53
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ( - -

平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

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Page 1: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

沖縄県

那覇市

石川市

具志川市

宜野湾市

平良市

石垣市

浦添市

名護市

糸満市

沖縄市

豊見城市

国頭村

大宜味村

東村

今帰仁村

本部町

恩納村

宜野座村

金武町

伊江村

与那城町

勝連町

読谷村

嘉手納町

北谷町

北中城村

中城村

西原町

東風平町

具志頭村

玉城村

知念村

佐敷町

与那原町

大里村

南風原町

渡嘉敷村

座間味村

粟国村

渡名喜村

南大東村

北大東村

伊平屋村

伊是名村

久米島町

城辺町

下地町

上野村

伊良部町

多良間村

竹富町

与那国町

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

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37

38

39

40

41

42

43

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48

49

50

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52

53

平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名

- 目次 -

市区町村名 ページ

総務省

Page 2: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

301,032 人

人%

301,890-0.3

308,294 人人305,750

0.8 %

12 年 国 調区 分

944

0.8第1次

第2次17,338

13.8

産 業 構 造

7 年 国 調

1,218

0.9

19,983

15.4

第3次105,007

83.8

107,455

82.7

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

38.99

7,721

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2018

那覇市

市 町 村 類 型 5-5

地方交付税種地 1-6

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

32,694,723 31.5 32,694,723 65.2849,358 0.8 849,358 1.7165,973 0.2 165,973 0.3

2,480,888 2.4 2,480,888 5.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

174,555 0.2 174,555 0.30 0.0 0 0.0

1,149,467 1.1 1,149,467 2.313,127,762 12.7 11,925,299 23.811,925,299 11.5 11,925,299 23.81,202,463 1.2 0 0.050,642,726 48.8 49,440,263 98.7

49,122 0.0 49,122 0.1887,246 0.9 0 0.0

2,421,169 2.3 122,379 0.2860,747 0.8 0 0.0

25,651,096 24.7 0 0.0287,034 0.3 287,034 0.6

4,075,354 3.9 0 0.0442,389 0.4 213,930 0.428,877 0.0 0 0.0

1,335,388 1.3 0 0.02,022,792 2.0 0 0.01,824,423 1.8 3,177 0.013,187,400 12.7 0 0.0

103,715,763 100.0 50,115,905 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分218,594 0.7 0

9,668,976 29.6 0848,635 2.6 0

2,744,376 8.4 015,995,011 48.9 015,439,621 47.2 0

279,831 0.9 02,211,144 6.8 0

0 0.0 06,731 0.0 0

31,973,298 97.8 00 0.0 0

721,425 2.2 0目 的 税721,425 2.2 030,356 0.1 0691,069 2.1 0

0 0.0 00 0.0 0

32,694,723 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

103,715,763 105,167,659102,051,680 103,144,8671,664,083 2,022,792681,279 973,549982,804 1,049,243-66,439 -29,981

1,198,697 654,6710 0

564,986 234,314567,272 390,376

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

1,917 6,782,560 3,538307 1,017,240 3,313133 473,610 3,561263 877,550 3,3370 0 0

2,313 8,133,720 3,517

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 9,930助 役 2 16.04.01 8,150収 入 役 1 16.04.01 7,160教 育 長 1 16.04.01 7,160議 会 議 長 1 7.04.01 7,060議会副議長 1 7.04.01 6,360議 会 議 員 42 7.04.01 5,960

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 21,626,093 21.2 19,850,354 19,085,711 34.2うち職員給 14,889,200 14.6 13,356,600 - -

扶 助 費 22,694,482 22.2 6,391,888 6,376,157 11.4公 債 費 11,924,654 11.7 10,768,495 10,768,495 19.3元利償還金 11,920,942 11.7 10,764,783 10,764,783 19.3一時借入金利子 3,712 0.0 3,712 3,712 0.0

(義務的経費計)

物 件 費56,245,229 55.1 37,010,737 36,230,363 64.89,754,523 9.6 7,223,371 6,363,916 11.4

維 持 補 修 費 1,239,219 1.2 579,807 575,320 1.0補 助 費 等 3,771,955 3.7 2,800,732 1,373,931 2.5

うち一部事務組合負担金 1,083,414 1.1 545,316 545,316 1.0繰 出 金 8,539,775 8.4 6,832,642 5,269,415 9.4積 立 金 1,515,525 1.5 1,501,960 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,227,716 2.2 208,455 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

18,757,738 18.4投 資 的 経 費 3,731,579217,019 0.2うち人件費 48,110

18,757,738 18.4普通建設事業費 3,731,579

うち13.8{ 4,709,694 4.6 2,728,406

災害復旧事業費

14,046,264 1,001,393

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

102,051,680 100.0 59,889,283

内訳

経常経費充当一般財源等計49,812,945 千円

経 常 収 支 比 率89.1 % %99.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

61,553,366 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

739,802

構 成 比

0.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

733,659総 務 費 9,932,239 9.7 178,385 9,091,881民 生 費 34,955,607 34.3 335,752 15,036,609

7,182,722衛 生 費 7.0 884,702 5,065,735労 働 費 54,519 0.1 0 53,680農 林 水 産 業 費 180,393 0.2 30,878 141,306商 工 費 1,269,159 1.2 22,524 750,025土 木 費 20,496,181 20.1 13,032,986 7,142,573消 防 費 2,527,275 2.5 201,005 2,374,804教 育 費 12,739,129 12.5 4,021,506 8,680,516災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 11,924,654 11.7 0 10,768,495諸 支 出 費 50,000 0.0 50,000 50,000前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 102,051,680 100.0 18,757,738 59,889,283

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ビヨウ コウワン スイドウ コクホ ソノタ

9,472,5511,140,186903,000

29,7763,759,927

238,533

3,401,129

国民健康保険事業

実 質 収 支 363,559再 差 引 収 支 -545,589加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 62,254被 保 険 者 数 ( 人 ) 130,586

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 58国庫支出金 105保険給付費 135

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 28,688,239基準財政需要額 40,703,863標準税収入額等 37,949,636標準財政規模 49,874,935

財政力指数13~15 0.66実質収支比率 2.0経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 17.5公 債 費 比 率 17.5起債制限比率 14.6

積立金現在高

財 調 2,360,376減 債 1,526,804特定目的 15,223,952

地 方 債 現 在 高 115,908,371うち政府資金 90,942,978

(

支出予定額)

物件等購入 26,932,114保証・補償 0そ の 他 5,294,183実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 2,215,611徴収率

現年計

96.7 89.898.0 93.194.9 85.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

2

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

527,700 0.5 0 0.05,240,900 5.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 3: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

21,992 人

人%

21,8080.8

22,753 人人22,635

0.5 %

12 年 国 調区 分

574

6.4第1次

第2次1,702

18.9

産 業 構 造

7 年 国 調

691

7.7

1,700

19.1

第3次6,701

74.2

6,516

73.1

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

21.04

1,045

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2026

石川市

市 町 村 類 型 0-3

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,796,647 19.7 1,796,647 45.686,266 0.9 86,266 2.26,962 0.1 6,962 0.2

137,269 1.5 137,269 3.555,620 0.6 55,620 1.4

0 0.0 0 0.021,018 0.2 21,018 0.5

0 0.0 0 0.039,778 0.4 39,778 1.0

1,987,437 21.8 1,622,343 41.21,622,343 17.8 1,622,343 41.2365,094 4.0 0 0.0

4,130,997 45.2 3,765,903 95.52,866 0.0 2,866 0.167,106 0.7 0 0.095,567 1.0 13,737 0.317,373 0.2 0 0.0

2,473,447 27.1 0 0.08,156 0.1 8,156 0.2

691,848 7.6 0 0.0196,435 2.2 151,113 3.81,790 0.0 0 0.0

282,735 3.1 0 0.0134,947 1.5 0 0.0105,193 1.2 7 0.0921,700 10.1 0 0.0

9,130,160 100.0 3,941,782 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分10,938 0.6 0335,292 18.7 027,581 1.5 0139,046 7.7 0

1,093,803 60.9 0965,074 53.7 032,490 1.8 0156,456 8.7 0

29 0.0 01,012 0.1 0

1,796,647 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,796,647 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

9,130,160 8,883,4408,909,665 8,748,493220,495 134,94778,023 20,368142,472 114,57927,893 -21,25770,000 80,001

0 0110,000 80,000-12,107 -21,256

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

174 599,380 3,4451 3,850 3,85010 28,510 2,85134 111,360 3,2750 0 0

218 739,250 3,391

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.11.01 7,940助 役 1 14.11.01 6,440収 入 役 1 14.11.01 5,930教 育 長 1 14.11.01 5,930議 会 議 長 1 12.04.01 4,270議会副議長 1 12.04.01 3,770議 会 議 員 20 12.04.01 3,560

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,955,421 21.9 1,840,369 1,834,434 41.0うち職員給 1,299,178 14.6 1,184,920 - -

扶 助 費 1,487,504 16.7 450,148 450,148 10.1公 債 費 619,083 6.9 568,329 568,329 12.7元利償還金 616,757 6.9 566,003 566,003 12.6一時借入金利子 2,326 0.0 2,326 2,326 0.1

(義務的経費計)

物 件 費4,062,008 45.6 2,858,846 2,852,911 63.7868,564 9.7 755,580 599,302 13.4

維 持 補 修 費 49,174 0.6 34,014 17,811 0.4補 助 費 等 440,098 4.9 350,129 234,875 5.2

うち一部事務組合負担金 184,122 2.1 184,122 151,653 3.4繰 出 金 810,102 9.1 714,862 417,318 9.3積 立 金 121,407 1.4 119,996 0 0.0投資・出資金・貸付金 7,100 0.1 7,100 4,820 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,551,212 28.6投 資 的 経 費 277,49587,204 1.0うち人件費 64,417

2,551,212 28.6普通建設事業費 277,495

うち27.1{ 132,462 1.5 129,595

災害復旧事業費

2,415,847 144,997

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

8,909,665 100.0 5,118,022

内訳

経常経費充当一般財源等計4,127,037 千円

経 常 収 支 比 率92.1 % %104.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,338,517 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

183,170

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

183,170総 務 費 1,569,601 17.6 423,484 1,073,593民 生 費 2,320,929 26.0 2,998 1,216,069

427,598衛 生 費 4.8 1,061 315,549労 働 費 1,500 0.0 0 1,500農 林 水 産 業 費 355,102 4.0 211,764 167,982商 工 費 39,104 0.4 0 33,543土 木 費 2,166,986 24.3 1,817,296 454,431消 防 費 290,846 3.3 1,894 272,051教 育 費 935,746 10.5 92,715 831,805災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 619,083 6.9 0 568,329諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 8,909,665 100.0 2,551,212 5,118,022

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

811,996234,1621,894

0277,010

0

298,930

国民健康保険事業

実 質 収 支 -101,974再 差 引 収 支 -212,968加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,967被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,246

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 44国庫支出金 88保険給付費 123

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,636,373基準財政需要額 3,264,921標準税収入額等 2,154,709標準財政規模 3,777,052

財政力指数13~15 0.48実質収支比率 3.8経常一般財源等比率 104.4公債費負担比率 10.6公 債 費 比 率 11.2起債制限比率 7.6

積立金現在高

財 調 33,537減 債 3,976特定目的 422,798

地 方 債 現 在 高 6,111,248うち政府資金 5,017,546

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 163,507実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 202,460徴収率

現年計

95.2 82.396.5 86.693.4 78.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

3

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

34,200 0.4 0 0.0502,800 5.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 4: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

61,061 人

人%

57,1696.8

64,811 人人64,212

0.9 %

12 年 国 調区 分

1,136

4.6第1次

第2次5,504

22.4

産 業 構 造

7 年 国 調

1,224

5.4

5,478

24.0

第3次17,649

72.0

16,117

70.6

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

32.03

1,906

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2034

具志川市

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 1-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

4,368,314 20.4 4,367,095 42.9170,712 0.8 170,712 1.720,736 0.1 20,736 0.2398,193 1.9 398,193 3.97,585 0.0 7,585 0.1

0 0.0 0 0.048,067 0.2 48,067 0.5

0 0.0 0 0.0124,740 0.6 124,740 1.2

4,893,090 22.9 4,385,925 43.14,385,925 20.5 4,385,925 43.1507,165 2.4 0 0.0

10,031,437 46.9 9,523,053 93.66,774 0.0 6,774 0.1

135,825 0.6 0 0.0123,125 0.6 0 0.051,662 0.2 0 0.0

5,089,881 23.8 0 0.0400,119 1.9 400,119 3.9

1,255,302 5.9 0 0.0268,582 1.3 233,741 2.3185,928 0.9 0 0.0441,281 2.1 0 0.0403,709 1.9 0 0.0426,562 2.0 8,588 0.1

2,574,300 12.0 0 0.0

21,394,487 100.0 10,172,275 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分41,103 0.9 0

1,108,314 25.4 083,607 1.9 0270,059 6.2 0

2,458,884 56.3 02,412,306 55.2 0

95,034 2.2 0311,313 7.1 0

0 0.0 00 0.0 0

4,368,314 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

4,368,314 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

21,394,487 21,271,39520,746,570 20,867,686

647,917 403,709312,668 208,108335,249 195,601139,648 -102,199434,957 565,598

0 0369,305 635,329205,300 -171,930

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

381 1,255,000 3,29428 83,320 2,97638 124,650 3,28045 135,190 3,0040 0 0

464 1,514,840 3,265

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 8,690助 役 1 8.04.01 7,040収 入 役 1 8.04.01 6,350教 育 長 1 8.04.01 6,350議 会 議 長 1 12.04.01 4,420議会副議長 1 12.04.01 3,950議 会 議 員 23 12.04.01 3,710

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,769,298 18.2 3,523,873 3,403,387 29.9うち職員給 2,614,124 12.6 2,371,699 - -

扶 助 費 3,711,519 17.9 1,179,258 1,139,538 10.0公 債 費 1,991,479 9.6 1,810,600 1,806,391 15.9元利償還金 1,988,194 9.6 1,807,315 1,803,106 15.9一時借入金利子 3,285 0.0 3,285 3,285 0.0

(義務的経費計)

