View
215
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
REKAP 3: KEGIATAN K/L
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)TAHUN ANGGARAN 2018
KODE SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TARGET 2018 ALOKASI 2018 (RIBU)
01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00
01.01 Jumlah Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas tersertifikasi akreditasi 4900 (2100)
02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00
02.01 Jumlah Kab/Kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasi akreditasi nasional 434 (147)
03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00
03.01 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang Siap Diakreditasi 200 (100)
04 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu pemantapan mutu eksternal tingkat nasional 4.095.249,00
04.01 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang Memenuhi Standar Mutu Pemantapan Mutu Eksternal Tingkat Nasional 200
Total 50.766.501,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
0 0,00
:1. KEMENTERIAN/LEMBAGA KEMENTERIAN KESEHATAN
:2. PROGRAM 07 - Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
:3. SASARAN PROGRAM 01 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat
:4. KEGIATAN 5836 - Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
:5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan
6. SASARAN KEGIATAN
7. RINCIAN KEGIATAN
A. PEMETAAN KEGIATAN
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
0.999 Output Cadangan tidak 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00
051 - Output Cadangan 0,00
01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00
01.501 Kecamatan dengan Puskesmas
yang siap diakreditasi
Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
Kesehatan Peningkatan
Kesehatan Ibu
dan Anak
Peningkatan
Akses Pelayanan
Kesehatan Ibu
dan Anak
Penyediaan
Fasilitas
Kesehatan
Yang
Berkualitas
006 -
Anggaran
Kesehatan
tidak 18.125.880,00
01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00
051 - Dukungan Operasional
Komisi Akreditasi FKTP
3.116.354,00
Pusat Pusat 3.116.354,00
052 - Peningkatan
Kemampuan Teknis Bagi
Tenaga Kesehatan Sebagai
Surveior Akreditasi FKTP
4.041.600,00
Pusat Pusat 4.041.600,00
053 - Peningkatan
Kemampuan Teknis Bagi
Tenaga Kesehatan Dalam
Pelaksanaan Audit Internal
dan Tinjauan Manajemen di
FKTP
1.062.760,00
Pusat Pusat 1.062.760,00
054 - Peningkatan
Kemampuan Teknis Bagi
Tenaga Kesehatan Dalam
Pelaksanaan Keselamatan
Pasien dan Manajemen Risiko
di FKTP
1.056.040,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Pusat Pusat 1.056.040,00
055 - Lokakarya Evaluasi
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien di FKTP
0,00
Pusat Pusat 0,00
056 - Lokakarya Penguatan
Kemampuan Teknis Surveior
Akreditasi FKTP
0,00
Pusat Pusat 0,00
057 - Peningkatan Kapasitas
Pendampingan Akreditasi
Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama bagi Tenaga
Kesehatan Kab/Kota
(DEKONSENTRASI)
6.334.775,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 320.000,00
Provinsi
Sumatera
Selatan
Provinsi
Sumatera
Selatan
331.458,00
Provinsi
Kepulauan
Riau
Provinsi
Kepulauan
Riau
320.000,00
Provinsi Jawa
Timur
Provinsi Jawa
Timur
350.000,00
Provinsi Nusa
Tenggara
Barat
Provinsi Nusa
Tenggara
Barat
266.600,00
Provinsi Nusa
Tenggara
Timur
Provinsi Nusa
Tenggara
Timur
350.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Kalimantan
Timur
Provinsi
Kalimantan
Timur
335.000,00
Provinsi
Kalimantan
Utara
Provinsi
Kalimantan
Utara
320.000,00
Provinsi
Sulawesi
Utara
Provinsi
Sulawesi Utara
400.000,00
Provinsi
Sulawesi
Tengah
Provinsi
Sulawesi
Tengah
325.000,00
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Provinsi
Sulawesi
Selatan
362.591,00
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
325.000,00
Provinsi
Sulawesi
Barat
Provinsi
Sulawesi Barat
350.000,00
Provinsi
Maluku
Provinsi
Maluku
500.000,00
Provinsi
Maluku Utara
Provinsi
Maluku Utara
420.000,00
