View
77
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
1
PAPARAN
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
Kepada
2
1. EXISTING2. TARGET3. STRATEGI4. DANA YANG DIPERLUKAN5. EVALUASI 20066. KINERJA 20077. PROGRAM 20088. STRATEGI PERCEPATAN9. KEBUTUHAN TENAGA
( SISTEM PENYAJIAN )
3
4
I.EXISTING PENGAIRANI.EXISTING
PENGAIRANKONDISI PERMASALAHAN PEMECAHAN
A. BID. PENGAIRANRAWA 114.000 HaIRIGASI12.000 Ha
• Lahan Pengairan Tidak Optimal•Teknik Rawa Masih Sederhana Dan Semi Teknis
Koordinasi pemanfaatan Jaringan Pengairan dgn Pertanian, Perikanan, Peternakan, Koperasi, Transmigrasi
B. PENYEDIAAN AIR BAKU
Operasional Tidak Optimal
Pemerintah Kab./Kota memberikan subsidi kpd masyarakat utk mengelola prasarana air baku
C. BANJIR DN ABRASI PANTAI
• DAS “Terganggu”Mengakibatkan Banjir, Tebing Sungai Runtuh Dll.• Terkikisnya Daerah Pantai
• Konservasi DAS, Hutan Lindung, Daerah Resapan Air• Pembangunan Groin, Break Water, Jetty
5
2.TARGET2.TARGETTARGET PENGAIRAN 1. REVITALISASI/REHABILITASI PLG2. PERLUASAN AREAL PENGAIRAN DENGAN
REHABILITASI DAN PEMBANGUNAN JARINGAN PENGAIRAN 5.800 Ha
3. KONSERVASI DAS.4. PENINGKATAN PENGAIRAN RAWA SELUAS
120.000Ha5. PENGELOLAAN KESATUAN WILAYAH SUNGAI
SESUAI PRINSIP “ONE RIVER, ONE PLAN, ONE INTEGRATED MANAGEMENT”SESUAI KEBARADAAN 11 SUNGAI.
6
KALIMANTANKALIMANTAN
SELATANSELATAN1. S. Je
lai
2. S. Lamandau 3.
S. Ar
ut
5. S. Seruyan
6. S
. Men
taya
7. S.
Kati
ngan
8.
S. Se
bang
au9.
S. K
ahay
an
10. S
. Kap
uas
11. S
. Bar
ito
Keberadaan 11 Sungai Besar
di Kalteng
Keberadaan Keberadaan 11 Sungai Besar 11 Sungai Besar
di Kaltengdi Kalteng
11 S. Jelai22 S. Lamandau33 S. Arut
55 S. Seruyan66 S. Mentaya77 S. Katingan88 S. Sebangau99 S. Kahayan1010 S. Kapuas1111 S. Barito
4. S.
Kumai
44 S. Kumai
7
3. STRATEGI PENGAIRAN
1. USULAN ANGGARAN KE PUSAT
2. SHEARING ANGGARAN PUSAT, PROPINSI DANKABUPATEN/KOTA
3. KOORNASI PROGRAM TERPADU DENGAN INSTANSI TERKAIT KABUPATEN, PROPINSI DAN PUSAT
8
4. DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR APBN TAHUN ANGGARAN 2007
Kebutuhan Dana :Rp. 486.400.000.000,-
DIPA APBN :Rp. 144.762.909.000,-
Kekurangan:Rp. 342.624.136.000,-
Pemb/Rehab Irigasi 5.800 hadan Rawa : 35.300 ha
Kebutuhan : Rp. 262,5 MDIPA : Rp. 47.947.224.000.
•Konservasi SDA•Penatagunaan SDA•Pengendalian DayaRusak Air
Pengendalian Banjir dan PengamananPantai di WS Kahayan, WS Barito WS
Katingan dan WS SeruyanKebutuhan : Rp. 68 M
DIPA : Rp. 25.000.000.000.
Rehabilitasi Eks PLG 35.000 haKebutuhan : Rp. 120 M
DIPA : Rp. 44.808.640.000.
Penyediaan Air Baku diKalimantan Tengah
Kebutuhan:Rp. 35,9 MDIPA : Rp.
26.020.000.000.
9
NO URAIAN HARGA
(x 1.000 )
A. SUMBER DANA APBN 144.762.909,00
1. IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH 47.947.224.00
2. PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP 44.808.640,00
3. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI KALIMANTAN TENGAH 26.020.000,00
4. PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH25.000.000.00
,
PROGRAM T.A. 2007SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA PENGAIRAN
10
NO URAIAN HARGA
(x 1.000 )
A. SUMBER DANA APBN 342.624.136,00
1. IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH 214.552.776.00
2. PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI DADAHUP 75.191.360,00
3. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI KALIMANTAN TENGAH 41.980.000,00
4. PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH10.900.000.00
,
KEKURANGAN ANGGARAN 2007SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA PENGAIRAN
11
4.DANA YANG DIPERLUKAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR APBD TAHUN ANGGARAN 2007
Kebutuhan Dana :Rp. 133.000.000.000,-
DPA APBD :Rp. 22.702.205.000,-
Kekurangan:Rp. 110.297.795.000,-
PeNGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI ,RAWA DAN JARINGAN
LAINNYAKebutuhan : Rp. 98 M
DPA : Rp. 13.448.363.500.
•Konservasi SDA•Penatagunaan SDA•Pengendalian DayaRusak Air
PengendalianBanjir
Kebutuhan:Rp. 35 MDPA : Rp.
9.253.841.500
12
NO URAIAN
A. SUMBER DANA APBD
1. IRIGASI DAN RAWA KALIMANTAN TENGAH 13.448.363,00
2. PENGENDALIAN BANJIR 9.253.841,00
HARGA(x 1.000 )
22.702.200,00
PROGRAM T.A. 2007SUB DINAS PENGEMBANGAN PRASARANA PENGAIRAN
13
5. EVALUASI KEGIATAN TAHUN 2006 DINAS PU PROPINSI
14
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALTENG
T A R G E T DANA DIP (Rp) BOBOT NILAI KONTRAK PROGRES REALISASI KEUANGAN
No. SUB DINAS G O I ( % ) (Rp) FISIK (%) TERTIMB. (%) (Rp) (%) KET.
EFEKTIF B L N RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.
TOTAL
I. SUB DINAS PENGAIRAN 188.437.548.100,00 0,24 196.590.442.399,00 100,00 99,52 -0,48 24,00 23,88 185.234.803.027,00 92,56 * 1)
11.690.990.000,00
200.128.538.100,00
II. SUB DINAS BINA MARGA 486.310.004.362,00 0,66 540.671.554.319,00 100,00 97,83 -2,17 66,32 64,88 527.364.047.819,00 95,36 *2)
66.733.147.000,00
553.043.151.362,00
III. SUB DINAS CIPTA KARYA 80.706.471.000,00 0,10 79.020.370.300,00 100,00 100,00 0,00 9,68 9,68 78.452.588.466,00 97,210,00
80.706.471.000,00
IV. SUB DINAS PERENCANAN DAN PROGRAM 1.517.812.440,00 0,00 1.516.812.440,00 100,00 100,00 0,00 0,18 0,18 1.433.581.690,00 94,450,00
1.517.812.440,00
IV. SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI 348.177.600,00 0,00 348.177.600,00 100,00 100,00 0,00 0,04 0,04 343.181.200,00 98,560,00
348.177.600,00
755.454.023.462,0078.424.137.000,00 1,00 816.282.367.018,00 100,0 98,45 791.051.439.312,00 94,86
833.878.160.462,00
Catatan :*1) Pengairan : Realisasi tdk 100 % : 1. Pengadaan tanah di Tanjung Harapan Kotim tidak terealisasi karena administrasi kepemilikan tidak lengkap
2.
