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MISIÓN
• Asegurar el acceso a los servicios deAsegurar el acceso a los servicios desalud, de forma gradual, bajo el másgrande sentido de calidad y seguridadgrande sentido de calidad y seguridadpara todos los usuarios del sistema y atoda la población potosina.toda la población potosina.
VISIÓN DEL SEGURO POPULAR PARA EL 2012POPULAR PARA EL 2012
• CONSOLIDAR AL SEGURO POPULAR COMOLA MEJOR OPCIÓN PARA TODO POTOSINOLA MEJOR OPCIÓN PARA TODO POTOSINOQUE CAREZCA DE SEGURIDAD SOCIAL,GARANTIZANDO UNA ATENCIÓN MÉDICAGARANTIZANDO UNA ATENCIÓN MÉDICADE ALTA CALIDAD Y SEGURIDAD CUANDOACCEDA A LOS SERVICIOS DE SALUD DELACCEDA A LOS SERVICIOS DE SALUD DELESTADO.
ORGANIGRAMA
Director del Régimen Estatalde Protección Social en Salud
POE 28‐12‐10
Dr. Marco Vinicio González Rubio
SecretariaAsesoría Técnica
Angélica Ramírez Martínez
Oficial de Transporte
Porfirio Sánchez Araiza
C.P. Ma. de los Ángeles RodríguezSánchez
Subdirector de ProgramaciónY Presupuesto
Lic. Pisc. Leticia Pineda Vargas
Subdirector de AfiliaciónY Operación
Dra. Elia Guadalupe MartínezLópez
Subdirector de Gestión deServicios de Salud
ANÁLISIS FODA FORTALEZAS DEBILIDADES
ANÁLISISINTERNO
Trabajo en equipo.Atención de calidad al Usuario. id l i i
Capacitación de personal.Procesos de gestión de
lRapidez en el servicio.Seguimiento de los lineamientos establecidos.Afiliación para todos los
recursos lento.
ppotosinos sin importar zona de residenciaAfiliación permanente
OPORTUNIDADES AMENAZAS
ANÁLISIS EXTERNO
Enlaces Interinstitucionales.Creación y comunicación
Población (Usos y costumbres arraigadas.)
permanente con redes sociales.Cambio de patrones de conducta de la población.
Politización del Seguro Popular.Migración frecuente de familiasfamilias
AFILIACIÓN
• No tener algún sistema de seguridad social
AFILIACIÓN
(IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA, etc.)
– Acta de nacimiento– CURP– Comprobante de domicilio– Identificación oficial con fotografía g– Formato F1 o S1 si es beneficiario del Programa Oportunidades
METAS DE AFILIACIÓN
P bl ió
AFILIACIÓN
AñoPoblación
Oport No Oport Total
2010 Personas 522,958 688,444 1,211,402
CrecimientoCrecimiento2010
Personas 160,930 188,954 349,884
69 961Meta 2011 Personas 557,557 769,961 1,327,518
Reafiliación 191 801 288 392Reafiliación2011
Personas 96,593 191,801 288,392
FAMILIAS AFILIADASFAMILIAS AFILIADAS
2010
2009
2010
282 282423,681
2007
2008 254,421
282,282
0 100000
2007231,794
100000200000300000 400000 500000
Incremento 2009 al 2010 43.1 % por personas y 50.1% por familia
META DE REAFILIACIÓN 2011
70 000
80,000
2,507
7
30,00040,00050,000
60,000
70,000
767
52
26,52
5
5
77,08
7
61,34
8
1 938 87
010,00020,000
Ene
Feb
Mar
Abr
ay n l
2,7
4,21
3,474
5,755
7,658
6
11,13
1
18,9
16,98
F M A Ma Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
TOTAL DE REAFILIACIÓN 2011 = 288,392
PERSONAS AFILIADAS 2008-2010 y Meta 20112008-2010 y Meta 2011
PERSONAS
2011
2009
2010
UniversalidadVoluntaria en SLP
0 500,000 1,000,000 1,500,000
2008
2008 2009 2010 2011PERSONAS 766,667 861,518 1,211,402 1,327,518
AFILIACIONES ALAFILIACIONES AL SMNG
