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PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Servizio Programmazione Finanziaria
ENTRATA
BILANCIO 2010
PROVINCIA DI CAMPOBASSOBILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2010
Data Elaborazione 07-12-2009Pagina 1
RISORSE
Codice e Numero Denominazione
ACCERTAMENTIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Finanziamento Investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fondo Ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Non Vincolato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Titolo I - Entrate tributarie
01.01 categoria 1^ - imposte
01.01.0001 IMPOSTE PROVINCIALI 10.461.267,12 10.240.000,00 0,00 40.000,00 10.200.000,00
01.01.0002 COMPARTECIPAZIONE IMPOSTECOMUNALI O REGIONALI
6.008.045,19 6.048.850,32 80.149,68 0,00 6.129.000,00
Totale CATEGORIA 1 16.469.312,31 16.288.850,32 40.149,68 0,00 16.329.000,00
01.02 categoria 2^ - tasse
01.02.0001 TASSE PROVINCIALI 142.875,83 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Totale CATEGORIA 2 142.875,83 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 07-12-2009
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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
RIASSUNTO TITOLO 1
1. categoria 1^ - imposte 16.469.312,31 16.288.850,32 40.149,68 0,00 16.329.000,00
2. categoria 2^ - tasse 142.875,83 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
TOTALE TITOLO 1 16.612.188,14 16.338.850,32 40.149,68 0,00 16.379.000,00
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VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
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02 TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI STATO, REGIONE, ALTRI ENTI
02.01 categoria 1^ - contributi etrasferimenti correnti dallo Stato
02.01.0001 TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO 15.880.182,71 15.334.055,88 0,00 46.679,00 15.287.376,88
Totale CATEGORIA 1 15.880.182,71 15.334.055,88 0,00 46.679,00 15.287.376,88
02.02 categoria 2^ - contributi etrasferimenti correnti dallaregione
02.02.0003 CONTRIBUTI REGIONALI PIANOOCCUPAZ. LR N. 24/90
111.549,00 218.447,00 0,00 218.447,00 0,00
02.02.0004 EX CONTRIBUZIONI STATALI DEMANDATIALLE REGIONI
1.132.122,10 22.699,54 0,00 22.699,54 0,00
02.02.0008 TRASFERIM. FONDI POR PROGETTICENTRI PER L'IMPIEGO
0,00 1.000.000,00 0,00 300.000,00 700.000,00
02.02.0009 TRASFERIM. FONDI PER ATTIVITA'SOCIALI
145.000,00 189.117,45 0,00 189.117,45 0,00
Totale CATEGORIA 2 1.388.671,10 1.430.263,99 0,00 730.263,99 700.000,00
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VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
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02.03 categoria 3^ - contributi etrasferimenti dalla regione perfunzioni delegate
02.03.0001 FINANZIAMENTO SERVIZIO CACCIA EPESCA
0,00 291.453,73 0,00 158.153,73 133.300,00
02.03.0002 FINANZIAMENTO SERVIZIO TARTUFAIE 66.973,36 88.000,00 0,00 79.000,00 9.000,00
Totale CATEGORIA 3 66.973,36 379.453,73 0,00 237.153,73 142.300,00
02.04 categoria 4^ - contributi etrasferimenti da parte diorganismi comunitari einternazionali
02.04.0001 CONTR. DI ORGANISMI DIVERSI SUFONDI EUROPEI
24.000,00 25.000,00 0,00 1.000,00 24.000,00
Totale CATEGORIA 4 24.000,00 25.000,00 0,00 1.000,00 24.000,00
02.05 CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO
02.05.0002 TRASFERIMENTI DA ENTI E ORGANISMIPUBBLICI DIVERSI
8.700,00 637,00 0,00 0,00 637,00
Totale CATEGORIA 5 8.700,00 637,00 0,00 0,00 637,00
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VARIAZIONIin aumento in diminuzione
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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
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RIASSUNTO TITOLO 2
1. categoria 1^ - contributi etrasferimenti correnti dallo Stato
15.880.182,71 15.334.055,88 0,00 46.679,00 15.287.376,88
2. categoria 2^ - contributi etrasferimenti correnti dallaregione
1.388.671,10 1.430.263,99 0,00 730.263,99 700.000,00
3. categoria 3^ - contributi etrasferimenti dalla regione perfunzioni delegate
66.973,36 379.453,73 0,00 237.153,73 142.300,00
4. categoria 4^ - contributi etrasferimenti da parte diorganismi comunitari einternazionali
24.000,00 25.000,00 0,00 1.000,00 24.000,00
5. CATEGORIA 5^ - CONTRIBUTI ETRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRIENTI DEL SETTORE PUBBLICO
8.700,00 637,00 0,00 0,00 637,00
TOTALE TITOLO 2 17.368.527,17 17.169.410,60 0,00 1.015.096,72 16.154.313,88
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VARIAZIONIin aumento in diminuzione
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03 Titolo III - Entrate extratributarie
03.01 categoria 1^ - proventi deiservizi pubblici
