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福 島 町
福島町議会定例会
令和2年度
9月会議議案
1
番号 頁
18 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 1
19 福島町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 3
20 第5次福島町総合計画の変更について 7
21 北海道市町村総合事務組合規約の変更について 21
22 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について 23
23 北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について 25
24 令和2年度福島町一般会計補正予算(第5号) 27
25 令和2年度福島町国民健康保険特別会計補正予算(第2号) 57
26 令和2年度福島町介護保険特別会計補正予算(第1号) 67
27 令和2年度福島町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 83
28 令和2年度福島町浄化槽整備特別会計補正予算(第1号) 93
29 令和2年度福島町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第1号) 103
30 令和2年度福島町水道事業会計補正予算(第2号) 113
認定1 令和元年度福島町一般会計歳入歳出決算認定について 121
認定2 令和元年度福島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 123
認定3 令和元年度福島町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 125
認定4令和元年度福島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
127
認定5 令和元年度福島町浄化槽整備特別会計歳入歳出決算認定について 129
認定6令和元年度福島町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算認定について
131
認定7 令和元年度福島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 133
件 名
令和2年度 福島町議会定例会 9月会議議案目次
番号 頁
同意1 教育委員会委員の任命について 135
諮問1 人権擁護委員の推薦について 137
報告2 令和元年度福島町財政健全化判断比率の報告について 139
報告3令和元年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検並びに評価に関する報告について
141
件 名
議案第18号
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年福島町条例第9号)の一部を次
のように改正する。
改正前 改正後
附 則
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則 (施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。 (伝染病防疫作業手当の特例)
2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)から町民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって、感染者等に接して行う作業、感染者等が使用した物件の処理及びこれに準ずる作業に従事したときは、伝染病防疫作業手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(感染者等の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他町長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
1
2
議案第19号
福島町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について
福島町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次のよう
に定める。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
福島町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
福島町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年福島町条例第13号)の一
部を次のように改正する。
改正前 改正後
(入居者の資格) (入居者の資格)
第6条 町公営住宅に入居できる者は、次の各号(老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあつては第2号から第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあつては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。 (1) (略) (2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を越えないこと。 ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次に掲げる者である場合 214,000円
第6条 町公営住宅に入居できる者は、次の各号(老人、身体障害者その他特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあつては第2号から第4号、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等(次条第2項において「被災者等」という。)及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第20条第1項に規定する居住制限者(次条第2項において「居住制限者」という。)にあつては第3号及び第4号)の条件を具備する者でなければならない。 (1) (略) (2) その者の収入がア、イ又はウに掲げる場合に応じ、それぞれア、イ又はウに掲げる金額を越えないこと。 ア 入居者が身体障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次に掲げる者である場合 259,000円
3
改正前 改正後
(ア) 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあつては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者がある場合
イ 町公営住宅が、法第8条第11項又は第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 158,000円
(3)・(4) (略) 2・3 (略) (公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第39条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(ア) 入居者又は同居者に次項第2号(同号イに該当する者にあつては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合
(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合
(ウ) 同居者に満18歳に達する日(誕生日の前日)以降の最初の3月31日までの者がある場合
イ 町公営住宅が、法第8条第11項又は第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号の一に該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借上げるものである場合 259,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、214,000円)
ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合 214,000円
(3)・(4) (略) 2・3 (略) (公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第39条 町長は、前条の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
4
改正前 改正後
(公営住宅の用途の廃止による他の町公営住宅への入居の際の家賃の特例)
第40条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
(公営住宅の用途の廃止による他の町公営住宅への入居の際の家賃の特例)
第40条 町長は、法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の町公営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町公営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
5
6
議案第20号
第5次福島町総合計画の変更について 第5次福島町総合計画を変更したいので、福島町議会基本条例第11条の規
定に基づき議会の議決を求める。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春 1 第5次福島町総合計画(令和2年度9月改訂版)
後期実施計画(R2~R5)・展望計画
7
別紙 1頁
1頁
R2
R3
R4
R5
件数
R6~
R9
R2
R3
R4
R5
件数
R6~
R9
水産
業・
水産
加工
業11
1,085,000
129,600
180,300
620,700
154,400
1285,600
水産
業・
水産
加工
業13
1,101,400
146,000
180,300
620,700
154,400
1285,600
農業
315,700
7,000
2,000
2,000
4,700
18,000
農業
315,700
7,000
2,000
2,000
4,700
18,000
林業
5212,000
38,300
80,400
49,800
43,500
140,000
林業
5212,000
38,300
80,400
49,800
43,500
140,000
商工
業、
地場
産品
5123,800
62,800
21,000
21,000
19,000
276,000
商工
業、
地場
産品
6185,400
124,400
21,000
21,000
19,000
276,000
観光
・交
流10
82,700
27,100
26,400
13,100
16,100
425,400
観光
・交
流12
99,700
44,100
26,400
13,100
16,100
425,400
産業
創造
と雇
用労
働対
策5
181,100
51,200
43,300
43,300
43,300
5173,200
産業
創造
と雇
用労
働対
策6
200,400
70,500
43,300
43,300
43,300
5173,200
小
計
39
1,700,300
316,000
353,400
749,900
281,000
14
608,200
小
計
45
1,814,600
430,300
353,400
749,900
281,000
14
608,200
保健
予防
、健
康づ
くり
349,000
18,300
10,300
13,600
6,800
342,200
保健
予防
、健
康づ
くり
678,500
47,800
10,300
13,600
6,800
342,200
地域
医療
216,900
6,100
3,600
3,600
3,600
114,400
地域
医療
216,900
6,100
3,600
3,600
3,600
114,400
地域
福祉
224,000
6,000
6,000
6,000
6,000
224,000
地域
福祉
546,100
28,100
6,000
6,000
6,000
224,000
高齢
者の
福祉
5303,300
10,100
206,300
50,300
36,600
120,400
高齢
者の
福祉
5303,300
10,100
206,300
50,300
36,600
120,400
小
計
12
393,200
40,500
226,200
73,500
53,000
7101,000
小
計
18
444,800
92,100
226,200
73,500
53,000
7101,000
土地
利用
00
00
00
00
土地
利用
00
00
00
00
自然
保護
、環
境共
生1
2,200
2,200
00
00
0自
然保
護、
環境
共生
12,200
2,200
00
00
0
公園
・緑
地、
景観
、環
境美
化1
34,000
1,500
32,500
00
00
公園
・緑
地、
景観
、環
境美
化1
34,000
1,500
32,500
00
00
ごみ
処理
、リ
サイ
クル
00
00
00
00
ごみ
処理
、リ
サイ
クル
15,900
5,900
00
00
0
水道
、排
水・
し尿
処理
8672,400
241,800
176,700
91,900
162,000
2124,200
水道
、排
水・
し尿
処理
8672,400
241,800
176,700
91,900
162,000
2124,200
道路
網7
518,300
123,700
139,600
137,400
117,600
3167,500
道路
網7
518,300
123,700
139,600
137,400
117,600
3167,500
公共
交通
、情
報通
信4
55,200
13,600
28,400
8,100
5,100
220,400
公共
交通
、情
報通
信6
164,300
122,700
28,400
8,100
5,100
220,400
住宅
10
823,300
169,500
84,500
315,900
253,400
5337,900
住宅
10
826,300
172,500
84,500
315,900
253,400
5337,900
児童
福祉
、子
育て
支援
362,800
14,000
14,000
14,000
20,800
256,000
児童
福祉
、子
育て
支援
464,800
16,000
14,000
14,000
20,800
256,000
火葬
場、
墓地
116,800
2,600
5,600
4,300
4,300
13,400
火葬
場、
墓地
116,800
2,600
5,600
4,300
4,300
13,400
防災
544,500
6,300
9,800
17,700
10,700
216,200
防災
648,500
10,300
9,800
17,700
10,700
216,200
消防
・救
急5
109,200
11,200
45,000
12,000
41,000
00
消防
・救
急5
109,200
11,200
45,000
12,000
41,000
00
交通
安全
・防
犯0
00
00
00
0交
通安
全・
防犯
00
00
00
00
小
計
45
2,338,700
586,400
536,100
601,300
614,900
17
725,600
小
計
50
2,462,700
710,400
536,100
601,300
614,900
17
725,600
生涯
学習
(推
進体
制)
00
00
00
00
生涯
学習
(推
進体
制)
19,400
9,400
00
00
0
幼児
教育
、学
校教
育10
252,700
92,900
55,700
50,300
53,800
4172,400
幼児
教育
、学
校教
育13
267,100
107,300
55,700
50,300
53,800
4172,400
スポ
ーツ
23,600
2,000
1,600
00
16,000
スポ
ーツ
23,600
2,000
1,600
00
16,000
芸術
文化
、文
化財
13,500
3,500
00
00
0芸
術文
化、
文化
財1
3,500
3,500
00
00
0
地域
間交
流、
国際
化1
6,000
1,700
1,300
1,700
1,300
16,000
地域
間交
流、
国際
化1
6,000
1,700
1,300
1,700
1,300
16,000
小
計
14
265,800
100,100
58,600
52,000
55,100
6184,400
小
計
18
289,600
123,900
58,600
52,000
55,100
6184,400
コミ
ュニ
ティ
1199,100
38,400
43,300
52,400
65,000
164,900
コミ
ュニ
ティ
1205,500
44,800
43,300
52,400
65,000
164,900
広報
・広
聴、
情報
発信
413,000
8,000
1,100
1,100
2,800
00
広報
・広
聴、
情報
発信
413,000
8,000
1,100
1,100
2,800
00
行政
運営
5105,800
12,100
62,500
17,000
14,200
4104,000
行政
運営
6340,700
15,500
160,000
151,000
14,200
4104,000
財政
運営
00
00
00
00
財政
運営
00
00
00
00
小
計
10
317,900
