78
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 merupakan bentuk implemantasi pelaksanna ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. Selain itu, Rencana Kerja juga merupakan awal dari proses akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan BencanaTahun Anggaran 2021 adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan satu tahun anggaran yang sudah termuat dalam dokumen RKPD. Renstra Perangkat Daerah dan APBD. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana bersinergi dengan standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur capaian kinerja dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. 1.2 Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa lali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Purwakarta Tahun 2021 merupakan bentuk implemantasi pelaksanna ketentuan Peraturan

Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Fungsi Renja SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam

pembangunan daerah. Selain itu, Rencana Kerja juga merupakan awal dari proses

akuntabilitas suatu lembaga kepada pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dalam

mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam

rencana kerja. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

BencanaTahun Anggaran 2021 adalah sebagai panduan pelaksanaan kegiatan satu tahun

anggaran yang sudah termuat dalam dokumen RKPD. Renstra Perangkat Daerah dan APBD.

Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana bersinergi dengan standar pelayanan minimal sebagai tolak ukur capaian kinerja

dalam memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

nasional

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana

telah diubah beberapa lali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan

RPJPD, RPJMD dan RKPD

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan

Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Page 2: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-

2023

10. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 175 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

11. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor …. Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Purwakarta

12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor ….. Tahun 2020 tentang Perubahana Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar

Pelayanan Minimal

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah

Kabupaten/Kota

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis

Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah

Kabupaten/Kota

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Prnyusunan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020

19. Peraturan Bupati Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Perincian Tugas dan Fungsi Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun untuk

memberikan arah juga menjadi acuan bagi kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta dalam mencapai tujuan organisasi sesuai

dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga

seluruh daya dan upaya yang akan dilakukan dapat berjalan secara sinergis. Rencana Kerja

Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai

indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas yang disusun

berpedoman kepada Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Purwakarta

Maksud:

Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan kerja

SKPD selama 1 (satu) Tahun ,agar rencana kerja tahun 2021 terarah, terukur, fokus, jelas

dan terarah dalam mencapai kinerja yang lebih baik.

Page 3: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Tujuan:

Supaya dalam pelaksanaannya lebih teradministrasi dengan baik juga dalam penyusunan

jadwal kegiatan, pengajuan administrasi dan pertanggung jawaban administrasi.

Mengoptimalkan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Purwakarta dalam menjalankan segala tugasnya, tercapai segala output dan

outcome nya, dan tujuan pelayanan kepada masyarakatnya tercapai.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses

penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat

Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja

K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan

proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang

STOK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Membuat penjelsan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perubahan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Mengurai pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta

susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian

Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel T-C.31)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

3.4 Program dan Kegiatan (Tabel T-C.33)

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini mengemukakan rencana kerja program kegiatan dab subkegiatan,

indikator kinerja, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam table matrik

BAB V : PENUTUP Berisikan uraian penutup

Page 4: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan ditentukan dari hasil

pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya dan disesuaikan

dengan Renja Tahun Anggaran yang sedang berjalan. Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta pada tahun lalu telah melaksanakan 8

(delapan) program dan 66 (enam puluh enam) kegiatan yang dilaksanakan oleh 4 (empat)

bidang yaitu Sekretariat, Bidang Pemadam Kebakaran, Bidang Pengembangan SDM dan Sarana

dan Prasarana, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan Bidang Kedaruratan, Rehabilitasi

dan Rekontruksi. Program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 dapat dievaluasi

pelaksanaannya sebagaimana tabel di bawah ini:

Page 5: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah (Tabel T-C.29)

Tabel T.C.29.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

Kabupaten Purwakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian Program (Renstra

Perangkat

Daerah) Tahun 2021

Realisasi

Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d

dengan Tahun 2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan Kegiatan

(Renja Perangkat

Daerah Tahun 2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun 2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi

Capaian

Program dan Kegiatan s/d

Tahun 2020

Tingkat

Capaian Realisasi

Target Renstra

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

DINAS PEMADAM

KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN

BENCANA

05 03 07 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

04 01 19 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

Page 6: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Jumlah Kendaraan Pemadam dan

Penyelamatan Yang Dapat Dioperasionalkan

Jumlah Alat Pemadam dan Penyelematan Yang

Dapat Dioperasikan

Frekuensi Pelatihan Keterampilan dan Keahlian

04 01 19 15

Penyampaian Informasi Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lainnya

Terlaksananya Penyampaian Informasi

Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lainnya melalui pemasangan iklan radio media cetak

dan online

100,000,000

04 01 19 21

Pembangunan Reservoar (Tandon Air)

Terlaksannya

Pembangunan Reservoar (Tandon Air)

46,100,000

04 01 19 27

Pengadaan Alat Pendukung Pencegahan

Tersedianya Pengadaan Alat Pendukung Pencegahan bahaya

kebakaran

24,450,500

04 01 19 30

Pengadaan Alat Penanggulangan

Kebakaran

Terlaksananya

Pengadaan Alat

Penanggulangan Kebakaran

72,170,000

Page 7: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

04 01 19 31 Pengembangan Pembinaan Kerjasama

DPKPB

Terlaksananya Pengembangan

Pembinaan Kerjasama DPKPB

49,650,000

04 01 19 32 Ski ll Kompetisi Tingkat Nas ional

Terlaksananya Skill Kompetisi Petugas

Pemadam Kebakaran

123,900,000

04 01 19 34 Pelatihan BALAKAR (Barisan Sukarelawan Kebakaran)

Terlaksananya pelatihan BALAKAR (Barisan Sukarelawan Kebakaran)

48,897,000

04 01 19 35 Pengadaan Alat Pendukung Rescue

Terlaksananya Pengadaan Alat

Pendukung Rescue

72,520,000

04 01 19 36 Peningkatan Kapasitas Petugas Pemeriksa Gedung (Inspektur)

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Petugas Pemeriksa Gedung (Inspektur)

23,020,000

04 01 19 37

Penyusunan Raperda Retribusi Damkar

Terlaksananya Pembahasan Raperda

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadan

Kebakaran

24,045,000

04 01 19 38

Pengembangan SDM Anggota Pemadam

Terlaksananya Pengembangan SDM Anggota Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana

124,350,000

04 01 19 39 Pelatihan Balakar (Barisan Sukarelawan

Terlaksananya Pelatihan BALAKAR

-

Page 8: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Kebakaran) (APBD 2017)

(Barisan Sukarelawan Kebakaran)

04 01 23 Program Peningkatan Kapasitas Penanganan

Bencana

04 01 23 08

Pembuatan Command Center

Terlaksanannya Pembuatan Command Center untuk Kebencanaan

Penanggulangan Kebakaran -

04 01 23 12 Peni laian Kerusakan

Akibat Bencana

Terlaksananya Penilaian Kerusakan Akibat

Bencana -

04 01 23 17 Rehabilitasi Rekonstruksi dan

Kedaruratan Penanggulangan Bencana

Terlaksananya rehabilitasi rekonstruksi dan kedaruratan

penanggulangan bencana 18,500,000

04 01 23 18 Pelatihan Teknik

Mitigasi Bencana

Terlaksananya Pelatihan Mitigasi Bencana di Masyarakat 75,000,000

04 01 23 19 Penanggulangan

Dampak Bencana

Terlaksananya penanggulangan

dampak bencana kekeringan -

04 01 23 20 Operasional Bantuan

Bencana

Terlaksananya Operasional Bantuan Bencana

13,030,000

Page 9: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

04 01 23 22 Monitoring Bidang Kedaruratan,

Rehabilitasi dan

Rekontruksi

Terlaksannya Monitoring Bidang

Kedaruratan, Rehabilitasi dan

Rekontruksi

5,800,000

04 01 23 23 Penanggulangan

Bencana Kekeringan/

Suplay Air Bersih (APBD 2017)

Terlaksananya Penanggulangan Bencana Kekeringan

-

04 01 23 24 Simulasi Kebencanaan

(APBD 2017)

Terlaksananya Pelaksanaan Simulasi

Kebencanaan -

Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta

Perlindungan Masyarakat

05 03 28 Program Pelayanan

Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Kebakaran

Persentase warga

negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

100%

Persentase tingkat

layanan informasi dan 100%

Page 10: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

koordinasi penanganan pemadam kebakaran

dan penanggulangan bencana

Persentase tingkat penanganan

pemadaman dan

investigasi penyebab kebakaran

100%

05 03 28 01 Ski ll Kompetisi HUT Damkar Tingkat

Nas ional dan Daerah

Terlaksananya skill kompetisi HUT damkar

tingkat nasional dan daerah

100%

149,022,650 99.3%

05 03 28 02 Pengadaan Alat Pendukung Pemadam Kebakaran

Terlaksananya Pengadaan Alat Pendukung Pemadam

Kebakaran

100%

149,020,000 99.3%

05 03 28 03 Pengadaan Alat Rescue Terlaksananya

Pengadaan Alat Rescue 100%

99,500,000 99.5%

05 03 28 04 Fi re Drill Terlaksananya Gladi

Posko Penanggulangan Kebakaran/Firedrill

100% 47,400,000 94.8%

05 03 28 05 Pelatihan Balakar (Barisan Sukarelawan Pemadam Kebakaran)

Terlaksannya Pelatihan Balakar (Barisan Sukarelawan

Kebakaran)

100%

99,366,100 99.4%

05 03 28 06 Pembangunan

Reservoir (Tandon Air)

Terlaksananya

Pembangunan Reservoir (Tandon Air)

di Plered

100%

74,007,000 98.7%

Page 11: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 28 07 Peningkatan Kinerja Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan

Terlaksanannya operasional Kinerja

pemadam kebakaran dan penyelamatan

100%

50,000,000 100.0%

05 03 28 08 Penyampaian Informasi Pencegahan Kebakaran

dan Bencana Lainnya

Terlaksananya Penyampaian Informasi

Pencegahan Kebakaran dan Bencana Lainnya

100%

25,000,000 100.0%

05 03 28 09 Pelatihan mitigasi bencana

Terlaksananya Pelatihan mitigasi bencana di Masyarakat

100% 50,000,000 100.0%

05 03 28 10 Pembuatan Command Center Mini

Terlaksanannya Pembangunan Ruangan

command center mini untuk penanggulangan

kebakaran dan bencana

la innya

100%

97,393,500 97.4%

05 03 28 11 Penanggulangan

dampak bencana kekeringan dan

bencana lainnya

Terlaksananya

Penanggulangan dampak bencana

kekeringan dan bencana lainnya

100%

39,640,000 52.9%

05 03 28 12 Penyampaian Bantuan Bencana

Tersediannya operasional Penyampaian bantuan

bencana

100%

48,007,500 96.0%

05 03 28 13 Publ ic Safety

Awearness

Terlaksananya

Sos ialisasi Public Safety Awerness

100% 99,710,000 99.7%

Page 12: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 28 14 Pengadaaan Alat Pendukung Pencegahan

Terlaksananya Pengadaan Alat

Pendukung Pencegahan

100%

50,000,000 100.0%

05 03 Program

pengembangan SDM dan Sarana Prasarana

DPKPB

Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi SDM Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana

0

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan

prasarana teknis

pemadam kebakaran dan penanggulangan

bencana

0

Persentase Perawatan

dan pemeliharaan asset sarana dan prasarana

0

05 03 29 Program Pencegahan dan Penanggulangan Pemberdayaan

100

Persentase Gedung/Bangunan yang

memi liki proteksi kebakaran 100 % 100

Page 13: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Persentase sosialisasi dan pelatihan / simulasi

yang akan dilaksanakan 100 % 100

Persentase warga negara yang terlatih di

kawasan rawan kebakaran 100

05 03 29 01 Sos ialisasi masyarakat tanggap kebakaran

Terlaksananya Sos ialisasi Masyarakat Tanggap Kebakaran 100

05 03 29 02 Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat

relawan kebakaran

Terlaksananya Pelatihan/Simulasi dan

Penyuluhan Masyarakat Relawan Kebakaran

100 05 03 29 03 Pembentukan Sistem

Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL)

