519

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1 2,472,587

2 119,400

3 2,000

4 5,000

5 3,000

6 4,000

7 510,000

9 300

8 9,000

10 14,000

11 4,520,000

12 3,100

13 104,879

14 264,208

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15 2,103,859

16 1,198,871

17 25,179

18 3,000,001

19 2,096,656

634,700

20 1

21 415,259

17,506,000

22

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1 152,946

2 4,646,997

3 5,487,722

4 1,110,451

5 10,422

6 942,304

7 513,181

8 1,709,451

9 505,310

10 1,023,259

11 19,077

17,506,000

12 1,364,880

13 20,000

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歳入歳出予算事項別明細書

1総括

(歳 入) (単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

市税

地方譲与税

利子割交付金

配当割交付金

株式等譲渡所得割交付金

法人事業税交付金

地方消費税交付金

環境性能割交付金

国有提供施設等所在市町村助成交

付金

地方特例交付金

地方交付税

交通安全対策特別交付金

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

寄附金

繰入金

繰越金

諸収入

2,472,587

119,400

2,000

5,000

3,000

4,000

510,000

9,000

300

14,000

4,520,000

3,100

104,879

264,208

2,103,859

1,198,871

25,179

3,000,001

2,096,656

1

415,259

2,466,594

105,001

2,000

5,000

1,000

0

470,000

5,000

300

13,000

4,370,000

3,100

178,692

260,471

2,064,830

1,212,733

18,995

1,000,001

1,181,893

1

441,189

5,993

14,399

0

0

2,000

4,000

40,000

4,000

0

1,000

150,000

0

△73,813

3,737

39,029

△13,862

6,184

2,000,000

914,763

0

△25,930

14.1

0.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2.9

0.1

0.0

0.1

25.8

0.0

0.6

1.5

12.0

6.9

0.2

17.1

12.0

0.0

2.4

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(単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

22

市債

自動車取得税交付金

634,700

0

17,506,000

799,200

7,000

14,606,000

△164,500

△7,000

2,900,000

3.6

0.0

100.0歳 入 合 計

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(歳 出)

款 比 較前年度予算額本年度予算額

本年度予算

構 成 率

国県 支出 金

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

(単位:千円)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

議会費

総務費

民生費

衛生費

労働費

農林水産業費

商工費

土木費

消防費

教育費

災害復旧費

公債費

予備費

152,946

4,646,997

5,487,722

1,110,451

10,422

942,304

513,181

1,709,451

505,310

1,023,259

19,077

1,364,880

20,000

17,506,000

146,610

2,362,175

5,367,854

1,101,957

10,448

924,950

523,150

1,088,163

778,473

944,598

19,077

1,318,545

20,000

14,606,000

6,336

2,284,822

119,868

8,494

△26

17,354

△9,969

621,288

△273,163

78,661

0

46,335

0

2,900,000

103,170

2,810,412

7,534

196,661

25,090

104,709

363

45,078

8,250

3,301,267

9,400

7,600

71,900

200,700

64,200

27,100

3,800

384,700

3,373,114

485,863

359,901

10,000

250,851

247,893

350,637

5,738

143,323

1,775

109,786

5,338,881

152,946

1,161,313

2,191,447

743,016

422

487,192

168,298

1,053,405

435,009

807,758

5,252

1,255,094

20,000

8,481,152

0.9

26.5

31.4

6.3

0.1

5.4

2.9

9.8

2.9

5.8

0.1

7.8

0.1

100.0歳 出 合 計

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

地 方 債

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(款)  1 市税 (項)  1 市民税

2歳入

1 市税 ( 1 市民税)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

個人

法人

904,000

87,388

991,388

903,617

96,089

999,706

383

△8,701

△8,318

1

2

1

2

現年課税分

滞納繰越分

現年課税分

滞納繰越分

899,000

5,000

87,288

100

現年課税分 899,000

均等割   12,700人×3,500円=44,450千円 所得割  15,730,000千円×6%=943,800千円 退職所得           6,000千円 税額控除等         △67,445千円 --------------------------------------- 合計            926,805千円 --------------------------------------- 徴収率  97.0%      926,805千円×97.0%=899,000千円

滞納繰越分 5,000

現年課税分 87,288

均等割 (税率50千円~3,000千円)  518法人          49,870千円 法人税割  R1.9.30以前開始事業年度分(税率12.1%)      236,729千円×12.1%=28,644千円  R1.10.1以後開始事業年度分(税率 8.4%)      131,110千円× 8.4%=11,013千円 --------------------------------------- 合計             89,527千円 --------------------------------------- 徴収率  97.5%       89,527千円×97.5%=87,288千円

滞納繰越分 100

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(款)  1 市税 (項)  2 固定資産税

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

固定資産税

国有資産等所在市町村交付金

1,147,947

3,356

1,151,303

1,124,064

3,361

1,127,425

23,883

△5

23,878

1

2

1

現年課税分

滞納繰越分

現年分

1,137,947

10,000

3,356

現年課税分 1,137,947

   88,506,492千円×1.4%=1,239,090千円  家屋軽減額        △22,404千円  減免額          △12,509千円 --------------------------------------- 合計           1,204,177千円 --------------------------------------- 徴収率 94.5%    1,204,177千円×94.5%=1,137,947千円

滞納繰越分 10,000

現年分 3,356  交付金(2団体)       239,776千円×1.4%=3,356千円

����

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(款)  1 市税 (項)  3 軽自動車税

1 市税 ( 3 軽自動車税)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

環境性能割

種別割

2,000

100,508

102,508

1,000

97,720

98,720

1,000

2,788

3,788

1

1

2

環境性能割

現年課税分

滞納繰越分

2,000

99,508

1,000

現年課税分 2,000

現年課税分 99,508

原動機付自転車  1,195台           2,494千円 乗用・貨物等  12,848台          97,466千円 その他(農耕用、特殊車両等)  1,439台           3,695千円 --------------------------------------- 合計            103,655千円 --------------------------------------- 徴収率 96.0%      103,655千円×96.0%=99,508千円

滞納繰越分 1,000

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(款)  1 市税 (項)  4 市町村たばこ税

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 市町村たばこ税 160,502

160,502

173,612

173,612

△13,110

△13,110

1

2

現年課税分

滞納繰越分

160,501

1

現年課税分 160,501

(4月~10月)      16,427千本×5.692円=93,502千円 (11月以降)      10,944千本×6.122円=66,999千円 --------------------------------------- 合計            160,501千円

滞納繰越分 1

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(款)  1 市税 (項)  5 入湯税

1 市税 ( 5 入湯税)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 入湯税 66,886

66,886

67,131

67,131

△245

△245

1

2

現年課税分

滞納繰越分

66,885

1

現年課税分 66,885

宿泊    415,000人×150円=62,250千円 休憩    120,000人× 50円= 6,000千円 --------------------------------------- 合計             68,250千円 --------------------------------------- 徴収率 98.0%     68,250千円×98.0%=66,885千円

滞納繰越分 1

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(款)  2 地方譲与税 (項)  1 地方揮発油譲与税

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 地方揮発油譲与税 25,000

25,000

30,000

30,000

△5,000

△5,000

1 地方揮発油譲与税 25,000 地方揮発油譲与税 25,000

����

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(款)  2 地方譲与税 (項)  2 自動車重量譲与税

2 地方譲与税 ( 2 自動車重量譲与税)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 自動車重量譲与税 78,000

78,000

75,000

75,000

3,000

3,000

1 自動車重量譲与税 78,000 自動車重量譲与税 78,000

����

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(款)  2 地方譲与税 (項)  3 森林環境譲与税

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 森林環境譲与税 16,400

16,400

1

1

16,399

16,399

1 森林環境譲与税 16,400 森林環境譲与税 16,400

����

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(款)  3 利子割交付金 (項)  1 利子割交付金

3 利子割交付金 ( 1 利子割交付金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 利子割交付金 2,000

2,000

2,000

2,000

0

0

1 利子割交付金 2,000 利子割交付金 2,000

����

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(款)  4 配当割交付金 (項)  1 配当割交付金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 配当割交付金 5,000

5,000

5,000

5,000

0

0

1 配当割交付金 5,000 配当割交付金 5,000

����

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(款)  5 株式等譲渡所得割交付金 (項)  1 株式等譲渡所得割交付金

5 株式等譲渡所得割交付金 ( 1 株式等譲渡所得割交付金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 株式等譲渡所得割交付金

3,000

3,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1 株式等譲渡所得割交付金

3,000 株式等譲渡所得割交付金 3,000

����

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(款)  6 法人事業税交付金 (項)  1 法人事業税交付金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 法人事業税交付金 4,000

4,000

0

0

4,000

4,000

1 法人事業税交付金 4,000 法人事業税交付金 4,000

����

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(款)  7 地方消費税交付金 (項)  1 地方消費税交付金

7 地方消費税交付金 ( 1 地方消費税交付金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 地方消費税交付金 510,000

510,000

470,000

470,000

40,000

40,000

1 地方消費税交付金 510,000 地方消費税交付金 510,000

����

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(款)  8 環境性能割交付金 (項)  1 環境性能割交付金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 環境性能割交付金 9,000

9,000

5,000

5,000

4,000

4,000

1 環境性能割交付金 9,000 環境性能割交付金 9,000

����

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(款)  9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項)  1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 ( 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

300

300

300

300

0

0

1 国有提供施設等所在市町村助成交付金

300 大野原演習場交付金 300

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(款) 10 地方特例交付金 (項)  1 地方特例交付金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 地方特例交付金 14,000

14,000

13,000

13,000

1,000

1,000

1 地方特例交付金 14,000 地方特例交付金 14,000

����

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(款) 11 地方交付税 (項)  1 地方交付税

11 地方交付税 ( 1 地方交付税)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 地方交付税 4,520,000

4,520,000

4,370,000

4,370,000

150,000

150,000

1 地方交付税 4,520,000 普通交付税 4,150,000特別交付税 370,000

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(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項)  1 交通安全対策特別交付金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 交通安全対策特別交付金

3,100

3,100

3,100

3,100

0

0

1 交通安全対策特別交付金

3,100 交通安全対策特別交付金 3,100

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(款) 13 分担金及び負担金 (項)  1 分担金

13 分担金及び負担金 ( 1 分担金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

3

農林水産業費分担金

土木費分担金

災害復旧費分担金

6,962

501

1,775

9,238

2,080

1,776

1,775

5,631

4,882

△1,275

0

3,607

1

1

1

農業費分担金

河川費分担金

農林水産施設災害復旧費分担金

6,962

501

1,775

農業基盤整備促進事業 2,050農村地域防災減災事業 4,912

急傾斜地崩壊防止事業 500急傾斜地崩壊対策事業 1

現年 農地・農業用施設災害復旧事業 1,775

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(款) 13 分担金及び負担金 (項)  2 負担金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

3

民生費負担金

衛生費負担金

教育費負担金

95,450

21

170

95,641

172,863

21

177

173,061

△77,413

0

△7

△77,420

1

2

1

1

高齢者福祉費負担金

児童福祉費負担金

保健衛生費負担金

小学校費負担金

16,368

79,082

21

170

老人福祉施設入所本人、扶養義務者 16,368

保育所保護者 51,259特別支援学校放課後児童健全育成事業 5,423病児保育事業 838放課後児童健全育成事業 21,562

未熟児養育医療給付事業 20小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 1

東彼杵町委託児童 170

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(款) 14 使用料及び手数料 (項)  1 使用料

14 使用料及び手数料 ( 1 使用料)

(単位:千円)

節目 本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額説 明

1

2

3

総務使用料

農林水産業使用料

土木使用料

16,827

9,594

17,181

15,771

11,380

17,359

1,056

△1,786

△178

1

1

2

1

2

3

総務管理使用料

農業使用料

林業使用料

土木管理使用料

道路使用料

河川使用料

16,827

4,594

5,000

897

3,077

1

行政財産 7,794嬉野インター駐車場 2,148嬉野インター第2駐車場 3,564ケーブルテレビ設備 660コミュニティセンター 2,537地域コミュニティセンター 124

リフレッシュ農園 124研修センター 40ふれあいセンター 10うれしの茶交流館 4,420

広川原キャンプ場 5,000

法定外公共物占用(水路) 738法定外公共物占用(里道) 159

道路占用 3,077

河川使用料 1

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(款) 14 使用料及び手数料 (項)  1 使用料

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

4 教育使用料 7,552

51,154

6,938

51,448

614

△294

4

5

1

2

3

4

都市公園使用料

住宅使用料

小学校使用料

中学校使用料

社会教育使用料

保健体育使用料

571

12,635

686

432

4,820

1,614

都市公園等使用料 571

市営住宅 12,635

小学校体育館 686

中学校体育館 432

塩田公民館 480うれしの市民センター 516吉田公民館 48文化センター 700社会文化会館 3,000歴史民俗資料館 76

北部公園野球場 480中央公園テニスコート 204中央公園照明施設 660不動ふれあい体育館 156吉田中学校照明施設 108中央体育館 6

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(款) 14 使用料及び手数料 (項)  2 手数料

14 使用料及び手数料 ( 2 手数料)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

3

4

総務手数料

衛生手数料

農林水産業手数料

土木手数料

15,430

195,670

1,953

1

213,054

17,100

190,167

1,755

1

209,023

△1,670

5,503

198

0

4,031

1

2

1

2

1

2

1

徴税手数料

戸籍住民基本台帳手数料

清掃手数料

狂犬病予防手数料

農業手数料

林業手数料

都市計画手数料

1,000

14,430

195,010

660

1,940

13

1

督促手数料 1,000

戸籍 6,100住民基本台帳等 8,000臨時運行許可申請 330

ごみ処理(袋販売) 63,600粗大ごみ処理 3,730臨時収集 650一般廃棄物許可申請 7し尿汲取手数料 126,993犬・猫等の死骸の処分 30 

畜犬登録 165狂犬病予防注射 495 

うれしの茶交流館販売 1,940  

鳥獣飼養許可 13 

優良宅地造成等認定申請 1

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(款) 15 国庫支出金 (項)  1 国庫負担金

(単位:千円)

目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 民生費国庫負担金 1,768,474 1,624,999 143,475 1

2

3

4

5

社会福祉費国庫負担金

児童福祉費国庫負担金

児童扶養手当国庫負担金

児童手当費国庫負担金

生活保護費国庫負担金

475,208

571,820

35,200

291,211

395,035

保険基盤安定(1/2) 29,863特別障がい者手当等(3/4) 5,604更生医療給付費(1/2) 17,750身体障がい者補装具費(1/2) 2,500障がい者自立支援給付費(1/2) 360,950育成医療給付費(1/2) 190障がい児施設給付費等(1/2) 49,751療養介護医療給付費(1/2) 8,600

施設型給付費(1/2) 557,920施設等利用給付費(1/2) 13,900

児童扶養手当(1/3) 35,200

児童手当(37/45、4/6) 291,211

生活扶助費等(3/4) 127,917医療扶助費(3/4) 248,607介護扶助費(3/4) 10,800被保護者就労支援事業(3/4) 1,849自立相談支援事業(3/4) 5,250住居確保給付金(3/4) 171被保護者健康管理支援事業(3/4) 441

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(款) 15 国庫支出金 (項)  1 国庫負担金

15 国庫支出金 ( 1 国庫負担金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

2

3

衛生費国庫負担金

災害復旧費国庫負担金

800

2,000

1,771,274

800

2,000

1,627,799

0

0

143,475

1

1

保健衛生費国庫負担金

公共土木施設災害復旧費国庫負担金

800

2,000

未熟児養育医療給付費(1/2) 800

公共土木施設災害復旧事業(2/3) 2,000

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(款) 15 国庫支出金 (項)  2 国庫補助金

(単位:千円)

目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

総務費国庫補助金

民生費国庫補助金

37,667

121,504

22,098

151,831

15,569

△30,327

1

1

2

3

総務管理費国庫補助金

社会福祉費国庫補助金

児童福祉費国庫補助金

生活保護費国庫補助金

37,667

12,680

101,226

7,598

社会資本整備総合交付金(地域住宅計画・空家対策)(1/2) 250社会保障・税番号制度システム整備費(定額) 18,855地方創生推進交付金(1/2) 5,150個人番号カード交付事務費(10/10) 10,843個人番号カード利用環境整備費(10/10) 2,569

社会保障・税番号制度システム整備費(10/10) 1,536地域生活支援事業(1/2) 11,144

子ども・子育て支援交付金(1/3) 53,916保育対策総合支援事業(1/2) 3,700子ども・子育て支援体制整備総合推進事業(1/2) 215子ども・子育て支援整備交付金(2/3) 33,289母子家庭等対策総合支援事業(3/4) 7,308児童虐待・DV対策等総合支援事業(1/2) 2,798

被保護者就労準備支援等事業(1/2) 90就労準備支援事業、家計改善支援事業(2/3) 5,000適正実施推進事業(3/4、10/10) 2,508

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(款) 15 国庫支出金 (項)  2 国庫補助金

15 国庫支出金 ( 2 国庫補助金)

(単位:千円)

節目 本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額説 明

3

4

5

衛生費国庫補助金

商工費国庫補助金

土木費国庫補助金

3,411

22,696

119,617

4,748

12,800

173,848

△1,337

9,896

△54,231

1

1

1

2

3

保健衛生費国庫補助金

商工費国庫補助金

道路橋りょう費国庫補助金

都市計画費国庫補助金

住宅費国庫補助金

3,411

22,696

31,237

72,130

16,250

子ども・子育て支援交付金(1/3) 1,840妊娠・出産包括支援事業(1/2) 308定期予防接種事業(1/2) 1,263   

社会資本整備総合交付金(空き店舗改修)(4/10) 800社会資本整備総合交付金(まちなか広場整備)(4/10) 12,132プレミアム付商品券事業(10/10) 9,764   

社会資本整備総合交付金(道路橋りょう)(52.5%) 31,237   

社会資本整備総合交付金(都市再生整備)(4/10) 59,880社会資本整備総合交付金(公園施設長寿命化)(1/2) 12,250   

社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備) (1/2) 16,250   

����

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(款) 15 国庫支出金 (項)  2 国庫補助金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

6

7

消防費国庫補助金

教育費国庫補助金

232

22,053

327,180

38,571

26,683

430,579

△38,339

△4,630

△103,399

1

1

2

3

消防費国庫補助金

小学校費国庫補助金

中学校費国庫補助金

社会教育費国庫補助金

232

1,399

8,959

11,695

社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震診断)(1/3) 60社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震改修 補助)(11.50%) 172

要保護就学援助費(1/2) 19特別支援教育就学奨励費(1/2) 1,380

要保護就学援助費(1/2) 23特別支援教育就学奨励費(1/2) 761学校施設環境改善交付金(1/3) 8,175

伝統的建造物群基盤強化事業(1/2) 10,445天然記念物再生事業(1/2) 1,250

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(款) 15 国庫支出金 (項)  3 委託金

15 国庫支出金 ( 3 委託金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

総務費委託金

民生費委託金

241

5,164

5,405

251

6,201

6,452

△10

△1,037

△1,047

1

2

1

総務管理費委託金

戸籍住民基本台帳費委託金

社会福祉費委託金

21

220

5,164

自衛官募集事務費 21

中長期在留者住居地届出等事務費 220

特別児童扶養手当事務費 114国民年金事務費 5,000年金生活者支援給付金支給業務 50

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(款) 16 県支出金 (項)  1 県負担金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

民生費県負担金

衛生費県負担金

773,210

400

773,610

698,085

400

698,485

75,125

0

75,125

1

2

3

4

1

社会福祉費県負担金

児童福祉費県負担金

児童手当費県負担金

生活保護費県負担金

保健衛生費県負担金

399,192

283,287

64,271

26,460

400

行旅病死亡人取扱(10/10) 182保険基盤安定(保険税軽減分)(3/4) 83,913保険基盤安定(保険者支援分)(1/4) 14,931保険基盤安定(後期高齢者分)(3/4) 80,296更生医療給付費(1/4) 8,875身体障がい者補装具費(1/4) 1,250障がい者自立支援給付費(1/4) 180,475育成医療給付費(1/4) 95障がい児施設給付費等(1/4) 24,875療養介護医療給付費(1/4) 4,300

施設型給付費(1/2、1/4) 276,337施設等利用給付費(1/4) 6,950

児童手当(4/45、1/6) 64,271

生活保護法73条該当者(1/4) 26,460

未熟児養育医療給付費(1/4) 400

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(款) 16 県支出金 (項)  2 県補助金

16 県支出金 ( 2 県補助金)

(単位:千円)

節目 本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額説 明

1

2

総務費県補助金

民生費県補助金

3,059

143,506

4,717

174,877

△1,658

△31,371

1

1

2

3

総務管理費県補助金

社会福祉費県補助金

老人福祉費県補助金

児童福祉費県補助金

3,059

41,722

998

100,786

土地利用規制等対策費(定額) 58さが創生オフィススペース創出事業(1/2) 1結婚新生活支援事業(1/2) 900さが未来アシスト事業(1/2) 1,350地方創生移住支援金事業(3/4) 750

民生委員活動費(定額) 4,975地域生活支援事業(1/4) 5,572重度心身障がい者医療助成費(1/2) 31,046重度障がい者地域生活重点支援事業(1/2) 70軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業(1/2) 54遺家族等援護事務交付金(定額) 5

老人クラブ活動等事業(2/3) 784社会福祉法人等利用者負担軽減事業(3/4) 214

国保会計助成金(子どもの医療費分)(1/2) 630延長保育促進事業(1/3) 1,442病児保育事業(1/3) 1,675乳幼児の医療費助成事業(1/2) 22,771放課後児童健全育成事業(1/3) 41,284特別支援学校放課後児童健全育成事業(1/2) 4,336

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(款) 16 県支出金 (項)  2 県補助金

(単位:千円)

目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

3

4

衛生費県補助金

農林水産業費県補助金

12,485

196,661

4,061

186,339

8,424

10,322

1

1

保健衛生費県補助金

農業費県補助金

12,485

195,398

ひとり親家庭等医療費助成事業(1/2) 6,995子育てファミリー・サポート事業(1/3) 933一時預かり事業(1/3) 3,509子育て短期支援事業(1/3) 31地域子育て支援拠点事業(1/3) 2,549利用者支援事業(1/3) 2,463子ども・子育て支援整備交付金(1/6) 8,322実費徴収に伴う補足給付事業(1/3) 30安心こども基金事業(10/10) 3,216保育対策総合支援事業(1/4) 600

健康増進事業(2/3、10/10) 707小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(1/2) 84地域自殺対策強化事業(1/2、2/3) 112乳児家庭全戸訪問事業(1/3) 439養育支援訪問事業(1/3) 30利用者支援事業・母子保健型(1/3) 1,371佐賀県風しん予防接種事業(1/2) 180市営浄化槽事業(1/2) 9,562

農業委員会交付金(定額) 2,147中山間地域等直接支払事業(2/3、3/4) 57,189農業経営基盤強化資金利子助成(1/2) 30環境保全型農業直接支払事業(3/4、定額) 1,121農業次世代人材投資資金事業(定額、10/10) 10,079

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(款) 16 県支出金 (項)  2 県補助金

16 県支出金 ( 2 県補助金)

(単位:千円)

節目 本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額説 明

2 林業費県補助金 1,263

人・農地問題解決加速化支援事業(1/2) 100経営所得安定対策推進事業(10/10) 5,805うれしの茶需要拡大対策事業(1/2) 2,500死亡獣畜処理対策事業(1/2) 990さが肥育素牛・自給飼料生産拡大施設等整備 事業(1/3) 693地域農業水利施設ストックマネジメント事業(6.5/10、7/10) 1,120農業基盤整備促進事業(5/10、5.5/10) 4,100多面的機能支払交付金(3/4、10/10) 44,622農地中間管理事業(10/10) 50機構集積協力金交付事業(10/10) 500機構集積支援事業(定額) 1,176農地利用最適化交付金(定額) 512中山間チャレンジ事業(1/2) 500農村地域防災減災事業(10/10、定額、5.5/10) 18,300さが園芸生産888億円推進事業(1/3) 12,000さが園芸生産888億円推進事業(茶業振興)(1/3、4/10) 16,687強い農業・担い手づくり総合支援事業(3/10) 4,624佐賀段階 米・麦・大豆競争力強化対策事業(1/3) 2,053基幹農道整備事業(1/2) 8,500

森林病害虫防除対策事業(1/2) 223県単林道事業(4/10) 1,040

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(款) 16 県支出金 (項)  2 県補助金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

5

6

7

8

9

商工費県補助金

土木費県補助金

消防費県補助金

教育費県補助金

災害復旧費県補助金

2,244

1,000

131

6,775

6,250

372,111

2,239

3,550

55,639

5,884

6,250

443,556

5

△2,550

△55,508

891

0

△71,445

1

1

1

1

2

1

商工振興費県補助金

河川費県補助金

消防費県補助金

教育総務費県補助金

社会教育費県補助金

現年農林水産施設災害復旧費県補助金

2,244

1,000

131

2,002

4,773

6,250

地域商業活性化支援事業(1/2) 1,000消費者行政活性化基金事業(10/10) 894キャッシュレス決済普及事業(1/2) 350

急傾斜地崩壊防止事業(1/2) 1,000

木造住宅耐震診断(1/4) 45木造住宅耐震改修補助(5.75%) 86

スクールカウンセラー事業(1/3) 728放課後等補充学習支援事業(3/5) 600部活動指導員活用研究事業(2/3) 224別室における学校生活支援事業(1/2) 450

放課後子ども教室推進事業(2/3) 563伝統的建造物群基盤強化事業(18%) 3,760天然記念物再生事業(18%) 450

現年 農地・農業用施設災害復旧事業(5/10、6.5/10) 5,750現年 林道施設災害復旧事業(1/2) 500

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(款) 16 県支出金 (項)  3 委託金

16 県支出金 ( 3 委託金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

3

総務費委託金

民生費委託金

土木費委託金

教育費委託金

52,718

90

342

0

53,150

70,071

88

333

200

70,692

△17,353

2

9

△200

△17,542

1

2

3

4

1

1

総務管理費委託金

徴税費委託金

戸籍住民基本台帳費委託金

統計調査費委託金

社会福祉費委託金

河川費委託金

2,670

38,100

30

11,918

90

342

県広報紙配布事務費 540国土利用計画法関連調査費 49人権啓発活動 618権限移譲事務費 1,463

県税徴収取扱費 38,100

人口動態調査費 30

基幹統計 11,918

国民生活基礎調査 90

樋門管理費 342

廃目

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(款) 17 財産収入 (項)  1 財産運用収入

(単位:千円)

目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

財産貸付収入

利子及び配当金

13,392

11,783

7,109

11,382

6,283

401

1

1

土地建物貸付収入

利子

13,392

11,780

嬉野幼稚園 254塩田リバーサイドショッピングセンター 1,799久間子守保育園 298九州電力佐賀支社 31九州電力長崎支社 5エヌ・ティ・ティ・ドコモ 38福岡管区気象台 3このめ会 15久間米麦共同乾燥調整施設 24イー・モバイル 38嬉野ルンビニこども園 983ソフトバンクモバイル 14SBエナジー 1,941普通財産一時貸付 1Happy Care Life 86タイムズ24 990企業誘致ビル 6,652アンフィニ 220

財政調整基金 3,971減債基金 1,268合併振興基金 4,401地域づくり推進事業基金 423ふるさと応援寄附金基金 998印紙類購入基金 1地域福祉基金 207ふるさと水と土保全対策基金 20公共施設建設基金 163奨学資金積立金 62教育環境支援基金 3人づくり振興基金 20

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(款) 17 財産収入 (項)  1 財産運用収入

17 財産収入 ( 1 財産運用収入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

25,175 18,491 6,684

2 配当金 3

森林環境譲与税基金 1肉用繁殖牛導入事業基金 6下水道事業基金 101土地開発基金 122ふるさと応援寄附金子育て夢基金 13

みずほフィナンシャルグループ 1テレビ九州 1藤津ケーブルビジョン 1

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(款) 17 財産収入 (項)  2 財産売払収入

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

不動産売払収入

物品売払収入

2

2

4

2

502

504

0

△500

△500

1

2

1

土地建物売払収入

立木売払収入

物品売払収入

1

1

2

土地 1

立木 1

物品 1中古製品売払収入 1

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(款) 18 寄附金 (項)  1 寄附金

18 寄附金 ( 1 寄附金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

一般寄附金

総務費寄附金

1

3,000,000

3,000,001

1

1,000,000

1,000,001

0

2,000,000

2,000,000

1

1

寄附金

ふるさと応援寄附金

1

3,000,000

一般寄附金 1

ふるさと応援寄附金 3,000,000

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(款) 19 繰入金 (項)  1 特別会計繰入金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

3

国民健康保険特別会計繰入金

後期高齢者医療特別会計繰入金

土地区画整理事業費特別会計繰入金

2

117

13

132

2

1

12

15

0

116

1

117

1

1

1

2

国民健康保険特別会計繰入金

後期高齢者医療特別会計繰入金

嬉野第七土地区画整理事業費特別会計繰入金

嬉野第八土地区画整理事業費特別会計繰入金

2

117

12

1

国民健康保険特別会計保健事業等精算 1国民健康保険特別会計前年度繰入金精算 1

後期高齢者医療特別会計繰入金 117

嬉野第七土地区画整理事業費特別会計繰入金 12

嬉野第八土地区画整理事業費特別会計繰入金 1

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(款) 19 繰入金 (項)  2 基金繰入金

19 繰入金 ( 2 基金繰入金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

3

4

5

6

7

財政調整基金繰入金

減債基金繰入金

ふるさと応援寄附金基金繰入金

奨学資金積立金繰入金

合併振興基金繰入金

教育環境支援基金繰入金

森林環境譲与税基金繰入金

554,523

102,514

1,417,419

10,836

8,000

2,000

1,232

2,096,524

672,279

155,095

334,544

9,960

8,000

2,000

0

1,181,878

△117,756

△52,581

1,082,875

876

0

0

1,232

914,646

1

1

1

1

1

1

1

財政調整基金繰入金

減債基金繰入金

ふるさと応援寄附金基金繰入金

奨学資金積立金繰入金

合併振興基金繰入金

教育環境支援基金繰入金

森林環境譲与税基金繰入金

554,523

102,514

1,417,419

10,836

8,000

2,000

1,232

財政調整基金 554,523         

減債基金 100,000減債基金(農業集落排水事業分) 538減債基金(公共下水道事業分) 693減債基金(市営浄化槽事業分) 1,283

ふるさと応援寄附金基金 1,417,419

奨学資金積立金 10,836

合併振興基金 8,000

教育環境支援基金 2,000

森林環境譲与税基金繰入金 1,232

����

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(款) 20 繰越金 (項)  1 繰越金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 繰越金 1

