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����������
1 2,472,587
2 119,400
3 2,000
4 5,000
5 3,000
6 4,000
7 510,000
9 300
8 9,000
10 14,000
11 4,520,000
12 3,100
13 104,879
14 264,208
����
15 2,103,859
16 1,198,871
17 25,179
18 3,000,001
19 2,096,656
634,700
20 1
21 415,259
17,506,000
22
����
1 152,946
2 4,646,997
3 5,487,722
4 1,110,451
5 10,422
6 942,304
7 513,181
8 1,709,451
9 505,310
10 1,023,259
11 19,077
17,506,000
12 1,364,880
13 20,000
����
歳入歳出予算事項別明細書
1総括
(歳 入) (単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
市税
地方譲与税
利子割交付金
配当割交付金
株式等譲渡所得割交付金
法人事業税交付金
地方消費税交付金
環境性能割交付金
国有提供施設等所在市町村助成交
付金
地方特例交付金
地方交付税
交通安全対策特別交付金
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
寄附金
繰入金
繰越金
諸収入
2,472,587
119,400
2,000
5,000
3,000
4,000
510,000
9,000
300
14,000
4,520,000
3,100
104,879
264,208
2,103,859
1,198,871
25,179
3,000,001
2,096,656
1
415,259
2,466,594
105,001
2,000
5,000
1,000
0
470,000
5,000
300
13,000
4,370,000
3,100
178,692
260,471
2,064,830
1,212,733
18,995
1,000,001
1,181,893
1
441,189
5,993
14,399
0
0
2,000
4,000
40,000
4,000
0
1,000
150,000
0
△73,813
3,737
39,029
△13,862
6,184
2,000,000
914,763
0
△25,930
14.1
0.7
0.0
0.0
0.0
0.0
2.9
0.1
0.0
0.1
25.8
0.0
0.6
1.5
12.0
6.9
0.2
17.1
12.0
0.0
2.4
����
(単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
22
○
市債
自動車取得税交付金
634,700
0
17,506,000
799,200
7,000
14,606,000
△164,500
△7,000
2,900,000
3.6
0.0
100.0歳 入 合 計
����
(歳 出)
款 比 較前年度予算額本年度予算額
本年度予算
構 成 率
国県 支出 金
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
(単位:千円)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
議会費
総務費
民生費
衛生費
労働費
農林水産業費
商工費
土木費
消防費
教育費
災害復旧費
公債費
予備費
152,946
4,646,997
5,487,722
1,110,451
10,422
942,304
513,181
1,709,451
505,310
1,023,259
19,077
1,364,880
20,000
17,506,000
146,610
2,362,175
5,367,854
1,101,957
10,448
924,950
523,150
1,088,163
778,473
944,598
19,077
1,318,545
20,000
14,606,000
6,336
2,284,822
119,868
8,494
△26
17,354
△9,969
621,288
△273,163
78,661
0
46,335
0
2,900,000
103,170
2,810,412
7,534
196,661
25,090
104,709
363
45,078
8,250
3,301,267
9,400
7,600
71,900
200,700
64,200
27,100
3,800
384,700
3,373,114
485,863
359,901
10,000
250,851
247,893
350,637
5,738
143,323
1,775
109,786
5,338,881
152,946
1,161,313
2,191,447
743,016
422
487,192
168,298
1,053,405
435,009
807,758
5,252
1,255,094
20,000
8,481,152
0.9
26.5
31.4
6.3
0.1
5.4
2.9
9.8
2.9
5.8
0.1
7.8
0.1
100.0歳 出 合 計
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
����
����
(款) 1 市税 (項) 1 市民税
2歳入
1 市税 ( 1 市民税)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
個人
法人
904,000
87,388
991,388
903,617
96,089
999,706
383
△8,701
△8,318
1
2
1
2
現年課税分
滞納繰越分
現年課税分
滞納繰越分
899,000
5,000
87,288
100
現年課税分 899,000
均等割 12,700人×3,500円=44,450千円 所得割 15,730,000千円×6%=943,800千円 退職所得 6,000千円 税額控除等 △67,445千円 --------------------------------------- 合計 926,805千円 --------------------------------------- 徴収率 97.0% 926,805千円×97.0%=899,000千円
滞納繰越分 5,000
現年課税分 87,288
均等割 (税率50千円~3,000千円) 518法人 49,870千円 法人税割 R1.9.30以前開始事業年度分(税率12.1%) 236,729千円×12.1%=28,644千円 R1.10.1以後開始事業年度分(税率 8.4%) 131,110千円× 8.4%=11,013千円 --------------------------------------- 合計 89,527千円 --------------------------------------- 徴収率 97.5% 89,527千円×97.5%=87,288千円
滞納繰越分 100
����
(款) 1 市税 (項) 2 固定資産税
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
固定資産税
国有資産等所在市町村交付金
1,147,947
3,356
1,151,303
1,124,064
3,361
1,127,425
23,883
△5
23,878
1
2
1
現年課税分
滞納繰越分
現年分
1,137,947
10,000
3,356
現年課税分 1,137,947
88,506,492千円×1.4%=1,239,090千円 家屋軽減額 △22,404千円 減免額 △12,509千円 --------------------------------------- 合計 1,204,177千円 --------------------------------------- 徴収率 94.5% 1,204,177千円×94.5%=1,137,947千円
滞納繰越分 10,000
現年分 3,356 交付金(2団体) 239,776千円×1.4%=3,356千円
����
(款) 1 市税 (項) 3 軽自動車税
1 市税 ( 3 軽自動車税)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
環境性能割
種別割
2,000
100,508
102,508
1,000
97,720
98,720
1,000
2,788
3,788
1
1
2
環境性能割
現年課税分
滞納繰越分
2,000
99,508
1,000
現年課税分 2,000
現年課税分 99,508
原動機付自転車 1,195台 2,494千円 乗用・貨物等 12,848台 97,466千円 その他(農耕用、特殊車両等) 1,439台 3,695千円 --------------------------------------- 合計 103,655千円 --------------------------------------- 徴収率 96.0% 103,655千円×96.0%=99,508千円
滞納繰越分 1,000
����
(款) 1 市税 (項) 4 市町村たばこ税
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 市町村たばこ税 160,502
160,502
173,612
173,612
△13,110
△13,110
1
2
現年課税分
滞納繰越分
160,501
1
現年課税分 160,501
(4月~10月) 16,427千本×5.692円=93,502千円 (11月以降) 10,944千本×6.122円=66,999千円 --------------------------------------- 合計 160,501千円
滞納繰越分 1
����
(款) 1 市税 (項) 5 入湯税
1 市税 ( 5 入湯税)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 入湯税 66,886
66,886
67,131
67,131
△245
△245
1
2
現年課税分
滞納繰越分
66,885
1
現年課税分 66,885
宿泊 415,000人×150円=62,250千円 休憩 120,000人× 50円= 6,000千円 --------------------------------------- 合計 68,250千円 --------------------------------------- 徴収率 98.0% 68,250千円×98.0%=66,885千円
滞納繰越分 1
����
(款) 2 地方譲与税 (項) 1 地方揮発油譲与税
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 地方揮発油譲与税 25,000
25,000
30,000
30,000
△5,000
△5,000
1 地方揮発油譲与税 25,000 地方揮発油譲与税 25,000
����
(款) 2 地方譲与税 (項) 2 自動車重量譲与税
2 地方譲与税 ( 2 自動車重量譲与税)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 自動車重量譲与税 78,000
78,000
75,000
75,000
3,000
3,000
1 自動車重量譲与税 78,000 自動車重量譲与税 78,000
����
(款) 2 地方譲与税 (項) 3 森林環境譲与税
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 森林環境譲与税 16,400
16,400
1
1
16,399
16,399
1 森林環境譲与税 16,400 森林環境譲与税 16,400
����
(款) 3 利子割交付金 (項) 1 利子割交付金
3 利子割交付金 ( 1 利子割交付金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 利子割交付金 2,000
2,000
2,000
2,000
0
0
1 利子割交付金 2,000 利子割交付金 2,000
����
(款) 4 配当割交付金 (項) 1 配当割交付金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 配当割交付金 5,000
5,000
5,000
5,000
0
0
1 配当割交付金 5,000 配当割交付金 5,000
����
(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金
5 株式等譲渡所得割交付金 ( 1 株式等譲渡所得割交付金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 株式等譲渡所得割交付金
3,000
3,000
1,000
1,000
2,000
2,000
1 株式等譲渡所得割交付金
3,000 株式等譲渡所得割交付金 3,000
����
(款) 6 法人事業税交付金 (項) 1 法人事業税交付金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 法人事業税交付金 4,000
4,000
0
0
4,000
4,000
1 法人事業税交付金 4,000 法人事業税交付金 4,000
����
(款) 7 地方消費税交付金 (項) 1 地方消費税交付金
7 地方消費税交付金 ( 1 地方消費税交付金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 地方消費税交付金 510,000
510,000
470,000
470,000
40,000
40,000
1 地方消費税交付金 510,000 地方消費税交付金 510,000
����
(款) 8 環境性能割交付金 (項) 1 環境性能割交付金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 環境性能割交付金 9,000
9,000
5,000
5,000
4,000
4,000
1 環境性能割交付金 9,000 環境性能割交付金 9,000
����
(款) 9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 (項) 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
9 国有提供施設等所在市町村助成交付金 ( 1 国有提供施設等所在市町村助成交付金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
300
300
300
300
0
0
1 国有提供施設等所在市町村助成交付金
300 大野原演習場交付金 300
����
(款) 10 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 地方特例交付金 14,000
14,000
13,000
13,000
1,000
1,000
1 地方特例交付金 14,000 地方特例交付金 14,000
����
(款) 11 地方交付税 (項) 1 地方交付税
11 地方交付税 ( 1 地方交付税)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 地方交付税 4,520,000
4,520,000
4,370,000
4,370,000
150,000
150,000
1 地方交付税 4,520,000 普通交付税 4,150,000特別交付税 370,000
����
(款) 12 交通安全対策特別交付金 (項) 1 交通安全対策特別交付金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 交通安全対策特別交付金
3,100
3,100
3,100
3,100
0
0
1 交通安全対策特別交付金
3,100 交通安全対策特別交付金 3,100
����
(款) 13 分担金及び負担金 (項) 1 分担金
13 分担金及び負担金 ( 1 分担金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
3
農林水産業費分担金
土木費分担金
災害復旧費分担金
6,962
501
1,775
9,238
2,080
1,776
1,775
5,631
4,882
△1,275
0
3,607
1
1
1
農業費分担金
河川費分担金
農林水産施設災害復旧費分担金
6,962
501
1,775
農業基盤整備促進事業 2,050農村地域防災減災事業 4,912
急傾斜地崩壊防止事業 500急傾斜地崩壊対策事業 1
現年 農地・農業用施設災害復旧事業 1,775
����
(款) 13 分担金及び負担金 (項) 2 負担金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
3
民生費負担金
衛生費負担金
教育費負担金
95,450
21
170
95,641
172,863
21
177
173,061
△77,413
0
△7
△77,420
1
2
1
1
高齢者福祉費負担金
児童福祉費負担金
保健衛生費負担金
小学校費負担金
16,368
79,082
21
170
老人福祉施設入所本人、扶養義務者 16,368
保育所保護者 51,259特別支援学校放課後児童健全育成事業 5,423病児保育事業 838放課後児童健全育成事業 21,562
未熟児養育医療給付事業 20小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 1
東彼杵町委託児童 170
����
(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
14 使用料及び手数料 ( 1 使用料)
(単位:千円)
節目 本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額説 明
1
2
3
総務使用料
農林水産業使用料
土木使用料
16,827
9,594
17,181
15,771
11,380
17,359
1,056
△1,786
△178
1
1
2
1
2
3
総務管理使用料
農業使用料
林業使用料
土木管理使用料
道路使用料
河川使用料
16,827
4,594
5,000
897
3,077
1
行政財産 7,794嬉野インター駐車場 2,148嬉野インター第2駐車場 3,564ケーブルテレビ設備 660コミュニティセンター 2,537地域コミュニティセンター 124
リフレッシュ農園 124研修センター 40ふれあいセンター 10うれしの茶交流館 4,420
広川原キャンプ場 5,000
法定外公共物占用(水路) 738法定外公共物占用(里道) 159
道路占用 3,077
河川使用料 1
����
(款) 14 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
4 教育使用料 7,552
51,154
6,938
51,448
614
△294
4
5
1
2
3
4
都市公園使用料
住宅使用料
小学校使用料
中学校使用料
社会教育使用料
保健体育使用料
571
12,635
686
432
4,820
1,614
都市公園等使用料 571
市営住宅 12,635
小学校体育館 686
中学校体育館 432
塩田公民館 480うれしの市民センター 516吉田公民館 48文化センター 700社会文化会館 3,000歴史民俗資料館 76
北部公園野球場 480中央公園テニスコート 204中央公園照明施設 660不動ふれあい体育館 156吉田中学校照明施設 108中央体育館 6
����
(款) 14 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
14 使用料及び手数料 ( 2 手数料)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
3
4
総務手数料
衛生手数料
農林水産業手数料
土木手数料
15,430
195,670
1,953
1
213,054
17,100
190,167
1,755
1
209,023
△1,670
5,503
198
0
4,031
1
2
1
2
1
2
1
徴税手数料
戸籍住民基本台帳手数料
清掃手数料
狂犬病予防手数料
農業手数料
林業手数料
都市計画手数料
1,000
14,430
195,010
660
1,940
13
1
督促手数料 1,000
戸籍 6,100住民基本台帳等 8,000臨時運行許可申請 330
ごみ処理(袋販売) 63,600粗大ごみ処理 3,730臨時収集 650一般廃棄物許可申請 7し尿汲取手数料 126,993犬・猫等の死骸の処分 30
畜犬登録 165狂犬病予防注射 495
うれしの茶交流館販売 1,940
鳥獣飼養許可 13
優良宅地造成等認定申請 1
����
(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
節
(単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 民生費国庫負担金 1,768,474 1,624,999 143,475 1
2
3
4
5
社会福祉費国庫負担金
児童福祉費国庫負担金
児童扶養手当国庫負担金
児童手当費国庫負担金
生活保護費国庫負担金
475,208
571,820
35,200
291,211
395,035
保険基盤安定(1/2) 29,863特別障がい者手当等(3/4) 5,604更生医療給付費(1/2) 17,750身体障がい者補装具費(1/2) 2,500障がい者自立支援給付費(1/2) 360,950育成医療給付費(1/2) 190障がい児施設給付費等(1/2) 49,751療養介護医療給付費(1/2) 8,600
施設型給付費(1/2) 557,920施設等利用給付費(1/2) 13,900
児童扶養手当(1/3) 35,200
児童手当(37/45、4/6) 291,211
生活扶助費等(3/4) 127,917医療扶助費(3/4) 248,607介護扶助費(3/4) 10,800被保護者就労支援事業(3/4) 1,849自立相談支援事業(3/4) 5,250住居確保給付金(3/4) 171被保護者健康管理支援事業(3/4) 441
����
(款) 15 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
15 国庫支出金 ( 1 国庫負担金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
2
3
衛生費国庫負担金
災害復旧費国庫負担金
800
2,000
1,771,274
800
2,000
1,627,799
0
0
143,475
1
1
保健衛生費国庫負担金
公共土木施設災害復旧費国庫負担金
800
2,000
未熟児養育医療給付費(1/2) 800
公共土木施設災害復旧事業(2/3) 2,000
����
(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
節
(単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
総務費国庫補助金
民生費国庫補助金
37,667
121,504
22,098
151,831
15,569
△30,327
1
1
2
3
総務管理費国庫補助金
社会福祉費国庫補助金
児童福祉費国庫補助金
生活保護費国庫補助金
37,667
12,680
101,226
7,598
社会資本整備総合交付金(地域住宅計画・空家対策)(1/2) 250社会保障・税番号制度システム整備費(定額) 18,855地方創生推進交付金(1/2) 5,150個人番号カード交付事務費(10/10) 10,843個人番号カード利用環境整備費(10/10) 2,569
社会保障・税番号制度システム整備費(10/10) 1,536地域生活支援事業(1/2) 11,144
子ども・子育て支援交付金(1/3) 53,916保育対策総合支援事業(1/2) 3,700子ども・子育て支援体制整備総合推進事業(1/2) 215子ども・子育て支援整備交付金(2/3) 33,289母子家庭等対策総合支援事業(3/4) 7,308児童虐待・DV対策等総合支援事業(1/2) 2,798
被保護者就労準備支援等事業(1/2) 90就労準備支援事業、家計改善支援事業(2/3) 5,000適正実施推進事業(3/4、10/10) 2,508
����
(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
15 国庫支出金 ( 2 国庫補助金)
(単位:千円)
節目 本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額説 明
3
4
5
衛生費国庫補助金
商工費国庫補助金
土木費国庫補助金
3,411
22,696
119,617
4,748
12,800
173,848
△1,337
9,896
△54,231
1
1
1
2
3
保健衛生費国庫補助金
商工費国庫補助金
道路橋りょう費国庫補助金
都市計画費国庫補助金
住宅費国庫補助金
3,411
22,696
31,237
72,130
16,250
子ども・子育て支援交付金(1/3) 1,840妊娠・出産包括支援事業(1/2) 308定期予防接種事業(1/2) 1,263
社会資本整備総合交付金(空き店舗改修)(4/10) 800社会資本整備総合交付金(まちなか広場整備)(4/10) 12,132プレミアム付商品券事業(10/10) 9,764
社会資本整備総合交付金(道路橋りょう)(52.5%) 31,237
社会資本整備総合交付金(都市再生整備)(4/10) 59,880社会資本整備総合交付金(公園施設長寿命化)(1/2) 12,250
社会資本整備総合交付金(街なみ環境整備) (1/2) 16,250
����
(款) 15 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
6
7
消防費国庫補助金
教育費国庫補助金
232
22,053
327,180
38,571
26,683
430,579
△38,339
△4,630
△103,399
1
1
2
3
消防費国庫補助金
小学校費国庫補助金
中学校費国庫補助金
社会教育費国庫補助金
232
1,399
8,959
11,695
社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震診断)(1/3) 60社会資本整備総合交付金(木造住宅耐震改修 補助)(11.50%) 172
要保護就学援助費(1/2) 19特別支援教育就学奨励費(1/2) 1,380
要保護就学援助費(1/2) 23特別支援教育就学奨励費(1/2) 761学校施設環境改善交付金(1/3) 8,175
伝統的建造物群基盤強化事業(1/2) 10,445天然記念物再生事業(1/2) 1,250
����
(款) 15 国庫支出金 (項) 3 委託金
15 国庫支出金 ( 3 委託金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
総務費委託金
民生費委託金
241
5,164
5,405
251
6,201
6,452
△10
△1,037
△1,047
1
2
1
総務管理費委託金
戸籍住民基本台帳費委託金
社会福祉費委託金
21
220
5,164
自衛官募集事務費 21
中長期在留者住居地届出等事務費 220
特別児童扶養手当事務費 114国民年金事務費 5,000年金生活者支援給付金支給業務 50
����
(款) 16 県支出金 (項) 1 県負担金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
民生費県負担金
衛生費県負担金
773,210
400
773,610
698,085
400
698,485
75,125
0
75,125
1
2
3
4
1
社会福祉費県負担金
児童福祉費県負担金
児童手当費県負担金
生活保護費県負担金
保健衛生費県負担金
399,192
283,287
64,271
26,460
400
行旅病死亡人取扱(10/10) 182保険基盤安定(保険税軽減分)(3/4) 83,913保険基盤安定(保険者支援分)(1/4) 14,931保険基盤安定(後期高齢者分)(3/4) 80,296更生医療給付費(1/4) 8,875身体障がい者補装具費(1/4) 1,250障がい者自立支援給付費(1/4) 180,475育成医療給付費(1/4) 95障がい児施設給付費等(1/4) 24,875療養介護医療給付費(1/4) 4,300
施設型給付費(1/2、1/4) 276,337施設等利用給付費(1/4) 6,950
児童手当(4/45、1/6) 64,271
生活保護法73条該当者(1/4) 26,460
未熟児養育医療給付費(1/4) 400
����
(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金
16 県支出金 ( 2 県補助金)
(単位:千円)
節目 本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額説 明
1
2
総務費県補助金
民生費県補助金
3,059
143,506
4,717
174,877
△1,658
△31,371
1
1
2
3
総務管理費県補助金
社会福祉費県補助金
老人福祉費県補助金
児童福祉費県補助金
3,059
41,722
998
100,786
土地利用規制等対策費(定額) 58さが創生オフィススペース創出事業(1/2) 1結婚新生活支援事業(1/2) 900さが未来アシスト事業(1/2) 1,350地方創生移住支援金事業(3/4) 750
民生委員活動費(定額) 4,975地域生活支援事業(1/4) 5,572重度心身障がい者医療助成費(1/2) 31,046重度障がい者地域生活重点支援事業(1/2) 70軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業(1/2) 54遺家族等援護事務交付金(定額) 5
老人クラブ活動等事業(2/3) 784社会福祉法人等利用者負担軽減事業(3/4) 214
国保会計助成金(子どもの医療費分)(1/2) 630延長保育促進事業(1/3) 1,442病児保育事業(1/3) 1,675乳幼児の医療費助成事業(1/2) 22,771放課後児童健全育成事業(1/3) 41,284特別支援学校放課後児童健全育成事業(1/2) 4,336
����
(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金
節
(単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
3
4
衛生費県補助金
農林水産業費県補助金
12,485
196,661
4,061
186,339
8,424
10,322
1
1
保健衛生費県補助金
農業費県補助金
12,485
195,398
ひとり親家庭等医療費助成事業(1/2) 6,995子育てファミリー・サポート事業(1/3) 933一時預かり事業(1/3) 3,509子育て短期支援事業(1/3) 31地域子育て支援拠点事業(1/3) 2,549利用者支援事業(1/3) 2,463子ども・子育て支援整備交付金(1/6) 8,322実費徴収に伴う補足給付事業(1/3) 30安心こども基金事業(10/10) 3,216保育対策総合支援事業(1/4) 600
健康増進事業(2/3、10/10) 707小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業(1/2) 84地域自殺対策強化事業(1/2、2/3) 112乳児家庭全戸訪問事業(1/3) 439養育支援訪問事業(1/3) 30利用者支援事業・母子保健型(1/3) 1,371佐賀県風しん予防接種事業(1/2) 180市営浄化槽事業(1/2) 9,562
農業委員会交付金(定額) 2,147中山間地域等直接支払事業(2/3、3/4) 57,189農業経営基盤強化資金利子助成(1/2) 30環境保全型農業直接支払事業(3/4、定額) 1,121農業次世代人材投資資金事業(定額、10/10) 10,079
����
(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金
16 県支出金 ( 2 県補助金)
(単位:千円)
節目 本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額説 明
2 林業費県補助金 1,263
人・農地問題解決加速化支援事業(1/2) 100経営所得安定対策推進事業(10/10) 5,805うれしの茶需要拡大対策事業(1/2) 2,500死亡獣畜処理対策事業(1/2) 990さが肥育素牛・自給飼料生産拡大施設等整備 事業(1/3) 693地域農業水利施設ストックマネジメント事業(6.5/10、7/10) 1,120農業基盤整備促進事業(5/10、5.5/10) 4,100多面的機能支払交付金(3/4、10/10) 44,622農地中間管理事業(10/10) 50機構集積協力金交付事業(10/10) 500機構集積支援事業(定額) 1,176農地利用最適化交付金(定額) 512中山間チャレンジ事業(1/2) 500農村地域防災減災事業(10/10、定額、5.5/10) 18,300さが園芸生産888億円推進事業(1/3) 12,000さが園芸生産888億円推進事業(茶業振興)(1/3、4/10) 16,687強い農業・担い手づくり総合支援事業(3/10) 4,624佐賀段階 米・麦・大豆競争力強化対策事業(1/3) 2,053基幹農道整備事業(1/2) 8,500
森林病害虫防除対策事業(1/2) 223県単林道事業(4/10) 1,040
����
(款) 16 県支出金 (項) 2 県補助金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
5
6
7
8
9
商工費県補助金
土木費県補助金
消防費県補助金
教育費県補助金
災害復旧費県補助金
2,244
1,000
131
6,775
6,250
372,111
2,239
3,550
55,639
5,884
6,250
443,556
5
△2,550
△55,508
891
0
△71,445
1
1
1
1
2
1
商工振興費県補助金
河川費県補助金
消防費県補助金
教育総務費県補助金
社会教育費県補助金
現年農林水産施設災害復旧費県補助金
2,244
1,000
131
2,002
4,773
6,250
地域商業活性化支援事業(1/2) 1,000消費者行政活性化基金事業(10/10) 894キャッシュレス決済普及事業(1/2) 350
急傾斜地崩壊防止事業(1/2) 1,000
木造住宅耐震診断(1/4) 45木造住宅耐震改修補助(5.75%) 86
スクールカウンセラー事業(1/3) 728放課後等補充学習支援事業(3/5) 600部活動指導員活用研究事業(2/3) 224別室における学校生活支援事業(1/2) 450
放課後子ども教室推進事業(2/3) 563伝統的建造物群基盤強化事業(18%) 3,760天然記念物再生事業(18%) 450
現年 農地・農業用施設災害復旧事業(5/10、6.5/10) 5,750現年 林道施設災害復旧事業(1/2) 500
����
(款) 16 県支出金 (項) 3 委託金
16 県支出金 ( 3 委託金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
3
○
総務費委託金
民生費委託金
土木費委託金
教育費委託金
52,718
90
342
0
53,150
70,071
88
333
200
70,692
△17,353
2
9
△200
△17,542
1
2
3
4
1
1
総務管理費委託金
徴税費委託金
戸籍住民基本台帳費委託金
統計調査費委託金
社会福祉費委託金
河川費委託金
2,670
38,100
30
11,918
90
342
県広報紙配布事務費 540国土利用計画法関連調査費 49人権啓発活動 618権限移譲事務費 1,463
県税徴収取扱費 38,100
人口動態調査費 30
基幹統計 11,918
国民生活基礎調査 90
樋門管理費 342
廃目
����
(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入
節
(単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
財産貸付収入
利子及び配当金
13,392
11,783
7,109
11,382
6,283
401
1
1
土地建物貸付収入
利子
13,392
11,780
嬉野幼稚園 254塩田リバーサイドショッピングセンター 1,799久間子守保育園 298九州電力佐賀支社 31九州電力長崎支社 5エヌ・ティ・ティ・ドコモ 38福岡管区気象台 3このめ会 15久間米麦共同乾燥調整施設 24イー・モバイル 38嬉野ルンビニこども園 983ソフトバンクモバイル 14SBエナジー 1,941普通財産一時貸付 1Happy Care Life 86タイムズ24 990企業誘致ビル 6,652アンフィニ 220
財政調整基金 3,971減債基金 1,268合併振興基金 4,401地域づくり推進事業基金 423ふるさと応援寄附金基金 998印紙類購入基金 1地域福祉基金 207ふるさと水と土保全対策基金 20公共施設建設基金 163奨学資金積立金 62教育環境支援基金 3人づくり振興基金 20
����
(款) 17 財産収入 (項) 1 財産運用収入
17 財産収入 ( 1 財産運用収入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
25,175 18,491 6,684
2 配当金 3
森林環境譲与税基金 1肉用繁殖牛導入事業基金 6下水道事業基金 101土地開発基金 122ふるさと応援寄附金子育て夢基金 13
みずほフィナンシャルグループ 1テレビ九州 1藤津ケーブルビジョン 1
����
(款) 17 財産収入 (項) 2 財産売払収入
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
不動産売払収入
物品売払収入
2
2
4
2
502
504
0
△500
△500
1
2
1
土地建物売払収入
立木売払収入
物品売払収入
1
1
2
土地 1
立木 1
物品 1中古製品売払収入 1
����
(款) 18 寄附金 (項) 1 寄附金
18 寄附金 ( 1 寄附金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
