View
7
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PK PERUBAHAN SEKRETARIAT
TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SLEMAN
PER
JANJ
IAN
KIN
ERJA
PER
UBAH
AN
TAH
UN 2
019
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Triana Wahyuningsih, S.Si., M.T.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Ir. Arip Pramana, M.T.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Target
Triwulan
I
Target
Triwulan
II
Target
Triwulan
III
Target
Triwulan
IV
Rumus Perhitungan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Persentase temuan
hasil pemeriksaan
yang ditindak lanjuti
100% 100% 100% 100% Prosentase temuan hasil
pemeriksaan oleh BPK, BPKP,
Inspektorat Propinsi, Inspektorat
Kabupaten yang ditindak lanjuti
dibagi seluruh hasil temuan
pemeriksaan oleh BPK, BPKP,
Inspektorat Propinsi, Inspektorat
Kabupaten dikalikan 100%
Predikat LAKIP
DPMPPT
0 0 0 A Predikat hasil evaluasi
Indeks Kepuasan
Masyarakat
0% 76% 0% 78% Nilai survei IKM pada DPMPPT
Persentase aduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
85% 90% 90% 93% Jumlah pengaduan yang
ditindaklanjuti sesuai dengan
Peraturan Bupati dibagi dengan
seluruh pengaduan yang masuk
dikalikan 100%
N
oKeterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SLEMAN
1 Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
dan keuangan
daerah
Program Anggaran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.268.215.420
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 649.840.720
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 120.496.250
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
148.261.000
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media
Massa
37.970.000
Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/arsip daerah 341.172.860
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
6.165.000
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan
keuangan dan kekayaan daerah
4.676.000
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Nardi, S.IP.
Jabatan : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Triana Wahyuningsih, S.Si., M.T.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Subbagian : Umum dan Kepegawaian
Tahun Anggaran : 2019
NO
BOBOT
OUTPUT
(%)
TRIWULAN
BOBOT
PER
TRIWULAN
TARGET
(%)
1 Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan 1 Pembelian alat kebersihan dan bahan pembersih 6 Triwulan I 2 25
6,00 Triwulan II 5 75
6,00 Triwulan III 6 100
6,00 Triwulan IV 6 100
2 Pembayaran jasa kebersihan 5 orang 41 Triwulan I 10 25
41 Triwulan II 31 75
41 Triwulan III 41 100
41 Triwulan IV 41 100
3 Pembayaran jasa keamanan 6 orang 54 Triwulan I 14 25
54 Triwulan II 41 75
54 Triwulan III 54 100
54 Triwulan IV 54 100
2 Penunjang Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 Makan dan minum rapat 0,22 Triwulan I 0,06 25
0,22 Triwulan II 0,17 75
0,22 Triwulan III 0,22 100
0,22 Triwulan IV 0,22 100
