View
2.255
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Tabel 6.3Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangkaraya
Misi Ketiga
Visi:Misi 3. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yangberkelanjutan
Tujuan Sasaran Strategi Arah KebijakanMeningkatkanketersediaanpembangunaninfrastukturTersedianyapembangunaninfrastruktur Memenuhi kebutuhan infrastrukturmasyarakat Peningkatan sarana dan prasaranaaparatur
Pembangunan jalan dan jembatan,infrastruktur perdesaan, lingkunganperumahan Pembangunan saluran drainase dangorong-gorong Rehabilitasi/pemeliharaan jalandan jembatan Pengembangan dan pengelolaanirigasi, rawa dan jaringan pengairan Pengendalian BanjirMeningkatkanpemerataan sarana danprasarana pendukungpertumbuhan ekonomidan industri
Meningkatnya pemerataansarana dan prasaranapendukung pertumbuhanekonomi dan industriberbasis pariwisata danjasaMemenuhi kebutuhan infrastrukturuntuk meningkatkan perekonomianmasyarakatberbasis pariwisata dan jasaMeningkatnya standar pelayanan Pasarsecara modernMemenuhi kebutuhan ruang pedagangkreatif lapangan dan asongan
Peningkatan pembangunaninfrastuktur penunjangperekonomian daerah Peningkatan ManajemenPengelolaan Pasar Peningkatan Pembinaan danPenataan Pedagang KreatifLapangan dan asonganMeningkatkan ketaatanterhadap tata ruangwilayah Meningkatnya luas ruangterbuka hijau dan ruangpublik lainnya Meningkatkan/mempertahankan luasruang terbuka hijau dan ruang publiklainnya Optimalnya Pengelolaan RuangTerbuka Hijau Peningkatan pengawasan danpengendalian Pemanfaatan Ruang
Meningkatnya jumlahbangunan ber-IMB Meningkatkan jumlah bangunan ber IMBmelalui perijinan pemanfaatan ruang Optimalnya perijinan pemanfaatanruangMeningkatkan MutuLingkungan Meningkatkan kualitas airsesuai dengan standarbaku mutu lingkungan airbersih• Meningkatkan kinerja penyediaan airbersih dan pengolahan air limbah • Peningkatan kinerja penyediaanair bersih dan pengolahan airlimbah• Meningkatkan kinerja pengelolaanAir Minum dan Air Limbah • Optimalnya kinerja pengelolaan airminum dan air limbah
Meningkatkan penegakanhukum lingkungan • Penegakan Hukum sesuai denganPeraturan Perundang-undangan yangbelaku • Peningkatan pencegahan,pengendalian dan pengawasankerusakan lingkunganBerkurangnya kerusakanhutan Meningkatkan kegiatan perlindunganhutan Meningkatnya penyelenggaraanpengendalian dan pemanfaatankawasan hutan Pengendalian kebakaran hutan danlahan
Meningkatkan inventarisasi dandokumentasi sumber daya hutan Meningkatnya Inventarisasi danPemetaan Sumber Daya hutanTerwujudnya konservasidaerah aliran sungai Meningkatkan fungsi DAS Optimalnya Peningkatan fungsi dandaya dukung daerah aliran sungai(DAS)Menyusun struktur, pemanfaatan, danpengelolaan DAS Terlaksananya PengelolaanSumberdaya Perairan (sungai)Meningkatkan pengelolaansampah yang tertangani Meningkatkan kinerja pengelolaanpersampahan Optimalnya Pengembangan KinerjaPengelolaan Persampahan
hingga 100% Meningkatkan kepeduliaan sertapartisipasi masyarakat dalammenjaga kebersihan lingkungandan kualitas lingkungan Optimalnya pengawasan danpengendaliaan kebersihan danpengelolaan limbahMenurunnya tingkatpencemaran Meningkatkan pengendalian LH Optimalnya Pengendalianpencemaran dan perusakanlingkungan hidupPenurunan ISPU (Indeks StandarPencemaran Udara) • Peningkatan Sarana dan PrasaranaPencegahan dan PengendaliaanKebakaran hutan, Lahan danPemukiman• Peningkatan peduli lingkunganhidupMeningkatnyakemampuan tanggapbencana Meningkatkan penyelenggaraan tanggapbencana dan identifikasi dini terhadapbencana Tewujudnya pelaksanaan kegiatanpenanggulangan bencana dan earlywarning systemMeningkatkan peranmasyarakat dalamkonservasi lingkungan Meningkatnyapemanfaatan lahan kritisuntuk konservasi Meningkatkan pemanfaatan lahan hakmilik dan hutan rakyat dengankonservasi lahan yang bernilai ekonomi Optimalnya rehabilitasi lahan
Meningkatnyapemberdayaanmasyarakat dalamkonservasi lingkunganMendorong lahirnya gerakan konservasidan kearifan lokal terhadap pengelolaansumber daya alam Terwujudnya peningkatankesadaran masyarakat terhadappengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kepatuhanmasyarakat terhadap regulasitentang konservasi danlingkungan hidup Meningkatnya pelaksanaanProgram Peningkatan Kualitas danAkses Informasi Sumber Daya danLingkungan Hidup
Meningkatnya pelaksanaanProgram Pengawasan danPemantauan Lingkungan Hidup Meningkatnya perlindungan dankonservasi sumber daya alamMeningkatkanketerpenuhan danketahanan energi Meningkatnyaketerpenuhan energi Meningkatkan pemenuhan energi rumahtangga Menambah ketahanan energirumah tangga Mendorong terciptanya energialternatifMenciptakan PelayananPrima di terminal,Pengujian, Angkutandan Jasa PerhubunganLainnya
Terwujudnya PelayananAngkutan Meningkatkan Pelayanan Angkutan Meningkatnya Pelayanan AngkutanTerwujudnya PelayananPengujian KendaraanBermotor Meningkatkan pelayanan PengujianKendaraan Bermotor Meningkatnya Pelayanan PengujianKendaraan BermotorTerwujudnya JaringanData Sarana dan PrasaranaPerhubungan Meningkatkan Jaringan Data Sarana danPrasarana Perhubungan Meningkatnya Jaringan Data Saranadan Prasarana PerhubunganMenciptakan FasiltasPerlengkapan jalanyang berkeselamatan Terwujudnyasarana dan prasaranaperhubungan yangterpelihara
Meningkatkan sarana dan prasaranaperhubungan Meningkatnya sarana dan prasaranaperhubunganMenciptakan saranadan Prasarana JasaPerhubungan yangSelamat, tertib danlancar
Terwujudnya sarana danprasarana Perhubunganyang berkeselamatan Meningkatkan Sarana dan PrasaranaPerhubungan yang berkeselamatan Meningkatnya Pemenuhan Saranadan Prasarana Perhubungan yangberkeselamatanTerwujudnyaKeamanan dankenyamanan Pengguna Meningkatkan Pengendalian danPengawasan Lalu Lintas Meningkatnya Keamanan dankenyamanan Pengguna Lalu Lintas
Lalu LintasMenciptakan AparaturPerhubungan Yangterampil danberkompetensiTerwujudnya Aparaturyang siap pakai Meningkatkan SDM Aparatur Meningkatnya SDM Aparatur
BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUAN DAERAH
Tabel 7.1 Sasaran dan Program Pembangunan Kota Palangka Raya
No Sasaran Strategi ArahKebijakan
IndikatorKinerja
(Outcome)
CapaianKinerja
ProgramPembangunan
Daerah
BidangUrusan
SKPDPenanggungjawab
Kondisi
Awal
Kondisi
Akhir31 TersedianyapembangunaninfrastrukturMemenuhikebutuhaninfrastrukturmasyarakat
Peningkatansarana danprasaranaaparatur- Jumlah gedungkantor- Jumlah tempatibadah
31.011 681.022 ProgramPeningkatansarana danprasaranaaparaturPekerjaanUmum Dinas PU
Pembangunanjalan danjembatan,infrastrukturperdesaan,lingkunganperumahan
- Proporsipanjangjaringan jalandalam kondisibaik (%)- Panjang jalandilalui roda 4(km)- Panjang jalankota dalam
335300,22
5715316
- ProgramPembangunanjalan danjembatan
kondisi baik(km)- Jalanlingkungankondisi baik(km)- Jumlahjembatan(buah)- Pembangunanturap diwilayah jalanpenghubungdan aliransungai rawanlongsorlingkupkewenangankota (m2)- Rumah layakhuni yangterbangun- Jumlah rumahtanggapengguna airbersih setiaptahun- Jumlah rumahtanggabersanitasisetiap tahun
40000
015.02645.000
4443450
4515.60045.500
- ProgramPembangunanturap/talud/bronjong
- Programpengembanganperumahan- Programinfrastrukturperdesaan- Programpembangunanlingkungan sehatperumahan
Pembangunansalurandrainase dangorong-gorongJembatan- Drainasedalam kondidibaik (km)- Panjangtrotoar (km)
1.632,1401.729,1410
ProgramPembangunansaluran drainasedan gorong-gorongJembatanRehabilitasi/pemeliharaanjalan danjembatan- Rasiokerusakanjalan pertahun