物 件 費9,472,296 45.7 6,513,731 6,349,316 55.82,172,351 10.5 1,718,444 1,320,327 11.6

維 持 補 修 費 84,037 0.4 78,767 70,524 0.6補 助 費 等 1,059,351 5.1 884,035 665,330 5.9

うち一部事務組合負担金 486,671 2.3 486,671 350,240 3.1繰 出 金 2,025,221 9.8 1,788,892 1,396,124 12.3積 立 金 684,964 3.3 684,952 0 0.0投資・出資金・貸付金 18,920 0.1 18,920 1,500 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

5,229,430 25.2投 資 的 経 費 706,874199,845 1.0うち人件費 199,845

5,217,567 25.1普通建設事業費 702,567

うち19.6{ 1,137,357 5.5 591,512

災害復旧事業費

4,062,019 92,864

11,863 0.1 4,3070失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

20,746,570 100.0 12,394,615

内訳

経常経費充当一般財源等計9,803,121 千円

経 常 収 支 比 率86.2 % %96.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

12,951,439 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

245,122

構 成 比

1.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

245,122総 務 費 3,260,353 15.7 1,028,937 2,111,059民 生 費 6,375,131 30.7 241,773 3,063,409

1,108,975衛 生 費 5.3 19,181 1,015,502労 働 費 57,630 0.3 449 57,630農 林 水 産 業 費 364,940 1.8 115,312 264,493商 工 費 109,571 0.5 0 105,899土 木 費 4,304,174 20.7 3,546,564 1,231,774消 防 費 409,934 2.0 23,363 394,767教 育 費 2,507,398 12.1 241,988 2,090,053災 害 復 旧 費 11,863 0.1 0 4,307公 債 費 1,991,479 9.6 0 1,810,600諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 20,746,570 100.0 5,217,567 12,394,615

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

2,032,011507,1086,790

0874,548

0

643,565

国民健康保険事業

実 質 収 支 212,892再 差 引 収 支 -156,672加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 13,145被 保 険 者 数 ( 人 ) 31,914

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 45国庫支出金 103保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,952,323基準財政需要額 8,354,126標準税収入額等 5,212,271標準財政規模 9,598,196

財政力指数13~15 0.45実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 106.0公債費負担比率 14.0公 債 費 比 率 15.2起債制限比率 12.0

積立金現在高

財 調 985,628減 債 508,363特定目的 500,235

地 方 債 現 在 高 17,426,430うち政府資金 10,190,268

(

支出予定額)

物件等購入 280,780保証・補償 0そ の 他 531,782実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 367,520徴収率

現年計

93.8 80.396.7 88.491.3 74.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

4

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

48,500 0.2 0 0.01,152,100 5.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 5: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

86,744 人

人%

82,8624.7

87,700 人人87,229

0.5 %

12 年 国 調区 分

262

0.7第1次

第2次6,205

17.4

産 業 構 造

7 年 国 調

335

1.0

6,502

19.0

第3次28,766

80.5

27,395

80.0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

19.59

4,428

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2051

宜野湾市

市 町 村 類 型 3-5

地方交付税種地 1-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

7,055,767 28.8 7,055,767 54.7174,535 0.7 174,535 1.441,051 0.2 41,051 0.3566,111 2.3 566,111 4.4

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

50,843 0.2 50,843 0.40 0.0 0 0.0

256,298 1.0 256,298 2.04,659,165 19.0 4,102,069 31.84,102,069 16.7 4,102,069 31.8557,096 2.3 0 0.0

12,803,770 52.2 12,246,674 94.913,643 0.1 13,643 0.1202,730 0.8 0 0.0271,126 1.1 13,618 0.1151,300 0.6 0 0.0

5,079,787 20.7 0 0.0505,469 2.1 505,469 3.9

1,487,280 6.1 0 0.0175,042 0.7 104,116 0.82,344 0.0 0 0.0

268,305 1.1 0 0.0638,486 2.6 0 0.0114,545 0.5 19,567 0.2

2,805,000 11.4 0 0.0

24,518,827 100.0 12,903,087 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分62,538 0.9 0

2,349,146 33.3 0119,182 1.7 0420,121 6.0 0

3,442,728 48.8 03,407,798 48.3 0129,071 1.8 0498,435 7.1 0

0 0.0 030,471 0.4 0

7,051,692 99.9 00 0.0 0

4,075 0.1 0目 的 税4,075 0.1 04,075 0.1 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

7,055,767 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

24,518,827 25,447,24823,968,213 24,786,208

550,614 661,040117,348 163,653433,266 497,387-41,567 30,080251,000 283,842

0 00 200,000

209,433 113,922

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

490 1,603,760 3,27351 135,770 2,66236 122,280 3,39779 267,440 3,3850 0 0

605 1,993,480 3,295

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○××××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 15.12.01 8,550助 役 1 15.12.01 7,040収 入 役 1 15.12.01 6,380教 育 長 1 15.12.01 6,380議 会 議 長 1 10.04.01 4,790議会副議長 1 10.04.01 4,260議 会 議 員 28 10.04.01 4,000

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 5,264,894 22.0 4,939,013 4,479,608 30.5うち職員給 3,487,108 14.5 3,487,108 - -

扶 助 費 4,466,825 18.6 1,700,816 1,700,716 11.6公 債 費 2,354,656 9.8 2,256,117 2,256,117 15.3元利償還金 2,351,868 9.8 2,253,329 2,253,329 15.3一時借入金利子 2,788 0.0 2,788 2,788 0.0

(義務的経費計)

物 件 費12,086,375 50.4 8,895,946 8,436,441 57.42,807,768 11.7 2,184,474 1,854,003 12.6

維 持 補 修 費 170,643 0.7 159,573 138,972 0.9補 助 費 等 1,374,782 5.7 785,554 674,648 4.6

うち一部事務組合負担金 473,531 2.0 418,624 418,624 2.8繰 出 金 2,193,350 9.2 1,855,644 1,042,258 7.1積 立 金 756,098 3.2 640,284 0 0.0投資・出資金・貸付金 28,530 0.1 28,530 26,020 0.2前年度繰上充用金 0 0.0 0

4,550,667 19.0投 資 的 経 費 1,017,048216,383 0.9うち人件費 216,383

4,550,667 19.0普通建設事業費 1,017,048

うち14.0{ 1,197,922 5.0 662,841

災害復旧事業費

3,352,745 354,207

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

23,968,213 100.0 15,567,053

内訳

経常経費充当一般財源等計12,172,342 千円

経 常 収 支 比 率82.8 % %94.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

16,117,667 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

316,515

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

316,515総 務 費 3,967,811 16.6 271,876 3,399,236民 生 費 7,171,890 29.9 25,153 3,351,821

1,319,865衛 生 費 5.5 0 1,147,329労 働 費 168,774 0.7 0 67,385農 林 水 産 業 費 115,689 0.5 20,204 111,722商 工 費 186,400 0.8 855 169,040土 木 費 4,288,623 17.9 3,301,395 1,643,162消 防 費 778,439 3.2 71,409 713,827教 育 費 3,299,551 13.8 859,775 2,390,899災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 2,354,656 9.8 0 2,256,117諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 23,968,213 100.0 4,550,667 15,567,053

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

2,201,594462,4428,244

0944,006

0

786,902

国民健康保険事業

実 質 収 支 -173,936再 差 引 収 支 -424,109加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 17,296被 保 険 者 数 ( 人 ) 38,038

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 54国庫支出金 92保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 6,373,068基準財政需要額 10,479,688標準税収入額等 8,433,470標準財政規模 12,535,539

財政力指数13~15 0.56実質収支比率 3.5経常一般財源等比率 102.9公債費負担比率 14.0公 債 費 比 率 14.1起債制限比率 12.1

積立金現在高

財 調 1,473,542減 債 163,837特定目的 5,932,233

地 方 債 現 在 高 24,667,072うち政府資金 21,329,343

(

支出予定額)

物件等購入 788,065保証・補償 0そ の 他 968,180実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 920,350徴収率

現年計

94.4 80.497.0 86.491.4 73.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

5

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

120,300 0.5 0 0.01,680,500 6.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 6: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

33,701 人

人%

33,0951.8

35,047 人人34,889

0.5 %

12 年 国 調区 分

1,670

10.9第1次

第2次3,057

19.9

産 業 構 造

7 年 国 調

2,100

14.1

3,026

20.3

第3次10,601

68.9

9,742

65.5

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

64.95

519

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2069

平良市

市 町 村 類 型 0-3

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,859,107 15.7 2,859,107 36.2170,748 0.9 170,748 2.215,071 0.1 15,071 0.2258,837 1.4 258,837 3.3

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

40,325 0.2 40,325 0.50 0.0 0 0.0

93,687 0.5 93,687 1.24,996,875 27.5 4,410,848 55.84,410,848 24.2 4,410,848 55.8586,027 3.2 0 0.0

8,434,650 46.4 7,848,623 99.34,276 0.0 4,276 0.1

160,178 0.9 1,620 0.0184,729 1.0 0 0.030,595 0.2 0 0.0

4,231,247 23.3 0 0.00 0.0 0 0.0

2,434,339 13.4 0 0.095,571 0.5 12,983 0.22,340 0.0 0 0.059,000 0.3 0 0.021,845 0.1 0 0.0208,319 1.1 39,135 0.5

2,328,500 12.8 0 0.0

18,195,589 100.0 7,906,637 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分15,897 0.6 0867,274 30.3 070,006 2.4 0144,897 5.1 0

1,483,720 51.9 01,409,128 49.3 0

57,687 2.0 0215,609 7.5 0

17 0.0 04,000 0.1 0

2,859,107 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,859,107 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

18,195,589 16,245,76917,946,525 16,223,924

249,064 21,845207,429 48,73241,635 -26,88768,522 163,536

0 00 0

8,000 110,00060,522 53,536

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

338 1,160,590 3,43423 84,320 3,66617 67,020 3,9420 0 00 0 0

355 1,227,610 3,458

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,880助 役 1 16.04.01 6,270収 入 役 1 16.04.01 5,890教 育 長 1 16.04.01 5,890議 会 議 長 1 8.04.01 4,150議会副議長 1 8.04.01 3,630議 会 議 員 22 8.04.01 3,420

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,137,913 17.5 2,792,713 2,780,616 32.1うち職員給 2,152,439 12.0 1,826,911 - -

扶 助 費 2,317,252 12.9 708,186 704,507 8.1公 債 費 2,329,089 13.0 2,228,946 2,228,946 25.7元利償還金 2,301,479 12.8 2,201,336 2,201,336 25.4一時借入金利子 27,610 0.2 27,610 27,610 0.3

(義務的経費計)

物 件 費7,784,254 43.4 5,729,845 5,714,069 66.01,669,516 9.3 1,309,106 904,799 10.5

維 持 補 修 費 83,645 0.5 71,988 71,988 0.8補 助 費 等 1,286,906 7.2 1,125,680 849,668 9.8

うち一部事務組合負担金 873,903 4.9 777,234 747,457 8.6繰 出 金 877,354 4.9 737,420 661,592 7.6積 立 金 0 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 9,510 0.1 4,290 290 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

6,235,340 34.7投 資 的 経 費 512,29492,972 0.5うち人件費 35,700

5,893,857 32.8普通建設事業費 412,219

うち30.1{ 238,323 1.3 193,750

災害復旧事業費

5,393,747 171,782

341,483 1.9 100,0750失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

17,946,525 100.0 9,490,623

内訳

経常経費充当一般財源等計8,202,406 千円

経 常 収 支 比 率94.8 % %103.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

9,739,687 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

209,336

構 成 比

1.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

209,336総 務 費 1,520,803 8.5 15,628 1,441,885民 生 費 3,807,397 21.2 0 1,773,460

662,785衛 生 費 3.7 0 633,084労 働 費 40,956 0.2 0 30,836農 林 水 産 業 費 2,647,781 14.8 2,049,739 635,427商 工 費 174,681 1.0 1,858 157,411土 木 費 3,699,800 20.6 3,273,648 364,921消 防 費 405,709 2.3 0 405,709教 育 費 2,095,605 11.7 552,984 1,498,433災 害 復 旧 費 341,483 1.9 0 100,075公 債 費 2,329,089 13.0 0 2,228,946諸 支 出 費 11,100 0.1 0 11,100前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 17,946,525 100.0 5,893,857 9,490,623

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

877,35423,195

0

0453,209

0

400,950

国民健康保険事業

実 質 収 支 -984,610再 差 引 収 支 -1,047,363加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,313被 保 険 者 数 ( 人 ) 16,063

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 42国庫支出金 92保険給付費 107

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,717,846基準財政需要額 7,144,533標準税収入額等 3,565,233標準財政規模 7,976,081

財政力指数13~15 0.37実質収支比率 0.5経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 22.9公 債 費 比 率 18.9起債制限比率 15.0

積立金現在高

財 調 704減 債 0特定目的 96,000

地 方 債 現 在 高 18,910,431うち政府資金 14,852,890

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 599,685実質的なもの 421,724

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 3,010徴収率

現年計

93.8 77.796.8 88.990.4 69.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

6

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

60,700 0.3 0 0.0689,200 3.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 7: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

43,302 人

人%

41,7773.7

45,160 人人44,739

0.9 %

12 年 国 調区 分

2,408

12.2第1次

第2次3,852

19.4

産 業 構 造

7 年 国 調

2,627

13.6

4,137

21.4

第3次13,232

66.8

12,580

65.0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

228.94

189

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2077

石垣市

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,452,841 17.6 3,452,841 33.5416,973 2.1 416,973 4.017,610 0.1 17,610 0.2312,328 1.6 312,328 3.023,443 0.1 23,443 0.2

0 0.0 0 0.050,472 0.3 50,472 0.5

0 0.0 0 0.0101,827 0.5 101,827 1.0

6,462,843 33.0 5,933,675 57.55,933,675 30.3 5,933,675 57.5529,168 2.7 0 0.0

10,838,337 55.3 10,309,169 99.95,201 0.0 5,201 0.128,099 0.1 0 0.0382,208 2.0 0 0.094,717 0.5 0 0.0