58,500
106,900
70,500
82,000
5168,900
小
計
11
559,200
68,300
204,400
204,500
82,000
5168,900
120
5,015,900
1,101,500
1,281,200
1,547,2001,086,000
49
1,788,100
142
5,570,900
1,425,000
1,378,700
1,681,2001,086,000
49
1,788,100
総
合
計
変
更
後
基本
方向
項
目件
数総
事業
費
総
括
表
産業
再生
によ
る雇
用創
出・
次世
代を
担う
リー
ダー
等の
育成
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実
学び
合い
、た
くま
しい
人を
育て
る 協働
のま
ちづ
くり
・行
財政
運営
の充
実
町民
の安
全安
心な
暮ら
し・
がん
予防
対策
の充
実
(単
位:
千円
)
年度
別内
訳
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実
学び
合い
、た
くま
しい
人を
育て
る 協働
のま
ちづ
くり
・行
財政
運営
の充
実
総
合
計
町民
の安
全安
心な
暮ら
し・
がん
予防
対策
の充
実
産業
再生
によ
る雇
用創
出・
次世
代を
担う
リー
ダー
等の
育成
変
更
前
総
括
表
基本
方向
項
目件
数総
事業
費
(単
位:
千円
)
年度
別内
訳
8
別紙 2頁
2頁
R2
R3
R4
R5
件数
R6~R9
R2
R3
R4
R5
件数
R6~R9
国庫支出金
511,400
140,000
55,600
296,100
19,700
75,500
国庫支出金
706,000
334,600
55,600
296,100
19,700
75,500
道支出金
105,200
12,300
31,800
35,200
25,900
31,500
道支出
金105,200
12,300
31,800
35,200
25,900
31,500
町負担金
00
00
00
町負担金
00
00
00
地方債
2,100,300
492,000
344,200
756,100
508,000
566,000
地方債
2,338,200
498,400
441,700
890,100
508,000
566,000
その他
609,200
124,200
180,800
116,000
188,200
455,700
その他
615,600
130,600
180,800
116,000
188,200
455,700
一般財源
1,096,500
237,900
327,200
256,500
274,900
609,000
一般財源
1,103,500
244,900
327,200
256,500
274,900
609,000
事業費
4,422,600
1,006,400
939,600
1,459,900
1,016,700
1,737,700
事業費
4,868,500
1,220,800
1,037,100
1,593,900
1,016,700
1,737,700
国庫支出金
00
00
00
国庫支出
金0
00
00
0
道支出金
00
00
00
道支出金
00
00
00
町負担金
00
00
00
町負担
金0
00
00
0
地方債
124,400
42,400
54,000
15,000
13,000
0地方債
124,400
42,400
54,000
15,000
13,000
0
その他
00
00
00
その他
00
00
00
一般財源
100
100
00
00
一般財
源100
100
00
00
事業費
124,500
42,500
54,000
15,000
13,000
0事業費
124,500
42,500
54,000
15,000
13,000
0
国庫支出金
00
00
00
国庫支出金
00
00
00
道支出金
00
00
00
道支出
金0
00
00
0
町負担金
00
00
00
町負担金
00
00
00
地方債
106,000
8,000
45,000
12,000
41,000
0地方債
106,000
8,000
45,000
12,000
41,000
0
その他
00
00
00
その他
00
00
00
一般財源
3,200
3,200
00
00
一般財
源3,200
3,200
00
00
事業費
109,200
11,200
45,000
12,000
41,000
0事業費
109,200
11,200
45,000
12,000
41,000
0
国庫支出金
9,800
9,800
00
00
国庫支出
金39,000
39,000
00
00
道支出金
1,300
00
01,300
0道支出金
1,300
00
01,300
0
町負担金
00
00
00
町負担
金0
00
00
0
地方債
323,800
19,500
238,800
56,500
9,000
36,000
地方債
403,700
99,400
238,800
56,500
9,000
36,000
その他
00
00
00
その他
00
00
00
一般財源
24,700
12,100
3,800
3,800
5,000
14,400
一般財源
24,700
12,100
3,800
3,800
5,000
14,400
事業費
359,600
41,400
242,600
60,300
15,300
50,400
事業費
468,700
150,500
242,600
60,300
15,300
50,400
313
121
5
年 度 別 内 訳
46 0
46 0
30
その他
101
5 11
一部事務組合
その他
町町
3
一部事務組合
道3
0道
変 更 前
変 更 後
総括表(事業主体別内訳)
総括表(事業主体別内訳)
件数
総事業費
総事業費
(単位:千円)
(単位:千円)
展望計画
年 度 別 内 訳
展望計画
事 業 主 体 別 内 訳
件数
事 業 主 体 別 内 訳
9
別紙 3頁
3頁
【基
本方
向】
産業
再生
によ
る雇
用創
出・
次世
代を
担う
リー
ダー
等の
育成
(産
業・
人財
育成
)【
基本
方向
】産
業再
生に
よる
雇用
創出
・次
世代
を担
うリ
ーダ
ー等
の育
成(
産業
・人
財育
成)
【項
目】
水産
業、
水産
加工
業【
項目
】
水
産業
、水
産加
工業
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
00
03,000
00
03,000
8,400
00
0
8,000
00
0
6頁
6頁
【基
本方
向】
産業
再生
によ
る雇
用創
出・
次世
代を
担う
リー
ダー
等の
育成
(産
業・
人財
育成
)【
基本
方向
】産
業再
生に
よる
雇用
創出
・次
世代
を担
うリ
ーダ
ー等
の育
成(
産業
・人
財育
成)
【項
目】
商工
業、
地場
産品
【項
目】
商工
業、
地場
産品
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
30,000
00
071,100
00
0
20,500
00
0
コンブ養殖省力化
検討計画策定事業
町3,000
省力化検討計画
策定
コンブ養殖省力化
検討計画策定事業
町3,000
省力
化検
討計
画策
定
00
漁業生産基盤安定
化事業
町8,400
経営
安定
化支
援
180,300
0
水産加工業支援事
業町
8,000
154,400
13
1,101,400
146,000
変
更
前
事業名
事業
主体
概算事業費
変
更
後
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
(略) 項
目合計
1285,600
180,300
620,700
(略)
0
1,085,000
129,600
項目合計
11
620,700
1285,600
154,400
地域経済緊急支援
事業
町30,000
水産
加工
業支
援
0
町20,500
新し
い生
活様
式準
備支
援
地域商品券発行
経営持続化助成
金
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
(略)
(略)
0
地域経済緊急支援
事業
町71,100
地域
商品
券発
行経
営持
続化
助成
金
0
76,000
項目合計
5123,800
62,800
21,000
21,000
19,000
276,000
項目合計
6185,400
124,400
21,000
21,000
19,000
2
町内事業者向け
「新しい生活様
式」準備支援事業
10
7頁
7頁
【基
本方
向】
産業
再生
によ
る雇
用創
出・
次世
代を
担う
リー
ダー
等の
育成
(産
業・
人財
育成
)【
基本
方向
】産
業再
生に
よる
雇用
創出
・次
世代
を担
うリ
ーダ
ー等
の育
成(
産業
・人
財育
成)
【項
目】
観光
・交
流【
項目
】
観
光・
交流
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
2,900
2,900
00
2,900
2,900
00
12,000
00
0
5,000
00
0
8頁
8頁
【基
本方
向】
産業
再生
によ
る雇
用創
出・
次世
代を
担う
リー
ダー
等の
育成
(産
業・
人財
育成
)【
基本
方向
】産
業再
生に
よる
雇用
創出
・次
世代
を担
うリ
ーダ
ー等
の育
成(
産業
・人
財育
成)
【項
目】
産業
創造
と雇
用労
働対
策【
項目
】
産
業創
造と
雇用
労働
対策
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
19,300
00
0
12,000
12,000
農水産業生産調整
支援事業
町19,300
漁協
及び
農協
組合
員支
援金
観光情報発信事業
町
人材育成支援事
業補助
資格取得、研修
会等参加、研修
会等開催ほか
福島町元気プロ
ジェクト事業
町
観光情報発信事業
町5,800
観光プロモー
ション
観光プロモ
ーション
51,200
人財育成支援事業
町12,000
項目合計
5181,100
99,700
44,100
町
人材
育成
支援
事業
補助
資格
取得
、研
修会
等参
加、
研修
会等
開催
ほか
(略)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
人材育成支援事
業補助
資格取得、研修
会等参加、研修
会等開催ほか
人材育成支援事
業補助
資格取得、研修
会等参加、研修
会等開催ほか
町
(略)
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
変
更
前変
更
後
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
福島
町元
気プ
ロジ
ェク
ト事
業補
助金
新聞
広告
等
0
(略)
(略)
5,800
観光
プロ
モー
ショ
ン観
光プ
ロモ
ーシ
ョン
00
人財育成支援事業
町12,000
人材育成支援事
業補助
資格取得、研修
会等参加、研修
会等開催ほか
人材育成支
援事
業補助
資格取得、
研修
会等参加、
研修
会等開催ほ
か
人材
育成
支援
事業
補助
資格
取得
、研
修会
等参
加、
研修
会等
開催
ほか
人材
育成
支援
事業
補助
資格
取得
、研
修会
等参
加、
研修
会等
開催
ほか
人材
育成
支援
事業
補助
資格
取得
、研
修会
等参
加、
研修
会等
開催
ほか
人材
育成
支援
事業
補助
資格
取得
、研
修会
等参
加、
研修
会等
開催
ほか
公共施設空気環境
等整備事業
町5,000
オゾ
ン除
菌脱
臭器
設置
0
12,000
項目合計
10
82,700
27,100
26,400
13,100
16,100
425,400
項目合計
12
26,400
13,100
16,100
425,400
353,400
749,900
281,000
14
608,200
基本方向合計
45
1,814,600
430,300
353,400
749,900
281,000
14
608,2000
43,300
43,300
43,300
5173,200
項目合計
6200,400
70,500
43,300
43,300
43,300
5173,200
基本方向合計
39
1,700,300
316,000
11
9頁
9頁
【基
本方
向】
町民
の安
全安
心な
暮ら
し・
がん
予防
対策
の充
実(
保健
・医
療・
福祉
)【
基本
方向
】町
民の
安全
安心
な暮
らし
・が
ん予
防対
策の
充実
(保
健・
医療
・福
祉)
【項
目】
保健
予防
、健
康づ
くり
【項
目】
保健
予防
、健
康づ
くり
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
19,000
00
0
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
11,500
3,500
6,800
011,500
3,500
6,800
0
9,000
00
0
1,500
00
0
深井
戸水
中モ
ータ
ーポ
ンプ
入替
工事
15,000
15,000
町
深井戸水中モー
ターポンプ入替
工事
吉岡温泉改修事業
町21,800
温水
ボイ
ラー
更新
、セ
ンサ
ー、
サウ
ナ室
、研
修室
等改
修外
浄化
槽改
修工
事深
井戸
水中
モー
ター
ポン
プ入
替工
事町
健康
カレ
ンダ
ーの
作成
等(
2,300
部)
1,500
いきいき健康ふく
しま21推進事業
町7,200
健康カレンダー
の作成等(2,300
部)
健康教室の開催
健康カレン
ダー
の作成等(
2,300
部)
健康教室の
開催
健康カレンダー
の作成等(2,300
部)
健康教室の開催
健康カレンダー
の作成等(2,300
部)
健康教室の開催
町
健康カレンダー
の作成等(2,300
部)
いきいき健康ふく
しま21推進事業
町7,200
健康
カレ
ンダ
ーの
作成
等(
2,300
部)
健康
教室
の開
催
健康
カレ
ンダ
ーの
作成
等(
2,300
部)
健康
教室
の開
催
健康
カレ
ンダ
ーの
作成
等(
2,300
部)
健康
教室
の開
催
健康
カレ
ンダ
ーの
作成
等(
2,300
部)
健康
教室
の開
催
町
7,200
7,200
健康管理システム
構築事業
町9,000
健康
管理
シス
テム
の導
入
医療・介護事業者
向け感染症対策用
備蓄品購入事業
13,600
6,800
医療
・介
護事
業者
用感
染防
止用
消耗
品を
備蓄
0 0
変
更
前
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
678,500
47,800
10,300
(略)
町
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
(略)
吉岡温泉改修事業
町21,800
温水ボイラー更
新、センサー、
サウナ室、研修
室等改修外
浄化槽改修
工事
深井戸水中モー
ターポンプ入替
工事
変
更
後
項目合計
349,000
18,300
10,300
13,600
6,800
42,200
項目合計
33
42,2000
「新しい生活様
式」への移行準備
用備蓄品配布事業
町19,000
除菌
等備
蓄品
配布
12
11頁
11頁
【基
本方
向】
町民
の安
全安
心な
暮ら
し・
がん
予防
対策
の充
実(
保健
・医
療・
福祉
)【
基本
方向
】町
民の
安全
安心
な暮
らし
・が
ん予
防対
策の
充実
(保
健・
医療
・福
祉)
【項
目】
地域
福祉
【項
目】
地域
福祉
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
10,500
00
0
2,600
00
0
9,000
00
0
12頁
12頁
【基
本方
向】
町民
の安
全安
心な
暮ら
し・
がん
予防
対策
の充
実(
保健
・医
療・
福祉
)【
基本
方向
】町
民の
安全
安心
な暮
らし
・が
ん予
防対
策の
充実
(保
健・
医療
・福
祉)
【項
目】
高齢
者の
福祉
【項
目】
高齢
者の
福祉
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
高齢者等屋根の雪
下し費用助成事業
町4,000
屋根の雪下し費
用助成
屋根の雪下
し費
用助成
屋根の雪下し費
用助成
屋根の雪下し費
用助成
町
屋根の雪下し費
用助成
高齢者等屋根の雪
下し費用助成事業
町4,000
屋根
の雪
下し
費用
助成
屋根
の雪
下し
費用
助成
屋根
の雪
下し
費用
助成
屋根
の雪
下し
費用
助成
町
屋根
の雪
下し
費用
助成
町
(略)
項目合計
医療・介護施設感
染リスク低減支援
事業
9,000
町内
の医
療機
関・
介護
サー
ビス
事業
者へ
の補
助
(略)
変
更
前変
更
後
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
00
4,000
4,000
24,000
項目合計
546,100
28,100
6,000
6,000
6,000
224,000
医療・介護サービ
ス事業者支援事業
町2,600
医療
機関
・介
護事
業者
への
支援
金の
支給
高齢者等生活支援
事業
町10,500
高齢
者世
帯等
への
支援
0
項目合計
224,000
6,000
6,000
6,000
6,000
2
5303,300
10,100
206,300
50,300
36,600
1
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
(略)
(略)
20,400
基本方向合計
12
393,200
40,500
226,200