0,19 0,42 ProgramRehabilitasi/pemeliharaan jalan danjembatanPengembangandanpengelolaanirigasi, rawadan jaringanpengairan- Luas irigasikota dalamkondisi (ha) 2.050 4.750 ProgramPengembangandan pengelolaanirigasi, rawa danjaringanpengairanPengendalianBanjir - Panjangpengendalibanjir dalamkondisi baik(km)
17 50 ProgramPengendalianBanjir32 Meningkatnyapemerataansarana danprasaranapendukung
MemenuhikebutuhaninfrastrukturuntukmeningkatkanPeningkatanpembangunaninfrastukturpenunjangperekonomiandaerah
JumlahPeneranganJalan Umum 5147titiklampu 7647titiklampu PeneranganJalan Umum
pertumbuhan ekonomidan industriberbasispariwisatadan jasaperekonomianmasyarakatberbasispariwisata danjasa
Jumlah luasTPU 33,2ha 33,2 PengelolaanArealPemakamanMeningkatnyastandarpelayananPasar secaraModern
PeningkatanManajemenPengelolaanPasarJumlah pasarmodern 1 2 PerlindunganKonsumen danPengamananPerdagangan
Memenuhikebutuhanruang pedagangkretif lapangandan asonganPeningkatanPembinaan danPenataanPedagangKreatifLapangan danasongan
Jumlah PKLyang dibina 587 850 Pembinaan danPenataan PKL
33 Meningkatnya luasruangterbukahijau danruangpubliklainnya
Meningkatkan/mempertahankan luas ruangterbuka hijaudan ruangpublik lainnya OptimalnyaPengelolaanRuangTerbukaHijau
Jumlah RuangTerbuka HijauPersatuanLuas Wilayah30,98ha 73,5ha PengelolaanRTH PenataanRuang Distakobangman
Ruang Publikyang berubahperuntukannya 25% 0% PerencanaanTata Ruang
Meningkatnya jumlahbangunanber-IMBMeningkatkanjumlahbangunan berIMB melaluiperijinanpemanfaatanruang
OptimalnyaperijinanpemanfaatanruangJumlahbangunan ber-IMB 75.141bangunan 85.207bangunan
PemanfaatanRuangPeningkatanpengawasandanpengendalianPemanfaatanRuang
MenurunnyatingkatPelanggaranterhadapPemanfaatanRuang3kecamatan 4kecamatan PengendalianPemanfaatanRuang
Jumlah SaranaPrasarana TPU 2Pendopo, 2TempatParkir5Pendopo, 5TempatParkir
PengelolaanArealPemakaman34 Meningkatkan kualitas airsesuaidenganstandar bakumutulingkunganair bersih
• Meningkatkan kinerjapenyediaanair bersihdanpengolahanair limbah
• Peningkatankinerjapenyediaanair bersihdanpengolahanair limbah
• Persentasependudukberakses airminum
• Meningkatkan kinerjapengelolaanAir Minumdan AirLimbah• Optimalnyakinerjapengelolaanair minumdan airlimbah
Jumlah IPALkomunal 2perumahan 12perumahan - PengembanganKinerjaPengelolaan AirMinum dan AirLimbahLingkunganHidup Dinas PU,BLH danPasarKebersihanSanitasiberbasismasyarakat 2 unitMCK 10MCK
Jumlah IPALNon Komunal 0 2 Unit - PeningkatanPengendalianPolusi LingkunganHidup Dinas PU,BLH danPasarKebersihan35 Meningkatkan penegakanhukumlingkunganPenegakanHukum sesuaidenganPeraturanPerundang-undangan yangbelaku
• Peningkatanpencegahan,pengendalian danpengawasankerusakanlingkungan
JumlahPenegakanHukumLingkungan90% 100% PengendalianPencemaran danLingkungan Hidup LingkunganHidup BLHDistambenDistakobangman
36 Berkurangnya kerusakanhutan MeningkatkankegiatanperlindunganhutanMeningkatnyapenyelenggaraan pengendaliandanpemanfaatankawasan hutan
Rehabilitasihutan danlahan kritis 1,74% 10% RehabilitasiHutan dan Lahan Kehutanan DishutbunKerusakanKawasanHutan 31,91% 50%
Pengendaliankebakaranhutan dan lahan Jumlah TSAK 23 60 PeningkatanSarana danPrasaranaPencegahan danLingkunganHidup BLHDishutbun
Luasan arealkebakaranhutan danlahan35 ha 0 ha Perlindungandan KonservasiSumber DayaHutan
Kehutanan DishutbunBLHMeningkatkaninventarisasidandokumentasisumber dayahutan
MeningkatnyaInventarisasidan PemetaanSumber DayahutanPemantapankawasan 0 2kawasan Perencanaan danPengembanganHutan Kehutanan Dishutbun
37 Terwujudnya konservasidaerah aliransungaiMeningkatkanfungsi DAS Optimalnyapeningkatanfungsi dan dayadukung daerahaliran sungai(DAS)Menyusunstruktur,pemanfaatan,danpengelolaanDAS
Terlaksananya PengelolaanSumberdayaPerairan(sungai)BertambahnyaJumlahPemanfaatSumber DayaPerairan
TidakAda Ada PengelolaanSumberdayaPerairan LingkunganHidup BLHDistambenKehutananDishubDistanak
38 Meningkatkanpengelolaansampah yangtertanganihingga 100%Meningkatkankinerjapengelolaanpersampahan
OptimalnyaPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahanRasio sampahyang ditangani 61,18% 100% - Pengembangankinerjapengelolaanpersampahan- Pengawasan danpengendaliaanpasarkebersihan danpengelolaanlimbah
LingkunganHidup DinasPasar danKebersihan, BLH, danSKPDlainnya PeningkatanSarana danprasaranapenanganansampah
Jumlah TempatPengolahanSampahTerpadu1 unit/kota 1 unit/kelurahan
LingkunganHidup DinasPasar danKebersihan, BLH, danSKPDlainnyaRasio dayatampung TPSterhadappenduduk0,14 1,62
Meningkatkan kepeduliansertapartisipasimasyarakatdalammenjagakebersihanlingkungandan kualitaslingkungan
Pemilahansampahberbasislingkungan7sekolah 84sekolah PengembangankinerjapengelolaanpersampahanJumlah sekolahpedulilingkungan 3sekolah 9sekolah Ruang TerbukaHijau LingkunganHidup BLH, danSKPDlainnyaJumlah tamanhijau 0 10lokasi Ruang TerbukaHijau LingkunganHidup BLH, danSKPDlainnya
39 Menurunnyatingkatpencemaran MeningkatkanpengendalianLH OptimalnyaPengendalianpencemarandan perusakanlingkunganhidup• Cakupanpengawasanterhadappelaksanaanamdal
84,6% 100% Pengendalianpencemaran danperusakanlingkungan hidupLingkunganHidup BLHDistambenDishutbunDistakobangman
Jumlah IjinGangguanLingkungan 200usaha 300usahaPenurunanISPU (IndeksStandarPencemaranUdara)
321hari/tahun 365hari/tahun PeningkatanPengendalianPolusi• PeningkatanSarana danPrasaranaPencegahandanPengendaliaanPencemaranUdara AkibatKebakaranhutan, LahandanPemukiman
• Luasankebakaranhutan, lahandanpemukimanyangtertanganiper luasanwilayah kerja
60% 80% Peningkatankesiagaan danpencegahanbahaya kebakaranPenataanRuang Distakobangman
• Meningkatkan koordinasiperencanaan,monitoring,evaluasi danpengendalian kebersihanlingkungan
Piala Adipura 0Adipura 4Adipura Peningkatankualitas danakses informasidan lingkunganhidupLingkunganHidup BLH
40 MeningkatnyakemampuantanggapbencanaMeningkatkanpenyelenggaraan tanggapbencana danidentifikasi diniterhadapbencana
Tewujudnyapelaksanaankegiatanpenanggulangan bencana danearly warningsystem
Presentase(%) korbanbencanaskala kotayangmenerimabantuansosial selamamasatanggapdarurat• Presentase(%) korbanbencanaskala kotayangdievakuasidenganmenggunakan sarana
80 %
100%
100%
100%
ProgramPeningkatanKesiapsiagaanBencana RehabilitasidanRekonstruksi
Sosial DinasSosial &BNPBDaerah
prasaranatanggapdaruratlengkap41 Meningkatnyapemanfaatanlahan kritisuntukkonservasiMeningkatkanpemanfaatanlahan hak milikdan hutanrakyat dengankonservasilahan yangbernilaiekonomi
Optimalnyarehabilitasilahan Jumlah hutanrakyat 78 ha 180ha Rehabilitasi Hutandan Lahan Kehutanan
42 Meningkatnyapemberdayaanmasyarakatdalamkonservasilingkungan
Mendoronglahirnyagerakankonservasi dankearifan lokalterhadappengelolaansumber dayaalam
• Terwujudnyapeningkatankesadaranmasyarakatterhadappengelolaanlingkungan
Pengolahankomposterskala rumahtangga1 kk 1.000kk PengembangankinerjapengelolaanPersampahan
LingkunganHidup DinasPasar danKebersihan, SKPDlainnya Meningkatnyakepatuhanmasyarakatterhadapregulasitentangkonservasidanlingkungan
Luaswilayah/arealperuntukanpermukimandan usaha perwilayah/arealperuntukanlain (APL)
Belumada Ada Peningkatankepatuhanmasyarakatterhadap regulasitentangkonservasi danlingkungan hidup
LingkunganHidup BLHDistambenDishutbunDistakobangmanDistanak
hidup Meningkatnya Kualitasdan AksesInformasiSumberDaya danLingkunganHidup
JumlahPengambilanSampel 4 kali 28kali PeningkatanKualitas dan AksesInformasiSumberdaya Alamdan lingkunganHidupLingkunganHidup BLHDistambenDishutbun
Meningkatnyaperlindungan dankonervasisumberdaya alam
