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財 政 白 書
(令和元年 10月1日~令和2年3月 31日)
駿 東 郡 長 泉 町
1
1 町税 9,717,000 165,000 9,882,000 9,560,459 96.7 62.7
2 地方譲与税 112,300 0 112,300 107,672 95.9 0.7
3 利子割交付金 12,000 0 12,000 7,453 62.1 0.1
4 配当割交付金 33,000 0 33,000 34,710 105.2 0.2
5 株式等譲渡所得割交付金 40,000 0 40,000 23,452 58.6 0.2
6 地方消費税交付金 860,000 0 860,000 798,517 92.9 5.5
7 ゴルフ場利用税交付金 40,000 0 40,000 39,242 98.1 0.2
8 自動車取得税交付金 22,000 0 22,000 20,814 94.6 0.1
9 環境性能割交付金 13,000 0 13,000 5,959 45.8 0.1
10 地方特例交付金 117,914 0 117,914 187,199 158.8 0.7
11 地方交付税 10,000 0 10,000 17,253 172.5 0.1
12 交通安全対策特別交付金 10,000 0 10,000 9,637 96.4 0.1
13 分担金及び負担金 117,204 0 117,204 112,053 95.6 0.7
14 使用料及び手数料 138,985 0 138,985 133,969 96.4 0.9
15 国庫支出金 1,631,940 83,577 1,715,517 1,580,466 92.1 10.9
(6,732) (6,732) (6,722) (99.9)
902,957 35,610 938,567 588,876 62.7 6.0
17 財産収入 32,545 108,500 141,045 40,903 29.0 0.9
18 寄附金 2 3,909 3,911 3,911 100.0 0.0
19 繰入金 490,065 40,000 530,065 490,032 92.4 3.4
(63,032) (63,032) (63,032) (100.0)
414,965 0 414,965 414,965 100.0 2.6
21 諸収入 444,114 △ 8,777 435,337 342,822 78.7 2.8
22 町債 200,000 △ 34,000 166,000 130,000 78.3 1.1
(69,764) (69,764) (69,754) (100.0)
15,359,991 393,819 15,753,810 14,650,364 93.0 100.0
※( )は内数で平成30年度繰越明許費
1 議会費 129,336 250 129,586 126,420 97.6 0.8
2 総務費 1,587,698 △ 6,722 1,580,976 1,243,993 78.7 10.0
3 民生費 5,341,241 118,880 5,460,121 5,030,880 92.1 34.7
(44,496) (44,496) (44,496) (100.0)
2,517,306 10,341 2,527,647 1,985,064 78.5 16.0
5 労働費 38,933 0 38,933 28,231 72.5 0.3
(9,500) (9,500) (9,410) (99.1)
135,554 2,679 138,233 91,164 65.9 0.9
7 商工費 177,878 2,743 180,621 130,633 72.3 1.1
(15,768) (15,768) (0) (-)
2,183,373 98,401 2,281,774 1,936,550 84.9 14.5
9 消防費 678,965 △ 10,844 668,121 653,010 97.7 4.2
10 教育費 2,123,237 54,427 2,177,664 1,830,525 84.1 13.8
11 災害復旧費 40 0 40 0 - 0.0
12 公債費 362,000 0 362,000 361,539 99.9 2.3
13 諸支出金 53,816 130,361 184,177 0 - 1.2
14 予備費 30,614 △ 6,697 23,917 0 - 0.2
(69,764) (69,764) (53,906) (77.3)
15,359,991 393,819 15,753,810 13,418,009 85.2 100.0
※( )は内数で平成30年度繰越明許費
歳 出 合 計
歳 入 合 計
(歳出)
最終予算現額 支出済額款
20 繰越金
令和元年度 一般会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)
