.023.0009.064.00001.00F319113
10.00003.00F339014
730.11103.00F339030
1.292.63803.00F339035
553.06003.00F339036
4.628.09403.00F339037
7.068.65003.00F339039
580.96803.00F339040
1.614.00003.00F339046
19.818.00003.00F339049
500.00003.00F339092
36.805.52110.00003.00F339093
1.0001.00003.60F339093
5.0005.00003.00F339139
1.00004.00F449040
101.00004.00F449051
109.0007.00004.00F449052
1.145.6321.145.63204.80F449052
97.089.153
10.00003.00F3390302200.121221402.334Participação Popular
2.00003.00F339036
13.0001.00003.00F339039
13.000
15.00003.00F3390302200.121221402.918Gestão das Bibliotecas Escolares
1.00003.00F339036
318.400302.40003.00F339039
318.400
28.21128.21103.00F3390362200.123611402.317Gestão Administrativa e Pedagógica
28.211
522
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-22
52.00003.00F3390302200.123611672.041Formação para Profissionais da Educação
54.0002.00003.00F339036
1.0001.00003.60F339036
1.052.0001.052.00003.00F339039
1.107.000
151.99703.00F3390302200.123611672.386Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
152.9971.00003.00F339039
152.997
1.00003.00F3390302200.123611682.041Formação para Profissionais da Educação
2.0001.00003.00F339036
1.0001.00003.60F339036
1.079.4491.079.44903.00F339039
1.082.449
93.733.95393.733.95303.00F3390392200.123611682.046Gestão Descentralizada da Educação
7.300.0007.300.00004.00F445042
101.033.953
168.991.000168.991.00001.00F3190112200.123611682.080Administração do Ensino Fundamental
477.209.000477.209.00001.05F319011
423.000423.00001.00F319013
860.000860.00001.05F319013
48.695.00048.695.00001.00F319113
87.627.00087.627.00001.05F319113
5.0005.00003.00F336783
16.479.18016.479.18003.60F336783
26.846.89126.846.89103.00F339030
117.300117.30003.60F339030
5.881.88103.00F339032
742.91603.00F339036
141.861.52403.00F339037
41.773.19103.00F339039
4.440.97403.00F339040
523
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2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-22
216.045.48621.345.00003.00F3390462200.123611682.080Administração do Ensino Fundamental
1.0001.00003.60F339093
11.639.85011.639.85004.00F449052
2.418.6782.418.67804.60F449052
3.150.4913.150.49104.80F449052
1.060.508.876
440.000440.00003.00F3390392200.123611682.317Gestão Administrativa e Pedagógica
440.000
1.016.00003.00F3390302200.123611682.702Gestão da Educação Integral
1.007.45303.00F339036
16.116.05814.092.60503.00F339039
16.116.058
5.0005.00003.00F3390302200.123611682.706Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar
5.000
268.960268.96003.00F3390302200.123651672.386Promoção, Proteção e Defesa de Direitos da Igualdade Racial
268.960
2.00003.00F3390302200.123651692.041Formação para Profissionais da Educação
4.0002.00003.00F339036
1.0001.00003.60F339036
461.764461.76403.00F339039
466.764
16.085.22416.085.22403.00F3390392200.123651692.046Gestão Descentralizada da Educação
4.700.0004.700.00004.00F445042
20.785.224
55.004.00055.004.00001.00F3190112200.123651692.542Administração da Educação Infantil
225.425.000225.425.00001.05F319011
126.000126.00001.00F319013
90.00090.00001.05F319013
16.097.00016.097.00001.00F319113
41.500.00041.500.00001.05F319113
3.908.5573.908.55703.00F336783
524
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-22
55.177.82055.177.82003.60F3367832200.123651692.542Administração da Educação Infantil
14.938.90114.938.90103.00F339030
399.965399.96503.60F339030
5.028.61003.00F339032
96.891.05603.00F339037
328.385.825226.466.15903.00F339039
15.00015.00003.60F339039
2.376.98903.00F339040
18.013.98915.637.00003.00F339046
1.0001.00003.60F339093
11.600.00004.00F445042
15.657.2984.057.29804.00F449052
2.150.6512.150.65104.60F449052
859.227859.22704.80F449052
9.0009.00004.60F456782
777.759.233
5.0005.00003.00F3390302200.123651692.706Melhoria da Aprendizagem e Avaliação de Desempenho Escolar
5.000
1.00003.00F3390302200.123661682.041Formação para Profissionais da Educação
1.00003.00F339036
3.0001.00003.00F339039
3.000
260.902260.90203.00F3390392200.123661682.046Gestão Descentralizada da Educação
100.000100.00004.00F445042
360.902
2.188.0002.188.00001.00F3190112200.123661682.080Administração do Ensino Fundamental
14.575.00014.575.00001.05F319011
60.00060.00001.00F319013
55.00055.00001.05F319013
1.088.0001.088.00001.00F319113
2.539.0002.539.00001.05F319113
525
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-22
1.006.5451.006.54503.00F3390302200.123661682.080Administração do Ensino Fundamental
2.00003.60F339030
3.0001.00003.60F339036
238.444238.44403.00F339039
1.0001.00003.60F339039
543.000543.00003.00F339046
100.000100.00004.00F449052
22.396.989
648.812648.81203.00F3390392200.123671672.046Gestão Descentralizada da Educação
300.000300.00004.00F445042
948.812
3.0003.00003.60F3390302200.123671672.080Administração do Ensino Fundamental
4.3994.39904.00F449052
9.0009.00004.60F449052
16.399
360.00003.00F3390182200.123671672.701Apoio a inclusão de alunos com deficiência no cotidiano escolar
404.61744.61703.00F339030
6.0006.00003.60F339030
18.79903.00F339032
12.00003.00F339037
9.824.5339.793.73403.00F339039
5.0005.00004.60F449052
10.240.150
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL2.111.146.530 0 1.201.575.000
PES. ENC. SOC.859.913.304 49.658.226 2.029.190.586 81.955.944 2.111.146.530
526
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
12.00001.06S3190012301.101220302.900Serviços Administrativos e Financeiros
24.00001.06S319004
16.748.69301.06S319011
21.041.0224.256.32901.06S319013
10.00010.00001.00S319091
1.00001.06S319091
30.00001.06S319092
1.00001.06S319094
1.058.51701.06S319113
36.00001.06S319191
1.150.51724.00001.06S319192
557.32603.06S339008
6.00003.06S339014
2.487.0901.923.76403.06S339030
50.00050.00003.50S339030
1.764.2951.764.29501.06S339034
60.00003.06S339035
4.238.65803.06S339036
22.135.11817.836.46003.06S339037
30.00030.00003.00S339039
5.743.2645.743.26403.06S339039
20.00020.00003.50S339039
10.00010.00003.00S339040
141.73103.06S339040
2.656.65303.06S339046
5.192.08203.06S339047
6.00003.06S339048
429.82503.06S339049
142.96503.06S339091
300.00003.06S339092
8.929.25660.00003.06S339093
527
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
24.00024.00003.00S3391392301.101220302.900Serviços Administrativos e Financeiros
126.000126.00003.06S339139
20.00004.06S449051
320.000300.00004.06S449052
100.000100.00004.50S449052
63.940.562
17.359.65201.06S3190112301.103020302.620Gestão de Apoio à Assistência
3.764.82401.06S319013
30.00001.06S319092
1.270.30301.06S319113
22.454.77930.00001.06S319192
185.32803.06S339008
6.00003.06S339014
5.675.43903.06S339030
5.926.76760.00003.06S339032
1.979.7321.979.73201.06S339034
4.504.0804.504.08003.06S339037
16.00016.00003.00S339039
8.726.4798.726.47903.06S339039
150.000150.00003.50S339039
869.04203.06S339046
723.27803.06S339049
300.00003.06S339092
1.952.32060.00003.06S339093
25.00004.06S449051
110.00085.00004.06S449052
150.000150.00004.50S449052
45.970.157
118.693.96501.06S3190112301.103020302.875Gestão da Assistência à Saúde
16.047.04201.06S319013
30.00001.06S319092
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
12.253.51101.06S3191132301.103020302.875Gestão da Assistência à Saúde
147.054.51830.00001.06S319192
761.09303.06S339008
12.00003.06S339014
23.855.71723.082.62403.06S339030
200.000200.00003.50S339030
27.606.55127.606.55101.06S339034
31.91503.06S339036
6.129.97103.06S339037
17.293.89711.132.01103.06S339039
780.000780.00003.50S339039
4.681.95503.06S339046
3.203.34903.06S339049
400.00003.06S339092
8.385.304100.00003.06S339093
50.00050.00004.06S449051
50.00050.00004.50S449051
10.00010.00004.00S449052
1.520.0001.520.00004.06S449052
1.945.0001.945.00004.50S449052
228.750.987
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 338.661.706 191.710.836
PES. ENC. SOC.142.695.870 4.255.000 100.000 338.561.706 338.661.706
529
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2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
1.00003.80S3390392302.101221171.394Programa Melhor Saúde - CAF
9.0008.00003.80S339040
5.00004.80S449039
7.146.00004.80S449040
20.876.31304.80S449051
32.623.9194.596.60604.80S449052
32.632.919
200.00003.80S3390302302.101221171.395Programa Melhor Saúde - BID
3.150.00003.80S339031
40.00003.80S339035
26.50003.80S339039
12.044.5288.628.02803.80S339040
6.479.00004.80S449039
9.970.00004.80S449040
5.787.00004.80S449051
46.581.79024.345.79004.80S449052
58.626.318
153.000153.00003.00S3390302302.101221172.662Gestão do SUS-BH
2.0002.00003.50S339030
171.000171.00003.00S339035
2.0002.00003.50S339035
1.0001.00003.00S339036
1.0001.00003.50S339036
522.000522.00003.00S339039
3.0003.00003.50S339039
