View
227
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
STRUKTUR ORGANISASI
BPBD
DWI FEBRIYANTO
PEPEN TEGUH ARDIANTO,
S.Sos
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
BPBD KAB. LAMONGAN
Jumlah pegawai
BPBD 44 orang
Pejabat struktural 13 orang
Staf PNS 5 orang
TKK 26 orang
(2 Org Kebersihan, 4 Org Keamanan, 3 Org Pengemudi,
12 Org Pusdalops dan 2 Org Administrasi)
3
RPJMDKAB. LAMONGAN
2016 - 2021
RPJMD
RENSTRA
IKU(Indikator
Kinerja Utama)
RKT /
RENJARKA
PKPerjanjian
Kinerja
KINERJA
AKTUAL
Laporan
Peratnggungjawaban
KeuanganLAKIP
Eselon II
Eselon III
Eselon IV
Staf
PENGUKURAN KINERJA
DPA
PELAKSANAAN SAKIP
VISI DAN MISI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
Memantapkan sarana dan prasarana
dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan
Memantapkan kehidupan masyarakat
yang tenteram dan damai
dengan menjunjung
tinggi budaya lokal
Mewujudkan Reformasi
birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik
Mewujudkan Sumber Daya
Manusia berdaya saing
melalui peningkatan
kualitas pelayanan
pendidikan dan kesehatan
Mengembangkan
perekonomian yang berdaya saing dengan mengoptimalkan potensi
daerah
1 2 3 4 5M
I
S
I
6
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”VISI
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan
aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan
dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan
Mewujudkan
kehidupan bermasyarakat
yang aman, tenteram dan
damai berdasarkan nilai-nilai agama
dan hukum melalui pemberdayaan
masyarakat, pengurangan
kemiskinan dan penggangguran.
Meningkatkan tata kelola
pemerintahan yang
profesional dan akuntabel
untuk peningkatan pelayanan
publik
Meningkatkan kualitas pelayanan
pendidikan dan
kesehatan yang merata serta berdaya
saing
Meningkatkan pertumbuhan
ekonomi melalui optimalisasi
potensi daerah dan ekonomi kerakyatan
untuk mewujudkan peningkatan pendapatan masyarakat
1 2 3 4 5
6
TUJUANRPJMD2016 - 2021
VISI :“TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA DAN BERDAYA SAING”
MISI 3 :
Memantapkan sarana dan prasarana dasar
dengan menjaga kelestarian lingkungan
TUJUAN :
Terwujudnya
Pengendalia
n Bencana
Alam
TUJUAN 3 :
Mewujudkan infrastrukturyang mampu mendukungpeningkatan aktifitassosial dan ekonomimasyarakat KabupatenLamongan denganmemperhatikankelestarian lingkungan
SASARAN :
TerwujudnyaPengendalianBencana Alam
INDIKATOR SASARAN :
Persentase DesaTangguh
INDIKATOR
TUJUAN :
Persentase
Desa
Tangguh
Bencana
INDIKATOR SASARAN :
% Kapasitas Kesiapsiagaan di Daerah
Rawan bencana
Prosentase Kejadian Bencana Yang
ditangani sesuai waktu tanggap
Prosentase kerusakan akibat bencana
yang telah direhabilitasi sesuai dengan
SOP
SASARAN:
Menurunnya Resiko
Bencana
Meningkatnya
Responsibilitas dlm
penanganan bencana
Terwujudnya pemulihan
Masy. Dan sarpras yg
lebih baik
Sasaran RPJMD Selaras Dengan Tujuan Renstra OPD
17
Memantapkan Sarana Dan Prasarana Dasar Dengan Menjaga Kelestarian Lingkungan
Terwujudnya Pengendalian Bencana Alam Tujuan OPD