単位(金額:千円、率:%)(歳入)
予算の
構成比収入比率収入済額最終予算現額補正予算額9月現計予算額款
土木費8
県支出金16
4 衛生費
6 農林水産業費
単位(金額:千円、率:%)
構成比執行率
予算の補正予算額9月現計予算額
2
(単位:千円)
69,764
北部地域幹線道路調査事業
款
桃沢野外活動センター他2施設大規模改修工事設計業務 44,496
合 計
15,768土 木 費8
衛 生 費2
6 農林水産業費 被災農業者経営体育成支援事業 9,500
事 業 名
平成30年度 繰越明許費の状況
金 額
3
% 円
% 円
% 円
% 円
% 円
% 円
% 円
※町民1人当りの負担額には、町民税のうち法人町民税、固定資産税のうち国有資産等所在市町村交付金は含めない。
① 土地 ② 建物
③ 立木 ⑤ 基金
④ その他 財政調整基金
貸付金 公共施設長寿命化基金
出捐金 衛生施設建設基金
出資金 美術品購入基金 千円
育英資金給付基金 千円
土地開発基金(現金) 千円
土地開発基金(土地) 千円
国際交流基金 千円
減債基金 千円
地域福祉基金 千円
国民健康保険事業基金
千円
国民健康保険高額医療費資金貸付基金
千円
国民健康保険出産費資金貸付基金
千円
ふるさと水と土基金 千円
町営住宅修繕基金 千円
介護給付費準備基金 千円
スポーツ施設整備基金 千円
収入印紙等購買基金(現金) 千円
収入印紙等購買基金(印紙) 千円
98.3
103.6
105,836
166,000
固 定 資 産 税
282,264
530,963
町 た ば こ 税
90,700 93,961軽 自 動 車 税
104.5
0
166,000
4,609,630
収 入 済 額 (千円)
合 計
4,688,300
備 考
4.0
24.6
110,252
2,718,010
単位 (金額:千円)
100.02,899,726合 計
令和元年度 一般会計町債の状況
557,833 668,700
ゆ う ち ょ 銀 行 等 552,243
市 中 銀 行
17.2466,390
決 定 額起 債 の 目 的 予 算 現 額
令和元年度 一般会計町債の現在高(令和2年3月末現在)単位 (金額:千円、率:%)
平成30年度末現在高 令和元年度末現在高 構 成 比借 入 先
1,464,2311,642,105 53.9財 務 省
共 済 組 合 等
130,000 130,000桃 沢 野 外 活 動 セ ン タ ー大 規 模 改 修 事 業
4,043,641 94.14,296,200町 民 税
36,000
税 目 予 算 現 額 (千円) 収入額に対する町民1人当りの負担額
千円
6,485
財 産 の 現 在 高 (令和2年3月末現在)
9,560,459
178,686
33,599
1,974,831
㎡ 113,0451,132,619
96.7
千円3,912,161
9,785 m3
9,157
588,692
9,882,000
千円
2,364
1,748,805
0
107,883
千円
千円
1,636
419,400
-
270,000
1,100
127,312
5,000
252,519
350
235,915
51,838
3,000
75,246
535,700 99.1
2,162
6,495
-
34,294
12,218
地方公共団体金融機構 17,377 8,437 0.3
190,137
130,168
千円
都 市 計 画 税
入 湯 税
収入割合(対予算)
令和元年度 町税の町民負担状況 (令和2年3月末現在人口 43,457人)
63,426
合 計
㎡
街 路 整 備 事 業 36,000
4
3,563,360 92.2 100.0
0
3,588,324
100.0
予算の
構成比
0.39,746
0.1
-
1
100.0
1.3
執行率
27.7
88,119
3,563,360
0
0 10,661
20
県支出金 2,396,449
289
0 0.0
0.0
28,000
278
67.6
1,503
220 99.5
0.1
20 5
8.6
2.5
101
89.5
72.4
91.4
-
88,220 0101
37,905
2,477
100.0
2,394,609 2,129,234
3,210,394
0.0
66.7
1.4
2.5
100.0
2 使用料及び手数料
101.8 0.60
25.0
15.5
88.2
100.0
1,792
23,046
308,769 308,768
3 国庫支出金
繰越金
最終予算現額款 9月現計予算額 支出済額補正予算額
5
歳 出 合 計
2,424,449 2,137,916
24,964
0 90,728 90,728
繰入金
8 諸収入 23,046
4
7
5 財産収入 119
90,728
01 国民健康保険税
収入比率補正予算額9月現計予算額款 最終予算現額