3.634.2383.634.23803.00S339040
11.00003.50S339040
5.00003.50S339092
5.00003.50S339093
31.00010.00003.50S339139
1.0001.00004.00S449030
530
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
1.0001.00004.50S4490302302.101221172.662Gestão do SUS-BH
1.0001.00004.80S449030
1.0001.00004.00S449035
1.0001.00004.50S449035
1.0001.00004.80S449035
6.0006.00004.00S449039
6.0006.00004.50S449039
3.773.0003.773.00004.80S449039
109.000109.00004.00S449040
11.00011.00004.50S449040
10.796.00010.796.00004.80S449040
115.000115.00004.00S449052
1.316.0001.316.00004.50S449052
20.502.00020.502.00004.80S449052
1.0001.00004.00S449092
1.0001.00004.80S449092
50.00050.00004.50S449093
41.212.238
90.142.00001.00S3190112302.101221172.895Suporte Logístico
1.107.00001.00S319013
105.825.00014.576.00001.00S319113
18.00018.00003.50S339014
2.662.6002.662.60003.00S339030
731.979731.97903.50S339030
10.00010.00001.00S339034
20.00020.00001.50S339034
10.865.00003.00S339036
19.024.9728.159.97203.00S339039
73.00073.00003.50S339039
2.333.0002.333.00003.00S339046
5.0005.00003.50S339046
531
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
3.130.0003.130.00003.00S3390922302.101221172.895Suporte Logístico
10.00010.00003.50S339092
11.00011.00003.00S339093
20.00003.50S339093
70.00050.00003.50S339139
10.00010.00004.00S449052
99.00004.50S449052
10.00004.50S449092
159.00050.00004.50S449093
134.093.551
8.966.5008.966.50004.00S4490512302.101222041.216Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde
1.852.9801.852.98004.50S449051
187.000187.00004.80S449051
51.00051.00008.00S449051
9.0009.00004.00S449093
1.428.8001.428.80004.50S449093
12.495.280
30.00003.00S3390142302.101222042.334Participação Popular
5.00003.00S339030
334.00003.00S339039
20.00003.00S339092
390.0001.00003.00S339093
10.00010.00004.00S449052
46.29146.29104.50S449052
446.291
453.680.900453.680.90001.00S3190112302.103011572.690Saúde da Família
28.693.20028.693.20001.50S319011
29.566.00029.566.00001.00S319013
187.20001.50S319013
280.80093.60001.50S319092
72.059.00072.059.00001.00S319113
532
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
1.0001.00003.00S3350432302.103011572.690Saúde da Família
55.81203.50S335043
15.00003.50S339014
51.783.52203.50S339030
90.354.33438.500.00003.50S339032
103.478.611103.478.61101.50S339034
177.08303.50S339035
2.686.4922.509.40903.50S339036
1.0001.00003.00S339037
20.930.81420.930.81403.50S339037
9.0009.00003.00S339039
89.487.18803.50S339039
90.939.7151.452.52703.50S339040
14.733.00014.733.00003.00S339046
16.501.29303.50S339046
23.528.7817.027.48803.50S339091
10.00010.00003.00S339092
3.550.00003.50S339092
5.340.0001.790.00003.50S339093
10.00010.00004.00S449052
7.202.00004.50S449052
20.00004.50S449092
9.232.0002.010.00004.50S449093
945.534.647
2.808.00003.00S3367832302.103011572.902Gestão das Parcerias Público-Privadas
855.00003.00S339035
1.00003.00S339092
3.665.0001.00003.00S339093
12.972.00012.972.00004.00S456783
16.637.000
200.000200.00001.50S3190112302.103011572.903Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
533
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
24.790.51524.790.51503.50S3390302302.103011572.903Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica
100.000100.00001.50S339034
2.315.48503.50S339039
2.000.00003.50S339092
6.315.4852.000.00003.50S339093
50.00050.00004.50S449052
31.456.000
117.990.00001.00S3190112302.103021142.891Rede Própria de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
90.00001.00S319013
140.575.05022.495.05001.00S319113
5.0005.00003.50S339014
1.0001.00003.00S339030
10.493.85503.50S339030
3.300.00003.50S339032
6.00003.50S339035
14.276.541476.68603.50S339036
52.00052.00003.00S339039
23.654.91503.50S339039
23.677.39522.48003.50S339040
2.524.3692.524.36903.00S339046
728.84003.50S339048
1.995.00003.50S339092
3.818.4401.094.60003.50S339093
450.000450.00003.00S339139
8.100.00003.50S339139
9.650.0001.550.00003.50S339192
8.623.00004.50S449052
135.00004.50S449092
12.858.0004.100.00004.50S449093
207.887.795
2.0002.00003.00S3350432302.103021142.892Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
534
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
23.239.62103.50S3350432302.103021142.892Rede Contratada de Cuidados Especializados Complementares à Saúde - Ambulatorial
145.65103.50S339030
2.800.00003.50S339032
1.00003.50S339035
26.187.2721.00003.50S339037
1.0001.00003.00S339039
397.706.96003.50S339039
10.310.00003.50S339091
5.530.00003.50S339092
413.656.960110.00003.50S339093
2.0002.00004.50S449052
439.849.232
90.591.00001.00S3190112302.103021142.893Rede de Urgência
82.00001.00S319013
105.215.00014.542.00001.00S319113
1.0001.00003.00S335043
21.339.42303.50S335043
21.344.4235.00003.50S339014
1.0001.00003.00S339030
16.588.28103.50S339030
20.588.2814.000.00003.50S339032
120.055.421120.055.42101.50S339034
5.0005.00003.50S339035
8.137.0008.137.00003.00S339037
24.303.99124.303.99103.50S339037
21.00021.00003.00S339039
70.692.76903.50S339039
70.706.24913.48003.50S339040
2.358.0002.358.00003.00S339046
3.744.0003.744.00003.50S339046
1.0001.00003.00S339092
535
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
2.250.00003.50S3390922302.103021142.893Rede de Urgência
3.905.0001.655.00003.50S339093
11.00011.00004.00S449052
5.009.00004.50S449052
10.00004.50S449092
6.019.0001.000.00004.50S449093
386.416.365
36.00036.00001.50S3171702302.103022032.894Rede Hospitalar
24.00024.00003.50S337170
16.464.03616.464.03603.00S339039
1.240.654.96403.50S339039
4.527.37303.50S339091
39.298.00003.50S339092
1.284.485.3375.00003.50S339093
240.832.480240.832.48003.00S339139
75.400.00003.50S339139
77.720.0002.320.00003.50S339192
5.00004.00S447170
10.0005.00004.00S449052
5.00004.50S449052
1.005.0001.000.00004.50S449152
1.620.576.853
112.423.000112.423.00003.00S3367832302.103022032.902Gestão das Parcerias Público-Privadas
10.00010.00003.50S336783
905.00003.00S339035
1.00003.00S339092
907.0001.00003.00S339093
15.00015.00004.00S456782
5.0005.00004.50S456782
113.360.000
1.0001.00003.00S3390302302.103032042.895Suporte Logístico
536
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
2.083.0002.083.00003.50S3390302302.103032042.895Suporte Logístico
6.863.3926.863.39203.00S339032
21.155.06103.50S339032
21.344.345189.28403.50S339040
50.00050.00003.00S339092
400.000400.00003.50S339092
1.0001.00003.00S339093
200.000200.00003.50S339093
30.942.737
5.00003.50S3350432302.103040282.829Vigilância em Saúde
201.08103.50S339030
207.0811.00003.50S339037
51.00051.00003.00S339039
273.34403.50S339039
12.48003.50S339040
10.00003.50S339092
305.82410.00003.50S339093
60.00004.50S449052
70.00010.00004.50S449092
633.905
62.859.00062.859.00001.00S3190112302.103050282.829Vigilância em Saúde
660.800660.80001.50S319011
5.177.0005.177.00001.00S319013
187.20001.50S319013
280.80093.60001.50S319092
9.191.0009.191.00001.00S319113
2.552.20403.50S335043
15.00003.50S339014
7.282.56103.50S339030
12.328.4732.478.70803.50S339032
17.548.46117.548.46101.50S339034
537
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
63.30603.50S3390362302.103050282.829Vigilância em Saúde
178.129114.82303.50S339037
3.0003.00003.00S339039
25.613.03303.50S339039
25.662.95349.92003.50S339040
1.364.0001.364.00003.00S339046
10.154.03203.50S339046
60.00003.50S339091
1.100.00003.50S339092
870.00003.50S339093
12.444.032260.00003.50S339139
2.000.80004.50S449052
2.070.80070.00004.50S449092
149.768.448
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 4.222.569.579 1.014.299.550
PES. ENC. SOC.3.035.321.949 172.948.080 1.449.416.537 2.773.153.042 4.222.569.579
538
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGAS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-23
105.000105.00003.00S3390302304.101221142.873Apoio às Ações de Políticas sobre Drogas
9.0009.00003.30S339030
10.00010.00003.00S339035
15.00015.00003.30S339035
5.0005.00003.00S339036
9.0009.00003.30S339036
115.000115.00003.00S339039
111.000111.00003.30S339039
5.0005.00004.00S449052
30.00030.00004.30S449052
414.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL0 414.000 0
PES. ENC. SOC.379.000 35.000 240.000 174.000 414.000
539
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-24
1.146.00001.00F3190112400.041240122.366Coordenação dos Serviços de Controladoria do Município
112.00001.00F319013
1.345.00087.00001.00F319113
35.00003.00F339014
37.00003.00F339030
185.00003.00F339036
62.40003.00F339037
108.60003.00F339039
15.00003.00F339040
512.00069.00003.00F339046
28.14328.14304.00F449040
130.000130.00004.80F449052
2.015.143
115.00003.00F3390372400.041240122.367Serviços de Ouvidoria do Município
296.00003.00F339039