Terbentuknya SKKL

wi layah perkotaan

100

05 03 29 04 Inspeksi kebakaran Terlaksananya Inspeksi Kebakaran gedung bangunan, FGD dan

Study banding 100 05 03 29 09 Penyediaan Peralatan

Inspeksi Proteksi Kebakaran

Terlaksananya

Penyediaan Peralatan Inspeksi Proteksi Kebakaran 100

39,920,000 80%

05 03 29 10 Inventarisasi Kebakaran Terlaksananya Inventarisasi Kebakaran 100

Page 14: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 31 Program Pengembangan SDM

dan Sarana Prasarana DPKPB

100

Persentase pemenuhan kebutuhan Kompetensi

SDM Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana 100 Persentase Pemenuhan

Kebutuhan Sarana dan prasarana teknis

pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana 100

Persentase Perawatan dan pemeliharaan asset

sarana dan prasarana 100 05 03 31 01 Pemeliharaan rutin

berkala kendaraan

operasional pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana

Terlaksananya

Pemeliharaan rutin

berkala kendaraan operasional pemadam

kebakaran dan penanggulangan bencana 100

48,695,000 24%

05 03 31 02 Pengadaan bahan bakar

minyak kendaraan

operasional damkar

Terlaksananya

Pengadaan bahan bakar

minyak kendaraan operasional damkar 100

Page 15: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 31 03 Pengadaan peralatan perbengkelan (storing)

Terlaksananya pengadaan peralatan

perbengkelan (Storing) 100 05 03 31 08 Pengembangan SDM

anggota pemadam kebakaran dan

penanggulangan bencana

Terlaksananya Pengembangan SDM anggota pemadam

kebakaran dan penanggulangan bencana 100

05 03 33 Program Penanggulangan

Kebakaran dan Penyelamatan

100

Persentase warga negara yang

memperoleh layanan

penanggulangan kebakaran dan

penyelamatan 100 Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana prasarana teknis penanggulangan

kebakaran dan Penyelamatan 100

Persentase peralatan dan perlengkapan

penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dalam

kondisi baik 100

Page 16: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Persentase ketersediaan data

kejadian kebakaran 100 05 03 33 01 Kes iapan Petugas

Pemadam Kebakaran Terlaksananya Kesiapan Petugas Pemadam Kebakaran 100

05 03 33 02 Kes iapan Petugas

Penyelamatan (Rescue)

Terlaksananya Kesiapan

Petugas Penyelamatan (Rescue) 100

05 03 33 03 Penyediaan Mobil Damkar/Unit Operasional Damkar la innya

Terlaksananya Penyediaan Mobil Damkar/Unit Operasional damkar

la innya 100

05 03 33 04 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan pemadam kebakaran 100

262,400,000

97%

05 03 33 05 Penyediaan Tandon Air/Foam untuk

Pemadam Kebakaran

Terlaksananya Penyediaan Tandon

Air/Foam untuk Pemadam kebakaran 100

196,347,300

98%

05 03 33 07 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)

Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan penyelamatan (Rescue) 100

148,260,000

99%

05 03 33 10 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

pemadam kebakaran 100

0%

Page 17: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 33 11 Ski ll Kompetisi dan HUT Damkar

Terlaksananya Skill Kompetisi dan HUT

Damkar 100

249,967,500

100%

05 03 33 12 Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Penyelamatan (Rescue)

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan

penyelamatan (Rescue) 100

0%

05 03 34 Program Pengembangan

Sumber Daya Manusia dan Informasi

100

Persentase tingkat pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kompetensi 100

Persentase tingkat pemenuhan sarana dan

prasarana informasi dan komunikasi 100

05 03 34 02 Pengadaan Alat Komunikasi

Terlaksananya Pengadaan Alat Kominikasi 100

34,903,100 35%

05 03 34 03 Pemeliharaan Alat Informasi dan

Komunikasi

Terlaksananya Pemeliharaan Alat

informasi dan komunikasi 100 0%

05 03 34 04 Korps Musik Genta Brahma Yudha

Terlaksananya kegiatan Korps musik Genta Brahma Yudha 100

186,262,500 75%

Page 18: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 34 05 Pemeliharaan Peralatan Korps Musik

Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan

Korps Musik 100

48,560,000 97% 05 03 36 Pelayanan

Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Kebakaran

100

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan

evakuasi korban kebakaran 100

Persentase tingkat layanan informasi dan

koordinasi penanganan

pemadam kebakaran dan penanggulangan

bencana 100 Persentase tingkat

penanganan pemadaman dan investigasi penyebab

kebakaran 100 05 03 36 01 Penyusunan Rencana

Penanggulangan Bencana (RPB)

Terlaksananya

Penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana (RPB) 100 05 03 36 02 Pembuatan Rencana

Konti jensi (Rekon)

Terlaksananya

Pembuatan Rencana

Konti jensi (Rekon) 100

Page 19: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 36 03 Penyusunan Kajian Res iko Bencana (KRB)

Terlaksananya Penyusunan Kajian

Res iko Bencana (KRB) 100 05 03 36 04 Komunikasi, informasi

dan edukasi rawan bencana

Terlaksananya Komunikasi, informasi dan edukasi rawan

bencana 100

05 03 36 06 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kes iapsiagaan terhadap

Bencana

Terlaksananya Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana dan Prasarana

Kes iapsiagaan Bencana 100

05 03 36 07 Penyediaan Peralatan Perl indungan dan

Kes iapsiagaan terhadap Bencana

Terlaksananya Penyediaan Peralatan

Perl indungan dan Kes iapsiagaan terhadap Bencana 100

200,000,000 100%

05 03 36 08 Kerjasama antar lembaga dan kemitraan

dalam teknik penanganan bencana

Terlaksananya Kerjasama antar

lembaga dan kemitraan dalam teknik penanganan bencana

100

05 03 36 09 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi

Terlaksananya Pelatihan Pencegahan

dan Mitigasi 100

05 03 36 10 Gladi Kesiapsiagaan

terhadap Bencana

Terlaksananya Gladi

Kes iapsiagaan terhadap Bencana 100

11,264,900

11%

05 03 37 Program Kedaruratan dan Logistik

100

Page 20: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Persentase jumlah SDM yang aktif dalam

penanganan darurat bencana 100

persentase jumlah korban berhasil dicari,

di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana 100

Persentase kecepatan respone time kurang

dari 24 jam untuk s tatus darurat bencana 100

05 03 37 02 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban

Bencana

Terlaksananya Pencarian, Pertolongan

dan Evakuasi Korban

Bencana 100 05 03 37 03 Respon Cepat Darurat

Bencana

Terlaksananya Respon

Cepat Darurat Bencana 100

05 03 37 04 Pengadaan Logistik Terlaksananya Pengadaan Logistik 100

750,000 1%

05 03 37 05 Dis tribusi Penyaluran Logistik

Terlaksananya Dis tribusi Penyaluran

Logistik 100

17,400,000

17% 05 03 38 Program Rehabilitasi

dan Rekontruksi

100

Persentase dokumen penilaian kerusakan

akibat bencana 100

Page 21: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Persentase bangunan yang di rehabilitasi

pasca bencana 100 05 03 38 02 Penyusunan Rencana

Aks i Rehabilitasi Terlaksananya Penyusunan Rencana Aks i Rehabilitasi 100

XX 01 PROGRAM

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase

perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

100%

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan

100%

Persentase pemenuhan

kebutuhan administrasi umum

100%

Persentase tingkat dis iplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja

perangkat daearah

100%

XX 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja

perangkat daerah yang disusun

2 Dokumen

XX 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam

Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

3 Dokumen

Page 22: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

XX 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat

Daerah

Jumlah dokumen evaluasi perangkat

daerah

1 Dokumen

XX 01 2.01 04 Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah kegiatan

koordinasi dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah

1 Kegiatan

XX 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah

1 Dokumen

XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Tersedianya pendukung

administrasi keuangan

100%

XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan

Tunjangan ASN

Jumlah gaji dan

tunjangan ASN yang dibayarkan

12 Bulan

XX 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya administrasi

pelaksanaan tugas ASN

yang telah dilaksanakan

100%

XX 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi

dan Pelaporan

Keuangan

Jumlah dokumen

akuntansi dan

pelaporan keuangan yang disusun

1 Dokumen

XX 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun

2 Dokumen

Page 23: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

XX 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen pelaporan keuangan

akhir tahun yang disusun

1 Dokumen

XX 01 2.03 Administrasi Umum Tersedianya pendukung administrasi umum

100%

XX 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah pengadaan

materai dan buku cek yang dibutuhkan

2 Jenis

XX 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan

l i strik yang dibutuhkan

12 Bulan

XX 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Pera latan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan

kantor yang dibutuhkan

2 Paket

XX 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan pajaknya

19 unit

XX 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibutuhkan

12 Bulan

XX 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan kantor yang

dibutuhkan

2 Orang

XX 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis

Kantor

Tersedianya kebutuhan

a lat tulis kantor

12 Bulan

Page 24: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

XX 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

12 Bulan

XX 01 2.03 12 Penyediaan Komponen

Instalasi Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen

instalasi l istrik

12 Bulan

XX 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga yang

dibutuhkan

12 Bulan

XX 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang disediakan

12 Bulan

XX 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

12 Bulan

XX 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi

dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah kegiatan rapat

dan konsultasi yang di laksanakan

100%

XX 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli

100%

XX 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah barang pera latan gedung

kantor yang akan dibeli

100%

XX 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang

mebeleur yang akan

dibeli

100%

Page 25: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Terlaksananya bagian gedung kantor yang

terpelihara/ditingkatkan/dipelihara

100%

XX 01 2.03 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

9 unit

XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan

/dipelihara

19 unit

XX 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara/ditingkatkan

/dipelihara

100%

XX 01 2.03 34 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

Terlaksananya

Pera latan gedung

kantor yang dipelihara/ditingkatkan

/dipelihara

100%

XX 01 2.03 35 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mebeleur

Terlaksananya

mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

100%

XX 01 2.03 40 Rehabilitasi Sedang/Berat

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan/operasional

yang direhabilitasi

1 unit

Page 26: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

XX 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terlaksanya peningkatan disiplin

dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

100%

XX 01 2.04 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Tersedianya unit mes in/kartu absensi

yang dibutuhkan

100%

XX 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan

100%

XX 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Tersediannya pakaian kerja lapangan yang

dibutuhkan

100%

XX 01 2.04 04 Pengadaan Pakaian

Korpri

Tersediannya pakaian

Korpri yang dibutuhkan

100%

XX 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari-hari Tertentu

Tersediannya pakaian

khusus hari-hari tertentu yang

dibutuhkan

100%

XX 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersediannya aparat yang memiliki

pengetahuan

100%

05 03 PROGRAM

PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase pelayanan

informasi rawan bencana

100%

Persentase pelayanan pencegahan dan kes iapsiagaan terhada bencana

100%

Page 27: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Persentase pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana

100%

05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Kabupaten/Kota

Terlaksananya pelayanan informasi

rawan bencana Kabupaten/kota

100%

05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Ris iko Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan

sah/legal

100%

05 03 2.01 02 Sos ialisasi,

Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Rawan Bencana

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Persentase jumlah

penduduk di kawasan rawan bencana yang

memperoleh informasi

rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

100%

05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

Terlaksananya pelayanan pencegahan

dan kesiapsiagaan terhadap bencana

100%

05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan

sah/legal

100%

05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga

Negara yang ikut pelatihan

100%

Page 28: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana

Prasarana Kes iapsiagaan Terhadap

Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah Warga Negara yang

mendapat layanan pusdalops

penanggulangan bencana dan sarana

prasarana

penanggulangan bencana

100%

05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perl indungan dan

Kes iapsiagaan terhadap Bencana

Persentase (%) jumlah Warga Negara yang

mendapat peralatan dan perlindungan

100%

05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko

Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%)

Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

100%

05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan

Kes iapsiagaan

Persentase (%) jumlah kawasan yang sudah

100%

05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumalah penanganan pasca bencana

100%

05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi

Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah anggota yang ikut

pelatihan

100%

Page 29: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Bencana

Terlasksananya penyelamatan dan

evakuasi korban bencana

100%

05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa

Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Persentase kecepatan respon kurang dari 24

jam untuk setiap status KLB (%)

100%

05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat

Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%)

kecepatan respon kurang dari 24 jam

untuk setiap status

darurat bencana

100%

05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan

dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah

korban berhasil dicari, di tolong dan di

evakuasi terhadap kejadian bencana.

