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Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministeriode Hacienda
SUSTENTACIONDEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016
DEL SECTOR SALUD
14 de Setiembre 2015Aníbal Velásquez Valdivia
Ministro de Salud
Congreso de la RepublicaComisión de Presupuesto y Cuenta General de la Republica
Periodo Anual de Sesiones 2015 - 2016
CONTENIDO
1. LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL PRESUPESTO 2014.
2. LA EJECUCIÓN FINANCIERA, HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015, DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS Y UN ESTIMADO AL CIERRE DE ESTE AÑO FISCAL.
3. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2016.
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD: RESULTADOS OBTENIDOS 2011 – 2015 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2016.
5. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA CALIDAD DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE PROPONE.
MÁS SALUD
MÁSgente protegida
MÁSy mejores cuidados
MÁSprotección
de derechos
MÁSrectoría y
gobernanza del sistema
Sin seguro20%
SIS49%
ESSALUD29%
Otros2%
Con seguro80%
Fuente: SUSALUD
80% de la población peruana ya cuenta con
cobertura de salud
Cobertura
Materno Infantil
Se suma la
cobertura a
población adulta
LISTADO
PRIORIZADO DE
INTERVENCIONES
SANITARIAS - LPIS
Cobertura de
condiciones de
población sana y
enfermedades
agudas y crónicas
en todos los grupos
de edad
PEAS
Se suma a lo
anterior la
cobertura de planes
complementarios
traslado y sepelio
PLAN DE
BENEFICIOS DEL
SIS
Se suma a lo
anterior la
cobertura de
enfermedades de
alto costo y cáncer
en el marco del
plan Esperanza
PLAN DE
BENEFICIOS DEL
SIS Y FISSAL
2002-2006 2007-2008 2009 2010-2011 2012 - …..
CONJUNTO AMPLIO DE
CONDICIONES Y SERVICIOS
CUBIERTOS
EXPANSIÓN DE LA OFERTA
PÚBLICA
Resultados Avance 2014 Avance 2015
Gestantes y recién nacidos afiliados al SIS
5 mil nuevas gestantes y recién nacidos no pobres
afilados al SIS
558,993 recién nacidos
Personas pobres de centros poblados muy alejados, habitantes de albergues y personas privadas de la libertad afiliadas al SIS
332 mil nuevos afiliados
1.1 millones mil nuevos afiliados
Afiliación de población nativa amazónica
Escolares del ámbito de Qali Warma afiliados al SIS
834 mil nuevos afiliados
2’800 mil
Contribuyentes independientes N-RUS 375 mil afiliados 436 mil
EJE 1: MÁS PERUANOS PROTEGIDOS POR UN SEGURO DE SALUD
51% DE LA POBLACIÓN PROTEGIDA POR EL SEGURO PÚBLICO (MÁS DE 16 MILLONES DE PERUANOS ASEGURADOS EN EL SIS)
HOSPITALESNACIONALES
HOSPITALESREGIONALES
HOSPITALES PROVINCIALES
CENTROS Y PUESTOS
CULMINADOS 1 5 16 108 130
POR CULMINAR 2016
3 8 14 26 51
EN MARCHA 7 17 70 14 108
TOTAL 11 30 100 148 289
CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION EN SALUD2011 – 2016
TOTAL
MÁS SALUD: MAS DE 114 MIL ATENCIONES MÉDICO – QUIRÚRGICAS
ESPECIALIZADAS EN ÁREAS CON FALTA DE ESPECIALISTAS
ENERO – AGOSTO 2015
TIPO DE PRESTACIÓN
REGIONES
TOTAL
PU
NO
Julia
ca
HU
AN
CA
VEL
ICA
Taya
caja
MA
DR
E D
E D
IOS
Pu
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San
Mar
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A
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O
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amp
a
LA L
IBER
TAD
Ch
ep
en
PIU
RA
Ch
ulu
can
as
Atenciones médicas
2,057 3,331 4,231 0 4,732 4,748 3,989 3,345 3,878 4,049 5,404 4,176 6,477 3,196 5,842 5,683 4,392 4,458 5,284 6,121 7,879 6,276 99,548
Procedimientos 214 275 265 0 377 347 408 209 423 446 421 606 892 185 791 661 445 565 1,083 1,027 1,591 1,302 12,533
Cirugías 83 68 137 54 92 78 54 64 55 77 61 78 177 51 77 117 69 118 54 96 155 151 1,966
SUBTOTAL 2,354 3,674 4,633 54 5,201 5,173 4,451 3,618 4,356 4,572 5,886 4,860 7,546 3,432 6,710 6,461 4,906 5,141 6,421 7,244 9,625 7,729 114,047
EFECTO DEL MECANISMO DE SIS PAGO CAPITADO EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD EN LAS REGIONES (2009-2014)
Análisis contrafactual: Incremento de prestaciones preventivas realizadas versus las esperadas sin pago capitado
Fuente: Información remitida por DISA/DIRESA/GERESA al 31 de julio 2015 – Convenio Cápita
ABASTECIMIENTO PAÍS DEL AÑO 2015
POR ESTRATEGIA SANITARIA
La distribución se efectúa trimestralmente. En previsión al FEN la distribución del último trimestre ya ha iniciado.