421.00010.00003.00F339040
421.000
14.431.00001.00F3190112400.041240122.523Serviços de Auditoria do Município
221.00001.00F319013
16.779.0002.127.00001.00F319113
15.00003.00F339036
165.40003.00F339037
659.24003.00F339039
12.00003.00F339040
1.222.640371.00003.00F339046
18.001.640
178.00003.00F3390372400.041240122.548Serviços de Controles Disciplinares
643.70003.00F339039
848.70027.00003.00F339040
848.700
4.50003.00F3390392400.041240122.874Serviço de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas
540
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-24
13.8609.36003.00F3390402400.041240122.874Serviço de Prevenção da Corrupção e Informações Estratégicas
13.860
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL21.300.343 0 18.124.000
PES. ENC. SOC.3.018.200 158.143 21.170.343 130.000 21.300.343
541
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
16.854.00001.00F3190112500.181223072.900Serviços Administrativos e Financeiros
427.00001.00F319013
20.207.0002.926.00001.00F319113
30.00003.00F339014
22.00003.00F339030
2.00003.00F339035
172.00003.00F339036
270.00003.00F339037
1.593.00003.00F339039
54.00003.00F339040
471.00003.00F339046
2.00003.00F339092
2.618.0002.00003.00F339093
1.00004.00F449040
11.00010.00004.00F449052
22.836.000
5.00003.00F3390302500.185413072.514Monitoramento e Controle Ambiental
2.50003.00F339035
9.5002.00003.00F339039
2.0002.00003.30F339039
11.500
933.300933.30001.00F3190042500.185413072.564Operacionalização das Políticas Ambientais
102.00003.00F339035
204.000102.00003.00F339039
1.137.300
3.00003.00F3390302500.185413072.912Preservação Ambiental e Desenvolvimento Sustentável
105.000102.00003.00F339039
10.00010.00003.30F339039
115.000
10.00010.00003.00F3390302500.185413072.913Capacitação e Conscientização Ambiental
10.000
542
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
25025003.00F3350412500.185423062.877Gestão Intersetorial da Política Municipal de Proteção Animal
150.000150.00003.30F339035
103.250103.25003.00F339039
350.000350.00003.30F339039
10.00010.00004.30F449052
613.500
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL24.723.300 0 21.140.300
PES. ENC. SOC.3.562.000 21.000 24.201.300 522.000 24.723.300
543
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
150.163150.16303.00F3350412503.185410692.073Projetos de Melhoria da Qualidade Ambiental
10.00010.00003.30F339030
51.00003.00F339031
50.00003.00F339035
1.00003.00F339036
123.00021.00003.00F339039
50.00003.30F339039
70.00020.00003.30F339093
150.00004.00F449051
180.00030.00004.00F449052
100.000100.00004.30F449052
633.163
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL633.163 0 0
PES. ENC. SOC.353.163 280.000 453.163 180.000 633.163
544
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDO DE OPERAÇÃO DO PARQUE DAS MANGABEIRAS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
15.00015.00003.00F3390392504.185410732.812Gestão Operacional dos Parques Municipais
15.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL15.000 0 0
PES. ENC. SOC.15.000 0 15.000 0 15.000
545
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
56.83401.00F3190112505.041221652.816Administração de Necrópoles
12.27701.00F319013
5.20001.00F319092
20001.00F319113
79.7115.20001.00F319192
76.97276.97203.00F339030
4.8004.80003.06F339030
3.529.2773.529.27703.00F339037
1.904.1221.904.12203.06F339037
740.926740.92603.00F339039
3.971.3163.971.31603.06F339039
14.10014.10003.00F339040
12.00012.00003.06F339040
265.000265.00003.30F339040
10.00010.00004.00F449051
465.202465.20204.06F449052
11.073.426
10010004.06F4490512505.185410731.219Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
100
2.953.56601.00F3190112505.185410732.580Conservação e Manejo do Acervo Faunístico
51.83001.00F319013
3.555.396550.00001.00F319113
41.22041.22003.06F335041
40.00003.00F339014
58.36418.36403.00F339030
1.291.91603.06F339030
1.321.38829.47203.06F339036
656.244656.24403.00F339037
1.312.4881.312.48803.06F339037
868.120868.12003.00F339039
114.63203.06F339039
546
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
116.2221.59003.06F3390402505.185410732.580Conservação e Manejo do Acervo Faunístico
89.50089.50004.06F449052
8.018.942
2.317.43001.00F3190112505.185410732.581Preservação e Conservação do Acervo Florístico
10001.00F319013
2.718.530401.00001.00F319113
4.8004.80003.00F339014
2.8682.86803.06F339014
23.34423.34403.00F339030
53.98053.98003.06F339030
12.00012.00003.00F339036
53.00453.00403.30F339036
427.529427.52903.00F339037
986.875986.87503.06F339037
108.936108.93603.00F339039
256.514256.51403.06F339039
1.0001.00003.00F339040
130.000130.00003.30F339093
26.36026.36004.06F449052
4.805.740
2.624.86401.00F3190112505.185410732.812Gestão Operacional dos Parques Municipais
123.62301.00F319013
34.10001.00F319092
461.18001.00F319113
3.272.86729.10001.00F319192
234.161234.16103.00F339030
13.60003.06F339030
13.70010003.06F339035
859.328859.32803.30F339035
11.918.77911.918.77903.00F339037
5.575.1735.575.17303.06F339037
547
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
5.433.5365.433.53603.00F3390392505.185410732.812Gestão Operacional dos Parques Municipais
602.792602.79203.06F339039
201.400201.40003.30F339039
81.82881.82803.00F339040
10004.06F449051
56.67556.57504.06F449052
175.695175.69504.80F449052
28.425.934
12.42412.42403.00F3390302505.185410732.817Educação Ambiental e Promoção de Eventos
17.30417.30403.06F339030
77.79377.79303.00F339039
65.84865.84803.06F339039
95.40495.40403.30F339039
12.00012.00004.06F449052
280.773
5.00001.00F3190042505.185410732.900Serviços Administrativos e Financeiros
5.00001.00F319005
4.759.06301.00F319011
208.10401.00F319013
5.00001.00F319092
10.00001.00F319096
732.80001.00F319113
5.729.9675.00001.00F319192
204.00003.00F339008
13.00803.00F339014
320.424103.41603.00F339030
4.9004.90003.06F339030
219.78003.00F339036
497.982278.20203.00F339037
805.938805.93803.06F339037
749.848749.84803.00F339039
548
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
FUNDAÇÃO DE PARQUES MUNICIPAIS E ZOOBOTÂNICA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-25
377.756377.75603.06F3390392505.185410732.900Serviços Administrativos e Financeiros
110.00003.00F339040
1.082.18403.00F339046
121.78403.00F339047
388.80003.00F339049
16.00003.00F339092
1.728.76810.00003.00F339093
20020003.06F339093
16.57516.57504.06F449052
10.232.358
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL62.837.273 0 15.356.471
PES. ENC. SOC.46.628.695 852.107 42.943.626 19.893.647 62.837.273
549
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
7.346.6897.346.68904.00F4490512700.041220441.219Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
867.972867.97204.30F449051
470.969470.96904.80F449051
261.208261.20808.00F449051
20.00020.00004.00F449092
100.000100.00004.30F449092
100.000100.00004.80F449092
20.00020.00008.00F449092
20.00020.00004.00F449093
100.000100.00004.30F449093
100.000100.00004.80F449093
20.00020.00008.00F449093
9.426.838
400.000400.00004.00F4490402700.041260572.770Gestão Superior de Políticas Urbanas
2.000.0002.000.00004.80F449040
2.400.000
898.00004.00F4490512700.044521651.217Reforma de Necrópoles
20.00004.00F449092
938.00020.00004.00F449093
938.000
1.953.00001.00F3190112700.061821642.541Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais
244.00001.00F319013
2.411.000214.00001.00F319113
4.00003.00F339014
47.10003.00F339030
1.00003.00F339035
11.00003.00F339036
534.70003.00F339037
1.324.10003.00F339039
15.00003.00F339040
106.00003.00F339046
550
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
1.00003.00F3390922700.061821642.541Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais
2.045.9002.00003.00F339093
27.00027.00004.00F449052
4.483.900
107.965107.96504.00S4490512700.082412351.220Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
100.000100.00004.30S449051
10.00010.00004.00S449092
100.000100.00004.30S449092
10.00010.00004.00S449093
100.000100.00004.30S449093
427.965
480.486480.48604.00S4490512700.082440191.220Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
7.750.4767.750.47604.40S449051
308.838308.83804.80S449051
262.094262.09408.00S449051
10.00010.00004.00S449092
100.000100.00004.40S449092
100.000100.00004.80S449092
10.00010.00008.00S449092
10.00010.00004.00S449093
100.000100.00004.40S449093
100.000100.00004.80S449093
10.00010.00008.00S449093
9.241.894
1.419.5401.419.54004.00F4490512700.123611681.211Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
20.00020.00004.60F449051
20.00020.00004.00F449092
20.00020.00004.60F449092
20.00020.00004.00F449093
20.00020.00004.60F449093
1.519.540
551