Cakupanperlindungandan konservasisumber dayaalamTidakAda Ada Perlindungan dankonervasi sumberdaya alam Energi danSumberDayaMineral
BLHDistambenDishutbunDishubkominfo MenambahInventarisasi PotensiSDA
Cakupan SDA TidakAda Ada Pemetaan PotensiSumber DayaAlamPemanfaatanSumber DayaAlamLuasanPerkebunanRakyat 246 ha 500ha PeningkatanProduksiPerkebunan Perkebunan Dishutbun
Meningkatkanpembinaan danpengawasanpertambanganPertambanganTanpa Ijin 4,47 % 50 % Pembinaan danpengawasanpertambangan Energi danSumberDayaMineral
DistambenBLHKontribusisektorpertambanganterhadap PDRB
1,38 % 50 %Meningkatnyaketerpenuhan energi
Meningkatkanpemenuhanenergi rumahtangga Menambahketahananenergi Rasioketersediaandaya listrik 98,52% KK 100%KK Penambahandaya listrik Energi danSumberDayaMineral
Distamben Mendorongterciptanyaenergialternatif
Jumlah SumberDaya Energiper TotalSumber DayaEnergiTidakAda Ada Pengembangansumber energialternatif Energi danSumberDayaMineral
Distamben
52 Terwujudnya PelayananAngkutan MeningkatkanPelayananAngkutan MeningkatnyaPelayananAngkutan - Tersedianyapelayananangkutanpada wilayahyang telahtersediajaringanjalan
50 % 75% 1. ProgramPeningkatanPelayananAngkutanPerhubungan DinasPerhubungan,komunikasi daninformatika
53 Terwujudnya JaringanData SaranadanPrasaranaPerhubungan
MeningkatkanJaringan DataSarana danPrasaranaPerhubunganMeningkatnyaJaringan DataSarana danPrasaranaPerhubungan
- Tersedianyadata SaranadanPrasaranaPerhubungan25% 60% 1. ProgramInventarisasiSarana danPrasaranaPerhubungan
Perhubungan DinasPerhubungan,komunikasi daninformatika54 Terwujudnyasarana danprasaranaperhubungan yangterpelihara
Meningkatkansarana danprasaranaperhubunganMeningkatnyasarana danprasaranaperhubungan
- Terpeliharanya saranadanprasaranaperhubungan20% 40% 1. Programrehab/pemeliharaan saranadan PrasaranaPerhubungan
Perhubungan DinasPerhubungan,komunikasi daninformatika55 Terwujudnya sarana danprasaranaPerhubungan yangberkeselamatan
MeningkatkanSarana danPrasaranaPerhubunganyangberkeselamatanMeningkatnyaPemenuhanSarana danPrasaranaPerhubunganyangberkeselamatan
Tersedianyasarana danprasaranaPerhubunganyangberkeselamatan
30% 50% 2. ProgramPembangunansarana danPrasaranaPerhubunganPerhubungan DinasPerhubungan,komunikasi daninformatika
56 TerwujudnyaKeamanandankenyamananPenggunaLalu Lintas
MeningkatkanPengendaliandanPengawasanLalu LintasMeningkatnyaKeamanan dankenyamananPengguna LaluLintas
- Terpenuhinyaketertertiban, keamanan,kelancaranbagipenggunalalu lintas
60% 75% 3. ProgramPengendaliandanPengawasanLalu LintasPerhubungan DinasPerhubungan,komunikasi daninformatika
57 Terwujudnya Aparaturyang siappakaiMeningkatkanSDM Aparatur MeningkatnyaSDM Aparatur - TersedianyaSumber DayaManusiasesuaidenganBidangTeknis
25% 60% 1. ProgramPeningkatanKapasitasSumber DayaAparaturPerhubunganPerhubungan Dishubkominfo danBKPP
58 Terwujudnya PelayananPengujianKendaraanBermotorMeningkatkanpelayananPengujianKendaraanBermotor
MeningkatnyaPelayananPengujianKendaraanBermotor- Tersedianyapengujiankendaraanbermotordenganstandartminimal
30% 60% 1. ProgramPeningkatanKelaikanPengoperasianKendaraanBermotorPerhubungan DinasPerhubungan,komunikasi daninformatika
59 TerpenuhinyaPemerataanDanPengendalianSaranaKomunikasiDan Informasi
TerpenuhinyaPemerataan DanPengendalianSaranaKomunikasi DanInformasiMeningkatkanPengawasan danSarana PelayananKomunikasi daninformatika yangMerata danTerkendali
TersedianyaSaranaKomunikasi danInformasi yangMerata danTerkendali10 50 ProgramPenyebaran danPengendalianSaranaPrasaranaKomunikasi danInformasi
KomunikasidanInformatika DinasPerhubungan,komunikasidaninformatika
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
Tabel 8.1 Indikasi Rencana Program prioritas yang disertaiKebutuhan Pendanaan Kota Palangkaraya
Kode BidangUrusanPemerintahan danProgramPrioritasPembangunan
Indikator Kinerja Program(Outcome)
Kondisi KinerjaAwal RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPDPenang
gungJawab
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 Aspek
Kesejahteraan MasyarakatAspekPelayananUmumFokusLayananUrusan WajibPekerjaanUmumProgramPeningkatansarana danprasaranaaparatur
Jumlah gedung kantor 3 16 15.612.000.000
1615.723.128.400
1617.295.441.240
1019.024.985.364
1020.927.483.900
6888.583.038.904
DinasPU
Jumlah tempat ibadah 1.011 1.01410.977.000.000
1.0165.614.116.600
1.01813.282.170.000
1.02014.610.387.000
1.02216.071.425.700
1.02260.555.099.300
DinasPU
ProgramPembangunan jalan danjembatan
Proporsi panjang jaringan jalandalam kondisi baik (%)
33 14.2 29.711.923.000
2.828.339.794.970
234.007.753.964
340.809.304.757
348.971.165.708
57181.839.942.399
DinasPU
Panjang jalan dilalui roda 4 (km) 5 0 0 0-
53.250.000.000
53.750.000.000
54.000.000.000
1511.000.000.000
DinasPU
Panjang jalan kota dalam kondisibaik (km)
300.22 0 0 0-
3072.500.000.000
3113.250.000.000
3164.000.000.000
3169.750.000.000
DinasPU
Jalan lingkungan kondisi baik(km)
400 408 3.500.000.000
4164.300.000.000
4255.300.000.000
4346.300.000.000
4447.300.000.000
44426.700.000.000
DinasPU
Jumlah jembatan (buah) 0 0 0 0-
115.000.000.000
125.000.000.000
132.000.000.000
372.000.000.000
DinasPU
ProgramPembangunanturap/talud/bronjong
Pembangunan turap di wilayahjalan penghubung dan aliransungai rawan longsor lingkupkewenangan kota (m2)
0 0 0 0-
100850.000.000
1501.020.000.000
2001.224.000.000
4503.094.000.000
DinasPU
Programpengembanganperumahan
Rumah layak huni yangterbangun
0 0 0 0-
10750.000.000
15900.000.000
201.080.000.000
452.730.000.000
DinasPU
Programinfrastrukturperdesaan
Jumlah rumah tangga penggunaair bersih setiap tahun
15.026 15.1261.950.600.000
15.2502.200.000.00
15.3602.400.000.000
15.4502.600.000.00
15.600280.000.000
15.6009.430.600.000
DinasPU
0 0
Programpembangunan lingkungansehatperumahan
Jumlah rumah tanggabersanitasi setiap tahun
45.000 45.100 1.221.500.000
45.2001.500.000.000
45.3001.800.000.000
45.4002.500.000.000
45.5003.000.000.000
45.50010.021.500.000
DinasPU
ProgramPembangunan salurandrainase dangorong-gorongJembatan
Drainase dalam kondidi baik(km)
1.632,14 1642.14 7.350.000.000
1659.1410.975.000.000
1679.1413.170.000.000
1704.1414.487.000.000
1729.1415.935.700.000
1729.1461.917.700.000
DinasPU
Panjang trotoar (km) 0 0 0 0-
22.000.000.000
42.300.000.000
42.500.000.000
106.800.000.000
DinasPU
ProgramRehabilitasi/pemeliharaanjalan danjembatan
Rasio kerusakan jalan per tahun 0.19 0.23 27.151.750.000
0.2950.645.370.000
0.3556.972.996.000
0.4262.857.296.000
0.4269.593.025.000
0.42267.220.437.000
DinasPU
ProgramPengembangan danpengelolaanirigasi. rawadan jaringanpengairan
Luas irigasi kota dalam kondisi(ha)
2.050 2.550 3.558.636.000
3.0505.450.000.000
3.5006.380.000.000
3.9507.337.000.000
4.7508.437.550.000
4.75031.163.186.000
DinasPU
ProgramPengendalianBanjir
Panjang pengendali banjir dalamkondisi baik (km)
17 20 2.108.958.000
262.345.660.000
332.590.226.000
412.860.748.600
503.160.500.000
5013.066.092.600
DinasPU
1 05 PenataanRuang
1 05 15 ProgramPerencanaanTata Ruang
Jumlah Perda Perencanaan TataRuang
N/A 1 Perda 249 Jt 2 Perda 700 jt - - - 2 Perda 949 Jt DTKBP
Jumlah Data/Dokumen HasilSurvey dan Pemetaan
1 data1 dokumentasi
1 data1dokumentasi
110 1 data1dokumentasi
150 1 data1dokumentasi
185 1 data1dokumentasi
210 1 data1dokumentasi
235 6 data6dokumentasi
980 Jt DTKBP
1 05 16 ProgramPemanfaatanRuang
Jumlah Bangunan Ber IMB 75.141 77.141 113 Jt 79.141 123Jt
81.141 133 Jt 83.141 144Jt
85.141 154 Jt 85.141 666 Jt DTKBP
DTKBP
1 05 17 ProgramPengendalianPemanfaatanRuang
Pengawasan dan PengendalianTerhadap Bangunan TempatUsaha dan Reklame.