3,304,470 16.9 0 0.0200 0.0 200 0.0

1,878,787 9.6 0 0.0137,621 0.7 0 0.02,455 0.0 0 0.0

575,586 2.9 0 0.0163,604 0.8 0 0.0149,642 0.8 50 0.0

2,032,800 10.4 0 0.0

19,593,727 100.0 10,314,620 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分22,363 0.6 0964,933 27.9 090,605 2.6 0190,868 5.5 0

1,828,828 53.0 01,772,610 51.3 0

72,068 2.1 0263,655 7.6 0

977 0.0 018,544 0.5 0

3,452,841 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

3,452,841 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

19,593,727 19,097,65519,377,392 18,934,051

216,335 163,60429,474 63,845186,861 99,75987,102 -41,981108,997 0

0 0118 29,113

195,981 -71,094

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

441 1,441,320 3,26852 144,080 2,77131 120,570 3,88952 148,200 2,8500 0 0

524 1,710,090 3,264

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○×××○

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 8,100助 役 1 16.04.01 6,500収 入 役 1 16.04.01 5,970教 育 長 1 16.04.01 5,970議 会 議 長 1 12.04.01 4,560議会副議長 1 12.04.01 4,130議 会 議 員 22 12.04.01 3,860

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 4,519,590 23.3 3,942,028 3,766,841 33.6うち職員給 3,268,285 16.9 2,698,500 - -

扶 助 費 2,825,118 14.6 924,544 919,838 8.2公 債 費 2,925,818 15.1 2,925,818 2,925,818 26.1元利償還金 2,916,868 15.1 2,916,868 2,916,868 26.0一時借入金利子 8,950 0.0 8,950 8,950 0.1

(義務的経費計)

物 件 費10,270,526 53.0 7,792,390 7,612,497 67.82,474,449 12.8 1,872,541 1,197,341 10.7

維 持 補 修 費 113,040 0.6 111,085 68,227 0.6補 助 費 等 1,057,300 5.5 918,405 201,669 1.8

うち一部事務組合負担金 63,484 0.3 63,484 56,120 0.5繰 出 金 1,309,017 6.8 1,087,842 332,649 3.0積 立 金 234,774 1.2 234,774 0 0.0投資・出資金・貸付金 21,770 0.1 12,665 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,896,516 20.1投 資 的 経 費 564,78363,492 0.3うち人件費 63,492

3,895,196 20.1普通建設事業費 564,122

うち15.8{ 819,322 4.2 408,947

災害復旧事業費

3,066,874 151,175

1,320 0.0 6610失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

19,377,392 100.0 12,594,485

内訳

経常経費充当一般財源等計9,412,383 千円

経 常 収 支 比 率83.8 % %91.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

12,810,820 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

254,199

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

500

(A)の充当一般財源等

254,190総 務 費 2,231,435 11.5 9,966 2,060,842民 生 費 4,676,765 24.1 57,290 2,174,220

1,151,614衛 生 費 5.9 36,972 989,919労 働 費 25,187 0.1 0 25,187農 林 水 産 業 費 2,015,081 10.4 1,271,866 890,205商 工 費 307,203 1.6 3,216 203,300土 木 費 2,940,842 15.2 2,138,912 742,366消 防 費 436,582 2.3 1,055 395,540教 育 費 2,411,346 12.4 375,419 1,932,237災 害 復 旧 費 1,320 0.0 0 661公 債 費 2,925,818 15.1 0 2,925,818諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 19,377,392 100.0 3,895,196 12,594,485

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ イチバ スイドウ コクホ ソノタ

1,487,189288,909178,172

0460,136

34,447

525,525

国民健康保険事業

実 質 収 支 -316,080再 差 引 収 支 -376,000加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 10,346被 保 険 者 数 ( 人 ) 22,760

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 43国庫支出金 82保険給付費 102

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,399,012基準財政需要額 9,308,308標準税収入額等 4,398,271標準財政規模 10,331,946

財政力指数13~15 0.35実質収支比率 1.8経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 22.8公 債 費 比 率 21.3起債制限比率 15.4

積立金現在高

財 調 118,926減 債 118,221特定目的 437,767

地 方 債 現 在 高 24,079,295うち政府資金 17,055,742

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 1,047,071実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 102,506徴収率

現年計

93.5 80.397.4 90.289.8 74.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

7

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

69,700 0.4 0 0.0841,900 4.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 8: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

102,734 人

人%

96,0027.0

106,270 人人105,532

0.7 %

12 年 国 調区 分

238

0.5第1次

第2次8,129

18.3

産 業 構 造

7 年 国 調

330

0.8

7,933

18.9

第3次35,528

80.1

33,717

80.2

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

19.06

5,390

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2085

浦添市

市 町 村 類 型 3-5

地方交付税種地 1-5

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

10,706,472 31.0 10,706,472 63.5206,438 0.6 206,438 1.253,001 0.2 53,001 0.3826,797 2.4 826,797 4.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

60,062 0.2 60,062 0.40 0.0 0 0.0

316,945 0.9 316,945 1.94,623,790 13.4 4,074,593 24.24,074,593 11.8 4,074,593 24.2549,197 1.6 0 0.0

16,793,505 48.6 16,244,308 96.316,616 0.0 16,616 0.1268,736 0.8 0 0.0319,746 0.9 0 0.0222,284 0.6 0 0.0

9,924,945 28.7 0 0.0573,567 1.7 573,567 3.4

1,217,911 3.5 0 0.031,446 0.1 27,111 0.21,900 0.0 0 0.0

419,000 1.2 0 0.01,124,497 3.3 0 0.0346,533 1.0 5,119 0.0

3,309,100 9.6 0 0.0

34,569,786 100.0 16,866,721 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分78,234 0.7 0

2,947,006 27.5 0265,753 2.5 0

1,017,415 9.5 05,021,552 46.9 04,913,636 45.9 0157,498 1.5 0

1,217,624 11.4 00 0.0 0

1,390 0.0 010,706,472 100.0 0

0 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

10,706,472 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

34,569,786 35,885,51433,828,704 34,502,459

741,082 1,383,055127,849 325,169613,233 1,057,886-186,095 301,513596,000 269,000

0 0300,000 539,000109,905 31,513

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

632 2,165,860 3,42752 144,220 2,77356 224,200 4,00499 322,600 3,2590 0 0

787 2,712,660 3,447

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ○

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.04.01 9,090助 役 1 10.04.01 7,530収 入 役 1 10.04.01 6,790教 育 長 1 10.04.01 6,790議 会 議 長 1 10.04.01 5,390議会副議長 1 10.04.01 4,820議 会 議 員 28 10.04.01 4,540

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 6,607,253 19.5 6,220,110 5,741,899 30.2うち職員給 4,609,658 13.6 4,274,283 - -

扶 助 費 5,586,510 16.5 1,720,864 1,717,951 9.0公 債 費 3,135,838 9.3 3,015,949 3,015,949 15.9元利償還金 3,135,673 9.3 3,015,784 3,015,784 15.9一時借入金利子 165 0.0 165 165 0.0

(義務的経費計)

物 件 費15,329,601 45.3 10,956,923 10,475,799 55.14,030,611 11.9 3,229,615 2,803,556 14.8

維 持 補 修 費 364,056 1.1 328,398 323,226 1.7補 助 費 等 1,351,515 4.0 1,201,621 637,059 3.4

うち一部事務組合負担金 183,224 0.5 183,224 183,224 1.0繰 出 金 2,773,772 8.2 2,365,737 361,403 1.9積 立 金 616,000 1.8 615,954 0 0.0投資・出資金・貸付金 42,030 0.1 41,888 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

9,321,119 27.6投 資 的 経 費 1,949,378410,688 1.2うち人件費 294,514

9,293,397 27.5普通建設事業費 1,921,656

うち21.8{ 1,903,012 5.6 1,597,511

災害復旧事業費

7,390,385 324,145

27,722 0.1 27,7220失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

33,828,704 100.0 20,689,514

内訳

経常経費充当一般財源等計14,601,043 千円

経 常 収 支 比 率76.9 % %86.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

21,430,596 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

349,542

構 成 比

1.0

(A)のうち普通建設事業費

4,890

(A)の充当一般財源等

349,542総 務 費 4,158,809 12.3 185,400 3,766,211民 生 費 9,907,821 29.3 630,894 4,945,168

1,674,987衛 生 費 5.0 7,601 1,359,610労 働 費 45,040 0.1 0 45,040農 林 水 産 業 費 59,875 0.2 0 57,797商 工 費 1,592,336 4.7 1,445,266 126,966土 木 費 6,597,472 19.5 5,105,820 2,374,361消 防 費 855,142 2.5 38,161 835,038教 育 費 5,424,120 16.0 1,875,365 3,786,110災 害 復 旧 費 27,722 0.1 0 27,722公 債 費 3,135,838 9.3 0 3,015,949諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 33,828,704 100.0 9,293,397 20,689,514

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ コウワン スイドウ ジユウチ コクホ ソノタ

2,785,244625,13429,124

3,8851,258,887

11,472

856,742

国民健康保険事業

実 質 収 支 212,160再 差 引 収 支 -207,388加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 18,756被 保 険 者 数 ( 人 ) 42,357

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 58国庫支出金 104保険給付費 131

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 9,033,961基準財政需要額 13,110,992標準税収入額等 11,971,718標準財政規模 16,046,311

財政力指数13~15 0.67実質収支比率 3.8経常一般財源等比率 105.1公債費負担比率 14.1公 債 費 比 率 14.2起債制限比率 10.2

積立金現在高

財 調 2,159,000減 債 434,000特定目的 2,120,000

地 方 債 現 在 高 35,160,618うち政府資金 31,890,462

(

支出予定額)

物件等購入 1,785,084保証・補償 0そ の 他 691,907実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 797,000徴収率

現年計

97.1 89.897.7 93.195.9 87.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

8

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

135,600 0.4 0 0.01,995,600 5.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 9: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

56,606 人

人%

53,9554.9

57,434 人人56,793

1.1 %

12 年 国 調区 分

2,146

8.9第1次

第2次4,887

20.3

産 業 構 造

7 年 国 調

2,701

11.8

4,476

19.5

第3次17,026

70.7

15,784

68.7

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

210.24

269

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2093

名護市

市 町 村 類 型 2-3

地方交付税種地 1-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

4,053,470 14.3 4,053,470 35.3205,933 0.7 205,933 1.820,608 0.1 20,608 0.2419,774 1.5 419,774 3.783,191 0.3 83,191 0.7

0 0.0 0 0.060,018 0.2 60,018 0.5

0 0.0 0 0.0128,838 0.5 128,838 1.1

6,001,581 21.2 5,052,367 44.05,052,367 17.9 5,052,367 44.0949,214 3.4 0 0.0

10,973,413 38.8 10,024,199 87.36,646 0.0 6,646 0.1

202,530 0.7 0 0.0464,509 1.6 17,299 0.246,707 0.2 0 0.0

8,595,612 30.4 0 0.0267,184 0.9 267,184 2.3

1,829,437 6.5 0 0.01,949,743 6.9 1,160,307 10.1

36,712 0.1 0 0.0753,839 2.7 0 0.0465,053 1.6 0 0.0333,467 1.2 2,999 0.0

2,344,700 8.3 0 0.0

28,269,552 100.0 11,478,634 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分36,309 0.9 0

1,082,425 26.7 0111,764 2.8 0288,347 7.1 0

2,112,452 52.1 02,054,265 50.7 0

75,023 1.9 0322,205 7.9 023,815 0.6 01,130 0.0 0

4,053,470 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

4,053,470 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

28,269,552 30,729,80127,739,215 30,264,748

530,337 465,053257,995 206,447272,342 258,60613,736 737,563551,921 397,880

0 0514,301 400,08551,356 735,358

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

494 1,678,980 3,39944 125,730 2,85823 85,870 3,73360 175,240 2,9210 0 0

577 1,940,090 3,362

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 15.12.01 8,690助 役 1 15.12.01 7,060収 入 役 1 15.12.01 6,480教 育 長 1 15.12.01 6,480議 会 議 長 1 13.06.01 4,840議会副議長 1 13.06.01 4,260議 会 議 員 28 13.06.01 4,000

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 5,182,206 18.7 4,587,773 4,533,987 35.9うち職員給 3,492,425 12.6 2,966,114 - -

扶 助 費 3,308,579 11.9 1,934,823 1,933,271 15.3公 債 費 2,720,495 9.8 2,558,541 2,558,541 20.3元利償還金 2,717,590 9.8 2,555,636 2,555,636 20.3一時借入金利子 2,905 0.0 2,905 2,905 0.0

(義務的経費計)

物 件 費11,211,280 40.4 9,081,137 9,025,799 71.63,109,155 11.2 1,347,717 876,995 7.0

維 持 補 修 費 166,366 0.6 112,145 92,181 0.7補 助 費 等 1,900,713 6.9 840,405 215,106 1.7

うち一部事務組合負担金 47,669 0.2 47,669 46,714 0.4繰 出 金 1,887,938 6.8 1,696,524 1,321,025 10.5積 立 金 566,527 2.0 552,130 0 0.0投資・出資金・貸付金 17,170 0.1 5,170 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

8,880,066 32.0投 資 的 経 費 1,456,86763,421 0.2うち人件費 63,421

8,819,417 31.8普通建設事業費 1,449,571

うち25.8{ 1,654,519 6.0 1,215,797

災害復旧事業費

7,154,161 231,637

60,649 0.2 7,2960失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

27,739,215 100.0 15,092,095

内訳

経常経費充当一般財源等計11,531,106 千円

経 常 収 支 比 率91.4 % %100.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

15,622,432 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

315,642

構 成 比

1.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

315,625総 務 費 6,530,204 23.5 2,396,228 3,191,026民 生 費 6,138,559 22.1 1,784 3,058,733

903,056衛 生 費 3.3 16,547 697,159労 働 費 55,379 0.2 0 10,873農 林 水 産 業 費 2,715,037 9.8 1,758,323 736,385商 工 費 161,528 0.6 1,575 134,809土 木 費 3,780,135 13.6 2,906,626 1,176,838消 防 費 469,927 1.7 3,406 466,180教 育 費 3,825,144 13.8 1,671,468 2,675,170災 害 復 旧 費 60,649 0.2 0 7,296公 債 費 2,720,495 9.8 0 2,558,541諸 支 出 費 63,460 0.2 63,460 63,460前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 27,739,215 100.0 8,819,417 15,092,095