*2) Bina Marga : Realisasi tdk 100 % : 1.1. Palantaran - Km. 65 Sampit2. Runtu - Kujan - Penopa
31 Desember 2006
FUNGSIONAL
T O T A L D I N A S P U
Fisik untuk Bendungan Karau belum 100 % karena Multi Years Kontrak
Beberapa Kegiatan Masih dalam proses Pra Kontrak antara lain :
15
7. PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN BIDANG PENGAIRAN TAHUN 2008
APBN1. IRIGASI Rp 35,685. M2. RAWA DAN SUNGAI Rp 292,020. M3. PENGENDALIAN BANJIR
DAN PENGAMANAN PANTAI Rp 118,550. M4. PENGEMBANGAN AIR BAKU Rp. 21,020. M5. KONSERVASI SDA Rp 5,650. M
TOTAL Rp. 472,925. MAPBD
1. PEMB/PENINGKATAN JARINGANPENGAIRAN Rp. 11,140 M
2. PENGENDALIAN BANJIR Rp. 55,575 M3. O & P PENGAIRAN Rp 9,075 M4. KONSERVASI SDA RP 0,500 M5. PERENCANAAN & PENGAWASAN RP. 5,676 M
TOTAL Rp 81,965 M
16
6. PENETAPAN KINERJA 2007 DINAS PEKERJAAN UMUM PROV. KALTENG terlampir
17
EVALUASI PENANGANAN JALAN DAN JEMBATAN TAHUN 2006DAN KEGIATAN TAHUN 2007
18
KONDISI EXISTING, PERMASALAHAN SERTA UPAYA PEMECAHAN DIBIDANG JALAN DAN JEMBATAN
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KONDISIEXISTING
PERMASALAHAN HARAPAN ALTERNATIF Pemecahan
POROS SELATAN = 820.2 Km
Banjarmasin – PalangkaRaya – Sampit – P.Bun –Batas Kalbar
POROS TENGAH =894,75 Km
- Batas Kaltim - Lampeong- M. Teweh - K. Kurun -Tb, Samba-RabambangBatas Kalbar
- Pasar Panas-M.Teweh–P. Cahu
- Sei Asem – Tb. Talaken- Mantap 35 %- Tidak Mantap 65 %
- Jalan yg tdk Mantap65 %
- Akses dari KaltengKe Kalbar danKaltim blmfungsional
- Muatan Berlebih- LHR Meningkat- Umur Rencana
Jalan sudah > 5-10 Tahun
- Terbatasnya Dana(Minimal 800 Milyarpertahun)
- MemerlukanJembatan Yang cukup banyak (Rp.200 Milyar/Tahun)
Adanya AksesbilitasDari :
- Banjarmasin –Palangka Raya
- Palangka Raya –Kalimantan Barat
- Palangka Raya –Kalimantan Timur
- Tertib Muatan Berlebih<=8,2 Ton
- Penanganan TuntasRuas Jalan yang Sudah Melebihi UmurRencana
- Tersedianya Dana Minimal untukperbaikan InfrastrukturRp. 1,2 Triliun untuktahun 2008
- TerbangunnyaJembatan BentangBesar (Jbt.Bahitom, Seruyan,Kalahien,Kapuas dan renc. pemb.Jemb. SeiHanyu)
Adanya KebijakanDalam Penyelesaian :
- PenangananReconstruction UlangPada Beberapa RuasJalan Di Poros Selatan– Recycling
- Penanganan Fungsional(Terbukanya) PorosTengah Operasional 3 fleet alat berat
- Pemeliharaan JalanSecara Kontrak MultyYears (APBN)
- Percepatan membukaketerisolasian kpdsemua Kab.dgn MultyYears kontrak (P.Bun-Kolam, Samuda–U.Pandaran, P. Raya-K.Kurun, Pundu - Tbg. Samba, P.Pisau –Bahaur, P.Raya-Buntok)
Pembiayaan :Sharing
Kab/Prov/Pusat/Loan/Grant Rp. 1,2 Triliun Thn2008
19
2. TARGET
KINERJA 200635 % MANTAP
65 % TIDAK MANTAP
INPUT DANA 2006RP. 486 MILYAR (APBN/APBD)
SASARAN 2007APBN/LOAN RP. 800 MILYAR
APBD RP. 300 MILYAR
METODA,TEKNOLOGI DAN
OPTIMALISASI MATERIAL LOKAL
KEBIJAKAN DAN
STRATEGI 2008 - 2010
SHARINGOPERASIONAL ALAT,
KINERJA STAF PU
20
3. STRATEGI PENANGANAN JALAN 2007
1.PEMELIHARAANBACK TO BASIC
4.PERBAIKAN ALIGNEMEN JALANVERTIKAL/HORIZONTAL, SALURAN,PEMANTAPAN SUB GRADE DAN PEMELIHARAAN YANG BERAT :TAHUN 2006 : 2 FLEETTAHUN 2007 : 1 FLEET
2.PENERAPAN METODA RECYCLING :RONSTRUCTION : PENINGKATANSOIL CEMENT : PEMBANGUNAN
3. KONTRAK PENANGANANDENGAN SYSTEM MULTY YEARSUNTUK RUAS STRATEGIS
21
STRATEGI 1. PENGOPERASIAN ALAT BERAT
FLEET 1 FLEET 2
22
Sp. Runtu – Bts. KalbarRp. 115,5 M (APBN)
P. Raya – Sampit – P. BunRp. 73 M(APBN)
P. Raya – Kapuas – Bts. KalselRp. 64,3 M (APBN)
Sei Asem –Tb. Talaken –K. Kurun – Sp. M. Laung
Rp. 56 M (APBN)
Psr. Panas – T. Layang –Ampah – M. Teweh –
P. CahuRp. 132 M (APBN)
P. Raya – K. KurunRp. 33 M (APBD)
Samuda – U. PandaranRp. 19 M (APBD)
M. Teweh – Benangin –Bts. Kaltim
Rp. 42 M (APBN)
P. Pisau - BahaurRp. 13 M(APBD)
Pundu – Tb. SambaRp. 5,5 M(APBD)
P. Bun - SukamaraRp. 18 M (APBD)
P. Raya – BuntokRp. 79 M(APBN)Rp. 16 M (APBD)
K. Kapuas - DadahupRp. 50 M(APBN)Rp. 30 (APBD)
23
DANA YANG DIPERLUKAN UTK PENINGKATAN KINERJA JALAN NASIONAL 2006 - 2010
60,14
75,14
90,14100,00
72,1863,78
-
27,8236,22
24,86
39,86
9,86
-
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010tahun
kine
rja ja
lan
mantap tidak mantap
PANJANG JALAN NASIONAL = 1.714,15 KM P.TENGAH = 893,95 KM; P.SELATAN = 820,2 KM
24
59,02
74,02
89,02
78,4270,02
55,98
21,5829,98
44,02 40,98
25,98
10,98
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2005 2006 2007 2008 2009 2010
kine
rja ja
lan
mantap tidak mantap
DANA YG DIBUTUHKAN PENINGKATAN JALANPROVINSI 2006 – 2010
PANJANG JALAN PROVINSI = 1.707,95 KM
25
KONDISI JALAN PER DESEMBER 2007
Lahei
KUALAKAPUAS
PULANG PISAU
KASONGAN
SAMPIT
PANGKALANBUN
NANGA BULIK
PURUK CAHU
BUNTOK
TAMIANG LAYANG
MUARA TEWEH
SUKAMARA
KUALA PEMBUANG
KAB. SUKAMARA
KAB. KTW. BARAT
KAB. SERUYAN
KAB. KTW. TIMUR
KAB. KATINGAN
KAB. LAMANDAU
KAB. GUNUNG MAS
KAB. KAPUAS
KAB. BARSEL
KAB. P. PISAU
KAB. BARUT
KUALA KURUN
KAB. BARTIM
Barumba
Lupakdalam
Mandomai
Bk.Rawi
Tangkiling
Lap.Terbang
Sp.Kerengbengkirai
BerengbengkelKr.Bengkirai
Kotabesi
Samuda
Kumai
Kubu
Pangkut
Tumbangmanjul
Tumbangkunyi
Sei Hanyu
Tbg.Rahuyan
Kandui
Ampah
Dayu
Belawan
Pasarpanas
Patas
Kudangan
Km.35
Bengkuang
Mengkati
Jenamas
BahaurPkl.Pembuang
Sp.RuntuPangkalanlada
Rt.PulutParenggean
Panopa
Kualakuyan
Bangkal
Kerengpangi
Pundu Km.65
Ujung Pandaran
Bukitliti
Bukit Bamba
BawanTbg.Talaken
Tbg.Jutuh
Sei Gula
Tumbang Laung
Tumbang Samba
Tumbang Hiran
Tumbang Senamang
Tumbang Nanga
Tumbang Taburai
Benangin Lampeong
Bts.Kaltim
AsamMadara
Timpah
Tewah
Rabambang
Muara Laung
PROP.KALBAR
PROP.KALTIM
PROP.KALSEL
Ke BANJARMASIN
Ke Nangatayap
Bts.Kalbar
Kujan
(Km.35)
Runtu Simpang Bangkal
Km.65
Palantaran
Sp.Sg.Asem
Ke Nangapinoh
Ktw. Lama
Kuala JelaiS.Pasir
Bapolang
PegatanPangkoh
Bahaur Hilir
Tumbang Sangai
Asam Baru
Saripoi
Montalat
Batu Putih
Papar Punjung
Sei Jalungen
TakarasBandara
Sanggu
Psr.Panjang
Batu Belaman
Bts.Kalsel
Ke Damai-Tenggarong
Ke BARABAI
Bts.Kalbar
Tumbang Gagu
Tongka
KAB. MURUNG RAYA
Telaga Pulang
200 40 km
Skala :
5
Penda Ketap
MentangaiPALANGKARAYA
008
008
007
007
007005
002
003
012
010
006
015
014
014
016
009
009
001
018
019
2
1
3
2
1
1
2
2
2
Km.72
1010
032
032
020
021
022
033
033
023
2
1
011
011011
024
024
011
1
234
2
3
013
1
3
4
0321
017
034
Km.50
2
0203
0241
0244
0245
029Sp. M. Laung
030
032
035
0252
0251
026
028
027
0322
Sp. Panopa
Riam Durian
049
051
050
Palingkau
Dadahup
042
043
041
068
100
Batu KotamAjangSagu
098099
097
0201
1
0342
BagugusBkt. Batu
Lkh. LayangKalahien
Lunci
Sbr. Gajah
PatungHayaping
BentotKambitin
RUSAK
RUSAK
Tumbang Kalang
BaikSedangRusak RinganRusak Berat
26
APBN : Rp. 690,00 MilyarAPBD : Rp. 261,00 MilyarTotal : Rp. 951,00 Milyar
27
APBN : Rp. 1.200,00 MilyarAPBD : Rp. 350,00 MilyarTotal : Rp. 1.550,00 Milyar
28
Lahei
KUALAKAPUAS
PULANG PISAU
KASONGAN
SAMPIT
PANGKALANBUN
NANGA BULIK
PURUK CAHU
BUNTOK
TAMIANG LAYANG
MUARA TEWEH
SUKAMARA
KUALA PEMBUANG
KAB. SUKAMARA
KAB. KTW. BARAT
KAB. SERUYAN
KAB. KTW. TIMUR
KAB. KATINGAN
KAB. LAMANDAU
KAB. GUNUNG MAS
KAB. KAPUAS
KAB. BARSEL
KAB. P. PISAU
KAB. BARUT
KUALA KURUN
KAB. BARTIM
Barumba
Lupakdalam
Mandomai
Bk.Rawi
Tangkiling
Lap.Terbang
Sp.Kerengbengkirai
BerengbengkelKr.Bengkirai
Kotabesi
Samuda
Kumai
Kubu
Pangkut
Tumbangmanjul
Tumbangkunyi
Sei Hanyu
Tbg.Rahuyan
Kandui
Ampah
Dayu
Belawan
Pasarpanas
Patas
Kudangan
Km.35
Bengkuang
Mengkati
Jenamas
BahaurPkl.Pembuang
Sp.RuntuPangkalanlada
Rt.PulutParenggean
Panopa
Kualakuyan
Bangkal
Kerengpangi