03.01.0001 DIRITTI AMMINISTRATIVI 59.969,81 120.000,00 0,00 24.000,00 96.000,00
03.01.0002 PROVENTI DA CONCESSIONI SULTERRITORIO
15.735,65 8.000,00 5.000,00 0,00 13.000,00
03.01.0003 PROVENTI DA GESTIONI DI SERVIZIPROVINCIALI
841.743,76 369.000,00 0,00 351.500,00 17.500,00
Totale CATEGORIA 1 917.449,22 497.000,00 0,00 370.500,00 126.500,00
03.02 categoria 2^ - proventi dei benidell'ente
03.02.0000 categoria 2^ - proventi dei benidell'ente
371.092,65 400.000,00 0,00 15.000,00 385.000,00
03.02.0002 CANONI CONCESSORI SERVIZIOVIABILITA'
318.863,86 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
Totale CATEGORIA 2 689.956,51 650.000,00 0,00 15.000,00 635.000,00
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VARIAZIONIin aumento in diminuzione
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03.03 categoria 3^ - interessi suanticipazioni e crediti
03.03.0001 INTERESSI ATTIVI 341.621,17 291.000,00 0,00 0,00 291.000,00
Totale CATEGORIA 3 341.621,17 291.000,00 0,00 0,00 291.000,00
03.05 categoria 5^ - proventi diversi
03.05.0001 CONCORSO DI SPESE DI ALTRI ENTIE/O PRIVATI
56.295,00 114.000,00 0,00 60.000,00 54.000,00
03.05.0002 RIMBORSI DI SPESE DA ALTRI ENTIE/O PRIVATI
0,00 115.772,59 0,00 0,00 115.772,59
03.05.0003 ALTRE ENTRATE 441.975,12 1.013.838,00 0,00 50.659,00 963.179,00
Totale CATEGORIA 5 498.270,12 1.243.610,59 0,00 110.659,00 1.132.951,59
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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
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RIASSUNTO TITOLO 3
1. categoria 1^ - proventi deiservizi pubblici
917.449,22 497.000,00 0,00 370.500,00 126.500,00
2. categoria 2^ - proventi deibeni dell'ente
689.956,51 650.000,00 0,00 15.000,00 635.000,00
3. categoria 3^ - interessi suanticipazioni e crediti
341.621,17 291.000,00 0,00 0,00 291.000,00
4. categoria 4^ - utili nettidelle aziende speciali epartecipate, dividendi di società
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. categoria 5^ - proventi diversi 498.270,12 1.243.610,59 0,00 110.659,00 1.132.951,59
TOTALE TITOLO 3 2.447.297,02 2.681.610,59 0,00 496.159,00 2.185.451,59
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VARIAZIONIin aumento in diminuzione
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04 Titolo IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni crediti
04.01 categoria 1^ - alienazione di benipatrimoniali
04.01.0001 ALIENAZIONI 5.209,41 2.367.000,00 3.000,00 0,00 2.370.000,00
Totale CATEGORIA 1 5.209,41 2.367.000,00 3.000,00 0,00 2.370.000,00
04.02 categoria 2^ - trasferimenti dicapitale dallo Stato
04.02.0001 CONTRIBUTI STATALI PER VIABILITà 2.250.000,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00
04.02.0002 CONTRIBUTI STATALI PER L'EDILIZIASCOLASTICA
0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
04.02.0003 CONTRIBUTI STATALI PER ALTRIINTERVENTI
3.596.329,10 3.596.329,10 0,00 0,00 3.596.329,10
Totale CATEGORIA 2 5.846.329,10 6.796.329,10 0,00 200.000,00 6.596.329,10
04.03 categoria 3^ - trasferimenti dicapitale dalla regione
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VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
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04.03.0001 CONTRIBUTI REGIONALI PER LAVIABILITA'
2.500.000,00 700.000,00 19.241.189,34 0,00 19.941.189,34
04.03.0002 CONTRIBUTI REGIONALI PERL'EDILIZIA SCOLASTICA
5.500.000,00 10.300.000,00 0,00 5.300.000,00 5.000.000,00
Totale CATEGORIA 3 8.000.000,00 11.000.000,00 13.941.189,34 0,00 24.941.189,34
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VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
RIASSUNTO TITOLO 4
1. categoria 1^ - alienazione dibeni patrimoniali
5.209,41 2.367.000,00 3.000,00 0,00 2.370.000,00
2. categoria 2^ - trasferimenti dicapitale dallo Stato
5.846.329,10 6.796.329,10 0,00 200.000,00 6.596.329,10
3. categoria 3^ - trasferimenti dicapitale dalla regione
8.000.000,00 11.000.000,00 13.941.189,34 0,00 24.941.189,34
TOTALE TITOLO 4 13.851.538,51 20.163.329,10 13.744.189,34 0,00 33.907.518,44
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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
05 TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI
05.03 categoria 3^ - assunzione di mutuie prestiti
05.03.0003 MUTUI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICOPROVINCIA
700.000,00 700.000,00 789.000,00 0,00 1.489.000,00
05.03.0005 MUTUI VIABILITA' A CARICO PROVINCIA 0,00 1.306.584,70 0,00 1.306.584,70 0,00
05.03.0007 MUTUI ALTRI SCOPI A CARICOPROVINCIA
0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
05.03.0009 MUTUI ALTRI SCOPI A CARICOPROVINCIA
0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00
