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AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120 Retribuciones básicas
120.03 Sueldos del Grupo C1 175.513,12
120.03 Sueldos del Grupo C1 (posible incremento ley de presupuestos) 494,42
121 Retribuciones complementarias
121.00 Complemento de destino 71.427,84
121.01 Complemento específico 148.592,58
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 Productividad
150.00 Productividad 18.665,64
150.00 Productividad (posible incremento ley de presupuestos) 99,58
151 Gratificaciones
151.00 Gratificaciones 60.194,58
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 133.000,00
162 Gastos sociales del personal
162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal 800,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 608.787,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Elementos de transporte
212.00 Edificios y Otras Construcciones 300,00
214 Elementos de transporte
214.00 Elementos de transporte 1.500,00
219 Otro inmovilizado material
219.01 Fotocopiadoras 1.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.03 Combustibles y carburantes 3.800,00
221.04 Vestuario 3.700,00
221.10 Productos de Limpieza y Aseo 400,00
221.12 Material eléctrico 500,00
221.99 Otros suministros 840,00
224 Primas de Seguros
224.00 Primas de Seguros 1.000,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas
227.01 Seguridad 2.800,00
227.09 Otros trabajos realizados por otras empresas 300,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 17.140,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
623.07 Sistemas de seguridad 750,00
626
626.00 Equipos procesos de información 900,00
629
629.01 Armamento policia 500,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 2.150,00
628.077,76
1301 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD
TOTAL 1301 ADM.GENERAL DE LA SEGURIDAD
Equipos para procesos de información
145
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
224 Primas de Seguros
224.00 Primas de Seguros 575,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 500,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 1.075,00
TOTAL 1351 PROTECCIÓN CIVIL 1.075,00
1351 PROTECCIÓN CIVIL
245
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 56.612,92
131.00 Laboral temporal (Posible incremento ley de presupuestos) 74,20
131.01 Horas extraordinarias 2.750,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 19.600,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 79.037,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 3.000,00
221.01 Agua 200,00
221.04 Vestuario 800,00
221.10 Productos de Limpieza 400,00
221.99 Otros suministros-mandos 100,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 5.000,00
TOTAL 1331 PARKING DE CAMIONES 84.037,12
1331 PARKING DE CAMIONES
345
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 56.612,92
131.00 Laboral temporal (Posible incremento ley de presupuestos) 74,20
131.01 Horas extraordinarias 2.750,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 19.600,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 79.037,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 1.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje
213.01 Maquinaria, instalaciones y utillaje (ascensor) 850,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 3.500,00
221.01 Agua 200,00
226 Gastos Diversos
226.99 Otros gastos diversos 100,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 5.650,00
TOTAL 1332 PARKING SUBTERRANEO 84.687,12
1332 PARKING SUBTERRANEO
445
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120
120.00 Sueldos del grupo A-1 4.816,61
120.03 Sueldos del grupo C-1 15.631,12
120.03 Sueldos del grupo C-1 (posible incremento ley de presupuestos) 80,81
120.05 Sueldos grupo E 12.004,26
121 Retribuciones complementarias
121.00 Complemento de destino 12.601,44
121.01 Complemento de específico 24.408,90
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 Productividad
150.00 Productividad 3.266,52
150.00 Productividad (posible incremento ley de presupuestos) 6,58
151 Gratificaciones
151.00 Gratificaciones 2.000,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 20.400,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 95.216,24
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
219 Otro inmovilizado material
219.01 Fotocopiadoras 3.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 1.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y Profesionales
227.06 Estudios y trabajos técnicos 29.040,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 33.540,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
626
626.00 Equipos procesos de información 800,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 800,00
TOTAL 1511 URBANISMO 129.556,24
1511 URBANISMO
Retribuciones básicas
Equipos para procesos de información
545
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
130 Laboral fijo
130.00 Retribuciones básicas 21.024,64
130.00 Retribuciones básicas (posible incremento ley de presupuestos) 28,02
130.02 Otras Remuneraciones 1.393,68
131
131.00 Laboral temporal. 19.621,28
131.01 Horas extraordinarias 31,10
131.02 Otras Remuneraciones 5.257,56
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 16.000,72
TOTAL CAPÍTULO 1: 63.357,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
210 Infraestructuras y bienes naturales
210.00 Infraestructuras y bienes naturales 21.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje
213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00
214 Elementos de transporte
214.00 Elementos de transporte 1.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.01 Agua 200,00
221.03 Combustibles y carburantes 2.000,00
221.04 Vestuario 300,00
221.11 Material de ferretería 5.500,00
221.99 Otros Suministros 10.000,00
