Upload
anon
View
217
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
jh
Citation preview
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2012
URUSAN PEMERINTAHANORGANISASI
::
1 20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian danPersandian1 20 0907 Kecamatan Semampir
KODE%REALISASI (Rp)
1 64 5 = 4 - 3
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
4 Pendapatan Daerah
4 1 Pendapatan Asli Daerah
0.001 20 4000 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 0.00 0.00.000
0.00
0.00Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0.00 0.00.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 0.00 0.00 0.00.000
5 Belanja Daerah
5 1 Belanja Tidak Langsung
4.235.309.653.001 20 5000 5 1 1 Belanja Pegawai (749.704.906.00) (15.04).004.985.014.559
0.00
4.235.309.653.00Jumlah Belanja Tidak Langsung (749.704.906.00) (15.04).004.985.014.559
5 2 Belanja Langsung
1 22 20 - Program Penanggulangan Kemiskinan
Halaman 1 dari 4
KODE%REALISASI (Rp)
1 64 5 = 4 - 3
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 22 20 0001 - Monitoring dan Pendataan Kemiskinan
83.482.258.001 22 0001 5 2 1 Belanja Pegawai (36.773.742.00) (30.58).00120.256.000
7.545.000.001 22 0001 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (159.942.164.00) (95.50).00167.487.164
91.027.258.00Jumlah Monitoring dan Pendataan Kemiskinan (196.715.906.00) (68.37).00287.743.164
91.027.258.00Jumlah Program Penanggulangan Kemiskinan (196.715.906.00) (68.37).00287.743.164
1 06 21 - Program perencanaan pembangunan daerah
1 06 21 0011 - Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan
13.715.150.001 06 0011 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (3.754.617.00) (21.49).0017.469.767
13.715.150.00Jumlah Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kelurahan (3.754.617.00) (21.49).0017.469.767
13.715.150.00Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah (3.754.617.00) (21.49).0017.469.767
1 20 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 20 01 0010 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
644.999.099.001 20 0010 5 2 1 Belanja Pegawai (240.764.001.00) (27.18).00885.763.100
696.903.403.001 20 0010 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (167.023.121.00) (19.33).00863.926.524
0.001 20 0010 5 2 3 Belanja Modal (16.418.820.00) (100.00).0016.418.820
1.341.902.502.00Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran (424.205.942.00) (24.02).001.766.108.444
1.341.902.502.00Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (424.205.942.00) (24.02).001.766.108.444
1 20 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 20 02 0004 - Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
23.480.386.001 20 0004 5 2 1 Belanja Pegawai (9.027.614.00) (27.77).0032.508.000
100.327.200.001 20 0004 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (37.352.405.00) (27.13).00137.679.605
123.807.586.00Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran (46.380.019.00) (27.25).00170.187.605
123.807.586.00Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (46.380.019.00) (27.25).00170.187.605
1 20 32 - Program Penataan Daerah Otonom
1 20 32 0002 - Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan
133.992.252.001 20 0002 5 2 1 Belanja Pegawai (78.433.748.00) (36.92).00212.426.000
1.395.030.000.001 20 0002 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (84.000.000.00) (5.68).001.479.030.000
1.529.022.252.00Jumlah Operasional pengelolaan administrasi Kecamatan dan Kelurahan (162.433.748.00) (9.60).001.691.456.000
Halaman 2 dari 4
KODE%REALISASI (Rp)
1 64 5 = 4 - 3
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
1 20 32 0003 - Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan
0.001 20 0003 5 2 1 Belanja Pegawai (6.570.000.00) (100.00).006.570.000
6.217.800.001 20 0003 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (259.362.00) (4.00).006.477.162
6.217.800.00Jumlah Pembinaan, Penyuluhan dan Optimalisasi Kecamatan (6.829.362.00) (52.34).0013.047.162
1.535.240.052.00Jumlah Program Penataan Daerah Otonom (169.263.110.00) (9.93).001.704.503.162
1 08 25 - Program Pengelolaan Kebersihan Kota
1 08 25 0009 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan
800.000.001 08 0009 5 2 1 Belanja Pegawai 0.00 0.00.00800.000
20.963.600.001 08 0009 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (474.600.00) (2.21).0021.438.200
21.763.600.00Jumlah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan lingkungan (474.600.00) (2.13).0022.238.200
21.763.600.00Jumlah Program Pengelolaan Kebersihan Kota (474.600.00) (2.13).0022.238.200
1 10 15 - Program Penataan Administrasi Kependudukan
1 10 15 0008 - Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
203.465.052.001 10 0008 5 2 1 Belanja Pegawai (22.290.948.00) (9.87).00225.756.000
124.390.500.001 10 0008 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (21.773.522.00) (14.90).00146.164.022
327.855.552.00Jumlah Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan (44.064.470.00) (11.85).00371.920.022
327.855.552.00Jumlah Program Penataan Administrasi Kependudukan (44.064.470.00) (11.85).00371.920.022
1 11 16 - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1 11 16 0007 - Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
14.800.000.001 11 0007 5 2 1 Belanja Pegawai (6.570.000.00) (30.74).0021.370.000
63.082.950.001 11 0007 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (2.337.944.00) (3.57).0065.420.894
77.882.950.00Jumlah Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak (8.907.944.00) (10.26).0086.790.894
77.882.950.00Jumlah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (8.907.944.00) (10.26).0086.790.894
1 13 16 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1 13 16 0005 - Pendataan PMKS dan PSKS
99.536.681.001 13 0005 5 2 1 Belanja Pegawai (21.919.319.00) (18.05).00121.456.000
27.940.400.001 13 0005 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (3.020.041.00) (9.75).0030.960.441
127.477.081.00Jumlah Pendataan PMKS dan PSKS (24.939.360.00) (16.36).00152.416.441
Halaman 3 dari 4
KODE%REALISASI (Rp)
1 64 5 = 4 - 3
U R A I A N
2
DASAR HUKUM
7
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAHPERUBAHAN
3
JUMLAH (Rp)
127.477.081.00Jumlah Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (24.939.360.00) (16.36).00152.416.441
1 19 16 - Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1 19 16 0006 - Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
129.496.518.001 19 0006 5 2 1 Belanja Pegawai (28.939.482.00) (18.27).00158.436.000
63.693.000.001 19 0006 5 2 2 Belanja Barang Dan Jasa (44.216.744.00) (40.98).00107.909.744
193.189.518.00Jumlah Pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja (73.156.226.00) (27.47).00266.345.744
193.189.518.00Jumlah Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal (73.156.226.00) (27.47).00266.345.744
3.853.861.249.00Jumlah Belanja Langsung (991.862.194.00) (20.47).004.845.723.443
JUMLAH BELANJA DAERAH
Jumlah Surplus / (Defisit) (8.089.170.902.00) 1.741.567.100.00 (17.72)
8.089.170.902.00 (1.741.567.100.00) (17.72).00
.00)(9.830.738.002
9.830.738.002
Halaman 4 dari 4