3 kecamatan 3kecamatan
117 3kecamatan
175Jt
3kecamatan
205Jt
3kecamatan
236JT
3kecamatan
266 3kecamatan
999 Jt
1 05
18 ProgramPeningkatanKesiagaandanPencegahanBahayaKebakaran
Meningkatnya sarana danprasarana pemadam kebakaranyang berfungsi sesuai standarpenanggulangan kebakaran
3 Unit mobildamkarI unit mobil pickup
1 Unitmobildamkar
1,9 M 1 Unitmobildamkar(Tangga)
9,5 M - - - 5 UnitMobilDamkar1 UnitmobilPick Up
11,3 M DTKBP
Meningkatnya kemampuanpersonil damkar tanggapbencana kebakaran
25 org damkar 1
3 orang damkar2
28 orangdamkar 1
9 orangdamkar 2
65 Jt
65,7 Jt
31 orangdamkar 1
16 orangdamkar 2
102,5jt
87 Jt
34 orangdamkar 1
23 orangdamkar 2
130 ,2Jt
80 Jt
37 orangdamkar 1
30 orangdamkar 2
140Jt
92 Jt
40 orangdamkar 1
40 orangdamkar 2
158Jt
105 Jt
40 orangdamkar 1
40 orangdamkar 2
595,7Jt DTKBP
1 05 19 PengelolaanArealPemakaman
Meningkatnya jumlah sarana danprasarana pelayananpemakaman yang dapatberfungsi optimal.
2 Tempat Parkir,2 Pendopo
2TempatParkir, 2Pendopo
674 Jt - 3 TempatParkir, 3Pendopo
934 Jt 4TempatParkir, 4Pendopo
1,1 M 5TempatParkir, 5Pendopo
1,3 M 5 TempatParkir,dan 2Pendhopo
4,008 M DTKBP
1 05
20 ProgramPengelolaanRuangTerbukaHijau
Meningkatnya jumlah tamankota yang harus dikelola &dipelihara secara professional
38 Lokasi TamanKota TamanBahu Jalan danTaman MedianJalan
39LokasiTamanKota danTamanMedianJalan
8,477 M 40LokasiTamanKota danTamanMedianJalan
11,312 M
41 LokasiTamanKota danTamanMedianJalan
14M 42 LokasiTamanKota danTamanMedianJalan
16 M 43 LokasiTamanKota danTamanMedianJalan
19 M 43 LokasiTamanKota danTamanMedianJalan
69 M DTKBP
Meningkatnya jumlah tenaga 36 Orang 42 Orang 655 Jt 48 Orang 979 54 Orang 1,1 60 Orang 1,220 66 Orang 1,346 70 Orang 5.3 DTKBP
kerja khusus di bidangpertamanan sehinggapenanganan lebih optimal.
Jt M M M M
1 05 21 ProgramPeneranganJalan Umum
Meningkatnya jumlah pelayananPJU tersebar diseluruh bagiankota
5 147 titik lampu 5.647titiklampu
8,96M
6.147titiklampu
9,6 M 6.647 titiklampu
10,5M
7.147 titiklampu
11,6M
7.647 titiklampu
12,8M
7.647 titiklampu
53, 5Jt
DTKBP
UrusanPilihan
LingkunganHidup
1
1
ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanPersampahan
Pengawasan danpengendaliaan pasarkebersihandanpengelolaanlimbah
Rasio Sampah yang Tertangani 61,18% 70% 11.712.701.652
75% 13.469.606.900
80% 15.490.047.935
85% 17.813.555.125
100% 20.485.588.394
100% 78.971.499.961
Terwujudnya MasterplanPengelolaan Sampah
N/A - - 1masterplan
300.000.000
- - - - - - 1masterplan
300.000.000
Pemilahan sampah per tahun 7 sekolah 7sekolah
- 14sekolah
100.000.000
21sekolah
150.000.000
21sekolah
150.000.000
21sekolah
150.000.000
84sekolah
550.000.000
Pengolahan komposter skalarumah tangga per tahun
1 kk 1 kk - 20 kk 30.000.000
20 kk 35.000.000
20 kk 40.000.000
20 kk 45.000.000
81 kk 150.000.000
Pengolahan sampah di TPA (Metode opendumping)1TPA
Metodeopendumping/1TPA
328.089.000
Metodecontrolled landfill/1TPA
500.000.000
Metodeconreolldelanfill/1TPA
800.000.000
Metodesanitarylandfill/1TPA
1.500.000.000
Metodesanitarylandfill/1TPA
2.500.000.000
Metodesanitarylandfill/1TPA
5.628.089.000
Jumlah jalan yang disapu 21 jalan (24.700m)
21 jalan(24.700m)
827.368.342
25 jalan(26.700m)
951.473.593
27 jalan(30.700m)
1.094.194.632
27 jalan(30.700m)
1.258.323.827
30 jalan(32.700m)
1.447.072.401
30 jalan(32.700m)
5.578.432.796
Jumlah Tempat PengolahanSampah Terpadu
1 unit 1 unit - 3 unit 6.000.000.000
3 unit 6.000.000.000
3 unit 6.000.000.000
3 unit 6.000.000.000
13 unit 24.000.000.000
Rasio daya tampung TPS terhadappenduduk
0,14 0,14 242.541.500
1,42 303.000.000
1,46 610.000.000
1,5 610.000.000
1,62 610.000.000
1,62 2.133.000.000
Tersedianya lahan TPSPermanen
1 unit 1 unit 320.000.000
15 unit 1.500.000.000
15 unit 1.700.000.000
17 unit 2.000.000.000
17 unit 2.250.000.000
65 unit 7.770.000.000
Terlaksananya pengawasan danpengendalian pasar, kebersihan,limbah
96 pengawasan 96pengawasan
120.000.000
96pengawasan
150.000.000
96pengawasan
175.000.000
96pengawasan
200.000.000
96pengawasan
225.000.000
96pengawasan
770.000.000
1 08 03.35 ProgramPengembangan KinerjaPengelolaanAir Minumdan Airlimbah
Jumlah IPAL komunal per tahun 2 perumahan 2perumahan
- 2perumahan
2.150.000.000
2perumahan
2.300.000.000
3perumahan
3.500.000.000
3perumahan
3.500.000.000
12perumahan
9.152.300.000
Tersedianya MasterplanPengelolaan Air Limbah
N/A - - 1masterplan
300.000.000
- - - - - -- 1masterplan
300.000.000
Tersedianya DED PengelolaanAir Limbah
N/A - - - - 1 DEDPengelolaan AirLimbah
300.000.000
- - - - 1 DEDPengelolaan AirLimbah
300.000.000
Meningkatnya Pelayanan IPLT 50% 50% 153.945.200
70% 177.036.980
85% 203.592.527
100% 234.131.406
100% 269.251.117
100% 1.037.957.230
Sanitasi berbasis masyarakat(sanimas) per tahun
2 MCK 2 MCK - 2 MCK 75.000.000
2 MCK 85.000.000
2 MCK 95.000.000
2 MCK 105.000.000
10 MCK 360.000.000
1 08
03.34 ProgramPerlindunganKonsumendanPengamananPerdagangan
JumlahPasar modern
1 1 2.782.425.047
2 3.199.788.804
2 3.679.757.125
2 4.231.720.693
2 4.866.478.797
2 18.760.170.466
1 08
03.36 ProgramPembinaandanPenataanPKL
Jumlah PKL yang Dibina PerTahun
587 PKL 587 PKL 198.459.780
650 PKL 228.228.747
700 PKL 262.463.059
800 PKL 301.832.518
850 PKL 347.107.396
850 PKL 1.338.091.500
Kode Bidang UrusanPemerintahan danProgram PrioritasPembangunan
Indikator KinerjaProgram
(Outcome)
KondisiKinerjaAwal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPDPenang
gungJawab
Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Kondisi Kinerjapada akhir periode
RPJMDtarget Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)1 Urusan Wajib1 01 Lingkungan
ProgramPengendalianpencemaran danperusakan lingkunganhidup
Cakupanpengawasanterhadappelaksanaan amdal
JumlahUsaha Yangdiawasi perjumlahperusahaan
15% 100JT
30% 100JT
45% 100JT
65% 115JT
90% 120JT
90% 535JT
Jumlah IjinGangguanLingkungan
Izin usahaPer JumlahUsaha x100%
10 % 85JT
25% 120JT
45% 125JT
75% 130JT
100% 140JT
100% 600JT
Penegakan Hukum JumlahAduan YgTerselesaikan/ JumlahPengaduanX 100 %
30 % 50JT
50% 45JT
100 % 50 JT 100 % 55 JT 100% 60 JT 100% 260JT
ProgramPeningkatan Kualitasdan Akses InformasiSumberdaya Alamdan lingkungan Hidup
Laporan StatusMutu Air
Pengambilan Sampel 2kali
2 Kali 34JT
2 Kali 75JT
3 Kali 100JT
3 Kali 100JT
3 Kali 100JT
3 kali 509JT
Jumlah Adipura 0Penghargaa
- 130JT
1Penghargaan
200JT
1Penghargaan
250JT
1Penghargaan
300JT
1 Penghargaan
350JT
4Penghargaan