100%

05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik

Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah

logistik yg distribusikan

100%

05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan

bencana

100%

Page 30: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) penyelesaian dokumen

Regulasi sampai dinyatakan sah/legal

100%

05 03 2.04 02 Penguatan

Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%)

penyelesaian dokumen kelembagaan sampai

dinyatakan sah/legal

100%

05 03 2.04 03 Kerjasama Antar

Lembaga dan Kemitraan dalam

Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah

kerjasama yang sudah di lakukan

100%

05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan

kejadian kebakaran

100%

Persentase layanan

pelaksanaan pemadaman dan

pengendalian

kebakaran

100%

Persentase layanan

pelaksanaan penyelamatan dan

evakuasi

100%

Page 31: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Persentase layanan pemberdayaan

masyarakat/relawan kebakaran

100%

Persentase layanan

pendataan, inspeksi dan investigasi pasca

kebakaran

100%

05 04 2.01 Pencegahan,

Pengendalian, Pemadaman,

Penyelamatan, dan

Penanganan Bahan Berbahaya dan

Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya

Pencegahan, Pengendalian,

Pemadaman,

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

100%

05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan

pencegahan kebakaran

100%

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas Pencegahan

100%

05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan

pemadaman danpengendalian kebakaran

100%

Page 32: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas

pemadam dan pengendalian

kebakaran

100%

05 04 2.01 03 Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Jumlah APD, peralatan

dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi

100%

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas

penyelamatan dan

evakuasi

100%

05 04 2.01 04 Penanganan Bahan

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah APD, peralatan

dan perlengkapan khusus penanganan

bahan berbahaya

100%

05 04 2.02 Inspeksi Peralatan

Proteksi Kebakaran

Terlakasananya

kegiatan Inspeksi

Pera latan Proteksi Kebakaran

100%

05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi

Kebakaran

Jumlah dokumen pendataan

1 Dokumen

05 04 2.02 02 Peni laian Sarana Prasarana Proteksi

Kebakaran

Jumlah dokumen penilaian

1 Dokumen

05 04 2.03 Investigasi Kejadian

Kebakaran

Terlaksannya kegiatan

investigasi kejadian kebakaran

100%

Page 33: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi

Penelitian dan Pengujian Penyebab

Kejadian Kebakaran

Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran

100%

05 04 2.04 Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Terlaksananya

permberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

100%

05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat dalam

Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran, melalui Sos ialisasi dan Edukasi Masyarakat

- Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap

kebakaran

1 Kegiatan

- Jumlah

pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat

relawan kebakaran

1 Kegiatan

- Jumlah pembentukan s istem ketahanan

kebakaran lingkungan (SKKL)

1 Kegiatan

Purwakarta, Juli 2020

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

Page 34: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)/

Kegiatan (output)

Target Kinerja

Capaian

Program (Renstra

Perangkat Daerah) Tahun

2021

Realisasi

Target Kinerja

Hasil Program dan Keluaran

Kegiatan s/d dengan Tahun

2018

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2019

Target

Program dan

Kegiatan (Renja

Perangkat Daerah Tahun

2020)

Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat

Daerah s/d Tahun 2020

Target Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Realisasi Renja Perangkat

Daerah Tahun

2019

Tingkat

Realisasi (%)

Realisasi Capaian

Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020

Tingkat Capaian

Realisasi Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 = (5+7+9) 11 = (10/4)

H. WAHYU WIBISONO

NIP: 19670829 199503 1 001

Page 35: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.30)

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja

yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indicator yang

dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Pencapaian kinerja pelayana

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana disajikan pada tabel T-C.30 sebagai

berikut:

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Purwakarta

No Indikator SPM / Standar

Nasional IKK

Target Renstra Perangkat Daerah Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2022

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Tercapainya masyarakat yang aman, tentram dan tertib dari bahaya

kebakaran dan

kebencanaan

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Waktu tanggap (respone time) penanganan kebakaran

100 100 100 100 15

Menit 100 100

100 100

2 Meningkatnya indeks ketahanan daerah

Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

100 100 100 100 85.37% 100 100

Pelayanan Pencegahan dan Kes iapsiagaan terhadap Bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

100 100 100 100 43.05% 100 100

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi

Korban Bencana

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan

dan evakuasi korban bencana

100 100 100 100 100% 100 100

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

bencana

100 100 100 100 86.99% 100 100

Purwakarta, Juli 2020

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

H. WAHYU WIBISONO

NIP: 19670829 199503 1 001

Page 36: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Seiring perkembangan dan kebijakan kepada daerah Kabupaten Purwakarta berubah

menjadi daerah destinasi wisata dan industri yang cukup signifikan, sehingga pertumbuhan

penduduk di daerah tujuan wisata menyebabkan permasalahan lingkungan kepadatan penduduk

yang di khawatirkan memicu potensi bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Wilayah Kabupaten

Purwakarta termasuk dalam daerah strategis dalam pembangunan Jawa Barat karena berada pada

lokasi perlintasan jalur tol cipularang menghubungkan Ibu Kota Negara dengan Ibu Kota Provinsi

Jawa Barat dan jalur tol Cipali menghubungkan ke Provinsi Jawa Barat. Dan Rencana Kebijakan

pusat pembangunan jalur kerta api cepat yang melintasi beberapa daerah di Kabupaten

Purwakarta yang notabennya menimbulkan potensi becana kegagalan teknologi, oleh sebab itu

tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Becana semakin berat kedepannya

sehingga diperlukan menejemen yang dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang

berhubungan dengan Sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia.

2.4 Review terhadap Rencana Awal RKPD (Tabel T-C.31)

Program / Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta merupakan hasil rumusan dan usulan dari

tingkat desa hingga tingkat kabupaten. Tetapi dalam perjalanannya terdapat masukan dari para

pemangku kepentingan untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang tidak

tertampung dalam pintu perencanaan. Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku

kepentingan ini melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan kerja

anggota legislative, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil melalui proses jumling atau

boling. Dalam pelaksanaannya terdapat kegaiatan yang insidentil dan harus segera ditangani

seperti kejadian kebakaran. Usulan Program dari parapemangku kepentingan tahun 2019 disajikan

pada Tabel T-C.31 sebagai berikut:

Page 37: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Tabel T.C.31.

Review Terhadap Rencana Awal RKPD Tahun 2020

Kabupaten Purwakarta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

No

Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Kab.

Purwakarta

Persentase perencanaan dan

evaluasi kinerja perangkat daerah

12,124,319,884

PROGRAM

PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Kab.

Purwakarta

Persentase perencanaan dan

evaluasi kinerja perangkat daerah

12,124,319,884

Kab. Purwakarta

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

keuangan

Kab. Purwakarta

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

keuangan

Kab. Purwakarta

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum

Kab. Purwakarta

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum

Kab. Purwakarta

Persentase tingkat disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Purwakarta

Persentase tingkat disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kab.

Purwakarta

Tersedianya dokumen

perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah

55,000,000

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kab.

Purwakarta

Tersedianya dokumen

perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah

55,000,000

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat

Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun

10,000,000

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat

Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun

10,000,000

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen

Perencanaan

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

15,000,000

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen

Perencanaan

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

15,000,000

Page 38: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah

10,000,000

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah

10,000,000

Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

Kab.

Purwakarta

Jumlah kegiatan koordinasi

dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah

10,000,000

Koordinasi dan

Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

Kab.

Purwakarta

Jumlah kegiatan koordinasi

dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah

10,000,000

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah

10,000,000

Eva luasi Kinerja Perangkat

Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah

10,000,000

Administrasi Keuangan

Kab. Purwakarta

Tersedianya pendukung administrasi keuangan

9,042,419,884

Administrasi Keuangan

Kab. Purwakarta

Tersedianya pendukung administrasi keuangan

9,042,419,884

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Purwakarta

Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan

8,987,419,884

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kab. Purwakarta

Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan

8,987,419,884

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Kab. Purwakarta

Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang

telah dilaksanakan

25,000,000

Penyediaan Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Kab. Purwakarta

Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang

telah dilaksanakan

25,000,000

Penyusunan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan

yang disusun

10,000,000

Penyusunan Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan

yang disusun

10,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea lisasi kinerja SKPD yang

disusun

10,000,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar rea lisasi kinerja SKPD yang

disusun

10,000,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun

10,000,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun

10,000,000

Page 39: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Administrasi Umum

Kab. Purwakarta

Tersedianya pendukung administrasi umum

2,711,900,000

Administrasi Umum

Kab. Purwakarta

Tersedianya pendukung administrasi umum

2,711,900,000

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Kab.

Purwakarta

Jumlah pengadaan materai

dan buku cek yang dibutuhkan

2,500,000

Penyediaan Jasa

Surat Menyurat

Kab.

Purwakarta

Jumlah pengadaan materai

dan buku cek yang dibutuhkan

2,500,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Kab.

Purwakarta

Jumlah jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan

141,000,000

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air

dan Listrik

Kab.

Purwakarta

Jumlah jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan

141,000,000

Penyediaan Jasa

Pera latan dan Perlengkapan Kantor

Kab.

Purwakarta

Jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor yang dibutuhkan

25,000,000

Penyediaan Jasa

Pera latan dan Perlengkapan Kantor

Kab.

Purwakarta

Jumlah jasa peralatan dan

perlengkapan kantor yang dibutuhkan

25,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Purwakarta

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara/dibayarkan pajaknya

30,000,000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kab. Purwakarta

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang

dipelihara/dibayarkan pajaknya

30,000,000

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Kab.

Purwakarta

Jumlah jasa administrasi

keuangan yang dibutuhkan

650,000,000

Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Kab.

Purwakarta

Jumlah jasa administrasi

keuangan yang dibutuhkan

650,000,000

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Kab. Purwakarta

Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan

41,400,000

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Kab. Purwakarta

Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan

41,400,000

Penyediaan Alat

Tul is Kantor

Kab.

Purwakarta

Tersedianya kebutuhan a lat

tul i s kantor

100,000,000

Penyediaan Alat

Tul is Kantor

Kab.

Purwakarta

Tersedianya kebutuhan a lat

tul i s kantor

100,000,000

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kab.

Purwakarta

Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

75,000,000

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Kab.