Provinsi
Papua Barat
Provinsi
Papua Barat
375.000,00
Provinsi
Papua
Provinsi
Papua
684.126,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
058 - Workshop Teknis
Percepatan Akreditasi
Puskesmas bagi Tenaga
Kesehatan di Kab/Kota
(DEKONSENTRASI)
2.514.351,00
Provinsi
Sumatera
Selatan
Provinsi
Sumatera
Selatan
138.542,00
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
250.000,00
Provinsi Nusa
Tenggara
Barat
Provinsi Nusa
Tenggara
Barat
63.400,00
Provinsi Nusa
Tenggara
Timur
Provinsi Nusa
Tenggara
Timur
250.000,00
Provinsi
Sulawesi
Tengah
Provinsi
Sulawesi
Tengah
175.000,00
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Provinsi
Sulawesi
Selatan
237.409,00
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
Provinsi
Sulawesi
Tenggara
150.000,00
Provinsi
Sulawesi
Barat
Provinsi
Sulawesi Barat
150.000,00
Provinsi
Maluku
Provinsi
Maluku
250.000,00
Provinsi
Maluku Utara
Provinsi
Maluku Utara
200.000,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Papua Barat
Provinsi
Papua Barat
250.000,00
Provinsi
Papua
Provinsi
Papua
400.000,00
01.505 Kabupaten/Kota yang siap
akreditasi fasilitas kesehatan
primer
Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatan
tidak 1.555.460,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00
051 - Penyusunan Pedoman
Peningkatan Mutu Upaya
Kesehatan Masyarakat (UKM)
di Puskesmas
0,00
Pusat Pusat 0,00
052 - Review Standar dan
Instrument Akreditasi FKTP
Tahun 2015
394.160,00
Pusat Pusat 394.160,00
053 - Bimtek Pelaksanaan
Mutu dan Keselamatan Pasien
di FKTP
1.161.300,00
Pusat Pusat 1.161.300,00
02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00
02.502 Kabupaten/Kota dengan Rumah
Sakit yang Siap Diakreditasi
Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
Kesehatan Peningkatan
Kesehatan Ibu
dan Anak
Peningkatan
Akses Pelayanan
Kesehatan Ibu
dan Anak
Penyediaan
Fasilitas
Kesehatan
Yang
Berkualitas
006 -
Anggaran
Kesehatan
tidak 11.595.225,00
02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
051 - Pendampingan
Akreditasi Internasional Pada
Rumah Sakit Pemerintah
Rujukan Nasional
1.655.375,00
Pusat Pusat 1.655.375,00
052 - Pendampingan
Akreditasi Nasional Pada
Rumah Sakit Pemerintah
1.605.900,00
Pusat Pusat 1.605.900,00
053 - Pendampingan Magang
Survey Verifikasi Bagi Tenaga
Dinas Kesehatan Provinsi
0,00
Pusat Pusat 0,00
054 - Peningkatan Kapasitas
POKJA Akreditasi RS menjadi
Tenaga Pendamping Akreditasi
RS
1.397.750,00
Pusat Pusat 1.397.750,00
055 - Peningkatan Kapasitas
SDM Dinas Kesehatan sebagai
Tim Pendamping Akreditasi RS
1.220.100,00
Pusat Pusat 1.220.100,00
056 - Lokakarya Manajemen
Resiko dalam Upaya
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien di RS
2.207.520,00
Pusat Pusat 2.207.520,00
057 - Workshop Standar
Akreditasi Rumah Sakit KARS
Edisi 1 tahun 2017
(DEKONSENTRASI)
3.508.580,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 222.626,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Sumatera
Utara
Provinsi
Sumatera
Utara
250.528,00
Provinsi Riau Provinsi Riau 0,00
Provinsi
Jambi
Provinsi Jambi 0,00
Provinsi
Sumatera
Selatan
Provinsi
Sumatera
Selatan
170.768,00
Provinsi
Bengkulu
Provinsi
Bengkulu
0,00
Provinsi
Lampung
Provinsi
Lampung
138.347,00
Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
Provinsi
Kepulauan
Bangka
Belitung
106.395,00
Provinsi
Kepulauan
Riau
Provinsi
Kepulauan
Riau
0,00
Provinsi Jawa
Timur
Provinsi Jawa
Timur
304.482,00
Provinsi
Banten
Provinsi
Banten
0,00
Provinsi Nusa
Tenggara
Barat
Provinsi Nusa
Tenggara
Barat
123.607,00
Provinsi Nusa
Tenggara
Timur
Provinsi Nusa
Tenggara
Timur
222.030,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
189.724,00
Provinsi
Kalimantan
Timur
Provinsi
Kalimantan
Timur
169.938,00
Provinsi
Sulawesi
Utara
Provinsi
Sulawesi Utara
0,00
Provinsi
Sulawesi
Tengah
Provinsi
Sulawesi
Tengah
154.506,00
Provinsi
Sulawesi
Selatan
Provinsi
Sulawesi
Selatan
289.813,00
Provinsi
Gorontalo
Provinsi
Gorontalo
141.066,00
Provinsi
Sulawesi
Barat