DENSIDAD (POR 10,000 HAB.) DE RECURSOS HUMANOS EN EL
SECTOR SALUD, POR DEPARTAMENTO, PERÚ - ENTRE EL 2012 Y 2015
1. LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS METAS APROBADAS EN EL
PRESUPUESTO 2014
GOBIERNO NACIONAL 6,577 6,973 6,420 92.1
SECTOR SALUD 6,320 6,873 6,301 91.7
GOBIERNOS REGIONALES 4,319 7,177 6,416 89.4
GOBIERNOS LOCALES 302 600 434 72.4
TOTAL 11,198 14,750 13,270 90.0
Fuente: SIAF del MEF.
PRESUPUESTO 2014 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO
(Millones de Nuevos Soles)
NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN AVANCE %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,352.1 2,080.7 1,930.3 92.8
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 1,104.1 1,735.6 1,602.8 92.3
0016: TBC-VIH/SIDA 416.0 552.0 523.5 94.8
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 203.6 309.2 284.5 92.0
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 285.1 398.3 383.3 96.2
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 320.9 534.0 465.7 87.2
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
DROGAS2.9 5.9 5.2 88.0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES100.6 218.0 104.3 47.9
0092: INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD21.3 27.6 25.9 93.8
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS144.6 224.8 187.6 83.5
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 3,951.2 6,086.0 5,513.0 90.6
9001: ACCIONES CENTRALES 1,944.3 2,230.7 2,115.2 94.8
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN
EN PRODUCTOS5,302.3 6,433.5 5,641.5 87.7
TOTAL FUNCION 11,197.8 14,750.2 13,269.7 90.0
Fuente: SIAF del MEF.
PRESUPUESTO 2014 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN CATEGORÍAS PRESUPUESTALES
(Millones de Nuevos Soles)
GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCION %
I. GOBIERNO NACIONAL 6,576.9 6,973.2 6,419.6 92.1
GASTOS CORRIENTES 5,494.7 6,327.3 5,971.2 94.4
GASTOS DE CAPITAL 1,082.2 645.9 448.4 69.4
II. GOBIERNO REGIONAL 4,318.6 7,177.1 6,416.0 89.4
GASTOS CORRIENTES 3,387.7 5,498.2 5,205.9 94.7
GASTOS DE CAPITAL 930.9 1,678.9 1,210.1 72.1
III.GOBIERNO LOCAL 302.3 599.8 434.1 72.4
GASTOS CORRIENTES 67.6 146.8 116.9 79.6
GASTOS DE CAPITAL 234.7 453.0 317.2 70.0
TOTAL 11,197.8 14,750.2 13,269.7 90.0
Fuente: SIAF del MEF.
PRESUPUESTO 2014 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN GENÉRICAS DE GASTO
(Millones de Nuevos Soles)
PIA 6,320
PIM 6,873
EJECUTADO 6,301
% EJECUCIÓN 91.7
SECTOR SALUD 2014
(Todos los Pliegos)
2. LA EJECUCIÓN FINANCIERA, HASTA EL SEGUNDO TRIMESTRE 2015, DEL
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS APROBADAS Y UN ESTIMADO AL
CIERRE DE ESTE AÑO FISCAL
GOBIERNO NACIONAL 8,721 8,237 4,988 60.6 99.9
SECTOR SALUD 8,322 7,572 4,562 60.3 99.7
GOBIERNOS REGIONALES 4,721 6,944 3,649 52.6 92.0
GOBIERNOS LOCALES 284 443 167 37.7 61.1
TOTAL 13,725 15,624 8,804 56.4 95.3
NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM Ejecución Avance % Proyección a
Diciembre 2015
PRESUPUESTO 2015 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN NIVELES DE GOBIERNO
(Millones de Nuevos Soles)
Categoría Presupuestal PIA PIMEjecución
(Seme I)Avance %
Ejecución
proyectda
(diciembre)
Avance %
proyectado
(diciembre)
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,626.9 2,093.8 1,335.7 63.8 2,070.3 98.9
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 1,439.4 2,009.8 1,220.5 60.7 1,952.9 97.2
0016: TBC-VIH/SIDA 508.3 607.0 360.8 59.4 559.2 92.1
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 265.0 314.5 157.4 50.0 267.5 85.1
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 341.3 357.9 218.8 61.1 334.7 93.5
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 519.4 621.5 354.0 57.0 531.0 85.4
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 9.0 9.6 4.0 41.6 7.2 74.9
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR
DESASTRES b/186.3 252.8 59.9 23.7 251.5 99.5
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 221.2 277.4 149.5 53.9 246.7 89.0
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD48.9 52.5 26.9 51.2 45.7 87.0
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 68.1 79.9 34.6 43.3 62.4 78.0
0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL
DESARROLLO NACIONAL335.0 360.8 195.7 54.2 303.3 84.1
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,568.7 7,037.6 4,117.7 58.5 6,632.3 94.2
9001: ACCIONES CENTRALES 2,155.3 2,016.8 1,076.2 53.4 1,937.1 96.0
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 6,001.3 6,569.5 3,610.4 55.0 6,318.2 96.2
TOTAL FUNCIÓN SALUD 13,725.3 15,623.9 8,804.3 56.4 14,887.6 95.3
Fuente: SIAF-Última actualización: 31 de agosto de 2015.
a/ Proyecciones en base a las tendencias de ejecución registradas en los meses previos.
