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愛知県
名古屋市
豊橋市
岡崎市
一宮市
瀬戸市
半田市
春日井市
豊川市
津島市
碧南市
刈谷市
豊田市
安城市
西尾市
蒲郡市
犬山市
常滑市
江南市
尾西市
小牧市
稲沢市
新城市
東海市
大府市
知多市
知立市
尾張旭市
高浜市
岩倉市
豊明市
日進市
田原市
東郷町
長久手町
西枇杷島町
豊山町
師勝町
西春町
春日町
清洲町
新川町
大口町
扶桑町
木曽川町
祖父江町
平和町
七宝町
美和町
甚目寺町
大治町
蟹江町
十四山村
飛島村
弥富町
佐屋町
立田村
八開村
佐織町
阿久比町
東浦町
南知多町
美浜町
武豊町
一色町
吉良町
幡豆町
幸田町
額田町
三好町
藤岡町
小原村
足助町
下山村
旭町
稲武町
設楽町
東栄町
豊根村
富山村
津具村
鳳来町
作手村
音羽町
一宮町
小坂井町
御津町
渥美町
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名
- 目次 -
市区町村名 ページ
総務省
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
2,171,557 人
人%
2,152,1840.9
2,122,977 人人2,117,094
0.3 %
12 年 国 調区 分
3,491
0.3第1次
第2次308,593
27.8
産 業 構 造
7 年 国 調
4,589
0.4
340,068
29.9
第3次786,408
70.9
786,505
69.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
326.45
6,652
都道府県名
23
愛知県
団体名
1002
名古屋市
市 町 村 類 型
地方交付税種地 1-10
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
456,821,732 43.8 417,203,424 79.57,867,583 0.8 7,867,583 1.53,324,780 0.3 3,324,780 0.625,022,198 2.4 25,022,198 4.8
103,256 0.0 103,256 0.04,441 0.0 4,441 0.0
7,614,496 0.7 7,614,496 1.515,898,894 1.5 15,898,894 3.017,706,614 1.7 17,706,614 3.420,956,906 2.0 20,047,666 3.820,047,666 1.9 20,047,666 3.8
909,240 0.1 0 0.0555,320,900 53.3 514,793,352 98.11,071,736 0.1 1,071,736 0.24,287,649 0.4 0 0.043,865,301 4.2 8,198,553 1.66,138,018 0.6 0 0.0
104,958,182 10.1 0 0.014,407 0.0 14,407 0.0
16,107,829 1.5 0 0.06,138,417 0.6 851,638 0.2754,736 0.1 0 0.0
19,767,738 1.9 0 0.07,735,018 0.7 0 0.0
125,705,613 12.1 2,572 0.0150,296,000 14.4 0 0.0
1,042,161,544 100.0 524,932,258 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,429,526 0.5 0
127,331,258 27.9 011,197,052 2.5 055,150,768 12.1 7,953,234187,225,206 41.0 0186,183,802 40.8 01,195,773 0.3 017,957,536 3.9 0
0 0.0 0124,735 0.0 0
402,611,854 88.1 7,953,2340 0.0 0
54,209,878 11.9 0目 的 税54,209,878 11.9 0
0 0.0 014,591,570 3.2 039,618,308 8.7 0
0 0.0 0
456,821,732 100.0 7,953,234
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
××
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
1,042,161,544 1,066,216,6271,035,213,464 1,057,791,609
6,948,080 8,425,0186,224,604 8,338,494723,476 86,524636,952 -773,642
361 2130 0
900,000 45,000-262,687 -818,429
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
15,348 52,999,120 3,4534,183 13,368,860 3,1961,719 7,114,680 4,1392,371 8,609,060 3,631
0 0 0
19,438 68,722,860 3,535
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 13,860助 役 2 15.04.01 10,980収 入 役 1 15.04.01 8,730教 育 長 1 16.04.01 6,314議 会 議 長 1 14.04.01 11,875議会副議長 1 14.04.01 10,450議 会 議 員 73 14.04.01 9,595
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 189,463,095 18.3 166,456,818 163,556,400 28.1うち職員給 135,290,400 13.1 113,344,572 - -
扶 助 費 134,098,037 13.0 55,599,214 55,592,494 9.5公 債 費 167,306,238 16.2 143,732,153 142,445,876 24.5元利償還金 167,274,078 16.2 143,699,993 142,413,716 24.5一時借入金利子 32,160 0.0 32,160 32,160 0.0
(義務的経費計)
物 件 費490,867,370 47.4 365,788,185 361,594,770 62.179,838,109 7.7 65,793,831 65,034,729 11.2
維 持 補 修 費 26,287,865 2.5 17,730,987 17,730,987 3.0補 助 費 等 109,089,416 10.5 104,424,538 77,017,237 13.2
うち一部事務組合負担金 2,850,000 0.3 2,850,000 2,503,194 0.4繰 出 金 63,446,173 6.1 58,401,772 30,415,740 5.2積 立 金 389,192 0.0 30,976 0 0.0投資・出資金・貸付金 122,998,545 11.9 2,959,305 222,745 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
142,296,794 13.7投 資 的 経 費 48,733,1363,549,893 0.3うち人件費 2,861,948
142,296,794 13.7普通建設事業費 48,733,136
うち4.7{ 86,069,819 8.3 41,998,671
災害復旧事業費
48,498,398 4,251,888
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
1,035,213,464 100.0 663,862,730
内訳
経常経費充当一般財源等計552,016,208 千円
経 常 収 支 比 率94.8 % %105.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
670,667,924 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
2,419,853
構 成 比
0.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
2,401,227総 務 費 69,628,007 6.7 2,952,260 60,708,286民 生 費 226,920,091 21.9 3,007,136 135,643,018
84,822,923衛 生 費 8.2 15,359,466 60,412,048労 働 費 476,654 0.0 1,050 286,931農 林 水 産 業 費 2,037,323 0.2 303,034 1,950,474商 工 費 85,055,416 8.2 2,569,906 10,674,927土 木 費 238,640,279 23.1 107,279,723 115,818,037消 防 費 28,990,420 2.8 1,567,054 27,240,933教 育 費 89,466,092 8.6 9,257,165 76,254,726災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 168,295,441 16.3 0 144,721,356諸 支 出 費 38,460,965 3.7 0 27,750,767前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 1,035,213,464 100.0 142,296,794 663,862,730
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ コウツウ ビヨウ イチバ コクホ ソノタ
149,162,87343,004,55338,460,965
2,334,39831,826,007
3,056,682
30,480,268
国民健康保険事業
実 質 収 支 1,808,927再 差 引 収 支 -19,891,387加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 429,876被 保 険 者 数 ( 人 ) 785,198
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 71国庫支出金 77保険給付費 137
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 372,097,946基準財政需要額 392,887,137標準税収入額等 493,150,670標準財政規模 513,198,336
財政力指数13~15 0.94実質収支比率 0.1経常一般財源等比率 102.3公債費負担比率 21.4公 債 費 比 率 22.1起債制限比率 16.5
積立金現在高
財 調 689,564減 債 159,284特定目的 18,688,672
地 方 債 現 在 高 1,712,593,360うち政府資金 510,706,076
(
支出予定額)
物件等購入 111,882,320保証・補償 0そ の 他 69,697実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 13,217,417土地開発基金現在高 6,000,000徴収率
現年計
99.0 96.899.0 96.599.0 96.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
2
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
8,331,000 0.8 0 0.048,862,000 4.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
364,856 人
人%
352,9823.4
358,584 人人357,554
0.3 %
12 年 国 調区 分
13,616
7.0第1次
第2次72,574
37.4
産 業 構 造
7 年 国 調
14,217
7.4
73,280
38.3
第3次105,863
54.6
102,439
53.6
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
261.26
1,397
都道府県名
23
愛知県
団体名
2017
豊橋市
市 町 村 類 型 5-2
地方交付税種地 1-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
58,456,712 52.2 54,421,303 78.81,704,919 1.5 1,704,919 2.5450,121 0.4 450,121 0.7
3,423,188 3.1 3,423,188 5.00 0.0 0 0.0
315 0.0 315 0.01,532,937 1.4 1,532,937 2.2
0 0.0 0 0.02,004,210 1.8 2,004,210 2.95,548,269 5.0 4,912,975 7.14,912,975 4.4 4,912,975 7.1635,294 0.6 0 0.0
73,120,671 65.3 68,449,968 99.195,249 0.1 95,249 0.1
1,574,430 1.4 0 0.01,735,634 1.5 467,327 0.7705,309 0.6 0 0.0
11,258,845 10.1 0 0.03,423 0.0 3,423 0.0
3,079,536 2.7 0 0.0453,000 0.4 48,059 0.14,900 0.0 0 0.0
2,120,015 1.9 0 0.02,482,386 2.2 0 0.03,456,983 3.1 28,975 0.011,926,400 10.6 0 0.0
112,016,781 100.0 69,093,001 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分339,622 0.6 0
16,065,314 27.5 0972,781 1.7 0
4,153,409 7.1 027,539,427 47.1 027,421,169 46.9 0
485,036 0.8 02,434,785 4.2 0
130 0.0 00 0.0 0
51,990,504 88.9 00 0.0 0
6,466,208 11.1 0目 的 税6,466,208 11.1 0
0 0.0 02,430,799 4.2 04,035,409 6.9 0
0 0.0 0
58,456,712 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
112,016,781 107,775,462106,298,057 103,273,0765,718,724 4,502,386327,195 578,451
5,391,529 3,923,9351,467,594 612,536
11,703 11,236363,825 0
1,940,000 2,035,000-96,878 -1,411,228
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
1,867 6,547,860 3,507500 1,765,900 3,53222 88,850 4,039330 1,174,690 3,5600 0 0
2,219 7,811,400 3,520
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 16.04.01 10,910助 役 2 16.04.01 9,150収 入 役 1 16.04.01 8,000教 育 長 1 15.12.01 5,777議 会 議 長 1 16.04.01 6,950議会副議長 1 16.04.01 6,320議 会 議 員 38 16.04.01 5,680
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 22,782,079 21.4 20,819,452 20,268,514 26.7うち職員給 16,054,974 15.1 14,219,863 - -
扶 助 費 18,416,561 17.3 9,033,195 8,624,077 11.4公 債 費 11,451,374 10.8 10,906,722 10,542,897 13.9元利償還金 11,451,374 10.8 10,906,722 10,542,897 13.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費52,650,014 49.5 40,759,369 39,435,488 51.913,177,644 12.4 11,662,031 10,365,707 13.6
維 持 補 修 費 286,254 0.3 214,424 208,424 0.3補 助 費 等 9,602,582 9.0 9,327,311 7,177,888 9.4
うち一部事務組合負担金 0 0.0 0 0 0.0繰 出 金 6,940,537 6.5 6,108,980 3,721,633 4.9積 立 金 170,339 0.2 148,759 0 0.0投資・出資金・貸付金 3,729,742 3.5 1,088,053 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
19,740,945 18.6投 資 的 経 費 10,858,195618,955 0.6うち人件費 609,423
19,740,945 18.6普通建設事業費 10,858,195
うち5.3{ 14,030,468 13.2 10,372,326
災害復旧事業費
5,598,928 421,820
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
106,298,057 100.0 80,167,122
内訳
経常経費充当一般財源等計60,909,140 千円
経 常 収 支 比 率80.2 % %88.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
85,823,646 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
640,497
構 成 比
0.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
640,497総 務 費 9,760,180 9.2 360,832 8,425,807民 生 費 29,242,026 27.5 2,672,580 16,873,454
12,222,254衛 生 費 11.5 1,581,914 10,532,204労 働 費 220,174 0.2 357 90,317農 林 水 産 業 費 1,832,998 1.7 795,555 1,529,377商 工 費 4,853,440 4.6 5,255 2,366,467土 木 費 19,170,773 18.0 10,314,153 14,810,605消 防 費 4,084,705 3.8 510,508 3,604,029教 育 費 12,819,636 12.1 3,499,791 10,387,643災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 11,451,374 10.8 0 10,906,722諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 106,298,057 100.0 19,740,945 80,167,122
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ カンコウ スイドウ コクホ ソノタ
13,787,1264,729,3282,310,788
109,8252,240,779
1,107,122
3,289,284
国民健康保険事業
実 質 収 支 213,494再 差 引 収 支 -526,114加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 60,039被 保 険 者 数 ( 人 ) 125,201
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 81国庫支出金 71保険給付費 127
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 48,025,276基準財政需要額 53,007,418標準税収入額等 63,452,793標準財政規模 68,365,768
財政力指数13~15 0.90実質収支比率 7.9経常一般財源等比率 101.1公債費負担比率 12.7公 債 費 比 率 11.4起債制限比率 8.7
積立金現在高
財 調 11,622,046減 債 257,335特定目的 2,166,910
地 方 債 現 在 高 114,267,128うち政府資金 73,602,435
(
支出予定額)
物件等購入 8,076,348保証・補償 0そ の 他 858,740実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 600,000徴収率
現年計
98.2 92.098.4 91.397.9 91.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
3
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
948,800 0.8 0 0.05,927,400 5.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
336,583 人
人%
322,6214.3
342,150 人人339,450
0.8 %
12 年 国 調区 分
3,330
1.9第1次
第2次75,740
42.9
産 業 構 造
7 年 国 調
3,779
2.2
76,141
44.6
第3次97,251
55.1
90,728
53.1
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
226.97
1,483
都道府県名
23
愛知県
団体名
2025
岡崎市
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
55,920,784 59.5 51,324,109 85.61,118,050 1.2 1,118,050 1.9473,303 0.5 473,303 0.8
3,220,117 3.4 3,220,117 5.466,757 0.1 66,757 0.1
0 0.0 0 0.01,095,623 1.2 1,095,623 1.8
0 0.0 0 0.02,178,184 2.3 2,178,184 3.6378,316 0.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0378,316 0.4 0 0.0
64,451,134 68.6 59,476,143 99.275,068 0.1 75,068 0.1957,774 1.0 0 0.0
2,248,386 2.4 251,268 0.4630,424 0.7 24,741 0.0
7,959,142 8.5 0 0.00 0.0 0 0.0
2,877,641 3.1 0 0.0548,215 0.6 128,331 0.228,125 0.0 0 0.0
3,119,901 3.3 0 0.01,044,898 1.1 0 0.04,899,870 5.2 2,141 0.05,158,000 5.5 0 0.0
93,998,578 100.0 59,957,692 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分331,262 0.6 0
18,490,415 33.1 0850,535 1.5 0
3,656,804 6.5 023,493,133 42.0 023,427,338 41.9 0
402,802 0.7 01,949,624 3.5 0
133 0.0 0378 0.0 0
49,175,086 87.9 00 0.0 0
6,745,698 12.1 0目 的 税6,745,698 12.1 0
0 0.0 02,149,023 3.8 04,596,675 8.2 0
0 0.0 0
55,920,784 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
93,998,578 94,679,90991,357,378 91,635,0112,641,200 3,044,898169,799 227,166
2,471,401 2,817,732-346,331 -1,185,7742,802,828 1,206,665
0 02,800,000 3,000,000-343,503 -2,979,109
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
1,763 5,681,680 3,223465 1,303,110 2,80246 173,640 3,775320 1,066,890 3,3340 0 0
2,129 6,922,210 3,251
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 11,100助 役 2 15.04.01 9,320収 入 役 1 15.04.01 8,100教 育 長 1 15.12.01 5,777議 会 議 長 1 15.04.01 6,890議会副議長 1 15.04.01 6,220議 会 議 員 38 15.04.01 5,700
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 18,472,457 20.2 16,308,506 16,112,994 25.6うち職員給 13,534,467 14.8 11,564,520 - -
扶 助 費 11,616,467 12.7 5,511,020 5,507,546 8.7公 債 費 6,397,141 7.0 6,002,815 6,002,815 9.5元利償還金 6,397,141 7.0 6,002,815 6,002,815 9.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費36,486,065 39.9 27,822,341 27,623,355 43.816,045,214 17.6 12,228,880 11,833,510 18.8
維 持 補 修 費 1,086,836 1.2 992,070 992,070 1.6補 助 費 等 5,512,779 6.0 5,075,611 4,502,582 7.1
うち一部事務組合負担金 6,557 0.0 6,557 5,265 0.0繰 出 金 8,554,208 9.4 7,939,100 3,202,739 5.1積 立 金 3,316,684 3.6 3,300,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 3,332,197 3.6 954,093 788,241 1.3前年度繰上充用金 0 0.0 0
17,023,395 18.6投 資 的 経 費 11,832,968441,139 0.5うち人件費 434,823
17,023,395 18.6普通建設事業費 11,832,968
うち4.9{ 12,537,849 13.7 10,980,051
災害復旧事業費
4,474,695 842,066
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
91,357,378 100.0 70,145,063
内訳
経常経費充当一般財源等計48,942,497 千円
経 常 収 支 比 率77.6 % %81.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
72,786,263 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
616,228
構 成 比
0.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
616,197総 務 費 12,772,737 14.0 637,853 11,583,510民 生 費 21,930,346 24.0 822,187 13,254,370
12,585,815衛 生 費 13.8 3,166,096 9,595,843労 働 費 287,995 0.3 0 123,421農 林 水 産 業 費 1,298,123 1.4 550,463 1,095,987商 工 費 2,391,394 2.6 4,457 719,932土 木 費 17,830,066 19.5 9,152,650 14,742,030消 防 費 3,643,295 4.0 335,463 3,271,916教 育 費 11,436,224 12.5 2,186,212 8,971,028災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 6,397,141 7.0 0 6,002,815諸 支 出 費 168,014 0.2 168,014 168,014前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 91,357,378 100.0 17,023,395 70,145,063
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ カンコウ コクホ ソノタ
11,183,8963,992,3671,720,425
49,5231,676,228
890,876
2,854,477
国民健康保険事業
実 質 収 支 300,968再 差 引 収 支 -264,962加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 55,215被 保 険 者 数 ( 人 ) 108,257
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 58保険給付費 119
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 45,410,954基準財政需要額 43,291,942標準税収入額等 60,152,398標準財政規模 60,152,398
財政力指数13~15 1.06実質収支比率 4.1経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 8.2公 債 費 比 率 6.5起債制限比率 4.8
積立金現在高
財 調 11,435,274減 債 0特定目的 8,140,603
地 方 債 現 在 高 55,431,809うち政府資金 43,796,286
(
支出予定額)
物件等購入 4,208,642保証・補償 0そ の 他 742,084実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 380,894土地開発基金現在高 500,000徴収率
現年計
98.5 93.998.5 93.698.4 93.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
4
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
1,087,000 1.2 0 0.02,000,000 2.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
273,711 人
人%
267,3622.4
279,548 人人278,432
0.4 %
12 年 国 調区 分
2,354
1.7第1次
第2次52,635
37.1
産 業 構 造
7 年 国 調
3,231
2.3
57,002
39.9
第3次84,665
59.7
82,199
57.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
82.39
3,322
都道府県名
23
愛知県
団体名
2033
一宮市
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
31,656,460 45.3 29,554,395 71.6936,271 1.3 936,271 2.3317,311 0.5 317,311 0.8
2,424,777 3.5 2,424,777 5.90 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
916,883 1.3 916,883 2.20 0.0 0 0.0
1,287,676 1.8 1,287,676 3.16,132,035 8.8 5,534,929 13.45,534,929 7.9 5,534,929 13.4597,106 0.9 0 0.0
43,671,413 62.5 40,972,242 99.360,608 0.1 60,608 0.1618,063 0.9 0 0.0
1,654,766 2.4 184,964 0.4401,124 0.6 0 0.0
6,076,427 8.7 0 0.00 0.0 0 0.0
3,083,744 4.4 0 0.059,755 0.1 39,022 0.14,391 0.0 0 0.0
2,999,160 4.3 0 0.01,250,373 1.8 0 0.01,637,105 2.3 638 0.08,392,300 12.0 0 0.0
69,909,229 100.0 41,257,474 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分257,027 0.8 0
10,961,952 34.6 0630,928 2.0 0
1,687,212 5.3 014,161,617 44.7 014,110,662 44.6 0
270,104 0.9 01,583,804 5.0 0
0 0.0 01,143 0.0 0
29,553,787 93.4 00 0.0 0
2,102,673 6.6 0目 的 税2,102,673 6.6 0
608 0.0 00 0.0 0
2,102,065 6.6 00 0.0 0
31,656,460 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
69,909,229 67,722,91867,402,754 66,472,5452,506,475 1,250,373284,771 342,289
2,221,704 908,0841,313,620 -1,127,426
0 00 00 0
1,313,620 -1,127,426
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
1,484 4,757,240 3,206338 951,990 2,81722 87,870 3,994275 817,450 2,9730 0 0
1,781 5,662,560 3,179
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 16.04.01 10,400助 役 2 16.04.01 8,550収 入 役 1 16.04.01 7,470教 育 長 1 16.04.01 7,980議 会 議 長 1 16.04.01 6,140議会副議長 1 16.04.01 5,640議 会 議 員 34 16.04.01 5,240
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 14,541,805 21.6 12,568,213 12,290,483 26.6うち職員給 10,698,671 15.9 8,852,964 - -
扶 助 費 9,322,166 13.8 3,668,516 3,621,180 7.8公 債 費 6,993,748 10.4 6,841,060 6,841,060 14.8元利償還金 6,993,740 10.4 6,841,052 6,841,052 14.8一時借入金利子 8 0.0 8 8 0.0
(義務的経費計)
物 件 費30,857,719 45.8 23,077,789 22,752,723 49.29,566,422 14.2 7,776,936 7,488,594 16.2
維 持 補 修 費 949,951 1.4 853,050 853,050 1.8補 助 費 等 8,543,604 12.7 8,280,674 5,428,882 11.7
うち一部事務組合負担金 0 0.0 0 0 0.0繰 出 金 4,332,768 6.4 3,858,689 1,606,368 3.5積 立 金 8,225 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,727,087 2.6 235,087 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
11,416,978 16.9投 資 的 経 費 6,097,558523,921 0.8うち人件費 483,378
11,416,978 16.9普通建設事業費 6,097,558
うち4.6{ 8,184,333 12.1 5,751,431
災害復旧事業費
3,109,616 265,136
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
67,402,754 100.0 50,179,783
内訳
経常経費充当一般財源等計38,129,617 千円
経 常 収 支 比 率82.4 % %92.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
52,686,258 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
489,869
構 成 比
0.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
489,869総 務 費 6,394,561 9.5 369,726 5,537,491民 生 費 19,183,233 28.5 438,422 11,086,395
9,779,015衛 生 費 14.5 2,201,071 6,875,034労 働 費 343,211 0.5 2,499 221,413農 林 水 産 業 費 1,534,117 2.3 1,117,632 1,295,120商 工 費 1,589,458 2.4 28,615 679,888土 木 費 11,620,934 17.2 4,982,850 9,275,771消 防 費 2,819,293 4.2 494,530 2,458,189教 育 費 6,650,998 9.9 1,777,316 5,415,236災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 6,993,748 10.4 0 6,841,060諸 支 出 費 4,317 0.0 4,317 4,317前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 67,402,754 100.0 11,416,978 50,179,783
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ チュウシャ コクホ ソノタ
10,465,5004,163,0241,880,167
45,3741,989,812
81,644
2,305,479
国民健康保険事業
実 質 収 支 408,297再 差 引 収 支 -573,894加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 50,159被 保 険 者 数 ( 人 ) 102,949
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 79国庫支出金 73保険給付費 133
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 27,468,369基準財政需要額 33,054,248標準税収入額等 36,295,091標準財政規模 41,830,020
財政力指数13~15 0.81実質収支比率 5.3経常一般財源等比率 98.6公債費負担比率 13.0公 債 費 比 率 11.4起債制限比率 8.5
積立金現在高
財 調 1,994減 債 15,013特定目的 2,918,846
地 方 債 現 在 高 60,150,873うち政府資金 50,893,484
(
支出予定額)
物件等購入 4,104,644保証・補償 0そ の 他 1,561,760実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 170,000土地開発基金現在高 1,049,884徴収率
現年計
97.8 90.897.9 90.897.5 90.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
5
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
460,400 0.7 0 0.04,541,700 6.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
131,650 人
人%
129,3931.7
128,708 人人128,935
-0.2 %
12 年 国 調区 分
402
0.6第1次
第2次26,645
39.1
産 業 構 造
7 年 国 調
493
0.7
29,051
42.2
第3次40,464
59.4
39,097
56.8
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
111.62
1,179
都道府県名
23
愛知県
団体名
2041
瀬戸市
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
17,234,687 47.1 15,658,774 80.7414,316 1.1 414,316 2.1163,590 0.4 163,590 0.8
1,147,271 3.1 1,147,271 5.944,170 0.1 44,170 0.2
0 0.0 0 0.0405,010 1.1 405,010 2.1
0 0.0 0 0.0655,607 1.8 655,607 3.4
1,184,318 3.2 713,018 3.7713,018 1.9 713,018 3.7471,300 1.3 0 0.0
21,248,969 58.1 19,201,756 98.925,711 0.1 25,711 0.1175,046 0.5 0 0.0630,410 1.7 124,756 0.6172,620 0.5 421 0.0
4,011,863 11.0 0 0.00 0.0 0 0.0
1,451,943 4.0 0 0.0950,342 2.6 21,472 0.119,681 0.1 0 0.0675,293 1.8 0 0.0
1,495,910 4.1 0 0.01,738,703 4.8 32,624 0.23,990,700 10.9 0 0.0
36,587,191 100.0 19,406,740 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分118,276 0.7 0
5,795,549 33.6 0277,532 1.6 0929,130 5.4 125,062
7,607,641 44.1 07,516,093 43.6 0136,052 0.8 0909,824 5.3 09,832 0.1 1,649
0 0.0 015,783,836 91.6 126,711
0 0.0 01,450,851 8.4 0目 的 税1,450,851 8.4 0
0 0.0 00 0.0 0
1,450,851 8.4 00 0.0 0
17,234,687 100.0 126,711
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
36,587,191 35,354,52934,342,232 33,858,6192,244,959 1,495,9101,042,468 563,7281,202,491 932,182270,309 -113,525
137 2100 12,3620 0
270,446 -100,953
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
705 2,531,490 3,591121 378,930 3,1320 0 0
126 429,440 3,4080 0 0
831 2,960,930 3,563
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 9,990助 役 1 16.04.01 8,200収 入 役 1 16.04.01 7,290教 育 長 1 16.04.01 7,290議 会 議 長 1 15.04.01 5,540議会副議長 1 15.04.01 4,850議 会 議 員 26 15.04.01 4,550
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 8,209,227 23.9 7,413,488 6,958,661 31.7うち職員給 5,978,399 17.4 5,329,312 - -
扶 助 費 3,732,883 10.9 1,621,428 1,621,428 7.4公 債 費 2,516,881 7.3 2,481,653 2,481,653 11.3元利償還金 2,516,774 7.3 2,481,546 2,481,546 11.3一時借入金利子 107 0.0 107 107 0.0
(義務的経費計)
物 件 費14,458,991 42.1 11,516,569 11,061,742 50.34,442,273 12.9 3,571,200 2,768,123 12.6
維 持 補 修 費 468,376 1.4 463,371 463,371 2.1補 助 費 等 3,211,151 9.4 2,878,909 1,854,719 8.4
うち一部事務組合負担金 869,722 2.5 869,722 819,438 3.7繰 出 金 2,921,298 8.5 2,707,658 1,645,319 7.5積 立 金 12,367 0.0 298 0 0.0投資・出資金・貸付金 424,804 1.2 110,304 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
8,402,972 24.5投 資 的 経 費 3,465,393398,723 1.2うち人件費 387,595
8,402,972 24.5普通建設事業費 3,465,393
うち11.1{ 4,597,313 13.4 3,266,801
災害復旧事業費
3,805,509 198,442
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
34,342,232 100.0 24,713,702
内訳
経常経費充当一般財源等計17,793,274 千円
経 常 収 支 比 率81.0 % %91.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
26,958,661 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
304,452
構 成 比
0.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
304,452総 務 費 5,253,592 15.3 594,375 4,365,776民 生 費 8,208,225 23.9 90,404 4,912,188
4,068,175衛 生 費 11.8 230,424 3,663,255労 働 費 54,294 0.2 0 29,409農 林 水 産 業 費 149,348 0.4 76,056 123,533商 工 費 1,873,783 5.5 1,258,997 624,792土 木 費 7,511,121 21.9 5,636,364 4,137,412消 防 費 1,403,927 4.1 200,887 1,264,900教 育 費 2,998,434 8.7 315,465 2,806,332災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 2,516,881 7.3 0 2,481,653諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 34,342,232 100.0 8,402,972 24,713,702
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ ジユウチ スイドウ コクホ ソノタ
3,949,334986,196858,371
40,340590,471
98,125
1,375,831
国民健康保険事業
実 質 収 支 124,609再 差 引 収 支 12,371加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 22,144被 保 険 者 数 ( 人 ) 41,923
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 81国庫支出金 63保険給付費 129
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 14,319,750基準財政需要額 15,039,081標準税収入額等 18,946,971標準財政規模 19,659,989
財政力指数13~15 0.93実質収支比率 6.1経常一般財源等比率 98.7公債費負担比率 9.2公 債 費 比 率 8.6起債制限比率 8.1
積立金現在高
財 調 1,096,037減 債 2,781特定目的 1,610,993
地 方 債 現 在 高 23,804,026うち政府資金 16,325,670
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 610,608実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 969,216徴収率
現年計
97.3 89.598.2 92.196.3 86.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
6
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
237,900 0.7 0 0.02,328,600 6.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
110,837 人
人%
106,4524.1
112,743 人人112,371
0.3 %
12 年 国 調区 分
1,010
1.8第1次
第2次22,240
40.3
産 業 構 造
7 年 国 調
1,031
1.9
23,353
42.8
第3次31,818
57.6
30,139
55.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
47.22
2,347
都道府県名
23
愛知県
団体名
2050
半田市
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
19,139,178 53.1 17,172,440 84.2407,516 1.1 407,516 2.0144,861 0.4 144,861 0.7
1,081,236 3.0 1,081,236 5.337,714 0.1 37,714 0.2
0 0.0 0 0.0369,013 1.0 369,013 1.8
0 0.0 0 0.0647,525 1.8 647,525 3.2546,690 1.5 305,441 1.5305,441 0.8 305,441 1.5241,249 0.7 0 0.0
22,373,733 62.1 20,165,746 98.927,239 0.1 27,239 0.1139,852 0.4 0 0.0942,467 2.6 103,032 0.5217,497 0.6 0 0.0
3,216,644 8.9 0 0.00 0.0 0 0.0
1,295,104 3.6 0 0.0371,299 1.0 90,854 0.46,187 0.0 0 0.0
113,232 0.3 0 0.0851,024 2.4 0 0.0
1,440,845 4.0 3,060 0.05,019,900 13.9 0 0.0
36,015,023 100.0 20,389,931 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分106,401 0.6 0
5,322,198 27.8 0329,149 1.7 0
1,586,738 8.3 227,0768,973,801 46.9 08,926,568 46.6 0157,435 0.8 0923,794 4.8 0
0 0.0 00 0.0 0
17,399,516 90.9 227,0760 0.0 0
1,739,662 9.1 0目 的 税1,739,662 9.1 0
0 0.0 00 0.0 0
1,739,662 9.1 00 0.0 0
19,139,178 100.0 227,076
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
36,015,023 35,511,96035,042,217 34,660,936
972,806 851,024219,539 201,347753,267 649,677103,590 59,941516,221 38
0 00 0
619,811 59,979
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
652 2,196,160 3,368114 339,760 2,98056 158,130 2,8240 0 00 0 0
708 2,354,290 3,325
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 9,776助 役 1 16.04.01 8,028収 入 役 1 16.04.01 7,306教 育 長 1 16.04.01 7,116議 会 議 長 1 16.04.01 5,360議会副議長 1 16.04.01 4,860議 会 議 員 23 16.04.01 4,510
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 6,066,197 17.3 5,093,858 4,945,485 21.8うち職員給 4,337,172 12.4 3,382,607 - -
扶 助 費 3,863,809 11.0 1,890,148 1,889,919 8.3公 債 費 4,184,843 11.9 3,995,565 3,995,565 17.6元利償還金 4,184,820 11.9 3,995,542 3,995,542 17.6一時借入金利子 23 0.0 23 23 0.0
(義務的経費計)
物 件 費14,114,849 40.3 10,979,571 10,830,969 47.75,136,755 14.7 3,704,890 3,040,517 13.4
維 持 補 修 費 278,672 0.8 241,410 241,410 1.1補 助 費 等 2,729,193 7.8 2,316,827 2,152,108 9.5
うち一部事務組合負担金 1,451,524 4.1 1,451,524 1,418,166 6.2繰 出 金 5,211,049 14.9 5,080,168 3,101,329 13.6積 立 金 742,563 2.1 731,217 0 0.0投資・出資金・貸付金 412,000 1.2 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
6,417,136 18.3投 資 的 経 費 2,298,181345,637 1.0うち人件費 344,082
6,417,136 18.3普通建設事業費 2,298,181
うち6.5{ 4,117,773 11.8 2,210,281
災害復旧事業費
2,269,907 84,044
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
35,042,217 100.0 25,352,264
内訳
経常経費充当一般財源等計19,366,333 千円
経 常 収 支 比 率85.2 % %95.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
26,325,070 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
288,204
構 成 比
0.8
(A)のうち普通建設事業費
2,699
(A)の充当一般財源等
288,204総 務 費 3,675,119 10.5 82,442 3,317,286民 生 費 7,937,844 22.7 15,868 4,814,144
2,904,116衛 生 費 8.3 118,260 2,488,201労 働 費 424,032 1.2 0 26,840農 林 水 産 業 費 173,763 0.5 55,150 114,194商 工 費 319,170 0.9 0 111,194土 木 費 8,530,080 24.3 4,315,401 5,671,972消 防 費 1,166,263 3.3 61,095 1,100,469教 育 費 5,352,239 15.3 1,679,677 3,337,651災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 4,184,843 11.9 0 3,995,565諸 支 出 費 86,544 0.2 86,544 86,544前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 35,042,217 100.0 6,417,136 25,352,264
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ チュウシャ スイドウ コクホ ソノタ
5,530,0953,401,247300,000
11,839637,515
134,595
1,044,899
国民健康保険事業
実 質 収 支 141,116再 差 引 収 支 -23,496加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 19,211被 保 険 者 数 ( 人 ) 38,123
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 60保険給付費 134
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 15,267,205基準財政需要額 15,602,300標準税収入額等 20,211,655標準財政規模 20,517,096
財政力指数13~15 0.97実質収支比率 3.7経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 15.2公 債 費 比 率 14.7起債制限比率 12.8
積立金現在高
財 調 1,245,304減 債 243,130特定目的 2,361,729
地 方 債 現 在 高 34,349,555うち政府資金 23,881,821
(
支出予定額)
物件等購入 2,144,686保証・補償 0そ の 他 7,350実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 7,949土地開発基金現在高 399,395徴収率
現年計
97.5 90.098.3 91.296.7 88.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
7
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
236,100 0.7 0 0.02,102,900 5.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
287,623 人
人%
277,5893.6
291,967 人人290,738
0.4 %
12 年 国 調区 分
1,165
0.8第1次
第2次52,134
35.2
産 業 構 造
7 年 国 調
1,513
1.0
55,950
38.1
第3次94,405
63.7
88,998
60.6
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
92.71
3,102
都道府県名
23
愛知県
団体名
2068
春日井市
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
41,784,438 56.9 37,852,921 82.01,413,732 1.9 1,413,732 3.1399,271 0.5 399,271 0.9
2,531,683 3.4 2,531,683 5.560,090 0.1 60,090 0.1
0 0.0 0 0.0844,902 1.1 844,902 1.8
0 0.0 0 0.01,681,181 2.3 1,681,181 3.61,259,144 1.7 785,934 1.7785,934 1.1 785,934 1.7473,210 0.6 0 0.0
49,974,441 68.0 45,569,714 98.866,545 0.1 66,545 0.1239,783 0.3 0 0.0
1,368,071 1.9 228,649 0.5520,816 0.7 0 0.0
6,603,195 9.0 0 0.044,617 0.1 44,617 0.1
2,779,022 3.8 0 0.0115,888 0.2 25,627 0.128,273 0.0 0 0.0173,418 0.2 0 0.0
2,171,133 3.0 0 0.01,677,314 2.3 208,445 0.57,735,200 10.5 0 0.0
73,497,716 100.0 46,143,597 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分281,856 0.7 0
14,398,154 34.5 0679,383 1.6 0
3,084,514 7.4 363,52717,826,886 42.7 017,670,050 42.3 0
251,928 0.6 01,693,727 4.1 0
0 0.0 00 0.0 0
38,216,448 91.5 363,5270 0.0 0
3,567,990 8.5 0目 的 税3,567,990 8.5 0
0 0.0 00 0.0 0
3,567,990 8.5 00 0.0 0
41,784,438 100.0 363,527
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
73,497,716 75,692,31771,854,416 73,521,1841,643,300 2,171,133116,400 176,842
1,526,900 1,994,291-467,391 1,728,359100,000 30,000
0 00 0
-367,391 1,758,359
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
1,462 4,834,840 3,307295 890,330 3,0187 32,520 4,646
280 932,590 3,3310 0 0
1,749 5,799,950 3,316
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 10,185助 役 2 16.04.01 8,506収 入 役 1 16.04.01 7,410教 育 長 1 16.04.01 7,410議 会 議 長 1 9.12.01 6,320議会副議長 1 9.12.01 5,710議 会 議 員 34 9.12.01 5,250
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 15,465,031 21.5 13,523,299 13,127,759 25.5うち職員給 11,117,531 15.5 9,208,256 - -
扶 助 費 9,737,745 13.6 4,089,216 3,817,804 7.4公 債 費 9,104,673 12.7 8,999,181 8,999,181 17.5元利償還金 9,102,627 12.7 8,997,135 8,997,135 17.5一時借入金利子 2,046 0.0 2,046 2,046 0.0
(義務的経費計)
物 件 費34,307,449 47.7 26,611,696 25,944,744 50.311,906,298 16.6 10,797,236 10,356,809 20.1
維 持 補 修 費 1,827,210 2.5 1,818,764 1,818,764 3.5補 助 費 等 3,222,894 4.5 2,972,782 2,105,116 4.1
うち一部事務組合負担金 250,964 0.3 250,964 205,918 0.4繰 出 金 9,659,245 13.4 9,279,440 3,761,023 7.3積 立 金 139,804 0.2 115,405 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,368,463 1.9 280,386 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
9,423,053 13.1投 資 的 経 費 5,451,4301,082,530 1.5うち人件費 1,061,2879,423,053 13.1普通建設事業費 5,451,430
うち3.3{ 6,670,237 9.3 4,955,477
災害復旧事業費
2,377,186 495,323
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
71,854,416 100.0 57,327,139
内訳
経常経費充当一般財源等計43,986,456 千円
経 常 収 支 比 率85.3 % %95.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
58,970,439 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
459,978
構 成 比
0.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
459,978総 務 費 7,911,750 11.0 239,814 7,023,335民 生 費 19,132,171 26.6 405,729 11,388,462
8,334,804衛 生 費 11.6 203,398 7,790,855労 働 費 363,479 0.5 0 202,904農 林 水 産 業 費 169,788 0.2 35,741 149,499商 工 費 1,265,253 1.8 0 409,520土 木 費 15,311,770 21.3 7,065,793 11,967,584消 防 費 2,949,953 4.1 246,788 2,764,484教 育 費 6,850,797 9.5 1,225,790 6,171,337災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 9,104,673 12.7 0 8,999,181諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 71,854,416 100.0 9,423,053 57,327,139
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ ジユウチ チュウシャ コクホ ソノタ
10,690,5385,359,4311,009,544
153,4041,634,610
194,185
2,339,364
国民健康保険事業
実 質 収 支 -2,418,878再 差 引 収 支 -3,311,889加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 50,849被 保 険 者 数 ( 人 ) 99,305
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 83国庫支出金 61保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 34,381,914基準財政需要額 35,250,222標準税収入額等 45,333,728標準財政規模 46,119,662
財政力指数13~15 0.96実質収支比率 3.3経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 15.3公 債 費 比 率 14.3起債制限比率 12.3
積立金現在高
財 調 225,046減 債 100,500特定目的 1,929,098
地 方 債 現 在 高 83,834,895うち政府資金 56,722,811
(
支出予定額)
物件等購入 5,551,967保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 2,050,000徴収率
現年計
98.2 91.698.2 90.498.1 92.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
8
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
591,400 0.8 0 0.04,822,600 6.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
117,327 人
人%
114,3802.6
117,728 人人117,171
0.5 %
12 年 国 調区 分
3,613
5.6第1次
第2次26,378
41.2
産 業 構 造
7 年 国 調
3,632
5.7
26,986
42.3
第3次33,785
52.8
32,901
51.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
65.44
1,793
都道府県名
23
愛知県
団体名
2076
豊川市
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 1-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
15,844,263 44.2 14,347,293 72.1440,467 1.2 440,467 2.2138,622 0.4 138,622 0.7
1,148,348 3.2 1,148,348 5.869,276 0.2 69,276 0.3
0 0.0 0 0.0431,307 1.2 431,307 2.2
0 0.0 0 0.0568,982 1.6 568,982 2.9
3,071,423 8.6 2,610,037 13.12,610,037 7.3 2,610,037 13.1461,386 1.3 0 0.0
21,712,688 60.6 19,754,332 99.330,977 0.1 30,977 0.2968,658 2.7 0 0.0608,967 1.7 74,077 0.4113,685 0.3 0 0.0
3,284,456 9.2 0 0.015,918 0.0 15,918 0.1
1,565,390 4.4 0 0.082,657 0.2 11,692 0.124,376 0.1 0 0.0566,573 1.6 0 0.0508,184 1.4 0 0.0
1,295,263 3.6 3,757 0.05,076,910 14.2 0 0.0
35,854,702 100.0 19,890,753 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分112,389 0.7 0
4,659,965 29.4 0308,974 2.0 0
1,011,993 6.4 07,368,668 46.5 07,325,188 46.2 0166,342 1.0 0717,762 4.5 0
0 0.0 01,200 0.0 0
14,347,293 90.6 00 0.0 0
1,496,970 9.4 0目 的 税1,496,970 9.4 0
0 0.0 00 0.0 0
1,496,970 9.4 00 0.0 0
15,844,263 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
35,854,702 35,489,12435,013,321 34,980,940
841,381 508,1847,309 33,842
834,072 474,342359,730 -256,350
723 5040 0
150,000 100,000210,453 -355,846
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
573 1,932,370 3,37266 198,150 3,0020 0 0
175 585,010 3,3430 0 0
748 2,517,380 3,365
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 16.04.01 10,290助 役 1 16.04.01 8,410収 入 役 1 16.04.01 7,470教 育 長 1 16.04.01 7,170議 会 議 長 1 16.04.01 5,640議会副議長 1 16.04.01 5,140議 会 議 員 26 16.04.01 4,800
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 7,052,225 20.1 5,879,262 5,571,282 25.0うち職員給 4,955,055 14.2 3,982,302 - -
扶 助 費 4,325,754 12.4 1,670,087 1,551,796 7.0公 債 費 3,629,333 10.4 3,418,159 3,418,159 15.4元利償還金 3,629,333 10.4 3,418,159 3,418,159 15.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費15,007,312 42.9 10,967,508 10,541,237 47.43,685,625 10.5 3,062,852 2,668,202 12.0
維 持 補 修 費 361,726 1.0 295,386 295,386 1.3補 助 費 等 4,963,590 14.2 4,716,323 4,022,199 18.1
うち一部事務組合負担金 2,136,177 6.1 2,136,177 1,679,137 7.5繰 出 金 3,692,031 10.5 3,374,147 1,972,931 8.9積 立 金 57,326 0.2 50,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 943,200 2.7 33,200 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
6,302,511 18.0投 資 的 経 費 2,202,076292,466 0.8うち人件費 285,964
6,301,514 18.0普通建設事業費 2,201,079
うち6.5{ 4,029,791 11.5 2,076,663
災害復旧事業費
2,267,961 124,354
997 0.0 9970失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
35,013,321 100.0 24,701,492
内訳
経常経費充当一般財源等計19,499,955 千円
経 常 収 支 比 率87.6 % %98.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
25,542,873 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
350,638
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
350,638総 務 費 3,715,574 10.6 207,955 3,143,108民 生 費 8,606,926 24.6 184,982 4,954,717
4,425,865衛 生 費 12.6 19,920 4,277,057労 働 費 210,918 0.6 46,551 102,832農 林 水 産 業 費 442,188 1.3 242,798 255,586商 工 費 1,002,194 2.9 1,260 191,584土 木 費 6,662,279 19.0 3,763,865 4,040,001消 防 費 2,172,281 6.2 527,510 1,208,615教 育 費 3,716,078 10.6 1,228,623 2,680,148災 害 復 旧 費 997 0.0 0 997公 債 費 3,629,333 10.4 0 3,418,159諸 支 出 費 78,050 0.2 78,050 78,050前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 35,013,321 100.0 6,301,514 24,701,492
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ ジユウチ スイドウ コクホ ソノタ
4,873,3621,582,2591,133,079
48,252744,603
106,181
1,258,988
国民健康保険事業
実 質 収 支 330,382再 差 引 収 支 65,538加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 19,859被 保 険 者 数 ( 人 ) 40,668
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 68保険給付費 131
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 13,000,161基準財政需要額 15,623,639標準税収入額等 17,177,602標準財政規模 19,787,639
財政力指数13~15 0.82実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 13.4公 債 費 比 率 13.2起債制限比率 8.5
積立金現在高
財 調 899,610減 債 267,733特定目的 1,165,253
地 方 債 現 在 高 39,851,481うち政府資金 18,459,091
(
支出予定額)
物件等購入 1,006,994保証・補償 0そ の 他 301,335実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 850,000徴収率
現年計
98.3 92.798.1 91.098.3 93.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
9
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
203,600 0.6 0 0.02,158,800 6.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
65,422 人
人%
63,7232.7
65,849 人人65,866
0.0 %
12 年 国 調区 分
922
2.8第1次
第2次11,447
34.8
産 業 構 造
7 年 国 調
1,052
3.2
12,575
37.7
第3次20,338
61.9
19,711
59.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
25.08
2,609
都道府県名
23
愛知県
団体名
2084
津島市
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
8,188,451 45.0 7,686,838 67.8242,009 1.3 242,009 2.175,904 0.4 75,904 0.7584,018 3.2 584,018 5.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
237,093 1.3 237,093 2.10 0.0 0 0.0
309,409 1.7 309,409 2.72,583,191 14.2 2,138,937 18.92,138,937 11.8 2,138,937 18.9444,254 2.4 0 0.0
12,220,075 67.2 11,274,208 99.413,143 0.1 13,143 0.1361,587 2.0 0 0.0289,283 1.6 34,625 0.347,254 0.3 1,208 0.0
1,412,411 7.8 0 0.00 0.0 0 0.0
758,719 4.2 0 0.09,415 0.1 0 0.014,533 0.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0658,742 3.6 0 0.0535,361 2.9 13,730 0.1
1,857,400 10.2 0 0.0
18,177,923 100.0 11,336,914 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分60,119 0.7 0
2,601,507 31.8 0142,199 1.7 0502,854 6.1 25,707
3,900,589 47.6 03,885,176 47.4 0
75,767 0.9 0403,803 4.9 0
0 0.0 00 0.0 0
7,686,838 93.9 25,7070 0.0 0
501,613 6.1 0目 的 税501,613 6.1 0
0 0.0 00 0.0 0
501,613 6.1 00 0.0 0
8,188,451 100.0 25,707
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
18,177,923 18,552,26817,346,927 17,893,526
830,996 658,7420 37,524
830,996 621,218209,778 -201,60830,013 126,75816,970 12,209
0 0256,761 -62,641
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
434 1,492,630 3,43930 102,800 3,42715 52,660 3,51169 221,860 3,2150 0 0
518 1,767,150 3,411
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.07.01 4,660助 役 2 15.05.01 7,820収 入 役 1 15.05.01 7,110教 育 長 1 15.05.01 6,740議 会 議 長 1 15.07.01 5,220議会副議長 1 15.07.01 4,790議 会 議 員 23 15.07.01 4,530
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,969,852 28.6 4,383,550 4,088,175 32.1うち職員給 3,538,613 20.4 2,970,203 - -
扶 助 費 2,394,840 13.8 932,067 926,249 7.3公 債 費 2,333,449 13.5 2,139,285 2,113,994 16.6元利償還金 2,333,447 13.5 2,139,283 2,113,992 16.6一時借入金利子 2 0.0 2 2 0.0
(義務的経費計)
物 件 費9,698,141 55.9 7,454,902 7,128,418 55.92,308,313 13.3 2,029,423 1,369,616 10.7
維 持 補 修 費 103,329 0.6 90,860 90,860 0.7補 助 費 等 2,269,516 13.1 2,160,483 1,128,119 8.8
うち一部事務組合負担金 513,106 3.0 513,106 448,359 3.5繰 出 金 1,059,108 6.1 948,889 860,623 6.8積 立 金 32,198 0.2 30,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 234,130 1.3 9,130 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,642,192 9.5投 資 的 経 費 890,228108,288 0.6うち人件費 108,288
1,642,192 9.5普通建設事業費 890,228
うち2.3{ 1,175,047 6.8 838,344
災害復旧事業費
406,102 32,041
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
17,346,927 100.0 13,613,915
内訳
経常経費充当一般財源等計10,577,636 千円
経 常 収 支 比 率83.0 % %93.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
14,444,911 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
295,717
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
295,717総 務 費 2,684,363 15.5 152,484 2,424,488民 生 費 4,651,173 26.8 11,689 2,653,540
2,890,527衛 生 費 16.7 342,474 2,380,249労 働 費 125,935 0.7 0 5,205農 林 水 産 業 費 280,364 1.6 87,920 221,954商 工 費 254,512 1.5 0 144,592土 木 費 1,475,372 8.5 884,413 1,163,472消 防 費 744,852 4.3 87,003 653,804教 育 費 1,610,663 9.3 76,209 1,531,609災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 2,333,449 13.5 0 2,139,285諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 17,346,927 100.0 1,642,192 13,613,915
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
2,046,058804,289218,645
0342,702
12,949
667,473
国民健康保険事業
実 質 収 支 144,253再 差 引 収 支 58,925加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 11,655被 保 険 者 数 ( 人 ) 23,796
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 87国庫支出金 65保険給付費 130
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 7,006,459基準財政需要額 9,162,811標準税収入額等 9,257,426標準財政規模 11,396,363
財政力指数13~15 0.75実質収支比率 7.3経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 14.8公 債 費 比 率 13.6起債制限比率 9.4
積立金現在高
財 調 1,398,830減 債 10,785特定目的 245,089
地 方 債 現 在 高 20,074,587うち政府資金 12,087,761
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 414,807実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
97.5 87.597.4 86.997.3 86.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
10
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
110,800 0.6 0 0.01,301,500 7.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
67,814 人
人%
66,9561.3
68,265 人人67,685
0.9 %
12 年 国 調区 分
2,089
5.5第1次
第2次19,537
51.8
産 業 構 造
7 年 国 調
2,214
5.9
19,705
52.7
第3次16,050
42.6
15,447
41.3
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
35.86
1,891
都道府県名
23
愛知県
団体名
2092
碧南市
市 町 村 類 型 2-2
地方交付税種地 1-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
20,859,046 71.3 19,433,987 90.3296,507 1.0 296,507 1.491,628 0.3 91,628 0.4694,511 2.4 694,511 3.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
236,439 0.8 236,439 1.10 0.0 0 0.0
690,802 2.4 690,802 3.2133,100 0.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0133,100 0.5 0 0.0
23,002,033 78.6 21,443,874 99.613,236 0.0 13,236 0.1106,627 0.4 0 0.0609,329 2.1 41,651 0.284,121 0.3 17,938 0.1
1,189,557 4.1 0 0.00 0.0 0 0.0
833,323 2.8 0 0.075,236 0.3 12,323 0.12,111 0.0 0 0.067,891 0.2 0 0.0
1,357,601 4.6 0 0.01,413,068 4.8 1,590 0.0496,000 1.7 0 0.0
29,250,133 100.0 21,530,612 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分66,692 0.3 0
3,413,944 16.4 0162,016 0.8 0
2,846,013 13.6 012,427,164 59.6 012,402,057 59.5 0
99,829 0.5 0418,329 2.0 0
0 0.0 00 0.0 0
19,433,987 93.2 00 0.0 0
1,425,059 6.8 0目 的 税1,425,059 6.8 0
0 0.0 00 0.0 0
1,425,059 6.8 00 0.0 0
20,859,046 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
29,250,133 31,291,06527,939,552 29,933,4641,310,581 1,357,601
0 299,6631,310,581 1,057,938252,643 -38,670
1,353,155 625,3140 71,438
66,351 632,1871,539,447 25,895
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
440 1,458,280 3,31412 42,960 3,58037 104,150 2,8150 0 00 0 0
477 1,562,430 3,276
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 15.04.01 10,030助 役 1 15.04.01 8,220収 入 役 1 15.04.01 7,460教 育 長 1 15.04.01 7,150議 会 議 長 1 15.04.01 5,430議会副議長 1 15.04.01 5,030議 会 議 員 24 15.04.01 4,480
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,405,539 15.8 3,906,328 3,689,544 16.8うち職員給 2,927,904 10.5 2,444,679 - -
扶 助 費 2,490,349 8.9 1,186,527 1,172,526 5.3公 債 費 2,423,257 8.7 2,423,257 2,423,257 11.0元利償還金 2,423,257 8.7 2,423,257 2,423,257 11.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費9,319,145 33.4 7,516,112 7,285,327 33.14,756,259 17.0 3,876,015 3,459,237 15.7
維 持 補 修 費 358,227 1.3 338,997 338,997 1.5補 助 費 等 4,172,372 14.9 4,031,237 3,243,490 14.8
うち一部事務組合負担金 2,590,246 9.3 2,590,246 2,031,184 9.2繰 出 金 2,666,059 9.5 2,584,061 890,719 4.1積 立 金 2,055,079 7.4 2,051,952 0 0.0投資・出資金・貸付金 929,151 3.3 156,151 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,683,260 13.2投 資 的 経 費 3,332,108267,138 1.0うち人件費 179,194
3,682,368 13.2普通建設事業費 3,331,216
うち0.5{ 3,495,208 12.5 3,252,871
災害復旧事業費
152,367 62,600
892 0.0 8920失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
27,939,552 100.0 23,886,633
内訳
経常経費充当一般財源等計15,217,770 千円
経 常 収 支 比 率69.2 % %70.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
25,197,214 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
277,878
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
277,751総 務 費 5,253,284 18.8 221,648 5,001,935民 生 費 5,180,198 18.5 115,296 3,308,002
3,373,406衛 生 費 12.1 102,327 3,162,520労 働 費 359,707 1.3 26,746 88,597農 林 水 産 業 費 542,106 1.9 204,613 429,592商 工 費 786,975 2.8 1,412 271,160土 木 費 5,456,938 19.5 2,665,531 5,139,861消 防 費 1,341,241 4.8 0 1,337,574教 育 費 2,913,582 10.4 314,707 2,415,404災 害 復 旧 費 892 0.0 0 892公 債 費 2,423,257 8.7 0 2,423,257諸 支 出 費 30,088 0.1 30,088 30,088前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 27,939,552 100.0 3,682,368 23,886,633
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
3,366,9141,800,000659,488
0278,020
31,825
597,581
国民健康保険事業
実 質 収 支 458,413再 差 引 収 支 371,317加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 10,872被 保 険 者 数 ( 人 ) 23,743
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 83国庫支出金 58保険給付費 124
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 16,716,835基準財政需要額 9,270,886標準税収入額等 22,188,545標準財政規模 22,188,545
財政力指数13~15 1.57実質収支比率 5.9経常一般財源等比率 97.0公債費負担比率 9.6公 債 費 比 率 8.9起債制限比率 7.8
積立金現在高
財 調 3,133,673減 債 881,869特定目的 919,300
地 方 債 現 在 高 17,364,068うち政府資金 8,554,374
(
支出予定額)
物件等購入 625,846保証・補償 0そ の 他 47,567実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
99.0 96.199.1 95.198.9 96.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
11
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
178,700 0.6 0 0.0280,000 1.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
132,054 人
人%
125,3055.4
134,424 人人132,844
1.2 %
12 年 国 調区 分
1,229
1.7第1次
第2次36,457
51.2
産 業 構 造
7 年 国 調
1,380
2.0
37,282
54.0
第3次33,200
46.6
30,056
43.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
50.45
2,618
都道府県名
23
愛知県
団体名
2106
刈谷市
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
30,702,832 65.2 28,332,525 87.3455,534 1.0 455,534 1.4203,548 0.4 203,548 0.6
1,536,235 3.3 1,536,235 4.70 0.0 0 0.0
199 0.0 199 0.0451,924 1.0 451,924 1.4
0 0.0 0 0.01,306,959 2.8 1,306,959 4.0
79,836 0.2 0 0.00 0.0 0 0.0
79,836 0.2 0 0.034,737,067 73.8 32,286,924 99.5
30,640 0.1 30,640 0.163,060 0.1 0 0.0
1,266,926 2.7 97,574 0.3111,283 0.2 0 0.0
2,216,902 4.7 0 0.00 0.0 0 0.0
1,481,302 3.1 0 0.0103,162 0.2 32,464 0.1310,974 0.7 0 0.0
1,077,266 2.3 0 0.02,127,850 4.5 0 0.01,575,184 3.3 2,236 0.01,963,200 4.2 0 0.0