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
1.886.5381.886.53804.00F4490512700.123651691.211Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
1.665.7331.665.73304.30F449051
100.000100.00004.60F449051
10.00010.00004.00F449092
100.000100.00004.30F449092
100.000100.00004.60F449092
10.00010.00004.00F449093
100.000100.00004.30F449093
100.000100.00004.60F449093
4.072.271
8.144.7988.144.79804.00F4490512700.133921461.215Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Cultura
10.000.00010.000.00004.30F449051
10.000.00010.000.00004.80F449051
20.00020.00004.00F449092
1.000.0001.000.00004.30F449092
1.000.0001.000.00004.80F449092
20.00020.00004.00F449093
1.000.0001.000.00004.30F449093
1.000.0001.000.00004.80F449093
32.184.798
18.396.02418.396.02404.00F4490512700.154510621.230Implantação e Reconstrução de Vias Públicas
22.077.03122.077.03104.30F449051
86.606.59286.606.59204.80F449051
7.418.5037.418.50308.00F449051
1.353.4051.353.40508.80F449051
20.00020.00004.00F449092
1.000.0001.000.00004.30F449092
100.000100.00004.80F449092
10.00010.00008.00F449092
100.000100.00008.80F449092
20.00020.00004.00F449093
552
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
1.000.0001.000.00004.30F4490932700.154510621.230Implantação e Reconstrução de Vias Públicas
100.000100.00004.80F449093
10.00010.00008.00F449093
100.000100.00008.80F449093
138.311.555
147.030147.03004.00F4490512700.154510621.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
735.150735.15004.80F449051
882.180
87.91104.00F4490392700.154510621.330Obras Estruturantes do Sistema Viário
5.133.5695.045.65804.00F449051
100.000100.00004.30F449051
183.922.855183.922.85504.80F449051
801.525801.52508.00F449051
4.007.6244.007.62408.80F449051
20.00020.00004.00F449092
100.000100.00004.30F449092
200.000200.00004.80F449092
10.00010.00008.00F449092
1.000.0001.000.00008.80F449092
20.00020.00004.00F449093
100.000100.00004.30F449093
200.000200.00004.80F449093
10.00010.00008.00F449093
1.000.0001.000.00008.80F449093
196.625.573
1.714.5961.714.59604.00F4490512700.154510621.392Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo
8.572.9808.572.98004.80F449051
10.287.576
30.272.72903.00F3367832700.154510842.035Custeio dos Serviços de Iluminação Pública
1.500.00003.00F339035
46.182.05103.00F339039
553
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R$ 1,00
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
10.00003.00F3390922700.154510842.035Custeio dos Serviços de Iluminação Pública
77.965.7801.00003.00F339093
30.00004.00F449052
45.033.00045.003.00004.00F456783
122.998.780
200.000200.00004.00F4490512700.154512331.396Infraestrutura Urbana
200.000
9.630.00001.00F3190112700.154520572.770Gestão Superior de Políticas Urbanas
465.00001.00F319013
10.983.000888.00001.00F319113
20.00003.00F339014
29.78003.00F339030
354.52203.00F339036
15.00003.00F339037
995.07403.00F339039
117.80003.00F339040
311.00003.00F339046
1.00003.00F339092
1.854.17610.00003.00F339093
260.00004.00F449040
290.00030.00004.00F449052
320.000320.00004.80F449052
13.447.176
60.00060.00003.00F3390302700.154520572.900Serviços Administrativos e Financeiros
60.000
5.00004.00F4490512700.164820641.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
1.00004.00F449092
7.0001.00004.00F449093
7.000
1.00004.00F4490392700.164820661.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
1.00004.00F449092
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PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
3.0001.00004.00F4490932700.164820661.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
3.000
1.0001.00004.00F4490392700.164822251.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
198.780198.78004.30F449039
4.091.7594.091.75904.00F449051
3.347.0713.347.07104.30F449051
15.515.53115.515.53104.80F449051
603.525603.52508.00F449051
1.260.0001.260.00008.80F449051
10.00010.00004.00F449092
100.000100.00004.30F449092
100.000100.00004.80F449092
10.00010.00008.00F449092
1.000.0001.000.00008.80F449092
10.00010.00004.00F449093
100.000100.00004.30F449093
100.000100.00004.80F449093
10.00010.00008.00F449093
1.000.0001.000.00008.80F449093
27.457.666
1.328.0121.328.01204.00F4490512700.175120462.537Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
2.496.9222.496.92204.30F449051
3.700.0003.700.00004.80F449051
7.524.934
358.045358.04504.00F4490392700.175120661.203Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
266.400266.40004.30F449039
10.800.89010.800.89004.80F449039
15.216.59315.216.59304.00F449051
44.392.57344.392.57304.30F449051
390.150.582390.150.58204.80F449051
2.179.6762.179.67608.00F449051
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PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
10.00010.00004.00F4490922700.175120661.203Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
1.000.0001.000.00004.30F449092
1.000.0001.000.00004.80F449092
10.00010.00004.00F449093
1.000.0001.000.00004.30F449093
1.000.0001.000.00004.80F449093
467.384.759
199.014199.01404.00F4490392700.175120661.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
266.400266.40004.30F449039
4.670.5004.670.50004.80F449039
10.00010.00004.00F449092
100.000100.00004.30F449092
1.000.0001.000.00004.80F449092
10.00010.00004.00F449093
100.000100.00004.30F449093
1.000.0001.000.00004.80F449093
7.355.914
52.89003.80F3390142700.175120661.307Implantação do Programa DRENURBS
3.137.72003.80F339035
452.89003.80F339047
10.00003.80F339092
3.663.50010.00003.80F339093
58.00058.00004.00F449039
145.000145.00004.80F449039
1.484.4071.484.40704.00F449051
22.247.68822.247.68804.30F449051
17.759.99117.759.99104.80F449051
10.00010.00004.00F449092
1.000.0001.000.00004.30F449092
1.000.0001.000.00004.80F449092
10.00010.00004.00F449093
556
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PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
1.000.0001.000.00004.30F4490932700.175120661.307Implantação do Programa DRENURBS
1.000.0001.000.00004.80F449093
49.378.586
139.282139.28204.00F4490392700.175122251.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
1.179.8091.179.80904.80F449039
233.207233.20704.00F449051
436.414436.41404.30F449051
4.511.6044.511.60404.80F449051
10.00010.00004.00F449092
100.000100.00004.30F449092
1.000.0001.000.00004.80F449092
10.00010.00004.00F449093
100.000100.00004.30F449093
1.000.0001.000.00004.80F449093
8.720.316
200.000200.00004.00F4490512700.185410731.202Construção e Ampliação de Praças, Parques e Canteiros
1.000.0001.000.00004.80F449051
300.000300.00008.00F449051
1.000.0001.000.00008.80F449051
20.00020.00004.00F449092
1.000.0001.000.00004.80F449092
40.00040.00008.00F449092
1.000.0001.000.00008.80F449092
20.00020.00004.00F449093
1.000.0001.000.00004.80F449093
40.00040.00008.00F449093
1.000.0001.000.00008.80F449093
6.620.000
20.00020.00004.00F4490512700.185410731.349Reforma de Parques
5.581.2405.581.24004.30F449051
2.456.0182.456.01804.80F449051
557
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
20.00020.00008.00F4490512700.185410731.349Reforma de Parques
100.000100.00008.80F449051
10.00010.00004.00F449092
100.000100.00004.30F449092
100.000100.00004.80F449092
10.00010.00008.00F449092
100.000100.00008.80F449092
10.00010.00004.00F449093
100.000100.00004.30F449093
100.000100.00004.80F449093
10.00010.00008.00F449093
100.000100.00008.80F449093
8.817.258
373.108373.10804.00F4490512700.185412441.244Implantação do Programa Pampulha Viva
100.000100.00004.30F449051
32.803.90732.803.90704.80F449051
10.00010.00004.00F449092
100.000100.00004.30F449092
100.000100.00004.80F449092
10.00010.00004.00F449093
100.000100.00004.30F449093
100.000100.00004.80F449093
33.697.015
10.00010.00004.00F4490512700.236950861.219Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
100.000100.00004.30F449051
100.000100.00004.80F449051
10.00010.00004.00F449092
100.000100.00004.30F449092
100.000100.00004.80F449092
10.00010.00004.00F449093
100.000100.00004.30F449093
558
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
100.000100.00004.80F4490932700.236950861.219Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
630.000
10.000.00010.000.00004.30F4430422700.264520621.270Expansão do Metrô
10.000.00010.000.00004.80F443042
100.000100.00004.00F449051
100.000100.00004.30F449051
20.00020.00004.00F449065
10.00010.00004.80F449065
20.230.000
2.285.6752.285.67504.00F4490512700.278121011.213Construção, Ampliação e Reforma de Equipamentos Esportivos e Áreas de Lazer
6.873.6236.873.62304.30F449051
30.00030.00004.80F449051
130.000130.00008.00F449051
20.00020.00004.00F449092
200.000200.00004.30F449092
100.000100.00004.80F449092
20.00020.00008.00F449092