1.230Milyard
Program RuangTerbuka Hijau
Jumlah SekolahPeduli Lingkungan
3 Sekolah 5Sekolah
1.014Milyar
6 Sekolah 1.150Milyar
7Sekolah
1.180Milyar
8Sekolah
1.200Milyar
9Sekolah
1.220Milyar
35Sekolah
5.764Milyar
Jumlah TamanHijau
O Lokasi 2lokasi
911Milyar
2 1,000Milyar
3 1,000Milyar
3 1,000Milyar
3 1,000Milyar
11 4,911milyar
Program PeningkatanPengendalian Polusi
Jumlah IPAL Usaha/ Kegiatan/Puskesmas
2 Unit 1 Unit 0 1 Unit 1M 1 Unit 1M 1 Unit 1M 1 Unit 1.M 5 Unit 4 M
ProgramPengendalianKebakaran Hutan danLahan
Penambahan TSAKBaru
1 Tim /Kelurahan(30 Tim)
10 TimBaru
150JT
20 TimBaru
500JT
10 TimBaru
200JT
10 TimBaru
200JT
10 TimBaru
200JT
60 TimTSAK
1.250Milyar
Program PeningkatanPengendalian Polusi
Penurunan ISPU 321hari/tahun
321 40JT
329 45JT
339100JT
348 100JT
365hari/tahun
100JT
365hari/tahun
385JT
Program PengelolaanSumberdaya Perairan
BertambahnyaJumlah PemanfaatSumber DayaPerairan
Tidak Ada 0% 0 5% 123,JT
10%147,6JT
15% 196,8JT
20% 221,4JT
20%
Program Peningkatankepatuhanmasyarakat terhadapregulasi tentangkonservasiSumberdaya Alamdan lingkungan hidup
Luas wilayah/arealperuntukanpermukiman danusaha perwilayah/arealperuntukan lain(APL)
Tidak ada 0% 0 5% 110,000JT
10%121,000 JT
15% 132,000 JT
20% 156,000 JT
20%
ProgramPerlindungan dankonservasi sumberdaya alam
Cakupanperlindungan dankonservasi sumberdaya alam
Tidak Ada 0% 0 58,5% 132,000
64,5%158,400
69,5% 184,800
76% 211,200
76%
Program SosialisasiPerda Pajak Bidang
Jumlah Kecamatan 1 1 76,865
2 83,014
289,70
3 95,755
5 95,755
5
Pertambangan Umum 0
Jumlah PemegangIzin Usah
18 18 76,865
18 83,014
2089,700
20 95,755
24 95,755
24
Program SurveyGeologi/Pengembangan Data PotensiTambang
Cakupan SumberDaya Alam
10% 10% 161,513
25% 410,000
30%442,800
35% 484,373
45% 733,223
45%
Program PemetaanAreal Tambang
Jumlah Area IzinUsahaPertambangan
Tidak Ada 0 0 18 30,000
2032,400
20 34,8000
24 37,200
24
ProgramPengembanganPencananganWilayahPenambangan
Area yang telahDiusahakan dalamPenambangan
Tidak Ada 0 0 10 % 260,000
15 %338,000
18 % 416,000
23 % 494,000
25 %
Program PeningkatanPemanfaatan PotensiTambang
Cakupan SumberDaya Alam
Tidak Ada 0 % 0 58,5% 642,6
64,5%963,9
69,5% 1.285,2
76% 1.606,5
76%
Jumlah pemegangIzin UsahaPertambangan
18 18 111,294
18 120,198
20129,820
20 139,430
24 149,050
24
Program Hasil DariPemanfaatan danPengelolaanPertambanganMenjadi Lebih Efisien
Inventarisasi AreaBukaan TambangPemegang IzinUsahaPertambangan
0 0 0 % 2 195,000
3210,600
3 459,086
5 707,573
5
Program PeningkatanPendapatan AsliDaerah
Jumlah PeraturanDaerah
1 Perda 1Perda
209,876
2 Perda 854,066
2 Perda922,391
4 Perda 990,716
5 Perda 990,716
5 Perda
Program PeningkatanPemanfaatan Sumber
Jumlah PotensiBahan Galian danSumber Energi
0 0 0 5 154,000
6200,200
6 246,400
8 292,600
8
Daya Alam yang telahdimanfaatkan
ProgramPengawasan danPenertiban KegiatanRakyat YangBerpotensi MerusakLingkungan
PertambanganTanpa Ijin
4,47 % 10,5% 443 23,5% 518 35,4%578
45,5% 731 50% 801 50%
Program Pembinaandan PengawasanBidangPertambangan
Kontribusi Sektorpertambanganterhadap PDRB
1,38 % 139,790
170,973 212,9
10
254,850
297,780
ProgramPengawasanPertambangan danMineral Batubara
Jumlah pemegangIzin UsahaPertambangan
0 0 0 18 167,678
20231,092
20 494,000
24 557,414
24
ProgramPenambahan dayalistrik
Rasio ketersediaandaya listrik
64,4% 64,4% 350 69,2% 425 74,9%500
79,5% 575 100% 650 100%
Program Pembinaandan PengembanganBidang KetenagaListrikan
Jumlah DataPemegang IzinUsaha BidangListrik
Tidak Ada 0 0 1 101,785
1132,321
2 162,857
2 193,393
2
Jumlah DataPemegang IzinUsaha BidangUsaha Migas
8 Ijin 8 Ijin 93,000
20 Ijin 194,800
30 Ijin287,700
35 Ijin 287,700
50 Ijin 380,780
50 Ijin
ProgramPengembanganEnergi Alternatif
Jumlah SumberDaya Energi
1 jenis 1 Jenis 275 1 Jenis 2.454,00
1 Jenis2.650,000
2 Jenis 2.650,000
2 Jenis 2.925,000
2 Jenis
1 16 ProgramRehab/PemeliharaanSarana dan FasilitasPerhubungan
TerpeliharanyaSarana danPrasaranaPerhubungan
20% 20% 1,124,181,500.
25% 1,180,390,575
30% 1,236,599,650
35% 1,292,808,725
40% 1,349,017,800
40% 1,349,017,800
Dishubkominfo
2 17 Program PeningkatanPelayanan Angkutan
TersedianyapelayananAngkutan padawilayah yangtersedia jaringanjalan
50% 50% 2,844,639,000
61.25 3,022,428,938
67.5 3,200,218,875
73.75 3,378,008,813
75% 3,555,798,750
75% 3,555,798,750
Dishubkominfo
3 18 ProgramPembangunanSarana danPrasaranaPerhubungan
Tersedianya saranadan prasaranaperhubungan yangberkeselamatan
30% 30% 1,961,500,000
25 2,059,575,000
30 2,157,650,000
35 2,255,725,000
50% 2,353,800,000
50% 2,353,800,000
Dishubkominfo
4 19 ProgramPengendalian danPengawasan LaluLintas
Terpenuhinyaketertiban,keamanan,kelancaran bagipengguna lalu lintas
60% 60% 1,503,073,300
68.75 1,559,438,549
62.5 1,615,803,798
66.25 1,672,169,046
75% 1,728,534,295
75% 1,728,534,295
Dishubkominfo
5 20 Program PeningkatanKelaikanPengoperasianKendaraan Bermotor
Tersedianyapengujiankendaraan bermotordengan standarminimal
30% 30% 210,000,000
37.5 567,500,000
45 725,000,000
52.5 882,500,000
60% 1040,000,000
60% 1040,000,000
Dishubkominfo
6 05 Program PeningkatanKapasitas SumberDaya AparaturPerhubungan
TersedianyaSumber DayaManusia Sesuaidengan BidangTeknis
25% 25% 1,278,759,700
32.75 1,390,651,174
47.5 1,502,542,648
55 1,726,325,595
60% 2,173,891,490
60% 2,173,891,490
Dishubkominfo
7 23 Program InventarisasiSarana PrasaranaPerhubungan
Tersedianya DataSarana danPrasaranaPerhubungan
15% 15% N/A 27 700,000,000
43. 816,666,667
50 933,333,333
65% 1,050,000,000
65% 1,050,000,000
Dishubkominfo
8 21 01 Program PeningkatanLayanan Komunikasidan Informasi Publik
TersedianyaLayananKomunikasi danInformasi PublikAplikasi E-Gov
30% 30% 538,820,000
48%581,925,600
56%625,031,200
64%668,136,800
70%711,242,400
70%711,242,400
Dishubkominfo
9 22 01 Program Penyebarandan PengendalianSarana PrasaranaKomunikasi danInformasi
TerpenuhinyaPemerataan DanPengendalianSarana KomunikasiDan Informasi
10% 50% N/A 28 500,000,000
36583,333,333
44666,666,667
50%750,000,000
50%50,000,000
Dishubkominfo
SSKPD Kode BidangUrusanPemerintahandan ProgramPrioritasPembangunan
IndikatorKinerja
Program(Outcome)
KondisiKinerjaAwal
RPJMD
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan SKPDPenang-
gungjawab
Tahun-12014
Tahun-22015
Tahun-32016
Tahun-42017
Tahun-52018
Kondisi Kinerja padaakhir periode RPJMD
target Rp.(x 1.000)
target Rp.(x 1.000)
target Rp.(x 1.000)
target Rp.(x 1.000)
target Rp.(x 1.000).