47,064,816 100.0 32,449,838 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分137,419 0.4 0
7,928,664 25.8 0375,213 1.2 0
5,209,235 17.0 013,589,347 44.3 013,565,309 44.2 0
143,904 0.5 0948,743 3.1 0
0 0.0 00 0.0 0
28,332,525 92.3 00 0.0 0
2,370,307 7.7 0目 的 税2,370,307 7.7 0
0 0.0 00 0.0 0
2,370,307 7.7 00 0.0 0
30,702,832 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
47,064,816 47,298,31943,726,609 45,170,4693,338,207 2,127,8501,440,651 590,3801,897,556 1,537,470360,086 -644,779601,474 349,083
0 250,343600,000 736,601361,560 -781,954
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
723 2,372,940 3,28258 169,400 2,921139 346,960 2,4960 0 00 0 0
862 2,719,900 3,155
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 16.04.01 10,170助 役 1 16.04.01 8,330収 入 役 1 16.04.01 7,560教 育 長 1 16.04.01 7,160議 会 議 長 1 8.10.01 5,570議会副議長 1 8.10.01 5,160議 会 議 員 28 8.10.01 4,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 7,399,090 16.9 6,367,118 6,181,685 18.8うち職員給 5,254,838 12.0 4,327,535 - -
扶 助 費 3,709,705 8.5 1,691,512 1,689,871 5.1公 債 費 2,467,401 5.6 2,457,595 2,457,595 7.5元利償還金 2,467,401 5.6 2,457,595 2,457,595 7.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費13,576,196 31.0 10,516,225 10,329,151 31.48,046,568 18.4 6,388,754 5,774,655 17.6
維 持 補 修 費 341,615 0.8 247,842 247,842 0.8補 助 費 等 4,078,371 9.3 3,696,612 2,702,144 8.2
うち一部事務組合負担金 2,499,274 5.7 2,492,187 1,698,165 5.2繰 出 金 4,529,137 10.4 4,324,034 1,515,371 4.6積 立 金 2,432,043 5.6 2,400,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 891,190 2.0 350,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
9,831,489 22.5投 資 的 経 費 6,847,623466,285 1.1うち人件費 466,285
9,831,489 22.5普通建設事業費 6,847,623
うち2.0{ 8,883,407 20.3 6,358,945
災害復旧事業費
889,020 429,616
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
43,726,609 100.0 34,771,090
内訳
経常経費充当一般財源等計20,569,163 千円
経 常 収 支 比 率62.6 % %63.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
37,930,811 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
361,435
構 成 比
0.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
361,435総 務 費 5,544,751 12.7 87,044 5,054,697民 生 費 8,295,646 19.0 419,317 5,332,224
5,732,736衛 生 費 13.1 1,722,043 4,301,472労 働 費 187,213 0.4 0 43,576農 林 水 産 業 費 588,490 1.3 274,966 545,002商 工 費 958,011 2.2 19,237 499,380土 木 費 11,812,516 27.0 6,545,824 9,649,007消 防 費 1,936,450 4.4 53,837 1,918,998教 育 費 5,841,960 13.4 709,221 4,607,704災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 2,467,401 5.6 0 2,457,595諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 43,726,609 100.0 9,831,489 34,771,090
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ チュウシャ コクホ ソノタ
4,892,5722,219,049496,343
89,755670,656
350,000
1,066,769
国民健康保険事業
実 質 収 支 645,614再 差 引 収 支 346,191加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 19,371被 保 険 者 数 ( 人 ) 37,468
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 85国庫支出金 55保険給付費 126
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 24,276,678基準財政需要額 16,047,434標準税収入額等 32,207,735標準財政規模 32,207,735
財政力指数13~15 1.42実質収支比率 5.9経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 6.5公 債 費 比 率 5.2起債制限比率 4.1
積立金現在高
財 調 3,822,978減 債 0特定目的 24,376,295
地 方 債 現 在 高 20,832,138うち政府資金 16,536,187
(
支出予定額)
物件等購入 2,842,699保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 434,380徴収率
現年計
98.5 95.298.1 94.398.8 95.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
12
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
414,000 0.9 0 0.00 0.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
351,101 人
人%
341,0792.9
346,213 人人344,607
0.5 %
12 年 国 調区 分
3,446
1.8第1次
第2次97,784
51.7
産 業 構 造
7 年 国 調
4,253
2.3
100,492
54.2
第3次85,864
45.4
80,178
43.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
290.11
1,210
都道府県名
23
愛知県
団体名
2114
豊田市
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 1-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
90,465,259 65.5 86,434,448 87.01,129,498 0.8 1,129,498 1.1551,622 0.4 551,622 0.6
3,716,380 2.7 3,716,380 3.7228,967 0.2 228,967 0.2
0 0.0 0 0.01,102,557 0.8 1,102,557 1.1
0 0.0 0 0.05,612,058 4.1 5,612,058 5.7
79,025 0.1 0 0.00 0.0 0 0.0
79,025 0.1 0 0.0102,885,366 74.5 98,775,530 99.5
70,925 0.1 70,925 0.1791,930 0.6 0 0.0
2,685,085 1.9 216,885 0.2633,183 0.5 0 0.0
8,406,169 6.1 0 0.00 0.0 0 0.0
2,867,709 2.1 0 0.0928,410 0.7 136,404 0.127,851 0.0 0 0.0
5,011,994 3.6 0 0.05,538,441 4.0 0 0.04,209,491 3.0 104,844 0.13,963,400 2.9 0 0.0
138,019,954 100.0 99,304,588 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分365,861 0.4 0
21,933,756 24.2 0791,398 0.9 0
27,106,173 30.0 027,959,736 30.9 027,808,136 30.7 0
405,984 0.4 02,538,563 2.8 0
460 0.0 00 0.0 0
81,101,931 89.6 00 0.0 0
9,363,328 10.4 0目 的 税9,363,328 10.4 0
5,181 0.0 05,327,336 5.9 04,030,811 4.5 0
0 0.0 0
90,465,259 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
138,019,954 141,610,229131,672,744 136,071,7886,347,210 5,538,4412,250,670 1,693,0214,096,540 3,845,420251,120 -996,388
2,500,000 5,400,0000 00 0
2,751,120 4,403,612
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
1,940 6,671,820 3,439260 810,220 3,116136 446,460 3,283350 1,248,300 3,5670 0 0
2,426 8,366,580 3,449
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 11,360助 役 2 15.04.01 9,560収 入 役 1 15.04.01 8,220教 育 長 1 15.04.01 7,670議 会 議 長 1 13.04.01 7,180議会副議長 1 13.04.01 6,520議 会 議 員 38 13.04.01 5,860
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 21,481,542 16.3 18,659,144 17,892,437 17.4うち職員給 15,582,357 11.8 12,813,924 - -
扶 助 費 10,535,864 8.0 5,091,931 5,091,931 4.9公 債 費 9,328,189 7.1 9,120,244 9,120,244 8.9元利償還金 9,328,189 7.1 9,120,244 9,120,244 8.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費41,345,595 31.4 32,871,319 32,104,612 31.219,497,767 14.8 15,204,192 14,778,292 14.4
維 持 補 修 費 884,657 0.7 806,679 806,679 0.8補 助 費 等 10,797,705 8.2 10,242,747 9,515,009 9.2
うち一部事務組合負担金 2,125,625 1.6 2,125,625 1,795,927 1.7繰 出 金 9,848,532 7.5 9,433,312 4,051,090 3.9積 立 金 3,117,930 2.4 2,577,614 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,035,033 1.5 1,065,895 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
44,145,525 33.5投 資 的 経 費 34,313,0011,411,303 1.1うち人件費 1,407,90244,130,827 33.5普通建設事業費 34,298,818
うち4.5{ 38,081,191 28.9 31,749,367
災害復旧事業費
5,927,658 2,427,473
14,698 0.0 14,1830失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
131,672,744 100.0 106,514,759
内訳
経常経費充当一般財源等計61,255,682 千円
経 常 収 支 比 率59.5 % %61.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
112,861,969 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
649,240
構 成 比
0.5
(A)のうち普通建設事業費
4,757
(A)の充当一般財源等
649,225総 務 費 16,637,011 12.6 2,427,730 15,198,631民 生 費 24,819,817 18.8 3,233,878 16,256,827
11,331,752衛 生 費 8.6 2,185,787 9,443,454労 働 費 418,032 0.3 11,764 300,136農 林 水 産 業 費 1,577,039 1.2 594,881 1,365,509商 工 費 3,646,001 2.8 1,374,168 2,091,764土 木 費 29,248,299 22.2 19,487,029 26,742,437消 防 費 4,665,207 3.5 700,347 4,162,933教 育 費 25,619,835 19.5 10,392,862 20,812,446災 害 復 旧 費 14,698 0.0 0 14,183公 債 費 9,328,189 7.1 0 9,120,244諸 支 出 費 3,717,624 2.8 3,717,624 356,970前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 131,672,744 100.0 44,130,827 106,514,759
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ ジユウチ トチク コクホ ソノタ
10,390,1135,576,284541,581
93,2471,854,727
138,141
2,186,133
国民健康保険事業
実 質 収 支 622,250再 差 引 収 支 -325,377加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 48,936被 保 険 者 数 ( 人 ) 96,255
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 85国庫支出金 54保険給付費 132
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 79,970,035基準財政需要額 43,897,157標準税収入額等 106,230,431標準財政規模 106,230,431
財政力指数13~15 1.65実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 93.5公債費負担比率 8.1公 債 費 比 率 6.5起債制限比率 5.0
積立金現在高
財 調 21,200,000減 債 0特定目的 18,697,360
地 方 債 現 在 高 79,946,001うち政府資金 41,879,118
(
支出予定額)
物件等購入 10,387,793保証・補償 0そ の 他 557,585実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 13,000,000徴収率
現年計
99.1 95.099.2 95.298.7 93.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
13
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
3,660,600 2.7 0 0.00 0.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
158,824 人
人%
149,4646.3
163,471 人人162,008
0.9 %
12 年 国 調区 分
3,296
3.9第1次
第2次40,107
46.9
産 業 構 造
7 年 国 調
3,766
4.6
40,815
49.5
第3次41,879
49.0
37,790
45.8
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
86.01
1,847
都道府県名
23
愛知県
団体名
2122
安城市
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
30,901,332 58.7 28,836,876 86.5645,539 1.2 645,539 1.9224,276 0.4 224,276 0.7
1,639,832 3.1 1,639,832 4.90 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
631,352 1.2 631,352 1.90 0.0 0 0.0
1,196,457 2.3 1,196,457 3.695,001 0.2 0 0.0
0 0.0 0 0.095,001 0.2 0 0.0
35,333,789 67.1 33,174,332 99.538,737 0.1 38,737 0.1172,390 0.3 0 0.0
1,433,345 2.7 103,044 0.3294,616 0.6 0 0.0
3,679,273 7.0 0 0.00 0.0 0 0.0
1,768,902 3.4 0 0.0625,713 1.2 0 0.09,920 0.0 0 0.0
1,681,555 3.2 0 0.02,688,987 5.1 0 0.01,837,421 3.5 33,847 0.13,072,900 5.8 0 0.0
52,637,548 100.0 33,349,960 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分162,887 0.5 0
8,618,071 27.9 0426,901 1.4 0
3,295,319 10.7 014,950,518 48.4 014,869,297 48.1 0
202,740 0.7 01,179,240 3.8 0
0 0.0 01,200 0.0 0
28,836,876 93.3 00 0.0 0
2,064,456 6.7 0目 的 税2,064,456 6.7 0
0 0.0 00 0.0 0
2,064,456 6.7 00 0.0 0
30,901,332 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
52,637,548 48,754,18850,243,555 46,065,2012,393,993 2,688,987312,032 486,424
2,081,961 2,202,563-120,602 504,765
240 1,7740 00 0
-120,362 506,539
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
905 3,022,740 3,34098 295,790 3,01843 131,530 3,0590 0 00 0 0
948 3,154,270 3,327
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 15.10.01 7,126助 役 1 15.10.01 8,330収 入 役 1 15.10.01 7,560教 育 長 1 15.10.01 7,410議 会 議 長 1 15.10.01 5,520議会副議長 1 15.10.01 5,100議 会 議 員 28 15.10.01 4,550
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 7,965,761 15.9 6,620,628 6,593,945 18.9うち職員給 5,854,344 11.7 5,763,344 - -
扶 助 費 5,077,259 10.1 2,366,126 2,366,126 6.8公 債 費 3,775,281 7.5 3,657,277 3,657,277 10.5元利償還金 3,775,281 7.5 3,657,277 3,657,277 10.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費16,818,301 33.5 12,644,031 12,617,348 36.19,618,407 19.1 7,797,651 7,418,424 21.2
維 持 補 修 費 1,007,120 2.0 733,388 733,388 2.1補 助 費 等 5,308,009 10.6 4,709,938 3,906,263 11.2
うち一部事務組合負担金 2,377,720 4.7 1,971,671 1,971,671 5.6繰 出 金 3,929,787 7.8 3,680,654 1,747,917 5.0積 立 金 1,045,662 2.1 1,040,005 0 0.0投資・出資金・貸付金 775,118 1.5 375,618 375,618 1.1前年度繰上充用金 0 0.0 0
11,741,151 23.4投 資 的 経 費 6,945,615333,695 0.7うち人件費 327,576
11,741,151 23.4普通建設事業費 6,945,615
うち5.7{ 8,614,993 17.1 6,018,306
災害復旧事業費
2,872,803 682,800
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
50,243,555 100.0 37,926,900
内訳
経常経費充当一般財源等計26,798,958 千円
経 常 収 支 比 率76.7 % %80.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
40,320,893 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
356,014
構 成 比
0.7
(A)のうち普通建設事業費
6,256
(A)の充当一般財源等
356,014総 務 費 4,940,958 9.8 52,224 4,390,088民 生 費 10,836,414 21.6 596,970 6,452,440
5,695,161衛 生 費 11.3 767,552 5,133,931労 働 費 308,636 0.6 0 222,093農 林 水 産 業 費 921,655 1.8 382,102 781,784商 工 費 621,646 1.2 0 284,613土 木 費 10,052,279 20.0 5,756,372 8,035,751消 防 費 2,582,714 5.1 48,165 2,126,107教 育 費 10,068,386 20.0 4,047,099 6,486,802災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 3,775,281 7.5 0 3,657,277諸 支 出 費 84,411 0.2 84,411 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 50,243,555 100.0 11,741,151 37,926,900
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ ジユウチ コウスイ コクホ ソノタ
4,378,5701,814,237421,704
0757,788
186,220
1,198,621
国民健康保険事業
実 質 収 支 579,454再 差 引 収 支 282,243加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 24,343被 保 険 者 数 ( 人 ) 49,329
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 56保険給付費 127
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 25,149,357基準財政需要額 19,302,586標準税収入額等 33,308,641標準財政規模 33,308,641
財政力指数13~15 1.25実質収支比率 6.3経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 9.1公 債 費 比 率 7.6起債制限比率 5.4
積立金現在高
財 調 2,063,458減 債 602特定目的 12,816,516
地 方 債 現 在 高 33,021,779うち政府資金 27,768,018
(
支出予定額)
物件等購入 6,004,789保証・補償 0そ の 他 10,392,231実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 578,500徴収率
現年計
98.9 95.098.8 94.099.0 95.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
14
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
400,000 0.8 0 0.01,200,000 2.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
100,805 人
人%
98,7662.1
100,825 人人100,230
0.6 %
12 年 国 調区 分
3,225
5.9第1次
第2次26,092
47.5
産 業 構 造
7 年 国 調
3,621
6.6
27,010
49.4
第3次25,493
46.4
24,011
43.9
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
75.78
1,330
都道府県名
23
愛知県
団体名
2131
西尾市
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 1-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
18,137,524 60.9 16,855,787 85.3468,361 1.6 468,361 2.4138,828 0.5 138,828 0.7
1,031,857 3.5 1,031,857 5.21,965 0.0 1,965 0.0
0 0.0 0 0.0459,308 1.5 459,308 2.3
0 0.0 0 0.0698,109 2.3 698,109 3.5174,016 0.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0174,016 0.6 0 0.0
21,109,968 70.8 19,654,215 99.422,310 0.1 22,310 0.1125,357 0.4 0 0.0795,583 2.7 45,612 0.2102,241 0.3 0 0.0
1,397,709 4.7 0 0.00 0.0 0 0.0
1,265,598 4.2 0 0.075,927 0.3 36,782 0.215,642 0.1 0 0.0172,778 0.6 0 0.0
1,064,147 3.6 0 0.01,021,552 3.4 9,327 0.02,637,300 8.8 0 0.0
29,806,112 100.0 19,768,246 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分97,335 0.5 0
5,107,461 28.2 0214,133 1.2 0
1,788,891 9.9 08,822,475 48.6 08,802,740 48.5 0156,050 0.9 0669,392 3.7 0
0 0.0 050 0.0 0
16,855,787 92.9 00 0.0 0
1,281,737 7.1 0目 的 税1,281,737 7.1 0
0 0.0 00 0.0 0
1,281,737 7.1 00 0.0 0
18,137,524 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
29,806,112 29,797,91228,692,147 28,733,7651,113,965 1,064,147
18,828 61,9671,095,137 1,002,180
92,957 94,8821,300,953 501,890
0 00 0
1,393,910 596,772
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
631 2,154,800 3,415120 372,530 3,10422 76,900 3,495108 348,930 3,2310 0 0
761 2,580,630 3,391
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 9,970助 役 1 15.04.01 8,180収 入 役 1 15.04.01 7,410教 育 長 1 15.04.01 7,110議 会 議 長 1 15.04.01 5,400議会副議長 1 15.04.01 4,990議 会 議 員 26 15.04.01 4,460
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 6,908,225 24.1 5,909,342 5,206,128 23.8うち職員給 4,830,921 16.8 3,842,351 - -
扶 助 費 2,858,826 10.0 1,337,471 1,337,471 6.1公 債 費 2,204,530 7.7 2,116,835 2,116,835 9.7元利償還金 2,204,297 7.7 2,116,602 2,116,602 9.7一時借入金利子 233 0.0 233 233 0.0
(義務的経費計)
物 件 費11,971,581 41.7 9,363,648 8,660,434 39.63,940,271 13.7 3,431,470 3,140,822 14.3
維 持 補 修 費 415,238 1.4 378,340 378,340 1.7補 助 費 等 3,029,293 10.6 2,893,695 2,647,360 12.1
うち一部事務組合負担金 1,561,510 5.4 1,561,510 1,561,510 7.1繰 出 金 2,928,694 10.2 2,799,031 1,546,869 7.1積 立 金 1,926,887 6.7 1,900,001 0 0.0投資・出資金・貸付金 711,600 2.5 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,768,583 13.1投 資 的 経 費 2,795,512437,432 1.5うち人件費 435,773
3,768,583 13.1普通建設事業費 2,795,512
うち0.9{ 3,206,253 11.2 2,589,202
災害復旧事業費
254,666 7,246
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
28,692,147 100.0 23,561,697
内訳
経常経費充当一般財源等計16,373,825 千円
経 常 収 支 比 率74.8 % %82.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
24,675,662 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
306,508
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
306,508総 務 費 5,491,704 19.1 170,128 5,160,025民 生 費 6,950,368 24.2 309,795 4,386,308
3,620,611衛 生 費 12.6 329,913 3,456,961労 働 費 167,239 0.6 1,507 57,851農 林 水 産 業 費 1,096,717 3.8 598,175 784,692商 工 費 756,783 2.6 2,163 138,568土 木 費 3,677,181 12.8 1,739,127 3,249,319消 防 費 1,145,867 4.0 107,066 1,068,932教 育 費 3,274,639 11.4 510,709 2,835,698災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 2,204,530 7.7 0 2,116,835諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 28,692,147 100.0 3,768,583 23,561,697
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
3,496,6901,439,225550,000
0424,304
3,268
1,079,893
国民健康保険事業
実 質 収 支 590,195再 差 引 収 支 459,872加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 16,106被 保 険 者 数 ( 人 ) 34,738
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 88国庫支出金 62保険給付費 130
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 14,846,893基準財政需要額 13,436,501標準税収入額等 19,633,890標準財政規模 19,633,890
財政力指数13~15 1.07実質収支比率 5.6経常一般財源等比率 100.7公債費負担比率 8.6公 債 費 比 率 6.9起債制限比率 5.6
積立金現在高
財 調 3,181,770減 債 47,890特定目的 7,757,916
地 方 債 現 在 高 23,686,266うち政府資金 16,842,036
(
支出予定額)
物件等購入 3,230,041保証・補償 0そ の 他 629,456実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.5 93.998.5 93.298.4 94.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
15
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
250,800 0.8 0 0.01,877,600 6.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
82,108 人
人%
83,730-1.9
81,893 人人81,920
0.0 %
12 年 国 調区 分
2,388
5.3第1次
第2次19,700
43.6
産 業 構 造
7 年 国 調
2,463
5.2
21,005
44.5
第3次23,021
50.9
23,701
50.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
56.81
1,445
都道府県名
23
愛知県
団体名
2149
蒲郡市
市 町 村 類 型 3-2
地方交付税種地 1-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
12,829,450 46.0 11,513,516 76.3308,095 1.1 308,095 2.091,359 0.3 91,359 0.6779,280 2.8 779,280 5.22,502 0.0 2,502 0.0138 0.0 138 0.0
285,640 1.0 285,640 1.90 0.0 0 0.0
377,895 1.4 377,895 2.51,603,726 5.8 1,513,725 10.01,513,725 5.4 1,513,725 10.0
90,001 0.3 0 0.016,278,085 58.4 14,872,150 98.6
14,376 0.1 14,376 0.138,886 0.1 0 0.0763,499 2.7 40,701 0.399,704 0.4 0 0.0
2,313,820 8.3 0 0.00 0.0 0 0.0
959,956 3.4 0 0.0632,428 2.3 140,290 0.95,700 0.0 0 0.0
515,094 1.8 0 0.0802,122 2.9 0 0.0
1,183,266 4.2 13,473 0.14,282,500 15.4 0 0.0
27,889,436 100.0 15,080,990 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分75,496 0.6 0
3,049,647 23.8 0214,178 1.7 0759,143 5.9 118,350
6,673,582 52.0 06,634,075 51.7 0120,215 0.9 0626,756 4.9 0
0 0.0 00 0.0 0
11,519,017 89.8 118,3500 0.0 0
1,310,433 10.2 0目 的 税1,310,433 10.2 0112,849 0.9 0
0 0.0 01,197,584 9.3 0
0 0.0 0
12,829,450 100.0 118,350
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
27,889,436 27,743,05826,684,846 26,940,9361,204,590 802,122
95,609 170,0511,108,981 632,071476,910 -222,5652,400 1,436,300
0 0500,000 300,000-20,690 913,735
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
579 2,010,730 3,47371 218,350 3,0754 18,110 4,528
105 313,500 2,9860 0 0
688 2,342,340 3,405
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 13.04.01 9,270助 役 1 13.04.01 7,812収 入 役 1 13.04.01 6,975教 育 長 1 13.04.01 6,975議 会 議 長 1 13.04.01 5,510議会副議長 1 13.04.01 5,070議 会 議 員 24 13.04.01 4,750
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 6,756,334 25.3 6,271,115 6,136,431 36.6うち職員給 4,596,903 17.2 4,208,491 - -
扶 助 費 2,660,569 10.0 1,118,616 1,032,929 6.2公 債 費 2,857,300 10.7 2,757,700 2,757,700 16.4元利償還金 2,857,093 10.7 2,757,493 2,757,493 16.4一時借入金利子 207 0.0 207 207 0.0
(義務的経費計)
物 件 費12,274,203 46.0 10,147,431 9,927,060 59.24,163,698 15.6 3,231,031 2,945,078 17.6
維 持 補 修 費 191,666 0.7 184,746 184,746 1.1補 助 費 等 961,928 3.6 849,601 628,240 3.7
うち一部事務組合負担金 158,056 0.6 158,056 158,056 0.9繰 出 金 2,121,830 8.0 1,986,071 925,871 5.5積 立 金 15,157 0.1 1,225 0 0.0投資・出資金・貸付金 417,000 1.6 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
6,539,364 24.5投 資 的 経 費 2,861,433333,795 1.3うち人件費 332,950
6,533,202 24.5普通建設事業費 2,855,271
うち7.0{ 3,848,044 14.4 2,633,917
災害復旧事業費
1,875,703 61,499
6,162 0.0 6,1620失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
26,684,846 100.0 19,261,538
内訳
経常経費充当一般財源等計14,610,995 千円
経 常 収 支 比 率87.1 % %96.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
20,466,128 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
305,967
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
305,967総 務 費 3,326,752 12.5 68,772 3,007,018民 生 費 6,174,546 23.1 275,708 3,896,411
2,510,307衛 生 費 9.4 215,764 2,195,784労 働 費 185,541 0.7 0 70,670農 林 水 産 業 費 441,798 1.7 200,411 324,479商 工 費 788,897 3.0 61,930 350,445土 木 費 5,498,755 20.6 3,992,370 2,890,825消 防 費 1,120,754 4.2 132,686 1,029,598教 育 費 3,468,067 13.0 1,585,561 2,426,479災 害 復 旧 費 6,162 0.0 0 6,162公 債 費 2,857,300 10.7 0 2,757,700諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 26,684,846 100.0 6,533,202 19,261,538
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
2,127,621710,000101,247
0400,000
5,791
910,583
国民健康保険事業
実 質 収 支 280,383再 差 引 収 支 175,975加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 15,152被 保 険 者 数 ( 人 ) 31,971
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 70保険給付費 127
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 10,167,789基準財政需要額 11,703,758標準税収入額等 13,452,142標準財政規模 14,965,867
財政力指数13~15 0.84実質収支比率 7.4経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 13.5公 債 費 比 率 12.8起債制限比率 9.6
積立金現在高
財 調 3,032,000減 債 262,500特定目的 855,396
地 方 債 現 在 高 32,201,479うち政府資金 23,800,617
(
支出予定額)
物件等購入 16,521保証・補償 0そ の 他 52,300実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,860,000徴収率
現年計
97.7 91.898.5 93.297.1 90.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
16
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
150,700 0.5 0 0.01,540,000 5.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
72,583 人
人%
71,3421.7
72,654 人人72,352
0.4 %
12 年 国 調区 分
831
2.2第1次
第2次15,472
40.9
産 業 構 造
7 年 国 調
993
2.6
16,499
43.4
第3次21,385
56.6
20,523
54.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
74.97
968
都道府県名
23
愛知県
団体名
2157
犬山市
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
10,474,323 52.2 9,737,871 79.5293,963 1.5 293,963 2.491,587 0.5 91,587 0.7686,279 3.4 686,279 5.635,328 0.2 35,328 0.3
0 0.0 0 0.0287,833 1.4 287,833 2.3
0 0.0 0 0.0374,620 1.9 374,620 3.1
1,052,706 5.2 626,416 5.1626,416 3.1 626,416 5.1426,290 2.1 0 0.0
13,296,639 66.2 12,133,897 99.014,288 0.1 14,288 0.173,962 0.4 0 0.0545,470 2.7 36,828 0.3158,889 0.8 0 0.0
1,228,730 6.1 0 0.00 0.0 0 0.0
916,955 4.6 0 0.0138,962 0.7 3,064 0.054,281 0.3 0 0.0179,955 0.9 0 0.0903,506 4.5 0 0.0562,952 2.8 65,643 0.5
2,010,300 10.0 0 0.0
20,084,889 100.0 12,253,720 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分71,093 0.7 0
3,170,353 30.3 0165,568 1.6 0658,552 6.3 97,211
5,201,327 49.7 05,163,147 49.3 0
82,615 0.8 0368,332 3.5 0
0 0.0 0600 0.0 0
9,718,440 92.8 97,2110 0.0 0
755,883 7.2 0目 的 税755,883 7.2 019,431 0.2 0
0 0.0 0736,452 7.0 0
0 0.0 0
10,474,323 100.0 97,211
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
20,084,889 20,485,48218,960,114 19,581,9761,124,775 903,506
11,761 25,6621,113,014 877,844235,170 -183,759200,326 251,258
0 00 100,000
435,496 -32,501
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
420 1,475,240 3,51227 80,590 2,9858 28,020 3,50376 266,020 3,5000 0 0
504 1,769,280 3,510
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 8.04.01 9,700助 役 1 8.04.01 8,050収 入 役 1 8.04.01 7,250教 育 長 1 8.04.01 7,150議 会 議 長 1 8.04.01 5,300議会副議長 1 8.04.01 4,900議 会 議 員 23 8.04.01 4,750
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 5,191,107 27.4 4,598,743 4,340,642 31.5うち職員給 3,594,740 19.0 3,006,007 - -
扶 助 費 2,232,352 11.8 1,116,445 1,004,206 7.3公 債 費 1,451,699 7.7 1,451,699 1,451,699 10.5元利償還金 1,451,699 7.7 1,451,699 1,451,699 10.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費8,875,158 46.8 7,166,887 6,796,547 49.34,103,915 21.6 3,218,264 2,867,563 20.8
維 持 補 修 費 63,957 0.3 60,176 60,176 0.4補 助 費 等 827,029 4.4 651,885 515,753 3.7
うち一部事務組合負担金 205,727 1.1 205,727 205,727 1.5繰 出 金 2,187,073 11.5 2,084,359 907,266 6.6積 立 金 655,131 3.5 621,141 0 0.0投資・出資金・貸付金 187,180 1.0 15,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,060,671 10.9投 資 的 経 費 1,261,348121,524 0.6うち人件費 121,524
2,060,671 10.9普通建設事業費 1,261,348
うち1.8{ 1,674,824 8.8 1,161,729
災害復旧事業費
335,973 83,045
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
18,960,114 100.0 15,079,060
内訳
経常経費充当一般財源等計11,147,305 千円
経 常 収 支 比 率80.8 % %91.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
16,203,835 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
297,061
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
7,484
(A)の充当一般財源等
297,061総 務 費 3,142,912 16.6 34,724 2,860,098民 生 費 5,161,122 27.2 112,506 3,113,290
2,155,234衛 生 費 11.4 151,759 1,823,557労 働 費 47,641 0.3 0 32,960農 林 水 産 業 費 255,929 1.3 91,957 209,583商 工 費 640,939 3.4 11,262 346,148土 木 費 2,817,223 14.9 1,229,386 2,287,913消 防 費 930,128 4.9 117,754 829,059教 育 費 2,060,226 10.9 303,839 1,827,692災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,451,699 7.7 0 1,451,699諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 18,960,114 100.0 2,060,671 15,079,060
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ カンコウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
2,190,3471,026,705
40,812
0319,950
1,723
801,157
国民健康保険事業
実 質 収 支 522,810再 差 引 収 支 420,194加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 12,315被 保 険 者 数 ( 人 ) 24,519
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 90国庫支出金 64保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 8,697,734基準財政需要額 9,330,056標準税収入額等 11,496,024標準財政規模 12,122,440
財政力指数13~15 0.91実質収支比率 9.2経常一般財源等比率 101.1公債費負担比率 9.0公 債 費 比 率 8.5起債制限比率 6.4
積立金現在高
財 調 1,027,969減 債 104,859特定目的 4,599,345
地 方 債 現 在 高 14,953,083うち政府資金 7,955,085
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 130,402実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.5 93.598.9 94.998.1 93.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
17
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
131,200 0.7 0 0.01,409,900 7.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
50,183 人
人%
50,854-1.3
50,456 人人50,549
-0.2 %
12 年 国 調区 分
1,538
6.0第1次
第2次10,314
40.1
産 業 構 造
7 年 国 調
1,874
6.9
11,987
44.0
第3次13,806
53.7
13,382
49.1
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
54.00
929
都道府県名
23
愛知県
団体名
2165
常滑市
市 町 村 類 型 1-2
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
7,372,971 35.9 6,741,349 76.4157,739 0.8 157,739 1.860,673 0.3 60,673 0.7468,378 2.3 468,378 5.3
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
158,950 0.8 158,950 1.80 0.0 0 0.0
243,316 1.2 243,316 2.81,036,290 5.0 925,285 10.5925,285 4.5 925,285 10.5111,005 0.5 0 0.0
9,498,317 46.2 8,755,690 99.38,800 0.0 8,800 0.119,841 0.1 0 0.0419,370 2.0 38,165 0.462,681 0.3 0 0.0
2,058,775 10.0 0 0.00 0.0 0 0.0
570,305 2.8 0 0.0365,671 1.8 17,533 0.23,500 0.0 0 0.0
1,413,825 6.9 0 0.0750,449 3.7 0 0.0
2,447,811 11.9 67 0.02,935,100 14.3 0 0.0
20,554,445 100.0 8,820,255 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分46,344 0.6 0
1,899,305 25.8 0131,897 1.8 0346,856 4.7 0
3,976,708 53.9 03,965,336 53.8 0
89,752 1.2 0234,987 3.2 0
0 0.0 015,500 0.2 0
6,741,349 91.4 00 0.0 0
631,622 8.6 0目 的 税631,622 8.6 0
0 0.0 00 0.0 0
631,622 8.6 00 0.0 0
7,372,971 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
20,554,445 19,494,05119,731,277 18,743,602
823,168 750,449340,228 114,557482,940 635,892-152,952 367,258
0 00 00 1,312,000
-152,952 -944,742
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
509 1,781,800 3,50170 199,120 2,84510 32,600 3,26095 324,700 3,4180 0 0
614 2,139,100 3,484
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 10,890助 役 1 16.04.01 8,950収 入 役 1 16.04.01 8,100教 育 長 1 16.04.01 7,260議 会 議 長 1 16.04.01 5,250議会副議長 1 16.04.01 4,710議 会 議 員 24 16.04.01 4,420
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 5,940,825 30.1 5,311,782 4,744,708 47.8うち職員給 4,051,323 20.5 3,430,855 - -
扶 助 費 1,450,599 7.4 641,045 641,045 6.5公 債 費 1,229,671 6.2 1,214,929 1,214,929 12.2元利償還金 1,225,222 6.2 1,210,480 1,210,480 12.2一時借入金利子 4,449 0.0 4,449 4,449 0.0
(義務的経費計)
物 件 費8,621,095 43.7 7,167,756 6,600,682 66.52,183,373 11.1 1,686,372 909,215 9.2
維 持 補 修 費 136,349 0.7 115,580 115,580 1.2補 助 費 等 1,495,054 7.6 1,436,890 822,385 8.3
うち一部事務組合負担金 612,759 3.1 612,759 546,148 5.5繰 出 金 1,061,455 5.4 928,684 683,907 6.9積 立 金 204,549 1.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 644,633 3.3 198,729 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
5,384,769 27.3投 資 的 経 費 2,718,295297,105 1.5うち人件費 285,295
5,384,769 27.3普通建設事業費 2,718,295
うち6.5{ 3,983,114 20.2 2,429,644
災害復旧事業費
1,283,019 285,712
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
19,731,277 100.0 14,252,306
内訳
経常経費充当一般財源等計9,131,769 千円
経 常 収 支 比 率92.0 % %103.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
15,075,474 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
287,286
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
287,286総 務 費 2,994,981 15.2 151,880 2,687,667民 生 費 3,972,922 20.1 23,017 2,654,325
1,721,521衛 生 費 8.7 9,196 1,633,692労 働 費 51,275 0.3 0 6,220農 林 水 産 業 費 1,083,549 5.5 721,892 815,530商 工 費 825,821 4.2 41,727 185,112土 木 費 4,609,434 23.4 4,081,032 2,263,501消 防 費 959,553 4.9 109,011 865,267教 育 費 1,995,264 10.1 247,014 1,638,777災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,229,671 6.2 0 1,214,929諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 19,731,277 100.0 5,384,769 14,252,306
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
1,547,288465,134202,100
0274,263
16,260
589,531
国民健康保険事業
実 質 収 支 355,161再 差 引 収 支 273,308加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 9,460被 保 険 者 数 ( 人 ) 19,689
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 86国庫支出金 63保険給付費 139
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 6,111,692基準財政需要額 7,058,879標準税収入額等 8,092,430標準財政規模 9,017,715
財政力指数13~15 0.84実質収支比率 5.4経常一般財源等比率 97.8公債費負担比率 8.1公 債 費 比 率 9.2起債制限比率 8.5
積立金現在高
財 調 0減 債 30特定目的 389,347
地 方 債 現 在 高 15,776,552うち政府資金 10,264,595
(
支出予定額)
物件等購入 195,552保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 530,000土地開発基金現在高 601,869徴収率
現年計
98.5 93.798.7 93.498.3 93.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
18
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
105,800 0.5 0 0.01,004,400 4.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
97,923 人
人%
95,5212.5
99,021 人人98,817
0.2 %
12 年 国 調区 分
738
1.5第1次
第2次19,991
39.8
産 業 構 造
7 年 国 調
982
1.9
21,732
43.1
第3次29,167
58.1
27,591
54.7
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
30.17
3,246
都道府県名
23
愛知県
団体名
2173
江南市
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
10,775,469 44.3 10,102,933 68.8328,676 1.4 328,676 2.2115,665 0.5 115,665 0.8812,583 3.3 812,583 5.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
322,150 1.3 322,150 2.20 0.0 0 0.0
438,237 1.8 438,237 3.03,003,018 12.3 2,469,673 16.82,469,673 10.2 2,469,673 16.8533,345 2.2 0 0.0
15,795,798 64.9 14,589,917 99.419,446 0.1 19,446 0.1157,516 0.6 0 0.0626,453 2.6 53,995 0.475,820 0.3 0 0.0
2,143,160 8.8 0 0.00 0.0 0 0.0
948,049 3.9 0 0.084,189 0.3 4,534 0.07,293 0.0 0 0.0
341,930 1.4 0 0.0538,839 2.2 0 0.0891,070 3.7 11,623 0.1
2,694,500 11.1 0 0.0
24,324,063 100.0 14,679,515 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分92,909 0.9 0
3,945,883 36.6 0182,889 1.7 0462,385 4.3 66,758
4,833,179 44.9 04,793,308 44.5 0100,660 0.9 0551,786 5.1 0
0 0.0 00 0.0 0
10,169,691 94.4 66,7580 0.0 0
605,778 5.6 0目 的 税605,778 5.6 0
0 0.0 00 0.0 0
605,778 5.6 00 0.0 0
10,775,469 100.0 66,758
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
24,324,063 25,500,34323,388,973 24,961,504
935,090 538,839146,389 39,419788,701 499,420289,281 -514,237325,971 693,008
0 0304,115 605,416311,137 -426,645
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
604 1,964,940 3,25373 202,270 2,7710 0 0
113 376,090 3,3280 0 0
717 2,341,030 3,265
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 11.04.01 9,610助 役 1 11.04.01 8,420収 入 役 1 11.04.01 7,590教 育 長 1 11.04.01 7,590議 会 議 長 1 11.04.01 5,480議会副議長 1 11.04.01 5,040議 会 議 員 26 11.04.01 4,840
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 6,316,120 27.0 5,305,438 5,053,899 30.3うち職員給 4,555,330 19.5 3,642,013 - -
扶 助 費 3,191,118 13.6 1,390,125 1,233,511 7.4公 債 費 2,574,327 11.0 2,567,559 2,567,559 15.4元利償還金 2,574,327 11.0 2,567,559 2,567,559 15.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費12,081,565 51.7 9,263,122 8,854,969 53.03,788,562 16.2 2,868,781 2,470,752 14.8
維 持 補 修 費 220,711 0.9 216,390 216,390 1.3補 助 費 等 1,703,248 7.3 1,634,923 1,459,610 8.7
うち一部事務組合負担金 923,536 3.9 923,536 866,926 5.2繰 出 金 2,015,104 8.6 1,858,660 1,262,490 7.6積 立 金 415,085 1.8 405,830 0 0.0投資・出資金・貸付金 292,000 1.2 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,872,698 12.3投 資 的 経 費 1,757,392200,801 0.9うち人件費 200,801
2,872,698 12.3普通建設事業費 1,757,392
うち1.9{ 2,348,859 10.0 1,611,040
災害復旧事業費
451,626 140,939
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
23,388,973 100.0 18,005,098
内訳
経常経費充当一般財源等計14,264,211 千円
経 常 収 支 比 率85.4 % %97.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
18,940,188 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
335,166
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
2,789
(A)の充当一般財源等
335,165総 務 費 3,186,143 13.6 53,053 2,847,725民 生 費 7,358,071 31.5 175,498 4,433,965
2,481,008衛 生 費 10.6 59,521 2,245,729労 働 費 302,428 1.3 2,100 223,861農 林 水 産 業 費 263,093 1.1 130,455 188,985商 工 費 422,229 1.8 0 153,506土 木 費 3,124,238 13.4 2,133,491 2,322,835消 防 費 1,097,904 4.7 79,275 1,035,637教 育 費 2,244,366 9.6 236,516 1,650,131災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 2,574,327 11.0 0 2,567,559諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 23,388,973 100.0 2,872,698 18,005,098
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
2,045,469400,10029,185
0699,248
0
916,936
国民健康保険事業
実 質 収 支 204,272再 差 引 収 支 -139,547加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 16,873被 保 険 者 数 ( 人 ) 34,238
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 83国庫支出金 64保険給付費 137
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 9,253,690基準財政需要額 11,745,687標準税収入額等 12,223,103標準財政規模 14,692,776
財政力指数13~15 0.77実質収支比率 5.4経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 13.6公 債 費 比 率 12.9起債制限比率 10.0
積立金現在高
財 調 1,187,198減 債 0特定目的 1,979,839
地 方 債 現 在 高 20,841,689うち政府資金 14,568,555
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 1,192,093
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 702,068徴収率
現年計
98.1 91.098.1 90.197.9 90.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
19
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
156,200 0.6 0 0.01,864,700 7.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
57,956 人
人%
57,1241.5
58,390 人人58,388
0.0 %
12 年 国 調区 分
605
2.0第1次
第2次13,764
44.6
産 業 構 造
7 年 国 調
700
2.2
15,804
49.7
第3次16,337
53.0
15,242
48.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
22.01
2,633
都道府県名
23
愛知県
団体名
2181
尾西市
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
6,407,991 37.6 5,830,606 64.0198,808 1.2 198,808 2.257,393 0.3 57,393 0.6494,891 2.9 494,891 5.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
194,473 1.1 194,473 2.10 0.0 0 0.0
219,146 1.3 219,146 2.42,546,516 14.9 2,059,196 22.62,059,196 12.1 2,059,196 22.6487,320 2.9 0 0.0
10,119,218 59.4 9,054,513 99.511,760 0.1 11,760 0.130,854 0.2 0 0.0530,770 3.1 36,377 0.469,104 0.4 0 0.0
1,034,554 6.1 0 0.00 0.0 0 0.0
585,679 3.4 0 0.010,831 0.1 1,896 0.03,250 0.0 0 0.0
1,257,118 7.4 0 0.0772,037 4.5 0 0.0448,789 2.6 24 0.0
2,168,200 12.7 0 0.0
17,042,164 100.0 9,104,570 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分52,897 0.8 0
1,882,982 29.4 0114,461 1.8 0293,544 4.6 45,173
3,149,405 49.1 03,130,546 48.9 0
63,768 1.0 0318,722 5.0 0
0 0.0 00 0.0 0
5,875,779 91.7 45,1730 0.0 0
532,212 8.3 0目 的 税532,212 8.3 0
0 0.0 00 0.0 0
532,212 8.3 00 0.0 0
6,407,991 100.0 45,173
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
17,042,164 15,733,01616,112,269 14,960,979
929,895 772,03780,544 7,405849,351 764,63284,719 92,432
3 2460 00 128,178
84,722 -35,500
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
354 1,076,270 3,04050 116,910 2,3380 0 066 190,290 2,8830 0 0
420 1,266,560 3,016
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 15.04.27 6,426助 役 2 15.07.01 6,957収 入 役 1 15.07.01 6,291教 育 長 1 15.07.01 6,270議 会 議 長 1 10.04.01 5,140議会副議長 1 10.04.01 4,770議 会 議 員 20 10.04.01 4,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,365,229 20.9 2,803,777 2,717,974 26.3うち職員給 2,465,634 15.3 1,913,934 - -
扶 助 費 1,644,593 10.2 622,141 621,811 6.0公 債 費 1,634,432 10.1 1,548,191 1,548,191 15.0元利償還金 1,634,432 10.1 1,548,191 1,548,191 15.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,644,254 41.2 4,974,109 4,887,976 47.22,621,503 16.3 2,329,762 1,792,542 17.3
維 持 補 修 費 277,226 1.7 207,165 207,165 2.0補 助 費 等 876,531 5.4 830,738 714,349 6.9
うち一部事務組合負担金 0 0.0 0 0 0.0繰 出 金 1,745,554 10.8 1,642,458 626,190 6.1積 立 金 103 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 927,680 5.8 10,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,019,418 18.7投 資 的 経 費 1,333,353115,392 0.7うち人件費 115,392
3,019,418 18.7普通建設事業費 1,333,353
うち1.7{ 2,644,525 16.4 1,174,880
災害復旧事業費
266,936 84,216
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
16,112,269 100.0 11,327,585
内訳
経常経費充当一般財源等計8,228,222 千円
経 常 収 支 比 率79.5 % %90.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
12,257,480 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
260,785
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
260,785総 務 費 3,051,861 18.9 1,313,518 1,622,109民 生 費 3,886,617 24.1 30,310 2,286,327
2,141,837衛 生 費 13.3 98,873 1,285,869労 働 費 110,878 0.7 0 93,705農 林 水 産 業 費 455,566 2.8 338,210 331,573商 工 費 377,565 2.3 0 145,189土 木 費 2,160,174 13.4 922,909 1,949,122消 防 費 700,207 4.3 148,917 583,287教 育 費 1,315,703 8.2 150,037 1,204,784災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,634,432 10.1 0 1,548,191諸 支 出 費 16,644 0.1 16,644 16,644前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 16,112,269 100.0 3,019,418 11,327,585
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
2,672,560899,560718,300
0485,563
25,447
543,690
国民健康保険事業
実 質 収 支 91,528再 差 引 収 支 -185,288加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 10,250被 保 険 者 数 ( 人 ) 21,818
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 79保険給付費 138
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,419,466基準財政需要額 7,492,903標準税収入額等 7,156,164標準財政規模 9,215,360
財政力指数13~15 0.70実質収支比率 9.2経常一般財源等比率 98.8公債費負担比率 12.6公 債 費 比 率 12.4起債制限比率 9.0
積立金現在高
財 調 391,983減 債 0特定目的 1,291,743
地 方 債 現 在 高 15,244,906うち政府資金 8,770,168
(
支出予定額)
物件等購入 65,831保証・補償 0そ の 他 469,676実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 651,366徴収率
現年計
97.5 89.698.1 90.796.9 88.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
20
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
80,000 0.5 0 0.01,161,000 6.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
143,122 人
人%
137,1654.3
142,282 人人141,759
0.4 %
12 年 国 調区 分
1,092
1.4第1次
第2次32,088
41.7
産 業 構 造
7 年 国 調
1,390
1.8
32,722
43.5
第3次43,543
56.6
40,969
54.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
62.82
2,278
都道府県名
23
愛知県
団体名
2190
小牧市
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
28,053,831 59.6 25,378,315 85.8615,458 1.3 615,458 2.1196,226 0.4 196,226 0.7
1,671,004 3.5 1,671,004 5.614,697 0.0 14,697 0.0
0 0.0 0 0.0463,004 1.0 463,004 1.6
0 0.0 0 0.0961,920 2.0 961,920 3.3194,106 0.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0194,106 0.4 0 0.0
32,170,246 68.3 29,300,624 99.135,831 0.1 35,831 0.114,386 0.0 0 0.0
1,034,027 2.2 159,919 0.596,353 0.2 0 0.0
4,581,071 9.7 0 0.016,655 0.0 16,655 0.1
1,627,668 3.5 0 0.0173,203 0.4 65,155 0.276,300 0.2 0 0.0
2,237,137 4.8 0 0.01,723,353 3.7 0 0.01,300,669 2.8 294 0.01,986,000 4.2 0 0.0
47,072,899 100.0 29,578,478 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分146,809 0.5 0
6,997,205 24.9 0575,847 2.1 0
3,037,197 10.8 454,92013,961,588 49.8 013,767,475 49.1 0
160,130 0.6 0953,259 3.4 0
0 0.0 01,200 0.0 0
25,833,235 92.1 454,9200 0.0 0
2,220,596 7.9 0目 的 税2,220,596 7.9 0
0 0.0 00 0.0 0
2,220,596 7.9 00 0.0 0
28,053,831 100.0 454,920
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
47,072,899 43,815,31145,866,341 42,091,9581,206,558 1,723,353527,589 498,612678,969 1,224,741-545,772 203,288
7,399 6,7790 00 0
-538,373 210,067
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
860 2,718,890 3,162111 308,830 2,7827 18,870 2,696
151 481,290 3,1870 0 0
1,018 3,219,050 3,162
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 10,750助 役 1 12.04.01 8,830収 入 役 1 12.04.01 7,800教 育 長 1 12.04.01 7,390議 会 議 長 1 12.04.01 5,960議会副議長 1 12.04.01 5,340議 会 議 員 28 12.04.01 5,040
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 8,682,783 18.9 8,058,620 7,451,972 24.4うち職員給 6,302,062 13.7 5,690,910 - -
扶 助 費 4,052,539 8.8 1,597,648 1,588,794 5.2公 債 費 3,072,579 6.7 3,055,682 3,055,682 10.0元利償還金 3,072,579 6.7 3,055,682 3,055,682 10.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費15,807,901 34.5 12,711,950 12,096,448 39.77,703,326 16.8 6,267,384 5,973,488 19.6
維 持 補 修 費 1,136,730 2.5 1,132,459 1,132,459 3.7補 助 費 等 3,558,162 7.8 3,069,586 2,736,991 9.0
うち一部事務組合負担金 1,559,857 3.4 1,559,857 1,319,137 4.3繰 出 金 5,823,232 12.7 5,074,890 1,329,579 4.4積 立 金 242,614 0.5 210,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 679,229 1.5 242,229 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
10,915,147 23.8投 資 的 経 費 6,157,684216,628 0.5うち人件費 211,470
10,913,817 23.8普通建設事業費 6,156,632
うち5.8{ 8,237,037 18.0 5,620,606
災害復旧事業費
2,666,056 525,302
1,330 0.0 1,0520失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
45,866,341 100.0 34,866,182
内訳
経常経費充当一般財源等計23,268,965 千円
経 常 収 支 比 率76.3 % %78.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
36,072,740 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
386,339
構 成 比
0.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
386,339総 務 費 5,908,457 12.9 375,697 5,320,929民 生 費 9,009,323 19.6 457,435 5,601,719
5,167,056衛 生 費 11.3 1,286,401 4,206,262労 働 費 198,905 0.4 12,379 143,466農 林 水 産 業 費 393,920 0.9 121,827 378,916商 工 費 696,223 1.5 249 278,850土 木 費 14,131,450 30.8 7,878,154 9,677,736消 防 費 1,451,131 3.2 138,570 1,339,447教 育 費 5,449,628 11.9 643,105 4,475,784災 害 復 旧 費 1,330 0.0 0 1,052公 債 費 3,072,579 6.7 0 3,055,682諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 45,866,341 100.0 10,913,817 34,866,182
公営事業等への繰出
合 計ジユウチ ゲスイ ビヨウ チュウシャ コクホ ソノタ
6,363,8022,016,1861,703,160
81,121943,938
477,462
1,141,935
国民健康保険事業
実 質 収 支 118,690再 差 引 収 支 -464,278加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 23,781被 保 険 者 数 ( 人 ) 48,068
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 81国庫支出金 57保険給付費 129
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 22,177,025基準財政需要額 17,071,604標準税収入額等 29,347,222標準財政規模 29,347,222
財政力指数13~15 1.27実質収支比率 2.3経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 8.5公 債 費 比 率 7.2起債制限比率 6.3
積立金現在高
財 調 5,357,534減 債 532,969特定目的 14,010,280
地 方 債 現 在 高 24,846,398うち政府資金 21,336,793
(
支出予定額)
物件等購入 3,718,557保証・補償 0そ の 他 156,472実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 6,485,786徴収率
現年計
98.3 94.498.3 93.998.3 94.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
21
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
406,200 0.9 0 0.0500,000 1.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
100,270 人
人%
98,7461.5
99,458 人人99,253
0.2 %
12 年 国 調区 分
3,398
6.4第1次
第2次18,679
35.0
産 業 構 造
7 年 国 調
3,830
7.1
19,835
36.9
第3次30,814
57.8
29,862
55.6
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
48.35
2,074
都道府県名
23
愛知県
団体名
2203
稲沢市
市 町 村 類 型 3-3
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
14,861,533 49.0 14,025,988 82.0471,228 1.6 471,228 2.8125,459 0.4 125,459 0.7939,148 3.1 939,148 5.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
461,890 1.5 461,890 2.70 0.0 0 0.0
553,886 1.8 553,886 3.2905,295 3.0 411,176 2.4411,176 1.4 411,176 2.4494,119 1.6 0 0.0
18,318,439 60.4 16,988,775 99.423,467 0.1 23,467 0.1393,539 1.3 0 0.0405,596 1.3 82,826 0.5101,195 0.3 0 0.0
2,286,741 7.5 0 0.00 0.0 0 0.0
1,134,489 3.7 0 0.0147,148 0.5 0 0.024,961 0.1 0 0.0718,841 2.4 0 0.0
1,314,804 4.3 0 0.0433,143 1.4 98 0.0
5,001,400 16.5 0 0.0
30,303,763 100.0 17,095,166 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分97,183 0.7 0
4,360,615 29.3 0223,874 1.5 0
1,496,555 10.1 147,8947,277,386 49.0 07,243,733 48.7 0
98,694 0.7 0619,575 4.2 0
0 0.0 00 0.0 0
14,173,882 95.4 147,8940 0.0 0
687,651 4.6 0目 的 税687,651 4.6 0
0 0.0 00 0.0 0
687,651 4.6 00 0.0 0
14,861,533 100.0 147,894
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
30,303,763 28,396,10529,109,463 27,081,3011,194,300 1,314,804121,362 81,310
1,072,938 1,233,494-160,556 -167,801
223 414281,446 0
0 0121,113 -167,387
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
514 1,774,710 3,45364 157,290 2,4580 0 00 0 00 0 0
514 1,774,710 3,453
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.01.01 9,750助 役 2 15.01.01 8,040収 入 役 1 15.01.01 7,140教 育 長 1 15.01.01 6,990議 会 議 長 1 11.04.01 5,600議会副議長 1 11.04.01 5,080議 会 議 員 26 11.04.01 4,880
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 5,052,733 17.4 4,581,624 4,451,450 23.2うち職員給 3,513,457 12.1 3,111,174 - -
扶 助 費 3,310,230 11.4 1,286,150 1,286,033 6.7公 債 費 2,421,868 8.3 2,421,868 2,140,422 11.2元利償還金 2,421,868 8.3 2,421,868 2,140,422 11.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費10,784,831 37.0 8,289,642 7,877,905 41.03,436,925 11.8 2,984,154 2,634,390 13.7
維 持 補 修 費 245,925 0.8 208,438 208,383 1.1補 助 費 等 4,239,372 14.6 4,103,892 3,620,897 18.9
うち一部事務組合負担金 2,554,394 8.8 2,534,394 2,481,701 12.9繰 出 金 2,828,829 9.7 2,615,837 1,018,042 5.3積 立 金 450,358 1.5 447,260 0 0.0投資・出資金・貸付金 409,361 1.4 190,161 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
6,713,862 23.1投 資 的 経 費 2,672,670267,138 0.9うち人件費 266,838
6,713,862 23.1普通建設事業費 2,672,670
うち5.1{ 5,156,974 17.7 2,163,634
災害復旧事業費
1,496,767 484,015
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
29,109,463 100.0 21,512,054
内訳
経常経費充当一般財源等計15,359,617 千円
経 常 収 支 比 率80.0 % %89.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
22,706,354 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
328,219
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
328,206総 務 費 3,781,157 13.0 110,035 3,455,563民 生 費 6,369,596 21.9 50,864 3,796,148
3,332,255衛 生 費 11.4 51,033 3,153,119労 働 費 212,514 0.7 105,709 73,591農 林 水 産 業 費 681,957 2.3 336,899 539,505商 工 費 367,534 1.3 7,949 153,214土 木 費 8,026,644 27.6 5,754,598 4,175,572消 防 費 1,189,154 4.1 61,302 1,138,397教 育 費 2,398,565 8.2 235,473 2,276,871災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 2,421,868 8.3 0 2,421,868諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 29,109,463 100.0 6,713,862 21,512,054