一般寄附金
総務費寄附金
1
3,000,000
3,000,001
1
1,000,000
1,000,001
0
2,000,000
2,000,000
1
1
寄附金
ふるさと応援寄附金
1
3,000,000
一般寄附金 1
ふるさと応援寄附金 3,000,000
����
(款) 19 繰入金 (項) 1 特別会計繰入金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
3
国民健康保険特別会計繰入金
後期高齢者医療特別会計繰入金
土地区画整理事業費特別会計繰入金
2
117
13
132
2
1
12
15
0
116
1
117
1
1
1
2
国民健康保険特別会計繰入金
後期高齢者医療特別会計繰入金
嬉野第七土地区画整理事業費特別会計繰入金
嬉野第八土地区画整理事業費特別会計繰入金
2
117
12
1
国民健康保険特別会計保健事業等精算 1国民健康保険特別会計前年度繰入金精算 1
後期高齢者医療特別会計繰入金 117
嬉野第七土地区画整理事業費特別会計繰入金 12
嬉野第八土地区画整理事業費特別会計繰入金 1
����
(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金
19 繰入金 ( 2 基金繰入金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
3
4
5
6
7
財政調整基金繰入金
減債基金繰入金
ふるさと応援寄附金基金繰入金
奨学資金積立金繰入金
合併振興基金繰入金
教育環境支援基金繰入金
森林環境譲与税基金繰入金
554,523
102,514
1,417,419
10,836
8,000
2,000
1,232
2,096,524
672,279
155,095
334,544
9,960
8,000
2,000
0
1,181,878
△117,756
△52,581
1,082,875
876
0
0
1,232
914,646
1
1
1
1
1
1
1
財政調整基金繰入金
減債基金繰入金
ふるさと応援寄附金基金繰入金
奨学資金積立金繰入金
合併振興基金繰入金
教育環境支援基金繰入金
森林環境譲与税基金繰入金
554,523
102,514
1,417,419
10,836
8,000
2,000
1,232
財政調整基金 554,523
減債基金 100,000減債基金(農業集落排水事業分) 538減債基金(公共下水道事業分) 693減債基金(市営浄化槽事業分) 1,283
ふるさと応援寄附金基金 1,417,419
奨学資金積立金 10,836
合併振興基金 8,000
教育環境支援基金 2,000
森林環境譲与税基金繰入金 1,232
����
(款) 20 繰越金 (項) 1 繰越金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 繰越金 1
1
1
1
0
0
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
����
(款) 21 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料
21 諸収入 ( 1 延滞金、加算金及び過料)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 延滞金 1,500
1,500
1,500
1,500
0
0
1 延滞金 1,500 市税延滞金 1,500
����
(款) 21 諸収入 (項) 2 市預金利子
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 市預金利子 85
85
100
100
△15
△15
1 市預金利子 85 預金利子 85
�����
(款) 21 諸収入 (項) 3 貸付金元利収入
21 諸収入 ( 3 貸付金元利収入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
3
労働費貸付金元利収入
商工費貸付金元利収入
教育費貸付金元金収入
10,000
200,000
14,000
224,000
10,000
200,000
14,000
224,000
0
0
0
0
1
1
1
貸付金元金
貸付金元金
貸付金元金
10,000
200,000
14,000
勤労者福利厚生資金貸付金元金 10,000
中小企業融資資金貸付金元金 200,000
奨学資金貸付金 14,000
�����
(款) 21 諸収入 (項) 4 受託事業収入
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 農業費受託事業収入 576
576
561
561
15
15
1
2
農業者年金基金受託事業収入
佐賀県農業公社受託事業収入
516
60
農業者年金業務受託事業(定額) 516
佐賀県農業公社受託事業(定額) 60
�����
(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入
21 諸収入 ( 5 雑入)
(単位:千円)
節目 本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額説 明
1 雑入 189,098 215,028 △25,930 1 雑入 189,098 広域職員短期負担金 2,817雇用保険個人負担分 973職員健康診断助成 602労働保険還付金 1地方公務員災害補償基金還付金 1職員中央研修助成金 1職員手当等過年度返還金 1県後期高齢者医療広域連合負担金 5,829西部広域環境組合負担金 8,108被災地派遣負担金 4,406佐賀西部広域水道企業団負担金 50,818高速道路支弁金 4,688消防団退職報償金 1,000消防団員福祉共済 50特定空家等解体費 1佐賀西部広域水道企業団清算金 5,710市町村振興宝くじ(サマージャンボ) 3,700新市町村振興宝くじ(ハロウィンジャンボ) 4,450予算書 1コピー代 1公有自動車損害共済金 1公有建物損害共済金 1公衆電話 1私用電話料等 1地図売払 1印紙等売りさばき手数料 400標識取替費弁償 1滞納処分費 1管内図 10塩田町史 1市報送料負担金 10有料広告 1,220コミュニティセンター(浴室用品販売) 13
�����
(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入
節
(単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
重度心身障がい者医療助成費返納金 500地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業)委託金 16,587地域支援事業(任意事業)委託金 7,185地域支援事業(包括的支援事業)委託金 18,225地域支援事業(生活支援体制整備事業)委託金 17,942地域支援事業(地域ケア会議推進事業)委託金 622地域支援事業(認知症施策推進事業)委託金 3,776介護報酬(マネジメント) 5,781住宅改修支援事業助成金 20生活保護法第63条及び第78条に基づく返還金及び徴収金 1,000医療費助成返納金 250ひとり親家庭医療費助成金返納金 1児童扶養手当返納金 1がん検診費用徴収 4,948健康づくり健診費用徴収 190栄養教室教材費費用徴収 105はつらつ料理教室教材費費用徴収 72学生実習指導謝金 1子どもの医療費助成金(未熟児養育医療) 380県後期高齢者医療広域連合助成金 1,279下童排水機場維持管理負担金(鹿島市) 1,387県森林整備担い手育成基金事業 455高速バス情報提供機器 8住宅修繕費本人負担分 1ごみ有価物売払 7,000
�����
(款) 21 諸収入 (項) 5 雑入
21 諸収入 ( 5 雑入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
189,098 215,028 △25,930
動物死骸処理 462ふるさと市町村圏基金交付金(塵芥処理事業) 307市町村拠出金(リサイクル協会) 2,200杵藤ごみ処理センター処理施設整備費償還金 1,636西部広域環境組合遠距離搬入補助金 1,339ALT雇用保険個人負担金 10ALT宿舎借上負担金 96中学校副読本 1河川監視カメラ電気料負担金 10図書利用カード再発行料 6文化財図録代 1PR用ペットボトル水道水販売代金 495
�����
(款) 22 市債 (項) 1 市債
節
(単位:千円)
目 本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
3
4
5
6
農業債
商工債
土木債
消防債
教育債
災害復旧債
7,600
26,000
88,500
64,200
12,200
3,800
10,800
16,200
88,800
114,000
18,800
3,800
△3,200
9,800
△300
△49,800
△6,600
0
1
1
1
2
3
1
1
1
農業農村施設整備事業債
観光施設整備事業債
防災対策事業債
都市公園事業債
都市計画事業債
緊急防災・減災事業債
学校教育施設等整備事業債
現年補助災害復旧事業債
7,600
26,000
500
11,000
77,000
64,200
12,200
3,800
公共事業等債(90%) 7,600
公共事業等債(90%) 26,000
緊急自然災害防止対策事業債(100%) 500
公共事業等債(90%) 11,000
公共事業等債(90%) 77,000
緊急防災・減災事業債(100%) 64,200
学校教育施設等整備事業債(75%) 12,200
農地・施設(90%) 2,400林道(90%) 400公共土木施設(100%) 1,000
�����
(款) 22 市債 (項) 1 市債
22 市債 ( 1 市債)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
7
8
合併特例債
臨時財政対策債
182,400
250,000
634,700
246,800
300,000
799,200
△64,400
△50,000
△164,500
1
1
合併特例債
臨時財政対策債
182,400
250,000
合併特例債(95%) 182,400
臨時財政対策債(100%) 250,000
�����
(款) ○ 自動車取得税交付金 (項) ○ 自動車取得税交付金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
○ 自動車取得税交付金 0
0
7,000
7,000
△7,000
△7,000
廃目
�����
����
3歳出
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
1 議会費 ( 1 議会費)
(単位:千円)
特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1 議会費 152,946 146,610 6,336 152,946 1
2
3
4
7
8
報酬
給料
職員手当等
共済費
報償費
旅費
62,787
15,143
30,103
26,166
5
4,565
議員 16人 61,320会計年度任用職員 1人 1,467
職員 4人 15,143
議員 19,981職員 9,804会計年度任用職員 318
議員 21,279職員 4,575会計年度任用職員 312
議長表彰等 5
普通旅費 1,048費用弁償 3,517
�����
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費 (単位:千円)
9
10
11
12
13
17
交際費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
200
2,794
3,178
2,343
837
119
議会交際費 200
消耗品費 372食糧費 38印刷製本費(議会だより) 2,384
通信運搬費 59手数料(議事録反訳・作成) 3,119
議会放送 616議会インターネット配信管理 1,056議場機器システム保守点検 528文書共有システム導入業務 143
自動車借上料 50コピー機リース料及び使用料 201文書共有システム利用料 444無線LAN使用料 134テレビ受信料 8
テレビ 119
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 1 議会費 (項) 1 議会費
1 議会費 ( 1 議会費)
(単位:千円)
計 152,946 146,610 6,336 0 0 0 152,946
18 負担金,補助及び交付金
4,706 負担金 全国市議会議長会 306 九州市議会議長会理事会 60 九州市議会議長会 35 九州市議会議長会定期総会 20 佐賀県市議会議長会 232 全国温泉所在都市議会議長協議会 10 非常勤職員公務災害補償等組合(議員分) 52 佐賀西部政経セミナー 60 全国市議会議長会基地協議会九州・沖縄支 部総会 20 全国広域連携市議会協議会 15 全国高速自動車道市議会協議会 20 九州市議会議長会事務局長会 5 全国市議会議長会基地協議会 31補助金 政務活動費 3,840
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
1 一般管理費
672,620 610,742 61,878 271 9,400 73,557 589,392 1
2
3
4
7
8
報酬
給料
職員手当等
共済費
報償費
旅費
12,517
244,875
219,549
106,790
369
11,087
空家等対策協議会委員 5人 57産業医 2人 74報酬等審議会委員 10人 114法令遵守委員会委員 5人 29固定資産評価審査委員会委員 4人 23政治倫理審査会委員 5人 29会計年度任用職員 8人 12,191
特別職 2人 16,836職員 62人 228,039
特別職 10,681職員 207,009会計年度任用職員 1,859
特別職 4,615職員 99,672会計年度任用職員 2,503
市表彰等 231職員研修 48謝金(職員健康相談) 90
普通旅費 2,148
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
9
10
11
12
交際費
需用費
役務費
委託料
810
1,568
2,166
58,289
普通旅費(空家対策事業) 9普通旅費(派遣職員) 361普通旅費 28普通旅費(諸費) 4特別旅費(中央研修所入所等) 596費用弁償 9費用弁償(職員研修) 12費用弁償(会計年度任用職員) 7,920
市交際費 810
消耗品費 846消耗品費(防犯) 32消耗品費(諸費) 2燃料費 399光熱水費(防犯) 23修繕料 266
通信運搬費(防犯) 49通信運搬費(諸費) 5広告料(諸費) 17手数料 96保険料 1,998保険料(防犯) 1
緊急安全措置 200
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
13
14
18
使用料及び賃借料
工事請負費
負担金,補助及び交付金
240
10,100
3,994
職員健康診断等 7,190法律相談業務 660職員研修 165公用車運転業務 3,260職員採用試験 969行政区長配布業務 875行政不服審査会事務 30弁護業務 1,000行政区長業務 43,940
自動車借上料 120有料道路使用料 96駐車場使用料 24
防犯灯整備事業 9,900緊急安全措置 200
負担金 全国市長会 176 九州市長会 54 地方公務員災害補償基金 74 九州市長会総会 40 公平委員会 17 九州都市安全衛生管理協議会 20 県市長会 737 職員研修 165 職員採用統一試験 91 防犯協会事務費 517
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
2 文書広報費
16,882 17,519 △637 540 16,342
21
26
1
8
補償,補填及び賠償金
公課費
報酬
旅費
200
66
115
26
北方領土返還要求運動県民会議 5 安全運転管理者連絡協議会 24 非常勤職員公務災害補償等組合 868 日本非核宣言自治体協議会 40 全国水源の里連絡協議会 20 全国基地協議会 1 地域に飛び出す公務員を応援する首長連合 24 安全運転競技会 6 全国都市問題会議 10 青年市長の会 30補助金 ふるさと後援活動 156 特定空家等除却助成金 500 犯罪被害者等見舞金 400 大野原演習場基地協力会 19
損害賠償金 200
自動車重量税 66
情報公開審査会委員 5人 86個人情報保護審査会委員 5人 29
費用弁償 26
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
3 財政管理費
3,383 3,386 △3 3,383
10
11
12
13
8
10
12
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
旅費
需用費
委託料
2,384
2,814
8,187
3,356
7
604
2,772
消耗品費 2,384
通信運搬費 2,814
例規集追録・更新データ作成業務 5,148法制執務支援業務 1,320事務機器保守点検 1,379行政法顧問等業務 340
事務機器リース料 1,035例規システム等使用料 2,123個人情報システム使用料 198
普通旅費 7
消耗品費 247印刷製本費 357
財務会計システム保守 132公会計システム保守 2,640
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
4 会計管理費
5,079 4,461 618 5,079 1
3
4
10
11
12
13
報酬
職員手当等
共済費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
1,588
345
349
459
1,187
593
558
会計年度任用職員 1人 1,588
会計年度任用職員 345
会計年度任用職員 349
消耗品費 104印刷製本費 355
通信運搬費 87手数料 1,100
事務機器保守点検 156マイナンバーシステム保守 66光学読取機改修 371
事務機器リース料 426送金システム使用料 132
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
5 財産管理費
116,928 85,392 31,536 9,562 25,084 82,282 1
3
4
7
8
9
10
報酬
職員手当等
共済費
報償費
旅費
交際費
需用費
3,429
693
689
14
19
5
25,264
放置自動車廃物判定委員会委員 11人 63公共施設等管理計画策定委員会委員 6人 171会計年度任用職員 2人 3,195
会計年度任用職員 693
会計年度任用職員 689
除草作業謝礼 14
普通旅費 13費用弁償 6
示談交渉 5
消耗品費 4,065燃料費 2,735印刷製本費 87光熱水費 12,988修繕料 5,389
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
11
12
13
役務費
委託料
使用料及び賃借料
5,403
33,162
1,648
通信運搬費 4,223手数料 427保険料 753
樹木管理 315パーキングシステム保守 629庁舎等警備業務 11,537清掃業務 8,523電気保安業務 566消防設備保安業務 483空調機器保安業務 2,678自動ドア保守 153エレベーター保守 753デマンドコントロールシステム保守 80花壇植栽管理業務 207PCB廃棄物処理業務 200市有財産維持管理事業 1,582公共施設等個別施設計画策定業務 5,456
マットリース料 29デマンドコントロールシステムリース料 37事務機器リース料 221事務機器使用料 609有料道路・駐車場使用料 552テレビ受信料 200
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
6 企画費 3,249,987 1,132,930 2,117,057 2,207 3,196,423 51,357
14
17
18
24
26
27
1
工事請負費
備品購入費
負担金,補助及び交付金
積立金
公課費
繰出金
報酬
29,545
1,372
8
15,392
162
123
8,162
庁舎改修 27,648ため池等環境保全事業 1,897
集中管理車 1,200庁用器具 172
負担金 防火管理者資格講習 8
公共施設建設基金利子 164財政調整基金利子 3,972地域づくり推進事業基金利子 424減債基金利子 1,269財政調整基金 1減債基金(市営浄化槽事業) 9,562
自動車重量税 162
土地開発基金利子 123
会計年度任用職員(国際交流事業) 1人 2,240
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
3
4
7
8
職員手当等
共済費
報償費
旅費
923
1,570
21,594
2,872
会計年度任用職員 4人 4,300総合計画審議会委員 5人 29総合戦略推進委員会委員 8人 92会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 1人 1,244庁舎のあり方検討委員会委員 9人 257
会計年度任用職員 784会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 139
会計年度任用職員(国際交流事業) 374会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 258会計年度任用職員 938
謝金(日本語教室) 1,104謝礼(ふるさと応援寄附金) 20,490
普通旅費(企画一般) 227普通旅費(移住促進事業) 298普通旅費(お試し移住・サテライトオフィス) 300普通旅費(医療センター跡地活用事業) 600普通旅費(地域おこし協力隊募集事業) 318費用弁償(国際交流事業) 167費用弁償(おためし地域おこし協力隊) 225費用弁償(日本語教室) 360費用弁償(官民連携事業) 60
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
10
11
12
需用費
役務費
委託料
620
18,174
1,625,965
費用弁償(総合計画審議会) 5費用弁償(総合戦略推進委員会) 10費用弁償(庁舎のあり方検討委員会) 33費用弁償(地域おこし協力隊) 269
消耗品費(ふるさと応援寄附金) 214消耗品費(企画一般) 26消耗品費(公共交通) 27消耗品費(日本語教室) 51消耗品費(土地利用規制等事務) 60消耗品費(国際交流事業) 50消耗品費(国土利用計画法関連調査) 50消耗品費(地域おこし協力隊) 40消耗品費(お試し移住・サテライトオフィス) 30燃料費(地域おこし協力隊) 72
通信運搬費(ふるさと応援寄附金) 17,892通信運搬費(地域おこし協力隊) 122通信運搬費(お試し移住・サテライトオフィス) 84手数料(ふるさと応援寄附金) 36保険料(地域おこし協力隊) 40
ふるさと応援寄附金支援業務 1,609,599地域公共交通網形成計画策定業務 4,500空き家バンク仲介業務 280移住促進事業 100お試し移住・サテライトオフィス 2,150庁舎のあり方検討支援業務 4,336
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
13
17
18
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金,補助及び交付金
2,180
250
117,213
嬉野医療センター跡地活用事業 4,000地域おこし協力隊募集事業 1,000
紙折封入封緘機リース料(ふるさと応援寄附金) 698宿舎借上料(国際交流事業) 423移住促進フェア出展料 143公用車リース料(地域おこし協力隊) 160宿舎借上料(地域おこし協力隊) 456施設借上料(お試し移住・サテライトオフィス) 300
パソコン等(地域おこし協力隊) 150プリンタ(お試し移住・サテライトオフィス) 100
負担金 広域市町村圏組合総務費 14,793 地域公共交通活性化協議会 6,150 国際交流事業 135 有明佐賀空港活性化推進協議会 70 地域活性化センター 140 佐賀地域経済研究会 100 ふるさと回帰支援センター 50補助金 さが未来アシスト事業 2,700 国際交流事業 90 廃止路線代替バス運行費 15,200 移住促進事業 22,800 生活交通路線維持費 51,475
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
7 企業誘致費
42,787 6,883 35,904 1 6,652 36,134
24
1
8
9
10
11
積立金
報酬
旅費
交際費
需用費
役務費
1,450,464
29
1,540
90
4,228
41
空き家バンク利用促進事業 2,220 お試し移住・サテライトオフィス 290 地方創生移住支援金 1,000
ふるさと応援寄附金基金 1,345,049ふるさと応援寄附金子育て夢基金 100,000ふるさと応援寄附金基金利子 999ふるさと応援寄附金子育て夢基金利子 14合併振興基金利子 4,402
企業等誘致審議会委員 5人 29
普通旅費 1,540
誘致活動 90
消耗品費 42光熱水費(企業誘致ビル) 4,186
保険料(企業誘致ビル) 41
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
8 情報管理費
145,119 123,964 21,155 20,391 660 124,068
12
18
8
10
11
12
13
委託料
負担金,補助及び交付金
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
32,989
3,870
12
1,819
3,908
22,224
20,677
企業誘致ビル施設整備・維持管理業務 22,989工業団地適地調査業務 10,000
負担金 県企業立地推進協議会 50補助金 企業誘致奨励金 3,820
普通旅費(情報システム) 12
消耗品費(情報システム) 1,027修繕料(情報システム) 792
通信運搬費(情報システム) 3,908
ケーブルテレビ設備保守 660自治体情報セキュリティ強靭化対策事業 2,464RPA等導入支援業務 18,800給食センターVPN回線設置業務 300
自治体クラウド利用料 395情報ネットワーク機器リース料 15,617
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
9 地域振興事業費
43,491 48,850 △5,359 1,518 31,624 10,349
17
18
1
7
8
備品購入費
負担金,補助及び交付金
報酬
報償費
旅費
5,313
91,166
132
645
195
ウィルス対策ソフト使用料 344LGWAN設備設置使用料 68電柱使用料 195サーバハウジング料 3,266行財政情報モニター使用料 792
パソコン・プリンタ 5,313
負担金 県公共ネットワーク 1,047 県高度情報化推進協議会 43 広域市町村圏組合電算センター 65,221 中間サーバ・プラットフォーム 6,189 通知カード・個人番号カード交付事業 15,588 県セキュリティクラウド 3,078
ひとにやさしいまちづくり推進協議会委員 7人 40人権尊重推進審議会委員 8人 92
謝金(結婚支援推進) 624謝金(人権啓発活動) 21
普通旅費(結婚支援推進) 5
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
10
11
12
需用費
役務費
委託料
1,227
2,161
21,293
普通旅費(人権同和政策費) 150普通旅費(地域づくり推進) 2普通旅費(地域コミュニティ推進) 15費用弁償(結婚支援推進) 3費用弁償(地域コミュニティ推進) 20
消耗品費(結婚支援推進) 5消耗品費(人権同和政策費) 85消耗品費(地域づくり推進) 4消耗品費(地域コミュニティ推進) 128燃料費(地域コミュニティセンター) 42光熱水費(地域コミュニティセンター) 594修繕料(地域コミュニティ専用車) 369
手数料(地域コミュニティセンター) 5手数料(地域コミュニティ専用車) 92保険料(ひとにやさしいまちづくり) 27保険料(結婚支援推進) 15保険料(人権啓発活動) 1保険料(地域コミュニティ専用車) 196保険料(コミュニティ活動補償) 1,800保険料(地域コミュニティセンター) 25
結婚支援推進 2,010人権啓発活動 619地域コミュニティ運営管理 14,640警備(地域コミュニティセンター) 320浄化槽保守(地域コミュニティセンター) 101
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
13
14
17
18
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金,補助及び交付金
326
556
377
16,552
第2次UDおもてなし体制整備事業 3,310受付(地域コミュニティセンター) 264消防設備保安点検(地域コミュニティセンター) 29
駐車場使用料(人権同和政策費) 3備品リース料(地域コミュニティセンター) 169会場使用料(結婚支援推進) 154
斜面崩壊復旧(久間地域コミュニティセンター) 556
コミュニティ専用車両用放送機器 377
負担金 県部落解放推進協議会 81 防火管理者資格講習 8 部落史調査研究 285 人権擁護委員協議会 67補助金 結婚新生活支援事業 3,000 バリアフリーツアーセンター 2,700 地域コミュニティ地域計画策定事業 350 きらりブラッシュアップ事業 500交付金 地域コミュニティ 9,561
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
10
11
男女共同参画事業費
交通安全対策費
512
3,245
5,244
3,197
△4,732
48
512
3,245
26
1
10
11
12
7
10
11
公課費
報酬
需用費
役務費
委託料
報償費
需用費
役務費
27
171
5
4
332
2,719
429
45
自動車重量税(地域コミュニティ専用車) 27
男女共同参画審議会委員 15人 171
消耗品費 5
通信運搬費 4
男女共同参画 332
交通安全用品 108謝金(交通安全指導員) 2,611
消耗品費 429
保険料 45
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
12
13
14
防災諸費
吉田出張所費
コミュニティセンター費
80
2,126
15,026
80
2,130
19,277
0
△4
△4,251 4,550
80
2,126
10,476
18
1
1
3
4
10
13
1
負担金,補助及び交付金
報酬
報酬
職員手当等
共済費
需用費
使用料及び賃借料
報酬
52
80
1,467
318
312
7
22
1,588
補助金 鹿島地区自転車安全教育推進委員会 26 嬉野地区自転車安全教育推進委員会 26
国民保護協議会委員 14人 80
会計年度任用職員 1人 1,467
会計年度任用職員 318
会計年度任用職員 312
消耗品費 7
事務機器リース料 22
会計年度任用職員 1人 1,588
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
3
4
10
11
12
職員手当等
共済費
需用費
役務費
委託料
345
327
7,822
338
4,517
会計年度任用職員 345
会計年度任用職員 327
消耗品費 150燃料費 1,733光熱水費 3,820修繕料 2,119
通信運搬費 200手数料 4保険料 134
警備 127消防用設備保守点検 170ガラス・床清掃 475空調・ろ過機・補給水槽・ポンプ類保守点検 270電気工作物保守 262受付管理 2,158清掃 1,033自動ドア保守点検 22
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
15 市史編纂費
8,868 10,001 △1,133 8,000 868
13
1
3
4
7
8
10
使用料及び賃借料
報酬
職員手当等
共済費
報償費
旅費
需用費
89
4,263
824
748
864
418
100
テレビ受信料 59フロアーマットリース料 26パソコンリース料 4
市史編纂委員 11人 189市史編集委員 12人 274会計年度任用職員(市史編纂専門員) 2人 3,800
会計年度任用職員(市史編纂専門員) 824
会計年度任用職員(市史編纂専門員) 748
調査謝金 864
普通旅費 19費用弁償 399
消耗品費 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
16 広報広聴費
38,907 0 38,907 5,000 10,730 23,177
11
12
13
17
1
3
4
7
役務費
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
報酬
職員手当等
共済費
報償費
35
1,056
476
84
3,182
690
666
100
通信運搬費 4保険料 31
市史編纂業務 1,056
事務機器リース料 456施設等使用料 20
書庫等 84
会計年度任用職員 2人 3,182
会計年度任用職員 690
会計年度任用職員 666
謝金(シティプロモーション事業) 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
8
9
10
11
12
13
17
旅費
交際費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
1,276
50
295
2,673
19,625
20
330
普通旅費(情報発信) 11普通旅費(シティプロモーション事業) 1,265
シティプロモーション事業 50
消耗品費(情報発信) 95消耗品費(シティプロモーション事業) 50印刷製本費(市勢要覧) 150
通信運搬費(情報発信) 123広告料(シティプロモーション事業) 2,550
市報作成業務 7,029行政番組放送業務 1,946情報発信強化業務 1,650シティプロモーション事業 9,000
駐車場使用料(シティプロモーション事業) 20
広報機材 330
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
2 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
計 4,365,040 2,074,056 2,290,984 39,490 9,400 3,357,280 958,870
18 負担金,補助及び交付金
10,000 負担金 地方創生推進交付金(未来創生プロジェクト事 業) 10,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位:千円)
1 税務総務費
117,072 107,485 9,587 21,607 1 95,464 1
2
3
4
8
10
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
6,711
50,359
38,741
16,976
120
920
会計年度任用職員 3人 4,522会計年度任用職員(確定申告事務補助) 4人 1,616会計年度任用職員(固定資産評価替補助) 1人 573
職員 16人 50,359
会計年度任用職員 980職員 37,761
会計年度任用職員 988職員 15,615会計年度任用職員(確定申告事務補助) 278会計年度任用職員(固定資産評価替補助) 95
普通旅費 120
消耗品費 389燃料費 381修繕料 150
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費
2 総務費 ( 2 徴税費)
(単位:千円)
2 賦課徴収費
45,233 53,581 △8,348 16,493 1,001 27,739
11
12
13
18
8
10
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
旅費
需用費
61
1,745
3
1,436
68
1,865
保険料 61
徴収アドバイザー 125収納業務 1,620
駐車場使用料 3
負担金 武雄地区税務連絡協議会 30 軽自動車客体異動調査 200 資産評価システム研究センター 75 地方税共同機構 564 各種研修会 107 共同徴収 400交付金 環境性能割徴収取扱費 60
普通旅費 68
消耗品費 466印刷製本費 1,346修繕料 53
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費 (単位:千円)
11
12
13
17
22
役務費
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
償還金,利子及び割引料
10,333
20,464
4,520
483
7,500
通信運搬費 7,141手数料 3,192
家屋評価システム保守 1,144固定資産業務支援システム保守 5,005標準宅地時点修正業務 349課税資料データ入力業務 751評価替路線価評価時点修正業務 13,090確定申告支援システムサポート業務 125
事務機器等リース料 47地方税電子申告支援サービス利用料 1,413家屋評価システム使用料 299駐車場使用料 10軽自動車検査情報提供サービス利用料 124固定資産業務支援システム使用料 2,627
税務業務用パソコン 280課税資料保管収納庫 203
過納返還金 300過誤納金還付金 7,200
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 2 徴税費
2 総務費 ( 2 徴税費)
(単位:千円)
計
3 地籍管理費
883
163,188
883
161,949
0
1,239 38,100 0 1,002
883
124,086
12
18
委託料
負担金,補助及び交付金
880
3
地籍調査業務 880
負担金 県国土調査推進協議会 3
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)
1 戸籍住民基本台帳費
72,492 65,318 7,174 13,662 14,832 43,998 1
2
3
4
8
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