20.00020.00004.00F449093
200.000200.00004.30F449093
100.000100.00004.80F449093
20.00020.00008.00F449093
9.999.298
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL1.185.663.933 9.669.859 13.394.000
PES. ENC. SOC.85.589.356 1.096.350.436 225.849.724 969.484.068 1.195.333.792
559
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2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
20.450.99620.450.99604.00F4490512702.041222331.219Aquisição, Construção e Readaptação de Imóveis
1.0001.00008.00F449051
3.00004.00F449092
6.0003.00004.00F449093
20.457.996
2.700.00004.00S4490512702.082442331.220Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Assistência Social
1.00004.00S449092
2.702.0001.00004.00S449093
2.702.000
3.601.00004.00F4490512702.123612331.211Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino
8.00004.00F449092
3.618.0009.00004.00F449093
3.618.000
59.138.45759.138.45701.00F3190112702.151220572.584Apoio Operacional aos Investimentos Municipais
1.0001.00001.06F319011
17.687.26001.00F319013
1.00001.00F319092
7.00001.00F319094
1.00001.00F319096
30.61701.00F319113
17.727.8771.00001.00F319192
2.800.0002.800.00003.00F339008
950.800950.80003.06F339008
10.00010.00003.00F339014
3.0003.00003.06F339014
30.00030.00003.30F339014
125.502125.50203.00F339030
3.0003.00003.06F339030
10.00010.00003.30F339035
427.20003.00F339036
8.500.47203.00F339037
560
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
24.168.06615.240.39403.00F3390392702.151220572.584Apoio Operacional aos Investimentos Municipais
10.00010.00003.06F339039
50.00050.00003.30F339039
932.00003.00F339040
3.400.00003.00F339046
25.12203.00F339047
730.00003.00F339049
14.00003.00F339092
5.110.3229.20003.00F339093
50050003.06F339093
17.00017.00004.00F449052
6.0006.00004.06F449052
1.0001.00004.00F449092
110.162.524
42.276.69742.276.69704.00F4490512702.154512331.208Conservação de Vias Urbanas
142.165142.16508.00F449051
21.00004.00F449092
41.00020.00004.00F449093
42.459.862
39.369.99139.369.99104.00F4490512702.154512331.396Infraestrutura Urbana
10.00010.00008.00F449051
10.00004.00F449092
20.00010.00004.00F449093
39.399.991
2.502.0002.502.00004.00F4490512702.175122331.203Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
1.0001.00008.00F449051
1.00004.00F449092
2.0001.00004.00F449093
2.505.000
24.764.52824.764.52803.00F3390392702.185412332.811Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade
2.399.2922.399.29208.00F339039
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2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CAPITAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
9.00003.00F3390922702.185412332.811Serviços de Manutenção de Praças, Jardins e Arborização da Cidade
18.0009.00003.00F339093
27.181.820
171.560171.56003.00F3390912702.288460893.011Indenizações Administrativas e Sentenças Judiciais
171.560
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL245.956.753 2.702.000 76.867.334
PES. ENC. SOC.60.624.570 111.166.849 247.594.453 1.064.300 248.658.753
562
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03 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
COMPANHIA URBANIZADORA E DE HABITAÇÃO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
1.00001.00F3190042703.164820072.900Serviços Administrativos e Financeiros
38.490.74001.00F319011
14.134.62901.00F319013
10.00001.00F319091
2.00001.00F319092
100.00001.00F319094
1.00001.00F319113
52.739.86950001.00F319192
50003.00F335043
1.349.10003.00F339008
8.20003.00F339014
193.52003.00F339030
35.00003.00F339035
684.36003.00F339036
1.234.00003.00F339037
1.155.82003.00F339039
284.80003.00F339040
1.899.70003.00F339046
35.00003.00F339047
250.00003.00F339049
10.00003.00F339091
7.145.0005.00003.00F339092
5.0005.00004.00F449039
10.00010.00004.07F449039
50.00004.00F449051
60.00010.00004.00F449052
101.000101.00004.07F449052
60.060.869
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL60.060.869 0 52.739.869
PES. ENC. SOC.7.145.000 176.000 59.949.869 111.000 60.060.869
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04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
1.0001.00003.00F3390482704.164820621.330Obras Estruturantes do Sistema Viário
11.00003.30F339048
1.00003.30F339092
13.0001.00003.30F339093
1.0001.00004.00F442042
17.462.87117.462.87104.30F442042
3.0003.00004.00F449039
1.665.7381.665.73804.30F449039
2.0002.00004.80F449039
14.00014.00004.00F449051
21.122.72621.122.72604.30F449051
442.000442.00004.80F449051
1.00004.00F449091
4.0003.00004.00F449092
3.0003.00004.30F449092
1.0001.00004.80F449092
3.0003.00004.00F449093
3.0003.00004.30F449093
1.0001.00004.80F449093
40.742.335
99.98003.00F3390392704.164820641.207Provisão de Moradias
230.00003.00F339047
1.00003.00F339091
1.00003.00F339092
333.9802.00003.00F339093
3.0003.00004.00F449039
2.0002.00004.30F449039
1.0001.00004.80F449039
1.00004.00F449040
980.391979.39104.00F449051
5.0005.00004.30F449051
564
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R$ 1,00
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04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
5.0005.00004.80F4490512704.164820641.207Provisão de Moradias
1.00004.00F449091
2.00004.00F449092
4.0001.00004.00F449093
1.334.371
1.0001.00001.00F3190042704.164820641.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
3.00003.00F339030
1.00003.00F339033
1.00003.00F339035
1.00003.00F339036
1.465.00003.00F339039
148.42503.00F339040
1.00003.00F339092
1.622.4252.00003.00F339093
3.0003.00004.00F449039
2.0002.00004.30F449039
1.0001.00004.80F449039
43.07404.00F449040
1.633.1481.590.07404.00F449051
681.895681.89504.30F449051
5.0005.00004.80F449051
50.00050.00004.00F449052
1.0001.00004.30F449052
2.0002.00004.80F449052
2.00004.00F449092
5.0003.00004.00F449093
4.007.468
6.631.0006.631.00003.00F3390482704.164820642.792Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional
108.000108.00003.30F339048
2.0002.00003.80F339048
3.0003.00003.00F339092
565
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2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
1.0001.00003.30F3390922704.164820642.792Bolsa Moradia / Auxílio Habitacional
4.0004.00003.00F339093
6.749.000
428.896428.89604.00F4490512704.164820661.203Drenagem e Tratamento de Fundos de Vale
1.416.1041.416.10404.80F449051
1.845.000
903.000903.00004.00F4490512704.164820661.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
12.001.00012.001.00004.80F449051
12.904.000
61.00061.00004.00F4490512704.164820661.307Implantação do Programa DRENURBS
2.0002.00004.80F449051
1.0001.00004.00F449092
1.0001.00004.80F449092
65.000
425.764425.76403.00F3390392704.164822251.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
131.726131.72603.30F339039
715.276715.27603.80F339039
418.41403.00F339040
1.00003.00F339091
1.00003.00F339092
421.4141.00003.00F339093
250.00004.00F442093
1.044.030794.03004.00F449039
330.231330.23104.30F449039
2.669.4542.669.45404.80F449039
74.29174.29108.00F449039
10.00004.00F449040
32.242.44632.232.44604.00F449051
13.328.39113.328.39104.30F449051
51.509.19851.509.19804.80F449051
13.199.59113.199.59108.00F449051
566
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04 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
22.71322.71308.30F4490512704.164822251.231Melhorias Urbanas em Assentamentos de Interesse Social
1.602.3531.602.35308.80F449051
18.00004.00F449052
1.00004.00F449091
54.00035.00004.00F449092
8.0008.00004.30F449092
16.00016.00004.80F449092
20.00020.00008.00F449092
2.0002.00008.30F449092
4.0004.00008.80F449092
115.683115.68304.00F449093
7.0007.00004.30F449093
16.00016.00004.80F449093
20.00020.00008.00F449093
1.0001.00008.30F449093
4.0004.00008.80F449093
117.984.561
1.288.5001.288.50003.00F3390392704.164822261.207Provisão de Moradias
3.0003.00003.30F339039
2.00003.00F339045
224.000222.00003.00F339048
1.0001.00003.30F339048
1.0001.00003.80F339048
1.0001.00003.00F339092
1.0001.00003.30F339092
1.0001.00003.80F339092
1.0001.00003.00F339093
1.0001.00003.30F339093
1.0001.00003.80F339093
5.657.0005.657.00004.00F442042
3.0003.00004.30F442042
567
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO POPULAR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
4.0004.00004.80F4420422704.164822261.207Provisão de Moradias
247.437247.43704.00F449039
76.44076.44004.30F449039
2.0002.00004.80F449039
3.961.4003.961.40004.00F449051
10.00010.00004.30F449051
14.00014.00004.80F449051
1.00004.00F449091
5.0004.00004.00F449092
1.0001.00004.30F449092
4.0004.00004.00F449093
1.0001.00004.30F449093
301.000301.00004.00F459061
1.0001.00004.80F459061
11.811.777