05.03.0300 Assunzione mutui per opere stradali 0,00 2.900.000,00 0,00 2.475.000,00 425.000,00
Totale CATEGORIA 3 700.000,00 8.056.584,70 0,00 3.142.584,70 4.914.000,00
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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
RIASSUNTO TITOLO 5
1. categoria 1^ - anticipazioni dicassa
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2. categoria 2^ - finanziamenti abreve termine
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. categoria 3^ - assunzione dimutui e prestiti
700.000,00 8.056.584,70 0,00 3.142.584,70 4.914.000,00
TOTALE TITOLO 5 700.000,00 8.056.584,70 0,00 3.142.584,70 4.914.000,00
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VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
06 Titolo VI - entrate da servizi perconto terzi
06.01 ritenute previdenziali eassistenziali al personale
1.497.276,72 1.490.000,00 0,00 0,00 1.490.000,00
06.02 ritenute erariali 2.702.502,64 3.130.000,00 0,00 20.000,00 3.110.000,00
06.03 altre ritenute al personale perconto di terzi
383.778,82 490.000,00 100.000,00 0,00 590.000,00
06.04 depositi cauzionali 55.696,71 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
06.05 rimborso spese per servizi perconto di terzi
639.143,86 1.570.000,00 0,00 550.000,00 1.020.000,00
06.06 rimborso di anticipazione di fondiper il servizio economato
138.344,27 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
06.07 depositi per spese contrattuali 0,00 150.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00
TOTALE TITOLO 6 5.416.743,02 7.210.000,00 0,00 570.000,00 6.640.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 07-12-2009
Pagina 16
RISORSE
Codice e Numero Denominazione
ACCERTAMENTIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo I - Entrate tributarie 16.612.188,14 16.338.850,32 40.149,68 0,00 16.379.000,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTICORRENTI STATO, REGIONE, ALTRI ENTI
17.368.527,17 17.169.410,60 0,00 1.015.096,72 16.154.313,88
Titolo III - Entrate extratributarie
2.447.297,02 2.681.610,59 0,00 496.159,00 2.185.451,59
Titolo IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni crediti
13.851.538,51 20.163.329,10 13.744.189,34 0,00 33.907.518,44
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI
700.000,00 8.056.584,70 0,00 3.142.584,70 4.914.000,00
Titolo VI - entrate da servizi perconto terzi
5.416.743,02 7.210.000,00 0,00 570.000,00 6.640.000,00
TOTALE TITOLI 56.396.293,86 71.619.785,31 8.560.498,60 0,00 80.180.283,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE ENTRATA 56.396.293,86 71.619.785,31 8.560.498,60 0,00 80.180.283,91
PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Servizio Programmazione Finanziaria
SPESA
BILANCIO 2010
PROVINCIA DI CAMPOBASSOBILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2010
Data Elaborazione 04-12-2009Pagina 1
INTERVENTI
Codice e Numero Denominazione
IMPEGNIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Titolo I - spese correnti
1.01 funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo
1.01.01 organi istituzionali,partecipazione e decentramento
1.01.01.01 personale 7.999,98 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1.01.01.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
24.914,90 26.000,00 0,00 4.000,00 22.000,00
1.01.01.03 prestazioni di servizi 1.230.076,94 1.116.000,00 14.000,00 0,00 1.130.000,00
1.01.01.05 trasferimenti 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
1.01.01.07 imposte e tasse 20.586,03 63.000,00 0,00 0,00 63.000,00
Totale SERVIZIO 1 1.283.577,85 1.252.000,00 0,00 30.000,00 1.222.000,00
1.01.02 segreteria generale, personale eorganizzazione
1.01.02.01 personale 2.131.401,28 2.237.072,29 0,00 331.504,29 1.905.568,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 04-12-2009
Pagina 2
INTERVENTI
Codice e Numero Denominazione
IMPEGNIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.02.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
60.787,37 49.000,00 2.000,00 0,00 51.000,00
1.01.02.03 prestazioni di servizi 775.257,24 866.500,00 152.400,00 0,00 1.018.900,00
1.01.02.04 utilizzo di beni di terzi 55.000,00 55.000,00 1.000,00 0,00 56.000,00
1.01.02.05 trasferimenti 4.070,48 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1.01.02.06 interessi passivi e onerifinanziari diversi
1.422,33 51.422,35 0,00 1.422,35 50.000,00
1.01.02.07 imposte e tasse 216.853,75 206.238,00 0,00 7.520,00 198.718,00
1.01.02.08 oneri straordinari della gestionecorrente
42.302,27 31.786,11 0,00 31.786,11 0,00
Totale SERVIZIO 2 3.287.094,72 3.517.018,75 0,00 216.832,75 3.300.186,00
1.01.03 gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato econtrollo di gestione
1.01.03.01 personale 1.354.262,19 1.461.542,24 0,00 144.853,24 1.316.689,00
