9
Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2012-2014 годах, млн.рублей Наименование Наименование 2011 2011 год год (уточнен (уточнен -ный -ный план) план) 2012 год 2012 год 2012 2012 к к 2011, 2011, % % 2013 год 2013 год 2013 2013 к к 2012, 2012, %. %. 2014 2014 год год 2014 2014 к к 2013 2013 , % , % Межбюджетные трансферты, всего 15 060 11 994 80 12 828 107 13 294 104 Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности- всего, в том числе 2648 2213 84 2344 106 2444 104 дотация на выравнивание 978 1087 111 1115 103 1115 100 Дотации 1043 144 14 135 93 118 87 Субсидии 3898 3017 77 3148 104 3054 97

Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2012-2014 годах, млн.рублей

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2012-2014 годах, млн.рублей. Динамика средств на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований , млн.рублей. Дотация. Общий объем. Субсидия. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Межбюджетные трансферты местным бюджетам в 2012-2014 годах, млн.рублей

НаименованиеНаименование2011 год 2011 год (уточнен-(уточнен-ный план)ный план)

2012 год2012 год2012 к 2012 к 2011, 2011,

%%2013 год2013 год

2013 к 2013 к 2012, 2012,

%.%.2014 год2014 год

2014 2014 к к

2013, 2013, % %

Межбюджетные трансферты, всего 15 060 11 994 80 12 828 107 13 294 104Средства на выравнивание бюджетной обеспеченности-всего, в том числе

2648 2213 84 2344 106 2444 104

дотация на выравнивание 978 1087 111 1115 103 1115 100

Дотации 1043 144 14 135 93 118 87Субсидии 3898 3017 77 3148 104 3054 97Субвенции 6334 6501 103 7158 110 7638 107Иные межбюджетные трансферты

1 137 119 10 40 33 40 100

Динамика средств на выравнивание уровня бюджетной

обеспеченности муниципальных образований, млн.рублей

2011 2012 2013 2014

1670

1126 12291329

Изменение бюджетной обеспеченности муниципальных Изменение бюджетной обеспеченности муниципальных образований области в результате выравнивания в 2012 годуобразований области в результате выравнивания в 2012 году

до выравниания после выравнивания

1,8326

3,9896

6,8359 6,8359

наименее обеспеченное наиболее обеспеченное

разрывв 3,7 раза разрыв

в 1,7 раза

в 2,2 раза

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

38983017 3148 3054

Фонд компенсаций в 2011-2014 годах, млн.рублей

Фонд софинансирования расходов в 2011-2014 гг.Фонд софинансирования расходов в 2011-2014 гг., млн.рублей, млн.рублей

Расходы на стимулирование муниципальных образований области

Основные параметры областного бюджета, млн. рублей

ДОХОДЫДОХОДЫ

35 094

РАСХОДЫРАСХОДЫ

38 466

дефицитдефицит 3 371

ДОХОДЫДОХОДЫ

36 858

РАСХОДЫРАСХОДЫ

39 372

дефицит 2 514 дефицит 2 514

РАСХОДЫРАСХОДЫ

39 788

ДОХОДЫДОХОДЫ

38 256

дефицит 1 532дефицит 1 532

20122012годгод

20132013годгод

20120144

годгод

Решенные задачи при формировании областного бюджета

Достигнуто увеличение собственных доходов областного бюджета и, в основном, за счет экономического роста и развития налогового потенциала

Реализованы наиболее приоритетные социальные и экономические задачи развития области, направленные на улучшение качества жизни населения области

Реально обеспечены действующие публичные обязательства

Учтено повышение результативности бюджетных расходов

Реализованы направления Программы повышения эффективности бюджетных расходов Кировской области

В полной мере применен программно-целевой метод планирования расходов

Предусмотрены меры по укреплению и развитию местного самоуправления