Purwakarta

Tersedianya barang cetakan

dan penggandaan

75,000,000

Penyediaan Komponen

Instalasi

Li s trik/Peneranga

Kab. Purwakarta

Tersedianya komponen instalasi l istrik

25,000,000

Penyediaan Komponen

Instalasi

Li s trik/Peneranga

Kab. Purwakarta

Tersedianya komponen instalasi l istrik

25,000,000

Page 40: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n Bangunan Kantor

n Bangunan Kantor

Penyediaan Pera latan Rumah Tangga

Kab. Purwakarta

Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

25,000,000

Penyediaan Pera latan Rumah Tangga

Kab. Purwakarta

Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

25,000,000

Penyediaan

Bahan Logistik Kantor

Kab.

Purwakarta

Jumlah bahan-bahan logistik

kantor yang disediakan

250,000,000

Penyediaan

Bahan Logistik Kantor

Kab.

Purwakarta

Jumlah bahan-bahan logistik

kantor yang disediakan

250,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Purwakarta

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

250,000,000

Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab. Purwakarta

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

250,000,000

Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan

200,000,000

Rapat-Rapat Kordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Kab. Purwakarta

Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang dilaksanakan

200,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Purwakarta

Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli

50,000,000

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Purwakarta

Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli

50,000,000

Pengadaan Pera latan

Gedung Kantor

Kab. Purwakarta

Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan

dibeli

50,000,000

Pengadaan Pera latan

Gedung Kantor

Kab. Purwakarta

Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan

dibeli

50,000,000

Pengadaan

Mebeleur

Kab.

Purwakarta

Jumlah barang mebeleur

yang akan dibeli

50,000,000

Pengadaan

Mebeleur

Kab.

Purwakarta

Jumlah barang mebeleur

yang akan dibeli

50,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab.

Purwakarta

Terlaksananya bagian

gedung kantor yang terpelihara/ditingkatkan/dip

el ihara

50,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

Kab.

Purwakarta

Terlaksananya bagian

gedung kantor yang terpelihara/ditingkatkan/dip

el ihara

50,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mobi l Jabatan

Kab.

Purwakarta

Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara/ditingkatkan/dipel

ihara

42,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Mobi l Jabatan

Kab.

Purwakarta

Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara/ditingkatkan/dipel

ihara

42,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasion

al

Kab.

Purwakarta

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan/dipel

ihara

400,000,000

Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasion

al

Kab.

Purwakarta

Jumlah kendaraan

dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan/dipel

ihara

400,000,000

Page 41: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Purwakarta

Terlaksananya Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

25,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kab. Purwakarta

Terlaksananya Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

25,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Pera latan Gedung Kantor

Kab. Purwakarta

Terlaksananya Peralatan gedung kantor yang

dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

25,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Pera latan Gedung Kantor

Kab. Purwakarta

Terlaksananya Peralatan gedung kantor yang

dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

25,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Kab. Purwakarta

Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

5,000,000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Kab. Purwakarta

Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

5,000,000

Rehabilitasi

Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Kab.

Purwakarta

Jumlah

kendaraan/operasional yang direhabilitasi

200,000,000

Rehabilitasi

Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Kab.

Purwakarta

Jumlah

kendaraan/operasional yang direhabilitasi

200,000,000

Peningkatan Dis iplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Purwakarta

Terlaksanya peningkatan dis iplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

315,000,000

Peningkatan Dis iplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Purwakarta

Terlaksanya peningkatan dis iplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

315,000,000

Pengadaan

Mes in/Kartu Absensi

Kab.

Purwakarta

Tersedianya unit

mes in/kartu absensi yang dibutuhkan

5,000,000

Pengadaan

Mes in/Kartu Absensi

Kab.

Purwakarta

Tersedianya unit

mes in/kartu absensi yang dibutuhkan

5,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Purwakarta

Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan

50,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kab. Purwakarta

Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan

50,000,000

Pengadaan

Pakaian Kerja Lapangan

Kab.

Purwakarta

Tersediannya pakaian kerja

lapangan yang dibutuhkan

225,000,000

Pengadaan

Pakaian Kerja Lapangan

Kab.

Purwakarta

Tersediannya pakaian kerja

lapangan yang dibutuhkan

225,000,000

Pengadaan Pakaian Korpri

Kab. Purwakarta

Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan

5,000,000

Pengadaan Pakaian Korpri

Kab. Purwakarta

Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan

5,000,000

Page 42: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu

Kab. Purwakarta

Tersediannya pakaian khusus hari -hari tertentu yang dibutuhkan

5,000,000

Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu

Kab. Purwakarta

Tersediannya pakaian khusus hari -hari tertentu yang dibutuhkan

5,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Purwakarta

Tersediannya aparat yang memi liki pengetahuan

25,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Kab. Purwakarta

Tersediannya aparat yang memi liki pengetahuan

25,000,000

PROGRAM PENANGGULANG

AN BENCANA

Kab. Purwakarta

Persentase pelayanan informasi rawan bencana

1,470,000,000

PROGRAM PENANGGULANG

AN BENCANA

Kab. Purwakarta

Persentase pelayanan informasi rawan bencana

1,470,000,000

Kab. Purwakarta

Persentase pelayanan pencegahan dan

kes iapsiagaan terhada bencana

Kab. Purwakarta

Persentase pelayanan pencegahan dan

kes iapsiagaan terhada bencana

Kab.

Purwakarta

Persentase pelayanan

penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kab.

Purwakarta

Persentase pelayanan

penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Pelayanan Informasi Rawan

Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana

Kabupaten/kota

100,000,000

Pelayanan Informasi Rawan

Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana

Kabupaten/kota

100,000,000

Penyusunan Kajian Risiko Bencana

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

50,000,000

Penyusunan Kajian Risiko Bencana

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

50,000,000

Sos ialisasi,

Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota

(Per Jenis Bencana)

Kab.

Purwakarta

Persentase jumlah penduduk

di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi

rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

50,000,000

Sos ialisasi,

Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota

(Per Jenis Bencana)

Kab.

Purwakarta

Persentase jumlah penduduk

di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi

rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

50,000,000

Pelayanan Pencegahan dan Kes iapsiagaan

Kab. Purwakarta

Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kes iapsiagaan terhadap

bencana

1,060,000,000

Pelayanan Pencegahan dan Kes iapsiagaan

Kab. Purwakarta

Terlaksananya pelayanan pencegahan dan kes iapsiagaan terhadap

bencana

1,060,000,000

Page 43: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Terhadap Bencana

Terhadap Bencana

Penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

50,000,000

Penyusunan Rencana Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

50,000,000

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan

150,000,000

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan

150,000,000

Pengendalian

Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana

Kes iapsiagaan Terhadap

Bencana Kabupaten/Kota

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) jumlah

Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana

dan sarana prasarana penanggulangan bencana

620,000,000

Pengendalian

Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana

Kes iapsiagaan Terhadap

Bencana Kabupaten/Kota

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) jumlah

Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana

dan sarana prasarana penanggulangan bencana

620,000,000

Penyediaan Pera latan

Perl indungan dan

Kes iapsiagaan terhadap

Bencana

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumlah Warga Negara yang

mendapat peralatan dan

perl indungan

100,000,000

Penyediaan Pera latan

Perl indungan dan

Kes iapsiagaan terhadap

Bencana

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumlah Warga Negara yang

mendapat peralatan dan

perl indungan

100,000,000

Pengelolaan

Ris iko Bencana Kabupaten/Kota

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) Penyelesaian

dokumen sampai dinyatakan sah/legal

30,000,000

Pengelolaan

Ris iko Bencana Kabupaten/Kota

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) Penyelesaian

dokumen sampai dinyatakan sah/legal

30,000,000

Penguatan

Kapasitas Kawasan untuk

Pencegahan dan Kes iapsiagaan

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) jumlah

kawasan yang sudah

30,000,000

Penguatan

Kapasitas Kawasan untuk

Pencegahan dan Kes iapsiagaan

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) jumlah

kawasan yang sudah

30,000,000

Page 44: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumalah penanganan pasca bencana

30,000,000

Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumalah penanganan pasca bencana

30,000,000

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat

(TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumlah anggota yang ikut pelatihan

50,000,000

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat

(TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumlah anggota yang ikut pelatihan

50,000,000

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kab. Purwakarta

Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana

200,000,000

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kab. Purwakarta

Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana

200,000,000

Respon Cepat

Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Kab.

Purwakarta

Persentase kecepatan

respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)

25,000,000

Respon Cepat

Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Kab.

Purwakarta

Persentase kecepatan

respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%)

25,000,000

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

25,000,000

Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana

25,000,000

Pencarian,

Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) jumlah

korban berhasil dicari, di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana.

50,000,000

Pencarian,

Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) jumlah

korban berhasil dicari, di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana.

50,000,000

Penyediaan Logistik

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumlah logistik yg distribusikan

100,000,000

Penyediaan Logistik

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) jumlah logistik yg distribusikan

100,000,000

Penataan Sistem

Dasar

Kab.

Purwakarta

Terlaksananya penataan

s istem dasar penanggulangan bencana

110,000,000

Penataan Sistem

Dasar

Kab.

Purwakarta

Terlaksananya penataan

s istem dasar penanggulangan bencana

110,000,000

Page 45: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

Penyusunan Regulasi Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai dinyatakan sah/legal

30,000,000

Penyusunan Regulasi Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai dinyatakan sah/legal

30,000,000

Penguatan Kelembagaan Bencana

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal

50,000,000

Penguatan Kelembagaan Bencana

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Persentase (%) penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal

50,000,000

Kerjasama Antar

Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) jumlah

kerjasama yang sudah di lakukan

30,000,000

Kerjasama Antar

Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota

Kab.

Purwakarta

Persentase (%) jumlah

kerjasama yang sudah di lakukan

30,000,000

PROGRAM PENANGGULANG

AN KEBAKARAN

Kab. Purwakarta

Persentase layanan respon cepat (Response Time)

penanggulangan kejadian kebakaran

3,483,771,875

PROGRAM PENANGGULANG

AN KEBAKARAN

Kab. Purwakarta

Persentase layanan respon cepat (Response Time)

penanggulangan kejadian kebakaran

3,483,771,875

Kab. Purwakarta

Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

Kab. Purwakarta

Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

Kab. Purwakarta

Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan

dan evakuasi

Kab. Purwakarta

Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan

dan evakuasi Kab.

Purwakarta

Persentase layanan

pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran

Kab.

Purwakarta

Persentase layanan

pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran

Kab. Purwakarta

Persentase layanan pendataan, inspeksi dan

investigasi pasca kebakaran

Kab. Purwakarta

Persentase layanan pendataan, inspeksi dan

investigasi pasca kebakaran

Page 46: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan

Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3,383,771,875

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan

Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

3,383,771,875

Pencegahan Kebakaran dalam

Daerah

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pencegahan

kebakaran

50,000,000

Pencegahan Kebakaran dalam

Daerah

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pencegahan

kebakaran

50,000,000

Kab.

Purwakarta

Jumlah pendidikan &

pelatihan petugas Pencegahan

Kab.

Purwakarta

Jumlah pendidikan &

pelatihan petugas Pencegahan

Pemadaman dan Pengendalian

Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pemadaman

danpengendalian kebakaran

3,033,771,875

Pemadaman dan Pengendalian

Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pemadaman

danpengendalian kebakaran

3,033,771,875

Kab.

Purwakarta

Jumlah pendidikan &

pelatihan petugas pemadam dan pengendalian kebakaran

Kab.