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

1,891,165381,2373,227

0767,941

0

738,760

国民健康保険事業

実 質 収 支 -24,152再 差 引 収 支 -220,760加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 11,584被 保 険 者 数 ( 人 ) 25,886

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 45国庫支出金 116保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,859,995基準財政需要額 8,929,333標準税収入額等 5,076,123標準財政規模 10,128,490

財政力指数13~15 0.42実質収支比率 2.7経常一般財源等比率 113.3公債費負担比率 16.4公 債 費 比 率 20.7起債制限比率 15.9

積立金現在高

財 調 555,327減 債 261,047特定目的 1,017,877

地 方 債 現 在 高 23,779,964うち政府資金 18,281,168

(

支出予定額)

物件等購入 1,623,372保証・補償 0そ の 他 29,277実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 190,000徴収率

現年計

94.1 80.897.3 89.791.0 73.6

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

9

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

70,400 0.2 0 0.01,063,200 3.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 10: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

54,974 人

人%

53,4962.8

56,978 人人56,565

0.7 %

12 年 国 調区 分

1,944

8.6第1次

第2次4,713

21.0

産 業 構 造

7 年 国 調

2,372

11.0

4,375

20.2

第3次15,758

70.1

14,903

68.8

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

46.63

1,179

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2107

糸満市

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 1-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,560,926 15.5 3,560,926 39.0163,020 0.7 163,020 1.818,594 0.1 18,594 0.2362,672 1.6 362,672 4.070,749 0.3 70,749 0.8

0 0.0 0 0.047,376 0.2 47,376 0.5

0 0.0 0 0.0109,228 0.5 109,228 1.2

5,262,963 22.9 4,724,886 51.84,724,886 20.6 4,724,886 51.8538,077 2.3 0 0.0

9,595,528 41.7 9,057,451 99.38,024 0.0 8,024 0.1

131,668 0.6 0 0.0240,197 1.0 12,566 0.198,961 0.4 0 0.0

5,343,623 23.2 0 0.05,793 0.0 5,793 0.1

1,672,586 7.3 0 0.0138,562 0.6 34,499 0.475,881 0.3 0 0.0

1,190,081 5.2 0 0.0556,045 2.4 0 0.0782,122 3.4 4,899 0.1

3,146,500 13.7 0 0.0

22,985,571 100.0 9,123,232 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分35,947 1.0 0962,567 27.0 072,210 2.0 0209,399 5.9 0

1,851,031 52.0 01,794,699 50.4 0

88,787 2.5 0324,105 9.1 016,880 0.5 0

0 0.0 03,560,926 100.0 0

0 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

3,560,926 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

22,985,571 24,118,01722,581,515 23,161,971

404,056 956,046158,208 445,314245,848 510,732-264,884 312,447

3 50 213,2810 500,000

-264,881 25,733

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

386 1,354,700 3,51012 43,040 3,58733 116,930 3,54346 158,350 3,4420 0 0

465 1,629,980 3,505

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.04.01 7,490助 役 1 14.04.01 6,410収 入 役 1 14.04.01 5,850教 育 長 1 15.04.01 5,850議 会 議 長 1 12.04.01 4,690議会副議長 1 12.04.01 4,190議 会 議 員 25 12.04.01 3,690

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 3,828,527 17.0 3,368,242 3,315,008 32.5うち職員給 2,671,246 11.8 2,232,700 - -

扶 助 費 3,732,024 16.5 1,194,818 1,191,008 11.7公 債 費 2,117,816 9.4 2,092,372 2,092,372 20.5元利償還金 2,110,865 9.3 2,085,421 2,085,421 20.4一時借入金利子 6,951 0.0 6,951 6,951 0.1

(義務的経費計)

物 件 費9,678,367 42.9 6,655,432 6,598,388 64.61,690,277 7.5 1,377,051 1,114,080 10.9

維 持 補 修 費 209,347 0.9 126,453 124,943 1.2補 助 費 等 1,361,600 6.0 1,224,946 1,135,404 11.1

うち一部事務組合負担金 775,648 3.4 775,648 768,449 7.5繰 出 金 1,797,324 8.0 1,566,546 1,047,872 10.3積 立 金 1,048,230 4.6 835,012 0 0.0投資・出資金・貸付金 17,020 0.1 11,620 11,620 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

6,779,350 30.0投 資 的 経 費 706,813238,302 1.1うち人件費 235,979

6,779,350 30.0普通建設事業費 706,813

うち23.1{ 1,478,730 6.5 577,138

災害復旧事業費

5,222,783 67,638

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

22,581,515 100.0 12,503,873

内訳

経常経費充当一般財源等計10,032,307 千円

経 常 収 支 比 率98.2 % %110.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

12,864,354 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

269,304

構 成 比

1.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

269,304総 務 費 2,783,601 12.3 104,395 2,352,908民 生 費 6,116,266 27.1 140,749 2,794,192

1,306,848衛 生 費 5.8 2,055 1,171,616労 働 費 28,292 0.1 0 28,292農 林 水 産 業 費 2,245,424 9.9 1,764,839 586,698商 工 費 125,531 0.6 0 108,913土 木 費 4,749,262 21.0 3,994,268 1,041,112消 防 費 428,305 1.9 40,625 386,807教 育 費 2,410,866 10.7 732,419 1,671,659災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 2,117,816 9.4 0 2,092,372諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 22,581,515 100.0 6,779,350 12,503,873

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

1,797,324467,554

0

0647,697

0

682,073

国民健康保険事業

実 質 収 支 -289,279再 差 引 収 支 -464,113加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 10,514被 保 険 者 数 ( 人 ) 24,630

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 50国庫支出金 117保険給付費 142

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,396,258基準財政需要額 8,136,035標準税収入額等 4,471,711標準財政規模 9,196,597

財政力指数13~15 0.40実質収支比率 2.7経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 16.3公 債 費 比 率 17.5起債制限比率 12.9

積立金現在高

財 調 1,067,252減 債 350,721特定目的 1,348,910

地 方 債 現 在 高 25,399,938うち政府資金 18,468,511

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 124,744実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 437,010徴収率

現年計

93.8 84.695.2 88.791.6 79.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

10

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

44,100 0.2 0 0.01,045,900 4.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 11: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

119,686 人

人%

115,3363.8

128,635 人人127,183

1.1 %

12 年 国 調区 分

840

1.8第1次

第2次9,506

20.0

産 業 構 造

7 年 国 調

922

2.0

9,444

20.3

第3次36,624

77.1

36,118

77.5

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

49.00

2,443

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2115

沖縄市

市 町 村 類 型 3-5

地方交付税種地 1-5

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

9,469,513 22.0 9,469,513 43.7315,171 0.7 315,171 1.550,574 0.1 50,574 0.2821,523 1.9 821,523 3.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

91,230 0.2 91,230 0.40 0.0 0 0.0

322,680 0.7 322,680 1.59,226,203 21.4 8,292,707 38.38,292,707 19.3 8,292,707 38.3933,496 2.2 0 0.0

20,296,894 47.2 19,363,398 89.318,668 0.0 18,668 0.1305,335 0.7 0 0.0455,704 1.1 0 0.0295,040 0.7 0 0.0

11,784,754 27.4 0 0.01,284,346 3.0 1,284,346 5.91,700,978 4.0 0 0.01,051,860 2.4 1,005,098 4.6

0 0.0 0 0.0248,449 0.6 0 0.0907,054 2.1 0 0.0496,833 1.2 7,222 0.0

4,200,600 9.8 0 0.0

43,046,515 100.0 21,678,732 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分81,304 0.9 0

2,892,897 30.5 0184,994 2.0 0446,877 4.7 0

5,022,236 53.0 04,825,998 51.0 0171,579 1.8 0669,626 7.1 0

0 0.0 00 0.0 0

9,469,513 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

9,469,513 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

43,046,515 42,341,19842,194,115 41,434,144

852,400 907,054345,310 476,154507,090 430,90076,190 -77,762269,407 423,196

0 65,650213,972 0131,625 411,084

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

809 2,746,500 3,39574 221,030 2,98761 223,220 3,65989 278,150 3,1250 0 0

959 3,247,870 3,387

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○××××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 15.12.01 9,230助 役 1 15.12.01 7,630収 入 役 1 15.12.01 6,910教 育 長 1 15.12.01 6,910議 会 議 長 1 12.10.01 5,220議会副議長 1 12.10.01 4,630議 会 議 員 28 12.10.01 4,350

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 8,627,837 20.4 7,930,010 7,361,875 30.7うち職員給 5,854,050 13.9 5,179,666 - -

扶 助 費 9,587,945 22.7 2,849,631 2,849,181 11.9公 債 費 3,807,979 9.0 3,628,386 3,628,386 15.1元利償還金 3,799,121 9.0 3,619,528 3,619,528 15.1一時借入金利子 8,858 0.0 8,858 8,858 0.0

(義務的経費計)

物 件 費22,023,761 52.2 14,408,027 13,839,442 57.64,716,173 11.2 3,702,433 2,914,740 12.1

維 持 補 修 費 252,933 0.6 212,537 148,518 0.6補 助 費 等 2,239,030 5.3 1,848,749 1,328,694 5.5

うち一部事務組合負担金 722,350 1.7 722,350 722,350 3.0繰 出 金 3,693,673 8.8 3,151,142 2,145,627 8.9積 立 金 652,707 1.5 648,151 0 0.0投資・出資金・貸付金 48,160 0.1 8,160 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

8,567,678 20.3投 資 的 経 費 1,811,11892,005 0.2うち人件費 92,005

8,565,238 20.3普通建設事業費 1,810,629

うち14.8{ 2,302,168 5.5 1,508,407

災害復旧事業費

6,263,070 302,222

2,440 0.0 4890失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

42,194,115 100.0 25,790,317

内訳

経常経費充当一般財源等計20,377,021 千円

経 常 収 支 比 率84.9 % %94.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

26,637,589 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

355,247

構 成 比

0.8

(A)のうち普通建設事業費

4,504

(A)の充当一般財源等

355,237総 務 費 4,986,118 11.8 273,412 4,610,214民 生 費 15,874,757 37.6 984,437 6,875,588

2,059,097衛 生 費 4.9 4,085 1,746,784労 働 費 210,519 0.5 0 133,528農 林 水 産 業 費 478,416 1.1 63,160 364,760商 工 費 1,313,230 3.1 811,997 418,130土 木 費 6,567,377 15.6 4,418,941 2,913,005消 防 費 942,345 2.2 69,554 912,244教 育 費 5,596,590 13.3 1,935,148 3,831,952災 害 復 旧 費 2,440 0.0 0 489公 債 費 3,807,979 9.0 0 3,628,386諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 42,194,115 100.0 8,565,238 25,790,317

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

3,712,805937,95619,132

01,504,865

0

1,250,852

国民健康保険事業

実 質 収 支 265,582再 差 引 収 支 199,268加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 26,432被 保 険 者 数 ( 人 ) 61,700

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 52国庫支出金 97保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 8,588,870基準財政需要額 16,913,723標準税収入額等 11,348,437標準財政規模 19,641,144

財政力指数13~15 0.48実質収支比率 2.6経常一般財源等比率 110.4公債費負担比率 13.6公 債 費 比 率 15.1起債制限比率 11.6

積立金現在高

財 調 2,317,154減 債 170,270特定目的 5,115,683

地 方 債 現 在 高 39,616,554うち政府資金 30,382,187

(

支出予定額)

物件等購入 1,429,897保証・補償 0そ の 他 1,134,189実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 100,000徴収率

現年計

94.4 82.597.0 90.791.7 75.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

11

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

122,300 0.3 0 0.02,210,500 5.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 12: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

50,198 人

人%

45,25310.9

51,835 人人51,436

0.8 %

12 年 国 調区 分

1,150

5.3第1次

第2次3,658

16.8

産 業 構 造

7 年 国 調

1,304

6.6

3,505

17.9

第3次16,859

77.2

14,804

75.4

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

19.25

2,608

都道府県名

47

沖縄県

団体名

2123

豊見城市

市 町 村 類 型 1-3

地方交付税種地 2-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

3,352,898 20.5 3,352,898 44.0112,904 0.7 112,904 1.522,072 0.1 22,072 0.3302,629 1.8 302,629 4.014,147 0.1 14,147 0.2

0 0.0 0 0.032,782 0.2 32,782 0.4

0 0.0 0 0.0124,115 0.8 124,115 1.6

3,778,001 23.1 3,589,855 47.13,589,855 21.9 3,589,855 47.1188,146 1.1 0 0.0

7,739,548 47.3 7,551,402 99.25,754 0.0 5,754 0.1

204,220 1.2 162 0.0105,547 0.6 8,010 0.1112,462 0.7 0 0.0

3,727,840 22.8 0 0.00 0.0 0 0.0

1,416,826 8.7 0 0.035,068 0.2 30,122 0.42,468 0.0 0 0.03,395 0.0 0 0.0

305,690 1.9 0 0.0982,784 6.0 19,354 0.3

1,732,100 10.6 0 0.0

16,373,702 100.0 7,614,804 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分35,881 1.1 0

1,198,231 35.7 085,884 2.6 0146,874 4.4 0

1,557,738 46.5 01,509,133 45.0 0

82,119 2.4 0246,171 7.3 0

0 0.0 00 0.0 0

3,352,898 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

3,352,898 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

16,373,702 17,701,61015,986,680 17,409,505

387,022 292,10528,765 72,032358,257 220,073124,599 -146,27751,300 43,500

0 00 60,000

175,899 -162,777

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

279 928,040 3,32610 29,080 2,90824 95,670 3,98642 149,320 3,5550 0 0

345 1,173,030 3,400

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 8,130助 役 1 16.04.01 6,700収 入 役 1 16.04.01 6,130教 育 長 1 16.04.01 6,130議 会 議 長 1 14.10.01 3,740議会副議長 1 14.10.01 3,340議 会 議 員 22 14.10.01 3,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,982,813 18.7 2,673,956 2,605,179 30.1うち職員給 2,039,262 12.8 1,743,447 - -