(Millones de Nuevos Soles)
b/ Se prevé ejecutar el presupuesto para financiar acciones generadas por el Fenómeno de El Niño
PRESUPUESTO 2015 DE LA FUNCIÓN SALUD, SEGÚN CATEGORÍAS PRESUPUESTALES a/
M. DE SALUD 3,751 2,437 1,114 45.7 100.0
SIS 1,705 1,718 1,514 88.1 100.0
IGSS 2,391 2,870 1,676 58.4 100.0
INEN a/ 286 345 156 45.2 98.6
INS 137 157 79 50.3 97.5
SUSALUD 51 44 23 53.3 96.4
TOTAL 8,322 7,572 4,562 60.3 99.8
a/ Sujeto a ejecución de la inversión prevista (condicionada a que el proceso de contrato se concrete).
Fuente: SIAF del MEF, proyecciones de presupuesto de los pliegos.
(Millones de Nuevos Soles)
PLIEGOS PIA PIMEjecución
(31 agosto)Avance %
PRESUPUESTO 2015 DEL SECTOR SALUD, SEGÚN PLIEGOS
Proyección
%
PRESUPUESTO DE BIENES Y SERVICIOS - SECTOR SALUD 2015
EJECUCIÓN Y SALDOS ESTIMADOS (MILLONES DE NUEVOS SOLES)
MINSA 988 592 385 11 Se tiene previsto su uso en la Emergencia Sanitaria a declararse
por FEN.
INS 93 48 40 5 En gran medida corresponde a partidas restringidas. Se
coordinará con MEF su flexibilización.
SUSALUD 44 23 19 2 En gran medida corresponde a partidas restringidas. Se
coordinará con MEF su flexibilización.
SIS 111 58 53 0 Se tiene necesidad de mayor financiamiento.
INEN 350 162 188 0
IGSS 760 399 438 0 Se gestionará demanda adicional.
PLIEGOS SECTOR SALUD PIMEJECUTADO
(Al 12 de Set)
PROYECTADO
(Set - Dic)
SALDO A FIN
DE AÑOSUSTENTO
PRESUPUESTO INVERSIONES - SECTOR SALUD 2015EJECUCIÓN Y SALDOS ESTIMADOS
(EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
SALDO
Monto % Monto % Monto
PLIEGO MINSA 1541,83 548,24 133,92 24,4% 312,99 57,1% 235,25
TRANSFERENCIAS A GR Y
GL PARA EJECUCIÓN DE
PIP (G.G. 2.4)
312,91 24,98 2,47 9,9% 2,47 9,9% 22,51
TRANSFERENCIAS A GR Y
GL PARA EJECUCIÓN DE
PIP (G.G. 2.6)
483,62 0 0 - 0 - 0,00
TRANSFERENCIA PARA PIP
DE GORE POR
MODALIDAD - APP Y OXI
500,00 207,23 0 0% 0 0% 207,23
PROYECTOS A CARGOS
DEL MINSA245,3 316,03 131,45 41,6% 310,52 98,3% 5,51
PLIEGO INS 1,47 8,13 2,51 30,9% 5,98 73,6% 2,15
PLIEGO INEN 59,90 59,90 0 0% 59,90 100% 0
PLIEGO IGSS 55,22 55,99 26,97 48,2% 48,69 87,0% 7,30
TOTAL 1658,42 672,26 163,4 24,3% 427,56 63,6% 244,70
PLIEGO/DESCRIPCION PIMPIA
EJECUCION A LA
FECHA
PROYECCION DE
EJECUCION A DICIEMBRE
PRESUPUESTO INVERSIONES - SECTOR SALUD 2015PROPUESTA UTILIZACION DE SALDO
( 244.7 EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
PLIEGO MINSA
TRANSFERENCIA PARA PIP DE GORE POR
MODALIDAD - APP Y OXI207.23
TOTAL 207.23
SALDO 2015PLIEGO/DESCRIPCION
PLIEGO MINSA 28.02
TRANSFERENCIAS A GR Y GL PARA EJECUCIÓN DE
PIP (G.G. 2.4)22.51
TRANSFERENCIAS A GR Y GL PARA EJECUCIÓN DE
PIP (G.G. 2.6)0.00
PROYECTOS A CARGOS DEL MINSA 5.51
PLIEGO INS 2.15
PLIEGO IGSS 7.30
TOTAL 37.47
SALDO 2015PLIEGO/DESCRIPCION
MANTENIMIENTO Y REFORZAMIENTO (DGIEM) 10.00
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EE.SS. - FEN27.47
PROYECCION DE GASTO 37.47
RECURSOS PARA SER REORIENTADOS EN EL
MARCO DEL DU 004-2015 - FEN207.23
3. EL PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS METAS PROGRAMADAS QUE SE
ESPERA ALCANZAR EN EL AÑO 2016
PRESUPUESTO DE LA FUNCION SALUD2009 - 2016
(EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
13,46313,678
11,074
9,940
8,673
7,780
6,395
5,668
500
MILLONES
APP
FUNCION SALUD POR GENERICAS DE GASTOPOR NIVELES DE GOBIERNO
(EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
El gasto corriente representa el 84.1% del total mientras que el gasto de capital
(inversiones) representa el 15.9% del total
NACIONAL
1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
2. PENSIONES Y
OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
3. BIENES Y
SERVICIOS
4. DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS5. OTROS GASTOS
6. ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Total general
GOBIERNO NACIONAL 3,119.1 5.6 2,284.0 1,684.8 7.2 1,473.9 8,574.7
GOBIERNOS REGIONALES 2,897.9 4.7 1,320.8 0.0 39.4 430.5 4,693.4
GOBIERNOS LOCALES 15.4 0.5 72.5 0.0 0.4 106.4 195.2
TOTAL 6,032.3 10.9 3,677.4 1,684.8 47.1 2,010.7 13,463.3
SECTOR SALUD POR GENERICAS DE GASTOPOR PLIEGOS
(EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
Se continua el apoyo
presupuestal a
Gobiernos Regionales,
en el marco de la
Reforma del Sector
Salud
SECTOR SALUD
1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES
2. PENSIONES Y
OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES
3. BIENES Y
SERVICIOS
4. DONACIONES
Y
TRANSFERENC.