10,854
25,459
17,970
9,437
345
会計年度任用職員(個人番号カード交付事務) 3人 4,721会計年度任用職員(個人番号カード利用環境整 備事務) 1人 1,574会計年度任用職員 3人 4,559
職員 8人 25,459
職員 15,988会計年度任用職員 988会計年度任用職員(個人番号カード交付事務) 745会計年度任用職員(個人番号カード利用環境整 備事務) 249
職員 7,249会計年度任用職員 989会計年度任用職員(個人番号カード利用環境整 備事務) 300会計年度任用職員(個人番号カード交付事務) 899
普通旅費(中長期在留者居住地届出等事務) 3費用弁償(個人番号カード利用環境整備事務) 86費用弁償(個人番号カード交付事務) 256
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
2 総務費 ( 3 戸籍住民基本台帳費)
(単位:千円)
10
11
12
13
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
1,719
4,411
516
1,417
消耗品費 1,176消耗品費(個人番号カード交付事務) 263印刷製本費 220修繕料 60
通信運搬費 334通信運搬費(個人番号カード交付事務) 3,727通信運搬費(個人番号カード利用環境整備事務) 192通信運搬費(中長期在留者居住地届出等事務) 6通信運搬費(旅券発給事務) 152
タッチパネル保守(個人番号カード交付事務) 14戸籍届書遠隔入力 370戸籍遠隔入力用ハードウェア保守 132
携帯電話機リース料(個人番号カード利用環境整備事務) 168事務機器リース料 511事務機器リース料(個人番号カード交付事務) 730駐車場使用料(中長期在留者居住地届出等事 務) 1駐車場使用料 7
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位:千円)
計 72,492 65,318 7,174 13,662 0 14,832 43,998
17
18
備品購入費
負担金,補助及び交付金
250
114
自動契印機 250
負担金 県戸籍住民基本台帳事務協議会 41補助金 火葬炉使用料等助成事業 73
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費
2 総務費 ( 4 選挙費)
(単位:千円)
1
2
選挙管理委員会費
選挙啓発費
7,487
25
7,282
25
205
0
7,487
25
1
2
3
4
10
13
18
10
報酬
給料
職員手当等
共済費
需用費
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
需用費
510
3,519
2,313
1,025
47
23
50
25
選挙管理委員会委員 4人 510
職員 1人 3,519
職員 2,313
職員 1,025
消耗品費 47
機材機器借上料 23
負担金 九州都市選挙管理委員会連合会 6 県都市選挙管理委員会連合会 20 全国市区選挙管理委員会連合会 24
消耗品費 25
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 4 選挙費 (単位:千円)
計
○
○
県議会議員選挙費
参議院議員選挙費
0
0
7,512
7,064
15,236
29,607
△7,064
△15,236
△22,095 0 0 0 7,512
廃目
廃目
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費
2 総務費 ( 5 統計調査費)
(単位:千円)
1
2
統計調査総務費
基幹統計費
8,294
12,401
5,015
8,483
3,279
3,918 11,918
8,294
483
2
3
4
18
1
3
4
7
給料
職員手当等
共済費
負担金,補助及び交付金
報酬
職員手当等
共済費
報償費
3,835
3,197
1,253
9
10,326
618
278
10
職員 1人 3,835
職員 3,197
職員 1,253
負担金 県統計協会 9
基幹統計指導員・調査員 179人 8,883会計年度任用職員 2人 1,443
職員 500会計年度任用職員 118
会計年度任用職員 278
調査協力謝礼 10
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 5 統計調査費 (単位:千円)
計 20,695 13,498 7,197 11,918 0 0 8,777
8
10
11
12
13
旅費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
5
242
146
717
59
費用弁償 5
消耗品費 242
通信運搬費 146
国勢調査 717
コピー機使用料 59
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費
2 総務費 ( 6 監査委員費)
(単位:千円)
1 監査委員費
18,070 17,747 323 18,070 1
2
3
4
8
10
18
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
負担金,補助及び交付金
1,600
7,405
6,176
2,388
331
59
111
監査委員 2人 1,600
職員 2人 7,405
職員 6,176
職員 2,388
普通旅費 173費用弁償 158
消耗品費 59
負担金 全国都市監査委員会 14 九州各市監査委員会 11 九州各市監査委員会定期総会 4 佐賀県各市監査委員会 4 西日本都市監査委員会 3 西日本都市監査事務研修会 4 各種研修 71
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 総務費 (項) 6 監査委員費 (単位:千円)
計 18,070 17,747 323 0 0 0 18,070
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
3 民生費 ( 1 社会福祉費)
(単位:千円)
1 社会福祉総務費
392,535 394,861 △2,326 134,589 2,500 255,446 1
2
3
4
7
8
報酬
給料
職員手当等
共済費
報償費
旅費
3,121
26,253
18,063
8,446
240
88
国民生活基礎調査員 1人 72避難行動支援者連絡会議委員 11人 63民生委員推薦会委員 5人 29災害弔慰金等支給審査委員会委員 4人 23会計年度任用職員(特別弔慰金支給事務) 2人 2,934
職員 9人 26,253
会計年度任用職員(特別弔慰金支給事務) 636職員 17,427
職員 7,822会計年度任用職員(特別弔慰金支給事務) 624
謝金(民生委員・児童委員協力員) 240
普通旅費 9普通旅費(行旅病死亡人) 4普通旅費(国民生活基礎調査) 9普通旅費(社会福祉法人認可・検査業務) 59費用弁償 7
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
10
11
12
需用費
役務費
委託料
765
401
3,630
消耗品費 60消耗品費(国民生活基礎調査) 10消耗品費(社会福祉法人認可・検査業務) 15消耗品費(追悼式) 542消耗品費(避難行動要支援者名簿管理業務) 18印刷製本費(避難行動要支援者名簿管理業務) 9光熱水費 4修繕料 107
通信運搬費 202通信運搬費(避難行動要支援者名簿管理業務) 107手数料 25手数料(追悼式) 11保険料 49保険料(民生委員・児童委員協力員) 7
社会福祉法人認可・検査業務 330福祉避難所設置運営業務 1福祉バス運営事業 2,760避難行動要支援者管理システムソフト保守 152福祉ゾーン管理業務 387
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
3 民生費 ( 1 社会福祉費)
(単位:千円)
2 障がい者福祉費
1,002,281 1,008,160 △5,879 713,215 1,500 287,566
13
18
19
26
27
1
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
扶助費
公課費
繰出金
報酬
680
38,022
183
33
292,610
126
避難行動要支援者管理システムリース料 680
負担金 県更生保護協会 178 社会福祉法人認可・検査業務実務講座 76 県BBS連盟 15補助金 嬉野市シルバー人材センター 2,200 市遺族会 1,080 市社会福祉協議会 24,268 市民生児童委員協議会 10,151 鹿島地区保護司会嬉野支部 54
行旅病死亡人取扱 183
自動車重量税 33
国民健康保険特別会計 292,610
障がい者生活向上推進委員会委員 5人 57障がい福祉計画策定委員会委員 4人 69
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
7
8
10
11
12
報償費
旅費
需用費
役務費
委託料
134
36
245
1,990
35,437
講師謝金(障がい者差別の解消推進事業) 12講師謝金(心の架け橋手話言語普及事業) 48謝金(障がい者相談員設置事業) 74
普通旅費 19費用弁償(障がい者相談員設置事業) 17
消耗品費 105消耗品費(特別児童扶養手当事務) 102印刷製本費 38
通信運搬費 236通信運搬費(地域生活支援事業[成年後見制度利用支援]) 4通信運搬費(特別児童扶養手当事務) 13手数料(育成医療給付費事務) 3手数料(更生医療給付費事務) 71手数料(障がい支援区分認定等事務) 464手数料(障がい児通所給付費等事務) 250手数料(障がい者自立支援給付費事務) 874手数料(地域生活支援事業[成年後見制度利用支援]) 64手数料(療養介護医療給付費事務) 11
地域生活支援事業(意思疎通支援) 34地域生活支援事業(移動支援) 5,501
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
3 民生費 ( 1 社会福祉費)
(単位:千円)
13
18
19
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
扶助費
1,320
4,190
958,803
地域生活支援事業(障がい者相談支援) 11,693地域生活支援事業(地域移行のための安心生 活支援) 125地域生活支援事業(地域活動支援センター機能強 化事業) 11,835地域生活支援事業(日中一時支援) 1,484地域生活支援事業(訪問入浴サービス) 1,755福祉タクシー券共通利用精算事務 40障がい福祉計画策定業務 2,970
障がい者自立支援給付システムリース料 1,320
負担金 杵藤地区広域市町村圏組合障害者総合支援 審査会 2,367 地域生活支援事業(手話奉仕員養成研修) 97補助金 軽度・中度難聴児補聴器購入費助成事業 108 自動車運転免許取得費助成事業 500 重度障がい者地域生活重点支援事業 140 身体障害者福祉協会 361 地域生活支援事業(福祉ホーム) 436 手をつなぐ育成会 181
育成医療給付費 380
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
3 老人福祉費
824,439 852,944 △28,505 81,294 93,110 650,035 1
2
報酬
給料
6,685
34,420
更生医療給付費 35,500児童発達支援教室利用者負担金助成事業 172重度障がい者等紙おむつ購入費助成事業 288障がい児通所給付費等事業 99,502障がい者自立支援給付費 721,900身体障がい者補装具費 5,000地域生活支援事業(成年後見制度利用支援) 72地域生活支援事業(日常生活用具給付等) 7,464特別障がい者手当等 7,473福祉タクシー事業 1,260療養介護医療給付費 17,200重度心身障がい者医療助成費事業 62,592
会計年度任用職員 3人 6,255高齢者福祉推進委員会委員 6人 35老人ホーム入所判定委員 4人 92高齢者保健福祉計画策定委員会委員 10人 171地域包括支援センター運営委員 7人 80指定管理者選定委員会委員 3人 52
職員 10人 34,420
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
3 民生費 ( 1 社会福祉費)
(単位:千円)
3
4
7
8
10
職員手当等
共済費
報償費
旅費
需用費
24,931
12,366
1,738
593
1,155
会計年度任用職員 1,314職員 23,617
職員 11,072会計年度任用職員 1,294
愛の一声運動事業 660敬老祝品 66講師謝金(生活支援体制整備事業) 24講師謝金(地域包括支援センター) 40講師謝金(地域ケア会議推進事業) 612出前講座 120講師謝金(認知症施策推進事業) 36リハビリテーション活動事業 180
普通旅費 8普通旅費(成年後見制度利用支援事業) 10普通旅費(生活支援体制整備事業) 73普通旅費(地域包括支援センター) 167普通旅費(認知症施策推進事業) 108費用弁償(会計年度任用職員) 144費用弁償(生活支援体制整備事業) 47費用弁償(認知症施策推進事業) 36
消耗品費 25消耗品費(介護予防普及啓発) 15
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
11
12
役務費
委託料
577
65,763
消耗品費(生活支援体制整備事業) 200消耗品費(地域ケア会議推進事業) 10消耗品費(湯っくらーと) 21消耗品費(認知症施策推進事業) 10消耗品費(徘徊高齢者等見守り事業) 43消耗品費(地域包括支援センター) 195消耗品費(認知症サポーター等養成事業) 32燃料費(地域包括支援センター) 205印刷製本費(介護予防普及啓発) 5印刷製本費(生活支援体制整備事業) 100修繕料 22修繕料(地域包括支援センター) 172修繕料(湯っくらーと) 100
通信運搬費(介護予防普及啓発) 82通信運搬費(成年後見制度利用支援事業) 4通信運搬費(地域包括支援センター) 54手数料(緊急通報システム) 317手数料(成年後見制度利用支援事業) 64保険料(地域包括支援センター) 48保険料(湯っくらーと) 8
介護予防支援業務 1,050緊急通報システム 1,545高齢者生活管理指導短期宿泊事業 132高齢者保健福祉計画策定業務 1,885食の自立支援事業 11,155生きがいデイサービス事業 6,970生活支援体制整備事業 17,500湯っくらーと指定管理 8,298
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
3 民生費 ( 1 社会福祉費)
(単位:千円)
13
14
18
使用料及び賃借料
工事請負費
負担金,補助及び交付金
2,402
1,519
446,796
認知症施策推進事業 2,400高齢者虐待相談対応事業 139浄化槽清掃業務 60家族介護者交流事業 170介護予防普及啓発(介護予防教室) 14,318成年後見利用支援事業 141
地域包括支援センターシステム等リース料 1,394タクシー券(高齢者運転免許証自主返納支援事業) 1,008
下水道切替 1,519
負担金 各種研修会 187 杵藤地区福祉有償運送協議会 16 公共下水道加入(湯っくらーと) 150 認知症地域支援推進員研修会 60 県後期高齢者医療広域連合 435,017補助金 介護予防・日常生活支援総合事業(第1号訪 問事業) 1,290 敬老会開催事業 5,478 高齢者運転免許証自主返納支援事業 132 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 286 老人クラブ助成事業 2,730
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
4 国民年金費
14,649 15,226 △577 5,050 9,599
19
27
1
2
3
扶助費
繰出金
報酬
給料
職員手当等
97,389
128,105
3,055
4,865
4,507
介護予防・日常生活支援総合事業(第1号通 所事業) 580 敬老会開催事業 5,478 高齢者運転免許証自主返納支援事業 132 社会福祉法人等による利用者負担軽減事業 286 老人クラブ助成事業 2,730 老人クラブ連合会活動促進事業 870
在宅高齢者介護手当 2,100成年後見制度利用支援事業 216老人施設入所措置費 91,489長期療養高齢者紙おむつ支給事業 3,584
後期高齢者医療特別会計 128,105
会計年度任用職員 2人 3,055
職員 1人 4,865
会計年度任用職員 662職員 3,845
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費
3 民生費 ( 1 社会福祉費)
(単位:千円)
5 介護保険費
436,570 422,741 13,829 250,000 186,570
4
8
10
11
13
18
18
共済費
旅費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
2,100
9
45
60
3
5
436,570
会計年度任用職員 661職員 1,439
普通旅費 9
消耗品費 45
通信運搬費 60
駐車場使用料 3
負担金 九州都市国民年金協議会 5
負担金 杵藤地区広域市町村圏組合介護保険費 436,570
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位:千円)
計
6 老人福祉センター費
8,156
2,678,630
9,441
2,703,373
△1,285
△24,743 934,148 0 347,110
8,156
1,397,372
10
11
12
13
14
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
50
20
7,967
38
81
修繕料 50
保険料(建物損害保険) 20
嬉野老人福祉センター指定管理 7,819嬉野老人福祉センター浴室清掃業務 148
土地借上料 38
手すり設置 81
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
3 民生費 ( 2 児童福祉費)
(単位:千円)
1 児童福祉総務費
1,661,111 1,518,844 142,267 1,041,252 134,751 485,108 1
2
3
4
報酬
給料
職員手当等
共済費
8,514
28,941
22,945
11,157
会計年度任用職員(子育てファミリー・サポート事業) 1人 1,715会計年度任用職員(地域子育て支援拠点事業) 1人 1,588会計年度任用職員(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 1人 1,358要保護児童対策地域協議会委員 6人 35会計年度任用職員(家庭相談員) 1人 1,846会計年度任用職員(子ども家庭支援員) 1人 1,846子ども・子育て会議委員 11人 126
職員 10人 28,941
会計年度任用職員(家庭相談員) 400会計年度任用職員(子育てファミリー・サポート事業) 372会計年度任用職員(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 295職員 21,133会計年度任用職員(子ども家庭支援員) 400会計年度任用職員(地域子育て支援拠点事業) 345
会計年度任用職員(家庭相談員) 395会計年度任用職員(地域子育て支援拠点事業) 349
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
7
8
10
報償費
旅費
需用費
1,605
488
3,380
会計年度任用職員(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 277職員 9,371会計年度任用職員(子ども家庭支援員) 395会計年度任用職員(子育てファミリー・サポート事業) 370
謝金(子育てファミリー・サポート事業) 664謝金(地域子育て支援拠点事業) 941
普通旅費 62普通旅費(施設型給付費) 12費用弁償(子育てファミリー・サポート事業) 86費用弁償(地域子育て支援拠点事業) 120費用弁償(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 86費用弁償(家庭相談員) 122
消耗品費 20消耗品費(子ども・子育て支援対策) 25消耗品費(子育てファミリー・サポート事業) 180消耗品費(施設型給付費) 53消耗品費(小学生・中学生・高校生等の医療費 助成事業) 16消耗品費(地域子育て支援拠点事業) 290消耗品費(放課後児童健全育成事業) 21消耗品費(幼児教育・保育無償化実施円滑化等事業) 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
3 民生費 ( 2 児童福祉費)
(単位:千円)
11 役務費 1,004
燃料費(家庭相談員) 78燃料費(地域子育て支援拠点事業) 123食糧費(子育てファミリー・サポート事業) 36印刷製本費(子育てファミリー・サポート事業) 40印刷製本費(施設型給付費) 85印刷製本費(小学生・中学生・高校生等の医療 費助成事業) 5印刷製本費(放課後児童健全育成事業) 37印刷製本費(利用者支援事業) 165光熱水費(放課後児童健全育成事業) 1,572光熱水費(利用者支援事業) 128修繕料(家庭相談員) 65修繕料(地域子育て支援拠点事業) 41修繕料(放課後児童健全育成事業) 300
通信運搬費(子育てファミリー・サポート事業) 100通信運搬費(施設型給付費) 156通信運搬費(小学生・中学生・高校生等の医療 費助成事業) 42通信運搬費(地域子育て支援拠点事業) 96手数料(家庭相談員) 25手数料(子ども・子育て支援整備事業) 69手数料(施設型給付費) 222手数料(放課後児童健全育成事業) 69保険料(家庭相談員) 38保険料(子育てファミリー・サポート事業) 119保険料(地域子育て支援拠点事業) 24保険料(放課後児童健全育成事業) 44
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
12
13
14
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
924,705
22
52,326
学童保育室設置設計監理(子ども・子育て支援整備事業) 3,000子育て短期支援事業 94市内保育所(施設型給付費) 715,674小学生・中学生・高校生等の医療費審査事務 2,498職員の資質向上・人材確保等研修事業 432特別支援学校放課後児童健全育成事業 9,759乳幼児の医療費審査事務 2,100病児保育事業 5,017放課後児童健全育成事業 96,598利用者支援事業 9,243警備(放課後児童健全育成事業) 375広域保育所(施設型給付費) 49,013谷所分校送迎(放課後児童健全育成事業) 749放課後児童支援員等処遇改善等事業 23,625放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 6,528
交流会用品借上料(子育てファミリー・サポート事業) 6事務機器リース料(家庭相談員) 16
学童保育室設置(子ども・子育て支援整備事業) 52,326
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
3 民生費 ( 2 児童福祉費)
(単位:千円)
17
18
19
備品購入費
負担金,補助及び交付金
扶助費
295
473,868
131,854
開設備品(放課後児童健全育成事業) 295
負担金 家庭相談員協議会,研修会 16 広域認定こども園(施設型給付費) 27,651 水道加入(子ども・子育て支援整備事業) 87 武雄市病児・病後児保育事業 173 市内認定こども園(施設型給付費) 252,042 幼稚園(施設型給付費) 112,527 小規模保育施設(地域型保育給付費) 36,861補助金 一時預かり事業 10,530 延長保育事業 4,329 実費徴収に伴う補足給付事業 90 特別支援保育事業 8,080 保育所等における業務効率化推進事業 3,750 民営放課後児童クラブ 15,332 保育体制強化事業 2,400
施設等利用給付費(幼稚園) 9,492小学生・中学生・高校生等の医療費助成事業 60,453乳幼児の医療費助成事業 43,590施設等利用給付費(認可外保育園) 12,342施設等利用給付費(認定こども園) 5,967病児保育事業 10
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位:千円)
2 母子父子福祉費
139,575 131,665 7,910 50,437 3,002 86,136
26
1
3
4
8
10
公課費
報酬
職員手当等
共済費
旅費
需用費
7
3,409
740
724
102
58
自動車重量税(家庭相談員) 7
会計年度任用職員(母子父子自立支援員) 1人 1,759会計年度任用職員(婦人相談員) 1人 1,650
会計年度任用職員(母子父子自立支援員) 382会計年度任用職員(婦人相談員) 358
会計年度任用職員(母子父子自立支援員) 372会計年度任用職員(婦人相談員) 352
普通旅費 62費用弁償(会計年度任用職員) 40
消耗品費(ひとり親家庭等医療費助成事業) 15消耗品費(児童扶養手当) 9消耗品費(母子・父子自立支援員) 15
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費
3 民生費 ( 2 児童福祉費)
(単位:千円)
計
3 児童手当費
420,305
2,220,991
425,138
2,075,647
△4,833
145,344
355,482
1,447,171 0 137,753
64,823
636,067
11
18
19
10
11
19
役務費
負担金,補助及び交付金
扶助費
需用費
役務費
扶助費
132
70
134,340
74
476
419,755
印刷製本費(児童扶養手当) 19
通信運搬費(ひとり親家庭等医療費助成事業) 21通信運搬費(児童扶養手当) 111
補助金 母子寡婦福祉会 70
ひとり親家庭等医療費助成事業 15,510ひとり親子育て世帯応援給付金事業 3,486児童扶養手当 105,600母子家庭等対策総合支援事業 9,744
消耗品費 23印刷製本費 51
通信運搬費 476
児童手当 419,755
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (単位:千円)
1 生活保護総務費
70,667 57,953 12,714 15,309 55,358 1
2
3
4
8
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
4,377
21,779
18,070
7,442
433
会計年度任用職員(健康管理支援事業) 1人 506会計年度任用職員(健康管理支援事業準備事 業) 1人 1,516会計年度任用職員(被保護者就労支援事業) 1人 1,545嘱託医 2人 810
職員 6人 21,779
会計年度任用職員(健康管理支援事業準備事 業) 285会計年度任用職員(被保護者就労支援事業) 335職員 17,450
会計年度任用職員(健康管理支援事業) 83会計年度任用職員(健康管理支援事業準備事 業) 310職員 6,702会計年度任用職員(被保護者就労支援事業) 347
普通旅費 28普通旅費(適正実施推進事業) 150
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費
3 民生費 ( 3 生活保護費)
(単位:千円)
10
11
12
需用費
役務費
委託料
557
764
16,341
普通旅費(被保護者就労準備支援等事業) 180費用弁償(被保護者就労支援事業) 75
消耗品費 173消耗品費(被保護者就労支援事業) 59燃料費 93燃料費(被保護者就労支援事業) 31印刷製本費 71修繕料 130
通信運搬費 313手数料 372保険料 72保険料(被保護者就労支援事業) 7
自立相談支援事業 7,000要介護認定審査業務 104家計改善支援事業 4,500レセプト点検業務(適正実施推進事業) 370生活保護システム保守業務 1,353就労準備支援事業 3,000レセプト電子データ提供業務(適正実施推進事業) 14
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 民生費 (項) 3 生活保護費 (単位:千円)
計
2 扶助費 517,434
588,101
530,881
588,834
△13,447
△733
413,784
429,093 0
1,000
1,000
102,650
158,008
13
19
26
19
使用料及び賃借料
扶助費
公課費
扶助費
662
228
14
517,434
公用車リース料 67公用車リース料(被保護者就労支援事業) 67レセプト管理システム利用料 528
住居確保給付金 228
自動車重量税 14
生活扶助 96,390住宅扶助 55,200教育扶助 466出産扶助 262生業扶助 584葬祭扶助 902就労自立給付金 350施設事務費 17,404医療扶助 331,476介護扶助 14,400
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
4 衛生費 ( 1 保健衛生費)
(単位:千円)
1 保健衛生総務費
107,212 110,264 △3,052 2,742 517 103,953 1
2
3
4
8
10
11
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
役務費
7,618
41,503
33,759
15,135
60
462
252
会計年度任用職員 4人 7,618
職員 14人 41,503
会計年度任用職員 1,651職員 32,108
職員 13,483会計年度任用職員 1,652
普通旅費(スマートウェルネスシティー) 60
消耗品費 62燃料費 140修繕料 260
手数料 100保険料 152
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
2 健康増進費
35,756 36,793 △1,037 819 30,217 4,720
13
18
26
1
7
8
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
公課費
報酬
報償費
旅費
349
8,046
28
137
1,080
53
公用車リース料 349
負担金 救急医療情報システム運営費 181 杵藤地区病院群輪番制病院運営費 877 南部地区小児時間外診療事業 2,523 在宅当番医制事業 2,630補助金 こころにやさしいAED購入費 465 鹿島藤津地区看護高等専修学校運営費 1,370
自動車重量税 28
健康づくり推進協議会委員 12人 137
講師謝金(健康づくり講演会) 12講師謝金(地域自殺対策強化事業) 24謝金(健康づくり健診事業) 24謝金(地域自殺対策強化事業) 120賞品(健康マイレージ事業) 900
普通旅費(健康増進一般事業) 41費用弁償(健康づくり講演会) 2
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
4 衛生費 ( 1 保健衛生費)
(単位:千円)
10
11
12
需用費
役務費
委託料
691
1,889
29,878
費用弁償(地域自殺対策強化事業) 10
消耗品費(がん検診事業) 97消耗品費(健康づくり健診事業) 14消耗品費(健康増進事業健康教育) 23消耗品費(地域自殺対策強化事業) 19消耗品費(健康増進事業健康相談) 13消耗品費(健康増進事業健康診査) 16消耗品費(健康マイレージ事業) 30消耗品費(健康増進事業) 4印刷製本費(がん検診事業) 319印刷製本費(健康増進事業健康診査) 20印刷製本費(高齢者はり、きゅう等助成事業) 21印刷製本費(健康マイレージ事業) 73修繕料(健康増進一般事業) 11医薬材料費(健康づくり健診事業) 31
通信運搬費(がん検診事業) 1,597通信運搬費(健康づくり健診事業) 42通信運搬費(健康増進事業健康診査) 207通信運搬費(健康マイレージ事業) 11手数料(がん検診事業) 32
こころの体温計管理(地域自殺対策強化事業) 37健康づくり健診事業 1,185健康増進事業健康診査 1,423
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
3 母子保健事業費
35,497 32,509 2,988 2,530 19,401 13,566
18
19
7
8
10
負担金,補助及び交付金
扶助費
報償費
旅費
需用費
1,828
200
766
85
795
脳ドック(健康長寿への検診推進事業) 2,750人間ドック(健康長寿への検診推進事業) 1,035ABC検診(健康長寿への検診推進事業) 150がん検診事業 23,298
補助金 高齢者はり、きゅう等助成事業 1,828
ひとにやさしい健幸づくり事業 200
謝金(すくすく親子相談・安心子育て相談事業) 192謝金(産前産後サポート事業) 150謝金(子どもの歯の健康推進事業) 184謝金(乳幼児健康診査事業) 240
普通旅費(母子保健一般事業) 27費用弁償(すくすく親子相談・安心子育て相談事業) 58
消耗品費(安心子育て相談事業) 20消耗品費(子どもの歯の健康推進事業) 35消耗品費(乳児家庭全戸訪問事業) 84
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
4 衛生費 ( 1 保健衛生費)
(単位:千円)
11
12
役務費
委託料
520
25,726
消耗品費(妊娠・出産包括支援事業) 6消耗品費(妊婦健康診査事業) 123消耗品費(母子保健一般事業) 54印刷製本費(妊婦健康診査事業) 52印刷製本費(母子保健一般事業) 40修繕料(母子保健一般事業) 10医薬材料費(子どもの歯の健康推進事業) 237医薬材料費(乳幼児健康診査事業) 111医薬材料費(妊婦健康診査事業) 15医薬材料費(母子保健一般事業) 8
通信運搬費(母子保健一般事業) 152手数料(安心子育て相談事業) 4手数料(乳幼児健康診査事業) 76手数料(妊婦健康診査事業) 286手数料(未熟児養育医療給付事業) 2
健康診査(妊婦健康診査事業) 18,571歯のすこやか健診(子どもの歯の健康推進事 業) 223乳児家庭全戸訪問事業(子ども・子育て支援事業) 1,068乳児健康診査(乳幼児健康診査事業) 2,304妊娠・出産包括支援事業 426療育相談(安心子育て相談事業) 195歯科検診(妊婦健康診査事業) 552幼児精密健康診査(乳幼児健康診査事業) 48養育支援訪問事業(子ども・子育て支援事業) 62
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
4 予防費 77,303 77,117 186 1,443 70,000 5,860
13
17
18
19
1
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金,補助及び交付金
扶助費
報酬
59
820
4,555
2,171
23
フッ化物分包(子どもの歯の健康推進事業) 1031歳6か月児健康診査(乳幼児健康診査事業) 568電子母子手帳(妊婦健康診査事業) 3963歳児健康診査(乳幼児健康診査事業) 790母子保健推進員(母子保健一般事業) 420
自動車借上料(子どもの歯の健康推進事業) 13自動車借上料(乳幼児健康診査事業) 46
デジタル顕微鏡 61聴力検査用機器 759
補助金 妊婦健康診査事業 255 不妊・不育症治療助成事業 4,300
小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業 171未熟児養育医療給付費 2,000
予防接種健康被害調査委員会委員 4人 23
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
4 衛生費 ( 1 保健衛生費)
(単位:千円)
8
10
11
12
18
旅費
需用費
役務費
委託料
負担金,補助及び交付金
9
805
2,087
74,116
263
普通旅費(予防一般事業) 9
消耗品費(佐賀県風しん予防接種事業) 8消耗品費(予防一般事業) 151消耗品費(新型インフルエンザ対策) 550印刷製本費(予防一般事業) 78医薬材料費(予防一般事業) 18
通信運搬費(予防一般事業) 500手数料(佐賀県風しん予防接種事業) 4手数料(定期予防接種事業) 1,313手数料(予防一般事業) 270
結核検診(予防一般事業) 1,530佐賀県風しん予防接種事業 360子どもインフルエンザワクチン接種費用軽減事業 2,080定期予防接種事業 70,146
補助金 定期予防接種事業 263
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
5
6
食育推進事業費
保健センター運営費
1,509
4,673
1,508
3,261
1
1,412
280 1,229
4,673
1
7
8
10
12
10
11
報酬
報償費
旅費
需用費
委託料
需用費
役務費
126
132
9
442
800
1,694
83
食育推進会議委員 11人 126
謝金(栄養教室) 84謝金(ライフステージ別食育事業) 48
普通旅費(食育推進事業) 9
消耗品費(栄養教室) 258消耗品費(ライフステージ別食育事業) 184
食生活改善地区組織活動事業 800
消耗品費 59燃料費 60光熱水費 1,378修繕料 197
通信運搬費 72保険料 11
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
4 衛生費 ( 1 保健衛生費)
(単位:千円)
7
8
狂犬病予防費
環境衛生費
249
66,548
248
51,195
1
15,353
249
31,283 35,265
12
13
17
10
11
12
1
委託料
使用料及び賃借料
備品購入費
需用費
役務費
委託料
報酬
2,374
166
356
76
80
93
1,731
消防設備保安業務(塩田) 62自動ドア保守点検業務(塩田) 66空調機器保安業務(塩田) 418定期清掃業務(塩田) 450定期清掃業務(嬉野) 174高窓ガラス清掃業務(嬉野) 86床洗浄及びワックス塗布業務(嬉野) 108空調機清掃(塩田) 1,010