2 Makan dan minum tamu 0,13 Triwulan I 0,03 25
0,13 Triwulan II 0,10 75
0,13 Triwulan III 0,13 100
0,13 Triwulan IV 0,13 100
3 Perjalanan dinas 11,72 Triwulan I 3 25
11,72 Triwulan II 9 75
11,72 Triwulan III 12 100
11,72 Triwulan IV 12 100
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN
PK Pejabat Eselon IV
KEGIATAN OUTPUT
NO
BOBOT
OUTPUT
(%)
TRIWULANBOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
4 Surat masuk 0,12 Triwulan I 0,03 25
0,12 Triwulan II 0,09 75
0,12 Triwulan III 0,12 100
0,12 Triwulan IV 0,12 100
5 Surat keluar 0,12 Triwulan I 0,03 25
0,12 Triwulan II 0,09 75
0,12 Triwulan III 0,12 100
0,12 Triwulan IV 0,12 100
6 Surat Keputusan IMB 30,90 Triwulan I 8 25
30,90 Triwulan II 23 75
30,90 Triwulan III 31 100
30,90 Triwulan IV 31 100
7 Surat Keputusan IPPT Usaha dan SKTBL 24,72 Triwulan I 6 25
24,72 Triwulan II 19 75
24,72 Triwulan III 25 100
24,72 Triwulan IV 25 100
8 Surat Keputusan IPPT Usaha dan RTB 9,89 Triwulan I 2 25
9,89 Triwulan II 7 75
9,89 Triwulan III 10 100
9,89 Triwulan IV 10 100
9 Surat Keputusan izin kesehatan 0,31 Triwulan I 0,08 25
0,31 Triwulan II 0,23 75
0,31 Triwulan III 0,31 100
0,31 Triwulan IV 0,31 100
10 Surat Keputusan SIUP 7,91 Triwulan I 2 25
7,91 Triwulan II 6 75
7,91 Triwulan III 8 100
7,91 Triwulan IV 8 100
11 Surat Keputusan TDP 10,51 Triwulan I 3 25
10,51 Triwulan II 8 75
10,51 Triwulan III 11 100
10,51 Triwulan IV 11 100
KEGIATAN OUTPUT
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
12 Surat Keputusan TDUP 1,73 Triwulan I 0,4 25
1,73 Triwulan II 1 75
1,73 Triwulan III 2 100
1,73 Triwulan IV 2 100
13 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 0,08 Triwulan I 0,02 25
0,08 Triwulan II 0,06 75
0,08 Triwulan III 0,08 100
0,08 Triwulan IV 0,08 100
14 Penyediaan ATK 0,25 Triwulan I 0,06 25
0,25 Triwulan II 0,19 75
0,25 Triwulan III 0,25 100
0,25 Triwulan IV 0,25 100
15 Penyediaan peralatan RT 0,16 Triwulan I 0,04 25
0,16 Triwulan II 0,12 75
0,16 Triwulan III 0,16 100
0,16 Triwulan IV 0,16 100
16 Pemenuhan jasa listrik, telepon, air 0,03 Triwulan I 0,01 25
0,03 Triwulan II 0,02 75
0,03 Triwulan III 0,03 100
0,03 Triwulan IV 0,03 100
17 Surat kabar nasional 2 media 0,03 Triwulan I 0,01 25
0,03 Triwulan II 0,02 75
0,03 Triwulan III 0,03 100
0,03 Triwulan IV 0,03 100
18 Surat kabar lokal 4 media 0,03 Triwulan I 0,01 25
0,03 Triwulan II 0,02 75
0,03 Triwulan III 0,03 100
0,03 Triwulan IV 0,03 100
19 Soft Launching MPP 1,15 Triwulan I 0,3 25
1,15 Triwulan II 0,9 75
1,15 Triwulan III 1 100
1,15 Triwulan IV 1 100
KEGIATAN OUTPUT
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
3 1 UPS 1 Triwulan I 0,3 25
1 Triwulan II 0,8 75
1 Triwulan III 1 100
1 Triwulan IV 1 100
2 GPS 1 Triwulan I 0,3 25
1 Triwulan II 0,8 75
1 Triwulan III 1 100
1 Triwulan IV 1 100
3 3 Triwulan I 0,8 25
3 Triwulan II 2,3 75
3 Triwulan III 3 100
3 Triwulan IV 3 100
4 Komputer 2 Triwulan I 0,5 25
2 Triwulan II 1,5 75
2 Triwulan III 2 100