Menurunnya resiko Bencana
Meningkatnya Responsibilitas dalam
Penanggulangan Bencana
Terwujudnya Pemulihan Masy. Dan Sarpras Yang
Lebih Baik
Sasaran OPD
PersentaseKapasitas
Kesiapsiagaan Di Daerah Rawan
Bencana
Persentase Kejadian Bencana
Yang ditangani sesuai waktu
tanggap
Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP
IndikatorSasaran OPD
Prog. Pencegahan dini dan Kesiapsiagaan
Dalam Penanggulangan Bencana
Program Tanggap Darurat Bencana
Program Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana
Program OPD
% Pencegahan dini dan mitigasi bencana
% Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca
bencana
% Pengendalian bencana pada saat
tanggap daruratIndikator Program
Bid. Pencegahan & Kesiapsiagaan
Rp. 630.000Anggaran OPD
Bid. Rehabilitasi & Rekonstruksi
Rp. 90.000
Bid. Kedaruratan & Logistik
Rp. 738.500
Misi RPJMD
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomimasyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Tujuan RPJMD
Terwujudnya Pengendalian Bencana Alam Sasaran RPJMD
Persentase Desa Tangguh Indikator Sasaran
Persentase Desa Tangguh Indikator Tujuan OPD
Kegiatan Pembentukan Dan Pembinaan
Desa Tangguh Bencana
Indikator : Jumlah DesaTangguh yang dibentuk dan
dibina
Kegiatan : Pengadaan sarana dan Prasarana
/Material Bencana Kekeringan
Indikator : Jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak
bencana kekeringan
Kegiatan : Optimalisasi Tim Penilaian kerusakan dankerugian akibat bencana
(DaLA)Indikator : JumlahDokumen DaLA
Kegiatan OPD
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
10
KINERJA
UTAMA
(TUJUAN/
SASARAN
STRATEGIS)
INDIKATOR
KINERJA UTAMAFORMULASI PENGHITUNGAN
SUMB
ER
DATA
PENANGGUNG
JAWAB
Menurunnyaresiko Bencana
PersentaseKapasitas
Kesiapsiagaan Di Daerah Rawan
Bencana
Jml Destana & Jml Ds Yg Memiliki EWS
X
100
Data
Bencan
a BPBD
Bidang
Pencegahan dan
KesiapsiagaanJml Ds Rawan Bencana diKab. Lamongan
MeningkatnyaResponsibilitasdalamPenanggulangan Bencana
Persentase Kejadian Bencana
Yang ditangani sesuai waktu tanggap
Jml Kejadian Bencana Yg Ditangani
Dlm Waktu Maksimal 120 Menit X
100
Data
Bencan
a BPBD
Bidang
Kedarurataan
dan Logistik
Jumlah kejadian bencana yang terjadi
TerwujudnyaPemulihanMasy. DanSarpras YangLebih Baik
Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah direhabilitasi sesuai dengan SOP
Jumlah Kerusakan akibat bencana yang
terdeteksi
X
100
Data
Bencan
a BPBD
Bidang
Rehabilitasi dan
RekonstruksiJumlah Kerusakan akibat bencana yang
terjadi
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI SASARAN KET
URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KET
Mewujudkan
Pengendalian Bencana
Alam
Terwujudnya Masyarakat Tangguh
Bencana
Prosentase Peningkatan Kemampuan
Komunitas Masy. Tentang Kebencanaan Di
Daerah Rawan Bencana
Kesiapsiagaan dan tanggap Darurat
dalam menghadapi bencana
Program Pencegahan dini dan
Kesiapsiagaan Dalam
Penanggulangan Bencana
Terwujudnya Penanganan darurat
bencana yang cepat dan tepat
