110
О районном О районном бюджете бюджете на 2014 год на 2014 год и плановый период и плановый период 2015-2016 годы 2015-2016 годы

О районном бюджете на 2014 год

Embed Size (px)

DESCRIPTION

О районном бюджете на 2014 год. и плановый период 2015-2016 годы. Основные направления бюджетной политики. обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Уярского района; - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

О районном бюджете О районном бюджете на 2014 годна 2014 год

и плановый периоди плановый период

2015-2016 годы2015-2016 годы

Основные направления Основные направления бюджетной политикибюджетной политики

обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы Уярского района;

повышение эффективности бюджетной политики, в том числе за счет роста эффективности бюджетных расходов;

соответствие финансовых возможностей района ключевым направлениям развития;

повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса.

В бюджете действующих В бюджете действующих обязательств учтена индексация обязательств учтена индексация

расходов на:расходов на:

публичных нормативных обязательств в 2014 году - на 5%;

коммунальных услуг для бюджетных учреждений с 1 января 2014 года – 10,5%.

В бюджете действующих В бюджете действующих обязательств учтены расходы на:обязательств учтены расходы на:

реализацию положений Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

В бюджете принимаемых В бюджете принимаемых обязательств обязательств

учтены расходы на:учтены расходы на:

реализацию утверждаемых муниципальных программ;

увеличение с 1 октября 2014 года на 5% оплаты труда работников муниципальных учреждений, а также работников органов муниципальной власти района;

уменьшение расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в 2014 – 2016 годах на 5%.

Параметры Параметры районного бюджетарайонного бюджета

прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на три года в сумме 1749105,1 тыс. рублей;

общий объем расходов на три года составляет 1749105,1 тыс. рублей.

Основные параметры бюджетаОсновные параметры бюджета по годам по годам

2014 год 2015 год 2016 год

Доходы 563721,4 593706,8 591676,9

Расходы 563721,4 593706,8 591676,9

Дефицит - - -

тыс.рублейтыс.рублей

Доходы бюджета Доходы бюджета на 2014-2016 годына 2014-2016 годы

тыс. рублейтыс. рублей

Оценка 2013

год

Прогноз

2014 2015 2016

Итого доходы 558503,77 563721,4 593706,8 591676,9

Налоговые и неналоговые

доходы147796,49 184093,7 193209,9 203101,7

Безвозмездные поступления

410707,28 379627,1 400496,9 388575,2

В основу расчета налога на прибыль В основу расчета налога на прибыль организаций приняты следующие организаций приняты следующие

исходные данные:исходные данные:

отчет УФНС по форме № 5-ПМ по итогам 2012 года;

отчетные данные УФНС по краю по видам экономической деятельности за 2012 год и 8 месяцев 2013 года, предоставленные в соответствии с приказом Минфина России № 65н от 30.06.2008;

показатели Прогноза СЭР.

Налог на доходы Налог на доходы физических лиц физических лиц

Федеральным законом от 23.07.2013 № 212-ФЗ «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»;

Федеральным законом от 23.07.2013 №252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

проектом закона Красноярского края «О внесении изменений в Закон края «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае» и отдельные законы края».

Поступление налога на доходы Поступление налога на доходы физических лиц физических лиц прогнозируется:прогнозируется:

на 2014 год в сумме 151 911,8 тыс. руб.;на 2015 год в сумме 160 969,0 тыс. руб.;на 2016 год в сумме 169 454,0 тыс. руб.

Акцизы по подакцизным товарам, Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФпроизводимым на территории РФ

Наименование 2014 2015 2016

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

902,7 1160,1 1208,4

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

18,7 23,8 23,0

Акцизы по подакцизным товарам, Акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории РФпроизводимым на территории РФ

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1461,6 1717,3 1646,7

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

83,5 114,3 112,7

Расчет суммы единого налога Расчет суммы единого налога на вмененный доход:на вмененный доход:

информации УФНС по краю, предоставляемой в соответствии с приказом № 65н;

отчета 5-ЕНВД «О налоговой базе и структуре начислений по единому налогу на вмененный доход».