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ ジユウチ スイドウ コクホ ソノタ
3,690,167918,403837,606
18,052490,159
507,466
918,481
国民健康保険事業
実 質 収 支 116,433再 差 引 収 支 -44,831加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 16,546被 保 険 者 数 ( 人 ) 34,019
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 85国庫支出金 64保険給付費 132
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 12,613,992基準財政需要額 13,049,971標準税収入額等 16,654,795標準財政規模 17,065,971
財政力指数13~15 0.94実質収支比率 6.3経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 10.7公 債 費 比 率 8.6起債制限比率 5.6
積立金現在高
財 調 2,088,794減 債 215,298特定目的 8,429,421
地 方 債 現 在 高 21,567,837うち政府資金 12,306,466
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,236,611実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,381,650徴収率
現年計
98.5 94.898.9 93.798.2 95.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
22
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
198,200 0.7 0 0.01,899,000 6.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
36,022 人
人%
36,147-0.3
36,282 人人36,525
-0.7 %
12 年 国 調区 分
2,077
10.5第1次
第2次8,107
41.0
産 業 構 造
7 年 国 調
2,324
11.5
8,589
42.4
第3次9,558
48.3
9,324
46.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
117.94
305
都道府県名
23
愛知県
団体名
2211
新城市
市 町 村 類 型 1-2
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,713,419 35.5 4,473,369 58.8200,715 1.5 200,715 2.638,760 0.3 38,760 0.5337,902 2.5 337,902 4.491,402 0.7 91,402 1.2
0 0.0 0 0.0197,691 1.5 197,691 2.6
0 0.0 0 0.0161,806 1.2 161,806 2.1
2,495,848 18.8 2,049,655 26.92,049,655 15.4 2,049,655 26.9446,193 3.4 0 0.0
8,237,543 62.0 7,551,300 99.26,668 0.1 6,668 0.1
530,105 4.0 0 0.0329,708 2.5 13,200 0.222,919 0.2 0 0.0736,950 5.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0666,646 5.0 0 0.042,044 0.3 13,393 0.247,803 0.4 0 0.0157,443 1.2 0 0.0519,054 3.9 0 0.0541,578 4.1 29,351 0.4
1,437,400 10.8 0 0.0
13,275,861 100.0 7,613,912 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分26,257 0.6 0
1,313,223 27.9 091,411 1.9 0312,636 6.6 0
2,469,029 52.4 02,456,215 52.1 0
64,659 1.4 0196,154 4.2 0
0 0.0 00 0.0 0
4,473,369 94.9 00 0.0 0
240,050 5.1 0目 的 税240,050 5.1 0
0 0.0 00 0.0 0
240,050 5.1 00 0.0 0
4,713,419 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
13,275,861 13,444,91812,727,203 12,925,864
548,658 519,05486 22,566
548,572 496,48852,084 -15,960
131 2170 0
100,000 0-47,785 -15,743
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
327 1,022,180 3,12633 80,390 2,43620 63,040 3,152118 287,380 2,4350 0 0
465 1,372,600 2,952
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 9,250助 役 1 16.04.01 7,750収 入 役 1 16.04.01 7,110教 育 長 1 16.04.01 6,800議 会 議 長 1 16.04.01 4,890議会副議長 1 16.04.01 4,090議 会 議 員 18 16.04.01 3,720
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,483,896 27.4 2,662,112 2,446,995 29.1うち職員給 2,575,018 20.2 1,852,973 - -
扶 助 費 929,918 7.3 400,089 379,731 4.5公 債 費 1,368,692 10.8 1,318,923 1,318,923 15.7元利償還金 1,368,692 10.8 1,318,923 1,318,923 15.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費5,782,506 45.4 4,381,124 4,145,649 49.41,404,267 11.0 1,102,571 943,764 11.2
維 持 補 修 費 118,425 0.9 83,497 83,497 1.0補 助 費 等 1,765,593 13.9 1,663,299 1,548,873 18.4
うち一部事務組合負担金 718,766 5.6 718,766 701,539 8.4繰 出 金 1,080,114 8.5 1,030,934 269,164 3.2積 立 金 1,075 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 451,173 3.5 19,173 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,124,050 16.7投 資 的 経 費 905,987179,406 1.4うち人件費 36,077
2,017,102 15.8普通建設事業費 887,345
うち4.1{ 1,464,514 11.5 866,391
災害復旧事業費
522,088 20,854
106,948 0.8 18,6420失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
12,727,203 100.0 9,186,585
内訳
経常経費充当一般財源等計6,990,947 千円
経 常 収 支 比 率83.2 % %91.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
9,735,243 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
182,265
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
182,265総 務 費 1,620,518 12.7 201,117 1,420,966民 生 費 2,765,292 21.7 258,320 1,570,431
1,790,977衛 生 費 14.1 21,090 1,690,016労 働 費 150,029 1.2 105 38,236農 林 水 産 業 費 538,911 4.2 324,959 336,450商 工 費 459,484 3.6 21,138 129,628土 木 費 1,687,499 13.3 934,907 1,118,912消 防 費 890,702 7.0 45,676 398,675教 育 費 1,165,886 9.2 209,790 963,441災 害 復 旧 費 106,948 0.8 0 18,642公 債 費 1,368,692 10.8 0 1,318,923諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 12,727,203 100.0 2,017,102 9,186,585
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
1,697,020595,188447,500
0176,169
9,214
468,949
国民健康保険事業
実 質 収 支 148,144再 差 引 収 支 106,856加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,980被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,396
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 74国庫支出金 65保険給付費 129
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,213,513基準財政需要額 6,280,477標準税収入額等 5,550,596標準財政規模 7,600,251
財政力指数13~15 0.65実質収支比率 7.2経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 13.5公 債 費 比 率 13.2起債制限比率 10.1
積立金現在高
財 調 589,762減 債 11,890特定目的 454,538
地 方 債 現 在 高 11,114,460うち政府資金 7,512,431
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 300,000徴収率
現年計
98.8 96.198.8 95.998.7 95.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
23
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
57,500 0.4 0 0.0726,600 5.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
99,921 人
人%
99,7380.2
101,429 人人100,333
1.1 %
12 年 国 調区 分
1,751
3.3第1次
第2次22,587
42.6
産 業 構 造
7 年 国 調
1,991
3.7
24,516
45.1
第3次28,600
54.0
27,848
51.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
43.36
2,304
都道府県名
23
愛知県
団体名
2220
東海市
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 1-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
23,261,123 65.8 21,154,978 89.4387,471 1.1 387,471 1.6122,456 0.3 122,456 0.5
1,017,325 2.9 1,017,325 4.30 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
286,224 0.8 286,224 1.20 0.0 0 0.0
560,696 1.6 560,696 2.463,002 0.2 0 0.0
0 0.0 0 0.063,002 0.2 0 0.0
25,698,297 72.7 23,529,150 99.520,931 0.1 20,931 0.1102,002 0.3 0 0.0744,611 2.1 64,525 0.3260,159 0.7 2 0.0
2,808,812 7.9 0 0.00 0.0 0 0.0
1,078,678 3.1 0 0.0266,481 0.8 40,176 0.25,818 0.0 0 0.052,571 0.1 0 0.0319,629 0.9 0 0.0
1,951,330 5.5 338 0.02,054,882 5.8 0 0.0
35,364,201 100.0 23,655,122 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分101,539 0.4 0
4,296,265 18.5 0278,316 1.2 0
1,507,309 6.5 014,108,805 60.7 014,056,680 60.4 0
119,021 0.5 0740,313 3.2 0
0 0.0 01,200 0.0 0
21,152,768 90.9 00 0.0 0
2,108,355 9.1 0目 的 税2,108,355 9.1 0
2,210 0.0 00 0.0 0
2,106,145 9.1 00 0.0 0
23,261,123 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
35,364,201 34,369,69934,698,347 33,789,712
665,854 579,987166,240 108,116499,614 471,87127,743 -42,892
25 930 0
2,996 024,772 -42,799
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
697 2,393,890 3,43545 114,210 2,5380 0 0
111 408,530 3,6800 0 0
808 2,802,420 3,468
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 9,900助 役 1 15.04.01 8,160収 入 役 1 15.04.01 7,410教 育 長 1 15.04.01 7,410議 会 議 長 1 15.04.01 5,420議会副議長 1 15.04.01 4,930議 会 議 員 26 15.04.01 4,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 7,744,681 22.3 6,841,403 6,648,316 26.7うち職員給 5,466,724 15.8 4,691,414 - -
扶 助 費 3,465,151 10.0 1,526,230 1,524,781 6.1公 債 費 3,577,230 10.3 3,577,230 3,577,230 14.3元利償還金 3,577,230 10.3 3,577,230 3,577,230 14.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費14,787,062 42.6 11,944,863 11,750,327 47.15,465,112 15.8 4,199,167 4,020,545 16.1
維 持 補 修 費 758,608 2.2 721,170 721,170 2.9補 助 費 等 2,624,226 7.6 2,466,615 2,149,719 8.6
うち一部事務組合負担金 891,233 2.6 891,233 890,506 3.6繰 出 金 3,322,893 9.6 3,209,397 1,473,696 5.9積 立 金 403,668 1.2 400,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,224,157 3.5 261,259 2,269 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
6,112,621 17.6投 資 的 経 費 4,352,621376,178 1.1うち人件費 375,954
6,109,625 17.6普通建設事業費 4,349,625
うち3.5{ 4,527,002 13.0 3,922,590
災害復旧事業費
1,197,123 165,235
2,996 0.0 2,9960失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
34,698,347 100.0 27,555,092
内訳
経常経費充当一般財源等計20,117,726 千円
経 常 収 支 比 率80.7 % %85.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
28,220,866 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
329,801
構 成 比
1.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
329,801総 務 費 4,145,504 11.9 211,168 3,773,913民 生 費 7,677,035 22.1 20,835 4,656,245
3,701,378衛 生 費 10.7 29,342 3,394,857労 働 費 246,961 0.7 0 98,004農 林 水 産 業 費 518,707 1.5 92,517 440,579商 工 費 373,282 1.1 0 179,811土 木 費 8,693,343 25.1 4,394,974 6,788,659消 防 費 1,680,511 4.8 504,680 1,351,658教 育 費 3,413,023 9.8 517,533 2,622,763災 害 復 旧 費 2,996 0.0 0 2,996公 債 費 3,577,230 10.3 0 3,577,230諸 支 出 費 338,576 1.0 338,576 338,576前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 34,698,347 100.0 6,109,625 27,555,092
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
4,101,4402,083,427748,862
0860,603
26,535
382,013
国民健康保険事業
実 質 収 支 211,005再 差 引 収 支 -355,962加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 17,276被 保 険 者 数 ( 人 ) 34,344
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 86国庫支出金 67保険給付費 147
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 17,565,180基準財政需要額 13,011,879標準税収入額等 23,282,451標準財政規模 23,282,451
財政力指数13~15 1.33実質収支比率 2.1経常一般財源等比率 101.6公債費負担比率 12.7公 債 費 比 率 11.2起債制限比率 9.0
積立金現在高
財 調 2,539,586減 債 0特定目的 2,848,755
地 方 債 現 在 高 26,686,433うち政府資金 24,083,329
(
支出予定額)
物件等購入 7,263,339保証・補償 0そ の 他 331,527実質的なもの 3,251,167
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,200,000徴収率
現年計
98.7 94.098.3 89.998.8 95.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
24
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
220,000 0.6 0 0.01,062,000 3.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
75,273 人
人%
73,0963.0
76,732 人人75,837
1.2 %
12 年 国 調区 分
1,096
2.7第1次
第2次18,591
45.7
産 業 構 造
7 年 国 調
1,316
3.2
19,901
49.0
第3次20,853
51.2
19,268
47.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
33.68
2,235
都道府県名
23
愛知県
団体名
2238
大府市
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
13,977,230 64.2 12,868,415 86.5250,540 1.1 250,540 1.7108,796 0.5 108,796 0.7767,080 3.5 767,080 5.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
245,115 1.1 245,115 1.60 0.0 0 0.0
548,408 2.5 548,408 3.7170,151 0.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0170,151 0.8 0 0.0
16,067,320 73.7 14,788,354 99.416,687 0.1 16,687 0.134,332 0.2 0 0.0625,780 2.9 57,976 0.486,693 0.4 0 0.0
1,499,074 6.9 0 0.00 0.0 0 0.0
857,237 3.9 0 0.067,570 0.3 10,554 0.19,346 0.0 0 0.0
830,000 3.8 0 0.0366,585 1.7 0 0.0762,905 3.5 2,950 0.0563,900 2.6 0 0.0
21,787,429 100.0 14,876,521 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分78,292 0.6 0
4,002,162 28.6 0201,203 1.4 0
1,530,145 10.9 06,498,153 46.5 06,483,380 46.4 0
84,187 0.6 0439,144 3.1 0
0 0.0 00 0.0 0
12,833,286 91.8 00 0.0 0
1,143,944 8.2 0目 的 税1,143,944 8.2 0
35,129 0.3 00 0.0 0
1,108,815 7.9 00 0.0 0
13,977,230 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
21,787,429 22,276,20720,877,829 21,480,622
909,600 795,58517,742 81,869891,858 713,716178,142 -129,014
290 3950 0
830,000 490,000-651,568 -618,619
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
526 1,658,880 3,15451 124,020 2,4321 2,360 2,36087 293,190 3,3700 0 0
614 1,954,430 3,183
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 10,530助 役 1 16.04.01 8,710収 入 役 1 16.04.01 7,990教 育 長 1 16.04.01 7,820議 会 議 長 1 15.04.01 5,210議会副議長 1 15.04.01 4,700議 会 議 員 20 15.04.01 4,380
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 5,345,240 25.6 4,681,285 4,556,819 30.2うち職員給 3,838,853 18.4 3,211,341 - -
扶 助 費 2,464,964 11.8 1,204,409 1,201,811 8.0公 債 費 1,638,749 7.8 1,576,728 1,576,728 10.5元利償還金 1,638,749 7.8 1,576,728 1,576,728 10.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費9,448,953 45.3 7,462,422 7,335,358 48.63,520,464 16.9 2,744,390 2,637,696 17.5
維 持 補 修 費 249,239 1.2 226,129 225,767 1.5補 助 費 等 1,715,036 8.2 1,671,139 1,535,951 10.2
うち一部事務組合負担金 1,007,836 4.8 1,007,836 946,788 6.3繰 出 金 1,730,835 8.3 1,659,749 516,405 3.4積 立 金 256,051 1.2 255,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 535,185 2.6 320,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,422,066 16.4投 資 的 経 費 2,461,108148,189 0.7うち人件費 145,511
3,422,066 16.4普通建設事業費 2,461,108
うち5.6{ 2,215,687 10.6 1,943,589
災害復旧事業費
1,175,946 487,781
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
20,877,829 100.0 16,799,937
内訳
経常経費充当一般財源等計12,251,177 千円
経 常 収 支 比 率81.2 % %82.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
17,709,537 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
249,483
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
249,483総 務 費 3,051,935 14.6 13,624 2,797,086民 生 費 5,528,555 26.5 153,329 3,404,287
1,943,655衛 生 費 9.3 28,758 1,854,390労 働 費 267,999 1.3 0 192,919農 林 水 産 業 費 403,563 1.9 182,576 296,692商 工 費 292,796 1.4 0 137,388土 木 費 4,430,985 21.2 2,660,100 3,607,774消 防 費 930,078 4.5 83,457 878,496教 育 費 2,140,031 10.3 300,222 1,804,694災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,638,749 7.8 0 1,576,728諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 20,877,829 100.0 3,422,066 16,799,937
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
2,065,503915,000331,127
0535,835
0
283,541
国民健康保険事業
実 質 収 支 198,164再 差 引 収 支 -176,053加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 12,467被 保 険 者 数 ( 人 ) 24,347
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 54保険給付費 130
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 11,189,067基準財政需要額 9,146,464標準税収入額等 14,830,074標準財政規模 14,830,074
財政力指数13~15 1.18実質収支比率 6.0経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 8.9公 債 費 比 率 7.7起債制限比率 6.7
積立金現在高
財 調 1,046,452減 債 130,266特定目的 1,874,209
地 方 債 現 在 高 13,431,240うち政府資金 11,490,354
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 28,145実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.6 93.898.6 92.798.4 94.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
25
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
211,000 1.0 0 0.00 0.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
80,536 人
人%
78,2023.0
82,452 人人82,327
0.2 %
12 年 国 調区 分
1,416
3.4第1次
第2次16,598
39.8
産 業 構 造
7 年 国 調
1,705
4.2
17,452
42.8
第3次23,510
56.3
21,485
52.7
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
45.43
1,773
都道府県名
23
愛知県
団体名
2246
知多市
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
14,655,432 62.3 13,445,126 87.6349,255 1.5 349,255 2.3101,291 0.4 101,291 0.7619,498 2.6 619,498 4.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
278,123 1.2 278,123 1.80 0.0 0 0.0
448,821 1.9 448,821 2.981,002 0.3 0 0.0
0 0.0 0 0.081,002 0.3 0 0.0
16,533,422 70.3 15,242,114 99.313,978 0.1 13,978 0.119,784 0.1 0 0.0599,873 2.6 61,841 0.4177,905 0.8 0 0.0
1,481,554 6.3 0 0.00 0.0 0 0.0
849,072 3.6 0 0.047,463 0.2 38,716 0.325,447 0.1 0 0.0
1,192,257 5.1 0 0.0622,419 2.6 0 0.0842,506 3.6 371 0.0
1,107,400 4.7 0 0.0
23,513,080 100.0 15,357,020 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分81,187 0.6 0
3,611,161 24.6 0136,098 0.9 0604,618 4.1 0
8,522,208 58.2 08,495,436 58.0 0105,167 0.7 0384,687 2.6 0
0 0.0 00 0.0 0
13,445,126 91.7 00 0.0 0
1,210,306 8.3 0目 的 税1,210,306 8.3 0
0 0.0 00 0.0 0
1,210,306 8.3 00 0.0 0
14,655,432 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
23,513,080 24,051,28522,574,070 22,817,645
939,010 1,233,64012,666 104,001926,344 1,129,639-203,295 -112,158
352 4500 315,813
307,389 164,836-510,332 39,269
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
567 1,819,400 3,20984 213,660 2,54416 38,030 2,37795 324,520 3,4160 0 0
678 2,181,950 3,218
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 9,700助 役 1 16.04.01 7,910収 入 役 1 16.04.01 7,280教 育 長 1 16.04.01 7,280議 会 議 長 1 9.04.01 5,250議会副議長 1 9.04.01 4,750議 会 議 員 24 9.04.01 4,430
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 5,858,678 26.0 5,197,667 5,068,284 31.9うち職員給 4,342,189 19.2 3,693,516 - -
扶 助 費 2,030,763 9.0 918,850 916,663 5.8公 債 費 1,180,150 5.2 1,157,305 1,157,305 7.3元利償還金 1,180,150 5.2 1,157,305 1,157,305 7.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費9,069,591 40.2 7,273,822 7,142,252 44.93,898,298 17.3 2,975,745 2,829,698 17.8
維 持 補 修 費 339,452 1.5 333,000 330,587 2.1補 助 費 等 3,679,287 16.3 3,588,448 1,637,758 10.3
うち一部事務組合負担金 452,644 2.0 452,644 429,090 2.7繰 出 金 925,550 4.1 834,004 500,469 3.1積 立 金 161,712 0.7 160,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 259,000 1.1 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,241,180 18.8投 資 的 経 費 2,356,888221,472 1.0うち人件費 221,472
4,241,180 18.8普通建設事業費 2,356,888
うち4.2{ 3,257,947 14.4 2,188,676
災害復旧事業費
950,731 135,774
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
22,574,070 100.0 17,521,907
内訳
経常経費充当一般財源等計12,440,764 千円
経 常 収 支 比 率78.2 % %81.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
18,460,917 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
313,897
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
313,897総 務 費 3,392,149 15.0 523,682 2,942,648民 生 費 5,343,389 23.7 378,987 3,295,724
3,431,751衛 生 費 15.2 1,047,748 2,259,993労 働 費 119,060 0.5 0 16,060農 林 水 産 業 費 405,856 1.8 124,132 368,894商 工 費 270,192 1.2 0 113,792土 木 費 3,887,570 17.2 1,441,776 3,667,699消 防 費 1,020,443 4.5 122,179 953,962教 育 費 3,209,613 14.2 602,676 2,431,933災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,180,150 5.2 0 1,157,305諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 22,574,070 100.0 4,241,180 17,521,907
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
3,350,4901,632,318800,000
0464,560
20,971
432,641
国民健康保険事業
実 質 収 支 208,354再 差 引 収 支 -72,074加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 13,449被 保 険 者 数 ( 人 ) 26,731
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 85国庫支出金 55保険給付費 137
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 11,733,691基準財政需要額 10,510,897標準税収入額等 15,529,854標準財政規模 15,529,854
財政力指数13~15 1.08実質収支比率 6.0経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 6.3公 債 費 比 率 4.7起債制限比率 3.2
積立金現在高
財 調 2,541,165減 債 0特定目的 7,092,888
地 方 債 現 在 高 11,472,015うち政府資金 9,182,123
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
99.3 96.898.8 93.699.5 98.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
26
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
0 0.0 0 0.0550,000 2.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
62,587 人
人%
58,5786.8
62,285 人人61,829
0.7 %
12 年 国 調区 分
453
1.4第1次
第2次15,532
46.4
産 業 構 造
7 年 国 調
544
1.7
14,803
46.2
第3次17,305
51.7
16,577
51.7
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
16.34
3,830
都道府県名
23
愛知県
団体名
2254
知立市
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
9,446,169 57.5 8,571,447 85.8165,651 1.0 165,651 1.790,213 0.5 90,213 0.9553,234 3.4 553,234 5.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
162,066 1.0 162,066 1.60 0.0 0 0.0
380,856 2.3 380,856 3.8222,148 1.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0222,148 1.4 0 0.0
11,020,337 67.0 9,923,467 99.313,194 0.1 13,194 0.1109,588 0.7 1,355 0.0340,053 2.1 43,021 0.496,904 0.6 0 0.0988,435 6.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0890,307 5.4 0 0.0236,497 1.4 8,473 0.12,320 0.0 0 0.0
205,952 1.3 0 0.0666,365 4.1 0 0.0564,828 3.4 6,248 0.1
1,304,900 7.9 0 0.0
16,439,680 100.0 9,995,758 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分65,052 0.7 0
3,413,635 36.1 0138,189 1.5 0487,950 5.2 0
4,042,399 42.8 04,039,445 42.8 0
64,019 0.7 0360,203 3.8 0
0 0.0 00 0.0 0
8,571,447 90.7 00 0.0 0
874,722 9.3 0目 的 税874,722 9.3 0
0 0.0 00 0.0 0
874,722 9.3 00 0.0 0
9,446,169 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
16,439,680 16,955,11215,787,731 16,288,747
651,949 666,3657,805 9,574
644,144 656,791-12,647 22,320146,377 1,68049,005 0
0 0182,735 24,000
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
399 1,314,910 3,29644 123,700 2,8110 0 00 0 00 0 0
399 1,314,910 3,296
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 9,430助 役 1 15.04.01 7,820収 入 役 1 15.04.01 7,240教 育 長 1 15.12.01 5,525議 会 議 長 1 10.04.01 4,890議会副議長 1 10.04.01 4,210議 会 議 員 21 10.04.01 4,010
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,672,859 23.3 3,235,224 3,235,020 29.2うち職員給 2,583,861 16.4 2,179,385 - -
扶 助 費 1,758,623 11.1 668,170 641,643 5.8公 債 費 1,529,040 9.7 1,505,560 1,437,742 13.0元利償還金 1,529,040 9.7 1,505,560 1,437,742 13.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,960,522 44.1 5,408,954 5,314,405 47.93,027,670 19.2 2,405,573 2,218,383 20.0
維 持 補 修 費 99,820 0.6 96,004 96,004 0.9補 助 費 等 1,754,168 11.1 1,660,913 1,475,162 13.3
うち一部事務組合負担金 1,152,309 7.3 1,152,309 1,029,894 9.3繰 出 金 1,355,007 8.6 1,289,148 491,314 4.4積 立 金 572,292 3.6 436,702 0 0.0投資・出資金・貸付金 165,000 1.0 5,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,853,252 11.7投 資 的 経 費 1,054,68464,932 0.4うち人件費 56,621
1,853,252 11.7普通建設事業費 1,054,684
うち3.4{ 1,172,160 7.4 872,962
災害復旧事業費
531,092 114,222
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
15,787,731 100.0 12,356,978
内訳
経常経費充当一般財源等計9,595,268 千円
経 常 収 支 比 率86.5 % %96.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
13,008,927 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
226,751
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
226,751総 務 費 2,005,435 12.7 56,300 1,817,572民 生 費 4,027,910 25.5 123,265 2,409,441
1,754,525衛 生 費 11.1 22,404 1,611,966労 働 費 20,372 0.1 0 372農 林 水 産 業 費 136,725 0.9 19,875 128,979商 工 費 296,884 1.9 2,794 158,918土 木 費 3,038,592 19.2 1,404,779 2,135,917消 防 費 645,437 4.1 36,297 612,563教 育 費 2,106,060 13.3 187,538 1,748,939災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,529,040 9.7 0 1,505,560諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 15,787,731 100.0 1,853,252 12,356,978
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
1,373,106758,12910,000
0214,630
0
390,347
国民健康保険事業
実 質 収 支 419,227再 差 引 収 支 362,390加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 9,470被 保 険 者 数 ( 人 ) 17,940
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 92国庫支出金 55保険給付費 133
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 7,561,642基準財政需要額 7,351,256標準税収入額等 10,022,307標準財政規模 10,022,307
財政力指数13~15 0.99実質収支比率 6.4経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 11.6公 債 費 比 率 9.8起債制限比率 7.5
積立金現在高
財 調 1,375,933減 債 197,486特定目的 3,393,194
地 方 債 現 在 高 15,175,633うち政府資金 7,836,801
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 231実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 702,288徴収率
現年計
98.6 94.998.4 93.198.6 96.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
27
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
133,800 0.8 0 0.0960,000 5.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
75,066 人
人%
70,0737.1
77,659 人人76,917
1.0 %
12 年 国 調区 分
192
0.5第1次
第2次11,835
30.9
産 業 構 造
7 年 国 調
265
0.7
12,198
33.5
第3次26,134
68.1
23,863
65.6
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
21.02
3,571
都道府県名
23
愛知県
団体名
2262
尾張旭市
市 町 村 類 型 2-5
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
10,905,293 57.1 9,898,373 83.1206,019 1.1 206,019 1.7113,695 0.6 113,695 1.0634,088 3.3 634,088 5.318,909 0.1 18,909 0.2
0 0.0 0 0.0212,350 1.1 212,350 1.8
0 0.0 0 0.0475,994 2.5 475,994 4.0474,581 2.5 232,544 2.0232,544 1.2 232,544 2.0242,037 1.3 0 0.0
13,040,929 68.3 11,791,972 98.917,648 0.1 17,648 0.165,309 0.3 0 0.0437,373 2.3 54,011 0.553,693 0.3 0 0.0
1,201,078 6.3 0 0.00 0.0 0 0.0
729,739 3.8 0 0.048,060 0.3 45,066 0.41,389 0.0 0 0.0
404,594 2.1 0 0.0439,144 2.3 0 0.0391,436 2.1 9,668 0.1
2,256,200 11.8 0 0.0
19,086,592 100.0 11,918,365 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分76,963 0.7 0
4,238,779 38.9 0176,069 1.6 0471,759 4.3 0
4,462,411 40.9 04,450,640 40.8 0
61,225 0.6 0411,167 3.8 0
0 0.0 00 0.0 0
9,898,373 90.8 00 0.0 0
1,006,920 9.2 0目 的 税1,006,920 9.2 0
0 0.0 00 0.0 0
1,006,920 9.2 00 0.0 0
10,905,293 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
19,086,592 19,227,21718,609,274 18,788,073
477,318 439,1440 10,924
477,318 428,22049,098 -167,760213,057 297,123
0 146,000350,000 250,000-87,845 25,363
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
453 1,434,400 3,16664 172,990 2,7030 0 076 255,150 3,3570 0 0
529 1,689,550 3,194
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 9,811助 役 1 16.04.01 7,861収 入 役 1 16.04.01 7,277教 育 長 1 16.04.01 6,712議 会 議 長 1 16.04.01 5,370議会副議長 1 16.04.01 4,670議 会 議 員 22 16.04.01 4,290
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,437,993 23.8 4,055,802 4,047,679 29.8うち職員給 3,293,550 17.7 3,037,581 - -
扶 助 費 1,575,601 8.5 624,294 624,294 4.6公 債 費 1,907,380 10.2 1,862,116 1,862,116 13.7元利償還金 1,907,380 10.2 1,862,116 1,862,116 13.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費7,920,974 42.6 6,542,212 6,534,089 48.13,262,148 17.5 2,713,586 2,492,767 18.4
維 持 補 修 費 124,141 0.7 104,422 104,422 0.8補 助 費 等 1,636,910 8.8 1,541,843 1,416,746 10.4
うち一部事務組合負担金 731,602 3.9 731,602 641,997 4.7繰 出 金 2,088,294 11.2 1,997,081 915,281 6.7積 立 金 608,285 3.3 601,960 0 0.0投資・出資金・貸付金 213,000 1.1 213,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,755,522 14.8投 資 的 経 費 1,864,239109,088 0.6うち人件費 107,728
2,755,522 14.8普通建設事業費 1,864,239
うち2.8{ 2,226,099 12.0 1,692,059
災害復旧事業費
514,985 157,742
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
18,609,274 100.0 15,578,343
内訳
経常経費充当一般財源等計11,463,305 千円
経 常 収 支 比 率84.4 % %96.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
16,055,661 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
267,229
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
267,229総 務 費 3,021,903 16.2 90,653 2,720,833民 生 費 4,116,197 22.1 15,793 2,608,789
2,094,583衛 生 費 11.3 29,066 1,936,051労 働 費 98,492 0.5 2,043 88,463農 林 水 産 業 費 165,027 0.9 69,986 143,229商 工 費 341,896 1.8 1,191 341,353土 木 費 3,773,104 20.3 2,122,762 3,048,101消 防 費 859,908 4.6 77,069 791,055教 育 費 1,963,555 10.6 346,959 1,771,124災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,907,380 10.2 0 1,862,116諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 18,609,274 100.0 2,755,522 15,578,343
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
2,331,8491,060,000229,116
0334,887
13,761
694,085
国民健康保険事業
実 質 収 支 55,281再 差 引 収 支 -40,881加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 12,442被 保 険 者 数 ( 人 ) 24,026
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 56保険給付費 131
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 8,949,316基準財政需要額 9,238,943標準税収入額等 11,855,162標準財政規模 12,087,706
財政力指数13~15 0.94実質収支比率 3.9経常一般財源等比率 98.6公債費負担比率 11.6公 債 費 比 率 11.1起債制限比率 9.8
積立金現在高
財 調 1,268,892減 債 10,991特定目的 1,297,015
地 方 債 現 在 高 16,762,875うち政府資金 11,937,323
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 30,000そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 300,548徴収率
現年計
98.2 93.398.4 93.197.9 93.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
28
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
173,700 0.9 0 0.01,490,700 7.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
38,127 人
人%
36,0295.8
39,083 人人38,700
1.0 %
12 年 国 調区 分
379
1.9第1次
第2次10,939
55.0
産 業 構 造
7 年 国 調
394
2.0
11,339
58.1
第3次8,566
43.0
7,764
39.8
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
13.00
2,933
都道府県名
23
愛知県
団体名
2271
高浜市
市 町 村 類 型 1-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
7,243,012 59.0 6,522,967 87.4130,785 1.1 130,785 1.847,520 0.4 47,520 0.6369,261 3.0 369,261 4.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
122,141 1.0 122,141 1.60 0.0 0 0.0
231,670 1.9 231,670 3.1241,033 2.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0241,033 2.0 0 0.0
8,385,422 68.3 7,424,344 99.57,381 0.1 7,381 0.18,604 0.1 0 0.0
386,301 3.1 29,110 0.439,457 0.3 0 0.0793,329 6.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0708,733 5.8 0 0.0337,645 2.8 0 0.03,150 0.0 0 0.018,449 0.2 0 0.0377,218 3.1 0 0.0308,352 2.5 189 0.0903,900 7.4 0 0.0
12,277,941 100.0 7,461,024 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分30,142 0.4 0
1,736,044 24.0 092,246 1.3 0625,190 8.6 0
3,744,278 51.7 03,703,954 51.1 0
50,919 0.7 0244,148 3.4 0
0 0.0 00 0.0 0
6,522,967 90.1 00 0.0 0
720,045 9.9 0目 的 税720,045 9.9 0
0 0.0 00 0.0 0
720,045 9.9 00 0.0 0
7,243,012 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
12,277,941 11,737,82811,854,944 11,360,610
422,997 377,21853,371 104,105369,626 273,11396,513 -46,096454,459 19,250
0 00 0
550,972 -26,846
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
216 701,690 3,2497 19,440 2,77725 64,850 2,5940 0 00 0 0
241 766,540 3,181
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 14.04.01 7,208助 役 1 14.04.01 5,992収 入 役 1 14.04.01 5,528教 育 長 1 15.12.01 4,869議 会 議 長 1 7.01.01 4,500議会副議長 1 7.01.01 3,870議 会 議 員 16 7.01.01 3,610
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,047,609 17.3 1,691,750 1,668,489 19.9うち職員給 1,450,081 12.2 1,094,222 - -
扶 助 費 1,271,685 10.7 582,042 505,585 6.0公 債 費 1,411,769 11.9 1,357,374 1,357,374 16.2元利償還金 1,411,758 11.9 1,357,363 1,357,363 16.2一時借入金利子 11 0.0 11 11 0.0
(義務的経費計)
物 件 費4,731,063 39.9 3,631,166 3,531,448 42.22,074,626 17.5 1,567,565 847,612 10.1
維 持 補 修 費 107,419 0.9 105,939 105,939 1.3補 助 費 等 1,803,709 15.2 1,790,188 1,680,522 20.1
うち一部事務組合負担金 1,208,180 10.2 1,208,180 1,196,567 14.3繰 出 金 1,030,804 8.7 982,683 625,875 7.5積 立 金 457,357 3.9 454,039 0 0.0投資・出資金・貸付金 163,440 1.4 1,440 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,486,526 12.5投 資 的 経 費 696,07089,655 0.8うち人件費 89,655
1,486,526 12.5普通建設事業費 696,070
うち2.3{ 1,069,416 9.0 521,412
災害復旧事業費
276,905 103,281
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
11,854,944 100.0 9,229,090
内訳
経常経費充当一般財源等計6,791,396 千円
経 常 収 支 比 率81.2 % %91.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
9,652,087 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
166,944
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
166,944総 務 費 1,593,086 13.4 40,360 1,401,706民 生 費 3,160,046 26.7 378,499 1,762,741
1,591,629衛 生 費 13.4 46,475 1,496,774労 働 費 50,887 0.4 0 34,430農 林 水 産 業 費 99,551 0.8 35,812 94,301商 工 費 273,961 2.3 0 123,469土 木 費 1,671,159 14.1 790,395 1,216,242消 防 費 483,755 4.1 3,608 472,340教 育 費 1,352,157 11.4 191,377 1,102,769災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,411,769 11.9 0 1,357,374諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 11,854,944 100.0 1,486,526 9,229,090
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
1,215,853490,869178,204
0140,877
0
405,903
国民健康保険事業
実 質 収 支 128,094再 差 引 収 支 103,563加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,265被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,831
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 85国庫支出金 50保険給付費 116
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,566,524基準財政需要額 5,519,472標準税収入額等 7,376,308標準財政規模 7,376,308
財政力指数13~15 0.97実質収支比率 5.0経常一般財源等比率 101.1公債費負担比率 14.1公 債 費 比 率 13.5起債制限比率 10.5
積立金現在高
財 調 967,046減 債 123,189特定目的 69,453
地 方 債 現 在 高 14,761,806うち政府資金 8,321,962
(
支出予定額)
物件等購入 135,470保証・補償 0そ の 他 321,451実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,202,273徴収率
現年計
98.6 94.398.3 93.298.7 94.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
29
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
86,900 0.7 0 0.0817,000 6.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
46,906 人
人%
46,1751.6
46,175 人人46,352
-0.4 %
12 年 国 調区 分
418
1.7第1次
第2次8,416
33.3
産 業 構 造
7 年 国 調
544
2.1
9,109
35.6
第3次16,266
64.4
15,818
61.9
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
10.49
4,471
都道府県名
23
愛知県
団体名
2289
岩倉市
市 町 村 類 型 1-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,438,848 43.7 4,949,265 66.2152,407 1.2 152,407 2.059,207 0.5 59,207 0.8385,062 3.1 385,062 5.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
149,234 1.2 149,234 2.00 0.0 0 0.0
234,933 1.9 234,933 3.11,774,688 14.3 1,498,664 20.01,498,664 12.1 1,498,664 20.0276,024 2.2 0 0.0
8,194,379 65.9 7,428,772 99.49,414 0.1 9,414 0.111,665 0.1 0 0.0186,368 1.5 24,286 0.340,851 0.3 0 0.0904,500 7.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0511,032 4.1 0 0.027,719 0.2 717 0.01,490 0.0 0 0.0
470,296 3.8 0 0.0281,895 2.3 0 0.0440,961 3.5 12,270 0.2
1,351,500 10.9 0 0.0
12,432,070 100.0 7,475,459 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分37,225 0.7 0
2,008,091 36.9 0100,154 1.8 0274,937 5.1 42,151
2,271,005 41.8 02,267,569 41.7 0
38,630 0.7 0261,374 4.8 0
0 0.0 00 0.0 0
4,991,416 91.8 42,1510 0.0 0
447,432 8.2 0目 的 税447,432 8.2 0
0 0.0 00 0.0 0
447,432 8.2 00 0.0 0
5,438,848 100.0 42,151
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
12,432,070 12,639,86211,935,985 12,357,967
496,085 281,8950 0
496,085 281,895214,190 -255,048
44 50,0790 00 0
214,234 -204,969
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
346 1,164,500 3,36647 131,630 2,8010 0 045 155,610 3,4580 0 0
391 1,320,110 3,376
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.10.01 9,890助 役 1 10.10.01 8,160収 入 役 1 10.10.01 7,410教 育 長 1 10.10.01 7,410議 会 議 長 1 10.10.01 5,120議会副議長 1 10.10.01 4,620議 会 議 員 20 10.10.01 4,310
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,672,651 30.8 3,293,302 3,276,849 38.3うち職員給 2,635,703 22.1 2,265,742 - -
扶 助 費 1,365,041 11.4 553,458 477,389 5.6公 債 費 1,549,099 13.0 1,549,099 1,549,099 18.1元利償還金 1,548,998 13.0 1,548,998 1,548,998 18.1一時借入金利子 101 0.0 101 101 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,586,791 55.2 5,395,859 5,303,337 62.01,519,628 12.7 1,157,374 855,573 10.0
維 持 補 修 費 183,198 1.5 177,236 177,236 2.1補 助 費 等 1,156,264 9.7 1,116,860 694,030 8.1
うち一部事務組合負担金 680,460 5.7 680,460 537,018 6.3繰 出 金 1,084,982 9.1 1,017,233 662,389 7.7積 立 金 231,912 1.9 230,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 173,940 1.5 9,940 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
999,270 8.4投 資 的 経 費 487,65138,645 0.3うち人件費 38,645999,270 8.4普通建設事業費 487,651
うち2.0{ 763,965 6.4 426,903
災害復旧事業費
235,305 60,748
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
11,935,985 100.0 9,592,153
内訳
経常経費充当一般財源等計7,692,565 千円
経 常 収 支 比 率89.9 % %102.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
10,088,238 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
219,972
構 成 比
1.8
(A)のうち普通建設事業費
305
(A)の充当一般財源等
219,972総 務 費 1,687,619 14.1 30,275 1,514,682民 生 費 3,500,594 29.3 112,586 2,177,993
1,339,410衛 生 費 11.2 14,614 1,285,486労 働 費 13,602 0.1 0 602農 林 水 産 業 費 119,376 1.0 30,445 106,837商 工 費 274,351 2.3 5,895 120,771土 木 費 1,150,293 9.6 361,917 1,025,424消 防 費 521,438 4.4 56,001 477,422教 育 費 1,560,231 13.1 387,232 1,113,865災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,549,099 13.0 0 1,549,099諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 11,935,985 100.0 999,270 9,592,153
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
1,106,091445,57519,880
0222,552
0
418,084
国民健康保険事業
実 質 収 支 339,131再 差 引 収 支 258,311加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 8,485被 保 険 者 数 ( 人 ) 16,163
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 98国庫支出金 64保険給付費 131
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,627,291基準財政需要額 6,137,620標準税収入額等 6,116,532標準財政規模 7,615,196
財政力指数13~15 0.72実質収支比率 6.5経常一般財源等比率 98.2公債費負担比率 15.4公 債 費 比 率 15.8起債制限比率 11.5
積立金現在高
財 調 399,302減 債 331,645特定目的 1,007,588
地 方 債 現 在 高 13,925,595うち政府資金 6,851,279
(
支出予定額)
物件等購入 41,153保証・補償 0そ の 他 520,240実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 873,898徴収率
現年計
98.2 93.198.0 90.498.3 95.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
30
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
83,300 0.7 0 0.0995,100 8.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
66,495 人
人%
64,8692.5
65,767 人人65,458
0.5 %
12 年 国 調区 分
423
1.2第1次
第2次13,842
40.4
産 業 構 造
7 年 国 調
474
1.4
14,462
42.6
第3次19,733
57.6
18,786
55.4
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
23.18
2,869
都道府県名
23
愛知県
団体名
2297
豊明市
市 町 村 類 型 2-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
9,095,890 44.9 8,448,122 79.9234,383 1.2 234,383 2.292,576 0.5 92,576 0.9591,979 2.9 591,979 5.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
213,957 1.1 213,957 2.00 0.0 0 0.0
388,690 1.9 388,690 3.7768,056 3.8 560,016 5.3560,016 2.8 560,016 5.3208,040 1.0 0 0.0
11,385,531 56.2 10,529,723 99.516,194 0.1 16,194 0.265,270 0.3 0 0.0326,117 1.6 27,784 0.347,405 0.2 0 0.0
1,424,529 7.0 0 0.00 0.0 0 0.0
692,743 3.4 0 0.022,775 0.1 80 0.0292,854 1.4 0 0.0
1,778,664 8.8 0 0.01,302,221 6.4 0 0.0570,398 2.8 4,272 0.0
2,322,100 11.5 0 0.0
20,246,801 100.0 10,578,053 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分66,273 0.7 0
3,394,534 37.3 0126,268 1.4 0344,268 3.8 0
4,101,915 45.1 04,094,314 45.0 0
64,433 0.7 0350,431 3.9 0
0 0.0 00 0.0 0
8,448,122 92.9 00 0.0 0
647,768 7.1 0目 的 税647,768 7.1 0
0 0.0 00 0.0 0
647,768 7.1 00 0.0 0
9,095,890 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
20,246,801 18,662,61619,355,184 17,360,395
891,617 1,302,2215,600 259,443
886,017 1,042,778-156,761 252,268839,978 121,260
0 0530,300 511,612152,917 -138,084
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
446 1,414,100 3,17150 112,640 2,2532 7,550 3,77568 239,380 3,5200 0 0
516 1,661,030 3,219
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 9,950助 役 1 16.04.01 8,120収 入 役 1 16.04.01 7,590教 育 長 1 16.04.01 7,590議 会 議 長 1 15.04.01 5,040議会副議長 1 15.04.01 4,490議 会 議 員 24 15.04.01 4,090
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,451,707 23.0 3,998,895 3,987,804 33.2うち職員給 3,249,117 16.8 2,818,863 - -
扶 助 費 2,059,561 10.6 894,711 894,185 7.4公 債 費 1,299,010 6.7 1,299,010 1,299,010 10.8元利償還金 1,299,010 6.7 1,299,010 1,299,010 10.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費7,810,278 40.4 6,192,616 6,180,999 51.53,162,583 16.3 2,477,114 2,105,051 17.5
維 持 補 修 費 177,669 0.9 174,178 174,178 1.4補 助 費 等 1,178,436 6.1 1,148,806 1,055,528 8.8
うち一部事務組合負担金 465,002 2.4 465,002 435,921 3.6繰 出 金 2,016,818 10.4 1,943,769 908,012 7.6積 立 金 1,046,313 5.4 1,041,598 0 0.0投資・出資金・貸付金 119,000 0.6 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,844,087 19.9投 資 的 経 費 1,278,857181,514 0.9うち人件費 181,514
3,844,087 19.9普通建設事業費 1,278,857
うち3.6{ 3,071,028 15.9 1,241,941
災害復旧事業費
700,412 30,669
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
19,355,184 100.0 14,256,938
内訳
経常経費充当一般財源等計10,423,768 千円
経 常 収 支 比 率86.8 % %98.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
15,148,555 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
270,469
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
270,469総 務 費 4,481,610 23.2 1,004,081 3,358,866民 生 費 4,661,739 24.1 86,767 2,890,907
1,475,467衛 生 費 7.6 29,722 1,372,516労 働 費 97,501 0.5 4,876 77,270農 林 水 産 業 費 399,140 2.1 182,800 289,368商 工 費 241,018 1.2 1,332 131,865土 木 費 3,022,635 15.6 1,589,678 2,194,598消 防 費 871,630 4.5 242,875 659,200教 育 費 2,534,965 13.1 701,956 1,712,869災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,299,010 6.7 0 1,299,010諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 19,355,184 100.0 3,844,087 14,256,938
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ チュウシャ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
2,024,555929,13734,700
0460,115
5,490
595,113
国民健康保険事業
実 質 収 支 130,995再 差 引 収 支 -143,837加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 10,903被 保 険 者 数 ( 人 ) 20,986
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 92国庫支出金 63保険給付費 145
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 7,708,231基準財政需要額 8,279,119標準税収入額等 10,201,963標準財政規模 10,761,979
財政力指数13~15 0.90実質収支比率 8.2経常一般財源等比率 98.3公債費負担比率 8.6公 債 費 比 率 8.4起債制限比率 6.2
積立金現在高
財 調 1,437,955減 債 190,648特定目的 2,085,726
地 方 債 現 在 高 12,659,025うち政府資金 9,920,548
(
支出予定額)
物件等購入 331,970保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,544,454徴収率
現年計
98.9 96.998.6 96.599.1 97.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
31
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
135,500 0.7 0 0.01,299,400 6.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
70,188 人
人%
60,31116.4
72,837 人人70,910
2.7 %
12 年 国 調区 分
415
1.2第1次
第2次9,631
27.7
産 業 構 造
7 年 国 調
406
1.3
8,953
29.1
第3次24,498
70.5
21,370
69.4
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
34.90
2,011
都道府県名
23
愛知県
団体名
2301
日進市
市 町 村 類 型 2-5
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
11,898,378 63.8 11,489,014 86.2231,520 1.2 231,520 1.7119,535 0.6 119,535 0.9596,962 3.2 596,962 4.52,294 0.0 2,294 0.0
0 0.0 0 0.0226,101 1.2 226,101 1.7
0 0.0 0 0.0596,280 3.2 596,280 4.5112,037 0.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0112,037 0.6 0 0.0
13,783,107 73.9 13,261,706 99.514,473 0.1 14,473 0.1113,203 0.6 0 0.0510,004 2.7 46,182 0.3146,971 0.8 0 0.0830,895 4.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0811,395 4.3 0 0.089,171 0.5 4,445 0.0
106 0.0 0 0.0394,607 2.1 0 0.0699,887 3.8 0 0.0536,180 2.9 1,224 0.0727,500 3.9 0 0.0
18,657,499 100.0 13,328,030 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分67,985 0.6 0
4,953,891 41.6 0166,731 1.4 0908,718 7.6 0
5,024,901 42.2 05,011,334 42.1 0
58,093 0.5 0308,695 2.6 0
0 0.0 00 0.0 0
11,489,014 96.6 00 0.0 0
409,364 3.4 0目 的 税409,364 3.4 0
0 0.0 00 0.0 0
409,364 3.4 00 0.0 0
11,898,378 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
18,657,499 20,824,03318,064,700 20,124,146
592,799 699,88730,000 34,895562,799 664,992-102,193 -121,231
1,016 2,2100 00 0
-101,177 -119,021
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
441 1,338,780 3,03623 59,780 2,5990 0 00 0 00 0 0
441 1,338,780 3,036
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 9,300助 役 1 16.04.01 7,640収 入 役 1 16.04.01 6,970教 育 長 1 16.04.01 6,860議 会 議 長 1 16.04.01 5,240議会副議長 1 16.04.01 4,390議 会 議 員 24 13.04.01 4,170
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,476,228 19.2 2,954,383 2,935,989 21.7うち職員給 2,482,744 13.7 2,015,354 - -
扶 助 費 1,231,669 6.8 541,889 541,889 4.0公 債 費 1,041,151 5.8 1,041,133 1,041,133 7.7元利償還金 1,041,148 5.8 1,041,130 1,041,130 7.7一時借入金利子 3 0.0 3 3 0.0
(義務的経費計)
物 件 費5,749,048 31.8 4,537,405 4,519,011 33.43,780,160 20.9 2,770,629 2,624,611 19.4
維 持 補 修 費 307,651 1.7 290,282 290,282 2.1補 助 費 等 2,518,090 13.9 2,454,225 2,393,913 17.7
うち一部事務組合負担金 1,707,622 9.5 1,707,622 1,707,622 12.6繰 出 金 2,171,283 12.0 2,090,665 608,888 4.5積 立 金 57,181 0.3 36,384 0 0.0投資・出資金・貸付金 169,100 0.9 9,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,312,187 18.3投 資 的 経 費 2,486,514159,308 0.9うち人件費 159,308
3,312,187 18.3普通建設事業費 2,486,514
うち1.1{ 3,109,688 17.2 2,471,663
災害復旧事業費
201,547 13,899
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
18,064,700 100.0 14,675,104
内訳
経常経費充当一般財源等計10,436,705 千円
経 常 収 支 比 率77.0 % %78.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
15,267,903 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
245,055
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
245,055総 務 費 2,245,453 12.4 34,661 1,929,004民 生 費 4,793,147 26.5 356,596 3,431,050
2,002,044衛 生 費 11.1 36,481 1,674,683労 働 費 104,132 0.6 0 96,165農 林 水 産 業 費 189,982 1.1 59,980 183,398商 工 費 226,133 1.3 3,675 106,092土 木 費 3,247,323 18.0 1,890,200 2,878,074消 防 費 948,914 5.3 66,155 921,906教 育 費 3,021,366 16.7 864,439 2,168,544災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,041,151 5.8 0 1,041,133諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 18,064,700 100.0 3,312,187 14,675,104
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
2,182,004830,7198,634
0481,700
0
860,951
国民健康保険事業
実 質 収 支 204,461再 差 引 収 支 -116,323加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 10,528被 保 険 者 数 ( 人 ) 20,577
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 88国庫支出金 58保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 10,285,542基準財政需要額 8,381,697標準税収入額等 13,632,725標準財政規模 13,632,725
財政力指数13~15 1.15実質収支比率 4.1経常一般財源等比率 97.8公債費負担比率 6.8公 債 費 比 率 5.1起債制限比率 4.3
積立金現在高
財 調 1,217,919減 債 73,384特定目的 4,230,363
地 方 債 現 在 高 12,549,718うち政府資金 9,120,696
(
支出予定額)
物件等購入 2,498,428保証・補償 0そ の 他 61,488実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.3 92.798.7 93.697.9 91.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
32
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
219,000 1.2 0 0.00 0.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
43,132 人
人%
42,0842.5
43,223 人人43,040
0.4 %
12 年 国 調区 分
6,584
26.0第1次
第2次8,809
34.7
産 業 構 造
7 年 国 調
6,827
28.1
8,180
33.6
第3次9,947
39.2
9,278
38.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
106.40
405
都道府県名
23
愛知県
団体名
2319
田原市
市 町 村 類 型 1-0
地方交付税種地 1-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
12,665,236 48.7 12,203,221 80.4364,485 1.4 364,485 2.450,909 0.2 50,909 0.3438,777 1.7 438,777 2.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
319,196 1.2 319,196 2.10 0.0 0 0.0
788,818 3.0 788,818 5.21,296,673 5.0 978,616 6.4978,616 3.8 978,616 6.4318,057 1.2 0 0.0
15,924,094 61.2 15,144,022 99.710,575 0.0 10,575 0.16,248 0.0 0 0.0
582,541 2.2 20,898 0.143,537 0.2 46 0.0
1,607,098 6.2 0 0.00 0.0 0 0.0
1,345,203 5.2 0 0.0126,029 0.5 5,886 0.02,092 0.0 0 0.0
1,877,788 7.2 0 0.01,583,904 6.1 0 0.0581,926 2.2 1,877 0.0
2,311,000 8.9 0 0.0
26,002,035 100.0 15,183,304 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分31,545 0.2 0
1,831,658 14.5 0100,364 0.8 0
4,597,757 36.3 05,286,003 41.7 05,279,495 41.7 0
76,842 0.6 0278,713 2.2 0
239 0.0 0100 0.0 0
12,203,221 96.4 00 0.0 0
462,015 3.6 0目 的 税462,015 3.6 0
0 0.0 00 0.0 0
462,015 3.6 00 0.0 0
12,665,236 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
26,002,035 25,578,66923,769,422 23,854,7652,232,613 1,723,904504,281 324,303
1,728,332 1,399,601328,731 -81,1761,073 1,043
0 0700,000 0-370,196 -80,133
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
413 1,247,180 3,02048 108,580 2,2626 17,020 2,83770 198,800 2,8400 0 0
489 1,463,000 2,992
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 16.04.01 9,300助 役 1 16.04.01 7,600収 入 役 1 16.04.01 7,100教 育 長 1 16.04.01 6,500議 会 議 長 1 16.04.01 4,500議会副議長 1 16.04.01 3,600議 会 議 員 24 16.04.01 3,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 4,066,429 17.1 3,449,422 3,448,841 20.7うち職員給 2,962,030 12.5 2,487,330 - -
扶 助 費 1,076,907 4.5 568,060 568,000 3.4公 債 費 1,628,585 6.9 1,576,908 1,576,908 9.5元利償還金 1,628,585 6.9 1,576,908 1,576,908 9.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費6,771,921 28.5 5,594,390 5,593,749 33.63,290,523 13.8 2,622,439 2,037,634 12.2