Provinsi
Sulawesi Barat
0,00
Provinsi
Maluku
Provinsi
Maluku
190.292,00
Provinsi
Maluku Utara
Provinsi
Maluku Utara
174.252,00
Provinsi
Papua Barat
Provinsi
Papua Barat
240.965,00
Provinsi
Papua
Provinsi
Papua
419.241,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi
Rumah Sakit
Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatan
tidak 1.705.615,00
02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00
051 - Penyusunan NSPK Mutu
dan Akreditasi Rumah Sakit
717.290,00
Pusat Pusat 717.290,00
052 - Sinkronisasi dan
Monitoring Evaluasi Program
Peningkatan Mutu dan
Keselamatan Pasien di RS
988.325,00
Pusat Pusat 988.325,00
02.951 Layanan Internal (Overhead) Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatan
tidak 8.157.262,00
02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00
051 - Perencanaan dan
Anggaran Internal
416.099,00
Pusat Pusat 416.099,00
052 - Pembinaan Internal 2.734.139,00
Pusat Pusat 2.734.139,00
053 - Monitoring dan Evaluasi
Internal
291.990,00
Pusat Pusat 291.990,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
054 - Dukungan Internal
Lainnya
4.715.034,00
Pusat Pusat 4.715.034,00
03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
yang siap diakreditasi
5.531.810,00
03.503 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain
Yang Siap Diakreditasi
Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatan
tidak 5.531.810,00
03.503.001 Tanpa Sub Output 5.531.810,00
051 - Dukungan Komisi
Akreditasi Laboratorium
Kesehatan
1.704.535,00
Pusat Pusat 1.704.535,00
052 - Penyusunan NSPK
Akreditasi Pelayanan
Kesehatan Lain
1.277.840,00
Pusat Pusat 1.277.840,00
053 - Peningkatan
Kemampuan Teknis Bagi
Tenaga Kesehatan Dalam
Melakukan Survei pada
Akreditasi Laboratorium
Kesehatan
989.550,00
Pusat Pusat 989.550,00
054 - TOT Peningkatan
Kemampuan Teknis Bagi
Tenaga Pelatih untuk
Pendamping Akreditasi
Laboratorium Kesehatan
0,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
Pusat Pusat 0,00
055 - Monitoring dan Evaluasi
Akreditasi Laboratorium
354.000,00
Pusat Pusat 354.000,00
056 - Peningkatan
Kemampuan Teknis
Pendamping Akreditasi
Laboratorium Kesehatan
(DEKONSENTRASI)
1.205.885,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 264.170,00
Provinsi
Sumatera
Barat
Provinsi
Sumatera
Barat
227.035,00
Provinsi
Sumatera
Selatan
Provinsi
Sumatera
Selatan
223.910,00
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Jawa
Tengah
232.780,00
Provinsi
Banten
Provinsi
Banten
257.990,00
Provinsi Nusa
Tenggara
Timur
Provinsi Nusa
Tenggara
Timur
0,00
Provinsi
Kalimantan
Timur
Provinsi
Kalimantan
Timur
0,00
04 Fasilitas pelayanan kesehatan lain
yang memenuhi standar mutu
pemantapan mutu eksternal tingkat
nasional
4.095.249,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
04.504 Fasilitas pelayanan kesehatan lain
yang memenuhi standar mutu
Pemantapan mutu eksternal tingkat
nasional
Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia Indonesia
Melalui: Indonesia Pintar,
Indonesia Sehat,
Indonesia Kerja dan
Indonesia Sejahtera
006 -
Anggaran
Kesehatan
tidak 4.095.249,00
04.504.001 Tanpa Sub Output 4.095.249,00
051 - Penyusunan NSPK Mutu
Pelayanan Kesehatan Lain
1.277.840,00
Pusat Pusat 1.277.840,00
052 - Lokakarya Peningkatan
Mutu Laboratorium Inspeksi
Sarana Prasarana, Pengujian,
dan Kalibrasi Alat Kesehatan
406.400,00
Pusat Pusat 406.400,00
053 - Bimbingan Teknis
Pelaksanaan Mutu
Laboratorium Kesehatan
279.200,00
Pusat Pusat 279.200,00
054 - Lokakarya Peningkatan
Mutu Layanan Darah
0,00
Pusat Pusat 0,00
055 - Pertemuan Evaluasi
Pemantapan Mutu Eksternal
Labkes Tahun 2017
262.250,00
Pusat Pusat 262.250,00
056 - Lokakarya Sinkronisasi
Program Peningkatan Mutu
Labkes dengan Program
Dinkes Prov. Kab/Kota
430.400,00
Pusat Pusat 430.400,00
KODESASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB
OUTPUT / KOMPONEN
LOKASI
NAWACITAPRIORITAS
NASIONAL
PROGRAM
PRIORITAS
KEGIATAN
PRIORITAS
PROYEK
PRIORITAS
DUKUNGAN
(TEMATIK)
100 JANJI
PRESIDEN