Государственная пошлинаГосударственная пошлина

Поступление прогнозируется на:

- 2014 год в сумме 1 930,0 тыс. руб.;

- 2015 год в сумме 2 026,5 тыс. руб.;

- 2016 год в сумме 2 127,8 тыс. руб.

Штрафы, санкции, Штрафы, санкции, возмещение ущербавозмещение ущерба

2014 год - прогнозируются в сумме 2 103,0 тыс. рублей.

Безвозмездные поступления Безвозмездные поступления прогнозируются:прогнозируются:

На 2014 год в сумме 379 627,7 тыс. рублей в том числе:

субсидия на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образования 26710,8 тыс.рублей;

дотация на сбалансированность бюджета 26 710,9 тыс.рублей;

межбюджетные субсидии 3 984,2 тыс.рублей; субвенции бюджетам муниципальных образований

322 221,8 тыс.рублей.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов

Сформированы на основе реализации 9 муниципальных программ, что составляет 97,5 % охвата районного бюджета и непрограммных мероприятий.

Перечень муниципальных программ Перечень муниципальных программ Уярского районаУярского района

«Управление государственными финансами»; «Развитие образования Уярского района»; «Система социальной поддержки населения Уярского района»; «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального

хозяйства и повышение энергетической эффективности»; «Развитие культуры»; «Развитие физической культуры, спорта»; «Молодежь Уярского района»; «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе»;

«Содействие развитию местного самоуправления».

МП «Развитие образования МП «Развитие образования Уярского района»Уярского района» на 2014-2016 годы на 2014-2016 годы

в целом предусмотрены расходы в сумме 939870,1 тыс. рублей, в том числе:

федерального бюджета – 19 756,0 тыс. руб.; краевого бюджета – 493 786,0 тыс. руб.; районного бюджета – 401443,2 тыс.руб.; внебюджетный источник – 24 884,9 тыс.руб.

Цель Программы:Цель Программы:

обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики, государственная поддержка детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период

Задачи Программы:Задачи Программы:

– создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей и отдыха, оздоровление детей в летний период;

– создание условий для эффективного управления отраслью;– развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, оказание государственной поддержки детям сиротам и детям оставшихся без попечения родителей, а так же лицам из их числа.

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» на 2014-2016 годы

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

В рамках подпрограммы предусматриваются расходы на создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период.

Реализация данной подпрограммы Реализация данной подпрограммы позволит:позволит:

увеличить доли детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях, имеющих лицензию и аккредитованных по программам специальных (коррекционных) образовательных организаций, от количества детей данной категории, обучающихся в общеобразовательных организациях;

увеличить доли базовых образовательных учреждений (обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, немеющих нарушений) в общем количестве образовательных учреждений, реализующих программы общего образования;

увеличение охвата детей в возрасте 6,6–18 лет программами дополнительного и общеобразовательного образования;

увеличение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования;

сохранение доли оздоровленных детей школьного возраста.

Подпрограмма 2.Подпрограмма 2.

«Государственная поддержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания» на 2014-2016 годы

Средства будут направлены на проведение следующих

мероприятий:

создание условий, отвечающих современным требованиям для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в образовательных учреждениях;

обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие в Уярском районе семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

приобретение жилых помещений для их предоставления по договору найма детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа.

Реализация данной подпрограммы Реализация данной подпрограммы позволит:позволит:

сократить количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которым необходимо приобрести жилые помещения.

МП «Управление муниципальными МП «Управление муниципальными финансами»финансами»

на 2014-2016 годы на 2014-2016 годы

Предусмотрены расходы в целом в сумме 156 091,9 тыс. рублей, в том числе:

16 245,4 тыс. рублей – средства краевого бюджета,

139 846,5 тыс.рублей – средства районного бюджета.

Цель Программы:Цель Программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Уярского района;

повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Реализация Программы направлена Реализация Программы направлена на достижение следующих задач:на достижение следующих задач:

– обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

– создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Уярского района» на 2014-2016 годы

Средства будут направлены на Средства будут направлены на решение следующих задач:решение следующих задач:

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований Уярского района;

2) повышение качества реализации полномочий, закрепленных за поселениями;

3) отсутствие в поселениях просроченной кредиторской задолженности по исполнению обязательств перед гражданами.