73,500
53,000
7101,000
基本方向合計
18
444,800
92,100
226,200
73,500
53,000
7101,000
項目合計
5303,300
10,100
206,300
50,300
36,600
120,400
13
15頁
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【項
目】
ごみ
処理
、リ
サイ
クル
【項
目】
ごみ
処理
、リ
サイ
クル
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
5,900
00
0
17頁
18頁
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【項
目】
公共
交通
、情
報通
信【
項目
】
公
共交
通、
情報
通信
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
023,300
00
023,300
00
2,500
00
0
106,600
00
0
00
テレビ放送共同受
信施設整備費補助
事業
その他
23,300
設備改修費補助
金 吉岡
その他
設備改修費補助
金 松浦・吉野・日
向・岩部
その他
23,300
設備
改修
費補
助金 吉
岡そ
の他
設備
改修
費補
助金 松
浦・
吉野
・日
向・
岩部
20,400
6164,300
122,700
渡島西部4町地域
間幹線系統木古内
松前線維持奨励金
事業
その他
2,500
輸送
維持
・便
数維
持に
伴う
沿線
自治
体支
援金
0
高度無線環境整備
推進事業
その他
106,600
民設
民営
方式
によ
る光
ファ
イバ
ーの
整備
0
(略)
変
更
前変
更
後
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
(略)
展望計画
(R6~R9)
28,400
8,100
5,100
2項目合計
455,200
13,600
0
5,900
00
00
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
事業名
0項目合計
15,900
塵芥処理費(「新
しい生活様式」啓
発用ごみ袋配布事
業)
町5,900
啓発
ロゴ
入り
ごみ
袋配
布
項目合計
00
00
00
00
28,400
8,100
5,100
220,400
項目合計
テレビ放送共同受
信施設整備費補助
事業
14
18頁
19頁
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【項
目】
住宅
【項
目】
住宅
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
13,000
10,000
10,000
10,000
16,000
10,000
10,000
10,000
19頁
20頁
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【項
目】
児童
福祉
、子
育て
支援
【項
目】
児童
福祉
、子
育て
支援
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
10,500
2,000
00
0
医療費助成事業
町42,000
医療費の助成
(350件)
医療費の助
成(350件)
医療費の助成
(350件)
医療費の助成
(350件)
町
医療費の助成
(350件)
医療費助成事業
町42,000
医療
費の
助成
(350件
)医
療費
の助
成(
350件
)医
療費
の助
成(
350件
)医
療費
の助
成(
350件
)町
医療
費の
助成
(350件
)
42,000
42,000
(略)
(略) 項
目合計
464,800
16,000
14,000
14,000
20,800
256,000
項目合計
362,800
14,000
14,000
14,000
20,800
256,000
(略)
(略)
妊婦さん支援給付
金事業
町2,000
支援
給付
金の
支給
0
(略)
(略)
変
更
前変
更
後
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
空家対策支援事業
町43,000
解体費補助(15
戸)特定空家解
体
解体費補助
(10
戸)特定空
家解
体
解体費補助(10
戸)特定空家解
体
解体費補助(10
戸)特定空家解
体町
解体費補助
各年10戸 24,000
空家対策支援事業
町46,000
解体
費補
助(
20
戸)
特定
空家
解体
解体
費補
助(
10
戸)
特定
空家
解体
解体
費補
助(
10
戸)
特定
空家
解体
(略)
解体
費補
助(
10
戸)
特定
空家
解体
町
解体
費補
助各
年1
0戸 24,000
(略) 項
目合計
10
823,300
169,500
84,500
315,900
253,400
5337,900
項目合計
10
826,300
172,500
84,500
315,900
253,400
5337,900
15
21頁
22頁
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【項
目】
防災
【項
目】
防災
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
1,800
4,000
00
0
22頁
23頁
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【基
本方
向】
豊か
な環
境と
若者
等の
定住
対策
・子
育て
環境
の充
実(
生活
環境
・定
住対
策)
【項
目】
消防
・救
急【
項目
】
消
防・
救急
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
危険木伐採事業費
等助成事業
町7,200
危険木伐採事業
費等助成事業
危険木伐採
事業
費等助成事
業危険木伐採事業
費等助成事業
危険木伐採事業
費等助成事業
町
危険木伐採事業
費等助成事業
危険木伐採事業費
等助成事業
町7,200
危険
木伐
採事
業費
等助
成事
業危
険木
伐採
事業
費等
助成
事業
危険
木伐
採事
業費
等助
成事
業危
険木
伐採
事業
費等
助成
事業
7,200
危険
木伐
採事
業費
等助
成事
業
項目合計
648,500
10,300
9,800
17,700
10,700
216,200
町
町内危険木伐採事
業町
4,000
白符
地区
危険
木伐
採
0
項目合計
544,500
6,300
9,800
17,700
10,700
216,200
(略)
(略)
(略)
7,200
(略)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
変
更
前変
更
後
109,200
11,200
45,000
12,000
41,000
0
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
(略)
(略)
0
基本方向合計
45
2,338,700
586,400
536,100
601,300
614,900
17
725,600
基本方向合計
50
2,462,700
710,400
536,100
601,300
614,900
17
725,600
項目合計
5109,200
11,200
45,000
12,000
41,000
00
項目合計
5
16
24頁
【基
本方
向】
学び
合い
、た
くま
しい
人を
育て
る(
教育
・文
化)
【基
本方
向】
学び
合い
、た
くま
しい
人を
育て
る(
教育
・文
化)
【項
目】
生涯
学習
(推
進体
制)
【項
目】
生涯
学習
(推
進体
制)
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
9,400
00
0
23頁
25頁
【基
本方
向】
学び
合い
、た
くま
しい
人を
育て
る(
教育
・文
化)
【基
本方
向】
学び
合い
、た
くま
しい
人を
育て
る(
教育
・文
化)
【項
目】
幼児
教育
、学
校教
育【
項目
】
幼
児教
育、
学校
教育
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
9,100
00
09,100
00
0
6,900
00
0
6,200
00
0
800
400
6,000
0800
400
6,000
0
1,300
00
0
00
全国中学校相撲大
会開催事業
町7,200
準備委員会助成
金準備委員会
助成
金大会運営費助成
金
全国中学校相撲大
会開催事業
町7,200
準備
委員
会助
成金
準備
委員
会助
成金
大会
運営
費助
成金
00
学校の臨時休業に
伴う学習支援及び
遠隔授業環境整備
事業
町9,100
遠隔授業環境の
整備
学習支援ソフト
の導入外
学校の臨時休業に
伴う学習支援及び
遠隔授業環境整備
事業
町9,100
遠隔
授業
環境
の整
備学
習支
援ソ
フト
の導
入外
00
00
0
0
GIGAスクール
サポーター配置支
援事業
町1,300
各小
中学
校へ
のI
CT
支援
員の
派遣
0
項目合計
00
0
項目合計
13
福島町出身学生応
援事業
町6,900
新型
コロ
ナウ
ィル
ス感
染症
対策
修学
支援
金給
付
267,100
107,300
55,700
50,300
53,800
学校再開支援事業
町6,200
空気
清浄
機設
置児
童生
徒マ
スク
等 中学
校電
気温
水器
項目合計
19,400
9,400
00
00
0
読書活動費(図書
室パワーアップ事
業)
町9,400
管理
シス
テム
の導
入
0
変
更
前変
更
後
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
4172,400
項目合計
10
252,700
92,900
55,700
50,300
53,800
4172,400
(略)
(略)
0
(略)
(略)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
17
26頁
28頁
【基
本方
向】
学び
合い
、た
くま
しい
人を
育て
る(
教育
・文
化)
【基
本方
向】
学び
合い
、た
くま
しい
人を
育て
る(
教育
・文
化)
【項
目】
地域
間交
流、
国際
化【
項目
】
地
域間
交流
、国
際化
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
27頁
29頁
【基
本方
向】
協働
のま
ちづ
くり
・行
財政
運営
の充
実(
住民
活動
、行
財政
)【
基本
方向
】協
働の
まち
づく
り・
行財
政運
営の
充実
(住
民活
動、
行財
政)
【項
目】
コミ
ュニ
ティ
【項
目】
コミ
ュニ
ティ
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
38,400
43,300
52,400
65,000
44,800
43,300
52,400
65,000
164,900
項目合計
1199,100
38,400
43,300
52,400
65,000
164,900
町
緑町
、丸
山解
体、
新栄
町ほ
か改
修、
通常
修繕
64,900
町内会館等整備事
業町
199,100
塩釜新築、三岳
1改修、月崎
1・三岳2実施
設計、通常修繕
三岳2解体
・新
築、月崎1
改修、館崎実
施設
計、通常修
繕
館崎解体・新
築、白符解体・
実施設計、通常
修繕
白符新築・外構
工事、通常修繕
町
緑町、丸山解
体、新栄町ほか
改修、通常修繕
64,900
項目合計
1205,500
44,800
43,300
52,400
65,000
町内会館等整備事
業町
205,500
塩釜
新築
、三
岳1
改修
、月
崎1
・三
岳2
実施
設計
、舗
装ほ
か
三岳
2解
体・
新築
、月
崎1
改修
、館
崎実
施設
計、
通常
修繕
館崎
解体
・新
築、
白符
解体
・実
施設
計、
通常
修繕
白符
新築
・外
構工
事、
通常
修繕
変
更
前変
更
後
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
1,300
1,700
1,300
1
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
(略)
(略)
6,000
基本方向合計
14
265,800
100,100
58,600
52,000
55,100
6184,400
基本方向合計
18
289,600
123,900
58,600
52,000
55,100
6184,400
項目合計
16,000
1,700
1,300
1,700
1,300
16,000
項目合計
16,000
1,700
18
29頁
31頁
【基
本方
向】
協働
のま
ちづ
くり
・行
財政
運営
の充
実(
住民
活動
、行
財政
)【
基本
方向
】協
働の
まち
づく
り・
行財
政運
営の
充実
(住
民活
動、
行財
政)
【項
目】
行政
運営
【項
目】
行政
運営
(単
位:千
円)
(単
位:千
円)
R2
R3
R4
R5
R2
R3
R4
R5
3,400
97,500
134,000
0
4,500
4,500
4,500
100
4,500
4,500
4,500
100
戸籍総合システム
更新事業
町13,600
備考資金年賦金
備考資金年賦金
備考資金年賦金
機器更新
備考資金年賦課
金町
備考資金年賦課
金
戸籍総合システム
更新事業
町13,600
備考
資金
年賦
金備
考資
金年
賦金
備考
資金
年賦
金機
器更
新備
考資
金年
賦課
金町
備考
資金
年賦
課金
18,000
18,000
総合計
142
5,570,900
1,425,000
1,378,700
1,681,200
1,086,000
49
1,788,100
総合計
120
5,015,900
1,101,500
1,281,200
1,547,200
1,086,000
49
1,788,100
項目合計
6340,700
15,500
160,000
151,000
14,200
4104,000
項目合計
5105,800
12,100
62,500
17,000
14,200
4104,000
基本方向合計
11
559,200
68,300
204,400
204,500
82,000
5168,900
基本方向合計
10
317,900
58,500
106,900
70,500
82,000
5168,900
町有建物機能集約
整備事業
町234,900
車庫
整備
工事
実施
設計
車庫
ほか
解体
・整
備書
庫、
倉庫
、農
業用
倉庫
整備
工事
実施
設計
野菜
集施
設解
体書
庫等
整備
駐車
場・
道路
整備
0
変
更
後
(略)
(略)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
事業名
事業
主体
概算事業費
年 度 別 計 画
展望計画
(R6~R9)
変
更
前
19
20
議案第21号
北海道市町村総合事務組合規約の変更について
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 286 条第1項の規定により、北海道
市町村総合事務組合規約を次のとおり変更する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
北海道市町村総合事務組合規約の一部を変更する規約
北海道市町村総合事務組合規約(平成 31 年2月 22 日市町村第 1877 号指令)
の一部を次のように変更する。
別表第1石狩振興局(12)の項中「(12)」を「(11)」に改め、「、札幌
広域圏組合」を削り、同表渡島総合振興局(16)の項中「(16)」を「(15)」
に改め、「、山越郡衛生処理組合」を削り、同表空知総合振興局(32)の項中
「(32)」を「(31)」に改め、「、奈井江、浦臼町学校給食組合」を削る。
別表第2の9の項中「、札幌広域圏組合」、「、山越郡衛生処理組合」及び「、
奈井江、浦臼町学校給食組合」を削る。
附 則
この規約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 286 条第1項の規定に
よる北海道知事の許可の日から施行する。
21
22
議案第22号
北海道市町村職員退職手当組合規約の変更について
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 286 条第1項の規定により、北海道
市町村職員退職手当組合規約を次のとおり変更する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
北海道市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約
北海道市町村職員退職手当組合規約(昭和 32 年1月 23 日 32 地第 175 号指
令許可)の一部を次のように変更する。
別表(2)一部事務組合及び広域連合の表渡島管内の項中「山越郡衛生処理組
合、」を削り、同表空知管内の項中「、奈井江、浦臼町学校給食組合」を削る。
附 則
この規約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 286 条第1項の規定に
よる総務大臣の許可の日から施行する。
23
24
議案第23号
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の変更について
地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 286 条第1項の規定により、北海道