KERANGKA
REGULASI
ALOKASI (RP
RIBU)PROVINSI
KABUPATEN /
KOTA
057 - Pertemuan Evaluasi
Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium Inspeksi Sarana
Prasana, Pengujian dan
Kalibrasi Alat Kesehatan
262.250,00
Pusat Pusat 262.250,00
058 - Workshop
Penyelenggaraan Pemantapan
Mutu Eksternal (PME)
(DEKONSENTRASI)
1.176.909,00
Provinsi Aceh Provinsi Aceh 169.610,00
Provinsi
Jambi
Provinsi Jambi 0,00
Provinsi Jawa
Barat
Provinsi Jawa
Barat
185.874,00
Provinsi Jawa
Tengah
Provinsi Jawa
Tengah
151.815,00
Provinsi Jawa
Timur
Provinsi Jawa
Timur
166.035,00
Provinsi Bali Provinsi Bali 199.015,00
Provinsi
Kalimantan
Barat
Provinsi
Kalimantan
Barat
150.730,00
Provinsi
Kalimantan
Tengah
Provinsi
Kalimantan
Tengah
0,00
Provinsi
Kalimantan
Timur
Provinsi
Kalimantan
Timur
153.830,00
Total 50.766.501,00
B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU)
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGETSATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
0 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999 Output Cadangan 0 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00 28.881.994,00 31.770.170,00 34.947.205,00
01.501 Kecamatan dengan Puskesmas yang siap diakreditasi 2100 Kecamatan 18.125.880,00 26.693.464,00 29.362.800,00 32.299.085,00
01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00 26.693.464,00 29.362.800,00 32.299.085,00
01.501.001.051 Dukungan Operasional Komisi Akreditasi FKTP 1,00 Laporan 3.116.354,00 3.116.354,00 1,00 1,00 1,00 3.449.985,00 3.794.983,00 4.174.481,00
01.501.001.052 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan
Sebagai Surveior Akreditasi FKTP
288,00 Orang 14.033,33 4.041.600,00 288,00 288,00 288,00 5.985.760,00 6.584.336,00 7.242.769,00
01.501.001.053 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan
Dalam Pelaksanaan Audit Internal dan Tinjauan Manajemen di
FKTP
72,00 Orang 14.760,56 1.062.760,00 72,00 72,00 72,00 1.169.040,00 1.285.940,00 1.414.530,00
01.501.001.054 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan
Dalam Pelaksanaan Keselamatan Pasien dan Manajemen
Risiko di FKTP
72,00 Orang 14.667,22 1.056.040,00 72,00 72,00 72,00 1.161.640,00 1.277.810,00 1.405.590,00
01.501.001.055 Lokakarya Evaluasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
di FKTP
1,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 810.051,00 891.056,00 980.162,00
01.501.001.056 Lokakarya Penguatan Kemampuan Teknis Surveior Akreditasi
FKTP
70,00 Orang 0,00 0,00 70,00 70,00 70,00 1.138.280,00 1.252.108,00 1.377.319,00
01.501.001.057 Peningkatan Kapasitas Pendampingan Akreditasi Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama bagi Tenaga Kesehatan Kab/Kota
(DEKONSENTRASI)
17,00 Provinsi 372.633,82 6.334.775,00 17,00 17,00 17,00 9.276.324,00 10.203.947,00 11.224.351,00
01.501.001.058 Workshop Teknis Percepatan Akreditasi Puskesmas bagi
Tenaga Kesehatan di Kab/Kota (DEKONSENTRASI)
12,00 Provinsi 209.529,25 2.514.351,00 12,00 12,00 12,00 3.702.384,00 4.072.620,00 4.479.883,00
01.505 Kabupaten/Kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer 47 Kabupaten/Kota 1.555.460,00 2.188.530,00 2.407.370,00 2.648.120,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00 2.188.530,00 2.407.370,00 2.648.120,00
01.505.001.051 Penyusunan Pedoman Peningkatan Mutu Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM) di Puskesmas
1,00 Dokumen 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 477.520,00 525.270,00 577.800,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGETSATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
01.505.001.052 Review Standar dan Instrument Akreditasi FKTP Tahun 2015 1,00 Dokumen 394.160,00 394.160,00 1,00 1,00 1,00 433.580,00 476.930,00 524.630,00
01.505.001.053 Bimtek Pelaksanaan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP 1,00 Dokumen 1.161.300,00 1.161.300,00 1,00 1,00 1,00 1.277.430,00 1.405.170,00 1.545.690,00
02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00 24.198.518,00 26.618.365,00 29.280.190,00