Prosentase penanganan bencana yang
ditangani dengan cepat dan tepat
Kesiapsiagaan dan tanggap Darurat
dalam menghadapi bencana
Program Penaganan Tanggap
Darurat Bencana
Terwujudnya pemulihan masyarakat
dan sarpras yang lebih baik
Prosentase kerusakan akibat bencana yang
telah direhabilitasi sesuai dengan SOP
Penanganan dan Pengelolaan Pasca
bencana
Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
Menurunnyaresiko Bencana
PersentaseKapasitas
Kesiapsiagaan Di Daerah Rawan
Bencana
100 % Program Pencegahan
dini dan Kesiapsiagaan
Dalam Penanggulangan
Bencana
% Pencegahan dini
dan mitigasi
bencana
100% Pembentukan Dan
Pembinaan Desa
Tangguh Bencana
Jumlah Desa
Tangguh yang
dibentuk dan dibina
12 Desa 480.000.000
Meningkatnya Responsibilitas
dalam Penanggulanga
n Bencana
Persentase Kejadian Bencana
Yang ditangani sesuai waktu
tanggap
100 % Program Penaganan
Tanggap Darurat
Bencana
% Pengendalian
bencana pada saat
tanggap darurat
100% Pengadaan sarana
dan Prasarana
/Material Bencana
Kekeringan
Jumlah bantuan
yang diberikan
kepada masyarakat
terdampak
bencana
kekeringan
270 Tangki
Air bersih
100.000.000
Terwujudnya
pemulihan
masyarakat dan
sarpras yang lebih
baik
Prosentase
kerusakan akibat
bencana yang telah
direhabilitasi sesuai
dengan SOP
100 % Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Pasca
Bencana
% Terwujudnya
pengendalian
bencana alam saat
pasca bencana
100% Optimalisasi Tim
Penilaian
kerusakan dan
kerugian akibat
bencana (DaLA)
Jumlah Dokumen
Penilaian
Kerusakan dan
kerugian Pasca
Bencana
1 Dokumen 50.000.000
MatrikRenstra
Renja
SASARAN TARGET
URAIAN INDIKATOR 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Menurunnya Resiko Bencana Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan DiDaerah Rawan Bencana
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Meningkatnya Responsibilitasdalam Penanggulangan Bencana
Persentase Kejadian Bencana Yangditangani sesuai waktu tanggap 100% 100% 100% 100% 100%
Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan akibat
bencana yang telah direhabilitasi
sesuai dengan SOP100% 100% 100% 100% 100%
TARGET KINERJA RENSTRA 2016-2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
KONSISTENSI MATRIK RENSTRA DENGAN RKT/RENJA
Indikator Program
Indikator Kegiatan
Indikator Sasaran
Sasaran
(Kinerja Utama)
Indikator Sasaran /
Indikator Kinerja UtamaTarget
Target Sasaran
TW. I TW. II TW. III TW. IV
Terwujudnya Masyarakat
Tangguh Bencana
Prosentase Peningkatan
Kemampuan Komunitas Masy.
Tentang kebencanaan Di daerah
Rawan Bencana
100% 0% 5.72% 16.07% 100%
Terwujudnya Penanganan
darurat bencana yang cepat
dan tepat
Prosentase penanganan bencana
yang ditangani dengan cepat dan
tepat
100% 8,64% 28.02% 42.85% 100%
Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan akibat
bencana yang telah direhabilitasi
sesuai dengan SOP
100% 0 12.82% 31,86% 96,61%
Program Kegiatan
AKSI
Jadwal PelaksanaanAnggaran
(Rp)Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target TW. ITW.
IITW. III
TW.