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL197.443.512 0 1.000
PES. ENC. SOC.11.937.085 185.505.427 72.001.396 125.442.116 197.443.512
568
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
06 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA BH MORAR/CAPITÃO EDUARDO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
10.00010.00004.00F4490512706.154510572.899Gerenciamento da Execução da Infraestrutura Urbana/Capitão Eduardo
10.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL10.000 0 0
PES. ENC. SOC.0 10.000 10.000 0 10.000
569
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
07 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO DA OPERAÇÃO URBANA DO ISIDORO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
10.00010.00004.00F4490512707.184510571.390Implantação de Infraestrutura da Operação Urbana do Isidoro
500.000500.00004.30F449051
510.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL510.000 0 0
PES. ENC. SOC.0 510.000 10.000 500.000 510.000
570
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
08 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
50.247.56350.247.56303.00F3390392708.175120462.537Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
2.594.1902.594.19004.00F449051
52.841.753
1.410.0001.410.00003.06F3390352708.175120462.539Execução dos Serviços de Limpeza Urbana
4.0004.00003.00F339037
2.619.2582.619.25803.06F339037
144.438.955144.438.95503.00F339039
148.472.213
69.698.86269.698.86201.00F3190112708.175120462.900Serviços Administrativos e Financeiros
10.00010.00001.06F319011
19.212.00001.00F319013
260.00001.00F319091
19.480.0008.00001.00F319192
1.708.0121.708.01203.00F339008
1.0001.00003.06F339008
5.00003.00F339014
781.000776.00003.00F339030
10.00010.00003.06F339030
600.07203.00F339036
605.0725.00003.00F339037
990.000990.00003.06F339037
6.364.7286.364.72803.00F339039
4.973.3394.973.33903.06F339039
631.65803.00F339040
8.884.6588.253.00003.00F339046
1.0001.00003.06F339046
130.00003.00F339047
4.569.0004.439.00003.00F339049
1.0001.00003.06F339049
10.00010.00003.00F339091
1.0001.00003.06F339091
571
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
08 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
10.00003.00F3390922708.175120462.900Serviços Administrativos e Financeiros
40.00030.00003.00F339093
1.0001.00003.06F339093
20.00004.06F449051
51.00031.00004.06F449052
118.180.671
1.021.0001.021.00004.00F4490512708.175122282.537Tratamento e Destinação de Resíduos Sólidos
1.021.000
123.538.181123.538.18103.00F3390392708.175122282.538Execução dos Serviços de Coleta de Resíduos
123.538.181
3.998.7983.998.79803.00F3390392708.175122282.539Execução dos Serviços de Limpeza Urbana
3.998.798
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL448.052.616 0 89.188.862
PES. ENC. SOC.355.197.564 3.666.190 437.984.019 10.068.597 448.052.616
572
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
09 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
84.404.02184.404.02101.00F3190112709.264520602.567Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito
11.960.90511.960.90501.07F319011
34.352.02234.352.02201.00F319013
100.000100.00001.07F319013
1.001.0001.001.00001.00F319091
1.0001.00001.07F319091
1.00001.00F319096
2.0001.00001.00F319113
70.34870.34803.07F335041
8.194.9058.194.90503.00F339008
100.00003.07F339008
60.00003.07F339014
1.049.01503.07F339030
1.221.01512.00003.07F339032
1.201.0001.201.00003.00F339035
708.318708.31803.07F339035
175.000175.00003.00F339036
54.78154.78103.07F339036
18.880.16818.880.16803.00F339037
140.007140.00703.07F339037
2.261.0002.261.00003.00F339039
5.365.09203.07F339039
7.705.6612.340.56903.07F339040
9.300.0009.300.00003.00F339046
10.00010.00003.07F339046
1.0001.00003.00F339047
2.325.6002.325.60003.07F339047
2.000.0002.000.00003.00F339049
10.00010.00003.07F339049
2.000.0002.000.00003.00F339091
856.240856.24003.07F339091
573
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
09 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
10.00010.00003.00F3390922709.264520602.567Gestão da Política de Transporte Urbano e Trânsito
404.000404.00003.07F339092
1.0001.00003.00F339093
16.60003.07F339093
83.44066.84003.07F339139
42.95004.07F449040
101.00004.07F449051
1.142.499998.54904.07F449052
190.576.930
200.00003.07F3390302709.264523032.909Melhoria da Mobilidade
500.000300.00003.07F339035
276.208276.20803.00F339039
200.00003.07F339039
1.00003.07F339040
1.00003.07F339139
2.747.5162.545.51603.07F339140
1.00004.07F449039
211.80904.07F449040
992.649779.84004.07F449052
4.516.373
202.021202.02103.07F3390402709.264523052.910Qualidade no Transporte Coletivo
202.021
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL195.295.324 0 131.820.948
PES. ENC. SOC.61.339.228 2.135.148 164.059.324 31.236.000 195.295.324
574
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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10 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
2.097.95003.00F3330412710.264520602.837Gerenciamento da Mobilidade Urbana Municipal
918.96003.00F339030
206.96703.00F339035
459.94303.00F339036
15.037.96603.00F339037
50.617.23231.895.44603.00F339039
1.170.2681.170.26803.30F339039
9.633.4939.633.49303.00F339040
2.508.1872.508.18703.80F339040
30.00003.00F339047
1.00003.00F339091
160.00003.00F339092
211.00020.00003.00F339093
1.212.64004.00F449040
3.116.6411.904.00104.00F449051
2.876.0002.876.00004.80F449051
10.00010.00004.00F449052
70.142.821
24.941.03424.941.03403.00F3390392710.264523032.909Melhoria da Mobilidade
24.941.034
1.000.00003.00F3390372710.264523041.393Transporte Seguro e Sustentável
1.035.00035.00003.00F339039
12.00012.00003.80F339039
8.353.00004.80F449051
8.354.0001.00004.80F449092
9.401.000
1.0001.00004.00F4490512710.264523051.392Implantação de Intervenções para Priorização do Transporte Coletivo
1.201.0001.201.00004.80F449051
1.202.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL105.686.855 0 0
PES. ENC. SOC.90.128.214 15.558.641 89.565.400 16.121.455 105.686.855
575
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
11 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-27
23.50003.00F3390302711.061821642.541Ações de Defesa Civil Preventivas e Emergenciais
252.500229.00003.00F339032
150.000150.00003.30F339032
147.390147.39003.00F339039
150.000150.00003.30F339039
1.00003.00F339092
3.0002.00003.00F339093
702.890
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL702.890 0 0
PES. ENC. SOC.702.890 0 402.890 300.000 702.890
576
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
4.892.00001.00F3190112800.041221412.852Coordenação da Política de Desenvolvimento Econômico e Social
376.00001.00F319013
5.808.000540.00001.00F319113
3.00003.00F335041
39.00003.00F339014
10.69003.00F339030
2.00003.00F339035
350.00003.00F339036
876.97703.00F339037
940.73803.00F339039
15.60003.00F339040
322.00003.00F339046
2.562.0052.00003.00F339092
10.00004.00F449040
15.0005.00004.00F449052
250.000250.00004.80F449052
8.635.005
5.00003.00F3390142800.041221412.904Atendimento de Proteção e Defesa do Consumidor
3.42503.00F339030
3.68603.00F339037
60.47903.00F339039
82.86010.27003.00F339040
6.0006.00004.00F449052
88.860
9.00003.00F3390142800.041222172.853Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo
20003.00F339030
5.00003.00F339035
111.40697.20603.00F339039
200.000200.00003.30F339039
50050003.00F339040
1.0001.00004.00F449052
577
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
312.906
581.568581.56803.00F3390392800.041223022.853Promoção e Atração de Investimentos e Empreendedorismo
581.568
125.00003.00F3380412800.042120052.758Relações Internacionais de Belo Horizonte
20.00003.00F339014
1.00003.00F339030
20.00003.00F339035
51.44903.00F339039
229.44912.00003.00F339040
229.449
7.00003.00F3390142800.113342372.404Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
18.24003.00F339030
933.41203.00F339037
1.613.488654.83603.00F339039
3.2003.20003.30F339039
50.20003.00F339040
4.00003.00F339092
56.2002.00003.00F339093
2.0002.00003.30F339093
1.0001.00004.00F449052
1.675.888
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL11.523.676 0 5.808.000
PES. ENC. SOC.5.442.676 273.000 11.068.476 455.200 11.523.676
578
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
05 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
6.8006.80003.00F3390302805.236950862.629Desenvolvimento e Promoção do Turismo
50050003.30F339030
1.0001.00003.00F339036
50050003.30F339036
6.942.5126.942.51203.00F339039
83.70083.70003.07F339039
6.626.5806.626.58003.30F339039
13.661.592
7.893.90001.00F3190112805.236950862.900Serviços Administrativos e Financeiros