02.502 Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang Siap Diakreditasi 147 Kabupaten/Kota 11.595.225,00 14.970.799,00 16.467.874,00 18.114.655,00
02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00 14.970.799,00 16.467.874,00 18.114.655,00
02.502.001.051 Pendampingan Akreditasi Internasional Pada Rumah Sakit
Pemerintah Rujukan Nasional
7,00 RS Pemerintah
Rujukan Nasional
236.482,14 1.655.375,00 7,00 7,00 7,00 2.346.932,00 2.581.630,00 2.839.790,00
02.502.001.052 Pendampingan Akreditasi Nasional Pada Rumah Sakit
Pemerintah
25,00 Rumah Sakit
Pemerintah
64.236,00 1.605.900,00 25,00 25,00 25,00 1.766.490,00 1.943.140,00 2.137.450,00
02.502.001.053 Pendampingan Magang Survey Verifikasi Bagi Tenaga Dinas
Kesehatan Provinsi
0,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 403.560,00 443.910,00 488.300,00
02.502.001.054 Peningkatan Kapasitas POKJA Akreditasi RS menjadi Tenaga
Pendamping Akreditasi RS
120,00 Orang 11.647,92 1.397.750,00 120,00 120,00 120,00 1.537.530,00 1.691.280,00 1.860.410,00
02.502.001.055 Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan sebagai Tim
Pendamping Akreditasi RS
120,00 Orang 10.167,50 1.220.100,00 120,00 120,00 120,00 1.342.110,00 1.476.320,00 1.623.950,00
02.502.001.056 Lokakarya Manajemen Resiko dalam Upaya Peningkatan Mutu
dan Keselamatan Pasien di RS
1,00 Laporan 2.207.520,00 2.207.520,00 1,00 1,00 1,00 2.428.272,00 2.671.099,00 2.938.209,00
02.502.001.057 Workshop Standar Akreditasi Rumah Sakit KARS Edisi 1 tahun
2017 (DEKONSENTRASI)
17,00 Provinsi 206.387,06 3.508.580,00 24,00 24,00 24,00 5.145.905,00 5.660.495,00 6.226.546,00
02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit 2 Dokumen 1.705.615,00 3.256.600,00 3.582.260,00 3.940.480,00
02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00 3.256.600,00 3.582.260,00 3.940.480,00
02.506.001.051 Penyusunan NSPK Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit 2,00 Dokumen 358.645,00 717.290,00 2,00 2,00 2,00 1.435.020,00 1.578.520,00 1.736.370,00
02.506.001.052 Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program Peningkatan
Mutu dan Keselamatan Pasien di RS
1,00 Laporan 988.325,00 988.325,00 1,00 1,00 1,00 1.821.580,00 2.003.740,00 2.204.110,00
02.951 Layanan Internal (Overhead) 1 Layanan 8.157.262,00 5.971.119,00 6.568.231,00 7.225.055,00
02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00 5.971.119,00 6.568.231,00 7.225.055,00
02.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal 1,00 Laporan 416.099,00 416.099,00 1,00 1,00 1,00 740.727,00 814.800,00 896.280,00
02.951.001.052 Pembinaan Internal 1,00 Laporan 2.734.139,00 2.734.139,00 1,00 1,00 1,00 2.583.557,00 2.841.913,00 3.126.105,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGETSATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
02.951.001.053 Monitoring dan Evaluasi Internal 1,00 Laporan 291.990,00 291.990,00 1,00 1,00 1,00 779.702,00 857.672,00 943.439,00
02.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya 1,00 Layanan 4.715.034,00 4.715.034,00 1,00 1,00 1,00 1.867.133,00 2.053.846,00 2.259.231,00
03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00 7.287.311,00 8.016.041,00 8.817.640,00
03.503 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang Siap Diakreditasi 100 Fasyankes 5.531.810,00 7.287.311,00 8.016.041,00 8.817.640,00
03.503.001 Tanpa Sub Output 5.531.810,00 7.287.311,00 8.016.041,00 8.817.640,00
03.503.001.051 Dukungan Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan 1,00 Laporan 1.704.535,00 1.704.535,00 1,00 1,00 1,00 1.874.988,00 2.062.487,00 2.268.736,00
03.503.001.052 Penyusunan NSPK Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lain 4,00 NSPK 319.460,00 1.277.840,00 4,00 4,00 4,00 1.405.624,00 1.546.186,00 1.700.805,00
03.503.001.053 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan
Dalam Melakukan Survei pada Akreditasi Laboratorium
Kesehatan