target Rp.(x 1.000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)2 02 15 Program
PemanfaatanPotensiSumber DayaHutan
Optimalisasipengelolaan
kawasan hutan 50% 60% 575.595 70% 604.375 70% 634.593 70% 666.323 70% 699.639 70% 3.180.526 Dishutbun
2 02 15 01 PembentukanKesatuanPengelolaanHutan Produksi
Terlaksananyapenguatan
kelembagaanKPHP WilayahKota Palangka
Raya
10% 80% 168.260 30% 176.673 30% 185.507 30% 194.782 30% 204.521 30% 929.743
2 02 15 02 Pengembangan HutanTanaman
Terbangunnyademplottanaman
kehutanan
20 Ha 20 Ha 150.000 20 Ha 157.500 20 Ha 165.375 20 Ha 173.644 20 Ha 182.326 100 Ha 828.845
2 03 15 12 PembangunanHutan Desa
Terlaksananyapembangunan
hutan desapada wilayah
Kota PalangkaRaya
10% 80% 145.000 30% 152.250 30% 159.863 30% 167.856 30% 176.248 30% 801.217
3 04 15 15 PembangunanHutanTanamanRakyat
TerlaksananyaKegiatan
PembangunanHutan Tanaman
Rakyat
- 75% 112.335 30% 117.952 30% 123.849 30% 130.042 30% 136.544 30% 620.722
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)4 05 15 16 Pengembanga
n TanamanGaharu
TerlaksananyaPengembangan
TanamanGaharu bagimasyarakat
0% - - 20 Ha 120.000 20 Ha 130.000 20 Ha 140.000 20 Ha 150.000 40 Ha 540.000
2 02 16 ProgramRehabilitasiHutan danLahan
Pemulihan danpeningkatan
fungsikawasan hutan
70% 2.158.360 2.409.939 3.250.000 3.130.000 3.255.000 14.203.299
Dishutbun
2 02 16 02 PembuatanBibit/BenihTanamanKehutanan
Tersedianyabibit tanaman
hutan danMPTS
5.000 bibit 5.000bibit 168.000 5.000
bibit 176.400 5.000bibit 120.000 5.000
bibit 120.000 5.000bibit 120.000 20.000
bibit 704.400
2 02 16 06 PeningkatanPeran SertaMasyarakatdalamRehabilitasiHutan danLahan
Meningkatnyaperan sertamasyarakat
dalam kegiatanRHL
30 orang 60orang 90.583 60 Orang 95.112 - - 30 orang 100.000 - - 60 orang 285.695
2 02 16 14 PenyusunanPerencanaanRehabilitasiHutan danLahan
Tersusunnyaperencanaan
jangkamenengah
kegiatan RHL
50%1
Dokumen
200.000 0% - - - - - - - 100% 200.000
2 02 16 15 Kegiatan HariPenanamanPohon
Terlaksananyakegiatan haripenanaman
pohon100% 100% 230.360 100% 240.000 100% 135.000 100% 140.000 100% 140.000 100% 885.360
2 02 16 16 RehabilitasiHutan danLahan (DAKBidangKehutanan)
Berkurangnyalahan kritis/tidur
170 Ha - - 150 Ha 852.769 150 Ha 1.500.000 150 Ha 1.500.000 150 Ha 1.500.000 750 Ha 5.352.769
2 02 16 17 PengawalanDAK BidangKehutanan
Tersedianyadukungan
pelaksanaankegiatan DAK
BidangKehutanan
100% 0% - 100% 90.000 100% 120.000 100% 120.000 100% 120.000 100% 450.000
2 02 16 18 RehabilitasiHutan danLahan diWilayah KotaPalangka Raya(DAK-DR)
Berkurangnyalahan kritis/tidur
75 Ha 80 Ha 1.179.717 80 Ha 789.858 80 Ha 1.000.000 80 Ha 1.000.000 80 Ha 1.000.000 400 Ha 4.969.575
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)2 02 16 19 Pengawalan
KegiatanRehabilitasiHutan danLahan dariDAK-DR
Tersedianyadukungan
pelaksanaankegiatan DAK
DR100% 100% 88.000 100% 65.000 100% 70.000 100% 70.000 100% 70.000 100% 363.000
2 02 16 20 Pengembangan TanamanAneka UsahaKehutanan
Pemanfaatanlahan kurang
produktif 20 Ha - - - - 20 Ha 150.000 - - 20 Ha 150.000 60 Ha 300.000
2 02 16 22 Pembinaandan FasilitasiPenguatanKelembagaanKelompok diKawasan HKm
Terlaksananyapenguatan
kelembagaankelompok tani 30 orang 80
Orang 105.700 - - 30 orang 75.000 - - 30 orang 75.000 90 orang 255.700
2 02 16 26 PendampingankegiatanKebun BibitRakyat (KBR)
Tersedianyadukungan
pelaksanaankegiatan KBR
- 80% 96.000 100% 100.800 100% 80.000 100% 80.000 100% 80.000 100% 436.800
2 02 17 ProgramPerlindungandanKonservasiSumber DayaHutan
Perlindungankawasan hutan
75% - 433.100 469.030 400.000 380.000 400.000 2.082.130 Dishutbun
2 02 17 01 PencegahandanPengendalianKebakaranHutan danLahan
Terlaksananyapenanggulanga
n kebakaranhutan dan lahan 100% 100% 89.500 100% 150.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 539.500
2 02 17 03 BimbinganTeknisPengendalianKebakaranhutan danlahan
Meningkatnyakemampuanaparatur danmasyarakat
dalampengendalian
kebakaranhutan dan lahan
- 30Orang 135.000 - - 30 orang 140.000 - - 30 orang 140.000 90 orang 415.000
2 02 17 06 Penertiban danPengamananHutan danHasil Hutan
Terlaksananyapengawasan
pada hutan danhasil hutan
100% 100% 150.000 100% 157.500 100% 100.000 100% 120.000 100% 100.000 100% 627.500
2 02 17 08 LombaPenghijauan
Terlaksananyalomba
penghijauandan konservasi
SDA
100% 100% 58.600 80% 61.530 80% 60.000 80% 60.000 80% 60.000 80% 300.130
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)2 02 17 09 Bimbingan
TeknisPenguasaanSenjata Apibagi POLHUT
Meningkatnyakemanpuan
aparatur dalampenguasaansenjata api
- - - 100% 100,000 - - 100% 100,000 - - 100% 200,000
2 02 19 ProgramPembinaandanPenertibanIndustri HasilHutan
Pembinaandan
pengawasanperedaranhasil hutan
dan ikutannya
100% 345,777 363,058 303,000 313,000 313,000 1,637,835 Dishutbun
2 02 19 06 PemeliharaanAlat-alatSenjata
Terpeliharanyasenjata api
100% 100% 7.500 100% 7.875 100% 8.000 100% 8.000 100% 8.000 100% 39.375
2 02 19 09 PembinaanterhadapPelaku Usahadi Bidangkehutanan diWilayah Kota
Terlaksananyapembinaan
penatausahaankayu bagi
pelaku usahakehutanan
11 perijinan 11perijinan 123.745 11
perijinan 129.932 11perijinan 90.000 11
perijinan 100.000 11perijinan 100.000 11
perijinan 543.677
Palangka Raya
2 02 19 10 PelatihanPengembangan UsahaKehutanan
Terlaksananyapelatihan bagikelompok tani 30 orang 30
orang 157.382 30 orang 165.251 30 orang 125.000 30 orang 125.000 30 orang 125.000 150orang 697.633
2 02 19 11 SosialisasiPeraturanPemerintah diBidangKehutanan
Terlaksananyapembinaanmengenaiperaturan
kehutanan padamasyarakat
90 orang 30orang 57.150 60 orang 60.000 60 orang 80.000 60 orang 80.000 60 orang 80.000 300
orang 357.150
2 02 20 Programperencanaandanpengembangan Hutan
Peningkatanpengelolaan
danpengukuhan
kawasan hutan
70% 70% 1,441,150 70% 1,305,350 70% 930,000 70% 855,000 70% 880,000 70% 5,411,500 Dishutbun
2 02 20 08 PenyusunanData BaseKehutanan
Tersedianyadata basekehutanan
wilayah KotaPalangka Raya
1 Dokumen1
Dokumen
100.100 1Dokumen 105.105 1
Dokumen 100.0001
Dokumen
100.000 1Dokumen 100.000 5
Dokumen 505.205
2 02 20 09 Promosi SektorKehutananKota PalangkaRaya
Promosi produksektor
kehutanan KotaPalangka Raya
100% 100% 150.000 100% 157.500 100% 150.000 100% 150.000 100% 150.000 100% 757.500
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)2 02 20 10 Pemantapan
StatusKawasanHutan
Terselesaikannya kejelasanbatas-batas
wilayahkawasan hutan
0% 20% 674.150 20% 500.000 20% 100.000 20% 100.000 20% 100.000 100% 1.474.150
2 02 20 11 BimbinganTeknisPengelolaanKawasanHutan Terpadu