Pundu Km.65
Ujung Pandaran
Bukitliti
Bukit Bamba
BawanTbg.Talaken
Tbg.Jutuh
Sei Gula
Tumbang Laung
Tumbang Samba
Tumbang Hiran
Tumbang Senamang
Tumbang Nanga
Tumbang Taburai
Benangin Lampeong
Bts.Kaltim
AsamMadara
Timpah
Tewah
Rabambang
Muara Laung
PROP.KALBAR
PROP.KALTIM
PROP.KALSEL
Ke BANJARMASIN
Ke Nangatayap
Bts.Kalbar
Kujan
(Km.35)
Runtu Simpang Bangkal
Km.65
Palantaran
Sp.Sg.Asem
Ke Nangapinoh
Ktw. Lama
Kuala JelaiS.Pasir
Bapolang
PegatanPangkoh
Bahaur Hilir
Tumbang Sangai
Asam Baru
Saripoi
Montalat
Batu Putih
Papar Punjung
Sei Jalungen
TakarasBandara
Sanggu
Psr.Panjang
Batu Belaman
Bts.Kalsel
Ke Damai-Tenggarong
Ke BARABAI
Bts.Kalbar
Tumbang Gagu
Tongka
KAB. MURUNG RAYA
Telaga Pulang
200 40 km
Skala :
5
Penda Ketap
MentangaiPALANGKARAYA
008
008
007
007
007005
002
003
012
010
006
015
014
014
016
009
009
001
018
019
2
1
3
2
1
1
2
2
2
Km.72
1010
032
032
020
021
022
033
033
023
2
1
011
011011
024
024
011
1
234
2
3
013
1
3
4
0321
017
034
Km.50
2
0203
0241
0244
0245
029Sp. M. Laung
030
032
035
0252
0251
026
028
027
0322
Sp. Panopa
Riam Durian
049
051
050
Palingkau
Dadahup
042
043
041
068
100
Batu KotamAjangSagu
098099
097
0201
1
0342
BagugusBkt. Batu
Lkh. LayangKalahien
Lunci
Sbr. Gajah
PatungHayaping
BentotKambitin
RUSAK
RUSAK
Tumbang Kalang
BaikSedangRusak RinganRusak Berat
RENCANA KINERJA JALAN PER DESEMBER 2010
29
P.Bun – KolamRp. 16,2 M (APBD
P. Raya – K. KurunRp. 109 M (APBD)
Samuda – U. PandaranRp. 62,1M (APBD)
P. Pisau - BahaurRp. 147,2 M(APBD)
Pundu – Tb. SambaRp. 78,4 M(APBD)
P. Raya – BuntokRp.68,6 M(APBD)
K. Kapuas - DadahupRp. 30 (APBD)
30
Usulan Multy Years untuk menghubungkanantar ProvinsiKalimantan
Kudangan –Bts.Kalbar
M. Teweh-Lampeong-Bts. Kaltim
31
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN TRANS KALIMANTAN S/D 2010 TRANS KALIMANTAN S/D 2010
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAHDI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
32
eksisting
1. JALAN NASIONALLintas Selatan 820,20 kmLintas Tengah 415.20 KmAntar Lintas 479,55 Km
2. KONDISILintas Selatan Fungsional 27 % MantapLintas Tengah Belum terkoneksi dengan
Jaringan lainnyaAntar Lintas 70 % Rusak Perlu
Reconstruksi Ulang3. Belum Tembus Jalan Perbatasan
BAGAIMANA MENGELOLA
SOLUSIRENSTRA 2006–2010
SKENARIO PROGRAM PEMBIAYAAN
LINTAS SELATANProg. Har-Ting-BangMenggunakan Model Kerusakan jalan
2009 = MantapLINTAS TengahPenanganan melaluiAlat Berat TambahanOptimalisasi InterkoneksiDengan Jalan PerkebunanSistem Multy YearsPenghubung POROSProg. Bang dan ReconstructionUlang
MASALAH
LINTAS SELATAN- Program Belum Konsistensi
Terhadap model kerusakan jalan- Ada suatu masa yang tidak
tertangani ->InkonsistenLINTAS TENGAHBelum adanya kesepakatanSebagai prioritas antar PusatDan Daerah
MASIH INKONSISTEN MST- Program Penanganan
Model KerusakanJalan -> Konsisten
- Dana Min Rp. 600 M /Tahun
- Pengadaan Alat Berat- Interkoneksi- Kontrak ->Tahun Jamak- Sharing Dana- Penetapan MST- LOAN KHUSUS UNTUK
PULAU KALIMANTAN
33
Lahei
KUALAKAPUAS
PULANG PISAU
KASONGAN
SAMPIT
PANGKALANBUN
NANGA BULIK
PURUK CAHU
BUNTOK
TAMIANG LAYANG
MUARA TEWEH
SUKAMARA
KUALA PEMBUANG
KAB. SUKAMARA
KAB. KTW. BARAT
KAB. SERUYAN
KAB. KTW. TIMUR
KAB. KATINGAN
KAB. LAMANDAU
KAB. GUNUNG MAS
KAB. KAPUAS
KAB. BARSEL
KAB. P. PISAU
KAB. BARUT
KUALA KURUN
KAB. BARTIM
Barumba
Lupakdalam
Mandomai
Bk.Rawi
Tangkiling
Lap.Terbang
Sp.Kerengbengkirai
BerengbengkelKr.Bengkirai
Kotabesi
Samuda
Kumai
Kubu
Pangkut
Tumbangmanjul
Tumbangkunyi
Sei Hanyu
Tbg.Rahuyan
Kandui
Ampah
Dayu
Belawan
Pasarpanas
Patas
Kudangan
Km.35
Bengkuang
Mengkati
Jenamas
BahaurPkl.Pembuang
Sp.RuntuPangkalanlada
Rt.PulutParenggean
Panopa
Kualakuyan
Bangkal
Kerengpangi
Pundu Km.65
Ujung Pandaran
Bukitliti
Bukit Bamba
BawanTbg.Talaken
Tbg.Jutuh
Sei Gula
Tumbang Laung
Tumbang Samba
Tumbang Hiran
Tumbang Senamang
Tumbang Nanga
Tumbang Taburai
Benangin Lampeong
Bts.Kaltim
AsamMadara
Timpah
Tewah
Rabambang
Muara Laung
PROP.KALBAR
PROP.KALTIM
PROP.KALSEL
Ke BANJARMASIN
Ke Nangatayap
Bts.Kalbar
Kujan
(Km.35)
Runtu Simpang Bangkal
Km.65
Palantaran
Sp.Sg.Asem
Ke Nangapinoh
Ktw. Lama
Kuala JelaiS.Pasir
Bapolang
PegatanPangkoh
Bahaur Hilir
Tumbang Sangai
Asam Baru
Saripoi
Montalat
Batu Putih
Papar Punjung
Sei Jalungen
TakarasBandara
Sanggu
Psr.Panjang
Batu Belaman
Bts.Kalsel
Ke Damai-Tenggarong
Ke BARABAI
Bts.Kalbar
Tumbang Gagu
Tongka
KAB. MURUNG RAYA
Telaga Pulang
200 40 km
Skala :
5
Penda Ketap
MentangaiPALANGKARAYA
008
008
007
007
007005
002
003
012
010
006
015
014
014
016
009
009
001
018
019
2
1
3
2
1
1
2
2
2
Km.72
1010
032
032
020
021
022
033
033
023
2
1
011
011011
024
024
011
1
234
2
3
013
1
3
4
0321
017
034
Km.50
2
0203
0241
0244
0245
029Sp. M. Laung
030
032
035
0252
0251
026
028
027
0322
Sp. Panopa
Riam Durian
049
051
050
Palingkau
Dadahup
042
043
041
068
100
Batu KotamAjangSagu
098099
097
0201
1
0342
BagugusBkt. Batu
Lkh. LayangKalahien
Lunci
Sbr. Gajah
PatungHayaping
BentotKambitin
RUSAK
RUSAK
Tumbang Kalang
BaikSedangRusak RinganRusak Berat
KONDISI JALAN PER DESEMBER
35 % Mantap65 % Tidak Mantap
34
North Link
Central LinkSouth LinkJembatan jelai
Kondisi jalan perbatasan Kalbar
JARINGAN JALAN KALIMANTAN TENGAH DILIHAT DARI SISTEM JARINGAN JALAN
DI PULAU KALIMANTAN
35
DOKUMENTASI KONDISI JALAN
26.87
10.58
27.0035.56
BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
KONDISI PERMUKAAN
KONDISI PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN
77.22
12.93 9.85
ASPAL KERIKIL TANAH
JENIS PERMUKAAN
JENIS PERMUKAAN JALAN POROS SELATAN
POROS SELATAN
JEMBATAN = 5.168 MTERBANGUN = 4.017 MSISA = 1.151 M
36
DOKUMENTASI KONDISI JALAN
12.70
6.31
3.53
77.46
BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
KONDISI PERMUKAAN
KONDISI PERMUKAAN JALAN POROS TENGAH
POROS TENGAH
40.13
14.21
45.66
ASPAL KERIKIL TANAHJENIS PERMUKAAN
JENIS PERMUKAAN JALAN POROS TENGAH
JEMBATAN = 2.781,4 MTERBANGUN = 231 MSISA = 2.550,4 M
37
PASAR PANAS – TAMIYANG LAYANG – AMPAH
L = 607 KM
38
SKENARIO PROGRAM DAN PEMBIAYAAN 2010
39
Poros tengah :Pembangunan/PeningkatanDengan sistem Kotrak Multy Years
Poros Selatan :Peningkatan Struktur dan KapasitasDengan sistem Kotrak Tahunan dan Multy Years
40
RENCANA PENINGKATAN KINERJA JALANNASIONAL 2006 – 2010
60,14
75,14
90,14100,00
72,1863,78
-
27,8236,22
24,86
39,86
9,86
-
20
40
60
80
100
120
2005 2006 2007 2008 2009 2010tahun
kine
rja ja
lan
mantap tidak mantap
PANJANG JALAN NASIONAL = 1.714,15 KM P.TENGAH = 893,95 KM; P.SELATAN = 820,2 KM
41
Lahei
KUALAKAPUAS
PULANG PISAU
KASONGAN
SAMPIT
PANGKALANBUN
NANGA BULIK
PURUK CAHU
BUNTOK
TAMIANG LAYANG
MUARA TEWEH
SUKAMARA
KUALA PEMBUANG
KAB. SUKAMARA
KAB. KTW. BARAT
KAB. SERUYAN
KAB. KTW. TIMUR
KAB. KATINGAN
KAB. LAMANDAU
KAB. GUNUNG MAS
KAB. KAPUAS
KAB. BARSEL
KAB. P. PISAU
KAB. BARUT
KUALA KURUN
KAB. BARTIM
Barumba
Lupakdalam
Mandomai
Bk.Rawi
Tangkiling
Lap.Terbang
Sp.Kerengbengkirai
BerengbengkelKr.Bengkirai
Kotabesi
Samuda
Kumai
Kubu
Pangkut
Tumbangmanjul
Tumbangkunyi
Sei Hanyu
Tbg.Rahuyan
Kandui
Ampah
Dayu
Belawan
Pasarpanas
Patas
Kudangan
Km.35
Bengkuang
Mengkati
Jenamas
BahaurPkl.Pembuang
Sp.RuntuPangkalanlada
Rt.PulutParenggean
Panopa
Kualakuyan
Bangkal
Kerengpangi
Pundu Km.65
Ujung Pandaran
Bukitliti
Bukit Bamba
BawanTbg.Talaken
Tbg.Jutuh
Sei Gula
Tumbang Laung
Tumbang Samba
Tumbang Hiran
Tumbang Senamang
Tumbang Nanga
Tumbang Taburai
Benangin Lampeong
Bts.Kaltim
AsamMadara
Timpah
Tewah
Rabambang