IV
Program
Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Pasca Bencana
%
Terwujudnya
pengendalian
bencana alam
saat pasca
bencana
100% Fasilitasi dan
Stimulus
bantuan
rehabilitasi
akibat
bencana alam
dari bencana
kebakaran
Jumlah rumah
yang mendapat
bantuan
rehabilitasi
pasca
kebakaran
16
Rumah
Bantuan
rehabilitasi akibat
bencana alam
dari bencana
kebakaran
√ 100.000.000
Sasaran
StrategisIndikator Kinerj
Target Kinerja SasaranOutput /
Keluaran
Program /
KegiatanAnggaran
TW. I TW. II TW. III TW. IV
Terwujudnya
Masyarakat Tangguh
Bencana
Prosentase Peningkatan
Kemampuan Komunitas
Masy. Tentang kebencanaan
Di daerah Rawan Bencana
0% 5.72% 16.07% 100% 100% Program Pencegahan
dini dan
Kesiapsiagaan Dalam
Penanggulangan
Bencana
895.000.000
Terwujudnya
Penanganan darurat
bencana yang cepat
dan tepat
Prosentase penanganan
bencana yang ditangani
dengan cepat dan tepat
8,64
%
28.02% 42.85% 100% 100% Program Penaganan
Tanggap Darurat
Bencana
195.000.000
Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras
yang lebih baik
Prosentase kerusakan akibat
bencana yang telah
direhabilitasi sesuai dengan
SOP
0 12.82% 31,86% 96,61% 96,61% Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
645.000.000
Sasaran
StrategisIndikator Kinerj Anggaran
Jadwal Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terwujudnya Masyarakat
Tangguh Bencana
Prosentase Peningkatan Kemampuan
Komunitas Masy. Tentang kebencanaan Di
daerah Rawan Bencana
645.000.000 √ √ √ √ √ √ √
Terwujudnya Penanganan
darurat bencana yang cepat dan
tepat
Prosentase penanganan bencana yang
ditangani dengan cepat dan tepat895.000.000 √ √ √ √ √ √ √ √
Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan akibat bencana
yang telah direhabilitasi sesuai dengan
SOP
195.000.000 √ √ √ √ √ √ √
NO KEGIATAN INOVASI KETERANGAN
1 Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana
dengan kegiatan Fasilitasi
dan Stimulus bantuan
rehabilitasi akibat bencana
alam dari bencana kebakaran
Pemberian Bantuan Pasca
Bencana
Dalam melaksanakan Program Rehabilitasi dan
Rekonstruksi Pasca Bencana dengan melaksanakan
kegiatan Fasilitasi dan Stimulus bantuan rehabilitasi akibat
bencana alam dari bencana kebakaran.
Dilaksanakan dengan pemberian bantuan berupa kayu usuk
dan reng kepada 50 korban kebakaran sebagai bentuk
komitmen BPBD dalam pelaksanaan penanggulangan
bencana
NO Judul Usulan Latar Belakang Tujuan Anggaran Manfaat Regulasi
1 Rambu-rambu, Peta
Evakuasi, Jalur
Evakuasi, dan Shalter
Tredapat bahaya
kerentanan yang
memungkinkan
terjadinya bencana
secara mendadak
Membangun
kesiapsiagaan dan
upaya mitigasi
190.000.000,- Mencegah terjadinya
bencana, mengurangi
resiko yang
diakibatkan bencana,
peringatan dini bagi
masyarakat di sekitar
daerah rawan bencana
Perka BNPB No. 1
tahun 2012 Tentang
Pedoman umum Desa /
Kelurahan Tangguh
Bencana
Perka BNPB No 7 tahun
2015 tentang rambu
dan papan informasi
bencana
Sasaran
StrategisIndikator Kinerj Target
Triwulan I (%)Triwulan II
(%)
Triwulan III
(%)
Triwulan IV
(%)
TargetRealis
asiTarget
Realis
asiTarget
Realis
asiTarget
Realis
asi
Terwujudnya Masyarakat
Tangguh Bencana
Prosentase Peningkatan Kemampuan
Komunitas Masy. Tentang
kebencanaan Di daerah Rawan
Bencana
100% 25 0 25 5.72 25 16.07 25% 100
Terwujudnya Penanganan
darurat bencana yang cepat
dan tepat
Prosentase penanganan bencana
yang ditangani dengan cepat dan
tepat
100% 25 8,64 25 28.02 25 42.85 25% 100
Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan akibat
bencana yang telah direhabilitasi
sesuai dengan SOP
100% 25 0 25 12.82 25 31,86 25% 96,61
Sasaran
StrategisIndikator Kinerj Target
Triwulan I (%)Triwulan II
(%)
Triwulan III
(%)
Triwulan IV
(%)
TargetRealis
asiTarget
Realis
asiTarget
Realis
asiTarget
Realis
asi
Terwujudnya Masyarakat
Tangguh Bencana
Prosentase Peningkatan Kemampuan
Komunitas Masy. Tentang
kebencanaan Di daerah Rawan
Bencana
100% 25 0 25 5.72 25 16.07 25% 100
Terwujudnya Penanganan
darurat bencana yang cepat
dan tepat
Prosentase penanganan bencana
yang ditangani dengan cepat dan
tepat
100% 25 8,64 25 28.02 25 42.85 25% 100
Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan akibat
bencana yang telah direhabilitasi
sesuai dengan SOP
100% 25 0 25 12.82 25 31,86 25% 96,61
Sasaran
StrategisIndikator Kinerja Anggaran %
Terwujudnya Masyrarakat Tangguh Bencana Prosentase Peningkatan Kemampuan Komunitas Masy.