8 予備費 2,477
7 諸支出金 10,661
22,960
令和元年度 国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)単位(金額:千円、率:%)(歳入)
101.1 20.6739,300 747,223
予算の
構成比収入済額
739,300
△ 4,640
1
0
1,903
0
52,333
86.2
23,462
3,308,599
40,814
992,694
88.9
992,697
3,588,324
47,326
24,964
6 基金積立金
3 国民健康保険事業費納付金
共同事業拠出金
992,697
1
219
保健事業費 52,333
歳 入 合 計
1 総務費
2 保険給付費
4
(歳出)
0
45,423
6 313,409
2,371,649
5
1
5,264
0
6,290
3,463
763,302
777,972 783,236 702,522
30,310 32,943 28,998
0
2,633
46.7
歳 入 合 計
1 総務費
4 予備費
2 後期高齢者医療広域連合納付金
3 諸支出金
777,972 783,236
365,419 100.0
98.5
365,420
3,622 16.9
令和元年度 後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)単位(金額:千円、率:%)
(歳出)
予算の
構成比
0 390,108
-
387,971 99.5
0
49.8
0.8
最終予算現額款 9月現計予算額 支出済額
737,674 2,631 740,305 664,669
8,988
歳 出 合 計
8,988 8,855
(歳入)
1 後期高齢者医療保険料
2 使用料及び手数料
4 繰越金
補正予算額
1,000
3
0
0
390,108
9月現計予算額款
1
6,290
繰入金 361,957
収入比率補正予算額
4.2
5,264 89.7 100.0
1,000 0 - 0.1
6,290
97.5 100.0
88.0
100.0
収入済額最終予算現額
予算の
構成比執行率
89.8 94.5
0.0
1.2
5 諸収入 19,616 1,801 21,417 2.7
6
2
3
1184
166,158
0
2,830,269
2,062
5,436 2,835,705
117,998
9
99.6
0.1-
100.0
1.3
3,406 0
38,225 38,076
90.02,835,705
歳 入 合 計
10 諸収入 622
44,615 44,450
1
財産収入
107,902
2,551,247
2,465,303
2,830,269
154,839
115,936
944
総務費
2,760,615
376,253
3 国庫支出金
県支出金
151.8
513,909 5,079 100.0518,987
574,984239
0
69,722
-
689,034
使用料及び手数料
繰越金
令和元年度 介護保険事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)単位(金額:千円、率:%)
(歳出)
収入済額
保険料
8
1 0
繰入金
0
2
(歳入)
13.6386,530
収入比率補正予算額9月現計予算額款 最終予算現額
1
6
4
5
支払基金交付金
386,530
98.2598,113609,352 0 609,352
102.4
7 寄附金
689,034
1 100.0
621,447
561,052 561,291
1 10
97.30
※補正予算額には、予備費充用額を含む。
最終予算現額款 9月現計予算額 支出済額補正予算額
5,436
2,465,303 2,205,980
地域支援事業費
歳 出 合 計
6 予備費 4,436 △ 1,030
5 諸支出金 38,225 0
基金積立金 44,497
保険給付費
161,872 4,286
99.6
5.9
1.6
100.0
89.5 86.9
91.4
24.390.2
100.0
99.4
93.2
予算の
構成比
97.4
執行率
0 622
11847
69,721
165
1
69,721
518,988
164
0
4.2
18.3
構成比
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
21.5
予算の
19.8
7
-
63
100.0439 100.0439
100.0
439 0
100.0
439
100.0
100.0
(歳入)
財産収入1 63376
376 63
-
439
1 諸支出金
最終予算額款 9月現計予算額 支出済額補正予算額
376
376 63 439 0
令和元年度 土地取得事業特別会計歳入歳出予算の執行状況(10月~3月)単位(金額:千円、率:%)
(歳出)
歳 出 合 計
予算の
構成比執行率