35,524, 28%28,638, 22%
SMNG(creciemiento anual)
, ,
2007
2008
2009
2010
32,724, 25%31,651, 25%
Total SMNG 2006‐2010 = 128,537 niños
META DE REAFILIACIÓN
35,000
2011
29,40426,829
24 24125 000
30,000 MARZO
24,241
16 105
20,000
25,000
JUNIO84,776
74,761
81,799
16,105
10,000
15,000SEPTIEMBRE
,
47,056
0
5,000 DICIEMBRE
0
0 1 2 3 4 5250,243/189,122 = 75.6% reafiliación 2010
META DE REAFILIACIÓN2011 POR JURISDICCIÓN
90,000
70,31174,572
60 000
70,000
80,000
44,13638,025 39,44740,000
50,000
60,000
21,901
38,025 ,
20,000
30,000
0
10,000
I II III IV V VI
JURISDICCIÓN
INCONSISTENCIAS EN EL PADRÓN
I i t i83,202
80,000
90,000
Inconsistencias
50.8%
50 000
60,000
70,000
39,938
15 33230,000
40,000
50,00017.2%
6 0%15,332 12,0683,644
0
10,000
20,000 6.0%4.3%
0.9%
2006 2007 2008 2009 2010
SINOSSINOS
El Sistema Nominal en Salud (SINOS) es unsistema tecnológico médico preventivo enfocado asistema tecnológico médico preventivo, enfocado aobtener datos poblacionales en rubros tales como:peso, talla, estatura, tensiónarterial, glucosa, antecedentes de algunospadecimientos y vacunas aplicadas, entre otros.
Una de sus finalidades es promover en la poblaciónel aspecto preventivo en la salud.
SINOS
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO
SINOS
MUNICIPIO DE SANTO DOMINGOPROYECTO PILOTO
Presupuestado: $1,099,404.50 p $ , ,Erogado al 30 de noviembre:
$1,158,251.52
Costo por persona: $130 02Costo por persona: $130.02
3 brigadas conformadas por 3 enfermeras y
2 capturistas cada una(15 personas)p
SINOS
El objetivo pretendido era la atención de 8 839
SINOS
El objetivo pretendido era la atención de 8,839 beneficiarios, de los cuales se logró atender a 8,786 es
decir un 99.4% de la meta, además de 122 beneficiarios al O t id d l fl j t t l dprograma Oportunidades, lo que nos refleja un total de 254 registros diarios en promedio.
META SINOS 2011
6000053 418 21 MUNICIPIOS A CUBRIR
BENEFICIARIOS A CONSULTAR: 258,954
40000
5000043,125
53,418
40,395 42,548 41,498
37,970 4
5 5
21 MUNICIPIOS A CUBRIR
20000
300003 3
10000
200001
0* I II III IV V VI
JURISDICCIÓN
* I II III IV V VI
* SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SE CONCLUIRÁ EN 2012 SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ SE CONCLUIRÁ EN 2012SANTO DOMINGO SE CUBRIÓ EN 2010 TENIENDO COMO RESULTADO 8908 CONSULTAS REALIZADAS
META SINOSOPORTUNIDADES
2011BENEFICIARIOS A CONSULTAR: 398,435
100000
120000
90,471
108,634
6 6
5 5
6
29 MUNICIPIOS A CUBRIR
60000
8000068,564
62,760
5 5
20000
4000025,457
42,549
1
0I II III IV V VI
JURISDICCIÓN
I II III IV V VIJURISDICCIÓN
* BENEFICIARIOS AL CIERRE DEL PADRÓN DE OPORTUNIDADES MAR‐ABR 11 DE CORRESPONSABILIDAD
META TOTAL SINOS2011
JURISDICCIONMUNICIPIOS A CUBRIR
TOTALBENEFICIARIOS A CONSULTAR
TOTALJURISDICCION TOTAL TOTALSEGURO POPULAR OPORTUNIDADES SEGURO
POPULAR OPORTUNIDADES
I 1 1 2 43,125 68,564 111,689II 4 6 10 53,418 25,457 78,875III 5 6 11 40,395 62,760 103,155IV 5 5 10 42,548 42,549 85,097V 3 5 8 41 498 90 471 131 969V 3 5 8 41,498 90,471 131,969VI 3 6 9 37,970 108,634 146,604
TOTAL 21 29 50 258,954 398,435 657,389
CUMPLIMIENTO DE METAS 2010
• La meta de afiliación: 1,255,976 personas.