2.523.30001.00F319013
50001.00F319091
2.08001.00F319113
10.420.7801.00001.00F319192
320.70003.00F339008
50.00003.00F339014
55.00003.00F339030
5.00003.00F339035
240.00003.00F339036
134.00003.00F339037
2.358.0221.553.32203.00F339039
50050003.07F339039
97.11803.00F339040
642.50003.00F339046
30.00003.00F339047
105.00003.00F339049
50003.00F339091
876.1181.00003.00F339092
50050003.07F339092
295.500295.50003.00F339093
5.0005.00004.00F449052
20.50020.50004.07F449052
579
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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05 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
13.976.920
50003.00F3390362805.236950862.915Marco Regulatório das Políticas Públicas do Turismo em Belo Horizonte
287.440286.94003.00F339039
500.000500.00003.30F339039
500.000500.00004.30F449052
1.287.440
47.00003.00F3350412805.236953022.914Belo Horizonte Surpreendente
6.00003.00F339030
18.00003.00F339035
412.64603.00F339039
645.646162.00003.00F339040
10.00010.00004.00F449052
655.646
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL29.581.598 0 10.420.780
PES. ENC. SOC.18.625.318 535.500 21.848.818 7.732.780 29.581.598
580
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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06 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
5.0005.00004.00F4530422806.195722172.759Fomento ao Desenvolvimento Sócio-Econômico
530.000530.00004.30F453042
535.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL535.000 0 0
PES. ENC. SOC.0 535.000 5.000 530.000 535.000
581
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08 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
5.3005.30003.00F3390392808.236950862.900Serviços Administrativos e Financeiros
156.000156.00003.30F339039
161.300
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL161.300 0 0
PES. ENC. SOC.161.300 0 5.300 156.000 161.300
582
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R$ 1,00
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09 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
10.00003.00F3390142809.041211412.904Atendimento de Proteção e Defesa do Consumidor
10.00003.00F339030
1.00003.00F339035
100.00003.00F339036
10.00003.00F339037
356.560225.56003.00F339039
256.000256.00003.30F339039
5.0005.00003.00F339040
10.00004.00F449040
15.0005.00004.00F449052
161.300161.30004.30F449052
126.963126.96304.80F449052
920.823
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL920.823 0 0
PES. ENC. SOC.617.560 303.263 376.560 544.263 920.823
583
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R$ 1,00
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10 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-28
20.00003.30F3390142810.113342372.404Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego
50.00003.30F339030
120.00050.00003.30F339039
50.00050.00004.30F449052
170.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL170.000 0 0
PES. ENC. SOC.120.000 50.000 0 170.000 170.000
584
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-30
10.236.00001.00F3190113000.278121012.106Gestão da Política de Esporte e Lazer
388.00001.00F319013
12.174.0001.550.00001.00F319113
15.00003.00F339014
36.20003.00F339030
936.00003.00F339036
461.25003.00F339037
2.945.28003.00F339039
76.40003.00F339040
511.00003.00F339046
1.00003.00F339092
4.983.1301.00003.00F339093
18.10018.10004.00F449052
17.175.230
107.600107.60003.00F3390303000.278121012.531Promoção do Esporte e do Lazer para Criança e Adolescente / Esporte Esperança
314.274314.27403.30F339030
5.0005.00003.00F339031
866.530866.53003.30F339036
5.8005.80003.00F339039
595.726595.72603.30F339039
1.0001.00004.00F449052
1.895.930
130.00003.00F3390303000.278121012.534Implantação, Manutenção e Recuperaçao de Infraestrutura Esportiva e de Lazer
3.627.07203.00F339037
6.197.1622.440.09003.00F339039
420.000420.00003.30F339093
130.870130.87004.00F449051
5.800.3005.800.30004.30F449051
38.00038.00004.00F449052
12.586.332
55.00055.00001.30F3190043000.278121012.536Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência / Superar
585
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-30
78.00078.00003.00F3390303000.278121012.536Promoção do Esporte e do Lazer para Pessoas com Deficiência / Superar
5.0005.00003.30F339030
5.00003.00F339031
510.000505.00003.00F339039
2.778.28203.30F339039
10.00003.30F339049
2.808.28220.00003.30F339093
20.67020.67004.00F449052
38.80038.80004.30F449052
3.515.752
21.93003.30F3390303000.278121012.545Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer
37.30515.37503.30F339031
715.000715.00003.00F339039
224.100224.10003.30F339039
7.0007.00003.00F339040
983.405
11.30003.00F3390303000.278121012.869Promoção de Atividade Física, Saúde e Lazer / Caminhar
20.5409.24003.00F339039
1.047.9081.047.90803.30F339039
10.00010.00004.00F449052
1.078.448
43.00043.00003.00F3390303000.278131012.535Promoção de Atividade Física e de Lazer para a Terceira Idade / Vida Ativa
46.54003.30F339030
92.39045.85003.30F339036
1.0001.00003.00F339039
271.480271.48003.30F339039
6.0006.00004.00F449052
413.870
3.0003.00003.00F3390303000.278131012.545Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer
2.0202.02003.30F339030
830.000830.00003.00F339039
586
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-30
256.000256.00003.30F3390393000.278131012.545Promoção de Eventos Esportivos e de Lazer
9.0009.00004.00F449052
22.20022.20004.30F449052
1.122.220
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL38.771.187 0 12.229.000
PES. ENC. SOC.20.447.247 6.094.940 25.913.872 12.857.315 38.771.187
587
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
2.00003.00F3390303100.131221462.334Participação Popular
15.00003.00F339036
42.00025.00003.00F339039
42.000
15.00003.00F3390143100.131221462.900Serviços Administrativos e Financeiros
29.20003.00F339030
3.03203.00F339035
80.20803.00F339036
50.40003.00F339037
514.89303.00F339039
720.74528.01203.00F339040
15.00015.00004.00F449052
735.745
4.091.00001.00F3190113100.131221462.917Formulação e Desenvolvimento de Políticas Culturais
720.00001.00F319013
4.934.000123.00001.00F319113
693.00003.00F339036
1.338.000645.00003.00F339039
500.000500.00003.30F339039
203.000203.00003.00F339046
200.000200.00004.30F449052
100.000100.00004.80F449052
7.275.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL8.052.745 0 4.934.000
PES. ENC. SOC.2.803.745 315.000 7.252.745 800.000 8.052.745
588
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
11.437.28011.437.28003.00F3390363101.133921542.369Gestão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura
1.500.0001.500.00003.30F339036
2.473.5552.473.55503.00F339039
15.410.835
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL15.410.835 0 0
PES. ENC. SOC.15.410.835 0 13.910.835 1.500.000 15.410.835
589
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO DE PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
50.00050.00003.30F3390303102.133911552.872Gestão do Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural de BH
215.00003.00F339036
430.000215.00003.00F339039
50.00050.00004.30F449052
530.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL530.000 0 0
PES. ENC. SOC.480.000 50.000 430.000 100.000 530.000
590
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
03 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
1.000.0001.000.00003.00F3390393103.123923012.907Formação e Qualificação Cultural
1.000.000
525.000525.00003.00F3390393103.131221462.334Participação Popular
525.000
2.40001.00F3190043103.131221462.338Gestão, Planejamento e Administração Cultural
2.019.2002.016.80001.00F319011
10.00010.00001.06F319011
5.00001.00F319092
2.40001.00F319094
5.00001.00F319096
275.00001.00F319113
292.6805.28001.00F319192
10.00010.00003.00F339014
50.00050.00003.06F339030
45.00003.00F339035
16.80003.00F339036
44.50003.00F339039
108.00003.00F339040
304.30090.00003.00F339046
50.00050.00004.06F449052
2.736.180
2.40001.00F3190043103.131221462.900Serviços Administrativos e Financeiros
10.00001.00F319005
2.511.2002.498.80001.00F319011
10.00010.00001.06F319011
80.00001.00F319013
5.00001.00F319092
2.40001.00F319094
5.00001.00F319096
210.00001.00F319113
307.6805.28001.00F319192
591
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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03 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
90.00003.00F3390083103.131221462.900Serviços Administrativos e Financeiros
15.00003.00F339014
581.752476.75203.00F339030
15.57115.57103.06F339030
989.02103.00F339036
13.605.07603.00F339037
19.770.0685.175.97103.00F339039