5. OTROS
GASTOS
6. ADQUISICION
DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
Total general
011. M. DE SALUD 1,085.6 0.9 910.6 130.3 3.7 1,391.7 3,522.8
131. INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 24.8 0.0 92.1 0.0 0.5 0.0 117.4
134. SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 10.1 0.0 35.2 0.0 0.3 0.0 45.6
135. SEGURO INTEGRAL DE SALUD 14.6 0.0 52.9 1,554.5 0.3 0.4 1,622.6
136. INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - INEN 68.4 0.0 125.9 0.0 0.5 65.8 260.6
137. INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 1,355.4 4.7 995.0 0.0 2.0 11.7 2,368.8
TOTAL 2,558.8 5.6 2,211.6 1,684.8 7.2 1,469.5 7,937.7
CONCEPTOS TOTAL
PARA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE NUEVOS EESS (1) 100.0
REPOSICION Y ADQUISICION DE NUEVO EQUIPAMIENTO BIOMEDICO (2) 150.0
A FAVOR DEL INEI PARAESTUDIO DE LA PERCEPCION DE LOS USUARIOS DE CONSULTA EXTERNA (3) 3.6
A FAVOR DE GOBIERNOS REGIONALES PARA FINANCIAR PROYECTOS DE INVERSION 923.2
PAGO DE ASIGNACION POR CUMPLIMIENTO DE METAS INSTITUCIONALES 100.0
PROCESO DE NOMBRAMIENTO 2016 80.0
COSTO DIFERENCIAL DE LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTO 2014-2015 240.0
COMPENSACION Y ENTREGAS ECONOMICAS 55.0
TOTAL 1,176.8
(1) Para garantizar la operatividad de los nuevos establecimientos de salud que inicien su operación el 2016
(2) A favor de organismos descentralizados y GORE continuando el Plan de equipamiento 2011 - 2016
(3) Para aplicación del bono de desempeño
RECURSOS PARA TRANSFERENCIA A FAVOR DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS ADSCRITOS AL MINISTERIO
DE SALUD y GOBIERNOS REGIONALES
(En millones de nuevos soles)
COMPARATIVO 2014 – 2016
PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA FUNCION SALUDExpresado en millones de Nuevos Soles
AÑO 2014 AÑO 2015
PIA PIA
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 1,352.1 1,626.9 1,741.6 7.05%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 1,104.1 1,439.4 1,448.3 0.62%
0016: TBC-VIH/SIDA 416.0 508.3 521.5 2.60%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 203.6 265.0 295.6 11.55%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 285.1 341.3 390.1 14.29%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 320.9 519.4 492.0 -5.28%
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 2.9 9.0 5.9 -34.84%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 100.6 186.3 246.5 32.30%
0092: INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 21.3
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 144.6 221.2 295.5 33.57%
0129: PREV. Y MANEJO DE CONDICIONES SECUND. DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 48.9 51.1 4.65%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 68.1 101.0 48.40%
0135: MEJORA DE LAS CAPACIDADES MILITARES PARA LA DEFENSA Y EL DESARROLLO NACIONAL 335.0 279.4 -16.60%
TOTAL POR TODO NIVEL DE GOBIERNO 3,951.2 5,568.7 5,868.4 5.38%
VARIACION
2016 / 2015CATEGORIA DE GASTO
ASIGNACION
AÑO 2016
NOTA. No se considera los presupuestos de acciones centrales ni de APNOP
El presupuesto asignado a programas presupuestales para el año 2016, se incrementa en 299.7 millones
respecto al año 2015.
En los Pliegos Regionales no se ha asignado presupuesto al Programa Presupuestal Prevención y Control del
Cáncer. Tanto el MINSA como los Gobiernos Locales incrementaron el presupuesto para dicho Programa.
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA INVERSIONES, FUNCIÓN SALUD*
(MILLONES DE NUEVOS SOLES)
*Se considera los tres niveles de Gobierno
990
1,401 1,413
1,970 2,061
2,339
1,822
2,156
1,880
1,596 1,969
2,237
2,275
915 857996
1,517
1,638
673
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
So
les
PIA PIM EJECUCIÓN
GASTO ACUMULADO 2011-2015 S/. 5,500 MILLONES
- 517 (500 APP)
PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2016 – FUNCION SALUD (EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
Función 20: SALUD 2,339.14 2,275.47 1,822.20 1,822.20
Nivel de Gobierno PIA 2015 PIM 2015 PIA 2016Transferencias
2016Proyección
de PIM 2016
VAR. %PIA – PIM
2016
GOBIERNO NACIONAL 1,345.52 647.39 1,298.40 (923.24) 375.15 -71%
GOBIERNOS REGIONALES 793.94 1,316.71 420.67 903.55 1,324.22 214%
GOBIERNOS LOCALES 199.68 311.37 103.13 19.70 122.83 19%
FINANCIAMIENTO GOBIERNO NACIONAL
• S/. 516.77 , para financiamiento de 24 PIP por
continuidad,
• S/.386.78, para financiamiento de expedientes
técnicos e inicios de obra de 43 PIP.
FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL
• S/. 420.67 , para financiamiento de 24 PIP a cargo de
los Gobiernos Regionales.
DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PLIEGO MINSA 2016
PLIEGO MINSAN° de
PIPPresupuesto
HOSPITALES NACIONALES 2 S/. 29,93
HOSPITALES REGIONALES /PROVINCIALES 8 S/. 155,17
EE.SS. ESTRATEGICOS 13 S/. 116,10
OTROS PIP 6 S/. 13,93
S/. 315,15
TRANSFERENCIAS A GR Y GLN° de
PIPPresupuesto
HOSPITALES REGIONALES - GR 14 S/. 439,34
HOSPITALES PROVINCIALES - GR 50 S/. 436,04
EE.SS. ESTRATEGICOS - GR 7 S/. 17,55
OTROS PIP - GR 4 S/. 10,61
OTROS PIP - GL 8 S/. 19,69
S/. 923,25
PRESUPUESTO PLIEGO MINSA 2016
S/. 1,238.40 MILLONES
25%
75%
Ejecución a través del MINSA, en
convenio con los GORE
HOSPITALES NACIONALES (3)
REGIONMONTO DE LA
INVERSIONMONTO
PRESUPUESTO 2016OBSERVACION
Hospital de Emergencias Villa el Salvador LIMA 255.27 9.78Gastos de
liquidación
Hospital de Emergencias Ate Vitarte LIMA 159.38 20.15
Instituto Nacional de Rehabilitación LIMA 131.60Culminación
prevista 2015
PIP POR CULMINAR: 51 EE.SS. A NIVEL NACIONAL
HASTA EL 2016
HOSPITALES REGIONALES (8)
REGIONMONTO DE LA
INVERSIONMONTO
PRESUPUESTO 2016OBSERVACION
Hospital Virgen de Fátima de Chachapoyas (*) Área Materno infantil
AMAZONAS 13.15Culminación prevista
2015
Hospital Andahuaylas APURIMAC 126.27 6.05
Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena
AYACUCHO 398.11 55.00
Hospital Antonio Lorena del Cusco CUSCO 348.62 0.5GESTIONAR RECURSOS
ADICIONALES
Hospital de Tingo María HUANUCO 119.73 25.57
Hospital Daniel Alcides Carrión JUNIN 167.51Culminación prevista
2015
Hospital de Moyobamba SAN MARTIN 119.71 54.44
Hospital de Tarapoto SAN MARTIN 165.90 12.92
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
CENTROS Y PUESTOS (12 Regiones )
N° DE PIP(26)
HOSPITALES REGIONALES (14)
REGIONMONTO DE LA
INVERSIONMONTO
PRESUPUESTO 2016OBSERVACION
Hospital Santa María de Nieva AMAZONAS 6.76 Culminación prevista 2015
Hospital General de Jaén CAJAMARCA 115.95 6.62
Hospital de Apoyo Cajabamba CAJAMARCA 45.20 Culminación prevista 2015
Hospital Túpac Amaru CUSCO 14.86 Culminación prevista 2015
Hospital Anta CUSCO 11.01 Culminación prevista 2015
Hospital de Urubamba CUSCO 18.46 0.72
Hospital de Apoyo Nazca ICA 29.40 Culminación prevista 2015
Hospital La Merced de Chanchamayo JUNIN 100.83 Culminado
Hospital de Supe LIMA 16.13Transferencia sujeta a
inscripción en SNIP
Hospital de Contamana LORETO 8.55 Culminación prevista 2015
Hospital Las Mercedes Paita PIURA 63.58 Culminación prevista 2015
Hospital San Genaro de Villa LIMA 11.57 0.27
Hospital de San Juan de Dios Ayaviri PUNO 29.93 Culminación prevista 2015
Hospital Carlos Monje Medrano (*) Área Materno Infantil
PUNO 10.70 Culminación prevista 2015
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
PIP POR CULMINAR: 51 EE.SS. A NIVEL NACIONAL
HASTA EL 2016
HOSPITALES NACIONALES (7)
REGION
Hospital Nacional Sergio Bernales LIMA
Hospital de Huaycán LIMA
Hospital Nacional Hipólito Unanue LIMAHospital Nacional Cayetano Heredia LIMAHospital Nacional Dos de Mayo LIMAHospital Nacionla Arzobispo Loayza LIMAHospital de Dia INEN LIMA
HOSPITALES PROVINCIALES (19 REGIONES)
N° DE PIP(70)
AMAZONAS 1ANCASH 4AREQUIPA 5AYACUCHO 7CAJAMARCA 2CUSCO 3HUANCAVELICA 4HUANUCO 1JUNIN 8LA LIBERTAD 4LAMBAYEQUE 3LIMA 7LORETO 1MADRE DE DIOS 1PASCO 3PIURA 4PUNO 5SAN MARTIN 6UCAYALI 1
HOSPITALES REGIONALES (17)
REGION
Hospital Víctor Ramos Guardia ANCASH
Hospital Guillermo Díaz De La Vega APURIMAC
Hospital Goyeneche AREQUIPA
Hospital Regional de Huancavelica HUANCAVELICA
Hospital Hermilio Valdizan de Huánuco HUANUCO
IREN Centro JUNIN
Hospital El Carmen de Huancayo JUNIN
Hospital César Garayar García de Iquitos LORETO
Hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado MADRE DE DIOS
Hospital Regional de Moquegua MOQUEGUA
Hospital Regional Daniel Alcides Carrión PASCO
Hospital de Alta Especializacion- Piura PIURA
Hospital de Sullana PIURA