1

1

1

0

0

1 繰越金 1 前年度繰越金 1

����

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(款) 21 諸収入 (項)  1 延滞金、加算金及び過料

21 諸収入 ( 1 延滞金、加算金及び過料)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 延滞金 1,500

1,500

1,500

1,500

0

0

1 延滞金 1,500 市税延滞金 1,500

����

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(款) 21 諸収入 (項)  2 市預金利子

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 市預金利子 85

85

100

100

△15

△15

1 市預金利子 85 預金利子 85

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(款) 21 諸収入 (項)  3 貸付金元利収入

21 諸収入 ( 3 貸付金元利収入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

3

労働費貸付金元利収入

商工費貸付金元利収入

教育費貸付金元金収入

10,000

200,000

14,000

224,000

10,000

200,000

14,000

224,000

0

0

0

0

1

1

1

貸付金元金

貸付金元金

貸付金元金

10,000

200,000

14,000

勤労者福利厚生資金貸付金元金 10,000

中小企業融資資金貸付金元金 200,000

奨学資金貸付金 14,000

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(款) 21 諸収入 (項)  4 受託事業収入

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 農業費受託事業収入 576

576

561

561

15

15

1

2

農業者年金基金受託事業収入

佐賀県農業公社受託事業収入

516

60

農業者年金業務受託事業(定額) 516

佐賀県農業公社受託事業(定額) 60

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(款) 21 諸収入 (項)  5 雑入

21 諸収入 ( 5 雑入)

(単位:千円)

節目 本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額説 明

1 雑入 189,098 215,028 △25,930 1 雑入 189,098 広域職員短期負担金 2,817雇用保険個人負担分 973職員健康診断助成 602労働保険還付金 1地方公務員災害補償基金還付金 1職員中央研修助成金 1職員手当等過年度返還金 1県後期高齢者医療広域連合負担金 5,829西部広域環境組合負担金 8,108被災地派遣負担金 4,406佐賀西部広域水道企業団負担金 50,818高速道路支弁金 4,688消防団退職報償金 1,000消防団員福祉共済 50特定空家等解体費 1佐賀西部広域水道企業団清算金 5,710市町村振興宝くじ(サマージャンボ) 3,700新市町村振興宝くじ(ハロウィンジャンボ) 4,450予算書 1コピー代 1公有自動車損害共済金 1公有建物損害共済金 1公衆電話 1私用電話料等 1地図売払 1印紙等売りさばき手数料 400標識取替費弁償 1滞納処分費 1管内図 10塩田町史 1市報送料負担金 10有料広告 1,220コミュニティセンター(浴室用品販売) 13

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(款) 21 諸収入 (項)  5 雑入

(単位:千円)

目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

重度心身障がい者医療助成費返納金 500地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)委託金 16,587地域支援事業(任意事業)委託金 7,185地域支援事業(包括的支援事業)委託金 18,225地域支援事業(生活支援体制整備事業)委託金 17,942地域支援事業(地域ケア会議推進事業)委託金 622地域支援事業(認知症施策推進事業)委託金 3,776介護報酬(マネジメント) 5,781住宅改修支援事業助成金 20生活保護法第63条及び第78条に基づく返還金及び徴収金 1,000医療費助成返納金 250ひとり親家庭医療費助成金返納金 1児童扶養手当返納金 1がん検診費用徴収 4,948健康づくり健診費用徴収 190栄養教室教材費費用徴収 105はつらつ料理教室教材費費用徴収 72学生実習指導謝金 1子どもの医療費助成金(未熟児養育医療) 380県後期高齢者医療広域連合助成金 1,279下童排水機場維持管理負担金(鹿島市) 1,387県森林整備担い手育成基金事業 455高速バス情報提供機器 8住宅修繕費本人負担分 1ごみ有価物売払 7,000

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(款) 21 諸収入 (項)  5 雑入

21 諸収入 ( 5 雑入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

189,098 215,028 △25,930

動物死骸処理 462ふるさと市町村圏基金交付金(塵芥処理事業) 307市町村拠出金(リサイクル協会) 2,200杵藤ごみ処理センター処理施設整備費償還金 1,636西部広域環境組合遠距離搬入補助金 1,339ALT雇用保険個人負担金 10ALT宿舎借上負担金 96中学校副読本 1河川監視カメラ電気料負担金 10図書利用カード再発行料 6文化財図録代 1PR用ペットボトル水道水販売代金 495

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(款) 22 市債 (項)  1 市債

(単位:千円)

目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

3

4

5

6

農業債

商工債

土木債

消防債

教育債

災害復旧債

7,600

26,000

88,500

64,200

12,200

3,800

10,800

16,200

88,800

114,000

18,800

3,800

△3,200

9,800

△300

△49,800

△6,600

0

1

1

1

2

3

1

1

1

農業農村施設整備事業債

観光施設整備事業債

防災対策事業債

都市公園事業債

都市計画事業債

緊急防災・減災事業債

学校教育施設等整備事業債

現年補助災害復旧事業債

7,600

26,000

500

11,000

77,000

64,200

12,200

3,800

公共事業等債(90%)         7,600   

公共事業等債(90%)    26,000   

緊急自然災害防止対策事業債(100%) 500   

公共事業等債(90%)    11,000   

公共事業等債(90%) 77,000   

緊急防災・減災事業債(100%) 64,200   

学校教育施設等整備事業債(75%) 12,200   

農地・施設(90%) 2,400林道(90%) 400公共土木施設(100%) 1,000

 

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(款) 22 市債 (項)  1 市債

22 市債 ( 1 市債)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

7

8

合併特例債

臨時財政対策債

182,400

250,000

634,700

246,800

300,000

799,200

△64,400

△50,000

△164,500

1

1

合併特例債

臨時財政対策債

182,400

250,000

合併特例債(95%)         182,400   

臨時財政対策債(100%) 250,000   

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(款) ○  自動車取得税交付金 (項) ○  自動車取得税交付金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

○ 自動車取得税交付金 0

0

7,000

7,000

△7,000

△7,000

廃目

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3歳出

(款)  1 議会費 (項)  1 議会費

1 議会費 ( 1 議会費)

(単位:千円)

特 定 財 源

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

目 本 年 度 前 年 度 比 較

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額

説 明

1 議会費 152,946 146,610 6,336 152,946 1

2

3

4

7

8

報酬

給料

職員手当等

共済費

報償費

旅費

62,787

15,143

30,103

26,166

5

4,565

議員 16人 61,320会計年度任用職員 1人 1,467

職員 4人 15,143

議員 19,981職員 9,804会計年度任用職員 318

議員 21,279職員 4,575会計年度任用職員 312

議長表彰等 5

普通旅費 1,048費用弁償 3,517

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(款)  1 議会費 (項)  1 議会費 (単位:千円)

9

10

11

12

13

17

交際費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

200

2,794

3,178

2,343

837

119

議会交際費 200

消耗品費 372食糧費 38印刷製本費(議会だより) 2,384

通信運搬費 59手数料(議事録反訳・作成) 3,119

議会放送 616議会インターネット配信管理 1,056議場機器システム保守点検 528文書共有システム導入業務 143

自動車借上料 50コピー機リース料及び使用料 201文書共有システム利用料 444無線LAN使用料 134テレビ受信料 8

テレビ 119

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  1 議会費 (項)  1 議会費

1 議会費 ( 1 議会費)

(単位:千円)

計 152,946 146,610 6,336 0 0 0 152,946

18 負担金,補助及び交付金

4,706 負担金 全国市議会議長会 306 九州市議会議長会理事会 60 九州市議会議長会 35 九州市議会議長会定期総会 20 佐賀県市議会議長会 232 全国温泉所在都市議会議長協議会 10 非常勤職員公務災害補償等組合(議員分) 52 佐賀西部政経セミナー 60 全国市議会議長会基地協議会九州・沖縄支 部総会 20 全国広域連携市議会協議会 15 全国高速自動車道市議会協議会 20 九州市議会議長会事務局長会 5 全国市議会議長会基地協議会 31補助金 政務活動費 3,840

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

1 一般管理費

672,620 610,742 61,878 271 9,400 73,557 589,392 1

2

3

4

7

8

報酬

給料

職員手当等

共済費

報償費

旅費

12,517

244,875

219,549

106,790

369

11,087

空家等対策協議会委員 5人 57産業医 2人 74報酬等審議会委員 10人 114法令遵守委員会委員 5人 29固定資産評価審査委員会委員 4人 23政治倫理審査会委員 5人 29会計年度任用職員 8人 12,191   

特別職 2人 16,836職員 62人 228,039

特別職 10,681職員 207,009会計年度任用職員 1,859   

特別職 4,615職員 99,672会計年度任用職員 2,503   

市表彰等 231職員研修 48謝金(職員健康相談) 90

普通旅費 2,148

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

9

10

11

12

交際費

需用費

役務費

委託料

810

1,568

2,166

58,289

普通旅費(空家対策事業) 9普通旅費(派遣職員) 361普通旅費 28普通旅費(諸費) 4特別旅費(中央研修所入所等) 596費用弁償 9費用弁償(職員研修) 12費用弁償(会計年度任用職員) 7,920   

市交際費 810

消耗品費 846消耗品費(防犯) 32消耗品費(諸費) 2燃料費 399光熱水費(防犯) 23修繕料 266

通信運搬費(防犯) 49通信運搬費(諸費) 5広告料(諸費) 17手数料 96保険料 1,998保険料(防犯) 1

緊急安全措置 200

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

13

14

18

使用料及び賃借料

工事請負費

負担金,補助及び交付金

240

10,100

3,994

職員健康診断等 7,190法律相談業務 660職員研修 165公用車運転業務 3,260職員採用試験 969行政区長配布業務 875行政不服審査会事務 30弁護業務 1,000行政区長業務 43,940

自動車借上料 120有料道路使用料 96駐車場使用料 24

防犯灯整備事業 9,900緊急安全措置 200

負担金 全国市長会 176 九州市長会 54 地方公務員災害補償基金 74 九州市長会総会 40 公平委員会 17 九州都市安全衛生管理協議会 20 県市長会 737 職員研修 165 職員採用統一試験 91 防犯協会事務費 517

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

2 文書広報費

16,882 17,519 △637 540 16,342

21

26

1

8

補償,補填及び賠償金

公課費

報酬

旅費

200

66

115

26

北方領土返還要求運動県民会議 5 安全運転管理者連絡協議会 24 非常勤職員公務災害補償等組合 868 日本非核宣言自治体協議会 40 全国水源の里連絡協議会 20 全国基地協議会 1 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合 24 安全運転競技会 6 全国都市問題会議 10 青年市長の会 30補助金 ふるさと後援活動 156 特定空家等除却助成金 500 犯罪被害者等見舞金 400 大野原演習場基地協力会 19

損害賠償金 200

自動車重量税 66

情報公開審査会委員 5人 86個人情報保護審査会委員 5人 29

費用弁償 26

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

3 財政管理費

3,383 3,386 △3 3,383

10

11

12

13

8

10

12

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

旅費

需用費

委託料

2,384

2,814

8,187

3,356

7

604

2,772

消耗品費 2,384

通信運搬費 2,814

例規集追録・更新データ作成業務 5,148法制執務支援業務 1,320事務機器保守点検 1,379行政法顧問等業務 340

事務機器リース料 1,035例規システム等使用料 2,123個人情報システム使用料 198

普通旅費 7

消耗品費 247印刷製本費 357

財務会計システム保守 132公会計システム保守 2,640

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

4 会計管理費

5,079 4,461 618 5,079 1

3

4

10

11

12

13

報酬

職員手当等

共済費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

1,588

345

349

459

1,187

593

558

会計年度任用職員 1人 1,588

会計年度任用職員 345

会計年度任用職員 349

消耗品費 104印刷製本費 355

通信運搬費 87手数料 1,100

事務機器保守点検 156マイナンバーシステム保守 66光学読取機改修 371

事務機器リース料 426送金システム使用料 132

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

5 財産管理費

116,928 85,392 31,536 9,562 25,084 82,282 1

3

4

7

8

9

10

報酬

職員手当等

共済費

報償費

旅費

交際費

需用費

3,429

693

689

14

19

5

25,264

放置自動車廃物判定委員会委員 11人 63公共施設等管理計画策定委員会委員 6人 171会計年度任用職員 2人     3,195

会計年度任用職員 693

会計年度任用職員 689

除草作業謝礼 14

普通旅費 13費用弁償 6

示談交渉 5

消耗品費 4,065燃料費 2,735印刷製本費 87光熱水費 12,988修繕料 5,389

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

11

12

13

役務費

委託料

使用料及び賃借料

5,403

33,162

1,648

通信運搬費 4,223手数料 427保険料 753

樹木管理 315パーキングシステム保守 629庁舎等警備業務 11,537清掃業務 8,523電気保安業務 566消防設備保安業務 483空調機器保安業務 2,678自動ドア保守 153エレベーター保守 753デマンドコントロールシステム保守 80花壇植栽管理業務 207PCB廃棄物処理業務 200市有財産維持管理事業 1,582公共施設等個別施設計画策定業務 5,456

マットリース料 29デマンドコントロールシステムリース料 37事務機器リース料 221事務機器使用料 609有料道路・駐車場使用料 552テレビ受信料 200

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

6 企画費 3,249,987 1,132,930 2,117,057 2,207 3,196,423 51,357

14

17

18

24

26

27

1

工事請負費

備品購入費

負担金,補助及び交付金

積立金

公課費

繰出金

報酬

29,545

1,372

8

15,392

162

123

8,162

庁舎改修 27,648ため池等環境保全事業 1,897

集中管理車 1,200庁用器具 172

負担金 防火管理者資格講習 8

公共施設建設基金利子 164財政調整基金利子 3,972地域づくり推進事業基金利子 424減債基金利子 1,269財政調整基金 1減債基金(市営浄化槽事業) 9,562

自動車重量税 162

土地開発基金利子 123

会計年度任用職員(国際交流事業) 1人 2,240

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

3

4

7

8

職員手当等

共済費

報償費

旅費

923

1,570

21,594

2,872

会計年度任用職員 4人 4,300総合計画審議会委員 5人 29総合戦略推進委員会委員 8人 92会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 1人 1,244庁舎のあり方検討委員会委員 9人 257

会計年度任用職員 784会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 139

会計年度任用職員(国際交流事業) 374会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 258会計年度任用職員 938

謝金(日本語教室) 1,104謝礼(ふるさと応援寄附金) 20,490

普通旅費(企画一般) 227普通旅費(移住促進事業) 298普通旅費(お試し移住・サテライトオフィス) 300普通旅費(医療センター跡地活用事業) 600普通旅費(地域おこし協力隊募集事業) 318費用弁償(国際交流事業) 167費用弁償(おためし地域おこし協力隊) 225費用弁償(日本語教室) 360費用弁償(官民連携事業) 60

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

10

11

12

需用費

役務費

委託料

620

18,174

1,625,965

費用弁償(総合計画審議会) 5費用弁償(総合戦略推進委員会) 10費用弁償(庁舎のあり方検討委員会) 33費用弁償(地域おこし協力隊) 269

消耗品費(ふるさと応援寄附金) 214消耗品費(企画一般) 26消耗品費(公共交通) 27消耗品費(日本語教室) 51消耗品費(土地利用規制等事務) 60消耗品費(国際交流事業) 50消耗品費(国土利用計画法関連調査) 50消耗品費(地域おこし協力隊) 40消耗品費(お試し移住・サテライトオフィス) 30燃料費(地域おこし協力隊) 72

通信運搬費(ふるさと応援寄附金) 17,892通信運搬費(地域おこし協力隊) 122通信運搬費(お試し移住・サテライトオフィス) 84手数料(ふるさと応援寄附金) 36保険料(地域おこし協力隊) 40

ふるさと応援寄附金支援業務 1,609,599地域公共交通網形成計画策定業務 4,500空き家バンク仲介業務 280移住促進事業 100お試し移住・サテライトオフィス 2,150庁舎のあり方検討支援業務 4,336

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

13

17

18

使用料及び賃借料

備品購入費

負担金,補助及び交付金

2,180

250

117,213

嬉野医療センター跡地活用事業 4,000地域おこし協力隊募集事業 1,000

紙折封入封緘機リース料(ふるさと応援寄附金) 698宿舎借上料(国際交流事業) 423移住促進フェア出展料 143公用車リース料(地域おこし協力隊) 160宿舎借上料(地域おこし協力隊) 456施設借上料(お試し移住・サテライトオフィス) 300

パソコン等(地域おこし協力隊) 150プリンタ(お試し移住・サテライトオフィス) 100

負担金 広域市町村圏組合総務費 14,793 地域公共交通活性化協議会 6,150 国際交流事業 135 有明佐賀空港活性化推進協議会 70 地域活性化センター 140 佐賀地域経済研究会 100 ふるさと回帰支援センター 50補助金 さが未来アシスト事業 2,700 国際交流事業 90 廃止路線代替バス運行費 15,200 移住促進事業 22,800 生活交通路線維持費 51,475

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

7 企業誘致費

42,787 6,883 35,904 1 6,652 36,134

24

1

8

9

10

11

積立金

報酬

旅費

交際費

需用費

役務費

1,450,464

29

1,540

90

4,228

41

空き家バンク利用促進事業 2,220 お試し移住・サテライトオフィス 290 地方創生移住支援金 1,000

ふるさと応援寄附金基金 1,345,049ふるさと応援寄附金子育て夢基金 100,000ふるさと応援寄附金基金利子 999ふるさと応援寄附金子育て夢基金利子 14合併振興基金利子 4,402

企業等誘致審議会委員 5人 29

普通旅費 1,540

誘致活動 90

消耗品費 42光熱水費(企業誘致ビル) 4,186

保険料(企業誘致ビル) 41

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 85: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

8 情報管理費

145,119 123,964 21,155 20,391 660 124,068

12

18

8

10

11

12

13

委託料

負担金,補助及び交付金

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

32,989

3,870

12

1,819

3,908

22,224

20,677

企業誘致ビル施設整備・維持管理業務 22,989工業団地適地調査業務 10,000

負担金 県企業立地推進協議会 50補助金 企業誘致奨励金 3,820

普通旅費(情報システム) 12

消耗品費(情報システム) 1,027修繕料(情報システム) 792

通信運搬費(情報システム) 3,908

ケーブルテレビ設備保守 660自治体情報セキュリティ強靭化対策事業 2,464RPA等導入支援業務 18,800給食センターVPN回線設置業務 300

自治体クラウド利用料 395情報ネットワーク機器リース料 15,617

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 86: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

9 地域振興事業費

43,491 48,850 △5,359 1,518 31,624 10,349

17

18

1

7

8

備品購入費

負担金,補助及び交付金

報酬

報償費

旅費

5,313

91,166

132

645

195

ウィルス対策ソフト使用料 344LGWAN設備設置使用料 68電柱使用料 195サーバハウジング料 3,266行財政情報モニター使用料 792

パソコン・プリンタ 5,313

負担金 県公共ネットワーク 1,047 県高度情報化推進協議会 43 広域市町村圏組合電算センター 65,221 中間サーバ・プラットフォーム 6,189 通知カード・個人番号カード交付事業 15,588 県セキュリティクラウド 3,078

ひとにやさしいまちづくり推進協議会委員 7人 40人権尊重推進審議会委員 8人 92

謝金(結婚支援推進) 624謝金(人権啓発活動) 21

普通旅費(結婚支援推進) 5

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 87: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

10

11

12

需用費

役務費

委託料

1,227

2,161

21,293

普通旅費(人権同和政策費) 150普通旅費(地域づくり推進) 2普通旅費(地域コミュニティ推進) 15費用弁償(結婚支援推進) 3費用弁償(地域コミュニティ推進) 20

消耗品費(結婚支援推進) 5消耗品費(人権同和政策費) 85消耗品費(地域づくり推進) 4消耗品費(地域コミュニティ推進) 128燃料費(地域コミュニティセンター) 42光熱水費(地域コミュニティセンター) 594修繕料(地域コミュニティ専用車) 369

手数料(地域コミュニティセンター) 5手数料(地域コミュニティ専用車) 92保険料(ひとにやさしいまちづくり) 27保険料(結婚支援推進) 15保険料(人権啓発活動) 1保険料(地域コミュニティ専用車) 196保険料(コミュニティ活動補償) 1,800保険料(地域コミュニティセンター) 25

結婚支援推進 2,010人権啓発活動 619地域コミュニティ運営管理 14,640警備(地域コミュニティセンター) 320浄化槽保守(地域コミュニティセンター) 101

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 88: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

13

14

17

18

使用料及び賃借料

工事請負費

備品購入費

負担金,補助及び交付金

326

556

377

16,552

第2次UDおもてなし体制整備事業 3,310受付(地域コミュニティセンター) 264消防設備保安点検(地域コミュニティセンター) 29

駐車場使用料(人権同和政策費) 3備品リース料(地域コミュニティセンター) 169会場使用料(結婚支援推進) 154

斜面崩壊復旧(久間地域コミュニティセンター) 556

コミュニティ専用車両用放送機器 377

負担金 県部落解放推進協議会 81 防火管理者資格講習 8 部落史調査研究 285 人権擁護委員協議会 67補助金 結婚新生活支援事業 3,000 バリアフリーツアーセンター 2,700 地域コミュニティ地域計画策定事業 350 きらりブラッシュアップ事業 500交付金 地域コミュニティ 9,561

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 89: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

10

11

男女共同参画事業費

交通安全対策費

512

3,245

5,244

3,197

△4,732

48

512

3,245

26

1

10

11

12

7

10

11

公課費

報酬

需用費

役務費

委託料

報償費

需用費

役務費

27

171

5

4

332

2,719

429

45

自動車重量税(地域コミュニティ専用車) 27

男女共同参画審議会委員 15人 171

消耗品費 5

通信運搬費 4

男女共同参画 332

交通安全用品 108謝金(交通安全指導員) 2,611

消耗品費 429

保険料 45

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 90: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

12

13

14

防災諸費

吉田出張所費

コミュニティセンター費

80

2,126

15,026

80

2,130

19,277

0

△4

△4,251 4,550

80

2,126

10,476

18

1

1

3

4

10

13

1

負担金,補助及び交付金

報酬

報酬

職員手当等

共済費

需用費

使用料及び賃借料

報酬

52

80

1,467

318

312

7

22

1,588

補助金 鹿島地区自転車安全教育推進委員会 26 嬉野地区自転車安全教育推進委員会 26

国民保護協議会委員 14人 80

会計年度任用職員 1人 1,467

会計年度任用職員 318

会計年度任用職員 312

消耗品費 7

事務機器リース料 22

会計年度任用職員 1人 1,588

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

3

4

10

11

12

職員手当等

共済費

需用費

役務費

委託料

345

327

7,822

338

4,517

会計年度任用職員 345

会計年度任用職員 327

消耗品費 150燃料費 1,733光熱水費 3,820修繕料 2,119

通信運搬費 200手数料 4保険料 134

警備 127消防用設備保守点検 170ガラス・床清掃 475空調・ろ過機・補給水槽・ポンプ類保守点検 270電気工作物保守 262受付管理 2,158清掃 1,033自動ドア保守点検 22

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

15 市史編纂費

8,868 10,001 △1,133 8,000 868

13

1

3

4

7

8

10

使用料及び賃借料

報酬

職員手当等

共済費

報償費

旅費

需用費

89

4,263

824

748

864

418

100

テレビ受信料 59フロアーマットリース料 26パソコンリース料 4

市史編纂委員 11人 189市史編集委員 12人 274会計年度任用職員(市史編纂専門員) 2人 3,800

会計年度任用職員(市史編纂専門員) 824

会計年度任用職員(市史編纂専門員) 748

調査謝金 864

普通旅費 19費用弁償 399

消耗品費 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

16 広報広聴費

38,907 0 38,907 5,000 10,730 23,177

11

12

13

17

1

3

4

7

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

報酬

職員手当等

共済費

報償費

35

1,056

476

84

3,182

690

666

100

通信運搬費 4保険料 31

市史編纂業務 1,056

事務機器リース料 456施設等使用料 20

書庫等 84

会計年度任用職員 2人 3,182

会計年度任用職員 690

会計年度任用職員 666

謝金(シティプロモーション事業) 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

8

9

10

11

12

13

17

旅費

交際費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

1,276

50

295

2,673

19,625

20

330

普通旅費(情報発信) 11普通旅費(シティプロモーション事業) 1,265

シティプロモーション事業 50

消耗品費(情報発信) 95消耗品費(シティプロモーション事業) 50印刷製本費(市勢要覧) 150

通信運搬費(情報発信) 123広告料(シティプロモーション事業) 2,550

市報作成業務 7,029行政番組放送業務 1,946情報発信強化業務 1,650シティプロモーション事業 9,000

駐車場使用料(シティプロモーション事業) 20

広報機材 330

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  1 総務管理費

2 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

計 4,365,040 2,074,056 2,290,984 39,490 9,400 3,357,280 958,870

18 負担金,補助及び交付金

10,000 負担金 地方創生推進交付金(未来創生プロジェクト事 業) 10,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  2 徴税費 (単位:千円)

1 税務総務費

117,072 107,485 9,587 21,607 1 95,464 1

2

3

4

8

10

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

6,711

50,359

38,741

16,976

120

920

会計年度任用職員 3人 4,522会計年度任用職員(確定申告事務補助) 4人 1,616会計年度任用職員(固定資産評価替補助) 1人 573

職員 16人 50,359

会計年度任用職員 980職員 37,761

会計年度任用職員 988職員 15,615会計年度任用職員(確定申告事務補助) 278会計年度任用職員(固定資産評価替補助) 95

普通旅費 120

消耗品費 389燃料費 381修繕料 150

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  2 徴税費

2 総務費 ( 2 徴税費)

(単位:千円)

2 賦課徴収費

45,233 53,581 △8,348 16,493 1,001 27,739

11

12

13

18

8

10

役務費

委託料

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

旅費

需用費

61

1,745

3

1,436

68

1,865

保険料 61

徴収アドバイザー 125収納業務 1,620

駐車場使用料 3

負担金 武雄地区税務連絡協議会 30 軽自動車客体異動調査 200 資産評価システム研究センター 75 地方税共同機構 564 各種研修会 107 共同徴収 400交付金 環境性能割徴収取扱費 60

普通旅費 68

消耗品費 466印刷製本費 1,346修繕料 53

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  2 徴税費 (単位:千円)

11

12

13

17

22

役務費

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

償還金,利子及び割引料

10,333

20,464

4,520

483

7,500

通信運搬費 7,141手数料 3,192

家屋評価システム保守 1,144固定資産業務支援システム保守 5,005標準宅地時点修正業務 349課税資料データ入力業務 751評価替路線価評価時点修正業務 13,090確定申告支援システムサポート業務 125

事務機器等リース料 47地方税電子申告支援サービス利用料 1,413家屋評価システム使用料 299駐車場使用料 10軽自動車検査情報提供サービス利用料 124固定資産業務支援システム使用料 2,627

税務業務用パソコン 280課税資料保管収納庫 203

過納返還金 300過誤納金還付金 7,200

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 99: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  2 徴税費

2 総務費 ( 2 徴税費)

(単位:千円)

3 地籍管理費

883

163,188

883

161,949

0

1,239 38,100 0 1,002

883

124,086

12

18

委託料

負担金,補助及び交付金

880

3

地籍調査業務 880

負担金 県国土調査推進協議会 3

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)

1 戸籍住民基本台帳費

72,492 65,318 7,174 13,662 14,832 43,998 1

2

3

4

8

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

10,854

25,459

17,970

9,437

345

会計年度任用職員(個人番号カード交付事務) 3人 4,721会計年度任用職員(個人番号カード利用環境整 備事務) 1人 1,574会計年度任用職員 3人 4,559

職員 8人 25,459

職員 15,988会計年度任用職員 988会計年度任用職員(個人番号カード交付事務) 745会計年度任用職員(個人番号カード利用環境整 備事務) 249

職員 7,249会計年度任用職員 989会計年度任用職員(個人番号カード利用環境整 備事務) 300会計年度任用職員(個人番号カード交付事務) 899

普通旅費(中長期在留者居住地届出等事務) 3費用弁償(個人番号カード利用環境整備事務) 86費用弁償(個人番号カード交付事務) 256

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  3 戸籍住民基本台帳費

2 総務費 ( 3 戸籍住民基本台帳費)

(単位:千円)

10

11

12

13

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

1,719

4,411

516

1,417

消耗品費 1,176消耗品費(個人番号カード交付事務) 263印刷製本費 220修繕料 60

通信運搬費 334通信運搬費(個人番号カード交付事務) 3,727通信運搬費(個人番号カード利用環境整備事務) 192通信運搬費(中長期在留者居住地届出等事務) 6通信運搬費(旅券発給事務) 152