224 Primas de seguros
224.00 Primas de seguros 1.150,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 100,00
227
227.00 Limpieza y aseo 800,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 3.500,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 46.550,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
623.02 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00
625
625.01 Mobiliario urbano 3.845,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 4.845,00
TOTAL 1532 PAVIMENTACIÓN VÍAS PÚBLICAS: 114.752,00
1532 PAVIMENTACIÓN VIAS PÚBLICAS
Laboral temporal
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
Mobiliario
645
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos (canon vertidos) 600,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 600,00
TOTAL 1612 DEPURACIÓN 600,00
1612 DEPURACIÓN
745
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones 5.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 800,00
221.01 Agua 200,00
221.99 Otros Suministros 5.200,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 1.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
227.00 Recogida de residuos 320.000,00
227.06 Gestión del punto limpio 20.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 300,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 353.000,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
625 Mobiliario
625.06 Contenedores 50,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 50,00
TOTAL 1621 RECOGIDA DE RESIDUOS 353.050,00
1621 RECOGIDA DE RESIDUOS
845
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
227.00 Recogida de residuos 185.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 185.000,00
TOTAL 1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS 185.000,00
1623 TRATAMIENTO DE RESIDUOS
945
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral Temporal 103.412,32
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 135,52
131.01 Horas extraordinarias 5.000,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO
160 Cuotas Sociales
160.00 Seguridad Social 38.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 146.547,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
203.00 Barredora 37.100,00
21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 100,00
214 Elementos de transporte 8.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros. Reparaciones y mantenimiento barredora
221.03 Combustibles y carburantes 6.000,00
221.04 Vestuario 1.000,00
221.11 Material de ferretería 500,00
221.99 Otros suministros 9.000,00
224
224.00 Primas de seguros 600,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 100,00
227 Trabajos realizados por otras empresas
227.00 Limpieza y aseo-contenedores escombro, solares, desinfección 30.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 92.400,00
TOTAL 1631 LIMPIEZA VIARIA : 238.947,84
Primas seguros
1631 LIMPIEZA VIARIA
1045
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral Temporal 14.817,32
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 18,52
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADO
160 Cuotas Sociales
160.00 Seguridad Social 5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 19.835,84
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 1.200,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.01 Agua 100,00
221.04 Vestuario 100,00
221.10 Productos de Limpieza 100,00
221.99 Otros suministros 300,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros Gastos diversos 200,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
227.00 Contenedores de escombro 800,00
227.99 Otras trabajos relaizados por otras empresas (enterramientos) 15.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 17.800,00
TOTAL 1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS: 37.635,84
1641 CEMENTERIOS Y SERVICIOS FUNERARIOS
1145
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 260.000,00
221.12 Material eléctrico 10.000,00
221.99 Otros suministros 200,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
227.99 Alumbrado público 27.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 297.200,00
TOTAL 1651 ALUMBRADO PÚBLICO: 297.200,00
1651 ALUMBRADO PÚBLICO
1245
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
113
130 Laboral fijo
130.00 Retribuciones básicas 20.965,90
130.00 Retribuciones básicas (posible incremento ley de presupuestos) 28,07
130.01 Horas Extraordinarias 100,00
130.02 Otras Remuneraciones 1.393,68
131
131.00 Laboral temporal 68.700,48
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 96,50
131.01 Horas Extraordinarias 6.000,00
131.02 Otras Remuneraciones 2.496,96
16 CUOTAS SOCIALES
160
160.00 Seguridad Social 37.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 136.781,59
221
210
210.00 Infraestructuras y bienes naturales 10.800,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje
213.00 Maquinaría, instalaciones y utillaje 600,00
214 Elementos de transporte
214.00 Elementos de transporte 3.500,00
221
221.01 Agua 1.500,00
221.03 Combustible y carburantes 8.000,00
221.04 Vestuario 800,00
221.10 Productos de Limpieza 100,00
221.11 Material de ferretería 3.200,00
221.12 Material eléctrico 200,00
221.13 Manutención de animales 1.000,00
221.99 Otros suministros-Material de jardinería 15.000,00
224
224.00 Primas de seguros 300,00
226
226.99 100,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
227.00 Limpieza y aseo 4.500,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 45.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 94.600,00
6 INVERSIONES REALES60 INVERSIÓN NUEVA EN INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL
609609.05 Inversión nueva parques. Parque canino 16.810,85
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
623
623.02 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00
625