Muara Laung
PROP.KALBAR
PROP.KALTIM
PROP.KALSEL
Ke BANJARMASIN
Ke Nangatayap
Bts.Kalbar
Kujan
(Km.35)
Runtu Simpang Bangkal
Km.65
Palantaran
Sp.Sg.Asem
Ke Nangapinoh
Ktw. Lama
Kuala JelaiS.Pasir
Bapolang
PegatanPangkoh
Bahaur Hilir
Tumbang Sangai
Asam Baru
Saripoi
Montalat
Batu Putih
Papar Punjung
Sei Jalungen
TakarasBandara
Sanggu
Psr.Panjang
Batu Belaman
Bts.Kalsel
Ke Damai-Tenggarong
Ke BARABAI
Bts.Kalbar
Tumbang Gagu
Tongka
KAB. MURUNG RAYA
Telaga Pulang
200 40 km
Skala :
5
Penda Ketap
MentangaiPALANGKARAYA
008
008
007
007
007005
002
003
012
010
006
015
014
014
016
009
009
001
018
019
2
1
3
2
1
1
2
2
2
Km.72
1010
032
032
020
021
022
033
033
023
2
1
011
011011
024
024
011
1
234
2
3
013
1
3
4
0321
017
034
Km.50
2
0203
0241
0244
0245
029Sp. M. Laung
030
032
035
0252
0251
026
028
027
0322
Sp. Panopa
Riam Durian
049
051
050
Palingkau
Dadahup
042
043
041
068
100
Batu KotamAjangSagu
098099
097
0201
1
0342
BagugusBkt. Batu
Lkh. LayangKalahien
Lunci
Sbr. Gajah
PatungHayaping
BentotKambitin
RUSAK
RUSAK
Tumbang Kalang
BaikSedangRusak RinganRusak Berat
60,14 % Mantap39,86 % Tidak Mantap
Rencana Kinerja KONDISI JALAN PER Desember 2007
42
PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2007
43
1. Existing Ke Cipta Karyaan TAHUN 2006
1. Pengembangan Permukiman Bertahap danberkelanjutan (bersifat Stimulan); 30 %
2. Penataan Bangunan Dan Lingkungan (Bersifat Bantuan); 25 %
3. Pengembangan Kinerja Pengelo-laan Air Minum dan Air Limbah ;40 %
4. Pengembangan Sistem DrainaseDan Pengelolaan Persampahan ;28 %
44
5. Pembangunan Prasarana Dan Sarana Perdesaan ; 15 %
6. Perencanaan Dan PengendalianPengembangan Prasarana & SaranaDesa Agropolitan ; 40 %
7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;20 %
8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan Sedang Berkembang ; 5 %
9. Program Pengembangan Perkotaan15 %
45
KONDISI UMUM BIDANG CIPTA KARYA KALIMANTAN TENGAH
• INFRASTRUKTUR YANG ADAPembangunan fisik prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan di kalimantan tengah relatif masih minim, hal ini di akibatkan oleh terbatasnya sarana dan prasarana yang di miliki kota & desa di Kalimantan tengah, hal ini juga berdampak terlambatnya akan perkembangan dan pertumbuhan kota/desa, kabupaten dan kota di kalimantan tengah serta secara umum terlambat juga perkembangan dan pertumbuhan propinsi Kalimantan tengah.
46
a. Kondisi sarana dan prasarana keciptakaryaan di 8 kabupaten pemekaran relatif masih minim
b. Tingkat pelayanan air bersih masih rendah yaitu :perkotaan 39,80%, perdesaan 12%
c. Terdapat 35 IKK belum mendapat pelayanan air bersihd. 35% unit instalasi penjernihan Air (IPA) Ibukota Kecamatan
Kinerjanya menurun dengan umur instalasi rata-rata di atas 10 tahun dan belum pernah direhab
e. Saluran drainase 14 kab/kota sebagian belum permanen, musim hujan sering tergenang air
f. 906 desa (69,30%) masyarakat menggunakan air sungai untuk masak dan minum, sementara sebagian air sungai sudah tercemar oleh mercury (air raksa)
g. 49,60% masyarakat tinggal di bantaran sungai, membuang sampah dan buang air besar di sungai.
KONDISI AIR BERSIH
47
KAWASAN KUMUH PERKOTAAN
Ibukota Kabupaten di Kalimantan Tengah pada umumnya terletak di pinggir sungai, dimana luas daerah kumuh + 154 Ha, dengan jumlah penduduk + 210.600 jiwa (56 ribu KK) tinggal di bantaran sungai.Yang bermukim minimnya sarana & prasarana (infastruktur) daerah permukiman yang memadai, kualitas lingkungan yang kumuh dan tidak layak huni.
48
2. Target Ke Cipta Karyaan TAHUN 2009
1. Pengembangan Permukiman Bertahap danberkelanjutan (bersifat Stimulan); 60 %
2. Penataan Bangunan Dan Lingkungan (Bersifat Bantuan); 50 %
3. Pengembangan Kinerja Pengelo-laan Air Minum dan Air Limbah ;70 %
4. Pengembangan Sistem DrainaseDan Pengelolaan Persampahan ;60 %
49
5. Pembangunan Prasarana Dan Sarana Perdesaan ; 50 %
6. Perencanaan Dan PengendalianPengembangan Prasarana & SaranaDesa Agropolitan ; 80 %
7. Penataan Revitalisasi Kawasan ;60 %
8. Pembinaan Tata Ruang Kawasan Sedang Berkembang ; 40 %
9. Program Pengembangan Perkotaan50 %
50
Strategi dan Terobosan Tahun 2007 Bidang Cipta Karya
• BEBAS BANJIR KOTA PALANGKA RAYAKegiatan : a. Merealisasikan Review Master Plan Drainase Kota Palangka
Raya secara bertahapb. Pemeliharaan Drainase Primer, Sekunder dan Tersierc. Membuka Saluran Primer Baru : Drainase Yos Sudarso sampai
Sungai Sebangau
• MEMPERINDAH KOTA Kegiatan : a. Operasi dan Pemeliharaan Kebersihan Kota Palangka Raya
pada kawasan strategis.b. Penataan Ruang terbuka Jalan Adonis Samadc. Pembuatan Trotoar Jalan Imam Bonjol dan Diponegorod. Penataan Lingkungan Terbuka Hijau Bawah Jembatan Kahayan dan Sekitarnya.e. Penyusunan Rencana Perhotelan Terusan Limau/Danau Seha
seberang, Pusat Pemerintah Provinsi dan Tugu Provinsi.f. Penataan Kembali Bundaran-bundaran.
51
PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2007SUMBER DANA APBN
1. Penataan dan Revitalisasi Kawasan Rp. 2.000.000.000
2. Pengembangan Kawasan Permukiman Rp. 16.263.233.000
3. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Penyehatan Rp. 15.706.000.000Lingkungan Permukiman Kalteng
4. Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Kalteng Rp. 1.520.166.000
5. Penataan Bangunan dan Lingkungan Kalteng Rp. 22.577.751.000
6. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Rp. 37.196.000.0007. Penyediaan Prasarana dan Sarana Agropolitan Rp. 5.600.000.000
Total Rp. 100.863.150.000*
* Dari Total Rp. 100.863.150.000 Milyar, Rp. 40.000.000.000 masih belum dapatdilaksanakan.
52
DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008SUMBER DANA APBN
1. Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan Rp. 27.000.000.000Persampahan
2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Rp. 40.000.000.000
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan Rp. 40.000.000.000
4. Pengembangan Permukiman Rp. 68.000.000.000
5. Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan Rp. 11.246.100.000Sarana Desa Agropolitan
6. Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp. 500.000.000
Total Rp. 187.446.100.000
53
DANA YANG DIBUTUHKAN DAN PROGRAM CIPTA KARYA TAHUN 2008SUMBER DANA APBD
1. Pengembangan Sistem Drainase, Air Limbah dan Rp. 14.000.000.000Persampahan
2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Rp. 16.000.000.000
3. Penataan Bangunan dan Lingkungan Rp. 22.000.000.000
4. Pengembangan Permukiman Rp. 32.000.000.000
5. Perencanaan dan Pengendalian Prasarana dan Rp. 9.500.000.000Sarana Desa Agropolitan
6. Pembinaan Tata Ruang Kawasan sedang Berkembang Rp. 500.000.000
Total Rp. 84.000.000.000
54
STRATEGI PERCEPATAN PROGRAM KE CIPTA KARYAAN
• Mengusulkan Anggaran Ke Pusat• Sharing Penangan Antara Pusat, Propinsi
Dan Kabupaten• Sinkranisasi Program Lintas Instansi.
55
KEBUTUHAN TENAGA
• Dengan Bertambahnya Beban Kegiatan 2 Kali LipatDinas PU Propinsi Kalimantan TengahMembutuhkan Tenaga Tambahan :1. Sarjana Teknis ( S1 Dan S2) Sebanyak 4 Orang2. Sarjana Muda Teknik 8 Orang3. STM 16 Orang
56
LAMPIRAN
57
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN - KEGIATAN APBD TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG
T A R G E T DANA DASK(Rp) BOBOT NILAI KONTRAK PROGRES REALISASI KEUANGAN
No. SUB DINAS G O I ( % ) (Rp) FISIK (%) TERTIMB. (%) (Rp) (%) KET.
EFEKTIF B L N RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.