При реализации будут достигнуты При реализации будут достигнуты следующие результаты:следующие результаты:

ПоказателиЕдиница

измерения

2014 год 2015 год 2016 год

минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Уярского

района после выравниваниятыс. рублей

не менее 1,8

не менее 1,8

не менее 1,8

количество поселений, в которых отдельные полномочия

исполняются надлежащим образом

единиц 10 10 10

отсутствие в поселениях просроченной кредиторской задолженности по

выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств

перед гражданами

тыс. рублей 0 0 0

Подпрограмма 2.Подпрограмма 2.

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Средства будут направлены на:Средства будут направлены на:

повышение качества планирова-ния и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.

Будут достигнуты следующие результаты:

Показатели

Единица измерения

2014 год 2015 год 2016 год

доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Уярского района

% не менее 80% не менее 85% не менее 90%

обеспечение исполнения расходных обязательств района (без безвозмездных поступлений)

% не менее 95% не менее 95% не менее 95%

доля органов муниципального района, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета

% 100% 100% 100%

доля полученных заключений КСО, осуществляющего проведение экспертизы проекта решений о бюджетном процессе, внесения в него изменений, а так же утверждение отчета об его исполнении подготавливаемых Финансовым управлением администрации Уярского района

% 100% 100% 100%

МП «Система социальной поддержки МП «Система социальной поддержки населения»населения» на 2014-2016 годы на 2014-2016 годы

Предусмотрены расходы в целом в сумме 466 462,6 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 год – 155 492,3 тыс. рублей;2015 год – 161 329,7 тыс. рублей;2016 год – 149640,6 тыс. рублей.

Цели Программы:Цели Программы:

– полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению;

– повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Задачи Программы:Задачи Программы:

– предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам;

– создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей;

– обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании;

– создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения Уярского района.

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

«Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т.ч. инвалидов, степени их социальной защищенности»

Средства будут направлены на Средства будут направлены на следующие мероприятия:следующие мероприятия:

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, пожилых граждан;

в целях реализации социальных гарантий выплата пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Уярского района;

предоставление дополнительных мер социальной поддержки гражданам, имеющих звание «Почетный гражданин Уярского района».

Реализация данной Реализация данной подпрограммы позволит:подпрограммы позволит:

своевременно и в полном объеме выполнить обязательства государства и края по социальной поддержке отдельных категорий граждан, имеющих на нее право в соответствии с действующим законо-дательством и обратившихся за ее получением;

создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан с учетом адресного подхода, степени их социальной защищенности;

распределить денежные средства краевого бюджета с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждом случае;

снизить социальную напряженность в районе.

Подпрограмма 2.Подпрограмма 2.

«Социальная поддержка семей, имеющих детей»

Средства направлены на проведение мероприятий:

своевременное и адресное предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей;

укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей.

Реализация данной подпрограммы позволит:

своевременно и в полном объеме выполнить обязательства государства и края по социальной поддержке семей, имеющих детей;

укрепить институт семьи, поддержать престиж материнства и отцовства развивать и сохранять семейные ценности;

снизить социальную напряженность в крае.

Подпрограмма 3.Подпрограмма 3.

«Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг»

Средства направлены на Средства направлены на проведение мероприятий:проведение мероприятий:

адресное предоставление мер социальной поддержки и субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат.

Реализация данной Реализация данной подпрограммы позволит:подпрограммы позволит:

повысить уровень жизни граждан – получателей мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Подпрограмма 4.Подпрограмма 4.

«Повышение качества и доступности социальных услуг

населению»

Средства будут направлены на:Средства будут направлены на:

финансовое обеспечение выполнения государственного задания муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Подпрограмма 5.Подпрограмма 5.

«Обеспечение реализации муниципальной программы и

прочие мероприятия»

Средства направлены на Средства направлены на проведение мероприятий:проведение мероприятий:

обеспечение реализации государственной социальной политики на всей территории района, совершенствование организации предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

обеспечение деятельности аппарата управления социальной защиты населения администрации Уярского района.