1.01.03.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
13.446,57 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
1.01.03.03 prestazioni di servizi 277.128,84 319.000,00 0,00 41.000,00 278.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 04-12-2009
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INTERVENTI
Codice e Numero Denominazione
IMPEGNIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.03.04 utilizzo di beni di terzi 1.444,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00
1.01.03.07 imposte e tasse 107.892,48 124.834,00 0,00 23.081,00 101.753,00
Totale SERVIZIO 3 1.754.174,08 1.931.376,24 0,00 207.934,24 1.723.442,00
1.01.05 gestione dei beni demaniali epatrimoniali
1.01.05.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
22.064,77 40.000,00 178.000,00 0,00 218.000,00
1.01.05.03 prestazioni di servizi 567.150,65 599.000,00 26.000,00 0,00 625.000,00
1.01.05.04 utilizzo di beni di terzi 0,00 5.000,00 0,00 2.000,00 3.000,00
1.01.05.06 interessi passivi e onerifinanziari diversi
33.844,98 113.837,60 0,00 6.479,59 107.358,01
1.01.05.07 imposte e tasse 45.911,49 49.500,00 17.500,00 0,00 67.000,00
1.01.05.08 oneri straordinari della gestionecorrente
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale SERVIZIO 5 668.971,89 808.337,60 213.020,41 0,00 1.021.358,01
1.01.06 ufficio tecnico
1.01.06.01 personale 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 04-12-2009
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
1.01.06.03 prestazioni di servizi 60.000,00 50.000,00 20.000,00 0,00 70.000,00
Totale SERVIZIO 6 60.000,00 51.000,00 19.000,00 0,00 70.000,00
1.01.08 servizi di assistenzatecnico-amministrativa agli entilocali della provincia
1.01.08.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
420,00 23.000,00 14.400,00 0,00 37.400,00
1.01.08.03 prestazioni di servizi 930,21 6.000,00 1.000,00 0,00 7.000,00
1.01.08.05 trasferimenti 623,72 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
Totale SERVIZIO 8 1.973,93 49.000,00 15.400,00 0,00 64.400,00
1.01.09 altri servizi generali
1.01.09.01 personale 0,00 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1.01.09.03 prestazioni di servizi 106.141,56 142.246,89 0,00 77.246,89 65.000,00
1.01.09.05 trasferimenti 40.491,06 41.250,00 500,00 0,00 41.750,00
1.01.09.08 oneri straordinari della gestionecorrente
61.594,56 60.092,86 6.907,14 0,00 67.000,00
1.01.09.11 fondo di riserva 0,00 33.511,60 178.370,17 0,00 211.881,77
Totale SERVIZIO 9 208.227,18 317.101,35 108.530,42 0,00 425.631,77
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 04-12-2009
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PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
Totale FUNZIONE 1 7.264.019,65 7.925.833,94 0,00 98.816,16 7.827.017,78
1.02 funzioni di istruzione pubblica
1.02.01 istituti di istruzione secondaria
1.02.01.01 personale 1.003.748,06 1.020.293,29 4.584,71 0,00 1.024.878,00
1.02.01.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
22.349,56 28.000,00 0,00 4.000,00 24.000,00
1.02.01.03 prestazioni di servizi 3.078.190,69 3.687.500,00 0,00 87.500,00 3.600.000,00
1.02.01.04 utilizzo di beni di terzi 1.673.996,72 1.350.000,00 0,00 147.000,00 1.203.000,00
1.02.01.05 trasferimenti 189.801,59 200.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
1.02.01.06 interessi passivi e onerifinanziari diversi
401.879,59 383.748,05 0,00 37.379,71 346.368,34
1.02.01.07 imposte e tasse 258,00 1.000,00 68.308,00 0,00 69.308,00
Totale SERVIZIO 1 6.370.224,21 6.670.541,34 0,00 302.987,00 6.367.554,34
1.02.03 formazione professionale ed altriservizi inerenti l'istruzione
1.02.03.03 prestazioni di servizi 5.000,00 5.000,00 0,00 3.000,00 2.000,00
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
1.02.03.05 trasferimenti 68.000,00 68.000,00 0,00 0,00 68.000,00
1.02.03.06 interessi passivi e onerifinanziari diversi
36.749,58 24.053,04 0,00 13.458,33 10.594,71
Totale SERVIZIO 3 109.749,58 97.053,04 0,00 16.458,33 80.594,71
Totale FUNZIONE 2 6.479.973,79 6.767.594,38 0,00 319.445,33 6.448.149,05
1.03 funzioni relative alla cultura edai beni culturali
1.03.01 bibliotache, musei e pinacoteche
1.03.01.01 personale 232.029,90 222.606,00 0,00 13.192,00 209.414,00
1.03.01.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
59.887,05 64.000,00 0,00 6.000,00 58.000,00
1.03.01.03 prestazioni di servizi 355.225,94 324.000,00 10.000,00 0,00 334.000,00
1.03.01.04 utilizzo di beni di terzi 15.000,00 30.000,00 7.000,00 0,00 37.000,00
1.03.01.07 imposte e tasse 22.822,60 14.910,00 107,00 0,00 15.017,00
Totale SERVIZIO 1 684.965,49 655.516,00 0,00 2.085,00 653.431,00
1.03.02 valorizzazione di beni diinteresse storico, artistico edaltre attivita cullturali