維 持 補 修 費 680,704 2.9 627,024 627,024 3.8補 助 費 等 1,101,966 4.6 975,387 820,050 4.9
うち一部事務組合負担金 43,480 0.2 43,480 43,480 0.3繰 出 金 2,242,450 9.4 2,107,720 738,016 4.4積 立 金 13,314 0.1 4 0 0.0投資・出資金・貸付金 78,224 0.3 1,664 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
9,590,320 40.3投 資 的 経 費 5,851,75664,199 0.3うち人件費 64,199
9,590,304 40.3普通建設事業費 5,851,740
うち10.3{ 7,110,282 29.9 5,076,553
災害復旧事業費
2,452,021 747,186
16 0.0 160失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
23,769,422 100.0 17,780,384
内訳
経常経費充当一般財源等計9,816,473 千円
経 常 収 支 比 率58.9 % %64.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
20,012,997 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
178,942
構 成 比
0.8
(A)のうち普通建設事業費
1,470
(A)の充当一般財源等
178,912総 務 費 3,049,197 12.8 655,701 2,627,183民 生 費 3,713,632 15.6 163,591 2,584,536
1,615,502衛 生 費 6.8 739,006 1,566,581労 働 費 66,686 0.3 24,470 41,236農 林 水 産 業 費 1,477,778 6.2 771,984 1,247,153商 工 費 589,074 2.5 211,389 496,142土 木 費 7,380,676 31.1 5,427,783 4,333,124消 防 費 1,427,623 6.0 704,547 993,803教 育 費 2,641,711 11.1 890,363 2,134,790災 害 復 旧 費 16 0.0 0 16公 債 費 1,628,585 6.9 0 1,576,908諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 23,769,422 100.0 9,590,304 17,780,384
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
2,269,4271,010,332
26,977
0535,454
0
696,664
国民健康保険事業
実 質 収 支 362,624再 差 引 収 支 10,111加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,646被 保 険 者 数 ( 人 ) 18,185
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 66国庫支出金 70保険給付費 115
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 11,629,440基準財政需要額 7,218,575標準税収入額等 15,367,803標準財政規模 16,346,419
財政力指数13~15 1.39実質収支比率 10.6経常一般財源等比率 92.9公債費負担比率 7.9公 債 費 比 率 7.0起債制限比率 4.8
積立金現在高
財 調 1,795,563減 債 0特定目的 1,780,095
地 方 債 現 在 高 17,551,499うち政府資金 11,695,970
(
支出予定額)
物件等購入 900,000保証・補償 0そ の 他 14,320,701実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 2,642,899徴収率
現年計
99.6 98.399.7 98.599.6 98.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
33
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
491,900 1.9 0 0.0993,400 3.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
36,878 人
人%
32,17214.6
38,215 人人37,825
1.0 %
12 年 国 調区 分
313
1.6第1次
第2次7,280
37.7
産 業 構 造
7 年 国 調
399
2.4
6,372
38.0
第3次11,645
60.3
9,948
59.3
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
18.03
2,045
都道府県名
23
愛知県
団体名
3021
東郷町
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,508,377 47.4 5,131,682 83.8128,563 1.1 128,563 2.157,635 0.5 57,635 0.9302,874 2.6 302,874 4.922,505 0.2 22,505 0.4
0 0.0 0 0.0125,701 1.1 125,701 2.1
0 0.0 0 0.0247,953 2.1 247,953 4.1232,073 2.0 93,077 1.593,077 0.8 93,077 1.5138,996 1.2 0 0.0
6,625,681 57.1 6,109,990 99.87,749 0.1 7,749 0.142,249 0.4 0 0.0242,595 2.1 2,740 0.060,552 0.5 0 0.0333,573 2.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0420,500 3.6 0 0.0
735 0.0 440 0.03,963 0.0 0 0.0
800,605 6.9 0 0.0120,041 1.0 0 0.0285,283 2.5 145 0.0
2,668,100 23.0 0 0.0
11,611,626 100.0 6,121,064 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分29,805 0.5 0
2,215,724 40.2 064,516 1.2 0282,156 5.1 0
2,316,318 42.1 02,304,478 41.8 0
40,284 0.7 0182,879 3.3 0
0 0.0 00 0.0 0
5,131,682 93.2 00 0.0 0
376,695 6.8 0目 的 税376,695 6.8 0
0 0.0 00 0.0 0
376,695 6.8 00 0.0 0
5,508,377 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
11,611,626 10,726,65711,281,268 10,375,115
330,358 351,5425,069 31,537
325,289 320,0055,284 43,968
6 106,6080 0
134,183 261,394-128,893 -110,818
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
244 754,310 3,09113 37,930 2,9180 0 00 0 00 0 0
244 754,310 3,091
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 8,810助 役 1 16.04.01 7,180収 入 役 1 16.04.01 6,620教 育 長 1 16.04.01 6,620議 会 議 長 1 16.04.01 3,880議会副議長 1 16.04.01 3,120議 会 議 員 18 16.04.01 2,820
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,075,840 18.4 1,788,728 1,788,728 25.5うち職員給 1,468,743 13.0 1,246,103 - -
扶 助 費 684,967 6.1 301,026 301,026 4.3公 債 費 680,546 6.0 680,546 680,546 9.7元利償還金 678,247 6.0 678,247 678,247 9.7一時借入金利子 2,299 0.0 2,299 2,299 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,441,353 30.5 2,770,300 2,770,300 39.42,045,144 18.1 1,445,725 1,331,711 19.0
維 持 補 修 費 45,367 0.4 45,367 45,367 0.6補 助 費 等 1,452,923 12.9 1,431,413 1,431,413 20.4
うち一部事務組合負担金 1,083,582 9.6 1,083,582 1,083,582 15.4繰 出 金 1,121,458 9.9 1,080,963 0 0.0積 立 金 80,011 0.7 80,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 63,000 0.6 10,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
3,032,012 26.9投 資 的 経 費 678,04986,306 0.8うち人件費 86,306
3,032,012 26.9普通建設事業費 678,049
うち0.4{ 2,985,537 26.5 660,992
災害復旧事業費
46,475 17,057
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
11,281,268 100.0 7,541,817
内訳
経常経費充当一般財源等計5,578,791 千円
経 常 収 支 比 率79.4 % %91.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
7,872,175 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
139,783
構 成 比
1.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
139,783総 務 費 3,878,280 34.4 2,241,181 1,434,105民 生 費 2,284,617 20.3 37,492 1,537,464
970,224衛 生 費 8.6 13,472 894,023労 働 費 4,912 0.0 0 1,912農 林 水 産 業 費 82,425 0.7 17,538 62,514商 工 費 116,480 1.0 0 66,462土 木 費 1,255,249 11.1 492,373 1,113,636消 防 費 634,525 5.6 47,612 588,002教 育 費 1,234,227 10.9 182,344 1,023,370災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 680,546 6.0 0 680,546諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 11,281,268 100.0 3,032,012 7,541,817
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
1,125,949482,1372,768
0349,858
0
291,186
国民健康保険事業
実 質 収 支 82,225再 差 引 収 支 -159,517加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,576被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,027
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 57保険給付費 140
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,613,254基準財政需要額 4,715,293標準税収入額等 6,110,397標準財政規模 6,203,474
財政力指数13~15 0.92実質収支比率 5.2経常一般財源等比率 98.7公債費負担比率 8.6公 債 費 比 率 7.3起債制限比率 5.4
積立金現在高
財 調 575,090減 債 169,090特定目的 519,119
地 方 債 現 在 高 8,019,326うち政府資金 3,480,769
(
支出予定額)
物件等購入 314,835保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 273,874徴収率
現年計
98.2 93.798.7 96.197.6 91.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
34
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
85,500 0.7 0 0.0819,500 7.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
43,306 人
人%
38,49012.5
41,287 人人41,008
0.7 %
12 年 国 調区 分
163
0.8第1次
第2次5,118
23.9
産 業 構 造
7 年 国 調
167
0.9
4,325
22.4
第3次16,006
74.7
14,747
76.3
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
21.54
2,010
都道府県名
23
愛知県
団体名
3048
長久手町
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
7,613,673 53.0 6,962,703 86.3124,644 0.9 124,644 1.568,472 0.5 68,472 0.8417,944 2.9 417,944 5.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
121,717 0.8 121,717 1.50 0.0 0 0.0
317,813 2.2 317,813 3.9114,983 0.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0114,983 0.8 0 0.0
8,779,246 61.1 8,013,293 99.310,682 0.1 10,682 0.1
0 0.0 0 0.0218,227 1.5 23,944 0.365,033 0.5 0 0.0484,484 3.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0409,980 2.9 0 0.0219,906 1.5 5 0.01,015 0.0 0 0.0
1,261,838 8.8 0 0.0615,509 4.3 0 0.0592,775 4.1 17,798 0.2
1,708,000 11.9 0 0.0
14,366,695 100.0 8,065,722 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分32,790 0.4 0
2,766,735 36.3 0127,409 1.7 0432,630 5.7 0
3,310,872 43.5 03,284,763 43.1 0
30,883 0.4 0192,702 2.5 0
0 0.0 00 0.0 0
6,894,021 90.5 00 0.0 0
719,652 9.5 0目 的 税719,652 9.5 068,682 0.9 0
0 0.0 0650,970 8.6 0
0 0.0 0
7,613,673 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
14,366,695 15,743,29013,781,828 15,127,781
584,867 615,509123,421 225,490461,446 390,01971,427 -225,9099,417 1,239
0 00 42,362
80,844 -267,032
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
304 909,120 2,99135 97,370 2,7820 0 050 157,180 3,1440 0 0
354 1,066,300 3,012
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 8,850助 役 1 16.04.01 7,210収 入 役 1 16.04.01 6,660教 育 長 1 16.04.01 6,560議 会 議 長 1 16.04.01 4,010議会副議長 1 16.04.01 3,240議 会 議 員 18 16.04.01 2,990
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,725,188 19.8 2,416,247 2,403,670 29.4うち職員給 2,023,405 14.7 1,719,776 - -
扶 助 費 561,420 4.1 248,711 248,711 3.0公 債 費 670,296 4.9 669,395 669,395 8.2元利償還金 670,296 4.9 669,395 669,395 8.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,956,904 28.7 3,334,353 3,321,776 40.72,250,797 16.3 1,720,802 1,597,108 19.6
維 持 補 修 費 224,310 1.6 221,807 221,807 2.7補 助 費 等 868,827 6.3 806,056 700,424 8.6
うち一部事務組合負担金 332,548 2.4 332,548 291,040 3.6繰 出 金 1,568,532 11.4 1,332,744 541,061 6.6積 立 金 277,813 2.0 255,544 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,660,200 12.0 32,200 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,974,445 21.6投 資 的 経 費 1,342,63085,705 0.6うち人件費 85,005
2,928,577 21.2普通建設事業費 1,341,284
うち3.2{ 2,457,572 17.8 1,164,740
災害復旧事業費
441,987 149,034
45,868 0.3 1,3460失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
13,781,828 100.0 9,046,136
内訳
経常経費充当一般財源等計6,382,176 千円
経 常 収 支 比 率78.2 % %79.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
9,626,008 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
154,580
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
154,580総 務 費 3,852,046 28.0 245,563 1,928,084民 生 費 2,297,820 16.7 110,274 1,554,234
942,283衛 生 費 6.8 11,307 854,763労 働 費 21,586 0.2 0 21,130農 林 水 産 業 費 438,799 3.2 251,412 227,365商 工 費 79,803 0.6 0 29,803土 木 費 3,019,531 21.9 1,711,363 2,007,997消 防 費 676,131 4.9 174,649 514,909教 育 費 1,306,195 9.5 147,119 1,074,466災 害 復 旧 費 45,868 0.3 0 1,346公 債 費 670,296 4.9 0 669,395諸 支 出 費 276,890 2.0 276,890 8,064前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 13,781,828 100.0 2,928,577 9,046,136
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
1,603,773884,41029,885
0313,919
4,133
371,426
国民健康保険事業
実 質 収 支 70,428再 差 引 収 支 -143,009加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,551被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,794
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 59保険給付費 123
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 6,060,395基準財政需要額 5,274,169標準税収入額等 8,036,036標準財政規模 8,036,036
財政力指数13~15 1.09実質収支比率 5.7経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 7.0公 債 費 比 率 5.4起債制限比率 3.4
積立金現在高
財 調 923,178減 債 243,764特定目的 5,317,727
地 方 債 現 在 高 8,363,798うち政府資金 3,176,253
(
支出予定額)
物件等購入 281,028保証・補償 0そ の 他 5,499実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 2,913,342徴収率
現年計
98.6 94.598.4 94.398.6 94.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
35
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
100,000 0.7 0 0.00 0.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
17,215 人
人%
17,1470.4
16,296 人人16,384
-0.5 %
12 年 国 調区 分
55
0.7第1次
第2次3,057
37.2
産 業 構 造
7 年 国 調
87
0.9
3,631
38.8
第3次5,082
61.8
5,617
60.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
3.36
5,124
都道府県名
23
愛知県
団体名
3412
西枇杷島町
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,941,979 43.6 2,650,446 80.848,311 0.7 48,311 1.517,858 0.3 17,858 0.5198,890 2.9 198,890 6.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
47,218 0.7 47,218 1.40 0.0 0 0.0
84,446 1.3 84,446 2.6336,619 5.0 212,241 6.5212,241 3.1 212,241 6.5124,378 1.8 0 0.0
3,675,321 54.4 3,259,410 99.44,105 0.1 4,105 0.121,654 0.3 0 0.087,456 1.3 16,693 0.519,811 0.3 0 0.0327,853 4.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0174,303 2.6 0 0.0195,661 2.9 0 0.0
658 0.0 0 0.0352,170 5.2 0 0.0215,008 3.2 0 0.0971,715 14.4 303 0.0707,400 10.5 0 0.0
6,753,115 100.0 3,280,511 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,128 0.4 0681,017 23.1 071,586 2.4 0314,864 10.7 48,268
1,516,746 51.6 01,513,288 51.4 0
10,661 0.4 090,712 3.1 0
0 0.0 00 0.0 0
2,698,714 91.7 48,2680 0.0 0
243,265 8.3 0目 的 税243,265 8.3 0
0 0.0 00 0.0 0
243,265 8.3 00 0.0 0
2,941,979 100.0 48,268
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,753,115 5,343,3636,447,043 5,128,355306,072 215,00863,500 28,379242,572 186,62955,943 -831283,026 256,089
0 00 145,951
338,969 109,307
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
105 319,640 3,0445 16,540 3,30815 47,450 3,1630 0 00 0 0
120 367,090 3,059
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.01.01 8,380助 役 1 16.01.01 6,950収 入 役 1 16.01.01 6,460教 育 長 1 16.01.01 6,460議 会 議 長 1 16.01.01 3,770議会副議長 1 16.01.01 3,070議 会 議 員 13 16.01.01 2,830
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,061,039 16.5 945,785 940,610 24.8うち職員給 722,418 11.2 608,339 - -
扶 助 費 275,856 4.3 131,924 131,866 3.5公 債 費 502,363 7.8 502,363 502,363 13.3元利償還金 502,363 7.8 502,363 502,363 13.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,839,258 28.5 1,580,072 1,574,839 41.51,264,773 19.6 1,077,089 768,100 20.3
維 持 補 修 費 5,342 0.1 5,342 5,342 0.1補 助 費 等 662,792 10.3 533,281 357,146 9.4
うち一部事務組合負担金 320,477 5.0 220,477 187,869 5.0繰 出 金 304,671 4.7 281,357 268,171 7.1積 立 金 293,570 4.6 292,742 0 0.0投資・出資金・貸付金 33,000 0.5 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,043,637 31.7投 資 的 経 費 1,478,46713,462 0.2うち人件費 13,462
2,043,637 31.7普通建設事業費 1,478,467
うち10.2{ 1,387,542 21.5 1,204,899
災害復旧事業費
656,095 273,568
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,447,043 100.0 5,248,350
内訳
経常経費充当一般財源等計2,973,598 千円
経 常 収 支 比 率78.4 % %90.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,554,422 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
102,739
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
102,739総 務 費 910,632 14.1 21,757 828,533民 生 費 1,112,955 17.3 39,650 825,202
757,004衛 生 費 11.7 166,701 592,468労 働 費 235,065 3.6 195,885 120,442農 林 水 産 業 費 1,393 0.0 0 994商 工 費 56,630 0.9 0 21,447土 木 費 720,568 11.2 456,400 591,403消 防 費 266,243 4.1 42,828 229,929教 育 費 985,507 15.3 324,472 636,886災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 502,363 7.8 0 502,363諸 支 出 費 795,944 12.3 795,944 795,944前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,447,043 100.0 2,043,637 5,248,350
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ コクホ ソノタ
305,26300
0124,723
0
180,540
国民健康保険事業
実 質 収 支 75,006再 差 引 収 支 1,499加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,985被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,678
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 80国庫支出金 62保険給付費 127
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,146,961基準財政需要額 2,363,694標準税収入額等 2,845,138標準財政規模 3,057,379
財政力指数13~15 0.90実質収支比率 7.9経常一般財源等比率 107.3公債費負担比率 9.0公 債 費 比 率 11.4起債制限比率 9.8
積立金現在高
財 調 720,486減 債 89,901特定目的 636,161
地 方 債 現 在 高 4,066,238うち政府資金 3,425,940
(
支出予定額)
物件等購入 2,168,014保証・補償 0そ の 他 22,713実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
99.6 97.599.3 95.599.8 98.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
36
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
29,800 0.4 0 0.0480,600 7.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
13,001 人
人%
13,513-3.8
13,410 人人13,237
1.3 %
12 年 国 調区 分
113
1.5第1次
第2次2,524
33.8
産 業 構 造
7 年 国 調
155
2.0
2,717
34.9
第3次4,754
63.6
4,903
63.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
6.19
2,100
都道府県名
23
愛知県
団体名
3421
豊山町
市 町 村 類 型 4-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,488,403 54.9 3,487,479 85.2172,714 2.7 172,714 4.218,218 0.3 18,218 0.4224,663 3.5 224,663 5.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
48,186 0.8 48,186 1.20 0.0 0 0.0
91,573 1.4 91,573 2.248,874 0.8 0 0.0
0 0.0 0 0.048,874 0.8 0 0.0
4,092,631 64.4 4,042,833 98.83,716 0.1 3,716 0.16,040 0.1 0 0.074,803 1.2 7,141 0.218,468 0.3 0 0.0484,336 7.6 0 0.023,715 0.4 23,715 0.6498,074 7.8 0 0.03,494 0.1 2,471 0.1202 0.0 0 0.0
554,759 8.7 0 0.0164,823 2.6 0 0.0209,293 3.3 12,372 0.3220,000 3.5 0 0.0
6,354,354 100.0 4,092,248 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分11,189 0.3 0594,584 17.0 091,116 2.6 0262,988 7.5 924
2,383,181 68.3 01,898,120 54.4 0
19,730 0.6 0125,615 3.6 0
0 0.0 00 0.0 0
3,488,403 100.0 9240 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,488,403 100.0 924
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,354,354 6,897,8096,126,434 6,732,986227,920 164,823
0 0227,920 164,82363,097 14,320142,649 76,562
0 0288,207 219,751-82,461 -128,869
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
132 482,120 3,6529 28,090 3,1210 0 00 0 00 0 0
132 482,120 3,652
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,350助 役 1 8.04.01 6,900収 入 役 1 8.04.01 6,500教 育 長 1 8.04.01 6,500議 会 議 長 1 8.04.01 3,800議会副議長 1 8.04.01 3,050議 会 議 員 14 8.04.01 2,850
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,349,163 22.0 1,244,331 1,242,431 28.8うち職員給 956,913 15.6 854,288 - -
扶 助 費 292,724 4.8 172,179 172,089 4.0公 債 費 172,584 2.8 165,915 165,915 3.8元利償還金 172,584 2.8 165,915 165,915 3.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,814,471 29.6 1,582,425 1,580,435 36.61,077,391 17.6 934,535 912,200 21.2
維 持 補 修 費 35,053 0.6 34,396 34,396 0.8補 助 費 等 704,675 11.5 660,504 620,391 14.4
うち一部事務組合負担金 418,918 6.8 409,375 409,375 9.5繰 出 金 313,439 5.1 295,760 113,370 2.6積 立 金 152,807 2.5 151,784 0 0.0投資・出資金・貸付金 62,000 1.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,966,598 32.1投 資 的 経 費 1,010,11960,743 1.0うち人件費 58,531
1,966,598 32.1普通建設事業費 1,010,119
うち13.0{ 1,165,559 19.0 760,556
災害復旧事業費
798,595 247,119
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,126,434 100.0 4,669,523
内訳
経常経費充当一般財源等計3,260,792 千円
経 常 収 支 比 率75.6 % %79.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,897,443 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
120,862
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
120,862総 務 費 1,166,997 19.0 184,298 1,104,573民 生 費 1,351,376 22.1 223,237 1,068,300
599,619衛 生 費 9.8 23,070 549,337労 働 費 3,077 0.1 0 77農 林 水 産 業 費 75,876 1.2 13,719 72,720商 工 費 96,069 1.6 0 36,784土 木 費 1,331,652 21.7 1,164,296 503,161消 防 費 258,692 4.2 31,554 247,876教 育 費 949,630 15.5 326,424 799,918災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 172,584 2.8 0 165,915諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,126,434 100.0 1,966,598 4,669,523
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
317,39787,0962,771
077,734
0
149,796
国民健康保険事業
実 質 収 支 22,318再 差 引 収 支 1,577加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,601被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,396
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 92国庫支出金 60保険給付費 130
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,128,040基準財政需要額 2,003,243標準税収入額等 4,106,721標準財政規模 4,106,721
財政力指数13~15 1.49実質収支比率 5.5経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 3.4公 債 費 比 率 2.5起債制限比率 2.6
積立金現在高
財 調 990,636減 債 0特定目的 221,547
地 方 債 現 在 高 964,330うち政府資金 828,234
(
支出予定額)
物件等購入 1,488,948保証・補償 0そ の 他 6,823実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
99.2 96.598.5 92.799.4 97.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
37
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
0 0.0 0 0.0220,000 3.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
42,337 人
人%
40,4244.7
42,886 人人42,463
1.0 %
12 年 国 調区 分
332
1.4第1次
第2次8,554
36.8
産 業 構 造
7 年 国 調
399
1.8
9,152
40.2
第3次14,360
61.7
13,152
57.8
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
8.39
5,046
都道府県名
23
愛知県
団体名
3439
師勝町
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,449,994 49.4 5,078,378 81.2128,494 1.2 128,494 2.154,063 0.5 54,063 0.9370,112 3.4 370,112 5.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
126,209 1.1 126,209 2.00 0.0 0 0.0
194,969 1.8 194,969 3.1414,627 3.8 264,793 4.2264,793 2.4 264,793 4.2149,834 1.4 0 0.0
6,738,468 61.1 6,217,018 99.49,078 0.1 9,078 0.114,622 0.1 0 0.0192,034 1.7 21,383 0.344,752 0.4 0 0.0508,026 4.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0474,647 4.3 0 0.03,780 0.0 3,761 0.13,900 0.0 0 0.0
921,240 8.4 0 0.0452,151 4.1 0 0.0401,475 3.6 1,136 0.0
1,265,700 11.5 0 0.0
11,029,873 100.0 6,252,376 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分33,458 0.6 0
1,879,806 34.5 072,896 1.3 0133,246 2.4 0
2,540,732 46.6 02,540,732 46.6 0
35,311 0.6 0382,929 7.0 0
0 0.0 00 0.0 0
5,078,378 93.2 00 0.0 0
371,616 6.8 0目 的 税371,616 6.8 0
0 0.0 00 0.0 0
371,616 6.8 00 0.0 0
5,449,994 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
11,029,873 10,324,95110,530,555 9,872,800
499,318 452,15115,456 30,595483,862 421,55662,306 -82,542425,172 51,200
0 0330,925 44,278156,553 -75,620
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
291 889,270 3,05624 64,990 2,7082 7,270 3,6350 0 00 0 0
293 896,540 3,060
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 5.04.01 8,300助 役 1 5.04.01 6,900収 入 役 1 5.04.01 6,500教 育 長 1 5.04.01 6,500議 会 議 長 1 5.04.01 3,700議会副議長 1 5.04.01 3,000議 会 議 員 20 5.04.01 2,800
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,343,643 22.3 1,995,225 1,980,251 27.3うち職員給 1,702,516 16.2 1,359,120 - -
扶 助 費 906,677 8.6 483,175 483,175 6.7公 債 費 663,964 6.3 663,964 663,964 9.2元利償還金 663,964 6.3 663,964 663,964 9.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,914,284 37.2 3,142,364 3,127,390 43.22,224,997 21.1 1,882,634 1,465,382 20.2
維 持 補 修 費 53,659 0.5 53,659 53,659 0.7補 助 費 等 1,334,338 12.7 1,211,803 1,177,750 16.3
うち一部事務組合負担金 817,735 7.8 736,735 735,949 10.2繰 出 金 674,967 6.4 618,640 385,217 5.3積 立 金 435,372 4.1 435,363 0 0.0投資・出資金・貸付金 108,000 1.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,784,938 17.0投 資 的 経 費 774,54699,084 0.9うち人件費 99,084
1,784,938 17.0普通建設事業費 774,546
うち3.8{ 1,381,783 13.1 727,570
災害復旧事業費
398,043 41,864
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
10,530,555 100.0 8,119,009
内訳
経常経費充当一般財源等計6,209,398 千円
経 常 収 支 比 率85.7 % %99.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,618,327 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
159,228
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
159,228総 務 費 1,788,432 17.0 114,974 1,607,505民 生 費 2,900,576 27.5 127,184 2,002,374
1,199,375衛 生 費 11.4 24,409 1,057,603労 働 費 6,875 0.1 0 2,875農 林 水 産 業 費 99,599 0.9 37,321 80,358商 工 費 168,819 1.6 0 64,458土 木 費 1,394,644 13.2 1,085,980 759,368消 防 費 550,932 5.2 108,241 477,049教 育 費 1,598,111 15.2 286,829 1,244,227災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 663,964 6.3 0 663,964諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 10,530,555 100.0 1,784,938 8,119,009
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
686,57881,4959,783
0276,028
0
319,272
国民健康保険事業
実 質 収 支 92,647再 差 引 収 支 -53,082加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,970被 保 険 者 数 ( 人 ) 16,408
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 89国庫支出金 60保険給付費 139
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,578,066基準財政需要額 4,852,071標準税収入額等 6,058,286標準財政規模 6,323,079
財政力指数13~15 0.90実質収支比率 7.7経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 7.7公 債 費 比 率 6.6起債制限比率 5.2
積立金現在高
財 調 615,665減 債 0特定目的 515,318
地 方 債 現 在 高 5,648,895うち政府資金 3,853,411
(
支出予定額)
物件等購入 685,621保証・補償 0そ の 他 471,070実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 200,000徴収率
現年計
98.6 95.498.2 93.798.8 96.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
38
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
73,000 0.7 0 0.0917,000 8.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
33,391 人
人%
33,446-0.2
33,294 人人33,191
0.3 %
12 年 国 調区 分
564
3.0第1次
第2次6,804
35.6
産 業 構 造
7 年 国 調
627
3.2
7,235
36.9
第3次11,728
61.4
11,719
59.8
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
9.98
3,346
都道府県名
23
愛知県
団体名
3447
西春町
市 町 村 類 型 7-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
5,824,803 57.7 5,473,025 85.1123,973 1.2 123,973 1.945,853 0.5 45,853 0.7355,957 3.5 355,957 5.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
121,105 1.2 121,105 1.90 0.0 0 0.0
271,665 2.7 271,665 4.262,823 0.6 0 0.0
0 0.0 0 0.062,823 0.6 0 0.0
6,806,179 67.4 6,391,578 99.38,919 0.1 8,919 0.1
106,339 1.1 0 0.0185,663 1.8 19,625 0.354,570 0.5 0 0.0521,800 5.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0685,159 6.8 0 0.029,343 0.3 5,902 0.13,376 0.0 0 0.0
388,146 3.8 0 0.0308,698 3.1 0 0.0324,172 3.2 8,703 0.1674,300 6.7 0 0.0
10,096,664 100.0 6,434,727 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分27,164 0.5 0
1,561,350 26.8 0120,101 2.1 0875,058 15.0 0
2,645,725 45.4 02,636,989 45.3 0
35,766 0.6 0207,861 3.6 0
0 0.0 00 0.0 0
5,473,025 94.0 00 0.0 0
351,778 6.0 0目 的 税351,778 6.0 0
0 0.0 00 0.0 0
351,778 6.0 00 0.0 0
5,824,803 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
10,096,664 10,205,6099,742,988 9,896,911353,676 308,69851,298 45,809302,378 262,88939,489 26,81435,984 283
0 089,566 367,665-14,093 -340,568
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
238 741,250 3,11417 53,260 3,1330 0 00 0 00 0 0
238 741,250 3,114
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 8,900助 役 1 15.04.01 7,250収 入 役 1 15.04.01 6,720教 育 長 1 7.04.01 6,600議 会 議 長 1 12.04.01 4,050議会副議長 1 12.04.01 3,200議 会 議 員 18 12.04.01 2,950
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,979,396 20.3 1,769,250 1,747,444 25.2うち職員給 1,426,542 14.6 1,234,029 - -
扶 助 費 754,582 7.7 403,168 399,281 5.8公 債 費 466,904 4.8 466,904 466,904 6.7元利償還金 466,904 4.8 466,904 466,904 6.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,200,882 32.9 2,639,322 2,613,629 37.71,949,703 20.0 1,518,058 1,305,468 18.9
維 持 補 修 費 95,062 1.0 95,062 95,062 1.4補 助 費 等 1,302,639 13.4 1,231,242 1,003,599 14.5
うち一部事務組合負担金 705,396 7.2 705,396 575,573 8.3繰 出 金 645,979 6.6 604,657 337,452 4.9積 立 金 46,990 0.5 46,121 0 0.0投資・出資金・貸付金 99,000 1.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,402,733 24.7投 資 的 経 費 1,393,55864,430 0.7うち人件費 64,430
2,402,733 24.7普通建設事業費 1,393,558
うち4.4{ 1,966,369 20.2 1,267,368
災害復旧事業費
430,193 120,019
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
9,742,988 100.0 7,528,020
内訳
経常経費充当一般財源等計5,355,210 千円
経 常 収 支 比 率77.3 % %83.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
7,881,696 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
150,445
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
150,445総 務 費 1,289,827 13.2 124,725 1,130,429民 生 費 2,611,718 26.8 286,148 1,747,147
1,028,619衛 生 費 10.6 36,580 948,376労 働 費 57,486 0.6 0 31,166農 林 水 産 業 費 114,538 1.2 19,270 96,912商 工 費 132,331 1.4 0 37,768土 木 費 1,828,577 18.8 1,351,279 1,104,417消 防 費 437,890 4.5 72,195 427,795教 育 費 1,499,595 15.4 387,478 1,361,603災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 466,904 4.8 0 466,904諸 支 出 費 125,058 1.3 125,058 25,058前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 9,742,988 100.0 2,402,733 7,528,020
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
653,17861,2795,750
0293,923
0
292,226
国民健康保険事業
実 質 収 支 84,671再 差 引 収 支 -78,833加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,956被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,918
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 89国庫支出金 67保険給付費 141
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,945,140基準財政需要額 4,137,058標準税収入額等 6,549,401標準財政規模 6,549,401
財政力指数13~15 1.15実質収支比率 4.6経常一般財源等比率 98.2公債費負担比率 5.9公 債 費 比 率 4.3起債制限比率 3.1
積立金現在高
財 調 522,984減 債 77,043特定目的 1,156,812
地 方 債 現 在 高 3,383,208うち政府資金 2,953,504
(
支出予定額)
物件等購入 54,748保証・補償 0そ の 他 205,343実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.9 96.998.7 95.799.1 97.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
39
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
100,000 1.0 0 0.0390,000 3.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
8,116 人
人%
7,5707.2
7,546 人人7,493
0.7 %
12 年 国 調区 分
304
6.8第1次
第2次1,648
37.0
産 業 構 造
7 年 国 調
364
8.5
1,712
39.8
第3次2,495
56.1
2,221
51.6
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
4.01
2,024
都道府県名
23
愛知県
団体名
3455
春日町
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,883,409 55.4 1,883,409 87.440,779 1.2 40,779 1.910,048 0.3 10,048 0.5107,146 3.1 107,146 5.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
39,945 1.2 39,945 1.90 0.0 0 0.0
64,622 1.9 64,622 3.048,046 1.4 0 0.0
0 0.0 0 0.048,046 1.4 0 0.0
2,193,995 64.5 2,145,949 99.62,414 0.1 2,414 0.1115 0.0 0 0.0
59,731 1.8 6,712 0.311,186 0.3 0 0.0126,584 3.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0120,265 3.5 0 0.01,448 0.0 0 0.0630 0.0 0 0.0
392,320 11.5 0 0.0198,373 5.8 0 0.076,332 2.2 94 0.0219,300 6.4 0 0.0
3,402,693 100.0 2,155,169 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,822 0.3 0
359,201 19.1 045,792 2.4 0378,210 20.1 0993,807 52.8 0993,807 52.8 010,227 0.5 090,350 4.8 0
0 0.0 00 0.0 0
1,883,409 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,883,409 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,402,693 3,273,3523,191,485 3,074,979211,208 198,37323,495 0187,713 198,373-10,660 23,704161,691 55,133
0 0120,923 171,50030,108 -92,663
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
92 259,620 2,8224 7,920 1,9800 0 00 0 00 0 0
92 259,620 2,822
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 7,200助 役 1 16.04.01 5,930収 入 役 0 0教 育 長 1 16.04.01 5,520議 会 議 長 1 16.04.01 3,150議会副議長 1 16.04.01 2,560議 会 議 員 12 16.04.01 2,370
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 726,050 22.7 669,433 667,322 28.4うち職員給 479,690 15.0 423,073 - -
扶 助 費 187,636 5.9 110,749 110,749 4.7公 債 費 162,255 5.1 162,255 162,255 6.9元利償還金 162,255 5.1 162,255 162,255 6.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,075,941 33.7 942,437 940,326 40.0732,064 22.9 601,982 461,731 19.6
維 持 補 修 費 15,581 0.5 15,581 15,581 0.7補 助 費 等 457,114 14.3 423,193 271,366 11.5
うち一部事務組合負担金 173,436 5.4 173,436 173,436 7.4繰 出 金 145,570 4.6 137,780 97,780 4.2積 立 金 312,006 9.8 311,598 0 0.0投資・出資金・貸付金 14,000 0.4 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
439,209 13.8投 資 的 経 費 100,03514,839 0.5うち人件費 14,839439,209 13.8普通建設事業費 100,035
うち4.6{ 291,300 9.1 75,044
災害復旧事業費
147,909 24,991
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
3,191,485 100.0 2,532,606
内訳
経常経費充当一般財源等計1,786,784 千円
経 常 収 支 比 率75.9 % %82.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,743,814 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
89,164
構 成 比
2.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
89,164総 務 費 733,635 23.0 7,409 699,633民 生 費 718,405 22.5 13,416 520,413
316,159衛 生 費 9.9 8,318 288,671労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 93,382 2.9 36,524 53,717商 工 費 27,748 0.9 0 13,748土 木 費 401,732 12.6 279,213 193,985消 防 費 199,782 6.3 36,883 159,044教 育 費 449,223 14.1 57,446 351,976災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 162,255 5.1 0 162,255諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 3,191,485 100.0 439,209 2,532,606
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ コクホ ソノタ
163,15916,672
0
060,046
0
86,441
国民健康保険事業
実 質 収 支 45,429再 差 引 収 支 1,810加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,337被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,884
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 60保険給付費 133
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,591,221基準財政需要額 1,315,466標準税収入額等 2,107,292標準財政規模 2,107,292
財政力指数13~15 1.08実質収支比率 8.9経常一般財源等比率 102.3公債費負担比率 5.9公 債 費 比 率 5.5起債制限比率 4.4
積立金現在高
財 調 304,348減 債 256,659特定目的 492,924
地 方 債 現 在 高 1,749,218うち政府資金 648,460
(
支出予定額)
物件等購入 379,669保証・補償 0そ の 他 3,442実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 54,464徴収率
現年計
99.0 95.298.7 93.999.1 95.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
40
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
23,000 0.7 0 0.0175,000 5.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
19,122 人
人%
19,235-0.6
19,193 人人18,955
1.3 %
12 年 国 調区 分
258
2.5第1次
第2次3,482
33.8
産 業 構 造
7 年 国 調
325
3.1
3,819
36.7
第3次6,561
63.7
6,247
60.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
5.25
3,642
都道府県名
23
愛知県
団体名
3463
清洲町
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,929,979 41.0 2,724,804 84.862,776 0.9 62,776 2.025,709 0.4 25,709 0.8165,865 2.3 165,865 5.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
61,384 0.9 61,384 1.90 0.0 0 0.0
101,050 1.4 101,050 3.1152,873 2.1 68,061 2.168,061 1.0 68,061 2.184,812 1.2 0 0.0
3,499,636 49.0 3,209,649 99.84,972 0.1 4,972 0.214,566 0.2 0 0.0164,791 2.3 0 0.016,802 0.2 0 0.0275,709 3.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0213,989 3.0 0 0.0
574 0.0 352 0.03,902 0.1 0 0.0
803,986 11.3 0 0.0354,627 5.0 0 0.0209,097 2.9 48 0.0
1,580,200 22.1 0 0.0
7,142,851 100.0 3,215,021 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分14,710 0.5 0839,947 28.7 048,676 1.7 0215,927 7.4 0
1,351,543 46.1 01,348,002 46.0 0
17,282 0.6 0236,719 8.1 0
0 0.0 00 0.0 0
2,724,804 93.0 00 0.0 0
205,175 7.0 0目 的 税205,175 7.0 0
0 0.0 00 0.0 0
205,175 7.0 00 0.0 0
2,929,979 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,142,851 6,039,1936,863,304 5,684,566279,547 354,627
0 0279,547 354,627-75,080 40,987504,804 267,678
0 0281,750 300,000147,974 8,665
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
146 439,130 3,00813 29,410 2,2620 0 00 0 00 0 0
146 439,130 3,008
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.01.01 8,500助 役 1 8.01.01 7,000収 入 役 1 8.01.01 6,500教 育 長 1 8.01.01 6,500議 会 議 長 1 8.01.01 3,750議会副議長 1 8.01.01 3,050議 会 議 員 14 8.01.01 2,800
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,265,371 18.4 1,112,177 1,108,267 29.5うち職員給 855,708 12.5 726,737 - -
扶 助 費 384,260 5.6 223,718 223,718 5.9公 債 費 490,243 7.1 485,750 485,750 12.9元利償還金 490,243 7.1 485,750 485,750 12.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,139,874 31.2 1,821,645 1,817,735 48.31,281,402 18.7 1,005,830 684,473 18.2
維 持 補 修 費 36,379 0.5 36,379 36,379 1.0補 助 費 等 638,115 9.3 505,817 391,421 10.4
うち一部事務組合負担金 337,219 4.9 217,219 199,295 5.3繰 出 金 258,871 3.8 236,124 210,298 5.6積 立 金 505,901 7.4 504,677 0 0.0投資・出資金・貸付金 45,000 0.7 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,957,762 28.5投 資 的 経 費 450,41119,482 0.3うち人件費 19,482
1,957,762 28.5普通建設事業費 450,411
うち5.6{ 1,567,724 22.8 341,772
災害復旧事業費
383,999 102,600
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,863,304 100.0 4,560,883
内訳
経常経費充当一般財源等計3,140,306 千円
経 常 収 支 比 率83.5 % %97.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,840,430 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
105,803
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
105,803総 務 費 1,301,107 19.0 77,771 1,227,816民 生 費 2,401,198 35.0 1,140,434 886,119
657,602衛 生 費 9.6 1,332 505,315労 働 費 10,010 0.1 0 10農 林 水 産 業 費 56,771 0.8 18,235 49,974商 工 費 190,531 2.8 58,381 145,442土 木 費 684,530 10.0 573,615 378,965消 防 費 275,083 4.0 34,291 236,918教 育 費 690,426 10.1 53,703 538,771災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 490,243 7.1 0 485,750諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,863,304 100.0 1,957,762 4,560,883
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ コクホ ソノタ
271,86112,078
0
099,786
0
159,997
国民健康保険事業
実 質 収 支 184,047再 差 引 収 支 157,244加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,412被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,685
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 85国庫支出金 56保険給付費 132
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,424,747基準財政需要額 2,496,816標準税収入額等 3,210,841標準財政規模 3,278,902
財政力指数13~15 0.94実質収支比率 8.5経常一般財源等比率 98.1公債費負担比率 10.0公 債 費 比 率 11.2起債制限比率 7.2
積立金現在高
財 調 785,730減 債 494特定目的 260,457
地 方 債 現 在 高 4,078,616うち政府資金 2,004,390
(
支出予定額)
物件等購入 75,368保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 2,060,272徴収率
現年計
98.8 95.398.8 93.298.7 96.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
41
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
38,900 0.5 0 0.0508,300 7.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
18,556 人
人%
18,786-1.2
18,456 人人18,417
0.2 %
12 年 国 調区 分
148
1.5第1次
第2次3,565
36.8
産 業 構 造
7 年 国 調
179
1.8
4,032
39.9
第3次5,964
61.6
5,891
58.3
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
4.70
3,948
都道府県名
23
愛知県
団体名
3471
新川町
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,177,829 53.7 2,917,431 86.859,993 1.0 59,993 1.821,392 0.4 21,392 0.6169,278 2.9 169,278 5.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
58,615 1.0 58,615 1.70 0.0 0 0.0
102,028 1.7 102,028 3.096,850 1.6 0 0.0
0 0.0 0 0.096,850 1.6 0 0.0
3,685,985 62.2 3,328,737 99.04,045 0.1 4,045 0.135,631 0.6 7,500 0.2157,912 2.7 13,270 0.419,375 0.3 0 0.0204,336 3.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0206,063 3.5 0 0.037,827 0.6 1,882 0.11,345 0.0 0 0.0
499,687 8.4 0 0.0216,960 3.7 0 0.0264,478 4.5 6,177 0.2589,500 10.0 0 0.0
5,923,144 100.0 3,361,611 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分15,923 0.5 0745,973 23.5 043,749 1.4 0298,355 9.4 47,090
1,755,858 55.3 01,749,126 55.0 0
14,271 0.4 090,392 2.8 0
0 0.0 00 0.0 0
2,964,521 93.3 47,0900 0.0 0
213,308 6.7 0目 的 税213,308 6.7 0
0 0.0 00 0.0 0
213,308 6.7 00 0.0 0
3,177,829 100.0 47,090
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,923,144 5,854,1695,643,055 5,637,209280,089 216,96035,400 0244,689 216,96027,729 -121,282229,160 422,686
0 0489,587 406,427-232,698 -105,023
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
136 451,510 3,3204 8,080 2,0200 0 00 0 00 0 0
136 451,510 3,320
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 6.04.01 8,220助 役 1 6.04.01 6,770収 入 役 0 0教 育 長 1 6.04.01 6,290議 会 議 長 1 6.04.01 3,600議会副議長 1 6.04.01 2,930議 会 議 員 14 6.04.01 2,700
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,277,944 22.6 1,070,762 1,057,712 27.1うち職員給 891,710 15.8 687,585 - -
扶 助 費 327,464 5.8 162,729 162,729 4.2公 債 費 405,134 7.2 401,830 401,830 10.3元利償還金 405,134 7.2 401,830 401,830 10.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,010,542 35.6 1,635,321 1,622,271 41.61,455,758 25.8 1,218,729 878,400 22.5
維 持 補 修 費 29,984 0.5 27,330 27,330 0.7補 助 費 等 650,295 11.5 628,005 391,001 10.0
うち一部事務組合負担金 271,786 4.8 271,786 195,232 5.0繰 出 金 443,945 7.9 419,677 285,552 7.3積 立 金 239,972 4.3 239,160 0 0.0投資・出資金・貸付金 32,000 0.6 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
780,559 13.8投 資 的 経 費 553,86211,966 0.2うち人件費 11,966780,559 13.8普通建設事業費 553,862
うち1.9{ 666,486 11.8 515,989
災害復旧事業費
108,000 31,800
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
5,643,055 100.0 4,722,084
内訳
経常経費充当一般財源等計3,204,554 千円
経 常 収 支 比 率82.2 % %95.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,002,173 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
110,391
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
110,391総 務 費 917,321 16.3 19,103 862,929民 生 費 1,748,260 31.0 109,737 1,335,826
737,572衛 生 費 13.1 588 687,559労 働 費 5,428 0.1 0 5,428農 林 水 産 業 費 71,246 1.3 9,990 68,790商 工 費 57,936 1.0 0 25,620土 木 費 556,462 9.9 423,464 360,542消 防 費 401,075 7.1 163,074 358,009教 育 費 632,230 11.2 54,603 505,160災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 405,134 7.2 0 401,830諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 5,643,055 100.0 780,559 4,722,084
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
498,02553,312
0
0193,495
0
251,218
国民健康保険事業
実 質 収 支 49,714再 差 引 収 支 -77,595加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,484被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,055
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 60保険給付費 136
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,499,738基準財政需要額 2,459,184標準税収入額等 3,311,706標準財政規模 3,311,706
財政力指数13~15 0.95実質収支比率 7.4経常一般財源等比率 101.5公債費負担比率 8.0公 債 費 比 率 8.4起債制限比率 7.4
積立金現在高
財 調 523,214減 債 912特定目的 759,771
地 方 債 現 在 高 3,425,394うち政府資金 2,747,983
(
支出予定額)
物件等購入 255,353保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
98.3 92.998.4 92.898.1 92.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
42
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
36,000 0.6 0 0.0499,000 8.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
20,633 人
人%
19,0318.4
21,211 人人21,107
0.5 %
12 年 国 調区 分
408
3.7第1次
第2次5,016
45.3
産 業 構 造
7 年 国 調
515
4.8
5,454
50.9
第3次5,646
51.0
4,747
44.3
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
13.58
1,519
都道府県名
23
愛知県
団体名
3617
大口町
市 町 村 類 型 5-3
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,747,057 63.2 4,746,292 85.1117,025 1.6 117,025 2.127,297 0.4 27,297 0.5319,743 4.3 319,743 5.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
114,609 1.5 114,609 2.10 0.0 0 0.0
185,962 2.5 185,962 3.336,519 0.5 0 0.0
0 0.0 0 0.036,519 0.5 0 0.0
5,548,212 73.8 5,510,928 98.85,825 0.1 5,825 0.11,159 0.0 0 0.0
179,622 2.4 17,497 0.312,757 0.2 0 0.0265,473 3.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0394,327 5.2 0 0.0122,685 1.6 0 0.013,848 0.2 0 0.0210,411 2.8 0 0.0374,388 5.0 0 0.0337,175 4.5 41,599 0.750,000 0.7 0 0.0
7,515,882 100.0 5,575,849 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分16,992 0.4 0827,122 17.4 096,462 2.0 0982,961 20.7 0
2,587,019 54.5 02,572,134 54.2 0
27,882 0.6 0207,854 4.4 0
0 0.0 00 0.0 0
4,746,292 100.0 00 0.0 0
765 0.0 0目 的 税765 0.0 0
0 0.0 00 0.0 0
765 0.0 00 0.0 0
4,747,057 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,515,882 7,381,3467,149,261 7,006,958366,621 374,388
0 23,468366,621 350,92015,701 35,334175,566 158,509
0 0150,000 300,00041,267 -106,157
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
187 572,260 3,0603 6,980 2,3271 3,360 3,3600 0 00 0 0
188 575,620 3,062
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 9,190助 役 1 10.04.01 7,310収 入 役 0 0教 育 長 1 10.04.01 6,890議 会 議 長 1 10.04.01 4,140議会副議長 1 10.04.01 3,340議 会 議 員 16 10.04.01 3,030
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,596,673 22.3 1,408,460 1,398,463 24.9うち職員給 1,114,335 15.6 932,852 - -
扶 助 費 471,136 6.6 196,517 196,517 3.5公 債 費 350,919 4.9 350,919 350,919 6.2元利償還金 350,919 4.9 350,919 350,919 6.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,418,728 33.8 1,955,896 1,945,899 34.61,475,164 20.6 1,228,646 1,176,808 20.9
維 持 補 修 費 54,418 0.8 53,778 53,778 1.0補 助 費 等 940,363 13.2 923,313 876,163 15.6
うち一部事務組合負担金 590,698 8.3 590,698 573,917 10.2繰 出 金 729,609 10.2 689,639 306,707 5.5積 立 金 346,936 4.9 336,829 0 0.0投資・出資金・貸付金 47,000 0.7 47,000 40,000 0.7前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,137,043 15.9投 資 的 経 費 730,44621,676 0.3うち人件費 21,676
1,137,043 15.9普通建設事業費 730,446
うち2.5{ 951,377 13.3 596,866
災害復旧事業費
181,833 129,747
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
7,149,261 100.0 5,965,547
内訳
経常経費充当一般財源等計4,399,355 千円
経 常 収 支 比 率78.2 % %78.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,332,168 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
136,102
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
136,102総 務 費 1,158,303 16.2 30,949 1,098,551民 生 費 1,696,758 23.7 231,669 1,097,997
617,902衛 生 費 8.6 801 568,430労 働 費 10,559 0.1 0 6,291農 林 水 産 業 費 173,942 2.4 53,852 146,047商 工 費 135,795 1.9 32,517 128,625土 木 費 1,044,384 14.6 502,058 837,726消 防 費 406,069 5.7 33,942 396,269教 育 費 1,418,528 19.8 251,255 1,198,590災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 350,919 4.9 0 350,919諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 7,149,261 100.0 1,137,043 5,965,547
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
735,355303,7554,408
0200,411
0
226,781
国民健康保険事業
実 質 収 支 71,388再 差 引 収 支 -31,764加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,165被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,491
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 92国庫支出金 65保険給付費 149
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,224,719基準財政需要額 3,106,220標準税収入額等 5,592,366標準財政規模 5,592,366
財政力指数13~15 1.28実質収支比率 6.6経常一般財源等比率 99.7公債費負担比率 5.5公 債 費 比 率 3.8起債制限比率 3.2
積立金現在高
財 調 1,267,879減 債 0特定目的 662,193
地 方 債 現 在 高 1,681,705うち政府資金 1,142,093
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 188,300徴収率
現年計
99.0 95.798.9 95.199.0 96.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
43
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
50,000 0.7 0 0.00 0.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
31,728 人
人%
30,2544.9
32,588 人人32,392
0.6 %
12 年 国 調区 分
309
1.9第1次
第2次6,712
40.8
産 業 構 造
7 年 国 調
475
2.9
7,267
44.4
第3次9,264
56.3
8,565
52.4
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
11.18
2,838
都道府県名
23
愛知県
団体名
3625
扶桑町
市 町 村 類 型 7-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,652,041 44.0 3,398,305 66.7111,042 1.3 111,042 2.237,836 0.5 37,836 0.7248,481 3.0 248,481 4.9
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
108,964 1.3 108,964 2.10 0.0 0 0.0
126,103 1.5 126,103 2.51,153,348 13.9 1,041,236 20.41,041,236 12.6 1,041,236 20.4112,112 1.4 0 0.0
5,437,815 65.6 5,071,967 99.55,697 0.1 5,697 0.119,653 0.2 0 0.0145,794 1.8 11,154 0.238,172 0.5 0 0.0292,648 3.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0372,286 4.5 0 0.061,278 0.7 3,183 0.11,700 0.0 0 0.0
444,822 5.4 0 0.0237,272 2.9 0 0.0285,349 3.4 5,241 0.1951,600 11.5 0 0.0
8,294,086 100.0 5,097,242 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分25,127 0.7 0
1,298,100 35.5 055,035 1.5 0118,229 3.2 15,729
1,609,334 44.1 01,603,776 43.9 0
35,765 1.0 0256,715 7.0 0
0 0.0 00 0.0 0
3,398,305 93.1 15,7290 0.0 0
253,736 6.9 0目 的 税253,736 6.9 0
0 0.0 00 0.0 0
253,736 6.9 00 0.0 0
3,652,041 100.0 15,729
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,294,086 8,454,1577,966,484 8,216,885327,602 237,272
0 13,087327,602 224,185103,417 -149,805112,094 187,008
0 0274,697 205,742-59,186 -168,539
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
222 688,310 3,10023 59,960 2,6070 0 00 0 00 0 0
222 688,310 3,100
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.12.01 8,800助 役 1 15.12.01 7,030収 入 役 1 15.12.01 6,630教 育 長 1 15.12.01 6,440議 会 議 長 1 15.12.01 3,870議会副議長 1 15.12.01 3,060議 会 議 員 18 15.12.01 2,810
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,929,535 24.2 1,690,680 1,681,096 28.7うち職員給 1,296,139 16.3 1,074,326 - -
扶 助 費 660,290 8.3 321,742 280,917 4.8公 債 費 677,689 8.5 670,283 670,283 11.4元利償還金 677,689 8.5 670,283 670,283 11.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,267,514 41.0 2,682,705 2,632,296 44.91,444,044 18.1 1,083,247 982,820 16.8
維 持 補 修 費 111,717 1.4 111,717 111,717 1.9補 助 費 等 1,089,600 13.7 1,058,557 1,003,948 17.1
うち一部事務組合負担金 705,204 8.9 705,204 683,240 11.7繰 出 金 766,554 9.6 739,812 381,908 6.5積 立 金 332,399 4.2 332,116 0 0.0投資・出資金・貸付金 68,000 0.9 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
886,656 11.1投 資 的 経 費 573,83261,185 0.8うち人件費 61,103886,656 11.1普通建設事業費 573,832
うち0.2{ 836,199 10.5 569,175
災害復旧事業費
12,443 343
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
7,966,484 100.0 6,581,986