タッチパネル保守(個人番号カード交付事務) 14戸籍届書遠隔入力 370戸籍遠隔入力用ハードウェア保守 132

携帯電話機リース料(個人番号カード利用環境整備事務) 168事務機器リース料 511事務機器リース料(個人番号カード交付事務) 730駐車場使用料(中長期在留者居住地届出等事 務) 1駐車場使用料 7

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 102: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)

計 72,492 65,318 7,174 13,662 0 14,832 43,998

17

18

備品購入費

負担金,補助及び交付金

250

114

自動契印機 250

負担金 県戸籍住民基本台帳事務協議会 41補助金 火葬炉使用料等助成事業 73

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  4 選挙費

2 総務費 ( 4 選挙費)

(単位:千円)

1

2

選挙管理委員会費

選挙啓発費

7,487

25

7,282

25

205

0

7,487

25

1

2

3

4

10

13

18

10

報酬

給料

職員手当等

共済費

需用費

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

需用費

510

3,519

2,313

1,025

47

23

50

25

選挙管理委員会委員 4人 510

職員 1人 3,519

職員 2,313

職員 1,025

消耗品費 47

機材機器借上料 23

負担金 九州都市選挙管理委員会連合会 6 県都市選挙管理委員会連合会 20 全国市区選挙管理委員会連合会 24

消耗品費 25

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 104: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  4 選挙費 (単位:千円)

県議会議員選挙費

参議院議員選挙費

0

0

7,512

7,064

15,236

29,607

△7,064

△15,236

△22,095 0 0 0 7,512

廃目

廃目

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 105: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  5 統計調査費

2 総務費 ( 5 統計調査費)

(単位:千円)

1

2

統計調査総務費

基幹統計費

8,294

12,401

5,015

8,483

3,279

3,918 11,918

8,294

483

2

3

4

18

1

3

4

7

給料

職員手当等

共済費

負担金,補助及び交付金

報酬

職員手当等

共済費

報償費

3,835

3,197

1,253

9

10,326

618

278

10

職員 1人 3,835

職員 3,197

職員 1,253

負担金 県統計協会 9

基幹統計指導員・調査員 179人 8,883会計年度任用職員 2人 1,443

職員 500会計年度任用職員 118

会計年度任用職員 278

調査協力謝礼 10

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 106: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 総務費 (項)  5 統計調査費 (単位:千円)

計 20,695 13,498 7,197 11,918 0 0 8,777

8

10

11

12

13

旅費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

5

242

146

717

59

費用弁償 5

消耗品費 242

通信運搬費 146

国勢調査 717

コピー機使用料 59

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  6 監査委員費

2 総務費 ( 6 監査委員費)

(単位:千円)

1 監査委員費

18,070 17,747 323 18,070 1

2

3

4

8

10

18

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

負担金,補助及び交付金

1,600

7,405

6,176

2,388

331

59

111

監査委員 2人 1,600

職員 2人 7,405

職員 6,176

職員 2,388

普通旅費 173費用弁償 158

消耗品費 59

負担金 全国都市監査委員会 14 九州各市監査委員会 11 九州各市監査委員会定期総会 4 佐賀県各市監査委員会 4 西日本都市監査委員会 3 西日本都市監査事務研修会 4 各種研修 71

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 総務費 (項)  6 監査委員費 (単位:千円)

計 18,070 17,747 323 0 0 0 18,070

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 109: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費

3 民生費 ( 1 社会福祉費)

(単位:千円)

1 社会福祉総務費

392,535 394,861 △2,326 134,589 2,500 255,446 1

2

3

4

7

8

報酬

給料

職員手当等

共済費

報償費

旅費

3,121

26,253

18,063

8,446

240

88

国民生活基礎調査員 1人 72避難行動支援者連絡会議委員 11人 63民生委員推薦会委員 5人 29災害弔慰金等支給審査委員会委員 4人 23会計年度任用職員(特別弔慰金支給事務) 2人 2,934

職員 9人 26,253

会計年度任用職員(特別弔慰金支給事務) 636職員 17,427

職員 7,822会計年度任用職員(特別弔慰金支給事務) 624

謝金(民生委員・児童委員協力員) 240

普通旅費 9普通旅費(行旅病死亡人) 4普通旅費(国民生活基礎調査) 9普通旅費(社会福祉法人認可・検査業務) 59費用弁償 7

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費 (単位:千円)

10

11

12

需用費

役務費

委託料

765

401

3,630

消耗品費 60消耗品費(国民生活基礎調査) 10消耗品費(社会福祉法人認可・検査業務) 15消耗品費(追悼式) 542消耗品費(避難行動要支援者名簿管理業務) 18印刷製本費(避難行動要支援者名簿管理業務) 9光熱水費 4修繕料 107

通信運搬費 202通信運搬費(避難行動要支援者名簿管理業務) 107手数料 25手数料(追悼式) 11保険料 49保険料(民生委員・児童委員協力員) 7

社会福祉法人認可・検査業務 330福祉避難所設置運営業務 1福祉バス運営事業 2,760避難行動要支援者管理システムソフト保守 152福祉ゾーン管理業務 387

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費

3 民生費 ( 1 社会福祉費)

(単位:千円)

2 障がい者福祉費

1,002,281 1,008,160 △5,879 713,215 1,500 287,566

13

18

19

26

27

1

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

扶助費

公課費

繰出金

報酬

680

38,022

183

33

292,610

126

避難行動要支援者管理システムリース料 680

負担金 県更生保護協会 178 社会福祉法人認可・検査業務実務講座 76 県BBS連盟 15補助金 嬉野市シルバー人材センター 2,200 市遺族会 1,080 市社会福祉協議会 24,268 市民生児童委員協議会 10,151 鹿島地区保護司会嬉野支部 54

行旅病死亡人取扱 183

自動車重量税 33

国民健康保険特別会計 292,610

障がい者生活向上推進委員会委員 5人 57障がい福祉計画策定委員会委員 4人 69

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費 (単位:千円)

7

8

10

11

12

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

134

36

245

1,990

35,437

講師謝金(障がい者差別の解消推進事業) 12講師謝金(心の架け橋手話言語普及事業) 48謝金(障がい者相談員設置事業) 74

普通旅費 19費用弁償(障がい者相談員設置事業) 17

消耗品費 105消耗品費(特別児童扶養手当事務) 102印刷製本費 38

通信運搬費 236通信運搬費(地域生活支援事業[成年後見制度利用支援]) 4通信運搬費(特別児童扶養手当事務) 13手数料(育成医療給付費事務) 3手数料(更生医療給付費事務) 71手数料(障がい支援区分認定等事務) 464手数料(障がい児通所給付費等事務) 250手数料(障がい者自立支援給付費事務) 874手数料(地域生活支援事業[成年後見制度利用支援]) 64手数料(療養介護医療給付費事務) 11

地域生活支援事業(意思疎通支援) 34地域生活支援事業(移動支援) 5,501

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費

3 民生費 ( 1 社会福祉費)

(単位:千円)

13

18

19

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

扶助費

1,320

4,190

958,803

地域生活支援事業(障がい者相談支援) 11,693地域生活支援事業(地域移行のための安心生 活支援) 125地域生活支援事業(地域活動支援センター機能強 化事業) 11,835地域生活支援事業(日中一時支援) 1,484地域生活支援事業(訪問入浴サービス) 1,755福祉タクシー券共通利用精算事務 40障がい福祉計画策定業務 2,970

障がい者自立支援給付システムリース料 1,320

負担金 杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援 審査会 2,367 地域生活支援事業(手話奉仕員養成研修) 97補助金 軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業 108 自動車運転免許取得費助成事業 500 重度障がい者地域生活重点支援事業 140 身体障害者福祉協会 361 地域生活支援事業(福祉ホーム) 436 手をつなぐ育成会 181

育成医療給付費 380

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費 (単位:千円)

3 老人福祉費

824,439 852,944 △28,505 81,294 93,110 650,035 1

2

報酬

給料

6,685

34,420

更生医療給付費 35,500児童発達支援教室利用者負担金助成事業 172重度障がい者等紙おむつ購入費助成事業 288障がい児通所給付費等事業 99,502障がい者自立支援給付費 721,900身体障がい者補装具費 5,000地域生活支援事業(成年後見制度利用支援) 72地域生活支援事業(日常生活用具給付等) 7,464特別障がい者手当等 7,473福祉タクシー事業 1,260療養介護医療給付費 17,200重度心身障がい者医療助成費事業 62,592

会計年度任用職員 3人 6,255高齢者福祉推進委員会委員 6人 35老人ホーム入所判定委員 4人 92高齢者保健福祉計画策定委員会委員 10人 171地域包括支援センター運営委員 7人 80指定管理者選定委員会委員 3人 52

職員 10人 34,420

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 115: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費

3 民生費 ( 1 社会福祉費)

(単位:千円)

3

4

7

8

10

職員手当等

共済費

報償費

旅費

需用費

24,931

12,366

1,738

593

1,155

会計年度任用職員 1,314職員 23,617

職員 11,072会計年度任用職員 1,294

愛の一声運動事業 660敬老祝品 66講師謝金(生活支援体制整備事業) 24講師謝金(地域包括支援センター) 40講師謝金(地域ケア会議推進事業) 612出前講座 120講師謝金(認知症施策推進事業) 36リハビリテーション活動事業 180

普通旅費 8普通旅費(成年後見制度利用支援事業) 10普通旅費(生活支援体制整備事業) 73普通旅費(地域包括支援センター) 167普通旅費(認知症施策推進事業) 108費用弁償(会計年度任用職員) 144費用弁償(生活支援体制整備事業) 47費用弁償(認知症施策推進事業) 36

消耗品費 25消耗品費(介護予防普及啓発) 15

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 116: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費 (単位:千円)

11

12

役務費

委託料

577

65,763

消耗品費(生活支援体制整備事業) 200消耗品費(地域ケア会議推進事業) 10消耗品費(湯っくらーと) 21消耗品費(認知症施策推進事業) 10消耗品費(徘徊高齢者等見守り事業) 43消耗品費(地域包括支援センター) 195消耗品費(認知症サポーター等養成事業) 32燃料費(地域包括支援センター) 205印刷製本費(介護予防普及啓発) 5印刷製本費(生活支援体制整備事業) 100修繕料 22修繕料(地域包括支援センター) 172修繕料(湯っくらーと) 100

通信運搬費(介護予防普及啓発) 82通信運搬費(成年後見制度利用支援事業) 4通信運搬費(地域包括支援センター) 54手数料(緊急通報システム) 317手数料(成年後見制度利用支援事業) 64保険料(地域包括支援センター) 48保険料(湯っくらーと) 8

介護予防支援業務 1,050緊急通報システム 1,545高齢者生活管理指導短期宿泊事業 132高齢者保健福祉計画策定業務 1,885食の自立支援事業 11,155生きがいデイサービス事業 6,970生活支援体制整備事業 17,500湯っくらーと指定管理 8,298

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 117: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費

3 民生費 ( 1 社会福祉費)

(単位:千円)

13

14

18

使用料及び賃借料

工事請負費

負担金,補助及び交付金

2,402

1,519

446,796

認知症施策推進事業 2,400高齢者虐待相談対応事業 139浄化槽清掃業務 60家族介護者交流事業 170介護予防普及啓発(介護予防教室) 14,318成年後見利用支援事業 141

地域包括支援センターシステム等リース料 1,394タクシー券(高齢者運転免許証自主返納支援事業) 1,008

下水道切替 1,519

負担金 各種研修会 187 杵藤地区福祉有償運送協議会 16 公共下水道加入(湯っくらーと) 150 認知症地域支援推進員研修会 60 県後期高齢者医療広域連合 435,017補助金 介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪 問事業) 1,290 敬老会開催事業 5,478 高齢者運転免許証自主返納支援事業 132 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 286 老人クラブ助成事業 2,730

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 118: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費 (単位:千円)

4 国民年金費

14,649 15,226 △577 5,050 9,599

19

27

1

2

3

扶助費

繰出金

報酬

給料

職員手当等

97,389

128,105

3,055

4,865

4,507

介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通 所事業) 580 敬老会開催事業 5,478 高齢者運転免許証自主返納支援事業 132 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 286 老人クラブ助成事業 2,730 老人クラブ連合会活動促進事業 870

在宅高齢者介護手当 2,100成年後見制度利用支援事業 216老人施設入所措置費 91,489長期療養高齢者紙おむつ支給事業 3,584

後期高齢者医療特別会計 128,105

会計年度任用職員 2人 3,055

職員 1人 4,865

会計年度任用職員 662職員 3,845

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 119: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費

3 民生費 ( 1 社会福祉費)

(単位:千円)

5 介護保険費

436,570 422,741 13,829 250,000 186,570

4

8

10

11

13

18

18

共済費

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

2,100

9

45

60

3

5

436,570

会計年度任用職員 661職員 1,439

普通旅費 9

消耗品費 45

通信運搬費 60

駐車場使用料 3

負担金 九州都市国民年金協議会 5

負担金 杵藤地区広域市町村圏組合介護保険費 436,570

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 120: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  1 社会福祉費 (単位:千円)

6 老人福祉センター費

8,156

2,678,630

9,441

2,703,373

△1,285

△24,743 934,148 0 347,110

8,156

1,397,372

10

11

12

13

14

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

50

20

7,967

38

81

修繕料 50

保険料(建物損害保険) 20

嬉野老人福祉センター指定管理 7,819嬉野老人福祉センター浴室清掃業務 148

土地借上料 38

手すり設置 81

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 121: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  2 児童福祉費

3 民生費 ( 2 児童福祉費)

(単位:千円)

1 児童福祉総務費

1,661,111 1,518,844 142,267 1,041,252 134,751 485,108 1

2

3

4

報酬

給料

職員手当等

共済費

8,514

28,941

22,945

11,157

会計年度任用職員(子育てファミリー・サポート事業) 1人 1,715会計年度任用職員(地域子育て支援拠点事業) 1人 1,588会計年度任用職員(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 1人 1,358要保護児童対策地域協議会委員 6人 35会計年度任用職員(家庭相談員) 1人 1,846会計年度任用職員(子ども家庭支援員) 1人 1,846子ども・子育て会議委員 11人 126

職員 10人 28,941

会計年度任用職員(家庭相談員) 400会計年度任用職員(子育てファミリー・サポート事業) 372会計年度任用職員(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 295職員 21,133会計年度任用職員(子ども家庭支援員) 400会計年度任用職員(地域子育て支援拠点事業) 345

会計年度任用職員(家庭相談員) 395会計年度任用職員(地域子育て支援拠点事業) 349

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  2 児童福祉費 (単位:千円)

7

8

10

報償費

旅費

需用費

1,605

488

3,380

会計年度任用職員(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 277職員 9,371会計年度任用職員(子ども家庭支援員) 395会計年度任用職員(子育てファミリー・サポート事業) 370

謝金(子育てファミリー・サポート事業) 664謝金(地域子育て支援拠点事業) 941

普通旅費 62普通旅費(施設型給付費) 12費用弁償(子育てファミリー・サポート事業) 86費用弁償(地域子育て支援拠点事業) 120費用弁償(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 86費用弁償(家庭相談員) 122

消耗品費 20消耗品費(子ども・子育て支援対策) 25消耗品費(子育てファミリー・サポート事業) 180消耗品費(施設型給付費) 53消耗品費(小学生・中学生・高校生等の医療費 助成事業) 16消耗品費(地域子育て支援拠点事業) 290消耗品費(放課後児童健全育成事業) 21消耗品費(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 123: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  2 児童福祉費

3 民生費 ( 2 児童福祉費)

(単位:千円)

11 役務費 1,004

燃料費(家庭相談員) 78燃料費(地域子育て支援拠点事業) 123食糧費(子育てファミリー・サポート事業) 36印刷製本費(子育てファミリー・サポート事業) 40印刷製本費(施設型給付費) 85印刷製本費(小学生・中学生・高校生等の医療 費助成事業) 5印刷製本費(放課後児童健全育成事業) 37印刷製本費(利用者支援事業) 165光熱水費(放課後児童健全育成事業) 1,572光熱水費(利用者支援事業) 128修繕料(家庭相談員) 65修繕料(地域子育て支援拠点事業) 41修繕料(放課後児童健全育成事業) 300

通信運搬費(子育てファミリー・サポート事業) 100通信運搬費(施設型給付費) 156通信運搬費(小学生・中学生・高校生等の医療 費助成事業) 42通信運搬費(地域子育て支援拠点事業) 96手数料(家庭相談員) 25手数料(子ども・子育て支援整備事業) 69手数料(施設型給付費) 222手数料(放課後児童健全育成事業) 69保険料(家庭相談員) 38保険料(子育てファミリー・サポート事業) 119保険料(地域子育て支援拠点事業) 24保険料(放課後児童健全育成事業) 44

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  2 児童福祉費 (単位:千円)

12

13

14

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

924,705

22

52,326

学童保育室設置設計監理(子ども・子育て支援整備事業) 3,000子育て短期支援事業 94市内保育所(施設型給付費) 715,674小学生・中学生・高校生等の医療費審査事務 2,498職員の資質向上・人材確保等研修事業 432特別支援学校放課後児童健全育成事業 9,759乳幼児の医療費審査事務 2,100病児保育事業 5,017放課後児童健全育成事業 96,598利用者支援事業 9,243警備(放課後児童健全育成事業) 375広域保育所(施設型給付費) 49,013谷所分校送迎(放課後児童健全育成事業) 749放課後児童支援員等処遇改善等事業 23,625放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 6,528

交流会用品借上料(子育てファミリー・サポート事業) 6事務機器リース料(家庭相談員) 16

学童保育室設置(子ども・子育て支援整備事業) 52,326

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  2 児童福祉費

3 民生費 ( 2 児童福祉費)

(単位:千円)

17

18

19

備品購入費

負担金,補助及び交付金

扶助費

295

473,868

131,854

開設備品(放課後児童健全育成事業) 295

負担金 家庭相談員協議会,研修会 16 広域認定こども園(施設型給付費) 27,651 水道加入(子ども・子育て支援整備事業) 87 武雄市病児・病後児保育事業 173 市内認定こども園(施設型給付費) 252,042 幼稚園(施設型給付費) 112,527 小規模保育施設(地域型保育給付費) 36,861補助金 一時預かり事業 10,530 延長保育事業 4,329 実費徴収に伴う補足給付事業 90 特別支援保育事業 8,080 保育所等における業務効率化推進事業 3,750 民営放課後児童クラブ 15,332 保育体制強化事業 2,400

施設等利用給付費(幼稚園) 9,492小学生・中学生・高校生等の医療費助成事業 60,453乳幼児の医療費助成事業 43,590施設等利用給付費(認可外保育園) 12,342施設等利用給付費(認定こども園) 5,967病児保育事業 10

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  2 児童福祉費 (単位:千円)

2 母子父子福祉費

139,575 131,665 7,910 50,437 3,002 86,136

26

1

3

4

8

10

公課費

報酬

職員手当等

共済費

旅費

需用費

7

3,409

740

724

102

58

自動車重量税(家庭相談員) 7

会計年度任用職員(母子父子自立支援員) 1人 1,759会計年度任用職員(婦人相談員) 1人 1,650

会計年度任用職員(母子父子自立支援員) 382会計年度任用職員(婦人相談員) 358

会計年度任用職員(母子父子自立支援員) 372会計年度任用職員(婦人相談員) 352

普通旅費 62費用弁償(会計年度任用職員) 40

消耗品費(ひとり親家庭等医療費助成事業) 15消耗品費(児童扶養手当) 9消耗品費(母子・父子自立支援員) 15

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  2 児童福祉費

3 民生費 ( 2 児童福祉費)

(単位:千円)

3 児童手当費

420,305

2,220,991

425,138

2,075,647

△4,833

145,344

355,482

1,447,171 0 137,753

64,823

636,067

11

18

19

10

11

19

役務費

負担金,補助及び交付金

扶助費

需用費

役務費

扶助費

132

70

134,340

74

476

419,755

印刷製本費(児童扶養手当) 19

通信運搬費(ひとり親家庭等医療費助成事業) 21通信運搬費(児童扶養手当) 111

補助金 母子寡婦福祉会 70

ひとり親家庭等医療費助成事業 15,510ひとり親子育て世帯応援給付金事業 3,486児童扶養手当 105,600母子家庭等対策総合支援事業 9,744

消耗品費 23印刷製本費 51

通信運搬費 476

児童手当 419,755

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  3 生活保護費 (単位:千円)

1 生活保護総務費

70,667 57,953 12,714 15,309 55,358 1

2

3

4

8

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

4,377

21,779

18,070

7,442

433

会計年度任用職員(健康管理支援事業) 1人 506会計年度任用職員(健康管理支援事業準備事 業) 1人 1,516会計年度任用職員(被保護者就労支援事業) 1人 1,545嘱託医 2人 810

職員 6人 21,779

会計年度任用職員(健康管理支援事業準備事 業) 285会計年度任用職員(被保護者就労支援事業) 335職員 17,450

会計年度任用職員(健康管理支援事業) 83会計年度任用職員(健康管理支援事業準備事 業) 310職員 6,702会計年度任用職員(被保護者就労支援事業) 347

普通旅費 28普通旅費(適正実施推進事業) 150

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 民生費 (項)  3 生活保護費

3 民生費 ( 3 生活保護費)

(単位:千円)

10

11

12

需用費

役務費

委託料

557

764

16,341

普通旅費(被保護者就労準備支援等事業) 180費用弁償(被保護者就労支援事業) 75

消耗品費 173消耗品費(被保護者就労支援事業) 59燃料費 93燃料費(被保護者就労支援事業) 31印刷製本費 71修繕料 130

通信運搬費 313手数料 372保険料 72保険料(被保護者就労支援事業) 7

自立相談支援事業 7,000要介護認定審査業務 104家計改善支援事業 4,500レセプト点検業務(適正実施推進事業) 370生活保護システム保守業務 1,353就労準備支援事業 3,000レセプト電子データ提供業務(適正実施推進事業) 14

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 130: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 民生費 (項)  3 生活保護費 (単位:千円)

2 扶助費 517,434

588,101

530,881

588,834

△13,447

△733

413,784

429,093 0

1,000

1,000

102,650

158,008

13

19

26

19

使用料及び賃借料

扶助費

公課費

扶助費

662

228

14

517,434

公用車リース料 67公用車リース料(被保護者就労支援事業) 67レセプト管理システム利用料 528

住居確保給付金 228

自動車重量税 14

生活扶助             96,390住宅扶助             55,200教育扶助               466出産扶助               262生業扶助               584葬祭扶助               902就労自立給付金            350施設事務費            17,404医療扶助             331,476介護扶助             14,400

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費

4 衛生費 ( 1 保健衛生費)

(単位:千円)

1 保健衛生総務費

107,212 110,264 △3,052 2,742 517 103,953 1

2

3

4

8

10

11

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

役務費

7,618

41,503

33,759

15,135

60

462

252

会計年度任用職員 4人 7,618

職員 14人 41,503

会計年度任用職員 1,651職員 32,108

職員 13,483会計年度任用職員 1,652

普通旅費(スマートウェルネスシティー) 60

消耗品費 62燃料費 140修繕料 260

手数料 100保険料 152

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 132: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費 (単位:千円)

2 健康増進費

35,756 36,793 △1,037 819 30,217 4,720

13

18

26

1

7

8

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

公課費

報酬

報償費

旅費

349

8,046

28

137

1,080

53

公用車リース料 349

負担金 救急医療情報システム運営費 181 杵藤地区病院群輪番制病院運営費 877 南部地区小児時間外診療事業 2,523 在宅当番医制事業 2,630補助金 こころにやさしいAED購入費 465 鹿島藤津地区看護高等専修学校運営費 1,370

自動車重量税 28

健康づくり推進協議会委員 12人 137

講師謝金(健康づくり講演会) 12講師謝金(地域自殺対策強化事業) 24謝金(健康づくり健診事業) 24謝金(地域自殺対策強化事業) 120賞品(健康マイレージ事業) 900

普通旅費(健康増進一般事業) 41費用弁償(健康づくり講演会) 2

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 133: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費

4 衛生費 ( 1 保健衛生費)

(単位:千円)

10

11

12

需用費

役務費

委託料

691

1,889

29,878

費用弁償(地域自殺対策強化事業) 10

消耗品費(がん検診事業) 97消耗品費(健康づくり健診事業) 14消耗品費(健康増進事業健康教育) 23消耗品費(地域自殺対策強化事業) 19消耗品費(健康増進事業健康相談) 13消耗品費(健康増進事業健康診査) 16消耗品費(健康マイレージ事業) 30消耗品費(健康増進事業) 4印刷製本費(がん検診事業) 319印刷製本費(健康増進事業健康診査) 20印刷製本費(高齢者はり、きゅう等助成事業) 21印刷製本費(健康マイレージ事業) 73修繕料(健康増進一般事業) 11医薬材料費(健康づくり健診事業) 31

通信運搬費(がん検診事業) 1,597通信運搬費(健康づくり健診事業) 42通信運搬費(健康増進事業健康診査) 207通信運搬費(健康マイレージ事業) 11手数料(がん検診事業) 32

こころの体温計管理(地域自殺対策強化事業) 37健康づくり健診事業 1,185健康増進事業健康診査 1,423

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 134: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費 (単位:千円)

3 母子保健事業費

35,497 32,509 2,988 2,530 19,401 13,566

18

19

7

8

10

負担金,補助及び交付金

扶助費

報償費

旅費

需用費

1,828

200

766

85

795

脳ドック(健康長寿への検診推進事業) 2,750人間ドック(健康長寿への検診推進事業) 1,035ABC検診(健康長寿への検診推進事業) 150がん検診事業 23,298

補助金 高齢者はり、きゅう等助成事業 1,828

ひとにやさしい健幸づくり事業 200

謝金(すくすく親子相談・安心子育て相談事業) 192謝金(産前産後サポート事業) 150謝金(子どもの歯の健康推進事業) 184謝金(乳幼児健康診査事業) 240

普通旅費(母子保健一般事業) 27費用弁償(すくすく親子相談・安心子育て相談事業) 58

消耗品費(安心子育て相談事業) 20消耗品費(子どもの歯の健康推進事業) 35消耗品費(乳児家庭全戸訪問事業) 84

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 135: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費

4 衛生費 ( 1 保健衛生費)

(単位:千円)

11

12

役務費

委託料

520

25,726

消耗品費(妊娠・出産包括支援事業) 6消耗品費(妊婦健康診査事業) 123消耗品費(母子保健一般事業) 54印刷製本費(妊婦健康診査事業) 52印刷製本費(母子保健一般事業) 40修繕料(母子保健一般事業) 10医薬材料費(子どもの歯の健康推進事業) 237医薬材料費(乳幼児健康診査事業) 111医薬材料費(妊婦健康診査事業) 15医薬材料費(母子保健一般事業) 8

通信運搬費(母子保健一般事業) 152手数料(安心子育て相談事業) 4手数料(乳幼児健康診査事業) 76手数料(妊婦健康診査事業) 286手数料(未熟児養育医療給付事業) 2

健康診査(妊婦健康診査事業) 18,571歯のすこやか健診(子どもの歯の健康推進事 業) 223乳児家庭全戸訪問事業(子ども・子育て支援事業) 1,068乳児健康診査(乳幼児健康診査事業) 2,304妊娠・出産包括支援事業 426療育相談(安心子育て相談事業) 195歯科検診(妊婦健康診査事業) 552幼児精密健康診査(乳幼児健康診査事業) 48養育支援訪問事業(子ども・子育て支援事業) 62

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 136: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費 (単位:千円)

4 予防費 77,303 77,117 186 1,443 70,000 5,860

13

17

18

19

1

使用料及び賃借料

備品購入費

負担金,補助及び交付金

扶助費

報酬

59

820

4,555

2,171

23

フッ化物分包(子どもの歯の健康推進事業) 1031歳6か月児健康診査(乳幼児健康診査事業) 568電子母子手帳(妊婦健康診査事業) 3963歳児健康診査(乳幼児健康診査事業) 790母子保健推進員(母子保健一般事業) 420

自動車借上料(子どもの歯の健康推進事業) 13自動車借上料(乳幼児健康診査事業) 46

デジタル顕微鏡 61聴力検査用機器 759

補助金 妊婦健康診査事業 255 不妊・不育症治療助成事業 4,300

小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 171未熟児養育医療給付費 2,000

予防接種健康被害調査委員会委員 4人 23

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 137: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費

4 衛生費 ( 1 保健衛生費)

(単位:千円)

8

10

11

12

18

旅費

需用費

役務費

委託料

負担金,補助及び交付金

9

805

2,087

74,116

263

普通旅費(予防一般事業) 9

消耗品費(佐賀県風しん予防接種事業) 8消耗品費(予防一般事業) 151消耗品費(新型インフルエンザ対策) 550印刷製本費(予防一般事業) 78医薬材料費(予防一般事業) 18

通信運搬費(予防一般事業) 500手数料(佐賀県風しん予防接種事業) 4手数料(定期予防接種事業) 1,313手数料(予防一般事業) 270

結核検診(予防一般事業) 1,530佐賀県風しん予防接種事業 360子どもインフルエンザワクチン接種費用軽減事業 2,080定期予防接種事業 70,146

補助金 定期予防接種事業 263

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 138: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費 (単位:千円)

5

6

食育推進事業費

保健センター運営費

1,509

4,673

1,508

3,261

1

1,412

280 1,229

4,673

1

7

8

10

12

10

11

報酬

報償費

旅費

需用費

委託料

需用費

役務費

126

132

9

442

800

1,694

83

食育推進会議委員 11人 126

謝金(栄養教室) 84謝金(ライフステージ別食育事業) 48

普通旅費(食育推進事業) 9

消耗品費(栄養教室) 258消耗品費(ライフステージ別食育事業) 184

食生活改善地区組織活動事業 800

消耗品費 59燃料費 60光熱水費 1,378修繕料 197

通信運搬費 72保険料 11

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 139: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費

4 衛生費 ( 1 保健衛生費)

(単位:千円)