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 04-12-2009
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
1.03.02.01 personale 483.693,00 493.647,12 2.453,88 0,00 496.101,00
1.03.02.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
35.992,19 53.200,00 0,00 17.200,00 36.000,00
1.03.02.03 prestazioni di servizi 509.547,98 352.637,00 0,00 142.637,00 210.000,00
1.03.02.05 trasferimenti 618.924,99 699.800,00 0,00 149.800,00 550.000,00
1.03.02.06 interessi passivi e onerifinanziari diversi
42.696,18 54.659,11 0,00 4.128,64 50.530,47
1.03.02.07 imposte e tasse 60.000,00 33.016,00 1.158,00 0,00 34.174,00
Totale SERVIZIO 2 1.750.854,34 1.686.959,23 0,00 310.153,76 1.376.805,47
Totale FUNZIONE 3 2.435.819,83 2.342.475,23 0,00 312.238,76 2.030.236,47
1.04 funzioni nel settore turistico,sportivo e ricreativo
1.04.01 turismo
1.04.01.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
35.000,00 15.000,00 0,00 5.000,00 10.000,00
1.04.01.03 prestazioni di servizi 88.942,23 75.000,00 0,00 27.000,00 48.000,00
1.04.01.05 trasferimenti 80.000,00 75.000,00 0,00 25.000,00 50.000,00
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
1.04.01.06 interessi passivi e onerifinanziari diversi
0,00 5.000,00 155,46 0,00 5.155,46
Totale SERVIZIO 1 203.942,23 170.000,00 0,00 56.844,54 113.155,46
1.04.02 sport e tempo libero
1.04.02.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
18.994,72 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1.04.02.03 prestazioni di servizi 20.600,00 12.000,00 1.000,00 0,00 13.000,00
1.04.02.05 trasferimenti 130.000,00 110.000,00 0,00 50.000,00 60.000,00
1.04.02.06 interessi passivi e onerifinanziari diversi
43.950,56 40.678,07 0,00 3.419,07 37.259,00
Totale SERVIZIO 2 213.545,28 172.678,07 0,00 52.419,07 120.259,00
Totale FUNZIONE 4 417.487,51 342.678,07 0,00 109.263,61 233.414,46
1.05 funzioni nel campo dei trasporti
1.05.01 trasporti pubblici locali
1.05.01.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
20.032,86 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.05.01.03 prestazioni di servizi 20.000,00 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
1.05.01.04 utilizzo di beni di terzi 11.450,16 12.000,00 1.000,00 0,00 13.000,00
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 04-12-2009
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PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
Totale SERVIZIO 1 51.483,02 53.000,00 1.000,00 0,00 54.000,00
Totale FUNZIONE 5 51.483,02 53.000,00 1.000,00 0,00 54.000,00
1.06 funzioni riguardanti la gestionedel territorio
1.06.01 viabilita
1.06.01.01 personale 3.943.122,80 3.948.589,53 444.230,47 0,00 4.392.820,00
1.06.01.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
605.703,11 790.000,00 0,00 40.000,00 750.000,00
1.06.01.03 prestazioni di servizi 3.153.852,62 3.538.500,00 0,00 255.000,00 3.283.500,00
1.06.01.04 utilizzo di beni di terzi 101.580,40 114.000,00 43.000,00 0,00 157.000,00
1.06.01.06 interessi passivi e onerifinanziari diversi
728.207,31 685.891,24 56.158,98 0,00 742.050,22
1.06.01.07 imposte e tasse 356.000,00 367.141,00 0,00 89.009,00 278.132,00
Totale SERVIZIO 1 8.888.466,24 9.444.121,77 159.380,45 0,00 9.603.502,22
1.06.02 urbanistica e programmazioneterritoriale
1.06.02.01 personale 245.630,77 289.613,00 46.400,00 0,00 336.013,00
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INTERVENTI
Codice e Numero Denominazione
IMPEGNIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
1.06.02.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
2.000,00 2.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00
1.06.02.03 prestazioni di servizi 20.968,40 43.000,00 0,00 10.000,00 33.000,00
1.06.02.07 imposte e tasse 0,00 0,00 22.456,00 0,00 22.456,00
Totale SERVIZIO 2 268.599,17 334.613,00 61.856,00 0,00 396.469,00
Totale FUNZIONE 6 9.157.065,41 9.778.734,77 221.236,45 0,00 9.999.971,22
1.07 funzioni nel campo della tutelaambientale
1.07.01 difesa del suolo
1.07.01.01 personale 369.971,81 393.629,29 0,00 52.307,29 341.322,00
1.07.01.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
14.000,00 17.000,00 0,00 6.500,00 10.500,00
1.07.01.03 prestazioni di servizi 127.000,00 105.000,00 0,00 84.000,00 21.000,00
1.07.01.04 utilizzo di beni di terzi 112.341,98 125.000,00 0,00 61.900,00 63.100,00
1.07.01.05 trasferimenti 10.000,00 30.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00
1.07.01.07 imposte e tasse 25.044,69 73.190,00 0,00 14.206,00 58.984,00
1.07.01.08 oneri straordinari della gestionecorrente
1.081,80 1.000,00 0,00 100,00 900,00
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
Totale SERVIZIO 1 659.440,28 744.819,29 0,00 239.013,29 505.806,00
1.07.02 servizi di tutela e valorizzazioneambientale