Hospital Regional Manuel Núñez Butrón PUNO
Hospital Hipólito Unanue TACNA
Hospital Regional de Pucallpa UCAYALI
Hospital Carlos Monje Medrano PUNO
PIP EN MARCHA: 108 EE.SS. A NIVEL NACIONAL
CENTROS Y PUESTOS (11 Regiones )
N° DE PIP(14)
EE.SS. TOTALINV. PRIVADA
(APP - OxI)FINANCIAMIENTO
GNFINANCIAMIENTO
GR
H. NACIONALES 7 5 2 0
H. REGIONALES 17 1 14 2
H. PROVINCIALES 70 5 59 6
CENTROS Y PUESTOS 14 1 12 1
TOTAL 108 12 87 9
FINANCIAMIENTO GOBIERNO NACIONAL• S/. 431.9 para financiamiento de 11 PIP
programados e identificados • S/. 405.0 para financiamiento de 76 PIP a
cargo del FONDO MINSA
FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL• S/. 115.0 para financiamiento de 09 PIP
programados e identificados
PIP EN MARCHA: FINANCIAMIENTO DE LOS 108 EE.SS.
PIP EN MARCHA: CASOS DE FINANCIAMIENTO CON PRESUPUESTO 2016
PIP REGION TIPOMONTO PRESUPUESTO
2016OBSERVACION
Hospital Regional de Pucallpa UCAYALI Hospital Regional 95.52 Transferencia MINSA
Hospital Daniel A. Carrión PASCO Hospital Regional 76.07 Transferencia MINSA
Hospital Hipólito Unanue TACNA Hospital Regional 81.67 FONDO MINSA
Hospital Hermilio Valdizan HUANUCO Hospital Regional 23.00 FONDO MINSA
Hospital Santa Rosa MADRE DE DIOS Hospital Regional 19.60 MINSA a través del PRONIS
Hospital Cesar Garayar Garcia LORETO Hospital Provincial 76.59 Transferencia MINSA
Hospital Roman Egoavil Pando - Villa Rica PASCO Hospital Provincial 42.63 Transferencia MINSA
Hospital Santa Maria de Cutervo CAJAMARCA Hospital Provincial 24.87 Transferencia MINSA
Hospital de Atalaya UCAYALI Hospital Provincial 10.07 Transferencia MINSA
Hospital de Juli PUNO Hospital Provincial 16.35 FONDO MINSA
Hospital de Ilave PUNO Hospital Provincial 15.98 FONDO MINSA
Hospital Cangallo AYACUCHO Hospital Provincial 14.07 FONDO MINSA
Hospital de Moquegua MOQUEGUA Hospital Provincial 28.37 FONDO MINSA
Hospital de Ayabaca PIURA Hospital Provincial 18.18 FONDO MINSA
Hospital de Huarmaca PIURA Hospital Provincial 15.95 FONDO MINSA
Hospital Ferreñafe LAMBAYEQUE Hospital Provincial 1.8 FONDO MINSA
Hospital de Olmos LAMBAYEQUE Hospital Provincial 1.2 FONDO MINSA
Hospital Pampas HUANCAVEICA Hospital Provincial 1.2 FONDO MINSA
Centro de Salud Machupicchu CUSCO EE.SS. estratégico 12.00 MINSA a través del PRONIS
Centro de Salud Progreso ANCASH EE.SS. estratégico 1.20 FONDO MINSA
Centro de Salud Chiguirip - Chota CAJAMARCA Otros EE.SS. 2.21 FONDO MINSA
Centro de Salud Simón Bolivar PASCO Otros EE.SS. 6.00 FONDO MINSA
(EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
APP• IPC Hospital Nac. Cayetano Heredia (incluye INDT). (*)
18 años de CONTRATO
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 700 millones aprox.
• IPC “Hospital Huaycán”. (*)
20 años de CONTRATO
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 260 millones aprox.
• IPC “Hipólito Unanue”. (*)
18 años de CONTRATO
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 730 millones aprox.
• IPC “Hospital Sergio Bernales” (+ hospital de campaña)(*)
30 años de CONTRATO
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 890 millones aprox.
• IPC “Hospital Nacional Dos de Mayo”
23 años de CONTRATO
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 1200 millones aprox.
• IPC “Gestión de Residuos Hospitalarios” (GIRSE) (*)
16 años de CONTRATO
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 140 millones aprox.
OXI• OXI “Hospital de Huari” (viable)
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 72 millones aprox.
• OXI “Hospital de Llata” (en evaluación)
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 63 millones aprox.
• OXI “Centro de Salud Jesús” (formulación)
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 25 millones aprox.
• OXI “Hospital de Huarmey” ” (reformulación)
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 54 millones aprox.
• OXI “Hospital Cesar Vallejo ” (ejecución)
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 28 millones aprox.