扶 助 費 2,680,442 16.8 791,195 791,125 9.1公 債 費 1,547,308 9.7 1,547,308 1,547,308 17.9元利償還金 1,543,917 9.7 1,543,917 1,543,917 17.8一時借入金利子 3,391 0.0 3,391 3,391 0.0

(義務的経費計)

物 件 費7,210,563 45.1 5,012,459 4,943,612 57.11,614,763 10.1 992,144 962,405 11.1

維 持 補 修 費 62,045 0.4 62,045 62,045 0.7補 助 費 等 1,168,145 7.3 1,082,042 1,050,691 12.1

うち一部事務組合負担金 742,065 4.6 742,065 734,801 8.5繰 出 金 1,304,141 8.2 1,121,509 671,689 7.8積 立 金 174,840 1.1 171,928 0 0.0投資・出資金・貸付金 18,350 0.1 13,340 11,010 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

4,433,833 27.7投 資 的 経 費 435,086218,666 1.4うち人件費 114,143

4,432,234 27.7普通建設事業費 433,487

うち22.2{ 885,928 5.5 414,386

災害復旧事業費

3,546,306 19,101

1,599 0.0 1,5990失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

15,986,680 100.0 8,890,553

内訳

経常経費充当一般財源等計7,701,452 千円

経 常 収 支 比 率89.0 % %101.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

9,277,575 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

191,161

構 成 比

1.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

191,158総 務 費 1,801,389 11.3 417,561 1,380,059民 生 費 4,578,959 28.6 16,000 2,174,869

1,144,699衛 生 費 7.2 1,393 1,025,392労 働 費 12,857 0.1 0 7,909農 林 水 産 業 費 720,655 4.5 526,533 208,826商 工 費 59,437 0.4 0 49,953土 木 費 3,551,566 22.2 3,034,754 672,933消 防 費 406,651 2.5 42,229 370,736教 育 費 1,970,399 12.3 393,764 1,259,811災 害 復 旧 費 1,599 0.0 0 1,599公 債 費 1,547,308 9.7 0 1,547,308諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 15,986,680 100.0 4,432,234 8,890,553

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ

1,314,557307,42736,083

0513,154

10,416

447,477

国民健康保険事業

実 質 収 支 -26,429再 差 引 収 支 -138,929加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 8,174被 保 険 者 数 ( 人 ) 19,636

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 57国庫支出金 97保険給付費 124

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 3,043,184基準財政需要額 6,645,670標準税収入額等 4,017,916標準財政規模 7,607,771

財政力指数13~15 0.44実質収支比率 4.7経常一般財源等比率 100.1公債費負担比率 16.7公 債 費 比 率 15.3起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 107,840減 債 448,594特定目的 730,169

地 方 債 現 在 高 13,771,674うち政府資金 10,282,340

(

支出予定額)

物件等購入 126,191保証・補償 0そ の 他 135,163実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 31,131徴収率

現年計

95.8 86.897.4 89.893.7 82.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

12

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

47,000 0.3 0 0.0995,100 6.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 13: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

5,825 人

人%

6,015-3.25,771 人

人5,839-1.2 %

12 年 国 調区 分

595

23.4第1次

第2次509

20.0

産 業 構 造

7 年 国 調

738

27.6

512

19.1

第3次1,440

56.6

1,422

53.2

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

194.80

30

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3014

国頭村

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

682,711 11.1 682,711 24.646,998 0.8 46,998 1.71,643 0.0 1,643 0.137,441 0.6 37,441 1.3

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

13,696 0.2 13,696 0.50 0.0 0 0.0

7,377 0.1 7,377 0.32,116,250 34.3 1,950,629 70.31,950,629 31.6 1,950,629 70.3165,621 2.7 0 0.0

2,906,116 47.1 2,740,495 98.71,032 0.0 1,032 0.019,891 0.3 0 0.061,777 1.0 0 0.09,098 0.1 0 0.0

978,652 15.9 0 0.017,477 0.3 17,477 0.6

1,041,907 16.9 0 0.080,109 1.3 16,854 0.6

0 0.0 0 0.07,427 0.1 0 0.0

143,007 2.3 0 0.097,552 1.6 8 0.0809,700 13.1 0 0.0

6,173,745 100.0 2,775,866 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,280 0.5 078,732 11.5 010,746 1.6 015,936 2.3 0527,977 77.3 0156,506 22.9 07,496 1.1 035,834 5.2 01,486 0.2 01,224 0.2 0

682,711 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

682,711 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,173,745 6,050,7736,120,680 5,926,953

53,065 123,82012,347 24,60440,718 99,216-77,685 -99,72130,380 16,042

0 00 0

-47,305 -83,679

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

106 339,700 3,2056 15,070 2,5127 25,250 3,6070 0 00 0 0

113 364,950 3,230

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,500助 役 1 16.04.01 6,080収 入 役 1 16.04.01 5,710教 育 長 1 16.04.01 5,710議 会 議 長 1 16.04.01 2,630議会副議長 1 16.04.01 2,180議 会 議 員 12 16.04.01 2,030

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 963,669 15.7 870,095 843,472 27.3うち職員給 633,433 10.3 541,476 - -

扶 助 費 158,372 2.6 43,615 43,615 1.4公 債 費 870,248 14.2 853,970 853,970 27.7元利償還金 867,551 14.2 851,273 851,273 27.6一時借入金利子 2,697 0.0 2,697 2,697 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,992,289 32.6 1,767,680 1,741,057 56.4765,751 12.5 456,112 317,505 10.3

維 持 補 修 費 35,047 0.6 33,469 16,129 0.5補 助 費 等 455,418 7.4 401,451 353,234 11.4

うち一部事務組合負担金 254,607 4.2 248,007 240,770 7.8繰 出 金 338,390 5.5 311,445 163,328 5.3積 立 金 76,866 1.3 59,894 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,170 0.0 1,170 1,170 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,455,749 40.1投 資 的 経 費 328,10735,828 0.6うち人件費 24,487

2,333,910 38.1普通建設事業費 314,930

うち32.7{ 333,136 5.4 144,473

災害復旧事業費

2,000,774 170,457

121,839 2.0 13,1770失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

6,120,680 100.0 3,359,328

内訳

経常経費充当一般財源等計2,592,423 千円

経 常 収 支 比 率84.0 % %93.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,404,893 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

86,320

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

86,320総 務 費 720,481 11.8 61,942 586,793民 生 費 674,867 11.0 0 430,386

299,024衛 生 費 4.9 12,829 267,120労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 1,391,471 22.7 1,041,822 260,867商 工 費 42,275 0.7 0 22,749土 木 費 706,525 11.5 658,661 63,487消 防 費 180,323 2.9 0 173,723教 育 費 1,027,307 16.8 558,656 600,736災 害 復 旧 費 121,839 2.0 0 13,177公 債 費 870,248 14.2 0 853,970諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 6,120,680 100.0 2,333,910 3,359,328

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ジユウチ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ

338,39092,075

156

0102,150

0

144,009

国民健康保険事業

実 質 収 支 20,574再 差 引 収 支 -19,869加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,536被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,033

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 39国庫支出金 125保険給付費 131

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 619,683基準財政需要額 2,580,875標準税収入額等 810,323標準財政規模 2,760,952

財政力指数13~15 0.24実質収支比率 1.5経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 25.1公 債 費 比 率 19.2起債制限比率 12.5

積立金現在高

財 調 466,025減 債 65,280特定目的 1,258,270

地 方 債 現 在 高 7,371,459うち政府資金 5,371,648

(

支出予定額)

物件等購入 106,658保証・補償 0そ の 他 194,595実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 16,935徴収率

現年計

98.3 77.998.1 95.494.4 82.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

13

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

25,800 0.4 0 0.0284,100 4.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 14: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

3,281 人

人%

3,437-4.53,527 人

人3,534-0.2 %

12 年 国 調区 分

246

20.0第1次

第2次326

26.5

産 業 構 造

7 年 国 調

468

32.9

370

26.0

第3次656

53.4

582

40.9

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

63.12

52

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3022

大宜味村

市 町 村 類 型 0-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

168,114 4.9 168,114 12.826,550 0.8 26,550 2.0

795 0.0 795 0.121,128 0.6 21,128 1.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

7,737 0.2 7,737 0.60 0.0 0 0.0

4,361 0.1 4,361 0.31,181,817 34.3 1,079,534 82.41,079,534 31.4 1,079,534 82.4102,283 3.0 0 0.0

1,410,502 41.0 1,308,219 99.8739 0.0 739 0.1

2,390 0.1 0 0.041,540 1.2 0 0.03,778 0.1 0 0.0

395,153 11.5 0 0.00 0.0 0 0.0

392,152 11.4 0 0.06,663 0.2 1,779 0.1

0 0.0 0 0.0414,584 12.0 0 0.0108,168 3.1 0 0.0364,736 10.6 4 0.0301,600 8.8 0 0.0

3,442,005 100.0 1,310,741 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,412 0.8 046,116 27.4 07,343 4.4 06,406 3.8 086,127 51.2 085,697 51.0 04,479 2.7 016,231 9.7 0

0 0.0 00 0.0 0

168,114 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

168,114 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,442,005 4,117,7563,346,442 4,028,745

95,563 89,011278 11,279

95,285 77,732-1,604 -108,53938,909 76,829

0 060,000 40,000-22,695 -71,710

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

74 250,950 3,3916 16,220 2,7037 26,500 3,7860 0 00 0 0

81 277,450 3,425

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,620助 役 1 16.04.01 6,180収 入 役 0 0教 育 長 1 16.04.01 5,600議 会 議 長 1 16.04.01 2,670議会副議長 1 16.04.01 2,210議 会 議 員 8 16.04.01 2,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 695,228 20.8 639,027 616,297 41.2うち職員給 481,803 14.4 425,902 - -

扶 助 費 114,156 3.4 32,753 31,430 2.1公 債 費 380,005 11.4 358,740 358,740 24.0元利償還金 376,507 11.3 355,242 355,242 23.8一時借入金利子 3,498 0.1 3,498 3,498 0.2

(義務的経費計)

物 件 費1,189,389 35.5 1,030,520 1,006,467 67.3436,646 13.0 313,704 179,946 12.0

維 持 補 修 費 23,661 0.7 17,573 1,066 0.1補 助 費 等 282,587 8.4 82,997 65,569 4.4

うち一部事務組合負担金 164,677 4.9 14,277 13,834 0.9繰 出 金 242,918 7.3 153,468 86,981 5.8積 立 金 131,320 3.9 42,041 0 0.0投資・出資金・貸付金 860 0.0 860 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,039,061 31.0投 資 的 経 費 31,8525,758 0.2うち人件費 5,758

1,038,530 31.0普通建設事業費 31,321

うち19.4{ 389,081 11.6 26,247

災害復旧事業費

649,449 5,074

531 0.0 5310失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

3,346,442 100.0 1,673,015

内訳

経常経費充当一般財源等計1,340,029 千円

経 常 収 支 比 率89.6 % %102.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,768,578 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

69,986

構 成 比

2.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

65,786総 務 費 604,675 18.1 54,916 444,648民 生 費 556,154 16.6 26,317 303,945

209,672衛 生 費 6.3 2,814 83,310労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 457,614 13.7 359,678 84,302商 工 費 13,998 0.4 0 4,593土 木 費 587,099 17.5 532,529 52,914消 防 費 114,022 3.4 0 22教 育 費 352,686 10.5 62,276 274,224災 害 復 旧 費 531 0.0 0 531公 債 費 380,005 11.4 0 358,740諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 3,346,442 100.0 1,038,530 1,673,015

公営事業等への繰出

合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

242,91874,420

0

067,944

0

100,554

国民健康保険事業

実 質 収 支 88,702再 差 引 収 支 71,601加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,080被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,012

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 35国庫支出金 120保険給付費 131

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 188,779基準財政需要額 1,270,641標準税収入額等 242,640標準財政規模 1,322,174

財政力指数13~15 0.14実質収支比率 7.2経常一般財源等比率 99.1公債費負担比率 20.3公 債 費 比 率 13.8起債制限比率 12.1

積立金現在高

財 調 165,403減 債 55,281特定目的 3,247,679

地 方 債 現 在 高 3,032,918うち政府資金 2,647,566

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 8,191徴収率

現年計

90.6 72.699.1 95.083.7 59.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

14

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

1,800 0.1 0 0.0182,400 5.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 15: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

1,867 人

人%

1,963-4.91,962 人

人1,965-0.2 %

12 年 国 調区 分

447

47.7第1次

第2次176

18.8

産 業 構 造

7 年 国 調

491

51.6

177

18.6

第3次314

33.5

279

29.3

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

81.79

23

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3031

東村

市 町 村 類 型 0-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

218,276 5.7 218,276 17.216,580 0.4 16,580 1.3

478 0.0 478 0.011,701 0.3 11,701 0.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

4,804 0.1 4,804 0.40 0.0 0 0.0

2,181 0.1 2,181 0.21,067,382 28.1 932,182 73.5932,182 24.5 932,182 73.5135,200 3.6 0 0.0

1,321,402 34.8 1,186,202 93.6674 0.0 674 0.1

12,941 0.3 0 0.026,174 0.7 0 0.012,487 0.3 9,701 0.8358,402 9.4 0 0.068,559 1.8 68,559 5.4205,923 5.4 0 0.010,212 0.3 2,200 0.2

0 0.0 0 0.0197,284 5.2 0 0.0879,710 23.2 0 0.066,083 1.7 90 0.0639,900 16.8 0 0.0

3,799,751 100.0 1,267,426 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分805 0.4 0

28,665 13.1 02,689 1.2 02,003 0.9 0

171,108 78.4 045,972 21.1 03,059 1.4 09,947 4.6 0

0 0.0 00 0.0 0

218,276 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

218,276 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,799,751 3,473,5523,517,118 2,600,288282,633 873,26427,034 739,645255,599 133,619115,534 -90,20766,809 111,914

0 0140,000 188,00042,343 -166,293

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

54 146,110 2,7066 11,570 1,9283 10,880 3,6270 0 00 0 0

57 156,990 2,754

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○×××○

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,290助 役 2 16.04.01 5,900収 入 役 0 0教 育 長 1 16.04.01 5,540議 会 議 長 1 16.04.01 2,600議会副議長 1 16.04.01 2,160議 会 議 員 8 16.04.01 2,010