1.07.02.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.07.02.03 prestazioni di servizi 97.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00
Totale SERVIZIO 2 99.000,00 30.000,00 10.000,00 0,00 40.000,00
1.07.03 organizzazione dello smaltimentodei rifiuti a livello provinciale
1.07.03.03 prestazioni di servizi 0,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
1.07.03.05 trasferimenti 1.149.697,20 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
Totale SERVIZIO 3 1.149.697,20 30.000,00 0,00 22.000,00 8.000,00
1.07.05 caccia e pesca nelle acque interne
1.07.05.01 personale 889.309,05 826.825,00 18.770,00 0,00 845.595,00
1.07.05.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
80.000,00 72.895,90 32.104,10 0,00 105.000,00
1.07.05.03 prestazioni di servizi 133.526,24 116.013,26 0,00 59.213,26 56.800,00
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
1.07.05.05 trasferimenti 22.554,24 3.500,00 10.000,00 0,00 13.500,00
1.07.05.07 imposte e tasse 49.757,96 33.830,00 0,00 9.806,00 24.024,00
Totale SERVIZIO 5 1.175.147,49 1.053.064,16 0,00 8.145,16 1.044.919,00
1.07.06 parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione
1.07.06.03 prestazioni di servizi 66.973,36 6.553,60 0,00 1.553,60 5.000,00
Totale SERVIZIO 6 66.973,36 6.553,60 0,00 1.553,60 5.000,00
1.07.07 tutela e valorizzazione risorseidriche ed energetiche
1.07.07.03 prestazioni di servizi 1.074.864,83 10.200,00 19.800,00 0,00 30.000,00
Totale SERVIZIO 7 1.074.864,83 10.200,00 19.800,00 0,00 30.000,00
1.07.08 servizi di protezione civile
1.07.08.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
710,90 83.000,00 0,00 75.000,00 8.000,00
1.07.08.03 prestazioni di servizi 78.042,60 22.000,00 75.000,00 0,00 97.000,00
1.07.08.04 utilizzo di beni di terzi 625,80 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1.07.08.07 imposte e tasse 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
Totale SERVIZIO 8 79.379,30 107.000,00 0,00 0,00 107.000,00
Totale FUNZIONE 7 4.304.502,46 1.981.637,05 0,00 240.912,05 1.740.725,00
1.08 funzioni nel settore sociale
1.08.02 assistenza infanzia, handicappatie altri servizi sociali
1.08.02.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
499,99 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1.08.02.03 prestazioni di servizi 252.366,50 404.227,45 0,00 203.227,45 201.000,00
1.08.02.05 trasferimenti 119.963,29 127.890,00 0,00 22.890,00 105.000,00
Totale SERVIZIO 2 372.829,78 537.117,45 0,00 226.117,45 311.000,00
Totale FUNZIONE 8 372.829,78 537.117,45 0,00 226.117,45 311.000,00
1.09 funzioni nel campo dello sviluppoeconomico
1.09.02 industria commercio e artigianato
1.09.02.01 personale 246.352,09 245.658,06 58.961,94 0,00 304.620,00
1.09.02.03 prestazioni di servizi 307.280,54 315.000,00 0,00 170.000,00 145.000,00
1.09.02.05 trasferimenti 286.669,56 368.018,48 0,00 119.518,48 248.500,00
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
1.09.02.07 imposte e tasse 0,00 0,00 19.438,00 0,00 19.438,00
Totale SERVIZIO 2 840.302,19 928.676,54 0,00 211.118,54 717.558,00
1.09.03 mercato del lavoro
1.09.03.01 personale 2.072.915,12 1.919.676,18 29.717,82 0,00 1.949.394,00
1.09.03.02 acquisto di beni di consumo e omaterie prime
40.997,17 40.000,00 0,00 9.000,00 31.000,00
1.09.03.03 prestazioni di servizi 374.341,62 1.449.146,54 0,00 547.146,54 902.000,00
1.09.03.04 utilizzo di beni di terzi 11.250,05 14.000,00 0,00 1.000,00 13.000,00
1.09.03.05 trasferimenti 45.198,50 36.500,00 0,00 16.500,00 20.000,00
1.09.03.07 imposte e tasse 155.000,00 146.465,00 0,00 20.381,00 126.084,00
Totale SERVIZIO 3 2.699.702,46 3.605.787,72 0,00 564.309,72 3.041.478,00
Totale FUNZIONE 9 3.540.004,65 4.534.464,26 0,00 775.428,26 3.759.036,00
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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
RIASSUNTO TITOLO 1
1. funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo
7.264.019,65 7.925.833,94 0,00 98.816,16 7.827.017,78
2. funzioni di istruzione pubblica 6.479.973,79 6.767.594,38 0,00 319.445,33 6.448.149,05
3. funzioni relative alla culturaed ai beni culturali
2.435.819,83 2.342.475,23 0,00 312.238,76 2.030.236,47
4. funzioni nel settore turistico,sportivo e ricreativo
417.487,51 342.678,07 0,00 109.263,61 233.414,46
5. funzioni nel campo dei trasporti 51.483,02 53.000,00 1.000,00 0,00 54.000,00
6. funzioni riguardanti lagestione del territorio
9.157.065,41 9.778.734,77 221.236,45 0,00 9.999.971,22
7. funzioni nel campo della tutelaambientale
4.304.502,46 1.981.637,05 0,00 240.912,05 1.740.725,00
8. funzioni nel settore sociale 372.829,78 537.117,45 0,00 226.117,45 311.000,00
9. funzioni nel campo dellosviluppo economico
3.540.004,65 4.534.464,26 0,00 775.428,26 3.759.036,00