町村議会議員公務災害補償等組合規約を次のとおり変更する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約
北海道町村議会議員公務災害補償等組合規約(昭和 43 年5月1日地方第
722 号指令許可)の一部を次のように変更する。
別表第1中「山越郡衛生処理組合」、「奈井江、浦臼町学校給食組合」及び
「札幌広域圏組合」を削る。
附 則
この規約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 286 条第1項の規定に
よる総務大臣の許可の日から施行する。
25
26
議案第24号
令和2年度福島町一般会計補正予算(第5号)
令和2年度福島町の一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ267,850千円を追加し、歳入歳
出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,643,859千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の追加及び変更は、「第2表 地方債補正」による。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
27
(歳 入) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
1町 税 479,287 35,247 514,534
2固 定 資 産 税 281,840 35,247 317,087
10地 方 交 付 税 1,789,639 148,276 1,937,915
1地 方 交 付 税 1,789,639 148,276 1,937,915
13国 庫 支 出 金 776,312 78,175 854,487
1国 庫 負 担 金 122,188 283 122,471
2国 庫 補 助 金 652,312 77,892 730,204
14道 支 出 金 157,195 177 157,372
2道 補 助 金 32,915 177 33,092
15財 産 収 入 16,287 7 16,294
1財 産 運 用 収 入 11,577 7 11,584
17繰 入 金 361,746 △ 156,518 205,228
1他 会 計 繰 入 金 3 1,281 1,284
2基 金 繰 入 金 361,743 △ 157,799 203,944
18繰 越 金 10 89,849 89,859
1繰 越 金 10 89,849 89,859
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
28
(歳 入) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
20町 債 486,886 72,637 559,523
1町 債 486,886 72,637 559,523
4,376,009 267,850 4,643,859歳 入 合 計
29
(歳 出) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
2総 務 費 707,732 156,999 864,731
1総 務 管 理 費 654,106 105,167 759,273
3戸籍住民基本台帳費 12,133 1,825 13,958
7財 政 基 金 費 27,499 50,007 77,506
3民 生 費 489,722 27,451 517,173
1社 会 福 祉 費 403,456 25,414 428,870
2児 童 福 祉 費 80,758 2,037 82,795
4衛 生 費 373,213 24,342 397,555
1保 健 衛 生 費 132,211 23,829 156,040
2清 掃 費 241,002 513 241,515
6農 林 水 産 業 費 244,532 12,000 256,532
2林 業 費 53,304 4,000 57,304
3水 産 業 費 170,378 8,000 178,378
7商 工 費 154,464 42,350 196,814
1商 工 費 154,464 42,350 196,814
8土 木 費 391,097 8,000 399,097
2道 路 橋 梁 費 195,426 1,400 196,826
3河 川 費 9,103 500 9,603
4都 市 計 画 費 26,952 3,000 29,952
5住 宅 費 158,172 3,100 161,272
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
30
(歳 出) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
9消 防 費 242,238 △ 1,204 241,034
1消 防 費 242,238 △ 1,204 241,034
10教 育 費 260,634 △ 4,674 255,960
1教 育 総 務 費 124,896 △ 2,950 121,946
2小 学 校 費 27,215 940 28,155
3中 学 校 費 15,919 1,712 17,631
4社 会 教 育 費 22,465 △ 447 22,018
5保 健 体 育 費 70,139 △ 3,929 66,210
12諸 支 出 金 225,065 △ 299 224,766
2特 別 会 計 繰 出 金 221,565 △ 299 221,266
13職 員 給 与 費 631,570 2,885 634,455
1職 員 給 与 費 631,570 2,885 634,455
4,376,009 267,850 4,643,859歳 出 合 計
31
(単位:千円)
限度
額起
債の
方法
利
率
普通
貸借
又3
.0
%以内
政府資金については、その融資
は証
券発
行 条件による。
銀行その他の資金については、
貸付先と協議して定める。
ただし、町財政の都合により、
据置期間及び償還期限を短縮し、
もしくは、繰上償還又は低利に借
換えすることができる。
第2
表 地
方
債
補
正
(
追
加
)
起 債 の 目 的
限
度
額償 還 の 方 法
高度
無線
環境
整備
推進
事業
債81,000
32
限度
額起
債の
方法
利
率
償 還
の
方
法
限度
額起
債の
方法
利
率
償還
の方
法
臨時
財政
対策
債71,886
左同
じ
700
第2
表 地
方
債
補
正
(
変
更
)
(単
位:
千円
)
起
債
の
目
的補
正
後
補
正
前
普通
貸借
又は
証券
発行
69,523
高齢
者等
冬の
生活
支援
事業
債6,000
1,000
左同
じ左
同じ
3.0
%以
内
3.0
%以
内(た
だし
、利
率見
直し
方式
で借
り入
れる
政府
資金
及び
地方
公共
団体
金融
機構
・日
本政
策金
融公
庫資
金に
つい
て、
利率
の見
直し
を行
った
後に
おい
ては
、当
該見
直し
後の
利率
)。
友好
市町
交流
事業
債1,700
政府
資金
につ
いてはその融資
条件
によ
る。
銀行
その
他の
資金について
は、
貸付
先と
協議して定め
る。
ただ
し、
町財
政の都合によ
り、
据置
期間
及び償還期限を
短縮
し、
もし
くは、繰上償還
又は
低利
に借
換えすることが
でき
る。
33
34
歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括(歳 入) (単位:千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1町 税 479,287 35,247 514,534
10地 方 交 付 税 1,789,639 148,276 1,937,915
13国 庫 支 出 金 776,312 78,175 854,487
14道 支 出 金 157,195 177 157,372
15財 産 収 入 16,287 7 16,294
17繰 入 金 361,746 △ 156,518 205,228
18繰 越 金 10 89,849 89,859
20町 債 486,886 72,637 559,523
4,376,009 267,850 4,643,859
歳入歳出予算補正事項別明細書
歳入合計
35
総 括(歳 出)
款 補正前の額 補 正 額 計国道支出金 地方債 その他
2総 務 費 707,732 156,999 864,731 3,824 81,000 7 72,168
3民 生 費 489,722 27,451 517,173 9,260 △ 5,000 6,400 16,791
4衛 生 費 373,213 24,342 397,555 19,040 5,302
6農林水産業費 244,532 12,000 256,532 6,400 5,600
7商 工 費 154,464 42,350 196,814 35,123 7,227
8土 木 費 391,097 8,000 399,097 8,000
9消 防 費 242,238 △ 1,204 241,034 △ 1,204
10教 育 費 260,634 △ 4,674 255,960 4,137 △ 1,000 △ 3,210 △ 4,601
12諸 支 出 金 225,065 △ 299 224,766 568 △ 867
13職 員 給 与 費 631,570 2,885 634,455 2,885
4,376,009 267,850 4,643,859 78,352 75,000 3,197 111,301 歳出合計
歳入歳出予算補正事項別明細書
(単位:千円)補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
36
歳 入
1
款町
税
2
項固
定資
産税
補正
前の
額補
正
額
計
2 歳 入
区
分
節
金
額
説
明目
1 1
現年
課税
分
35
,247
償却
資産
35,2
47固
定資
産税
27
8,49
8
35
,247
313
,745
28
1,84
0
35
,247
317
,087
計
10
款地
方交
付税
1
項地
方交
付税
1 1
地方
交付
税
148
,276
普通
交付
税
1
48,2
76地
方交
付税
1,78
9,63
9
148
,276
1
,937
,915
1,78
9,63
9
148
,276
1
,937
,915
計
13
款国
庫支
出金
1
項国
庫負
担金
1 5
障害
児施
設給
283
障害
児施
設給
付費
等国
庫負
担金
(前
年度
精算
分)
民生
費国
庫負
担金
12
2,04
8
283
122
,331
2
83付
費等
国庫
負
担金
12
2,18
8
283
122
,471
計
1
款
町税
10
款
地方
交付
税
1
3款
国
庫支
出金
(単
位:
千円
)
37
13
款国
庫支
出金
2
項国
庫補
助金
補正
前の
額補
正
額
計区
分
節
金
額
説
明目
1 2
社会
保障
・税
1
,824
法務
省所
管社
会保
障・
税番
号制
度シ
ステ
ム整
備費
補助
金総
務費
国庫
補助
金
585,
351
74
,816
660
,167
1,8
24番
号制
度シ
ス
テム
整備
費補
助金
5新
型コ
ロナ
ウ
72
,992
新型
コロ
ナウ
イル
ス感
染症
対応
地方
創生
臨時
交付
金
72,9
92イ
ルス
感染
症
対応
地方
創生
臨時
交付
金
6 1
教育
総務
費補
3
,076
学校
保健
特別
対策
事業
費補
助金
3,0
24教
育費
国庫
補助
金
326
3
,076
3
,402
公立
学校
情報
機器
整備
費補
助金
52助
金
65
2,31
2
77
,892
730
,204
計
14
款道
支出
金
2
項道
補助
金
2 2
児童
福祉
費補
177
ひと
り親
世帯
臨時
特別
給付
金給
付事
務費
補助
金民
生費
補助
金
8,
174
177
8
,351
1
77助
金
3
2,91
5
177
33
,092
計
13
款
国庫
支出
金
1
4款
道
支出
金
(単
位:
千円
)
38
15
款財
産収
入
1
項財
産運
用収
入
補正
前の
額補
正
額
計区
分
節
金
額
説
明目
2 1
利子
及び
配当
7
財政
調整
基金
利子
収入
7利
子及
び配
当金
21
2
7
219
金
1
1,57
7
7
11
,584
計
17
款繰
入金
1
項他
会計
繰入
金
1 1
介護
保険
特別
1
,281
介護
保険
特別
会計
繰入
金
1,2
81介
護保
険特
別会
計繰
入金
3
1
,281
1
,284
会計
繰入
金
3
1
,281
1
,284
計
17
款繰
入金
2
項基
金繰
入金
1 1
財政
調整
基金
△160
,989
財政
調整
基金
繰入
金
△16
0,98
9財
政調
整基
金繰
入金
26
5,17
9
△
160
,989
104
,190
繰入
金
5 1
公共
施設
維持
6
,400
公共
施設
維持
保全
基金
繰入
金
6,4
00公
共施
設維
持保
全基
金繰
入金
4
1,69
1
6
,400
48
,091
保全
基金
繰入
金
6 1
人財
育成
基金
△
3,21
0
人
財育
成基
金繰
入金
△3,
210
人財
育成
基金
繰入
金
23,
264
△
3,21
0
20
,054
繰入
金
36
1,74
3
△
157
,799
203
,944
計
15
款
財産
収入
17
款
繰入
金
(単
位:
千円
)
39
18
款繰
越金
1
項繰
越金
補正
前の
額補
正
額
計区
分
節
金
額
説
明目
1 1
繰越
金
89
,849
前年
度繰
越金
89,8
49繰
越金
1
0
89
,849
89
,859
1
0
89
,849
89
,859
計
20
款町
債
1
項町
債
1 6
高度
無線
環境
81
,000
高度
無線
環境
整備
推進
事業
債
81,0
00総
務債
3
2,90
0
81
,000
113
,900
整備
推進
事業
債
2 2
社会
福祉
債
△
5,00
0
高
齢者
等冬
の生
活支
援事
業債
△5,
000
民生
債
56,
300
△
5,00
0
51
,300
8 3
友好
市町
交流
△
1,00
0
友
好市
町交
流事
業債
△1,
000
教育
債
38,
500
△
1,00
0
37
,500
事業
債
9 1
臨時
財政
対策
△
2,36
3
臨
時財
政対
策債
△2,
363
臨時
財政
対策
債
71,
886
△
2,36
3
69
,523
債
48
6,88
6
72
,637
559
,523
計
18
款
繰越
金
2
0款
町
債
(単
位:
千円
)
40
歳 出
2
款総
務費
1
項総
務管
理費
3 歳 出
5財
産管
理費
22,
904
4,
110
27,
014
4,
110
12委
託料
3,4
00町
有財
産管
理費
710
14
福
島倉
庫棚
設置
工事
費
7
10
14工
事請
負費
7
10町
有建
物機
能集
約整
備事
業費
3
,400
12
三
岳地
区車
庫整
備工
事実
施設
計業
務委
託料
3,4
00
6企
画費
19,
822
107,
000
126,
822
81,0
00
26,
000
18負
担金
・補
助
1
07,0
00高
度無
線環
境整
備推
進事
業費
107
,000
及び
交付
金
18
高度
無線
環境
整備
推進
事業
負担
金
107
,000
町債
16地
域公
共交
13,
988
△5,
943
8,
045
2,0
00
△7,
943
18負
担金
・補
助
△
5,943
松前
木古
内線
バス
車両
更新
事業
費
△
8,44
3
通維
持費
及び
交付
金
18
松前
木古
内線
バス
車両
更新
事業
補助
金
△8,
443
国庫
支出
金
渡島
西部
4町
地域
間幹
線系
統木
古内
松前
線維
持奨
励金
事業
費
2,5
00
18
渡
島西
部4
町地
域間
幹線
系統
木古
内松
前線
維持
奨励
金
2,5
00
654,
106
105,
167
759,
273
2,0
00
81
,000
0
22,
167
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
2
款
総務
費
(単
位:
千円
)
41
2
款総
務費
3
項戸
籍住
民基
本台
帳費
1戸
籍住
民基
12,
133
1,
825
13,
958
1,8
24
1
12委
託料
1,8
25戸
籍住
民基
本台
帳費
1
,825
本台
帳費
国庫
支出
金
12
法務
省所
管社
会保
障・
税番
号制
度シ
ステ
ム整
備委
託料
1,8
25
12,
133
1,
825
13,
958
1,8
24
0
0
1
計
2
款総
務費
7
項財
政基
金費
1財
政調
整基
175
50,
007
50,
182
7
50,
000
24積
立金
50,0
07財
政調
整基
金費
50
,007
金費
財産
収入
24
積
立金
50,0
07
27,
499
50,
007
77,
506
0
0
7
50,
000
計
3
款民
生費
1
項社
会福
祉費
1社
会福
祉総
225,
327
19,
014
244,
341
8,5
10
△5,0
00
15,
504
10需
用費
3障
害者
福祉
事業
費
13
,681
務費
国庫
支出
金 町
債
22
前年
度障
害者
介護
給付
費等
国庫
負担
金過
誤納
還付
金
11役
務費
1
34
9
,674
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
2
款
総務
費
3款
民
生費
(単
位:
千円
)
42
3
款民
生費
1
項社
会福
祉費
12委
託料
△264
22
前
年度
障害
者介
護給
付費
等道
費負
担金
過誤
納還
付金
3,2
25
18負
担金
・補
助
5,4
60
22
前年
度地
域生
活支
援事