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 473,713 13.5 425,912 422,814 30.2うち職員給 300,520 8.5 263,236 - -

扶 助 費 71,226 2.0 20,772 3,860 0.3公 債 費 190,975 5.4 178,186 178,186 12.7元利償還金 190,303 5.4 177,514 177,514 12.7一時借入金利子 672 0.0 672 672 0.0

(義務的経費計)

物 件 費735,914 20.9 624,870 604,860 43.3542,326 15.4 415,042 345,593 24.7

維 持 補 修 費 11,432 0.3 11,432 5,551 0.4補 助 費 等 364,031 10.4 271,135 186,763 13.4

うち一部事務組合負担金 105,891 3.0 103,391 77,309 5.5繰 出 金 87,194 2.5 78,045 78,045 5.6積 立 金 78,910 2.2 66,809 0 0.0投資・出資金・貸付金 840 0.0 840 840 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,696,471 48.2投 資 的 経 費 856,4260 0.0うち人件費 0

1,682,720 47.8普通建設事業費 842,675

うち13.2{ 1,217,414 34.6 785,414

災害復旧事業費

465,306 57,261

13,751 0.4 13,7510失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

3,517,118 100.0 2,324,599

内訳

経常経費充当一般財源等計1,221,652 千円

経 常 収 支 比 率87.4 % %96.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,607,232 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

63,709

構 成 比

1.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

63,709総 務 費 1,698,661 48.3 1,176,840 1,171,747民 生 費 284,000 8.1 983 169,864

135,498衛 生 費 3.9 325 130,489労 働 費 92 0.0 0 92農 林 水 産 業 費 353,807 10.1 125,515 168,366商 工 費 72,176 2.1 4,765 71,351土 木 費 260,877 7.4 238,069 32,183消 防 費 70,442 2.0 0 67,942教 育 費 373,130 10.6 136,223 256,919災 害 復 旧 費 13,751 0.4 0 13,751公 債 費 190,975 5.4 0 178,186諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 3,517,118 100.0 1,682,720 2,324,599

公営事業等への繰出

合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

87,19444,717

0

025,201

0

17,276

国民健康保険事業

実 質 収 支 52,489再 差 引 収 支 51,210加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 565被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,212

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 34国庫支出金 99保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 188,255基準財政需要額 1,120,568標準税収入額等 245,464標準財政規模 1,177,646

財政力指数13~15 0.16実質収支比率 21.7経常一般財源等比率 107.6公債費負担比率 6.8公 債 費 比 率 7.2起債制限比率 4.7

積立金現在高

財 調 267,088減 債 97,725特定目的 722,506

地 方 債 現 在 高 2,544,342うち政府資金 2,429,403

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 30,934徴収率

現年計

99.1 96.399.2 95.096.8 88.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

15

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

1,400 0.0 0 0.0129,300 3.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 16: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

9,492 人

人%

9,4860.1

9,563 人人9,514

0.5 %

12 年 国 調区 分

1,210

30.5第1次

第2次715

18.0

産 業 構 造

7 年 国 調

1,355

33.3

715

17.6

第3次2,041

51.5

1,990

48.9

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

39.87

238

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3065

今帰仁村

市 町 村 類 型 3-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

445,002 9.5 445,002 18.060,727 1.3 60,727 2.51,962 0.0 1,962 0.155,791 1.2 55,791 2.324,885 0.5 24,885 1.0

0 0.0 0 0.017,683 0.4 17,683 0.7

0 0.0 0 0.07,009 0.1 7,009 0.3

1,986,041 42.3 1,852,302 74.91,852,302 39.5 1,852,302 74.9133,739 2.8 0 0.0

2,599,100 55.4 2,465,361 99.71,199 0.0 1,199 0.01,391 0.0 0 0.076,030 1.6 0 0.020,505 0.4 0 0.0710,720 15.1 0 0.0

0 0.0 0 0.0360,353 7.7 0 0.024,491 0.5 4,098 0.22,300 0.0 0 0.0

223,361 4.8 0 0.0136,773 2.9 0 0.095,178 2.0 2,466 0.1443,500 9.4 0 0.0

4,694,901 100.0 2,473,124 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分3,620 0.8 0

132,523 29.8 08,392 1.9 015,654 3.5 0211,813 47.6 0211,542 47.5 013,781 3.1 059,119 13.3 0

0 0.0 0100 0.0 0

445,002 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

445,002 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,694,901 6,004,5594,577,539 5,883,574117,362 120,9853,094 7,869

114,268 113,116-14,636 -21,665108,900 114,403

0 0109,901 87,192-15,637 5,546

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

130 425,760 3,27513 39,510 3,0396 23,220 3,8700 0 00 0 0

136 448,980 3,301

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,440助 役 1 16.04.01 6,020収 入 役 1 16.04.01 5,650教 育 長 1 16.04.01 5,650議 会 議 長 1 14.12.01 2,660議会副議長 1 14.12.01 2,200議 会 議 員 16 14.12.01 2,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,184,698 25.9 1,009,136 1,009,136 36.0うち職員給 818,496 17.9 643,041 - -

扶 助 費 256,412 5.6 89,114 89,114 3.2公 債 費 585,061 12.8 585,061 585,061 20.9元利償還金 585,011 12.8 585,011 585,011 20.9一時借入金利子 50 0.0 50 50 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,026,171 44.3 1,683,311 1,683,311 60.1632,379 13.8 434,754 186,617 6.7

維 持 補 修 費 19,158 0.4 19,158 5,811 0.2補 助 費 等 482,349 10.5 404,418 364,855 13.0

うち一部事務組合負担金 323,773 7.1 323,773 312,717 11.2繰 出 金 348,878 7.6 306,638 273,325 9.8積 立 金 221,827 4.8 201,434 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,490 0.0 1,490 1,490 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

845,287 18.5投 資 的 経 費 30,2631,762 0.0うち人件費 0

845,287 18.5普通建設事業費 30,263

うち16.4{ 96,829 2.1 17,664

災害復旧事業費

748,458 12,599

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

4,577,539 100.0 3,081,466

内訳

経常経費充当一般財源等計2,515,409 千円

経 常 収 支 比 率89.8 % %101.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,198,828 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

101,941

構 成 比

2.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

97,941総 務 費 828,130 18.1 6,260 773,637民 生 費 910,372 19.9 9,341 482,828

280,257衛 生 費 6.1 2,808 256,783労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 383,184 8.4 178,822 162,051商 工 費 14,358 0.3 0 10,151土 木 費 276,664 6.0 184,707 74,464消 防 費 165,323 3.6 0 165,323教 育 費 1,032,249 22.6 463,349 473,227災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 585,061 12.8 0 585,061諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 4,577,539 100.0 845,287 3,081,466

公営事業等への繰出

合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

348,87820,000

0

0152,447

0

176,431

国民健康保険事業

実 質 収 支 21,949再 差 引 収 支 -36,547加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,506被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,656

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 42国庫支出金 114保険給付費 124

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 457,776基準財政需要額 2,315,194標準税収入額等 589,747標準財政規模 2,442,049

財政力指数13~15 0.19実質収支比率 4.7経常一般財源等比率 101.3公債費負担比率 18.3公 債 費 比 率 13.3起債制限比率 9.8

積立金現在高

財 調 382,336減 債 207,260特定目的 832,731

地 方 債 現 在 高 4,951,169うち政府資金 3,461,676

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率

現年計

95.8 86.698.3 95.793.1 83.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

16

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

5,800 0.1 0 0.0322,200 6.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 17: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

14,522 人

人%

14,718-1.3

14,481 人人14,562

-0.6 %

12 年 国 調区 分

918

14.8第1次

第2次1,476

23.9

産 業 構 造

7 年 国 調

1,305

20.6

1,399

22.0

第3次3,790

61.3

3,640

57.4

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

54.30

267

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3081

本部町

市 町 村 類 型 4-4

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

735,315 9.3 735,315 23.561,678 0.8 61,678 2.03,056 0.0 3,056 0.198,710 1.3 98,710 3.241,648 0.5 41,648 1.3

0 0.0 0 0.018,019 0.2 18,019 0.6

0 0.0 0 0.014,119 0.2 14,119 0.5

2,319,685 29.4 2,121,491 67.92,121,491 26.9 2,121,491 67.9198,194 2.5 0 0.0

3,292,230 41.7 3,094,036 99.01,028 0.0 1,028 0.015,024 0.2 0 0.074,226 0.9 0 0.012,066 0.2 0 0.0

2,177,423 27.6 0 0.08,199 0.1 8,199 0.3

1,120,306 14.2 0 0.045,758 0.6 23,025 0.719,083 0.2 0 0.043,985 0.6 0 0.033,865 0.4 0 0.0142,493 1.8 126 0.0908,900 11.5 0 0.0

7,894,586 100.0 3,126,414 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,096 0.8 0

148,298 20.2 018,330 2.5 056,270 7.7 0380,483 51.7 0377,990 51.4 018,432 2.5 084,811 11.5 014,896 2.0 07,699 1.0 0

735,315 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

735,315 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,894,586 8,213,5837,791,065 8,195,739103,521 17,8447,651 15,19495,870 2,65077,199 -66,586

252 42,0080 0

28,140 60,00049,311 -84,578

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

171 545,480 3,19017 45,100 2,6534 16,110 4,0280 0 00 0 0

175 561,590 3,209

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 15.12.01 7,650助 役 1 15.12.01 6,210収 入 役 1 15.12.01 5,810教 育 長 1 15.12.01 5,810議 会 議 長 1 10.04.01 2,960議会副議長 1 10.04.01 2,490議 会 議 員 20 10.04.01 2,260

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,480,588 19.0 1,269,788 1,240,430 35.0うち職員給 1,015,278 13.0 814,243 - -

扶 助 費 443,594 5.7 124,727 124,677 3.5公 債 費 678,542 8.7 624,817 624,817 17.6元利償還金 674,440 8.7 620,715 620,715 17.5一時借入金利子 4,102 0.1 4,102 4,102 0.1

(義務的経費計)

物 件 費2,602,724 33.4 2,019,332 1,989,924 56.2661,927 8.5 471,878 363,247 10.3

維 持 補 修 費 22,343 0.3 20,277 2,927 0.1補 助 費 等 673,633 8.6 635,675 573,188 16.2

うち一部事務組合負担金 447,747 5.7 447,747 432,533 12.2繰 出 金 604,137 7.8 530,130 378,202 10.7積 立 金 1,849 0.0 1 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,624 0.0 1,624 4 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,222,828 41.4投 資 的 経 費 60,24023,059 0.3うち人件費 488

3,213,808 41.2普通建設事業費 58,614

うち39.6{ 118,124 1.5 25,713

災害復旧事業費

3,083,089 31,406

9,020 0.1 1,6260失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

7,791,065 100.0 3,739,157

内訳

経常経費充当一般財源等計3,307,492 千円

経 常 収 支 比 率93.4 % %105.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,842,678 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

123,875

構 成 比

1.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

123,875総 務 費 1,535,055 19.7 910,216 579,155民 生 費 1,440,247 18.5 0 844,624

341,285衛 生 費 4.4 0 321,801労 働 費 504 0.0 0 504農 林 水 産 業 費 1,134,747 14.6 948,970 182,497商 工 費 441,844 5.7 373,784 61,934土 木 費 1,224,092 15.7 962,047 235,214消 防 費 232,213 3.0 0 231,413教 育 費 629,641 8.1 18,791 531,697災 害 復 旧 費 9,020 0.1 0 1,626公 債 費 678,542 8.7 0 624,817諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 7,791,065 100.0 3,213,808 3,739,157

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

619,594134,86715,457

0170,748

0

298,522

国民健康保険事業

実 質 収 支 -373,387再 差 引 収 支 -408,731加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,580被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,615

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 39国庫支出金 123保険給付費 129

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 763,383基準財政需要額 2,890,367標準税収入額等 997,049標準財政規模 3,118,540

財政力指数13~15 0.25実質収支比率 3.1経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 16.3公 債 費 比 率 13.6起債制限比率 9.4

積立金現在高

財 調 158,785減 債 22,560特定目的 1,291,425

地 方 債 現 在 高 7,354,745うち政府資金 4,125,999

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 40,644徴収率

現年計

92.2 69.897.1 84.087.8 60.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

17

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

19,800 0.3 0 0.0394,600 5.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 18: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

9,064 人

人%

8,6854.4

10,023 人人9,948

0.8 %

12 年 国 調区 分

770

17.6第1次

第2次698

15.9

産 業 構 造

7 年 国 調

777

17.9

683

15.8

第3次2,913

66.4

2,868

66.2

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

50.77

179

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3111

恩納村

市 町 村 類 型 3-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,040,761 13.5 1,040,761 32.729,514 0.4 29,514 0.93,046 0.0 3,046 0.195,037 1.2 95,037 3.0161,791 2.1 161,791 5.1

0 0.0 0 0.08,594 0.1 8,594 0.3

0 0.0 0 0.021,006 0.3 21,006 0.7833,164 10.8 726,831 22.8726,831 9.5 726,831 22.8106,333 1.4 0 0.0

2,192,913 28.5 2,086,580 65.52,041 0.0 2,041 0.131,342 0.4 0 0.050,178 0.7 2,082 0.141,547 0.5 0 0.0

1,962,619 25.5 0 0.052,232 0.7 52,232 1.6428,900 5.6 0 0.0

1,894,764 24.7 1,027,558 32.31,120 0.0 0 0.0

294,587 3.8 0 0.0188,158 2.4 0 0.033,724 0.4 13,670 0.4508,800 6.6 0 0.0

7,682,925 100.0 3,184,163 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,387 0.5 0

162,928 15.7 032,588 3.1 041,475 4.0 0739,141 71.0 0739,090 71.0 015,070 1.4 043,580 4.2 0

0 0.0 0592 0.1 0

1,040,761 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,040,761 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,682,925 6,918,2977,492,736 6,748,043190,189 170,25431,481 43,256158,708 126,99813,806 32,048397,615 194,712