TOTAL
I SUB DINAS PENGAIRAN 14.999.638.100,00 0,06 14.947.807.500,00 100,00 99,36 -0,64 5,63 5,59 14.693.558.735,00 97,96
0,00
14.999.638.100,00
II SUB DINAS BINA MARGA 226.267.733.660,00 0,85 225.484.196.229,00 100,00 99,96 -0,04 84,87 84,84 224.806.543.514,00 99,35
0,00
226.267.733.660,00
III SUB DINAS CIPTA KARYA 23.461.220.000,00 0,09 22.932.792.800,00 100,00 99,87 -0,13 8,80 8,79 22.948.160.110,00 97,81
0,00
23.461.220.000,00
IV SUB DINAS BINA PERENCANAAN & PROGRAM 1.517.812.440,00 0,01 1.516.812.440,00 100,00 100,00 0,00 0,57 0,57 1.433.581.690,00 94,45
0,00
1.517.812.440,00
V SUB DINAS BINA JASA KONSTRUKSI 348.177.600,00 0,00 348.177.600,00 100,00 100,00 0,00 0,13 0,13 343.181.200,00 98,560,00
348.177.600,00
266.594.581.800,000,00 1,00 265.229.786.569,00 100,00 99,92 264.225.025.249,00 99,11
266.594.581.800,00
31 Desember 2006
FUNGSIONAL
T O T A L D I N A S P U
58
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN - KEGIATAN APBN TAHUN ANGGARAN 2006
DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI KALTENG
T A R G E T DANA DIPA (Rp) BOBOT NILAI KONTRAK PROGRES REALISASI KEUANGAN
No. SUB DINAS G O I ( % ) (Rp) FISIK (%) TERTIMB. (%) (Rp) (%) KET.
EFEKTIF B L N RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.
TOTAL
I SUB DINAS PENGAIRAN 173.437.910.000,00 0,33 181.642.634.899,00 99,72 99,53 -0,19 32,44 32,38 170.541.244.292,00 92,12
11.690.990.000,00
185.128.900.000,00
II. SUB DINAS BINA MARGA 260.042.270.702,00 0,57 315.187.358.090,00 96,51 96,36 -0,16 55,41 55,32 302.557.504.305,00 92,59
66.733.147.000,00
326.775.417.702,00
III SUB DINAS CIPTA KARYA 57.245.251.000,00 0,10 56.087.577.500,00 98,86 98,50 -0,36 9,94 9,91 55.504.428.356,00 96,960,00
57.245.251.000,00
490.725.431.702,0078.424.137.000,00 1,00 552.917.570.489,00 97,79 97,60 528.603.176.953,00 92,88
569.149.568.702,00
31 Desember 2006
FUNGSIONAL
T O T A L D I N A S P U
59
DANA DIPA (Rp) BOBOT NILAI KONTRAK
No. G O I ( % ) (Rp) KET.
B L N (Rp) (%)
TOTAL
I D A N A A P B N 173.437.910.000,0 0,93 181.642.634.899,00 99,72 99,53 -0,19 92,25 92,07 170.541.244.292,0 92,12
11.690.990.000,00
185.128.900.000,0
II. D A N A A P B D 14.999.638.100,00 0,07 14.947.807.500,00 100,00 99,36 -0,64 7,50 7,45 14.693.558.735,00 97,96
0,00
14.999.638.100,00
188.437.548.100,0
11.690.990.000,00 1,00 196.590.442.399,0 99,74 99,52 185.234.803.027,0 92,56
200.128.538.100,0
RENC. REAL.
31 Desember 2006
TOTAL PENGAIRAN
T A R G E T
EFEKTIFRENC. REAL. DEV.
FISIK (%) TERTIMB. (%)
PROGRES
FUNGSIONAL
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS PENGAIRAN
SUMBER DANA
REALISASI KEUANGAN
60
DANA DIPA (Rp) BOBOT NILAI KONTRAKNo. G O I ( % ) (Rp) TERTIMB. (%) (Rp) (%) KET.
B L N RENC. REAL. DEV. RENC. REAL.TOTAL
I IRIGASI RAWA KALIMANTAN TENGAH 65.166.057.000,00 0,42 75.355.481.800,00 99,35 99,03 -0,31 41,25 41,11 63.630.126.350,0 82,79 11.690.990.000,00
76.857.047.000,00
II. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMAN PANTAI 34.377.277.000,00 0,19 34.362.492.000,00 100,00 99,98 -0,02 18,57 18,57 34.343.687.000,0 99,90KALIMANTAN TENGAH 0,00
34.377.277.000,00
III. PENGEMBANGAN DAERAH RAWA LAMUNTI - DADAHUP 47.016.836.000,00 0,25 45.412.863.099,00 99,96 99,82 -0,14 25,39 25,35 46.326.013.621,0 98,53KALIMANTAN TENGAH 0,00
47.016.836.000,00
IV. PENYEDIAAN AIR BAKU KALIMANTAN TENGAH 26.877.740.000,00 0,15 26.511.798.000,00 100,00 99,89 -0,11 14,52 14,50 26.241.417.321,00 97,630,00
26.877.740.000,00
173.437.910.000,011.690.990.000,00 1,00 181.642.634.899,0 99,72 99,53 170.541.244.292,0 92,12185.128.900.000,0
TOTAL APBN
FUNGSIONALNAMA SATKER SEMENTARA / KEGIATAN FISIK (%)
EFEKTIF
SUB DINAS PENGAIRANSUMBER DANA APBN
PROGRES REALISASI KEUANGANT A R G E T
31 Desember 2006
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
61
DANA DASK (Rp) BOBOT NILAI KONTRAKNo. G O I ( % ) (Rp) KET.
B L N (Rp) (%)TOTAL
I. PEMBANGUNAN/PENINGKATAN JARINGAN PENGAIRAN 6.338.200.000,00 0,42 6.333.643.400,00 100,00 99,73 -0,27 42,26 42,14 6.312.918.850,00 99,60 0,00
6.338.200.000,00
II. PENUNJANGAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PENGAIRAN 2.835.628.100,00 0,19 2.832.561.100,00 100,00 97,44 -2,56 18,90 18,42 2.727.732.070,00 96,190,00
2.835.628.100,00
III. PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA AIR 1.025.000.000,00 0,07 1.013.851.000,00 100,00 99,33 -0,67 6,83 6,79 933.329.665,00 91,060,00
1.025.000.000,00
IV. PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI 1.192.500.000,00 0,08 1.177.500.000,00 100,00 100,00 0,00 7,95 7,95 1.152.494.350,00 96,650,00
1.192.500.000,00
V. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 83.310.000,00 0,01 83.310.000,00 100,00 100,00 0,00 0,56 0,56 60.141.800,00 72,190,00
83.310.000,00
VI. APBD - P 3.525.000.000,00 0,24 3.506.942.000,00 100,00 100,00 0,00 23,50 23,50 3.506.942.000,00 99,490,00
3.525.000.000,00
14.999.638.100,000,00 0,76 14.947.807.500,00 100,00 99,36 14.693.558.735,00 97,96
14.999.638.100,00
TOTAL APBD
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006SUB DINAS PENGAIRAN
SUMBER DANA APBD
RENC. REAL.
PROGRES
EFEKTIFRENC. REAL. DEV.
REALISASI KEUANGANT A R G E T
PROGRAM / PAKET FISIK (%) TERTIMB. (%)
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
31 Desember 2006
FUNGSIONAL
62
BOBOT NILAI KONTRAK
No. G O I ( % ) (Rp) TERTIMB. (%) KET.
B L N (Rp) (%)
TOTAL
I D A N A A P B N 260.042.270.702,00 0,59 315.187.358.090,00 96,51 96,36 -0,16 57,03 56,93 302.557.504.305,0 92,59
66.733.147.000,00
326.775.417.702,00
III D A N A A P B D 226.267.733.660,00 0,41 225.484.196.229,00 100,0 99,96 -0,04 40,91 40,90 224.806.543.514,00 99,35
0,00
226.267.733.660,00
486.310.004.362,00
66.733.147.000,00 1,00 540.671.554.319,00 97,94 97,83 527.364.047.819,00 95,36
553.043.151.362,00
SUMBER DANA
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS BINA MARGA
REALISASI KEUANGAN
FISIK (%)
EFEKTIFRENC. REAL. DEV. RENC. REAL.
T A R G E T DANA DIP (Rp) PROGRES
TOTAL SUBDIN BINA MARGA
FUNGSIONAL
31 Desember 2006
63
BOBOT NILAI KONTRAKNo. G O I ( % ) (Rp) TERTIMB. (%) KET.
B L N (Rp) (%)TOTAL
I REHABILITASI / PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN 83,15 Km 676,29 Km 56.596.430.859,00 0,26 79.088.772.859,00 93,95 93,78 -0,17 24,10 24,06 69.754.702.630,00 83,22
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 3.537,00 M' 0,00 M' 27.222.212.000,00
83.818.642.859,00
II PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PROPINSI 121,11 M' 80,00 M' 180.327.092.843,00 0,66 208.975.674.321,00 97,07 96,9 -0,12 64,2 64,1 207.290.759.308,00 95,90
KALIMANTAN TENGAH 158,27 Km 995,13 Km 35.828.333.000,00
216.155.425.843,00
III PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS JALAN 0,00 0,00 9.618.747.000,00 0,04 13.806.410.910,00 100,0 99,22 -0,78 4,07 4,04 12.195.542.367,00 91,69
DAN JEMBATAN KALIMANTAN TENGAH (P3JJ) 3.682.602.000,00
13.301.349.000,00
IV APBN - P 13.500.000.000,00 0,04 13.316.500.000,00 100,0 100,00 0,00 4,13 4,13 13.316.500.000,00 98,64
0,00
13.500.000.000,00
204,26 Km 756,29 Km 260.042.270.702,00
3.695,27 M' 995,13 M' 66.733.147.000,00 1,00 315.187.358.090,00 96,51 96,36 302.557.504.305,00 92,59
326.775.417.702,00
RENC. REAL.
T O T A L APBN
EFEKTIFRENC. REAL. DEV.
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006SUB DINAS BINA MARGA
SUMBER DANA APBN
PROYEK / BAGPRO / PAKET
T A R G E T DANA DIPA (Rp) PROGRES REALISASI KEUANGAN
FISIK (%)
31 Desember 2006
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN
FUNGSIONAL
64
BOBOT NILAI KONTRAKNo. G O I ( % ) (Rp) TERTIMB. (%) KET.