Реализация данной Реализация данной подпрограммы позволит:подпрограммы позволит:

обеспечить реализацию государственной социальной политики на всей территории района;

совершенствовать организацию предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

обобщить практики применения законодательства и проводить анализ реализации государственной социальной политики в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения района.

МП «Развитие культуры»МП «Развитие культуры» на 2014-2016 годы на 2014-2016 годы

предусмотрены расходы в целом в сумме 50 208,6 тыс. руб.,

в том числе по годам:2014 год – 15 317,3 тыс. рублей;2015 год – 16 988,6 тыс. рублей;2016 год – 17 902,7 тыс. рублей.

Цель Программы:Цель Программы:

создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Уярского района.

Задачи Программы:Задачи Программы:

– сохранение и эффективное использование культурного наследия Уярского района;

– создание условий для устойчивого развития отрасли «культура» в Уярском районе.

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

«Сохранение культурного наследия»

Средства направлены на Средства направлены на реализацию мероприятий:реализацию мероприятий:

развитие библиотечного дела;проведение профессиональных

районных конкурсов, участие в семинарах;

обеспечение деятельности подведомственного учреждения архива.

Реализация мероприятий Реализация мероприятий подпрограммы способствует:подпрограммы способствует:

созданию условий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, их рациональное использование и интеграцию в социально- экономическую и культурную жизнь района;

обеспечению прав населения района на свободный доступ к информации, культурным ценностям;

повышению уровня комплектования библиотечных фондов;

повышению качества и доступности библиотечных услуг; расширению разнообразия библиотечных услуг; росту востребованности услуг библиотек у населения

Подпрограмма 2.Подпрограмма 2.

«Обеспечение условий реализации программы и прочие

мероприятия»

Средства направлены на Средства направлены на реализацию мероприятий:реализацию мероприятий:

осуществление деятельности подведомственных учреждений (МБОУ ДОД УДШИ) направленное на реализацию программ дополнительного образования художественно-эстетической направленности;

проведение торжественных мероприятий посвященных 90-летию Уярского района;

осуществление мероприятий посвященных памятным и праздничным датам;

осуществление деятельности Отдела культуры, молодежной политики и спорта Уярского района;

сохранение, пополнение и эффективное использование архивных документов.

МП «Развитие физической МП «Развитие физической культуры, спорта» культуры, спорта» на 2014-2016 годына 2014-2016 годы

предусмотрены средства районного бюджета в сумме 24 826,3 тыс.руб., в том числе по годам:

в 2014 году – 7780,3 тыс. рублей; в 2015 году – 8227,0 тыс. рублей; в 2016 году - 8369,0 тыс. рублей; внебюджетный источник (средства от оказания

платных услуг) в сумме 150,0 тыс.рублей ежегодно

Цель Программы:Цель Программы:

создание условий, обеспечивающих возможность гражданам Уярского района систематически заниматься физической культурой и спортом;

формирование цельной системы подготовки спортивного резерва.

Достижению целей будет Достижению целей будет способствовать решение задач:способствовать решение задач:

– обеспечение развития массовой физической культуры на территории Уярского района;

– укрепление материально-технической базы;– формирование единой системы поиска,

выявления и поддержка одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва;

– обеспечение деятельности предоставления услуг дополнительного образования детям в ДЮСШ «Юность» Уярского района.

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

«Развитие массовой физической культуры и спорта»

Средства направлены на Средства направлены на проведение мероприятий:проведение мероприятий:

развитие устойчивой потребности всех категорий населения района к здоровому образу жизни;

формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом посредством проведения, участия в организации официальных физкультурных, спортивных мероприятий на территории Уярского района и Красноярского края;

выявление и поддержка успешного опыта по организации массовой физкультурно-спортивной работы среди населения;

развитие и совершенствование инфраструктуры физической культуры и спорта в «шаговой» доступности.