0 0251,210 287,837160,211 -61,077

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

124 413,120 3,3329 28,480 3,1647 28,140 4,0200 0 00 0 0

131 441,260 3,368

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○×××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.04.01 7,700助 役 1 11.04.01 6,240収 入 役 1 11.04.01 5,860教 育 長 1 11.04.01 5,860議 会 議 長 1 11.04.01 2,700議会副議長 1 11.04.01 2,240議 会 議 員 16 11.04.01 2,080

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,206,597 16.1 1,061,121 1,032,301 29.1うち職員給 819,117 10.9 673,641 - -

扶 助 費 196,352 2.6 65,451 65,051 1.8公 債 費 280,506 3.7 263,650 263,650 7.4元利償還金 278,233 3.7 261,377 261,377 7.4一時借入金利子 2,273 0.0 2,273 2,273 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,683,455 22.5 1,390,222 1,361,002 38.31,201,133 16.0 948,235 805,051 22.7

維 持 補 修 費 100,468 1.3 100,468 84,804 2.4補 助 費 等 1,113,752 14.9 550,398 480,442 13.5

うち一部事務組合負担金 304,328 4.1 304,328 256,857 7.2繰 出 金 299,834 4.0 265,198 169,792 4.8積 立 金 432,357 5.8 431,218 0 0.0投資・出資金・貸付金 16,570 0.2 10,805 8,335 0.2前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,645,167 35.3投 資 的 経 費 612,79818,335 0.2うち人件費 1,864

2,645,167 35.3普通建設事業費 612,798

うち26.8{ 636,317 8.5 593,470

災害復旧事業費

2,008,850 19,328

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

7,492,736 100.0 4,309,342

内訳

経常経費充当一般財源等計2,909,426 千円

経 常 収 支 比 率81.9 % %91.4

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,499,531 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

107,417

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

107,417総 務 費 1,820,011 24.3 96,715 1,279,340民 生 費 865,759 11.6 5,000 524,870

369,708衛 生 費 4.9 0 322,811労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 1,193,638 15.9 767,150 444,937商 工 費 327,843 4.4 222,853 64,346土 木 費 771,630 10.3 660,351 380,735消 防 費 176,729 2.4 0 176,729教 育 費 1,579,495 21.1 893,098 744,507災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 280,506 3.7 0 263,650諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 7,492,736 100.0 2,645,167 4,309,342

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

299,83443,187

0

0130,590

0

126,057

国民健康保険事業

実 質 収 支 42,378再 差 引 収 支 1,774加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,326被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,317

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 47国庫支出金 97保険給付費 118

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,082,919基準財政需要額 1,814,359標準税収入額等 1,433,414標準財政規模 2,160,245

財政力指数13~15 0.55実質収支比率 7.3経常一般財源等比率 147.4公債費負担比率 5.9公 債 費 比 率 8.9起債制限比率 5.8

積立金現在高

財 調 540,862減 債 70,005特定目的 481,992

地 方 債 現 在 高 3,856,710うち政府資金 3,307,332

(

支出予定額)

物件等購入 633,714保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 82,470徴収率

現年計

96.5 82.896.8 85.496.2 86.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

18

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

50,000 0.7 0 0.0316,400 4.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 19: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

4,749 人

人%

4,6512.1

5,253 人人5,208

0.9 %

12 年 国 調区 分

431

19.9第1次

第2次439

20.3

産 業 構 造

7 年 国 調

467

22.7

425

20.6

第3次1,294

59.7

1,167

56.7

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

31.32

152

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3138

宜野座村

市 町 村 類 型 1-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

433,799 6.2 433,799 16.938,152 0.5 38,152 1.51,527 0.0 1,527 0.130,686 0.4 30,686 1.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

11,093 0.2 11,093 0.40 0.0 0 0.0

8,220 0.1 8,220 0.31,129,188 16.2 989,438 38.4989,438 14.2 989,438 38.4139,750 2.0 0 0.0

1,652,665 23.7 1,512,915 58.8980 0.0 980 0.0

22,744 0.3 0 0.0168,394 2.4 0 0.04,071 0.1 0 0.0

609,639 8.7 0 0.0105,787 1.5 105,787 4.1

1,460,502 20.9 0 0.01,710,041 24.5 950,382 36.9279,575 4.0 0 0.0383,644 5.5 0 0.0214,703 3.1 0 0.0108,240 1.6 3,422 0.1253,500 3.6 0 0.0

6,974,485 100.0 2,573,486 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,636 0.6 088,571 20.4 08,904 2.1 023,000 5.3 0281,132 64.8 0121,002 27.9 07,660 1.8 021,896 5.0 0

0 0.0 00 0.0 0

433,799 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

433,799 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

6,974,485 8,576,7146,873,783 8,383,688100,702 193,02636,979 121,97363,723 71,053-29,007 55,307212,192 185,871

0 0207,001 470,155-23,816 -228,977

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

89 314,740 3,53610 32,850 3,2857 29,540 4,2200 0 00 0 0

96 344,280 3,586

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.04.01 7,700助 役 1 11.04.01 6,240収 入 役 1 11.04.01 5,860教 育 長 1 11.04.01 5,860議 会 議 長 1 11.04.01 2,700議会副議長 1 11.04.01 2,240議 会 議 員 12 11.04.01 2,080

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 957,933 13.9 897,389 897,389 32.2うち職員給 644,219 9.4 583,675 - -

扶 助 費 273,008 4.0 77,232 77,232 2.8公 債 費 366,299 5.3 348,466 348,466 12.5元利償還金 365,799 5.3 347,966 347,966 12.5一時借入金利子 500 0.0 500 500 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,597,240 23.2 1,323,087 1,323,087 47.4865,405 12.6 622,200 478,658 17.2

維 持 補 修 費 27,803 0.4 23,543 23,543 0.8補 助 費 等 1,389,856 20.2 602,359 537,700 19.3

うち一部事務組合負担金 220,088 3.2 220,088 220,088 7.9繰 出 金 99,544 1.4 83,870 48,338 1.7積 立 金 293,545 4.3 255,861 0 0.0投資・出資金・貸付金 5,280 0.1 5,280 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,595,110 37.8投 資 的 経 費 816,6516,676 0.1うち人件費 6,676

2,595,110 37.8普通建設事業費 816,651

うち32.2{ 343,878 5.0 343,878

災害復旧事業費

2,215,832 437,373

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

6,873,783 100.0 3,732,851

内訳

経常経費充当一般財源等計2,411,326 千円

経 常 収 支 比 率86.4 % %93.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,833,553 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

95,011

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

95,011総 務 費 1,998,622 29.1 222,368 852,714民 生 費 633,884 9.2 2,213 366,597

284,834衛 生 費 4.1 754 276,667労 働 費 4,329 0.1 0 369農 林 水 産 業 費 2,294,889 33.4 1,982,645 780,150商 工 費 10,485 0.2 0 10,485土 木 費 436,819 6.4 377,841 309,473消 防 費 115,998 1.7 0 115,998教 育 費 632,613 9.2 9,289 576,921災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 366,299 5.3 0 348,466諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 6,873,783 100.0 2,595,110 3,732,851

公営事業等への繰出

合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ コクホ ソノタ

212,086112,542

0

073,175

0

26,369

国民健康保険事業

実 質 収 支 35,637再 差 引 収 支 -2,489加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,071被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,549

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 47国庫支出金 97保険給付費 131

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 397,932基準財政需要額 1,390,012標準税収入額等 517,653標準財政規模 1,507,091

財政力指数13~15 0.27実質収支比率 4.2経常一般財源等比率 170.8公債費負担比率 9.1公 債 費 比 率 18.3起債制限比率 11.8

積立金現在高

財 調 330,642減 債 126,289特定目的 981,152

地 方 債 現 在 高 3,276,435うち政府資金 2,639,959

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 2,000実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 54,700徴収率

現年計

94.1 81.096.1 83.884.4 64.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

19

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.0215,900 3.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 20: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

10,106 人

人%

9,9112.0

10,618 人人10,502

1.1 %

12 年 国 調区 分

492

13.2第1次

第2次788

21.1

産 業 構 造

7 年 国 調

706

17.6

779

19.4

第3次2,445

65.5

2,517

62.8

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

37.75

268

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3146

金武町

市 町 村 類 型 3-4

地方交付税種地 1-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

807,063 10.6 807,063 21.049,937 0.7 49,937 1.33,280 0.0 3,280 0.165,851 0.9 65,851 1.7

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

13,522 0.2 13,522 0.40 0.0 0 0.0

18,475 0.2 18,475 0.51,729,452 22.7 1,559,749 40.51,559,749 20.5 1,559,749 40.5169,703 2.2 0 0.0

2,687,580 35.3 2,517,877 65.42,141 0.0 2,141 0.110,986 0.1 0 0.0118,342 1.6 17,337 0.510,800 0.1 0 0.0

1,616,740 21.2 0 0.0434,241 5.7 434,241 11.3226,412 3.0 0 0.0

1,744,962 22.9 879,952 22.80 0.0 0 0.0

166,199 2.2 0 0.036,123 0.5 0 0.0207,292 2.7 161 0.0346,700 4.6 0 0.0

7,608,518 100.0 3,851,709 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,896 0.7 0

185,548 23.0 013,876 1.7 036,615 4.5 0500,096 62.0 0499,815 61.9 015,287 1.9 049,745 6.2 0

0 0.0 00 0.0 0

807,063 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

807,063 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,608,518 8,525,6417,463,394 8,348,149145,124 177,49299,089 42,67646,035 134,816-98,545 22,3041,159 1,267

0 0160,000 101,792-257,386 -78,221

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

147 481,170 3,27310 32,470 3,2477 23,050 3,2930 0 00 0 0

154 504,220 3,274

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.04.01 7,700助 役 1 12.04.01 6,240収 入 役 1 12.04.01 5,860教 育 長 1 12.04.01 5,860議 会 議 長 1 12.04.01 2,987議会副議長 1 12.04.01 2,640議 会 議 員 20 12.04.01 2,412

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,463,483 19.6 1,289,795 1,207,464 28.9うち職員給 925,611 12.4 751,923 - -

扶 助 費 259,810 3.5 95,246 95,246 2.3公 債 費 409,570 5.5 390,072 390,072 9.3元利償還金 409,122 5.5 389,624 389,624 9.3一時借入金利子 448 0.0 448 448 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,132,863 28.6 1,775,113 1,692,782 40.51,192,823 16.0 926,918 828,472 19.8

維 持 補 修 費 61,099 0.8 61,099 61,099 1.5補 助 費 等 1,583,077 21.2 697,262 663,697 15.9

うち一部事務組合負担金 344,284 4.6 344,284 344,081 8.2繰 出 金 273,918 3.7 250,744 187,417 4.5積 立 金 259,000 3.5 160,898 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,540 0.0 2,540 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,958,074 26.2投 資 的 経 費 849,04110,320 0.1うち人件費 7,027

1,958,074 26.2普通建設事業費 849,041

うち17.4{ 609,871 8.2 597,422

災害復旧事業費

1,301,763 205,179

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

7,463,394 100.0 4,723,615

内訳

経常経費充当一般財源等計3,433,467 千円

経 常 収 支 比 率82.1 % %89.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,868,739 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

144,916

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

144,916総 務 費 2,282,474 30.6 219,638 1,092,113民 生 費 1,168,468 15.7 214 760,019

389,387衛 生 費 5.2 80,564 315,672労 働 費 26,921 0.4 0 15,137農 林 水 産 業 費 564,961 7.6 246,235 478,663商 工 費 45,771 0.6 0 23,425土 木 費 1,149,431 15.4 1,048,456 605,960消 防 費 191,268 2.6 0 191,268教 育 費 1,090,227 14.6 362,967 706,370災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 409,570 5.5 0 390,072諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 7,463,394 100.0 1,958,074 4,723,615

公営事業等への繰出

合 計スイドウ カンスイ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

313,28328,41610,949

0183,794

0

90,124

国民健康保険事業

実 質 収 支 72,811再 差 引 収 支 10,685加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,713被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,855

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 52国庫支出金 130保険給付費 172

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 847,126基準財政需要額 2,411,458標準税収入額等 1,112,061標準財政規模 2,671,810

財政力指数13~15 0.27実質収支比率 1.7経常一般財源等比率 144.2公債費負担比率 8.0公 債 費 比 率 12.4起債制限比率 5.8

積立金現在高

財 調 650,375減 債 1,098,981特定目的 1,553,167

地 方 債 現 在 高 4,856,359うち政府資金 1,662,050

(

支出予定額)

物件等購入 367,737保証・補償 0そ の 他 18,737実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 88,485徴収率

現年計

90.9 79.697.7 90.587.1 73.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

20

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.0331,300 4.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 21: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

5,112 人

人%

5,131-0.45,325 人

人5,398-1.4 %

12 年 国 調区 分

1,001

39.2第1次

第2次473

18.5

産 業 構 造

7 年 国 調

1,194

47.6

345

13.8

第3次1,080

42.3

968

38.6

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

22.75

225

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3154

伊江村

市 町 村 類 型 1-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

244,476 4.2 244,476 13.358,340 1.0 58,340 3.21,176 0.0 1,176 0.132,630 0.6 32,630 1.86,061 0.1 6,061 0.3

0 0.0 0 0.016,976 0.3 16,976 0.9

0 0.0 0 0.04,441 0.1 4,441 0.2

1,609,400 27.9 1,396,676 76.21,396,676 24.2 1,396,676 76.2212,724 3.7 0 0.0

1,973,500 34.2 1,760,776 96.12,129 0.0 2,129 0.133,158 0.6 0 0.061,984 1.1 0 0.098,542 1.7 0 0.0

1,816,455 31.4 0 0.068,516 1.2 68,516 3.7683,653 11.8 0 0.093,990 1.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0231,000 4.0 0 0.0303,441 5.3 0 0.045,226 0.8 732 0.0366,200 6.3 0 0.0

5,777,794 100.0 1,832,153 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,173 0.9 055,873 22.9 08,010 3.3 01,841 0.8 0

135,406 55.4 0132,062 54.0 011,934 4.9 028,973 11.9 0

266 0.1 00 0.0 0

244,476 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

244,476 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,777,794 7,035,9345,585,074 6,734,300192,720 301,63412,978 251,140179,742 50,494127,441 21,508119,204 75,238