Purwakarta

Jumlah pendidikan &

pelatihan petugas pemadam dan pengendalian kebakaran

Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Kebakaran dan Non Kebakaran

Kab. Purwakarta

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi

200,000,000

Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Kebakaran dan Non Kebakaran

Kab. Purwakarta

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi

200,000,000

Kab. Purwakarta

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas

penyelamatan dan evakuasi

Kab. Purwakarta

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas

penyelamatan dan evakuasi

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan bahan berbahaya

100,000,000

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan bahan berbahaya

100,000,000

Page 47: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Inspeksi Pera latan Proteks i Kebakaran

Kab. Purwakarta

Terlakasananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

60,000,000

Inspeksi Pera latan Proteks i Kebakaran

Kab. Purwakarta

Terlakasananya kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

60,000,000

Pendataan Sarana Prasarana

Proteks i Kebakaran

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen pendataan 30,000,000

Pendataan Sarana Prasarana

Proteks i Kebakaran

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen pendataan 30,000,000

Peni laian Sarana Prasarana Proteks i Kebakaran

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen penilaian 30,000,000

Peni laian Sarana Prasarana Proteks i Kebakaran

Kab. Purwakarta

Jumlah dokumen penilaian 30,000,000

Investigasi

Kejadian Kebakaran

Kab.

Purwakarta

Terlaksannya kegiatan

investigasi kejadian kebakaran

30,000,000

Investigasi

Kejadian Kebakaran

Kab.

Purwakarta

Terlaksannya kegiatan

investigasi kejadian kebakaran

30,000,000

Investigasi Kejadian Kebakaran, mel iputi Penelitian dan Pengujian

Penyebab Kejadian Kebakaran

Kab. Purwakarta

Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran

30,000,000

Investigasi Kejadian Kebakaran, mel iputi Penelitian dan Pengujian

Penyebab Kejadian Kebakaran

Kab. Purwakarta

Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran

30,000,000

Pemberdayaan Masyarakat

da lam Pencegahan

Kebakaran

Kab. Purwakarta

Terlaksananya permberdayaan masyarakat

da lam pencegahan kebakaran

10,000,000

Pemberdayaan Masyarakat

da lam Pencegahan

Kebakaran

Kab. Purwakarta

Terlaksananya permberdayaan masyarakat

da lam pencegahan kebakaran

10,000,000

Pemberdayaan Masyarakat

da lam Pencegahan dan

Penanggulangan

Kebakaran,

Kab. Purwakarta

- Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap

kebakaran

10,000,000

Pemberdayaan Masyarakat

da lam Pencegahan dan

Penanggulangan

Kebakaran,

Kab. Purwakarta

- Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap

kebakaran

10,000,000

Kab.

Purwakarta

- Jumlah pelatihan/simulasi

dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran

Kab.

Purwakarta

- Jumlah pelatihan/simulasi

dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran

Page 48: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Rencana Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000) Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Pagu Indikatif

(Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

melalui Sos ialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kab. Purwakarta

- Jumlah pembentukan s istem ketahanan kebakaran l ingkungan (SKKL)

melalui Sos ialisasi dan Edukasi Masyarakat

Kab. Purwakarta

- Jumlah pembentukan s istem ketahanan kebakaran l ingkungan (SKKL)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel T-C.32)

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat top down saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara “top

down & bottom up”. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak cukup apabila dilaksanakan oleh pemerintah tanpa

peran serta dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan memiliki peran penting dan strategis yang dapat berperan sebagai

subyek pembangunan. Dengan perubahan paradigma pembangunan, maka seluruh komponen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam

perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pelaksanaan pembangunan. Sejalan dengan amanat RPJMD Kabupaten Purwakarta untuk

melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus di jadikan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan SKPD.

Page 49: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021

Kabupaten Purwakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Kabupaten Purwakarta Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja

perangkat daerah 100%

Kabupaten Purwakarta Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan 100%

Kabupaten Purwakarta Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum 100%

Kabupaten Purwakarta Persentase tingkat disiplin dan kapasitas

Sumber Daya Aparatur 100%

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah 100%

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun 2 Dokumen

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 3 Dokumen

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah 1 Dokumen

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

Kabupaten Purwakarta Jumlah kegiatan koordinasi dan singkronisasi perencanaan perangkat daerah

1 Kegiatan

Eva luasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah 1 Dokumen

Administrasi Keuangan Kabupaten Purwakarta Tersedianya pendukung administrasi

keuangan 100%

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Kabupaten Purwakarta Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang

dibayarkan 12 Bulan

Page 50: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Kabupaten Purwakarta Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang telah dilaksanakan 100%

Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun 1 Dokumen

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun 2 Dokumen

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir

tahun yang disusun 1 Dokumen

Administrasi Umum Kabupaten Purwakarta Tersedianya pendukung administras i umum 100%

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kabupaten Purwakarta Jumlah pengadaan materai dan buku cek yang dibutuhkan 2 Jenis

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

Kabupaten Purwakarta Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan

l i strik yang dibutuhkan 12 Bulan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kabupaten Purwakarta Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan 2 Paket

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Purwakarta Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan pajaknya

19 unit

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kabupaten Purwakarta Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibutuhkan 12 Bulan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Kabupaten Purwakarta Jumlah petugas kebersihan kantor yang

dibutuhkan 2 Orang

Penyediaan Alat Tulis Kantor Kabupaten Purwakarta Tersedianya kebutuhan a lat tulis kantor 12 Bulan

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Kabupaten Purwakarta Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan 12 Bulan

Penyediaan Komponen Instalasi

Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor

Kabupaten Purwakarta Tersedianya komponen instalasi listrik 12 Bulan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Kabupaten Purwakarta Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan 12 Bulan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Kabupaten Purwakarta Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang

disediakan 12 Bulan

Page 51: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Penyediaan Makanan dan Minuman Kabupaten Purwakarta Jumlah makanan dan minuman yang disediakan 12 Bulan

Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Kabupaten Purwakarta Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang

di laksanakan 100%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Kabupaten Purwakarta Jumlah barang perlengkapan gedung kantor

yang akan dibeli 100%

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Kabupaten Purwakarta Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan dibeli 100%

Pengadaan Mebeleur Kabupaten Purwakarta Jumlah barang mebeleur yang akan dibeli 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Kabupaten Purwakarta Terlaksananya bagian gedung kantor yang

terpelihara/ditingkatkan/dipelihara 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Kabupaten Purwakarta Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara/ditingkatkan/dipelihara 9 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Purwakarta Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara 19 unit

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Kabupaten Purwakarta Terlaksananya Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Kabupaten Purwakarta Terlaksananya Peralatan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur Kabupaten Purwakarta Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara 100%

Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Kabupaten Purwakarta Jumlah kendaraan/operasional yang direhabilitasi 1 unit

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kabupaten Purwakarta Terlaksanya peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur 100%

Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Kabupaten Purwakarta Tersedianya unit mesin/kartu absensi yang

dibutuhkan 100%

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kabupaten Purwakarta Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan 100%

Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Kabupaten Purwakarta Tersediannya pakaian kerja lapangan yang dibutuhkan 100%

Page 52: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Pengadaan Pakaian Korpri Kabupaten Purwakarta Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan 100%

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu

Kabupaten Purwakarta Tersediannya pakaian khusus hari-hari

tertentu yang dibutuhkan 100%

Pendidikan dan Pelatihan Formal Kabupaten Purwakarta Tersediannya aparat yang memiliki

pengetahuan 100%

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA Kabupaten Purwakarta Persentase pelayanan informasi rawan

bencana 100%

Kabupaten Purwakarta Persentase pelayanan pencegahan dan

kes iapsiagaan terhada bencana 100%

Kabupaten Purwakarta Persentase pelayanan penyelamatan dan

evakuasi korban bencana 100%

Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/kota 100%

Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal 100%

Sos ialisasi, Komunikasi, Informasi dan

Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Kabupaten Purwakarta Persentase jumlah penduduk di kawasan

rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman

bencana

100%

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Terhadap Bencana

Kabupaten Purwakarta Terlaksananya pelayanan pencegahan dan

kes iapsiagaan terhadap bencana 100%

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

100%

Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan 100%

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana

prasarana penanggulangan bencana

100%

Penyediaan Peralatan Perlindungan dan

Kes iapsiagaan terhadap Bencana

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah Warga Negara yang

mendapat peralatan dan perlindungan 100%

Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal 100%

Page 53: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah kawasan yang sudah 100%

Penanganan Pascabencana

Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumalah penanganan pasca

bencana 100%

Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi

Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah anggota yang ikut

pelatihan 100%

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten Purwakarta Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana 100%

Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Kabupaten Purwakarta Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB (%) 100%

Respon Cepat Darurat Bencana

Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) kecepatan respon kurang dari

24 jam untuk setiap s tatus darurat bencana 100%

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi

Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari,

di tolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana.

100%

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah logistik yg

dis tribusikan 100%

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan

Bencana

Kabupaten Purwakarta Terlaksananya penataan sistem dasar

penanggulangan bencana 100%

Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai dinyatakan sah/legal

100%

Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal

100%

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan da lam Penanggulangan Bencana

Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Persentase (%) jumlah kerjasama yang sudah di lakukan 100%

PROGRAM PENANGGULANGAN

KEBAKARAN

Kabupaten Purwakarta Persentase layanan respon cepat (Response

Time) penanggulangan kejadian kebakaran 100%

Kabupaten Purwakarta Persentase layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

100%

Kabupaten Purwakarta Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 100%

Kabupaten Purwakarta Persentase layanan pemberdayaan

masyarakat/relawan kebakaran

100%

Page 54: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Kabupaten Purwakarta Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran 100%

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian,

Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

100%

Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pencegahan kebakaran 100%

Kabupaten Purwakarta Jumlah pendidikan & pelatihan petugas

Pencegahan 100%

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pemadaman danpengendalian kebakaran

100%

Kabupaten Purwakarta Jumlah pendidikan & pelatihan petugas pemadam dan pengendalian kebakaran 100%

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Kabupaten Purwakarta Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi 100%

Kabupaten Purwakarta Jumlah pendidikan & pelatihan petugas

penyelamatan dan evakuasi 100%

Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Kabupaten Purwakarta Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan bahan berbahaya 100%

Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Kabupaten Purwakarta Terlakasananya kegiatan Inspeksi Peralatan

Proteks i Kebakaran 100%

Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen pendataan 1 Dokumen

Peni laian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran

Kabupaten Purwakarta Jumlah dokumen penilaian 1 Dokumen

Investigasi Kejadian Kebakaran

Kabupaten Purwakarta Terlaksannya kegiatan investigasi kejadian

kebakaran 100%

Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Kabupaten Purwakarta Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran 100%

Page 55: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

No Program / Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Kabupaten Purwakarta Terlaksananya permberdayaan masyarakat da lam pencegahan kebakaran

100%

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan

Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi

Masyarakat

Kabupaten Purwakarta - Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran 1 Kegiatan

Kabupaten Purwakarta - Jumlah pelatihan/simulasi dan penyuluhan

masyarakat relawan kebakaran 1 Kegiatan

Kabupaten Purwakarta - Jumlah pembentukan sistem ketahanan

kebakaran lingkungan (SKKL) 1 Kegiatan

Page 56: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rancangan teknokstatik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah: Indonesia berpenghasilan

menengah–tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Adapun salah satu penjelasannya

sebagai berikut : (IV-21)

Isu Strategis Wilayah Nasional dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2020-2024 sebagaimana

berikut pada point B penguatan pusat pertumbuhan wilayah pemanfaatan ruang, yaitu: kejadian

muncul akibat pemanfaatan ruang yang belum selesai semakin meningkat (sekitar 200 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan dan sebagainya

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan tanggung jawab tugas pokok fungsi yang lebih luas dalam sub urusan pemadam

kebakaran dan sub urusan penanggulangan bencana demi tercapainya sasaran kebijakan

pemerintah daerah diharapkan dinas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana dapat

lebih memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat demi meningkatnya keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TUJUAN

/ SASARAN

TARGET KINERJA TUJUAN /

SASARAN PADA TAHUN KE-

2019 2020 2021 2022 2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1

Mewujudkan Tata

Kelola

Pemerintahan

yang baik dan

efektif

Mingkatkan

Ketentraman

dan Ketertiban

Masyarakat

Terciptanya

masyarakat yang

aman ,tentram, dan

tertib dari bahaya

kebakaran dan

kebencanaan

100 100 100 100 100

Tujuan dan Sasaran

Tujuan Sasaran

1 2

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik

dan efektif

Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban

Masyarakat

Page 57: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat, maka Rencana Kerja Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2021 yang mendukung pencapaian SPM Kebakaran dengan priotas kegiatan, yaitu:

- Pengadaan Sarana dan Prasarana

- Pengadaan Alat Pelindung Diri

- Pelatihan Petugas Pemadam Kebakaran

- Sosialisasi Kebijakan di Perusahaan

- Pengelolaan data dan informasi

- Implementasi jumlah tujuan

3.4 Program dan Kegiatan

- Layanan Respone Time

- Layanan Pelaksanaan Pemadam Kebakaran

- Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi

- Layanan masyarakat / relawan kebakaran

- Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca bencana

- Layanan Informasi Rawan Bencana

- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana - Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Page 58: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021

dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Kabupaten Purwakarta

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kode Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XX 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Kab. Purwakarta

100%

12,124,319,884

PAD

100%

12,306,184,682

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan

Kab. Purwakarta

100% 100%

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum

Kab. Purwakarta

100% 100%

Persentase tingkat disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Purwakarta

100% 100%

XX 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah

Kab. Purwakarta

100%

55,000,000 PAD 100%

55,825,000

XX 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun

Kab. Purwakarta

2 Dokumen

10,000,000 PAD 2 Dokumen

10,150,000

XX 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

dalam Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Kab.