Terlaksananyabimtek
pengelolaankawasan hutan
bagimasyarakat
30 orang 30orang 162.500 30 orang 170.625 30 orang 180.000 30 orang 180.000 30 orang 180.000 150
orang 873.125
2 02 20 12 PenyusunanRencanaKehutananTingkatKabupaten/Kota
TersedianyaRKTK Kota
Palangka Raya - - - - - 1 dok. 100.000 - - - - 1 dok. 100.000
2 02 20 13 PengelolaanKawasanHutan Kota
Terlaksananyapengelolaan
kawasan hutankota
100% 20% 354.400 20% 372.120 20% 300.000 30% 325.000 10% 350.000 100% 1.701.520
2 02 21 ProgramPeningkatanKesejahteraanPetani
PeningkatanSDM
petani/pekebun
100% 100% 90.400 60 Orang 60.000 100% 60.000 60Orang 70.000 100% 110.000 100% 390.400 Dishu
tbun
2 02 21 02 PelatihanPenangananPasca PanenTanamanKaret
Peningkatanketerampilan
petani/pekebun 30 orang 40Orang 55.000 - - 30 orang 60.000 - - 30 orang 60.000 100
orang 175.000
2 02 21 03 PembinaanPerbenihanKomoditiPerkebunan
Terlaksananyapembinaan
perbenihan bagikelompok tani
- - - 60 Orang 60.000 - - 60Orang 70.000 - - 120
Orang 130.000
2 02 21 05 PendampinganKegiatanPENAS-KTNA
Terlaksananyapendampingankelompok tani
andalan- 100% 35,400 - - - - - - 100% 50.000 100% 85.400
2 02 22 ProgramPeningkatanKetahananPanganPertanian/Perkebunan
Terjaganyaketahanan
pangan 47% 67% 291.680 100% 209.214 100% 135.000 100% 215.000 100% 135.000 100% 985.894 Dishutbun
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)2 02 22 01 Penyusunan
Data StatistikPerkebunan
Tersedianyadata statistikperkebunan 60% 100% 50.000 100% 52.500 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 252.500
2 02 22 04 PengelolaanPelaporanProduksiPemantauanKetersediaanKebutuhanPupuk danPestisidaPerkebunanRakyat
Tersedianyadata
ketersediaankebutuhanpupuk danpestisida
perkebunan80% 100% 50.000 100% 52.500 100% 50.000 100% 50.000 100% 50.000 100% 252.500
2 02 22 05 PengelolaanPelaporanInformasiPasarPerkebunan
Tersedianyadata/ informasi
pasarperkebunan
- - - 100% 30.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 35.000 100% 135.000
PenyusunanRoadmapPerkebunan
Tersedianyadokumenroadmap
perkebunanKota Palangka
Raya
-1
Dokumen
121.000 - - - - - - - - 1Dokumen 121.000
Pendataan danPemetaanpotensiperkebunanKota PalangkaRaya
-1
Dokumen
70.680 1Dokumen 74.214 0% -
1Dokume
n80.000 0% - 3
Dokumen 224.894
2 02 23 ProgramPeningkatanProduksiPertanian/Perkebunan
Peningkatanproduktifitasdan kualitas
keluaranperkebunan
50% 80% 1.506.255 80% 1.611.537 80% 1.950.000 80% 2.040.000 80% 2.110.000 80% 9.217.792 Dishutbun
2 02 23 02 GerakanBersamaMemanfaatkanLahanTerlantar(Geber-MLT)
TerlaksananyaGeber-MLT diwilayah Kota
Palangka Raya 15 Ha 15 Ha 127.530 20 Ha 133.906 20 Ha 130.000 20 Ha 130.000 20 Ha 130.000 100 Ha 651.436
2 02 23 03 Pengembangan TanamanPerkebunanPendukungProgram PM2L
TerlaksananyaProgram PM2Ldi wilayah KotaPalangka Raya
15 Ha 15 Ha 117.725 20 Ha 123.611 20 Ha 120.000 20 Ha 120.000 20 Ha 120.000 100 Ha 601.336
2 02 23 04 Bantuan BibitTanamanPerkebunanUntukMasyarakat
Terlaksananyapengembangan
perkebunanrakyat
- 50.000bibit 975.000 30.000
bibit 458.750 50.000bibit 750.000 50.000
bibit 750.000 50.000bibit 750.000 250.000
bibit 3.683.750
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)2 02 23 05 Pendampingan
KegiatanPPHP DanaTPPerkebunanProp Kal-Teng
Tersedianyadukungan
pelaksanaankegiatan PPHP - - - 3 Poktan 50.000 3 poktan 50.000 3 poktan 50.000 3 poktan 50.000 12
poktan 200.000
2 02 23 10 PengawasanperedaranPerbenihanKomoditiPerkebunan
Terlaksananyapengawasan
peredaranbibit/benih
perkebunan
70% - - 70% 53.550 70% 60.000 70% 60.000 70% 60.000 70% 233.550
2 02 23 09 BantuanPemeliharaanKebunMasyarakat
Terlaksananyapengembangan
bokar bersih 30 Ha 30 Ha 286.000 30 Ha 291.720 30 Ha 300.000 30 Ha 325.000 30 Ha 350.000 150 Ha 1.552.720
2 02 23 XX
Pengembangan TanamanKaret
TerlaksananyapengembangaTanaman karet
bagimasyarakat
- - 40 Ha 300.000 30 Ha 315.000 30 Ha 330.000 30 Ha 375.000 120 Ha 1.320.000
2 02 23 XX
Pengembangan TanamanKelapa Sawit
TerlaksananyapengembangaTanaman sawit
bagimasyarakat
- - 20 Ha 200.000 20 Ha 225.000 20 Ha 275.000 20 Ha 275.000 20 Ha 975.000
2 02 25 ProgramPerlindunganKebun danTanaman
Terjaganyakualitas kebundan tanamanperkebunan
80% 80% 87.000 80% 156.350 80% 155.000 80% 165.000 80% 155.000 80% 718.350 Dishutbun
2 02 25 02 PemantauanKebakaran/Gangguan Lahandan Kebunserta HPT
Tersedianyadata pantauankebakaran dangangguan pada
lahan/kebun
100% 100% 35.000 100% 36.750 70% 35.000 70% 35.000 70% 35.000 70% 176.750
2 02 25 03 SosialisasiPengelolaanLahan TanpaBakar (PLTB)
Meningkatnyapengetahuan
petani/pekebuntentang PLTB
30 orang 30orang 52.000 30 orang 54.600 30 orang 40.000 30 orang 40.000 30 orang 40.000 150
orang 226.600
3 03 25 XX
PembangunanDemplotKebun Bersih
Terbangunnyademplot kebun
bersih0% 0% - 2 Ha 65.000 3 Ha 80.000 3 Ha 90.000 2 Ha 80.000 10 Ha 315.000
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)2 02 26 Program
PembangunanKehutanandanPerkebunan
Peningkatanmutu hasil
kehutanan danperkebunan
70% 100% 1.044.164 100% 300.000 100% 490.000 100% 375.000 100% 540.000 100% 2.749.164 Dishutbun
2 02 26 01 PemeliharaanKebun KaretEntres danPembibitanKaret
Terlaksananyapemeliharaankebun entres
dan pembibitankaret
2 Ha 100% 200.000 100% 200.000 100% 250.000 100% 275.000 100% 300.000 100% 1.225.000
2 02 26 02 Monitoring danEvaluasiKegiatanKehutanan danPerkebunan
Terlaksananyapengendalianfisik kegiatan
kehutanan danperkebunan
100% 100% 99.264 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 100.000 100% 499.264
2 02 26 03 Rapat KerjaPerkebunanSe-KalimantanTengah
Terlaksananyaevaluasi
program kerjaperkebunan se-
KalimantanTengah
- 100% 294.900 - - - - - - - - 100% 294.900
2 02 26 04 PelaksanaanMusrenbangtan WilayahBarat
Tercapainyarumusan
program kerjasektor
pertanian/perkebunan wilayah
barat
- 100% 450.000 - - - - - - - - 100% 450.000
2 02 26 05 SosialisasiUpayaPenanggulangan GangguanUsahaPerkebunan(GUP)
Tercapainyaupaya tepat
dalammengatasi GUP - - - - - 100% 140.000 - - 100% 140.000 100% 280.000
2 02 27 ProgramPeningkatanPemasaranHasilProduksiPertanian/Perkebunan
Peningkatanpemasaran
hasilperkebunan 100% 100% 147.000 100% 154.350 100% 160.000 100% 165.000 100% 170.000 100% 796.350 Dishu
tbun
2 02 27 01 Promosi SektorPerkebunanKota PalangkaRaya
Promosi produksektor
perkebunanKota Palangka
Raya
100% 100% 147.000 100% 154.350 100% 160.000 100% 165.000 100% 170.000 100% 796.350
Program 8.120.221 7.763.202 8.508.000 8.403.000 8.773.000 41.567.423
BAB IXPENETAPAN INDIKATOR KINERJA