625.01 Mobiliario urbano 4.500,00
626
626.00 Reloj fichador 900,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 22.710,85
TOTAL 1711 PARQUES Y JARDINES: 254.092,44
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSREPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Infraestructuras y bienes naturales
Suministro
Primas seguros
Gastos diversos
Otros Gastos diversos
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
Mobiliario
1711 PARQUES Y JARDINES
GASTOS DE PERSONALPERSONAL LABORAL
Laboral temporal
Cuotas sociales
Otra inversión nueva en ib¡nfraestructura y bienes destinados al uso general
Equipos procesos de información
1345
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
113
131
131.00 Laboral temporal 104.292,44
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 130,37
16 CUOTAS SOCIALES
160
160.00 Seguridad Social 33.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 137.422,81
221 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 2.400,00
219
219.01 Fotocopiadoras 1.200,00
220 Material de oficina
220.00 Material talleres 500,00
221
221.00 Energía eléctrica 4.700,00
221.01 Agua 100,00
221.10 Productos de Limpieza 200,00
221.99 Otros suministros 200,00
222 Comunicaciones
222.03 Informáticas 320,00
226 Gastos diversos
226.09 Actividades servicios sociales 3.500,00
226.99 Otros gastos diversos 500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
227.01 Seguridad 510
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 1.100,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 15.230,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48
480
480.09 Ayuda de emergencia social 4.000,00
480.20 Ayuda Social-Banco de alimentos 3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4: 7.000,00
662 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
626
626.00 Equipos procesos de información 2.600,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 2.600,00
TOTAL 2312 BIENESTAR SOCIAL: 162.252,81
Suministro
2312 BIENESTAR SOCIAL
GASTOS DE PERSONALPERSONAL LABORAL
Laboral temporal
Cuotas sociales
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
Otro Inmovilizado material
INVERSIONES REALES
Equipos para procesos de información
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A familias e instituciones sin fines de lucro
1445
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 PERSONAL LABORAL
131.00 Laboral temporal 46.478,16
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 58,10
16
160
160.00 Seguridad Social 15.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 62.036,26
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 3.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje
213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 1.200,00
213.01 Ascensores 800,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energia electrica 23.000,00
221.01 Agua 200,00
221.04 Vestuario 200,00
221.10 Productos de Limpieza 600,00
221.99 Otros suministros-Material Manualidades 600,00
226 Gastos diversos
226.09 Actividades servicios sociales 2.900,00
226.99 Gastos diversos 2.000,00
227 Trabajos realizados por otras Empresas
227.01 Seguridad 1.100,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 35.600,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48
480
480.00 Transferencia hogar del pensionsita 3.500,00
480.30 Plazas concertadas residencia 144.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4: 147.500,00
TOTAL 2313 MAYORES 245.136,26
2313 MAYORES
CUOTAS SOCIALES
CUOTAS SOCIALES
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
A familias e instituciones sin fines de lucro
1545
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 163.365,50
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 204,2116 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad social 53.978,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 217.547,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.04 Vestuario 1.200,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros Gastos diversos 1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 2.200,00
TOTAL 2314 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO: 219.747,71
2314 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO
1645
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
223 Transportes223.00 Transporte 500,00
226
226.99 Otros Gastos diversos 2.600,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 3.100,00
TOTAL 2315 ÁREA DE LA MUJER: 3.100,00
2315 ÁREA DE LA MUJER
Gastos diversos
1745
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina
220.00 Ordinario no inventariable 100,00226
226.09 Actividades culturales 15.000,00
226.99 Otros gastos diversos 1.500,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 16.600,00
TOTAL 2316 ÁREA DE JUVENTUD: 16.600,00
2316 ÁREA DE JUVENTUD
Gastos diversos
1845
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL14 OTRO PERSONAL
143 Otro personal
143.00 Otro personal 47.720,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 126.040,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 173.760,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.04 Vestuario 4.000,00
221.99 Otros suministros 1.500,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 5.500,00
TOTAL 2411 FOMENTO DE EMPLEO: 179.260,00
2411 FOMENTO DE EMPLEO
1945
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral Temporal 6.770,82
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 9,50
131.02 Otras Remuneraciones 827,2816 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 2.800,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 10.407,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 1.000,00
213
213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 14.000,00
221.01 Agua 400,00
221.04 Vestuario 100,00
221.10 Productos de Limpieza 1.000,00