Purwakarta 3 Dokumen

15,000,000

PAD 3 Dokumen 15,225,000

XX 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah

Kab. Purwakarta

1 Dokumen

10,000,000 PAD 1 Dokumen

10,150,000

XX 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah kegiatan koordinasi dan s ingkronisasi perencanaan perangkat daerah

Kab. Purwakarta

1 Kegiatan

10,000,000 PAD 1 Kegiatan

10,150,000

XX 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi kinerja perengkat daerah

Kab. Purwakarta

1 Dokumen

10,000,000 PAD 1 Dokumen

10,150,000

XX 01 2.02 Administrasi Keuangan Tersedianya pendukung administrasi keuangan

Kab. Purwakarta

100%

9,042,419,884 PAD 100%

9,178,056,182

XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

8,987,419,884 PAD 12 Bulan

9,122,231,182

Page 59: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XX 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya administrasi pelaksanaan tugas ASN yang telah di laksanakan

Kab.

Purwakarta 100%

25,000,000

PAD 100% 25,375,000

XX 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen akuntansi dan pelaporan keuangan yang disusun

Kab. Purwakarta

1 Dokumen

10,000,000 PAD 1 Dokumen

10,150,000

XX 01 2.02 06 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD yang disusun

Kab. Purwakarta

2 Dokumen

10,000,000 PAD 2 Dokumen

10,150,000

XX 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen pelaporan keuangan akhir tahun yang disusun

Kab. Purwakarta

1 Dokumen

10,000,000 PAD 1 Dokumen

10,150,000

XX 01 2.03 Administrasi Umum Tersedianya pendukung administrasi umum

Kab. Purwakarta

100%

2,711,900,000 PAD 100%

2,752,578,500

XX 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah pengadaan materai dan buku cek yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

2 Jenis

2,500,000 PAD 2 Jenis

2,537,500

XX 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa komunikasi, sumber daya a i r dan listrik yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

141,000,000 PAD 12 Bulan

143,115,000

XX 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

2 Paket

25,000,000 PAD 2 Paket

25,375,000

XX 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan pajaknya

Kab.

Purwakarta 19 unit

30,000,000

PAD 19 unit 30,450,000

XX 01 2.03 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah jasa administrasi keuangan

yang dibutuhkan

Kab.

Purwakarta 12 Bulan

650,000,000

PAD 12 Bulan

659,750,000

XX 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

2 Orang

41,400,000 PAD 2 Orang

42,021,000

XX 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya kebutuhan a lat tulis kantor

Kab. Purwakarta

12 Bulan

100,000,000 PAD 12 Bulan

101,500,000

XX 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

75,000,000 PAD 12 Bulan

76,125,000

XX 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik Kab.

Purwakarta 12 Bulan

25,000,000

PAD 12 Bulan 25,375,000

XX 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

25,000,000 PAD 12 Bulan

25,375,000

XX 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang disediakan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

250,000,000 PAD 12 Bulan

253,750,000

Page 60: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XX 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman

Jumlah makanan dan minuman yang disediakan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

250,000,000 PAD 12 Bulan

253,750,000

XX 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang di laksanakan

Kab. Purwakarta

100%

200,000,000 PAD 100%

203,000,000

XX 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah barang perlengkapan gedung kantor yang akan dibeli

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 PAD 100%

50,750,000

XX 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Jumlah barang peralatan gedung kantor yang akan dibeli

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 PAD 100%

50,750,000 XX 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang mebeleur yang akan

dibeli

Kab.

Purwakarta 100%

50,000,000

PAD 100%

50,750,000 XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Terlaksananya bagian gedung kantor

yang

terpelihara/ditingkatkan/dipelihara

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000

PAD 100%

50,750,000

XX 01 2.03 29 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Mobi l Jabatan

Jumlah mobil jabatan yang

dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

Kab.

Purwakarta 9 unit

42,000,000

PAD 9 unit

42,630,000 XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

Kab.

Purwakarta 19 unit

400,000,000

PAD 19 unit

406,000,000 XX 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya Perlengkapan gedung

kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

Kab. Purwakarta

100%

25,000,000

PAD 100%

25,375,000

XX 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pera latan Gedung Kantor

Terlaksananya Peralatan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

Kab. Purwakarta

100%

25,000,000 PAD 100%

25,375,000

XX 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

Kab. Purwakarta

100%

5,000,000 PAD 100%

5,075,000

XX 01 2.03 40 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan/operasional yang direhabilitasi

Kab. Purwakarta

1 unit

200,000,000 PAD 1 unit

203,000,000

XX 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksanya peningkatan disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Purwakarta

100%

315,000,000 PAD 100%

319,725,000

XX 01 2.04 01 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi

Tersedianya unit mesin/kartu absensi yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

100%

5,000,000 PAD 100%

5,075,000

XX 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 PAD 100%

50,750,000

XX 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian Kerja

Lapangan

Tersediannya pakaian kerja lapangan

yang dibutuhkan

Kab.

Purwakarta 100%

225,000,000

PAD 100%

228,375,000

Page 61: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

XX 01 2.04 04 Pengadaan Pakaian Korpri Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

100%

5,000,000 PAD 100%

5,075,000

XX 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari -hari Tertentu

Tersediannya pakaian khusus hari-hari tertentu yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

100%

5,000,000 PAD 100%

5,075,000

XX 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersediannya aparat yang memiliki pengetahuan

Kab. Purwakarta

100%

25,000,000 PAD 100%

25,375,000

05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase pelayanan informasi rawan bencana

Kab. Purwakarta

100%

1,470,000,000 PAD

100%

1,492,050,000

Persentase pelayanan pencegahan dan

kes iapsiagaan terhada bencana

Kab.

Purwakarta 100%

100%

Persentase pelayanan penyelamatan

dan evakuasi korban bencana

Kab.

Purwakarta 100%

100%

05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Terlaksananya pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/kota

Kab. Purwakarta

100%

100,000,000 PAD 100%

101,500,000

05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 PAD 100%

50,750,000

05 03 2.01 02 Sos ialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis

Bencana)

Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang

memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000

PAD 100% 50,750,000

05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan

Kes iapsiagaan Terhadap

Bencana

Terlaksananya pelayanan pencegahan

dan kesiapsiagaan terhadap bencana Kab.

Purwakarta 100%

1,060,000,000

PAD 100%

1,075,900,000

05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana

Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) Penyelesaian dokumen

sampai dinyatakan sah/legal Kab.

Purwakarta 100%

50,000,000

PAD 100%

50,750,000

05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan

Kab. Purwakarta

100%

150,000,000 PAD 100%

152,250,000

05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi dan

Penyediaan Sarana Prasarana Kes iapsiagaan Terhadap

Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah Warga Negara

yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana

prasarana penanggulangan bencana

Kab. Purwakarta

100%

620,000,000

PAD 100%

629,300,000

Page 62: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan Perl indungan dan Kes iapsiagaan terhadap

Bencana

Persentase (%) jumlah Warga Negara yang mendapat peralatan dan perl indungan

Kab. Purwakarta

100%

100,000,000

PAD 100% 101,500,000

05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%) Penyelesaian dokumen

sampai dinyatakan sah/legal

Kab.

Purwakarta 100%

30,000,000

PAD 100%

30,450,000 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas Kawasan

untuk Pencegahan dan Kes iapsiagaan

Persentase (%) jumlah kawasan yang

sudah

Kab. Purwakarta

100%

30,000,000

PAD 100%

30,450,000

05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumalah penanganan

pasca bencana

Kab.

Purwakarta 100%

30,000,000

PAD 100%

30,450,000

05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah anggota yang ikut pelatihan

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 PAD 100%

50,750,000

05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kab. Purwakarta

100%

200,000,000 PAD 100%

203,000,000

05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap s tatus KLB (%)

Kab. Purwakarta

100%

25,000,000 PAD 100%

25,375,000

05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status

darurat bencana

Kab. Purwakarta

100%

25,000,000 PAD 100%

25,375,000

05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan

Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah korban berhasil

dicari, ditolong dan di evakuasi terhadap kejadian bencana.

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000

PAD 100%

50,750,000

05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah logistik yg dis tribusikan Kab.

Purwakarta 100%

100,000,000

PAD 100% 101,500,000

05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Terlaksananya penataan sistem dasar penanggulangan bencana

Kab. Purwakarta

100%

110,000,000 PAD 100%

111,650,000

05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai dinyatakan sah/legal

Kab. Purwakarta

100%

30,000,000 PAD 100%

30,450,000

Page 63: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 03 2.04 02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal

Kab.

Purwakarta 100%

50,000,000

PAD 100% 50,750,000

05 03 2.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam

Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah kerjasama yang sudah dilakukan Kab.

Purwakarta 100%

30,000,000

PAD 100% 30,450,000

05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN

KEBAKARAN

Persentase layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan

kejadian kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

3,483,771,875 PAD 100%

3,536,028,453

Persentase layanan pelaksanaan

pemadaman dan pengendalian kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

PAD 100%

-

Persentase layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi

Kab. Purwakarta

100% PAD 100%

-

Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran

Kab.

Purwakarta 100%

PAD 100% -

Persentase layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

Kab. Purwakarta

100% PAD 100%

-

05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan,

dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun

Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran

dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

100%

3,383,771,875

PAD 100% 3,434,528,453

05 04 2.01 01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pencegahan kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 PAD 100%

50,750,000

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas Pencegahan

Kab. Purwakarta

100% PAD 100%

-

05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan pemadaman danpengendalian kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

3,033,771,875 PAD 100%

3,079,278,453

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas pemadam dan pengendalian kebakaran

Kab. Purwakarta

100% PAD 100%

-

Page 64: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Kode

Urusan/ Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

Rencana Tahun 2021 Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022

Lokasi Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

Sumber Dana

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu

Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05 04 2.01

03

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan Penyelamatan dan evakuasi

Kab.