7

8

狂犬病予防費

環境衛生費

249

66,548

248

51,195

1

15,353

249

31,283 35,265

12

13

17

10

11

12

1

委託料

使用料及び賃借料

備品購入費

需用費

役務費

委託料

報酬

2,374

166

356

76

80

93

1,731

消防設備保安業務(塩田) 62自動ドア保守点検業務(塩田) 66空調機器保安業務(塩田) 418定期清掃業務(塩田) 450定期清掃業務(嬉野) 174高窓ガラス清掃業務(嬉野) 86床洗浄及びワックス塗布業務(嬉野) 108空調機清掃(塩田) 1,010

マットリース料(塩田) 39事務機器リース料・使用料 127

AED(嬉野) 356

消耗品費 76

通信運搬費 80

畜犬管理システム保守 93

環境審議会委員 5人 143会計年度任用職員 1人 1,588

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費 (単位:千円)

3

4

8

10

11

12

18

職員手当等

共済費

旅費

需用費

役務費

委託料

負担金,補助及び交付金

345

333

8

422

81

30

11,987

会計年度任用職員 345

会計年度任用職員 333

普通旅費 8

消耗品費 74燃料費 227修繕料 121

手数料 25保険料 56

スズメバチ駆除 30

負担金 葬斎公園運営費 10,961 鹿島・藤津地区環境保全対策協議会 30 「ストップ温暖化」県民運動推進会議 76

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 衛生費 (項)  1 保健衛生費

4 衛生費 ( 1 保健衛生費)

(単位:千円)

9 公害対策費

1,853

330,600

1,489

314,384

364

16,216 7,534 0 151,947

1,853

171,119

26

27

10

12

公課費

繰出金

需用費

委託料

26

51,585

16

1,837

水資源保全全国自治体連絡会 20補助金 環境衛生整備事業 700 猫の避妊及び去勢助成 200

自動車重量税 26

浄化槽特別会計 51,585

消耗品費 16

騒音・振動測定業務 770河川等水質検査業務 275自動車騒音常時監視業務 792

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 衛生費 (項)  2 清掃費 (単位:千円)

1

2

清掃総務費

塵芥処理費

30,905

448,767

29,066

451,075

1,839

△2,308 80,961

30,905

367,806

2

3

4

8

10

10

11

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

需用費

役務費

15,425

10,537

4,910

8

25

1,112

4,438

職員 5人 15,425

職員 10,537

職員 4,910

普通旅費 8

消耗品費 25

消耗品費 115印刷製本費 218光熱水費 383修繕料 396

手数料 130手数料(不法投棄廃棄物処分) 184手数料(ごみ袋販売) 4,122保険料 2

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 143: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  2 清掃費

4 衛生費 ( 2 清掃費)

(単位:千円)

3 し尿処理費

279,511 277,358 2,153 126,993 152,518

12

13

15

18

1

委託料

使用料及び賃借料

原材料費

負担金,補助及び交付金

報酬

197,478

273

78

245,388

3,176

塵芥収集運搬 174,488使用済乾電池再生処理 594PETボトル再生処理 3,088廃プラスチック再生処理 4,397硝子くず回収処理 178廃蛍光管再生処理 486粗大ごみ処理券売機保守 40ごみ袋製造 14,207

粗大ごみ処理用券売機借上料 37トラックスケール借上料 236

整地用材料(ごみ中継基地) 78

負担金 杵藤ごみ処理センター運営費 11,407 県西部広域環境組合運営費 157,590 県西部広域環境組合施設整備費 76,251補助金 家庭用生ごみ処理機器設置費 140

会計年度任用職員 2人 3,176

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 144: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  2 清掃費 (単位:千円)

3

4

10

11

12

13

職員手当等

共済費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

689

666

312

1,703

152,272

1,527

会計年度任用職員 689

会計年度任用職員 666

燃料費 58印刷製本費 189修繕料 65

通信運搬費 916手数料 747保険料 40

し尿運搬業務 19,525し尿汲取業務 131,340し尿汲取システム保守 967し尿収集システム改修業務 440

し尿汲取システムリース料 1,265し尿汲取ネットワークシステム使用料 262

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 145: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  4 衛生費 (項)  2 清掃費

4 衛生費 ( 2 清掃費)

(単位:千円)

計 759,183 757,499 1,684 0 0 207,954 551,229

18 負担金,補助及び交付金

119,166 負担金 鹿島藤津地区衛生施設組合運営費 100,751 鹿島藤津地区衛生施設組合建設費 18,415

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 衛生費 (項)  3 上水道費 (単位:千円)

1 上水道整備事業費

20,668

20,668

30,074

30,074

△9,406

△9,406 0 0 0

20,668

20,668

18 負担金,補助及び交付金

20,668 負担金 佐賀西部広域水道企業団(児童手当分) 261補助金 佐賀西部広域水道企業団(統合前簡易水道 分) 20,407

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 147: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  5 労働費 (項)  1 労働諸費

5 労働費 ( 1 労働諸費)

(単位:千円)

1 労働諸費 10,422

10,422

10,448

10,448

△26

△26 0 0

10,000

10,000

422

422

18

20

負担金,補助及び交付金

貸付金

422

10,000

負担金 中小企業勤労者福祉サービスセンター 159 認定職業訓練運営会 103 県労働者福祉協議会 160

勤労者福利厚生資金 10,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 148: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費 (単位:千円)

1 農業委員会費

34,446 33,353 1,093 3,835 576 30,035 1

2

3

4

7

8

報酬

給料

職員手当等

共済費

報償費

旅費

8,409

10,629

8,249

3,815

468

814

農業委員 13人 3,238会計年度任用職員(機構集積支援事業) 1人 734会計年度任用職員(農業者年金業務受託事業) 1人 734農地利用最適化推進委員 20人 3,703

職員 3人 10,629

会計年度任用職員(機構集積支援事業) 318職員 7,931

職員 3,520会計年度任用職員(農業者年金業務受託事業) 295

謝礼(機構集積支援事業) 396謝礼(農地保有合理化事業) 72

普通旅費 67費用弁償 747

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費

6 農林水産業費 ( 1 農業費)

(単位:千円)

2 農業総務費

80,792 83,512 △2,720 80,792

10

11

12

13

18

2

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

給料

301

132

1,073

253

303

39,947

消耗品費 210消耗品費(機構集積支援事業) 51消耗品費(農業者年金業務受託事業) 14消耗品費(農地保有合理化事業) 10印刷製本費 16

通信運搬費 127通信運搬費(農地保有合理化事業) 5

農地情報管理システム保守 1,073

バス借上料 253

負担金 県農業会議 227 藤津農業指導者連絡協議会 11 県農業委員会職員協議会 6 県都市農業委員会協議会 55 県農業委員会女性協議会 4

職員 11人 39,947

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 150: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費 (単位:千円)

3 農業振興費

154,187 120,215 33,972 94,051 2,824 57,312

3

4

10

18

1

3

職員手当等

共済費

需用費

負担金,補助及び交付金

報酬

職員手当等

27,632

12,874

37

302

4,609

981

職員 27,632

職員 12,874

消耗品費 37

負担金 藤津農業振興連絡協議会 281 藤津農業指導者連絡協議会 21

会計年度任用職員(水田農業活性化対策事業) 2人 2,934会計年度任用職員(中山間地域等直接支払事 業) 1人 1,324会計年度任用職員(農業次世代人材投資資金 事業) 265農業振興地域整備計画推進協議会委員 15人 86

会計年度任用職員(水田農業活性化対策事業) 636会計年度任用職員(中山間地域等直接支払事 業) 287

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費

6 農林水産業費 ( 1 農業費)

(単位:千円)

4

7

8

10

共済費

報償費

旅費

需用費

926

480

701

389

会計年度任用職員(農業次世代人材投資資金 事業) 58

会計年度任用職員(水田農業活性化対策事業) 592会計年度任用職員(中山間地域等直接支払事 業) 278会計年度任用職員(農業次世代人材投資資金 事業) 56

講師謝金(中山間チャレンジ事業) 450謝金(人・農地問題解決加速化支援事業) 30

普通旅費 117普通旅費(中山間チャレンジ事業) 5普通旅費(有害鳥獣駆除事業) 10普通旅費(グリーンツーリズム推進事業) 69普通旅費(スマート農業推進事業) 9費用弁償(中山間チャレンジ事業) 488費用弁償(スマート農業推進事業) 3

消耗品費 30消耗品費(環境保全型農業直接支払事業) 20消耗品費(人・農地問題解決加速化支援事業) 71消耗品費(中山間地域等直接支払事業) 30

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費 (単位:千円)

11

12

13

18

役務費

委託料

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

19

2,825

746

142,511

消耗品費(中山間チャレンジ事業) 58消耗品費(農業次世代人材投資資金事業) 7消耗品費(農地中間管理事業) 51消耗品費(有害鳥獣駆除事業) 27消耗品費(リフレッシュ農園) 21燃料費 62燃料費(リフレッシュ農園) 5光熱水費(リフレッシュ農園) 7

手数料 5保険料 14

有害鳥獣駆除業務 825ハウス団地圃場整備事業 2,000

公用車リース料 183自動車借上料(中山間地域等直接支払事業) 30土地借上料(スマート農業推進事業) 130土地借上料(リフレッシュ農園) 113土地借上料 140コピー機使用料 150

負担金 産地パワーアップ事業 2,143

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費

6 農林水産業費 ( 1 農業費)

(単位:千円)

4 茶業振興費

41,713 39,748 1,965 19,187 4,500 18,026 1 報酬 1,467

鹿島藤津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会 2,407 みどり地区トレーニングファーム運営協議会 50補助金 うれしの産うまかもん給食支援事業 1,543 さが園芸生産888億円推進事業 14,400 環境保全型農業直接支払事業 1,470 機械利用組合機械導入等支援事業 600 機構集積協力金交付事業 500 強い農業・担い手づくり総合支援事業 4,624 経営所得安定対策推進事業 3,005 佐賀段階 米・麦・大豆競争力強化対策事業 2,669 新規自営就農者支援事業 1,500 中山間地域等直接支払事業 84,356 中山間チャレンジ事業 200 農業経営基盤強化資金利子助成 61 農業次世代人材投資資金事業 9,750 農業女子活動推進事業 200 農村ビジネスサポート事業 1,000 有害鳥獣駆除事業 300 有害鳥獣被害防除対策事業 9,082 スマート農業推進事業 179 ブランド確立条件整備事業 1,000 うれしの産業祭開催事業 400 スマート農業推進事業(機械導入) 872 営農組合推進事業 200

会計年度任用職員 1人 1,467

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 154: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費 (単位:千円)

3

4

7

8

10

11

12

職員手当等

共済費

報償費

旅費

需用費

役務費

委託料

318

296

2,560

962

483

66

2,587

会計年度任用職員 318

会計年度任用職員 296

賞賜金(茶品評会) 1,810報償金(茶品評会) 750

普通旅費 959費用弁償 3

消耗品費 75燃料費 123印刷製本費 220修繕料 65

手数料 25保険料 41

輸出対応防除体系作成業務 2,000懸垂幕・看板・ポスター等作成業務 587

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費

6 農林水産業費 ( 1 農業費)

(単位:千円)

13

18

26

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

公課費

104

32,863

7

土地借上料 50自動車借上料 51駐車場使用料 3

負担金 九州茶産地協議会 50 農林水産祭 80 県茶業技術協会 15 藤津農業指導者連絡協議会 10 県農林水産物等輸出促進協議会 500 県茶学会 10補助金 うれしの茶産地振興支援事業 3,000 うれしの茶需要拡大対策事業 3,750 うれしの茶優良品種導入事業 182 うれしの茶ミット 1,500 さが園芸生産888億円推進事業 20,491 茶園基盤整備推進事業 500 茶園耕作放棄地解消事業 1,000 茶園農道整備事業 600 釜炒茶協議会 175 嬉野銘茶塾 300 うれしの茶ブランド確立対策事業 300 嬉野市農業後継者育成事業 200 うれしの紅茶振興協議会 200

自動車重量税 7

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費 (単位:千円)

5

6

研修センター管理費

ふれあいセンター管理費

2,530

678

2,415

843

115

△165

40

10

2,490

668

10

11

12

14

10

需用費

役務費

委託料

工事請負費

需用費

1,481

245

604

200

360

消耗品費 60燃料費 28光熱水費 1,304修繕料 89

通信運搬費 172手数料 40保険料 33

管理業務 264警備業務 163清掃業務 118消防設備保安業務 59

空調機取替(大草野研修センター) 200

消耗品費 20燃料費 60光熱水費 240修繕料 40

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費

6 農林水産業費 ( 1 農業費)

(単位:千円)

7 茶業研修施設費

24,018 18,411 5,607 24,018

11

12

1

10

11

12

14

役務費

委託料

報酬

需用費

役務費

委託料

工事請負費

81

237

57

1,057

11

15,400

250

通信運搬費 63手数料 8保険料 10

警備業務 55清掃業務 30消防設備保安業務 20管理業務 132

指定管理者選定委員会委員 5人 57

消耗品費 57修繕料 1,000

保険料 11

茶業研修施設指定管理 15,400

釜炒手揉茶研修施設排煙設備 250

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費 (単位:千円)

8

9

畜産業費

農業農村整備費

3,480

498,228

2,701

555,415

779

△57,187

1,683

76,642 7,600

6

214,707

1,791

199,279

17

8

10

18

27

1

2

備品購入費

旅費

需用費

負担金,補助及び交付金

繰出金

報酬

給料

7,243

2

10

3,461

7

1,588

13,249

茶加工用機械 7,243

普通旅費 2

消耗品費 10

負担金 県草地飼料協会 6 鹿島藤津地区家畜自衛防疫協会 50 佐賀県農協みどり地区畜産共進会 62補助金 さが肥育素牛・自給飼料生産拡大施設等整 備事業 901 家畜防疫事業 182 死亡獣畜処理対策事業 2,260

肉用繁殖牛導入事業基金利子 7

会計年度任用職員(多面的機能支払交付金事 業) 1人 1,588

職員 4人 13,249

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費

6 農林水産業費 ( 1 農業費)

(単位:千円)

3

4

8

10

職員手当等

共済費

旅費

需用費

9,592

4,363

95

4,196

会計年度任用職員(多面的機能支払交付金事 業) 345職員 9,247

会計年度任用職員(多面的機能支払交付金事 業) 333職員 4,030

普通旅費(多面的機能支払交付金事業) 5費用弁償(多面的機能支払交付金事業) 90

消耗品費 20消耗品費(下宿水辺公園) 20消耗品費(多面的機能支払交付金事業) 30消耗品費(地域農業水利施設ストックマネジメント事業) 60消耗品費(農村公園) 30消耗品費(排水機場) 80燃料費 205燃料費(排水機場) 916印刷製本費 5光熱水費(下宿水辺公園) 60光熱水費(農村公園) 228光熱水費(排水機場) 378修繕料 114

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費 (単位:千円)

11

12

13

14

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

310

18,199

545

47,200

修繕料(下宿水辺公園) 50修繕料(農村公園) 200修繕料(排水機場) 1,800

通信運搬費(多面的機能支払交付金事業) 30通信運搬費(排水機場) 54手数料 25手数料(農村公園) 15保険料 62保険料(排水機場) 124

維持管理(下宿水辺公園) 651指定農道維持管理整備事業 995地域農業水利施設ストックマネジメント事業 1,800電気保安業務(排水機場) 453農村地域防災減災事業 9,900維持管理業務(排水機場) 2,600基本点検整備業務(排水機場) 1,800

公共事業設計積算共同利用システム使用料 545

指定農道維持管理事業 22,800農業基盤整備促進事業 8,800農村公園補修 1,500農村地域防災減災事業 10,600排水機場改修 3,500

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費

6 農林水産業費 ( 1 農業費)

(単位:千円)

10 うれしの茶交流館費

30,978 29,235 1,743 10,360 20,618

15

18

26

27

10

原材料費

負担金,補助及び交付金

公課費

繰出金

需用費

90

72,083

7

326,711

4,735

原材料費(農村公園) 30道路整備用材料(指定農道維持管理) 60

負担金 土地改良事業団体連合会特別賦課金 69 土地改良連合会一般会費 26 農業基盤整備促進事業 57 農村地域防災減災事業 9,393 農業農村整備事業推進協議会 62 農村振興技術連盟 5 農道台帳管理事業賦課金 79補助金 多面的機能支払交付金 58,690 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 702 農業用施設整備事業 3,000

自動車重量税 7

農業集落排水特別会計 326,711

消耗品費 1,800燃料費 223印刷製本費 380

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 162: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  6 農林水産業費 (項)  1 農業費 (単位:千円)

計 871,050 885,848 △14,798 195,398 7,600 233,023 435,029

11

12

13

役務費

委託料

使用料及び賃借料

396

25,412

435

光熱水費 2,232修繕料 100

通信運搬費 252手数料 25手数料(チャオシル観光情報発信事業) 40保険料 79

人材派遣 18,315施設警備 185電気工作物保守点検 169消防設備保守点検 35浄化槽保守点検・清掃 525施設清掃業務 633集客促進業務 4,000樹木剪定業務 50茶園管理業務 1,000景観維持管理業務 500

コピー機リース料 170テレビ受信料 43公用車リース料 222

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 163: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  6 農林水産業費 (項)  2 林業費

6 農林水産業費 ( 2 林業費)

(単位:千円)

1 林業総務費

9,421 8,457 964 139 9,282 2

3

4

8

10

11

18

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

役務費

負担金,補助及び交付金

4,249

2,802

1,223

21

202

72

845

職員 1人 4,249

職員 2,802

職員 1,223

普通旅費 21

消耗品費 14燃料費 123修繕料 65

手数料 28保険料 44

負担金 佐賀南部林政協議会 260 治山林道協会 570 林業改良普及協会 5 日本さくらの会 10

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 164: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  6 農林水産業費 (項)  2 林業費 (単位:千円)

2

3

林業振興費

林道事業費

1,996

15,851

2,193

13,816

△197

2,035 1,040

455

3,000

1,541

11,811

26

18

1

3

4

10

11

公課費

負担金,補助及び交付金

報酬

職員手当等

共済費

需用費

役務費

7

1,996

4,764

1,033

991

803

126

自動車重量税 7

負担金 森林組合賦課金 202補助金 県森林整備担い手育成基金事業 911 森林整備担い手育成確保対策事業 823 緑の少年団育成事業 60

会計年度任用職員 3人 4,764

会計年度任用職員 1,033

会計年度任用職員 991

消耗品費 250燃料費 393修繕料 160

手数料 50保険料 76

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 165: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  6 農林水産業費 (項)  2 林業費

6 農林水産業費 ( 2 林業費)

(単位:千円)

4 造林費 7,785 4,593 3,192 223 1 7,561

12

14

15

26

10

11

12

委託料

工事請負費

原材料費

公課費

需用費

役務費

委託料

4,100

3,900

120

14

30

643

6,520

林道分筆登記業務 500林道維持事業 3,600

県単林道事業 2,700林道維持事業 1,200

道路整備用材料 120

自動車重量税 14

消耗品費(公有林整備) 30

保険料(森林国営保険料) 643

公有林整備 200森林環境保全直接支援事業 5,862森林病害虫防除対策事業 458

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  2 林業費 (単位:千円)

5 広川原キャンプ場費

18,418 9,893 8,525 13,000 5,418

18

10

11

12

13

14

負担金,補助及び交付金

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

592

1,639

1,155

4,589

95

10,000

負担金 ふる郷の木づかいプロジェクト 58 県水源林造林協議会 5補助金 森林環境保全直接支援事業 529

消耗品費 160燃料費 149印刷製本費 250光熱水費 575修繕料 500医薬材料費 5

通信運搬費 111手数料 973保険料 71

設備保守点検 587管理業務 4,002

土地借上料等 95

場内整備 10,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  2 林業費

6 農林水産業費 ( 2 林業費)

(単位:千円)

6 森林環境事業費

17,633

71,104

0

38,952

17,633

32,152 1,263 0

1,233

17,828

16,400

52,013

15

17

18

12

13

24

原材料費

備品購入費

負担金,補助及び交付金

委託料

使用料及び賃借料

積立金

30

50

860

880

352

16,401

補修用材料 30

キャンプ用器具等 50

負担金 市営浄化槽加入 860

森林経営管理制度意向調査 880

県森林クラウドシステム利用料 352

森林環境譲与税基金 16,400森林環境譲与税基金利子 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 農林水産業費 (項)  3 水産業費 (単位:千円)

1 水産業費 150

150

150

150

0

0 0 0 0

150

150

10 需用費 150 消耗品費(塩田川内水面対策事業) 150

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 商工費 (項)  1 商工費

7 商工費 ( 1 商工費)

(単位:千円)

1

2

商工総務費

商工振興費

13,466

245,079

24,140

235,443

△10,674

9,636 12,064 201,400

13,466

31,615

2

3

4

7

8

10

12

13

給料

職員手当等

共済費

報償費

旅費

需用費

委託料

使用料及び賃借料

6,870

4,500

2,096

48

218

105

10,064

5

職員 2人 6,870

職員 4,500

職員 2,096

うれしの産品周知強化・販売強化事業 48

普通旅費 218

消耗品費 8印刷製本費(特定創業支援事業) 97

プレミアム付商品券事業 9,764うれしの産品周知強化・販売強化事業 300

駐車場使用料 5

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 商工費 (項)  1 商工費 (単位:千円)

18

20

21

負担金,補助及び交付金

貸付金

補償,補填及び賠償金

27,139

200,000

7,500

負担金 さが県産品流通デザイン公社 100 県陶芸協会 20 シュガーロード連絡協議会 350 地方創生推進交付金(肥前窯業圏活性化推 進協議会) 300 食品衛生責任者講習会 22補助金 社会資本整備総合交付金事業(空き店舗改 修) 2,000 商店街活性化対策事業 3,000 商工業振興事業 13,700 窯業振興事業 749 陶土組合健康診断 76 地域商業活性化支援事業(空き店舗改修) 2,000 中小企業販路開拓事業 1,000 うれしの地場産品ものづくり支援事業 800 伝統工芸育成支援事業 450 特定創業支援事業 472 塩田夏まつり開催事業 900 キャッシュレス決済普及事業 700 吉田皿屋ひかりぼし開催事業 500

中小企業融資資金 200,000

中小企業融資資金貸付保証料 7,500

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 商工費 (項)  1 商工費

7 商工費 ( 1 商工費)

(単位:千円)

3

4

消費生活対策費

観光費

1,681

98,182

1,619

98,650

62

△468

894

37,495

787

60,687

18

1

2

3

4

7

8

負担金,補助及び交付金

報酬

給料

職員手当等

共済費

報償費

旅費

1,681

1,588

21,716

17,179

7,504

189

2,570

負担金 県南西部消費者行政連携協議会 1,681

会計年度任用職員 1人 1,588

職員 6人 21,716

会計年度任用職員 345職員 16,834

職員 7,160会計年度任用職員 344

観光振興推進事業 165謝金(源泉集中管理) 24

普通旅費(観光振興推進事業) 1,456普通旅費(国際観光・産業戦略事業) 984費用弁償(源泉集中管理) 120費用弁償(観光大使) 10

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 商工費 (項)  1 商工費 (単位:千円)

9

10

11

12

13

交際費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

105

586

2,502

3,892

85

観光振興推進事業 75国際観光・産業戦略事業 30

消耗品費(観光振興推進事業) 136消耗品費(国際観光・産業戦略事業) 25食糧費(国際観光・産業戦略事業) 42印刷製本費(観光振興推進事業) 383

通信運搬費(観光情報発信・観光宣伝事業) 120通信運搬費(国際観光・産業戦略事業) 279広告料(観光情報発信・観光宣伝事業) 1,392広告料(九州オルレ) 300広告料(外国人観光客誘致) 300手数料(観光振興推進事業) 101手数料(国際観光・産業戦略事業) 10

観光宣伝事業 605国際観光・産業戦略事業 1,859PR用ペットボトル水道水製造業務 756観光振興推進事業 392観光灯創出事業 280

自動車借上料 10土地借上料 60駐車場使用料(観光振興推進事業) 10

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 商工費 (項)  1 商工費

7 商工費 ( 1 商工費)

(単位:千円)

5 観光施設費

130,027 128,835 1,192 12,132 71,900 8,998 36,997

18

1

3

負担金,補助及び交付金

報酬

職員手当等

40,266

4,401

954

駐車場使用料(国際観光・産業戦略事業) 5

負担金 県観光連盟 170 有田・武雄・嬉野地区連携会議 1,000 県観光連盟キャンペーン 444 九州オルレ認定地域協議会 400 長崎県空港活性化推進協議会 10 温泉所在都市協議会 8 肥前路南西部広域観光協議会 112 JAF観光協定 4 日本忍者協議会 200 日本温泉協会 30 自転車を活かしたまちづくり全国市町村長 の会 10補助金 まつり振興事業 3,878 観光振興推進事業 20,000 観光産業活性化事業 3,000 嬉野版DMOを核とした地域ブランドづくり推 進事業 10,000 修学旅行誘致対策事業 1,000

会計年度任用職員 3人 4,401

会計年度任用職員 954

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 商工費 (項)  1 商工費 (単位:千円)

4

10

11

12

13

共済費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

903

11,920

2,533

17,679

5,360

会計年度任用職員 903

消耗品費 947燃料費 3,437光熱水費 3,540修繕料 3,996

通信運搬費 2,106手数料 276保険料 151

源泉集中管理事業 2,700社会資本整備総合交付金事業(まちなか広場 整備) 1,500浄化槽清掃維持管理 1,227観光施設管理 5,546街路植栽管理 2,770市街地清掃維持管理 2,084湯宿広場清掃維持管理 710湯宿広場ボイラー保守点検 176シーボルトのあし湯清掃維持管理 325湯けむり広場維持管理 139湯遊広場・湯宿広場等警備 502

建物借上料 339土地借上料 4,167

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 商工費 (項)  1 商工費

7 商工費 ( 1 商工費)

(単位:千円)

6 志田焼の里博物館費

12,235 23,613 △11,378 12,235

14

15

18

1

10

11

12

工事請負費

原材料費

負担金,補助及び交付金

報酬

需用費

役務費

委託料

86,000

90

187

57

106

70

10,692

源泉使用料 854

源泉集中管理事業 46,000社会資本整備総合交付金事業(まちなか広場 整備) 40,000

原材料費 90

負担金 水道加入 187

指定管理者選定委員会委員 5人 57

修繕料 106

保険料 70

志田焼の里博物館指定管理 10,692

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 商工費 (項)  1 商工費 (単位:千円)

7

8

健康保養地づくり費

市営公衆浴場費

200

12,311

200

10,650

0

1,661

200

12,311

13

14

7

8

10

13

1

10

11

使用料及び賃借料

工事請負費

報償費

旅費

需用費

使用料及び賃借料

報酬

需用費

役務費

727

583

50

30

50

70

57

1,100

154

土地借上料(博物館案内看板設置箇所) 96土地借上料(駐車場敷地) 631

老朽化対策事業 583

謝金 50

費用弁償 30

印刷製本費 50

会場使用料 70

指定管理者選定委員会委員 5人 57

修繕料 1,100

保険料 154

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 177: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  7 商工費 (項)  1 商工費

7 商工費 ( 1 商工費)

(単位:千円)

計 513,181 523,150 △9,969 25,090 71,900 247,893 168,298

12 委託料 11,000 市営公衆浴場指定管理 11,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  1 土木管理費 (単位:千円)

1 土木総務費

52,366 40,911 11,455 898 51,468 1

2

3

4

8

10

11

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

役務費

3,133

22,569

17,024

7,761

30

586

239

会計年度任用職員 2人 3,133

職員 6人 22,569

会計年度任用職員 679職員 16,345

会計年度任用職員 680職員 7,081

普通旅費 30

消耗品費 221燃料費 210印刷製本費 34修繕料 121

通信運搬費 168手数料 36保険料 35

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 179: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  8 土木費 (項)  1 土木管理費

8 土木費 ( 1 土木管理費)

(単位:千円)

計 52,366 40,911 11,455 0 0 898 51,468

12

18

26

委託料

負担金,補助及び交付金

公課費

625

381

18

占用物件管理システム保守点検・改修 625

負担金 九州国道協会 60 建設技術協会 135 九州横断高速自動車道佐賀地区連絡協議会 25 国道498号整備促進期成会 35 県道路愛護協会 96 日本道路協会 30

自動車重量税 18

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 180: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  8 土木費 (項)  2 道路橋りょう費 (単位:千円)

1 道路橋りょう維持費

88,927 88,616 311 63,077 25,850 10

11

12

13

14

15

26

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

原材料費

公課費

3,027

72

67,238

1,069

17,000

500

21

消耗品費 758燃料費 264光熱水費 1,440修繕料 565

手数料 26保険料 46

市道環境保全業務 9,220市道維持補修業務 53,118道路台帳整備業務 3,000樹木管理業務 1,900

機械・OA機器リース料 1,069

道路維持補修事業 17,000

道路整備用材料 500

自動車重量税 21

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  2 道路橋りょう費

8 土木費 ( 2 道路橋りょう費)

(単位:千円)

2

3

道路橋りょう新設改良費

交通安全施設整備費

202,836

3,100

294,863

310,239

3,100

401,955

△107,403

0

△107,092

31,237

31,237

55,200

55,200

30,000

3,100

96,177

86,399

112,249

2

3

4

12

14

16

21

14

給料

職員手当等

共済費

委託料

工事請負費

公有財産購入費

補償,補填及び賠償金

工事請負費

16,373

10,480

4,683

75,500

91,000

1,800

3,000

3,100

職員 5人 16,373

職員 10,480

職員 4,683

市道新設改良事業 13,500社会資本整備総合交付金事業(市道調査・改良) 62,000

市道新設改良事業 91,000

市道新設改良事業 1,800

市道新設改良事業 3,000

交通安全施設整備事業 3,100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  3 河川費 (単位:千円)