業補
助金
過誤
納還
付金
及び
交付
金
160
22
前
年度
障害
者自
立支
援医
療費
国庫
負担
金過
誤納
還付
金
22償
還金
・利
子
13,6
81
588
及び
割引
料
22
前年
度障
害者
自立
支援
医療
費道
費負
担金
過誤
納還
付金
34
戦没
者追
悼式
事業
費
△30
4
10
戦
没者
追悼
式賄
費
△
34
11
ク
リー
ニン
グ代
△
6
12
祭
壇設
営委
託料
△26
4
高齢
者等
冬の
生活
支援
事業
費
△
5,00
0
18
高
齢者
等冬
の生
活支
援助
成金
△
5,00
0
高齢
者等
生活
支援
事業
費
10,6
37
10
印
刷製
本費
37
11
通
信運
搬費
1
40
18
高
齢者
等生
活支
援助
成金
10,4
60
3生
活館
等管
41,
191
6,
400
47,
591
6,4
00
14工
事請
負費
6,4
00各
生活
館等
改修
事業
費
6
,400
理費
繰入
金
14
宮歌
・豊
浜地
区町
内会
館前
舗装
工事
費
2
,900
14
塩
釜地
区町
内会
館前
舗装
工事
費
3,5
00
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
3
款
民生
費
(単
位:
千円
)
43
3
款民
生費
1
項社
会福
祉費
403,
456
25,
414
428,
870
8,5
10
△5,0
00
6
,400
15,
504
計
3
款民
生費
2
項児
童福
祉費
1児
童福
祉総
4,
129
379
4,
508
5
73
△
194
10需
用費
3
62児
童発
達支
援費
17
務費
国庫
支出
金
22
前年
度障
害児
通所
給付
費等
道負
担金
過誤
納還
付金
22償
還金
・利
子
17
17
及び
割引
料就
学前
児童
感染
症対
策用
品配
布事
業費
3
62
10
消
耗品
費
3
62
2児
童措
置費
49,
943
1,
378
51,
321
1
77
1,
201
10需
用費
1
57児
童措
置費
1
,378
道支
出金
10
消
耗品
費
76
11役
務費
21
10
印刷
製本
費
81
11
通
信運
搬費
21
22償
還金
・利
子
1,2
00
22
過年
度過
誤納
還付
金
1
,200
及び
割引
料
3保
育所
費
1
7,68
4
0
1
7,684
12委
託料
7
18保
育所
費
0
12
広
域入
所保
育委
託料
7
18
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
3
款
民生
費
(単
位:
千円
)
44
3
款民
生費
2
項児
童福
祉費
18負
担金
・補
助
△718
18
広
域入
所負
担金
△71
8
及び
交付
金
4学
童保
育費
3,
082
280
3,
362
280
17備
品購
入費
2
80学
童保
育費
280
17
管
理用
備品
購入
費
2
80
80,
758
2,
037
82,
795
7
50
0
0
1,
287
計
4
款衛
生費
1
項保
健衛
生費
1保
健衛
生総
8,
927
21,
500
30,
427
17,2
00
4,
300
10需
用費
1,5
00医
療・
介護
事業
者向
け感
染症
対策
用備
蓄品
購入
事業
費
務費
国庫
支出
金
1
,500
12委
託料
9,0
00
10
消耗
品費
1
,500
医療
・介
護サ
ービ
ス事
業者
支援
事業
費
18負
担金
・補
助
11,0
00
9
,000
及び
交付
金
18
医療
・介
護サ
ービ
ス事
業者
支援
金
9
,000
健康
管理
シス
テム
構築
事業
費
9,0
00
12
健
康管
理シ
ステ
ム構
築業
務委
託料
9,0
00
妊婦
さん
支援
給付
金事
業費
2,0
00
18
妊
婦さ
ん支
援給
付金
2,0
00
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
3
款
民生
費
4款
衛
生費
(単
位:
千円
)
45
4
款衛
生費
1
項保
健衛
生費
2予
防費
23,
171
1,
300
24,
471
1,0
40
260
12委
託料
6
77予
防費
1
,300
国庫
支出
金
12
イン
フル
エン
ザ予
防接
種委
託料
677
18負
担金
・補
助
6
23
18
イン
フル
エン
ザワ
クチ
ン予
防接
種費
用助
成金
及び
交付
金
623
5医
療対
策費
12,
843
29
12,
872
29
22償
還金
・利
子
29医
療対
策費
29
及び
割引
料
22
前年
度母
子保
健衛
生費
等国
庫負
担金
過誤
納還
付金
29
9温
泉健
康保
58,
483
1,
000
59,
483
8
00
200
17備
品購
入費
1,0
00公
共施
設空
気環
境等
整備
事業
費
1
,000
養セ
ンタ
ー 国
庫支
出金
17
管
理用
備品
購入
費
1,0
00
管理
運営
費
132,
211
23,
829
156,
040
19,0
40
0
0
4,
789
計
4
款衛
生費
2
項清
掃費
2広
域事
務組
117,
878
513
118,
391
513
18負
担金
・補
助
5
13広
域事
務組
合費
513
合費
及び
交付
金
18
渡島
西部
広域
事務
組合
負担
金(
衛生
部門
)
5
13
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
4
款
衛生
費
(単
位:
千円
)
46
4
款衛
生費
2
項清
掃費
241,
002
513
241,
515
0
0
0
513
計
6
款農
林水
産業
費
2
項林
業費
5治
山費
3,
343
4,
000
7,
343
4,
000
12委
託料
4,0
00自
然災
害防
止事
業費
4
,000
12
白
符地
区危
険木
伐採
等業
務委
託料
4,0
00
53,
304
4,
000
57,
304
0
0
0
4,
000
計
6
款農
林水
産業
費
3
項水
産業
費
2水
産振
興費
134,
138
8,
000
142,
138
6,4
00
1,
600
18負
担金
・補
助
8,0
00水
産加
工業
支援
事業
費
8
,000
及び
交付
金
18
水産
加工
業支
援金
8
,000
国庫
支出
金
170,
378
8,
000
178,
378
6,4
00
0
0
1,
600
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
4
款
衛生
費
6款
農
林水
産業
費
(単
位:
千円
)
47
7
款商
工費
1
項商
工費
2商
工振
興費
84,
493
41,
050
125,
543
31,9
23
9,
127
10需
用費
6
50地
域経
済緊
急支
援事
業費
41
,050
国庫
支出
金
10
消耗
品費
300
11役
務費
1,0
00
10
印刷
製本
費
350
11
通
信運
搬費
1,0
00
12委
託料
39,4
00
12
地域
商品
券交
換等
業務
委託
料
39
,400
3観
光費
34,
347
4,
000
38,
347
3,2
00
800
17備
品購
入費
4,0
00公
共施
設空
気環
境等
整備
事業
費
4
,000
国庫
支出
金
17
管理
用備
品購
入費
4
,000
5横
綱の
里づ
2,
839
△2,
700
139
△
2,70
0 7
報償
費
△
2,600
横綱
の里
づく
り事
業費
△
2,70
0
くり
費
7
力士
招聘
謝金
△2,
600
10需
用費
△100
10
食
糧費
△10
0
154,
464
42,
350
196,
814
35,1
23
0
0
7,
227
計
8
款土
木費
2
項道
路橋
梁費
2道
路維
持費
90,
509
1,
400
91,
909
1,
400
10需
用費
1,4
00道
路維
持費
1
,400
10
修
繕費
1,4
00
195,
426
1,
400
196,
826
0
0
0
1,
400
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
7
款
商工
費
8款
土
木費
(単
位:
千円
)
48
8
款土
木費
3
項河
川費
1河
川総
務費
9,
103
500
9,
603
500
10需
用費
5
00河
川総
務費
500
10
修
繕費
5
00
9,
103
500
9,
603
0
0
0
500
計
8
款土
木費
4
項都
市計
画費
3住
環境
整備
16,
604
3,
000
19,
604
3,
000
18負
担金
・補
助
3,0
00空
家等
対策
支援
事業
費
3
,000
事業
費及
び交
付金
18
空
家等
除却
補助
金
3,0
00
26,
952
3,
000
29,
952
0
0
0
3,
000
計
8
款土
木費
5
項住
宅費
1住
宅管
理費
16,
042
3,
100
19,
142
3,
100
10需
用費
2,7
00住
宅管
理費
400
12
電
子計
算機
シス
テム
変更
委託
料
4
00
12委
託料
4
00町
営住
宅整
備事
業費
2
,700
10
修
繕費
2,7
00
158,
172
3,
100
161,
272
0
0
0
3,
100
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
8
款
土木
費
(単
位:
千円
)
49
9
款消
防費
1
項消
防費
2広
域事
務組
221,
347
△1,
204
220,
143
△
1,20
418
負担
金・
補助
△
1,204
広域
事務
組合
費
△
1,20
4
合費
及び
交付
金
18
渡島
西部
広域
事務
組合
負担
金(
消防
部門
)
△
1,20
4
242,
238
△1,
204
241,
034
0
0
0
△
1,20
4計
10
款教
育費
1
項教
育総
務費
1教
育委
員会
35,
059
△4,
210
30,
849
△
1,0
00
△3,
210
18負
担金
・補
助
△
4,210
福島
商業
高等
学校
存続
対策
費
△
3,21
0
費及
び交
付金
18
福
島商
業高
等学
校海
外研
修支
援助
成金
△
3,21
0 町
債 繰
入金
友好
市町
交流
事業
費
△
1,00
0
18
教
育関
係団
体等
助成
金
△
1,00
0
3教
育振
興費
59,
123
1,
260
60,
383
52
1,
208
12委
託料
1,2
60G
IG
Aス
クー
ルサ
ポー
ター
配置
事業
費
国庫
支出
金
1
,260
12
I
CT
教育
推進
支援
業務
委託
料
1,2
60
124,
896
△2,
950
121,
946
52
△1,0
00
△3,
210
1,
208
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
9
款
消防
費
1
0款
教
育費
(単
位:
千円
)
50
10
款教
育費
2
項小
学校
費
1学
校管
理費
27,
215
940
28,
155
1,9
74
△1,
034
10需
用費
9
40学
校再
開支
援事
業費
940
国庫
支出
金
10
消耗
品費
940
27,
215
940
28,
155
1,9
74
0
0
△
1,03
4計
10
款教
育費
3
項中
学校
費
1学
校管
理費
15,
919
1,
712
17,
631
2,1
11
△
399
10需
用費
1,7
12学
校再
開支
援事
業費
1
,712
国庫
支出
金
10
消耗
品費
780
10
修
繕費
9
32
15,
919
1,
712
17,
631
2,1
11
0
0
△
399
計
10
款教
育費
4
項社
会教
育費
1社
会教
育総
14,
351
△
447
13,
904
△
447
7報
償費
△160
社会
教育
総務
費
△10
0
務費
18
各
種負
担金
△10
0
18負
担金
・補
助
△287
少年
教育
費
△18
7
及び
交付
金
18
任意
団体
助成
金
△
187
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
10
款
教育
費
(単
位:
千円
)
51
10
款教
育費
4
項社
会教
育費
芸術
・文
化費
△16
0
7
巡
回劇
場報
償費
△16
0
22,
465
△
447
22,
018
0
0
0
△
447
計
10
款教
育費
5
項保
健体
育費
1保
健体
育総
4,
327
△2,
530
1,
797
△
2,53
0 7
報償
費
△
1,230
保健
体育
総務
費
△
2,53
0
務費
7
各
種謝
金
△60
0
10需
用費
△
80
7
ふれ
あい
スポ
ーツ
大会
報償
費
△
300
7
相
撲大
会賞
品代
△25
0
13使
用料
及び
賃
△
40
7
町民
合同
運動
会賞
品費
△80
借料
10
食
糧費
△
80
13
仮
設便
所借
上料
△
40
18負
担金
・補
助
△
1,180
18
わ
んぱ
く相
撲大
会負
担金
△18
0
及び
交付
金
18
任意
団体
助成
金
△1,
000
4町
民プ
ール
11,
650
△1,
399
10,
251
△
1,39
912
委託
料
△
1,399
町民
プー
ル運
営費
△
1,39
9
運営
費
12
施設
管理
委託
料
△1,
399
70,
139
△3,
929
66,
210
0
0
0
△
3,92
9計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
10
款
教育
費
(単
位:
千円
)
52
12
款諸
支出
金
2
項特
別会
計繰
出金
1繰
出金
221,
565
△
299
221,
266
5
68
△
867
27繰
出金
△299
繰出
金
△29
9
国庫
支出
金
27
国民
健康
保険
特別
会計
繰出
金
710
27
介
護保
険特
別会
計繰
出金
2,2
71
27
浄
化槽
整備
特別
会計
繰出
金
1,3
08
27
町
立診
療所
特別
会計
繰出
金
△
4,58
8
221,
565
△
299
221,
266
5
68
0
0
△
867
計
13
款職
員給
与費
1
項職
員給
与費
1職
員給
与費
533,
919
△6,
214
527,
705
△
6,21
4 2
給料
△
3,688
職員
給与
費
△
6,21
4
2
一
般職
給
△
3,68
8
3職
員手
当等
△348
3
扶
養手
当
2
98
3
期
末手
当(
一般
職)
△36
3
4共
済費
△
2,178
3
寒
冷地
手当
(一
般職
)
△
14
3
管
理職
手当
1
74
3
住
居手
当(
特別
職)
30
3
住
居手
当(
一般
職)
△73
8
3
児
童手
当
4
60
3
時
間外
勤務
手当
△21
6
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
12
款
諸支
出金
13
款
職員
給与
費
(単
位:
千円
)
53
13
款職
員給
与費
1
項職
員給
与費
3
特
殊勤
務手
当
80
3
勤
勉手
当
△23
1
3
通
勤手
当
1
48
3
管
理職
員特
別勤
務手
当
24
4
共
済組
合負
担金
△69
2
4
退
職手
当組
合負
担金
△
1,21
9
4
公
立学
校共
済組
合負
担金
9
4
共
済組
合追
加費
用負
担金
△25
0
4
退
職手
当組
合事
前納
付金
△
35
4
公
務災
害補
償基
金負
担金
△
5
4
雇
用保
険料
14
2会
計年
度任
97,
651
9,
099
106,
750
9,
099
1報
酬
2,7
26会
計年
度任
用職
員給
与費
9
,099
用職
員給
与
1
パー
トタ
イム
会計
年度
任用
職員
報酬
2
,726
費 2
給料
1,6
93
2
フル
タイ
ム会
計年
度任
用職
員給
料
1
,693
3
時
間外
勤務
手当
31
3職
員手
当等
3,7
52
3
通勤
手当
△
530
3
期
末手
当(
フル
タイ
ム)
3,4
16
4共
済費
1,2
25
3
期末
手当
(パ
ート
タイ
ム)
835
4
社
会保
険料
1,2
25
8旅
費
△297
8
通
勤費
用弁
償
△29
7
631,
570
2,
885
634,
455
0
0
0
2,
885
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
13
款
職員
給与
費
(単
位:
千円
)
54
1.特別職 (千円)
人数 期末手当 寒冷地 その他 共済費 合 計(人) 年間支給率 手 当 手 当
9,7294.50
10,5474.50
計 13 36,354 22,560 20,276 351 324 79,865 21,982 101,847
9,7294.50
10,5474.50
計 13 36,354 22,560 20,276 351 294 79,835 21,941 101,776
長 等 30 30 41 71
議 員
その他の特別職
計 0 0 0 30 41 71
2.一般職(1)総括 (千円)
報酬 給料 職員手当 計
111 23,523 281,682 140,239 445,444 142,408 587,852
112 20,797 283,677 136,814 441,288 143,402 584,690
-1 2,726 -1,995 3,425 4,156 -994 3,162
寒冷地 管理職 時 間 外 特殊勤務手 当 手 当 勤務手当 手 当
補正後 4,582 63,889 37,472 4,899 4,375 5,978 13,945 120 1,527 132