Purwakarta 100%

200,000,000

PAD 100% 203,000,000

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas penyelamatan dan evakuasi

Kab. Purwakarta

100% PAD 100%

-

05 04 2.01 04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam

Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan

bahan berbahaya

Kab. Purwakarta

100%

100,000,000 PAD 100%

101,500,000

05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Terlakasananya kegiatan Inspeksi Pera latan Proteksi Kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

60,000,000 PAD 100%

60,900,000

05 04 2.02 01 Pendataan Sarana Prasarana Proteks i Kebakaran

Jumlah dokumen pendataan Kab. Purwakarta

1 Dokumen

30,000,000 PAD 1 Dokumen

30,450,000

05 04 2.02 02 Peni laian Sarana Prasarana Proteks i Kebakaran

Jumlah dokumen penilaian Kab. Purwakarta

1 Dokumen

30,000,000 PAD 1 Dokumen

30,450,000

05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran Terlaksannya kegiatan investigasi kejadian kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

30,000,000 PAD 100%

30,450,000

05 04 2.03 01 Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian

dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran

Jumlah Frekuensi Investigasi Kebakaran Kab.

Purwakarta 100%

30,000,000

PAD 100% 30,450,000

05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat da lam Pencegahan Kebakaran

Terlaksananya permberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

Kab.

Purwakarta 100%

10,000,000

PAD 100% 10,150,000

05 04 2.04 01 Pemberdayaan Masyarakat da lam Pencegahan dan

Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

- Jumlah sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran

Kab. Purwakarta

1 Kegiatan

10,000,000

PAD 1 Kegiatan 10,150,000

- Jumlah pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan

kebakaran

Kab. Purwakarta

1 Kegiatan PAD 1 Kegiatan

-

- Jumlah pembentukan sistem

ketahanan kebakaran l ingkungan (SKKL)

Kab.

Purwakarta 1 Kegiatan

PAD 1 Kegiatan

-

Page 65: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Visi Kepala Daerah terpilih Tahun 2018- 2023 adalah “Mewujudkan Purwakarta Istimewa”,

Sedangkan misi kepala daerah terpilih sesuai tupoksi Dinas Pemadam Kebakaran dan

Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta, Misi kedua yaitu Meningkatkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional dan Sasaran ke kelima Meningkatnya

Ketentraman, dan Ketertiban masyarakat, diharapkan dan disesuaikan dengan visi dan misi

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, dengan bertitik tolak pada Misi,

Tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana merumuskan Strategi dan Kebijakan sesuai Visinya, yaitu Purwakarta Aman dari

Bencana dan Misi atau tujuan Dinas, Yaitu :

1. Memberikan Pelayanan yang professional dan Proposional dalam pelaksanaan pemadaman

kebakaran,penyelamatan jiwa dan harta pada kejadian bencana

2. Meminimalisir dampak kebakaran dan bencana melalui upaya pencegahan dan mitigasi

dengan melibatkan Stakeholder terkait yang memiliki potensi

3. Terselenggaranya penanggulangan bencana yang cepat tanggap, terencana dan terpadu,

sejak pelaksanaan tanggap bencana sampai dengan pasca bencana

4. Melaksanakan Pengembangan SDM DPKPB agar lebih professional dan berdaya saing serta

mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka meminimalisir dampak

terjadinya kebakaran dan bencana

5. Melaksanakan Pelayanan Administrasi perkantoran yang profesional, akuntabel dan

transparan dalam menunjang pelaksanaan tugas rutin.

Segala Rencana Strategi dan kebijakan pastilah menemukan kendala dan hambatan karena

terprogram dengan dukungan dan ada sumber daya manusia untuk itu kami akan melakukan

langkah koordinasi baik secara horizontal dan vertical maupun konsolidasi dengan berbagai

stakeholder yang ada, sehingga berbagai kendala dan hambatan yang muncul dapat

diminimalisir dan diantisi pasi sebagaimana mestinya dan semoga dalam pelaksanaannya

dapat berjalan dengan baik.

Page 66: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Tabel Pendanaan Perangkat Daerah

MATRIKS RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2021

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator Rencana Tahun 2021

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12 X

X XX

X XX 01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Kab. Purwakarta

100%

12,124,319,884

12,124,319,884

12,306,184,682

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

keuangan

Kab. Purwakarta

100%

Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum

Kab. Purwakarta

100%

Persentase tingkat dis iplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Purwakarta

100%

X XX 01 2.01

Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen

perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daearah

Kab. Purwakarta

100%

55,000,000

55,000,000

55,825,000

X XX 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen Renstra dan Renja perangkat daerah yang disusun

Kab. Purwakarta

2 Dokumen

10,000,000

-

-

10,000,000

10,150,000

Page 67: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

X XX 01 2.01 02 Penyusunan Program

dan Kegiatan Perangkat Daerah

dalam Dokumen Perencanaan

Jumlah dokumen

perencanaan yang disusun

Kab. Purwakarta

3 Dokumen

15,000,000

-

-

15,000,000

15,225,000

X XX 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah

Kab.

Purwakarta

1

Dokumen

10,000,000

-

-

10,000,000

10,150,000

X XX 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi

Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah kegiatan koordinasi dan

s ingkronisasi perencanaan perangkat

daerah

Kab.

Purwakarta 1 Kegiatan

10,000,000

-

-

10,000,000

10,150,000 X XX 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen

evaluasi kinerja perengkat daerah

Kab. Purwakarta

1 Dokumen

10,000,000

-

-

10,000,000

10,150,000

X XX 01 2.02

Administrasi

Keuangan

Tersedianya

pendukung administrasi keuangan

Kab.

Purwakarta 100%

9,042,419,884

9,042,419,884

9,178,056,182

X XX 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah gaji dan tunjangan ASN yang

dibayarkan

Kab.

Purwakarta 12 Bulan

8,987,419,884

-

-

8,987,419,884

9,122,231,182 X XX 01 2.02 02 Penyediaan

Administrasi

Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya

administrasi

pelaksanaan tugas ASN yang telah

di laksanakan

Kab.

Purwakarta 100%

25,000,000

-

-

25,000,000

25,375,000 X XX 01 2.02 04 Penyusunan

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Jumlah dokumen

akuntansi dan pelaporan keuangan

yang disusun

Kab. Purwakarta

1 Dokumen

10,000,000

-

-

10,000,000

10,150,000 X XX 01 2.02 06 Penyusunan Laporan

Capa ian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah dokumen

laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

Kab.

Purwakarta

2

Dokumen

10,000,000

-

-

10,000,000

10,150,000

Page 68: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

kinerja SKPD yang

disusun

X XX 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir Tahun

Jumlah dokumen pelaporan keuangan

akhir tahun yang

disusun

Kab.

Purwakarta

1

Dokumen

10,000,000

-

-

10,000,000

10,150,000 X XX 01 2.03

Administrasi Umum Tersedianya

pendukung administrasi umum

Kab.

Purwakarta 100%

2,711,900,000

2,711,900,000

2,752,578,500

X XX 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah pengadaan materai dan buku cek

yang dibutuhkan

Kab.

Purwakarta 2 Jenis

2,500,000

-

-

2,500,000

2,537,500 X XX 01 2.03 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

141,000,000 -

-

141,000,000

143,115,000

X XX 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Pera latan dan

Perlengkapan Kantor

Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan

kantor yang dibutuhkan

Kab.

Purwakarta 2 Paket

25,000,000

-

-

25,000,000

25,375,000

X XX 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/dibayarkan

pajaknya

Kab. Purwakarta

19 unit

30,000,000 -

-

30,000,000

30,450,000 X XX 01 2.03 07 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Jumlah jasa

administrasi keuangan yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

650,000,000 -

-

650,000,000

659,750,000

X XX 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Jumlah petugas kebersihan kantor yang dibutuhkan

Kab.

Purwakarta 2 Orang

41,400,000

-

-

41,400,000

42,021,000

X XX 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya kebutuhan a lat tulis kantor

Kab. Purwakarta

12 Bulan

100,000,000 -

-

100,000,000

101,500,000

Page 69: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

X XX 01 2.03 11 Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya barang

cetakan dan penggandaan

Kab.

Purwakarta 12 Bulan

75,000,000

-

-

75,000,000

76,125,000

X XX 01 2.03 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Li s trik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya komponen instalasi l istrik Kab.

Purwakarta 12 Bulan

25,000,000

-

-

25,000,000

25,375,000

X XX 01 2.03 14 Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga

Tersedianya peralatan

rumah tangga yang dibutuhkan

Kab.

Purwakarta 12 Bulan

25,000,000

-

-

25,000,000

25,375,000

X XX 01 2.03 16 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah bahan-bahan logistik kantor yang

disediakan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

250,000,000 -

-

250,000,000

253,750,000 X XX 01 2.03 17 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah makanan dan

minuman yang disediakan

Kab. Purwakarta

12 Bulan

250,000,000 -

-

250,000,000

253,750,000

X XX 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah kegiatan rapat dan konsultasi yang di laksanakan

Kab.

Purwakarta 100%

200,000,000

-

-

200,000,000

203,000,000

X XX 01 2.03 22 Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah barang perlengkapan gedung

kantor yang akan dibeli

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 -

-

50,000,000

50,750,000 X XX 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

Jumlah barang

pera latan gedung kantor yang akan dibeli

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 -

-

50,000,000

50,750,000

X XX 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur Jumlah barang mebeleur yang akan dibeli

Kab.

Purwakarta 100%

50,000,000

-

-

50,000,000

50,750,000

X XX 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Terlaksananya bagian gedung kantor yang terpelihara/ditingkatkan/dipelihara

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 -

-

50,000,000

50,750,000

X XX 01 2.03 29 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Mobil

Jabatan

Jumlah mobil jabatan

yang

Kab. Purwakarta

9 unit

42,000,000 -

-

42,000,000

42,630,000

Page 70: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

dipelihara/ditingkatkan

/dipelihara

X XX 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara/ditingkatkan

/dipelihara

Kab. Purwakarta

19 unit

400,000,000 -

-

400,000,000

406,000,000 X XX 01 2.03 32 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Terlaksananya

Perlengkapan gedung kantor yang dipelihara/ditingkatkan

/dipelihara

Kab.

Purwakarta 100%

25,000,000

-

-

25,000,000

25,375,000

X XX 01 2.03 34 Pemeliharaan

Rutin/Berkala Pera latan Gedung

Kantor

Terlaksananya Pera latan gedung kantor yang

dipelihara/ditingkatkan/dipelihara

Kab. Purwakarta

100%

25,000,000 -

-

25,000,000

25,375,000

X XX 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur

Terlaksananya mebeleur yang dipelihara/ditingkatkan

/dipelihara

Kab. Purwakarta

100%

5,000,000 -

-

5,000,000

5,075,000 X XX 01 2.03 40 Rehabilitasi

Sedang/Berat Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan/operasional

yang direhabilitasi

Kab. Purwakarta

1 unit

200,000,000 -

-

200,000,000

203,000,000

X XX 01 2.04

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Terlaksanya peningkatan disiplin

dan kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab.

Purwakarta 100%

315,000,000

315,000,000

319,725,000

X XX 01 2.04 01 Pengadaan Mes in/Kartu Absensi

Tersedianya unit mes in/kartu absensi

yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

100%

5,000,000 -

-

5,000,000

5,075,000

X XX 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Tersediannya pakaian dinas yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 -

-

50,000,000

50,750,000

Page 71: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

X XX 01 2.04 03 Pengadaan Pakaian

Kerja Lapangan

Tersediannya pakaian

kerja lapangan yang dibutuhkan

Kab.