予算の
構成比収入済額 収入比率補正予算額9月現計予算額款 最終予算額
歳 入 合 計
8
1 町税 9,762,000 62.6 1 議会費 181,470 1.2
2 地方譲与税 114,874 0.7 2 総務費 1,451,879 9.3
3 利子割交付金 7,000 0.0 3 民生費 5,442,485 34.9
4 配当割交付金 33,000 0.2 4 衛生費 2,550,251 16.3
5 株式等譲渡所得割交付金 23,000 0.2 5 労働費 40,166 0.3
6 法人事業税交付金 100,000 0.6 6 農林水産業費 121,323 0.8
7 地方消費税交付金 920,000 5.9 7 商工費 138,588 0.9
8 ゴルフ場利用税交付金 40,000 0.3 8 土木費 2,469,960 15.8
9 自動車取得税交付金 1 0.0 9 消防費 650,948 4.2
10 環境性能割交付金 20,000 0.1 10 教育費 2,113,984 13.5
11 地方特例交付金 30,000 0.2 11 災害復旧費 40 0.0
12 地方交付税 10,000 0.1 12 公債費 345,000 2.2
13 交通安全対策特別交付金 10,000 0.1 13 諸支出金 53,906 0.3
14 分担金及び負担金 76,807 0.5 14 予備費 40,000 0.3
15 使用料及び手数料 129,710 0.8
16 国庫支出金 1,922,514 12.3
17 県支出金 1,034,379 6.6
18 財産収入 32,774 0.2
19 寄附金 2 0.0
20 繰入金 436,432 2.8
21 繰越金 300,000 1.9
22 諸収入 447,507 2.9
23 町債 150,000 1.0
令和2年度 一般会計当初予算の状況
歳 入 歳 出
単位(金額:千円、率:%)
構 成 比
15,600,000 100.0歳入合計 15,600,000 100.0 歳出合計
予 算 額款 款 構 成 比予 算 額
9
1 国民健康保険税 771,050 22.2 1 総務費 44,217 1.3
2 使用料及び手数料 10 0.0 2 保険給付費 2,377,453 68.3
3 国庫支出金 307 0.0 3 国民健康保険事業費納付金 987,454 28.3
4 県支出金 2,429,790 69.8 4 共同事業拠出金 1 0.0
5 財産収入 208 0.0 5 保健事業費 54,461 1.5
6 繰入金 255,227 7.3 6 基金積立金 208 0.0
7 繰越金 1 0.0 7 諸支出金 16,206 0.5
8 諸収入 25,407 0.7 8 予備費 2,000 0.1
3,482,000 100.0
予 算 額
歳 入 合 計 3,482,000
款 予 算 額 構 成 比 款
100.0 歳 出 合 計
構 成 比
令和2年度 国民健康保険事業特別会計当初予算の状況 単位(金額:千円、率:%)
歳 入 歳 出
10
繰入金
4.3
0.1378,688
2 使用料及び手数料 1
後期高齢者医療保険料 410,600
繰越金
100.0
4
3
0.1
歳 入 合 計 814,000
5 諸収入 20,683
4,028
100.0
構成比 款 予算額
諸支出金3
歳 出 合 計 814,000
2.5
0.5 4
令和2年度 後期高齢者医療特別会計当初予算の状況単位 (金額:千円、率:%)
50.5
46.5
歳 出
1,031
構成比
34,6361 総務費
歳 入
款 予算額
1
777,333 95.50.0 2後期高齢者医療広域連合納付金
1,000予備費
11
5,000 0.26 財産収入 104 0.0 6 予備費
4.1
90.0
5.7
0.0
国庫支出金
18.2
0.0
繰越金
3
繰入金
県支出金 0.0
9
8
100.0
款 予算額
1 保険料 617,200
3
7
2 使用料及び手数料
4
5
支払基金交付金 702,231
1
584,098
389,922
寄附金
諸収入
1
歳 出 合 計
0.25,000
513,427
歳 入 合 計 2,812,000
0.010 16
地域支援事業費 160,871
構成比
114,265
構成比 款 予算額
保険給付費2
1 総務費
令和2年度 介護保険事業特別会計当初予算の状況単位 (金額:千円、率:%)
21.9
0.0
歳 出
2,531,148
100.0
歳 入
2,812,000
25.0
13.9
20.8
基金積立金 104
5 諸支出金 612
4
12
1 財産収入 416 100.0 1 諸支出金 416 100.0
歳 入 合 計
款 構 成 比
100.0416 100.0 歳 出 合 計 416
予 算 額構 成 比予 算 額款
令和2年度 土地取得事業特別会計当初予算の状況
歳 入 歳 出
単位(金額:千円、率:%)
13