1

2

河川総務費

河川管理費

5,685

1,544

11,026

1,494

△5,341

50

1,342 500 502 3,341

1,544

10

11

12

14

18

10

需用費

役務費

委託料

工事請負費

負担金,補助及び交付金

需用費

164

29

3,131

2,300

61

183

光熱水費 64修繕料 100

手数料 6保険料 23

横竹ダム周辺管理業務 1,300急傾斜地崩壊防止事業 900入江川樋門管理 148浦田川樋門管理 171岩屋川内ダム周辺管理業務 612

急傾斜地崩壊防止事業 2,300

負担金 急傾斜地崩壊対策事業 1 ダム・発電関係市町村全国協議会 4 県治水砂防協会 56

消耗品費(西部公園) 50光熱水費(西部公園) 33修繕料(西部公園) 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  3 河川費

8 土木費 ( 3 河川費)

(単位:千円)

計 7,229 12,520 △5,291 1,342 500 502 4,885

11

12

役務費

委託料

217

1,144

手数料(西部公園) 216保険料(西部公園) 1

河川管理(西部公園) 1,144

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  4 都市計画費 (単位:千円)

1 都市計画総務費

54,173 28,847 25,326 2,501 51,672 1

2

3

4

8

10

11

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

役務費

4,129

17,911

15,947

6,621

440

461

75

都市計画審議会委員 11人 63景観審議会委員 10人 57会計年度任用職員 2人 4,009

職員 5人 17,911

会計年度任用職員 869職員 15,078

職員 5,779会計年度任用職員 842

普通旅費(景観業務) 27普通旅費(都市計画事務) 405費用弁償(景観審議会) 8

消耗品費(都市計画事務) 100燃料費 240修繕料 121

手数料 26保険料 49

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  4 都市計画費

8 土木費 ( 4 都市計画費)

(単位:千円)

2 土地区画整理費

169,420 190,617 △21,197 50,000 119,420

12

13

18

26

27

委託料

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

公課費

繰出金

7,500

1,027

55

7

169,420

佐賀大学連携事業 2,500都市再生整備計画変更業務 5,000

コピー機使用料 240土木積算システム等使用料 453自動車借上料 257パソコンリース料 77

負担金 全国街路事業促進協議会 5 都市計画協会 47 無電柱化を推進する市区町村長の会 3

自動車重量税 7

嬉野第七土地区画整理事業費特別会計 26,203嬉野第八土地区画整理事業費特別会計 15,098嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業費特別会計 128,119

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  4 都市計画費 (単位:千円)

3

4

5

公共下水道費

都市下水路費

公園費

202,859

206

150,062

201,494

206

115,504

1,365

0

34,558 12,250 11,000

150,794

46,915

52,065

206

79,897

24

27

10

1

3

4

10

11

積立金

繰出金

需用費

報酬

職員手当等

共済費

需用費

役務費

102

202,757

206

4,764

1,033

945

11,275

1,240

下水道事業基金利子 102

公共下水道事業特別会計 202,757

光熱水費 6修繕料 200

会計年度任用職員 3人 4,764

会計年度任用職員 1,033

会計年度任用職員 945

消耗品費(公園管理) 700燃料費(公園管理) 423光熱水費(公園管理) 5,432修繕料(公園管理) 4,720

通信運搬費(公園管理) 42手数料(公園管理) 807

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  4 都市計画費

8 土木費 ( 4 都市計画費)

(単位:千円)

6 嬉野温泉駅周辺整備費

670,158 60,300 609,858 59,880 134,000 476,278

12

13

14

17

26

1

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

備品購入費

公課費

報酬

55,506

157

74,400

711

31

35

保険料(公園管理) 391

公園管理 15,398社会資本整備総合交付金事業(公園施設長寿 命化対策支援事業) 600嬉野総合運動公園等指定管理(都市公園) 39,508

公用車リース料(公園管理) 119堤賃借料(公園管理) 38

社会資本整備総合交付金事業(公園施設長寿 命化対策支援事業) 24,400遊具設置 50,000

AED 711

自動車重量税 31

嬉野温泉駅周辺整備事業者選定委員会委員  3人 35

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  4 都市計画費 (単位:千円)

計 1,246,878 596,968 649,910 72,130 145,000 250,210 779,538

8

11

12

13

14

16

旅費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

公有財産購入費

263

360

61,500

7,000

163,000

438,000

普通旅費 240費用弁償(嬉野温泉駅周辺整備事業者選定委 員会) 23

手数料(嬉野温泉駅周辺整備関連事業) 250手数料(都市再生整備) 110

社会資本整備総合交付金事業(都市再生整備) 48,500嬉野温泉駅周辺整備関連事業 13,000

駅前事業用地借上料 7,000

社会資本整備総合交付金事業(都市再生整備) 103,000嬉野温泉駅周辺整備関連事業 60,000

嬉野温泉駅周辺整備関連事業 438,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 土木費 (項)  5 住宅費

8 土木費 ( 5 住宅費)

(単位:千円)

1 住宅管理費

7,409

7,409

9,966

9,966

△2,557

△2,557 0 0

2,850

2,850

4,559

4,559

7

10

11

12

13

14

報償費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

93

4,175

247

778

116

2,000

謝金(住宅管理) 93

消耗品費 84印刷製本費 23光熱水費 68修繕料 4,000

通信運搬費 61手数料 40保険料 146

消防設備等点検業務 74浄化槽維持管理業務 104樹木管理業務 300住宅清掃業務 300

佐賀県標準単価データ使用料 116

皿屋住宅解体 2,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 190: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  8 土木費 (項)  6 新幹線費 (単位:千円)

1

2

新幹線費

新幹線整備費

25,563

75,143

10,842

15,001

14,721

60,142

25,563

75,143

2

3

4

8

10

13

18

14

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

工事請負費

11,525

9,299

3,779

300

50

10

600

5,000

職員 3人 11,525

職員 9,299

職員 3,779

普通旅費 300

消耗品費 50

駐車場使用料 10

負担金 九州新幹線西九州ルート沿線5市ネットワーク会議 200補助金 新幹線を活かしたまちづくり協議会 400

新幹線対策事業 5,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 191: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  8 土木費 (項)  6 新幹線費

8 土木費 ( 6 新幹線費)

(単位:千円)

計 100,706 25,843 74,863 0 0 0 100,706

18 負担金,補助及び交付金

70,143 負担金 新幹線高架橋透明板設置事業 70,142 新幹線西九州ルート建設事業 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 192: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  9 消防費 (項)  1 消防費 (単位:千円)

1

2

常備消防費

非常備消防費

348,837

67,440

353,939

110,548

△5,102

△43,108

4,688

1,050

344,149

66,390

18

1

2

3

4

7

8

負担金,補助及び交付金

報酬

給料

職員手当等

共済費

報償費

旅費

348,837

21,229

3,582

2,974

1,175

1,430

4,410

負担金 広域市町村圏組合消防費 341,472 高速道路救急業務 4,890 県防災航空隊 2,475

消防団員 1,050人 21,172消防審議会委員 10人 57

職員 1人 3,582

職員 2,974

職員 1,175

表彰 375退職報償金 1,000記念品(幼年消防クラブ) 55

普通旅費 46費用弁償(訓練・出動手当) 4,158費用弁償 206

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 193: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  9 消防費 (項)  1 消防費

9 消防費 ( 1 消防費)

(単位:千円)

3 消防施設費

75,145 109,324 △34,179 64,200 10,945

10

11

13

18

10

需用費

役務費

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

需用費

2,505

32

1,660

28,443

6,777

消耗品費 2,451光熱水費 49修繕料 5

手数料 32

自動車借上料 10照明機器リース料 1,650

負担金 消防団員退職報償金 20,160 消防団員公務災害補償基金 2,091 防火防災訓練災害補償等共済 27 消防団員福祉共済 3,150 県消防協会 135 杵藤地区消防協会 1,240交付金 消防団運営 1,640

消耗品費 1,238燃料費 1,147光熱水費 752修繕料 3,640

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 194: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  9 消防費 (項)  1 消防費 (単位:千円)

11

12

13

14

17

18

26

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

備品購入費

負担金,補助及び交付金

公課費

1,422

2,075

68

50,317

12,437

1,465

584

手数料 575手数料(消防機庫整備事業) 42保険料 805

実施設計(消防機庫整備事業) 1,800消火栓等水利表示 275

土地借上料 68

消防機庫整備事業 42,317防火水槽整備 8,000

消防積載車・小型ポンプ 12,437

負担金 消火栓設置 1,400 水道加入(消防機庫整備事業) 65

自動車重量税 584

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 195: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  9 消防費 (項)  1 消防費

9 消防費 ( 1 消防費)

(単位:千円)

4

5

防災行政無線費

災害対策費

4,973

8,736

4,552

199,931

421

△191,195 363

4,973

8,373

10

11

12

18

1

3

8

需用費

役務費

委託料

負担金,補助及び交付金

報酬

職員手当等

旅費

971

1,256

2,254

492

75

500

5

消耗品費 30光熱水費 534修繕料 407

通信運搬費 1,124手数料 46保険料 86

防災行政無線施設保守点検業務 924戸別受信機設置・移設・撤去 1,330

負担金 県防災行政ネットワーク等運用管理 300 電波利用料 192

防災会議委員 13人 75

職員 500

普通旅費 5

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 196: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  9 消防費 (項)  1 消防費 (単位:千円)

10

11

12

13

14

17

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

備品購入費

1,796

35

1,187

55

770

3,818

消耗品費 1,133燃料費 61光熱水費 19光熱水費(大草野防災広場) 135修繕料 448

保険料 34保険料(大草野防災広場) 1

放射線測定器保守点検 110維持管理(大草野防災広場) 927災害時緊急作業 150

Web会議システム使用料 55

防災センター電気通信設備 770

ポータブル電源(蓄電池) 876防災センター事務機器 2,942

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 197: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  9 消防費 (項)  1 消防費

9 消防費 ( 1 消防費)

(単位:千円)

6 水防費 179

505,310

179

778,473

0

△273,163 363 64,200 5,738

179

435,009

18

8

負担金,補助及び交付金

旅費

495

179

補助金 社会資本整備総合交付金事業(木造住宅耐 震改修) 345 社会資本整備総合交付金事業(木造住宅耐 震診断) 150

費用弁償 179

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 198: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  1 教育総務費 (単位:千円)

1

2

教育委員会費

事務局費

1,972

204,481

2,130

208,220

△158

△3,739 2,002 64,507

1,972

137,972

1

8

18

1

報酬

旅費

負担金,補助及び交付金

報酬

1,600

287

85

43,199

教育委員会委員 4人 1,600

費用弁償 287

負担金 県市町教育委員会連合会 77 杵西・藤津地域教育委員連絡協議会 8

いじめ問題等発生防止支援委員会委員 8人 92就学支援委員会委員 4人 69教育委員会評価委員 5人 57会計年度任用職員(外国人英語指導助手) 1人 3,520会計年度任用職員(英語活動推進員) 2人 2,934会計年度任用職員(適応指導教室指導員) 2人 3,176会計年度任用職員(特別支援教育支援員) 15人 23,078会計年度任用職員(スクールソーシャルワーカー) 1人 1,715会計年度任用職員(外国語指導日本人助手) 1人 1,715会計年度任用職員(教育総務事務員) 1人 1,588会計年度任用職員(情報教育指導員) 2人 3,496

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  1 教育総務費

10 教育費 ( 1 教育総務費)

(単位:千円)

2

3

4

給料

職員手当等

共済費

44,845

43,018

21,751

会計年度任用職員(早期支援コーディネーター) 1人 1,759

教育長 6,744職員 9人 38,101

教育長 4,308職員 30,280会計年度任用職員(英語活動推進員) 636会計年度任用職員(外国語指導日本人助手) 372会計年度任用職員(適応指導教室指導員) 689会計年度任用職員(特別支援教育支援員) 5,001会計年度任用職員(スクールソーシャルワーカー) 372会計年度任用職員(情報教育指導員) 633会計年度任用職員(教育総務事務員) 345会計年度任用職員(早期支援コーディネーター) 382

教育長 121職員 12,332会計年度任用職員(英語活動推進員) 651会計年度任用職員(外国語指導日本人助手) 373会計年度任用職員(適応指導教室指導員) 709会計年度任用職員(特別支援教育支援員) 5,141

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  1 教育総務費 (単位:千円)

7

8

報償費

旅費

9,084

514

会計年度任用職員(スクールソーシャルワーカー) 342会計年度任用職員(外国人英語指導助手) 610会計年度任用職員(教育総務事務員) 349会計年度任用職員(情報教育指導員) 751会計年度任用職員(早期支援コーディネーター) 372

辞書引学習支援 703謝金(心の教室相談員設置事業) 2,100謝金(新入学健康診断) 148謝金(部活動指導員活用研究事業) 336謝金(別室における学校生活支援事業) 900謝金(放課後等補充学習支援事業) 1,001謝金(スクールカウンセラー事業) 2,100入学祝 152卒業祝 373謝金(小中学校フッ化物洗口) 215謝金(巡回就学相談) 132謝金(学校職員健康相談医) 12謝金(教職員研修) 12謝金(教育相談員) 900

普通旅費 144費用弁償(いじめ問題等発生防止に関わる支 援事業) 8費用弁償(外国語指導助手設置事業) 60費用弁償(教育委員会評価委員会) 9費用弁償(心の教室相談員設置事業) 18費用弁償(適応指導教室指導員設置事業) 6費用弁償(スクールカウンセラー事業) 84費用弁償(スクールソーシャルワーカー設置事業) 168

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  1 教育総務費

10 教育費 ( 1 教育総務費)

(単位:千円)

10

11

12

需用費

役務費

委託料

794

476

11,833

費用弁償(巡回就学相談) 7費用弁償(教職員研修) 10

消耗品費 230消耗品費(外国語指導助手設置事業) 7消耗品費(適応指導教室指導員設置事業) 15消耗品費(巡回就学相談) 34消耗品費(小中学校フッ化物洗口) 33燃料費 115印刷製本費 36印刷製本費(嬉野市の教育) 190修繕料 134

通信運搬費 131通信運搬費(適応指導教室指導員設置事業) 90手数料 29保険料 198保険料(心の教室相談員設置事業) 14保険料(教育相談員) 14

学校運営協議会連携事業 70校長先生の知恵袋事業 2,500子ども学校塾事業 6,108児童会・生徒会活動等充実支援事業 50法律顧問業務(いじめ問題等発生防止に関す る支援事業) 100コミュニティ・スクール推進事業 1,320

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  1 教育総務費 (単位:千円)

13

17

18

使用料及び賃借料

備品購入費

負担金,補助及び交付金

634

60

3,313

腎臓検診業務 59教職員健康診断 1,425教職員ストレスチェック 201

自動車借上料 10宿舎等借上料(外国語指導助手設置事業) 472コピー機使用料 144テレビ受信料 8

テレビ 60

負担金 県市町教育長会連合会 52 全国コミュニティ・スクール連絡協議会 2 自治体国際化協会 124 県外国青年受入団体連絡協議会 20 県へき地教育振興会 10 県公立学校施設整備期成会 32 全国都市教育長協議会 22 九州都市教育長協議会 15 杵西・藤津地域教育長協議会 20 県南西部地区小中学校結核対策委員会 10 教科用図書採択地区協議会 79補助金 遠距離通学費 1,344 中体連選手派遣費 1,583

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  1 教育総務費

10 教育費 ( 1 教育総務費)

(単位:千円)

計 206,453 210,350 △3,897 2,002 0 64,507 139,944

20

24

26

貸付金

積立金

公課費

10,836

14,067

57

奨学資金(高校) 3,036奨学資金(大学) 6,276奨学資金(専門学校) 1,524

教育環境支援基金利子 4奨学資金 14,000奨学資金積立金利子 63

自動車重量税 57

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費 (単位:千円)

1 学校管理費

181,135 174,284 6,851 32,656 148,479 1 報酬 31,906 校医(五町田) 1人 245校医(久間) 1人 245校医(塩田) 1人 245校医(嬉野) 2人 490校医(轟) 1人 245校医(吉田) 1人 245校医(大草野) 1人 245歯科校医(五町田) 1人 245歯科校医(久間) 1人 245歯科校医(塩田) 1人 245歯科校医(嬉野) 2人 490歯科校医(轟) 1人 245歯科校医(吉田) 1人 245歯科校医(大草野) 1人 245学校運営協議会委員(五町田) 6人 103学校運営協議会委員(久間) 6人 103学校運営協議会委員(塩田) 6人 103学校運営協議会委員(嬉野) 7人 120学校運営協議会委員(轟) 6人 103学校運営協議会委員(吉田) 9人 52学校運営協議会委員(大草野) 6人 103学校薬剤師(五町田) 1人 51学校薬剤師(久間) 1人 51学校薬剤師(塩田) 1人 51学校薬剤師(嬉野) 1人 51学校薬剤師(轟) 1人 51学校薬剤師(吉田) 1人 51学校薬剤師(大草野) 1人 51いじめ防止対策委員会委員(五町田) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(久間) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(塩田) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(嬉野) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(轟) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(吉田) 5人 57

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 205: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費

10 教育費 ( 2 小学校費)

(単位:千円)

3

4

職員手当等

共済費

5,754

5,879

いじめ防止対策委員会委員(大草野) 5人 57会計年度任用職員(五町田) 3人 4,721会計年度任用職員(久間) 2人 3,176会計年度任用職員(塩田) 2人 3,176会計年度任用職員(嬉野) 2人 3,055会計年度任用職員(轟) 2人 3,092会計年度任用職員(大野原) 2人 3,092会計年度任用職員(吉田) 2人 3,176会計年度任用職員(大草野) 2人 3,055

会計年度任用職員(五町田) 1,023会計年度任用職員(久間) 689会計年度任用職員(塩田) 689会計年度任用職員(嬉野) 662会計年度任用職員(轟) 670会計年度任用職員(大野原) 670会計年度任用職員(吉田) 689会計年度任用職員(大草野) 662

会計年度任用職員(五町田) 1,046会計年度任用職員(久間) 709会計年度任用職員(塩田) 691会計年度任用職員(嬉野) 672会計年度任用職員(轟) 690会計年度任用職員(大野原) 690会計年度任用職員(吉田) 709会計年度任用職員(大草野) 672

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 206: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費 (単位:千円)

7

8

10

報償費

旅費

需用費

310

22

60,125

金管バンド講師謝金(嬉野) 170マイクロバス運転謝金(久間) 140

費用弁償(久間) 2費用弁償(塩田) 3費用弁償(嬉野) 3費用弁償(轟) 3費用弁償(大野原) 6費用弁償(吉田) 2費用弁償(大草野) 3

消耗品費(五町田) 1,471消耗品費(久間) 1,311消耗品費(塩田) 1,111消耗品費(嬉野) 2,437消耗品費(轟) 1,411消耗品費(大野原) 511消耗品費(吉田) 1,011消耗品費(大草野) 981消耗品費(NIE協定事業) 282消耗品費(教科書・指導書) 23,206消耗品費 435燃料費(五町田) 305燃料費(久間) 254燃料費(塩田) 166燃料費(嬉野) 113燃料費(轟) 199燃料費(大野原) 97燃料費(吉田) 155燃料費(大草野) 171

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 207: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費

10 教育費 ( 2 小学校費)

(単位:千円)

印刷製本費(五町田) 31印刷製本費(久間) 62印刷製本費(塩田) 37印刷製本費(嬉野) 53印刷製本費(轟) 46印刷製本費(大野原) 57印刷製本費(吉田) 35印刷製本費(大草野) 21光熱水費(五町田) 2,569光熱水費(久間) 2,033光熱水費(塩田) 2,085光熱水費(嬉野) 4,092光熱水費(轟) 2,680光熱水費(大野原) 135光熱水費(吉田) 2,051光熱水費(大草野) 1,844修繕料(五町田) 579修繕料(久間) 866修繕料(塩田) 670修繕料(嬉野) 600修繕料(轟) 451修繕料(大野原) 342修繕料(吉田) 533修繕料(大草野) 476修繕料 1,910医薬材料費(五町田) 40医薬材料費(久間) 35医薬材料費(塩田) 20医薬材料費(嬉野) 50医薬材料費(轟) 35医薬材料費(大野原) 10医薬材料費(吉田) 30医薬材料費(大草野) 20

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 208: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費 (単位:千円)

11

12

役務費

委託料

5,439

12,872

通信運搬費(五町田) 261通信運搬費(久間) 264通信運搬費(塩田) 240通信運搬費(嬉野) 358通信運搬費(轟) 226通信運搬費(大野原) 144通信運搬費(吉田) 214通信運搬費(大草野) 185通信運搬費(インターネット接続料)(五町田) 206通信運搬費(インターネット接続料)(久間) 127通信運搬費(インターネット接続料)(塩田) 114通信運搬費(インターネット接続料)(嬉野) 127通信運搬費(インターネット接続料)(轟) 120通信運搬費(インターネット接続料)(吉田) 107通信運搬費(インターネット接続料)(大草野) 108手数料(五町田) 368手数料(久間) 246手数料(塩田) 218手数料(嬉野) 381手数料(轟) 262手数料(大野原) 180手数料(吉田) 183手数料(大草野) 220保険料 580

校舎警備(五町田) 181校舎警備(久間) 122校舎警備(塩田) 125校舎警備(嬉野) 156校舎警備(轟) 156

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 209: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費

10 教育費 ( 2 小学校費)

(単位:千円)

校舎警備(吉田) 126校舎警備(大草野) 129校舎清掃(五町田) 190校舎清掃(久間) 270校舎清掃(塩田) 170校舎清掃(嬉野) 244校舎清掃(轟) 155校舎清掃(大野原) 109校舎清掃(吉田) 150校舎清掃(大草野) 170消防設備保守点検(五町田) 110消防設備保守点検(久間) 125消防設備保守点検(塩田) 97消防設備保守点検(嬉野) 153消防設備保守点検(轟) 118消防設備保守点検(吉田) 84消防設備保守点検(大草野) 42電気工作物保守点検(五町田) 169電気工作物保守点検(久間) 169電気工作物保守点検(塩田) 169電気工作物保守点検(嬉野) 226電気工作物保守点検(轟) 169電気工作物保守点検(吉田) 226電気工作物保守点検(大草野) 169デマンド監視業務(五町田) 60デマンド監視業務(久間) 60デマンド監視業務(塩田) 93デマンド監視業務(嬉野) 99デマンド監視業務(轟) 60デマンド監視業務(吉田) 93デマンド監視業務(大草野) 93受水槽清掃(五町田) 115受水槽清掃(久間) 74受水槽清掃(塩田) 106

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費 (単位:千円)

受水槽清掃(嬉野) 83受水槽清掃(轟) 70受水槽清掃(吉田) 43受水槽清掃(大草野) 62飲料用滅菌機保守点検(轟) 44し尿浄化槽清掃(久間) 307し尿浄化槽清掃(轟) 766し尿浄化槽清掃(大野原) 192し尿浄化槽清掃(吉田) 756し尿浄化槽清掃(大草野) 333プールろ過装置保守点検(五町田) 66プールろ過装置保守点検(塩田) 33プールろ過装置保守点検(嬉野) 33プールろ過装置保守点検(轟) 33プールろ過装置保守点検(大野原) 33プールろ過装置保守点検(吉田) 33プールろ過装置保守点検(大草野) 33学校内遊具点検(五町田) 22学校内遊具点検(久間) 22学校内遊具点検(塩田) 22学校内遊具点検(嬉野) 22学校内遊具点検(轟) 22学校内遊具点検(吉田) 11学校内遊具点検(大草野) 22児童健康診断(五町田) 238児童健康診断(久間) 215児童健康診断(塩田) 154児童健康診断(嬉野) 530児童健康診断(轟) 202児童健康診断(大野原) 30児童健康診断(吉田) 92児童健康診断(大草野) 124防犯カメラ設置 2,892

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 211: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費

10 教育費 ( 2 小学校費)

(単位:千円)

13 使用料及び賃借料

44,566 土地借上料(谷所分校、吉田) 148自動車借上料(五町田) 65自動車借上料(久間) 10自動車借上料(塩田) 7自動車借上料(嬉野) 1自動車借上料(轟) 9自動車借上料(大野原) 6自動車借上料(吉田) 8自動車借上料(大草野) 8電話機リース料(五町田) 9電話機リース料(久間) 9電話機リース料(塩田) 10電話機リース料(嬉野) 100電話機リース料(轟) 10電話機リース料(吉田) 9電話機リース料(大草野) 90拡大機リース料(五町田) 35拡大機リース料(大草野) 6放送受信料(五町田) 37放送受信料(久間) 22放送受信料(塩田) 22放送受信料(嬉野) 22放送受信料(轟) 22放送受信料(吉田) 22放送受信料(大草野) 15有線放送利用料(五町田) 59有線放送利用料(久間) 30有線放送使用料(塩田) 30有線放送利用料(嬉野) 28有線放送利用料(轟) 28有線放送利用料(吉田) 28有線放送利用料(大草野) 28

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費 (単位:千円)

コピー機リース料(五町田) 89コピー機リース料(久間) 33コピー機リース料(塩田) 33コピー機リース料(嬉野) 38コピー機リース料(轟) 39コピー機リース料(吉田) 14コピー機リース料(大草野) 21LED管リース料(久間) 286LED管リース料(嬉野) 528LED管リース料(轟) 337LED管リース料(吉田) 309LED管リース料(大草野) 180プール利用料(久間) 1,188拡大機リース料(吉田) 79コピー機使用料(五町田) 222コピー機使用料(久間) 312コピー機使用料(塩田) 238コピー機使用料(嬉野) 264コピー機使用料(轟) 156パソコンリース料(8校) 38,892コピー機使用料(吉田) 108コピー機使用料(大草野) 120印刷機リース料(五町田) 7印刷機リース料(久間) 7印刷機リース料(塩田) 7印刷機リース料(嬉野) 44印刷機リース料(轟) 7印刷機リース料(吉田) 12印刷機リース料(大草野) 7仮設トイレリース料(大草野) 56

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 213: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費

10 教育費 ( 2 小学校費)

(単位:千円)

2 教育振興費

13,985 13,246 739 1,399 2,500 10,086

14

15

17

18

10

工事請負費

原材料費

備品購入費

負担金,補助及び交付金

需用費

9,669

30

3,189

1,374

3,290

小学校営繕 6,000体育館床研磨・塗装(塩田) 3,669

補修用材料(吉田) 30

管理備品 3,189

負担金 学校保健会 74 日本スポーツ振興センター 670 養護教諭研究会 14 特別支援学級設置学校長協会 13 教科等研究会 295 校長会等 204 県人権・同和研究協議会 30 九州地区・県情緒障害教育研究会 18 県公立小中学校事務研究会 24 県難聴言語障害教育研究会 19 県LD・ADHD等教育研究会 13

消耗品費(五町田) 450消耗品費(久間) 405消耗品費(塩田) 400消耗品費(嬉野) 650消耗品費(轟) 485消耗品費(大野原) 250

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  2 小学校費 (単位:千円)

計 195,120 187,530 7,590 1,399 0 35,156 158,565

11

17

19

役務費

備品購入費

扶助費

1,467

3,639

5,589

消耗品費(吉田) 300消耗品費(大草野) 340消耗品費(特別支援教室)(嬉野) 10

手数料(五町田) 218手数料(久間) 206手数料(塩田) 148手数料(嬉野) 473手数料(轟) 177手数料(大野原) 22手数料(吉田) 95手数料(大草野) 128

教科備品 3,203特別支援教室備品(嬉野) 436

小学校就学援助費 2,828小学校就学奨励費 2,761

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

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(款) 10 教育費 (項)  3 中学校費

10 教育費 ( 3 中学校費)

(単位:千円)

1 学校管理費

106,321 73,591 32,730 8,175 12,200 6,438 79,508 1

3

4

報酬

職員手当等

共済費

13,167

2,012

2,054

校医(塩田) 2人 490校医(嬉野) 2人 490校医(大野原) 1人 245校医(吉田) 1人 245歯科校医(塩田) 2人 490歯科校医(嬉野) 2人 490歯科校医(大野原) 1人 245歯科校医(吉田) 1人 245学校薬剤師(塩田) 1人 51学校薬剤師(嬉野) 1人 51学校薬剤師(大野原) 1人 51学校薬剤師(吉田) 1人 51学校運営協議会委員(塩田) 8人 137学校運営協議会委員(嬉野) 9人 154学校運営協議会委員(大野原) 7人 120学校運営協議会委員(吉田) 9人 103いじめ防止対策委員会委員(塩田) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(嬉野) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(大野原) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(吉田) 5人 57会計年度任用職員(塩田) 2人 3,055会計年度任用職員(嬉野) 2人 3,176会計年度任用職員(吉田) 2人 3,050

会計年度任用職員(塩田) 662会計年度任用職員(嬉野) 689会計年度任用職員(吉田) 661

会計年度任用職員(塩田) 673会計年度任用職員(嬉野) 709

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  3 中学校費 (単位:千円)

8

10

旅費

需用費

6

21,362

会計年度任用職員(吉田) 672

費用弁償(塩田) 3費用弁償(吉田) 3

消耗品費(塩田) 1,821消耗品費(嬉野) 2,121消耗品費(大野原) 370消耗品費(吉田) 773消耗品費(NIE協定事業) 161消耗品費 206燃料費(塩田) 167燃料費(嬉野) 186燃料費(大野原) 133燃料費(吉田) 151印刷製本費(塩田) 43印刷製本費(嬉野) 104印刷製本費(大野原) 3印刷製本費(吉田) 22光熱水費(塩田) 6,109光熱水費(嬉野) 3,794光熱水費(大野原) 1,602光熱水費(吉田) 1,498修繕料(塩田) 416修繕料(嬉野) 789修繕料(大野原) 250修繕料(吉田) 540医薬材料費(塩田) 40医薬材料費(嬉野) 30医薬材料費(大野原) 10