2 Triwulan IV 2 100
5 Mesin Ketik Digital 1 Triwulan I 0,3 25
1 Triwulan II 0,8 75
1 Triwulan III 1 100
1 Triwulan IV 1 100
6 Pemeliharaan Gedung Kantor 34 Triwulan I 9 25
34 Triwulan II 26 75
34 Triwulan III 34 100
34 Triwulan IV 34 100
7 Pemeliharaan Taman 2 Triwulan I 0,5 25
2 Triwulan II 1,5 75
2 Triwulan III 2 100
2 Triwulan IV 2 100
8 4 Triwulan I 1 25
4 Triwulan II 3 75
4 Triwulan III 4 100
4 Triwulan IV 4 100
KEGIATAN OUTPUT
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung, Kendaraan, Peralatan
Mesin dan Mebeler
Meteran Digital
Pemeliharaan Kendaraan Roda Empat
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
9 Pemeliharaan kendaraan roda dua 2 Triwulan I 0,5 25
2 Triwulan II 1,5 75
2 Triwulan III 2 100
2 Triwulan IV 2 100
10 Penyediaan BBM 38 Triwulan I 10 25
38 Triwulan II 29 75
38 Triwulan III 38 100
38 Triwulan IV 38 100
11 Perpanjangan STNK 2 Triwulan I 0,5 25
2 Triwulan II 1,5 75
2 Triwulan III 2 100
2 Triwulan IV 2 100
12 Pemeliharaan meja 0,10 Triwulan I 0,03 25
0,10 Triwulan II 0,08 75
0,10 Triwulan III 0,10 100
0,10 Triwulan IV 0,10 100
13 Pemeliharaan lemari 0,10 Triwulan I 0,03 25
0,10 Triwulan II 0,08 75
0,10 Triwulan III 0,10 100
0,10 Triwulan IV 0,10 100
14 Pemeliharaan meubel 3 Triwulan I 0,8 25
3 Triwulan II 2 75
3 Triwulan III 3 100
3 Triwulan IV 3 100
15 Pemeliharaan kursi 0,30 Triwulan I 0,08 25
0,30 Triwulan II 0,23 75
0,30 Triwulan III 0,30 100
0,30 Triwulan IV 0,30 100
16 5 Triwulan I 1 25
5 Triwulan II 4 75
5 Triwulan III 5 100
5 Triwulan IV 5 100
KEGIATAN OUTPUT
Pemeliharaan pealatan mesin dan komputer
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
17 Pembelian Peralatan Listrik 0,50 Triwulan I 0,13 25
0,50 Triwulan II 0,38 75
0,50 Triwulan III 0,50 100
0,50 Triwulan IV 0,50 100
18 Pemeliharaan jaringan listrik 2 Triwulan I 0,5 25
2 Triwulan II 1,5 75
2 Triwulan III 2 100
2 Triwulan IV 2 100
4 1 40 Triwulan I 10 25
40 Triwulan II 30 75
40 Triwulan III 40 100
40 Triwulan IV 40 100
2 55 Triwulan I 14 25
55 Triwulan II 41 75
55 Triwulan III 55 100
55 Triwulan IV 55 100
3 Pembinaan pegawai 0,2 Triwulan I 0,05 25
0 Triwulan II 0,15 75
0 Triwulan III 0,20 100
0 Triwulan IV 0,20 100
4 Penjagaan Kenaikan gaji berkala 0,1 Triwulan I 0,03 25
0 Triwulan II 0,08 75
0 Triwulan III 0,10 100
0 Triwulan IV 0,10 100
5 Penjagaan kenaikan pangkat 0,1 Triwulan I 0,03 25
0 Triwulan II 0,08 75
0 Triwulan III 0,10 100
0 Triwulan IV 0,10 100
6 Penjagaan Pensiun 0,1 Triwulan I 0,03 25
0 Triwulan II 0,08 75
0 Triwulan III 0,10 100
0 Triwulan IV 0,10 100
KEGIATAN OUTPUT
Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai Pengiriman personil bintek/ workshop/ seminar/ lokakarya
Penyelenggaraan bintek dan peningkatan kapasitas pegawai
perizinan/MPP
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
7 Penyusunan SKP 0,1 Triwulan I 0,03 25
0 Triwulan II 0,08 75
0 Triwulan III 0,10 100
0 Triwulan IV 0,10 100