マットリース料(塩田) 39事務機器リース料・使用料 127
AED(嬉野) 356
消耗品費 76
通信運搬費 80
畜犬管理システム保守 93
環境審議会委員 5人 143会計年度任用職員 1人 1,588
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位:千円)
3
4
8
10
11
12
18
職員手当等
共済費
旅費
需用費
役務費
委託料
負担金,補助及び交付金
345
333
8
422
81
30
11,987
会計年度任用職員 345
会計年度任用職員 333
普通旅費 8
消耗品費 74燃料費 227修繕料 121
手数料 25保険料 56
スズメバチ駆除 30
負担金 葬斎公園運営費 10,961 鹿島・藤津地区環境保全対策協議会 30 「ストップ温暖化」県民運動推進会議 76
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費
4 衛生費 ( 1 保健衛生費)
(単位:千円)
計
9 公害対策費
1,853
330,600
1,489
314,384
364
16,216 7,534 0 151,947
1,853
171,119
26
27
10
12
公課費
繰出金
需用費
委託料
26
51,585
16
1,837
水資源保全全国自治体連絡会 20補助金 環境衛生整備事業 700 猫の避妊及び去勢助成 200
自動車重量税 26
浄化槽特別会計 51,585
消耗品費 16
騒音・振動測定業務 770河川等水質検査業務 275自動車騒音常時監視業務 792
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位:千円)
1
2
清掃総務費
塵芥処理費
30,905
448,767
29,066
451,075
1,839
△2,308 80,961
30,905
367,806
2
3
4
8
10
10
11
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
需用費
役務費
15,425
10,537
4,910
8
25
1,112
4,438
職員 5人 15,425
職員 10,537
職員 4,910
普通旅費 8
消耗品費 25
消耗品費 115印刷製本費 218光熱水費 383修繕料 396
手数料 130手数料(不法投棄廃棄物処分) 184手数料(ごみ袋販売) 4,122保険料 2
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
4 衛生費 ( 2 清掃費)
(単位:千円)
3 し尿処理費
279,511 277,358 2,153 126,993 152,518
12
13
15
18
1
委託料
使用料及び賃借料
原材料費
負担金,補助及び交付金
報酬
197,478
273
78
245,388
3,176
塵芥収集運搬 174,488使用済乾電池再生処理 594PETボトル再生処理 3,088廃プラスチック再生処理 4,397硝子くず回収処理 178廃蛍光管再生処理 486粗大ごみ処理券売機保守 40ごみ袋製造 14,207
粗大ごみ処理用券売機借上料 37トラックスケール借上料 236
整地用材料(ごみ中継基地) 78
負担金 杵藤ごみ処理センター運営費 11,407 県西部広域環境組合運営費 157,590 県西部広域環境組合施設整備費 76,251補助金 家庭用生ごみ処理機器設置費 140
会計年度任用職員 2人 3,176
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位:千円)
3
4
10
11
12
13
職員手当等
共済費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
689
666
312
1,703
152,272
1,527
会計年度任用職員 689
会計年度任用職員 666
燃料費 58印刷製本費 189修繕料 65
通信運搬費 916手数料 747保険料 40
し尿運搬業務 19,525し尿汲取業務 131,340し尿汲取システム保守 967し尿収集システム改修業務 440
し尿汲取システムリース料 1,265し尿汲取ネットワークシステム使用料 262
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
4 衛生費 ( 2 清掃費)
(単位:千円)
計 759,183 757,499 1,684 0 0 207,954 551,229
18 負担金,補助及び交付金
119,166 負担金 鹿島藤津地区衛生施設組合運営費 100,751 鹿島藤津地区衛生施設組合建設費 18,415
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 衛生費 (項) 3 上水道費 (単位:千円)
計
1 上水道整備事業費
20,668
20,668
30,074
30,074
△9,406
△9,406 0 0 0
20,668
20,668
18 負担金,補助及び交付金
20,668 負担金 佐賀西部広域水道企業団(児童手当分) 261補助金 佐賀西部広域水道企業団(統合前簡易水道 分) 20,407
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 5 労働費 (項) 1 労働諸費
5 労働費 ( 1 労働諸費)
(単位:千円)
計
1 労働諸費 10,422
10,422
10,448
10,448
△26
△26 0 0
10,000
10,000
422
422
18
20
負担金,補助及び交付金
貸付金
422
10,000
負担金 中小企業勤労者福祉サービスセンター 159 認定職業訓練運営会 103 県労働者福祉協議会 160
勤労者福利厚生資金 10,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
1 農業委員会費
34,446 33,353 1,093 3,835 576 30,035 1
2
3
4
7
8
報酬
給料
職員手当等
共済費
報償費
旅費
8,409
10,629
8,249
3,815
468
814
農業委員 13人 3,238会計年度任用職員(機構集積支援事業) 1人 734会計年度任用職員(農業者年金業務受託事業) 1人 734農地利用最適化推進委員 20人 3,703
職員 3人 10,629
会計年度任用職員(機構集積支援事業) 318職員 7,931
職員 3,520会計年度任用職員(農業者年金業務受託事業) 295
謝礼(機構集積支援事業) 396謝礼(農地保有合理化事業) 72
普通旅費 67費用弁償 747
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
6 農林水産業費 ( 1 農業費)
(単位:千円)
2 農業総務費
80,792 83,512 △2,720 80,792
10
11
12
13
18
2
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
給料
301
132
1,073
253
303
39,947
消耗品費 210消耗品費(機構集積支援事業) 51消耗品費(農業者年金業務受託事業) 14消耗品費(農地保有合理化事業) 10印刷製本費 16
通信運搬費 127通信運搬費(農地保有合理化事業) 5
農地情報管理システム保守 1,073
バス借上料 253
負担金 県農業会議 227 藤津農業指導者連絡協議会 11 県農業委員会職員協議会 6 県都市農業委員会協議会 55 県農業委員会女性協議会 4
職員 11人 39,947
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
3 農業振興費
154,187 120,215 33,972 94,051 2,824 57,312
3
4
10
18
1
3
職員手当等
共済費
需用費
負担金,補助及び交付金
報酬
職員手当等
27,632
12,874
37
302
4,609
981
職員 27,632
職員 12,874
消耗品費 37
負担金 藤津農業振興連絡協議会 281 藤津農業指導者連絡協議会 21
会計年度任用職員(水田農業活性化対策事業) 2人 2,934会計年度任用職員(中山間地域等直接支払事 業) 1人 1,324会計年度任用職員(農業次世代人材投資資金 事業) 265農業振興地域整備計画推進協議会委員 15人 86
会計年度任用職員(水田農業活性化対策事業) 636会計年度任用職員(中山間地域等直接支払事 業) 287
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
6 農林水産業費 ( 1 農業費)
(単位:千円)
4
7
8
10
共済費
報償費
旅費
需用費
926
480
701
389
会計年度任用職員(農業次世代人材投資資金 事業) 58
会計年度任用職員(水田農業活性化対策事業) 592会計年度任用職員(中山間地域等直接支払事 業) 278会計年度任用職員(農業次世代人材投資資金 事業) 56
講師謝金(中山間チャレンジ事業) 450謝金(人・農地問題解決加速化支援事業) 30
普通旅費 117普通旅費(中山間チャレンジ事業) 5普通旅費(有害鳥獣駆除事業) 10普通旅費(グリーンツーリズム推進事業) 69普通旅費(スマート農業推進事業) 9費用弁償(中山間チャレンジ事業) 488費用弁償(スマート農業推進事業) 3
消耗品費 30消耗品費(環境保全型農業直接支払事業) 20消耗品費(人・農地問題解決加速化支援事業) 71消耗品費(中山間地域等直接支払事業) 30
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
11
12
13
18
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
19
2,825
746
142,511
消耗品費(中山間チャレンジ事業) 58消耗品費(農業次世代人材投資資金事業) 7消耗品費(農地中間管理事業) 51消耗品費(有害鳥獣駆除事業) 27消耗品費(リフレッシュ農園) 21燃料費 62燃料費(リフレッシュ農園) 5光熱水費(リフレッシュ農園) 7
手数料 5保険料 14
有害鳥獣駆除業務 825ハウス団地圃場整備事業 2,000
公用車リース料 183自動車借上料(中山間地域等直接支払事業) 30土地借上料(スマート農業推進事業) 130土地借上料(リフレッシュ農園) 113土地借上料 140コピー機使用料 150
負担金 産地パワーアップ事業 2,143
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
6 農林水産業費 ( 1 農業費)
(単位:千円)
4 茶業振興費
41,713 39,748 1,965 19,187 4,500 18,026 1 報酬 1,467
鹿島藤津地域有害鳥獣広域駆除対策協議会 2,407 みどり地区トレーニングファーム運営協議会 50補助金 うれしの産うまかもん給食支援事業 1,543 さが園芸生産888億円推進事業 14,400 環境保全型農業直接支払事業 1,470 機械利用組合機械導入等支援事業 600 機構集積協力金交付事業 500 強い農業・担い手づくり総合支援事業 4,624 経営所得安定対策推進事業 3,005 佐賀段階 米・麦・大豆競争力強化対策事業 2,669 新規自営就農者支援事業 1,500 中山間地域等直接支払事業 84,356 中山間チャレンジ事業 200 農業経営基盤強化資金利子助成 61 農業次世代人材投資資金事業 9,750 農業女子活動推進事業 200 農村ビジネスサポート事業 1,000 有害鳥獣駆除事業 300 有害鳥獣被害防除対策事業 9,082 スマート農業推進事業 179 ブランド確立条件整備事業 1,000 うれしの産業祭開催事業 400 スマート農業推進事業(機械導入) 872 営農組合推進事業 200
会計年度任用職員 1人 1,467
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
3
4
7
8
10
11
12
職員手当等
共済費
報償費
旅費
需用費
役務費
委託料
318
296
2,560
962
483
66
2,587
会計年度任用職員 318
会計年度任用職員 296
賞賜金(茶品評会) 1,810報償金(茶品評会) 750
普通旅費 959費用弁償 3
消耗品費 75燃料費 123印刷製本費 220修繕料 65
手数料 25保険料 41
輸出対応防除体系作成業務 2,000懸垂幕・看板・ポスター等作成業務 587
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
6 農林水産業費 ( 1 農業費)
(単位:千円)
13
18
26
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
公課費
104
32,863
7
土地借上料 50自動車借上料 51駐車場使用料 3
負担金 九州茶産地協議会 50 農林水産祭 80 県茶業技術協会 15 藤津農業指導者連絡協議会 10 県農林水産物等輸出促進協議会 500 県茶学会 10補助金 うれしの茶産地振興支援事業 3,000 うれしの茶需要拡大対策事業 3,750 うれしの茶優良品種導入事業 182 うれしの茶ミット 1,500 さが園芸生産888億円推進事業 20,491 茶園基盤整備推進事業 500 茶園耕作放棄地解消事業 1,000 茶園農道整備事業 600 釜炒茶協議会 175 嬉野銘茶塾 300 うれしの茶ブランド確立対策事業 300 嬉野市農業後継者育成事業 200 うれしの紅茶振興協議会 200
自動車重量税 7
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
5
6
研修センター管理費
ふれあいセンター管理費
2,530
678
2,415
843
115
△165
40
10
2,490
668
10
11
12
14
10
需用費
役務費
委託料
工事請負費
需用費
1,481
245
604
200
360
消耗品費 60燃料費 28光熱水費 1,304修繕料 89
通信運搬費 172手数料 40保険料 33
管理業務 264警備業務 163清掃業務 118消防設備保安業務 59
空調機取替(大草野研修センター) 200
消耗品費 20燃料費 60光熱水費 240修繕料 40
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
6 農林水産業費 ( 1 農業費)
(単位:千円)
7 茶業研修施設費
24,018 18,411 5,607 24,018
11
12
1
10
11
12
14
役務費
委託料
報酬
需用費
役務費
委託料
工事請負費
81
237
57
1,057
11
15,400
250
通信運搬費 63手数料 8保険料 10
警備業務 55清掃業務 30消防設備保安業務 20管理業務 132
指定管理者選定委員会委員 5人 57
消耗品費 57修繕料 1,000
保険料 11
茶業研修施設指定管理 15,400
釜炒手揉茶研修施設排煙設備 250
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
8
9
畜産業費
農業農村整備費
3,480
498,228
2,701
555,415
779
△57,187
1,683
76,642 7,600
6
214,707
1,791
199,279
17
8
10
18
27
1
2
備品購入費
旅費
需用費
負担金,補助及び交付金
繰出金
報酬
給料
7,243
2
10
3,461
7
1,588
13,249
茶加工用機械 7,243
普通旅費 2
消耗品費 10
負担金 県草地飼料協会 6 鹿島藤津地区家畜自衛防疫協会 50 佐賀県農協みどり地区畜産共進会 62補助金 さが肥育素牛・自給飼料生産拡大施設等整 備事業 901 家畜防疫事業 182 死亡獣畜処理対策事業 2,260
肉用繁殖牛導入事業基金利子 7
会計年度任用職員(多面的機能支払交付金事 業) 1人 1,588
職員 4人 13,249
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
6 農林水産業費 ( 1 農業費)
(単位:千円)
3
4
8
10
職員手当等
共済費
旅費
需用費
9,592
4,363
95
4,196
会計年度任用職員(多面的機能支払交付金事 業) 345職員 9,247
会計年度任用職員(多面的機能支払交付金事 業) 333職員 4,030
普通旅費(多面的機能支払交付金事業) 5費用弁償(多面的機能支払交付金事業) 90
消耗品費 20消耗品費(下宿水辺公園) 20消耗品費(多面的機能支払交付金事業) 30消耗品費(地域農業水利施設ストックマネジメント事業) 60消耗品費(農村公園) 30消耗品費(排水機場) 80燃料費 205燃料費(排水機場) 916印刷製本費 5光熱水費(下宿水辺公園) 60光熱水費(農村公園) 228光熱水費(排水機場) 378修繕料 114
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
11
12
13
14
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
310
18,199
545
47,200
修繕料(下宿水辺公園) 50修繕料(農村公園) 200修繕料(排水機場) 1,800
通信運搬費(多面的機能支払交付金事業) 30通信運搬費(排水機場) 54手数料 25手数料(農村公園) 15保険料 62保険料(排水機場) 124
維持管理(下宿水辺公園) 651指定農道維持管理整備事業 995地域農業水利施設ストックマネジメント事業 1,800電気保安業務(排水機場) 453農村地域防災減災事業 9,900維持管理業務(排水機場) 2,600基本点検整備業務(排水機場) 1,800
公共事業設計積算共同利用システム使用料 545
指定農道維持管理事業 22,800農業基盤整備促進事業 8,800農村公園補修 1,500農村地域防災減災事業 10,600排水機場改修 3,500
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費
6 農林水産業費 ( 1 農業費)
(単位:千円)
10 うれしの茶交流館費
30,978 29,235 1,743 10,360 20,618
15
18
26
27
10
原材料費
負担金,補助及び交付金
公課費
繰出金
需用費
90
72,083
7
326,711
4,735
原材料費(農村公園) 30道路整備用材料(指定農道維持管理) 60
負担金 土地改良事業団体連合会特別賦課金 69 土地改良連合会一般会費 26 農業基盤整備促進事業 57 農村地域防災減災事業 9,393 農業農村整備事業推進協議会 62 農村振興技術連盟 5 農道台帳管理事業賦課金 79補助金 多面的機能支払交付金 58,690 地域農業水利施設ストックマネジメント事業 702 農業用施設整備事業 3,000
自動車重量税 7
農業集落排水特別会計 326,711
消耗品費 1,800燃料費 223印刷製本費 380
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位:千円)
計 871,050 885,848 △14,798 195,398 7,600 233,023 435,029
11
12
13
役務費
委託料
使用料及び賃借料
396
25,412
435
光熱水費 2,232修繕料 100
通信運搬費 252手数料 25手数料(チャオシル観光情報発信事業) 40保険料 79
人材派遣 18,315施設警備 185電気工作物保守点検 169消防設備保守点検 35浄化槽保守点検・清掃 525施設清掃業務 633集客促進業務 4,000樹木剪定業務 50茶園管理業務 1,000景観維持管理業務 500
コピー機リース料 170テレビ受信料 43公用車リース料 222
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費
6 農林水産業費 ( 2 林業費)
(単位:千円)
1 林業総務費
9,421 8,457 964 139 9,282 2
3
4
8
10
11
18
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
役務費
負担金,補助及び交付金
4,249
2,802
1,223
21
202
72
845
職員 1人 4,249
職員 2,802
職員 1,223
普通旅費 21
消耗品費 14燃料費 123修繕料 65
手数料 28保険料 44
負担金 佐賀南部林政協議会 260 治山林道協会 570 林業改良普及協会 5 日本さくらの会 10
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (単位:千円)
2
3
林業振興費
林道事業費
1,996
15,851
2,193
13,816
△197
2,035 1,040
455
3,000
1,541
11,811
26
18
1
3
4
10
11
公課費
負担金,補助及び交付金
報酬
職員手当等
共済費
需用費
役務費
7
1,996
4,764
1,033
991
803
126
自動車重量税 7
負担金 森林組合賦課金 202補助金 県森林整備担い手育成基金事業 911 森林整備担い手育成確保対策事業 823 緑の少年団育成事業 60
会計年度任用職員 3人 4,764
会計年度任用職員 1,033
会計年度任用職員 991
消耗品費 250燃料費 393修繕料 160
手数料 50保険料 76
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費
6 農林水産業費 ( 2 林業費)
(単位:千円)
4 造林費 7,785 4,593 3,192 223 1 7,561
12
14
15
26
10
11
12
委託料
工事請負費
原材料費
公課費
需用費
役務費
委託料
4,100
3,900
120
14
30
643
6,520
林道分筆登記業務 500林道維持事業 3,600
県単林道事業 2,700林道維持事業 1,200
道路整備用材料 120
自動車重量税 14
消耗品費(公有林整備) 30
保険料(森林国営保険料) 643
公有林整備 200森林環境保全直接支援事業 5,862森林病害虫防除対策事業 458
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費 (単位:千円)
5 広川原キャンプ場費
18,418 9,893 8,525 13,000 5,418
18
10
11
12
13
14
負担金,補助及び交付金
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
592
1,639
1,155
4,589
95
10,000
負担金 ふる郷の木づかいプロジェクト 58 県水源林造林協議会 5補助金 森林環境保全直接支援事業 529
消耗品費 160燃料費 149印刷製本費 250光熱水費 575修繕料 500医薬材料費 5
通信運搬費 111手数料 973保険料 71
設備保守点検 587管理業務 4,002
土地借上料等 95
場内整備 10,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 2 林業費
6 農林水産業費 ( 2 林業費)
(単位:千円)
計
6 森林環境事業費
17,633
71,104
0
38,952
17,633
32,152 1,263 0
1,233
17,828
16,400
52,013
15
17
18
12
13
24
原材料費
備品購入費
負担金,補助及び交付金
委託料
使用料及び賃借料
積立金
30
50
860
880
352
16,401
補修用材料 30
キャンプ用器具等 50
負担金 市営浄化槽加入 860
森林経営管理制度意向調査 880
県森林クラウドシステム利用料 352
森林環境譲与税基金 16,400森林環境譲与税基金利子 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 農林水産業費 (項) 3 水産業費 (単位:千円)
計
1 水産業費 150
150
150
150
0
0 0 0 0
150
150
10 需用費 150 消耗品費(塩田川内水面対策事業) 150
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
7 商工費 ( 1 商工費)
(単位:千円)
1
2
商工総務費
商工振興費
13,466
245,079
24,140
235,443
△10,674
9,636 12,064 201,400
13,466
31,615
2
3
4
7
8
10
12
13
給料
職員手当等
共済費
報償費
旅費
需用費
委託料
使用料及び賃借料
6,870
4,500
2,096
48
218
105
10,064
5
職員 2人 6,870
職員 4,500
職員 2,096
うれしの産品周知強化・販売強化事業 48
普通旅費 218
消耗品費 8印刷製本費(特定創業支援事業) 97
プレミアム付商品券事業 9,764うれしの産品周知強化・販売強化事業 300
駐車場使用料 5
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
18
20
21
負担金,補助及び交付金
貸付金
補償,補填及び賠償金
27,139
200,000
7,500
負担金 さが県産品流通デザイン公社 100 県陶芸協会 20 シュガーロード連絡協議会 350 地方創生推進交付金(肥前窯業圏活性化推 進協議会) 300 食品衛生責任者講習会 22補助金 社会資本整備総合交付金事業(空き店舗改 修) 2,000 商店街活性化対策事業 3,000 商工業振興事業 13,700 窯業振興事業 749 陶土組合健康診断 76 地域商業活性化支援事業(空き店舗改修) 2,000 中小企業販路開拓事業 1,000 うれしの地場産品ものづくり支援事業 800 伝統工芸育成支援事業 450 特定創業支援事業 472 塩田夏まつり開催事業 900 キャッシュレス決済普及事業 700 吉田皿屋ひかりぼし開催事業 500
中小企業融資資金 200,000
中小企業融資資金貸付保証料 7,500
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
7 商工費 ( 1 商工費)
(単位:千円)
3
4
消費生活対策費
観光費
1,681
98,182
1,619
98,650
62
△468
894
37,495
787
60,687
18
1
2
3
4
7
8
負担金,補助及び交付金
報酬
給料
職員手当等
共済費
報償費
旅費
1,681
1,588
21,716
17,179
7,504
189
2,570
負担金 県南西部消費者行政連携協議会 1,681
会計年度任用職員 1人 1,588
職員 6人 21,716
会計年度任用職員 345職員 16,834
職員 7,160会計年度任用職員 344
観光振興推進事業 165謝金(源泉集中管理) 24
普通旅費(観光振興推進事業) 1,456普通旅費(国際観光・産業戦略事業) 984費用弁償(源泉集中管理) 120費用弁償(観光大使) 10
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
9
10
11
12
13
交際費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
105
586
2,502
3,892
85
観光振興推進事業 75国際観光・産業戦略事業 30
消耗品費(観光振興推進事業) 136消耗品費(国際観光・産業戦略事業) 25食糧費(国際観光・産業戦略事業) 42印刷製本費(観光振興推進事業) 383
通信運搬費(観光情報発信・観光宣伝事業) 120通信運搬費(国際観光・産業戦略事業) 279広告料(観光情報発信・観光宣伝事業) 1,392広告料(九州オルレ) 300広告料(外国人観光客誘致) 300手数料(観光振興推進事業) 101手数料(国際観光・産業戦略事業) 10
観光宣伝事業 605国際観光・産業戦略事業 1,859PR用ペットボトル水道水製造業務 756観光振興推進事業 392観光灯創出事業 280
自動車借上料 10土地借上料 60駐車場使用料(観光振興推進事業) 10
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
7 商工費 ( 1 商工費)
(単位:千円)
5 観光施設費
130,027 128,835 1,192 12,132 71,900 8,998 36,997
18
1
3
負担金,補助及び交付金
報酬
職員手当等
40,266
4,401
954
駐車場使用料(国際観光・産業戦略事業) 5
負担金 県観光連盟 170 有田・武雄・嬉野地区連携会議 1,000 県観光連盟キャンペーン 444 九州オルレ認定地域協議会 400 長崎県空港活性化推進協議会 10 温泉所在都市協議会 8 肥前路南西部広域観光協議会 112 JAF観光協定 4 日本忍者協議会 200 日本温泉協会 30 自転車を活かしたまちづくり全国市町村長 の会 10補助金 まつり振興事業 3,878 観光振興推進事業 20,000 観光産業活性化事業 3,000 嬉野版DMOを核とした地域ブランドづくり推 進事業 10,000 修学旅行誘致対策事業 1,000
会計年度任用職員 3人 4,401
会計年度任用職員 954
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
4
10
11
12
13
共済費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
903
11,920
2,533
17,679
5,360
会計年度任用職員 903
消耗品費 947燃料費 3,437光熱水費 3,540修繕料 3,996
通信運搬費 2,106手数料 276保険料 151
源泉集中管理事業 2,700社会資本整備総合交付金事業(まちなか広場 整備) 1,500浄化槽清掃維持管理 1,227観光施設管理 5,546街路植栽管理 2,770市街地清掃維持管理 2,084湯宿広場清掃維持管理 710湯宿広場ボイラー保守点検 176シーボルトのあし湯清掃維持管理 325湯けむり広場維持管理 139湯遊広場・湯宿広場等警備 502
建物借上料 339土地借上料 4,167
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
7 商工費 ( 1 商工費)
(単位:千円)
6 志田焼の里博物館費
12,235 23,613 △11,378 12,235
14
15
18
1
10
11
12
工事請負費
原材料費
負担金,補助及び交付金
報酬
需用費
役務費
委託料
86,000
90
187
57
106
70
10,692
源泉使用料 854
源泉集中管理事業 46,000社会資本整備総合交付金事業(まちなか広場 整備) 40,000
原材料費 90
負担金 水道加入 187
指定管理者選定委員会委員 5人 57
修繕料 106
保険料 70
志田焼の里博物館指定管理 10,692
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位:千円)
7
8
健康保養地づくり費
市営公衆浴場費
200
12,311
200
10,650
0
1,661
200
12,311
13
14
7
8
10
13
1
10
11
使用料及び賃借料
工事請負費
報償費
旅費
需用費
使用料及び賃借料
報酬
需用費
役務費
727
583
50
30
50
70
57
1,100
154
土地借上料(博物館案内看板設置箇所) 96土地借上料(駐車場敷地) 631
老朽化対策事業 583
謝金 50
費用弁償 30
印刷製本費 50
会場使用料 70
指定管理者選定委員会委員 5人 57
修繕料 1,100
保険料 154
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費
7 商工費 ( 1 商工費)
(単位:千円)
計 513,181 523,150 △9,969 25,090 71,900 247,893 168,298
12 委託料 11,000 市営公衆浴場指定管理 11,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (単位:千円)
1 土木総務費
52,366 40,911 11,455 898 51,468 1
2
3
4
8
10
11
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
役務費
3,133
22,569
17,024
7,761
30
586
239
会計年度任用職員 2人 3,133
職員 6人 22,569
会計年度任用職員 679職員 16,345
会計年度任用職員 680職員 7,081
普通旅費 30
消耗品費 221燃料費 210印刷製本費 34修繕料 121
通信運搬費 168手数料 36保険料 35
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費
8 土木費 ( 1 土木管理費)
(単位:千円)
計 52,366 40,911 11,455 0 0 898 51,468
12
18
26
委託料
負担金,補助及び交付金
公課費
625
381
18
占用物件管理システム保守点検・改修 625
負担金 九州国道協会 60 建設技術協会 135 九州横断高速自動車道佐賀地区連絡協議会 25 国道498号整備促進期成会 35 県道路愛護協会 96 日本道路協会 30
自動車重量税 18
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費 (単位:千円)
1 道路橋りょう維持費
88,927 88,616 311 63,077 25,850 10
11
12
13
14
15
26
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
原材料費
公課費
3,027
72
67,238
1,069
17,000
500
21
消耗品費 758燃料費 264光熱水費 1,440修繕料 565
手数料 26保険料 46
市道環境保全業務 9,220市道維持補修業務 53,118道路台帳整備業務 3,000樹木管理業務 1,900
機械・OA機器リース料 1,069
道路維持補修事業 17,000
道路整備用材料 500
自動車重量税 21
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費
8 土木費 ( 2 道路橋りょう費)
(単位:千円)
計
2
3
道路橋りょう新設改良費
交通安全施設整備費
202,836
3,100
294,863
310,239
3,100
401,955
△107,403
0
△107,092
31,237
31,237
55,200
55,200
30,000
3,100
96,177
86,399
112,249
2
3
4
12
14
16
21
14
給料
職員手当等
共済費
委託料
工事請負費
公有財産購入費
補償,補填及び賠償金
工事請負費
16,373
10,480
4,683
75,500
91,000
1,800
3,000
3,100
職員 5人 16,373
職員 10,480
職員 4,683
市道新設改良事業 13,500社会資本整備総合交付金事業(市道調査・改良) 62,000
市道新設改良事業 91,000
市道新設改良事業 1,800
市道新設改良事業 3,000
交通安全施設整備事業 3,100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (単位:千円)
1
2
河川総務費
河川管理費
5,685
1,544
11,026
1,494
△5,341
50
1,342 500 502 3,341
1,544
10
11
12
14
18
10
需用費
役務費
委託料
工事請負費
負担金,補助及び交付金
需用費
164
29
3,131
2,300
61
183
光熱水費 64修繕料 100
手数料 6保険料 23
横竹ダム周辺管理業務 1,300急傾斜地崩壊防止事業 900入江川樋門管理 148浦田川樋門管理 171岩屋川内ダム周辺管理業務 612
急傾斜地崩壊防止事業 2,300
負担金 急傾斜地崩壊対策事業 1 ダム・発電関係市町村全国協議会 4 県治水砂防協会 56
消耗品費(西部公園) 50光熱水費(西部公園) 33修繕料(西部公園) 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 3 河川費
8 土木費 ( 3 河川費)
(単位:千円)
計 7,229 12,520 △5,291 1,342 500 502 4,885
11
12
役務費
委託料
217
1,144
手数料(西部公園) 216保険料(西部公園) 1
河川管理(西部公園) 1,144
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位:千円)
1 都市計画総務費
54,173 28,847 25,326 2,501 51,672 1
2
3
4
8
10
11
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
役務費
4,129
17,911
15,947
6,621
440
461
75
都市計画審議会委員 11人 63景観審議会委員 10人 57会計年度任用職員 2人 4,009
職員 5人 17,911
会計年度任用職員 869職員 15,078
職員 5,779会計年度任用職員 842
普通旅費(景観業務) 27普通旅費(都市計画事務) 405費用弁償(景観審議会) 8
消耗品費(都市計画事務) 100燃料費 240修繕料 121
手数料 26保険料 49
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費
8 土木費 ( 4 都市計画費)
(単位:千円)
2 土地区画整理費
169,420 190,617 △21,197 50,000 119,420
12
13
18
26
27
委託料
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
公課費
繰出金
7,500
1,027
55
7
169,420