B L N (Rp) (%)TOTAL
I PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN 22,63 Km 445,11 Km 21.160.885.500,00 0,09 21.135.298.559,00 100,0 99,92 -0,08 9,35 9,34 21.030.763.559,00 99,39
JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH 0,00
21.160.885.500,00
II PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN 2.502,00 Km 828,19 Km 110.595.548.150,00 0,49 110.585.008.820,00 100,0 99,97 -0,03 48,88 48,86 110.549.244.685,00 99,96
JEMBATAN PROPINSI DI KALIMANTAN TENGAH 0,00
110.595.548.150,00
III PROGRAM PENGGANTIAN JEMBATAN PROPINSI DI 234,00 M' 209,00 M' 30.384.000.000,00 0,13 30.379.428.200,00 100,0 99,89 -0,11 13,43 13,41 30.346.376.500,00 99,88
KALIMANTAN TENGAH 0,00
30.384.000.000,00
IV PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS 10.026.700.000,00 0,04 9.954.047.000,00 100,0 99,94 -0,06 4,43 4,43 9.702.620.590,00 96,77
PENINGKATAN JALAN DAN PENGGANTIAN JEMBATAN 0,00
PROPINSI 10.026.700.000,00
V APBD - P 54.100.600.010,00 0,24 53.430.413.650,00 100,0 100,00 0,00 23,91 23,91 53.177.538.180,00 98,29
0,00
54.100.600.010,00
226.267.733.660,00
0,00 1,00 225.484.196.229,00 100,00 99,96 224.806.543.514,00 99,35
226.267.733.660,00
RENC. REAL.
T O T A L APBD
EFEKTIFRENC. REAL. DEV.
DANA DASK (Rp) PROGRES REALISASI KEUANGAN
PROGRAM / PAKET KEGIATAN FISIK (%)FUNGSIONAL
REKAPITULASI KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2006
SUB DINAS BINA MARGASUMBER DANA APBD
T A R G E T
31 Desember 2006
65
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
66
Anggaran
Uraian Uraian (Rp)1 2 4 6 81 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan 1 O & P Pengairan Bartim Pemeliharaan Rutin 2.000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2.000 Ha 398.225.000,00
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Pemeliharaan Rutin DI Natampin Tampa 1.200 Ha dan berkala Irigasi DI Talohen danLainnya. Pemeliharaan Berkala DI Talohen di Natampin, DI Natampin
Tampa 1.500 HaDemplot 2 Ha
2 O & P Pengairan Barito Utara Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 347.225.000,00 Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1200 Ha dan berkala Irigasi DI Tandrahean Pemeliharaan Rutin DI Tandrahean 1500 Ha
3 O & P Pengairan Kalimantan Tengah Pemeliharaan Rutin 7000 Ha Terpeliharanya Jaringan 7000 Ha 900.000.000,00 Pemeliharaan Rutin DR Barimba Dahirang dan berkala Irigasi Pemeliharaan Berkala DR Barimba DahirangDemplot 2 Ha
4 O & P Pengairan Gumas Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan OP Gunung Mas dan berkala Irigasi di Gunung MasDemplot 2 Ha
5 O & P Pengairan Pulang Pisau Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan OP Pulang Pisau dan berkala Irigasi di Pulang PisauDemplot 2 Ha
6 O & P Pengairan Seruyan dan Kotim Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan Rutin DR Handil 120 Ha dan berkala Irigasi di Seruyan & KotimPemeliharaan Berkala DR Handil 1500 HaDemplot 2 Ha
7 O & P Pengairan Sukamara & Lamandau Pemeliharaan Rutin 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 398.225.000,00 Pemeliharaan Rutin 1000 Ha dan berkala Irigasi di Sukamara dan Pemeliharaan Berkala 1000 Ha Lamandau
73 5
SasaranIndikator Kinerja outcome
TargetNo. Program Utama
Indikator Kinerja output
Target
PENETAPAN KINERJA APBD 2007
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
67
Anggaran
Uraian Uraian (Rp)1 2 4 6 8
8 Pembangunan Jaringan Pengairan di Jabiren Tersedianya Layanan 250 Ha Terbangunnya Jaringan 250 Ha 498.600.000,00 Kabupaten Pulang Pisau Pengairan Pengairan di Jabiren
9 Pembangunan Jaringan Irigasi dan Rawa Ds. Lahei Terbangunnya Jaringan 300 Ha Terbangunnya Jaringan 300 Ha 748.600.000,00 10 Pembangunan Jaringan Irigasi di Sei Damar Terbangunnya Jaringan 200 Ha Terbangunnya Jaringan 200 Ha 298.600.000,00 11 Pembangunan Jaringan Pengairan Irigasi dan Rawa Terbangunnya Jaringan 300 Ha Terbangunnya Jaringan 300 Ha 498.600.000,00
di Mangkatip Kabupaten Barsel12 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Bagok Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 248.600.000,00
Kabupaten Barito Timur Pengairan13 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Bereng Meningkatnya Jaringan 500 Ha Terbangunnya Jaringan 500 Ha 748.600.000,00
Bengkel Palangka Raya Pengairan 14 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Desa Kandan Meningkatnya Jaringan 250 Ha Terbangunnya Jaringan 250 Ha 598.600.000,00
Kabupaten Kotawaringin Timur Pengairan 15 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Karta Mulia Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 248.600.000,00
Kabupaten Sukamara Pengairan 16 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi di Talingko Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 248.600.000,00
Kabupaten Katingan Pengairan 17 Pengemb/Peningk. Jaringan Irigasi DR Keladan Meningkatnya Jaringan 100 Ha Terbangunnya Jaringan 100 Ha 748.600.000,00 18 Pembangunan Jaringan Irigasi DR Bereng Rambang Pengairan 19 Pembangunan Bendung Hurung Bunut Tersedianya Layanan 200 M Terbangunnya Sudetan 200 M 1.020.254.000,00
Pengairan Bendung20 Pemeliharaan Berkala Bendung Sekata Juri dan Meningkatnya Kualitas 2 Bh Terpeliharanya Jaringan 2 Bh 198.600.000,00
Sekata Tewah Jaringan Irigasi Irigasi21 Pemeliharaan Berkala DR Belatin Kab. P. Pisau Meningkatnya Kualitas 2000 Ha Terpeliharanya Jaringan 2000 Ha 298.600.000,00
Jaringan Irigasi Irigasi22 Pemeliharaan di Sekata Juri Kab. Gumas Meningkatnya Kualitas 400 Ha Terpeliharanya Jaringan 400 Ha 73.600.000,00
Jaringan Irigasi Irigasi23 Pengembangan Jaringan Irigasi DI Karang Anyar Meningkatnya Kualitas 250 Ha Terpeliharanya Jaringan 250 Ha 298.600.000,00
Jaringan Irigasi Irigasi24 Pengumpulan Data Asep Okmar dan Jaringan Data Asep Okmar dan Data Base Terdokumentasinya data Data Base 498.600.000,00
Jaringan yang akurat25 Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Air Dokumen Perencanaan Data Base Tersusunnya Dokumen Data Base 1.022.554.000,00
Teknis SDA Perenc. Teknis SDA26 Rapat Teknis O & P Tingkat Prov. Regional dan Laporan Rapat Teknis 75 Bk Terdokumentasinya 75 Bk 442.405.500,00
Rapat Sinkronisasi Program SDA Penanganan O & P27 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DI Baruh Rintis Meningkatnya Kualitas 250 Ha Terpeliharanya Jaringan 250 Ha 623.600.000,00
di Desa Matabu Kabupaten Bartim Jaringan Irigasi Irigasi28 Rehabilitasi Jaringan Pengairan Di Terusan Raya Meningkatnya Kualitas 250 Ha Terpeliharanya Jaringan 250 Ha 648.600.000,00
Jaringan Irigasi Irigasi29 Rehabilitasi Jaringan Pengairan DR Katingan I Meningkatnya Kualitas 80 Ha Terpeliharanya Jaringan 80 Ha 198.600.000,00
Jaringan Irigasi Irigasi
3 5 7
No. Program Utama SasaranIndikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome
Target Target
68
Anggaran
Uraian Uraian (Rp)1 2 4 6 8
2 Pengendalian Banjir 1 Pengamanan Abrasi Pantai Kubu Mengurangi Abrasi 250 M Terlindunginya dari Abrasi 250 M 986.387.500,00 2 Perbaikan Tebing Sungai Barito Mengurangi longsor 50 M Terlindunginya tebing 50 M 1.248.600.000,00 3 Pengamanan Abrasi Pantai Kuala Jelai Mengurangi Abrasi 50 M Terlindunginya dari Abrasi 50 M 520.254.000,00 4 Pengendalian Aliran Terusan Tuan P. Raya Mengurangi longsor 1 Bh Terlindunginya Tebing, Jalan 1 Bh 6.498.600.000,00
dan Jembatan
3 Pembangunan Jalan dan Jembatan 1 Bagugus - Bukit Batu (Multi Years TahapII) Meningkatnya Struktur 8 Km Terbukanya akses jalan 8 Km 3.016.846.500,00 Jalan menuju Kabupaten
2 B. Rawi - B. Liti - B. Lahei (AWP2), EIRTP 2 1.416.700.000,00 3 Bawan - K. Kurun (Multi Years Tahap II) 15 Km 15 Km 8.883.520.500,00 4 Biaya Operasional dan Pemasangan Pondasi Tersebar Tersebar 996.732.500,00 5 Bukit Liti - Bawan I & II 20,00 Km 20,00 Km 7.643.520.500,00 6 Jalan Adonis Samad 1,5 Km 1,5 Km 1.256.024.000,00 7 Jalan G. Obos (Palangka Raya) 1,5 Km 1,5 Km 706.024.000,00 8 Jalan Lingkar Kota Palangka Raya 2 Km 2 Km 956.024.000,00 9 Jalan Manduhara 1,5 Km 1,5 Km 454.912.000,00 10 Jalan Telawang Raya 1,5 Km 1,5 Km 454.912.000,00 11 Jalan Yos Sudarso II (Palangka Raya) 1,25 Km 1,25 Km 704.912.000,00 12 Jembatan Barito Hulu (Sharing) Meningkatnya Struktur 43 M Terbukanya akses jalan 43 M 6.990.000.000,00