8 Penyusunan DUK 4 Triwulan I 1 25
4 Triwulan II 3 75
4 Triwulan III 4 100
4 Triwulan IV 4 100
9 Penyusunan Draft Nominatif 2 Triwulan I 0,5 25
2 Triwulan II 1,5 75
2 Triwulan III 2 100
2 Triwulan IV 2 100
10 Penyusunan KP4 0,2 Triwulan I 0,05 25
0 Triwulan II 0,15 75
0 Triwulan III 0,20 100
0 Triwulan IV 0,20 100
11 Pelayanan Usulan Satya Lencana 0,1 Triwulan I 0,03 25
0 Triwulan II 0,08 75
0 Triwulan III 0,10 100
0 Triwulan IV 0,10 100
12 Pelayanan Kenaikan Gaji 2 Triwulan I 0,5 25
2,00 Triwulan II 2 75
2,00 Triwulan III 2 100
2,00 Triwulan IV 2 100
13 Pelayanan Kenaikan Pangkat 0,4 Triwulan I 0,10 25
0,40 Triwulan II 0,30 75
0,40 Triwulan III 0,40 100
0,40 Triwulan IV 0,40 100
5 1 Pengelolaan Website 50 Triwulan I 13 25
50,00 Triwulan II 38 75
50,00 Triwulan III 50 100
50,00 Triwulan IV 50 100
KEGIATAN OUTPUT
Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
2 Pengelolaan PPID 50 Triwulan I 13 25
50,00 Triwulan II 37,5 75
50,00 Triwulan III 50 100
50,00 Triwulan IV 50 100
6 1 Jumlah arsip aktif yang dikelola 21 Triwulan I 5 25
21 Triwulan II 16 75
21 Triwulan III 21 100
21 Triwulan IV 21 100
2 14 Triwulan I 4 25
14 Triwulan II 11 75
14 Triwulan III 14 100
14 Triwulan IV 14 100
3 18 Triwulan I 5 25
18 Triwulan II 14 75
18 Triwulan III 18 100
18 Triwulan IV 18 100
4 0,07 Triwulan I 0,02 25
0,07 Triwulan II 0,05 75
0,07 Triwulan III 0,07 100
0,07 Triwulan IV 0,07 100
5 Pengarsipan berkas tahun 2019 0,08 Triwulan I 0,02 25
0,08 Triwulan II 0,06 75
0,08 Triwulan III 0,08 100
0,08 Triwulan IV 0,08 100
6 35 Triwulan I 9 25
35 Triwulan II 26 75
35 Triwulan III 35 100
35 Triwulan IV 35 100
7 12 Triwulan I 3 25
12 Triwulan II 9 75
12 Triwulan III 12 100
12 Triwulan IV 12 100
KEGIATAN OUTPUT
Pengelolaan dokumen SKPD
Jumlah arsip in aktif yang dikelola
Persyaratan IPPT lengkap dan benar
Dokumen berkas pelayanan IPPT yang tertata
Data pemohon perizinan, jadwal tinjau lokasi, kekurangan
persyaratan dan hasil perizinan/SK
Pengolahan dokumen perizinan kesehatan, usaha dan jasa
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
8 Dokumen laporan arsip 0,03 Triwulan I 0,01 25
0,03 Triwulan II 0,02 75
0,03 Triwulan III 0,03 100
0,03 Triwulan IV 0,03 100
9 Penyediaan peralatan RT 0,02 Triwulan I 0,01 25
0,02 Triwulan II 0,02 75
0,02 Triwulan III 0,02 100
0,02 Triwulan IV 0,02 100
7 1 100 Triwulan I 25 25
100 Triwulan II 75 75
100 Triwulan III 100 100
100 Triwulan IV 100 100
8 1 50 Triwulan I 13 25
50 Triwulan II 38 75
50 Triwulan III 50 100
50 Triwulan IV 50 100
2 50 Triwulan I 13 25
50 Triwulan II 38 75
50 Triwulan III 50 100
50 Triwulan IV 50 100
Laporan pelaksanaan road map reformasi perangkat daerah
KEGIATAN OUTPUT
Penyelenggaraan Penyusutan arsip Penataan dan pendokumentasian arsip dan perpustakaan
Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penyusunan road map reformasi perangkat daerah
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Endang Siti Fatimah, S.E.