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  3 中学校費

10 教育費 ( 3 中学校費)

(単位:千円)

11

12

役務費

委託料

2,734

10,420

医薬材料費(吉田) 23

通信運搬費(塩田) 330通信運搬費(嬉野) 276通信運搬費(大野原) 12通信運搬費(吉田) 152通信運搬費(インターネット接続料)(塩田) 127通信運搬費(インターネット接続料)(嬉野) 127通信運搬費(インターネット接続料)(大野原) 89通信運搬費(インターネット接続料)(吉田) 107手数料(塩田) 230手数料(嬉野) 255手数料(大野原) 80手数料(吉田) 293保険料 656

校舎トイレ洋式化(嬉野) 1,177多目的トイレ設置(嬉野) 924校舎清掃(塩田) 400校舎清掃(吉田) 226校舎警備(塩田) 198校舎警備(嬉野) 143校舎警備(大野原) 125校舎警備(吉田) 125デマンド監視業務(嬉野) 99デマンド監視業務(吉田) 93電気工作物保守点検(塩田) 283電気工作物保守点検(嬉野) 226電気工作物保守点検(吉田) 169消防設備保守点検(塩田) 264

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  3 中学校費 (単位:千円)

13 使用料及び賃借料

15,625

消防設備保守点検(嬉野) 183校舎清掃(嬉野) 55PCB廃棄物処理業務(塩田) 766防犯カメラ設置 3,005消防設備保守点検(大野原) 64消防設備保守点検(吉田) 84受水槽清掃(塩田) 122受水槽清掃(嬉野) 85受水槽清掃(吉田) 47生徒健康診断(塩田) 395生徒健康診断(嬉野) 511生徒健康診断(大野原) 17生徒健康診断(吉田) 87し尿浄化槽清掃(吉田) 475体育施設点検(嬉野) 22体育施設点検(大野原) 17プールろ過装置保守点検(塩田) 33

自動車借上料(塩田) 8自動車借上料(嬉野) 4電話機リース料(嬉野) 14電話機リース料(大野原) 7電話機リース料(吉田) 9拡大機リース料(嬉野) 71放送受信料(塩田) 22放送受信料(嬉野) 22放送受信料(大野原) 43放送受信料(吉田) 22有線放送利用料(塩田) 30LED管リース料(嬉野) 429LED管リース料(大野原) 187LED管リース料(吉田) 264

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

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(款) 10 教育費 (項)  3 中学校費

10 教育費 ( 3 中学校費)

(単位:千円)

14

15

17

工事請負費

原材料費

備品購入費

36,427

70

1,513

パソコンリース料(3校) 13,086有線放送利用料(嬉野) 28有線放送利用料(吉田) 28コピー機リース料(塩田) 21コピー機リース料(嬉野) 33コピー機リース料(大野原) 33コピー機リース料(吉田) 33コピー機使用料(塩田) 222コピー機使用料(嬉野) 396コピー機使用料(大野原) 336コピー機使用料(吉田) 132印刷機リース料(塩田) 17印刷機リース料(嬉野) 34印刷機リース料(大野原) 5印刷機リース料(吉田) 7拡大機リース料(吉田) 82

校舎トイレ洋式化(嬉野) 16,749多目的トイレ設置(嬉野) 5,678中学校営繕 4,000換気扇等設置(塩田) 10,000

補修用材料(吉田) 70

管理備品 1,513

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  3 中学校費 (単位:千円)

2 教育振興費

10,794 8,859 1,935 784 2,200 7,810

18

10

11

17

負担金,補助及び交付金

需用費

役務費

備品購入費

931

3,014

563

2,590

負担金 学校保健会 35 日本スポーツ振興センター 316 養護教諭研究会 6 特別支援学級設置学校長協会 7 教科等研究会 154 校長会等 112 県人権・同和研究協議会 18 九州地区・県情緒障害教育研究会 10 県公立小中学校事務研究会 15 県LD・ADHD等教育研究会 5 中学校体育連盟 253

消耗品費(塩田) 1,170消耗品費(嬉野) 1,000消耗品費(大野原) 200消耗品費(吉田) 634消耗品費(特別支援教室)(大野原) 10

手数料(塩田) 231手数料(嬉野) 293手数料(大野原) 4手数料(吉田) 35

教科備品(吉田) 200教科備品 2,294特別支援教室備品(大野原) 96

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  3 中学校費

10 教育費 ( 3 中学校費)

(単位:千円)

計 117,115 82,450 34,665 8,959 12,200 8,638 87,318

19 扶助費 4,627 中学校就学援助費 3,104中学校就学奨励費 1,523

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

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(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費 (単位:千円)

1 社会教育総務費

98,309 58,491 39,818 2,800 95,509 1

2

3

4

7

8

10

報酬

給料

職員手当等

共済費

報償費

旅費

需用費

178

46,352

29,562

13,608

530

255

87

社会教育委員 8人 92文化振興審議会委員 15人 86

職員 14人 46,352

職員 29,562

職員 13,608

謝金(文化振興事業) 80謝金、記念品(成人式) 450

普通旅費 70普通旅費(文化振興事業) 115費用弁償 70

消耗品費 60消耗品費(成人式) 12消耗品費(文化振興事業) 10印刷製本費(成人式) 5

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費

10 教育費 ( 4 社会教育費)

(単位:千円)

11

12

13

18

役務費

委託料

使用料及び賃借料

負担金,補助及び交付金

401

750

6

6,580

通信運搬費(成人式) 25通信運搬費(文化振興事業) 300広告料(文化振興事業) 66手数料(文化振興事業) 10

伝統芸能継承事業 150文化振興事業 600

植木等借上料(成人式) 6

負担金 県社会教育委員連絡協議会 20 藤津地区社会教育委員連絡協議会 40 県人権・同和教育研究協議会 64補助金 地域婦人会 550 市子ども会連絡協議会 600 文化振興事業実行委員会 2,000 人づくり振興事業 782 青少年育成市民会議 410 市PTA連絡協議会 207 市文化連盟 560 県子連訪韓少年の翼 60 吉田夏まつり 100 自治公民館新築・改修 1,187

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 224: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費 (単位:千円)

2

3

社会教育活動事業費

公民館費

2,027

37,377

2,013

31,553

14

5,824

563 20

1,044

1,444

36,333

7

10

11

1

3

報償費

需用費

役務費

報酬

職員手当等

1,739

152

136

8,492

1,492

謝金(放課後子ども教室推進) 732記念品(生涯学習・嬉野) 10謝金・記念品(和泉式部こども短歌大会) 35講師謝金(一般) 502講師謝金(高齢者) 430記念品(親子川柳大会) 30

消耗品費(放課後子ども教室推進) 100消耗品費 52

通信運搬費 123通信運搬費(放課後子ども教室推進) 13

公民館運営審議会委員 8人 46会計年度任用職員(吉田公民館長) 1人 1,807自治公民館長 88人 1,567会計年度任用職員(うれしの市民センター長) 1人 1,759会計年度任用職員(うれしの市民センター) 1人 1,467会計年度任用職員(塩田公民館長) 1人 1,846

会計年度任用職員(うれしの市民センター長) 382

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 225: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費

10 教育費 ( 4 社会教育費)

(単位:千円)

4

7

8

10

共済費

報償費

旅費

需用費

1,445

80

79

6,138

会計年度任用職員(塩田公民館長) 400会計年度任用職員(吉田公民館長) 392会計年度任用職員(うれしの市民センター) 318

会計年度任用職員(吉田公民館長) 381会計年度任用職員(塩田公民館長) 383会計年度任用職員(うれしの市民センター長) 379会計年度任用職員(うれしの市民センター) 302

講師謝金(吉田公民館) 80

費用弁償(吉田公民館) 30費用弁償(中央公民館) 49

消耗品費(うれしの市民センター) 412消耗品費(塩田公民館) 358消耗品費(吉田公民館) 96燃料費(うれしの市民センター) 122燃料費(塩田公民館) 175燃料費(吉田公民館) 29光熱水費(うれしの市民センター) 1,152光熱水費(塩田公民館) 2,380光熱水費(吉田公民館) 984修繕料(うれしの市民センター) 115修繕料(塩田公民館) 215

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 226: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費 (単位:千円)

11

12

役務費

委託料

1,424

6,946

修繕料(吉田公民館) 100

通信運搬費(うれしの市民センター) 1,060通信運搬費(吉田公民館) 83手数料(うれしの市民センター) 39手数料(塩田公民館) 43手数料(吉田公民館) 18保険料(うれしの市民センター) 104保険料(塩田公民館) 64保険料(吉田公民館) 13

警備(吉田公民館) 80清掃(塩田公民館) 984消防保守点検(うれしの市民センター) 94浄化槽清掃維持管理(吉田公民館) 611貯水槽清掃(塩田公民館) 143受水槽清掃(吉田公民館) 50電気工作物保守(塩田公民館) 226空調保守点検(うれしの市民センター) 935消防設備等法定点検(塩田公民館) 134窓ガラス清掃(吉田公民館) 63空調機器保守点検(塩田公民館) 960清掃(うれしの市民センター) 509電気保安保守(吉田公民館) 169警備(うれしの市民センター) 264自動ドア保守点検(塩田公民館) 28消防設備保守(吉田公民館) 58空調設備保守(吉田公民館) 159樹木剪定(うれしの市民センター) 100エレベーター保守点検(塩田公民館) 608

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 227: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費

10 教育費 ( 4 社会教育費)

(単位:千円)

13

14

17

使用料及び賃借料

工事請負費

備品購入費

1,405

9,761

80

自動ドア保守点検(うれしの市民センター) 80樹木剪定(塩田公民館) 27樹木剪定(吉田公民館) 66清掃(吉田公民館) 290自動ドア保守(吉田公民館) 22防火シャッター定期報告(塩田公民館) 146防火シャッター定期報告(吉田公民館) 140

電話機リース料(吉田公民館) 89コピー機リース料(うれしの市民センター) 883コピー機リース料(塩田公民館) 177テレビ受信料(うれしの市民センター) 43テレビ受信料(塩田公民館) 44テレビ受信料(吉田公民館) 29印刷機リース料(塩田公民館) 17玄関マットリース料(うれしの市民センター) 72マット・モップリース料(塩田公民館) 51

施設改修(塩田公民館) 8,170施設改修(吉田公民館) 230照明灯設置(うれしの市民センター) 822防犯カメラ設置(うれしの市民センター) 185wifi整備(うれしの市民センター) 354

図書(吉田公民館) 80

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 228: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費 (単位:千円)

4 図書館・歴史民俗資料館管理費

10,951 4,254 6,697 5,076 5,875

18

26

10

11

12

負担金,補助及び交付金

公課費

需用費

役務費

委託料

21

14

2,471

111

1,552

負担金 県公民館連合会 21

自動車重量税(うれしの市民センター) 7自動車重量税(塩田公民館) 7

消耗品費 79燃料費 98光熱水費 2,040修繕料 254

通信運搬費 74手数料 11保険料 26

警備 86清掃 481電気保安 169消防設備保守 28薫蒸業務 259コピー機保守点検 80空調設備保守点検 405自動ドア保守契約 44

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 229: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費

10 教育費 ( 4 社会教育費)

(単位:千円)

5 図書館費 29,262 29,029 233 4,606 24,656

13

14

1

3

4

7

使用料及び賃借料

工事請負費

報酬

職員手当等

共済費

報償費

726

6,091

13,442

2,894

2,937

220

コピー機リース料 12テレビ受信料 15マット・モップリース料 27公用車リース料 152コピー機使用料 14有線放送利用料 30LED照明リース料 476

雨樋取替 6,091

会計年度任用職員(塩田図書館) 3人 5,193会計年度任用職員(嬉野図書館) 5人 8,157図書館協議会委員 8人 92

会計年度任用職員(塩田図書館) 1,126会計年度任用職員(嬉野図書館) 1,768

会計年度任用職員(塩田図書館) 1,135会計年度任用職員(嬉野図書館) 1,802

講師謝金(塩田図書館) 60講師謝金(嬉野図書館) 60講師謝金(読書活動推進講演会) 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 230: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費 (単位:千円)

8

10

11

13

17

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

備品購入費

5

1,399

172

3,490

4,700

普通旅費(文学散歩) 2費用弁償(文学散歩) 3

消耗品費(塩田図書館) 490消耗品費(嬉野図書館) 741消耗品費(市立図書館) 38消耗品費(ブックスタート事業) 130

手数料(嬉野図書館) 1手数料(市立図書館) 171

事務機器リース料(嬉野図書館) 206ツールアイ使用料 291図書館クラウド使用料 1,954マットリース料(嬉野図書館) 17図書館機器リース料 1,022

図書備品(塩田図書館) 1,850図書備品(嬉野図書館) 2,850

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 231: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費

10 教育費 ( 4 社会教育費)

(単位:千円)

6

7

歴史民俗資料館費

文化財費

737

65,396

746

74,424

△9

△9,028 32,155 14,900 6

737

18,335

18

7

10

11

18

1

7

負担金,補助及び交付金

報償費

需用費

役務費

負担金,補助及び交付金

報酬

報償費

3

172

538

20

7

388

159

負担金 県公共図書館協議会 3

謝金(資料整理) 172

消耗品費 260印刷製本費 278

通信運搬費 20

負担金 県博物館協会 7

伝統的建造物群保存審議会委員 15人 171文化財保護審議会委員 9人 103大チャノキ専門部会 5人 114

謝金(伝統的建造物群保存対策指導) 24謝金(文化財管理) 75謝金(大チャノキ再生事業) 60

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 232: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費 (単位:千円)

8

10

11

12

旅費

需用費

役務費

委託料

482

1,484

282

18,173

普通旅費(伝統的建造物群保存対策事業) 60普通旅費(伝統的建造物群保存地区管理) 83普通旅費(大チャノキ再生事業) 60費用弁償(伝統的建造物群保存対策事業) 80費用弁償(伝統的建造物群保存地区管理) 58費用弁償(文化財保護審議会) 11費用弁償(大チャノキ再生事業) 130

消耗品費(一般文化財) 111消耗品費(伝統的建造物群保存対策事業) 30消耗品費(伝統的建造物群保存地区管理) 20印刷製本費(一般文化財) 194光熱水費(一般文化財) 123光熱水費(伝統的建造物群保存地区管理) 352修繕料(一般文化財) 654

通信運搬費(伝統的建造物群保存地区管理) 210手数料(一般文化財) 27保険料(一般文化財) 21保険料(伝統的建造物群保存地区管理) 24

市指定文化財管理 210設計業務(街なみ環境整備事業) 6,150伝統的建造物群保存地区管理 4,729警備(伝統的建造物群保存地区管理) 53大茶樹管理 681

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 233: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費

10 教育費 ( 4 社会教育費)

(単位:千円)

8 文化センター費

7,983 5,947 2,036 700 7,283

14

18

10

工事請負費

負担金,補助及び交付金

需用費

25,350

19,078

3,615

消防施設保安業務(伝統的建造物群保存地区 管理) 28浄化槽維持管理業務(大茶樹) 151塩田津多目的施設設計業務(伝統的建造物群 保存対策事業) 2,781不動山窯跡管理 152旧杵藤病棟警備 172百年桜管理 113公衆便所清掃(大茶樹) 111埋蔵文化財確認調査 763大チャノキ再生事業計画作成業務 2,079

街なみ環境整備事業 25,350

負担金 九州地区市町村文化財保存整備協議会 10 全国伝統的建造物群保存地区協議会 50補助金 住宅修景 1,000 伝承芸能保存 18 伝統的建造物群保存対策事業 18,000

消耗品費 118燃料費 35光熱水費 2,332修繕料 1,130

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 234: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費 (単位:千円)

9 社会文化会館費

30,938 32,148 △1,210 3,000 27,938

11

12

13

14

1

3

4

役務費

委託料

使用料及び賃借料

工事請負費

報酬

職員手当等

共済費

163

2,437

568

1,200

3,012

653

643

通信運搬費 144保険料 19

清掃業務 846高架窓清掃 86消防設備保守点検 60空調設備保守点検 392エレベーター保守 726庭園管理 160防火設備定期報告 70自動ドア保守 97

LED照明リース料 568

非常照明改修 1,200

会計年度任用職員 2人 3,012

会計年度任用職員 653

会計年度任用職員 643

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 235: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費

10 教育費 ( 4 社会教育費)

(単位:千円)

10

11

12

13

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

9,962

714

15,326

409

消耗品費 300燃料費 89光熱水費 9,148修繕料 425

通信運搬費 297手数料 78保険料 339

清掃業務(日常清掃) 976清掃業務(定期清掃) 1,467警備 370音響・照明・舞台運営 6,568植栽管理 418電気保安工作物保安管理 396消防設備保安 286エレベーター保守点検 726自動ドア保守点検 55建築設備定期報告 165空調機器保守点検 1,639ピアノ保守 55ホール設備等保守点検 2,165給茶器保守点検 40

コピー機リース料 326テレビ受信料 45

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 236: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  4 社会教育費 (単位:千円)

計 282,980 238,605 44,375 32,718 14,900 17,252 218,110

17

18

26

備品購入費

負担金,補助及び交付金

公課費

174

38

7

電話機リース料 38

ホール用音響機材 174

負担金 文化施設協会 38

自動車重量税 7

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 237: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  5 保健体育費

10 教育費 ( 5 保健体育費)

(単位:千円)

1 保健体育総務費

37,408 28,161 9,247 16,500 20,908 1

3

4

7

8

9

10

報酬

職員手当等

共済費

報償費

旅費

交際費

需用費

2,484

345

337

520

738

92

508

スポーツ推進委員 24人 896会計年度任用職員(国民スポーツ大会・全国障害 者スポーツ大会) 1人 1,588

会計年度任用職員(国民スポーツ大会・全国障害 者スポーツ大会) 345

会計年度任用職員(国民スポーツ大会・全国障害 者スポーツ大会) 337

激励金(オリンピック・パラリンピック関連事業) 200謝金(オリンピック聖火リレー関連事業) 220謝金(オランダウォーキングチャレンジジャパン) 100

普通旅費(国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会) 333普通旅費(スポーツ大会・合宿誘致活動事業) 405

大会・合宿誘致 92

消耗品費 46

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 238: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  5 保健体育費 (単位:千円)

11

12

13

役務費

委託料

使用料及び賃借料

849

11,756

1,334

消耗品費(国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会) 50消耗品費(夢スポーツ支援事業) 20消耗品費(オリンピック聖火リレー関連事業) 312消耗品費(オリンピック・パラリンピック関連事業) 50消耗品費(サガン鳥栖交流事業) 20食糧費(国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会) 10

広告料(大会・合宿地PR) 76広告料(オリンピック・パラリンピック関連事業) 665手数料(サガン鳥栖交流事業) 15保険料 45保険料(オリンピック聖火リレー関連事業) 48

オリンピック聖火リレー関連事業 2,600サガン鳥栖交流事業 4,950スポーツ大会・合宿歓迎看板等作成 306トップアスリート夢の教室(夢スポーツ支援事業) 1,500パブリックビューイング事業(オリンピック・パラリンピック関 連事業) 1,200オランダウォーキングチャレンジジャパン事業(オリンピック・パラリンピック関連事業) 1,200

警備用資材リース料(聖火リレー関連事業) 500大会(マスコット)PR 6

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 239: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  5 保健体育費

10 教育費 ( 5 保健体育費)

(単位:千円)

2 生涯スポーツ活動費

1,633 1,504 129 1,000 633

18

7

10

11

負担金,補助及び交付金

報償費

需用費

役務費

18,445

157

69

40

コピー機リース料(国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会) 725バス借上料(サガン鳥栖交流事業) 103

負担金 県スポーツ推進委員協議会 58 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会実行 委員会 1,000 県内一周駅伝 340 県民体育大会 60 全国スポーツ推進委員連合会 12 国際スポーツ大会キャンプ誘致推進事業 600 全国ろうあ者体育大会(野球競技) 7補助金 九州・全国大会出場費補助 1,800 スポーツ大会・合宿誘致 1,500 市体育協会 12,384 少年スポーツクラブ育成 684

講師謝金(各種大会・教室) 12賞品(各種大会・教室) 145

消耗品費 40光熱水費 29

通信運搬費 38

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  5 保健体育費 (単位:千円)

3

4

海洋クラブ運営費

施設管理費

142

40,692

160

58,187

△18

△17,495 270

142

40,422

12

13

10

11

12

10

委託料

使用料及び賃借料

需用費

役務費

委託料

需用費

1,240

127

59

12

71

4,905

保険料 2

スポーツ推進委員事業 140スポーツライフ推進事業 1,100

スポーツ観戦チケット購入(スポーツライフ推進事業) 127

消耗品費 5光熱水費 44修繕料 10

手数料 5保険料 7

B&G艇庫管理 71

消耗品費(吉田地区運動広場) 15消耗品費(大野原屋外運動場) 4消耗品費(不動ふれあい体育館) 20燃料費(不動ふれあい体育館) 29光熱水費(吉田地区運動広場) 27光熱水費(吉田中照明施設) 360

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 241: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  5 保健体育費

10 教育費 ( 5 保健体育費)

(単位:千円)

11

12

役務費

委託料

341

34,946

光熱水費(大野原屋外運動場) 29光熱水費(不動ふれあい体育館) 338修繕料(吉田中照明施設) 150修繕料(轟の滝公園球場) 400修繕料(大野原屋外運動場) 33修繕料(不動ふれあい体育館) 3,500

手数料(吉田地区運動広場) 30手数料(大野原屋外運動場) 30手数料(中央体育館) 16手数料(不動ふれあい体育館) 7保険料(吉田地区運動広場) 1保険料(轟の滝公園球場) 18保険料(大野原屋外運動場) 1保険料(中央体育館) 215保険料(不動ふれあい体育館) 23

管理(吉田地区運動広場) 165管理(大野原屋外運動場) 153嬉野総合運動公園等指定管理事業(保健体育 施設) 33,356高所窓ガラス清掃(不動ふれあい体育館) 52浄化槽維持管理(不動ふれあい体育館) 223消防設備保守点検(不動ふれあい体育館) 28管理(不動ふれあい体育館) 200PCB廃棄物処理業務 769

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 242: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  5 保健体育費 (単位:千円)

5 学校給食費

141,716 137,651 4,065 141,716

17

1

2

3

4

10

備品購入費

報酬

給料

職員手当等

共済費

需用費

500

52,870

11,422

20,247

14,107

31,619

館内備品(中央体育館) 500

学校給食センター(塩田)運営委員会委員 7人 92学校給食センター(嬉野)運営委員会委員 10人 126会計年度任用職員(塩田) 14人 21,712会計年度任用職員(嬉野) 22人 30,940

職員 3人 11,422

会計年度任用職員(塩田) 4,705職員 9,068会計年度任用職員(嬉野) 6,474

会計年度任用職員(嬉野) 5,496職員 3,702会計年度任用職員(塩田) 4,909

消耗品費(塩田) 1,730消耗品費(嬉野) 2,198燃料費(塩田) 4,736燃料費(嬉野) 6,842印刷製本費(嬉野) 194光熱水費(塩田) 4,240

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 10 教育費 (項)  5 保健体育費

10 教育費 ( 5 保健体育費)

(単位:千円)

11

12

役務費

委託料

2,194

5,367

光熱水費(嬉野) 7,023修繕料(塩田) 2,828修繕料(嬉野) 1,828

通信運搬費(塩田) 207通信運搬費(嬉野) 186手数料(塩田) 628手数料(嬉野) 867保険料(塩田) 186保険料(嬉野) 120

警備(塩田) 63警備(嬉野) 63電気設備保安業務(塩田) 206電気設備保安業務(嬉野) 206消防設備保守点検業務(塩田) 52消防設備保守点検業務(嬉野) 51厨房機器保守点検業務(塩田) 33厨房機器保守点検業務(嬉野) 138衛生害虫駆除(塩田) 77衛生害虫駆除(嬉野) 73ボイラー保守点検業務(塩田) 278空調設備保守(嬉野) 140油脂分解浄化槽保守点検業務(塩田) 198冷蔵・冷凍庫保守点検業務(嬉野) 321生ごみ処理機保守点検業務(塩田) 159受水槽清掃保守点検業務(嬉野) 75排水処理槽清掃管理業務(嬉野) 1,625換気設備維持保守点検業務(嬉野) 315ボイラー・貯湯タンク設備保守点検業務(嬉野) 314

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 244: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  5 保健体育費 (単位:千円)

13

14

17

18

使用料及び賃借料

工事請負費

備品購入費

負担金,補助及び交付金

978

475

2,341

24

清掃業務(塩田) 197排気設備清掃業務(嬉野) 135一般廃棄物収集業務(嬉野) 470浄化槽清掃維持管理業務(嬉野) 138給食管理システム保守(嬉野) 40

給食配送車リース料(嬉野) 803コピー機使用料(嬉野) 90マット・モップリース料(塩田) 22コピー機リース料(塩田) 63

準備室空調設備(嬉野) 475

調理備品(塩田) 344調理備品(嬉野) 1,997

負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会(塩田) 3 県学校給食共同調理場連絡協議会(嬉野) 3 県学校栄養士会(塩田) 3 県学校栄養士会(嬉野) 5 鹿杵藤地区学校給食センター連絡協議会(嬉野) 10

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 245: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 10 教育費 (項)  5 保健体育費

10 教育費 ( 5 保健体育費)

(単位:千円)

計 221,591 225,663 △4,072 0 0 17,770 203,821

26 公課費 72 自動車重量税(塩田) 72

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 11 災害復旧費 (項)  1 農林水産施設災害復旧費 (単位:千円)

1 現年農林水産施設災害復旧費

13,490

13,490

13,490

13,490

0

0

6,250

6,250

2,800

2,800

1,775

1,775

2,665

2,665

1

8

10

12

14

報酬

旅費

需用費

委託料

工事請負費

1

65

124

2,000

11,300

臨時職員(農地・施設) 1

普通旅費(農地・施設) 65

消耗品費(農地・施設) 69燃料費(農地・施設) 55

測量設計業務(農地・施設) 1,000測量設計業務(林道) 500崩土等除去業務(林道) 500

農地・施設災害復旧 10,300林道災害復旧 1,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款) 11 災害復旧費 (項)  2 公共土木施設災害復旧費

11 災害復旧費 ( 2 公共土木施設災害復旧費)

(単位:千円)

1 現年公共土木施設災害復旧費

5,587

5,587

5,587

5,587

0

0

2,000

2,000

1,000

1,000 0

2,587

2,587

10

11

12

14

15

需用費

役務費

委託料

工事請負費

原材料費

67

20

1,500

3,500

500

消耗品費 62印刷製本費 5

通信運搬費 20

測量設計業務 500崩土等除去(重機対応)業務 1,000

公共土木施設災害復旧 3,500

災害復旧用材料 500

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 248: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 12 公債費 (項)  1 公債費 (単位:千円)

1

2

元金

利子

1,299,391

65,489

1,364,880

1,240,621

77,924

1,318,545

58,770

△12,435

46,335 0 0

108,817

969

109,786

1,190,574

64,520

1,255,094

22

22

償還金,利子及び割引料

償還金,利子及び割引料

1,299,391

65,489

長期借入金元金 1,299,391

長期借入金利子 64,941一時借入金利子 548

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 249: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款) 13 予備費 (項)  1 予備費

13 予備費 ( 1 予備費)

(単位:千円)

1 予備費 20,000

20,000

20,000

20,000

0

0 0 0 0

20,000

20,000

予備費 20,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 250: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

7,185 38,449 4,736 43,18523,5807,684

61,32019,981

81,301 21,279 102,580

63,016 63,016 610 63,626

124,336 23,580 27,665 7,185 182,766 26,625 209,391

23,5807,572

7,209 38,361 5,274

103,178

43,635

61,32019,687

120,3702,203 120,370 637 121,007

7,209 239,738 28,082 267,820181,690 23,580 27,2592,222

11288

294294

406

3

16

3

2,023

2,004

16

81,007 22,171

�����

Page 251: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

19202,721

(201)

212

(17)1,748,156

193263,777 664,911 536,107 1,464,795 283,361

15,919 58,887 95,526 170,332 32,389(184)

279,696 723,798 631,633 1,635,127 315,750 1,950,877

24,690 226,173 118,806 14,012 11,060 12,720 33,146 214 190,812 631,633

22,770 155,818 106,210 13,110 10,669 12,300 41,055 214 173,961 536,107

1,920 70,355 12,596 902 391 420 16,851 95,526

(18)723,798 574,135 1,297,933 257,324 1,555,257

212

(17)263,777 664,911 536,107 1,464,795 283,361 1,748,156

193

(1)58,887 38,028

19

1,920 12,857 12,596

24,690 168,675 118,806 14,012 11,060 12,720 33,146 214 190,812 574,135

22,770 155,818 106,210 13,110 10,669 12,300 41,055 214 173,961 536,107

902 391 420 16,851 38,028

�����

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58,887 386

47,618

95,526

10,883

34,907

60,619

(183)279,696 57,498 337,194 58,426 395,620

(183)279,696 57,498 337,194 58,426 395,620

57,498

57,498 57,498

57,498

�����

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301,741 312,000

345,877 351,700

40.3

182,200

147,900

343,014 364,677

55.0

56.0

302,012 311,066

150,700 148,000 150,600

172,200

40.6

�����

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(13)

(5)

(18)

(13)

(3)

(16)

20.8

39 21.3

8 4.4

183 100.0

3

8 4.4

9.8

27 14.8

39 20.6

45 24.6

38

7

18

189 100.0

14 7.4

47 24.9

34 18.0

30 15.9

3

3.7

18 9.5

100.0

100.0

�����

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186 183 3

156 155 1

1 1

134 133 1

21 21

83.9 84.7 33.3

192 189 3

160 159 1

3 3

132 131 1

25

83.3 84.1 33.3

25

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4.450(1.175) (1.175) (2.350)2.250 2.250 4.500