Jembatan menuju Kabupaten13 Jembatan Barito Kalahien 620 M 100 M 100 M 5.883.900.000,00 14 Jem batan Palinget 14 M 14 M 1.259.903.000,00 15 Jembatan Murui Tahap 2 (AWP 2),EIRTP 2 25 M 25 M 864.012.000,00 16 Jembatan Hambie Tahap 1 10 M 10 M 979.903.000,00 17 Jembatan S. Langanen Tahap 1 10 M 10 M 979.903.000,00 18 Jembatan S. Mangkutup (AWP2), EIRTP 2 559.902.500,00 19 Jembatan S, Mangkutup Tahap II (Multi Years) 10 M 10 M 759.903.000,00 20 Jembatan Sei Buluh (Sharing) 10 M 10 M 998.362.000,00 21 Jembatan Sei Jelai (Sharing) 200 M 14 M 14 M 1.018.632.500,00 22 Jembatan Sei Jutuh (Sharing) 10 M 10 M 999.862.000,00 23 Jembatan Sei Kurun Tahap 1 10 M 10 M 999.862.000,00 24 Jembatan Sei Miri (Sharing) 10 M 10 M 1.009.862.000,00 25 Jembatan Sei Pangi Tahap 1 10 M 10 M 999.862.000,00 26 Jembatan Sei Rungan (Sharing) 10 M 10 M 1.009.862.000,00 27 Jembatan Sei Tampelas Tahap 1 10 M 10 M 999.862.000,00 28 Jembatan Seruyan (Sharing) 34 M 34 M 2.932.512.000,00 29 Jembatan S. Petak Bahandang Tahap 1 14 M 14 M 1.470.932.500,00 30 Jembatan Tumbang Terusan Tahap 2 40 M 40 M 2.520.932.500,00 31 Jembatan Tumbang Empas 10 M 10 M 999.862.000,00 32 Kotawaringin Lama - Riam Durian - Tempayung Meningkatnya Struktur 8 Km Terbukanya akses jalan 8 Km 3.541.035.000,00
Jalan menuju Kabupaten
3 5 7
No. Program Utama SasaranIndikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome
Target Target
69
Anggaran
Uraian Uraian (Rp)1 2 4 6 8
33 Kuala Kapuas - Palingkau - Dadahup 1 Meningkatnya Struktur 10 Km Terbukanya akses jalan 10 Km 10.750.000.000,00 Jalan menuju Kabupaten
34 Laman Baru - Ajang - Lupu 1,5 Km 1,5 Km 1.074.103.000,00 35 Lingkar Kota Muara Teweh 1,25 Km 1,25 Km 981.612.000,00 36 Bukit Batu - L. Layang (Penanganan Daerah 10 Km 10 Km 31.891.899.000,00
Kabunter)37 Lupu - Riam Durian 1,5 Km 1,5 Km 1.077.912.000,00 38 Nanga Bulik - Laman Baru 1,5 Km 1,5 Km 1.093.212.000,00 39 Jembatan Terusan Tuan Meningkatnya Struktur 40,00 M 40,00 M 5.659.724.000,00
Jembatan40 Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama (Multi Years) Meningkatnya Struktur 20 Km 20 Km 13.041.035.000,00 41 Palangka Raya - Bagugus (Multi Years) Jalan 5 Km 5 Km 4.296.846.500,00 42 Pasar Panas - Bentot - Kambitin 5 Km 5,00 Km 3.041.035.000,00 43 Pengadaan Bangunan Atas Jembatan Semi 4.031.273.500,00
Permanen (Bailey)44 Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Buku laporan Pengawasan Dokumen Pengawasan 6.359.967.500,00
dan Studi45 Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan Provinsi Buku laporan Perencanaan Dokumen Perencanaan 4.043.746.350,00
dan Studi46 Pulang Pisau - Maliku I (Multi Years) Meningkatnya Struktur 6 Km Terbukanya akses jalan 6 Km 5.331.526.500,00
Jalan menuju Kabupaten47 Pulang Pisau - Maliku II (Multi Years) 6,00 Km 6,00 Km 5.015.388.000,00 48 Maliku - Pangkoh (Multi Years) 2 Km 2 Km 4.123.623.500,00 49 Lingkar Kota Kuala Pembuang 1,5 Km 1,5 Km 2.521.250.000,00 50 Lingkar Selatan Kota Sampit 6 Km 6 Km 1.058.925.000,00 51 Samuda - Ujung Pandaran (AWP3), EIRTP 2 1.700.000.000,00 52 Samuda - Ujung Pandaran 1 (Multi Years) 8 Km 8 Km 3.169.785.000,00 53 Samuda - Ujung Pandaran 12(Multi Years) 12 Km 12 Km 5.580.758.500,00 54 Lingkar Utara Kota Sampit 1,5 Km 1,5 Km 655.525.000,00 55 Sei Rangit - Pel. CPO Bumi Hardjo 2 Km 2 Km 1.769.773.500,00 56 Simpang Bangkal - Bangkal 1,5 Km 1,5 Km 704.906.000,00 57 Sp. Pundu - Tb. Samba I (Multi Years) 6 Km 6 Km 4.912.638.000,00 58 Sp. Pundu - Tb. Samba II (Multi Years) 6 Km 6 Km 4.115.773.500,00 59 Kereng Pangi - Daun Bango 4 Km 4 Km 1.261.135.000,00 60 Tb. Samba - Tb. Hiran - Tb. Sanamang 5 Km 5 Km 2.420.808.500,00 61 Tempayung - Sukamara 6 Km 6 Km 2.524.073.500,00 62 Tumbang Sangai - Tumbang Kalang 1,5 Km 1,5 Km 1.198.635.000,00 63 Ujung Pandaran - Kuala Pembuang 1 3 Km 3 Km 4.541.326.500,00 64 Muara Teweh - Trinsing 3 Km 3 Km 1.031.612.000,00 65 Kuala Kapuas - Palingkau - Dadahup 2 10 Km 10 Km 5.000.000.000,00
3 5 7
No. Program Utama SasaranIndikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome
Target Target
70
Anggaran
Uraian Uraian (Rp)1 2 4 6 8
66 Jembatan S. Kampuri Meningkatnya Struktur Terbukanya akses jalan 2.020.932.500,00 67 Jembatan S. Sepang Tahap 1 Jembatan menuju Kabupaten 1.320.932.500,00 68 Jembatan S. Rangan Tate 2.520.932.500,00 69 Jembatan S. Tuyun Tahap 1 1.320.932.500,00 70 Jembatan S. Kapuas Tahap 1 3.054.903.000,00 71 Peningkatan Jalan Desa di 4 Kabupaten Meningkatnya Struktur Terbukanya akses jalan 1.439.612.000,00
Jalan menuju Kabupaten72 Bukit Batu - Lungkuh Layang (Multi Years) 3.696.846.500,00 73 Lungkuh Layang - Buntok (Multi Years) 2.776.846.500,00 74 Samuda - Ujung Pandaran (Penanganan Khusus 4 Km 4 Km 10.847.358.000,00
Daerah Lempuyang)
4 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan 1 Ampah - Buntok Meningkatnya Struktur 3 Km Terbukanya akses jalan 3 Km 1.171.453.000,00 Jembatan 2 Bereng Bengkel - Dermaga Kalampangan Jalan 5,01 Km menuju Kabupaten 5,01 Km 516.526.500,00
3 Hayaping - Bentot 1,5 Km 1,5 Km4 Jalan Wisata Nyaru Menteng 1,5 Km 1,5 Km 755.908.500,00 5 Jalan Seth Adji 3,2 Km 3,2 Km 145.908.500,00 6 Jalan Yos Sudarso I Palangka Raya 7 Km 7 Km 205.925.500,00 7 Patung - Hayaping 1,5 Km 1,5 Km 1.440.920.000,00 8 Palantaran - Parenggean 2,5 Km 2,5 Km 2.018.176.500,00 9 Pangkalan Lima - Kumai 2 Km 2 Km 499.903.000,00 10 Parenggean - Tumbang Sanggai 2 Km 2 Km 499.903.000,00 11 Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Barsel & Bartim 75.000.000,00 12 Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Gumas 75.000.000,00 13 Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kapuas 75.000.000,00 14 Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kobar 75.000.000,00 15 Pemel. Rutin Jalan Provinsi Wilayah Kotim 75.000.000,00 16 Sampit - Samuda (Transisi) 3 Km 3 Km 517.653.000,00 17 Sampit - Samuda (AWP2) 500.000.000,00 18 Sp. Kereng Bangkirai - Kereng Bangkirai 9,15 Km 9,15 Km 124.708.500,00 19 Pemeliharaan Jembatan Tersebar di Ruas Jalan 261.096.500,00
Provinsi20 Biaya Operasional Alat Berat 1.250.004.000,00 21 Pengadaan 1 Fleet Alat Berat UPR UPTD dll 6.980.000.000,00 22 Biaya Transportasi As Buton 1.750.000.000,00 23 Pemel. Jalan Dayu - Siung - Telang 0,5 Km 0,5 Km 255.908.500,00 24 Pemel. Jalan Lungkang 0,5 Km 0,5 Km 305.908.500,00 25 Pemel. Jl. T. Tandang. Baban, Damang Leman, 2,5 Km 2,5 Km 2.279.388.500,00
Bukit Raya dan Jalan Bima
3 5 7
No. Program Utama SasaranIndikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome
Target Target
71
AnggaranUraian Uraian (Rp)
1 2 4 6 8
IX Penggantian Jembatan Wilayah Palangka Raya - Pembangunan Jembatan 40,00 M Tersedianya Prasarana 40,00 MBarsel - Barut - Mura di Provinsi Kalimantan Tengah baru dan Jembatan dgn Jembatan dgn Konstruksi
1 Pkt. Oprit Jembatan Sei Tulan 40 M kondisi bertahap bertahap 5 tahun dan baru 1.200.000.000,00 2 Pkt. Jembatan Barito Hulu (Sharing) 450 M 5.000.000.000,00 3 Pkt. Jembatan Barito Kalahien 620 M 3.000.000.000,00 4 Pkt. Jembatan Sei Bengaris (lantai jembatan) 400.000.000,00 5 Harga Perolehan 100.000.000,00
X Penggantian Jembatan Tersebar di Prov. Kalteng Pembangunan Jembatan 44,00 M Tersedianya Prasarana 44,00 M1 Pkt. Jembatan Murui Tahap 1 baru dan Jembatan dgn Jembatan dgn Konstruksi 1.400.000.000,00 2 Pkt. Jembatan Tumbang Terusan Tahap 1 kondisi bertahap bertahap 5 tahun dan baru 1.500.000.000,00 3 Pkt. Jembatan S. Mangkutup 1.370.000.000,00 4 Pkt. Jembatan S. Mangkutup (AWP2) 600.000.000,00 5 Harga Perolehan 75.000.000,00