補正前 4,284 60,001 37,703 4,913 4,201 6,716 14,130 40 1,858 108
比 較 298 3,888 -231 -14 174 -738 -185 80 -331 24
補正後 3,320 140,239
補正前 2,860 136,814
比 較 460 3,425
(2)給料及び職員手当の増減額の明細増減額
千円 千円
2,726 その他の増額分 2,726 2,726
-1,995 その他の増減分 -1,995 人事異動等による減 一般職給 -3,688
給料額の確定による増 フルタイム会計年度任用職員
1,693
3,425 3,425
扶養手当 298
期末手当 3,888
寒冷地手当 -14
管理職手当 174
住居手当 -738
児童手当 460
時間外勤務手当 -185
特殊勤務手当 80
勤勉手当 -231
通勤手当 -331
24
備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。
2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。
報酬額の確定による増
備 考説明
管理職員特別勤務手当
46,72432,964
11,898
351
11,898
8,222
13,760
給 与 費 明 細 書
児童手当
比 較
給料 地域手当報酬 計
共済費 合計
22,560
35,003
324
43,225
区分
通勤手当
計
管理職員特別勤務手当
その他の特別職
給 与 費
補正後 議 員 10
11,898
3 長 等
294 13,719 46,653
11,898
区分 住居手当勤勉手当
議 員 10 24,456
22,560
備 考
24,456
その他の特別職
35,003
32,934
職員手当の内訳
職員手当の内訳
補正前
長 等 3
区分
補 正 前
比 較
補 正 後
報酬
職員数 (人) 備考
8,222 43,225
11,89811,898
扶養手当
給 与 費
増減事由別内訳区分
期末手当
351
区 分
給料
給料
その他増減分 その他の増減分 職員手当
55
ア 会計年度任用職員以外の職員(千円)
報酬 給料 職員手当 計
74 235,650 126,507 362,157 119,149 481,306
75 239,338 126,885 366,223 121,368 487,591
-1 -3,688 -378 -4,066 -2,219 -6,285
寒冷地 管理職 時 間 外 特殊勤務手 当 手 当 勤務手当 手 当
補正後 4,582 51,697 37,472 4,899 4,375 5,978 12,936 120 996 132
補正前 4,284 52,060 37,703 4,913 4,201 6,716 13,152 40 848 108
比 較 298 -363 -231 -14 174 -738 -216 80 148 24
補正後 3,320 126,507
補正前 2,860 126,885
比 較 460 -378
(2)給料及び職員手当の増減額の明細増減額
千円 千円-3,688 その他の増減分 -3,688 人事異動等による減 -3,688
-378 -378 扶養手当 298 期末手当 -363 寒冷地手当 -14 管理職手当 174 住居手当 -738 児童手当 460 時間外勤務手当 -216 特殊勤務手当 80 勤勉手当 -231 通勤手当 148
24
備 考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算となったものについて記載すること。
イ 会計年度任用職員(千円)
報酬 給料 職員手当 計
37 23,523 46,032 13,732 83,287 23,259 106,546
37 20,797 44,339 9,980 75,116 22,034 97,150
2,726 1,693 3,752 8,171 1,225 9,396
時 間 外勤務手当
補正後 12,192 1,009 531 13,732
補正前 7,941 978 1,061 9,980
比 較 4,251 31 -530 3,752
(2)給料及び職員手当の増減額の明細増減額
千円 千円2,726 その他の増額分 2,726 2,726
1,693 その他の増額分 1,693 1,693
3,752 その他の増減分 3,752 時間外勤務手当 31 通勤手当 -530
3,416835
備 考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算となったものについて記載すること。
報酬・給料等の確定による増減
報酬額の確定による増
給料額の確定による増
職員手当の内訳
区分 期末手当
職員手当
区分 増減事由別内訳 備 考説明
共済費 合計 備考
通勤手当 計
区分 職員数 (人)給 与 費
共済費 合計 備考
補 正 前
比 較
区分 扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当
補 正 後
備 考説明
通勤手当 管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳
区分 児童手当 計
職員手当の内訳
給料
職員手当
区分 増減事由別内訳
期末手当(フルタイム)
給料
区分 職員数 (人)給 与 費
補 正 後
補 正 前
比 較
その他増減分 異動等による
管理職員特別勤務手当
期末手当(パートタイム)
報酬
56
議案第25号
令和2年度福島町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)
令和2年度福島町の国民健康保険特別会計補正予算(第2号)は、次に定め
るところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4,119千円を追加し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ778,894千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
57
(歳 入) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
4
繰 入 金 67,441 △ 8,817 58,624
1
他 会 計 繰 入 金 57,914 710 58,624
2
基 金 繰 入 金 9,527 △ 9,527 0
5
繰 越 金 1 12,936 12,937
1
繰 越 金 1 12,936 12,937
774,775 4,119 778,894
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 合 計
58
(歳 出) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
6
保 健 事 業 費 4,778 710 5,488
2
保 健 事 業 費 1,312 710 2,022
7
諸 支 出 金 1,410 2,433 3,843
1
償還金及び還付加算金 280 2,433 2,713
8
前 年 度 繰 上充 用金 1 △ 1 0
1
前 年 度 繰 上 充 用 金 1 △ 1 0
9
基 金 積 立 金 21 977 998
1
基 金 積 立 金 21 977 998
774,775 4,119 778,894
第1表 歳入歳出予算補正
歳 出 合 計
59
60
歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括(歳 入) (単位:千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
4繰 入 金 67,441 △ 8,817 58,624
5繰 越 金 1 12,936 12,937
774,775 4,119 778,894
歳入歳出予算補正事項別明細書
歳入合計
61
総 括(歳 出)
款 補正前の額 補 正 額 計国道支出金 地方債 その他
6保 健 事 業 費 4,778 710 5,488 710 0
7諸 支 出 金 1,410 2,433 3,843 2,433
8前年度繰上充用金 1 △ 1 0 △ 1
9基 金 積 立 金 21 977 998 977
774,775 4,119 778,894 710 3,409 歳出合計
歳入歳出予算補正事項別明細書
(単位:千円)補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
62
歳 入
4
款繰
入金
1
項他
会計
繰入
金
補正
前の
額補
正
額
計
2 歳 入
区
分
節
金
額
説
明目
1 2
一般
会計
繰入
710
その
他一
般会
計繰
入金
7
10一
般会
計繰
入金
5
7,91
4
710
58
,624
金
5
7,91
4
710
58
,624
計
4
款繰
入金
2
項基
金繰
入金
1 1
事業
基金
繰入
△
9,52
7
事
業基
金繰
入金
△9,
527
事業
基金
繰入
金
9,
527
△
9,52
7
0
金
9,52
7
△9,
527
0
計
5
款繰
越金
1
項繰
越金
1 1
その
他繰
越金
12
,936
前年
度繰
越金
12,9
36そ
の他
繰越
金
1
12
,936
12
,937
1
12
,936
12
,937
計
国民
健康
保険
特別
会計
(単
位:
千円
)
63
64
歳 出
6
款保
健事
業費
2
項保
健事
業費
3 歳 出
1疾
病予
防費
1,
312
710
2,
022
7
10
12委
託料
4
60疾
病予
防費
710
繰入
金
12
イン
フル
エン
ザ予
防接
種委
託料
460
18負
担金
・補
助
2
50
18
イン
フル
エン
ザワ
クチ
ン予
防接
種費
用助
成金
及び
交付
金
250
1,
312
710
2,
022
0
0
7
10
0
計
7
款諸
支出
金
1
項償
還金
及び
還付
加算
金
1一
般被
保険
250
220
470
220
22償
還金
・利
子
2
20一
般被
保険
者保
険税
還付
金
220
者保
険税
還及
び割
引料
22
一
般被
保険
者過
年度
過誤
納還
付金
2
20
付金
5療
養給
付費
0
2,
213
2,
213
2,
213
22償
還金
・利
子
2,2
13療
養給
付費
等負
担金
償還
金
2
,213
等負
担金
償及
び割
引料
22
療
養給
付費
等負
担金
償還
金
2,2
13
還金
280
2,
433
2,
713
0
0
0
2,
433
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
国民
健康
保険
特別
会計
(単
位:
千円
)
65
8
款前
年度
繰上
充用
金
1
項前
年度
繰上
充用
金
1前
年度
繰上
1
△1
0
△1
21補
償・
補て
ん
△
1前
年度
繰上
充用
金
△1
充用
金及
び賠
償金
21
前
年度
繰上
充用
金
△
1
1
△1
0
0
0
0
△1
計
9
款基
金積
立金
1
項基
金積
立金
1事
業基
金積
21
977
998
977
24積
立金
9
77事
業基
金積
立金
977
立金
24
積
立金
9
77
21
977
998
0
0
0
977
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
国民
健康
保険
特別
会計
(単
位:
千円
)
66
議案第26号
令和2年度福島町介護保険特別会計補正予算(第1号)
令和2年度福島町の介護保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めると
ころによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ20,349千円を
追加し、保険事業勘定歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ549,219千円と
する。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
67
68
保険事業勘定
(歳 入) (単位:千円)
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1
保 険 料 101,753 138 101,891
1
介 護 保 険 料 101,753 138 101,891
3
国 庫 支 出 金 137,690 1,805 139,495
1
国 庫 負 担 金 82,440 143 82,583
2
国 庫 補 助 金 55,250 1,662 56,912
4
支払基金交付金 134,518 192 134,710
1
支 払 基 金 交 付 金 134,518 192 134,710
5
道 支 出 金 77,703 351 78,054
1
道 負 担 金 71,758 353 72,111
2
道 補 助 金 5,945 △ 2 5,943
7
繰 入 金 76,469 2,271 78,740
1
一 般 会 計 繰 入 金 74,460 2,271 76,731
8
繰 越 金 1 15,592 15,593
1
繰 越 金 1 15,592 15,593
528,870 20,349 549,219
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入 合 計
69
(歳 出) (単位:千円)
款 項 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1総 務 費 6,797 3,520 10,317
1総 務 管 理 費 762 3,520 4,282
2保 険 給 付 費 474,458 720 475,178
3高 額 医 療 合 算 介 護サ ー ビ ス 等 費
1,686 720 2,406
3地域支援事業費 47,384 264 47,648
1介護予防・生活支援サ ー ビ ス 事 業 費
20,179 0 20,179
2一般介護予防事業費 3,518 236 3,7543包 括 的 支 援 事 業 費 22,193 28 22,221
4基 金 積 立 金 10 3,066 3,076
1基 金 積 立 金 10 3,066 3,076
6諸 支 出 金 121 12,779 12,900
1償還金及び還付加算金 118 11,498 11,6162繰 出 金 3 1,281 1,284
528,870 20,349 549,219
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 出 合 計
70
歳入歳出予算事項別明細書
(保険事業勘定)
1 総 括(歳 入) (単位:千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
1保 険 料 101,753 138 101,891
3国 庫 支 出 金 137,690 1,805 139,495
4支 払 基 金 交 付 金 134,518 192 134,710
5道 支 出 金 77,703 351 78,054
7繰 入 金 76,469 2,271 78,740
8繰 越 金 1 15,592 15,593
528,870 20,349 549,219
歳入歳出予算補正事項別明細書
歳入合計
71
総 括(歳 出)
款 補正前の額 補 正 額 計国道支出金 地方債 その他
1総 務 費 6,797 3,520 10,317 1,600 1,920
2保 険 給 付 費 474,458 720 475,178 298 284 138
3地域支援事業費 47,384 264 47,648 264
4基 金 積 立 金 10 3,066 3,076 3,066
6諸 支 出 金 121 12,779 12,900 258 △ 5 12,526
528,870 20,349 549,219 2,156 2,463 15,730 歳出合計
歳入歳出予算補正事項別明細書
(単位:千円)補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
72
歳 入
1
款保
険料
1
項介
護保
険料
補正
前の
額補
正
額
計
2 歳 入
区
分
節
金
額
説
明目
1 1
現年
分保
険料
138
現年
分保
険料
1
38第
1号
被保
険者
保険
料
101,
753
138
101
,891
10
1,75
3
138
101
,891
計
3
款国
庫支
出金
1
項国
庫負
担金
1 1
現年
度分
144
介護
給付
費負
担金
1
44介
護給
付費
負担
金
82,
440
143
82
,583
2過
年度
分
△
1
前
年度
精算
分
△1
8
2,44
0
143
82
,583
計
3
款国
庫支
出金
2
項国
庫補
助金
1 1
現年
度分
64
現年
度分
調整
交付
金
64調
整交
付金
4
3,36
1
64
43
,425
2 2
地域
支援
事業
△
2
介
護予
防事
業交
付金
前年
度精
算分
△1
地域
支援
事業
交付
金
11,
889
△2
11
,887
包括
的支
援事
業及
び任
意事
業交
付金
前年
度精
算分
交付
金過
年度
分
△1
3 1
事務
費補
助金
1
,600
事務
処理
シス
テム
改修
補助
金
1,6
00事
務費
補助
金
0
1
,600
1
,600
5
5,25
0
1
,662
56
,912
計
介護
保険
特別
会計
(保
険事
業勘
定)
(単
位:
千円
)
73
4
款支
払基
金交
付金
1
項支
払基
金交
付金
補正
前の
額補
正
額
計区
分
節
金
額
説
明目
1 1
現年
度分
194
介護
給付
費交
付金
1
94介
護給
付費
交付
金
128,
104
193
128
,297
2過
年度
分
△
1
前
年度
精算
分
△1
2 2
過年
度分
△
1