При реализации подпрограммы При реализации подпрограммы будут достигнуты показатели:будут достигнуты показатели:

ПоказателиЕдиница

измерения

2014 год

2015 год

2016 год

доля граждан Уярского района, систематически

занимающихся физической культурой и

спортом от общей численности населения

% 26,33 28,05 28,18

Численность занимающихся

физической культурой и спортом на территории

Уярского района

тыс.чел. 5,172 5,635 5,992

Подпрограмма 2.Подпрограмма 2.

«Развитие системы подготовки спортивного резерва»

Средства направлены на Средства направлены на проведение мероприятий:проведение мероприятий:

совершенствование системы мероприятий, направленных на поиск и поддержку талантливых, одаренных детей;

развитие кадровой политики по подготовке спортивного резерва;

формирование единой системы поиска, выявления и поддержки одаренных детей, повышение качества управления подготовкой спортивного резерва.

При реализации подпрограммы При реализации подпрограммы будут достигнуты показатели:будут достигнуты показатели:

ПоказателиЕд.измер

ения2014

год2015

год2016

год

Численность занимающихся в ДЮСШ «Юность» Уярского района

чел.не менее

386не менее

388не менее

400

Доля учащихся ДЮСШ «Юность» Уярского района принявших участие в муниципальных и краевых соревнованиях, от общего количества занимающихся

%не менее

40не менее

40не менее

40

МП «Молодежь Уярского района»МП «Молодежь Уярского района» на 2014 – 2016 годы на 2014 – 2016 годы

Предусмотрены расходы в сумме 1 335,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:2014 год – 245,0 тыс. рублей;2015 год – 445,0 тыс. рублей;2016 год – 645,0 тыс. рублей.

Цель Программы:Цель Программы:

Создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышение ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни в интересах инновационных преобразований района.

Задачи Программы:Задачи Программы:

– содействие в решении социально-экономических проблем молодежи;

– формирования условия для гражданского становления, творческого , духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи;

– предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительства жилья.

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

«Развитие молодежной политики Уярского района»

При реализации подпрограммы При реализации подпрограммы будут достигнуты показатели:будут достигнуты показатели:

Показатели Ед.изм 2014 год 2015 год 2016 год

количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Уярском районе

ед. 98 102 110

количество созданных сезонных рабочих мест для студентов и обучающихся в государственных образовательных учреждениях профессионального образования

ед. 9 10 10

количество молодых семей, получивших свидетельство о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья

чел.не менее

1не менее

2не менее

3

МП «Содействие развитию МП «Содействие развитию местного самоуправления» местного самоуправления»

на 2014-2016 годына 2014-2016 годы

Предусмотрены расходы в сумме 29 537,8 тыс. рублей,

в том числе по годам: 2014 год – 10 505,2 тыс. рублей;2015 году – 9 515,8 тыс. рублей;2016 году – 9 516,8 тыс. рублей.

Цель Программы:Цель Программы:

создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями.

Задачи Программы:Задачи Программы:

– обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности муниципального района;

– государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты недвижимости ( в т.ч. земельные участки) ;

– эффективное использование объектов муниципальной собственности;

– функционирование аппарата Комитета имущественных отношений администрации Уярского района;

– улучшение содержания автомобильных дорог общего пользования;

– содействие в развитии доступных и качественных транспортных услуг.

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

«Повышение эффективности деятельности органов местного

самоуправления в Уярском районе» на 2014-2016 годы

Средства программы Средства программы направляются на:направляются на:

обеспечение территориального планирования поселений района;

открытие многофункционального центра в 2014 году;

на организацию проведения акарицидных обработок;

осуществление полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Подпрограмма 2.Подпрограмма 2.

«Организация управления муниципальным имуществом»

Средства подпрограммы Средства подпрограммы направляются на:направляются на:

формирование, развитие и эффективное использование объектов движимого и недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности и в муниципальной собственности муниципальных образований Уярского района.