内訳
経常経費充当一般財源等計5,112,689 千円
経 常 収 支 比 率87.2 % %100.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,909,588 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
140,705
構 成 比
1.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
140,705総 務 費 1,231,613 15.5 159,550 1,059,580民 生 費 2,111,084 26.5 69,867 1,437,950
799,554衛 生 費 10.0 48,537 730,598労 働 費 26,434 0.3 0 819農 林 水 産 業 費 179,466 2.3 74,984 132,615商 工 費 114,638 1.4 0 56,356土 木 費 1,055,791 13.3 444,260 930,283消 防 費 471,592 5.9 34,834 434,039教 育 費 1,157,918 14.5 54,624 988,758災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 677,689 8.5 0 670,283諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 7,966,484 100.0 886,656 6,581,986
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
773,562244,7605,997
0191,162
0
331,643
国民健康保険事業
実 質 収 支 48,982再 差 引 収 支 -66,494加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,498被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,925
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 60保険給付費 139
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,042,811基準財政需要額 4,089,418標準税収入額等 4,018,140標準財政規模 5,059,376
財政力指数13~15 0.72実質収支比率 6.5経常一般財源等比率 100.7公債費負担比率 9.7公 債 費 比 率 8.2起債制限比率 5.4
積立金現在高
財 調 624,556減 債 19,900特定目的 1,350,497
地 方 債 現 在 高 5,517,831うち政府資金 3,241,482
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 76,048実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 150,000徴収率
現年計
98.4 94.398.7 94.298.0 93.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
44
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
47,500 0.6 0 0.0716,600 8.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
31,059 人
人%
29,5135.2
31,857 人人31,604
0.8 %
12 年 国 調区 分
121
0.7第1次
第2次6,902
42.4
産 業 構 造
7 年 国 調
130
0.8
7,866
48.7
第3次9,188
56.4
8,111
50.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
9.51
3,266
都道府県名
23
愛知県
団体名
3811
木曽川町
市 町 村 類 型 7-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,438,852 43.7 3,128,961 67.298,330 1.2 98,330 2.132,028 0.4 32,028 0.7253,930 3.2 253,930 5.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
96,252 1.2 96,252 2.10 0.0 0 0.0
114,757 1.5 114,757 2.51,055,248 13.4 911,518 19.6911,518 11.6 911,518 19.6143,730 1.8 0 0.0
5,089,397 64.7 4,635,776 99.56,166 0.1 6,166 0.13,662 0.0 0 0.0
171,378 2.2 14,332 0.327,391 0.3 0 0.0355,238 4.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0367,233 4.7 0 0.05,633 0.1 1,077 0.0171 0.0 0 0.0
279,555 3.6 0 0.0212,136 2.7 0 0.0469,344 6.0 93 0.0881,300 11.2 0 0.0
7,868,604 100.0 4,657,444 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分23,099 0.7 0
1,082,115 31.5 054,137 1.6 0132,333 3.8 0
1,575,126 45.8 01,575,126 45.8 0
31,047 0.9 0231,104 6.7 0
0 0.0 00 0.0 0
3,128,961 91.0 00 0.0 0
309,891 9.0 0目 的 税309,891 9.0 0
0 0.0 00 0.0 0
309,891 9.0 00 0.0 0
3,438,852 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,868,604 7,645,8457,600,573 7,433,709268,031 212,13644,894 26,224223,137 185,91237,225 -50,62993,066 118,384
0 0164,228 409,676-33,937 -341,921
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
203 569,650 2,80612 29,040 2,4200 0 044 131,060 2,9790 0 0
247 700,710 2,837
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,620助 役 1 9.04.01 6,900収 入 役 1 9.04.01 6,530教 育 長 1 9.04.01 6,530議 会 議 長 1 9.04.01 3,700議会副議長 1 9.04.01 2,960議 会 議 員 18 9.04.01 2,700
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,836,874 24.2 1,573,483 1,570,199 29.1うち職員給 1,332,440 17.5 1,078,147 - -
扶 助 費 660,140 8.7 330,283 330,283 6.1公 債 費 307,289 4.0 307,289 307,289 5.7元利償還金 307,289 4.0 307,289 307,289 5.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,804,303 36.9 2,211,055 2,207,771 40.91,992,665 26.2 1,678,179 1,537,264 28.4
維 持 補 修 費 34,542 0.5 30,343 30,343 0.6補 助 費 等 712,377 9.4 662,630 326,033 6.0
うち一部事務組合負担金 0 0.0 0 0 0.0繰 出 金 953,158 12.5 863,562 381,312 7.1積 立 金 93,385 1.2 93,185 0 0.0投資・出資金・貸付金 140,437 1.8 32,437 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
869,706 11.4投 資 的 経 費 603,02734,767 0.5うち人件費 34,767869,706 11.4普通建設事業費 603,027
うち1.8{ 723,672 9.5 583,517
災害復旧事業費
135,182 8,658
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
7,600,573 100.0 6,174,418
内訳
経常経費充当一般財源等計4,482,723 千円
経 常 収 支 比 率83.0 % %96.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,442,449 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
136,022
構 成 比
1.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
136,022総 務 費 1,072,094 14.1 139,542 894,053民 生 費 2,226,791 29.3 147,819 1,466,112
1,188,684衛 生 費 15.6 72,236 1,139,015労 働 費 10,000 0.1 0 0農 林 水 産 業 費 77,429 1.0 15,597 73,212商 工 費 235,456 3.1 0 137,297土 木 費 965,838 12.7 342,598 894,560消 防 費 427,470 5.6 64,901 365,655教 育 費 953,500 12.5 87,013 761,203災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 307,289 4.0 0 307,289諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 7,600,573 100.0 869,706 6,174,418
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
1,224,588422,073231,996
0254,065
38,173
278,281
国民健康保険事業
実 質 収 支 214,731再 差 引 収 支 61,965加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,435被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,499
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 74国庫支出金 80保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,838,365基準財政需要額 3,757,024標準税収入額等 3,749,949標準財政規模 4,661,467
財政力指数13~15 0.72実質収支比率 4.8経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 4.8公 債 費 比 率 4.1起債制限比率 3.2
積立金現在高
財 調 782,832減 債 35,558特定目的 1,660,806
地 方 債 現 在 高 3,985,037うち政府資金 3,485,447
(
支出予定額)
物件等購入 580,008保証・補償 0そ の 他 340実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 543,142徴収率
現年計
97.5 92.198.2 92.496.8 91.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
45
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
43,000 0.5 0 0.0703,000 8.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
23,163 人
人%
23,0070.7
22,928 人人23,047
-0.5 %
12 年 国 調区 分
1,454
11.7第1次
第2次4,551
36.7
産 業 構 造
7 年 国 調
1,631
13.2
4,961
40.2
第3次6,311
50.9
5,732
46.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
22.12
1,047
都道府県名
23
愛知県
団体名
4010
祖父江町
市 町 村 類 型 6-3
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,413,740 33.2 2,359,085 55.0149,283 2.1 149,283 3.525,022 0.3 25,022 0.6189,313 2.6 189,313 4.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
146,522 2.0 146,522 3.40 0.0 0 0.0
95,331 1.3 95,331 2.21,411,160 19.4 1,305,163 30.41,305,163 17.9 1,305,163 30.4105,997 1.5 0 0.0
4,430,371 60.9 4,269,719 99.63,842 0.1 3,842 0.16,984 0.1 0 0.0
115,921 1.6 8,134 0.211,207 0.2 0 0.0378,442 5.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0260,000 3.6 0 0.03,838 0.1 2,936 0.1420 0.0 0 0.0
864,659 11.9 0 0.0262,489 3.6 0 0.0169,577 2.3 2,100 0.0766,700 10.5 0 0.0
7,274,450 100.0 4,286,731 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分16,733 0.7 0854,768 35.4 031,699 1.3 082,063 3.4 0
1,238,043 51.3 01,230,242 51.0 0
30,062 1.2 0105,717 4.4 0
0 0.0 00 0.0 0
2,359,085 97.7 00 0.0 0
54,655 2.3 0目 的 税54,655 2.3 0
0 0.0 00 0.0 0
54,655 2.3 00 0.0 0
2,413,740 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,274,450 7,234,3576,822,656 6,791,868451,794 442,48990,871 70,500360,923 371,989-11,066 -80,811
47 3,4040 0
200,000 100,000-211,019 -177,407
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
172 525,640 3,05620 47,570 2,3790 0 00 0 00 0 0
172 525,640 3,056
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.12.01 8,520助 役 1 9.12.01 6,800収 入 役 1 9.12.01 6,440教 育 長 1 9.12.01 6,440議 会 議 長 1 9.12.01 3,700議会副議長 1 9.12.01 3,010議 会 議 員 16 9.12.01 2,850
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,439,039 21.1 1,301,987 1,295,948 26.6うち職員給 996,749 14.6 863,610 - -
扶 助 費 365,224 5.4 148,548 148,548 3.0公 債 費 497,835 7.3 497,835 497,835 10.2元利償還金 497,835 7.3 497,835 497,835 10.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,302,098 33.7 1,948,370 1,942,331 39.81,229,287 18.0 963,827 818,646 16.8
維 持 補 修 費 24,829 0.4 24,829 24,829 0.5補 助 費 等 920,575 13.5 878,122 777,916 15.9
うち一部事務組合負担金 599,174 8.8 599,174 584,657 12.0繰 出 金 700,082 10.3 608,406 284,169 5.8積 立 金 459,449 6.7 459,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 43,435 0.6 3,435 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,142,901 16.8投 資 的 経 費 584,53228,329 0.4うち人件費 28,329
1,142,901 16.8普通建設事業費 584,532
うち4.7{ 813,849 11.9 508,520
災害復旧事業費
323,220 70,180
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,822,656 100.0 5,470,521
内訳
経常経費充当一般財源等計3,847,891 千円
経 常 収 支 比 率78.9 % %89.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,922,315 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
132,747
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
132,747総 務 費 1,340,144 19.6 32,395 1,282,072民 生 費 1,524,861 22.3 12,671 1,072,880
602,218衛 生 費 8.8 9,600 573,571労 働 費 10,412 0.2 0 412農 林 水 産 業 費 102,900 1.5 5,832 83,097商 工 費 70,404 1.0 0 40,158土 木 費 1,014,387 14.9 721,844 575,972消 防 費 395,857 5.8 59,521 347,929教 育 費 1,130,891 16.6 301,038 863,848災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 497,835 7.3 0 497,835諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,822,656 100.0 1,142,901 5,470,521
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
706,185169,1243,435
0244,162
0
289,464
国民健康保険事業
実 質 収 支 235,099再 差 引 収 支 65,983加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,772被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,600
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 70国庫支出金 69保険給付費 123
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,287,382基準財政需要額 3,599,386標準税収入額等 2,999,212標準財政規模 4,304,375
財政力指数13~15 0.61実質収支比率 8.4経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 8.4公 債 費 比 率 7.7起債制限比率 3.8
積立金現在高
財 調 1,534,138減 債 837,873特定目的 1,788,173
地 方 債 現 在 高 4,682,273うち政府資金 3,716,346
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,399,916実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 100,091徴収率
現年計
98.1 93.698.7 94.197.5 92.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
46
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
33,000 0.5 0 0.0560,000 7.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
13,505 人
人%
13,3271.3
13,154 人人13,238
-0.6 %
12 年 国 調区 分
660
9.6第1次
第2次2,565
37.4
産 業 構 造
7 年 国 調
727
10.3
2,823
40.1
第3次3,568
52.1
3,471
49.3
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
8.83
1,529
都道府県名
23
愛知県
団体名
4028
平和町
市 町 村 類 型 4-3
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,584,142 37.1 1,584,142 61.271,737 1.7 71,737 2.813,535 0.3 13,535 0.5113,879 2.7 113,879 4.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
70,341 1.6 70,341 2.70 0.0 0 0.0
62,649 1.5 62,649 2.4749,477 17.5 671,004 25.9671,004 15.7 671,004 25.978,473 1.8 0 0.0
2,665,760 62.4 2,587,287 99.92,341 0.1 2,341 0.1802 0.0 0 0.0
101,702 2.4 0 0.06,210 0.1 0 0.0
242,880 5.7 0 0.00 0.0 0 0.0
165,080 3.9 0 0.05,215 0.1 0 0.0537 0.0 0 0.0
289,025 6.8 0 0.0245,255 5.7 0 0.092,746 2.2 84 0.0455,300 10.7 0 0.0
4,272,853 100.0 2,589,712 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,831 0.6 0
447,428 28.2 022,438 1.4 0195,034 12.3 0816,930 51.6 0816,930 51.6 016,193 1.0 076,288 4.8 0
0 0.0 00 0.0 0
1,584,142 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,584,142 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,272,853 3,988,3934,077,234 3,743,138195,619 245,25522,014 0173,605 245,255-71,650 -10,728125,025 182,582
0 0162,186 48,000-108,811 123,854
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
105 325,470 3,10012 23,610 1,9680 0 00 0 00 0 0
105 325,470 3,100
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.10.01 8,200助 役 1 8.10.01 6,680収 入 役 0 0教 育 長 1 8.10.01 6,200議 会 議 長 1 8.10.01 3,600議会副議長 1 8.10.01 2,910議 会 議 員 12 8.10.01 2,775
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 936,843 23.0 830,682 829,391 27.4うち職員給 626,426 15.4 520,265 - -
扶 助 費 198,624 4.9 73,737 73,737 2.4公 債 費 237,913 5.8 237,913 237,913 7.9元利償還金 237,913 5.8 237,913 237,913 7.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,373,380 33.7 1,142,332 1,141,041 37.7810,426 19.9 648,256 552,354 18.3
維 持 補 修 費 8,471 0.2 8,471 8,471 0.3補 助 費 等 548,482 13.5 533,307 509,128 16.8
うち一部事務組合負担金 381,647 9.4 381,647 372,135 12.3繰 出 金 359,999 8.8 336,764 175,185 5.8積 立 金 252,710 6.2 250,540 0 0.0投資・出資金・貸付金 16,512 0.4 2,012 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
707,254 17.3投 資 的 経 費 464,72614,410 0.4うち人件費 12,158707,254 17.3普通建設事業費 464,726
うち12.4{ 200,285 4.9 127,863
災害復旧事業費
504,365 334,259
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
4,077,234 100.0 3,386,408
内訳
経常経費充当一般財源等計2,386,179 千円
経 常 収 支 比 率78.9 % %92.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,582,027 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
86,688
構 成 比
2.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
86,688総 務 費 818,895 20.1 31,820 742,766民 生 費 958,176 23.5 19,991 646,749
314,139衛 生 費 7.7 0 302,509労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 121,082 3.0 32,904 94,346商 工 費 32,524 0.8 0 18,524土 木 費 409,734 10.0 166,774 336,708消 防 費 209,054 5.1 1,012 209,043教 育 費 889,029 21.8 454,753 711,162災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 237,913 5.8 0 237,913諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 4,077,234 100.0 707,254 3,386,408
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
363,75776,9732,012
0100,428
0
184,344
国民健康保険事業
実 質 収 支 94,066再 差 引 収 支 48,453加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,258被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,939
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 77国庫支出金 81保険給付費 147
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,460,166基準財政需要額 2,135,228標準税収入額等 1,922,642標準財政規模 2,593,646
財政力指数13~15 0.65実質収支比率 6.7経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 6.6公 債 費 比 率 5.5起債制限比率 2.9
積立金現在高
財 調 444,361減 債 438,790特定目的 867,008
地 方 債 現 在 高 3,052,412うち政府資金 1,564,226
(
支出予定額)
物件等購入 49,003保証・補償 0そ の 他 143,830実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 370,393徴収率
現年計
98.5 89.998.9 95.998.0 84.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
47
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
22,300 0.5 0 0.0411,300 9.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
22,436 人
人%
22,2980.6
22,885 人人22,734
0.7 %
12 年 国 調区 分
226
1.9第1次
第2次4,720
39.0
産 業 構 造
7 年 国 調
278
2.3
4,954
40.1
第3次7,151
59.0
7,100
57.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
8.33
2,693
都道府県名
23
愛知県
団体名
4214
七宝町
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,334,031 34.1 2,334,031 64.776,996 1.1 76,996 2.126,628 0.4 26,628 0.7181,016 2.6 181,016 5.0
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
75,220 1.1 75,220 2.10 0.0 0 0.0
95,508 1.4 95,508 2.6925,295 13.5 813,154 22.5813,154 11.9 813,154 22.5112,141 1.6 0 0.0
3,714,694 54.2 3,602,553 99.94,773 0.1 4,773 0.138,090 0.6 0 0.028,101 0.4 0 0.032,645 0.5 0 0.0238,878 3.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0382,562 5.6 0 0.0
554 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
33,244 0.5 0 0.0341,952 5.0 0 0.077,794 1.1 9 0.0
1,954,700 28.5 0 0.0
6,847,987 100.0 3,607,335 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分18,240 0.8 0835,666 35.8 037,682 1.6 065,856 2.8 0
1,253,811 53.7 01,253,779 53.7 0
22,864 1.0 099,912 4.3 0
0 0.0 00 0.0 0
2,334,031 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
2,334,031 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,847,987 7,022,3046,576,213 6,680,352271,774 341,952
0 15,321271,774 326,631-54,857 -25,299
31 520 0
12,708 150,000-67,534 -175,247
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
134 364,690 2,72215 27,670 1,8450 0 00 0 00 0 0
134 364,690 2,722
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,250助 役 1 8.04.01 7,050収 入 役 1 8.04.01 6,700教 育 長 1 8.04.01 6,150議 会 議 長 1 8.04.01 4,050議会副議長 1 8.04.01 3,150議 会 議 員 16 8.04.01 2,950
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,033,537 15.7 945,872 936,138 22.3うち職員給 641,667 9.8 565,122 - -
扶 助 費 495,828 7.5 217,334 217,334 5.2公 債 費 230,827 3.5 223,421 223,421 5.3元利償還金 230,826 3.5 223,420 223,420 5.3一時借入金利子 1 0.0 1 1 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,760,192 26.8 1,386,627 1,376,893 32.8958,946 14.6 845,592 728,021 17.3
維 持 補 修 費 42,135 0.6 42,135 42,135 1.0補 助 費 等 873,576 13.3 842,372 696,037 16.6
うち一部事務組合負担金 464,194 7.1 464,194 411,402 9.8繰 出 金 439,967 6.7 392,285 271,143 6.5積 立 金 54 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 39,000 0.6 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,462,343 37.4投 資 的 経 費 912,42167,785 1.0うち人件費 67,785
2,462,343 37.4普通建設事業費 912,421
うち0.9{ 2,398,724 36.5 872,788
災害復旧事業費
58,070 34,084
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,576,213 100.0 4,421,432
内訳
経常経費充当一般財源等計3,114,229 千円
経 常 収 支 比 率74.1 % %86.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,693,206 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
116,728
構 成 比
1.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
116,728総 務 費 651,080 9.9 3,871 585,753民 生 費 1,336,631 20.3 50,795 922,414
626,708衛 生 費 9.5 23,296 574,313労 働 費 7,001 0.1 0 1農 林 水 産 業 費 109,140 1.7 5,549 106,099商 工 費 1,877,209 28.5 1,743,147 421,211土 木 費 624,654 9.5 479,578 548,677消 防 費 403,481 6.1 77,942 355,002教 育 費 592,754 9.0 78,165 567,813災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 230,827 3.5 0 223,421諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,576,213 100.0 2,462,343 4,421,432
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
499,68959,72230,425
0205,852
0
203,690
国民健康保険事業
実 質 収 支 131,640再 差 引 収 支 36,260加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,177被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,664
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 92国庫支出金 67保険給付費 143
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,154,557基準財政需要額 2,973,362標準税収入額等 2,844,975標準財政規模 3,658,129
財政力指数13~15 0.69実質収支比率 7.4経常一般財源等比率 98.6公債費負担比率 4.8公 債 費 比 率 3.3起債制限比率 3.0
積立金現在高
財 調 1,451,946減 債 229,312特定目的 949,710
地 方 債 現 在 高 4,644,532うち政府資金 1,740,770
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,210,010徴収率
現年計
98.2 92.798.0 90.098.1 94.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
48
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
33,000 0.5 0 0.0561,000 8.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
23,969 人
人%
23,3622.6
23,976 人人24,038
-0.3 %
12 年 国 調区 分
536
4.2第1次
第2次5,008
38.9
産 業 構 造
7 年 国 調
594
4.7
5,255
41.2
第3次7,138
55.4
6,874
53.9
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
9.92
2,416
都道府県名
23
愛知県
団体名
4222
美和町
市 町 村 類 型 6-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,471,337 40.7 2,471,337 60.293,770 1.5 93,770 2.329,381 0.5 29,381 0.7191,534 3.2 191,534 4.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
92,002 1.5 92,002 2.20 0.0 0 0.0
106,870 1.8 106,870 2.61,206,427 19.9 1,102,994 26.91,102,994 18.2 1,102,994 26.9103,433 1.7 0 0.0
4,191,321 69.0 4,087,888 99.54,169 0.1 4,169 0.162,183 1.0 0 0.063,604 1.0 13,226 0.341,336 0.7 0 0.0215,130 3.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0270,905 4.5 0 0.05,375 0.1 1,390 0.0
0 0.0 0 0.0160,685 2.6 0 0.0263,794 4.3 0 0.0104,502 1.7 268 0.0690,400 11.4 0 0.0
6,073,404 100.0 4,106,941 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分19,042 0.8 0961,201 38.9 035,418 1.4 0106,290 4.3 0
1,213,932 49.1 01,213,932 49.1 0
24,184 1.0 0111,270 4.5 0
0 0.0 00 0.0 0
2,471,337 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
2,471,337 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,073,404 7,267,1045,739,199 7,003,310334,205 263,7941,890 546
332,315 263,24869,067 -54,350270,000 1,000
0 692,0390 0
339,067 638,689
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
159 437,270 2,75019 41,160 2,1660 0 00 0 00 0 0
159 437,270 2,750
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,250助 役 1 8.04.01 7,050収 入 役 1 8.04.01 6,700教 育 長 1 8.04.01 6,150議 会 議 長 1 8.04.01 4,050議会副議長 1 8.04.01 3,150議 会 議 員 14 8.04.01 2,950
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,263,409 22.0 1,167,796 1,164,381 24.6うち職員給 864,128 15.1 774,042 - -
扶 助 費 519,213 9.0 222,340 222,340 4.7公 債 費 462,735 8.1 462,735 462,735 9.8元利償還金 462,735 8.1 462,735 462,735 9.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,245,357 39.1 1,852,871 1,849,456 39.11,058,523 18.4 899,943 803,697 17.0
維 持 補 修 費 31,760 0.6 31,760 31,760 0.7補 助 費 等 876,643 15.3 855,154 777,195 16.4
うち一部事務組合負担金 487,283 8.5 487,283 431,933 9.1繰 出 金 500,411 8.7 451,620 264,924 5.6積 立 金 372,050 6.5 371,463 0 0.0投資・出資金・貸付金 41,000 0.7 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
613,455 10.7投 資 的 経 費 330,00621,585 0.4うち人件費 21,585613,455 10.7普通建設事業費 330,006
うち0.2{ 573,948 10.0 303,047
災害復旧事業費
9,815 7,367
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
5,739,199 100.0 4,792,817
内訳
経常経費充当一般財源等計3,727,032 千円
経 常 収 支 比 率78.8 % %90.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,126,719 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
112,135
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
112,135総 務 費 1,094,794 19.1 18,636 1,007,377民 生 費 1,482,417 25.8 44,439 1,007,029
639,362衛 生 費 11.1 9,815 583,063労 働 費 3,340 0.1 0 340農 林 水 産 業 費 173,254 3.0 48,973 148,136商 工 費 56,620 1.0 0 18,619土 木 費 531,756 9.3 285,446 446,016消 防 費 510,339 8.9 167,021 348,550教 育 費 672,447 11.7 39,125 658,817災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 462,735 8.1 0 462,735諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 5,739,199 100.0 613,455 4,792,817
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
583,64261,75229,743
0210,102
21,479
260,566
国民健康保険事業
実 質 収 支 395,119再 差 引 収 支 280,587加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,223被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,776
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 87国庫支出金 71保険給付費 143
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,291,681基準財政需要額 3,400,805標準税収入額等 3,023,072標準財政規模 4,126,066
財政力指数13~15 0.66実質収支比率 8.1経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 9.0公 債 費 比 率 8.2起債制限比率 3.0
積立金現在高
財 調 1,008,000減 債 54,050特定目的 2,560,096
地 方 債 現 在 高 5,099,852うち政府資金 2,828,705
(
支出予定額)
物件等購入 188,873保証・補償 0そ の 他 4,000実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 419,867徴収率
現年計
98.0 92.397.9 90.898.0 93.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
49
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
38,100 0.6 0 0.0585,000 9.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
35,916 人
人%
33,0188.8
37,593 人人37,200
1.1 %
12 年 国 調区 分
408
2.2第1次
第2次7,495
40.1
産 業 構 造
7 年 国 調
534
3.0
7,590
42.8
第3次10,761
57.6
9,595
54.1
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
9.33
3,850
都道府県名
23
愛知県
団体名
4231
甚目寺町
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,102,584 41.3 4,102,584 74.6106,807 1.1 106,807 1.940,782 0.4 40,782 0.7301,989 3.0 301,989 5.5
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
104,699 1.1 104,699 1.90 0.0 0 0.0
167,971 1.7 167,971 3.1911,586 9.2 666,192 12.1666,192 6.7 666,192 12.1245,394 2.5 0 0.0
5,736,418 57.7 5,491,024 99.87,781 0.1 7,781 0.1125 0.0 0 0.0
192,036 1.9 742 0.032,860 0.3 0 0.0372,274 3.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0447,628 4.5 0 0.010,079 0.1 2,124 0.0
100 0.0 0 0.01,113,962 11.2 0 0.0722,810 7.3 0 0.0370,821 3.7 275 0.0937,800 9.4 0 0.0
9,944,694 100.0 5,501,946 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分27,773 0.7 0
1,411,288 34.4 077,111 1.9 0252,001 6.1 0
2,099,301 51.2 02,081,843 50.7 0
33,843 0.8 0201,267 4.9 0
0 0.0 00 0.0 0
4,102,584 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
4,102,584 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
9,944,694 9,989,2489,460,212 9,266,438484,482 722,810
0 13,078484,482 709,732-225,250 171,508993,515 621,290
0 0767,015 1,087,0001,250 -294,202
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
252 698,870 2,77328 55,540 1,9840 0 00 0 00 0 0
252 698,870 2,773
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.10.01 8,028助 役 1 15.10.01 6,888収 入 役 1 15.10.01 6,460教 育 長 1 15.10.01 5,938議 会 議 長 1 8.04.01 4,250議会副議長 1 8.04.01 3,250議 会 議 員 18 8.04.01 3,050
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,847,424 19.5 1,441,011 1,433,618 22.5うち職員給 1,286,779 13.6 904,143 - -
扶 助 費 737,119 7.8 387,427 230,250 3.6公 債 費 741,266 7.8 710,528 710,528 11.2元利償還金 741,158 7.8 710,420 710,420 11.2一時借入金利子 108 0.0 108 108 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,325,809 35.2 2,538,966 2,374,396 37.32,236,964 23.6 1,844,044 1,315,070 20.7
維 持 補 修 費 69,357 0.7 62,497 62,497 1.0補 助 費 等 1,068,187 11.3 1,050,520 784,191 12.3
うち一部事務組合負担金 449,028 4.7 449,028 297,735 4.7繰 出 金 966,219 10.2 861,440 179,162 2.8積 立 金 1,002,314 10.6 1,001,435 0 0.0投資・出資金・貸付金 60,000 0.6 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
731,362 7.7投 資 的 経 費 584,20941,124 0.4うち人件費 41,124731,362 7.7普通建設事業費 584,209
うち0.0{ 681,933 7.2 540,721
災害復旧事業費
0 0
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
9,460,212 100.0 7,943,111
内訳
経常経費充当一般財源等計4,715,316 千円
経 常 収 支 比 率74.1 % %85.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,427,593 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
139,842
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
139,842総 務 費 2,085,215 22.0 144,433 1,992,149民 生 費 2,814,518 29.8 4,721 2,013,941
1,524,864衛 生 費 16.1 291 1,264,495労 働 費 563 0.0 0 563農 林 水 産 業 費 95,849 1.0 50,093 86,010商 工 費 121,142 1.3 0 60,321土 木 費 616,844 6.5 375,569 493,003消 防 費 427,169 4.5 42,115 386,824教 育 費 892,940 9.4 114,140 795,435災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 741,266 7.8 0 710,528諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 9,460,212 100.0 731,362 7,943,111
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ カンスイ スイドウ コクホ ソノタ
1,185,603219,38446,669
0549,176
8,961
361,413
国民健康保険事業
実 質 収 支 258,552再 差 引 収 支 -155,994加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,676被 保 険 者 数 ( 人 ) 13,877
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 76国庫支出金 74保険給付費 142
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 3,708,791基準財政需要額 4,381,203標準税収入額等 4,907,247標準財政規模 5,573,439
財政力指数13~15 0.79実質収支比率 8.7経常一般財源等比率 98.7公債費負担比率 8.4公 債 費 比 率 9.1起債制限比率 7.0
積立金現在高
財 調 2,216,305減 債 10,757特定目的 1,113,335
地 方 債 現 在 高 5,198,071うち政府資金 4,572,743
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,070,500徴収率
現年計
96.9 84.096.9 80.096.7 86.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
50
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
59,700 0.6 0 0.0799,400 8.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
27,073 人
人%
24,7249.5
28,039 人人27,752
1.0 %
12 年 国 調区 分
285
2.0第1次
第2次5,576
38.2
産 業 構 造
7 年 国 調
359
2.7
5,494
41.0
第3次8,601
59.0
7,460
55.7
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
6.58
4,114
都道府県名
23
愛知県
団体名
4249
大治町
市 町 村 類 型 6-4
地方交付税種地 2-7
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,106,602 43.0 3,106,602 74.180,465 1.1 80,465 1.932,491 0.4 32,491 0.8218,217 3.0 218,217 5.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
78,945 1.1 78,945 1.90 0.0 0 0.0
125,073 1.7 125,073 3.0635,214 8.8 541,197 12.9541,197 7.5 541,197 12.994,017 1.3 0 0.0
4,277,007 59.2 4,182,990 99.86,325 0.1 6,325 0.272,295 1.0 0 0.030,967 0.4 0 0.044,138 0.6 0 0.0390,486 5.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0348,959 4.8 0 0.0
586 0.0 0 0.0100 0.0 0 0.0
573,646 7.9 0 0.0585,241 8.1 0 0.082,201 1.1 3,957 0.1816,000 11.3 0 0.0
7,227,951 100.0 4,193,272 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分21,949 0.7 0
1,095,736 35.3 049,143 1.6 0120,685 3.9 0
1,644,008 52.9 01,595,972 51.4 0
24,796 0.8 0150,285 4.8 0
0 0.0 00 0.0 0
3,106,602 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,106,602 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,227,951 6,783,4636,699,729 6,198,222528,222 585,241
0 8,466528,222 576,775-48,553 191,555467,660 166,127
0 0570,913 528,123-151,806 -170,441
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
144 0 017 0 00 0 00 0 00 0 0
144 0 0
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,250助 役 1 8.04.01 7,050収 入 役 1 8.04.01 6,700教 育 長 1 8.04.01 6,150議 会 議 長 1 8.04.01 4,050議会副議長 1 8.04.01 3,150議 会 議 員 16 8.04.01 2,950
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,210,077 18.1 1,139,678 1,134,704 23.2うち職員給 804,252 12.0 740,046 - -
扶 助 費 822,861 12.3 360,315 360,315 7.4公 債 費 607,433 9.1 607,433 607,433 12.4元利償還金 607,433 9.1 607,433 607,433 12.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,640,371 39.4 2,107,426 2,102,452 43.1999,664 14.9 878,730 771,169 15.8
維 持 補 修 費 39,716 0.6 39,571 39,571 0.8補 助 費 等 965,639 14.4 914,771 830,041 17.0
うち一部事務組合負担金 541,804 8.1 541,804 477,363 9.8繰 出 金 454,237 6.8 420,225 246,399 5.0積 立 金 467,751 7.0 467,434 0 0.0投資・出資金・貸付金 30,000 0.4 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,102,351 16.5投 資 的 経 費 797,56330,431 0.5うち人件費 30,431
1,102,351 16.5普通建設事業費 797,563
うち3.4{ 865,986 12.9 779,569
災害復旧事業費
229,943 11,572
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,699,729 100.0 5,625,720
内訳
経常経費充当一般財源等計3,989,632 千円
経 常 収 支 比 率81.7 % %95.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,153,942 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
126,786
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
126,786総 務 費 1,281,339 19.1 16,536 1,206,662民 生 費 1,660,926 24.8 13,329 1,118,916
719,228衛 生 費 10.7 2,405 670,881労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 46,163 0.7 9,818 43,696商 工 費 57,072 0.9 0 27,007土 木 費 882,571 13.2 665,436 821,371消 防 費 371,705 5.5 36,154 332,429教 育 費 946,506 14.1 358,673 670,539災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 607,433 9.1 0 607,433諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,699,729 100.0 1,102,351 5,625,720
公営事業等への繰出
合 計ビヨウ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
521,24667,00925,015
0220,799
0
208,423
国民健康保険事業
実 質 収 支 133,014再 差 引 収 支 -11,957加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,857被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,063
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 93国庫支出金 69保険給付費 134
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,823,838基準財政需要額 3,371,443標準税収入額等 3,736,414標準財政規模 4,277,611
財政力指数13~15 0.79実質収支比率 12.3経常一般財源等比率 98.0公債費負担比率 9.9公 債 費 比 率 10.8起債制限比率 9.4
積立金現在高
財 調 1,652,006減 債 24,100特定目的 443,235
地 方 債 現 在 高 6,582,792うち政府資金 5,005,777
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 490,093徴収率
現年計
97.4 87.797.2 82.697.4 90.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
51
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
44,400 0.6 0 0.0645,800 8.9 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
36,240 人
人%
36,366-0.3
36,553 人人36,516
0.1 %
12 年 国 調区 分
261
1.4第1次
第2次6,486
34.3
産 業 構 造
7 年 国 調
265
1.4
6,863
35.4
第3次11,922
63.0
12,223
63.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
11.10
3,265
都道府県名
23
愛知県
団体名
4257
蟹江町
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,373,680 46.4 4,373,661 79.2113,703 1.2 113,703 2.147,747 0.5 47,747 0.9322,965 3.4 322,965 5.8
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
111,281 1.2 111,281 2.00 0.0 0 0.0
209,534 2.2 209,534 3.8441,482 4.7 319,406 5.8319,406 3.4 319,406 5.8122,076 1.3 0 0.0
5,620,392 59.6 5,498,297 99.58,301 0.1 8,301 0.219,423 0.2 0 0.0151,048 1.6 11,211 0.264,932 0.7 0 0.0616,998 6.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0430,987 4.6 0 0.04,223 0.0 2,947 0.11,435 0.0 0 0.0
849,676 9.0 0 0.0409,508 4.3 0 0.0288,361 3.1 2,500 0.0965,000 10.2 0 0.0
9,430,284 100.0 5,523,256 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分30,084 0.7 0
1,640,172 37.5 084,821 1.9 0262,609 6.0 0
2,094,725 47.9 02,094,664 47.9 0
31,845 0.7 0220,727 5.0 0
0 0.0 00 0.0 0
4,364,983 99.8 00 0.0 0
8,697 0.2 0目 的 税8,697 0.2 08,678 0.2 0
0 0.0 019 0.0 00 0.0 0
4,373,680 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
9,430,284 9,744,1779,074,656 9,334,669355,628 409,508
0 3,306355,628 406,202-50,574 -74,295437,747 1,092,792
0 0503,150 448,600-115,977 569,897
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
240 708,850 2,95430 66,900 2,2300 0 052 175,700 3,3790 0 0
292 884,550 3,029
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,950助 役 1 8.04.01 7,450収 入 役 1 8.04.01 6,850教 育 長 1 8.04.01 6,650議 会 議 長 1 8.04.01 4,100議会副議長 1 8.04.01 3,250議 会 議 員 20 8.04.01 3,000
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,369,178 26.1 2,108,944 2,091,750 33.8うち職員給 1,702,868 18.8 1,447,512 - -
扶 助 費 810,067 8.9 383,441 383,441 6.2公 債 費 572,697 6.3 572,697 572,697 9.2元利償還金 572,697 6.3 572,697 572,697 9.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,751,942 41.3 3,065,082 3,047,888 49.21,436,828 15.8 1,047,204 722,684 11.7
維 持 補 修 費 85,450 0.9 85,249 85,249 1.4補 助 費 等 831,840 9.2 792,817 633,274 10.2
うち一部事務組合負担金 319,197 3.5 319,197 278,616 4.5繰 出 金 758,006 8.4 707,951 353,725 5.7積 立 金 729,524 8.0 727,352 0 0.0投資・出資金・貸付金 61,000 0.7 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,420,066 15.6投 資 的 経 費 713,63945,052 0.5うち人件費 45,052
1,420,066 15.6普通建設事業費 713,639
うち6.2{ 851,452 9.4 632,718
災害復旧事業費
560,865 73,172
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
9,074,656 100.0 7,139,294
内訳
経常経費充当一般財源等計4,842,820 千円
経 常 収 支 比 率78.1 % %87.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
7,494,922 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
158,322
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
158,322総 務 費 1,574,242 17.3 71,295 1,391,764民 生 費 2,387,593 26.3 52,480 1,625,879
909,441衛 生 費 10.0 31,459 795,223労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 162,641 1.8 78,591 112,956商 工 費 114,057 1.3 1,232 50,545土 木 費 938,146 10.3 298,225 829,184消 防 費 631,799 7.0 121,536 520,078教 育 費 1,625,718 17.9 765,248 1,082,646災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 572,697 6.3 0 572,697諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 9,074,656 100.0 1,420,066 7,139,294
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
763,94267,2185,936
0289,741
0
401,047
国民健康保険事業
実 質 収 支 343,429再 差 引 収 支 180,797加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,231被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,660
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 87国庫支出金 63保険給付費 129
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,080,674基準財政需要額 4,408,459標準税収入額等 5,400,242標準財政規模 5,719,648
財政力指数13~15 0.87実質収支比率 6.2経常一般財源等比率 96.6公債費負担比率 7.6公 債 費 比 率 6.5起債制限比率 3.7
積立金現在高
財 調 1,659,799減 債 93,130特定目的 2,033,552
地 方 債 現 在 高 5,816,968うち政府資金 4,405,912
(
支出予定額)
物件等購入 149,083保証・補償 0そ の 他 513,938実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 767,508徴収率
現年計
97.9 92.698.1 91.897.6 92.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
52
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
74,100 0.8 0 0.0600,000 6.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
5,604 人
人%
5,616-0.25,785 人
人5,808-0.4 %
12 年 国 調区 分
288
9.4第1次
第2次1,090
35.4
産 業 構 造
7 年 国 調
341
10.7
1,196
37.6
第3次1,688
54.9
1,637
51.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
9.97
562
都道府県名
23
愛知県
団体名
4265
十四山村
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
903,698 40.2 903,698 61.644,243 2.0 44,243 3.06,671 0.3 6,671 0.563,837 2.8 63,837 4.4
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
43,296 1.9 43,296 3.00 0.0 0 0.0
27,830 1.2 27,830 1.9440,908 19.6 367,804 25.1367,804 16.4 367,804 25.173,104 3.3 0 0.0
1,530,483 68.1 1,457,379 99.42,029 0.1 2,029 0.1
0 0.0 0 0.035,253 1.6 4,756 0.32,804 0.1 0 0.047,724 2.1 0 0.0
0 0.0 0 0.079,825 3.6 0 0.0
563 0.0 509 0.00 0.0 0 0.0
34,841 1.6 0 0.0195,648 8.7 0 0.031,991 1.4 1,832 0.1285,100 12.7 0 0.0
2,246,261 100.0 1,466,505 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,260 0.5 0
225,776 25.0 021,864 2.4 077,930 8.6 0513,077 56.8 0513,077 56.8 07,318 0.8 053,473 5.9 0
0 0.0 00 0.0 0
903,698 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
903,698 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,246,261 2,245,8542,066,816 2,050,206179,445 195,648
0 0179,445 195,648-16,203 29,69776,954 250
0 00 20,000
60,751 9,947
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
71 190,570 2,6848 16,570 2,0711 2,860 2,8600 0 00 0 0
72 193,430 2,687
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 7,800助 役 1 15.04.01 6,650収 入 役 1 15.04.01 6,200教 育 長 1 15.04.01 6,050議 会 議 長 1 15.04.01 3,465議会副議長 1 15.04.01 2,745議 会 議 員 10 15.04.01 2,565
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 543,490 26.3 508,910 498,249 28.8うち職員給 340,172 16.5 308,544 - -
扶 助 費 73,906 3.6 32,689 32,689 1.9公 債 費 165,410 8.0 165,410 165,410 9.6元利償還金 165,410 8.0 165,410 165,410 9.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費782,806 37.9 707,009 696,348 40.2449,714 21.8 395,452 286,606 16.6
維 持 補 修 費 36,925 1.8 36,925 36,925 2.1補 助 費 等 351,974 17.0 340,203 264,760 15.3
うち一部事務組合負担金 210,925 10.2 210,925 179,453 10.4繰 出 金 220,670 10.7 211,303 147,598 8.5積 立 金 76,959 3.7 76,947 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,500 0.2 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
143,268 6.9投 資 的 経 費 103,4928,772 0.4うち人件費 8,772
143,268 6.9普通建設事業費 103,492
うち0.0{ 127,756 6.2 87,980
災害復旧事業費
0 0
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
2,066,816 100.0 1,871,331
内訳
経常経費充当一般財源等計1,432,237 千円
経 常 収 支 比 率82.7 % %97.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,050,776 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
71,958
構 成 比
3.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
71,958総 務 費 414,389 20.0 31,123 364,906民 生 費 472,311 22.9 11,663 367,614
224,051衛 生 費 10.8 0 210,005労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 158,661 7.7 23,660 150,430商 工 費 17,323 0.8 0 13,812土 木 費 108,730 5.3 49,183 102,246消 防 費 159,440 7.7 10,048 156,206教 育 費 274,543 13.3 17,591 268,744災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 165,410 8.0 0 165,410諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 2,066,816 100.0 143,268 1,871,331
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
225,69085,0005,020
039,240
0
96,430
国民健康保険事業
実 質 収 支 18,848再 差 引 収 支 12,667加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 904被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,117
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 86国庫支出金 66保険給付費 125
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 830,293基準財政需要額 1,200,378標準税収入額等 1,091,634標準財政規模 1,459,438
財政力指数13~15 0.63実質収支比率 12.3経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 8.1公 債 費 比 率 8.5起債制限比率 7.2
積立金現在高
財 調 780,608減 債 76,143特定目的 407,719
地 方 債 現 在 高 1,610,665うち政府資金 1,168,001
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 64,200実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 218,825徴収率
現年計
99.6 98.399.5 98.499.6 98.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
53
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
10,000 0.4 0 0.0255,000 11.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
4,525 人
人%
4,732-4.44,483 人
人4,519-0.8 %
12 年 国 調区 分
394
14.7第1次
第2次881
32.9
産 業 構 造
7 年 国 調
441
15.8
967
34.6
第3次1,402
52.3
1,386
49.6
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
22.50
201
都道府県名
23
愛知県
団体名
4273
飛島村
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,404,733 71.2 3,404,733 85.9286,151 6.0 286,151 7.26,505 0.1 6,505 0.2
114,933 2.4 114,933 2.90 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
62,800 1.3 62,800 1.60 0.0 0 0.0
65,412 1.4 65,412 1.613,722 0.3 0 0.0
0 0.0 0 0.013,722 0.3 0 0.0
3,954,256 82.7 3,940,534 99.43,141 0.1 3,141 0.114,825 0.3 0 0.038,976 0.8 0 0.02,313 0.0 0 0.047,582 1.0 0 0.0
0 0.0 0 0.084,583 1.8 0 0.09,927 0.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0485,175 10.1 0 0.098,660 2.1 0 0.041,094 0.9 21,823 0.6
0 0.0 0 0.0
4,780,532 100.0 3,965,498 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,709 0.1 0
222,834 6.5 081,097 2.4 0456,883 13.4 0
2,554,556 75.0 02,519,411 74.0 0
7,323 0.2 076,911 2.3 0
0 0.0 00 0.0 0
3,403,313 100.0 00 0.0 0
1,420 0.0 0目 的 税1,420 0.0 01,420 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,404,733 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,780,532 4,473,4954,508,178 4,164,835272,354 308,6603,116 72,850
269,238 235,81033,428 -51,6203,604 4,574
0 00 65,486
37,032 -112,532
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
98 283,060 2,88811 25,630 2,3301 3,530 3,5300 0 00 0 0
99 286,590 2,895
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.10.01 8,400助 役 1 8.10.01 7,050収 入 役 1 8.10.01 6,550教 育 長 1 8.10.01 6,550議 会 議 長 1 8.10.01 3,950議会副議長 1 8.10.01 3,100議 会 議 員 10 8.10.01 2,900
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 819,140 18.2 810,749 805,276 20.3うち職員給 526,889 11.7 521,547 - -
扶 助 費 76,928 1.7 40,339 40,339 1.0公 債 費 302,961 6.7 302,961 302,961 7.6元利償還金 302,961 6.7 302,961 302,961 7.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,199,029 26.6 1,154,049 1,148,576 29.0678,515 15.1 592,895 541,083 13.6
維 持 補 修 費 5,816 0.1 5,816 4,030 0.1補 助 費 等 845,865 18.8 808,107 776,859 19.6
うち一部事務組合負担金 369,319 8.2 369,319 369,319 9.3繰 出 金 323,973 7.2 194,091 194,091 4.9積 立 金 7,819 0.2 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 5,000 0.1 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,442,161 32.0投 資 的 経 費 1,081,10254,512 1.2うち人件費 54,512
1,442,161 32.0普通建設事業費 1,081,102
うち0.2{ 1,400,487 31.1 1,043,615
災害復旧事業費
9,004 4,817
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
4,508,178 100.0 3,836,060
内訳
経常経費充当一般財源等計2,664,639 千円
経 常 収 支 比 率67.2 % %67.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,108,414 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
87,887
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
87,887総 務 費 610,471 13.5 47,076 585,903民 生 費 1,130,259 25.1 621,632 688,729
581,727衛 生 費 12.9 212,240 555,385労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 466,112 10.3 126,953 349,621商 工 費 35,361 0.8 2,554 29,984土 木 費 439,491 9.7 352,232 424,376消 防 費 397,515 8.8 48,254 387,215教 育 費 456,394 10.1 31,220 423,999災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 302,961 6.7 0 302,961諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 4,508,178 100.0 1,442,161 3,836,060
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
331,413190,8547,440
042,635
0
90,484
国民健康保険事業
実 質 収 支 38,163再 差 引 収 支 24,106加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 720被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,810
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 62保険給付費 132
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,963,493基準財政需要額 1,233,327標準税収入額等 3,858,985標準財政規模 3,858,985
財政力指数13~15 2.26実質収支比率 7.0経常一般財源等比率 102.8公債費負担比率 7.4公 債 費 比 率 7.0起債制限比率 7.4
積立金現在高
財 調 2,720,576減 債 26,695特定目的 2,539,837
地 方 債 現 在 高 1,831,741うち政府資金 1,538,472
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 60,000そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,183,185徴収率
現年計
99.8 98.999.7 98.699.8 98.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
54
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
36,575 人
人%
35,6932.5
36,573 人人36,491
0.2 %
12 年 国 調区 分
1,145
5.8第1次
第2次6,498
33.0
産 業 構 造
7 年 国 調
1,288
6.6
6,852
35.0
第3次11,977
60.9
11,431
58.4
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
38.82
942
都道府県名
23
愛知県
団体名
4281
弥富町
市 町 村 類 型 8-4
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
4,761,798 46.4 4,761,798 77.2277,937 2.7 277,937 4.545,296 0.4 45,296 0.7335,814 3.3 335,814 5.434,299 0.3 34,299 0.6
0 0.0 0 0.0178,460 1.7 178,460 2.9
0 0.0 0 0.0171,218 1.7 171,218 2.8455,683 4.4 322,071 5.2322,071 3.1 322,071 5.2133,612 1.3 0 0.0
6,260,505 61.0 6,126,893 99.47,485 0.1 7,485 0.17,998 0.1 0 0.0
209,377 2.0 15,411 0.261,635 0.6 0 0.0392,044 3.8 0 0.0
0 0.0 0 0.0449,088 4.4 0 0.05,991 0.1 4,609 0.13,250 0.0 0 0.0
926,632 9.0 0 0.0406,218 4.0 0 0.0560,095 5.5 11,275 0.2980,400 9.5 0 0.0
10,270,718 100.0 6,165,673 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分30,415 0.6 0
1,483,500 31.2 089,799 1.9 0181,906 3.8 0
2,722,791 57.2 02,621,261 55.0 0
40,451 0.8 0212,244 4.5 0
0 0.0 00 0.0 0
4,761,106 100.0 00 0.0 0
692 0.0 0目 的 税692 0.0 0692 0.0 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
4,761,798 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
××
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
10,270,718 10,245,1119,891,898 9,838,893378,820 406,218
0 18,940378,820 387,278-8,458 -69,486
816 3,3360 0
647,975 0-655,617 -66,150
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
309 842,120 2,72548 96,430 2,0090 0 00 0 00 0 0
309 842,120 2,725
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.04.01 8,950助 役 1 8.04.01 7,450収 入 役 0 0教 育 長 1 8.04.01 6,150議 会 議 長 1 8.04.01 4,000議会副議長 1 8.04.01 3,250議 会 議 員 18 8.04.01 3,000
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,184,663 22.1 1,807,015 1,807,015 25.7うち職員給 1,531,427 15.5 1,158,725 - -
扶 助 費 760,024 7.7 396,246 396,246 5.6公 債 費 651,379 6.6 651,379 651,379 9.3元利償還金 651,379 6.6 651,379 651,379 9.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,596,066 36.4 2,854,640 2,854,640 40.61,420,543 14.4 1,175,174 1,175,174 16.7
維 持 補 修 費 56,001 0.6 56,001 56,001 0.8補 助 費 等 1,385,217 14.0 1,357,156 1,238,090 17.6
うち一部事務組合負担金 809,160 8.2 809,160 690,094 9.8繰 出 金 795,292 8.0 756,969 235,586 3.4積 立 金 151,271 1.5 150,100 0 0.0投資・出資金・貸付金 43,000 0.4 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,444,508 24.7投 資 的 経 費 2,087,54482,085 0.8うち人件費 82,085
2,444,508 24.7普通建設事業費 2,087,544
うち0.9{ 2,298,576 23.2 1,990,672
災害復旧事業費
90,298 41,238
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
9,891,898 100.0 8,437,584
内訳
経常経費充当一般財源等計5,559,491 千円
経 常 収 支 比 率79.2 % %90.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
8,816,404 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
144,012
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
144,012総 務 費 1,066,720 10.8 30,314 940,788民 生 費 3,327,051 33.6 810,830 2,549,702
871,636衛 生 費 8.8 33,007 759,984労 働 費 1,284 0.0 0 284農 林 水 産 業 費 519,588 5.3 262,903 483,828商 工 費 108,754 1.1 32,318 67,038土 木 費 1,464,327 14.8 1,039,064 1,208,619消 防 費 705,911 7.1 152,286 629,829教 育 費 1,031,236 10.4 83,786 1,002,121災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 651,379 6.6 0 651,379諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 9,891,898 100.0 2,444,508 8,437,584