前
年度
精算
分
△1
地域
支援
事業
支援
交付
金
6,
414
△1
6
,413
13
4,51
8
192
134
,710
計
5
款道
支出
金
1
項道
負担
金
1 1
現年
度分
90
介護
給付
費負
担金
90介
護給
付費
負担
金
71,
758
353
72
,111
2過
年度
分
263
前年
度精
算分
2
63
7
1,75
8
353
72
,111
計
5
款道
支出
金
2
項道
補助
金
1 2
地域
支援
事業
△
2
介
護予
防事
業交
付金
前年
度精
算分
△1
地域
支援
事業
交付
金
5,
945
△2
5
,943
包括
的支
援事
業及
び任
意事
業交
付金
前年
度精
算分
交付
金過
年度
分
△1
5,94
5
△2
5
,943
計
介護
保険
特別
会計
(保
険事
業勘
定)
(単
位:
千円
)
74
7
款繰
入金
1
項一
般会
計繰
入金
補正
前の
額補
正
額
計区
分
節
金
額
説
明目
1 1
現年
度分
90
介護
給付
費繰
入金
90介
護給
付費
繰入
金
59,
308
89
59
,397
2過
年度
分
△
1
前
年度
精算
分
△1
2 2
過年
度分
△
2
介
護予
防事
業繰
入金
前年
度精
算分
△1
地域
支援
事業
繰入
金
5,
945
△2
5
,943
包括
的支
援事
業及
び任
意事
業繰
入金
前年
度精
算分
△
1
3 1
事務
費繰
入金
2
,184
事務
費繰
入金
2,1
84そ
の他
繰入
金
1,
034
2
,184
3
,218
7
4,46
0
2
,271
76
,731
計
8
款繰
越金
1
項繰
越金
1 1
繰越
金
15
,592
前年
度繰
越金
15,5
92繰
越金
1
15
,592
15
,593
1
15
,592
15
,593
計
介護
保険
特別
会計
(保
険事
業勘
定)
(単
位:
千円
)
75
76
歳 出
1
款総
務費
1
項総
務管
理費
3 歳 出
1一
般管
理費
762
3,
520
4,
282
1,6
00
1
,920
12委
託料
3,5
20一
般管
理費
3
,520
国庫
支出
金 繰
入金
12
事
務処
理シ
ステ
ム改
修委
託料
3,5
20
762
3,
520
4,
282
1,6
00
0
1,9
20
0
計
2
款保
険給
付費
3
項高
額医
療合
算介
護サ
ービ
ス等
費
1高
額医
療合
1,
686
720
2,
406
2
98
284
138
18負
担金
・補
助
7
20高
額医
療合
算介
護サ
ービ
ス等
費
720
算介
護サ
ー及
び交
付金
18
高
額医
療合
算介
護サ
ービ
ス等
費
7
20 国
庫支
出金
支払
基金
交
ビス
等費
2
08 付
金
道支
出金
1
94
90 繰
入金
90
1,
686
720
2,
406
2
98
0
2
84
138
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
介護
保険
特別
会計
(保
険事
業勘
定)
(単
位:
千円
)
77
3
款地
域支
援事
業費
1
項介
護予
防・
生活
支援
サー
ビス
事業
費
1介
護予
防・
19,
934
0
19,
934
3職
員手
当等
△
24介
護予
防・
生活
支援
サー
ビス
事業
費
0
生活
支援
サ
3
通勤
手当
△24
ービ
ス事
業 4
共済
費
24
4
社会
保険
料
24
費
20,
179
0
20,
179
0
0
0
0
計
3
款地
域支
援事
業費
2
項一
般介
護予
防事
業費
1一
般介
護予
3,
518
236
3,
754
2
36
2給
料
31一
般介
護予
防事
業費
236
防事
業費
繰入
金
2
フル
タイ
ム会
計年
度任
用職
員給
料
31
3職
員手
当等
1
26
3
時間
外勤
務手
当
1
3
通
勤手
当
△
24
4共
済費
79
3
期末
手当
(フ
ルタ
イム
)
149
4
社
会保
険料
79
3,
518
236
3,
754
0
0
2
36
0
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
介護
保険
特別
会計
(保
険事
業勘
定)
(単
位:
千円
)
78
3
款地
域支
援事
業費
3
項包
括的
支援
事業
費
1包
括的
支援
22,
193
28
22,
221
28
3職
員手
当等
80包
括的
支援
事業
費
28
事業
費 繰
入金
3
特
殊勤
務手
当
80
4共
済費
△
52
4
共済
組合
負担
金
2
4
退
職手
当組
合負
担金
△
46
4
共
済組
合追
加費
用負
担金
△
8
22,
193
28
22,
221
0
0
28
0
計
4
款基
金積
立金
1
項基
金積
立金
1介
護給
付費
10
3,
066
3,
076
3,
066
24積
立金
3,0
66介
護給
付費
準備
基金
積立
金
3
,066
準備
基金
積
24
積立
金
3
,066
立金
10
3,
066
3,
076
0
0
0
3,
066
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
介護
保険
特別
会計
(保
険事
業勘
定)
(単
位:
千円
)
79
6
款諸
支出
金
1
項償
還金
及び
還付
加算
金
1償
還
金
8
11,
498
11,
506
2
58
△2
11,
242
22償
還金
・利
子
11,4
98償
還
金
11
,498
及び
割引
料
22
国庫
負担
金過
年度
過誤
納還
付金
7
,019
国庫
支出
金 支
払基
金交
△
3 付
金
22
国庫
補助
金過
年度
過誤
納還
付金
2
,900
道支
出金
22
支
払基
金交
付金
過年
度過
誤納
還付
金
1,1
64
2
61
22
道負
担金
過年
度過
誤納
還付
金
△1
22
道
補助
金過
年度
過誤
納還
付金
4
16
118
11,
498
11,
616
2
58
0
△
2
11,
242
計
6
款諸
支出
金
2
項繰
出金
1一
般会
計繰
3
1,
281
1,
284
△
3
1,
284
27繰
出金
1,2
81一
般会
計繰
出金
1
,281
出金
繰入
金
27
一般
会計
繰出
金
1
,281
3
1,
281
1,
284
0
0
△
3
1,
284
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
介護
保険
特別
会計
(保
険事
業勘
定)
(単
位:
千円
)
80
1.特別職 (千円)
人数 期末手当 寒冷地 その他 共済費 合 計(人) 年間支給率 手 当 手 当
計 10 150 150 150
計 10 150 150 150
長 等
議 員
その他の特別職
計
2.一般職(1)総括 (千円)
報酬 給料 職員手当 計
4 12,909 6,167 19,076 6,529 25,605
4 12,878 5,985 18,863 6,478 25,341
31 182 213 51 264
寒冷地 管理職 時 間 外 特殊勤務手 当 手 当 勤務手当 手 当
補正後 360 2,931 1,646 161 234 635 80 120
補正前 360 2,782 1,646 161 234 634 168
比 較 149 1 80 -48
補正後 6,167
補正前 5,985
比 較 182
(2)給料及び職員手当の増減額の明細増減額
千円 千円
31 その他増額分 31 給料額の変更による 31
182 182
期末手当 149
時間外勤務手当 1
特殊勤務手当 80
通勤手当 -48
備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。
2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。
その他増減分 異動等による
給料
備 考説明
職員手当
給 与 費
増減事由別内訳区分
期末手当
備 考
区分 職員数 (人) 備考
150
扶養手当
150
補正前
長 等
区 分
報酬
職員手当の内訳
職員手当の内訳
その他の特別職 10 150
その他の特別職 10 150
議 員
計
管理職員特別勤務手当
補 正 前
比 較
補 正 後
住居手当勤勉手当区分
区分
通勤手当
補正後 議 員
給 与 費共済費 合計
給 与 費 明 細 書
児童手当
比 較
給料 地域手当報酬
長 等
計
150 150
81
ア 会計年度任用職員以外の職員(千円)
報酬 給料 職員手当 計
2 9,126 5,411 14,537 5,030 19,567
2 9,126 5,331 14,457 5,082 19,539
80 80 -52 28
寒冷地 管理職 時 間 外 特殊勤務手 当 手 当 勤務手当 手 当
補正後 360 2,252 1,646 161 234 558 80 120
補正前 360 2,252 1,646 161 234 558 120
比 較 80
補正後 5,411
補正前 5,331
比 較 80
(2)給料及び職員手当の増減額の明細増減額
千円 千円
80 80 特殊勤務手当 80
備 考 1 この表は、給料をもって支弁される会計年度任用職員以外の一般職の職員で予算の積算となったものについて記載すること。
イ 会計年度任用職員(千円)
報酬 給料 職員手当 計
2 3,783 756 4,539 1,499 6,038
2 3,752 654 4,406 1,396 5,802
31 102 133 103 236
時 間 外勤務手当
補正後 679 77 756
補正前 530 76 48 654
比 較 149 1 -48 102
(2)給料及び職員手当の増減額の明細増減額
千円 千円
31 その他増額分 31 給料額の変更による 31
102 102 149
1-48
備 考 1 この表は、報酬又は給料をもって支弁される会計年度任用職員で予算の積算となったものについて記載すること。
備 考説明
時間外勤務手当
その他の増額による
報酬
期末手当
通勤手当
給料
給料
職員手当 その他増額分
区分 増減事由別内訳 備 考説明
通勤手当 管理職員特別勤務手当
職員手当の内訳
区分 児童手当 計
職員手当の内訳
区分 扶養手当 期末手当 勤勉手当 住居手当
補 正 後
補 正 前
比 較
区分 職員数 (人)給 与 費
共済費 合計 備考
区分 職員数 (人)給 与 費
共済費 合計 備考
補 正 後
補 正 前
比 較
計
区分 増減事由別内訳
職員手当の内訳
区分 期末手当 通勤手当
職員手当 その他増減分 その他の増減分
82
議案第27号
令和2年度福島町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
令和2年度福島町の後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定
めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ55千円を追加し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ69,555千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
83
(歳 入) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
4繰 越 金 1 55 56
1繰 越 金 1 55 56
69,500 55 69,555
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 入 合 計
84
(歳 出) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
268,328 55 68,383
168,328 55 68,383
69,500 55 69,555
第 1 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正
歳 出 合 計
後期高齢者医療広域連合納付金
後 期 高 齢 者 医 療広 域 連 合 納 付 金
85
86
歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括(歳 入) (単位:千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
4繰 越 金 1 55 56
69,500 55 69,555
歳入歳出予算補正事項別明細書
歳入合計
87
総 括(歳 出)
款 補正前の額 補 正 額 計国道支出金 地方債 その他
268,328 55 68,383 55
69,500 55 69,555 55歳出合計
歳入歳出予算補正事項別明細書
(単位:千円)補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
後期高齢者医療広域連合納付金
88
歳 入
4
款繰
越金
1
項繰
越金
補正
前の
額補
正
額
計
2 歳 入
区
分
節
金
額
説
明目
1 1
繰越
金
55
繰越
金
55繰
越金
1
55
56
1
55
56
計
後期
高齢
者医
療特
別会
計
(単
位:
千円
)
89
90
歳 出
2
款後
期高
齢者
医療
広域
連合
納付
金
1
項後
期高
齢者
医療
広域
連合
納付
金
3 歳 出
1後
期高
齢者
68,
328
55
68,
383
55
18負
担金
・補
助
55後
期高
齢者
医療
広域
連合
納付
金
55
医療
広域
連及
び交
付金
18
保
険料
負担
金
55 繰
越金
合納
付金
68,
328
55
68,
383
0
0
55
0
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
後期
高齢
者医
療特
別会
計
(単
位:
千円
)
91
92
議案第28号
令和2年度福島町浄化槽整備特別会計補正予算(第1号)
令和2年度福島町の浄化槽整備特別会計補正予算(第1号)は、次に定めると
ころによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,108千円を追加し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ51,878千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(地方債の補正)
第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」による。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
93
(歳 入) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
4
繰 入 金 24,365 1,308 25,673
1
他 会 計 繰 入 金 24,365 1,308 25,673
5
町 債 13,200 4,800 18,000
1
町 債 13,200 4,800 18,000
45,770 6,108 51,878
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 合 計
94
(歳 出) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
1浄化槽整備事業費 36,570 6,108 42,678
2浄 化 槽 整 備 費 23,756 6,108 29,864
45,770 6,108 51,878
第1表 歳入歳出予算補正
歳 出 合 計
95
限度
額起
債の
方法
利
率
限度
額起
債の
方法
利
率
償還
の方
法
普通
貸借
又3
.0
%以
内
は証
券発
行
第2
表 地
方
債
補
正
(
変
更
)
(単
位:
千円
)
6,600
9,000
左に
同じ
下水
道事
業債
起
債
の
目
的補
正
前
補
正
後
左に
同じ
償 還
の
方
法
左に
同じ
政府
資金
につ
いて
はそ
の融
資条
件に
よる
。銀
行そ
の他
の資
金に
つい
ては
、貸
付先
と協
議し
て定
める
。た
だし
、町
財政
の都
合に
より
、据
置期
間及
び償
還期
限を
短縮
し、
もし
くは
、繰
上償
還又
は低
利に
借換
えす
るこ
とが
でき
る。
過疎
対策
事業
債9,000
6,600
96
歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括(歳 入) (単位:千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
4繰 入 金 24,365 1,308 25,673
5町 債 13,200 4,800 18,000
45,770 6,108 51,878
歳入歳出予算補正事項別明細書
歳入合計
97
総 括(歳 出)
款 補正前の額 補 正 額 計国道支出金 地方債 その他
1
浄化槽整備事業費
36,570 6,108 42,678 4,800 1,308
45,770 6,108 51,878 4,800 1,308歳出合計
歳入歳出予算補正事項別明細書
(単位:千円)補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
98
歳 入
4
款繰
入金
1
項他
会計
繰入
金
補正
前の
額補
正
額
計
2 歳 入
区
分
節
金
額
説
明目
1 1
一般
会計
繰入
1
,308
一般
会計
繰入
金
1,3
08一
般会
計繰
入金
2
4,36
5
1
,308
25
,673
金
2
4,36
5
1
,308
25
,673
計
5
款町
債
1
項町
債
1 1
下水
道事
業債
2
,400
下水
道事
業債
2,4
00下
水道
債
13,
200
4
,800
18