TOTALE TITOLO 1 34.023.186,10 34.263.535,15 0,00 1.859.985,17 32.403.549,98
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
2 TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
2.01 funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo
2.01.02 segreteria generale, personale eorganizzazione
2.01.02.03 acquisto di beni specifici perrealizzazioni in economia
150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.02.05 acquisizioni di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
99.974,60 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Totale SERVIZIO 2 249.974,60 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.01.05 gestione dei beni demaniali epatrimoniali
2.01.05.03 acquisto di beni specifici perrealizzazioni in economia
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 5 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale FUNZIONE 1 549.974,60 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2.02 funzioni di istruzione pubblica
2.02.01 istituti di istruzione secondaria
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PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
2.02.01.01 acquisizione di beni immobili 812.834,77 8.200.000,00 1.289.000,00 0,00 9.489.000,00
2.02.01.03 acquisto di beni specifici perrealizzazioni in economia
5.700.000,00 8.150.000,00 0,00 8.150.000,00 0,00
Totale SERVIZIO 1 6.512.834,77 16.350.000,00 0,00 6.861.000,00 9.489.000,00
Totale FUNZIONE 2 6.512.834,77 16.350.000,00 0,00 6.861.000,00 9.489.000,00
2.03 funzioni relative alla cultura edai beni culturali
2.03.01 bibliotache, musei e pinacoteche
2.03.01.01 acquisizione di beni immobili 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
Totale SERVIZIO 1 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2.03.02 valorizzazione di beni diinteresse storico, artistico edaltre attivita cullturali
2.03.02.09 conferimenti di capitale 42.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00
Totale SERVIZIO 2 42.000,00 158.000,00 0,00 158.000,00 0,00
Totale FUNZIONE 3 42.000,00 3.158.000,00 0,00 158.000,00 3.000.000,00
2.06 funzioni riguardanti la gestionedel territorio
2.06.01 viabilita
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
2.06.01.01 acquisizione di beni immobili 8.519.616,47 8.606.584,70 15.259.604,64 0,00 23.866.189,34
2.06.01.03 acquisto di beni specifici perrealizzazioni in economia
5.209,41 9.000,00 2.361.000,00 0,00 2.370.000,00
2.06.01.05 acquisizioni di beni mobili,macchine ed attrezzaturetecnico-scientifiche
5.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.06.01.06 incarichi professionali esterni 0,00 54.954,97 0,00 54.954,97 0,00
Totale SERVIZIO 1 13.874.825,88 8.670.539,67 17.565.649,67 0,00 26.236.189,34
Totale FUNZIONE 6 13.874.825,88 8.670.539,67 17.565.649,67 0,00 26.236.189,34
2.09 funzioni nel campo dello sviluppoeconomico
2.09.02 industria commercio e artigianato
2.09.02.07 trasferimenti di capitale 26.329,10 26.329,10 0,00 0,00 26.329,10
2.09.02.08 partecipazioni azionarie 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale SERVIZIO 2 34.329,10 26.329,10 0,00 0,00 26.329,10
Totale FUNZIONE 9 34.329,10 26.329,10 0,00 0,00 26.329,10
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ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
RIASSUNTO TITOLO 2
1. funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo
549.974,60 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
2. funzioni di istruzione pubblica 6.512.834,77 16.350.000,00 0,00 6.861.000,00 9.489.000,00
3. funzioni relative alla culturaed ai beni culturali
42.000,00 3.158.000,00 0,00 158.000,00 3.000.000,00
4. funzioni nel settore turistico,sportivo e ricreativo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5. funzioni nel campo dei trasporti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. funzioni riguardanti lagestione del territorio
13.874.825,88 8.670.539,67 17.565.649,67 0,00 26.236.189,34
7. funzioni nel campo della tutelaambientale
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. funzioni nel settore sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. funzioni nel campo dellosviluppo economico
34.329,10 26.329,10 0,00 0,00 26.329,10
TOTALE TITOLO 2 21.013.964,35 28.274.868,77 10.546.649,67 0,00 38.821.518,44
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 04-12-2009
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INTERVENTI
Codice e Numero Denominazione
IMPEGNIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
3 Titolo III - spese per rimborso diprestiti
3.01 funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo
3.01.03 gestione economica, finanziaria,programmazione, provveditorato econtrollo di gestione