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
822,81178,08827,519
0268,723
0
448,481
国民健康保険事業
実 質 収 支 53,005再 差 引 収 支 -108,789加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,854被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,900
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 76国庫支出金 58保険給付費 127
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 4,474,501基準財政需要額 4,805,706標準税収入額等 5,870,636標準財政規模 6,192,707
財政力指数13~15 0.89実質収支比率 6.1経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 7.4公 債 費 比 率 7.0起債制限比率 4.7
積立金現在高
財 調 1,835,830減 債 363,582特定目的 711,635
地 方 債 現 在 高 6,662,084うち政府資金 4,002,247
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 300,000実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 851,964徴収率
現年計
98.0 93.698.1 91.997.6 94.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
55
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
61,200 0.6 0 0.0796,200 7.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
29,802 人
人%
28,4704.7
30,208 人人30,347
-0.5 %
12 年 国 調区 分
753
4.8第1次
第2次5,728
36.6
産 業 構 造
7 年 国 調
750
4.9
6,140
40.1
第3次9,154
58.5
8,422
54.9
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
18.65
1,598
都道府県名
23
愛知県
団体名
4290
佐屋町
市 町 村 類 型 7-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,148,430 37.1 3,148,430 65.0138,583 1.6 138,583 2.935,097 0.4 35,097 0.7232,840 2.7 232,840 4.8
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
136,049 1.6 136,049 2.80 0.0 0 0.0
131,009 1.5 131,009 2.71,155,448 13.6 1,015,633 21.01,015,633 12.0 1,015,633 21.0139,815 1.6 0 0.0
4,977,456 58.6 4,837,641 99.94,808 0.1 4,808 0.1
207,365 2.4 0 0.097,428 1.1 0 0.020,450 0.2 0 0.0667,443 7.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0380,807 4.5 0 0.0
597 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
216,765 2.6 0 0.0475,700 5.6 0 0.0262,527 3.1 1,325 0.0
1,176,900 13.9 0 0.0
8,488,246 100.0 4,843,774 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分22,677 0.7 0
1,154,428 36.7 042,735 1.4 093,231 3.0 0
1,671,971 53.1 01,671,971 53.1 0
34,185 1.1 0129,203 4.1 0
0 0.0 00 0.0 0
3,148,430 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,148,430 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
8,488,246 10,129,1647,592,476 9,653,464895,770 475,700
0 3,000895,770 472,700423,070 -259,115
488 2380 00 130,000
423,558 -388,877
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
193 518,660 2,68722 36,590 1,6630 0 00 0 00 0 0
193 518,660 2,687
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.07.01 8,900助 役 1 8.07.01 7,450収 入 役 1 8.07.01 6,850教 育 長 1 8.07.01 6,650議 会 議 長 1 8.07.01 4,050議会副議長 1 8.07.01 3,250議 会 議 員 16 8.07.01 3,000
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,457,589 19.2 1,293,587 1,284,210 23.0うち職員給 981,859 12.9 826,866 - -
扶 助 費 969,965 12.8 388,224 388,018 7.0公 債 費 433,843 5.7 433,843 433,843 7.8元利償還金 433,843 5.7 433,843 433,843 7.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,861,397 37.7 2,115,654 2,106,071 37.81,236,385 16.3 898,157 819,958 14.7
維 持 補 修 費 26,146 0.3 26,146 26,146 0.5補 助 費 等 1,015,221 13.4 970,186 846,755 15.2
うち一部事務組合負担金 646,286 8.5 646,286 592,267 10.6繰 出 金 597,923 7.9 561,425 504,475 9.1積 立 金 570 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 50,000 0.7 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,804,834 23.8投 資 的 経 費 891,64458,033 0.8うち人件費 58,033
1,804,834 23.8普通建設事業費 891,644
うち9.0{ 1,092,008 14.4 806,283
災害復旧事業費
685,691 58,226
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
7,592,476 100.0 5,463,212
内訳
経常経費充当一般財源等計4,303,405 千円
経 常 収 支 比 率77.2 % %88.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,358,982 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
122,695
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
122,695総 務 費 831,024 10.9 15,266 717,780民 生 費 2,080,005 27.4 55,977 1,250,062
1,239,050衛 生 費 16.3 486,924 772,911労 働 費 15,905 0.2 0 1農 林 水 産 業 費 377,138 5.0 146,647 350,119商 工 費 68,497 0.9 0 21,066土 木 費 874,575 11.5 742,527 614,578消 防 費 630,102 8.3 216,689 440,138教 育 費 919,642 12.1 140,804 740,019災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 433,843 5.7 0 433,843諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 7,592,476 100.0 1,804,834 5,463,212
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
617,451155,57619,528
0135,215
0
307,132
国民健康保険事業
実 質 収 支 96,859再 差 引 収 支 55,326加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,896被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,717
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 63保険給付費 130
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,979,053基準財政需要額 4,002,293標準税収入額等 3,924,557標準財政規模 4,940,190
財政力指数13~15 0.71実質収支比率 18.1経常一般財源等比率 98.0公債費負担比率 6.8公 債 費 比 率 5.6起債制限比率 4.4
積立金現在高
財 調 2,043,371減 債 0特定目的 571,255
地 方 債 現 在 高 6,865,411うち政府資金 5,516,271
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 192,062実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 903,734徴収率
現年計
97.8 91.598.2 91.897.3 90.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
56
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
45,000 0.5 0 0.0684,000 8.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
8,327 人
人%
8,353-0.38,399 人
人8,422-0.3 %
12 年 国 調区 分
1,408
28.9第1次
第2次1,477
30.3
産 業 構 造
7 年 国 調
1,553
31.9
1,514
31.1
第3次1,960
40.3
1,798
36.9
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
24.67
338
都道府県名
23
愛知県
団体名
4303
立田村
市 町 村 類 型 3-1
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
799,647 21.8 799,647 41.371,878 2.0 71,878 3.78,070 0.2 8,070 0.459,403 1.6 59,403 3.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
70,549 1.9 70,549 3.60 0.0 0 0.0
29,692 0.8 29,692 1.5980,589 26.7 895,244 46.2895,244 24.4 895,244 46.285,345 2.3 0 0.0
2,019,828 55.0 1,934,483 99.91,546 0.0 1,546 0.136,836 1.0 0 0.0
636 0.0 0 0.011,572 0.3 0 0.0157,660 4.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0157,126 4.3 0 0.05,104 0.1 319 0.0500 0.0 0 0.0
654,083 17.8 0 0.0246,573 6.7 0 0.030,640 0.8 348 0.0350,400 9.5 0 0.0
3,672,504 100.0 1,936,696 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,739 0.7 0
275,563 34.5 07,333 0.9 012,959 1.6 0459,192 57.4 0459,192 57.4 013,351 1.7 025,510 3.2 0
0 0.0 00 0.0 0
799,647 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
799,647 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,672,504 3,394,4203,371,309 3,147,847301,195 246,573
0 0301,195 246,57354,622 -29,081
229 3930 00 0
54,851 -28,688
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
69 183,170 2,65512 20,350 1,6960 0 00 0 00 0 0
69 183,170 2,655
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○×××○
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 11.01.01 8,100助 役 1 11.01.01 6,850収 入 役 1 11.01.01 6,350教 育 長 1 11.01.01 6,250議 会 議 長 1 11.01.01 3,700議会副議長 1 11.01.01 3,000議 会 議 員 10 11.01.01 2,800
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 590,024 17.5 580,228 578,895 25.5うち職員給 360,366 10.7 354,696 - -
扶 助 費 297,368 8.8 51,098 51,098 2.3公 債 費 105,684 3.1 105,684 105,684 4.7元利償還金 105,684 3.1 105,684 105,684 4.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費993,076 29.5 737,010 735,677 32.5425,316 12.6 353,485 349,393 15.4
維 持 補 修 費 4,562 0.1 4,562 4,562 0.2補 助 費 等 375,269 11.1 357,070 318,052 14.0
うち一部事務組合負担金 221,145 6.6 221,145 203,304 9.0繰 出 金 221,075 6.6 173,361 173,361 7.6積 立 金 3,827 0.1 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,500 0.1 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,343,684 39.9投 資 的 経 費 718,40722,192 0.7うち人件費 22,192
1,343,684 39.9普通建設事業費 718,407
うち5.8{ 1,104,346 32.8 669,564
災害復旧事業費
196,717 6,222
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
3,371,309 100.0 2,343,895
内訳
経常経費充当一般財源等計1,581,045 千円
経 常 収 支 比 率69.8 % %81.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,645,090 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
78,316
構 成 比
2.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
78,316総 務 費 375,121 11.1 11,919 340,446民 生 費 683,320 20.3 39,472 351,044
211,429衛 生 費 6.3 2,310 186,104労 働 費 10 0.0 0 10農 林 水 産 業 費 521,705 15.5 425,487 330,416商 工 費 19,266 0.6 0 14,766土 木 費 580,241 17.2 554,200 383,057消 防 費 434,024 12.9 244,408 200,663教 育 費 362,193 10.7 65,888 353,389災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 105,684 3.1 0 105,684諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 3,371,309 100.0 1,343,684 2,343,895
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ コクホ ソノタ
226,1755,100
0
0100,000
0
121,075
国民健康保険事業
実 質 収 支 70,926再 差 引 収 支 -11,552加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,362被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,473
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 85保険給付費 142
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 808,324基準財政需要額 1,706,812標準税収入額等 1,053,431標準財政規模 1,948,675
財政力指数13~15 0.44実質収支比率 15.5経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 4.0公 債 費 比 率 3.5起債制限比率 2.1
積立金現在高
財 調 632,098減 債 175,560特定目的 2,020,895
地 方 債 現 在 高 1,475,069うち政府資金 961,935
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 341,874徴収率
現年計
98.8 93.699.0 91.398.6 94.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
57
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
10,300 0.3 0 0.0319,400 8.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
5,011 人
人%
5,096-1.75,006 人
人5,060-1.1 %
12 年 国 調区 分
963
34.0第1次
第2次706
24.9
産 業 構 造
7 年 国 調
1,096
37.6
798
27.4
第3次1,139
40.2
1,020
35.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
12.19
411
都道府県名
23
愛知県
団体名
4311
八開村
市 町 村 類 型 1-1
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
424,858 14.3 424,858 30.148,876 1.6 48,876 3.54,661 0.2 4,661 0.336,232 1.2 36,232 2.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
48,070 1.6 48,070 3.40 0.0 0 0.0
14,275 0.5 14,275 1.0898,555 30.3 830,947 58.9830,947 28.0 830,947 58.967,608 2.3 0 0.0
1,475,527 49.7 1,407,919 99.8936 0.0 936 0.1
21,958 0.7 0 0.00 0.0 0 0.0
2,533 0.1 0 0.088,882 3.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0346,113 11.7 0 0.01,231 0.0 443 0.0500 0.0 0 0.0
386,306 13.0 0 0.0207,332 7.0 0 0.026,856 0.9 1,002 0.1409,900 13.8 0 0.0
2,968,074 100.0 1,410,300 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,457 0.8 0
165,142 38.9 05,343 1.3 02,039 0.5 0
213,126 50.2 0213,126 50.2 08,347 2.0 027,404 6.5 0
0 0.0 00 0.0 0
424,858 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
424,858 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,968,074 2,723,6322,723,160 2,516,300244,914 207,332
0 0244,914 207,33237,582 7,251225,854 0
0 0121,000 150,000142,436 -142,749
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
60 175,380 2,9239 18,860 2,0960 0 00 0 00 0 0
60 175,380 2,923
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.07.01 8,000助 役 1 8.07.01 6,850収 入 役 1 8.07.01 6,350教 育 長 1 8.07.01 6,250議 会 議 長 1 8.07.01 3,550議会副議長 1 8.07.01 2,900議 会 議 員 10 8.07.01 2,700
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 549,743 20.2 538,288 538,288 32.7うち職員給 330,004 12.1 319,441 - -
扶 助 費 177,934 6.5 86,194 86,194 5.2公 債 費 85,186 3.1 85,186 85,186 5.2元利償還金 85,186 3.1 85,186 85,186 5.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費812,863 29.8 709,668 709,668 43.2314,062 11.5 268,461 115,514 7.0
維 持 補 修 費 5,264 0.2 5,264 5,264 0.3補 助 費 等 355,057 13.0 338,008 233,160 14.2
うち一部事務組合負担金 166,912 6.1 166,912 153,455 9.3繰 出 金 224,269 8.2 214,906 88,591 5.4積 立 金 287,224 10.5 286,608 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,000 0.1 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
720,421 26.5投 資 的 経 費 145,76323,044 0.8うち人件費 0720,421 26.5普通建設事業費 145,763
うち8.4{ 489,870 18.0 131,158
災害復旧事業費
229,497 13,551
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
2,723,160 100.0 1,968,678
内訳
経常経費充当一般財源等計1,152,197 千円
経 常 収 支 比 率70.1 % %81.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,213,592 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
76,291
構 成 比
2.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
76,291総 務 費 715,159 26.3 40,179 664,056民 生 費 392,630 14.4 0 267,457
197,072衛 生 費 7.2 0 190,492労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 472,733 17.4 287,204 209,679商 工 費 18,109 0.7 0 15,109土 木 費 268,283 9.9 241,868 36,484消 防 費 233,756 8.6 96,536 167,614教 育 費 263,941 9.7 54,634 256,310災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 85,186 3.1 0 85,186諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 2,723,160 100.0 720,421 1,968,678
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
262,335124,30238,066
042,554
0
57,413
国民健康保険事業
実 質 収 支 75,301再 差 引 収 支 69,643加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 875被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,311
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 89国庫支出金 75保険給付費 98
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 440,227基準財政需要額 1,273,595標準税収入額等 570,440標準財政規模 1,401,387
財政力指数13~15 0.33実質収支比率 17.5経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 3.8公 債 費 比 率 5.2起債制限比率 3.4
積立金現在高
財 調 446,454減 債 206,453特定目的 498,587
地 方 債 現 在 高 1,060,956うち政府資金 925,722
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 127,724徴収率
現年計
98.6 94.599.0 94.898.1 93.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
58
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
5,300 0.2 0 0.0228,500 7.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
22,457 人
人%
22,2970.7
23,213 人人23,206
0.0 %
12 年 国 調区 分
761
6.6第1次
第2次4,264
36.7
産 業 構 造
7 年 国 調
809
6.8
4,731
39.9
第3次6,585
56.7
6,308
53.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
11.12
2,020
都道府県名
23
愛知県
団体名
4320
佐織町
市 町 村 類 型 5-4
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,987,239 34.8 1,987,239 54.590,117 1.6 90,117 2.524,986 0.4 24,986 0.7169,145 3.0 169,145 4.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
88,320 1.5 88,320 2.40 0.0 0 0.0
94,644 1.7 94,644 2.61,288,383 22.5 1,187,887 32.61,187,887 20.8 1,187,887 32.6100,496 1.8 0 0.0
3,742,834 65.5 3,642,338 99.93,158 0.1 3,158 0.192,342 1.6 0 0.031,711 0.6 0 0.030,784 0.5 0 0.0309,544 5.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0330,187 5.8 0 0.010,397 0.2 942 0.0
800 0.0 0 0.0375,366 6.6 0 0.0100,033 1.7 0 0.087,054 1.5 855 0.0603,200 10.6 0 0.0
5,717,410 100.0 3,647,293 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分17,234 0.9 0832,268 41.9 027,763 1.4 052,261 2.6 0942,553 47.4 0928,358 46.7 026,108 1.3 089,052 4.5 0
0 0.0 00 0.0 0
1,987,239 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,987,239 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,717,410 5,902,9525,461,046 5,802,919256,364 100,03328,654 36,960227,710 63,073164,637 -6,993
763 1,1210 0
250,000 322,000-84,600 -327,872
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
124 344,560 2,77918 32,600 1,8110 0 00 0 00 0 0
124 344,560 2,779
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.01.01 8,450助 役 1 12.01.01 7,220収 入 役 1 12.01.01 6,710教 育 長 1 12.01.01 6,710議 会 議 長 1 8.07.01 4,050議会副議長 1 8.07.01 3,250議 会 議 員 14 8.07.01 3,000
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,018,669 18.7 917,436 912,625 21.6うち職員給 671,224 12.3 575,923 - -
扶 助 費 655,708 12.0 274,917 274,820 6.5公 債 費 462,507 8.5 462,507 462,507 10.9元利償還金 462,507 8.5 462,507 462,507 10.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,136,884 39.1 1,654,860 1,649,952 39.0939,295 17.2 817,790 780,888 18.5
維 持 補 修 費 27,091 0.5 27,091 25,111 0.6補 助 費 等 816,745 15.0 769,444 701,689 16.6
うち一部事務組合負担金 502,216 9.2 502,216 460,620 10.9繰 出 金 448,645 8.2 417,369 170,625 4.0積 立 金 9,126 0.2 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 74,500 1.4 40,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,008,760 18.5投 資 的 経 費 688,75123,400 0.4うち人件費 23,400
1,008,760 18.5普通建設事業費 688,751
うち4.7{ 749,857 13.7 543,962
災害復旧事業費
257,568 143,454
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
5,461,046 100.0 4,415,305
内訳
経常経費充当一般財源等計3,328,265 千円
経 常 収 支 比 率78.7 % %91.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,671,669 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
105,281
構 成 比
1.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
105,281総 務 費 709,201 13.0 13,871 627,702民 生 費 1,401,875 25.7 50,159 875,172
645,483衛 生 費 11.8 38,477 592,276労 働 費 5,810 0.1 0 810農 林 水 産 業 費 159,659 2.9 83,580 96,426商 工 費 59,598 1.1 0 34,479土 木 費 706,389 12.9 543,739 512,786消 防 費 435,012 8.0 84,116 394,196教 育 費 770,231 14.1 194,818 713,670災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 462,507 8.5 0 462,507諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 5,461,046 100.0 1,008,760 4,415,305
公営事業等への繰出
合 計スイドウ ゲスイ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
494,64546,00030,786
0163,255
0
254,604
国民健康保険事業
実 質 収 支 290,978再 差 引 収 支 212,090加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,060被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,492
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 65保険給付費 139
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,914,501基準財政需要額 3,103,064標準税収入額等 2,521,795標準財政規模 3,709,682
財政力指数13~15 0.59実質収支比率 6.1経常一般財源等比率 98.3公債費負担比率 9.9公 債 費 比 率 8.9起債制限比率 6.8
積立金現在高
財 調 1,238,262減 債 199,896特定目的 1,181,404
地 方 債 現 在 高 3,487,275うち政府資金 3,083,284
(
支出予定額)
物件等購入 307,161保証・補償 0そ の 他 7,100実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 656,379徴収率
現年計
98.1 93.298.4 92.797.7 93.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
59
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
32,000 0.6 0 0.0550,000 9.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
24,028 人
人%
23,8900.6
24,540 人人24,400
0.6 %
12 年 国 調区 分
634
5.2第1次
第2次4,848
40.1
産 業 構 造
7 年 国 調
660
5.4
5,392
44.1
第3次6,602
54.6
6,178
50.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
23.94
1,004
都道府県名
23
愛知県
団体名
4419
阿久比町
市 町 村 類 型 6-3
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,248,154 47.4 3,026,528 71.5113,739 1.7 113,739 2.730,320 0.4 30,320 0.7197,903 2.9 197,903 4.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
111,624 1.6 111,624 2.60 0.0 0 0.0
133,174 1.9 133,174 3.1710,575 10.4 591,669 14.0591,669 8.6 591,669 14.0118,906 1.7 0 0.0
4,545,489 66.3 4,204,957 99.45,334 0.1 5,334 0.169,005 1.0 0 0.0111,852 1.6 16,472 0.433,018 0.5 0 0.0288,271 4.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0316,361 4.6 0 0.01,391 0.0 844 0.06,507 0.1 0 0.080,412 1.2 0 0.0355,917 5.2 0 0.0258,725 3.8 2,533 0.1786,800 11.5 0 0.0
6,859,082 100.0 4,230,140 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分18,625 0.6 0
1,099,264 33.8 048,670 1.5 0184,847 5.7 0
1,439,353 44.3 01,439,353 44.3 0
35,360 1.1 0196,011 6.0 0
0 0.0 04,398 0.1 0
3,026,528 93.2 00 0.0 0
221,626 6.8 0目 的 税221,626 6.8 0
0 0.0 00 0.0 0
221,626 6.8 00 0.0 0
3,248,154 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,859,082 7,571,6936,460,004 7,215,776399,078 355,917
0 7,770399,078 348,14750,931 -7,843
352 3850 00 320,000
51,283 -327,458
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
170 506,790 2,98116 29,590 1,8497 15,300 2,1860 0 00 0 0
177 522,090 2,950
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 8,120助 役 1 16.04.01 6,430収 入 役 1 16.04.01 5,930教 育 長 1 16.04.01 5,930議 会 議 長 1 16.04.01 3,460議会副議長 1 16.04.01 2,660議 会 議 員 16 16.04.01 2,370
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,440,046 22.3 1,255,267 1,250,884 25.6うち職員給 1,027,050 15.9 850,674 - -
扶 助 費 610,090 9.4 253,959 253,959 5.2公 債 費 399,339 6.2 399,339 399,339 8.2元利償還金 399,339 6.2 399,339 399,339 8.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,449,475 37.9 1,908,565 1,904,182 39.01,238,244 19.2 1,017,336 920,352 18.8
維 持 補 修 費 43,325 0.7 43,325 43,325 0.9補 助 費 等 887,734 13.7 854,350 798,365 16.3
うち一部事務組合負担金 529,869 8.2 529,869 507,121 10.4繰 出 金 639,814 9.9 582,579 246,122 5.0積 立 金 150,544 2.3 150,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 89,000 1.4 89,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
961,868 14.9投 資 的 経 費 657,03254,578 0.8うち人件費 54,578961,868 14.9普通建設事業費 657,032
うち3.5{ 731,409 11.3 607,527
災害復旧事業費
228,149 47,195
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,460,004 100.0 5,302,187
内訳
経常経費充当一般財源等計3,912,346 千円
経 常 収 支 比 率80.0 % %92.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,701,265 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
106,515
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
106,515総 務 費 959,843 14.9 3,605 870,168民 生 費 1,531,908 23.7 39,471 938,403
631,379衛 生 費 9.8 8,979 594,642労 働 費 69,436 1.1 2,720 68,354農 林 水 産 業 費 259,218 4.0 80,421 220,629商 工 費 46,452 0.7 0 46,325土 木 費 901,097 13.9 397,347 854,223消 防 費 362,778 5.6 38,241 332,521教 育 費 1,192,039 18.5 391,084 871,068災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 399,339 6.2 0 399,339諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,460,004 100.0 961,868 5,302,187
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
645,773324,6651,948
0109,480
0
209,680
国民健康保険事業
実 質 収 支 222,430再 差 引 収 支 201,035加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,867被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,110
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 91国庫支出金 56保険給付費 140
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,840,240基準財政需要額 3,438,444標準税収入額等 3,748,013標準財政規模 4,339,682
財政力指数13~15 0.76実質収支比率 9.2経常一般財源等比率 97.5公債費負担比率 7.0公 債 費 比 率 6.2起債制限比率 4.8
積立金現在高
財 調 1,408,209減 債 2,168特定目的 1,184,123
地 方 債 現 在 高 3,950,473うち政府資金 1,587,933
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 2,235実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 496,668徴収率
現年計
98.7 94.098.9 90.898.4 95.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
60
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
79,100 1.2 0 0.0579,000 8.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
45,168 人
人%
42,4096.5
47,124 人人46,783
0.7 %
12 年 国 調区 分
747
3.3第1次
第2次10,447
45.7
産 業 構 造
7 年 国 調
825
3.8
10,470
48.2
第3次11,589
50.7
10,404
47.9
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
31.08
1,453
都道府県名
23
愛知県
団体名
4427
東浦町
市 町 村 類 型 8-3
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
6,913,292 54.2 6,431,622 82.9170,810 1.3 170,810 2.258,326 0.5 58,326 0.8360,837 2.8 360,837 4.7
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
167,591 1.3 167,591 2.20 0.0 0 0.0
237,958 1.9 237,958 3.1487,520 3.8 296,694 3.8296,694 2.3 296,694 3.8190,826 1.5 0 0.0
8,396,334 65.9 7,723,838 99.68,987 0.1 8,987 0.13,290 0.0 0 0.0
383,511 3.0 20,476 0.344,777 0.4 0 0.0441,321 3.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0542,597 4.3 0 0.087,466 0.7 3,962 0.111,250 0.1 0 0.0435,386 3.4 0 0.0350,808 2.8 0 0.0607,204 4.8 24 0.0
1,432,100 11.2 0 0.0
12,745,031 100.0 7,757,287 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分36,315 0.5 0
2,164,624 31.3 096,597 1.4 0188,436 2.7 0
3,700,194 53.5 03,663,511 53.0 0
60,159 0.9 0171,830 2.5 0
0 0.0 00 0.0 0
6,418,155 92.8 00 0.0 0
495,137 7.2 0目 的 税495,137 7.2 013,467 0.2 0
0 0.0 0481,670 7.0 0
0 0.0 0
6,913,292 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
12,745,031 12,215,47112,016,177 11,684,663
728,854 530,808174,677 198,451554,177 332,357221,820 -97,063
352 1,1460 00 0
222,172 -95,917
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
335 1,014,750 3,02930 63,500 2,1170 0 00 0 00 0 0
335 1,014,750 3,029
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 12.04.01 8,710助 役 1 12.04.01 6,820収 入 役 1 12.04.01 6,200教 育 長 1 12.04.01 6,100議 会 議 長 1 12.04.01 3,750議会副議長 1 12.04.01 2,900議 会 議 員 19 12.04.01 2,520
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,769,551 23.0 2,400,160 2,371,366 27.0うち職員給 1,904,338 15.8 1,613,659 - -
扶 助 費 945,523 7.9 406,652 396,747 4.5公 債 費 1,072,229 8.9 1,062,729 1,062,729 12.1元利償還金 1,072,229 8.9 1,062,729 1,062,729 12.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費4,787,303 39.8 3,869,541 3,830,842 43.61,983,852 16.5 1,316,901 1,199,470 13.7
維 持 補 修 費 70,771 0.6 68,920 68,920 0.8補 助 費 等 1,556,085 12.9 1,522,938 1,446,840 16.5
うち一部事務組合負担金 1,092,748 9.1 1,092,748 1,092,748 12.4繰 出 金 1,078,258 9.0 1,018,876 314,753 3.6積 立 金 135,405 1.1 134,794 0 0.0投資・出資金・貸付金 48,120 0.4 120 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,356,383 19.6投 資 的 経 費 1,182,81488,411 0.7うち人件費 88,411
2,356,383 19.6普通建設事業費 1,182,814
うち0.4{ 2,292,605 19.1 1,155,210
災害復旧事業費
46,961 23,187
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
12,016,177 100.0 9,114,904
内訳
経常経費充当一般財源等計6,860,825 千円
経 常 収 支 比 率78.2 % %88.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
9,843,758 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
137,759
構 成 比
1.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
137,759総 務 費 1,548,683 12.9 220,650 1,313,838民 生 費 2,821,640 23.5 90,662 1,646,186
1,071,373衛 生 費 8.9 15,030 959,263労 働 費 39,382 0.3 1,575 20,852農 林 水 産 業 費 377,974 3.1 179,808 236,728商 工 費 160,526 1.3 7,275 122,405土 木 費 2,469,744 20.6 1,402,979 1,773,607消 防 費 691,426 5.8 138,569 635,859教 育 費 1,625,441 13.5 299,835 1,205,678災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,072,229 8.9 0 1,062,729諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 12,016,177 100.0 2,356,383 9,114,904
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
1,086,005602,5773,837
0239,438
0
240,153
国民健康保険事業
実 質 収 支 149,891再 差 引 収 支 78,742加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,600被 保 険 者 数 ( 人 ) 15,419
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 88国庫支出金 54保険給付費 128
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,644,760基準財政需要額 5,945,826標準税収入額等 7,466,925標準財政規模 7,763,619
財政力指数13~15 0.85実質収支比率 7.1経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 10.8公 債 費 比 率 9.3起債制限比率 7.0
積立金現在高
財 調 1,679,143減 債 9,146特定目的 1,775,423
地 方 債 現 在 高 12,389,237うち政府資金 10,448,047
(
支出予定額)
物件等購入 333,610保証・補償 0そ の 他 3,582実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 752,316徴収率
現年計
98.3 94.498.3 93.198.2 95.1
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
61
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
81,700 0.6 0 0.0940,000 7.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
23,250 人
人%
24,846-6.4
22,624 人人22,888
-1.2 %
12 年 国 調区 分
2,697
21.9第1次
第2次3,178
25.8
産 業 構 造
7 年 国 調
3,063
22.7
3,937
29.2
第3次6,415
52.2
6,494
48.1
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
38.24
608
都道府県名
23
愛知県
団体名
4451
南知多町
市 町 村 類 型 6-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,731,249 38.3 2,728,262 58.990,691 1.3 90,691 2.021,361 0.3 21,361 0.5213,859 3.0 213,859 4.6
0 0.0 0 0.0174 0.0 174 0.0
89,156 1.2 89,156 1.90 0.0 0 0.0
73,291 1.0 73,291 1.61,607,761 22.5 1,392,529 30.11,392,529 19.5 1,392,529 30.1215,232 3.0 0 0.0
4,827,542 67.7 4,609,323 99.52,501 0.0 2,501 0.126,249 0.4 0 0.0149,088 2.1 19,375 0.415,333 0.2 0 0.0251,366 3.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0601,764 8.4 0 0.010,421 0.1 2,525 0.11,000 0.0 0 0.084,246 1.2 0 0.0320,488 4.5 0 0.0215,670 3.0 148 0.0629,500 8.8 0 0.0
7,135,168 100.0 4,633,872 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分16,465 0.6 0702,931 25.7 060,938 2.2 061,321 2.2 0
1,652,298 60.5 01,607,432 58.9 0
48,458 1.8 0150,541 5.5 0
0 0.0 00 0.0 0
2,692,952 98.6 00 0.0 0
38,297 1.4 0目 的 税38,297 1.4 035,310 1.3 0
0 0.0 02,987 0.1 0
0 0.0 0
2,731,249 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,135,168 7,694,3616,803,503 7,373,873331,665 320,488
0 5,183331,665 315,30516,360 81,179200,201 117,121
0 209,8000 300,000
216,561 108,100
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
208 626,200 3,01133 70,120 2,1251 3,380 3,3800 0 00 0 0
209 629,580 3,012
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 8,140助 役 1 16.04.01 6,360収 入 役 1 16.04.01 5,940教 育 長 1 16.04.01 5,840議 会 議 長 1 16.04.01 3,560議会副議長 1 16.04.01 2,710議 会 議 員 14 16.04.01 2,440
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,689,933 24.8 1,473,300 1,464,060 28.2うち職員給 1,216,994 17.9 1,035,311 - -
扶 助 費 501,570 7.4 220,903 220,903 4.3公 債 費 630,070 9.3 630,070 630,070 12.1元利償還金 630,070 9.3 630,070 630,070 12.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,821,573 41.5 2,324,273 2,315,033 44.6960,537 14.1 748,220 546,564 10.5
維 持 補 修 費 47,739 0.7 46,326 45,790 0.9補 助 費 等 1,451,571 21.3 1,402,003 1,288,913 24.8
うち一部事務組合負担金 1,083,834 15.9 1,083,834 1,073,533 20.7繰 出 金 548,683 8.1 500,883 402,515 7.8積 立 金 200,670 2.9 200,128 0 0.0投資・出資金・貸付金 36,293 0.5 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
736,437 10.8投 資 的 経 費 302,63025,741 0.4うち人件費 24,215715,432 10.5普通建設事業費 298,893
うち2.4{ 524,301 7.7 280,535
災害復旧事業費
162,964 15,491
21,005 0.3 3,7370失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,803,503 100.0 5,524,463
内訳
経常経費充当一般財源等計4,598,815 千円
経 常 収 支 比 率88.6 % %99.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,856,128 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
95,977
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
95,977総 務 費 1,046,246 15.4 3,958 965,755民 生 費 1,552,087 22.8 7,557 1,018,668
1,262,514衛 生 費 18.6 75,199 1,203,123労 働 費 11,225 0.2 0 2,932農 林 水 産 業 費 608,417 8.9 428,831 245,055商 工 費 155,229 2.3 251 111,912土 木 費 279,838 4.1 134,754 265,887消 防 費 447,973 6.6 35,999 397,706教 育 費 692,922 10.2 28,883 583,641災 害 復 旧 費 21,005 0.3 0 3,737公 債 費 630,070 9.3 0 630,070諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,803,503 100.0 715,432 5,524,463
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
595,76956,57542,915
0150,908
0
345,371
国民健康保険事業
実 質 収 支 70,240再 差 引 収 支 28,525加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,375被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,336
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 89国庫支出金 86保険給付費 132
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,467,672基準財政需要額 3,867,552標準税収入額等 3,259,251標準財政規模 4,651,780
財政力指数13~15 0.63実質収支比率 7.1経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 10.8公 債 費 比 率 9.1起債制限比率 10.8
積立金現在高
財 調 401,649減 債 22,473特定目的 1,439,329
地 方 債 現 在 高 4,769,617うち政府資金 4,182,329
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 661,254実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 490,226徴収率
現年計
94.8 79.698.1 92.192.3 73.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
62
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
32,900 0.5 0 0.0522,700 7.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
26,083 人
人%
26,0760.0
24,348 人人24,413
-0.3 %
12 年 国 調区 分
1,296
10.0第1次
第2次3,984
30.6
産 業 構 造
7 年 国 調
1,443
10.8
4,503
33.7
第3次7,735
59.4
7,408
55.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
46.38
562
都道府県名
23
愛知県
団体名
4460
美浜町
市 町 村 類 型 6-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,050,609 42.5 2,803,196 64.8122,880 1.7 122,880 2.826,679 0.4 26,679 0.6208,734 2.9 208,734 4.834,507 0.5 34,507 0.8
0 0.0 0 0.0120,836 1.7 120,836 2.8
0 0.0 0 0.0128,102 1.8 128,102 3.0
1,027,338 14.3 857,813 19.8857,813 11.9 857,813 19.8169,525 2.4 0 0.0
4,719,685 65.7 4,302,747 99.54,649 0.1 4,649 0.11,524 0.0 0 0.0
213,180 3.0 11,754 0.312,336 0.2 0 0.0219,707 3.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0519,812 7.2 0 0.011,203 0.2 2,155 0.021,054 0.3 0 0.0259,933 3.6 0 0.0231,814 3.2 0 0.0294,475 4.1 1,964 0.0675,800 9.4 0 0.0
7,185,172 100.0 4,323,269 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分17,577 0.6 0914,413 30.0 036,079 1.2 061,620 2.0 0
1,603,288 52.6 01,603,095 52.5 0
45,256 1.5 0111,137 3.6 0
3 0.0 00 0.0 0
2,789,373 91.4 00 0.0 0
261,236 8.6 0目 的 税261,236 8.6 013,823 0.5 0
0 0.0 0247,413 8.1 0
0 0.0 0
3,050,609 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,185,172 7,421,2107,009,577 7,189,396175,595 231,81423,076 10,470152,519 221,344-68,825 44,749
310 30,5040 0
100,000 50,000-168,515 25,253
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
225 663,350 2,94831 57,010 1,8390 0 00 0 00 0 0
225 663,350 2,948
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 8,200助 役 1 16.04.01 6,420収 入 役 1 16.04.01 6,030教 育 長 1 16.04.01 5,930議 会 議 長 1 15.04.01 3,600議会副議長 1 15.04.01 2,760議 会 議 員 16 15.04.01 2,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,818,808 25.9 1,529,997 1,511,972 30.7うち職員給 1,307,646 18.7 1,030,397 - -
扶 助 費 475,483 6.8 238,111 195,237 4.0公 債 費 839,401 12.0 829,516 829,516 16.8元利償還金 839,401 12.0 829,516 829,516 16.8一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,133,692 44.7 2,597,624 2,536,725 51.5944,538 13.5 712,789 465,933 9.5
維 持 補 修 費 53,982 0.8 51,718 51,718 1.0補 助 費 等 1,400,334 20.0 1,342,679 1,220,080 24.7
うち一部事務組合負担金 981,154 14.0 981,154 971,161 19.7繰 出 金 444,505 6.3 380,954 314,247 6.4積 立 金 112,177 1.6 111,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 70,638 1.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
849,711 12.1投 資 的 経 費 397,67614,037 0.2うち人件費 12,864849,711 12.1普通建設事業費 397,676
うち3.3{ 603,346 8.6 350,251
災害復旧事業費
232,919 33,979
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
7,009,577 100.0 5,594,440
内訳
経常経費充当一般財源等計4,588,703 千円
経 常 収 支 比 率93.1 % %106.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,770,035 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
109,945
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
109,945総 務 費 1,082,578 15.4 5,745 1,008,258民 生 費 1,517,095 21.6 642 975,533
980,644衛 生 費 14.0 68,606 916,871労 働 費 53,399 0.8 0 2,761農 林 水 産 業 費 583,304 8.3 413,064 265,438商 工 費 97,037 1.4 450 71,191土 木 費 503,140 7.2 252,731 371,659消 防 費 434,921 6.2 41,343 379,218教 育 費 787,113 11.2 46,130 643,050災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 839,401 12.0 0 829,516諸 支 出 費 21,000 0.3 21,000 21,000前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 7,009,577 100.0 849,711 5,594,440
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
465,30432,04716,519
0127,918
0
288,820
国民健康保険事業
実 質 収 支 201,434再 差 引 収 支 161,047加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,962被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,419
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 92国庫支出金 82保険給付費 152
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,896,541基準財政需要額 3,761,503標準税収入額等 3,817,751標準財政規模 4,675,564
財政力指数13~15 0.70実質収支比率 3.3経常一般財源等比率 92.5公債費負担比率 14.4公 債 費 比 率 13.5起債制限比率 10.8
積立金現在高
財 調 936,500減 債 509,014特定目的 1,014,272
地 方 債 現 在 高 7,411,421うち政府資金 5,582,849
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 79,650実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 506,947徴収率
現年計
96.5 89.898.4 92.395.3 88.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
63
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
56,900 0.8 0 0.0550,000 7.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
39,993 人
人%
38,1534.8
40,216 人人40,129
0.2 %
12 年 国 調区 分
423
2.0第1次
第2次9,474
45.1
産 業 構 造
7 年 国 調
520
2.5
9,711
47.2
第3次11,079
52.7
10,321
50.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
25.81
1,550
都道府県名
23
愛知県
団体名
4478
武豊町
市 町 村 類 型 8-3
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
6,849,223 48.4 6,287,083 85.3171,087 1.2 171,087 2.347,766 0.3 47,766 0.6350,091 2.5 350,091 4.730,525 0.2 30,525 0.4
0 0.0 0 0.0148,399 1.0 148,399 2.0
0 0.0 0 0.0228,477 1.6 228,477 3.160,610 0.4 0 0.0
0 0.0 0 0.060,610 0.4 0 0.0
7,886,178 55.7 7,263,428 98.58,823 0.1 8,823 0.164,471 0.5 0 0.0458,648 3.2 95,585 1.330,656 0.2 0 0.0338,679 2.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0571,843 4.0 0 0.063,597 0.4 2,781 0.02,815 0.0 0 0.0
1,719,000 12.2 0 0.0703,619 5.0 0 0.0421,280 3.0 2,266 0.0
1,877,700 13.3 0 0.0
14,147,309 100.0 7,372,883 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分31,641 0.5 0
1,636,932 23.9 092,452 1.3 0445,534 6.5 0
3,794,410 55.4 03,784,091 55.2 0
63,300 0.9 0222,814 3.3 0
0 0.0 00 0.0 0
6,287,083 91.8 00 0.0 0
562,140 8.2 0目 的 税562,140 8.2 0
0 0.0 00 0.0 0
562,140 8.2 00 0.0 0
6,849,223 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
×
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
14,147,309 12,487,57813,257,488 11,533,959
889,821 953,619444,906 479,864444,915 473,755-28,840 -7,767
90 2110 0
560,000 300,000-588,750 -307,556
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
328 1,006,400 3,06841 85,380 2,0821 4,000 4,0000 0 00 0 0
329 1,010,400 3,071
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.02.01 8,700助 役 2 15.02.01 6,900収 入 役 1 15.02.01 6,500教 育 長 1 15.02.01 6,350議 会 議 長 1 15.02.01 3,700議会副議長 1 15.02.01 2,900議 会 議 員 18 15.02.01 2,600
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,609,885 19.7 2,138,250 2,128,840 26.3うち職員給 1,939,530 14.6 1,484,820 - -
扶 助 費 737,771 5.6 357,021 356,618 4.4公 債 費 650,055 4.9 650,055 650,055 8.0元利償還金 650,055 4.9 650,055 650,055 8.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,997,711 30.2 3,145,326 3,135,513 38.81,745,965 13.2 1,405,526 815,344 10.1
維 持 補 修 費 94,182 0.7 87,578 63,888 0.8補 助 費 等 1,430,874 10.8 1,388,898 1,218,768 15.1
うち一部事務組合負担金 981,367 7.4 981,367 912,648 11.3繰 出 金 1,389,766 10.5 1,326,710 1,047,118 13.0積 立 金 300,178 2.3 300,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 208,500 1.6 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
4,090,312 30.9投 資 的 経 費 1,520,14754,189 0.4うち人件費 54,189
4,090,312 30.9普通建設事業費 1,520,147
うち0.2{ 4,047,751 30.5 1,489,085
災害復旧事業費
21,561 10,062
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
13,257,488 100.0 9,174,185
内訳
経常経費充当一般財源等計6,280,631 千円
経 常 収 支 比 率77.7 % %85.2
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
10,064,006 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
119,187
構 成 比
0.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
119,187総 務 費 1,321,923 10.0 30,290 1,213,454民 生 費 2,823,675 21.3 36,767 1,890,481
1,060,875衛 生 費 8.0 26,066 993,734労 働 費 174,623 1.3 0 3,607農 林 水 産 業 費 320,379 2.4 34,728 304,244商 工 費 79,529 0.6 685 33,914土 木 費 2,161,940 16.3 1,159,331 1,998,727消 防 費 597,053 4.5 63,403 554,806教 育 費 3,948,249 29.8 2,739,042 1,411,976災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 650,055 4.9 0 650,055諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 13,257,488 100.0 4,090,312 9,174,185
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
1,394,212787,1741,124
0244,692
0
361,222
国民健康保険事業
実 質 収 支 200,374再 差 引 収 支 89,532加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 6,536被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,766
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 83国庫支出金 61保険給付費 131
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 5,623,196基準財政需要額 4,939,708標準税収入額等 7,437,288標準財政規模 7,437,288
財政力指数13~15 1.10実質収支比率 6.0経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 6.5公 債 費 比 率 5.9起債制限比率 6.0
積立金現在高
財 調 1,266,878減 債 0特定目的 880,116
地 方 債 現 在 高 6,968,028うち政府資金 3,684,066
(
支出予定額)
物件等購入 310,517保証・補償 0そ の 他 3,726実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,020,188徴収率
現年計
98.3 91.498.2 90.998.2 92.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
64
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
108,300 0.8 0 0.0600,000 4.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
24,340 人
人%
24,819-1.9
24,445 人人24,416
0.1 %
12 年 国 調区 分
2,283
16.9第1次
第2次5,472
40.6
産 業 構 造
7 年 国 調
2,570
18.6
5,830
42.2
第3次5,712
42.3
5,391
39.1
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
22.53
1,080
都道府県名
23
愛知県
団体名
4818
一色町
市 町 村 類 型 6-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,768,369 36.5 2,639,108 59.1115,861 1.5 115,861 2.628,344 0.4 28,344 0.6200,426 2.6 200,426 4.59,970 0.1 9,970 0.2
0 0.0 0 0.0113,628 1.5 113,628 2.5
0 0.0 0 0.0113,324 1.5 113,324 2.5
1,401,763 18.5 1,228,604 27.51,228,604 16.2 1,228,604 27.5173,159 2.3 0 0.0
4,751,685 62.6 4,449,265 99.73,500 0.0 3,500 0.11,537 0.0 0 0.0
237,797 3.1 6,130 0.117,713 0.2 0 0.0391,028 5.2 0 0.0
0 0.0 0 0.0378,823 5.0 0 0.09,659 0.1 4,736 0.12,953 0.0 0 0.058,117 0.8 0 0.0447,365 5.9 0 0.0269,013 3.5 56 0.0
1,019,100 13.4 0 0.0
7,588,290 100.0 4,463,687 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分17,742 0.6 0
1,006,882 36.4 034,970 1.3 0107,749 3.9 0
1,306,818 47.2 01,299,109 46.9 0
41,378 1.5 0123,569 4.5 0
0 0.0 00 0.0 0
2,639,108 95.3 00 0.0 0
129,261 4.7 0目 的 税129,261 4.7 0
0 0.0 00 0.0 0
129,261 4.7 00 0.0 0
2,768,369 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,588,290 7,588,9737,167,565 7,141,608420,725 447,365
0 0420,725 447,365-26,640 131,911160,296 100,499
0 00 0
133,656 232,410
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
215 693,620 3,22620 54,460 2,7231 3,090 3,0900 0 00 0 0
216 696,710 3,226
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 8,810助 役 1 15.04.01 6,660収 入 役 1 15.04.01 6,270教 育 長 1 15.04.01 6,170議 会 議 長 1 15.04.01 4,010議会副議長 1 15.04.01 3,030議 会 議 員 16 15.04.01 2,790
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,815,744 25.3 1,555,428 1,552,790 30.7うち職員給 1,301,970 18.2 1,094,803 - -
扶 助 費 473,368 6.6 245,673 245,673 4.9公 債 費 481,834 6.7 478,493 478,493 9.5元利償還金 481,832 6.7 478,491 478,491 9.5一時借入金利子 2 0.0 2 2 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,770,946 38.7 2,279,594 2,276,956 45.11,092,603 15.2 776,122 393,711 7.8
維 持 補 修 費 93,247 1.3 93,247 93,247 1.8補 助 費 等 1,103,275 15.4 1,089,151 910,739 18.0
うち一部事務組合負担金 700,883 9.8 700,883 679,508 13.4繰 出 金 628,469 8.8 590,853 292,311 5.8積 立 金 160,977 2.2 160,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 77,377 1.1 6,377 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,240,671 17.3投 資 的 経 費 522,57446,157 0.6うち人件費 42,927
1,240,671 17.3普通建設事業費 522,574
うち4.6{ 892,462 12.5 508,480
災害復旧事業費
329,201 7,986
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
7,167,565 100.0 5,517,918
内訳
経常経費充当一般財源等計3,966,964 千円
経 常 収 支 比 率78.5 % %88.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
5,938,643 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
124,215
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
124,215総 務 費 1,061,849 14.8 578 993,924民 生 費 1,624,686 22.7 1,995 1,112,390
788,115衛 生 費 11.0 24,046 703,306労 働 費 21,075 0.3 0 75農 林 水 産 業 費 460,248 6.4 240,404 301,090商 工 費 98,792 1.4 0 46,619土 木 費 1,226,168 17.1 860,436 689,223消 防 費 434,534 6.1 45,661 396,908教 育 費 828,092 11.6 67,551 653,718災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 481,834 6.7 0 478,493諸 支 出 費 17,957 0.3 0 17,957前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 7,167,565 100.0 1,240,671 5,517,918
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウツウ コウスイ コクホ ソノタ
677,600174,78225,000
0135,710
17,957
324,151
国民健康保険事業
実 質 収 支 423,948再 差 引 収 支 366,403加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,004被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,080
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 73保険給付費 126
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,443,798基準財政需要額 3,679,395標準税収入額等 3,219,414標準財政規模 4,448,018
財政力指数13~15 0.64実質収支比率 9.5経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 8.1公 債 費 比 率 6.6起債制限比率 5.4
積立金現在高
財 調 1,210,475減 債 45,096特定目的 659,021
地 方 債 現 在 高 5,069,938うち政府資金 4,459,467
(
支出予定額)
物件等購入 17,595保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 295,011徴収率
現年計
99.1 95.699.1 93.899.0 96.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
65
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
40,000 0.5 0 0.0549,300 7.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
21,656 人
人%
21,806-0.7
22,237 人人22,175
0.3 %
12 年 国 調区 分
1,692
13.8第1次
第2次5,023
41.1
産 業 構 造
7 年 国 調
1,850
15.1
5,126
41.8
第3次5,514
45.1
5,282
43.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
35.98
602
都道府県名
23
愛知県
団体名
4826
吉良町
市 町 村 類 型 5-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,038,364 39.6 2,936,825 69.0169,602 2.2 169,602 4.025,888 0.3 25,888 0.6197,184 2.6 197,184 4.625,558 0.3 25,558 0.6
0 0.0 0 0.0166,386 2.2 166,386 3.9
0 0.0 0 0.0105,988 1.4 105,988 2.5786,096 10.2 612,542 14.4612,542 8.0 612,542 14.4173,554 2.3 0 0.0
4,515,066 58.8 4,239,973 99.64,689 0.1 4,689 0.11,069 0.0 0 0.0
174,309 2.3 9,015 0.211,463 0.1 0 0.0309,457 4.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0561,306 7.3 0 0.0218,758 2.9 1,367 0.030,147 0.4 0 0.0483,834 6.3 0 0.0314,426 4.1 0 0.0403,523 5.3 3 0.0645,500 8.4 0 0.0
7,673,547 100.0 4,255,047 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分17,357 0.6 0917,209 30.2 041,346 1.4 084,794 2.8 0
1,693,342 55.7 01,693,342 55.7 0
37,521 1.2 0140,199 4.6 0
0 0.0 05,057 0.2 0
2,936,825 96.7 00 0.0 0
101,539 3.3 0目 的 税101,539 3.3 0
0 0.0 00 0.0 0
101,539 3.3 00 0.0 0
3,038,364 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
××
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,673,547 6,811,9647,437,720 6,497,538235,827 314,426
0 81235,827 314,345-78,518 178
39 490 0
400,897 0-479,376 227
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
211 626,290 2,96827 72,080 2,6700 0 00 0 00 0 0
211 626,290 2,968
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.07.01 8,550助 役 1 15.07.01 6,650収 入 役 1 15.07.01 6,250教 育 長 1 15.07.01 6,150議 会 議 長 1 15.07.01 4,000議会副議長 1 15.07.01 3,000議 会 議 員 14 15.07.01 2,800
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,623,339 21.8 1,425,685 1,411,391 30.3うち職員給 1,161,474 15.6 967,660 - -
扶 助 費 453,365 6.1 234,173 206,411 4.4公 債 費 555,001 7.5 542,729 542,729 11.6元利償還金 555,001 7.5 542,729 542,729 11.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,631,705 35.4 2,202,587 2,160,531 46.3822,654 11.1 644,578 501,996 10.8
維 持 補 修 費 147,987 2.0 101,378 101,378 2.2補 助 費 等 1,260,873 17.0 1,246,372 834,260 17.9
うち一部事務組合負担金 651,909 8.8 651,909 651,909 14.0繰 出 金 632,152 8.5 599,503 333,655 7.2積 立 金 220 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 59,000 0.8 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,883,129 25.3投 資 的 経 費 985,36860,568 0.8うち人件費 55,066
1,883,129 25.3普通建設事業費 985,368
うち8.7{ 1,147,673 15.4 835,236
災害復旧事業費
643,663 138,039
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
7,437,720 100.0 5,779,786
内訳
経常経費充当一般財源等計3,931,820 千円
経 常 収 支 比 率84.3 % %92.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,015,613 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
111,219
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
111,219総 務 費 792,993 10.7 25,490 733,746民 生 費 1,728,359 23.2 228,084 1,092,170
625,607衛 生 費 8.4 68,629 558,553労 働 費 6,162 0.1 0 162農 林 水 産 業 費 927,614 12.5 613,128 483,027商 工 費 151,191 2.0 6,728 91,580土 木 費 811,951 10.9 209,370 734,212消 防 費 417,348 5.6 65,432 375,849教 育 費 1,310,275 17.6 666,268 1,056,539災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 555,001 7.5 0 542,729諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 7,437,720 100.0 1,883,129 5,779,786