佐賀大学連携事業 2,500都市再生整備計画変更業務 5,000
コピー機使用料 240土木積算システム等使用料 453自動車借上料 257パソコンリース料 77
負担金 全国街路事業促進協議会 5 都市計画協会 47 無電柱化を推進する市区町村長の会 3
自動車重量税 7
嬉野第七土地区画整理事業費特別会計 26,203嬉野第八土地区画整理事業費特別会計 15,098嬉野温泉駅周辺土地区画整理事業費特別会計 128,119
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位:千円)
3
4
5
公共下水道費
都市下水路費
公園費
202,859
206
150,062
201,494
206
115,504
1,365
0
34,558 12,250 11,000
150,794
46,915
52,065
206
79,897
24
27
10
1
3
4
10
11
積立金
繰出金
需用費
報酬
職員手当等
共済費
需用費
役務費
102
202,757
206
4,764
1,033
945
11,275
1,240
下水道事業基金利子 102
公共下水道事業特別会計 202,757
光熱水費 6修繕料 200
会計年度任用職員 3人 4,764
会計年度任用職員 1,033
会計年度任用職員 945
消耗品費(公園管理) 700燃料費(公園管理) 423光熱水費(公園管理) 5,432修繕料(公園管理) 4,720
通信運搬費(公園管理) 42手数料(公園管理) 807
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費
8 土木費 ( 4 都市計画費)
(単位:千円)
6 嬉野温泉駅周辺整備費
670,158 60,300 609,858 59,880 134,000 476,278
12
13
14
17
26
1
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
公課費
報酬
55,506
157
74,400
711
31
35
保険料(公園管理) 391
公園管理 15,398社会資本整備総合交付金事業(公園施設長寿 命化対策支援事業) 600嬉野総合運動公園等指定管理(都市公園) 39,508
公用車リース料(公園管理) 119堤賃借料(公園管理) 38
社会資本整備総合交付金事業(公園施設長寿 命化対策支援事業) 24,400遊具設置 50,000
AED 711
自動車重量税 31
嬉野温泉駅周辺整備事業者選定委員会委員 3人 35
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位:千円)
計 1,246,878 596,968 649,910 72,130 145,000 250,210 779,538
8
11
12
13
14
16
旅費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
公有財産購入費
263
360
61,500
7,000
163,000
438,000
普通旅費 240費用弁償(嬉野温泉駅周辺整備事業者選定委 員会) 23
手数料(嬉野温泉駅周辺整備関連事業) 250手数料(都市再生整備) 110
社会資本整備総合交付金事業(都市再生整備) 48,500嬉野温泉駅周辺整備関連事業 13,000
駅前事業用地借上料 7,000
社会資本整備総合交付金事業(都市再生整備) 103,000嬉野温泉駅周辺整備関連事業 60,000
嬉野温泉駅周辺整備関連事業 438,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費
8 土木費 ( 5 住宅費)
(単位:千円)
計
1 住宅管理費
7,409
7,409
9,966
9,966
△2,557
△2,557 0 0
2,850
2,850
4,559
4,559
7
10
11
12
13
14
報償費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
93
4,175
247
778
116
2,000
謝金(住宅管理) 93
消耗品費 84印刷製本費 23光熱水費 68修繕料 4,000
通信運搬費 61手数料 40保険料 146
消防設備等点検業務 74浄化槽維持管理業務 104樹木管理業務 300住宅清掃業務 300
佐賀県標準単価データ使用料 116
皿屋住宅解体 2,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 6 新幹線費 (単位:千円)
1
2
新幹線費
新幹線整備費
25,563
75,143
10,842
15,001
14,721
60,142
25,563
75,143
2
3
4
8
10
13
18
14
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
工事請負費
11,525
9,299
3,779
300
50
10
600
5,000
職員 3人 11,525
職員 9,299
職員 3,779
普通旅費 300
消耗品費 50
駐車場使用料 10
負担金 九州新幹線西九州ルート沿線5市ネットワーク会議 200補助金 新幹線を活かしたまちづくり協議会 400
新幹線対策事業 5,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 土木費 (項) 6 新幹線費
8 土木費 ( 6 新幹線費)
(単位:千円)
計 100,706 25,843 74,863 0 0 0 100,706
18 負担金,補助及び交付金
70,143 負担金 新幹線高架橋透明板設置事業 70,142 新幹線西九州ルート建設事業 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位:千円)
1
2
常備消防費
非常備消防費
348,837
67,440
353,939
110,548
△5,102
△43,108
4,688
1,050
344,149
66,390
18
1
2
3
4
7
8
負担金,補助及び交付金
報酬
給料
職員手当等
共済費
報償費
旅費
348,837
21,229
3,582
2,974
1,175
1,430
4,410
負担金 広域市町村圏組合消防費 341,472 高速道路救急業務 4,890 県防災航空隊 2,475
消防団員 1,050人 21,172消防審議会委員 10人 57
職員 1人 3,582
職員 2,974
職員 1,175
表彰 375退職報償金 1,000記念品(幼年消防クラブ) 55
普通旅費 46費用弁償(訓練・出動手当) 4,158費用弁償 206
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
9 消防費 ( 1 消防費)
(単位:千円)
3 消防施設費
75,145 109,324 △34,179 64,200 10,945
10
11
13
18
10
需用費
役務費
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
需用費
2,505
32
1,660
28,443
6,777
消耗品費 2,451光熱水費 49修繕料 5
手数料 32
自動車借上料 10照明機器リース料 1,650
負担金 消防団員退職報償金 20,160 消防団員公務災害補償基金 2,091 防火防災訓練災害補償等共済 27 消防団員福祉共済 3,150 県消防協会 135 杵藤地区消防協会 1,240交付金 消防団運営 1,640
消耗品費 1,238燃料費 1,147光熱水費 752修繕料 3,640
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位:千円)
11
12
13
14
17
18
26
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金,補助及び交付金
公課費
1,422
2,075
68
50,317
12,437
1,465
584
手数料 575手数料(消防機庫整備事業) 42保険料 805
実施設計(消防機庫整備事業) 1,800消火栓等水利表示 275
土地借上料 68
消防機庫整備事業 42,317防火水槽整備 8,000
消防積載車・小型ポンプ 12,437
負担金 消火栓設置 1,400 水道加入(消防機庫整備事業) 65
自動車重量税 584
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
9 消防費 ( 1 消防費)
(単位:千円)
4
5
防災行政無線費
災害対策費
4,973
8,736
4,552
199,931
421
△191,195 363
4,973
8,373
10
11
12
18
1
3
8
需用費
役務費
委託料
負担金,補助及び交付金
報酬
職員手当等
旅費
971
1,256
2,254
492
75
500
5
消耗品費 30光熱水費 534修繕料 407
通信運搬費 1,124手数料 46保険料 86
防災行政無線施設保守点検業務 924戸別受信機設置・移設・撤去 1,330
負担金 県防災行政ネットワーク等運用管理 300 電波利用料 192
防災会議委員 13人 75
職員 500
普通旅費 5
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位:千円)
10
11
12
13
14
17
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
1,796
35
1,187
55
770
3,818
消耗品費 1,133燃料費 61光熱水費 19光熱水費(大草野防災広場) 135修繕料 448
保険料 34保険料(大草野防災広場) 1
放射線測定器保守点検 110維持管理(大草野防災広場) 927災害時緊急作業 150
Web会議システム使用料 55
防災センター電気通信設備 770
ポータブル電源(蓄電池) 876防災センター事務機器 2,942
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費
9 消防費 ( 1 消防費)
(単位:千円)
計
6 水防費 179
505,310
179
778,473
0
△273,163 363 64,200 5,738
179
435,009
18
8
負担金,補助及び交付金
旅費
495
179
補助金 社会資本整備総合交付金事業(木造住宅耐 震改修) 345 社会資本整備総合交付金事業(木造住宅耐 震診断) 150
費用弁償 179
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
1
2
教育委員会費
事務局費
1,972
204,481
2,130
208,220
△158
△3,739 2,002 64,507
1,972
137,972
1
8
18
1
報酬
旅費
負担金,補助及び交付金
報酬
1,600
287
85
43,199
教育委員会委員 4人 1,600
費用弁償 287
負担金 県市町教育委員会連合会 77 杵西・藤津地域教育委員連絡協議会 8
いじめ問題等発生防止支援委員会委員 8人 92就学支援委員会委員 4人 69教育委員会評価委員 5人 57会計年度任用職員(外国人英語指導助手) 1人 3,520会計年度任用職員(英語活動推進員) 2人 2,934会計年度任用職員(適応指導教室指導員) 2人 3,176会計年度任用職員(特別支援教育支援員) 15人 23,078会計年度任用職員(スクールソーシャルワーカー) 1人 1,715会計年度任用職員(外国語指導日本人助手) 1人 1,715会計年度任用職員(教育総務事務員) 1人 1,588会計年度任用職員(情報教育指導員) 2人 3,496
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
10 教育費 ( 1 教育総務費)
(単位:千円)
2
3
4
給料
職員手当等
共済費
44,845
43,018
21,751
会計年度任用職員(早期支援コーディネーター) 1人 1,759
教育長 6,744職員 9人 38,101
教育長 4,308職員 30,280会計年度任用職員(英語活動推進員) 636会計年度任用職員(外国語指導日本人助手) 372会計年度任用職員(適応指導教室指導員) 689会計年度任用職員(特別支援教育支援員) 5,001会計年度任用職員(スクールソーシャルワーカー) 372会計年度任用職員(情報教育指導員) 633会計年度任用職員(教育総務事務員) 345会計年度任用職員(早期支援コーディネーター) 382
教育長 121職員 12,332会計年度任用職員(英語活動推進員) 651会計年度任用職員(外国語指導日本人助手) 373会計年度任用職員(適応指導教室指導員) 709会計年度任用職員(特別支援教育支援員) 5,141
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
7
8
報償費
旅費
9,084
514
会計年度任用職員(スクールソーシャルワーカー) 342会計年度任用職員(外国人英語指導助手) 610会計年度任用職員(教育総務事務員) 349会計年度任用職員(情報教育指導員) 751会計年度任用職員(早期支援コーディネーター) 372
辞書引学習支援 703謝金(心の教室相談員設置事業) 2,100謝金(新入学健康診断) 148謝金(部活動指導員活用研究事業) 336謝金(別室における学校生活支援事業) 900謝金(放課後等補充学習支援事業) 1,001謝金(スクールカウンセラー事業) 2,100入学祝 152卒業祝 373謝金(小中学校フッ化物洗口) 215謝金(巡回就学相談) 132謝金(学校職員健康相談医) 12謝金(教職員研修) 12謝金(教育相談員) 900
普通旅費 144費用弁償(いじめ問題等発生防止に関わる支 援事業) 8費用弁償(外国語指導助手設置事業) 60費用弁償(教育委員会評価委員会) 9費用弁償(心の教室相談員設置事業) 18費用弁償(適応指導教室指導員設置事業) 6費用弁償(スクールカウンセラー事業) 84費用弁償(スクールソーシャルワーカー設置事業) 168
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
10 教育費 ( 1 教育総務費)
(単位:千円)
10
11
12
需用費
役務費
委託料
794
476
11,833
費用弁償(巡回就学相談) 7費用弁償(教職員研修) 10
消耗品費 230消耗品費(外国語指導助手設置事業) 7消耗品費(適応指導教室指導員設置事業) 15消耗品費(巡回就学相談) 34消耗品費(小中学校フッ化物洗口) 33燃料費 115印刷製本費 36印刷製本費(嬉野市の教育) 190修繕料 134
通信運搬費 131通信運搬費(適応指導教室指導員設置事業) 90手数料 29保険料 198保険料(心の教室相談員設置事業) 14保険料(教育相談員) 14
学校運営協議会連携事業 70校長先生の知恵袋事業 2,500子ども学校塾事業 6,108児童会・生徒会活動等充実支援事業 50法律顧問業務(いじめ問題等発生防止に関す る支援事業) 100コミュニティ・スクール推進事業 1,320
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費 (単位:千円)
13
17
18
使用料及び賃借料
備品購入費
負担金,補助及び交付金
634
60
3,313
腎臓検診業務 59教職員健康診断 1,425教職員ストレスチェック 201
自動車借上料 10宿舎等借上料(外国語指導助手設置事業) 472コピー機使用料 144テレビ受信料 8
テレビ 60
負担金 県市町教育長会連合会 52 全国コミュニティ・スクール連絡協議会 2 自治体国際化協会 124 県外国青年受入団体連絡協議会 20 県へき地教育振興会 10 県公立学校施設整備期成会 32 全国都市教育長協議会 22 九州都市教育長協議会 15 杵西・藤津地域教育長協議会 20 県南西部地区小中学校結核対策委員会 10 教科用図書採択地区協議会 79補助金 遠距離通学費 1,344 中体連選手派遣費 1,583
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 1 教育総務費
10 教育費 ( 1 教育総務費)
(単位:千円)
計 206,453 210,350 △3,897 2,002 0 64,507 139,944
20
24
26
貸付金
積立金
公課費
10,836
14,067
57
奨学資金(高校) 3,036奨学資金(大学) 6,276奨学資金(専門学校) 1,524
教育環境支援基金利子 4奨学資金 14,000奨学資金積立金利子 63
自動車重量税 57
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
1 学校管理費
181,135 174,284 6,851 32,656 148,479 1 報酬 31,906 校医(五町田) 1人 245校医(久間) 1人 245校医(塩田) 1人 245校医(嬉野) 2人 490校医(轟) 1人 245校医(吉田) 1人 245校医(大草野) 1人 245歯科校医(五町田) 1人 245歯科校医(久間) 1人 245歯科校医(塩田) 1人 245歯科校医(嬉野) 2人 490歯科校医(轟) 1人 245歯科校医(吉田) 1人 245歯科校医(大草野) 1人 245学校運営協議会委員(五町田) 6人 103学校運営協議会委員(久間) 6人 103学校運営協議会委員(塩田) 6人 103学校運営協議会委員(嬉野) 7人 120学校運営協議会委員(轟) 6人 103学校運営協議会委員(吉田) 9人 52学校運営協議会委員(大草野) 6人 103学校薬剤師(五町田) 1人 51学校薬剤師(久間) 1人 51学校薬剤師(塩田) 1人 51学校薬剤師(嬉野) 1人 51学校薬剤師(轟) 1人 51学校薬剤師(吉田) 1人 51学校薬剤師(大草野) 1人 51いじめ防止対策委員会委員(五町田) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(久間) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(塩田) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(嬉野) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(轟) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(吉田) 5人 57
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
10 教育費 ( 2 小学校費)
(単位:千円)
3
4
職員手当等
共済費
5,754
5,879
いじめ防止対策委員会委員(大草野) 5人 57会計年度任用職員(五町田) 3人 4,721会計年度任用職員(久間) 2人 3,176会計年度任用職員(塩田) 2人 3,176会計年度任用職員(嬉野) 2人 3,055会計年度任用職員(轟) 2人 3,092会計年度任用職員(大野原) 2人 3,092会計年度任用職員(吉田) 2人 3,176会計年度任用職員(大草野) 2人 3,055
会計年度任用職員(五町田) 1,023会計年度任用職員(久間) 689会計年度任用職員(塩田) 689会計年度任用職員(嬉野) 662会計年度任用職員(轟) 670会計年度任用職員(大野原) 670会計年度任用職員(吉田) 689会計年度任用職員(大草野) 662
会計年度任用職員(五町田) 1,046会計年度任用職員(久間) 709会計年度任用職員(塩田) 691会計年度任用職員(嬉野) 672会計年度任用職員(轟) 690会計年度任用職員(大野原) 690会計年度任用職員(吉田) 709会計年度任用職員(大草野) 672
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
7
8
10
報償費
旅費
需用費
310
22
60,125
金管バンド講師謝金(嬉野) 170マイクロバス運転謝金(久間) 140
費用弁償(久間) 2費用弁償(塩田) 3費用弁償(嬉野) 3費用弁償(轟) 3費用弁償(大野原) 6費用弁償(吉田) 2費用弁償(大草野) 3
消耗品費(五町田) 1,471消耗品費(久間) 1,311消耗品費(塩田) 1,111消耗品費(嬉野) 2,437消耗品費(轟) 1,411消耗品費(大野原) 511消耗品費(吉田) 1,011消耗品費(大草野) 981消耗品費(NIE協定事業) 282消耗品費(教科書・指導書) 23,206消耗品費 435燃料費(五町田) 305燃料費(久間) 254燃料費(塩田) 166燃料費(嬉野) 113燃料費(轟) 199燃料費(大野原) 97燃料費(吉田) 155燃料費(大草野) 171
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
10 教育費 ( 2 小学校費)
(単位:千円)
印刷製本費(五町田) 31印刷製本費(久間) 62印刷製本費(塩田) 37印刷製本費(嬉野) 53印刷製本費(轟) 46印刷製本費(大野原) 57印刷製本費(吉田) 35印刷製本費(大草野) 21光熱水費(五町田) 2,569光熱水費(久間) 2,033光熱水費(塩田) 2,085光熱水費(嬉野) 4,092光熱水費(轟) 2,680光熱水費(大野原) 135光熱水費(吉田) 2,051光熱水費(大草野) 1,844修繕料(五町田) 579修繕料(久間) 866修繕料(塩田) 670修繕料(嬉野) 600修繕料(轟) 451修繕料(大野原) 342修繕料(吉田) 533修繕料(大草野) 476修繕料 1,910医薬材料費(五町田) 40医薬材料費(久間) 35医薬材料費(塩田) 20医薬材料費(嬉野) 50医薬材料費(轟) 35医薬材料費(大野原) 10医薬材料費(吉田) 30医薬材料費(大草野) 20
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
11
12
役務費
委託料
5,439
12,872
通信運搬費(五町田) 261通信運搬費(久間) 264通信運搬費(塩田) 240通信運搬費(嬉野) 358通信運搬費(轟) 226通信運搬費(大野原) 144通信運搬費(吉田) 214通信運搬費(大草野) 185通信運搬費(インターネット接続料)(五町田) 206通信運搬費(インターネット接続料)(久間) 127通信運搬費(インターネット接続料)(塩田) 114通信運搬費(インターネット接続料)(嬉野) 127通信運搬費(インターネット接続料)(轟) 120通信運搬費(インターネット接続料)(吉田) 107通信運搬費(インターネット接続料)(大草野) 108手数料(五町田) 368手数料(久間) 246手数料(塩田) 218手数料(嬉野) 381手数料(轟) 262手数料(大野原) 180手数料(吉田) 183手数料(大草野) 220保険料 580
校舎警備(五町田) 181校舎警備(久間) 122校舎警備(塩田) 125校舎警備(嬉野) 156校舎警備(轟) 156
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
10 教育費 ( 2 小学校費)
(単位:千円)
校舎警備(吉田) 126校舎警備(大草野) 129校舎清掃(五町田) 190校舎清掃(久間) 270校舎清掃(塩田) 170校舎清掃(嬉野) 244校舎清掃(轟) 155校舎清掃(大野原) 109校舎清掃(吉田) 150校舎清掃(大草野) 170消防設備保守点検(五町田) 110消防設備保守点検(久間) 125消防設備保守点検(塩田) 97消防設備保守点検(嬉野) 153消防設備保守点検(轟) 118消防設備保守点検(吉田) 84消防設備保守点検(大草野) 42電気工作物保守点検(五町田) 169電気工作物保守点検(久間) 169電気工作物保守点検(塩田) 169電気工作物保守点検(嬉野) 226電気工作物保守点検(轟) 169電気工作物保守点検(吉田) 226電気工作物保守点検(大草野) 169デマンド監視業務(五町田) 60デマンド監視業務(久間) 60デマンド監視業務(塩田) 93デマンド監視業務(嬉野) 99デマンド監視業務(轟) 60デマンド監視業務(吉田) 93デマンド監視業務(大草野) 93受水槽清掃(五町田) 115受水槽清掃(久間) 74受水槽清掃(塩田) 106
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
受水槽清掃(嬉野) 83受水槽清掃(轟) 70受水槽清掃(吉田) 43受水槽清掃(大草野) 62飲料用滅菌機保守点検(轟) 44し尿浄化槽清掃(久間) 307し尿浄化槽清掃(轟) 766し尿浄化槽清掃(大野原) 192し尿浄化槽清掃(吉田) 756し尿浄化槽清掃(大草野) 333プールろ過装置保守点検(五町田) 66プールろ過装置保守点検(塩田) 33プールろ過装置保守点検(嬉野) 33プールろ過装置保守点検(轟) 33プールろ過装置保守点検(大野原) 33プールろ過装置保守点検(吉田) 33プールろ過装置保守点検(大草野) 33学校内遊具点検(五町田) 22学校内遊具点検(久間) 22学校内遊具点検(塩田) 22学校内遊具点検(嬉野) 22学校内遊具点検(轟) 22学校内遊具点検(吉田) 11学校内遊具点検(大草野) 22児童健康診断(五町田) 238児童健康診断(久間) 215児童健康診断(塩田) 154児童健康診断(嬉野) 530児童健康診断(轟) 202児童健康診断(大野原) 30児童健康診断(吉田) 92児童健康診断(大草野) 124防犯カメラ設置 2,892
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
10 教育費 ( 2 小学校費)
(単位:千円)
13 使用料及び賃借料
44,566 土地借上料(谷所分校、吉田) 148自動車借上料(五町田) 65自動車借上料(久間) 10自動車借上料(塩田) 7自動車借上料(嬉野) 1自動車借上料(轟) 9自動車借上料(大野原) 6自動車借上料(吉田) 8自動車借上料(大草野) 8電話機リース料(五町田) 9電話機リース料(久間) 9電話機リース料(塩田) 10電話機リース料(嬉野) 100電話機リース料(轟) 10電話機リース料(吉田) 9電話機リース料(大草野) 90拡大機リース料(五町田) 35拡大機リース料(大草野) 6放送受信料(五町田) 37放送受信料(久間) 22放送受信料(塩田) 22放送受信料(嬉野) 22放送受信料(轟) 22放送受信料(吉田) 22放送受信料(大草野) 15有線放送利用料(五町田) 59有線放送利用料(久間) 30有線放送使用料(塩田) 30有線放送利用料(嬉野) 28有線放送利用料(轟) 28有線放送利用料(吉田) 28有線放送利用料(大草野) 28
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
コピー機リース料(五町田) 89コピー機リース料(久間) 33コピー機リース料(塩田) 33コピー機リース料(嬉野) 38コピー機リース料(轟) 39コピー機リース料(吉田) 14コピー機リース料(大草野) 21LED管リース料(久間) 286LED管リース料(嬉野) 528LED管リース料(轟) 337LED管リース料(吉田) 309LED管リース料(大草野) 180プール利用料(久間) 1,188拡大機リース料(吉田) 79コピー機使用料(五町田) 222コピー機使用料(久間) 312コピー機使用料(塩田) 238コピー機使用料(嬉野) 264コピー機使用料(轟) 156パソコンリース料(8校) 38,892コピー機使用料(吉田) 108コピー機使用料(大草野) 120印刷機リース料(五町田) 7印刷機リース料(久間) 7印刷機リース料(塩田) 7印刷機リース料(嬉野) 44印刷機リース料(轟) 7印刷機リース料(吉田) 12印刷機リース料(大草野) 7仮設トイレリース料(大草野) 56
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費
10 教育費 ( 2 小学校費)
(単位:千円)
2 教育振興費
13,985 13,246 739 1,399 2,500 10,086
14
15
17
18
10
工事請負費
原材料費
備品購入費
負担金,補助及び交付金
需用費
9,669
30
3,189
1,374
3,290
小学校営繕 6,000体育館床研磨・塗装(塩田) 3,669
補修用材料(吉田) 30
管理備品 3,189
負担金 学校保健会 74 日本スポーツ振興センター 670 養護教諭研究会 14 特別支援学級設置学校長協会 13 教科等研究会 295 校長会等 204 県人権・同和研究協議会 30 九州地区・県情緒障害教育研究会 18 県公立小中学校事務研究会 24 県難聴言語障害教育研究会 19 県LD・ADHD等教育研究会 13
消耗品費(五町田) 450消耗品費(久間) 405消耗品費(塩田) 400消耗品費(嬉野) 650消耗品費(轟) 485消耗品費(大野原) 250
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位:千円)
計 195,120 187,530 7,590 1,399 0 35,156 158,565
11
17
19
役務費
備品購入費
扶助費
1,467
3,639
5,589
消耗品費(吉田) 300消耗品費(大草野) 340消耗品費(特別支援教室)(嬉野) 10
手数料(五町田) 218手数料(久間) 206手数料(塩田) 148手数料(嬉野) 473手数料(轟) 177手数料(大野原) 22手数料(吉田) 95手数料(大草野) 128
教科備品 3,203特別支援教室備品(嬉野) 436
小学校就学援助費 2,828小学校就学奨励費 2,761
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
10 教育費 ( 3 中学校費)
(単位:千円)
1 学校管理費
106,321 73,591 32,730 8,175 12,200 6,438 79,508 1
3
4
報酬
職員手当等
共済費
13,167
2,012
2,054
校医(塩田) 2人 490校医(嬉野) 2人 490校医(大野原) 1人 245校医(吉田) 1人 245歯科校医(塩田) 2人 490歯科校医(嬉野) 2人 490歯科校医(大野原) 1人 245歯科校医(吉田) 1人 245学校薬剤師(塩田) 1人 51学校薬剤師(嬉野) 1人 51学校薬剤師(大野原) 1人 51学校薬剤師(吉田) 1人 51学校運営協議会委員(塩田) 8人 137学校運営協議会委員(嬉野) 9人 154学校運営協議会委員(大野原) 7人 120学校運営協議会委員(吉田) 9人 103いじめ防止対策委員会委員(塩田) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(嬉野) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(大野原) 5人 57いじめ防止対策委員会委員(吉田) 5人 57会計年度任用職員(塩田) 2人 3,055会計年度任用職員(嬉野) 2人 3,176会計年度任用職員(吉田) 2人 3,050
会計年度任用職員(塩田) 662会計年度任用職員(嬉野) 689会計年度任用職員(吉田) 661
会計年度任用職員(塩田) 673会計年度任用職員(嬉野) 709
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (単位:千円)
8
10
旅費
需用費
6
21,362
会計年度任用職員(吉田) 672
費用弁償(塩田) 3費用弁償(吉田) 3
消耗品費(塩田) 1,821消耗品費(嬉野) 2,121消耗品費(大野原) 370消耗品費(吉田) 773消耗品費(NIE協定事業) 161消耗品費 206燃料費(塩田) 167燃料費(嬉野) 186燃料費(大野原) 133燃料費(吉田) 151印刷製本費(塩田) 43印刷製本費(嬉野) 104印刷製本費(大野原) 3印刷製本費(吉田) 22光熱水費(塩田) 6,109光熱水費(嬉野) 3,794光熱水費(大野原) 1,602光熱水費(吉田) 1,498修繕料(塩田) 416修繕料(嬉野) 789修繕料(大野原) 250修繕料(吉田) 540医薬材料費(塩田) 40医薬材料費(嬉野) 30医薬材料費(大野原) 10
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
10 教育費 ( 3 中学校費)
(単位:千円)
11
12
役務費
委託料
2,734
10,420
医薬材料費(吉田) 23
通信運搬費(塩田) 330通信運搬費(嬉野) 276通信運搬費(大野原) 12通信運搬費(吉田) 152通信運搬費(インターネット接続料)(塩田) 127通信運搬費(インターネット接続料)(嬉野) 127通信運搬費(インターネット接続料)(大野原) 89通信運搬費(インターネット接続料)(吉田) 107手数料(塩田) 230手数料(嬉野) 255手数料(大野原) 80手数料(吉田) 293保険料 656
校舎トイレ洋式化(嬉野) 1,177多目的トイレ設置(嬉野) 924校舎清掃(塩田) 400校舎清掃(吉田) 226校舎警備(塩田) 198校舎警備(嬉野) 143校舎警備(大野原) 125校舎警備(吉田) 125デマンド監視業務(嬉野) 99デマンド監視業務(吉田) 93電気工作物保守点検(塩田) 283電気工作物保守点検(嬉野) 226電気工作物保守点検(吉田) 169消防設備保守点検(塩田) 264
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (単位:千円)
13 使用料及び賃借料
15,625
消防設備保守点検(嬉野) 183校舎清掃(嬉野) 55PCB廃棄物処理業務(塩田) 766防犯カメラ設置 3,005消防設備保守点検(大野原) 64消防設備保守点検(吉田) 84受水槽清掃(塩田) 122受水槽清掃(嬉野) 85受水槽清掃(吉田) 47生徒健康診断(塩田) 395生徒健康診断(嬉野) 511生徒健康診断(大野原) 17生徒健康診断(吉田) 87し尿浄化槽清掃(吉田) 475体育施設点検(嬉野) 22体育施設点検(大野原) 17プールろ過装置保守点検(塩田) 33
自動車借上料(塩田) 8自動車借上料(嬉野) 4電話機リース料(嬉野) 14電話機リース料(大野原) 7電話機リース料(吉田) 9拡大機リース料(嬉野) 71放送受信料(塩田) 22放送受信料(嬉野) 22放送受信料(大野原) 43放送受信料(吉田) 22有線放送利用料(塩田) 30LED管リース料(嬉野) 429LED管リース料(大野原) 187LED管リース料(吉田) 264
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
10 教育費 ( 3 中学校費)
(単位:千円)
14
15
17
工事請負費
原材料費
備品購入費
36,427
70
1,513
パソコンリース料(3校) 13,086有線放送利用料(嬉野) 28有線放送利用料(吉田) 28コピー機リース料(塩田) 21コピー機リース料(嬉野) 33コピー機リース料(大野原) 33コピー機リース料(吉田) 33コピー機使用料(塩田) 222コピー機使用料(嬉野) 396コピー機使用料(大野原) 336コピー機使用料(吉田) 132印刷機リース料(塩田) 17印刷機リース料(嬉野) 34印刷機リース料(大野原) 5印刷機リース料(吉田) 7拡大機リース料(吉田) 82
校舎トイレ洋式化(嬉野) 16,749多目的トイレ設置(嬉野) 5,678中学校営繕 4,000換気扇等設置(塩田) 10,000
補修用材料(吉田) 70
管理備品 1,513
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費 (単位:千円)
2 教育振興費
10,794 8,859 1,935 784 2,200 7,810
18
10
11
17
負担金,補助及び交付金
需用費
役務費
備品購入費
931
3,014
563
2,590
負担金 学校保健会 35 日本スポーツ振興センター 316 養護教諭研究会 6 特別支援学級設置学校長協会 7 教科等研究会 154 校長会等 112 県人権・同和研究協議会 18 九州地区・県情緒障害教育研究会 10 県公立小中学校事務研究会 15 県LD・ADHD等教育研究会 5 中学校体育連盟 253
消耗品費(塩田) 1,170消耗品費(嬉野) 1,000消耗品費(大野原) 200消耗品費(吉田) 634消耗品費(特別支援教室)(大野原) 10
手数料(塩田) 231手数料(嬉野) 293手数料(大野原) 4手数料(吉田) 35
教科備品(吉田) 200教科備品 2,294特別支援教室備品(大野原) 96
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 3 中学校費
10 教育費 ( 3 中学校費)
(単位:千円)
計 117,115 82,450 34,665 8,959 12,200 8,638 87,318
19 扶助費 4,627 中学校就学援助費 3,104中学校就学奨励費 1,523
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
1 社会教育総務費
98,309 58,491 39,818 2,800 95,509 1
2
3
4
7
8
10
報酬
給料
職員手当等
共済費
報償費
旅費
需用費
178
46,352
29,562
13,608
530
255
87
社会教育委員 8人 92文化振興審議会委員 15人 86
職員 14人 46,352
職員 29,562
職員 13,608
謝金(文化振興事業) 80謝金、記念品(成人式) 450
普通旅費 70普通旅費(文化振興事業) 115費用弁償 70
消耗品費 60消耗品費(成人式) 12消耗品費(文化振興事業) 10印刷製本費(成人式) 5
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費
10 教育費 ( 4 社会教育費)
(単位:千円)
11
12
13
18
役務費
委託料
使用料及び賃借料
負担金,補助及び交付金
401
750
6
6,580
通信運搬費(成人式) 25通信運搬費(文化振興事業) 300広告料(文化振興事業) 66手数料(文化振興事業) 10
伝統芸能継承事業 150文化振興事業 600
植木等借上料(成人式) 6