226
226.99 Otro gastos diversos 100,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 17.100,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
622
622.07 Consultorio 774.548,26
TOTAL CAPÍTULO 6: 774.548,26
TOTAL 3121 CONSULTORÍO MÉDICO: 802.055,86
3121 CONSULTORIO MÉDICO
Maquinaria, instalaciones técnica y utillaje
Gastos diversos
Edificios y otras construcciones
2045
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 196.084,10
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 246,71
131.02 Otras Remuneraciones 1.287,84
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales160.00 Seguridad social 71.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 269.118,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 700,00
213
213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00
219 Otro inmovilizado
219.01 Fotocopiadoras 600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 4.000,00
221.01 Agua 400,00
221.03 Combustible y carburantes 4.000,00
221.04 Vestuario 800,00
221.06 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 400,00
221.10 Productos de Limpieza 800,00
221.12 Material eléctrico 100,00
221.99 Material C.A.I 3.000,00
224 Primas de seguros
224.00 Primas de seguros 600,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 400,00
227 Trabajos realizados por otras Empresas
227.01 Seguridad 260,00
227.99 Catering C.A.I. 40.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 56.560,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
626
626.00 Reloj fichador 900,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 900,00
3231 ESCUELA INFANTIL ACUARELA: 326.578,65
Maquinaria, instalaciones técnica y utillaje
Equipos procesos de información
3231 ESCUELA INFANTIL ACUARELA
2145
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 58.388,18
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 77,01
131.02 Otras Remuneraciones 3.219,60
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 22.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 83.684,79
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 4.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje
213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 500,00
213.01 Ascensores 1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 9.000,00
221.01 Agua 1.000,00
221.03 Combustibles y carburantes 8.000,00
221.04 Vestuario 400,00
221.10 Productos de Limpieza 700,00
226 Gastos Diversos
226.99 Otros Gastos Diversos 80,00
227 Trabajos realizados por otras Empresas
227.01 Seguridad 250,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 24.930,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
622
622.08 Colegios (cubierta de patio) 188.011,68
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS632 Edificios y Otras Construcciones
632.08 Colegios (cerramiento) 8.131,20
TOTAL CAPÍTULO 6: 196.142,88
TOTAL 3232 COLEGIO NTRA SRA DEL CONSUELO 304.757,67
Edificios y otras construcciones
3232 COLEGIO NTRA SRA DEL CONSUELO
2245
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 48.315,60
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 62,59
131.02 Otras Remuneraciones 1.758,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 20.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 70.637,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 4.000,00
213 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje
213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00
213.01 Ascensores 700,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 15.000,00
221.01 Agua 750,00
221.03 Combustibles y carburantes 7.000,00
221.04 Vestuario 500,00
221.10 Productos de Limpieza 1.000,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 100,00
227 Trabajos realizados por otras Empresas
227.01 Seguridad 250,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 29.800,00
TOTAL 3233 COLEGIO GUILLERMO PLAZA 100.437,15
3233 COLEGIO GUILLERMO PLAZA
2345
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 52.075,70
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 70,30
131.01 Horas Extraordinarias 300,00
131.02 Otras remuneraciones 3.863,52
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 22.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 78.309,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 6.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje
213.00 Maquinaria 100,00
213.01 Ascensores 800,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 13.000,00
221.01 Agua 1.200,00
221.03 Combustibles y carburantes 8.500,00
221.04 Vestuario 400,00
221.10 Productos de Limpieza 700,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 100,00
227 Trabajos realizados por otras Empresas
227.01 Seguridad 300,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 31.600,00
TOTAL 3234 COLEGIO VILLA DE YUNCOS 109.909,52
3234 COLEGIO VILLA DE YUNCOS
2445
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
223 Transportes
223.00 Transportes 30.000,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 700,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 30.700,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 A Familias e Instituciones sin fines de lucro
480.01 Adquisición Libros de Texto Alumnos de Inf 34.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4: 34.500,00
TOTAL 3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN 65.200,00
3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
2545
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 41.301,40
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 51,6316 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 13.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 54.853,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
219 Otro inmovilizado
219.01 Fotocopiadoras 800,0022 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina
220.02 Material informático no inventariable 300,00
221 Suministros
221.99 Material biblioteca 9.000,00
226 Gastos diversos
226.09 Actividades culturales 800,00
226.99 Otros gastos diversos 100,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 11.000,00
6 INVERSIONES REALES626 Equipos procesos información
626.00 Equipos procesos información 350,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 350,00
TOTAL 3321 BIBLIOTECA: 66.203,03
3321 BIBLIOTECA
2645
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 14.307,86
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 17,88
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 5.100,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 19.425,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 1.800,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje
213.00 Maquinaria, Instalaciones y Utillaje 2.000,00
213.01 Ascensores 700,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 7.700,00
221.01 Agua 100,00
221.10 Productos de Limpieza 300,00
221.99 Otros suministros 100,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 300,00
227 Trabajos realizados por otras empresas
227.01 Seguridad 250,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 13.250,00
6 INVERSIONES REALES626 Equipos procesos información
626.00 Equipos procesos información 800,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 800,00
TOTAL 3331 CASA DE LA CULTURA: 33.475,74
3331 CASA DE LA CULTURA
2745
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 26.670,94
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 33,34
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 8.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 35.204,28
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.99 Otros Suministros 100,00223 Transportes
223.00 Transportes 400,00
226 Gastos Diversos
226.09 Actividades Culturales 30.300,00
226.99 Otros gastos diversos 1.500,00
227 Trabajos realizados por otras empresas
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 200,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 32.500,00
6 INVERSIONES REALES623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
623.11 Escenario 13.310,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 13.310,00
TOTAL 3341 PROMOCIÓN CULTURAL: 81.014,28
3341 PROMOCIÓN CULTURAL
2845
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
130 Laboral fijo
130.01 Horas extraordinarias 500,00
131 Laboral temporal
131.01 Horas extraordinarias 6.000,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151 Gratificaciones
151.00 Gratificaciones 500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 7.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje
203.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 20.060,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.11 Material de ferreteria 150,00
224 Primas de Seguros
224.00 Primas de Seguros 5.080,00
226 Gastos diversos
226.02 Publicidad y propaganda 1.531,00
226.09 Actividades culturales y festivas 111.435,00
226.99 Otros gastos diversos 8.414,00
227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales
227.00 Contenedores de Escombros 3.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 12.130,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 161.800,00
TOTAL 3342 CONGRESO TORO DE CUERDA: 168.800,00
3342 CONGRESO TORO CUERDA
2945
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 58.870,49
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 81,20131.01 Horas extraordinarias 4.800,00
131.02 Otras Remuneraciones 1.287,84
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 24.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 89.539,53
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.04 Vestuario 200,00
221.06 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 50,00
221.10 Material de limpieza 50,00
221.99 Material ludoteca 1.600,00
223 Transportes223.00 Transporte 400,00
224 Primas de seguros
224.00 Primas de seguros 200,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 2.500,00
6 INVERSIONES REALES626 Equipos procesos información
626.00 Equipos procesos información 700,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 700,00
TOTAL 3371 LUDOTECA: 92.739,53
3371 LUDOTECA
3045
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
130 Laboral fijo
130.01 Horas extraordinarias 1.200,00
131 Laboral temporal
131.01 Horas extraordinarias 5.000,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
151 Gratificaciones
151.00 Gratificaciones 800,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 7.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES
203 Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje
203.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.03 Combustibles y carburantes 200,00
221.04 Vestuario 500,00
221.11 Material de ferreteria 800,00
221.99 Otros suministros 200,00
224 Primas de Seguros
224.00 Primas de Seguros 5.500,00
226 Gastos diversos
226.02 Publicidad y propaganda 13.000,00
226.09 Festejos Populares 150.000,00
226.99 Otros gastos diversos 9.000,00
227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales
227.00 Contenedores de Escombros 1.300,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 197.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
481 Premios
481.99 Premios 6.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4: 6.000,00
6 INVERSIONES REALES622
622.99 Otras construcciones (chiqueros) 18.000,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 18.000,00
TOTAL 3381 FESTEJOS PATRONALES: 228.000,00
Edificios y otras construcciones
3381 FESTEJOS PATRONALES
3145
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
226 Gastos diversos
226.02 Publicidad y propaganda 500,00
226.09 Festejos populares 68.000,00