30,00 Orang 32.985,00 989.550,00 30,00 30,00 30,00 1.088.505,00 1.197.355,00 1.317.091,00
03.503.001.054 TOT Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Pelatih
untuk Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan
0,00 Orang 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 656.480,00 722.130,00 794.340,00
03.503.001.055 Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium 1,00 Laporan 354.000,00 354.000,00 1,00 1,00 1,00 389.400,00 428.340,00 471.170,00
03.503.001.056 Peningkatan Kemampuan Teknis Pendamping Akreditasi
Laboratorium Kesehatan (DEKONSENTRASI)
7,00 Provinsi 172.269,29 1.205.885,00 7,00 7,00 7,00 1.872.314,00 2.059.543,00 2.265.498,00
04 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu
pemantapan mutu eksternal tingkat nasional
4.095.249,00 5.302.171,00 5.832.357,00 6.415.603,00
04.504 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu
Pemantapan mutu eksternal tingkat nasional
200 Fasyankes 4.095.249,00 5.302.171,00 5.832.357,00 6.415.603,00
04.504.001 Tanpa Sub Output 4.095.249,00 5.302.171,00 5.832.357,00 6.415.603,00
04.504.001.051 Penyusunan NSPK Mutu Pelayanan Kesehatan Lain 4,00 NSPK 319.460,00 1.277.840,00 4,00 4,00 4,00 1.405.624,00 1.546.186,00 1.700.805,00
04.504.001.052 Lokakarya Peningkatan Mutu Laboratorium Inspeksi Sarana
Prasarana, Pengujian, dan Kalibrasi Alat Kesehatan
1,00 Laporan 406.400,00 406.400,00 1,00 1,00 1,00 447.040,00 491.740,00 540.920,00
04.504.001.053 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Mutu Laboratorium Kesehatan 1,00 Laporan 279.200,00 279.200,00 1,00 1,00 1,00 307.120,00 337.830,00 371.620,00
04.504.001.054 Lokakarya Peningkatan Mutu Layanan Darah 1,00 Laporan 0,00 0,00 1,00 1,00 1,00 469.540,00 516.490,00 568.140,00
04.504.001.055 Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Labkes
Tahun 2017
1,00 Laporan 262.250,00 262.250,00 1,00 1,00 1,00 288.480,00 317.320,00 349.050,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONEN
TAHUN 2018 PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)
VOLUME /
TARGETSATUAN
SATUAN
BIAYA
ALOKASI 2018
(RP RIBU)
VOLUME / TARGET ALOKASI (RIBU)
2019 2020 2021 2019 2020 2021
04.504.001.056 Lokakarya Sinkronisasi Program Peningkatan Mutu Labkes
dengan Program Dinkes Prov. Kab/Kota
1,00 Laporan 430.400,00 430.400,00 1,00 1,00 1,00 473.440,00 520.780,00 572.860,00
04.504.001.057 Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal
Laboratorium Inspeksi Sarana Prasana, Pengujian dan
Kalibrasi Alat Kesehatan
1,00 Laporan 262.250,00 262.250,00 1,00 1,00 1,00 288.480,00 317.320,00 349.050,00
04.504.001.058 Workshop Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal
(PME) (DEKONSENTRASI)
9,00 Provinsi 130.767,67 1.176.909,00 9,00 9,00 9,00 1.622.447,00 1.784.691,00 1.963.158,00
Total 50.766.501,00 - - - 65.669.994,00 72.236.933,00 79.460.638,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001 Tanpa Sub Output 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.999.001.051 Output Cadangan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01 Puskesmas yang siap diakreditasi 19.681.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.681.340,00
01.501 Kecamatan dengan Puskesmas yang siap diakreditasi 18.125.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.125.880,00
01.501.001 tanpa sub output 18.125.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.125.880,00
01.501.001.051 Dukungan Operasional Komisi Akreditasi FKTP Utama 3.116.354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.116.354,00
01.501.001.052 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Sebagai Surveior Akreditasi FKTP Utama 4.041.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.041.600,00
01.501.001.053 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Audit Internal
dan Tinjauan Manajemen di FKTP
Utama 1.062.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.062.760,00
01.501.001.054 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Pelaksanaan Keselamatan