負担金 県社会教育委員連絡協議会 20 藤津地区社会教育委員連絡協議会 40 県人権・同和教育研究協議会 64補助金 地域婦人会 550 市子ども会連絡協議会 600 文化振興事業実行委員会 2,000 人づくり振興事業 782 青少年育成市民会議 410 市PTA連絡協議会 207 市文化連盟 560 県子連訪韓少年の翼 60 吉田夏まつり 100 自治公民館新築・改修 1,187
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
2
3
社会教育活動事業費
公民館費
2,027
37,377
2,013
31,553
14
5,824
563 20
1,044
1,444
36,333
7
10
11
1
3
報償費
需用費
役務費
報酬
職員手当等
1,739
152
136
8,492
1,492
謝金(放課後子ども教室推進) 732記念品(生涯学習・嬉野) 10謝金・記念品(和泉式部こども短歌大会) 35講師謝金(一般) 502講師謝金(高齢者) 430記念品(親子川柳大会) 30
消耗品費(放課後子ども教室推進) 100消耗品費 52
通信運搬費 123通信運搬費(放課後子ども教室推進) 13
公民館運営審議会委員 8人 46会計年度任用職員(吉田公民館長) 1人 1,807自治公民館長 88人 1,567会計年度任用職員(うれしの市民センター長) 1人 1,759会計年度任用職員(うれしの市民センター) 1人 1,467会計年度任用職員(塩田公民館長) 1人 1,846
会計年度任用職員(うれしの市民センター長) 382
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費
10 教育費 ( 4 社会教育費)
(単位:千円)
4
7
8
10
共済費
報償費
旅費
需用費
1,445
80
79
6,138
会計年度任用職員(塩田公民館長) 400会計年度任用職員(吉田公民館長) 392会計年度任用職員(うれしの市民センター) 318
会計年度任用職員(吉田公民館長) 381会計年度任用職員(塩田公民館長) 383会計年度任用職員(うれしの市民センター長) 379会計年度任用職員(うれしの市民センター) 302
講師謝金(吉田公民館) 80
費用弁償(吉田公民館) 30費用弁償(中央公民館) 49
消耗品費(うれしの市民センター) 412消耗品費(塩田公民館) 358消耗品費(吉田公民館) 96燃料費(うれしの市民センター) 122燃料費(塩田公民館) 175燃料費(吉田公民館) 29光熱水費(うれしの市民センター) 1,152光熱水費(塩田公民館) 2,380光熱水費(吉田公民館) 984修繕料(うれしの市民センター) 115修繕料(塩田公民館) 215
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
11
12
役務費
委託料
1,424
6,946
修繕料(吉田公民館) 100
通信運搬費(うれしの市民センター) 1,060通信運搬費(吉田公民館) 83手数料(うれしの市民センター) 39手数料(塩田公民館) 43手数料(吉田公民館) 18保険料(うれしの市民センター) 104保険料(塩田公民館) 64保険料(吉田公民館) 13
警備(吉田公民館) 80清掃(塩田公民館) 984消防保守点検(うれしの市民センター) 94浄化槽清掃維持管理(吉田公民館) 611貯水槽清掃(塩田公民館) 143受水槽清掃(吉田公民館) 50電気工作物保守(塩田公民館) 226空調保守点検(うれしの市民センター) 935消防設備等法定点検(塩田公民館) 134窓ガラス清掃(吉田公民館) 63空調機器保守点検(塩田公民館) 960清掃(うれしの市民センター) 509電気保安保守(吉田公民館) 169警備(うれしの市民センター) 264自動ドア保守点検(塩田公民館) 28消防設備保守(吉田公民館) 58空調設備保守(吉田公民館) 159樹木剪定(うれしの市民センター) 100エレベーター保守点検(塩田公民館) 608
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費
10 教育費 ( 4 社会教育費)
(単位:千円)
13
14
17
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
1,405
9,761
80
自動ドア保守点検(うれしの市民センター) 80樹木剪定(塩田公民館) 27樹木剪定(吉田公民館) 66清掃(吉田公民館) 290自動ドア保守(吉田公民館) 22防火シャッター定期報告(塩田公民館) 146防火シャッター定期報告(吉田公民館) 140
電話機リース料(吉田公民館) 89コピー機リース料(うれしの市民センター) 883コピー機リース料(塩田公民館) 177テレビ受信料(うれしの市民センター) 43テレビ受信料(塩田公民館) 44テレビ受信料(吉田公民館) 29印刷機リース料(塩田公民館) 17玄関マットリース料(うれしの市民センター) 72マット・モップリース料(塩田公民館) 51
施設改修(塩田公民館) 8,170施設改修(吉田公民館) 230照明灯設置(うれしの市民センター) 822防犯カメラ設置(うれしの市民センター) 185wifi整備(うれしの市民センター) 354
図書(吉田公民館) 80
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
4 図書館・歴史民俗資料館管理費
10,951 4,254 6,697 5,076 5,875
18
26
10
11
12
負担金,補助及び交付金
公課費
需用費
役務費
委託料
21
14
2,471
111
1,552
負担金 県公民館連合会 21
自動車重量税(うれしの市民センター) 7自動車重量税(塩田公民館) 7
消耗品費 79燃料費 98光熱水費 2,040修繕料 254
通信運搬費 74手数料 11保険料 26
警備 86清掃 481電気保安 169消防設備保守 28薫蒸業務 259コピー機保守点検 80空調設備保守点検 405自動ドア保守契約 44
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費
10 教育費 ( 4 社会教育費)
(単位:千円)
5 図書館費 29,262 29,029 233 4,606 24,656
13
14
1
3
4
7
使用料及び賃借料
工事請負費
報酬
職員手当等
共済費
報償費
726
6,091
13,442
2,894
2,937
220
コピー機リース料 12テレビ受信料 15マット・モップリース料 27公用車リース料 152コピー機使用料 14有線放送利用料 30LED照明リース料 476
雨樋取替 6,091
会計年度任用職員(塩田図書館) 3人 5,193会計年度任用職員(嬉野図書館) 5人 8,157図書館協議会委員 8人 92
会計年度任用職員(塩田図書館) 1,126会計年度任用職員(嬉野図書館) 1,768
会計年度任用職員(塩田図書館) 1,135会計年度任用職員(嬉野図書館) 1,802
講師謝金(塩田図書館) 60講師謝金(嬉野図書館) 60講師謝金(読書活動推進講演会) 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
8
10
11
13
17
旅費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
備品購入費
5
1,399
172
3,490
4,700
普通旅費(文学散歩) 2費用弁償(文学散歩) 3
消耗品費(塩田図書館) 490消耗品費(嬉野図書館) 741消耗品費(市立図書館) 38消耗品費(ブックスタート事業) 130
手数料(嬉野図書館) 1手数料(市立図書館) 171
事務機器リース料(嬉野図書館) 206ツールアイ使用料 291図書館クラウド使用料 1,954マットリース料(嬉野図書館) 17図書館機器リース料 1,022
図書備品(塩田図書館) 1,850図書備品(嬉野図書館) 2,850
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費
10 教育費 ( 4 社会教育費)
(単位:千円)
6
7
歴史民俗資料館費
文化財費
737
65,396
746
74,424
△9
△9,028 32,155 14,900 6
737
18,335
18
7
10
11
18
1
7
負担金,補助及び交付金
報償費
需用費
役務費
負担金,補助及び交付金
報酬
報償費
3
172
538
20
7
388
159
負担金 県公共図書館協議会 3
謝金(資料整理) 172
消耗品費 260印刷製本費 278
通信運搬費 20
負担金 県博物館協会 7
伝統的建造物群保存審議会委員 15人 171文化財保護審議会委員 9人 103大チャノキ専門部会 5人 114
謝金(伝統的建造物群保存対策指導) 24謝金(文化財管理) 75謝金(大チャノキ再生事業) 60
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
8
10
11
12
旅費
需用費
役務費
委託料
482
1,484
282
18,173
普通旅費(伝統的建造物群保存対策事業) 60普通旅費(伝統的建造物群保存地区管理) 83普通旅費(大チャノキ再生事業) 60費用弁償(伝統的建造物群保存対策事業) 80費用弁償(伝統的建造物群保存地区管理) 58費用弁償(文化財保護審議会) 11費用弁償(大チャノキ再生事業) 130
消耗品費(一般文化財) 111消耗品費(伝統的建造物群保存対策事業) 30消耗品費(伝統的建造物群保存地区管理) 20印刷製本費(一般文化財) 194光熱水費(一般文化財) 123光熱水費(伝統的建造物群保存地区管理) 352修繕料(一般文化財) 654
通信運搬費(伝統的建造物群保存地区管理) 210手数料(一般文化財) 27保険料(一般文化財) 21保険料(伝統的建造物群保存地区管理) 24
市指定文化財管理 210設計業務(街なみ環境整備事業) 6,150伝統的建造物群保存地区管理 4,729警備(伝統的建造物群保存地区管理) 53大茶樹管理 681
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費
10 教育費 ( 4 社会教育費)
(単位:千円)
8 文化センター費
7,983 5,947 2,036 700 7,283
14
18
10
工事請負費
負担金,補助及び交付金
需用費
25,350
19,078
3,615
消防施設保安業務(伝統的建造物群保存地区 管理) 28浄化槽維持管理業務(大茶樹) 151塩田津多目的施設設計業務(伝統的建造物群 保存対策事業) 2,781不動山窯跡管理 152旧杵藤病棟警備 172百年桜管理 113公衆便所清掃(大茶樹) 111埋蔵文化財確認調査 763大チャノキ再生事業計画作成業務 2,079
街なみ環境整備事業 25,350
負担金 九州地区市町村文化財保存整備協議会 10 全国伝統的建造物群保存地区協議会 50補助金 住宅修景 1,000 伝承芸能保存 18 伝統的建造物群保存対策事業 18,000
消耗品費 118燃料費 35光熱水費 2,332修繕料 1,130
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
9 社会文化会館費
30,938 32,148 △1,210 3,000 27,938
11
12
13
14
1
3
4
役務費
委託料
使用料及び賃借料
工事請負費
報酬
職員手当等
共済費
163
2,437
568
1,200
3,012
653
643
通信運搬費 144保険料 19
清掃業務 846高架窓清掃 86消防設備保守点検 60空調設備保守点検 392エレベーター保守 726庭園管理 160防火設備定期報告 70自動ドア保守 97
LED照明リース料 568
非常照明改修 1,200
会計年度任用職員 2人 3,012
会計年度任用職員 653
会計年度任用職員 643
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費
10 教育費 ( 4 社会教育費)
(単位:千円)
10
11
12
13
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
9,962
714
15,326
409
消耗品費 300燃料費 89光熱水費 9,148修繕料 425
通信運搬費 297手数料 78保険料 339
清掃業務(日常清掃) 976清掃業務(定期清掃) 1,467警備 370音響・照明・舞台運営 6,568植栽管理 418電気保安工作物保安管理 396消防設備保安 286エレベーター保守点検 726自動ドア保守点検 55建築設備定期報告 165空調機器保守点検 1,639ピアノ保守 55ホール設備等保守点検 2,165給茶器保守点検 40
コピー機リース料 326テレビ受信料 45
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 4 社会教育費 (単位:千円)
計 282,980 238,605 44,375 32,718 14,900 17,252 218,110
17
18
26
備品購入費
負担金,補助及び交付金
公課費
174
38
7
電話機リース料 38
ホール用音響機材 174
負担金 文化施設協会 38
自動車重量税 7
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費
10 教育費 ( 5 保健体育費)
(単位:千円)
1 保健体育総務費
37,408 28,161 9,247 16,500 20,908 1
3
4
7
8
9
10
報酬
職員手当等
共済費
報償費
旅費
交際費
需用費
2,484
345
337
520
738
92
508
スポーツ推進委員 24人 896会計年度任用職員(国民スポーツ大会・全国障害 者スポーツ大会) 1人 1,588
会計年度任用職員(国民スポーツ大会・全国障害 者スポーツ大会) 345
会計年度任用職員(国民スポーツ大会・全国障害 者スポーツ大会) 337
激励金(オリンピック・パラリンピック関連事業) 200謝金(オリンピック聖火リレー関連事業) 220謝金(オランダウォーキングチャレンジジャパン) 100
普通旅費(国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会) 333普通旅費(スポーツ大会・合宿誘致活動事業) 405
大会・合宿誘致 92
消耗品費 46
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
11
12
13
役務費
委託料
使用料及び賃借料
849
11,756
1,334
消耗品費(国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会) 50消耗品費(夢スポーツ支援事業) 20消耗品費(オリンピック聖火リレー関連事業) 312消耗品費(オリンピック・パラリンピック関連事業) 50消耗品費(サガン鳥栖交流事業) 20食糧費(国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会) 10
広告料(大会・合宿地PR) 76広告料(オリンピック・パラリンピック関連事業) 665手数料(サガン鳥栖交流事業) 15保険料 45保険料(オリンピック聖火リレー関連事業) 48
オリンピック聖火リレー関連事業 2,600サガン鳥栖交流事業 4,950スポーツ大会・合宿歓迎看板等作成 306トップアスリート夢の教室(夢スポーツ支援事業) 1,500パブリックビューイング事業(オリンピック・パラリンピック関 連事業) 1,200オランダウォーキングチャレンジジャパン事業(オリンピック・パラリンピック関連事業) 1,200
警備用資材リース料(聖火リレー関連事業) 500大会(マスコット)PR 6
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費
10 教育費 ( 5 保健体育費)
(単位:千円)
2 生涯スポーツ活動費
1,633 1,504 129 1,000 633
18
7
10
11
負担金,補助及び交付金
報償費
需用費
役務費
18,445
157
69
40
コピー機リース料(国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会) 725バス借上料(サガン鳥栖交流事業) 103
負担金 県スポーツ推進委員協議会 58 国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会実行 委員会 1,000 県内一周駅伝 340 県民体育大会 60 全国スポーツ推進委員連合会 12 国際スポーツ大会キャンプ誘致推進事業 600 全国ろうあ者体育大会(野球競技) 7補助金 九州・全国大会出場費補助 1,800 スポーツ大会・合宿誘致 1,500 市体育協会 12,384 少年スポーツクラブ育成 684
講師謝金(各種大会・教室) 12賞品(各種大会・教室) 145
消耗品費 40光熱水費 29
通信運搬費 38
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
3
4
海洋クラブ運営費
施設管理費
142
40,692
160
58,187
△18
△17,495 270
142
40,422
12
13
10
11
12
10
委託料
使用料及び賃借料
需用費
役務費
委託料
需用費
1,240
127
59
12
71
4,905
保険料 2
スポーツ推進委員事業 140スポーツライフ推進事業 1,100
スポーツ観戦チケット購入(スポーツライフ推進事業) 127
消耗品費 5光熱水費 44修繕料 10
手数料 5保険料 7
B&G艇庫管理 71
消耗品費(吉田地区運動広場) 15消耗品費(大野原屋外運動場) 4消耗品費(不動ふれあい体育館) 20燃料費(不動ふれあい体育館) 29光熱水費(吉田地区運動広場) 27光熱水費(吉田中照明施設) 360
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費
10 教育費 ( 5 保健体育費)
(単位:千円)
11
12
役務費
委託料
341
34,946
光熱水費(大野原屋外運動場) 29光熱水費(不動ふれあい体育館) 338修繕料(吉田中照明施設) 150修繕料(轟の滝公園球場) 400修繕料(大野原屋外運動場) 33修繕料(不動ふれあい体育館) 3,500
手数料(吉田地区運動広場) 30手数料(大野原屋外運動場) 30手数料(中央体育館) 16手数料(不動ふれあい体育館) 7保険料(吉田地区運動広場) 1保険料(轟の滝公園球場) 18保険料(大野原屋外運動場) 1保険料(中央体育館) 215保険料(不動ふれあい体育館) 23
管理(吉田地区運動広場) 165管理(大野原屋外運動場) 153嬉野総合運動公園等指定管理事業(保健体育 施設) 33,356高所窓ガラス清掃(不動ふれあい体育館) 52浄化槽維持管理(不動ふれあい体育館) 223消防設備保守点検(不動ふれあい体育館) 28管理(不動ふれあい体育館) 200PCB廃棄物処理業務 769
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
5 学校給食費
141,716 137,651 4,065 141,716
17
1
2
3
4
10
備品購入費
報酬
給料
職員手当等
共済費
需用費
500
52,870
11,422
20,247
14,107
31,619
館内備品(中央体育館) 500
学校給食センター(塩田)運営委員会委員 7人 92学校給食センター(嬉野)運営委員会委員 10人 126会計年度任用職員(塩田) 14人 21,712会計年度任用職員(嬉野) 22人 30,940
職員 3人 11,422
会計年度任用職員(塩田) 4,705職員 9,068会計年度任用職員(嬉野) 6,474
会計年度任用職員(嬉野) 5,496職員 3,702会計年度任用職員(塩田) 4,909
消耗品費(塩田) 1,730消耗品費(嬉野) 2,198燃料費(塩田) 4,736燃料費(嬉野) 6,842印刷製本費(嬉野) 194光熱水費(塩田) 4,240
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費
10 教育費 ( 5 保健体育費)
(単位:千円)
11
12
役務費
委託料
2,194
5,367
光熱水費(嬉野) 7,023修繕料(塩田) 2,828修繕料(嬉野) 1,828
通信運搬費(塩田) 207通信運搬費(嬉野) 186手数料(塩田) 628手数料(嬉野) 867保険料(塩田) 186保険料(嬉野) 120
警備(塩田) 63警備(嬉野) 63電気設備保安業務(塩田) 206電気設備保安業務(嬉野) 206消防設備保守点検業務(塩田) 52消防設備保守点検業務(嬉野) 51厨房機器保守点検業務(塩田) 33厨房機器保守点検業務(嬉野) 138衛生害虫駆除(塩田) 77衛生害虫駆除(嬉野) 73ボイラー保守点検業務(塩田) 278空調設備保守(嬉野) 140油脂分解浄化槽保守点検業務(塩田) 198冷蔵・冷凍庫保守点検業務(嬉野) 321生ごみ処理機保守点検業務(塩田) 159受水槽清掃保守点検業務(嬉野) 75排水処理槽清掃管理業務(嬉野) 1,625換気設備維持保守点検業務(嬉野) 315ボイラー・貯湯タンク設備保守点検業務(嬉野) 314
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費 (単位:千円)
13
14
17
18
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金,補助及び交付金
978
475
2,341
24
清掃業務(塩田) 197排気設備清掃業務(嬉野) 135一般廃棄物収集業務(嬉野) 470浄化槽清掃維持管理業務(嬉野) 138給食管理システム保守(嬉野) 40
給食配送車リース料(嬉野) 803コピー機使用料(嬉野) 90マット・モップリース料(塩田) 22コピー機リース料(塩田) 63
準備室空調設備(嬉野) 475
調理備品(塩田) 344調理備品(嬉野) 1,997
負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会(塩田) 3 県学校給食共同調理場連絡協議会(嬉野) 3 県学校栄養士会(塩田) 3 県学校栄養士会(嬉野) 5 鹿杵藤地区学校給食センター連絡協議会(嬉野) 10
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 10 教育費 (項) 5 保健体育費
10 教育費 ( 5 保健体育費)
(単位:千円)
計 221,591 225,663 △4,072 0 0 17,770 203,821
26 公課費 72 自動車重量税(塩田) 72
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 11 災害復旧費 (項) 1 農林水産施設災害復旧費 (単位:千円)
計
1 現年農林水産施設災害復旧費
13,490
13,490
13,490
13,490
0
0
6,250
6,250
2,800
2,800
1,775
1,775
2,665
2,665
1
8
10
12
14
報酬
旅費
需用費
委託料
工事請負費
1
65
124
2,000
11,300
臨時職員(農地・施設) 1
普通旅費(農地・施設) 65
消耗品費(農地・施設) 69燃料費(農地・施設) 55
測量設計業務(農地・施設) 1,000測量設計業務(林道) 500崩土等除去業務(林道) 500
農地・施設災害復旧 10,300林道災害復旧 1,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 11 災害復旧費 (項) 2 公共土木施設災害復旧費
11 災害復旧費 ( 2 公共土木施設災害復旧費)
(単位:千円)
計
1 現年公共土木施設災害復旧費
5,587
5,587
5,587
5,587
0
0
2,000
2,000
1,000
1,000 0
2,587
2,587
10
11
12
14
15
需用費
役務費
委託料
工事請負費
原材料費
67
20
1,500
3,500
500
消耗品費 62印刷製本費 5
通信運搬費 20
測量設計業務 500崩土等除去(重機対応)業務 1,000
公共土木施設災害復旧 3,500
災害復旧用材料 500
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 12 公債費 (項) 1 公債費 (単位:千円)
計
1
2
元金
利子
1,299,391
65,489
1,364,880
1,240,621
77,924
1,318,545
58,770
△12,435
46,335 0 0
108,817
969
109,786
1,190,574
64,520
1,255,094
22
22
償還金,利子及び割引料
償還金,利子及び割引料
1,299,391
65,489
長期借入金元金 1,299,391
長期借入金利子 64,941一時借入金利子 548
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 13 予備費 (項) 1 予備費
13 予備費 ( 1 予備費)
(単位:千円)
計
1 予備費 20,000
20,000
20,000
20,000
0
0 0 0 0
20,000
20,000
予備費 20,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
7,185 38,449 4,736 43,18523,5807,684
61,32019,981
81,301 21,279 102,580
63,016 63,016 610 63,626
124,336 23,580 27,665 7,185 182,766 26,625 209,391
23,5807,572
7,209 38,361 5,274
103,178
43,635
61,32019,687
120,3702,203 120,370 637 121,007
7,209 239,738 28,082 267,820181,690 23,580 27,2592,222
11288
294294
406
3
16
3
2,023
2,004
16
81,007 22,171
�����
19202,721
(201)
212
(17)1,748,156
193263,777 664,911 536,107 1,464,795 283,361
15,919 58,887 95,526 170,332 32,389(184)
279,696 723,798 631,633 1,635,127 315,750 1,950,877
24,690 226,173 118,806 14,012 11,060 12,720 33,146 214 190,812 631,633
22,770 155,818 106,210 13,110 10,669 12,300 41,055 214 173,961 536,107
1,920 70,355 12,596 902 391 420 16,851 95,526
(18)723,798 574,135 1,297,933 257,324 1,555,257
212
(17)263,777 664,911 536,107 1,464,795 283,361 1,748,156
193
(1)58,887 38,028
19
1,920 12,857 12,596
24,690 168,675 118,806 14,012 11,060 12,720 33,146 214 190,812 574,135
22,770 155,818 106,210 13,110 10,669 12,300 41,055 214 173,961 536,107
902 391 420 16,851 38,028
�����
58,887 386
47,618
95,526
10,883
34,907
60,619
(183)279,696 57,498 337,194 58,426 395,620
(183)279,696 57,498 337,194 58,426 395,620
57,498
57,498 57,498
57,498
�����
301,741 312,000
345,877 351,700
40.3
182,200
147,900
343,014 364,677
55.0
56.0
302,012 311,066
150,700 148,000 150,600
172,200
40.6
�����
(13)
(5)
(18)
(13)
(3)
(16)
20.8
39 21.3
8 4.4
183 100.0
3
8 4.4
9.8
27 14.8
39 20.6
45 24.6
38
7
18
189 100.0
14 7.4
47 24.9
34 18.0
30 15.9
3
3.7
18 9.5
100.0
100.0
�����
186 183 3
156 155 1
1 1
134 133 1
21 21
83.9 84.7 33.3
192 189 3
160 159 1
3 3
132 131 1
25
83.3 84.1 33.3
25
�����
4.450(1.175) (1.175) (2.350)2.250 2.250 4.500
(2.350)4.500
(1.175) (1.175) (2.350)2.225 2.225
(1.175)2.250
(1.175)2.250
47.7090 47.7090
24.5869 33.2708 47.7090 47.7090
24.5869 33.2708
�����
0.0 0.0
10.4 10.4
�����
9,152 9,152 9,152 9,152 54.8
7,546 7,546 5,456 5,456 32.7
16,698 16,698 9,152 5,456 14,608 87.5
1,034 1,034 1,034 1,034 20.0
4,136 4,136 4,136 4,136 80.0
5,170 5,170 1,034 4,136 5,170 100.0
�����
1,914
528
86,284
�����
4,522
15,950
16,596
8,904
127,961
11,787
127
3,412
�����
62,500
21,234
44,760
1,168
32
1,406
241
�����
1 2,179,453 2,439,688 198,500 193,385 2,444,803
5,400 3,600 1,800 1,800
43,020 43,063 7,600 11,364 39,299
5,178 2,690 1,830 860
6,100 26,000 32,100
436,165 688,234 88,500 42,502 734,232
48,871 37,464 10,538 26,926
64,887 56,226 8,817 47,409
146,618 191,903 64,200 23,345 232,758
1,427,118 1,409,067 12,200 92,319 1,328,948
2,196 1,341 870 471
2 23,254 25,877 3,800 3,425 26,252
3 9,862,913 9,276,214 432,400 1,102,581 8,606,033
56,406 42,419 11,724 30,695
5,062,170 4,932,588 250,000 437,809 4,744,779
493,590 435,885 59,294 376,591
4,250,747 3,865,322 182,400 593,754 3,453,968
12,065,620 11,741,779 634,700 1,299,391 11,077,088
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
�����
����������
1 589,606
2 200
3 1
4 2,690,450
5 101
6 292,610
7 1
8 7,155
3,580,124
�����
1 63,309
2 2,581,347
3 886,620
4 41,506
5 101
6 1
7 137
8 5,103
9 2,000
3,580,124
�����
1総括
歳入歳出予算事項別明細書
(歳 入) (単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
1
2
3
4
5
6
7
8
○
国民健康保険税
使用料及び手数料
国庫支出金
県支出金
財産収入
繰入金
繰越金
諸収入
市債
589,606
200
1
2,690,450
101
292,610
1
7,155
0
3,580,124
586,833
300
1
2,615,402
70
328,925
1
7,195
32,609
3,571,336
2,773
△100
0
75,048
31
△36,315
0
△40
△32,609
8,788
16.5
0.0
0.0
75.1
0.0
8.2
0.0
0.2
0.0
100.0歳 入 合 計
�����
(歳 出)
款 比 較前年度予算額本年度予算額
本年度予算
構 成 率
国県 支出 金
(単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1
2
3
4
5
6
7
8
9
総務費
保険給付費
国民健康保険事業費納付金
保健事業費
基金積立金
共同事業拠出金
公債費
諸支出金
予備費
63,309
2,581,347
886,620
41,506
101
1
137
5,103
2,000
3,580,124
60,100
2,521,860
945,107
37,957
70
1
138
4,103
2,000
3,571,336
3,209
59,487
△58,487
3,549
31
0
△1
1,000
0
8,788
2,569,641
112,622
8,189
2,690,452 0
63,309
7,000
227,654
100
1
298,064
4,706
546,344
33,317
1
1
136
5,103
2,000
591,608
1.8
72.1
24.8
1.2
0.0
0.0
0.0
0.1
0.0
100.0歳 出 合 計
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
�����
����
(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税
2歳入
1 国民健康保険税 ( 1 国民健康保険税)
(単位:千円)
節目 本 年 度 前 年 度 比 較
区 分 金 額説 明
1 一般被保険者国民健康保険税
589,306 584,757 4,549 1
2
3
医療給付費分現年課税分
後期高齢者支援金分現年課税分
介護納付金分現年課税分
400,037
117,183
44,586
医療給付費分現年課税分 400,037 世帯数 3,160世帯 被保険者数 5,719人 所得割 268,343千円 均等割 148,122千円 平等割 128,296千円 軽 減 △91,491千円 超 過 △25,422千円 調定額 427,848千円 徴収率 93.5%
後期高齢者支援金分現年課税分 117,183 世帯数 3,160世帯 被保険者数 5,719人 所得割 84,412千円 均等割 37,745千円 平等割 33,496千円 軽 減 △23,617千円 超 過 △6,706千円 調定額 125,330千円 徴収率 93.5%
介護納付金分現年課税分 44,586 世帯数 1,527世帯 被保険者数 1,855人 所得割 30,728千円 均等割 18,364千円
�����
(款) 1 国民健康保険税 (項) 1 国民健康保険税
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
2 退職被保険者等国民健康保険税
300
589,606
2,076
586,833
△1,776
2,773
4
5
6
1
2
3
医療給付費分滞納繰越分
後期高齢者支援金分滞納繰越分
介護納付金分滞納繰越分
医療給付費分滞納繰越分
後期高齢者支援金分滞納繰越分
介護納付金分滞納繰越分
20,000
5,000
2,500
200
50
50
平等割 8,398千円 軽 減 △7,464千円 超 過 △1,562千円 調定額 48,464千円 徴収率 92.0%
医療給付費分滞納繰越分 20,000
後期高齢者支援金分滞納繰越分 5,000
介護納付金分滞納繰越分 2,500
医療給付費分滞納繰越分 200
後期高齢者支援金分滞納繰越分 50
介護納付金分滞納繰越分 50
�����
(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料
2 使用料及び手数料 ( 1 手数料)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 総務手数料 200
200
300
300
△100
△100
1 徴税手数料 200 督促手数料 200
�����
(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 災害臨時特例補助金 1
1
1
1
0
0
1 災害臨時特例補助金 1 災害臨時特例補助金 1
�����
(款) 4 県支出金 (項) 1 県補助金
4 県支出金 ( 1 県補助金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 保険給付費等交付金 2,690,450
2,690,450
2,615,402
2,615,402
75,048
75,048
1
2
普通交付金
特別交付金
2,569,641
120,809
普通交付金 2,569,641
保険者努力支援分 18,312県繰入金2号分 18,638特別調整交付金分 75,671特定健康診査等県負担金 8,188
�����
(款) 5 財産収入 (項) 1 財産運用収入
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 利子及び配当金 101
101
70
70
31
31
1 利子及び配当金 101 高額療養費資金貸付基金利子 1国民健康保険基金利子 100
�����
(款) 6 繰入金 (項) 1 他会計繰入金
6 繰入金 ( 1 他会計繰入金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 一般会計繰入金 292,610
292,610
299,813
299,813
△7,203
△7,203
1
2
3
4
5
保険基盤安定繰入金
職員給与費等繰入金
出産育児一時金繰入金
財政安定化支援事業繰入金