226.99 Otros gastos diversos 2.100,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 500,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 71.100,00
3382 FESTEJOS NAVIDEÑOS 71.100,00
3382 FESTEJOS NAVIDEÑOS
3245
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131
131.00 55.824,44
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 78,85131.02 Otras Remuneraciones 7.259,40
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 21.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 84.162,69
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
219 Otro Inmovilizado Material
219.01 Fotocopiadoras 600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de Oficina
220.02 Material informático no inventariable 200,00
221 Suministros
221.06 Productos Farmacéuticos y Material Sanitario 100,00
222 Comunicaciones
222.03 Servicios de telecomunicaciones 400,00
222.03 Informáticas 2.600,00
224 Primas de Seguros
224.00 Primas de Seguros 6.800,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros Gastos Diversos 100,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 10.800,00
6 INVERSIONES REALES626 Equipos procesos información
626.00 Equipos procesos información 2.250,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 2.250,00
TOTAL 3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES: 97.212,69
3401 ADMINISTRACIÓN GENERAL DE DEPORTES
Laboral temporal
Laboral temporal
3345
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131
131.00 138.393,81
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 175,49131.01 Horas extraordinarias 2.000,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 46.700,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 187.269,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
203.02 Maquinaria Deportiva 7.500,00
21 REPARACIÓN, MANTENIMIENTEO Y CONSERVACIÓN
213
213.02 Maquinaria deportiva 500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación
221.04 Vestuario 28.000,00
221.99 Material Deportivo 5.000,00
223 Transportes
223.00 Transportes 13.000,00
226 Gastos Diversos
226.09 Actividades Deportivas 26.500,00
226.99 Otros Gastos Diversos 5.600,00
227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 21.600,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 107.700,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Asociaciones culturales diversas
480.07 Club deportivo elemental Yuncos 41.500,00
TOTAL CAPÍTULO 4: 41.500,00
TOTAL 3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE: 336.469,30
3411 PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
Laboral temporal
Laboral temporal
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
3445
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral Termporal
131.00 Laboral Temporal 89.204,40
131.00 Laboral Temporal (posible incremento ley de presupuestos) 116,54131.01 Horas extraordinarias 1.452,00
131.02 Otras Remuneraciones 2.575,68
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 34.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 127.348,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
212 Edificios y Otras Construcciones
212.00 Edificios y Otras Construcciones 14.000,00213 Maquinaria, Instalaciones Técnicas y Utillaje
213.00 Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje 1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 42.000,00
221.01 Agua 4.500,00
221.04 Vestuario 600,00
221.10 Productos de Limpieza 1.500,00
221.11 Material ferreteria 2.500,00
221.12 Material eléctrico 500,00
221.99 Otros suministros 2.000,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 300,00
227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales
227.01 Seguridad 700,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 69.600,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN OBRA NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
623.02 Maquinaria 400,00
63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS632 Edificios y Otras Construcciones
632.04 Instalaciones Deportivas 9.255,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 9.655,00
TOTAL 3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS 206.603,62
3421 INSTALACIONES DEPORTIVAS
3545
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL10 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno
100.00 Retribuciones básicas 230.599,88
100.02 Seguro salud altos cargos 4.100,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 76.000,00
162
162.05 Seguros 2.200,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 312.899,88
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS23 DIETAS
233
233.00 Otras indemnizaciones 5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 5.000,00
TOTAL 9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO: 317.899,88
Gastos sociales del personal
Otras indenmnizaciones
9121 ÓRGANOS DE GOBIERNO
3645
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120
120.00 Sueldos del grupo A-1 32.490,75
120.03 Sueldos del grupo C-1 16.014,80
120.00 Sueldos del grupo A-1 ( posible incremento ley de presupuestos) 147,61
121
121.00 Complemento de destino 19.318,08
121.01 Complemento específico 36.261,66
122
122.00 Seguro salud funcionarios 14.000,00
13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 152.314,91
131.00 Laboral temporal ( posible incremento ley de presupuestos) 38,30
131.02 Otras Remuneraciones 643,92
132
132.00 Seguro salud laborales 30.000,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 Productividad
150.00 Productividad 20.493,60
150.00 Productividad ( posible incremento ley de presupuestos) 25,62
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 78.000,00
162
162.00 Formación y Perfeccionamiento del Personal 500,00
162.05 Seguros 5.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 405.749,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS20 ARRENDAMIENTOS Y CANONES