Pasien dan Manajemen Risiko di FKTP
Utama 1.056.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.056.040,00
C. SUMBER PENDANAAN
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
01.501.001.055 Lokakarya Evaluasi Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.501.001.056 Lokakarya Penguatan Kemampuan Teknis Surveior Akreditasi FKTP Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.501.001.057 Peningkatan Kapasitas Pendampingan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama bagi
Tenaga Kesehatan Kab/Kota (DEKONSENTRASI)
Utama 6.334.775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.334.775,00
01.501.001.058 Workshop Teknis Percepatan Akreditasi Puskesmas bagi Tenaga Kesehatan di Kab/Kota
(DEKONSENTRASI)
Utama 2.514.351,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.514.351,00
01.505 Kabupaten/Kota yang siap akreditasi fasilitas kesehatan primer 1.555.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.460,00
01.505.001 Tanpa Sub Output 1.555.460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.555.460,00
01.505.001.051 Penyusunan Pedoman Peningkatan Mutu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) di
Puskesmas
Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
01.505.001.052 Review Standar dan Instrument Akreditasi FKTP Tahun 2015 Utama 394.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 394.160,00
01.505.001.053 Bimtek Pelaksanaan Mutu dan Keselamatan Pasien di FKTP Utama 1.161.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.161.300,00
02 Rumah Sakit yang siap diakreditasi 21.458.102,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.458.102,00
02.502 Kabupaten/Kota dengan Rumah Sakit yang Siap Diakreditasi 11.595.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.595.225,00
02.502.001 Tanpa Sub Output 11.595.225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.595.225,00
02.502.001.051 Pendampingan Akreditasi Internasional Pada Rumah Sakit Pemerintah Rujukan Nasional Utama 1.655.375,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.655.375,00
02.502.001.052 Pendampingan Akreditasi Nasional Pada Rumah Sakit Pemerintah Utama 1.605.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.605.900,00
02.502.001.053 Pendampingan Magang Survey Verifikasi Bagi Tenaga Dinas Kesehatan Provinsi Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
02.502.001.054 Peningkatan Kapasitas POKJA Akreditasi RS menjadi Tenaga Pendamping Akreditasi RS Utama 1.397.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.397.750,00
02.502.001.055 Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Kesehatan sebagai Tim Pendamping Akreditasi RS Utama 1.220.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.220.100,00
02.502.001.056 Lokakarya Manajemen Resiko dalam Upaya Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien di
RS
Utama 2.207.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.207.520,00
02.502.001.057 Workshop Standar Akreditasi Rumah Sakit KARS Edisi 1 tahun 2017 (DEKONSENTRASI) Utama 3.508.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.508.580,00
02.506 NSPK Standar Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit 1.705.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.615,00
02.506.001 Tanpa Sub Output 1.705.615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.705.615,00
02.506.001.051 Penyusunan NSPK Mutu dan Akreditasi Rumah Sakit Utama 717.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 717.290,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
02.506.001.052 Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
di RS
Utama 988.325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988.325,00
02.951 Layanan Internal (Overhead) 8.157.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.157.262,00
02.951.001 Tanpa Sub Output 8.157.262,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.157.262,00