その他一般会計繰入金
171,610
63,109
7,000
49,631
1,260
保険基盤安定 171,610
賦課徴収費等 5,532職員給与費等 57,577
出産育児一時金 7,000
財政安定化支援事業 49,631
子どもの医療費助成現物給付に伴う国庫負担金及び補助金減額補填分 1,260
�����
(款) 6 繰入金 (項) ○ 基金繰入金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
○ 国民健康保険基金繰入金
0
0
29,112
29,112
△29,112
△29,112
廃目
�����
(款) 7 繰越金 (項) 1 繰越金
7 繰越金 ( 1 繰越金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 繰越金 1
1
1
1
0
0
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
�����
(款) 8 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
一般被保険者延滞金
退職被保険者等延滞金
2,000
1
2,001
2,000
1
2,001
0
0
0
1
1
一般被保険者延滞金
退職被保険者等延滞金
2,000
1
保険税延滞金 2,000
保険税延滞金 1
�����
(款) 8 諸収入 (項) 2 雑入
8 諸収入 ( 2 雑入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
3
4
5
一般被保険者第三者納付金
退職被保険者等第三者納付金
一般被保険者返納金
退職被保険者等返納金
雑入
5,000
1
100
1
52
5,154
5,000
1
100
1
92
5,194
0
0
0
0
△40
△40
1
1
1
1
1
損害賠償金
損害賠償金
返納金
返納金
雑入
5,000
1
100
1
52
損害賠償金 5,000
損害賠償金 1
返納金 100
返納金 1
雑入 1指定公費受け入れ 50特定検診等負担金(過年度分) 1
�����
(款) ○ 市債 (項) ○ 財政安定化基金貸付金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
○ 財政安定化基金貸付金 0
0
32,609
32,609
△32,609
△32,609
廃目
�����
����
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
3歳出
1 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1 一般管理費
55,906 50,340 5,566 55,906 1
2
3
4
10
11
12
報酬
給料
職員手当等
共済費
需用費
役務費
委託料
274
20,307
17,101
6,602
801
2,487
6,449
国保事業の運営に関する協議会委員 12人 274
職員 6人 20,307
職員 17,101
職員 6,602
消耗品費 200印刷製本費 601
通信運搬費 2,487
電算共同処理 3,473第三者求償事務 308調整交付金等システム保守 220国保総合システム等端末設定 163
�����
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位:千円)
計
2 連合会負担金
1,671
57,577
4,129
54,469
△2,458
3,108 0 0
1,671
57,577 0
17
18
18
備品購入費
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
1,870
15
1,671
情報集約システム 2,270オンライン資格確認 15
国保総合システム等端末機器 1,870
負担金 九州都市地区国保協議会 15
負担金 国保連合会 1,671
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 1 総務費 (項) 2 徴税費
1 総務費 ( 2 徴税費)
(単位:千円)
計
1 賦課徴収費
2,869
2,869
2,875
2,875
△6
△6 0 0
2,869
2,869 0
10
11
12
18
需用費
役務費
委託料
負担金,補助及び交付金
153
1,074
1,637
5
燃料費 35印刷製本費 118
通信運搬費 1,018手数料 56
徴収アドバイザー業務 125収納業務 1,512
負担金 特別徴収に係る経由事務 5
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 1 総務費 (項) 3 医療費適正化特別対策事業費 (単位:千円)
計
1 医療費適正化特別対策事業費
2,863
2,863
2,756
2,756
107
107 0 0
2,863
2,863 0
10
12
需用費
委託料
221
2,642
消耗品費 221
レセプト点検 1,524事務電算共同処理 967柔整患者調査 106重複服薬者等勧奨通知発送 45
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 保険給付費 (項) 1 療養諸費
2 保険給付費 ( 1 療養諸費)
(単位:千円)
計
1
2
3
4
5
一般被保険者療養給付費
退職被保険者等療養給付費
一般被保険者療養費
退職被保険者等療養費
審査支払手数料
2,185,148
1
21,165
1
8,385
2,214,700
2,132,762
15,621
21,165
90
8,232
2,177,870
52,386
△15,620
0
△89
153
36,830
2,185,148
1
21,165
1
8,385
2,214,700 0 0 0
18
18
18
18
11
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
役務費
2,185,148
1
21,165
1
8,385
負担金 療養給付費 2,185,148
負担金 療養給付費 1
負担金 療養費 21,165
負担金 療養費 1
手数料 8,385
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 保険給付費 (項) 2 高額療養費 (単位:千円)
計
1
2
3
4
一般被保険者高額療養費
退職被保険者等高額療養費
一般被保険者高額介護合算療養費
退職被保険者等高額介護合算療養費
354,687
1
250
1
354,939
328,034
3,142
250
16
331,442
26,653
△3,141
0
△15
23,497
354,687
1
250
1
354,939 0 0 0
18
18
18
18
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
354,687
1
250
1
負担金 高額療養費 354,687
負担金 高額療養費 1
負担金 高額介護合算療養費 250
負担金 高額介護合算療養費 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 保険給付費 (項) 3 移送費
2 保険給付費 ( 3 移送費)
(単位:千円)
計
1
2
一般被保険者移送費
退職被保険者等移送費
1
1
2
1
1
2
0
0
0
1
1
2 0 0 0
18
18
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
1
1
負担金 移送費 1
負担金 移送費 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 保険給付費 (項) 4 出産育児諸費 (単位:千円)
計
1 出産育児一時金
10,506
10,506
11,346
11,346
△840
△840 0 0
7,000
7,000
3,506
3,506
12
18
委託料
負担金,補助及び交付金
6
10,500
出産育児一時金支払業務 6
負担金 出産育児一時金 10,500
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 保険給付費 (項) 5 葬祭諸費
2 保険給付費 ( 5 葬祭諸費)
(単位:千円)
計
1 葬祭費 1,200
1,200
1,200
1,200
0
0 0 0 0
1,200
1,200
18 負担金,補助及び交付金
1,200 負担金 葬祭費 1,200
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 1 医療給付費 (単位:千円)
計
1
2
一般被保険者医療給付費
退職被保険者等医療給付費
675,497
1,003
676,500
735,058
1,939
736,997
△59,561
△936
△60,497
112,622
112,622 0
227,652
2
227,654
335,223
1,001
336,224
18
18
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
675,497
1,003
負担金 一般被保険者医療給付費分納付金 675,497
負担金 退職被保険者等医療給付費分納付金 1,003
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 2 後期高齢者支援金等
3 国民健康保険事業費納付金 ( 2 後期高齢者支援金等)
(単位:千円)
計
1
2
一般被保険者後期高齢者支援金等
退職被保険者等後期高齢者支援金等
151,902
246
152,148
157,499
429
157,928
△5,597
△183
△5,780 0 0 0
151,902
246
152,148
18
18
負担金,補助及び交付金
負担金,補助及び交付金
151,902
246
負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分納付金 151,902
負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分納付 金 246
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 国民健康保険事業費納付金 (項) 3 介護納付金 (単位:千円)
計
1 介護納付金
57,972
57,972
50,182
50,182
7,790
7,790 0 0 0
57,972
57,972
18 負担金,補助及び交付金
57,972 負担金 介護納付金 57,972
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費
4 保健事業費 ( 1 特定健康診査等事業費)
(単位:千円)
1 特定健康診査等事業費
31,459 27,474 3,985 8,189 23,270 1
3
4
10
11
12
13
報酬
職員手当等
共済費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
2,936
438
563
462
466
26,171
423
会計年度任用職員(特定健診事務員) 1人 612会計年度任用職員(特定保健指導等) 1人 2,021臨時職員(受診券発送業務) 3人 303
会計年度任用職員(特定保健指導等) 438
会計年度任用職員(特定健診事務員) 121会計年度任用職員(特定保健指導員) 442
消耗品費 303印刷製本費 159
通信運搬費 466
特定健康診査等 21,842特定健診情報提供 329特定健診未受診者勧奨事業 4,000
どこでもケア使用料 65マルチマーカー使用料 358
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 保健事業費 (項) 1 特定健康診査等事業費 (単位:千円)
計 31,459 27,474 3,985 8,189 0 0 23,270
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 保健事業費 (項) 2 保健事業費
4 保健事業費 ( 2 保健事業費)
(単位:千円)
計
1
2
保健事業費
療養費
7,825
2,222
10,047
7,662
2,821
10,483
163
△599
△436 0 0 0
7,825
2,222
10,047
1
3
4
10
12
10
18
報酬
職員手当等
共済費
需用費
委託料
需用費
負担金,補助及び交付金
2,021
438
442
10
4,914
22
2,200
会計年度任用職員(国保訪問健康指導員) 1人 2,021
会計年度任用職員(国保訪問健康指導員) 438
会計年度任用職員(国保訪問健康指導員) 442
印刷製本費 10
人間ドック 1,977脳ドック 2,937
印刷製本費 22
補助金 はり、きゅう、マッサージ 2,200
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 5 基金積立金 (項) 1 基金積立金 (単位:千円)
計
1 基金積立金
101
101
70
70
31
31 0 0
100
100
1
1
24 積立金 101 国民健康保険基金積立金 1国民健康保険基金利子 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 6 共同事業拠出金 (項) 1 共同事業拠出金
6 共同事業拠出金 ( 1 共同事業拠出金)
(単位:千円)
計
1 共同事業事務費拠出金
1
1
1
1
0
0 0 0 0
1
1
18 負担金,補助及び交付金
1 負担金 退職医療事務費拠出金 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 公債費 (項) 1 公債費 (単位:千円)
計
1 利子 137
137
137
137
0
0 0 0
1
1
136
136
22 償還金,利子及び割引料
137 一時借入金利子 137
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 7 公債費 (項) ○ 財政安定化基金償還金
7 公債費 (○ 財政安定化基金償還金)
(単位:千円)
計
○ 財政安定化基金償還金
0
0
1
1
△1
△1 0 0 0 0
廃目
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金 (単位:千円)
計
1
2
3
一般被保険者保険税還付金
退職被保険者等保険税還付金
県支出金償還金
5,000
100
1
5,101
4,000
100
1
4,101
1,000
0
0
1,000 0 0 0
5,000
100
1
5,101
22
22
22
償還金,利子及び割引料
償還金,利子及び割引料
償還金,利子及び割引料
5,000
100
1
過年度保険税還付金 5,000
過年度保険税還付金 100
県支出金償還金 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 8 諸支出金 (項) 2 繰出金
8 諸支出金 ( 2 繰出金)
(単位:千円)
計
1 他会計繰出金
2
2
2
2
0
0 0 0 0
2
2
27 繰出金 2一般会計繰出金前年度精算 1一般会計保健事業等精算 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 9 予備費 (項) 1 予備費 (単位:千円)
計
1 予備費 2,000
2,000
2,000
2,000
0
0 0 0 0
2,000
2,000
予備費 2,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
1,786 1,78613 1,786
1,786 1,78613 1,786
274 27412 274
274 27412 274
�����
458139 79
1,097 4,985 15,783
5,064 16,241
1,098 4,546 3,065 306 686
1,098 4,891 3,350 825 1,013
345 285
458
41,064 7,182 48,2466
340
5,314 19,967 15,783
16,241 36,548 6,602 43,1506
20,307
1,334139 79
1,097 4,985 15,783
5,064 17,117
1,098 4,546 3,065 306 686
1,098 5,767 3,350 825 1,013
1,221 285
1,334 1,014 425 1,439
41,064 7,182 48,2466
(3)340
7,607 49,6856
5,314 19,967 15,783
(3)4,654 20,307 17,117 42,078
�����
876
876876
876
876 5,530 1,005 6,535(3)
4,654
876 5,530 1,005 6,535(3)
4,654
340 15
390
1,334 964
370
�����
279,933
324,196
37.3
285,500
336,050
182,200
36.6
150,700 150,600
172,200
�����
)
1 16.7
1 16.7
1 16.7
6 100.0
3 50.0
1 20.0
1 20.0
3 60.0
5 100.0
�����
6 6
6 6
4 4
2 2
100.0 100.0
5 5
5 5
5 5
100.0 100.0
�����
2.250 2.250 4.500
2.225 2.225 4.450
2.250 2.250 4.500
33.2708 47.7090 47.7090
24.5869 33.2708 47.7090 47.7090
24.5869
�����
�����
1 256,409
2 70
3 128,105
4 1
5 1,489
386,074
�����
1 3,471
2 381,604
3 871
4 28
5 100
386,074
�����
1総括
歳入歳出予算事項別明細書
(歳 入) (単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
1
2
3
4
5
後期高齢者医療保険料
使用料及び手数料
繰入金
繰越金
諸収入
256,409
70
128,105
1
1,489
386,074
240,425
70
121,657
1
1,319
363,472
15,984
0
6,448
0
170
22,602
66.4
0.0
33.2
0.0
0.4
100.0歳 入 合 計
�����
(歳 出)
款 比 較前年度予算額本年度予算額
本年度予算
構 成 率
国県 支出 金
(単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1
2
3
4
5
総務費
後期高齢者医療広域連合納付金
諸支出金
公債費
予備費
3,471
381,604
871
28
100
386,074
3,236
359,353
755
28
100
363,472
235
22,251
116
0
0
22,602 0 0
3,471
125,195
870
28
98
129,662
256,409
1
2
256,412
0.9
98.9
0.2
0.0
0.0
100.0歳 出 合 計
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
�����
����
(款) 1 後期高齢者医療保険料 (項) 1 後期高齢者医療保険料
2歳入
1 後期高齢者医療保険料 ( 1 後期高齢者医療保険料)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
特別徴収保険料
普通徴収保険料
177,378
79,031
256,409
164,553
75,872
240,425
12,825
3,159
15,984
1
1
2
現年度分
現年度分
滞納繰越分
177,378
77,574
1,457
特別徴収保険料現年度分 177,378
普通徴収保険料現年度分 77,574
普通徴収保険料滞納繰越分 1,457
�����
(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 手数料
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 督促手数料 70
70
70
70
0
0
1 督促手数料 70 督促手数料 70
�����
(款) 3 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
3 繰入金 ( 1 一般会計繰入金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
事務費繰入金
保険基盤安定繰入金
21,044
107,061
128,105
20,465
101,192
121,657
579
5,869
6,448
1
1
事務費繰入金
保険基盤安定繰入金
21,044
107,061
事務費 21,044
保険基盤安定 107,061
�����
(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 繰越金 1
1
1
1
0
0
1 繰越金 1 繰越金 1
�����
(款) 5 諸収入 (項) 1 延滞金、加算金及び過料
5 諸収入 ( 1 延滞金、加算金及び過料)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 延滞金 1
1
1
1
0
0
1 延滞金 1 延滞金 1
�����
(款) 5 諸収入 (項) 2 償還金及び還付加算金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
保険料還付金
還付加算金
654
100
754
654
100
754
0
0
0
1
1
保険料還付金
還付加算金
654
100
過年度保険料還付金 654
還付加算金 100
�����
(款) 5 諸収入 (項) 3 特定健康診査等受託費
5 諸収入 ( 3 特定健康診査等受託費)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 特定健康診査等受託費 732
732
562
562
170
170
1 特定健康診査等受託費 732 特定健康診査受託費 732
�����
(款) 5 諸収入 (項) 4 雑入
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1
2
滞納処分費
雑入
1
1
2
1
1
2
0
0
0
1
1
滞納処分費
雑入
1
1
滞納処分費 1
雑入 1
�����
����
3歳出
(款) 1 総務費 (項) 1 総務管理費
1 総務費 ( 1 総務管理費)
(単位:千円)
特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1 一般管理費
202
202
317
317
△115
△115 0 0
202
202 0
10
11
需用費
役務費
40
162
消耗品費 40
通信運搬費 162
�����
(款) 1 総務費 (項) 2 徴収費 (単位:千円)
計
1 徴収費 2,653
2,653
2,357
2,357
296
296 0 0
2,653
2,653 0
1
3
4
8
10
11
18
報酬
職員手当等
共済費
旅費
需用費
役務費
負担金,補助及び交付金
856
318
191
37
183
985
83
会計年度任用職員(後期高齢者医療事務員) 1人 856
会計年度任用職員(後期高齢者医療事務員) 318
会計年度任用職員(後期高齢者医療事務員) 191
普通旅費 37
印刷製本費 183
通信運搬費 851手数料 134
負担金 徴収事務研修会等 83
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 1 総務費 (項) 3 保健事業費
1 総務費 ( 3 保健事業費)
(単位:千円)
計
1
2
特定健康診査等事業費
訪問指導等事業費
567
49
616
562
0
562
5
49
54 0 0
567
49
616 0
10
11
10
需用費
役務費
需用費
178
389
49
消耗品費 68印刷製本費 110
通信運搬費 389
消耗品費 39燃料費 10
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位:千円)
計
1 後期高齢者医療広域連合納付金
381,604
381,604
359,353
359,353
22,251
22,251 0 0
125,195
125,195
256,409
256,409
18 負担金,補助及び交付金
381,604 負担金 県後期高齢者医療広域連合 381,604
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 諸支出金 (項) 1 償還金及び還付加算金
3 諸支出金 ( 1 償還金及び還付加算金)
(単位:千円)
計
1 保険料還付金
754
754
754
754
0
0 0 0
754
754 0
22 償還金,利子及び割引料
754 過年度保険料還付金 654還付加算金 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 諸支出金 (項) 2 繰出金 (単位:千円)
計
1 他会計繰出金
117
117
1
1
116
116 0 0
116
116
1
1
27 繰出金 117 一般会計 1一般会計(訪問指導事業) 116
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 公債費 (項) 1 公債費
4 公債費 ( 1 公債費)
(単位:千円)
計
1 利子 28
28
28
28
0
0 0 0
28
28 0
22 償還金,利子及び割引料
28 一時借入金利子 28
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 5 予備費 (項) 1 予備費 (単位:千円)
計
1 予備費 100
100
100
100
0
0 0 0
98
98
2
2
予備費 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
1 1,500
2 53,366
4 1
3 326,711
5 401
6 6,900
388,879
�����
1 123,744
2 264,135
3 1,000
388,879
�����
1総括
歳入歳出予算事項別明細書
(歳 入) (単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
1
2
3
4
5
6
○
分担金及び負担金
使用料及び手数料
繰入金
繰越金
諸収入
市債
国庫支出金
1,500
53,366
326,711
1
401
6,900
0
388,879
1,500
58,604
321,470
1
401
6,000
2,700
390,676
0
△5,238
5,241
0
0
900
△2,700
△1,797
0.4
13.7
84.0
0.0
0.1
1.8
0.0
100.0歳 入 合 計
�����
(歳 出)
款 比 較前年度予算額本年度予算額
本年度予算
構 成 率
国県 支出 金
(単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1
2
3
事業費
公債費
予備費
123,744
264,135
1,000
388,879
125,563
264,113
1,000
390,676
△1,819
22
0
△1,797 0
6,900
6,900
53,766
2,039
55,805
63,078
262,096
1,000
326,174
31.8
67.9
0.3
100.0歳 出 合 計
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
�����
����
2歳入
(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金
1 分担金及び負担金 ( 1 分担金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 分担金 1,500
1,500
1,500
1,500
0
0
1 加入者分担金 1,500 加入者分担金 1,500
�����
(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 使用料 53,281
53,281
58,519
58,519
△5,238
△5,238
1 処理施設使用料 53,281 処理施設使用料 52,834処理施設使用料(過年度分) 422処理施設使用料(個別) 25
�����
(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
2 使用料及び手数料 ( 2 手数料)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 手数料 85
85
85
85
0
0
1 農業集落排水手数料 85 指定工事事業者・責任技術者登録手数料 45排水設備工事確認・検査手数料 40
�����
(款) 3 繰入金 (項) 1 他会計繰入金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 一般会計繰入金 326,711
326,711
321,470
321,470
5,241
5,241
1 一般会計繰入金 326,711 総務費 13,620管理費(美野) 7,959管理費(上久間) 8,752管理費(馬場下) 11,264管理費(五町田・谷所) 21,402管理費(個別) 80元金 204,828利子 57,806予備費 1,000
�����
(款) 4 繰越金 (項) 1 繰越金
4 繰越金 ( 1 繰越金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 繰越金 1
1
1
1
0
0
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
�����
(款) 5 諸収入 (項) 1 雑入
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 雑入 401
401
401
401
0
0
1
2
新規加入金
雑入
1
400
新規加入金 1
コンポスト販売 400
�����
(款) 6 市債 (項) 1 市債
6 市債 ( 1 市債)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 下水道事業債 6,900
6,900
6,000
6,000
900
900
1 下水道事業債 6,900 公営企業会計適用債(100%) 6,900
�����
(款) ○ 国庫支出金 (項) ○ 国庫補助金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
○ 農林水産業費国庫補助金
0
0
2,700
2,700
△2,700
△2,700
廃目
�����
����
3歳出
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費
1 事業費 ( 1 事業費)
(単位:千円)
特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1 総務費 20,521 19,010 1,511 6,900 13,621 1
3
4
11
12
18
26
報酬
職員手当等
共済費
役務費
委託料
負担金,補助及び交付金
公課費
1,545
335
331
263
10,007
40
8,000
会計年度任用職員 1人 1,545
会計年度任用職員 335
会計年度任用職員 331
通信運搬費 263
公営企業法適化移行支援業務 6,900徴収業務 3,107
負担金 地域環境資源センター 20補助金 ゆうゆう水洗化貯金奨励金 20
消費税及び地方消費税 8,000
�����
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費 (単位:千円)
2 管理費 103,223 100,553 2,670 53,766 49,457 10
11
需用費
役務費
38,860
2,082
消耗品費(五町田・谷所) 2,608消耗品費(上久間) 60消耗品費(馬場下) 762消耗品費(美野) 86燃料費(五町田・谷所) 18燃料費(馬場下) 14印刷製本費(五町田・谷所) 114光熱水費(個別) 9光熱水費(五町田・谷所) 14,979光熱水費(上久間) 2,892光熱水費(馬場下) 7,431光熱水費(美野) 2,867修繕料(個別) 20修繕料(五町田・谷所) 3,000修繕料(上久間) 1,000修繕料(馬場下) 2,000修繕料(美野) 1,000
通信運搬費(五町田・谷所) 721通信運搬費(上久間) 312通信運搬費(馬場下) 655通信運搬費(美野) 180手数料(五町田・谷所) 114保険料(五町田・谷所) 36保険料(上久間) 13保険料(馬場下) 38保険料(美野) 13
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費
1 事業費 ( 1 事業費)
(単位:千円)
計
○ 整備費 0
123,744
6,000
125,563
△6,000
△1,819 0 6,900 53,766 63,078
12 委託料 62,281 施設維持管理業務(個別) 76施設維持管理業務(五町田・谷所) 24,252施設維持管理業務(上久間) 9,475施設維持管理業務(馬場下) 17,928施設維持管理業務(美野) 10,550
廃目
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (単位:千円)
計
1
2
元金
利子
206,329
57,806
264,135
201,821
62,292
264,113
4,508
△4,486
22 0 0
2,039
2,039
204,290
57,806
262,096
22
22
償還金,利子及び割引料
償還金,利子及び割引料
206,329
57,806
長期借入金元金 206,329
長期借入金利子 57,778一時借入金利子 28
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 予備費 (項) 1 予備費
3 予備費 ( 1 予備費)
(単位:千円)
計
1 予備費 1,000
1,000
1,000
1,000
0
0 0 0 0
1,000
1,000
予備費 1,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
356 3561 356
356 3561 356
�����
335335
335335
152 26 178(1)
335
1,728 305 2,033
1,880 331 2,211
1,728
(1)1,545 335
1,728 1,728 305 2,033
�����
(1)1,545 335 1,880 331 2,211
(1)1,545 335 1,880 331 2,211
335
335 335
335
335 335
�����
2,700 2,700 2,700 2,700 17.6
6,900 6,900 6,900 6,900 45.1
5,700 5,700 5,700 37.3
15,300 15,300 2,700 6,900 9,600 5,700 100.0
�����
�����
1 3,155,164 2,956,043 6,900 206,329 2,756,614
3,155,164 2,956,043 6,900 206,329 2,756,614
3,155,164 2,956,043 6,900 206,329 2,756,614
�����
�����
469,616
8 103,100
6 1
7 12
4 1
5 202,757
2 84,995
3 75,000
1 3,750
�����
469,616
2 153,860
3 1,000
1 314,756
�����
1総括
歳入歳出予算事項別明細書
(歳 入) (単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
1
2
3
4
5
6
7
8
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
財産収入
繰入金
繰越金
諸収入
市債
3,750
84,995
75,000
1
202,757
1
12
103,100
469,616
3,750
83,225
75,000
1
201,387
1
48
102,200
465,612
0
1,770
0
0
1,370
0
△36
900
4,004
0.8
18.1
16.0
0.0
43.2
0.0
0.0
21.9
100.0歳 入 合 計
�����
(歳 出)
款 比 較前年度予算額本年度予算額
本年度予算
構 成 率
国県 支出 金
(単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1
2
3
事業費
公債費
予備費
314,756
153,860
1,000
469,616
312,947
151,665
1,000
465,612
1,809
2,195
0
4,004
75,000
75,000
103,100
103,100
88,758
693
89,451
47,898
153,167
1,000
202,065
67.0
32.8
0.2
100.0歳 出 合 計
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
�����
����
(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 負担金
2歳入
1 分担金及び負担金 ( 1 負担金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 負担金 3,750
3,750
3,750
3,750
0
0
1 加入者負担金 3,750 加入者負担金 3,750
�����
(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 公共下水道使用料 84,850