• OXI “Hospital Macusani” ” (ejecución)
INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO: S/. 73 millones aprox.
SERVICIOS:
Ingeniería y construcción de un nuevo hospital. Equipamiento clínico y no clínico de la nueva infraestructura.
Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones asociadas a la Iniciativa.
Mantenimiento del equipo clínico y equipo no clínico. Operación de los servicios no clínicos (bata gris).
Manejo adecuado de los residuos peligrosos y comunes de los 376 EE.SS. en Lima Metropolitana
PIP EN MARCHA: PROYECTOS APP Y OXI
Formulación de los Estudios de Pre-Inversión (hasta su viabilidad)
Diseño de Contrato de Concesión y Adjudicación
(*) Cuentan con opinión favorable del MEF (capacidad presupuestal)
2016
Elaboración de Expediente Técnico
Ejecución de Obra
2016
SERVICIOS: Ingeniería y construcción de un nuevo hospital. Equipamiento clínico y no clínico de la nueva infraestructura. Mantenimiento de la infraestructura e instalaciones por 2 años
EN EJECUCION DE OBRA, A CARGO DEL GOBIERNO REGIONAL
4. IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS EN SALUD:
RESULTADOS OBTENIDOS 2011 – 2015 Y METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO
FISCAL 2016
PROGRAMAS PRESUPUESTALES SECTOR SALUDPOR AÑO DE IMPLEMENTACION
(EXPRESADO EN MILLONES DE NUEVOS SOLES)
MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO % MONTO %
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 107.2 69.0% 512.5 76.1% 528.5 41.5% 762.7 35.4% 543.7 30.8% 486.4 27.3% 690.4 26.5% 693.8 25.5%
0002: SALUD MATERNO NEONATAL 48.2 31.0% 161.0 23.9% 430.8 33.9% 771.1 35.8% 539.6 30.6% 554.7 31.1% 690.5 26.5% 678.9 25.0%
0016: TBC-VIH/SIDA 194.1 15.3% 288.8 13.4% 214.6 12.2% 220.9 12.4% 282.0 10.8% 293.1 10.8%
0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 86.2 6.8% 114.7 5.3% 113.1 6.4% 89.5 5.0% 110.2 4.2% 139.1 5.1%
0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 5.0 0.4% 113.4 5.3% 115.2 6.5% 102.3 5.7% 125.8 4.8% 141.1 5.2%
0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 27.9 2.2% 98.3 4.6% 51.3 2.9% 178.8 10.0% 339.2 13.0% 344.7 12.7%
0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE
DROGAS0.0 0.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 1.6 0.1% 0.0 0.0%
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE
EMERGENCIAS POR DESASTRES4.4 0.2% 115.4 6.5% 52.9 3.0% 144.2 5.5% 175.3 6.4%
0092: INCLUSION SOCIAL INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD12.6 0.7% 18.1 1.0% 0.0 0.0% 0.0 0.0%
0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y
URGENCIAS MEDICAS58.6 3.3% 80.7 4.5% 133.6 5.1% 166.4 6.1%
0129: PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES
SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD41.8 1.6% 32.0 1.2%
0131: CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 50.4 1.9% 53.9 2.0%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES 155.4 4.9% 673.5 19.2% 1,272.5 28.1% 2,153.4 43.1% 1,764.2 34.1% 1,784.2 28.2% 2,609.7 31.4% 2,718.3 33.2%
OTRAS ASIGNACIONES 3,006.5 95.1% 2,838.9 80.8% 3,253.9 71.9% 2,846.6 56.9% 3,406.4 65.9% 4,535.5 71.8% 5,712.1 68.6% 5,471.0 66.8%
TOTAL PRESUPUESTO ANUAL 3,161.9 3,512.4 4,526.4 4,999.9 5,170.5 6,319.7 8,321.8 8,189.2
201120102009 20162015201420132012PROGRAMA PRESUPUESTAL
La participación porcentual en los presupuestos Institucionales del sector salud, pasa de un
4.9% en el año 2009 a un 33.2% el año 2016, el cual es mayor al 31.4% del 2015,
incrementándose en 108.6 millones de Nuevos Soles
FUENTE: SIAF (PowerPlay_ Cognos). Fecha: 03.set.2015
Indicadores: PROPORCIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS CON DESNUTRICIÓN CRÓNICA, (Patrón de referencia OMS)PROPORCIÓN DE NIÑOS DE 6 A MENOS DE 36 MESES DE EDAD CON ANEMIA
1,269 1,2741,352 1,627
1,742
18.1
17.514.6
14.2
10.09
44.546.4
46.8
43.0
39.01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
2012 2013 2014 2015 2016
Po
rce
nta
je
Mill
on
es
de
nu
evo
s so
les
EVOLUCIÓN DEL PPTO DEL PAN Y DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA INFANTIL Y ANEMIA 2012 - 2016. FUNCIÓN SALUD
PIA PP PAN DCI ANEMIA
Indicadores: Proporción de vacunas de menores de 24 meses con vacuna contra neumococo y rotavirus
FUENTE: SIAF (PowerPlay_ Cognos). Fecha: 03.set.2015
Indicador: TASA DE MORTALIDAD NEONATAL (Por cada mil nacidos vivos)
FUENTE: SIAF (PowerPlay_ Cognos). Fecha: 03.set.2015
Indicadores: PROPORCIÓN DE GESTANTES CON SEIS ATENCIONES PRENATALES.