Tabel 9.1Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap
Capian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisi kinerjaawal RPJMD
Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerjaakhir RPJMD
Th 2013 Th2014 Th2015
Th 2016 Th 2017 Th2018
Aspek Pelayanan UmumFokus Layanan Urusan WajibPekerjaan UmumJumlah gedung kantor 3 16 16 16 10 10 68Jumlah tempat ibadah 1.011 1.014 1.016 1.018 1.020 1.022 1.022Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) 33 14,20 2,8 2 3 3 57Panjang jalan dilalui roda 4 (km) 5 0 0 5 5 5 15Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km) 300,22 0 0 307 311 316 316Jalan lingkungan kondisi baik (km) 400 408 416 425 434 444 444Jumlah jembatan (buah) 0 0 1 1 1 3Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsorlingkup kewenangan kota (m2)
0 0 0 100 150 200 450Rumah layak huni yang terbangun 0 0 0 10 15 20 45Jumlah rumah tangga pengguna air bersih setiap tahun 15.026 15.126 15.250 15.360 15.450 15.600 15.600Jumlah rumah tangga bersanitasi setiap tahun 45.000 45.100 45.200 45.300 45.400 45.500 45.500Drainase dalam kondidi baik (km) 1632,14 1642,14 1659,14 1679,14 1704,14 1729,14 1729,14Panjang trotoar (km) 0 0 0 4 4 4 12Rasio kerusakan jalan per tahun 0,19 0,23 0,29 0,35 0,42 0,42 0,42Luas irigasi kota dalam kondisi (ha) 2050 2550 3050 3500 3950 4750 4750Panjang pengendali banjir dalam kondisi baik (km) 17 20 26 33 41 50 50Penataan ruang
1 Jumlah Ruang Terbuka Hijau Persatuan Luas Wilayah 30,98 Ha 39,50 Ha 48 Ha 56, 50 65 Ha 73, 50 73, 50
Ha Ha Ha2 Jumlah bangunan ber IMB 75141
Bangunan77141 79141 81141 83141 85141 85141 Bangunan
3 Jumlah Sarana Prasarana TPU 2 Pendopo, 2Tempat Parkir
- - 3Pendopo,3 Tempat
Parkir
4Pendopo,4 Tempat
Parkir
5Pendop
o, 5TempatParkir
5 Pendopo, 5 TempatParkir
4 Kesiapsiagaan Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 60 % dariJangkauan
Wilayah
64% dariJangkauanWilayah
68%dari
JangkauanWilayah
72% dariJangkauanWilayah
76% dariJangkauanWilayah
80%dari
JangkauanWilayah
80 % dariJangkauan Wilayah
5 Jumlah Lampu Penerangan Jalan Umum 5.147 TitikLampu
5.647TitikLampu
6147
TitikLampu
6.647Titik
Lampu
7.147
TitikLampu
7.647
TitikLampu
7.647 Titik Lampu
8. Lingkungan Hidup8.1 Rasio sampah yang ditangani 61,18 % 70% 75% 80% 85% 100% 100%8.2 Jumlah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu per tahun 1 unit 1 unit 3 unit 3 unit 3 unit 3 unit 13 unit
8.3 Rasio daya tampung TPS terhadap penduduk 0,14 0,14 1,42 1,46 1,5 1,6 1,6
8.4 Pemilahan sampah per tahun 7 sekolah 7 sekolah 14sekolah
21sekolah
21sekolah
21sekolah
84 sekolah
8.5 Pengolahan komposter skala rumah tangga per tahun 1 kk 1 kk 20 kk 20 kk 20 kk 20 kk 84 kk
8.6 Jumlah IPAL per tahun 2 perumahan 2perumahan
2perumahan
2perumahan
2perumahan
2perumahan
12 perumahan
8.7 Sanitasi berbasis masyarakat (sanimas) per tahun (MCK) 2 2 2 2 2 2 12
8.8 Jumlah Pasar Modern 1 pasar 1 pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar 2 pasar
8.9 Jumlah PKL yang Dibina Per Tahun 587 PKL 587 PKL 650 PKL 700 PKL 800 PKL 850 PKL 850 PKL
No Aspek/Fokus/ Bidang Urusan/Indikator Kinerja Kondisikinerja awal
Target Capian Setiap tahun Kondisi kinerjaakhir RPJMD
RPJMDTh 0 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKATFokus Lingkungan Hidup
3 Energi dan Sumber Daya MineralBertambahnya Jumlah Pemanfaat Sumber Daya Perairan Tidak Ada 0% 5% 10% 15% 20% 20%Luas wilayah/areal peruntukan permukiman dan usaha per wilayah/arealperuntukan lain (APL)
Tidak ada 0% 5% 10% 15% 20% 20%
Cakupan perlindungan dan konservasi sumber daya alam Tidak Ada 0% 58,5% 64,5% 69,5% 76% 76%
Jumlah Kecamatan 1 1 2 2 3 5 5
Jumlah Pemegang Izin Usah 18 18 18 20 20 24 24
Cakupan Sumber Daya Alam 10% 10% 25% 30% 35% 45% 45%Jumlah Area Izin Usaha Pertambangan Tidak Ada 0 18 20 20 24 24
Area yang telah Diusahakan dalam Penambangan Tidak Ada 0 10 % 15 % 18 % 23 % 23 %
Cakupan Sumber Daya Alam Tidak Ada 0 % 58,5% 64,5% 69,5% 76% 76%
Jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan 18 18 18 20 20 24 24
Inventarisasi Area Bukaan Tambang Pemegang Izin Usaha Pertambangan 0 0 2 3 3 5 5
Jumlah Peraturan Daerah 1 Perda 1Perda
2Perda
2Perda
4 Perda 5 Perda 5 Perda
Jumlah Potensi Bahan Galian dan Sumber Energi yang telah dimanfaatkan 0 0 5 6 6 8 8
Pertambangan Tanpa Ijin 4,47 % 10,5% 23,5% 35,4% 45,5% 50% 50%
Kontribusi Sektor pertambangan terhadap PDRB 1,38 %Jumlah pemegang Izin Usaha Pertambangan 0 0 18 20 20 24 24
Rasio ketersediaan daya listrik 64,4% 64,4% 69,2% 74,9% 79,5% 100% 100%
Jumlah Data Pemegang Izin Usaha Bidang Listrik Tidak Ada 0 1 1 2 2 2
Jumlah Data Pemegang Izin Usaha Bidang Usaha Migas 8 Ijin 8 Ijin 20 Ijin 30 Ijin 35 Ijin 50 Ijin 50 Ijin
Jumlah Sumber Daya Energi 1 jenis 1Jenis
1Jenis
1Jenis
2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis
Lingkungan HidupCakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 84,6 % 15% 30% 45% 65% 90% 90%Jumlah Ijin Gangguan Lingkungan 10% 25% 45% 75% 100% 100% 100%Penegakan Hukum Lingkungan 30% 50% 100% 100% 100 100% 100%Peningkatan Pengendalian Pencemaran air 2 Kali per tahun 2 Kali
pertahun
3 kalipertah
un
3 kalipertah
un
3 kalipertahu
n
3 kalipertahu
n
3 Kali pertahun
Jumlah Penghargaan Adipura 0 0 1Penghargaa
n
1Penghargaa
n
1Penghar
gaan
1Penghar
gaan
4 Penghargaan
Jumlah Sekolah Peduli Lingkungan 3 Sekolah 5Sekol
ah
6Sekol
ah
7Sekol
ah
8Sekolah
9Sekolah
35 Sekolah
Jumlah IPAL Usaha / Kegiatan/ Puskesmas 2 IPAL SkalaUMKM/Puskesma
s
1IPALSkalaUMK
M/Puskesma
s
1 IPALSkalaUMK
M/Puskesma
s
1 IPALSkalaUMK
M/Puskesma
s
1 IPALSkala
UMKM/Puskes
mas
1 IPALSkala
UMKM/Puskes
mas
5 IPAL SkalaUMKM/Puskesmas
Jumlah TSAK 30 TSAK 10TSAK
20TSAK
10TSAK
10TSAK
10TSAK
60 TSAK
Peningkatan Mutu Udara 321 Hari Baik /Tahun
329hari
baik/tahun
339haribaik
pertahun
348hari
baik/tahun
365 haribaik
/tahun
365 haribaik/tah
un
365 hari baik/ tahun
No Aspek/fokus/ Bidang Urusan/ IndikatorKinerja
Kondisikinerja awal
RPJMD
Target Capian Setiap tahun Kondisikinerja akhir
RPJMDTh 0 Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT2 Kehutanan dan Perkebunan
2.1 Jumlah luas hutan / Lahan yang mengalamikerusakan
76,5 Ha 60 Ha 45 Ha 20 Ha 10Ha
0Ha
0
2.2 Luas lahan Kritis yang dihijaukan 90.872 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 250 Ha 1.250 Ha
2.3 Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (jutarupiah)
732,12 710,60 689,70 669,42 649,42 630,64 630,64
2.4 Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB(juta rupiah)
1.476,97 1.513,00 1.549,92 1.587,74 1.626,48 1.666,17 1.666,17
Recommended