• La población afiliada al mes deLa población afiliada al mes de diciembre fue de 1,211,402 personas.S l ó 96 % d b• Se logró 96.4% de cobertura.
METAS 2011METAS 2011
• La meta de afiliación: • 1,327,518 personas., , p
• La meta de SINOS:l• 657,389 personas con consulta segura
• Universalidad Voluntaria programadap gpara Marzo (1,275,458 a 1,327,518)
GASTO CATASTRÓFICOGASTO CATASTRÓFICO, SEGURO MÉDICO Y CASOS
ESPECIALESESPECIALES
AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010
SMNG CASOSSMNG CASOS TOTALES 233 49 394 642
FPCGC CASOS TOTALES 762 1216 1007 1440CASOSCASOS ESPECIALES CASOS TOTALES 0 0 65 307
PATOLOGÍAS NOPATOLOGÍAS NO CONTEMPLADAS EN EL
CAUSESAPOYOS 2010
INTERVENCION CASOSANGIOPLASTIA 29MATERIAL DE OSTEOSINTESIS 14RESONANCIA MAGNETICA 12CIRUGIA CARDIACA 8TAC 8TAC 8MATERIAL NEUROCIRUGIA 4TRASPLANTE RENAL 3OXIGENO DOMICILIARIO 2
FUENTE DE FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO
APORTACIÓN FEDERAL
APORTACIÓN ESTATAL
Y
APORTACIÓN MUNICIPAL
CUOTA FAMILIAR
Planeación del ejercicio de los Recursos 2011
• El Anexo IV 2011 como en 2009 y 2010, establece límites para el ejercicio del presupuesto.Sin embargo, no debe interpretarse de manera incorrecta:
Es falso que con 4% de los recursos líquidos transferidos se deba instrumentar el resto de conceptos noEs falso que con 4% de los recursos líquidos transferidos se deba instrumentar el resto de conceptos nodefinidos en PEF:
•Remuneraciones de personal
•Adquisición de medicamentos
• Prevención y promoción;
40 %
30 %
20 %
•Caravanas•Equipamiento• Inversión en Obra•Compra de servicios•Sistemas de Información
96% de los recursos líquidos 4% de los recursos líquidosRemanente
• Prevención y promoción;
•Apoyo Administrativo y Gto. Op.
20 %
6 %•Acreditación de Unidades •Conservación y mantenimiento
1. Mas bien, los porcentajes establecidos no se suman, se complementan
2. Dejando espacio presupuestal para la planeación de necesidades particulares en otros rubros:
Hasta 30%CaravanasMedicamentosy otros insumos
20%Prevencióny
Hasta 40%Remuneraciones‐Regularización‐Honorarios
6%Gasto Operativo
yPromoción
4%SINOS
RECURSOS RECIBIDOS Y PROGRAMADOS 2011PROGRAMADOS 2011
1,200,000,000.00
800,000,000.00
1,000,000,000.00
400,000,000.00
600,000,000.00
0.00
200,000,000.00
2004 2005 2006 200720072008
20092010
2011
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
CS Y ASF 158,874,717.78 297,595,930.14 381,148,121.21 515,205,975.29 584,991,625.04 621,238,853.69 959,482,069.43 1,006,500,358.00
ASE 63,635,042.00 128,258,924.95 192,801,086.21 292,199,589.79 345,684,301.67 407,470,326.90 421,380,843.14 527,693,590.00
APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2011 LÍQUIDAQ
Contratación de Plantilla (HospitalContratación de Plantilla (Hospital General de Soledad y otras unidades de nueva creación)
$94,649,121.32
Gasto de Operación e Insumos (Hospital General de Soledad y otras unidades de nueva creación)
$39,350,878.68)
Patología No Contemplada en el Seguro Popular $14,000,000.00
Total $148,000,000.00
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