При реализации подпрограммы При реализации подпрограммы будут достигнуты показатели:будут достигнуты показатели:

Показатели Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год

количество свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимости

ед. 1 2 1

количество объектов недвижимости прошедших инвентаризацию, в отношении которых получены кадастровые паспорта

ед. 4 2 1

количество объектов муниципальной собственности включенных в реестр

ед. 50 50 50

количество заключаемых договоров в безвозмездное пользование, аренду

ед. 187 187 187

При реализации подпрограммы При реализации подпрограммы будут достигнуты показатели:будут достигнуты показатели:

количество объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости, кадастровые работы на земельные участки

ед. 4 2 1

количество приобретенных в муниципальную собственности объектов недвижимости

ед. 1 - -

общее количество судебных дел для обеспечение защиты имущественных интересов муниципального района

ед. 10 10 10

количество земельных участков предоставляемых в собственность граждан и юридических лиц

ед. 15 13 13

количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков

ед. 15 13 13

Подпрограмма 3.Подпрограмма 3.

«Содействие развитию и модернизации автомобильных дорог

местного значения и организация транспортного обслуживания населения автомобильным

транспортом между поселениями в границах муниципального района»

Средства подпрограммы Средства подпрограммы направляются на:направляются на:

предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований;

развитие и модернизацию автомобильных дорог местного значения городских и сельских поселений.

При реализации подпрограммы При реализации подпрограммы будут достигнуты показатели:будут достигнуты показатели:

Показатели Ед.изм. 2014 год 2015 год 2016 год

доля муниципальных образований, заявившихся к участию в мероприятиях по развитию и модернизации автомобильных дорог местного значения

% 50 50 60

доля протяженности автомобильных дорог местного значения, в отношении которых проведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

% 2,79 3,19 3,59

количество перевезенных пассажиров на автомобильном транспорте между поселениями района

чел. 185700 185700 185700

пробег автомобильного транспорта при обслуживании населения в границах поселений района

км. 305900 305900 305900

МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2014-2016 годы

Предусмотрены расходы за счет средств краевого и районного бюджетов в общем объеме 9 381,2 тыс. рублей, в том числе по источникам:

за счет средств краевого бюджета – 2 570,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 830,4 тыс. рублей; 2015 год – 884,8 тыс. рублей; 2016 год – 855,4 тыс. рублей; за счет средств районного бюджета – 6 810,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2 264,8 тыс. рублей; 2015 год – 2 272,9 тыс. рублей; 2016 год – 2 272,9 тыс. рублей.

Цель Программы:Цель Программы:

осуществление мониторинга и разработка мероприятий по обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Задачи Программы:Задачи Программы:

– разработка документации для предоставления субсидий бюджетам поселений района на финансирование расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и энергетической эффективности;

– реализация временных мер поддержки населения в целях обеспечение доступности коммунальных услуг.

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

«Обеспечение реализации муниципальной программы Уярского района и прочие

мероприятия» на 2014-2016 годы

В рамках указанных расходов:В рамках указанных расходов:

Планируются средства на обеспечение выполнение муниципального задания бюджетного учреждения «Служба «Заказчика»

При реализации подпрограммы При реализации подпрограммы будут достигнуты показатели:будут достигнуты показатели:

Показатели Ед. измерения 2014 год 2015 год 2016 год

Разработка документации для предоставления субсидий бюджетам гор/сель поселений на капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Уярского района

пакет документов

не менее 4 не менее 4 не менее 4

Разработка проектов для участия в конкурсе в рамках подпрограммы « Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»

проект не менее 3 не менее 3 не менее 3

Доля исполненной отчетности в краевые структуры и надзорные органы

% 100 100 100

Уровень возмещения затрат на предоставление жилищно-ком-мунальных услуг по установ-ленным для населения тарифам

% 99,37 99,6 99,76

МП «Развитие сельского хозяйства и МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков регулирование рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»и продовольствия» на 2014-2016 годы на 2014-2016 годы

Предусмотрены расходы в целом в

сумме 10 086,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 3 280,0 тыс. рублей;в 2015 году – 3 394,2 тыс. рублей;в 2016 году – 3 412,0 тыс. рублей.

Цель программы:Цель программы:

развитие сельского хозяйства и продовольственного рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Уярском районе.

Задачи Программы:Задачи Программы:

обеспечение реализации мероприятий программы на основе эффективной деятельности Отдела по вопросам сельского хозяйства;

обеспечение доступности коммерческих кредитов малым формам хозяйствования на селе;

снижение распространения семян сорняков дикорастущей конопли;

уменьшение количество больных безнадзорных домашних животных.