206 Arrendamientos de equipos para procesos de información.
206.00 Arrendamiento de equipos para procesos de información 800,00
21 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
212 Edificios y otras construcciones
212.00 Edificios y otras construcciones 1.600,00
213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje
213.00 Maquinaria, instalaciones y utillaje 500,00
213.01 Ascensores 3.330,00
219 Otro inmovilizado material
219.01 Fotocopiadoras 4.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
220 Material de oficina
220.00 Ordinario no inventariable 6.500,00
220.01 Prensa, revistas y otras publicaciones 400,00
220.02 Material informático no inventariable 3.000,00
Retribuciones en especie
Retribuciones en especie
9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL
Retribuciones básicas
Retribuciones complementarias
Gastos sociales del personal
3745
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 14.000,00
221.01 Agua 200,00
221.04 Vestuario 100,00
221.10 Productos de Limpieza 1.500,00
221.11 Material de ferretería 200,00
221.12 Material eléctrico 4.000,00
221.99 Otros suministros 5.000,00
222
222.00 Servicios de telecomunicaciones 35.000,00
222.01 Postales 30.000,00
222.03 Informáticas 320,00
223
223.00 Transportes 100,00
224 Primas de seguros
224.00 Primas de seguros 7.000,00
226 Gastos diversos
226.01 Atenciones protocolarias y representativas 3.700,00
226.02 Publicidad y propaganda 20.000,00
226.03 Anuncios en diarios prensa 5.000,00
226.04 Jurídicos, contenciosos 2.000,00
226.99 Otros gastos diversos 25.000,00
227 Trabajos realizados por otras empresas
227.01 Seguridad 1.100,00
227.06 Estudios y trabajos técnicos 65.000,00
227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas 6.500,00
23
231
231.20 Locomoción del personal no directivo 3.000,00
233
233.01 Asistencia a tribunales 3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 252.350,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
480 Asociaciones culturales diversas
480.99 Asociaciones culturales diversas 5.000,00
TOTAL CAPÍTULO 4: 5.000,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje
623.07 Sistemas de seguridad 700,00
626
626.00 Reloj fichador 10.005,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 10.705,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
83 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO
830 Préstamos a corto plazo
830.01 Préstamos a c.p. al personal 3.000,00
831 Préstamos a largo plazo
831.01 Préstamos a l.p. al personal 3.000,00
TOTAL CAPÍTULO 8: 6.000,00
TOTAL 9201 ADMINISTRACIÓN GENERAL : 679.804,25
Comunicaciones
Transportes
INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DELSERVICIO
Locomoción
Otras indemnizaciones
Equipos procesos de información
3845
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120 Retribuciones Básicas
120.03 Sueldos del Grupo C1 14.947,61
120.03 Sueldos del grupo C-1 ( posible incremento ley de presupuestos) 39,97121 Retribuciones Complementarias
121.00 Complemento de destino 6.493,44
121.01 Complemento específico 10.533,36
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 Productividad
150.00 Productividad 1.176,60
150.00 Productividad ( posible incremento ley de presupuestos) 1,47
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
160.00 Seguridad Social 9.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 42.192,45
TOTAL 9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES: 42.192,45
9231 GESTIÓN DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES
Cuotas Sociales
3945
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral Temporal
131.00 Laboral Temporal 45.587,30
131.00 Laboral Temporal ( posible incremento ley de presupuestos) 58,59
131.02 Otras remuneraciones 1.287,96
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160
160.00 Seguridad Social 15.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 62.433,85
TOTAL 9251 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS: 62.433,85
9251 ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS
Cuotas Sociales
4045
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120
120.00 Sueldos del grupo A-1 23.478,48
120.00 Sueldos del grupo A-1 ( posible incremento ley de presupuestos) 70,62
121
121.00 Complemento de destino 10.601,52
121.01 Complemento específico 22.418,28
13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 63.619,92
131.00 Laboral temporal ( posible incremento ley de presupuestos) 79,52
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 Productividad
150.00 Productividad 19.317,00
150.00 Productividad ( posible incremento ley de presupuestos) 24,15
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 33.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 172.609,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
219 Otro Inmovilizado Material
219.01 Fotocopiadoras 380,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 380,00
TOTAL 9311 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL: 172.989,49
9311 POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL
Retribuciones básicas
Retribuciones complementarias
4145
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120
120.03 Sueldos del grupo C-1 17.933,20
120.03 Sueldos del grupo C-1 ( posible incremento ley de presupuestos) 43,70
121
121.00 Complemento de Destino 6.493,44
121.01 Complemento Específico 10.533,36
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO150
150.00 Productividad 1.176,60
150.00 Productividad ( posible incremento ley de presupuestos) 1,47151.00 Gratificaciones 907,38
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR160
160.00 Seguridad Social 10.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 47.089,15
22 MATERIAL SUMINISTRO Y OTROS
227 Trabajos realizados por otras empresas
227.06 Estudios y trabajos técnicos. Adaptación bases de datos 3.700,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 3.700,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
626
626.00 Equipos procesos de información 800,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 800,00
TOTAL 9321 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO: 51.589,15
9321 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO
Retribuciones básicas
Retribuciones Complementarias
Productividad
Cuotas Sociales
Equipos procesos de información
4245
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120
120.05 Sueldos del grupo E 12.972,66
120.05 Sueldos del grupo E (posible incremento ley de presupuestos) 35,85
121
121.00 Complemento de destino 3.884,88
121.01 Complemento específico 11.822,16
13 PERSONAL LABORAL
130 Laboral fijo
130.00 Retribuciones básicas 23.791,60
130.00 Retribuciones básicas (posible incremento ley de presupuestos) 34,79
130.02 Otras Remuneraciones 4.040,28
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 56.846,02
131.00 Laboral temporal (posible incremento ley de presupuestos) 74,17
131.01 Horas extraordinarias 500,00
131.02 Otras Remuneraciones 1.986,12
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 Productividad
150.00 Productividad 2.554,80
150.00 Productividad (posible incremento ley de presupuestos) 3,82
151
151.00 Gratificaciones 500,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 43.000,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 162.047,15
9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES
Retribuciones básicas
Retribuciones complementarias
Gratificaciones
4345
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSRVACIÓN
212
212.00 Edificios y otras construcciones 12.700,00
213 Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje
213.00 Maquinaria, Instalaciones técnicas y utillaje 9.000,00
214 Elementos de transporte
214.00 Elementos de transporte 1.500,00
22 MATERIAL SUMINISTRO Y OTROS
221 Suministros
221.00 Energía eléctrica 12.500,00
221.01 Agua 650,00
221.03 Combustibles y carburantes 1.350,00
221.04 Vestuario 500,00
221.10 Productos de limpieza y aseo 100,00
221.11 Material de ferretería 800,00
221.99 Otros suministros 500,00
224
224.00 17.000,00
226 Gastos diversos
226.99 Otros gastos diversos 900,00
227 Trabajos realizados por otras empresas
227.01 Seguridad 1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 58.500,00
6 INVERSIONES REALES63 INVERSIÓN DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
632 Edificios y Otras Construcciones
632.99 Otras construcciones-cerramiento silo 8.031,51
TOTAL CAPÍTULO 6: 8.031,51
TOTAL 9331 GESTIÓN DEL PATRIMONIO. EDIFICIOS USOS MÚLTIPLES 228.578,66
Edificios y otras construcciones
Primas de seguros
Primas de seguros
4445
AYUNTAMIENTO DE YUNCOS
PRESUPUESTO 2019
ESTADO DE GASTOS
1 GASTOS DE PERSONAL12 PERSONAL FUNCIONARIO
120
120.00 Sueldos del grupo A1 10.540,48
120.03 Sueldos del grupo C1 16.782,16
120.03 Sueldos del grupo C1 (posible incremento de la ley de presupuestos) 76,07
121
121.00 Complemento de destino 11.794,20
121.01 Complemento específico 21.742,50
13 PERSONAL LABORAL
131 Laboral temporal
131.00 Laboral temporal 23.599,10
131.00 Laboral temporal (posible incremento de la ley de presupuestos) 29,50
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
150 Productividad
150.00 Productividad 1.176,60
150.00 Productividad (posible incremento de la ley de presupuestos) 6,48
151
151.00 Gratificaciones 4.000,00
16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
160 Cuotas sociales
160.00 Seguridad Social 23.500,00
TOTAL CAPÍTULO 1: 113.247,09
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS
226
226.99 Otros Gastos Diversos 100,00
227 Trabajos Realizados por Otras Empresas y Profesionales
227.08 Servicios de Recaudación a favor de la Empresa 150.000,00
227.99 Comisiones Bancarias 1.000,00
TOTAL CAPÍTULO 2: 151.100,00
6 INVERSIONES REALES62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS
626
626.00 Equipos procesos de información 1.950,00
TOTAL CAPÍTULO 6: 1.950,00
TOTAL 9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA 266.297,09
TOTAL PRESUPUESTO 2019: 8.147.150,00
Equipos procesos de información
Retribuciones complementarias
Gratificaciones
Gastos Diversos
9341 GESTIÓN DE LA DEUDA Y LA TESORERÍA
Retribuciones básicas
4545