3.01.03.03 rimborso di quota capitale dimutui e prestiti
2.364.747,87 2.556.675,22 0,00 241.459,73 2.315.215,49
Totale SERVIZIO 3 2.364.747,87 2.556.675,22 0,00 241.459,73 2.315.215,49
Totale FUNZIONE 1 2.364.747,87 2.556.675,22 0,00 241.459,73 2.315.215,49
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INTERVENTI
Codice e Numero Denominazione
IMPEGNIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
RIASSUNTO TITOLO 3
1. funzioni generali diamministrazione, di gestione e dicontrollo
2.364.747,87 2.556.675,22 0,00 241.459,73 2.315.215,49
TOTALE TITOLO 3 2.364.747,87 2.556.675,22 0,00 241.459,73 2.315.215,49
BILANCIO DI PREVISIONE SPESE - ESERCIZIO 2010Data Elaborazione 04-12-2009
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INTERVENTI
Codice e Numero Denominazione
IMPEGNIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Titolo IV - Spese per servizi perconto di terzi
4.00.00.01 Ritenute previdenziali eassistenziali personale
1.497.276,72 1.490.000,00 0,00 0,00 1.490.000,00
4.00.00.02 Ritenute erariali 2.702.502,64 3.130.000,00 0,00 20.000,00 3.110.000,00
4.00.00.03 Altre ritenute al personale perconto di terzi
383.778,82 490.000,00 100.000,00 0,00 590.000,00
4.00.00.04 restituzione di depositi cauzionali 55.696,71 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4.00.00.05 Spese per servizi per conto diterzi
639.143,86 1.570.000,00 0,00 550.000,00 1.020.000,00
4.00.00.06 Anticipazione fondi per ServizioEconomato
138.344,27 280.000,00 0,00 0,00 280.000,00
4.00.00.07 Restituzione depositi per spesecontrattuali
0,00 150.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00
TOTALE TITOLO 4 5.416.743,02 7.210.000,00 0,00 570.000,00 6.640.000,00
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INTERVENTI
Codice e Numero Denominazione
IMPEGNIULTIMO ESERCIZIO
CHIUSO
PREVISIONIDEFINITIVE
ESERCIZIO IN CORSO
PREVISIONI DI COMPETENZAper l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio
VARIAZIONIin aumento in diminuzione
SOMMERISULTANTI
Annotazioni
1 2 3 4 5 6 7 8
RIEPILOGO DEI TITOLI
Titolo I - spese correnti 34.023.186,10 34.263.535,15 0,00 1.859.985,17 32.403.549,98
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 21.013.964,35 28.274.868,77 10.546.649,67 0,00 38.821.518,44
Titolo III - spese per rimborso diprestiti
2.364.747,87 2.556.675,22 0,00 241.459,73 2.315.215,49
Titolo IV - Spese per servizi perconto di terzi
5.416.743,02 7.210.000,00 0,00 570.000,00 6.640.000,00
TOTALE TITOLI 62.818.641,34 72.305.079,14 7.875.204,77 0,00 80.180.283,91
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE SPESA 62.818.641,34 72.305.079,14 7.875.204,77 0,00 80.180.283,91
Anno Gestione: 2010 PROVINCIA DI CAMPOBASSOQUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ANNO 2010
ENTRATE competenza1 2 3 4
Titolo I - Entrate tributarie 16.379.000,00
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DACONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTISTATO, REGIONE, ALTRI ENTI 16.154.313,88
Titolo III - Entrate extra tributarie 2.185.451,59
Titolo IV - Entrate derivanti daalienazioni, da trasferimenti dicapitale e da riscossioni crediti 33.907.518,44
TOTALE ENTRATE FINALI 68.626.283,91
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DAACCENSIONI DI PRESTITI 4.914.000,00
Titolo VI - entrate da servizi perconto terzi 6.640.000,00
TOTALE 11.554.000,00
Avanzo di amministrazione 0,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE 80.180.283,91
SPESE competenza
Titolo I - spese correnti 32.403.549,98
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 38.821.518,44
TOTALE SPESE FINALI 71.225.068,42
Titolo III - spese per rimborso diprestiti 2.315.215,49
Titolo IV - Spese per servizi per contodi terzi 6.640.000,00
TOTALE 8.955.215,49
Disavanzo di amministrazione 0,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE 80.180.283,91
RISULTATI DIFFERENZIALI
RISULTATI DIFFERENZIALI competenza1 2 3 4
A) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
ENTRATE TITOLO I - II - III 34.718.765,47
SPESE CORRENTI 32.403.549,98
DIFFERENZA 2.315.215,49
QUOTA DI CAPITALE AMM.TO DEI MUTUI 2.315.215,49
DIFFERENZA * 0,00
B) EQUILIBRIO FINALE
ENTRATE FINALI (AV. + TITOLI I + II + III + IV) 68.626.283,91
SPESE FINALI (DISAV. + TITOLI I + II) 71.225.068,42
SALDO NETTO DAFINANZIARE
IMPIEGARE
2.598.784,51
NOTE SUGLI EQUILIBRI
LA DIFFERENZA * E' FINANZIATA CON:
1.MUTUO PER DEBITI FUORI BILANCIO 0,00
2.AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER
DEBITI FUORI BILANCIO 0,00
3.FONDO NAZIONALE ORDINARIO
INVESTIMENTI 0,00
4.DA PLUSVALENZE PATRIMONIALI 0,00
5.ALTRO 0,00
PROVINCIA DI CAMPOBASSO,lì 04-12-2009
Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario
Il Rappresentante Legale
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