Подпрограмма 1.Подпрограмма 1.

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие

мероприятия» на 2014-2016 годы

Средства планируется Средства планируется направить на:направить на:

создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий;

повышение эффективности бюджетных расходов; реализацию основных направлений государственной

политики в сфере агропромышленного комплекса, а также в области ветеринарии, повышение качества оказания районным Отделом муниципальных услуг;

выполнения работ в сфере развития агропромышленного комплекса.

При реализации подпрограммы При реализации подпрограммы будут достигнуты показатели:будут достигнуты показатели:

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год

доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в программном виде

%не менее

100не менее

100не менее

100

количество граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющих привлечение кредитных средств

кол. займов 40 40 40

уничтожение сорняков дикорастущей конопли

га. 45,6 52,5 60,6

доля охваченных безнадзорных животных в связи с проведением мероприятий

% 81 81 81

Непрограммные расходыНепрограммные расходы бюджета

По разделу:

«Общегосударственные вопросы»

Функционирование высшего должностного лица

муниципального образования

Предусматриваются средства на обеспечение деятельности главы Уярского района, в том числе по годам:

2014 году в сумме 947,6 тыс. рублей;

2015-2016 годов – по 947,6 тыс. рублей ежегодно.

Функционирование представительных Функционирование представительных органов муниципального образования органов муниципального образования

(подраздел 03)(подраздел 03)

Запланированы средства на функционирование районного Совета депутатов в сумме 6 566,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2014 году в сумме 2 188,8 тыс. рублей;

на плановый период 2015-2016 годов по

2 188,8 тыс. рублей ежегодно.

Функционирование местных Функционирование местных администраций (подраздел 04)администраций (подраздел 04)

Предусматриваются расходы на обеспечение деятельности аппарата администрации Уярского района в общей сумме 47 154,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год в сумме 15 718,3 тыс. рублей, 2015 году – 2016 годы в сумме 15 718,3 тыс. рублей ежегодно.

Обеспечение деятельности финансовых, Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов налоговых и таможенных органов и органов

финансового (финансово-бюджетного) финансового (финансово-бюджетного) надзора (подраздел 06)надзора (подраздел 06)

Предусматриваются ассигнования на обеспечение деятельности Контрольно-счетная палата администрации Уярского района в сумме 2 964,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 году - 988,3 тыс. рублей;

2015 и 2016 годах – 988,3 тыс.рублей ежегодно.

Резервный фонд Резервный фонд (подраздел 11)(подраздел 11)

Ассигнования предусматриваются на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов в сумме 5261,6 тыс.рублей, в том числе:

2014 год - 500,0 тыс.рублей; 2015 год – 1 177,0 тыс.рублей; 2016 год – 3 584,6.тыс.рублей. На финансирование непредвиденных

расходов и мероприятий, имеющих важное общественное и социально-экономическое значения для территории района и его населения.

Национальная оборонаНациональная оборона

Предусматриваются ассигнования на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, поступающих из федерального бюджета.

Всего 1 629,5 тыс. руб. в том числе по годам: 2014 году в сумме 544,9 тыс. рублей, 2015-2016 годов в сумме 542,3 тыс. рублей ежегодно.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований (подраздел 01)

Предусмотрены межбюджетные трансферты в 2014-2016 годах в сумме 37 648,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 - 12 715,8 тыс.руб., 2015-2016 – 12 466,2 тыс.рублей ежегодно.

Указанные средства предусматриваются на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетов поселений за счет средств краевого и районного бюджета.

Прочие межбюджетные Прочие межбюджетные трансферты общего характератрансферты общего характера

Предусмотрены межбюджетные трансферты в 2014-2016 годах в сумме 93 242,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 - 29 747,4 тыс.руб.,

2015-2016 – 31 747,4 тыс.рублей ежегодно.

Указанные средства предусматриваются для предоставления прочих дотаций поселениям входящим в состав муниципального района.

Спасибо за Спасибо за внимание!внимание!