,000
2過
疎対
策事
業
2
,400
過疎
対策
事業
債
2,4
00
債
1
3,20
0
4
,800
18
,000
計
浄化
槽整
備特
別会
計
(単
位:
千円
)
99
100
歳 出
1
款浄
化槽
整備
事業
費
2
項浄
化槽
整備
費
3 歳 出
1浄
化槽
整備
23,
756
6,
108
29,
864
4,8
00
1
,308
14工
事請
負費
6,1
08浄
化槽
整備
推進
事業
費
6
,108
推進
事業
費 町
債 繰
入金
14
浄
化槽
設置
工事
費
6,1
08
23,
756
6,
108
29,
864
0
4
,800
1,3
08
0
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
浄化
槽整
備特
別会
計
(単
位:
千円
)
101
102
議案第29号
令和2年度福島町国民健康保険診療所特別会計補正予算(第1号)
令和2年度福島町の国民健康保険診療所特別会計補正予算(第1号)は、次に
定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ145千円を追加し、歳入歳出予
算の総額を歳入歳出それぞれ84,976千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の
歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
103
(歳 入) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
2
繰 入 金 32,147 △ 4,588 27,559
1
他 会 計 繰 入 金 32,147 △ 4,588 27,559
3
繰 越 金 10 4,733 4,743
1
繰 越 金 10 4,733 4,743
84,831 145 84,976
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入 合 計
104
(歳 出) (単位:千円)
款 項 補正前の額 補 正 額 計
1
総 務 費 37,740 145 37,885
1
総 務 管 理 費 37,740 145 37,885
84,831 145 84,976
第1表 歳入歳出予算補正
歳 出 合 計
105
106
歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括(歳 入) (単位:千円)
款 補 正 前 の 額 補 正 額 計
2繰 入 金 32,147 △ 4,588 27,559
3繰 越 金 10 4,733 4,743
84,831 145 84,976
歳入歳出予算補正事項別明細書
歳入合計
107
総 括(歳 出)
款 補正前の額 補 正 額 計国道支出金 地方債 その他
1
総 務 費 37,740 145 37,885 145 0
84,831 145 84,976 145 0歳出合計
歳入歳出予算補正事項別明細書
(単位:千円)補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源一般財源
108
歳 入
2
款繰
入金
1
項他
会計
繰入
金
補正
前の
額補
正
額
計
2 歳 入
区
分
節
金
額
説
明目
1 1
一般
会計
繰入
△
4,58
8
一
般会
計繰
入金
△4,
588
一般
会計
繰入
金
31,
017
△
4,58
8
26
,429
金
3
2,14
7
△4,
588
27
,559
計
3
款繰
越金
1
項繰
越金
1 1
繰越
金
4
,733
繰越
金
4,7
33繰
越金
1
0
4
,733
4
,743
1
0
4
,733
4
,743
計
国民
健康
保険
診療
所特
別会
計
(単
位:
千円
)
109
110
歳 出
1
款総
務費
1
項総
務管
理費
3 歳 出
1一
般管
理費
37,
740
145
37,
885
1
45
3職
員手
当等
2
20一
般管
理費
145
繰入
金
3
児童
手当
20
△
4,58
8 4
共済
費
△
75
3
特殊
勤務
手当
200
繰越
金
4
共済
組合
負担
金
△6
4,7
33
4
退
職手
当組
合負
担金
△
59
4
共
済組
合追
加費
用負
担金
△
10
37,
740
145
37,
885
0
0
1
45
0
計
補正
前の
額補
正
額
計
補
正
額
の
財
源
内
訳
目特
定
財
源
国道
支出
金地
方
債
そ
の
他一
般財
源区
分金
額説
明
節
国民
健康
保険
診療
所特
別会
計
(単
位:
千円
)
111
1.特別職 (千円)
人数 期末手当 寒冷地 その他 共済費 合 計(人) 年間支給率 手 当 手 当
計
計
長 等
議 員
その他の特別職
計
2.一般職(1)総括 (千円)
報酬 給料 職員手当 計
5 14,053 6,854 20,907 6,590 27,497
5 14,053 6,634 20,687 6,665 27,352
220 220 -75 145
寒冷地 管理職 時 間 外 特殊勤務手 当 手 当 勤務手当 手 当
補正後 336 2,930 2,111 343 863 200 51
補正前 336 2,930 2,111 343 863 51
比 較 200
補正後 20 6,854
補正前 6,634
比 較 20 220
(2)給料及び職員手当の増減額の明細増減額
千円 千円
220 220 異動等によるもの児童手当 20特殊勤務手当 200
備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。
2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。
備 考
給 与 費 明 細 書
児童手当
比 較
給料 地域手当報酬
長 等
補正後 議 員
その他の特別職
計
共済費 合計
計
管理職員特別勤務手当
補 正 前
比 較
補 正 後
住居手当勤勉手当 通勤手当
その他増額分
備 考
区分 職員数 (人) 備考給 与 費
議 員
その他の特別職
区 分給 与 費
増減事由別内訳区分
職員手当の内訳
長 等
区分
区分
説明
補正前
職員手当
期末手当扶養手当
職員手当の内訳
給料
112
議案第30号
第1条 令和2年度福島町水道事業会計の補正予算(第2号)は、次に定めるところ
による。
第2条 予算第3条の収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額)
第1款 水道事業費用 90,311千円 -161千円 90,150千円
第1項 営業費用 89,520千円 -161千円 89,359千円
第3条 予算第4条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額
22,214千円、過年度分損益勘定留保資金1,625千円、当年度分消費税及び地方消費税
資本的収支調整額20,589千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対して不足する
額16,484千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額16,484千円」に改め、
資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
(既決予定額) (補正予定額)
第1款 資本的収入 210,160千円 5,730千円 215,890千円
第3項 道支出金 0千円 3,200千円 3,200千円
第4項 工事負担金 0千円 2,530千円 2,530千円
第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改める。
(既決予定額) (補正予定額)
13,974千円 -162千円 13,812千円
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
令和2年度福島町水道事業会計補正予算(第2号)
( 科 目 ) ( 計 )
支 出
収 入
( 科 目 ) ( 計 )
職員給与費
( 科 目 ) ( 計 )
113
支 出 (単位:千円)
補正前の額 補 正 額 計
1. 水道事業費用 90,311 △ 161 90,150
1. 営 業 費 用 89,520 △ 161 89,359
2. 配水及び給水費 21,565 △ 162 21,403
4. 総 係 費 6,708 1 6,709
令 和 2 年 度 福 島 町 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 実 施 計 画
収益的収入及び支出
款 項 目
114
収 入 (単位:千円)
補正前の額 補 正 額 計
1. 資 本 的 収 入 210,160 5,730 215,890
3. 道 支 出 金 0 3,200 3,200
1. 補 償 金 0 3,200 3,200
4. 工 事 負 担 金 0 2,530 2,530
1. 工 事 負 担 金 0 2,530 2,530
資本的収入及び支出
款 項 目
115
116
予算説明書
収益的収
入及
び支
出
支
出
2配
水及
び給
水費
21,565
△ 162
21,403
給料
72
一般職給(2人)
72
手当
等△
245
扶養手当
△ 193
期末手当
△ 30
勤勉手当
△ 22
法定
福利
費49
共済組合負担金例月
67
共済組合負担金手当
△ 10
退職手当組合負担金
△ 21
退職手当組合事前納付金
3
公務災害補償基金負担金
10
賞与
引当
金△
38
賞与引当金繰入額
△ 38
繰入
額
4総
係費
6,708
16,709
会費
負担
金1
福祉
協会
負担
金1
1.営
業費
用
1.水
道事
業費
用
△ 161
89,359
△ 161
90,150
90,311
89,520
令和
2年
度
福島
町水
道事
業会
計補
正予
算実
施計
画説
明書
(単
位:
千円
)
補正
前の
額補
正額
計説
明区
分款
項目
節
金額
福島町水道事業会計
117
資本的収
入及
び支
出
収
入
1補
償金
03,200
3,200
補償
金3,200
塩釜地区配水管移設工事補償金
3,200
1工
事負
担金
02,530
2,530
工事
負担
金2,530
消火栓移設工事負担金
2,530
4.工
事負
担金
02,530
2,530
3.道
支出
金0
3,200
3,200
1.資
本的
収入
210,160
5,730
215,890
令和
2年
度
福島
町水
道事
業会
計補
正予
算実
施計
画説
明書
(単
位:
千円
)
款項
目補
正前
の額
補正
額計
節説
明区
分金
額
福島町水道事業会計
118
1.総 括 (千円)
特別職 職員数 合 計
(人) (人)
2 6,386 3,883 10,269 3,568 13,837
2 6,314 4,128 10,442 3,519 13,961
72 -245 -173 49 -124
寒冷地 管理職 時 間 外 特殊勤務
手 当 手 当 勤務手当 手 当
補正後 245 1,513 1,106 183 316 520
補正前 438 1,543 1,128 183 316 520
比 較 -193 -30 -22
補正後 3,883
補正前 4,128
比 較 -245
(1)給料及び職員手当の増減額の明細
増減額
千円 千円
72 72 異動等によるもの 72
-245 -245
扶養手当 -193
期末手当(一般職) -30
勤勉手当 -22
備 考 1 増減額欄の金額は、「(1) 総括」の給料及び職員手当のそれぞれの比較金額と一致すること。
2 説明欄には、増減事由別内訳の金額の積算等を適宜記載するとともに、職員手当の制度改正に伴う増減分について当該手当の種類別の内訳を記載すること。
備 考説明
その他の増減分 給料
職員手当
賃 金 手 当
計
区分
職員手当の内訳
区 分
3,883
計備 考
通勤手当
損益勘定支弁職員
住居手当
3,519
その他の増減分 異動等によるもの
児童手当
職員手当の内訳
勤勉手当
増減事由別内訳
扶養手当
6,386
資本勘定支弁職員
合 計
2
資本勘定支弁職員
-12472 -245 -173 49
給 与 費 明 細 書
管理職員特別勤務手当
比 較
給 料
3,568 13,83710,269
補正前
6,314
合 計
期末手当区 分
区 分
損益勘定支弁職員
資本勘定支弁職員
合 計
補正後
損益勘定支弁職員
2
職員数法定福利 費
4,128 10,442 13,961
給 与 費
報 酬
119
120
認定第1号
令和元年度福島町一般会計歳入歳出決算認定について
令和元年度福島町一般会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の意見を付
けて、地方自治法第 233 条第3項の規定により認定に付する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
121
122
認定第2号
令和元年度福島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について
令和元年度福島町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委
員の意見を付けて、地方自治法第 233 条第3項の規定により認定に付する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
123
124
認定第3号
令和元年度福島町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について
令和元年度福島町介護保険特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員の
意見を付けて、地方自治法第 233 条第3項の規定により認定に付する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
125
126
認定第4号
令和元年度福島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について
令和元年度福島町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査
委員の意見を付けて、地方自治法第 233 条第3項の規定により認定に付する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
127
128
認定第5号
令和元年度福島町浄化槽整備特別会計歳入歳出決算認定について
令和元年度福島町浄化槽整備特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり監査委員
の意見を付けて、地方自治法第 233 条第3項の規定により認定に付する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
129
130
認定第6号
令和元年度福島町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算認定に
ついて
令和元年度福島町国民健康保険診療所特別会計歳入歳出決算を別冊のとおり
監査委員の意見を付けて、地方自治法第 233 条第3項の規定により認定に付す
る。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
131
132
認定第7号
令和元年度福島町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について
令和元年度福島町水道事業会計利益を地方公営企業法第 32 条第2項の規定
により別冊決算書剰余金処分計算書のとおり処分し、決算を別冊のとおり監査
委員の意見を付けて、地方公営企業法第 30 条第4項の規定により認定に付する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
133
134
同意第1号
教育委員会委員の任命について
教育委員会委員に次の者を任命したいので、議会の同意を求める。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
記
住 所 福島町内在住
氏 名 成田 倫与
年 齢 50歳
135
136
諮問第1号
人権擁護委員の推薦について
人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法(昭和 24 年法律第
139 号)第6条第3項の規定により、議会の意見を求める。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
記
住 所 福島町内在住
氏 名 澤田 浴利
年 齢 55歳
137
138
報告第2号
令和元年度福島町財政健全化判断比率の報告について
令和元年度福島町財政健全化判断比率を別冊のとおり監査委員の意見を付け
て、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条の規定により、
報告に付する。
令和2年9月16日提出
福島町長 鳴海 清春
139
140
報告第3号
令和元年度教育に関する事務の管理及び執行状況の点検並びに
評価に関する報告について
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条第
1項の規定により、「福島町教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況
の点検並びに評価に関する報告書(令和元年度事務事業分)」を別冊のとおり作
成したので報告する。
令和2年9月16日提出
福島町教育委員会教育長 小野寺 則之
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