(2.350)4.500

(1.175) (1.175) (2.350)2.225 2.225

(1.175)2.250

(1.175)2.250

47.7090 47.7090

24.5869 33.2708 47.7090 47.7090

24.5869 33.2708

�����

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0.0 0.0

10.4 10.4

�����

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9,152 9,152 9,152 9,152 54.8

7,546 7,546 5,456 5,456 32.7

16,698 16,698 9,152 5,456 14,608 87.5

1,034 1,034 1,034 1,034 20.0

4,136 4,136 4,136 4,136 80.0

5,170 5,170 1,034 4,136 5,170 100.0

�����

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1,914

528

86,284

�����

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4,522

15,950

16,596

8,904

127,961

11,787

127

3,412

�����

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62,500

21,234

44,760

1,168

32

1,406

241

�����

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1 2,179,453 2,439,688 198,500 193,385 2,444,803

5,400 3,600 1,800 1,800

43,020 43,063 7,600 11,364 39,299

5,178 2,690 1,830 860

6,100 26,000 32,100

436,165 688,234 88,500 42,502 734,232

48,871 37,464 10,538 26,926

64,887 56,226 8,817 47,409

146,618 191,903 64,200 23,345 232,758

1,427,118 1,409,067 12,200 92,319 1,328,948

2,196 1,341 870 471

2 23,254 25,877 3,800 3,425 26,252

3 9,862,913 9,276,214 432,400 1,102,581 8,606,033

56,406 42,419 11,724 30,695

5,062,170 4,932,588 250,000 437,809 4,744,779

493,590 435,885 59,294 376,591

4,250,747 3,865,322 182,400 593,754 3,453,968

12,065,620 11,741,779 634,700 1,299,391 11,077,088

(2)

(1)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

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1 589,606

2 200

3 1

4 2,690,450

5 101

6 292,610

7 1

8 7,155

3,580,124

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1 63,309

2 2,581,347

3 886,620

4 41,506

5 101

6 1

7 137

8 5,103

9 2,000

3,580,124

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1総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入) (単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

1

2

3

4

5

6

7

8

国民健康保険税

使用料及び手数料

国庫支出金

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

市債

589,606

200

1

2,690,450

101

292,610

1

7,155

0

3,580,124

586,833

300

1

2,615,402

70

328,925

1

7,195

32,609

3,571,336

2,773

△100

0

75,048

31

△36,315

0

△40

△32,609

8,788

16.5

0.0

0.0

75.1

0.0

8.2

0.0

0.2

0.0

100.0歳 入 合 計

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(歳 出)

款 比 較前年度予算額本年度予算額

本年度予算

構 成 率

国県 支出 金

(単位:千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

1

2

3

4

5

6

7

8

9

総務費

保険給付費

国民健康保険事業費納付金

保健事業費

基金積立金

共同事業拠出金

公債費

諸支出金

予備費

63,309

2,581,347

886,620

41,506

101

1

137

5,103

2,000

3,580,124

60,100

2,521,860

945,107

37,957

70

1

138

4,103

2,000

3,571,336

3,209

59,487

△58,487

3,549

31

0

△1

1,000

0

8,788

2,569,641

112,622

8,189

2,690,452 0

63,309

7,000

227,654

100

1

298,064

4,706

546,344

33,317

1

1

136

5,103

2,000

591,608

1.8

72.1

24.8

1.2

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

100.0歳 出 合 計

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

地 方 債

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(款)  1 国民健康保険税 (項)  1 国民健康保険税

2歳入

1 国民健康保険税 ( 1 国民健康保険税)

(単位:千円)

節目 本 年 度 前 年 度 比 較

区 分 金 額説 明

1 一般被保険者国民健康保険税

589,306 584,757 4,549 1

2

3

医療給付費分現年課税分

後期高齢者支援金分現年課税分

介護納付金分現年課税分

400,037

117,183

44,586

医療給付費分現年課税分 400,037  世帯数        3,160世帯  被保険者数      5,719人  所得割       268,343千円  均等割       148,122千円  平等割       128,296千円  軽 減       △91,491千円  超 過       △25,422千円  調定額       427,848千円  徴収率        93.5%

後期高齢者支援金分現年課税分 117,183   世帯数        3,160世帯  被保険者数      5,719人  所得割        84,412千円  均等割        37,745千円  平等割        33,496千円  軽 減       △23,617千円  超 過       △6,706千円  調定額       125,330千円  徴収率        93.5%

介護納付金分現年課税分 44,586  世帯数        1,527世帯  被保険者数      1,855人  所得割        30,728千円  均等割        18,364千円

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(款)  1 国民健康保険税 (項)  1 国民健康保険税

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

2 退職被保険者等国民健康保険税

300

589,606

2,076

586,833

△1,776

2,773

4

5

6

1

2

3

医療給付費分滞納繰越分

後期高齢者支援金分滞納繰越分

介護納付金分滞納繰越分

医療給付費分滞納繰越分

後期高齢者支援金分滞納繰越分

介護納付金分滞納繰越分

20,000

5,000

2,500

200

50

50

 平等割         8,398千円  軽 減       △7,464千円  超 過       △1,562千円  調定額        48,464千円  徴収率        92.0%

医療給付費分滞納繰越分 20,000

後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,000

介護納付金分滞納繰越分 2,500

医療給付費分滞納繰越分 200

後期高齢者支援金分滞納繰越分 50

介護納付金分滞納繰越分 50

�����

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(款)  2 使用料及び手数料 (項)  1 手数料

2 使用料及び手数料 ( 1 手数料)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 総務手数料 200

200

300

300

△100

△100

1 徴税手数料 200 督促手数料 200

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(款)  3 国庫支出金 (項)  1 国庫補助金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 災害臨時特例補助金 1

1

1

1

0

0

1 災害臨時特例補助金 1 災害臨時特例補助金 1

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(款)  4 県支出金 (項)  1 県補助金

4 県支出金 ( 1 県補助金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 保険給付費等交付金 2,690,450

2,690,450

2,615,402

2,615,402

75,048

75,048

1

2

普通交付金

特別交付金

2,569,641

120,809

普通交付金 2,569,641

保険者努力支援分 18,312県繰入金2号分 18,638特別調整交付金分 75,671特定健康診査等県負担金 8,188

�����

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(款)  5 財産収入 (項)  1 財産運用収入

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 利子及び配当金 101

101

70

70

31

31

1 利子及び配当金 101 高額療養費資金貸付基金利子 1国民健康保険基金利子 100

�����

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(款)  6 繰入金 (項)  1 他会計繰入金

6 繰入金 ( 1 他会計繰入金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 一般会計繰入金 292,610

292,610

299,813

299,813

△7,203

△7,203

1

2

3

4

5

保険基盤安定繰入金

職員給与費等繰入金

出産育児一時金繰入金

財政安定化支援事業繰入金

その他一般会計繰入金

171,610

63,109

7,000

49,631

1,260

保険基盤安定 171,610

賦課徴収費等 5,532職員給与費等 57,577

出産育児一時金 7,000

財政安定化支援事業 49,631

子どもの医療費助成現物給付に伴う国庫負担金及び補助金減額補填分 1,260

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(款)  6 繰入金 (項) ○  基金繰入金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

○ 国民健康保険基金繰入金

0

0

29,112

29,112

△29,112

△29,112

廃目

�����

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(款)  7 繰越金 (項)  1 繰越金

7 繰越金 ( 1 繰越金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 繰越金 1

1

1

1

0

0

1 繰越金 1 前年度繰越金 1

�����

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(款)  8 諸収入 (項)  1 延滞金、加算金及び過料

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

一般被保険者延滞金

退職被保険者等延滞金

2,000

1

2,001

2,000

1

2,001

0

0

0

1

1

一般被保険者延滞金

退職被保険者等延滞金

2,000

1

保険税延滞金 2,000

保険税延滞金 1

�����

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(款)  8 諸収入 (項)  2 雑入

8 諸収入 ( 2 雑入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

3

4

5

一般被保険者第三者納付金

退職被保険者等第三者納付金

一般被保険者返納金

退職被保険者等返納金

雑入

5,000

1

100

1

52

5,154

5,000

1

100

1

92

5,194

0

0

0

0

△40

△40

1

1

1

1

1

損害賠償金

損害賠償金

返納金

返納金

雑入

5,000

1

100

1

52

損害賠償金 5,000

損害賠償金 1

返納金 100

返納金 1

雑入 1指定公費受け入れ 50特定検診等負担金(過年度分) 1

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(款) ○  市債 (項) ○  財政安定化基金貸付金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

○ 財政安定化基金貸付金 0

0

32,609

32,609

△32,609

△32,609

廃目

�����

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(款)  1 総務費 (項)  1 総務管理費

3歳出

1 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

特 定 財 源

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

目 本 年 度 前 年 度 比 較

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額

説 明

1 一般管理費

55,906 50,340 5,566 55,906 1

2

3

4

10

11

12

報酬

給料

職員手当等

共済費

需用費

役務費

委託料

274

20,307

17,101

6,602

801

2,487

6,449

国保事業の運営に関する協議会委員 12人 274

職員 6人 20,307

職員 17,101

職員 6,602

消耗品費 200印刷製本費 601

通信運搬費 2,487

電算共同処理 3,473第三者求償事務 308調整交付金等システム保守 220国保総合システム等端末設定 163

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(款)  1 総務費 (項)  1 総務管理費 (単位:千円)

2 連合会負担金

1,671

57,577

4,129

54,469

△2,458

3,108 0 0

1,671

57,577 0

17

18

18

備品購入費

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

1,870

15

1,671

情報集約システム 2,270オンライン資格確認 15

国保総合システム等端末機器 1,870

負担金 九州都市地区国保協議会 15

負担金 国保連合会 1,671

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  1 総務費 (項)  2 徴税費

1 総務費 ( 2 徴税費)

(単位:千円)

1 賦課徴収費

2,869

2,869

2,875

2,875

△6

△6 0 0

2,869

2,869 0

10

11

12

18

需用費

役務費

委託料

負担金,補助及び交付金

153

1,074

1,637

5

燃料費 35印刷製本費 118

通信運搬費 1,018手数料 56

徴収アドバイザー業務 125収納業務 1,512

負担金 特別徴収に係る経由事務 5

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  1 総務費 (項)  3 医療費適正化特別対策事業費 (単位:千円)

1 医療費適正化特別対策事業費

2,863

2,863

2,756

2,756

107

107 0 0

2,863

2,863 0

10

12

需用費

委託料

221

2,642

消耗品費 221

レセプト点検 1,524事務電算共同処理 967柔整患者調査 106重複服薬者等勧奨通知発送 45

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 保険給付費 (項)  1 療養諸費

2 保険給付費 ( 1 療養諸費)

(単位:千円)

1

2

3

4

5

一般被保険者療養給付費

退職被保険者等療養給付費

一般被保険者療養費

退職被保険者等療養費

審査支払手数料

2,185,148

1

21,165

1

8,385

2,214,700

2,132,762

15,621

21,165

90

8,232

2,177,870

52,386

△15,620

0

△89

153

36,830

2,185,148

1

21,165

1

8,385

2,214,700 0 0 0

18

18

18

18

11

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

役務費

2,185,148

1

21,165

1

8,385

負担金 療養給付費 2,185,148

負担金 療養給付費 1

負担金 療養費 21,165

負担金 療養費 1

手数料 8,385

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 保険給付費 (項)  2 高額療養費 (単位:千円)

1

2

3

4

一般被保険者高額療養費

退職被保険者等高額療養費

一般被保険者高額介護合算療養費

退職被保険者等高額介護合算療養費

354,687

1

250

1

354,939

328,034

3,142

250

16

331,442

26,653

△3,141

0

△15

23,497

354,687

1

250

1

354,939 0 0 0

18

18

18

18

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

354,687

1

250

1

負担金 高額療養費 354,687

負担金 高額療養費 1

負担金 高額介護合算療養費 250

負担金 高額介護合算療養費 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 保険給付費 (項)  3 移送費

2 保険給付費 ( 3 移送費)

(単位:千円)

1

2

一般被保険者移送費

退職被保険者等移送費

1

1

2

1

1

2

0

0

0

1

1

2 0 0 0

18

18

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

1

1

負担金 移送費 1

負担金 移送費 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 保険給付費 (項)  4 出産育児諸費 (単位:千円)

1 出産育児一時金

10,506

10,506

11,346

11,346

△840

△840 0 0

7,000

7,000

3,506

3,506

12

18

委託料

負担金,補助及び交付金

6

10,500

出産育児一時金支払業務 6

負担金 出産育児一時金 10,500

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 295: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  2 保険給付費 (項)  5 葬祭諸費

2 保険給付費 ( 5 葬祭諸費)

(単位:千円)

1 葬祭費 1,200

1,200

1,200

1,200

0

0 0 0 0

1,200

1,200

18 負担金,補助及び交付金

1,200 負担金 葬祭費 1,200

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 296: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 国民健康保険事業費納付金 (項)  1 医療給付費 (単位:千円)

1

2

一般被保険者医療給付費

退職被保険者等医療給付費

675,497

1,003

676,500

735,058

1,939

736,997

△59,561

△936

△60,497

112,622

112,622 0

227,652

2

227,654

335,223

1,001

336,224

18

18

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

675,497

1,003

負担金 一般被保険者医療給付費分納付金 675,497

負担金 退職被保険者等医療給付費分納付金 1,003

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 297: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 国民健康保険事業費納付金 (項)  2 後期高齢者支援金等

3 国民健康保険事業費納付金 ( 2 後期高齢者支援金等)

(単位:千円)

1

2

一般被保険者後期高齢者支援金等

退職被保険者等後期高齢者支援金等

151,902

246

152,148

157,499

429

157,928

△5,597

△183

△5,780 0 0 0

151,902

246

152,148

18

18

負担金,補助及び交付金

負担金,補助及び交付金

151,902

246

負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 151,902

負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付 金 246

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

Page 298: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  3 国民健康保険事業費納付金 (項)  3 介護納付金 (単位:千円)

1 介護納付金

57,972

57,972

50,182

50,182

7,790

7,790 0 0 0

57,972

57,972

18 負担金,補助及び交付金

57,972 負担金 介護納付金 57,972

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 保健事業費 (項)  1 特定健康診査等事業費

4 保健事業費 ( 1 特定健康診査等事業費)

(単位:千円)

1 特定健康診査等事業費

31,459 27,474 3,985 8,189 23,270 1

3

4

10

11

12

13

報酬

職員手当等

共済費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

2,936

438

563

462

466

26,171

423

会計年度任用職員(特定健診事務員) 1人 612会計年度任用職員(特定保健指導等) 1人 2,021臨時職員(受診券発送業務) 3人 303

会計年度任用職員(特定保健指導等) 438

会計年度任用職員(特定健診事務員) 121会計年度任用職員(特定保健指導員) 442

消耗品費 303印刷製本費 159

通信運搬費 466

特定健康診査等 21,842特定健診情報提供 329特定健診未受診者勧奨事業 4,000

どこでもケア使用料 65マルチマーカー使用料 358

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 保健事業費 (項)  1 特定健康診査等事業費 (単位:千円)

計 31,459 27,474 3,985 8,189 0 0 23,270

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 保健事業費 (項)  2 保健事業費

4 保健事業費 ( 2 保健事業費)

(単位:千円)

1

2

保健事業費

療養費

7,825

2,222

10,047

7,662

2,821

10,483

163

△599

△436 0 0 0

7,825

2,222

10,047

1

3

4

10

12

10

18

報酬

職員手当等

共済費

需用費

委託料

需用費

負担金,補助及び交付金

2,021

438

442

10

4,914

22

2,200

会計年度任用職員(国保訪問健康指導員) 1人 2,021

会計年度任用職員(国保訪問健康指導員) 438

会計年度任用職員(国保訪問健康指導員) 442

印刷製本費 10

人間ドック 1,977脳ドック 2,937

印刷製本費 22

補助金 はり、きゅう、マッサージ 2,200

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  5 基金積立金 (項)  1 基金積立金 (単位:千円)

1 基金積立金

101

101

70

70

31

31 0 0

100

100

1

1

24 積立金 101 国民健康保険基金積立金 1国民健康保険基金利子 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  6 共同事業拠出金 (項)  1 共同事業拠出金

6 共同事業拠出金 ( 1 共同事業拠出金)

(単位:千円)

1 共同事業事務費拠出金

1

1

1

1

0

0 0 0 0

1

1

18 負担金,補助及び交付金

1 負担金 退職医療事務費拠出金 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 公債費 (項)  1 公債費 (単位:千円)

1 利子 137

137

137

137

0

0 0 0

1

1

136

136

22 償還金,利子及び割引料

137 一時借入金利子 137

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  7 公債費 (項) ○  財政安定化基金償還金

7 公債費 (○ 財政安定化基金償還金)

(単位:千円)

○ 財政安定化基金償還金

0

0

1

1

△1

△1 0 0 0 0

廃目

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 諸支出金 (項)  1 償還金及び還付加算金 (単位:千円)

1

2

3

一般被保険者保険税還付金

退職被保険者等保険税還付金

県支出金償還金

5,000

100

1

5,101

4,000

100

1

4,101

1,000

0

0

1,000 0 0 0

5,000

100

1

5,101

22

22

22

償還金,利子及び割引料

償還金,利子及び割引料

償還金,利子及び割引料

5,000

100

1

過年度保険税還付金 5,000

過年度保険税還付金 100

県支出金償還金 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  8 諸支出金 (項)  2 繰出金

8 諸支出金 ( 2 繰出金)

(単位:千円)

1 他会計繰出金

2

2

2

2

0

0 0 0 0

2

2

27 繰出金 2一般会計繰出金前年度精算 1一般会計保健事業等精算 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  9 予備費 (項)  1 予備費 (単位:千円)

1 予備費 2,000

2,000

2,000

2,000

0

0 0 0 0

2,000

2,000

予備費 2,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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1,786 1,78613 1,786

1,786 1,78613 1,786

274 27412 274

274 27412 274

�����

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458139 79

1,097 4,985 15,783

5,064 16,241

1,098 4,546 3,065 306 686

1,098 4,891 3,350 825 1,013

345 285

458

41,064 7,182 48,2466

340

5,314 19,967 15,783

16,241 36,548 6,602 43,1506

20,307

1,334139 79

1,097 4,985 15,783

5,064 17,117

1,098 4,546 3,065 306 686

1,098 5,767 3,350 825 1,013

1,221 285

1,334 1,014 425 1,439

41,064 7,182 48,2466

(3)340

7,607 49,6856

5,314 19,967 15,783

(3)4,654 20,307 17,117 42,078

�����

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876

876876

876

876 5,530 1,005 6,535(3)

4,654

876 5,530 1,005 6,535(3)

4,654

340 15

390

1,334 964

370

�����

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279,933

324,196

37.3

285,500

336,050

182,200

36.6

150,700 150,600

172,200

�����

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)

1 16.7

1 16.7

1 16.7

6 100.0

3 50.0

1 20.0

1 20.0

3 60.0

5 100.0

�����

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6 6

6 6

4 4

2 2

100.0 100.0

5 5

5 5

5 5

100.0 100.0

�����

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2.250 2.250 4.500

2.225 2.225 4.450

2.250 2.250 4.500

33.2708 47.7090 47.7090

24.5869 33.2708 47.7090 47.7090

24.5869

�����

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�����

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Page 319: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

1 256,409

2 70

3 128,105

4 1

5 1,489

386,074

�����

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1 3,471

2 381,604

3 871

4 28

5 100

386,074

�����

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1総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入) (単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

1

2

3

4

5

後期高齢者医療保険料

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

256,409

70

128,105

1

1,489

386,074

240,425

70

121,657

1

1,319

363,472

15,984

0

6,448

0

170

22,602

66.4

0.0

33.2

0.0

0.4

100.0歳 入 合 計

�����

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(歳 出)

款 比 較前年度予算額本年度予算額

本年度予算

構 成 率

国県 支出 金

(単位:千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

1

2

3

4

5

総務費

後期高齢者医療広域連合納付金

諸支出金

公債費

予備費

3,471

381,604

871

28

100

386,074

3,236

359,353

755

28

100

363,472

235

22,251

116

0

0

22,602 0 0

3,471

125,195

870

28

98

129,662

256,409

1

2

256,412

0.9

98.9

0.2

0.0

0.0

100.0歳 出 合 計

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

地 方 債

�����

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����

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(款)  1 後期高齢者医療保険料 (項)  1 後期高齢者医療保険料

2歳入

1 後期高齢者医療保険料 ( 1 後期高齢者医療保険料)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

特別徴収保険料

普通徴収保険料

177,378

79,031

256,409

164,553

75,872

240,425

12,825

3,159

15,984

1

1

2

現年度分

現年度分

滞納繰越分

177,378

77,574

1,457

特別徴収保険料現年度分 177,378

普通徴収保険料現年度分 77,574

普通徴収保険料滞納繰越分 1,457

�����

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(款)  2 使用料及び手数料 (項)  1 手数料

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 督促手数料 70

70

70

70

0

0

1 督促手数料 70 督促手数料 70

�����

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(款)  3 繰入金 (項)  1 一般会計繰入金

3 繰入金 ( 1 一般会計繰入金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

事務費繰入金

保険基盤安定繰入金

21,044

107,061

128,105

20,465

101,192

121,657

579

5,869

6,448

1

1

事務費繰入金

保険基盤安定繰入金

21,044

107,061

事務費 21,044

保険基盤安定 107,061

�����

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(款)  4 繰越金 (項)  1 繰越金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 繰越金 1

1

1

1

0

0

1 繰越金 1 繰越金 1

�����

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(款)  5 諸収入 (項)  1 延滞金、加算金及び過料

5 諸収入 ( 1 延滞金、加算金及び過料)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 延滞金 1

1

1

1

0

0

1 延滞金 1 延滞金 1

�����

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(款)  5 諸収入 (項)  2 償還金及び還付加算金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

保険料還付金

還付加算金

654

100

754

654

100

754

0

0

0

1

1

保険料還付金

還付加算金

654

100

過年度保険料還付金 654

還付加算金 100

�����

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(款)  5 諸収入 (項)  3 特定健康診査等受託費

5 諸収入 ( 3 特定健康診査等受託費)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 特定健康診査等受託費 732

732

562

562

170

170

1 特定健康診査等受託費 732 特定健康診査受託費 732

�����

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(款)  5 諸収入 (項)  4 雑入

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1

2

滞納処分費

雑入

1

1

2

1

1

2

0

0

0

1

1

滞納処分費

雑入

1

1

滞納処分費 1

雑入 1

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3歳出

(款)  1 総務費 (項)  1 総務管理費

1 総務費 ( 1 総務管理費)

(単位:千円)

特 定 財 源

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

本 年 度 前 年 度 比 較

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額

説 明

1 一般管理費

202

202

317

317

△115

△115 0 0

202

202 0

10

11

需用費

役務費

40

162

消耗品費 40

通信運搬費 162

�����

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(款)  1 総務費 (項)  2 徴収費 (単位:千円)

1 徴収費 2,653

2,653

2,357

2,357

296

296 0 0

2,653

2,653 0

1

3

4

8

10

11

18

報酬

職員手当等

共済費

旅費

需用費

役務費

負担金,補助及び交付金

856

318

191

37

183

985

83

会計年度任用職員(後期高齢者医療事務員) 1人 856

会計年度任用職員(後期高齢者医療事務員) 318

会計年度任用職員(後期高齢者医療事務員) 191

普通旅費 37

印刷製本費 183

通信運搬費 851手数料 134

負担金 徴収事務研修会等 83

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  1 総務費 (項)  3 保健事業費

1 総務費 ( 3 保健事業費)

(単位:千円)

1

2

特定健康診査等事業費

訪問指導等事業費

567

49

616

562

0

562

5

49

54 0 0

567

49

616 0

10

11

10

需用費

役務費

需用費

178

389

49

消耗品費 68印刷製本費 110

通信運搬費 389

消耗品費 39燃料費 10

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項)  1 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位:千円)

1 後期高齢者医療広域連合納付金

381,604

381,604

359,353

359,353

22,251

22,251 0 0

125,195

125,195

256,409

256,409

18 負担金,補助及び交付金

381,604 負担金 県後期高齢者医療広域連合 381,604

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 諸支出金 (項)  1 償還金及び還付加算金

3 諸支出金 ( 1 償還金及び還付加算金)

(単位:千円)

1 保険料還付金

754

754

754

754

0

0 0 0

754

754 0

22 償還金,利子及び割引料

754 過年度保険料還付金 654還付加算金 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 諸支出金 (項)  2 繰出金 (単位:千円)

1 他会計繰出金

117

117

1

1

116

116 0 0

116

116

1

1

27 繰出金 117 一般会計 1一般会計(訪問指導事業) 116

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 公債費 (項)  1 公債費

4 公債費 ( 1 公債費)

(単位:千円)

1 利子 28

28

28

28

0

0 0 0

28

28 0

22 償還金,利子及び割引料

28 一時借入金利子 28

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  5 予備費 (項)  1 予備費 (単位:千円)

1 予備費 100

100

100

100

0

0 0 0

98

98

2

2

予備費 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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1 1,500

2 53,366

4 1

3 326,711

5 401

6 6,900

388,879

�����

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1 123,744

2 264,135

3 1,000

388,879

�����

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1総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入) (単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

1

2

3

4

5

6

分担金及び負担金

使用料及び手数料

繰入金

繰越金

諸収入

市債

国庫支出金

1,500

53,366

326,711

1

401

6,900

0

388,879

1,500

58,604

321,470

1

401

6,000

2,700

390,676

0

△5,238

5,241

0

0

900

△2,700

△1,797

0.4

13.7

84.0

0.0

0.1

1.8

0.0

100.0歳 入 合 計

�����

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(歳 出)

款 比 較前年度予算額本年度予算額

本年度予算

構 成 率

国県 支出 金

(単位:千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

1

2

3

事業費

公債費

予備費

123,744

264,135

1,000

388,879

125,563

264,113

1,000

390,676

△1,819

22

0

△1,797 0

6,900

6,900

53,766

2,039

55,805

63,078

262,096

1,000

326,174

31.8

67.9

0.3

100.0歳 出 合 計

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

地 方 債

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����

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2歳入

(款)  1 分担金及び負担金 (項)  1 分担金

1 分担金及び負担金 ( 1 分担金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 分担金 1,500

1,500

1,500

1,500

0

0

1 加入者分担金 1,500 加入者分担金 1,500

�����

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(款)  2 使用料及び手数料 (項)  1 使用料

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 使用料 53,281

53,281

58,519

58,519

△5,238

△5,238

1 処理施設使用料 53,281 処理施設使用料 52,834処理施設使用料(過年度分) 422処理施設使用料(個別) 25

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(款)  2 使用料及び手数料 (項)  2 手数料

2 使用料及び手数料 ( 2 手数料)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 手数料 85

85

85

85

0

0

1 農業集落排水手数料 85 指定工事事業者・責任技術者登録手数料 45排水設備工事確認・検査手数料 40

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(款)  3 繰入金 (項)  1 他会計繰入金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 一般会計繰入金 326,711

326,711

321,470

321,470

5,241

5,241

1 一般会計繰入金 326,711 総務費 13,620管理費(美野) 7,959管理費(上久間) 8,752管理費(馬場下) 11,264管理費(五町田・谷所) 21,402管理費(個別) 80元金 204,828利子 57,806予備費 1,000

�����

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(款)  4 繰越金 (項)  1 繰越金

4 繰越金 ( 1 繰越金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 繰越金 1

1

1

1

0

0

1 繰越金 1 前年度繰越金 1

�����

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(款)  5 諸収入 (項)  1 雑入

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 雑入 401

401

401

401

0

0

1

2

新規加入金

雑入

1

400

新規加入金 1

コンポスト販売 400

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(款)  6 市債 (項)  1 市債

6 市債 ( 1 市債)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 下水道事業債 6,900

6,900

6,000

6,000

900

900

1 下水道事業債 6,900 公営企業会計適用債(100%) 6,900

�����

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(款) ○  国庫支出金 (項) ○  国庫補助金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

○ 農林水産業費国庫補助金

0

0

2,700

2,700

△2,700

△2,700

廃目

�����

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����

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3歳出

(款)  1 事業費 (項)  1 事業費

1 事業費 ( 1 事業費)

(単位:千円)

特 定 財 源

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

目 本 年 度 前 年 度 比 較

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額

説 明

1 総務費 20,521 19,010 1,511 6,900 13,621 1

3

4

11

12

18

26

報酬

職員手当等

共済費

役務費

委託料

負担金,補助及び交付金

公課費

1,545

335

331

263

10,007

40

8,000

会計年度任用職員 1人 1,545

会計年度任用職員 335

会計年度任用職員 331

通信運搬費 263

公営企業法適化移行支援業務 6,900徴収業務 3,107

負担金 地域環境資源センター 20補助金 ゆうゆう水洗化貯金奨励金 20

消費税及び地方消費税 8,000

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(款)  1 事業費 (項)  1 事業費 (単位:千円)

2 管理費 103,223 100,553 2,670 53,766 49,457 10

11

需用費

役務費

38,860

2,082

消耗品費(五町田・谷所) 2,608消耗品費(上久間) 60消耗品費(馬場下) 762消耗品費(美野) 86燃料費(五町田・谷所) 18燃料費(馬場下) 14印刷製本費(五町田・谷所) 114光熱水費(個別) 9光熱水費(五町田・谷所) 14,979光熱水費(上久間) 2,892光熱水費(馬場下) 7,431光熱水費(美野) 2,867修繕料(個別) 20修繕料(五町田・谷所) 3,000修繕料(上久間) 1,000修繕料(馬場下) 2,000修繕料(美野) 1,000