Tentang kebencanaan Di daerah Rawan Bencana645.000.000 24.93%
Terwujudnya Penanganan darurat bencana yang cepat
dan tepat
Prosentase penanganan bencana yang ditangani dengan
cepat dan tepat895.000.000 34,59 %
Terwujudnya pemulihan masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan akibat bencana yang telah
direhabilitasi sesuai dengan SOP195.000.000 7.54 %
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 Mendapat Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 2.587.650.000,- (Belanja Langsung)
Sasaran
(Kinerja Utama)
Indikator Sasaran /
Indikator Kinerja UtamaTarget
Target Sasaran
TW. I TW. II TW. III TW. IV
Menurunnya Resiko Bencana Persentase Kapasitas KesiapsiagaanDi Daerah Rawan Bencana
100% 0 40 50 10
Meningkatnya Responsibilitasdalam Penanggulangan Bencana
Persentase Kejadian Bencana Yangditangani sesuai waktu tanggap
100% 20 30 30 20
Terwujudnya pemulihan
masyarakat dan sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan akibat
bencana yang telah direhabilitasi
sesuai dengan SOP
100% 0 40 50 10
Program Kegiatan
AKSI
Jadwal PelaksanaanAnggaran
(Rp)Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target TW. ITW.
IITW. III
TW.
IV
Program
Pencegahan dini
dan
penanggulangan
korban bencana
alam
%
Pencegahan
dini dan
mitigasi
bencana
100% Penguatan
Kesiapsiagaa
n Pra
Bencana
Jumlah Forum
PRB dan
Jumlah
Pelaksanaan
apel / Gladi
Kesiapsiagaan
1 Forum,
1 x Apel
& Gladi
Penguatan
Kesiapsiagaan
Pra Bencana
(Pembentukan
Forum PRB)
√ 100.000.000
Sasaran
StrategisIndikator Kinerj
Target Kinerja SasaranOutput /
Keluaran
Program /
KegiatanAnggaran
TW. I TW. II TW. III TW. IV
Menurunnya
Resiko BencanaPersentase KapasitasKesiapsiagaan DiDaerah Rawan Bencana
10 % 20 % 50 % 20 % 100% Program Pencegahan
dini dan
Kesiapsiagaan Dalam
Penanggulangan
Bencana
738.500.000
MeningkatnyaResponsibilitasdalamPenanggulanganBencana
Persentase KejadianBencana Yang ditanganisesuai waktu tanggap
30% 30% 10% 30% 100% Program Penaganan
Tanggap Darurat
Bencana
90.000.000
Terwujudnya
pemulihan
masyarakat dan
sarpras yang
lebih baik
Prosentase kerusakan
akibat bencana yang
telah direhabilitasi
sesuai dengan SOP
10% 40% 30% 20% 100% Program Rehabilitasi
dan Rekonstruksi
Pasca Bencana
630.000.000
Sasaran
StrategisIndikator Kinerja Anggaran %
Menurunnya Resiko Bencana Persentase Kapasitas Kesiapsiagaan Di DaerahRawan Bencana
738.500.000 23,10%
Meningkatnya Responsibilitas dalamPenanggulangan Bencana
Persentase Kejadian Bencana Yang ditanganisesuai waktu tanggap
90.000.000 2.81 %
Terwujudnya pemulihan masyarakat dan
sarpras yang lebih baik
Prosentase kerusakan akibat bencana yang
telah direhabilitasi sesuai dengan SOP630.000.000 19,70%
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017 Mendapat Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 3.193.450.000,- (Belanja Langsung)
1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
Penanganan Pembentukan / pembinaan organisasi Penanggulangan bencana
(Forum PRB)
Sebelum bencana, terdapat 2 hal yang harus dilakukan, yaitu membangun
kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Dalam usaha membangun budaya siaga
tersebut, BPBD Kabupaten Lamongan melakukan upaya untuk peningkatan
kapasitas individu di masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok di tingkat
Desa/Keluarah dengan membentuk komunitas desa Tangguh.