490.293490.29303.06F339039
225.57303.00F339040
140.00003.00F339046
156.00003.00F339047
450.00003.00F339049
976.7735.20003.00F339092
220.000220.00003.06F339092
5.2005.20003.00F339093
62.00062.00003.06F339093
10.00010.00003.00F339139
50.00050.00003.06F339139
18.50018.50004.00F449052
20.00020.00004.06F449052
25.049.037
130.604130.60403.00F3390303103.131221462.906Requalificação das Unidades e Espaços Culturais
250.000250.00003.30F339036
90.00090.00003.00F339039
810.480810.48004.00F449052
250.000250.00004.30F449052
1.531.084
7003.00F3390303103.131223012.907Formação e Qualificação Cultural
14.40003.00F339036
68.77054.30003.00F339039
13013004.00F449052
592
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PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
68.900
19.00003.00F3390303103.133911552.375Identificação e Valorização da Memória e das Identidades Culturais
79.00060.00003.00F339036
75.00075.00003.30F339036
1.433.6191.433.61903.00F339039
10.00010.00003.06F339039
9.0009.00004.00F449052
1.606.619
4.80001.00F3190043103.133911552.908Preservação do Patrimônio Cultural
5.204.0005.199.20001.00F319011
10.00010.00001.06F319011
15.00001.00F319013
10.00001.00F319092
4.80001.00F319094
10.00001.00F319096
860.00001.00F319113
910.36010.56001.00F319192
71.00071.00003.00F339030
10.00010.00003.06F339030
12.00012.00003.00F339036
50.00050.00003.30F339036
220.500220.50003.00F339039
75.00075.00003.30F339039
270.000270.00003.00F339046
76.70076.70004.00F449052
70.00070.00004.06F449052
200.000200.00004.30F449052
7.179.560
2.40001.00F3190043103.133921542.371Fomento e Estímulo à Cultura
4.920.0004.917.60001.00F319011
10.00010.00001.06F319011
593
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-31
130.00001.00F3190133103.133921542.371Fomento e Estímulo à Cultura
5.00001.00F319092
2.40001.00F319094
5.00001.00F319096
230.00001.00F319113
377.6805.28001.00F319192
10.00003.00F339030
70.00003.00F339031
1.797.4001.717.40003.00F339036
100.000100.00003.30F339036
9.241.4999.241.49903.00F339039
90.00090.00003.06F339039
100.000100.00003.30F339039
330.000330.00003.00F339046
50.00050.00004.30F449052
17.016.579
101.000101.00003.00F3390303103.133923012.907Formação e Qualificação Cultural
100.000100.00003.30F339030
1.099.8001.099.80003.00F339036
50.00050.00003.30F339036
3.857.7473.857.74703.00F339039
300.00003.30F339039
400.000100.00003.30F339040
50.00050.00004.00F449052
350.000350.00004.30F449052
6.008.547
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL62.721.506 0 16.582.800
PES. ENC. SOC.44.183.896 1.954.810 59.493.642 3.227.864 62.721.506
594
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS E COMUNICAÇÃO SOCIAL
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-32
9.853.00001.00F3190113200.041220932.900Serviços Administrativos e Financeiros
1.216.00001.00F319013
11.721.000652.00001.00F319113
2.00003.00F339014
211.00003.00F339030
178.42003.00F339036
771.20003.00F339037
1.530.11503.00F339039
204.67203.00F339040
511.00003.00F339046
3.416.9838.57603.00F339092
20.00020.00004.00F449052
15.157.983
15.60003.00F3390303200.041310152.007Serviços de Divulgação Institucional do Município
2.476.0002.460.40003.00F339039
10.00010.00004.00F449052
2.486.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL17.643.983 0 11.721.000
PES. ENC. SOC.5.892.983 30.000 17.643.983 0 17.643.983
595
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-33
3.50003.00F3390353300.154520591.326Aperfeiçoamento do Sistema de Regularização e Informações Urbanísticas
4.5001.00003.00F339039
4.500
20.00020.00003.00F3390393300.154520592.334Participação Popular
20.000
56.60003.00F3390353300.154520592.566Planejamento e Desenvolvimento Urbano
1.802.14103.00F339037
47.40003.00F339039
1.918.14112.00003.00F339040
5.0005.00004.00F449052
1.923.141
21.603.00001.00F3190113300.154520592.571Regulação e Controle Urbano
173.00001.00F319013
25.811.0004.035.00001.00F319113
20.00003.00F339035
1.100.00003.00F339036
111.00003.00F339037
246.00003.00F339039
95.00003.00F339040
2.277.000705.00003.00F339046
28.088.000
2.093.10001.00F3190043300.154520592.854Planejamento e Gestão da Politica Urbana
17.383.00001.00F319011
525.00001.00F319013
22.540.1002.539.00001.00F319113
10.00003.00F333041
14.14003.00F339014
104.00003.00F339030
312.00003.00F339036
827.00003.00F339037
5.045.50003.00F339039
596
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
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I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-33
32.00003.00F3390403300.154520592.854Planejamento e Gestão da Politica Urbana
599.00003.00F339046
2.00003.00F339092
6.949.6404.00003.00F339093
1.0001.00004.80F449052
29.490.740
29.293.00001.00F3190113300.154520592.890Fiscalização Urbano - Ambiental
90.00001.00F319013
35.101.0005.718.00001.00F319113
29.00003.00F339030
172.08003.00F339036
15.110.00003.00F339037
3.401.40003.00F339039
47.00003.00F339040
19.858.4801.099.00003.00F339046
54.959.480
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL114.485.861 0 83.452.100
PES. ENC. SOC.31.027.761 6.000 114.484.861 1.000 114.485.861
597
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-40
292.500292.50003.00F3350414001.041220072.069Contribuições a Entidades de Assistência ao Município
292.500
256.24003.00F3390304001.041220072.124 Gestão Administrativa e Patrimonial
4.593.51003.00F339037
4.089.45903.00F339039
3.145.71003.00F339040
5.00003.00F339092
12.096.2296.31003.00F339093
12.096.229
4.82003.00F3390304001.041220072.924Indenizações e Manutenção de Bens Incorporados da BEPREM
320.00003.00F339037
628.570303.75003.00F339039
628.570
20.00020.00003.00F3390924001.041220882.500Encargos com Despesas de Exercícios Anteriores
10.00010.00004.00F449092
5.000.0005.000.00004.30F449092
5.030.000
164.580.00015.00F3290214001.288430913.501Amortização e Encargos de Financiamentos Internos
65.216.00015.00F329022
496.966.000267.170.00015.00F469071
496.966.000
58.535.15515.00F3290214001.288440913.089Amortização e Encargos de Financiamentos Externos
8.826.00015.00F329022
133.401.15566.040.00015.00F469071
133.401.155
132.000.000132.000.00003.00F3390474001.288460883.090Encargos com PASEP
132.000.000
4.383.20003.00F3390394001.288460883.091Encargos e Restituições Administrativas
4.623.600240.40003.00F339093
4.623.600
10.40010.40003.00F3390934001.288460883.107Encargos Financeiros e Restituições Fiscais
598
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R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
01 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-40
10.400
113.363.74201.00F3190914001.288460893.137Encargos com Débitos Judiciais
113.521.242157.50001.00F319191
27.588.00027.588.00003.00F339091
22.944.59622.944.59604.00F449091
164.053.838
50.00004.00F4590654001.288460903.027Participações Societárias
2.215.7442.165.74404.00F459165
2.215.744
8.038.4508.038.45014.00F9999994001.999999999.999Reserva de Contingência
8.038.450
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL959.356.486 0 113.521.242
PES. ENC. SOC.482.454.904 363.380.340 954.356.486 5.000.000 959.356.486
599
Prefeitura Municipalde Belo Horizonte
R$ 1,00
2020Art. 7º da Lei Orçamentária Anual nº 11.211 de 26 de dezembro de 2019.
Q U A D R O D E D E T A L H A M E N T O D E D E S P E S A S - 2020
I M P O R T Â N C I ACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
02 -
PROJETO/ATIVIDADE NAT.DESP. ESF. FONTE DETALHADA TOTAL APLICAÇÃO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
A P L I C A Ç Ã O P R O G R A M A D A
-40
100.00001.00F3190924002.041220072.507Gestão de Recursos Humanos
5.700.0005.600.00001.00F319096
5.700.000
21.669.00021.669.00001.00F3190944002.041220073.010Encargos com o Programa de Incentivo a Aposentadoria
21.669.000
226.00001.00F3190114002.041220142.850Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município
24.00001.00F319013
10.00001.00F319092
1.445.00001.00F319113
3.378.0001.673.00001.00F319194
3.378.000
429.000429.00001.00S3190034002.092720333.009Encargos com Inativos e Pensionistas do Legislativo
429.000
35.000.00003.00F3390084002.113310142.710Benefícios Profissionais e Plano de Saúde ao Servidor
13.00003.00F339046
55.899.00020.886.00003.00F339049
55.899.000
50.00001.00F3190114002.123611402.850Encargos com Pessoal Ativo e Inativo do Município
50.00001.00F319013
50.00001.00F319092
500.00001.00F319113
12.395.00011.745.00001.00F319194
12.395.000
TOTAL GERALREC. VINCUL.REC. ORDIN.DESP. CAPITALOUT. DESP. COR.TOT. SEGURIDADETOT. FISCAL99.041.000 429.000 43.571.000
PES. ENC. SOC.55.899.000 0 99.470.000 0 99.470.000
600
601
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