FUENTE: SIAF (PowerPlay_ Cognos). Fecha: 03.set.2015
Indicadores: Tasa de Incidencia de Tuberculosis Pulmonar Frotis Positivo (x100,000)
FUENTE: SIAF (PowerPlay_ Cognos). Fecha: 03.set.2015
5. PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA CALIDAD DEL GASTO Y MEDIDAS CORRECTIVAS QUE SE PROPONE
Limitaciones en la gestión de los recursos
disponibles
La planificación no está orientando el destino y uso de los
recursos.
Instrumentos no automatizados de seguimiento, monitoreo
y evaluación de los productos y resultados.
Desarticulación y competencias limitadas de los
responsables de planificación, presupuesto y logística.
ETAPA DEL PROCESO PRESUPUESTARIO
INTERVENCIONES DEL MINSA EN REGIONES
INSTRUMENTOS EN DESARROLLO
PROGRAMACIÓN
FORMULACIÓN
EJECUCIÓN
EVALUACIÓN
AUTOMATIZACIÓN DE LA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ASISTENCIA TECNICA A LAS U.E. DE REGIONES Y
ACOMPAÑAMIENTO EN LA SUSTENTACIÓN FRENTE
AL MEF
ASISTENCIA TÉCNICA A RESPONSABLES
LOGÍSTICOS, CON PARTICIPACIÓN DEL MEF Y
COOPERANTES EXTERNOS
SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE
TALLERES DE EVALUACIÓN SEMESTRAL Y ANUAL
REPORTES POR PRODUCTOS
PRIORIZADOS
MARTIZ DE INDICADORES Y METAS
POR U.E.
REPORTES DE EJECUCIÓN
MÓDULOS DE ASISTENCIA TÉCNICA
(SIGA LOGÍSTICA, SEACE, ETC.)
SEMÁFORO DE ALERTAS
REPORTE DE EVALUACIÓN POR UE Y
POR PP
ASISTENCIA PARA LA PROGRAMACIÓN DE METAS
DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES
ESFUERZOS PARA MEJORAR LA CALIDAD
DEL GASTO EN SALUD
1. Limitada capacidad técnica en los Gobiernos Regionales y Locales para
conducir los procesos de inversión. Ausencia de equipos que
conduzcan e impulsen EJECUCION DE OBRAS.
2. No se cuenta con los cuadros de especialistas requeridos para la
planificación y ejecución de los PIP (fase de preinversión desfasada)
3. Continua rotación de los funcionarios y equipos técnicos
4. Deficientes mecanismos de monitoreo y seguimiento a los procesos
logísticos y de ejecución.
5. Desconocimiento de la normativa del SNIP – Contrataciones del Estado
– Código Civil, y su interrelación, para normal ejecución de obras.
6. Mercado de consultores y contratistas de obras en salud, limitado y
con restricciones técnicas que llevan a dilatación de cronograma.
PROBLEMAS QUE AFECTAN EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES
1. Respaldo político en reuniones de CMIS y los CRIIS, compromisode más alto nivel Nacional y Regional, para la planificación ypriorización de PIP en Salud.
2. Mecanismos de asistencia técnica y evaluación continua del NivelNacional al Regional y Local. Marco legal MINSA para poderINTERVENIR y solucionar a tiempo dificultades en ejecución.
3. Acciones de capacitación continua a los funcionarios yprofesionales responsables de la ejecución de los PIP.
4. Acciones de monitoreo y seguimiento eficientes para asegurar elcumplimiento de los cronogramas de ejecución físico financieroprogramados en cada ámbito, por cada PIP en ejecución.
5. Mayor acompañamiento MINSA-MEF y CONECTAMEF a lasintervenciones de los GORE y GL
PROPUESTAS DE MEJORA Y RECTORIA DEL MINSA RESPECTO A INVERSIONES
Existen ocurrencias, situaciones y problemas que ponen en riesgo la salud de las personas en el
interior del país que en gran medida son producto de deficiencias u omisiones en la gestión e
implementación de las intervenciones de salud pública en los niveles sub nacionales.
El MINSA necesita la capacidad legal de intervenir, en todo o en parte del territorio nacional, con el
propósito de anticipar, mitigar o dar respuesta ante situaciones que pongan en riesgo la salud de
las personas, implementando medidas de respuesta subsidiaria efectiva.
La respuesta subsidiaria efectiva consiste en medidas y recursos dirigidos y ejecutados
directamente por el Ministerio de Salud en los territorios donde se advierta el riesgo sanitario, y en
acción conjunta con los Gobiernos Regionales competentes, sin perjuicio de las acciones de
investigación y sanción respectiva que se establezcan en materia de salud pública.
PROYECTO DE LEY
FORTALECIMIENTO DE LA RECTORÍA EN EL MARCO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
FUNCION SALUD: PROYECCION PRESUPUESTO 2016
FUNCION SALUD 2015
13,678
MILLONES DE NUEVOS
SOLES
FUNCION SALUD 2016
13,463
MILLONES DE NUEVOS
SOLES
Obras por impuesto OxI 70 millones
Hospital Lorena - Cusco 100 millones
Recursos Fenómeno El Niño al menos 250 millones
Total proyectado
FUNCION SALUD
2016 al menos
13,883
MILLONES DE
NUEVOS SOLES
GRACIAS
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