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
640,676243,100
753
0114,959
0
281,864
国民健康保険事業
実 質 収 支 133,863再 差 引 収 支 104,830加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,501被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,180
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 82国庫支出金 72保険給付費 127
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,837,119基準財政需要額 3,441,361標準税収入額等 3,725,184標準財政規模 4,337,726
財政力指数13~15 0.79実質収支比率 5.4経常一般財源等比率 98.1公債費負担比率 9.0公 債 費 比 率 7.3起債制限比率 6.4
積立金現在高
財 調 381,708減 債 18,286特定目的 633,617
地 方 債 現 在 高 4,859,349うち政府資金 4,449,979
(
支出予定額)
物件等購入 68,237保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 488,106徴収率
現年計
98.9 96.499.2 97.898.7 95.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
66
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
38,000 0.5 0 0.0372,000 4.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
12,987 人
人%
13,302-2.4
13,128 人人13,175
-0.4 %
12 年 国 調区 分
540
7.4第1次
第2次3,444
47.0
産 業 構 造
7 年 国 調
577
7.6
3,757
49.4
第3次3,341
45.6
3,272
43.0
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
26.04
499
都道府県名
23
愛知県
団体名
4834
幡豆町
市 町 村 類 型 3-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,483,220 37.7 1,429,526 58.076,561 1.9 76,561 3.114,800 0.4 14,800 0.6107,497 2.7 107,497 4.46,476 0.2 6,476 0.3
0 0.0 0 0.074,926 1.9 74,926 3.0
0 0.0 0 0.063,174 1.6 63,174 2.6784,010 19.9 675,721 27.4675,721 17.2 675,721 27.4108,289 2.8 0 0.0
2,610,664 66.3 2,448,681 99.42,058 0.1 2,058 0.18,082 0.2 0 0.0
105,861 2.7 5,398 0.218,633 0.5 749 0.0122,611 3.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0192,508 4.9 0 0.016,373 0.4 2,597 0.1
878 0.0 0 0.092,425 2.3 0 0.0182,683 4.6 0 0.0155,581 4.0 3,786 0.2428,200 10.9 0 0.0
3,936,557 100.0 2,463,269 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,398 0.6 0
495,255 33.4 020,280 1.4 078,920 5.3 0744,955 50.2 0743,327 50.1 021,810 1.5 050,742 3.4 0
0 0.0 08,166 0.6 0
1,429,526 96.4 00 0.0 0
53,694 3.6 0目 的 税53,694 3.6 0
0 0.0 00 0.0 0
53,694 3.6 00 0.0 0
1,483,220 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,936,557 5,235,9143,675,100 5,053,231261,457 182,683
0 0261,457 182,68378,774 -42,355138,953 238,777
0 062,239 317,000155,488 -120,578
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
128 374,490 2,92614 33,340 2,3811 2,150 2,1500 0 00 0 0
129 376,640 2,920
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 8,070助 役 1 15.04.01 6,170収 入 役 1 15.04.01 5,740教 育 長 1 15.04.01 5,600議 会 議 長 1 15.04.01 3,800議会副議長 1 15.04.01 2,850議 会 議 員 12 15.04.01 2,610
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,023,161 27.8 906,184 905,085 31.8うち職員給 688,216 18.7 574,567 - -
扶 助 費 280,574 7.6 137,772 134,709 4.7公 債 費 221,881 6.0 218,293 218,293 7.7元利償還金 221,881 6.0 218,293 218,293 7.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,525,616 41.5 1,262,249 1,258,087 44.2601,621 16.4 427,456 390,986 13.7
維 持 補 修 費 17,607 0.5 15,447 15,447 0.5補 助 費 等 579,789 15.8 564,416 538,093 18.9
うち一部事務組合負担金 407,960 11.1 407,960 407,960 14.3繰 出 金 361,242 9.8 343,602 210,023 7.4積 立 金 143,958 3.9 143,736 0 0.0投資・出資金・貸付金 35,000 1.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
410,267 11.2投 資 的 経 費 292,94936,837 1.0うち人件費 36,837410,267 11.2普通建設事業費 292,949
うち0.7{ 344,910 9.4 258,734
災害復旧事業費
24,585 15,673
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
3,675,100 100.0 3,049,855
内訳
経常経費充当一般財源等計2,412,636 千円
経 常 収 支 比 率84.7 % %97.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,311,312 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
88,797
構 成 比
2.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
88,797総 務 費 707,066 19.2 21,171 649,800民 生 費 924,379 25.2 8,865 620,120
315,639衛 生 費 8.6 3,585 298,002労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 246,773 6.7 75,354 197,840商 工 費 90,526 2.5 12,504 51,447土 木 費 392,309 10.7 229,025 354,127消 防 費 280,786 7.6 33,589 246,739教 育 費 406,944 11.1 26,174 324,690災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 221,881 6.0 0 218,293諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 3,675,100 100.0 410,267 3,049,855
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
364,067117,357
0
069,777
0
176,933
国民健康保険事業
実 質 収 支 36,290再 差 引 収 支 14,998加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,219被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,129
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 70国庫支出金 64保険給付費 120
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,395,240基準財政需要額 2,074,905標準税収入額等 1,833,893標準財政規模 2,509,614
財政力指数13~15 0.63実質収支比率 10.4経常一般財源等比率 98.2公債費負担比率 6.6公 債 費 比 率 5.6起債制限比率 4.4
積立金現在高
財 調 795,066減 債 4,503特定目的 119,295
地 方 債 現 在 高 2,818,827うち政府資金 1,544,823
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 230,306徴収率
現年計
98.5 93.999.2 96.198.0 91.9
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
67
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
24,500 0.6 0 0.0361,000 9.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
33,408 人
人%
32,7112.1
33,992 人人33,723
0.8 %
12 年 国 調区 分
1,145
6.2第1次
第2次8,972
48.5
産 業 構 造
7 年 国 調
1,264
7.0
9,100
50.5
第3次8,333
45.0
7,644
42.4
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
56.78
588
都道府県名
23
愛知県
団体名
5016
幸田町
市 町 村 類 型 7-3
地方交付税種地 2-4
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
7,732,226 65.5 7,472,017 87.7150,722 1.3 150,722 1.840,989 0.3 40,989 0.5347,415 2.9 347,415 4.126,679 0.2 26,679 0.3
0 0.0 0 0.0144,018 1.2 144,018 1.7
0 0.0 0 0.0285,551 2.4 285,551 3.455,382 0.5 0 0.0
0 0.0 0 0.055,382 0.5 0 0.0
8,782,982 74.4 8,467,391 99.35,894 0.0 5,894 0.11,388 0.0 0 0.0
374,380 3.2 21,066 0.299,832 0.8 324 0.0512,326 4.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0609,844 5.2 0 0.08,055 0.1 0 0.08,492 0.1 0 0.051,879 0.4 0 0.0351,828 3.0 0 0.0346,640 2.9 28,560 0.3649,300 5.5 0 0.0
11,802,840 100.0 8,523,235 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分25,926 0.3 0
1,536,085 19.9 070,820 0.9 0
1,559,770 20.2 03,986,710 51.6 03,980,157 51.5 0
55,120 0.7 0212,344 2.7 0
0 0.0 025,242 0.3 0
7,472,017 96.6 00 0.0 0
260,209 3.4 0目 的 税260,209 3.4 0
0 0.0 00 0.0 0
260,209 3.4 00 0.0 0
7,732,226 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
11,802,840 11,064,39611,202,926 10,712,568
599,914 351,8280 0
599,914 351,828248,086 -257,334
570 1810 00 0
248,656 -257,153
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
245 772,840 3,15419 48,470 2,5511 3,490 3,49045 144,650 3,2140 0 0
291 920,980 3,165
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 8,500助 役 1 9.04.01 6,500収 入 役 1 9.04.01 6,100教 育 長 1 9.04.01 6,000議 会 議 長 1 9.04.01 4,000議会副議長 1 9.04.01 3,100議 会 議 員 20 9.04.01 2,800
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,670,551 23.8 2,347,941 2,339,382 26.7うち職員給 1,735,014 15.5 1,417,950 - -
扶 助 費 627,806 5.6 325,259 325,099 3.7公 債 費 1,553,077 13.9 1,537,204 1,537,204 17.5元利償還金 1,553,077 13.9 1,537,204 1,537,204 17.5一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費4,851,434 43.3 4,210,404 4,201,685 47.91,459,782 13.0 1,208,427 1,101,182 12.6
維 持 補 修 費 237,637 2.1 223,762 185,972 2.1補 助 費 等 1,237,501 11.0 957,145 936,740 10.7
うち一部事務組合負担金 144,713 1.3 144,713 144,713 1.7繰 出 金 1,245,833 11.1 1,198,455 372,581 4.3積 立 金 12,392 0.1 10,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 90,500 0.8 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,067,847 18.5投 資 的 経 費 1,254,24669,890 0.6うち人件費 44,191
2,067,569 18.5普通建設事業費 1,253,968
うち8.6{ 1,071,754 9.6 871,847
災害復旧事業費
960,908 347,214
278 0.0 2780失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
11,202,926 100.0 9,062,439
内訳
経常経費充当一般財源等計6,798,160 千円
経 常 収 支 比 率77.6 % %79.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
9,662,353 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
146,567
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
146,567総 務 費 1,241,764 11.1 38,239 1,120,748民 生 費 2,590,566 23.1 377,136 1,611,384
1,042,665衛 生 費 9.3 158,625 817,088労 働 費 36,317 0.3 11 13,657農 林 水 産 業 費 956,007 8.5 458,250 720,932商 工 費 133,781 1.2 1,050 43,729土 木 費 1,255,359 11.2 514,536 1,133,256消 防 費 531,509 4.7 92,163 466,972教 育 費 1,715,036 15.3 427,559 1,450,624災 害 復 旧 費 278 0.0 0 278公 債 費 1,553,077 13.9 0 1,537,204諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 11,202,926 100.0 2,067,569 9,062,439
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
1,258,870740,0004,638
0194,539
0
319,693
国民健康保険事業
実 質 収 支 74,125再 差 引 収 支 7,637加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,811被 保 険 者 数 ( 人 ) 10,309
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 78国庫支出金 63保険給付費 123
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 6,165,479基準財政需要額 4,775,794標準税収入額等 8,168,329標準財政規模 8,168,329
財政力指数13~15 1.24実質収支比率 7.3経常一般財源等比率 104.3公債費負担比率 15.9公 債 費 比 率 15.7起債制限比率 10.9
積立金現在高
財 調 1,121,888減 債 0特定目的 1,866,816
地 方 債 現 在 高 12,586,976うち政府資金 5,857,835
(
支出予定額)
物件等購入 61,000保証・補償 0そ の 他 175,342実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 347,523徴収率
現年計
99.4 97.999.5 98.199.4 97.7
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
68
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
90,000 0.8 0 0.0152,000 1.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
9,414 人
人%
9,515-1.19,498 人
人9,539-0.4 %
12 年 国 調区 分
467
9.4第1次
第2次2,146
43.2
産 業 構 造
7 年 国 調
611
11.8
2,362
45.8
第3次2,352
47.3
2,183
42.3
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
160.27
59
都道府県名
23
愛知県
団体名
5024
額田町
市 町 村 類 型 3-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,544,047 34.2 1,544,047 57.076,181 1.7 76,181 2.89,877 0.2 9,877 0.494,329 2.1 94,329 3.554,767 1.2 54,767 2.0
0 0.0 0 0.074,701 1.7 74,701 2.8
0 0.0 0 0.058,276 1.3 58,276 2.2968,249 21.5 788,676 29.1788,676 17.5 788,676 29.1179,573 4.0 0 0.0
2,880,427 63.9 2,700,854 99.71,789 0.0 1,789 0.110,877 0.2 0 0.054,446 1.2 1,736 0.128,943 0.6 0 0.0154,972 3.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0228,071 5.1 0 0.05,753 0.1 3,019 0.1205 0.0 0 0.0
107,711 2.4 0 0.0250,837 5.6 0 0.0126,842 2.8 2,596 0.1658,500 14.6 0 0.0
4,509,373 100.0 2,709,994 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,676 0.4 0
337,135 21.8 031,458 2.0 0252,012 16.3 0873,438 56.6 0871,992 56.5 017,600 1.1 025,362 1.6 0
366 0.0 00 0.0 0
1,544,047 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,544,047 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,509,373 4,756,7764,200,590 4,505,939308,783 250,83727,847 86280,936 250,75130,185 20,949119,000 82
0 00 100,000
149,185 -78,969
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
117 370,420 3,16611 26,670 2,4250 0 00 0 00 0 0
117 370,420 3,166
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 7,100助 役 1 15.04.01 5,800収 入 役 1 15.04.01 5,500教 育 長 1 15.04.01 5,400議 会 議 長 1 8.12.01 3,500議会副議長 1 8.12.01 2,700議 会 議 員 12 8.12.01 2,550
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,091,732 26.0 974,742 974,204 31.5うち職員給 718,851 17.1 615,506 - -
扶 助 費 146,491 3.5 64,267 64,267 2.1公 債 費 553,294 13.2 553,294 553,294 17.9元利償還金 553,294 13.2 553,294 553,294 17.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,791,517 42.6 1,592,303 1,591,765 51.5756,025 18.0 579,590 454,965 14.7
維 持 補 修 費 13,242 0.3 13,242 13,242 0.4補 助 費 等 511,165 12.2 476,549 440,845 14.3
うち一部事務組合負担金 2,140 0.1 2,140 2,140 0.1繰 出 金 369,257 8.8 320,827 248,595 8.0積 立 金 121,839 2.9 120,041 0 0.0投資・出資金・貸付金 7,500 0.2 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
630,045 15.0投 資 的 経 費 257,04320,202 0.5うち人件費 18,461605,411 14.4普通建設事業費 254,403
うち1.0{ 541,303 12.9 225,221
災害復旧事業費
42,564 13,238
24,634 0.6 2,6400失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
4,200,590 100.0 3,359,595
内訳
経常経費充当一般財源等計2,749,412 千円
経 常 収 支 比 率88.9 % %101.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,668,378 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
85,645
構 成 比
2.0
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
85,645総 務 費 765,104 18.2 43,197 701,078民 生 費 729,116 17.4 2,771 525,437
591,374衛 生 費 14.1 55,241 415,663労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 275,525 6.6 123,000 158,700商 工 費 36,165 0.9 1,596 22,413土 木 費 386,779 9.2 293,378 238,786消 防 費 280,676 6.7 56,530 217,179教 育 費 472,278 11.2 29,698 438,760災 害 復 旧 費 24,634 0.6 0 2,640公 債 費 553,294 13.2 0 553,294諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 4,200,590 100.0 605,411 3,359,595
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
374,05892,42125,112
071,297
0
185,228
国民健康保険事業
実 質 収 支 96,889再 差 引 収 支 80,820加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,651被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,460
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 65国庫支出金 57保険給付費 120
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,449,769基準財政需要額 2,242,708標準税収入額等 1,907,477標準財政規模 2,696,153
財政力指数13~15 0.60実質収支比率 10.4経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 15.1公 債 費 比 率 10.9起債制限比率 8.9
積立金現在高
財 調 267,082減 債 35,368特定目的 45,120
地 方 債 現 在 高 4,613,648うち政府資金 3,166,072
(
支出予定額)
物件等購入 34,179保証・補償 0そ の 他 40,013実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 145,848徴収率
現年計
97.7 95.698.9 96.696.8 94.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
69
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
30,000 0.7 0 0.0352,800 7.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
47,684 人
人%
39,92019.4
51,248 人人49,594
3.3 %
12 年 国 調区 分
752
3.2第1次
第2次10,490
44.0
産 業 構 造
7 年 国 調
829
4.0
9,765
46.5
第3次12,410
52.1
10,348
49.3
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
32.11
1,485
都道府県名
23
愛知県
団体名
5211
三好町
市 町 村 類 型 8-3
地方交付税種地 2-6
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
13,820,176 57.3 13,094,566 87.6162,278 0.7 162,278 1.171,276 0.3 71,276 0.5507,103 2.1 507,103 3.420,722 0.1 20,722 0.1
0 0.0 0 0.0158,289 0.7 158,289 1.1
0 0.0 0 0.0900,427 3.7 900,427 6.044,211 0.2 0 0.0
0 0.0 0 0.044,211 0.2 0 0.0
15,684,482 65.1 14,914,661 99.88,111 0.0 8,111 0.155,913 0.2 0 0.0392,996 1.6 14,673 0.180,644 0.3 0 0.0694,649 2.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0728,231 3.0 0 0.04,785 0.0 1,960 0.0250 0.0 0 0.0
588,839 2.4 0 0.01,908,685 7.9 0 0.0434,461 1.8 1,298 0.0
3,517,000 14.6 0 0.0
24,099,046 100.0 14,940,703 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分37,236 0.3 0
3,030,657 21.9 0134,856 1.0 0
4,348,407 31.5 05,216,749 37.7 05,187,571 37.5 0
54,714 0.4 0271,947 2.0 0
0 0.0 00 0.0 0
13,094,566 94.7 00 0.0 0
725,610 5.3 0目 的 税725,610 5.3 0
0 0.0 00 0.0 0
725,610 5.3 00 0.0 0
13,820,176 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
24,099,046 25,274,71522,372,070 23,366,0301,726,976 1,908,685
31,525 29,5801,695,451 1,879,105-183,654 -330,4941,037,258 1,522,188
73,770 194,4510 257,292
927,374 1,128,853
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
363 1,207,820 3,3274 9,450 2,3631 3,880 3,8800 0 00 0 0
364 1,211,700 3,329
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.04.01 9,890助 役 1 15.04.01 8,160収 入 役 1 15.04.01 7,410教 育 長 1 15.04.01 7,410議 会 議 長 1 10.04.01 4,520議会副議長 1 10.04.01 3,490議 会 議 員 22 10.04.01 3,080
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 3,275,577 14.6 2,838,264 2,838,264 17.2うち職員給 2,320,554 10.4 1,890,303 - -
扶 助 費 846,785 3.8 416,505 416,505 2.5公 債 費 1,506,104 6.7 1,492,904 1,419,134 8.6元利償還金 1,506,104 6.7 1,492,904 1,419,134 8.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費5,628,466 25.2 4,747,673 4,673,903 28.43,290,572 14.7 2,610,466 2,411,123 14.6
維 持 補 修 費 117,200 0.5 90,127 90,127 0.5補 助 費 等 3,213,657 14.4 3,162,282 2,906,000 17.6
うち一部事務組合負担金 1,424,928 6.4 1,424,928 1,306,828 7.9繰 出 金 1,537,053 6.9 1,317,448 1,174,759 7.1積 立 金 3,088,907 13.8 3,086,118 0 0.0投資・出資金・貸付金 66,000 0.3 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
5,430,215 24.3投 資 的 経 費 2,624,627132,890 0.6うち人件費 132,890
5,430,215 24.3普通建設事業費 2,624,627
うち3.3{ 4,674,804 20.9 2,523,005
災害復旧事業費
742,286 88,497
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
22,372,070 100.0 17,638,741
内訳
経常経費充当一般財源等計11,255,912 千円
経 常 収 支 比 率68.4 % %75.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
19,365,717 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
195,195
構 成 比
0.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
195,195総 務 費 4,113,978 18.4 199,945 3,887,803民 生 費 3,108,075 13.9 73,455 2,160,624
2,410,507衛 生 費 10.8 58,515 2,298,693労 働 費 39,345 0.2 2,866 24,947農 林 水 産 業 費 733,881 3.3 284,896 574,708商 工 費 192,884 0.9 18,715 140,612土 木 費 4,379,098 19.6 2,549,266 3,404,055消 防 費 923,015 4.1 48,207 882,629教 育 費 4,769,988 21.3 2,194,350 2,576,571災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 1,506,104 6.7 0 1,492,904諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 22,372,070 100.0 5,430,215 17,638,741
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
2,224,574838,651683,121
0284,408
4,400
413,994
国民健康保険事業
実 質 収 支 190,596再 差 引 収 支 31,247加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,964被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,061
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 88国庫支出金 57保険給付費 142
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 12,719,678基準財政需要額 6,495,020標準税収入額等 16,903,324標準財政規模 16,903,324
財政力指数13~15 1.65実質収支比率 10.0経常一般財源等比率 88.4公債費負担比率 7.7公 債 費 比 率 6.2起債制限比率 6.4
積立金現在高
財 調 3,322,552減 債 137,039特定目的 5,971,765
地 方 債 現 在 高 14,904,751うち政府資金 12,150,403
(
支出予定額)
物件等購入 2,855,785保証・補償 0そ の 他 1,320,585実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 1,000,638徴収率
現年計
99.2 94.899.3 94.298.9 95.4
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
70
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
538,100 2.2 0 0.0986,700 4.1 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
18,005 人
人%
15,36917.2
18,966 人人18,776
1.0 %
12 年 国 調区 分
190
2.1第1次
第2次5,100
55.7
産 業 構 造
7 年 国 調
268
3.5
4,309
55.8
第3次3,856
42.1
3,116
40.4
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
65.58
275
都道府県名
23
愛知県
団体名
5229
藤岡町
市 町 村 類 型 5-3
地方交付税種地 2-5
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
3,212,900 55.5 3,212,900 86.054,281 0.9 54,281 1.521,169 0.4 21,169 0.6173,055 3.0 173,055 4.662,470 1.1 62,470 1.7
0 0.0 0 0.053,135 0.9 53,135 1.4
0 0.0 0 0.0150,670 2.6 150,670 4.088,507 1.5 0 0.0
0 0.0 0 0.088,507 1.5 0 0.0
3,816,187 65.9 3,727,680 99.81,799 0.0 1,799 0.04,071 0.1 0 0.0
137,158 2.4 3,044 0.131,806 0.5 0 0.0170,401 2.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0230,217 4.0 0 0.012,720 0.2 1,396 0.03,439 0.1 0 0.0
130,681 2.3 0 0.0245,686 4.2 0 0.0191,923 3.3 2,017 0.1816,300 14.1 0 0.0
5,792,388 100.0 3,735,936 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分13,362 0.4 0865,958 27.0 047,790 1.5 0594,074 18.5 0
1,567,531 48.8 01,567,531 48.8 0
26,939 0.8 097,246 3.0 0
0 0.0 00 0.0 0
3,212,900 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
3,212,900 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
×
×
×
×
○
○
×
×
×○
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,792,388 5,563,4535,551,474 5,317,767240,914 245,68659,009 88,703181,905 156,98324,922 -51,372100,214 441
0 00 88,703
125,136 -139,634
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
155 464,840 2,99913 27,880 2,1450 0 00 0 00 0 0
155 464,840 2,999
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 8,230助 役 1 16.04.01 6,540収 入 役 1 16.04.01 6,040教 育 長 1 16.04.01 5,700議 会 議 長 1 8.12.01 3,500議会副議長 1 8.12.01 2,750議 会 議 員 14 8.12.01 2,350
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,234,952 22.2 1,085,587 1,082,912 25.2うち職員給 855,309 15.4 724,748 - -
扶 助 費 223,260 4.0 89,292 88,741 2.1公 債 費 456,091 8.2 456,091 456,091 10.6元利償還金 456,091 8.2 456,091 456,091 10.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,914,303 34.5 1,630,970 1,627,744 37.91,301,988 23.5 1,024,825 735,321 17.1
維 持 補 修 費 69,928 1.3 69,389 69,389 1.6補 助 費 等 610,451 11.0 587,865 537,064 12.5
うち一部事務組合負担金 150,289 2.7 150,289 142,193 3.3繰 出 金 185,621 3.3 166,534 145,922 3.4積 立 金 201,038 3.6 200,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 170,920 3.1 140,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,097,225 19.8投 資 的 経 費 615,47137,106 0.7うち人件費 37,106
1,097,225 19.8普通建設事業費 615,471
うち1.5{ 990,877 17.8 572,206
災害復旧事業費
83,206 20,123
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
5,551,474 100.0 4,435,054
内訳
経常経費充当一般財源等計3,115,440 千円
経 常 収 支 比 率72.6 % %83.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,675,968 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
89,806
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
89,806総 務 費 958,132 17.3 30,254 896,051民 生 費 1,349,113 24.3 363,962 732,617
686,256衛 生 費 12.4 84,138 636,252労 働 費 6,518 0.1 0 3,850農 林 水 産 業 費 177,259 3.2 93,035 132,326商 工 費 52,427 0.9 1,101 36,974土 木 費 562,526 10.1 352,668 453,142消 防 費 379,158 6.8 109,909 318,872教 育 費 834,188 15.0 62,158 679,073災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 456,091 8.2 0 456,091諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 5,551,474 100.0 1,097,225 4,435,054
公営事業等への繰出
合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ コクホ ソノタ
353,258167,637
0
052,142
0
133,479
国民健康保険事業
実 質 収 支 101,099再 差 引 収 支 92,300加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,792被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,765
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 88国庫支出金 51保険給付費 116
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,880,575基準財政需要額 2,420,206標準税収入額等 3,822,202標準財政規模 3,822,202
財政力指数13~15 1.04実質収支比率 4.8経常一般財源等比率 97.7公債費負担比率 9.8公 債 費 比 率 9.0起債制限比率 7.5
積立金現在高
財 調 606,008減 債 1,904特定目的 2,259,009
地 方 債 現 在 高 5,846,864うち政府資金 4,701,729
(
支出予定額)
物件等購入 9,539保証・補償 0そ の 他 176,395実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 103,495徴収率
現年計
99.1 95.699.1 96.499.0 95.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
71
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
79,100 1.4 0 0.0476,700 8.2 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
4,302 人
人%
4,544-5.34,344 人
人4,3190.6 %
12 年 国 調区 分
247
11.3第1次
第2次889
40.8
産 業 構 造
7 年 国 調
455
17.9
1,027
40.4
第3次1,041
47.8
1,055
41.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
74.54
58
都道府県名
23
愛知県
団体名
5237
小原村
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
714,683 24.4 714,683 44.036,712 1.3 36,712 2.34,499 0.2 4,499 0.339,856 1.4 39,856 2.538,590 1.3 38,590 2.4
0 0.0 0 0.035,937 1.2 35,937 2.2
0 0.0 0 0.022,190 0.8 22,190 1.4843,830 28.8 728,100 44.8728,100 24.8 728,100 44.8115,730 3.9 0 0.0
1,736,297 59.2 1,620,567 99.7949 0.0 949 0.1
3,419 0.1 0 0.044,126 1.5 1,585 0.18,297 0.3 0 0.0
142,074 4.8 0 0.00 0.0 0 0.0
212,468 7.3 0 0.014,174 0.5 2,667 0.2
30 0.0 0 0.058,843 2.0 0 0.056,577 1.9 0 0.070,098 2.4 83 0.0583,200 19.9 0 0.0
2,930,552 100.0 1,625,851 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,808 0.4 0
155,132 21.7 09,491 1.3 032,918 4.6 0488,179 68.3 0486,927 68.1 08,019 1.1 015,737 2.2 0
0 0.0 00 0.0 0
712,284 99.7 00 0.0 0
2,399 0.3 0目 的 税2,399 0.3 02,399 0.3 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
714,683 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,930,552 2,783,7992,836,834 2,727,222
93,718 56,57735,973 6,65057,745 49,9277,818 -557
90 8520 00 74,000
7,908 -73,705
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
77 236,860 3,07610 24,260 2,4261 2,780 2,7800 0 00 0 0
78 239,640 3,072
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 8.12.01 7,700助 役 1 8.12.01 6,150収 入 役 1 8.12.01 5,650教 育 長 1 8.12.01 5,350議 会 議 長 1 8.12.01 3,100議会副議長 1 8.12.01 2,400議 会 議 員 10 8.12.01 2,100
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 667,132 23.5 593,180 589,279 31.6うち職員給 438,009 15.4 366,748 - -
扶 助 費 62,733 2.2 24,082 24,022 1.3公 債 費 471,497 16.6 471,497 471,497 25.3元利償還金 471,450 16.6 471,450 471,450 25.3一時借入金利子 47 0.0 47 47 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,201,362 42.3 1,088,759 1,084,798 58.2362,604 12.8 284,665 209,315 11.2
維 持 補 修 費 9,265 0.3 8,544 8,544 0.5補 助 費 等 273,782 9.7 242,827 205,867 11.0
うち一部事務組合負担金 66,105 2.3 66,105 60,645 3.3繰 出 金 180,536 6.4 166,918 150,973 8.1積 立 金 4,630 0.2 4,500 0 0.0投資・出資金・貸付金 4,000 0.1 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
800,655 28.2投 資 的 経 費 254,67132,585 1.1うち人件費 32,442793,231 28.0普通建設事業費 251,228
うち4.5{ 653,006 23.0 231,221
災害復旧事業費
127,102 6,884
7,424 0.3 3,4430失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
2,836,834 100.0 2,050,884
内訳
経常経費充当一般財源等計1,659,497 千円
経 常 収 支 比 率89.0 % %102.1
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,144,602 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
62,077
構 成 比
2.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
62,077総 務 費 358,130 12.6 1,565 331,699民 生 費 366,205 12.9 0 253,621
358,194衛 生 費 12.6 109,897 245,032労 働 費 7,897 0.3 0 5,229農 林 水 産 業 費 169,436 6.0 98,751 85,469商 工 費 84,441 3.0 389 53,785土 木 費 436,104 15.4 382,167 224,493消 防 費 164,592 5.8 62,014 117,283教 育 費 350,837 12.4 138,448 197,256災 害 復 旧 費 7,424 0.3 0 3,443公 債 費 471,497 16.6 0 471,497諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 2,836,834 100.0 793,231 2,050,884
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
180,53672,410
0
033,987
0
74,139
国民健康保険事業
実 質 収 支 30,497再 差 引 収 支 23,170加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 892被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,894
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 73国庫支出金 65保険給付費 125
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 696,155基準財政需要額 1,426,967標準税収入額等 915,687標準財政規模 1,643,787
財政力指数13~15 0.46実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 22.0公 債 費 比 率 18.7起債制限比率 13.1
積立金現在高
財 調 138,513減 債 7,160特定目的 48,325
地 方 債 現 在 高 3,528,671うち政府資金 2,505,749
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 168,178徴収率
現年計
99.7 99.199.7 99.299.7 99.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
72
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
10,800 0.4 0 0.0228,400 7.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
9,852 人
人%
10,315-4.59,740 人
人9,859-1.2 %
12 年 国 調区 分
464
9.3第1次
第2次1,714
34.2
産 業 構 造
7 年 国 調
143
2.9
1,848
37.8
第3次2,827
56.4
2,894
59.1
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
193.27
51
都道府県名
23
愛知県
団体名
5415
足助町
市 町 村 類 型 3-4
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,038,289 14.8 1,038,289 33.482,221 1.2 82,221 2.610,339 0.1 10,339 0.385,659 1.2 85,659 2.860,475 0.9 60,475 1.9
0 0.0 0 0.080,346 1.1 80,346 2.6
0 0.0 0 0.038,863 0.6 38,863 1.3
1,838,241 26.1 1,673,097 53.91,673,097 23.8 1,673,097 53.9165,144 2.3 0 0.0
3,234,433 46.0 3,069,289 98.82,787 0.0 2,787 0.1
150,328 2.1 0 0.0252,854 3.6 4,813 0.229,484 0.4 0 0.0612,972 8.7 0 0.0
0 0.0 0 0.0315,345 4.5 0 0.068,328 1.0 28,905 0.921,554 0.3 0 0.0961,355 13.7 0 0.0247,011 3.5 0 0.0120,426 1.7 136 0.0
1,018,500 14.5 0 0.0
7,035,377 100.0 3,105,930 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,493 0.6 0
360,749 34.7 019,196 1.8 029,088 2.8 0566,791 54.6 0565,197 54.4 018,113 1.7 037,859 3.6 0
0 0.0 00 0.0 0
1,038,289 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,038,289 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
××
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,035,377 5,867,4116,806,995 5,620,400228,382 247,01174,888 40,500153,494 206,511-53,017 -90,985103,251 303,967
0 0495,300 0-445,066 212,982
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
123 348,290 2,8325 9,320 1,8644 9,560 2,3900 0 00 0 0
127 357,850 2,818
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 8,100助 役 1 10.04.01 6,500収 入 役 1 10.04.01 6,000教 育 長 1 10.04.01 5,500議 会 議 長 1 10.04.01 3,400議会副議長 1 10.04.01 2,600議 会 議 員 14 10.04.01 2,300
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 977,402 14.4 860,864 856,693 24.3うち職員給 644,932 9.5 531,623 - -
扶 助 費 183,654 2.7 76,820 76,820 2.2公 債 費 692,319 10.2 689,439 689,439 19.6元利償還金 692,319 10.2 689,439 689,439 19.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,853,375 27.2 1,627,123 1,622,952 46.1862,262 12.7 545,467 518,124 14.7
維 持 補 修 費 39,237 0.6 32,469 32,469 0.9補 助 費 等 862,245 12.7 542,846 485,847 13.8
うち一部事務組合負担金 347,368 5.1 338,468 323,595 9.2繰 出 金 431,316 6.3 407,303 212,270 6.0積 立 金 128,725 1.9 126,388 0 0.0投資・出資金・貸付金 22,480 0.3 2,160 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
2,607,355 38.3投 資 的 経 費 976,21861,131 0.9うち人件費 59,743
2,559,963 37.6普通建設事業費 965,662
うち19.7{ 1,193,196 17.5 651,533
災害復旧事業費
1,340,807 288,169
47,392 0.7 10,5560失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,806,995 100.0 4,259,974
内訳
経常経費充当一般財源等計2,871,662 千円
経 常 収 支 比 率81.6 % %92.5
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,488,356 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
90,807
構 成 比
1.3
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
90,807総 務 費 2,122,431 31.2 1,237,087 943,357民 生 費 907,914 13.3 110,274 536,832
541,711衛 生 費 8.0 32,456 510,477労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 440,414 6.5 286,291 251,073商 工 費 273,134 4.0 55,815 62,405土 木 費 510,774 7.5 440,352 278,784消 防 費 439,508 6.5 156,705 392,107教 育 費 740,591 10.9 240,983 494,137災 害 復 旧 費 47,392 0.7 0 10,556公 債 費 692,319 10.2 0 689,439諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,806,995 100.0 2,559,963 4,259,974
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
431,316231,730
0
046,478
0
153,108
国民健康保険事業
実 質 収 支 107,696再 差 引 収 支 101,992加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,903被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,070
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 69国庫支出金 64保険給付費 111
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,099,132基準財政需要額 2,777,508標準税収入額等 1,437,462標準財政規模 3,110,559
財政力指数13~15 0.39実質収支比率 4.9経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 15.4公 債 費 比 率 9.6起債制限比率 8.8
積立金現在高
財 調 801,734減 債 697,300特定目的 1,802,388
地 方 債 現 在 高 6,044,648うち政府資金 4,778,004
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 422,990実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 396,933徴収率
現年計
98.9 95.999.1 95.998.8 95.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
73
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
38,700 0.6 0 0.0373,800 5.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
5,349 人
人%
5,3360.2
5,528 人人5,576
-0.9 %
12 年 国 調区 分
398
14.0第1次
第2次1,188
41.7
産 業 構 造
7 年 国 調
466
16.4
1,170
41.1
第3次1,259
44.2
1,204
42.3
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
114.18
47
都道府県名
23
愛知県
団体名
5431
下山村
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
539,253 13.7 539,253 28.044,314 1.1 44,314 2.35,705 0.1 5,705 0.344,782 1.1 44,782 2.352,086 1.3 52,086 2.7
0 0.0 0 0.043,408 1.1 43,408 2.3
0 0.0 0 0.024,128 0.6 24,128 1.3
1,289,479 32.8 1,166,853 60.61,166,853 29.7 1,166,853 60.6122,626 3.1 0 0.0
2,043,155 52.0 1,920,529 99.81,111 0.0 1,111 0.143,984 1.1 0 0.038,671 1.0 2,816 0.111,836 0.3 0 0.0159,577 4.1 0 0.0
0 0.0 0 0.0435,200 11.1 0 0.05,543 0.1 455 0.0945 0.0 0 0.0
245,421 6.3 0 0.030,568 0.8 0 0.063,730 1.6 110 0.0846,100 21.6 0 0.0
3,925,841 100.0 1,925,021 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,739 0.7 0
213,271 39.5 011,360 2.1 032,872 6.1 0246,895 45.8 0246,876 45.8 09,869 1.8 021,247 3.9 0
0 0.0 00 0.0 0
539,253 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
539,253 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,925,841 3,358,1793,684,119 3,247,611241,722 110,568
0 0241,722 110,568131,154 -38,01314,678 5,778
0 0100,000 100,00045,832 -132,235
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
85 241,900 2,84613 28,940 2,2260 0 00 0 00 0 0
85 241,900 2,846
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 7,100助 役 0 0収 入 役 0 0教 育 長 1 11.04.01 5,100議 会 議 長 1 9.04.01 3,200議会副議長 1 9.04.01 2,400議 会 議 員 10 9.04.01 2,100
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 668,423 18.1 619,555 610,713 27.8うち職員給 443,451 12.0 396,927 - -
扶 助 費 82,066 2.2 40,538 40,538 1.8公 債 費 510,926 13.9 510,926 510,926 23.3元利償還金 510,917 13.9 510,917 510,917 23.3一時借入金利子 9 0.0 9 9 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,261,415 34.2 1,171,019 1,162,177 53.0505,049 13.7 394,079 350,928 16.0
維 持 補 修 費 27,259 0.7 27,259 27,259 1.2補 助 費 等 414,450 11.2 335,311 300,097 13.7
うち一部事務組合負担金 229,899 6.2 223,399 211,778 9.7繰 出 金 420,157 11.4 147,298 122,316 5.6積 立 金 27,553 0.7 12,196 0 0.0投資・出資金・貸付金 10,440 0.3 440 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,017,796 27.6投 資 的 経 費 118,83020,936 0.6うち人件費 20,502946,554 25.7普通建設事業費 113,334
うち13.4{ 452,764 12.3 112,856
災害復旧事業費
493,790 478
71,242 1.9 5,4960失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
3,684,119 100.0 2,206,432
内訳
経常経費充当一般財源等計1,962,777 千円
経 常 収 支 比 率89.5 % %102.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,448,154 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
66,986
構 成 比
1.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
66,986総 務 費 439,843 11.9 14,561 383,846民 生 費 428,601 11.6 67,215 269,202
543,090衛 生 費 14.7 17,490 258,016労 働 費 13,450 0.4 0 492農 林 水 産 業 費 601,679 16.3 417,456 152,364商 工 費 59,969 1.6 19,629 31,403土 木 費 292,030 7.9 277,788 44,149消 防 費 215,415 5.8 32,615 173,689教 育 費 416,358 11.3 75,270 309,863災 害 復 旧 費 71,242 1.9 0 5,496公 債 費 510,926 13.9 0 510,926諸 支 出 費 24,530 0.7 24,530 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 3,684,119 100.0 946,554 2,206,432
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
420,157342,500
0
024,808
0
52,849
国民健康保険事業
実 質 収 支 18,934再 差 引 収 支 10,619加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 857被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,891
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 57国庫支出金 52保険給付費 108
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 572,276基準財政需要額 1,741,968標準税収入額等 747,965標準財政規模 1,914,818
財政力指数13~15 0.33実質収支比率 12.6経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 20.9公 債 費 比 率 13.5起債制限比率 9.7
積立金現在高
財 調 449,486減 債 67,833特定目的 514,620
地 方 債 現 在 高 5,510,985うち政府資金 3,024,086
(
支出予定額)
物件等購入 64,400保証・補償 0そ の 他 412実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 5,589徴収率
現年計
97.7 92.896.7 91.698.6 93.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
74
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
11,700 0.3 0 0.0256,900 6.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
3,504 人
人%
3,844-8.83,563 人
人3,606-1.2 %
12 年 国 調区 分
309
16.5第1次
第2次651
34.7
産 業 構 造
7 年 国 調
399
18.3
782
35.8
第3次911
48.6
997
45.7
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
82.16
43
都道府県名
23
愛知県
団体名
5440
旭町
市 町 村 類 型 1-2
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
657,813 25.3 657,813 40.942,722 1.6 42,722 2.73,528 0.1 3,528 0.232,581 1.3 32,581 2.033,924 1.3 33,924 2.1
0 0.0 0 0.041,812 1.6 41,812 2.6
0 0.0 0 0.013,644 0.5 13,644 0.8886,217 34.1 776,480 48.3776,480 29.9 776,480 48.3109,737 4.2 0 0.0
1,712,241 65.9 1,602,504 99.6881 0.0 881 0.1
14,334 0.6 0 0.043,219 1.7 2,784 0.29,990 0.4 1 0.062,619 2.4 0 0.0
0 0.0 0 0.0139,472 5.4 0 0.03,145 0.1 1,743 0.14,228 0.2 0 0.092,291 3.6 0 0.051,685 2.0 0 0.075,021 2.9 1,180 0.1388,300 14.9 0 0.0
2,597,426 100.0 1,609,093 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,431 0.4 0
112,292 17.1 06,272 1.0 012,763 1.9 0500,261 76.0 0455,806 69.3 06,500 1.0 012,934 2.0 0
0 0.0 00 0.0 0
653,453 99.3 00 0.0 0
4,360 0.7 0目 的 税4,360 0.7 04,360 0.7 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
657,813 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
××
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,597,426 2,881,0492,512,328 2,818,364
85,098 62,6850 1,790
85,098 60,89524,203 -110,277
266 3440 62,414
59,464 48,399-34,995 -95,918
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
69 208,170 3,0177 16,210 2,3163 9,530 3,1770 0 00 0 0
72 217,700 3,024
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 9.04.01 7,100助 役 1 9.04.01 5,700収 入 役 1 9.04.01 5,500教 育 長 1 9.04.01 5,100議 会 議 長 1 9.04.01 3,100議会副議長 1 9.04.01 2,400議 会 議 員 10 9.04.01 2,150
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 645,567 25.7 613,500 609,479 33.6うち職員給 412,114 16.4 382,567 - -
扶 助 費 49,931 2.0 17,258 17,258 1.0公 債 費 608,504 24.2 583,206 583,206 32.1元利償還金 608,504 24.2 583,206 583,206 32.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,304,002 51.9 1,213,964 1,209,943 66.7353,663 14.1 281,120 221,837 12.2
維 持 補 修 費 5,415 0.2 5,415 5,415 0.3補 助 費 等 309,590 12.3 254,668 216,786 12.0
うち一部事務組合負担金 177,856 7.1 172,556 163,044 9.0繰 出 金 169,150 6.7 157,820 137,398 7.6積 立 金 18,118 0.7 10,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 11,840 0.5 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
340,550 13.6投 資 的 経 費 63,21213,493 0.5うち人件費 12,276291,603 11.6普通建設事業費 59,141
うち1.6{ 247,075 9.8 54,149
災害復旧事業費
40,904 4,768
48,947 1.9 4,0710失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
2,512,328 100.0 1,986,199
内訳
経常経費充当一般財源等計1,791,379 千円
経 常 収 支 比 率98.7 % %111.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,071,297 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
66,316
構 成 比
2.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
66,316総 務 費 431,558 17.2 5,757 394,068民 生 費 322,295 12.8 35,679 206,131
209,885衛 生 費 8.4 4,698 196,567労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 183,728 7.3 32,519 106,442商 工 費 30,444 1.2 0 22,240土 木 費 184,746 7.4 147,607 55,074消 防 費 168,117 6.7 33,929 127,948教 育 費 257,785 10.3 31,414 224,133災 害 復 旧 費 48,947 1.9 0 4,071公 債 費 608,507 24.2 0 583,209諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 2,512,328 100.0 291,603 1,986,199
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
169,15053,856
0
028,108
0
87,186
国民健康保険事業
実 質 収 支 50,222再 差 引 収 支 49,092加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 808被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,642
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 59国庫支出金 52保険給付費 102
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 642,269基準財政需要額 1,421,451標準税収入額等 841,925標準財政規模 1,618,405
財政力指数13~15 0.42実質収支比率 5.3経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 28.2公 債 費 比 率 21.5起債制限比率 17.7
積立金現在高
財 調 177,328減 債 63,339特定目的 26,851
地 方 債 現 在 高 4,857,508うち政府資金 2,866,082
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 104,987実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 152,009徴収率
現年計
99.5 98.899.6 98.999.3 98.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
75
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
6,900 0.3 0 0.0198,100 7.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
3,111 人
人%
3,313-6.13,136 人
人3,186-1.6 %
12 年 国 調区 分
216
13.3第1次
第2次535
32.8
産 業 構 造
7 年 国 調
213
12.1
654
37.1
第3次878
53.9
893
50.7
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
98.63
32
都道府県名
23
愛知県
団体名
5458
稲武町
市 町 村 類 型 0-3
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
604,254 24.8 604,254 45.638,779 1.6 38,779 2.93,213 0.1 3,213 0.232,099 1.3 32,099 2.417,704 0.7 17,704 1.3
0 0.0 0 0.037,919 1.6 37,919 2.9
0 0.0 0 0.014,933 0.6 14,933 1.1663,094 27.2 568,227 42.9568,227 23.3 568,227 42.994,867 3.9 0 0.0
1,411,995 57.9 1,317,128 99.51,722 0.1 1,722 0.136,176 1.5 0 0.0214,473 8.8 0 0.02,612 0.1 0 0.061,755 2.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0146,311 6.0 0 0.09,433 0.4 0 0.03,134 0.1 0 0.0
114,370 4.7 0 0.052,723 2.2 0 0.076,147 3.1 5,382 0.4309,600 12.7 0 0.0
2,440,451 100.0 1,324,232 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,250 0.4 0
110,892 18.4 06,401 1.1 015,852 2.6 0445,023 73.6 0440,370 72.9 06,492 1.1 017,344 2.9 0
0 0.0 00 0.0 0
604,254 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
604,254 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,440,451 2,678,7332,346,121 2,568,010
94,330 110,7230 0
94,330 110,723-16,393 -14,146
505 5970 0
46,825 0-62,713 -13,549
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
57 156,550 2,7468 15,910 1,9890 0 00 0 00 0 0
57 156,550 2,746
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 10.04.01 7,200助 役 0 0収 入 役 0 0教 育 長 1 10.04.01 5,300議 会 議 長 1 10.04.01 3,200議会副議長 1 10.04.01 2,400議 会 議 員 8 10.04.01 2,000
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 445,204 19.0 383,487 379,106 25.0うち職員給 282,253 12.0 237,976 - -
扶 助 費 71,465 3.0 25,205 24,807 1.6公 債 費 347,430 14.8 302,430 302,430 19.9元利償還金 347,430 14.8 302,430 302,430 19.9一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費864,099 36.8 711,122 706,343 46.6431,531 18.4 243,248 185,286 12.2
維 持 補 修 費 7,730 0.3 5,130 5,130 0.3補 助 費 等 341,089 14.5 284,330 215,507 14.2
うち一部事務組合負担金 184,990 7.9 179,990 137,990 9.1繰 出 金 230,554 9.8 191,639 122,639 8.1積 立 金 43,078 1.8 264 0 0.0投資・出資金・貸付金 8,000 0.3 8,000 8,000 0.5前年度繰上充用金 0 0.0 0
420,040 17.9投 資 的 経 費 176,84735,234 1.5うち人件費 20,024417,681 17.8普通建設事業費 176,479
うち6.7{ 251,437 10.7 152,850
災害復旧事業費
157,168 22,653
2,359 0.1 3680失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
2,346,121 100.0 1,620,580
内訳
経常経費充当一般財源等計1,242,905 千円
経 常 収 支 比 率81.9 % %93.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
1,714,910 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
52,464
構 成 比
2.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
52,464総 務 費 391,090 16.7 52,550 307,753民 生 費 342,330 14.6 31,718 207,932
225,590衛 生 費 9.6 2,205 188,176労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 238,502 10.2 83,202 145,350商 工 費 221,341 9.4 17,345 71,711土 木 費 199,806 8.5 190,710 84,840消 防 費 157,089 6.7 31,553 119,916教 育 費 168,120 7.2 8,398 139,640災 害 復 旧 費 2,359 0.1 0 368公 債 費 347,430 14.8 0 302,430諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 2,346,121 100.0 417,681 1,620,580
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
231,96982,00066,002
025,329
0
58,638
国民健康保険事業
実 質 収 支 43,283再 差 引 収 支 35,151加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 686被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,362
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 61保険給付費 106
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 592,036基準財政需要額 1,162,472標準税収入額等 776,585標準財政規模 1,344,812
財政力指数13~15 0.47実質収支比率 7.0経常一般財源等比率 98.5公債費負担比率 17.6公 債 費 比 率 14.4起債制限比率 5.9
積立金現在高
財 調 647,684減 債 72,156特定目的 699,582
地 方 債 現 在 高 2,462,199うち政府資金 1,406,253
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 77,606徴収率
現年計
99.9 99.799.7 99.499.9 99.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
76
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
5,500 0.2 0 0.0187,000 7.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
5,305 人
人%
5,823-8.95,151 人
人5,239-1.7 %
12 年 国 調区 分
448
16.4第1次
第2次772
28.3
産 業 構 造
7 年 国 調
663
20.8
962
30.2
第3次1,496
54.9
1,556
48.8
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
220.83
24
都道府県名
23
愛知県
団体名
5610
設楽町
市 町 村 類 型 1-2
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
528,270 12.3 528,270 23.879,976 1.9 79,976 3.64,856 0.1 4,856 0.250,273 1.2 50,273 2.319,169 0.4 19,169 0.9
0 0.0 0 0.078,443 1.8 78,443 3.5
0 0.0 0 0.017,824 0.4 17,824 0.8
1,611,016 37.6 1,437,962 64.71,437,962 33.6 1,437,962 64.7173,054 4.0 0 0.0
2,389,827 55.8 2,216,773 99.82,276 0.1 2,276 0.1
152,669 3.6 0 0.045,670 1.1 1,241 0.13,815 0.1 0 0.0
240,514 5.6 0 0.00 0.0 0 0.0
476,389 11.1 0 0.08,868 0.2 239 0.0100 0.0 0 0.0
152,420 3.6 0 0.068,980 1.6 0 0.057,437 1.3 574 0.0683,400 16.0 0 0.0
4,282,365 100.0 2,221,103 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,648 0.7 0
160,696 30.4 014,457 2.7 08,905 1.7 0
307,991 58.3 0292,062 55.3 09,943 1.9 022,630 4.3 0
0 0.0 00 0.0 0
528,270 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
528,270 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,282,365 3,902,1894,220,368 3,833,209
61,997 68,9800 3,936
61,997 65,044-3,047 -28,438
55 3740 00 0
-2,992 -28,064
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
97 271,260 2,79620 40,520 2,0260 0 00 0 00 0 0
97 271,260 2,796
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 6,750助 役 1 16.04.01 5,620収 入 役 1 16.04.01 5,230教 育 長 1 16.04.01 4,850議 会 議 長 1 16.04.01 2,850議会副議長 1 16.04.01 2,150議 会 議 員 11 16.04.01 1,950
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 802,675 19.0 676,001 643,104 25.6うち職員給 473,045 11.2 381,537 - -
扶 助 費 140,168 3.3 40,575 40,575 1.6公 債 費 592,355 14.0 592,355 592,355 23.6元利償還金 591,658 14.0 591,658 591,658 23.6一時借入金利子 697 0.0 697 697 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,535,198 36.4 1,308,931 1,276,034 50.8499,065 11.8 345,184 317,445 12.6
維 持 補 修 費 48,001 1.1 45,344 40,484 1.6補 助 費 等 523,335 12.4 423,538 391,286 15.6
うち一部事務組合負担金 189,799 4.5 189,799 189,799 7.6繰 出 金 338,732 8.0 321,320 71,729 2.9積 立 金 8,664 0.2 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 15,540 0.4 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,251,833 29.7投 資 的 経 費 285,94362,288 1.5うち人件費 62,288
1,144,917 27.1普通建設事業費 227,381
うち14.3{ 499,118 11.8 185,747
災害復旧事業費
601,663 37,098
106,916 2.5 58,5620失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
4,220,368 100.0 2,730,260
内訳
経常経費充当一般財源等計2,096,978 千円
経 常 収 支 比 率83.6 % %94.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,792,257 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
70,160
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
70,160総 務 費 878,578 20.8 118,931 699,289民 生 費 594,776 14.1 2,731 289,136
300,333衛 生 費 7.1 13,865 285,105労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 731,800 17.3 563,553 224,384商 工 費 32,708 0.8 0 10,925土 木 費 446,029 10.6 366,156 136,348消 防 費 185,673 4.4 59,745 123,652教 育 費 281,040 6.7 19,936 240,344災 害 復 旧 費 106,916 2.5 0 58,562公 債 費 592,355 14.0 0 592,355諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 4,220,368 100.0 1,144,917 2,730,260
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
354,589116,15273,241
042,129
0
123,067
国民健康保険事業
実 質 収 支 18,336再 差 引 収 支 1,850加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,229被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,350
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 53国庫支出金 70保険給付費 104
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 613,919基準財政需要額 2,055,788標準税収入額等 791,421標準財政規模 2,229,383
財政力指数13~15 0.29実質収支比率 2.8経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 21.2公 債 費 比 率 14.0起債制限比率 10.3
積立金現在高
財 調 473,590減 債 52,226特定目的 1,066,975
地 方 債 現 在 高 4,331,458うち政府資金 2,791,813