Purwakarta 100%

225,000,000

-

-

225,000,000

228,375,000

X XX 01 2.04 04 Pengadaan Pakaian Korpri

Tersediannya pakaian Korpri yang dibutuhkan

Kab. Purwakarta

100%

5,000,000 -

-

5,000,000

5,075,000

X XX 01 2.04 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari

Tertentu

Tersediannya pakaian khusus hari-hari

tertentu yang dibutuhkan

Kab.

Purwakarta 100%

5,000,000

-

-

5,000,000

5,075,000

X XX 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Tersediannya aparat yang memiliki pengetahuan

Kab.

Purwakarta 100%

25,000,000

-

-

25,000,000

25,375,000

1 05 03

PROGRAM

PENANGGULANGAN BENCANA

Persentase pelayanan informasi rawan bencana

Kab.

Purwakarta 100%

1,470,000,000

1,470,000,000

1,492,050,000

Persentase pelayanan pencegahan dan

kes iapsiagaan terhada bencana

Kab.

Purwakarta 100%

Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban

bencana

Kab. Purwakarta

100%

1 05 03 2.01

Pelayanan Informasi

Rawan Bencana Kabupaten/Kota

Terlaksananya

pelayanan informasi rawan bencana Kabupaten/kota

Kab. Purwakarta

100%

100,000,000

100,000,000

101,500,000

1 05 03 2.01 01 Penyusunan Kajian Ris iko Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 -

-

50,000,000

50,750,000

1 05 03 2.01 02 Sos ialisasi, Komunikasi,

Informasi dan

Edukasi (KIE) Rawan

Persentase jumlah penduduk di kawasan

rawan bencana yang

memperoleh informasi

Kab.

Purwakarta 100%

50,000,000

-

-

50,000,000

50,750,000

Page 72: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

Bencana

Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

rawan bencana sesuai

jenis ancaman bencana

1 05 03 2.02

Pelayanan Pencegahan dan

Kes iapsiagaan Terhadap Bencana

Terlaksananya pelayanan pencegahan

dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Kab.

Purwakarta 100%

1,060,000,000

1,060,000,000

1,075,900,000

1 05 03 2.02 01 Penyusunan Rencana

Penanggulangan Bencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%)

Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan

sah/legal

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 -

-

50,000,000

50,750,000 1 05 03 2.02 02 Pelatihan Pencegahan

dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah

aparatur dan Warga Negara yang ikut

pelatihan

Kab. Purwakarta

100%

150,000,000 -

-

150,000,000

152,250,000 1 05 03 2.02 03 Pengendalian Operasi

dan Penyediaan

Sarana Prasarana Kes iapsiagaan

Terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah

Warga Negara yang

mendapat layanan pusdalops

penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan

bencana

Kab. Purwakarta

100%

620,000,000 -

-

620,000,000

629,300,000

1 05 03 2.02 04 Penyediaan Peralatan

Perl indungan dan Kes iapsiagaan terhadap Bencana

Persentase (%) jumlah

Warga Negara yang mendapat peralatan dan perlindungan

Kab. Purwakarta

100%

100,000,000 -

-

100,000,000

101,500,000

1 05 03 2.02 05 Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) Penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/legal

Kab. Purwakarta

100%

30,000,000 -

-

30,000,000

30,450,000

1 05 03 2.02 06 Penguatan Kapasitas

Kawasan untuk

Persentase (%) jumlah

kawasan yang sudah Kab.

Purwakarta 100%

30,000,000

-

-

30,000,000

30,450,000

Page 73: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

Pencegahan dan

Kes iapsiagaan

1 05 03 2.02 07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumalah penanganan pasca bencana

Kab.

Purwakarta 100%

30,000,000

-

-

30,000,000

30,450,000

1 05 03 2.02 08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi

Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah anggota yang ikut

pelatihan

Kab.

Purwakarta 100%

50,000,000

-

-

50,000,000

50,750,000

1 05 03 2.03

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Terlasksananya penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kab. Purwakarta

100%

200,000,000

200,000,000

203,000,000

1 05 03 2.03 01 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa

Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas

Persentase kecepatan respon kurang dari 24

jam untuk setiap status KLB (%)

Kab.

Purwakarta 100%

25,000,000

-

-

25,000,000

25,375,000

1 05 03 2.03 02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status

darurat bencana

Kab. Purwakarta

100%

25,000,000 -

-

25,000,000

25,375,000

1 05 03 2.03 03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, di tolong dan di evakuasi terhadap

kejadian bencana.

Kab.

Purwakarta 100%

50,000,000

-

-

50,000,000

50,750,000 1 05 03 2.03 04 Penyediaan Logistik

Penyelamatan dan Evakuasi Korban

Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah

logistik yg distribusikan Kab.

Purwakarta 100%

100,000,000

-

-

100,000,000

101,500,000

1 05 03 2.04 Penataan Sistem

Dasar Terlaksananya

penataan sistem dasar

Kab.

Purwakarta 100%

110,000,000

110,000,000

111,650,000

Page 74: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

Penanggulangan

Bencana

penanggulangan

bencana

1 05 03 2.04 01 Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana

Kabupaten/Kota

Persentase (%) penyelesaian dokumen Regulasi sampai

dinyatakan sah/legal

Kab. Purwakarta

100%

30,000,000 -

-

30,000,000

30,450,000 1 05 03 2.04 02 Penguatan

Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%)

penyelesaian dokumen kelembagaan sampai dinyatakan sah/legal

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000 -

-

50,000,000

50,750,000

1 05 03 2.04 03 Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan

Bencana Kabupaten/Kota

Persentase (%) jumlah kerjasama yang sudah di lakukan Kab.

Purwakarta 100%

30,000,000

-

-

30,000,000

30,450,000

1 05 04 PROGRAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Persentase layanan respon cepat (Response Time)

penanggulangan kejadian kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

3,483,771,875

3,483,771,875

3,536,028,453

Persentase layanan pelaksanaan

pemadaman dan

pengendalian kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

Persentase layanan pelaksanaan

penyelamatan dan evakuasi

Kab.

Purwakarta 100%

Persentase layanan pemberdayaan masyarakat/relawan

kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

Page 75: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

Persentase layanan

pendataan, inspeksi dan investigasi pasca

kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

1 05 04 2.01 Pencegahan,

Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan

Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Terlaksananya

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Kab. Purwakarta

100%

3,383,771,875

3,383,771,875

3,434,528,453

1 05 04 2.01 01 Pencegahan

Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah APD, peralatan

dan perlengkapan pencegahan kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

50,000,000

-

-

50,000,000

50,750,000

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas Pencegahan

Kab.

Purwakarta 100%

1 05 04 2.01 02 Pemadaman dan Pengendal ian

Kebakaran dalam Daerah

Kabupaten/Kota

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan

pemadaman danpengendalian

kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

3,033,771,875

-

-

3,033,771,875

3,079,278,453

Jumlah pendidikan & pelatihan petugas pemadam dan pengendalian

kebakaran

Kab.

Purwakarta 100%

1 05 04 2.01 03 Penyelamatan dan

Evakuasi Korban Kebakaran dan Non

Kebakaran

Jumlah APD, peralatan

dan perlengkapan Penyelamatan dan

evakuasi

Kab. Purwakarta

100%

200,000,000

-

-

200,000,000

3434528453

Page 76: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

Jumlah pendidikan &

pelatihan petugas penyelamatan dan

evakuasi

Kab. Purwakarta

100%

1 05 04 2.01 04 Penanganan Bahan

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah APD, peralatan dan perlengkapan khusus penanganan bahan berbahaya

Kab.

Purwakarta 100%

100,000,000

-

-

100,000,000

101,500,000

1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteks i Kebakaran

Terlakasananya

kegiatan Inspeksi Pera latan Proteksi

Kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

60,000,000

60,000,000

60,900,000 1 05 04 2.02 01 Pendataan Sarana

Prasarana Proteksi Kebakaran

Jumlah dokumen pendataan

Kab. Purwakarta

1 Dokumen

30,000,000

-

-

30,000,000

30,450,000

1 05 04 2.02 02 Peni laian Sarana

Prasarana Proteksi Kebakaran

Jumlah dokumen penilaian

Kab.

Purwakarta

1

Dokumen

30,000,000 -

-

30,000,000

30,450,000

1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian

Kebakaran

Terlaksannya kegiatan investigasi kejadian

kebakaran

Kab.

Purwakarta 100%

30,000,000

30,000,000

30,450,000

1 05 04 2.03 01

Investigasi Kejadian

Kebakaran, meliputi

Penelitian dan Pengujian Penyebab

Kejadian Kebakaran

Jumlah Frekuensi

Investigasi Kebakaran

Kab.

Purwakarta 100%

30,000,000

-

-

30,000,000

30,450,000 1 05 04 2.04

Pemberdayaan

Masyarakat dalam Pencegahan

Kebakaran

Terlaksananya

permberdayaan masyarakat dalam

pencegahan kebakaran

Kab. Purwakarta

100%

10,000,000

10,000,000

10,150,000 1 05 04 2.04 01 Pemberdayaan

Masyarakat dalam

Pencegahan dan

- Jumlah sosialisasi

masyarakat tanggap

kebakaran

Kab. Purwakarta

1 Kegiatan

10,000,000 -

-

10,000,000

10,150,000

Page 77: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

KODE

Perangkat Daerah/Bidang

Urusan/Program/Keg

iatan/Sub Kegiatan

Indikator

Rencana Tahun 2021 Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2022

Catatan

Penting

lokasi Target APBD Kab. APBD

Prov. APBN Total Anggaran Target Pagu Indikatif

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (6+7+8) 10 11 12

Penanggulangan

Kebakaran, melalui Sos ialisasi dan

Edukasi Masyarakat

- Jumlah

pelatihan/simulasi dan penyuluhan

masyarakat relawan kebakaran

Kab. Purwakarta

1 Kegiatan

- Jumlah pembentukan s istem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL)

Kab. Purwakarta

1 Kegiatan

17,078,091,759

17,078,091,759

-

17,334,263,135

KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

KABUPATEN PURWAKARTA H.WAHYU WIBISONO,S.Sos,M.Si NIP. 19670829 199503 1 003

Page 78: BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang...BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya mewujudkan program kerja yang akan dilaksanakan Tahun 2021, Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta telah menyusun Rencana Kerja.

Rencana Kerja tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman terhadap pelaksanaan program

kegiatan dalam memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat. Rencana Kerja Dinas Pemadam

Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta merupakan:

1. Perencanaan yang dibuat secara partisipatif dengan melibatkan seluruh seksi pada Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta. Keberadaan

Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Purwakarta merupakan salah satu cara dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten

Purwakarta.

2. Program-program yang disusun merupakan penjabaran atas kebijakaan yang telah

ditentukan dalam Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten

Purwakarta yang kemudian disesuaikan dengan pembagian program tanpa

mengesampingkan kebijakan Internal Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana Kabupaten Purwakarta dalam upaya peningkatan penanggulangan kesiagaan dan

pencegahan bahaya kebakaran di wilayah Kabupaten Purwakarta.

3. Keberadaan Rencana Kerja pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Purwakarta diharapkan dapat dievaluasi dan diukur berdasarkan kinerja

pencapaian sasaran, program dan kegiatan pada periode tertentu secara berkala pada setiap tahunnya melalui akuntabilitas Kinerja.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan

Bencana Kabupaten Purwakarta Tahun 2021, diharapkan Visi Dinas Pemadam Kebakaran

Kabupaten Purwakarta “Purwakarta Aman dari Bencana” dapat terlaksana.

Purwakarta, Juli 2020 Kepala Dinas Pemadam Kebakaran

Dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Purwakarta

H. WAHYU WIBISONO

NIP: 19670829 199503 1 001