84,850
83,080
83,080
1,770
1,770
1 公共下水道使用料 84,850 公共下水道使用料 84,480公共下水道使用料(過年度分) 370
�����
(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
2 使用料及び手数料 ( 2 手数料)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 公共下水道手数料 145
145
145
145
0
0
1 公共下水道手数料 145 排水設備工事確認・検査手数料 100指定工事事業者・責任技術者登録手数料 45
�����
(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 土木費国庫補助金 75,000
75,000
75,000
75,000
0
0
1 公共下水道事業費国庫補助金
75,000 公共下水道事業(1/2) 75,000
�����
(款) 4 財産収入 (項) 1 財産運用収入
4 財産収入 ( 1 財産運用収入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 財産貸付収入 1
1
1
1
0
0
1 土地貸付料 1 土地貸付料 1
�����
(款) 5 繰入金 (項) 1 繰入金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 一般会計繰入金 202,757
202,757
201,387
201,387
1,370
1,370
1 一般会計繰入金 202,757 総務費 13,820管理費 4,917整備費 29,160元金 111,257利子 42,603予備費 1,000
�����
(款) 6 繰越金 (項) 1 繰越金
6 繰越金 ( 1 繰越金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 繰越金 1
1
1
1
0
0
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
�����
(款) 7 諸収入 (項) 1 雑入
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 雑入 12
12
48
48
△36
△36
1 雑入 12 太陽光発電 12
�����
(款) 8 市債 (項) 1 市債
8 市債 ( 1 市債)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 公共下水道事業債 103,100
103,100
102,200
102,200
900
900
1 公共下水道事業債 103,100 公共下水道事業(100%) 96,200公営企業会計適用債(100%) 6,900
�����
�����
����
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費
3歳出
1 事業費 ( 1 事業費)
(単位:千円)
特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1 総務費 20,720 20,201 519 6,900 13,820 1
2
3
4
8
12
18
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
委託料
負担金,補助及び交付金
342
4,688
4,587
1,622
22
6,900
159
下水道審議会委員 12人 342
職員 1人 4,688
職員 4,587
職員 1,622
普通旅費 22
公営企業法適化移行支援業務 6,900
負担金 日本下水道協会 56 九州地方下水道協会 11 県下水道協会 11 日本下水道協会研修費 61補助金
�����
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費 (単位:千円)
2 管理費 89,925 88,366 1,559 85,008 4,917
26
10
11
12
13
22
公課費
需用費
役務費
委託料
使用料及び賃借料
償還金,利子及び割引料
2,400
20,516
689
68,669
50
1
ゆうゆう水洗化貯金奨励金 20
消費税及び地方消費税 2,400
消耗品費 2,448燃料費 36光熱水費 10,032修繕料 8,000
通信運搬費 635保険料 54
浄化センター維持管理業務 58,545脱水汚泥・し渣(収集・運搬・処分) 6,320徴収業務 3,804
機械借上料 50
使用料還付金 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費
1 事業費 ( 1 事業費)
(単位:千円)
3 整備費 204,111 204,380 △269 75,000 96,200 3,750 29,161 1
2
3
4
8
10
11
13
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
役務費
使用料及び賃借料
1,588
6,903
5,803
2,706
59
348
21
1,552
会計年度任用職員 1人 1,588
職員 2人 6,903
会計年度任用職員 345職員 5,458
職員 2,357会計年度任用職員 349
普通旅費 59
消耗品費 225燃料費 123
保険料 21
事務機器リース料 1,552
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費 (単位:千円)
計 314,756 312,947 1,809 75,000 103,100 88,758 47,898
14
18
21
工事請負費
負担金,補助及び交付金
補償,補填及び賠償金
185,000
130
1
管路・舗装復旧 185,000
負担金 下水道設計積算県内統一単価作成 130
補償費 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 公債費 (項) 1 公債費
2 公債費 ( 1 公債費)
(単位:千円)
計
1
2
元金
利子
111,257
42,603
153,860
107,478
44,187
151,665
3,779
△1,584
2,195 0 0
693
693
110,564
42,603
153,167
22
22
償還金,利子及び割引料
償還金,利子及び割引料
111,257
42,603
長期借入金元金 111,257
長期借入金利子 42,575一時借入金利子 28
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 予備費 (項) 1 予備費 (単位:千円)
計
1 予備費 1,000
1,000
1,000
1,000
0
0 0 0 0
1,000
1,000
予備費 1,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
1,044 1,04413 1,044
1,044 1,04413 1,044
342
342 342
342
12 342
�����
(1)1,588 11,591 10,070 23,249 4,328 27,577
3
1,752 11,612 9,883 23,247 4,005 27,2523
(1)187 2 323 325
188
438 3,107 1,949 852 257 579 2,888 10,070
978 2,919 1,999 324 137 626 2,900 9,883
528 120 187
11,591 9,725 21,316 3,979 25,2953
1,752 11,612 9,883 23,247 4,005 27,2523
438 2,762 1,949 852 257 579 2,888 9,725
978 2,919 1,999 324 137 626 2,900 9,883
528 120
�����
(1)1,588 345 1,933 349 2,282
(1)1,588 345 1,933 349 2,282
345
345 345
345
206
187 396
�����
150,700 150,600
172,200 182,200
366,727
40.0
43.3
320,533
319,433
365,627
�����
3 100.0
2 66.7
1 33.3
3 100.0
2 66.7
1 33.3
�����
100.0 100.0
3 3
3 3
3 3
100.0 100.0
3 3
3 3
3 3
�����
24.5869 33.2708 47.7090 47.7090
24.5869 33.2708 47.7090 47.7090
2.250 2.250 4.500
2.225 2.225 4.450
2.250 2.250 4.500
�����
�����
2,700 2,700 2,700 2,700 17.5
6,900 6,900 6,900 6,900 44.8
5,800 5,800 5,800 37.7
15,400 15,400 2,700 6,900 9,600 5,800 100.0
�����
1,230
�����
1 2,509,851 2,512,673 103,100 111,257 2,504,516
2,509,851 2,512,673 103,100 111,257 2,504,516
2,509,851 2,512,673 103,100 111,257 2,504,516
�����
�����
195,164
6 1,001
7 52,700
4 51,585
5 1
2 16,700
3 57,097
1 16,080
�����
195,164
2 8,724
3 1,000
1 185,440
�����
1総括
歳入歳出予算事項別明細書
(歳 入) (単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
1
2
3
4
5
6
7
分担金及び負担金
使用料及び手数料
国庫支出金
繰入金
繰越金
諸収入
市債
16,080
16,700
57,097
51,585
1
1,001
52,700
195,164
16,080
13,268
57,034
39,804
1
1,001
51,700
178,888
0
3,432
63
11,781
0
0
1,000
16,276
8.2
8.6
29.3
26.4
0.0
0.5
27.0
100.0歳 入 合 計
�����
(歳 出)
款 比 較前年度予算額本年度予算額
本年度予算
構 成 率
国県 支出 金
(単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1
2
3
事業費
公債費
予備費
185,440
8,724
1,000
195,164
172,586
5,302
1,000
178,888
12,854
3,422
0
16,276
57,097
57,097
52,700
52,700
33,781
1,283
35,064
41,862
7,441
1,000
50,303
95.0
4.5
0.5
100.0歳 出 合 計
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
�����
����
(款) 1 分担金及び負担金 (項) 1 分担金
2歳入
1 分担金及び負担金 ( 1 分担金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 分担金 16,080
16,080
16,080
16,080
0
0
1 加入者分担金 16,080 加入者分担金 16,080
�����
(款) 2 使用料及び手数料 (項) 1 使用料
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 使用料 16,500
16,500
13,068
13,068
3,432
3,432
1 浄化槽使用料 16,500 浄化槽使用料 16,500
�����
(款) 2 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
2 使用料及び手数料 ( 2 手数料)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 手数料 200
200
200
200
0
0
1 浄化槽手数料 200 排水設備工事確認・検査手数料 200
�����
(款) 3 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 衛生費国庫補助金 57,097
57,097
57,034
57,034
63
63
1 浄化槽整備事業国庫補助金
57,097 浄化槽事業(1/2) 57,097
�����
(款) 4 繰入金 (項) 1 繰入金
4 繰入金 ( 1 繰入金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 一般会計繰入金 51,585
51,585
39,804
39,804
11,781
11,781
1 一般会計繰入金 51,585 総務費 1,883管理費 26,605整備費 13,373元金 8,446利子 278予備費 1,000
�����
(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 繰越金 1
1
1
1
0
0
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
�����
(款) 6 諸収入 (項) 1 雑入
6 諸収入 ( 1 雑入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 雑入 1,001
1,001
1,001
1,001
0
0
1 雑入 1,001 雑入 1消費税還付金 1,000
�����
(款) 7 市債 (項) 1 市債
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 下水道事業債 52,700
52,700
51,700
51,700
1,000
1,000
1 下水道事業債 52,700 浄化槽事業(100%) 45,800公営企業会計適用債(100%) 6,900
�����
����
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費
3歳出
1 事業費 ( 1 事業費)
(単位:千円)
特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1
2
総務費
管理費
8,783
44,307
8,307
32,036
476
12,271
6,900
17,701
1,883
26,606
8
12
18
10
11
12
旅費
委託料
負担金,補助及び交付金
需用費
役務費
委託料
141
6,900
1,742
372
2,444
41,253
普通旅費 141
公営企業法適化移行支援業務 6,900
負担金 県浄化槽普及促進協議会 242補助金 市営浄化槽設置奨励金 1,500
消耗品費 22修繕料 350
通信運搬費 5手数料 2,439
浄化槽施設維持管理業務 40,187徴収業務 1,066
�����
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費 (単位:千円)
3 整備費 132,350 132,243 107 57,097 45,800 16,080 13,373
13
1
2
3
4
10
11
使用料及び賃借料
報酬
給料
職員手当等
共済費
需用費
役務費
238
1,545
3,613
3,632
1,466
213
756
浄化槽維持管理帳票システム使用料 238
会計年度任用職員 1人 1,545
職員 1人 3,613
会計年度任用職員 335職員 3,297
職員 1,135会計年度任用職員 331
消耗品費 90燃料費 123
通信運搬費 31手数料 712保険料 13
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 1 事業費 (項) 1 事業費
1 事業費 ( 1 事業費)
(単位:千円)
計 185,440 172,586 12,854 57,097 52,700 33,781 41,862
13
14
17
18
使用料及び賃借料
工事請負費
備品購入費
負担金,補助及び交付金
146
120,687
22
270
公用車リース料 146
浄化槽設置 120,687
量水器 22
補助金 単独浄化槽撤去費 270
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (単位:千円)
計
1
2
元金
利子
8,446
278
8,724
4,826
476
5,302
3,620
△198
3,422 0 0
1,283
1,283
7,163
278
7,441
22
22
償還金,利子及び割引料
償還金,利子及び割引料
8,446
278
長期借入金元金 8,446
長期借入金利子 278
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 予備費 (項) 1 予備費
3 予備費 ( 1 予備費)
(単位:千円)
計
1 予備費 1,000
1,000
1,000
1,000
0
0 0 0 0
1,000
1,000
予備費 1,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(1)1,545 3,613 3,332 8,490 1,466 9,956
1
1,728 3,427 2,888 8,043 1,347 9,3901
(1)186 444 447 119 566
60 361 20
420 1,218 635 160 899 3,332
360 857 615 200 856 2,888
43 444
3,613 2,997 6,610 1,135 7,7451
1,728 3,427 2,888 8,043 1,347 9,3901
186 109
�����
60 26 20
420 883 635 160 899 2,997
360 857 615 200 856 2,888
43 109
(1)1,545 335 1,880 331 2,211
(1)1,545 1,880 331 2,211335
335
335 335
335
186 186
444 351
93
�����
150,700 150,600
172,200 182,200
40.0
282,900
336,066
345,200
41.0
297,700
�����
1 100.0
1 100.0
1 100.0
1 100.0
�����
100.0 100.0
1 1
1 1
1 1
1 1
100.0 100.0
1 1
1 1
�����
24.5869 33.2708 47.7090 47.7090
24.5869 33.2708 47.7090 47.7090
2.250 2.250 4.500
2.225 2.225 4.450
2.250 2.250 4.500
�����
�����
2,700 2,700 2,700 2,700 17.6
6,900 6,900 6,900 6,900 45.1
5,700 5,700 5,700 37.3
15,300 15,300 2,700 6,900 9,600 5,700 100.0
�����
�����
1 127,142 169,416 52,700 8,446 213,670
127,142 169,416 52,700 8,446 213,670
127,142 169,416 52,700 8,446 213,670
�����
�����
26,217
4 1
2 26,203
3 1
1 12
�����
26,217
4 100
2 23,740
3 12
1 2,365
�����
1総括
歳入歳出予算事項別明細書
(歳 入) (単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
1
2
3
4
財産収入
繰入金
繰越金
諸収入
12
26,203
1
1
26,217
12
55,534
1
1
55,548
0
△29,331
0
0
△29,331
0.0
100.0
0.0
0.0
100.0歳 入 合 計
�����
(歳 出)
款 比 較前年度予算額本年度予算額
本年度予算
構 成 率
国県 支出 金
(単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1
2
3
4
土木費
公債費
諸支出金
予備費
2,365
23,740
12
100
26,217
2,341
53,095
12
100
55,548
24
△29,355
0
0
△29,331 0 0
12
12
2,365
23,740
100
26,205
9.0
90.6
0.0
0.4
100.0歳 出 合 計
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
�����
����
(款) 1 財産収入 (項) 1 財産売払収入
2歳入
1 財産収入 ( 1 財産売払収入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 不動産売払収入 1
1
1
1
0
0
1 土地売払収入 1 保留地処分金 1
�����
(款) 1 財産収入 (項) 2 財産運用収入
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 不動産貸付収入 11
11
11
11
0
0
1 土地貸付収入 11 土地貸付料 11
�����
(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
2 繰入金 ( 1 一般会計繰入金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 一般会計繰入金 26,203
26,203
55,534
55,534
△29,331
△29,331
1 一般会計繰入金 26,203 一般会計繰入金 26,203
�����
(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 繰越金 1
1
1
1
0
0
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
�����
(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入
4 諸収入 ( 1 雑入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 雑入 1
1
1
1
0
0
1 雑入 1 清算金 1
�����
�����
����
(款) 1 土木費 (項) 1 都市計画費
3歳出
1 土木費 ( 1 都市計画費)
(単位:千円)
特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1 土地区画整理事業費
2,365
2,365
2,341
2,341
24
24 0 0
1
1
2,364
2,364
1
10
11
12
14
15
報酬
需用費
役務費
委託料
工事請負費
原材料費
18
350
167
900
900
30
土地区画整理評価員 3人 18
光熱水費 300修繕料 50
通信運搬費 17広告料 150
区画整理事業 900
区画整理事業 900
砕石等 30
�����
(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (単位:千円)
計
1
2
元金
利子
23,348
392
23,740
52,009
1,086
53,095
△28,661
△694
△29,355 0 0 0
23,348
392
23,740
22
22
償還金,利子及び割引料
償還金,利子及び割引料
23,348
392
長期借入金元金 23,348
長期借入金利子 392
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 諸支出金 (項) 1 繰出金
3 諸支出金 ( 1 繰出金)
(単位:千円)
計
1 他会計繰出金
12
12
12
12
0
0 0 0
12
12 0
27 繰出金 12 一般会計繰出金(保留地処分金) 12
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (単位:千円)
計
1 予備費 100
100
100
100
0
0 0 0 0
100
100
予備費 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
18 183 18
18 183 18
18 183 18
18 183 18
�����
1 80,146 28,137 0 23,348 4,789
80,146 28,137 0 23,348 4,789
80,146 28,137 0 23,348 4,789
�����
15,115
4 1
2 15,098
3 1
1 15
�����
15,115
4 100
2 12,779
3 1
1 2,235
�����
1総括
歳入歳出予算事項別明細書
(歳 入) (単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
1
2
3
4
財産収入
繰入金
繰越金
諸収入
15
15,098
1
1
15,115
14
32,165
1
1
32,181
1
△17,067
0
0
△17,066
0.1
99.9
0.0
0.0
100.0歳 入 合 計
�����
(歳 出)
款 比 較前年度予算額本年度予算額
本年度予算
構 成 率
国県 支出 金
(単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1
2
3
4
土木費
公債費
諸支出金
予備費
2,235
12,779
1
100
15,115
2,247
29,834
0
100
32,181
△12
△17,055
1
0
△17,066 0 0
14
1
15
2,235
12,765
100
15,100
14.8
84.5
0.0
0.7
100.0歳 出 合 計
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
�����
����
(款) 1 財産収入 (項) 1 財産売払収入
2歳入
1 財産収入 ( 1 財産売払収入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 不動産売払収入 1
1
1
1
0
0
1 土地売払収入 1 保留地処分金 1
�����
(款) 1 財産収入 (項) 2 財産運用収入
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 不動産貸付収入 14
14
13
13
1
1
1 土地貸付収入 14 土地貸付料 14
�����
(款) 2 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
2 繰入金 ( 1 一般会計繰入金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 一般会計繰入金 15,098
15,098
32,165
32,165
△17,067
△17,067
1 一般会計繰入金 15,098 一般会計繰入金 11,024一般会計繰入金(保留地) 4,074
�����
(款) 3 繰越金 (項) 1 繰越金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 繰越金 1
1
1
1
0
0
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
�����
(款) 4 諸収入 (項) 1 雑入
4 諸収入 ( 1 雑入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 雑入 1
1
1
1
0
0
1 雑入 1 清算金 1
�����
�����
����
3歳出
(款) 1 土木費 (項) 1 都市計画費
1 土木費 ( 1 都市計画費)
(単位:千円)
特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1 土地区画整理事業費
2,235
2,235
2,247
2,247
△12
△12 0 0
1
1
2,234
2,234
1
10
11
12
14
15
報酬
需用費
役務費
委託料
工事請負費
原材料費
18
170
167
950
900
30
土地区画整理評価員 3人 18
光熱水費 120修繕料 50
通信運搬費 17広告料 150
区画整理事業 950
区画整理事業 900
砕石等 30
�����
(款) 2 公債費 (項) 1 公債費 (単位:千円)
計
1
2
元金
利子
12,535
244
12,779
29,231
603
29,834
△16,696
△359
△17,055 0 0
14
14
12,521
244
12,765
22
22
償還金,利子及び割引料
償還金,利子及び割引料
12,535
244
長期借入金元金 8,503長期借入金元金(保留地処分) 4,032
長期借入金利子 188長期借入金利子(保留地処分) 56
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 諸支出金 (項) 1 繰出金
3 諸支出金 ( 1 繰出金)
(単位:千円)
計
1 他会計繰出金
1
1
0
0
1
1 0 0
1
1 0
27 繰出金 1一般会計繰出金(保留地処分金) 1
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 4 予備費 (項) 1 予備費 (単位:千円)
計
1 予備費 100
100
100
100
0
0 0 0 0
100
100
予備費 100
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
18 183 18
18 183 18
18 183 18
18 183 18
�����
1 30,660 12,503 0 8,503 4,000
30,660 12,503 0 8,503 4,000
2 19,140 8,066 0 4,032 4,034
19,140 8,066 0 4,032 4,034
49,800 20,569 0 12,535 8,034
�����
189,719
6 22,600
4 128,119
5 1
2 6,448
3 1
1 32,550
�����
189,719
2 51,800
3 500
1 137,419
�����
1総括
歳入歳出予算事項別明細書
(歳 入) (単位:千円)
款 本年度予算構成率比 較前 年 度 予 算 額本 年 度 予 算 額
1
2
3
4
5
6
国庫支出金
県支出金
財産収入
繰入金
繰越金
市債
32,550
6,448
1
128,119
1
22,600
189,719
34,650
3,125
0
102,918
1
21,500
162,194
△2,100
3,323
1
25,201
0
1,100
27,525
17.2
3.4
0.0
67.5
0.0
11.9
100.0歳 入 合 計
�����
(歳 出)
款 比 較前年度予算額本年度予算額
本年度予算
構 成 率
国県 支出 金
(単位:千円)
本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳
1
2
3
土木費
公債費
予備費
137,419
51,800
500
189,719
112,850
48,844
500
162,194
24,569
2,956
0
27,525
38,998
38,998
22,600
22,600
1
1
75,820
51,800
500
128,120
72.4
27.3
0.3
100.0歳 出 合 計
そ の 他
特 定 財 源一 般 財 源
地 方 債
�����
����
2歳入
(款) 1 国庫支出金 (項) 1 国庫補助金
1 国庫支出金 ( 1 国庫補助金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 土木費国庫補助金 32,550
32,550
34,650
34,650
△2,100
△2,100
1 都市計画費国庫補助金 32,550 社会資本整備総合交付金(区画整理)(52.5%) 32,550
�����
(款) 2 県支出金 (項) 1 県補助金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 土木費県補助金 6,448
6,448
3,125
3,125
3,323
3,323
1 都市計画費県補助金 6,448 区画整理事業負担金(5.8%、1.1%) 6,448
�����
(款) 3 財産収入 (項) 1 財産運用収入
3 財産収入 ( 1 財産運用収入)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 不動産貸付収入 1
1
0
0
1
1
1 土地貸付収入 1 土地貸付料 1
�����
(款) 4 繰入金 (項) 1 一般会計繰入金
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 一般会計繰入金 128,119
128,119
102,918
102,918
25,201
25,201
1 一般会計繰入金 128,119 一般会計繰入金 128,119
�����
(款) 5 繰越金 (項) 1 繰越金
5 繰越金 ( 1 繰越金)
(単位:千円)
節目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 繰越金 1
1
1
1
0
0
1 繰越金 1 前年度繰越金 1
�����
(款) 6 市債 (項) 1 市債
節
(単位:千円)
目
計
本 年 度 前 年 度 比 較区 分 金 額
説 明
1 土木債 22,600
22,600
21,500
21,500
1,100
1,100
1 土地区画整理事業債 22,600 社会資本整備総合交付金事業(区画整理)(95%) 22,600
�����
����
(款) 1 土木費 (項) 1 都市計画費
3歳出
1 土木費 ( 1 都市計画費)
(単位:千円)
特 定 財 源
本 年 度 の 財 源 内 訳 節
目 本 年 度 前 年 度 比 較
国県支出金 地 方 債 そ の 他一般財源 区 分 金 額
説 明
1 土地区画整理事業費
137,419 112,850 24,569 38,998 22,600 1 75,820 1
2
3
4
8
10
11
報酬
給料
職員手当等
共済費
旅費
需用費
役務費
149
8,082
6,694
2,665
387
122
220
区画整理審議会委員 10人 114土地区画整理評価員 3人 35
職員 2人 8,082
職員 6,694
職員 2,665
普通旅費 387
消耗品費 50光熱水費 72
通信運搬費 120保険料 100
�����
(款) 1 土木費 (項) 1 都市計画費 (単位:千円)
計 137,419 112,850 24,569 38,998 22,600 1 75,820
12
14
15
21
委託料
工事請負費
原材料費
補償,補填及び賠償金
38,000
80,000
100
1,000
区画整理事業 26,000社会資本整備総合交付金事業(区画整理) 12,000
区画整理事業 30,000社会資本整備総合交付金事業(区画整理) 50,000
砕石等 100
区画整理事業 1,000
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 2 公債費 (項) 1 公債費
2 公債費 ( 1 公債費)
(単位:千円)
計
1
2
元金
利子
50,824
976
51,800
47,832
1,012
48,844
2,992
△36
2,956 0 0 0
50,824
976
51,800
22
22
償還金,利子及び割引料
償還金,利子及び割引料
50,824
976
長期借入金元金 50,824
長期借入金利子 959一時借入金利子 17
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
(款) 3 予備費 (項) 1 予備費 (単位:千円)
計
1 予備費 500
500
500
500
0
0 0 0 0
500
500
予備費 500
本 年 度目 前 年 度 比 較本 年 度 の 財 源 内 訳
特 定 財 源国県支出金 地 方 債 そ の 他
一般財源
節
区 分 金 額説 明
�����
149 14913 149
149 14913 149
149 14913 149
149 14913 149
�����
14,5968,082 6,514 2,665 17,2612
8,225 7,029 15,254 2,670 17,9242
13
456 1,977 1,373 288 404 2,016 6,514
516 2,023 1,360 624 452 2,054 7,029
8,082 6,514 14,596 2,665 17,2612
8,225 7,029 15,254 2,670 17,9242
13
456 1,977 1,373 288 404 2,016 6,514
516 2,023 1,360 624 452 2,054 7,029
�����
�����
150,700 150,600
172,200 182,200
41.5
340,850
389,058
401,033
42.5
334,700
�����
2 100.0
1 50.0
1 50.0
2 100.0
1 50.0
1 50.0
�����
100.0 100.0
2 2
2 2
2 2
100.0 100.0
2 2
2 2
2 2
�����
24.5869 33.2708 47.7090 47.7090
24.5869 33.2708 47.7090 47.7090
2.250 2.250 4.500
2.225 2.225 4.450
2.250 2.250 4.500
�����
�����
1 476,181 445,849 22,600 50,824 417,625
476,181 445,849 22,600 50,824 417,625
476,181 445,849 22,600 50,824 417,625
�����
�����
�����