RENCANA AKSI 2018 :
Rambu-rambu, Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi, dan Shalter
Pembuatan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
AWLR dan Smart Fews.
Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).
R E N C A N A T I N D A K L A N J U T
1. Penyederhanaan Program dan Kegiatan;
2. Pemantapan Tim Penyusun Sakip BPBD Kabupaten Lamongan;
3. Mengikuti Bimtek Penyusunan Sakip, Agar Kedepan Sakip BPBD Bisa Lebih Baik Lagi;
4. Evaluasi Hasil Penilaian Sakip Tahun 2017;
5. Penyelerasaan Renstra dengan RPJMD (Review).
B e f o r e a n d A f t e r P e n e r a p a n S a k i p
No. Before (Sebelum)
After(Sesudah)
1. Tujuan 1 Tujuan 1
2. Indikator Sasaran 1 Indikator Sasaran 1
3. Sasaran 1 Sasaran 1
4. Indikator Sasaran 3 Indikator Sasaran 3
5. Program 4 Program 3
6. Kegiatan 55 Kegiatan 25
7. Anggaran Rp. 2.587.650.000,-
Anggaran Rp. 3.193.450.000,-
Keduyung, 011217
DOKUMEN LKjIP
1. Program Pencegahan Dini dan Kesiapsiagaan
Penanganan Pembentukan / pembinaan organisasi Penanggulangan bencana
(Forum PRB)
Sebelum bencana, terdapat 2 hal yang harus dilakukan, yaitu membangun
kesiapsiagaan dan upaya mitigasi. Dalam usaha membangun budaya siaga
tersebut, BPBD Kabupaten Lamongan melakukan upaya untuk peningkatan
kapasitas individu di masyarakat dengan membentuk kelompok-kelompok di tingkat
Desa/Keluarah dengan membentuk komunitas desa Tangguh.
RENCANA AKSI 2018 :
Rambu-rambu, Peta Evakuasi, Jalur Evakuasi, dan Shalter
Pembuatan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana
AWLR dan Smart Fews.
Kelompok Siaga Bencana Sekolah (KSBS).
R E N C A N A T I N D A K L A N J U T
1. Penyederhanaan Program dan Kegiatan;
2. Pemantapan Tim Penyusun Sakip BPBD Kabupaten Lamongan;
3. Mengikuti Bimtek Penyusunan Sakip, Agar Kedepan Sakip BPBD Bisa Lebih Baik Lagi;
4. Evaluasi Hasil Penilaian Sakip Tahun 2017;
5. Penyelerasaan Renstra dengan RPJMD (Review).
B e f o r e a n d A f t e r P e n e r a p a n S a k i p
No. Before (Sebelum)
After(Sesudah)
1. Tujuan 1 Tujuan 1
2. Indikator Sasaran 1 Indikator Sasaran 1
3. Sasaran 1 Sasaran 1
4. Indikator Sasaran 3 Indikator Sasaran 3
5. Program 4 Program 3
6. Kegiatan 55 Kegiatan 25
7. Anggaran Rp. 2.587.650.000,-
Anggaran Rp. 3.193.450.000,-
EVALUASIJumlah kegiatan berkurang karena
adanya penggabungan kegiatan yang
tidak mendukung sasaran.
Berkurangnya jumlah kegiatan tidak
berdampak terhadap capaian target
kinerja.
Recommended