02.951.001.051 Perencanaan dan Anggaran Internal Pendukung 416.099,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 416.099,00
02.951.001.052 Pembinaan Internal Pendukung 2.734.139,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.734.139,00
02.951.001.053 Monitoring dan Evaluasi Internal Pendukung 291.990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 291.990,00
02.951.001.054 Dukungan Internal Lainnya Pendukung 4.715.034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.715.034,00
03 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain yang siap diakreditasi 5.531.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.810,00
03.503 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lain Yang Siap Diakreditasi 5.531.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.810,00
03.503.001 Tanpa Sub Output 5.531.810,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.531.810,00
03.503.001.051 Dukungan Komisi Akreditasi Laboratorium Kesehatan Utama 1.704.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.704.535,00
03.503.001.052 Penyusunan NSPK Akreditasi Pelayanan Kesehatan Lain Utama 1.277.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.840,00
03.503.001.053 Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Survei pada
Akreditasi Laboratorium Kesehatan
Utama 989.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 989.550,00
03.503.001.054 TOT Peningkatan Kemampuan Teknis Bagi Tenaga Pelatih untuk Pendamping Akreditasi
Laboratorium Kesehatan
Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
03.503.001.055 Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Laboratorium Utama 354.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 354.000,00
03.503.001.056 Peningkatan Kemampuan Teknis Pendamping Akreditasi Laboratorium Kesehatan
(DEKONSENTRASI)
Utama 1.205.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.205.885,00
04 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu pemantapan mutu eksternal
tingkat nasional
4.095.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.249,00
04.504 Fasilitas pelayanan kesehatan lain yang memenuhi standar mutu Pemantapan mutu eksternal
tingkat nasional
4.095.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.249,00
04.504.001 Tanpa Sub Output 4.095.249,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.095.249,00
04.504.001.051 Penyusunan NSPK Mutu Pelayanan Kesehatan Lain Utama 1.277.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.277.840,00
KODE SASARAN KEGIATAN / OUTPUT / SUB OUTPUT / KOMPONENJENIS
KOMPONEN
INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2018
RUPIAH
PINJAMAN HIBAH
PNBP PDN SBSN BLU TOTAL
RMP PLN RMP HLN HDN
04.504.001.052 Lokakarya Peningkatan Mutu Laboratorium Inspeksi Sarana Prasarana, Pengujian, dan
Kalibrasi Alat Kesehatan
Utama 406.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 406.400,00
04.504.001.053 Bimbingan Teknis Pelaksanaan Mutu Laboratorium Kesehatan Utama 279.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 279.200,00
04.504.001.054 Lokakarya Peningkatan Mutu Layanan Darah Utama 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
04.504.001.055 Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Labkes Tahun 2017 Utama 262.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.250,00
04.504.001.056 Lokakarya Sinkronisasi Program Peningkatan Mutu Labkes dengan Program Dinkes Prov.
Kab/Kota
Utama 430.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 430.400,00
04.504.001.057 Pertemuan Evaluasi Pemantapan Mutu Eksternal Laboratorium Inspeksi Sarana Prasana,
Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan
Utama 262.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.250,00
04.504.001.058 Workshop Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal (PME) (DEKONSENTRASI) Utama 1.176.909,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.176.909,00
Total 50.766.501,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.766.501,00
Jakarta, 24 Agustus 2018
Recommended