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議案第72号 令和元年度 弥富市一般会計補正予算(第3号) 令和元年度弥富市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ96,538千円を追加し、歳入歳出 予算の総額を歳入歳出それぞれ17,394,031千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳 入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (継続費の補正) 第2条 継続費の追加は、「第2表継続費補正」による。 (地方債の補正) 第3条 地方債の追加は、「第3表地方債補正」による。 令和元年9月10日提出 弥富市長 安 藤 正 明 - 1 -

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議案第72号

令和元年度 弥富市一般会計補正予算(第3号)

令和元年度弥富市の一般会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ96,538千円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ17,394,031千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

(継続費の補正)

第2条 継続費の追加は、「第2表継続費補正」による。

(地方債の補正)

第3条 地方債の追加は、「第3表地方債補正」による。

令和元年9月10日提出 弥富市長 安 藤 正 明

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第1表 歳入歳出予算補正

歳入 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

19 繰入金 894,053 9,738 903,791

2 基金繰入金 877,886 9,738 887,624

22 市債 2,138,300 86,800 2,225,100

1 市債 2,138,300 86,800 2,225,100

歳    入    合    計 17,297,493 96,538 17,394,031

歳出 (単位:千円)

款 項 補正前の額 補 正 額 計

4 衛生費 1,131,067 96,538 1,227,605

1 保健衛生費 572,239 96,538 668,777

歳    出    合    計 17,297,493 96,538 17,394,031

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第2表 継続費補正

(追加)

款 項 事業名 総額 年度 年割額

4 衛生費

1 保健衛生費

市営火葬場建設事業

千円

1,061,909

令和元年度

千円

96,538

令和 2年度 653,235

令和 3年度 312,136

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第3表 地方債補正

(追加)

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

火葬場整備事業 86,800千円 証書借入

4.0%以内(た

だし、利率見直

し方式で借り入

れる政府資金及

び地方公共団体

金融機構資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該利率見直し

後の利率)

融資方の条件によ

る。ただし、市財政

の都合により据置

期間及び償還期限

を短縮し、又は繰上

償還若しくは低利

に借換えすること

ができる。

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歳入歳出補正予算事項別明細書

総 括

歳 入 (単位:千円)

款 補正前の額 補 正 額 計

19 繰入金 894,053 9,738 903,791

22 市債 2,138,300 86,800 2,225,100

歳    入    合    計 17,297,493 96,538 17,394,031

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歳 出

補  正  額  の  財  源  内  訳

款 補正前の額 補 正 額 計 特   定   財   源

4 衛生費 1,131,067 96,538 1,227,605

歳  出  合  計 17,297,493 96,538 17,394,031

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(単位:千円)

補  正  額  の  財  源  内  訳

特   定   財   源

国県支出金 地 方 債 そ の 他

86,800 9,738

86,800 9,738

一 般 財 源

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歳入

(款) 19 繰入金

(項) 2 基金繰入金

2 財政調整基金繰入金 546,636 9,738 556,374

877,886 9,738 887,624

(款) 22 市債

(項) 1 市債

1 衛生債 0 86,800 86,800

2,138,300 86,800 2,225,100

(款) 19 繰入金 (項) 2 基金繰入金

目 補正前の額 補 正 額 計

目 補正前の額 補 正 額 計

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(単位:千円)

金  額

1 財政調整基金繰入金 9,738 財政調整基金繰入金 9,738

(単位:千円)

金  額

1 火葬場整備事業債 86,800 火葬場整備事業債 86,800

区  分説             明

区  分説             明

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歳出

(款) 4 衛生費

(項) 1 保健衛生費

内  訳

国県支出金 地 方 債 そ の 他

2 環境衛生費 45,720 96,538 142,258 86,800 9,738

572,239 96,538 668,777 86,800 9,738

(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費

目 補正前の額 補 正 額 計

補  正  額  の  財  源

特   定   財   源一般財源

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(単位:千円)

13 委託料 1,752 ■市営火葬場建設事業 96,538

15 工事請負費 94,786 13 委託料 1,752

設計監理委託料 1,752

15 工事請負費 94,786

新火葬場建設工事請負費 94,786

説              明

区  分 金  額

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継続費についての前々年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額

款 項 事 業 名

全 体 計 画

年度 年割額

左 の 財 源 内 訳

特 定 財 源 一般

財源 国・県

支出金 地方債 その他

令和 千円 千円 千円 千円 千円

4

1

市営火葬場建設事

元 96,538 86,800 9,738

2 653,235 587,900 65,335

3 312,136 223,400 88,736

計 1,061,909 898,100 163,809

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の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

平成 29年度末

ま で の

支 出 済 額

平成 30年度末

ま で の

支出(見込)額

令和元年度

支 出 予 定 額

令和元年度末

ま で の

支 出 予 定 額

令和 2 年度

以 降

支 出 予 定 額

継 続 費 の

総額に対する

進 捗 率

千円 千円 千円 千円 千円 %

96,538 96,538 9.1

653,235 61.5

312,136 29.4

96,538 96,538 965,371 100.0

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千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 普 通 債

(8) 衛  生

2 そ の 他

※ 令和元年度中起債見込額のうち補正前の額は、平成30年度からの繰越額2,266,000千円を含む。

地方債の補正に伴う令和元年度末における現在高の見込みに関する調書

合  計

4,947,763081,700 0 81,700 530,401

15,333,609

区  分

令和元年度中起債見込額 令和元年度中元金償還見込額 令和元年度末現在高見込額

補正前 補正額 補正後補正額補正後 補正後

10,385,846

補正前 補正額

86,80010,299,046

補正前

86,8004,404,300 86,800 4,491,100 1,030,254 0 1,030,254 15,246,809

4,322,600 86,800 4,409,400 0499,853

86,8000 0

0 4,947,763

499,853

530,401

86,8000 86,800 86,800 0 0

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