通信運搬費(五町田・谷所) 721通信運搬費(上久間) 312通信運搬費(馬場下) 655通信運搬費(美野) 180手数料(五町田・谷所) 114保険料(五町田・谷所) 36保険料(上久間) 13保険料(馬場下) 38保険料(美野) 13

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  1 事業費 (項)  1 事業費

1 事業費 ( 1 事業費)

(単位:千円)

○ 整備費 0

123,744

6,000

125,563

△6,000

△1,819 0 6,900 53,766 63,078

12 委託料 62,281 施設維持管理業務(個別) 76施設維持管理業務(五町田・谷所) 24,252施設維持管理業務(上久間) 9,475施設維持管理業務(馬場下) 17,928施設維持管理業務(美野) 10,550

廃目

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 公債費 (項)  1 公債費 (単位:千円)

1

2

元金

利子

206,329

57,806

264,135

201,821

62,292

264,113

4,508

△4,486

22 0 0

2,039

2,039

204,290

57,806

262,096

22

22

償還金,利子及び割引料

償還金,利子及び割引料

206,329

57,806

長期借入金元金 206,329

長期借入金利子 57,778一時借入金利子 28

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 予備費 (項)  1 予備費

3 予備費 ( 1 予備費)

(単位:千円)

1 予備費 1,000

1,000

1,000

1,000

0

0 0 0 0

1,000

1,000

予備費 1,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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356 3561 356

356 3561 356

�����

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335335

335335

152 26 178(1)

335

1,728 305 2,033

1,880 331 2,211

1,728

(1)1,545 335

1,728 1,728 305 2,033

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(1)1,545 335 1,880 331 2,211

(1)1,545 335 1,880 331 2,211

335

335 335

335

335 335

�����

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2,700 2,700 2,700 2,700 17.6

6,900 6,900 6,900 6,900 45.1

5,700 5,700 5,700 37.3

15,300 15,300 2,700 6,900 9,600 5,700 100.0

�����

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�����

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1 3,155,164 2,956,043 6,900 206,329 2,756,614

3,155,164 2,956,043 6,900 206,329 2,756,614

3,155,164 2,956,043 6,900 206,329 2,756,614

�����

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Page 375: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

469,616

8 103,100

6 1

7 12

4 1

5 202,757

2 84,995

3 75,000

1 3,750

�����

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469,616

2 153,860

3 1,000

1 314,756

�����

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1総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入) (単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

1

2

3

4

5

6

7

8

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

市債

3,750

84,995

75,000

1

202,757

1

12

103,100

469,616

3,750

83,225

75,000

1

201,387

1

48

102,200

465,612

0

1,770

0

0

1,370

0

△36

900

4,004

0.8

18.1

16.0

0.0

43.2

0.0

0.0

21.9

100.0歳 入 合 計

�����

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(歳 出)

款 比 較前年度予算額本年度予算額

本年度予算

構 成 率

国県 支出 金

(単位:千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

1

2

3

事業費

公債費

予備費

314,756

153,860

1,000

469,616

312,947

151,665

1,000

465,612

1,809

2,195

0

4,004

75,000

75,000

103,100

103,100

88,758

693

89,451

47,898

153,167

1,000

202,065

67.0

32.8

0.2

100.0歳 出 合 計

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

地 方 債

�����

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(款)  1 分担金及び負担金 (項)  1 負担金

2歳入

1 分担金及び負担金 ( 1 負担金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 負担金 3,750

3,750

3,750

3,750

0

0

1 加入者負担金 3,750 加入者負担金 3,750

�����

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(款)  2 使用料及び手数料 (項)  1 使用料

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 公共下水道使用料 84,850

84,850

83,080

83,080

1,770

1,770

1 公共下水道使用料 84,850 公共下水道使用料 84,480公共下水道使用料(過年度分) 370

�����

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(款)  2 使用料及び手数料 (項)  2 手数料

2 使用料及び手数料 ( 2 手数料)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 公共下水道手数料 145

145

145

145

0

0

1 公共下水道手数料 145 排水設備工事確認・検査手数料 100指定工事事業者・責任技術者登録手数料 45

�����

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(款)  3 国庫支出金 (項)  1 国庫補助金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 土木費国庫補助金 75,000

75,000

75,000

75,000

0

0

1 公共下水道事業費国庫補助金

75,000 公共下水道事業(1/2) 75,000

�����

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(款)  4 財産収入 (項)  1 財産運用収入

4 財産収入 ( 1 財産運用収入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 財産貸付収入 1

1

1

1

0

0

1 土地貸付料 1 土地貸付料 1

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(款)  5 繰入金 (項)  1 繰入金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 一般会計繰入金 202,757

202,757

201,387

201,387

1,370

1,370

1 一般会計繰入金 202,757 総務費 13,820管理費 4,917整備費 29,160元金 111,257利子 42,603予備費 1,000

�����

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(款)  6 繰越金 (項)  1 繰越金

6 繰越金 ( 1 繰越金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 繰越金 1

1

1

1

0

0

1 繰越金 1 前年度繰越金 1

�����

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(款)  7 諸収入 (項)  1 雑入

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 雑入 12

12

48

48

△36

△36

1 雑入 12 太陽光発電 12

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(款)  8 市債 (項)  1 市債

8 市債 ( 1 市債)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 公共下水道事業債 103,100

103,100

102,200

102,200

900

900

1 公共下水道事業債 103,100 公共下水道事業(100%) 96,200公営企業会計適用債(100%) 6,900

�����

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����

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(款)  1 事業費 (項)  1 事業費

3歳出

1 事業費 ( 1 事業費)

(単位:千円)

特 定 財 源

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

目 本 年 度 前 年 度 比 較

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額

説 明

1 総務費 20,720 20,201 519 6,900 13,820 1

2

3

4

8

12

18

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

委託料

負担金,補助及び交付金

342

4,688

4,587

1,622

22

6,900

159

下水道審議会委員 12人 342

職員 1人 4,688

職員 4,587

職員 1,622

普通旅費 22

公営企業法適化移行支援業務 6,900

負担金 日本下水道協会 56 九州地方下水道協会 11 県下水道協会 11 日本下水道協会研修費 61補助金

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(款)  1 事業費 (項)  1 事業費 (単位:千円)

2 管理費 89,925 88,366 1,559 85,008 4,917

26

10

11

12

13

22

公課費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

償還金,利子及び割引料

2,400

20,516

689

68,669

50

1

ゆうゆう水洗化貯金奨励金 20

消費税及び地方消費税 2,400

消耗品費 2,448燃料費 36光熱水費 10,032修繕料 8,000

通信運搬費 635保険料 54

浄化センター維持管理業務 58,545脱水汚泥・し渣(収集・運搬・処分) 6,320徴収業務 3,804

機械借上料 50

使用料還付金 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  1 事業費 (項)  1 事業費

1 事業費 ( 1 事業費)

(単位:千円)

3 整備費 204,111 204,380 △269 75,000 96,200 3,750 29,161 1

2

3

4

8

10

11

13

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

役務費

使用料及び賃借料

1,588

6,903

5,803

2,706

59

348

21

1,552

会計年度任用職員 1人 1,588

職員 2人 6,903

会計年度任用職員 345職員 5,458

職員 2,357会計年度任用職員 349

普通旅費 59

消耗品費 225燃料費 123

保険料 21

事務機器リース料 1,552

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  1 事業費 (項)  1 事業費 (単位:千円)

計 314,756 312,947 1,809 75,000 103,100 88,758 47,898

14

18

21

工事請負費

負担金,補助及び交付金

補償,補填及び賠償金

185,000

130

1

管路・舗装復旧 185,000

負担金 下水道設計積算県内統一単価作成 130

補償費 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 公債費 (項)  1 公債費

2 公債費 ( 1 公債費)

(単位:千円)

1

2

元金

利子

111,257

42,603

153,860

107,478

44,187

151,665

3,779

△1,584

2,195 0 0

693

693

110,564

42,603

153,167

22

22

償還金,利子及び割引料

償還金,利子及び割引料

111,257

42,603

長期借入金元金 111,257

長期借入金利子 42,575一時借入金利子 28

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 予備費 (項)  1 予備費 (単位:千円)

1 予備費 1,000

1,000

1,000

1,000

0

0 0 0 0

1,000

1,000

予備費 1,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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1,044 1,04413 1,044

1,044 1,04413 1,044

342

342 342

342

12 342

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(1)1,588 11,591 10,070 23,249 4,328 27,577

3

1,752 11,612 9,883 23,247 4,005 27,2523

(1)187 2 323 325

188

438 3,107 1,949 852 257 579 2,888 10,070

978 2,919 1,999 324 137 626 2,900 9,883

528 120 187

11,591 9,725 21,316 3,979 25,2953

1,752 11,612 9,883 23,247 4,005 27,2523

438 2,762 1,949 852 257 579 2,888 9,725

978 2,919 1,999 324 137 626 2,900 9,883

528 120

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(1)1,588 345 1,933 349 2,282

(1)1,588 345 1,933 349 2,282

345

345 345

345

206

187 396

�����

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150,700 150,600

172,200 182,200

366,727

40.0

43.3

320,533

319,433

365,627

�����

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3 100.0

2 66.7

1 33.3

3 100.0

2 66.7

1 33.3

�����

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100.0 100.0

3 3

3 3

3 3

100.0 100.0

3 3

3 3

3 3

�����

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24.5869 33.2708 47.7090 47.7090

24.5869 33.2708 47.7090 47.7090

2.250 2.250 4.500

2.225 2.225 4.450

2.250 2.250 4.500

�����

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�����

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2,700 2,700 2,700 2,700 17.5

6,900 6,900 6,900 6,900 44.8

5,800 5,800 5,800 37.7

15,400 15,400 2,700 6,900 9,600 5,800 100.0

�����

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1,230

�����

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1 2,509,851 2,512,673 103,100 111,257 2,504,516

2,509,851 2,512,673 103,100 111,257 2,504,516

2,509,851 2,512,673 103,100 111,257 2,504,516

�����

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�����

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195,164

6 1,001

7 52,700

4 51,585

5 1

2 16,700

3 57,097

1 16,080

�����

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195,164

2 8,724

3 1,000

1 185,440

�����

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1総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入) (単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

1

2

3

4

5

6

7

分担金及び負担金

使用料及び手数料

国庫支出金

繰入金

繰越金

諸収入

市債

16,080

16,700

57,097

51,585

1

1,001

52,700

195,164

16,080

13,268

57,034

39,804

1

1,001

51,700

178,888

0

3,432

63

11,781

0

0

1,000

16,276

8.2

8.6

29.3

26.4

0.0

0.5

27.0

100.0歳 入 合 計

�����

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(歳 出)

款 比 較前年度予算額本年度予算額

本年度予算

構 成 率

国県 支出 金

(単位:千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

1

2

3

事業費

公債費

予備費

185,440

8,724

1,000

195,164

172,586

5,302

1,000

178,888

12,854

3,422

0

16,276

57,097

57,097

52,700

52,700

33,781

1,283

35,064

41,862

7,441

1,000

50,303

95.0

4.5

0.5

100.0歳 出 合 計

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

地 方 債

�����

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����

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(款)  1 分担金及び負担金 (項)  1 分担金

2歳入

1 分担金及び負担金 ( 1 分担金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 分担金 16,080

16,080

16,080

16,080

0

0

1 加入者分担金 16,080 加入者分担金 16,080

�����

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(款)  2 使用料及び手数料 (項)  1 使用料

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 使用料 16,500

16,500

13,068

13,068

3,432

3,432

1 浄化槽使用料 16,500 浄化槽使用料 16,500

�����

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(款)  2 使用料及び手数料 (項)  2 手数料

2 使用料及び手数料 ( 2 手数料)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 手数料 200

200

200

200

0

0

1 浄化槽手数料 200 排水設備工事確認・検査手数料 200

�����

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(款)  3 国庫支出金 (項)  1 国庫補助金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 衛生費国庫補助金 57,097

57,097

57,034

57,034

63

63

1 浄化槽整備事業国庫補助金

57,097 浄化槽事業(1/2) 57,097

�����

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(款)  4 繰入金 (項)  1 繰入金

4 繰入金 ( 1 繰入金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 一般会計繰入金 51,585

51,585

39,804

39,804

11,781

11,781

1 一般会計繰入金 51,585 総務費 1,883管理費 26,605整備費 13,373元金 8,446利子 278予備費 1,000

�����

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(款)  5 繰越金 (項)  1 繰越金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 繰越金 1

1

1

1

0

0

1 繰越金 1 前年度繰越金 1

�����

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(款)  6 諸収入 (項)  1 雑入

6 諸収入 ( 1 雑入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 雑入 1,001

1,001

1,001

1,001

0

0

1 雑入 1,001 雑入 1消費税還付金 1,000

�����

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(款)  7 市債 (項)  1 市債

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 下水道事業債 52,700

52,700

51,700

51,700

1,000

1,000

1 下水道事業債 52,700 浄化槽事業(100%) 45,800公営企業会計適用債(100%) 6,900

�����

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����

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(款)  1 事業費 (項)  1 事業費

3歳出

1 事業費 ( 1 事業費)

(単位:千円)

特 定 財 源

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

目 本 年 度 前 年 度 比 較

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額

説 明

1

2

総務費

管理費

8,783

44,307

8,307

32,036

476

12,271

6,900

17,701

1,883

26,606

8

12

18

10

11

12

旅費

委託料

負担金,補助及び交付金

需用費

役務費

委託料

141

6,900

1,742

372

2,444

41,253

普通旅費 141

公営企業法適化移行支援業務 6,900

負担金 県浄化槽普及促進協議会 242補助金 市営浄化槽設置奨励金 1,500

消耗品費 22修繕料 350

通信運搬費 5手数料 2,439

浄化槽施設維持管理業務 40,187徴収業務 1,066

�����

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(款)  1 事業費 (項)  1 事業費 (単位:千円)

3 整備費 132,350 132,243 107 57,097 45,800 16,080 13,373

13

1

2

3

4

10

11

使用料及び賃借料

報酬

給料

職員手当等

共済費

需用費

役務費

238

1,545

3,613

3,632

1,466

213

756

浄化槽維持管理帳票システム使用料 238

会計年度任用職員 1人 1,545

職員 1人 3,613

会計年度任用職員 335職員 3,297

職員 1,135会計年度任用職員 331

消耗品費 90燃料費 123

通信運搬費 31手数料 712保険料 13

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  1 事業費 (項)  1 事業費

1 事業費 ( 1 事業費)

(単位:千円)

計 185,440 172,586 12,854 57,097 52,700 33,781 41,862

13

14

17

18

使用料及び賃借料

工事請負費

備品購入費

負担金,補助及び交付金

146

120,687

22

270

公用車リース料 146

浄化槽設置 120,687

量水器 22

補助金 単独浄化槽撤去費 270

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 公債費 (項)  1 公債費 (単位:千円)

1

2

元金

利子

8,446

278

8,724

4,826

476

5,302

3,620

△198

3,422 0 0

1,283

1,283

7,163

278

7,441

22

22

償還金,利子及び割引料

償還金,利子及び割引料

8,446

278

長期借入金元金 8,446

長期借入金利子 278

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 予備費 (項)  1 予備費

3 予備費 ( 1 予備費)

(単位:千円)

1 予備費 1,000

1,000

1,000

1,000

0

0 0 0 0

1,000

1,000

予備費 1,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(1)1,545 3,613 3,332 8,490 1,466 9,956

1

1,728 3,427 2,888 8,043 1,347 9,3901

(1)186 444 447 119 566

60 361 20

420 1,218 635 160 899 3,332

360 857 615 200 856 2,888

43 444

3,613 2,997 6,610 1,135 7,7451

1,728 3,427 2,888 8,043 1,347 9,3901

186 109

�����

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60 26 20

420 883 635 160 899 2,997

360 857 615 200 856 2,888

43 109

(1)1,545 335 1,880 331 2,211

(1)1,545 1,880 331 2,211335

335

335 335

335

186 186

444 351

93

�����

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150,700 150,600

172,200 182,200

40.0

282,900

336,066

345,200

41.0

297,700

�����

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1 100.0

1 100.0

1 100.0

1 100.0

�����

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100.0 100.0

1 1

1 1

1 1

1 1

100.0 100.0

1 1

1 1

�����

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24.5869 33.2708 47.7090 47.7090

24.5869 33.2708 47.7090 47.7090

2.250 2.250 4.500

2.225 2.225 4.450

2.250 2.250 4.500

�����

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�����

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2,700 2,700 2,700 2,700 17.6

6,900 6,900 6,900 6,900 45.1

5,700 5,700 5,700 37.3

15,300 15,300 2,700 6,900 9,600 5,700 100.0

�����

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�����

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1 127,142 169,416 52,700 8,446 213,670

127,142 169,416 52,700 8,446 213,670

127,142 169,416 52,700 8,446 213,670

�����

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�����

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26,217

4 1

2 26,203

3 1

1 12

�����

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26,217

4 100

2 23,740

3 12

1 2,365

�����

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1総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入) (単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

1

2

3

4

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

12

26,203

1

1

26,217

12

55,534

1

1

55,548

0

△29,331

0

0

△29,331

0.0

100.0

0.0

0.0

100.0歳 入 合 計

�����

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(歳 出)

款 比 較前年度予算額本年度予算額

本年度予算

構 成 率

国県 支出 金

(単位:千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

1

2

3

4

土木費

公債費

諸支出金

予備費

2,365

23,740

12

100

26,217

2,341

53,095

12

100

55,548

24

△29,355

0

0

△29,331 0 0

12

12

2,365

23,740

100

26,205

9.0

90.6

0.0

0.4

100.0歳 出 合 計

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

地 方 債

�����

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����

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(款)  1 財産収入 (項)  1 財産売払収入

2歳入

1 財産収入 ( 1 財産売払収入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 不動産売払収入 1

1

1

1

0

0

1 土地売払収入 1 保留地処分金 1

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(款)  1 財産収入 (項)  2 財産運用収入

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 不動産貸付収入 11

11

11

11

0

0

1 土地貸付収入 11 土地貸付料 11

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(款)  2 繰入金 (項)  1 一般会計繰入金

2 繰入金 ( 1 一般会計繰入金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 一般会計繰入金 26,203

26,203

55,534

55,534

△29,331

△29,331

1 一般会計繰入金 26,203 一般会計繰入金 26,203

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(款)  3 繰越金 (項)  1 繰越金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 繰越金 1

1

1

1

0

0

1 繰越金 1 前年度繰越金 1

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(款)  4 諸収入 (項)  1 雑入

4 諸収入 ( 1 雑入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 雑入 1

1

1

1

0

0

1 雑入 1 清算金 1

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����

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(款)  1 土木費 (項)  1 都市計画費

3歳出

1 土木費 ( 1 都市計画費)

(単位:千円)

特 定 財 源

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

本 年 度 前 年 度 比 較

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額

説 明

1 土地区画整理事業費

2,365

2,365

2,341

2,341

24

24 0 0

1

1

2,364

2,364

1

10

11

12

14

15

報酬

需用費

役務費

委託料

工事請負費

原材料費

18

350

167

900

900

30

土地区画整理評価員 3人 18

光熱水費 300修繕料 50

通信運搬費 17広告料 150

区画整理事業 900

区画整理事業 900

砕石等 30

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(款)  2 公債費 (項)  1 公債費 (単位:千円)

1

2

元金

利子

23,348

392

23,740

52,009

1,086

53,095

△28,661

△694

△29,355 0 0 0

23,348

392

23,740

22

22

償還金,利子及び割引料

償還金,利子及び割引料

23,348

392

長期借入金元金 23,348

長期借入金利子 392

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 諸支出金 (項)  1 繰出金

3 諸支出金 ( 1 繰出金)

(単位:千円)

1 他会計繰出金

12

12

12

12

0

0 0 0

12

12 0

27 繰出金 12 一般会計繰出金(保留地処分金) 12

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 予備費 (項)  1 予備費 (単位:千円)

1 予備費 100

100

100

100

0

0 0 0 0

100

100

予備費 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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18 183 18

18 183 18

18 183 18

18 183 18

�����

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1 80,146 28,137 0 23,348 4,789

80,146 28,137 0 23,348 4,789

80,146 28,137 0 23,348 4,789

�����

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Page 469: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

15,115

4 1

2 15,098

3 1

1 15

�����

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15,115

4 100

2 12,779

3 1

1 2,235

�����

Page 471: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

1総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入) (単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

1

2

3

4

財産収入

繰入金

繰越金

諸収入

15

15,098

1

1

15,115

14

32,165

1

1

32,181

1

△17,067

0

0

△17,066

0.1

99.9

0.0

0.0

100.0歳 入 合 計

�����

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(歳 出)

款 比 較前年度予算額本年度予算額

本年度予算

構 成 率

国県 支出 金

(単位:千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

1

2

3

4

土木費

公債費

諸支出金

予備費

2,235

12,779

1

100

15,115

2,247

29,834

0

100

32,181

△12

△17,055

1

0

△17,066 0 0

14

1

15

2,235

12,765

100

15,100

14.8

84.5

0.0

0.7

100.0歳 出 合 計

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

地 方 債

�����

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����

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Page 475: ç ô>0 º Ø °5 w £'ì 6õM 1 Â i...8 # C ö+ m º Ü5 9,000 10 "I [ º Ü5 14,000 11 º Ü& ï 4,520,000 12 º3û ó ² P'Ç"I 9 º Ü5 3,100 13 ( ¸5 lG2 ¸5 104,879 14 Q#Ý

(款)  1 財産収入 (項)  1 財産売払収入

2歳入

1 財産収入 ( 1 財産売払収入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 不動産売払収入 1

1

1

1

0

0

1 土地売払収入 1 保留地処分金 1

�����

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(款)  1 財産収入 (項)  2 財産運用収入

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 不動産貸付収入 14

14

13

13

1

1

1 土地貸付収入 14 土地貸付料 14

�����

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(款)  2 繰入金 (項)  1 一般会計繰入金

2 繰入金 ( 1 一般会計繰入金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 一般会計繰入金 15,098

15,098

32,165

32,165

△17,067

△17,067

1 一般会計繰入金 15,098 一般会計繰入金 11,024一般会計繰入金(保留地) 4,074

�����

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(款)  3 繰越金 (項)  1 繰越金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 繰越金 1

1

1

1

0

0

1 繰越金 1 前年度繰越金 1

�����

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(款)  4 諸収入 (項)  1 雑入

4 諸収入 ( 1 雑入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 雑入 1

1

1

1

0

0

1 雑入 1 清算金 1

�����

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�����

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����

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3歳出

(款)  1 土木費 (項)  1 都市計画費

1 土木費 ( 1 都市計画費)

(単位:千円)

特 定 財 源

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

本 年 度 前 年 度 比 較

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額

説 明

1 土地区画整理事業費

2,235

2,235

2,247

2,247

△12

△12 0 0

1

1

2,234

2,234

1

10

11

12

14

15

報酬

需用費

役務費

委託料

工事請負費

原材料費

18

170

167

950

900

30

土地区画整理評価員 3人 18

光熱水費 120修繕料 50

通信運搬費 17広告料 150

区画整理事業 950

区画整理事業 900

砕石等 30

�����

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(款)  2 公債費 (項)  1 公債費 (単位:千円)

1

2

元金

利子

12,535

244

12,779

29,231

603

29,834

△16,696

△359

△17,055 0 0

14

14

12,521

244

12,765

22

22

償還金,利子及び割引料

償還金,利子及び割引料

12,535

244

長期借入金元金 8,503長期借入金元金(保留地処分) 4,032

長期借入金利子 188長期借入金利子(保留地処分) 56

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 諸支出金 (項)  1 繰出金

3 諸支出金 ( 1 繰出金)

(単位:千円)

1 他会計繰出金

1

1

0

0

1

1 0 0

1

1 0

27 繰出金 1一般会計繰出金(保留地処分金) 1

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  4 予備費 (項)  1 予備費 (単位:千円)

1 予備費 100

100

100

100

0

0 0 0 0

100

100

予備費 100

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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18 183 18

18 183 18

18 183 18

18 183 18

�����

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1 30,660 12,503 0 8,503 4,000

30,660 12,503 0 8,503 4,000

2 19,140 8,066 0 4,032 4,034

19,140 8,066 0 4,032 4,034

49,800 20,569 0 12,535 8,034

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189,719

6 22,600

4 128,119

5 1

2 6,448

3 1

1 32,550

�����

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189,719

2 51,800

3 500

1 137,419

�����

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1総括

歳入歳出予算事項別明細書

(歳 入) (単位:千円)

款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額

1

2

3

4

5

6

国庫支出金

県支出金

財産収入

繰入金

繰越金

市債

32,550

6,448

1

128,119

1

22,600

189,719

34,650

3,125

0

102,918

1

21,500

162,194

△2,100

3,323

1

25,201

0

1,100

27,525

17.2

3.4

0.0

67.5

0.0

11.9

100.0歳 入 合 計

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(歳 出)

款 比 較前年度予算額本年度予算額

本年度予算

構 成 率

国県 支出 金

(単位:千円)

本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳

1

2

3

土木費

公債費

予備費

137,419

51,800

500

189,719

112,850

48,844

500

162,194

24,569

2,956

0

27,525

38,998

38,998

22,600

22,600

1

1

75,820

51,800

500

128,120

72.4

27.3

0.3

100.0歳 出 合 計

そ の 他

特 定 財 源一 般 財 源

地 方 債

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2歳入

(款)  1 国庫支出金 (項)  1 国庫補助金

1 国庫支出金 ( 1 国庫補助金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 土木費国庫補助金 32,550

32,550

34,650

34,650

△2,100

△2,100

1 都市計画費国庫補助金 32,550 社会資本整備総合交付金(区画整理)(52.5%) 32,550

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(款)  2 県支出金 (項)  1 県補助金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 土木費県補助金 6,448

6,448

3,125

3,125

3,323

3,323

1 都市計画費県補助金 6,448 区画整理事業負担金(5.8%、1.1%) 6,448

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(款)  3 財産収入 (項)  1 財産運用収入

3 財産収入 ( 1 財産運用収入)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 不動産貸付収入 1

1

0

0

1

1

1 土地貸付収入 1 土地貸付料 1

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(款)  4 繰入金 (項)  1 一般会計繰入金

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 一般会計繰入金 128,119

128,119

102,918

102,918

25,201

25,201

1 一般会計繰入金 128,119 一般会計繰入金 128,119

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(款)  5 繰越金 (項)  1 繰越金

5 繰越金 ( 1 繰越金)

(単位:千円)

節目

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 繰越金 1

1

1

1

0

0

1 繰越金 1 前年度繰越金 1

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(款)  6 市債 (項)  1 市債

(単位:千円)

本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額

説 明

1 土木債 22,600

22,600

21,500

21,500

1,100

1,100

1 土地区画整理事業債 22,600 社会資本整備総合交付金事業(区画整理)(95%) 22,600

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����

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(款)  1 土木費 (項)  1 都市計画費

3歳出

1 土木費 ( 1 都市計画費)

(単位:千円)

特 定 財 源

本 年 度 の 財 源 内 訳 節

目 本 年 度 前 年 度 比 較

国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額

説 明

1 土地区画整理事業費

137,419 112,850 24,569 38,998 22,600 1 75,820 1

2

3

4

8

10

11

報酬

給料

職員手当等

共済費

旅費

需用費

役務費

149

8,082

6,694

2,665

387

122

220

区画整理審議会委員 10人 114土地区画整理評価員 3人 35

職員 2人 8,082

職員 6,694

職員 2,665

普通旅費 387

消耗品費 50光熱水費 72

通信運搬費 120保険料 100

�����

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(款)  1 土木費 (項)  1 都市計画費 (単位:千円)

計 137,419 112,850 24,569 38,998 22,600 1 75,820

12

14

15

21

委託料

工事請負費

原材料費

補償,補填及び賠償金

38,000

80,000

100

1,000

区画整理事業 26,000社会資本整備総合交付金事業(区画整理) 12,000

区画整理事業 30,000社会資本整備総合交付金事業(区画整理) 50,000

砕石等 100

区画整理事業 1,000

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  2 公債費 (項)  1 公債費

2 公債費 ( 1 公債費)

(単位:千円)

1

2

元金

利子

50,824

976

51,800

47,832

1,012

48,844

2,992

△36

2,956 0 0 0

50,824

976

51,800

22

22

償還金,利子及び割引料

償還金,利子及び割引料

50,824

976

長期借入金元金 50,824

長期借入金利子 959一時借入金利子 17

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

�����

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(款)  3 予備費 (項)  1 予備費 (単位:千円)

1 予備費 500

500

500

500

0

0 0 0 0

500

500

予備費 500

本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳

特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他

一般財源

区  分 金  額説           明

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149 14913 149

149 14913 149

149 14913 149

149 14913 149

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14,5968,082 6,514 2,665 17,2612

8,225 7,029 15,254 2,670 17,9242

13

456 1,977 1,373 288 404 2,016 6,514

516 2,023 1,360 624 452 2,054 7,029

8,082 6,514 14,596 2,665 17,2612

8,225 7,029 15,254 2,670 17,9242

13

456 1,977 1,373 288 404 2,016 6,514

516 2,023 1,360 624 452 2,054 7,029

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150,700 150,600

172,200 182,200

41.5

340,850

389,058

401,033

42.5

334,700

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2 100.0

1 50.0

1 50.0

2 100.0

1 50.0

1 50.0

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100.0 100.0

2 2

2 2

2 2

100.0 100.0

2 2

2 2

2 2

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24.5869 33.2708 47.7090 47.7090

24.5869 33.2708 47.7090 47.7090

2.250 2.250 4.500

2.225 2.225 4.450

2.250 2.250 4.500

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1 476,181 445,849 22,600 50,824 417,625

476,181 445,849 22,600 50,824 417,625

476,181 445,849 22,600 50,824 417,625

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