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 97,090徴収率
現年計
99.4 96.799.5 97.499.3 95.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
77
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
6,300 0.1 0 0.0282,400 6.6 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
4,717 人
人%
5,124-7.94,621 人
人4,725-2.2 %
12 年 国 調区 分
252
11.4第1次
第2次887
40.1
産 業 構 造
7 年 国 調
454
17.1
1,068
40.1
第3次1,069
48.4
1,139
42.8
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
123.40
38
都道府県名
23
愛知県
団体名
5628
東栄町
市 町 村 類 型 1-3
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
374,126 10.1 374,126 19.739,355 1.1 39,355 2.13,551 0.1 3,551 0.240,160 1.1 40,160 2.1
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
38,608 1.0 38,608 2.00 0.0 0 0.0
12,616 0.3 12,616 0.71,510,261 40.9 1,308,459 68.71,308,459 35.4 1,308,459 68.7201,802 5.5 0 0.0
2,018,677 54.7 1,816,875 95.4607 0.0 607 0.0
1,928 0.1 0 0.0270,892 7.3 82,259 4.340,840 1.1 213 0.0108,792 2.9 0 0.0
0 0.0 0 0.0268,594 7.3 0 0.027,679 0.7 0 0.03,228 0.1 0 0.053,430 1.4 0 0.0394,300 10.7 0 0.055,547 1.5 3,889 0.2447,100 12.1 0 0.0
3,691,614 100.0 1,903,843 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,626 0.7 0
112,431 30.1 08,695 2.3 013,266 3.5 0207,574 55.5 0207,145 55.4 09,023 2.4 020,511 5.5 0
0 0.0 00 0.0 0
374,126 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
374,126 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,691,614 3,564,8533,564,595 3,170,553127,019 394,3001,585 57,894
125,434 336,406-210,972 187,208149,752 110,034
0 00 0
-61,220 297,242
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
86 276,150 3,21115 33,400 2,2270 0 00 0 00 0 0
86 276,150 3,211
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 5,700助 役 1 16.04.01 5,600収 入 役 0 0教 育 長 1 16.04.01 4,800議 会 議 長 1 16.04.01 2,800議会副議長 1 16.04.01 2,000議 会 議 員 10 16.04.01 1,800
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 683,276 19.2 627,908 615,209 28.6うち職員給 444,407 12.5 389,039 - -
扶 助 費 97,632 2.7 37,360 37,211 1.7公 債 費 314,967 8.8 313,599 313,599 14.6元利償還金 314,298 8.8 312,930 312,930 14.5一時借入金利子 669 0.0 669 669 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,095,875 30.7 978,867 966,019 44.8474,169 13.3 246,518 190,592 8.8
維 持 補 修 費 12,512 0.4 12,512 12,512 0.6補 助 費 等 546,703 15.3 487,430 314,017 14.6
うち一部事務組合負担金 103,051 2.9 103,051 89,105 4.1繰 出 金 464,524 13.0 373,866 206,244 9.6積 立 金 350,112 9.8 325,780 0 0.0投資・出資金・貸付金 52,958 1.5 35,958 15,813 0.7前年度繰上充用金 0 0.0 0
567,742 15.9投 資 的 経 費 137,67717,560 0.5うち人件費 17,560538,396 15.1普通建設事業費 134,634
うち4.2{ 384,421 10.8 92,283
災害復旧事業費
149,343 37,719
29,346 0.8 3,0430失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
3,564,595 100.0 2,598,608
内訳
経常経費充当一般財源等計1,705,197 千円
経 常 収 支 比 率79.2 % %89.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,725,627 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
59,720
構 成 比
1.7
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
59,720総 務 費 635,093 17.8 7,928 590,544民 生 費 493,772 13.9 45,028 296,255
384,134衛 生 費 10.8 10,358 368,316労 働 費 14,038 0.4 0 7,451農 林 水 産 業 費 374,323 10.5 208,573 157,465商 工 費 293,801 8.2 6,356 165,214土 木 費 533,467 15.0 186,942 288,864消 防 費 178,377 5.0 51,220 127,489教 育 費 253,557 7.1 21,991 220,648災 害 復 旧 費 29,346 0.8 0 3,043公 債 費 314,967 8.8 0 313,599諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 3,564,595 100.0 538,396 2,598,608
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ ビヨウ カンスイ スイドウ コクホ ソノタ
642,319279,313173,952
039,781
48,116
101,157
国民健康保険事業
実 質 収 支 32,911再 差 引 収 支 28,188加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,240被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,383
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 48国庫支出金 68保険給付費 97
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 392,234基準財政需要額 1,703,932標準税収入額等 511,002標準財政規模 1,819,461
財政力指数13~15 0.22実質収支比率 6.9経常一般財源等比率 104.6公債費負担比率 11.5公 債 費 比 率 8.4起債制限比率 5.6
積立金現在高
財 調 944,208減 債 91,893特定目的 512,784
地 方 債 現 在 高 3,174,796うち政府資金 2,415,485
(
支出予定額)
物件等購入 11,314保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 50,282徴収率
現年計
99.3 96.999.5 98.299.1 95.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
78
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
4,600 0.1 0 0.0245,700 6.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
1,420 人
人%
1,524-6.81,434 人
人1,462-1.9 %
12 年 国 調区 分
131
17.7第1次
第2次222
30.0
産 業 構 造
7 年 国 調
166
18.8
322
36.5
第3次385
52.1
392
44.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
121.13
12
都道府県名
23
愛知県
団体名
5636
豊根村
市 町 村 類 型 0-2
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
472,978 18.1 472,978 46.120,729 0.8 20,729 2.01,243 0.0 1,243 0.113,641 0.5 13,641 1.3
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
20,409 0.8 20,409 2.00 0.0 0 0.0
4,412 0.2 4,412 0.4611,378 23.4 491,734 47.9491,734 18.9 491,734 47.9119,644 4.6 0 0.0
1,144,790 43.9 1,025,146 100.0487 0.0 487 0.0
10,290 0.4 0 0.0161,711 6.2 0 0.05,405 0.2 0 0.065,217 2.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0337,174 12.9 0 0.027,782 1.1 0 0.0
500 0.0 0 0.0318,892 12.2 0 0.0136,021 5.2 0 0.0106,351 4.1 3 0.0292,900 11.2 0 0.0
2,607,520 100.0 1,025,636 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分846 0.2 0
39,252 8.3 02,446 0.5 03,348 0.7 0
418,694 88.5 73,249417,320 88.2 73,2493,186 0.7 05,206 1.1 0
0 0.0 00 0.0 0
472,978 100.0 73,2490 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
472,978 100.0 73,249
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,607,520 2,274,7392,474,729 2,138,718132,791 136,021
0 41,884132,791 94,13738,654 -4,793
16 2240 0
50,000 70,000-11,330 -74,569
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
51 107,260 2,10313 26,950 2,0730 0 00 0 00 0 0
51 107,260 2,103
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
×××××××
し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 16.04.01 6,080助 役 1 16.04.01 5,500収 入 役 1 16.04.01 5,100教 育 長 1 11.04.01 4,900議 会 議 長 1 15.04.01 2,450議会副議長 1 15.04.01 1,750議 会 議 員 8 15.04.01 1,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 453,409 18.3 364,179 363,882 31.6うち職員給 266,427 10.8 205,602 - -
扶 助 費 30,992 1.3 10,040 10,040 0.9公 債 費 268,572 10.9 238,572 238,572 20.7元利償還金 267,572 10.8 237,572 237,572 20.6一時借入金利子 1,000 0.0 1,000 1,000 0.1
(義務的経費計)
物 件 費752,973 30.4 612,791 612,494 53.2502,007 20.3 310,552 203,210 17.6
維 持 補 修 費 13,235 0.5 12,942 6,577 0.6補 助 費 等 251,881 10.2 187,871 142,242 12.3
うち一部事務組合負担金 48,902 2.0 48,902 37,646 3.3繰 出 金 112,317 4.5 106,983 46,983 4.1積 立 金 747 0.0 700 0 0.0投資・出資金・貸付金 10,000 0.4 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
831,569 33.6投 資 的 経 費 270,82716,094 0.7うち人件費 16,094802,063 32.4普通建設事業費 267,775
うち0.4{ 771,385 31.2 251,085
災害復旧事業費
9,870 7,459
29,506 1.2 3,0520失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
2,474,729 100.0 1,502,666
内訳
経常経費充当一般財源等計1,011,506 千円
経 常 収 支 比 率87.8 % %98.6
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
1,635,457 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
37,173
構 成 比
1.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
37,173総 務 費 411,740 16.6 74,166 307,529民 生 費 270,054 10.9 49,835 170,008
232,215衛 生 費 9.4 9,870 151,449労 働 費 14,293 0.6 0 9,911農 林 水 産 業 費 354,904 14.3 245,590 117,687商 工 費 472,703 19.1 224,995 183,077土 木 費 165,255 6.7 139,261 104,259消 防 費 76,060 3.1 32,340 43,967教 育 費 137,193 5.5 22,365 130,921災 害 復 旧 費 29,506 1.2 0 3,052公 債 費 268,572 10.9 0 238,572諸 支 出 費 5,061 0.2 3,641 5,061前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 2,474,729 100.0 802,063 1,502,666
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
112,31760,000
0
017,881
0
34,436
国民健康保険事業
実 質 収 支 10,771再 差 引 収 支 4,827加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 338被 保 険 者 数 ( 人 ) 641
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 48国庫支出金 71保険給付費 103
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 352,552基準財政需要額 847,239標準税収入額等 463,419標準財政規模 955,153
財政力指数13~15 0.40実質収支比率 13.9経常一般財源等比率 107.4公債費負担比率 14.6公 債 費 比 率 9.6起債制限比率 8.2
積立金現在高
財 調 236,783減 債 10,196特定目的 319,846
地 方 債 現 在 高 2,076,134うち政府資金 1,493,248
(
支出予定額)
物件等購入 497,428保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
99.8 98.498.9 95.099.8 98.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
79
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
1,500 0.1 0 0.0124,900 4.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
209 人
人%
1985.6219 人
人2161.4 %
12 年 国 調区 分
11
11.3第1次
第2次14
14.4
産 業 構 造
7 年 国 調
29
26.1
18
16.2
第3次72
74.2
64
57.7
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
34.78
6
都道府県名
23
愛知県
団体名
5644
富山村
市 町 村 類 型 0-4
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
22,189 3.2 22,189 7.8891 0.1 891 0.3155 0.0 155 0.1
2,358 0.3 2,358 0.80 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
874 0.1 874 0.30 0.0 0 0.0
554 0.1 554 0.2287,220 40.9 240,652 85.0240,652 34.2 240,652 85.046,568 6.6 0 0.0314,241 44.7 267,673 94.6
0 0.0 0 0.0854 0.1 0 0.0
9,150 1.3 2,806 1.0324 0.0 5 0.0
6,343 0.9 0 0.00 0.0 0 0.0
57,485 8.2 0 0.019,464 2.8 405 0.1
0 0.0 0 0.0127,097 18.1 0 0.043,550 6.2 0 0.038,236 5.4 12,130 4.386,000 12.2 0 0.0
702,744 100.0 283,019 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分126 0.6 0
6,478 29.2 0301 1.4 0
7 0.0 014,260 64.3 014,260 64.3 0
303 1.4 0714 3.2 0
0 0.0 00 0.0 0
22,189 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
22,189 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
××
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
702,744 669,166667,287 625,61635,457 43,550
0 2,66035,457 40,890-5,433 2,375
522 29,8010 0
50,000 20,002-54,911 12,174
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
16 42,510 2,6573 7,440 2,4800 0 00 0 00 0 0
16 42,510 2,657
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 6,350助 役 1 16.04.01 5,350収 入 役 1 16.04.01 4,950教 育 長 1 16.04.01 4,750議 会 議 長 1 16.04.01 2,450議会副議長 1 16.04.01 1,750議 会 議 員 4 16.04.01 1,450
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 191,332 28.7 182,945 166,809 47.7うち職員給 82,631 12.4 77,308 - -
扶 助 費 5,320 0.8 1,453 1,453 0.4公 債 費 89,667 13.4 89,667 89,667 25.6元利償還金 89,667 13.4 89,667 89,667 25.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費286,319 42.9 274,065 257,929 73.7134,788 20.2 90,185 56,671 16.2
維 持 補 修 費 10,361 1.6 2,193 2,193 0.6補 助 費 等 56,875 8.5 38,856 12,377 3.5
うち一部事務組合負担金 13,501 2.0 6,528 3,153 0.9繰 出 金 44,320 6.6 16,954 5,897 1.7積 立 金 572 0.1 522 0 0.0投資・出資金・貸付金 5,000 0.7 5,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
129,052 19.3投 資 的 経 費 39,4815,364 0.8うち人件費 5,364
129,052 19.3普通建設事業費 39,481
うち0.1{ 128,332 19.2 38,949
災害復旧事業費
720 532
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
667,287 100.0 467,256
内訳
経常経費充当一般財源等計335,067 千円
経 常 収 支 比 率95.7 % %118.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
502,713 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
19,468
構 成 比
2.9
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
19,468総 務 費 155,784 23.3 6,258 122,356民 生 費 65,352 9.8 0 40,660
46,905衛 生 費 7.0 720 30,731労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 102,220 15.3 66,442 46,509商 工 費 29,179 4.4 8,679 13,604土 木 費 26,835 4.0 3,286 17,662消 防 費 53,492 8.0 37,512 19,886教 育 費 78,385 11.7 6,155 66,713災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 89,667 13.4 0 89,667諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 667,287 100.0 129,052 467,256
公営事業等への繰出
合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
44,3207,500
0
010,323
0
26,497
国民健康保険事業
実 質 収 支 7,434再 差 引 収 支 -2,239加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 60被 保 険 者 数 ( 人 ) 101
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 31国庫支出金 93保険給付費 100
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 19,900基準財政需要額 261,051標準税収入額等 26,237標準財政規模 266,889
財政力指数13~15 0.08実質収支比率 13.3経常一般財源等比率 106.0公債費負担比率 17.8公 債 費 比 率 19.6起債制限比率 15.5
積立金現在高
財 調 79,103減 債 0特定目的 177,279
地 方 債 現 在 高 1,008,865うち政府資金 189,704
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 11,092徴収率
現年計
99.7 99.0100.0 100.099.6 98.5
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
80
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
0 0.0 0 0.067,000 9.5 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
1,654 人
人%
1,776-6.91,668 人
人1,712-2.6 %
12 年 国 調区 分
265
28.3第1次
第2次325
34.7
産 業 構 造
7 年 国 調
304
28.9
365
34.7
第3次347
37.0
379
36.1
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
53.13
31
都道府県名
23
愛知県
団体名
5652
津具村
市 町 村 類 型 0-1
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
150,634 8.6 150,634 16.818,289 1.0 18,289 2.01,402 0.1 1,402 0.214,661 0.8 14,661 1.6
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
17,925 1.0 17,925 2.00 0.0 0 0.0
4,501 0.3 4,501 0.5758,979 43.4 675,276 75.2675,276 38.6 675,276 75.283,703 4.8 0 0.0966,391 55.3 882,688 98.3
689 0.0 689 0.12,207 0.1 0 0.065,977 3.8 11,133 1.23,465 0.2 0 0.088,147 5.0 0 0.0
0 0.0 0 0.0111,647 6.4 0 0.02,140 0.1 2,067 0.2500 0.0 0 0.0
19,340 1.1 0 0.0122,737 7.0 0 0.045,047 2.6 1,819 0.2319,200 18.3 0 0.0
1,747,487 100.0 898,396 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分933 0.6 0
40,405 26.8 02,720 1.8 03,576 2.4 092,776 61.6 092,565 61.5 03,478 2.3 06,746 4.5 0
0 0.0 00 0.0 0
150,634 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
150,634 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
1,747,487 1,651,3281,593,255 1,528,591154,232 122,737
0 0154,232 122,73731,495 -46,618
35 1950 00 0
31,530 -46,423
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
33 98,150 2,9745 12,450 2,4900 0 00 0 00 0 0
33 98,150 2,974
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.07.01 6,400助 役 1 15.07.01 5,500収 入 役 0 0教 育 長 1 10.04.01 5,000議 会 議 長 1 15.07.01 2,490議会副議長 1 15.07.01 1,820議 会 議 員 8 15.07.01 1,530
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 315,082 19.8 292,544 292,544 28.8うち職員給 176,806 11.1 154,268 - -
扶 助 費 42,160 2.6 15,221 15,221 1.5公 債 費 278,094 17.5 278,094 278,094 27.4元利償還金 277,894 17.4 277,894 277,894 27.3一時借入金利子 200 0.0 200 200 0.0
(義務的経費計)
物 件 費635,336 39.9 585,859 585,859 57.6209,573 13.2 101,992 51,346 5.1
維 持 補 修 費 59,565 3.7 59,565 51,749 5.1補 助 費 等 210,085 13.2 188,266 154,315 15.2
うち一部事務組合負担金 52,418 3.3 52,418 52,418 5.2繰 出 金 126,012 7.9 80,659 25,964 2.6積 立 金 53 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 8,000 0.5 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
344,631 21.6投 資 的 経 費 71,1790 0.0うち人件費 0
336,797 21.1普通建設事業費 70,473
うち13.3{ 119,887 7.5 36,600
災害復旧事業費
211,486 31,749
7,834 0.5 7060失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
1,593,255 100.0 1,087,520
内訳
経常経費充当一般財源等計869,233 千円
経 常 収 支 比 率85.5 % %96.8
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
1,241,752 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
35,800
構 成 比
2.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
35,800総 務 費 237,440 14.9 18,384 217,026民 生 費 234,280 14.7 0 156,956
141,142衛 生 費 8.9 0 96,927労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 115,102 7.2 42,603 51,810商 工 費 85,108 5.3 11,404 11,742土 木 費 78,017 4.9 19,963 66,017消 防 費 101,848 6.4 60,739 41,986教 育 費 278,590 17.5 183,704 130,456災 害 復 旧 費 7,834 0.5 0 706公 債 費 278,094 17.5 0 278,094諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 1,593,255 100.0 336,797 1,087,520
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
126,01236,84327,183
019,578
0
42,408
国民健康保険事業
実 質 収 支 25,199再 差 引 収 支 18,986加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 413被 保 険 者 数 ( 人 ) 878
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 63国庫支出金 67保険給付費 135
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 166,552基準財政需要額 843,431標準税収入額等 215,770標準財政規模 891,046
財政力指数13~15 0.20実質収支比率 17.3経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 22.4公 債 費 比 率 18.1起債制限比率 8.8
積立金現在高
財 調 165,325減 債 7,605特定目的 179,540
地 方 債 現 在 高 2,411,446うち政府資金 1,174,293
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 3,106徴収率
現年計
99.0 98.297.9 97.699.5 98.3
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
81
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
1,600 0.1 0 0.0116,300 6.7 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
14,355 人
人%
15,142-5.2
13,765 人人13,981
-1.5 %
12 年 国 調区 分
600
8.4第1次
第2次3,133
43.8
産 業 構 造
7 年 国 調
858
10.8
3,559
44.9
第3次3,409
47.6
3,498
44.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
263.66
54
都道府県名
23
愛知県
団体名
5814
鳳来町
市 町 村 類 型 4-3
地方交付税種地 2-2
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,297,103 20.5 1,297,103 36.089,504 1.4 89,504 2.512,818 0.2 12,818 0.4121,254 1.9 121,254 3.422,598 0.4 22,598 0.6
0 0.0 0 0.087,916 1.4 87,916 2.4
0 0.0 0 0.047,111 0.7 47,111 1.3
2,152,461 34.0 1,910,938 53.11,910,938 30.2 1,910,938 53.1241,523 3.8 0 0.0
3,830,765 60.4 3,589,242 99.72,413 0.0 2,413 0.111,730 0.2 0 0.0219,849 3.5 4,479 0.18,420 0.1 0 0.0
212,464 3.4 0 0.00 0.0 0 0.0
346,548 5.5 0 0.02,099 0.0 1,709 0.0
0 0.0 0 0.0417,037 6.6 0 0.0208,518 3.3 0 0.0161,767 2.6 1,848 0.1915,500 14.4 0 0.0
6,337,110 100.0 3,599,691 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,292 0.7 0
390,692 30.1 019,956 1.5 043,557 3.4 0718,459 55.4 0709,477 54.7 025,081 1.9 053,536 4.1 0
0 0.0 00 0.0 0
1,260,573 97.2 00 0.0 0
36,530 2.8 0目 的 税36,530 2.8 036,530 2.8 0
0 0.0 00 0.0 00 0.0 0
1,297,103 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
6,337,110 6,721,4616,046,045 6,512,943291,065 208,518
0 0291,065 208,51882,547 -209,719
39 6790 00 0
82,586 -209,040
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
155 464,860 2,99924 55,960 2,3321 2,610 2,6100 0 00 0 0
156 467,470 2,997
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 11.10.01 7,600助 役 1 11.10.01 6,300収 入 役 1 11.10.01 5,700教 育 長 1 11.10.01 5,500議 会 議 長 1 11.10.01 3,300議会副議長 1 11.10.01 2,400議 会 議 員 14 11.10.01 2,200
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,270,137 21.0 1,135,186 1,132,879 28.0うち職員給 856,028 14.2 727,457 - -
扶 助 費 281,334 4.7 156,532 156,306 3.9公 債 費 784,585 13.0 758,119 758,119 18.7元利償還金 784,585 13.0 758,119 758,119 18.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,336,056 38.6 2,049,837 2,047,304 50.61,002,249 16.6 692,082 569,298 14.1
維 持 補 修 費 40,133 0.7 37,800 37,800 0.9補 助 費 等 721,656 11.9 683,347 613,599 15.2
うち一部事務組合負担金 260,442 4.3 260,442 260,442 6.4繰 出 金 481,054 8.0 444,321 362,522 9.0積 立 金 4,377 0.1 4,310 0 0.0投資・出資金・貸付金 43,000 0.7 43,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,417,520 23.4投 資 的 経 費 502,01133,170 0.5うち人件費 12,007
1,363,370 22.5普通建設事業費 458,700
うち3.4{ 1,153,508 19.1 417,548
災害復旧事業費
208,117 39,967
54,150 0.9 43,3110失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
6,046,045 100.0 4,456,708
内訳
経常経費充当一般財源等計3,630,523 千円
経 常 収 支 比 率89.7 % %100.9
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,747,773 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
96,928
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
96,928総 務 費 755,101 12.5 97,444 658,588民 生 費 1,095,663 18.1 81,326 746,648
644,253衛 生 費 10.7 37,667 601,952労 働 費 5,186 0.1 0 5,186農 林 水 産 業 費 400,999 6.6 198,078 218,913商 工 費 481,065 8.0 59,391 295,356土 木 費 589,936 9.8 498,188 196,001消 防 費 357,376 5.9 92,365 283,816教 育 費 780,803 12.9 298,911 551,890災 害 復 旧 費 54,150 0.9 0 43,311公 債 費 784,585 13.0 0 758,119諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 6,046,045 100.0 1,363,370 4,456,708
公営事業等への繰出
合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
487,473163,27414,887
055,550
0
253,762
国民健康保険事業
実 質 収 支 135,700再 差 引 収 支 119,911加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,738被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,510
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 60国庫支出金 59保険給付費 112
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,248,288基準財政需要額 3,165,242標準税収入額等 1,634,779標準財政規模 3,545,717
財政力指数13~15 0.37実質収支比率 8.2経常一般財源等比率 101.5公債費負担比率 16.0公 債 費 比 率 10.3起債制限比率 7.5
積立金現在高
財 調 775,205減 債 364,401特定目的 773,426
地 方 債 現 在 高 6,347,605うち政府資金 4,620,743
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 78,942実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 363,589徴収率
現年計
98.7 95.799.6 98.298.1 93.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
82
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
16,600 0.3 0 0.0431,500 6.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
3,226 人
人%
3,313-2.63,302 人
人3,2920.3 %
12 年 国 調区 分
458
26.9第1次
第2次526
30.9
産 業 構 造
7 年 国 調
545
29.4
630
34.0
第3次718
42.2
676
36.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
117.40
27
都道府県名
23
愛知県
団体名
5822
作手村
市 町 村 類 型 0-1
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
340,293 12.6 340,293 20.769,191 2.6 69,191 4.22,687 0.1 2,687 0.227,508 1.0 27,508 1.717,820 0.7 17,820 1.1
0 0.0 0 0.067,938 2.5 67,938 4.1
0 0.0 0 0.09,886 0.4 9,886 0.6
1,217,579 45.0 1,102,030 67.11,102,030 40.8 1,102,030 67.1115,549 4.3 0 0.0
1,752,902 64.8 1,637,353 99.71,744 0.1 1,744 0.14,051 0.1 0 0.028,198 1.0 0 0.016,204 0.6 0 0.071,116 2.6 0 0.0
0 0.0 0 0.0260,737 9.6 0 0.04,600 0.2 2,401 0.1
0 0.0 0 0.041,955 1.6 0 0.0116,238 4.3 0 0.041,058 1.5 1,056 0.1364,500 13.5 0 0.0
2,703,303 100.0 1,642,554 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,964 0.6 089,367 26.3 05,358 1.6 010,046 3.0 0215,635 63.4 0215,513 63.3 07,071 2.1 010,852 3.2 0
0 0.0 00 0.0 0
340,293 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
340,293 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
×
×
×
○
○
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
2,703,303 2,730,7062,588,554 2,614,468114,749 116,2385,100 5,243
109,649 110,995-1,346 -40,77840,000 0
0 040,000 0-1,346 -40,778
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
73 256,130 3,50911 31,240 2,8400 0 00 0 00 0 0
73 256,130 3,509
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 16.04.01 6,650助 役 1 16.04.01 5,510収 入 役 1 16.04.01 5,220教 育 長 1 16.04.01 5,000議 会 議 長 1 16.04.01 2,660議会副議長 1 16.04.01 1,990議 会 議 員 8 16.04.01 1,710
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 643,558 24.9 610,372 606,649 32.9うち職員給 404,527 15.6 383,229 - -
扶 助 費 60,673 2.3 23,008 23,008 1.2公 債 費 401,410 15.5 392,512 392,512 21.3元利償還金 401,344 15.5 392,446 392,446 21.3一時借入金利子 66 0.0 66 66 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,105,641 42.7 1,025,892 1,022,169 55.5264,802 10.2 196,228 159,477 8.7
維 持 補 修 費 17,368 0.7 11,690 11,690 0.6補 助 費 等 328,531 12.7 277,640 202,647 11.0
うち一部事務組合負担金 64,723 2.5 64,723 41,582 2.3繰 出 金 271,123 10.5 260,425 208,187 11.3積 立 金 41,716 1.6 41,716 0 0.0投資・出資金・貸付金 59,047 2.3 56,939 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
500,326 19.3投 資 的 経 費 132,25420,289 0.8うち人件費 19,060446,121 17.2普通建設事業費 112,989
うち2.4{ 374,175 14.5 93,409
災害復旧事業費
62,277 10,177
54,205 2.1 19,2650失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
2,588,554 100.0 2,002,784
内訳
経常経費充当一般財源等計1,604,170 千円
経 常 収 支 比 率87.0 % %97.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,117,533 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
45,842
構 成 比
1.8
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
45,842総 務 費 447,983 17.3 27,845 417,670民 生 費 405,526 15.7 51,104 247,096
244,161衛 生 費 9.4 15,885 217,933労 働 費 24 0.0 0 24農 林 水 産 業 費 407,911 15.8 148,827 251,484商 工 費 12,781 0.5 2,984 7,934土 木 費 219,363 8.5 138,497 114,099消 防 費 134,207 5.2 51,018 83,966教 育 費 215,141 8.3 9,961 204,959災 害 復 旧 費 54,205 2.1 0 19,265公 債 費 401,410 15.5 0 392,512諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 2,588,554 100.0 446,121 2,002,784
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ
271,12367,30750,229
072,125
0
81,462
国民健康保険事業
実 質 収 支 27,614再 差 引 収 支 18,387加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 706被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,585
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 58国庫支出金 60保険給付費 104
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 416,042基準財政需要額 1,519,774標準税収入額等 530,996標準財政規模 1,633,026
財政力指数13~15 0.26実質収支比率 6.7経常一般財源等比率 100.6公債費負担比率 18.5公 債 費 比 率 11.3起債制限比率 8.8
積立金現在高
財 調 445,224減 債 406,318特定目的 634,651
地 方 債 現 在 高 3,102,417うち政府資金 2,484,737
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率
現年計
99.1 96.699.2 96.998.9 96.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
83
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
3,500 0.1 0 0.0197,000 7.3 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
7,922 人
人%
7,7971.6
8,719 人人8,451
3.2 %
12 年 国 調区 分
330
7.4第1次
第2次1,940
43.6
産 業 構 造
7 年 国 調
365
8.3
2,048
46.3
第3次2,182
49.0
1,995
45.1
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
29.65
267
都道府県名
23
愛知県
団体名
6012
音羽町
市 町 村 類 型 2-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
1,532,585 50.5 1,433,221 75.049,874 1.6 49,874 2.610,206 0.3 10,206 0.582,454 2.7 82,454 4.3
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
48,844 1.6 48,844 2.60 0.0 0 0.0
51,417 1.7 51,417 2.7322,329 10.6 223,358 11.7223,358 7.4 223,358 11.798,971 3.3 0 0.0
2,097,709 69.1 1,899,374 99.42,101 0.1 2,101 0.1
0 0.0 0 0.079,913 2.6 5,968 0.34,325 0.1 101 0.070,574 2.3 0 0.0
0 0.0 0 0.0156,761 5.2 0 0.04,602 0.2 1,924 0.113,176 0.4 0 0.03,759 0.1 0 0.093,986 3.1 0 0.030,319 1.0 2,264 0.1479,200 15.8 0 0.0
3,036,425 100.0 1,911,732 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,494 0.4 0
344,137 22.5 021,854 1.4 0174,783 11.4 0830,994 54.2 0830,994 54.2 013,107 0.9 041,852 2.7 0
0 0.0 00 0.0 0
1,433,221 93.5 00 0.0 0
99,364 6.5 0目 的 税99,364 6.5 0
0 0.0 00 0.0 0
99,364 6.5 00 0.0 0
1,532,585 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
3,036,425 2,961,1882,935,603 2,856,802100,822 104,386
682 0100,140 104,386-4,246 -7,788
18 480 00 0
-4,228 -7,740
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
99 294,460 2,97411 22,720 2,0651 2,530 2,5300 0 00 0 0
100 296,990 2,970
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 11.04.01 7,900助 役 1 11.04.01 6,400収 入 役 1 11.04.01 5,900教 育 長 1 11.04.01 5,900議 会 議 長 1 11.04.01 3,500議会副議長 1 11.04.01 2,500議 会 議 員 10 11.04.01 2,300
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 793,666 27.0 693,535 641,348 28.6うち職員給 495,902 16.9 399,044 - -
扶 助 費 190,777 6.5 114,173 114,173 5.1公 債 費 343,647 11.7 343,647 343,647 15.4元利償還金 343,647 11.7 343,647 343,647 15.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,328,090 45.2 1,151,355 1,099,168 49.1422,926 14.4 363,571 242,115 10.8
維 持 補 修 費 67,730 2.3 67,401 28,546 1.3補 助 費 等 451,902 15.4 441,916 258,741 11.6
うち一部事務組合負担金 125,472 4.3 125,472 25,872 1.2繰 出 金 240,286 8.2 230,443 220,513 9.8積 立 金 29 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 0 0.0 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
424,640 14.5投 資 的 経 費 185,86259,370 2.0うち人件費 59,370420,699 14.3普通建設事業費 185,462
うち1.1{ 387,658 13.2 183,600
災害復旧事業費
31,687 643
3,941 0.1 4000失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
2,935,603 100.0 2,440,548
内訳
経常経費充当一般財源等計1,849,083 千円
経 常 収 支 比 率82.6 % %96.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
2,541,370 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
74,129
構 成 比
2.5
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
74,129総 務 費 518,290 17.7 32,949 480,569民 生 費 681,062 23.2 15,036 479,771
242,566衛 生 費 8.3 0 233,756労 働 費 278 0.0 0 278農 林 水 産 業 費 142,079 4.8 81,629 80,139商 工 費 17,468 0.6 5,080 16,033土 木 費 341,450 11.6 179,545 240,055消 防 費 158,688 5.4 40,614 121,766教 育 費 412,005 14.0 65,846 370,005災 害 復 旧 費 3,941 0.1 0 400公 債 費 343,647 11.7 0 343,647諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 2,935,603 100.0 420,699 2,440,548
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
245,878105,9005,592
052,694
0
81,692
国民健康保険事業
実 質 収 支 6,118再 差 引 収 支 -22,555加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,274被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,396
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 75国庫支出金 52保険給付費 140
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,260,646基準財政需要額 1,486,830標準税収入額等 1,663,557標準財政規模 1,886,915
財政力指数13~15 0.79実質収支比率 5.3経常一般財源等比率 101.3公債費負担比率 13.5公 債 費 比 率 14.5起債制限比率 10.7
積立金現在高
財 調 542,725減 債 0特定目的 157,739
地 方 債 現 在 高 3,137,310うち政府資金 1,523,025
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 100,000徴収率
現年計
99.5 98.899.6 98.999.4 98.6
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
84
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
22,000 0.7 0 0.0305,000 10.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
16,255 人
人%
15,5284.7
16,212 人人16,286
-0.5 %
12 年 国 調区 分
1,518
16.3第1次
第2次3,661
39.2
産 業 構 造
7 年 国 調
1,590
17.9
3,668
41.3
第3次4,135
44.3
3,622
40.8
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
36.61
444
都道府県名
23
愛知県
団体名
6021
一宮町
市 町 村 類 型 4-2
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,230,445 41.4 2,175,758 69.0108,760 2.0 108,760 3.517,852 0.3 17,852 0.6150,737 2.8 150,737 4.835,240 0.7 35,240 1.1
0 0.0 0 0.0106,740 2.0 106,740 3.4
0 0.0 0 0.069,920 1.3 69,920 2.2577,926 10.7 470,461 14.9470,461 8.7 470,461 14.9107,465 2.0 0 0.0
3,297,620 61.3 3,135,468 99.53,969 0.1 3,969 0.1329 0.0 0 0.0
160,227 3.0 6,761 0.28,501 0.2 0 0.0
301,898 5.6 0 0.05,168 0.1 5,168 0.2
321,815 6.0 0 0.02,690 0.0 0 0.038,029 0.7 0 0.040,967 0.8 0 0.0226,216 4.2 0 0.0118,702 2.2 638 0.0857,500 15.9 0 0.0
5,383,631 100.0 3,152,004 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分12,208 0.5 0571,811 25.6 039,688 1.8 0150,880 6.8 0
1,225,892 55.0 01,225,533 54.9 0
28,407 1.3 0100,218 4.5 0
0 0.0 00 0.0 0
2,129,104 95.5 00 0.0 0
101,341 4.5 0目 的 税101,341 4.5 046,654 2.1 0
0 0.0 054,687 2.5 0
0 0.0 0
2,230,445 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,383,631 5,359,1045,186,529 5,132,888197,102 226,21628,032 2,529169,070 223,687-54,617 98,231100,392 51,658
0 00 0
45,775 149,889
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
151 424,260 2,81018 35,580 1,9771 2,060 2,0600 0 00 0 0
152 426,320 2,805
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 15.07.01 6,240助 役 1 15.10.01 6,174収 入 役 0 0教 育 長 1 13.04.01 5,750議 会 議 長 1 10.04.01 3,300議会副議長 1 10.04.01 2,500議 会 議 員 12 10.04.01 2,250
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,106,680 21.3 913,003 907,199 25.2うち職員給 789,170 15.2 596,876 - -
扶 助 費 338,980 6.5 143,726 121,881 3.4公 債 費 420,797 8.1 420,797 420,797 11.7元利償還金 420,797 8.1 420,797 420,797 11.7一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,866,457 36.0 1,477,526 1,449,877 40.3817,341 15.8 660,320 471,024 13.1
維 持 補 修 費 40,369 0.8 40,316 37,175 1.0補 助 費 等 697,792 13.5 573,860 447,408 12.4
うち一部事務組合負担金 256,305 4.9 256,305 148,618 4.1繰 出 金 495,430 9.6 472,586 379,239 10.5積 立 金 180,394 3.5 172,982 0 0.0投資・出資金・貸付金 21,000 0.4 21,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,067,746 20.6投 資 的 経 費 478,01040,037 0.8うち人件費 40,037
1,052,571 20.3普通建設事業費 462,835
うち9.2{ 519,723 10.0 357,446
災害復旧事業費
477,433 79,074
15,175 0.3 15,1750失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
5,186,529 100.0 3,896,600
内訳
経常経費充当一般財源等計2,784,723 千円
経 常 収 支 比 率77.4 % %88.3
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,093,702 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
81,286
構 成 比
1.6
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
81,286総 務 費 763,835 14.7 17,006 718,790民 生 費 1,237,669 23.9 54,907 794,617
453,046衛 生 費 8.7 10,839 430,412労 働 費 7,662 0.1 0 7,119農 林 水 産 業 費 269,199 5.2 34,053 132,778商 工 費 107,768 2.1 2,083 92,590土 木 費 544,798 10.5 291,496 506,272消 防 費 274,442 5.3 63,321 223,442教 育 費 1,010,852 19.5 578,866 473,322災 害 復 旧 費 15,175 0.3 0 15,175公 債 費 420,797 8.1 0 420,797諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 5,186,529 100.0 1,052,571 3,896,600
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
496,243167,829
813
0109,587
0
218,014
国民健康保険事業
実 質 収 支 65,600再 差 引 収 支 8,980加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,575被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,798
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 68国庫支出金 60保険給付費 117
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,002,518基準財政需要額 2,477,688標準税収入額等 2,632,440標準財政規模 3,102,901
財政力指数13~15 0.78実質収支比率 5.4経常一般財源等比率 101.6公債費負担比率 10.3公 債 費 比 率 10.2起債制限比率 6.9
積立金現在高
財 調 713,209減 債 4,657特定目的 110,660
地 方 債 現 在 高 4,812,244うち政府資金 1,950,425
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 364,779徴収率
現年計
98.8 96.198.9 97.398.6 94.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
85
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
25,200 0.5 0 0.0422,500 7.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
21,664 人
人%
21,3521.5
21,144 人人21,141
0.0 %
12 年 国 調区 分
737
6.2第1次
第2次5,345
44.7
産 業 構 造
7 年 国 調
780
6.5
5,464
45.8
第3次5,866
49.0
5,675
47.5
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
9.92
2,184
都道府県名
23
愛知県
団体名
6039
小坂井町
市 町 村 類 型 5-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,601,390 44.5 2,444,936 68.572,118 1.2 72,118 2.023,387 0.4 23,387 0.7183,878 3.1 183,878 5.2
0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0
70,753 1.2 70,753 2.00 0.0 0 0.0
83,555 1.4 83,555 2.3811,879 13.9 672,500 18.8672,500 11.5 672,500 18.8139,379 2.4 0 0.0
3,846,960 65.8 3,551,127 99.54,567 0.1 4,567 0.196,091 1.6 0 0.0137,729 2.4 7,572 0.29,128 0.2 0 0.0
236,668 4.0 0 0.00 0.0 0 0.0
277,690 4.7 0 0.03,522 0.1 933 0.0430 0.0 0 0.0
324,915 5.6 0 0.0143,756 2.5 0 0.0173,551 3.0 3,910 0.1594,500 10.2 0 0.0
5,849,507 100.0 3,568,109 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分16,465 0.6 0757,201 29.1 042,356 1.6 093,265 3.6 0
1,334,631 51.3 01,334,631 51.3 0
31,706 1.2 0169,312 6.5 0
0 0.0 00 0.0 0
2,444,936 94.0 00 0.0 0
156,454 6.0 0目 的 税156,454 6.0 0
0 0.0 00 0.0 0
156,454 6.0 00 0.0 0
2,601,390 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
5,849,507 5,802,6745,711,267 5,658,918138,240 143,7563,000 33,853
135,240 109,90325,337 17,681152,877 94,319
0 0197,883 127,000-19,669 -15,000
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
137 460,920 3,3646 16,330 2,7220 0 00 0 00 0 0
137 460,920 3,364
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 10.10.01 8,100助 役 1 10.10.01 6,500収 入 役 1 10.10.01 6,050教 育 長 1 10.10.01 5,700議 会 議 長 1 10.10.01 3,500議会副議長 1 10.10.01 2,730議 会 議 員 16 10.10.01 2,470
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 1,237,910 21.7 1,103,182 1,100,237 26.8うち職員給 853,885 15.0 722,473 - -
扶 助 費 660,030 11.6 233,253 233,092 5.7公 債 費 511,883 9.0 456,286 456,286 11.1元利償還金 511,883 9.0 456,286 456,286 11.1一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費2,409,823 42.2 1,792,721 1,789,615 43.5752,407 13.2 626,562 379,803 9.2
維 持 補 修 費 59,877 1.0 59,803 59,803 1.5補 助 費 等 901,784 15.8 852,281 703,842 17.1
うち一部事務組合負担金 434,444 7.6 434,444 354,115 8.6繰 出 金 787,756 13.8 743,763 337,184 8.2積 立 金 152,909 2.7 152,779 0 0.0投資・出資金・貸付金 50,000 0.9 50,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
596,711 10.4投 資 的 経 費 529,52616,766 0.3うち人件費 16,766596,711 10.4普通建設事業費 529,526
うち0.1{ 575,931 10.1 510,312
災害復旧事業費
3,710 2,144
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
5,711,267 100.0 4,807,435
内訳
経常経費充当一般財源等計3,270,247 千円
経 常 収 支 比 率79.5 % %91.7
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
4,945,675 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
125,125
構 成 比
2.2
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
125,125総 務 費 829,820 14.5 6,899 769,793民 生 費 1,588,187 27.8 12,263 965,689
631,174衛 生 費 11.1 9,329 614,873労 働 費 10,529 0.2 0 10,529農 林 水 産 業 費 133,010 2.3 43,389 129,288商 工 費 71,242 1.2 2,027 71,168土 木 費 954,019 16.7 429,261 938,072消 防 費 317,000 5.6 48,092 272,432教 育 費 539,278 9.4 45,451 454,180災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 511,883 9.0 0 456,286諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 5,711,267 100.0 596,711 4,807,435
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
792,090371,3744,334
0144,004
0
272,378
国民健康保険事業
実 質 収 支 165,082再 差 引 収 支 130,687加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,664被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,656
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 87国庫支出金 77保険給付費 140
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,202,522基準財政需要額 2,880,497標準税収入額等 2,911,150標準財政規模 3,583,650
財政力指数13~15 0.73実質収支比率 3.8経常一般財源等比率 99.6公債費負担比率 9.2公 債 費 比 率 8.9起債制限比率 6.8
積立金現在高
財 調 335,065減 債 316特定目的 310,297
地 方 債 現 在 高 3,950,419うち政府資金 2,206,701
(
支出予定額)
物件等購入 783,255保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 496,346徴収率
現年計
98.5 95.398.4 94.898.5 95.2
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
86
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
31,500 0.5 0 0.0511,900 8.8 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
13,530 人
人%
13,4520.6
13,688 人人13,682
0.0 %
12 年 国 調区 分
1,066
13.8第1次
第2次3,088
40.1
産 業 構 造
7 年 国 調
1,101
14.0
3,311
42.2
第3次3,543
46.0
3,427
43.7
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
18.73
722
都道府県名
23
愛知県
団体名
6047
御津町
市 町 村 類 型 4-3
地方交付税種地 2-3
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,118,030 43.8 2,003,233 69.568,936 1.4 68,936 2.415,482 0.3 15,482 0.5121,726 2.5 121,726 4.222,485 0.5 22,485 0.8
0 0.0 0 0.067,627 1.4 67,627 2.3
0 0.0 0 0.060,629 1.3 60,629 2.1612,132 12.7 512,643 17.8512,643 10.6 512,643 17.899,489 2.1 0 0.0
3,087,047 63.8 2,872,761 99.72,736 0.1 2,736 0.142,108 0.9 0 0.080,049 1.7 5,055 0.27,249 0.1 0 0.0
183,360 3.8 0 0.00 0.0 0 0.0
202,322 4.2 0 0.08,598 0.2 596 0.0150 0.0 0 0.0
177,935 3.7 0 0.089,471 1.8 0 0.0120,167 2.5 474 0.0836,400 17.3 0 0.0
4,837,592 100.0 2,881,622 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分9,899 0.5 0
515,542 24.3 033,869 1.6 0126,329 6.0 0
1,228,132 58.0 01,225,133 57.8 0
23,521 1.1 065,941 3.1 0
0 0.0 00 0.0 0
2,003,233 94.6 00 0.0 0
114,797 5.4 0目 的 税114,797 5.4 0
0 0.0 00 0.0 0
114,797 5.4 00 0.0 0
2,118,030 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
○×
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
4,837,592 4,425,8214,669,024 4,336,350168,568 89,4719,118 0
159,450 89,47169,979 -36,927195,501 469
0 0120,000 61,000145,480 -97,458
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
111 330,020 2,9735 10,910 2,1823 11,310 3,7700 0 00 0 0
114 341,330 2,994
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○
市区町村長 1 15.12.01 7,550助 役 1 15.12.01 6,170収 入 役 1 15.12.01 5,930教 育 長 1 15.12.01 5,730議 会 議 長 1 13.04.01 3,300議会副議長 1 13.04.01 2,500議 会 議 員 14 13.04.01 2,300
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 958,289 20.5 863,572 856,486 26.0うち職員給 644,847 13.8 569,305 - -
扶 助 費 370,567 7.9 163,774 163,515 5.0公 債 費 394,897 8.5 394,897 394,897 12.0元利償還金 394,897 8.5 394,897 394,897 12.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0
(義務的経費計)
物 件 費1,723,753 36.9 1,422,243 1,414,898 43.0634,089 13.6 529,757 470,435 14.3
維 持 補 修 費 21,524 0.5 19,723 19,723 0.6補 助 費 等 613,893 13.1 587,282 491,405 14.9
うち一部事務組合負担金 276,115 5.9 276,115 227,149 6.9繰 出 金 603,893 12.9 577,438 237,030 7.2積 立 金 196,710 4.2 195,336 0 0.0投資・出資金・貸付金 35,000 0.7 35,000 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
840,162 18.0投 資 的 経 費 260,88022,249 0.5うち人件費 22,249840,162 18.0普通建設事業費 260,880
うち2.3{ 731,041 15.7 253,959
災害復旧事業費
109,121 6,921
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
4,669,024 100.0 3,627,659
内訳
経常経費充当一般財源等計2,633,491 千円
経 常 収 支 比 率80.0 % %91.4
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
3,788,027 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
97,698
構 成 比
2.1
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
97,698総 務 費 821,876 17.6 45,576 747,944民 生 費 1,038,812 22.2 34,168 662,461
374,074衛 生 費 8.0 2,583 360,863労 働 費 17,296 0.4 0 13,028農 林 水 産 業 費 112,272 2.4 13,353 103,643商 工 費 60,655 1.3 0 60,552土 木 費 855,172 18.3 453,692 569,384消 防 費 256,066 5.5 44,425 209,271教 育 費 640,206 13.7 246,365 407,918災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 394,897 8.5 0 394,897諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 4,669,024 100.0 840,162 3,627,659
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
622,418313,10218,525
0102,836
0
187,955
国民健康保険事業
実 質 収 支 62,178再 差 引 収 支 16,896加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,275被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,149
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 70国庫支出金 58保険給付費 126
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 1,747,470基準財政需要額 2,263,858標準税収入額等 2,306,218標準財政規模 2,818,861
財政力指数13~15 0.75実質収支比率 5.7経常一般財源等比率 102.2公債費負担比率 10.4公 債 費 比 率 10.7起債制限比率 6.6
積立金現在高
財 調 556,160減 債 210,781特定目的 169,147
地 方 債 現 在 高 4,637,276うち政府資金 1,837,281
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 370,550徴収率
現年計
99.2 97.298.7 95.999.4 97.8
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
87
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
21,400 0.4 0 0.0387,400 8.0 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0
1 2年国調人
口7年国調増 減 率
住民基本
1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率
22,402 人
人%
23,159-3.3
22,335 人人22,578
-1.1 %
12 年 国 調区 分
7,253
51.9第1次
第2次1,781
12.7
産 業 構 造
7 年 国 調
7,342
51.0
1,836
12.8
第3次4,934
35.3
5,201
36.2
面 積
人口密度
(k㎡)
(人)
82.18
273
都道府県名
23
愛知県
団体名
6233
渥美町
市 町 村 類 型 5-0
地方交付税種地 2-1
歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比
地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金
ゴルフ場利用税交付金
特別地方消費税交付金
自動車取得税交付金
軽油引取税交付金
地方特例交付金地 方 交 付 税
普 通特 別
(一般財源計)交通安全対策特別交付金
分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金
都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債
歳 入 合 計
2,588,589 32.5 2,588,589 52.2184,989 2.3 184,989 3.722,766 0.3 22,766 0.5172,082 2.2 172,082 3.528,989 0.4 28,989 0.6
0 0.0 0 0.0181,678 2.3 181,678 3.7
0 0.0 0 0.083,089 1.0 83,089 1.7
1,866,030 23.5 1,672,749 33.71,672,749 21.0 1,672,749 33.7193,281 2.4 0 0.0
5,128,212 64.4 4,934,931 99.52,571 0.0 2,571 0.145,580 0.6 0 0.0261,056 3.3 9,212 0.231,805 0.4 0 0.0274,653 3.5 0 0.0
0 0.0 0 0.0531,386 6.7 0 0.06,902 0.1 2,971 0.19,020 0.1 0 0.095,186 1.2 0 0.0499,968 6.3 0 0.0124,506 1.6 8,236 0.2946,300 11.9 0 0.0
7,957,145 100.0 4,957,921 100.0
市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市
町村民税
所 得 割法人均等割法 人 税 割
固 定 資 産 税うち純固定資産税
軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)
法 定 外 普 通 税
旧法による税
内
訳
入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等
合 計
徴 収 済 額 構成比 超過課税分15,008 0.6 0690,699 26.7 034,507 1.3 068,333 2.6 0
1,606,928 62.1 01,604,551 62.0 0
53,059 2.0 0120,020 4.6 0
0 0.0 035 0.0 0
2,588,589 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0
2,588,589 100.0 0
指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産
工 特
低 開 発
産 炭
山 振
過 疎
半 島
首 都
近 畿
中 部
市町村圏特定農山村
財政再建指数表選定
財源超過
×
○
×
×
×
×
×
×
×
○
○
×
×
××
区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )
収
支
状
況
歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源
実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支
7,957,145 9,244,6467,640,829 8,744,678316,316 499,968
0 3316,316 499,965-183,649 141,859155,071 2,160
0 00 730,000
-28,578 -585,981
平成15年度
一
般
職
員
等
区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)
一 般 職 員うち技能労務員
教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員
合 計
239 722,740 3,02431 67,720 2,1850 0 052 163,700 3,1480 0 0
291 886,440 3,046
一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料
議員公務災害
非常勤公務災害
退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病
××○××××
し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×
×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ×
市区町村長 1 16.04.01 6,205助 役 1 16.04.01 5,535収 入 役 1 16.04.01 5,750教 育 長 1 16.04.01 4,743議 会 議 長 1 16.04.01 2,970議会副議長 1 16.04.01 2,250議 会 議 員 16 16.04.01 1,980
性 質 別 歳 出 の 状 況
区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率
人 件 費 2,243,804 29.4 1,936,482 1,927,128 35.0うち職員給 1,650,513 21.6 1,355,360 - -
扶 助 費 489,561 6.4 252,298 252,278 4.6公 債 費 961,935 12.6 899,989 899,989 16.4元利償還金 961,928 12.6 899,982 899,982 16.4一時借入金利子 7 0.0 7 7 0.0
(義務的経費計)
物 件 費3,695,300 48.4 3,088,769 3,079,395 56.01,314,577 17.2 1,076,447 907,385 16.5
維 持 補 修 費 90,126 1.2 82,433 82,433 1.5補 助 費 等 361,637 4.7 342,153 249,470 4.5
うち一部事務組合負担金 36,520 0.5 36,520 36,520 0.7繰 出 金 656,243 8.6 594,924 341,332 6.2積 立 金 155,158 2.0 155,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 35,000 0.5 0 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0
1,332,788 17.4投 資 的 経 費 678,15344,746 0.6うち人件費 43,695
1,332,788 17.4普通建設事業費 678,153
うち3.6{ 963,330 12.6 658,563
災害復旧事業費
275,362 14,694
0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0
歳 出 合 計
内
訳
7,640,829 100.0 6,017,879
内訳
経常経費充当一般財源等計4,660,015 千円
経 常 収 支 比 率84.7 % %94.0
(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)
歳 入 一 般 財 源 等
6,334,195 千円
うち減税補てん債
議 会 費
区 分 決 算 額 ( A )
103,519
構 成 比
1.4
(A)のうち普通建設事業費
0
(A)の充当一般財源等
103,519総 務 費 1,065,149 13.9 14,137 1,008,468民 生 費 1,728,835 22.6 15,714 1,126,830
677,439衛 生 費 8.9 145,330 612,294労 働 費 3,158 0.0 0 158農 林 水 産 業 費 969,610 12.7 522,520 544,129商 工 費 157,019 2.1 5,454 106,061土 木 費 530,773 6.9 274,175 489,905消 防 費 570,800 7.5 105,843 470,517教 育 費 872,592 11.4 249,615 656,009災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 961,935 12.6 0 899,989諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0
歳 出 合 計 7,640,829 100.0 1,332,788 6,017,879
公営事業等への繰出
合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ
689,336217,66933,093
0159,870
0
278,704
国民健康保険事業
実 質 収 支 265,371再 差 引 収 支 222,319加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,579被 保 険 者 数 ( 人 ) 15,010
被保険者1人当り
保険税(料)収入額 84国庫支出金 75保険給付費 108
区 分 (単位千円)
年度
基準財政収入額 2,550,928基準財政需要額 4,232,000標準税収入額等 3,339,064標準財政規模 5,011,813
財政力指数13~15 0.59実質収支比率 6.3経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 14.2公 債 費 比 率 13.1起債制限比率 9.0
積立金現在高
財 調 593,483減 債 54,879特定目的 143,615
地 方 債 現 在 高 8,042,632うち政府資金 5,372,369
(
支出予定額)
物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 4,167,872実質的なもの 0
収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 746,196徴収率
現年計
98.9 93.599.2 94.498.6 95.0
合 計市町村民税
純固定資産税
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
決 算 状 況
( 特 別 区 財 調 交 付 金 )
( 単 位 千 円 ・ % )
補助単独
うち臨時財政対策債
( 単 位 千 円 ・ % )
( 単 位 千 円 ・ % )
会
計
の
状
況
(報酬)月額(百円)
(%)
[・
]{
台帳人口
15
債務負担行為額
88
目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )
35,300 0.4 0 0.0509,100 6.4 0 0.0
(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。
法 定 目 的 税
0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0