Jabatan : Kepala Subbagian Keuangan
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Triana Wahyuningsih, S.Si., M.T.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Subbagian : Keuangan
Tahun Anggaran : 2019
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
1 Penatausahaan Keuangan dan Aset SKPD 1 Verifikasi SPJ 4 Triwulan I 1 25
4 Triwulan II 2 50
4 Triwulan III 3 75
4 Triwulan IV 4 100
2 Laporan Penerimaan 15 Triwulan I 4 25
15 Triwulan II 4 25
15 Triwulan III 11 75
15 Triwulan IV 15 100
3 Laporan Ast / BMD 14 Triwulan I 4 25
14 Triwulan II 11 75
14 Triwulan III 14 100
14 Triwulan IV 14 100
4 Laporan Keuangan 20 Triwulan I 10 50
20 Triwulan II 10 50
20 Triwulan III 20 100
20 Triwulan IV 20 100
5 SPJ Bulanan 27 Triwulan I 7 25
27 Triwulan II 20 75
27 Triwulan III 27 100
27 Triwulan IV 27 100
6 Laporan Persediaan 20 Triwulan I 10 50
20 Triwulan II 10 50
20 Triwulan III 20 100
20 Triwulan IV 20 100
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
PK Perubahan Pejabat Eselon IV
KEGIATAN OUTPUT
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 1 Pejabat Penatausahaan Penggunaan barang 8 Triwulan I 2 25
8 Triwulan II 4 50
8 Triwulan III 6 75
8 Triwulan IV 8 100
2 Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan 9 Triwulan I 2 25
9 Triwulan II 5 50
9 Triwulan III 7 75
9 Triwulan IV 9 100
3 Pejabat Penatausahaan Keuangan 10 Triwulan I 3 25
10 Triwulan II 5 50
10 Triwulan III 8 75
10 Triwulan IV 10 100
4 Pembuku 7 Triwulan I 2 25
7 Triwulan II 4 50
7 Triwulan III 5 75
7 Triwulan IV 7 100
5 Pembantu Bendahara Pengeluaran 20 Triwulan I 5 25
20 Triwulan II 10 50
20 Triwulan III 15 75
20 Triwulan IV 20 100
6 Bendahara Pengeluaran 9 Triwulan I 2 25
9 Triwulan II 5 50
9 Triwulan III 7 75
9 Triwulan IV 9 100
7 Pembantu Pengurus Barang 7 Triwulan I 2 25
7 Triwulan II 4 50
7 Triwulan III 5 75
7 Triwulan IV 7 100
KEGIATAN OUTPUT
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)
8 Pengurus Barang 9 Triwulan I 2 25
9 Triwulan II 5 50
9 Triwulan III 7 75
9 Triwulan IV 9 100
9 Pengelola gaji 6 Triwulan I 2 25
6 Triwulan II 3 50
6 Triwulan III 5 75
6 Triwulan IV 6 100
10 Pembantu Bendahara Penerimaan 7 Triwulan I 2 25
7 Triwulan II 4 50
7 Triwulan III 5 75
7 Triwulan IV 7 100
11 Bendahara Penerimaan 9 Triwulan I 2 25
9 Triwulan II 5 50
9 Triwulan III 7 75
9 Triwulan IV 9 100
KEGIATAN OUTPUT
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : Romiyati, S.IP.
Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : Triana Wahyuningsih, S.Si., M.T.
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu
Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.
PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Subbagian : Perencanaan dan Evaluasi
Tahun Anggaran : 2019
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)KETERANGAN
1 1 RKA Tahun N+1 6 Triwulan I 0 0
6 Triwulan II 0 0
6 Triwulan III 6 100
6 Triwulan IV 6 100
2 DPA Tahun N+1 8 Triwulan I 0 0
8 Triwulan II 0 0
8 Triwulan III 0 0
8 Triwulan IV 8 100
3 RKA Perubahan Tahun N 6 Triwulan I 0 0
6 Triwulan II 0 0
6 Triwulan III 6 100
6 Triwulan IV 6 100
4 DPA Perubahan Tahun N 8 Triwulan I 0 0
8 Triwulan II 0 0
8 Triwulan III 8 100
8 Triwulan IV 8 100
5 Dokumen Perubahan Renja Tahun N 6 Triwulan I 0 0
6 Triwulan II 3 50
6 Triwulan III 6 100
6 Triwulan IV 6 100
6 Perjanjian Kinerja Tahun N 6 Triwulan I 6 100
6 Triwulan II 6 100
6 Triwulan III 6 100
6 Triwulan IV 6 100
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2019
PK Perubahan Pejabat Eselon IV
KEGIATAN OUTPUT
Penyusunan Perencanaan Dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah
Awal pelaksanaan September,
akhir pelaksanaan Oktober
Awal pelaksanaan Oktober, akhir
pelaksanaan Desember
Awal pelaksanaan Juli, akhir
pelaksanaan September
Awal pelaksanaan September,
akhir pelaksanaan September
Awal pelaksanaan Juni,
akhir pelaksanaan Juli
Awal pelaksanaan Januari, akhir
pelaksanaan Januari
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)KETERANGAN
7 Rencana Kerja Tahunan Tahun N+1 8 Triwulan I 0 0
8 Triwulan II 0 0
8 Triwulan III 6 75
8 Triwulan IV 8 100
8 Dokumen Renja Tahun N+1 6 Triwulan I 2 25
6 Triwulan II 3 50
6 Triwulan III 6 100
6 Triwulan IV 6 100
9 Dokumen Pengendalian dan Evaluasi 7 Triwulan I 2 25
Pelaksanaan RKPD Tahun N 7 Triwulan II 4 50
(E.70, E.75, E.81) 7 Triwulan III 5 75
7 Triwulan IV 7 100
10 Laporan Realisasi Fisik dan 9 Triwulan I 2 25
Keuangan Tahun N 9 Triwulan II 5 50
9 Triwulan III 7 75
9 Triwulan IV 9 100
11 LAKIP Tahun N-1 6 Triwulan I 6 100
6 Triwulan II 6 100
6 Triwulan III 6 100
6 Triwulan IV 6 100
12 Laporan Capaian Indikator Kinerja 9 Triwulan I 2 25
Sasaran Per Triwulan dalam 9 Triwulan II 5 50
E-SAKIP Tahun N 9 Triwulan III 7 75
9 Triwulan IV 9 100
13 Laporan Tahunan Tahun N-1 6 Triwulan I 6 100
6 Triwulan II 6 100
6 Triwulan III 6 100
6 Triwulan IV 6 100
Awal pelaksanaan Januari,
akhir pelaksanaan Januari
KEGIATAN OUTPUT
Awal pelaksanaan Juli,
akhir pelaksanaan Juli
Awal pelaksanaan Januari,
akhir pelaksanaan Juli
Awal pelaksanaan Januari,
akhir pelaksanaan Desember
Awal pelaksanaan Januari,
akhir pelaksanaan Desember
Awal pelaksanaan Januari,
akhir pelaksanaan Februari
Awal pelaksanaan Januari,
akhir pelaksanaan Desember
NO BOBOT OUTPUT
(%) TRIWULAN
BOBOT
PER TRIWULAN
TARGET
(%)KETERANGAN
14 Laporan Bulanan Tahun N 9 Triwulan I 2 25
9 Triwulan II 5 50
9 Triwulan III 7 75
9 Triwulan IV 9 100
Awal pelaksanaan Januari,
akhir pelaksanaan Desember
KEGIATAN OUTPUT
Recommended