5 Pengembangan Perkotaan I Perencanaan Perkotaan Tersediannya dokumen 36 Dok Lancarnya pelaksanaan 36 Dok1 Pkt. Redesain Bundaran Burung dan Perencanaan perencanaan Review kegiatan fisik 80.000.000,00
Penataan Ruang Terbuka Jl. Adonis Samad P. Raya Master Plan Drainase Kota2 Pkt. Pembangunan Trotoar Jl. Imam Bonjol, Jl. P. Raya, Redesain bun- 1.800.000.000,00
Diponegoro dan Jl. Dr. Murjani daran Burung & penataan3 Perencanaan dan Supervisi Ruang Terbuka Jl. Adonis 700.000.000,00 4 Harga Perolehan 38.700.000,00
1 Pkt. Review Master Plan Drainase Kota P. Raya Samad P. Raya 900.000.000,00 2 Harga Perolehan 11.500.000,00
II Pembangunan / Peningkatan Drainase dan Jalan Meningkatnya kwalitas 544 M Lancarnya lalu lintas dan 544 MLingkungan Kota Palangka Raya drainase dan jalan 133 M aliran drainase air hujan 133 M
1 Pkt. Pembuatan Jl. Lingkungan di Gang Batur dan lingkungan 550.000.000,00 Jl. Untung Suropati
2 Pkt. Lanjutan Jl. Lingkungan di Komplek APPT 150.000.000,00 Temanggung Tilung 200 M
3 Harga Perolehan 20.000.000,00
1 Pkt. Peningkatan Drainase Jl. Gajah Mada, Sudirman 350.000.000,00 dan Sutanegara Palangka Raya
2 Pkt. Lanjutan Peningkatan Drainase Primer di Jl. 450.000.000,00 Krakatau dan Komplek POLDA Kalteng
3 Pkt. Lanjutan Drainase di Komplek Amaco dan 350.000.000,00 Jl. Temanggung Tilung
4 Pkt. Drainase Jl. Seth Adji, Jl. Yos Sudarso dan 2.530.000.000,00 Jl. RTA. Milono
5 Harga Perolehan 75.000.000,00
Indikator Kinerja outcomeTarget
3 5 7
No. Program Utama SasaranIndikator Kinerja output
Target
72
AnggaranUraian Uraian (Rp)
1 2 4 6 8
III Rehabilitasi Gedung dan Penataan Kota Tersedianya ruang terbu- 110.000 M2 Terpenuhinya fasilitas 110.000 M21 Pkt. Penataan Ruang Terbuka Jl. Adonis Samad 7 Km ka hijau dan fasilitas kan- 650,00 M2 tempat rekreasi dan ter- 650,00 M2 5.550.000.000,00 2 Pkt. Penataan Ruang Terbuka Bawah Jembatan tor sesuai rencana 260,00 M2 penuhinya kebutuhan 260,00 M2 500.000.000,00
Kahayan & sekitarnya 10.000 M2 fasilitas kantor yang nyaman3 Harga Perolehan 50.000.000,00 4 Instalasi Listrik Kantor DPU Prov. Kalteng 250.000.000,00 5 Pkt. Rehab Kantor DPU Prov. Kalteng 950.000.000,00 6 Pkt. Lanj. Pemb. Kantor Eks Kanwil PU Km. 3 P. Raya 200.000.000,00 7 Identifikasi Keselamatan Gedung Negara 500.000.000,00 8 Harga Perolehan 50.000.000,00
6 Peningkatan Sarana dan Prasarana I Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Terbangunnya/meningkat 1.428,00 M Lancarnya lalu lintas sara- 1.428,00 MPedesaan Wilayah Barat nya prasarana jalan pada 800,00 M na pertanian dari areal 800,00 M
1 Pkt. Peningkatan Jl. Usaha Tani Kwsn. Agropolitan kawasan Agropolitan dan 1.600,00 M pertanian ke tempat 1.600,00 M 500.000.000,00 Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Pusat Desa pengolahan hasil, gudang
2 Pkt. Peningkatan Jl. Desa Pinang Merah Pangkalan dan pasar 300.000.000,00 Bun Kabupaten Kotawaringin Barat
3 Pkt. Penink. Jl. Poros Desa Kab. Seruyan 300.000.000,00 4 Pkt. Penink. Jl. Poros Desa Kab. Sukamara 300.000.000,00 5 Harga Perolehan 80.000.000,00
II Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan Terbangunnya/meningkat 1.428,00 M Lancarnya lalu lintas sara- 1.428,00 MWilayah Timur nya prasarana jalan pada 1.428,00 M na pertanian dari areal 1.428,00 M
1 Penk. Jl. Usaha Tani Kwsn. Agropolitan Basarang kawasan Agropolitan dan 1.066,00 M pertanian ke tempat 1.066,00 M 500.000.000,00 Kabupaten Kapuas 1.428 M Pusat Desa pengolahan hasil, gudang
2 Pnk. Jl. Usaha Tani Kwsn. Agropolitan Ds. Tengah dan pasar 500.000.000,00 Kabupaten Barito Timur 1.428 M
3 Pnk.Jl. Poros Desa Kab. P. Pisau 1.066 M 400.000.000,00 4 Harga Perolehan 60.000.000,00
7 Pengembangan Permukiman Lingkungan I Operasi & Pemeliharaan (OP) Drainase Kota P. Raya Pemeliharaan Drainase 70,00 Km Mengurangi genangan air/ 70,00 Km1 Operasi & Pemeliharaan Drainase Primer, Sekunder Primer banjir pd kwsn permukiman 1.000.000.000,00
dan Tersier kota Palangka Raya
II Operasi & Pemeliharaan (OP) Kebersihan Kota Terpeliharanya kebersih- Mengurangi volume timbun- 600.000.000,00 Palangka Raya an kota Palangka Raya an sampah kota
Indikator Kinerja outcomeNo. Program Utama Sasaran
Indikator Kinerja outputTarget Target
3 5 7
73
AnggaranUraian Uraian (Rp)
1 2 4 6 8
III Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih Tersedianya jaringan air 6.863,00 M Tersedianya Air bersih bagi 6.863,00 MPerdesaan di Kecamatan Kahayan Tengah dan bersih perdesaan masyarakatBanama Tingang 500.000.000,00
1 Pengadaan & Pemasangan Pipa Air Minum 6.863 M2 Harga Perolehan 38.510.000,00
IV Pembangunan Jaringan Penyediaan Air Bersih di Terbangunnya jaringan air 6.863,00 Unit Tersedianya jaringan air 6.863,00 UnitKota Palangka Raya bersih bersih
1 Pengadaan Sambungan Rumah di Kecamatan Tersambungnya SR ke 1.346,00 Unit Tersedianya Sambungan 1.346,00 Unit 750.000.000,00 Pahandut dan Jekan Raya perumahan Rumah
V Pengadaan 1 buah Dump Truck Sampah Tersedianya 1 buah 1,00 Unit Mobilisasi angkutan sampah 1,00 Unit 250.000.000,00 Dump Truck Sampah di lebih cepatKota Palangka Raya
Harga Perolehan 19.010.000,00 8 Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi I Rapat Koordinasi SDA Provinsi dan Regional Terdokumentasinya 15,00 Buku Tertanganinya masalah OP 15,00 Buku 83.310.000,00
Publik penanganan OP Pengair- Pengairan Prov & Kab.an
II Pembinaan, Penilaian dan Pengendalian Kinerja Terdokumentasinya 40,00 orangMeningkatnya Kinerja 40,00 orang 91.797.100,00 Kontraktor di Lingkungan PU Kinerja Kontraktor Kontraktor
III Pembinaan Tenaga Pengawas Bidang Jalan dan Meningkatkan pemahaman 40,00 orangMeningkatnya pemahaman 40,00 orang 103.011.100,00 Jembatan Tenaga Pengawas Bid Jl Tenaga Pengawas Bid Jl
IV Pembinaan Tenaga Pengawas Bidang Pengairan Meningkatkan pemahaman 40,00 orangMeningkatnya pemahaman 40,00 orang 78.486.100,00 Tenaga Pengawas Bid Air Tenaga Pengawas Bid Air
V Pembinaan Pengendalian Mutu Bidang Jalan Meningkatnya Mutu 40,00 orangMeningkatnya Mutu 40,00 orang 78.486.100,00
VI Monitoring dan Evaluasi Program Terdokumentasinya 12,00 Buku Meningkatnya kemampuan 12,00 Buku 449.482.250,00 Kinerja Pelaksanaan Penyusunan KegiatanKegiatan
VII Rapat Teknis / Mid Term Review Terdokumentasinya 12,00 Buku Meningkatnya Kinerja 12,00 Buku 95.945.000,00 Kinerja Pelaksanaan Keg. Implementasi pelaksanaanserta dipahaminya masalah tahun mendatangyang dihadapi
No. Program Utama SasaranIndikator Kinerja output Indikator Kinerja outcome
Target Target3 5 7
74
AnggaranUraian Uraian (Rp)
1 2 4 6 8
VIII Perencanaan Umum PSD PU Tersedianya Dokumen 3,00 Buku Meningkatnya Kinerja 3,00 Buku 216.378.000,00 Perencanaan sebagai data Implementasi awal dokumen pelaksanaan
IX Koordinasi dan Laporan Bidang Infrastruktur Laporan Bidang Infrastruk- 12,00 Buku Terdokumentasinya 12,00 Buku 80.047.750,00 Transportasi, SDA dan Permukiman tur Bidang Transportasi, kinerja pelaksanaan keg.
SDA dan Permukiman serta dipahaminya masalahkendala yang dihadapi
X Penyusunan LAKIP Dinas PU Prov. Kalteng Laporan Akuntabilitas 10,00 Buku Terdokumentasinya Lap. 10,00 Buku 42.435.000,00 Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas
Pekerjaan Umum
XI Harga Standar Pokok Kegiatan (HSPK) Buku Dokumen HSPK 15,00 Buku Terhimpunnya Standarisasi 15,00 Buku 104.948.500,00 Harga Satuan Pek. PU
XII Draf Final Program RASK dan DASK DPUP Buku Dokumen RASK dan 30,00 Buku Tersusunnya RASK dan DASK 30,00 Buku 82.363.500,00 DASK Dinas Pekerjaan Umum
XIII Pembelian Penunjangan Kegiatan Operasional Peralatan Kantor dan 1,00 Pkt Termobilisasinya kegiatan 1,00 Pkt 272.750.000,00 Dinas PU Komputer operasional Dinas PU
XIV Penyusunan SKPD Infrastruktur Dokumen kesepakatan 15,00 Dok Terdokumentasinya usulan 15,00 Dok 157.079.750,00 dalam bidang PSD PU yang akan dituangkan dlm
RASK
No. Program Utama SasaranIndikator Kinerja output
Target3 5
Indikator Kinerja outcomeTarget
7
Recommended