0 020,000 100,000226,645 -3,254

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

116 340,980 2,9391 2,990 2,9905 18,530 3,7060 0 00 0 0

121 359,510 2,971

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,315助 役 1 16.04.01 5,928収 入 役 1 16.04.01 5,567教 育 長 1 16.04.01 5,567議 会 議 長 1 16.04.07 2,633議会副議長 1 16.04.07 2,184議 会 議 員 12 16.04.07 2,028

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,001,262 17.9 996,924 990,150 48.2うち職員給 679,789 12.2 675,451 - -

扶 助 費 103,650 1.9 30,503 30,503 1.5公 債 費 452,703 8.1 452,703 452,703 22.0元利償還金 452,703 8.1 452,703 452,703 22.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,557,615 27.9 1,480,130 1,473,356 71.7617,554 11.1 224,942 53,088 2.6

維 持 補 修 費 70,958 1.3 70,958 70,958 3.5補 助 費 等 194,852 3.5 49,888 31,563 1.5

うち一部事務組合負担金 15,629 0.3 15,629 11,895 0.6繰 出 金 183,525 3.3 183,525 116,470 5.7積 立 金 321,507 5.8 321,507 0 0.0投資・出資金・貸付金 11,670 0.2 11,670 11,670 0.6前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,627,393 47.0投 資 的 経 費 801,20211,253 0.2うち人件費 9,012

2,627,393 47.0普通建設事業費 801,202

うち35.3{ 655,222 11.7 642,957

災害復旧事業費

1,972,171 158,245

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

5,585,074 100.0 3,143,822

内訳

経常経費充当一般財源等計1,757,105 千円

経 常 収 支 比 率85.5 % %95.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,336,542 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

78,986

構 成 比

1.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

78,986総 務 費 769,574 13.8 61,302 645,408民 生 費 617,329 11.1 0 353,555

333,252衛 生 費 6.0 63,167 189,496労 働 費 3,165 0.1 0 67農 林 水 産 業 費 1,172,224 21.0 1,002,065 226,266商 工 費 130,905 2.3 47,559 92,231土 木 費 1,499,103 26.8 1,363,642 681,960消 防 費 46,300 0.8 30,450 46,300教 育 費 458,450 8.2 59,208 353,767災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 452,703 8.1 0 452,703諸 支 出 費 23,083 0.4 0 23,083前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 5,585,074 100.0 2,627,393 3,143,822

公営事業等への繰出

合 計コウツウ スイドウ コウスイ デンキ コクホ ソノタ

205,94722,422

0

0103,971

0

79,554

国民健康保険事業

実 質 収 支 1,387再 差 引 収 支 -30,899加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,538被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,584

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 41国庫支出金 99保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 290,645基準財政需要額 1,693,802標準税収入額等 367,521標準財政規模 1,764,197

財政力指数13~15 0.16実質収支比率 10.2経常一般財源等比率 103.9公債費負担比率 13.6公 債 費 比 率 13.3起債制限比率 10.9

積立金現在高

財 調 1,088,710減 債 661,935特定目的 1,055,206

地 方 債 現 在 高 3,687,054うち政府資金 3,448,208

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 76,879徴収率

現年計

97.7 92.299.2 94.896.6 89.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

21

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.0224,100 3.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 22: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

13,358 人

人%

13,1231.8

13,167 人人13,261

-0.7 %

12 年 国 調区 分

532

10.5第1次

第2次1,704

33.7

産 業 構 造

7 年 国 調

674

13.1

1,747

33.9

第3次2,818

55.7

2,735

53.0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

19.05

701

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3227

与那城町

市 町 村 類 型 4-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

848,522 18.0 848,522 32.951,434 1.1 51,434 2.02,253 0.0 2,253 0.175,403 1.6 75,403 2.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

10,491 0.2 10,491 0.40 0.0 0 0.0

9,482 0.2 9,482 0.41,632,272 34.6 1,528,753 59.21,528,753 32.4 1,528,753 59.2103,519 2.2 0 0.0

2,629,857 55.8 2,526,338 97.9529 0.0 529 0.0

11,315 0.2 0 0.032,033 0.7 18,805 0.711,177 0.2 8 0.0720,645 15.3 0 0.0

200 0.0 200 0.0462,394 9.8 0 0.024,157 0.5 4,359 0.25,358 0.1 0 0.023,785 0.5 0 0.098,983 2.1 0 0.047,676 1.0 31,248 1.2647,100 13.7 0 0.0

4,715,209 100.0 2,581,487 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,273 0.6 098,601 11.6 020,637 2.4 062,946 7.4 0575,142 67.8 0572,630 67.5 021,555 2.5 064,291 7.6 0

27 0.0 050 0.0 0

848,522 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

848,522 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,715,209 5,255,9324,618,345 5,169,285

96,864 86,64761,988 44,21434,876 42,433-19,893 -4,02924,008 3

0 020,000 34,293-15,885 -38,319

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

115 400,460 3,4824 14,270 3,5688 33,670 4,2090 0 00 0 0

123 434,130 3,530

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○

市区町村長 1 13.04.01 7,000助 役 1 13.04.01 6,000収 入 役 1 13.04.01 5,600教 育 長 1 13.04.01 5,600議 会 議 長 1 13.04.01 3,050議会副議長 1 13.04.01 2,590議 会 議 員 18 13.04.01 2,390

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,148,210 24.9 1,022,718 991,184 33.4うち職員給 749,823 16.2 626,229 - -

扶 助 費 261,476 5.7 70,816 70,776 2.4公 債 費 436,674 9.5 436,674 436,674 14.7元利償還金 432,839 9.4 432,839 432,839 14.6一時借入金利子 3,835 0.1 3,835 3,835 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,846,360 40.0 1,530,208 1,498,634 50.6499,040 10.8 440,007 302,248 10.2

維 持 補 修 費 4,416 0.1 4,416 0 0.0補 助 費 等 739,620 16.0 587,775 516,271 17.4

うち一部事務組合負担金 470,272 10.2 470,272 424,494 14.3繰 出 金 497,341 10.8 433,508 318,775 10.8積 立 金 24,008 0.5 24,000 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,760 0.1 2,760 2,280 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,004,800 21.8投 資 的 経 費 279,33064,487 1.4うち人件費 59,487

1,004,800 21.8普通建設事業費 279,330

うち14.6{ 290,146 6.3 251,846

災害復旧事業費

674,816 25,146

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

4,618,345 100.0 3,302,004

内訳

経常経費充当一般財源等計2,638,208 千円

経 常 収 支 比 率89.0 % %102.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,398,868 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

119,257

構 成 比

2.6

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

119,257総 務 費 645,222 14.0 53,464 607,340民 生 費 1,050,889 22.8 23,195 615,971

314,575衛 生 費 6.8 2,615 294,560労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 335,691 7.3 132,538 133,697商 工 費 26,247 0.6 0 22,709土 木 費 538,457 11.7 364,526 354,794消 防 費 215,669 4.7 0 215,669教 育 費 935,664 20.3 428,462 501,333災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 436,674 9.5 0 436,674諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 4,618,345 100.0 1,004,800 3,302,004

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

497,341111,804

0

0199,080

0

186,457

国民健康保険事業

実 質 収 支 -364,227再 差 引 収 支 -448,064加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,187被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,215

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 35国庫支出金 112保険給付費 110

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 739,607基準財政需要額 2,272,679標準税収入額等 968,882標準財政規模 2,497,635

財政力指数13~15 0.32実質収支比率 1.4経常一般財源等比率 103.4公債費負担比率 12.8公 債 費 比 率 13.4起債制限比率 11.8

積立金現在高

財 調 4,008減 債 0特定目的 583

地 方 債 現 在 高 4,979,169うち政府資金 3,342,602

(

支出予定額)

物件等購入 249,818保証・補償 249,818そ の 他 114,215実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率

現年計

93.2 74.296.7 85.791.5 69.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

22

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

4,600 0.1 0 0.0378,500 8.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 23: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

13,581 人

人%

13,1283.5

14,375 人人14,345

0.2 %

12 年 国 調区 分

509

9.8第1次

第2次1,600

30.9

産 業 構 造

7 年 国 調

617

12.3

1,666

33.3

第3次3,067

59.2

2,712

54.3

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

13.71

991

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3235

勝連町

市 町 村 類 型 4-4

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

547,757 12.3 547,757 21.141,203 0.9 41,203 1.63,372 0.1 3,372 0.176,192 1.7 76,192 2.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

12,038 0.3 12,038 0.50 0.0 0 0.0

17,648 0.4 17,648 0.71,924,733 43.1 1,818,158 70.01,818,158 40.7 1,818,158 70.0106,575 2.4 0 0.0

2,622,943 58.7 2,516,368 96.91,159 0.0 1,159 0.01,522 0.0 0 0.035,963 0.8 0 0.08,887 0.2 0 0.0

569,060 12.7 0 0.078,334 1.8 78,334 3.0393,786 8.8 0 0.01,199 0.0 763 0.0500 0.0 0 0.0

182,211 4.1 0 0.077,680 1.7 0 0.046,233 1.0 20 0.0448,700 10.0 0 0.0

4,468,177 100.0 2,596,644 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,347 1.2 0

149,602 27.3 011,202 2.0 030,401 5.6 0266,610 48.7 0263,881 48.2 019,852 3.6 063,742 11.6 0

1 0.0 00 0.0 0

547,757 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

547,757 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,468,177 4,283,2694,396,407 4,222,734

71,770 60,5358,411 063,359 60,535-14,321 -6,01952,975 87,929

0 045,134 106,474-6,480 -24,564

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

118 379,560 3,2174 12,650 3,16310 40,760 4,0760 0 00 0 0

128 420,320 3,284

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ○そ の 他 ○

市区町村長 1 13.04.01 7,640助 役 1 13.04.01 6,190収 入 役 1 13.04.01 5,800教 育 長 1 13.04.01 5,800議 会 議 長 1 13.04.01 3,050議会副議長 1 13.04.01 2,590議 会 議 員 18 13.04.01 2,390

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,113,417 25.3 964,070 960,012 32.2うち職員給 742,064 16.9 597,495 - -

扶 助 費 214,088 4.9 51,675 51,675 1.7公 債 費 503,618 11.5 503,618 503,618 16.9元利償還金 501,393 11.4 501,393 501,393 16.8一時借入金利子 2,225 0.1 2,225 2,225 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,831,123 41.7 1,519,363 1,515,305 50.8571,665 13.0 506,487 284,239 9.5

維 持 補 修 費 15,204 0.3 15,204 14,824 0.5補 助 費 等 607,308 13.8 596,254 551,273 18.5

うち一部事務組合負担金 497,567 11.3 497,567 497,516 16.7繰 出 金 552,328 12.6 491,157 227,038 7.6積 立 金 83,302 1.9 82,929 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,760 0.1 2,760 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

732,717 16.7投 資 的 経 費 157,4899,754 0.2うち人件費 2,649

732,717 16.7普通建設事業費 157,489

うち12.7{ 142,577 3.2 124,947

災害復旧事業費

557,269 22,771

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

4,396,407 100.0 3,371,643

内訳

経常経費充当一般財源等計2,592,679 千円

経 常 収 支 比 率86.8 % %99.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,443,413 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

118,700

構 成 比

2.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

118,700総 務 費 595,805 13.6 3,380 567,911民 生 費 938,104 21.3 0 585,971

311,405衛 生 費 7.1 0 293,818労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 292,124 6.6 195,026 98,615商 工 費 22,601 0.5 483 21,237土 木 費 582,753 13.3 374,107 312,508消 防 費 185,933 4.2 2,078 185,412教 育 費 845,364 19.2 157,643 683,853災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 503,618 11.5 0 503,618諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 4,396,407 100.0 732,717 3,371,643

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

552,328134,774

0

0244,808

0

172,746

国民健康保険事業

実 質 収 支 31,686再 差 引 収 支 -78,350加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,381被 保 険 者 数 ( 人 ) 8,743

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 39国庫支出金 91保険給付費 103

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 561,582基準財政需要額 2,384,272標準税収入額等 735,030標準財政規模 2,553,188

財政力指数13~15 0.22実質収支比率 2.5経常一般財源等比率 101.7公債費負担比率 14.6公 債 費 比 率 13.9起債制限比率 8.8

積立金現在高

財 調 130,840減 債 54,106特定目的 161,257

地 方 債 現 在 高 3,671,392うち政府資金 1,861,058

(

支出予定額)

物件等購入 225,109保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 158,652徴収率

現年計

91.3 74.395.5 85.286.3 63.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

23

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

7,300 0.2 0 0.0381,500 8.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 24: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

36,115 人

人%

32,9129.7

37,869 人人37,550

0.8 %

12 年 国 調区 分

648

4.4第1次

第2次3,507

23.6

産 業 構 造

7 年 国 調

820

6.0

3,391

24.9

第3次10,574

71.1

9,418

69.1

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

35.17

1,027

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3243

読谷村

市 町 村 類 型 8-4

地方交付税種地 2-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,170,477 18.0 2,170,477 36.391,803 0.8 91,803 1.513,522 0.1 13,522 0.2191,137 1.6 191,137 3.227,479 0.2 27,479 0.5

0 0.0 0 0.026,725 0.2 26,725 0.4

0 0.0 0 0.068,020 0.6 68,020 1.1

2,759,317 22.8 2,587,444 43.22,587,444 21.4 2,587,444 43.2171,873 1.4 0 0.0

5,348,480 44.3 5,176,607 86.54,071 0.0 4,071 0.156,655 0.5 0 0.0550,534 4.6 0 0.027,881 0.2 0 0.0

2,280,671 18.9 0 0.0239,914 2.0 239,914 4.0899,635 7.4 0 0.0573,527 4.7 564,658 9.490,796 0.8 0 0.0421,358 3.5 0 0.0461,840 3.8 0 0.0204,356 1.7 958 0.0917,900 7.6 0 0.0

12,077,618 100.0 5,986,208 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分19,505 0.9 0730,698 33.7 023,535 1.1 071,040 3.3 0

1,087,059 50.1 01,077,130 49.6 0

58,377 2.7 0178,219 8.2 0

44 0.0 02,000 0.1 0

2,170,477 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,170,477 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

12,077,618 11,629,47011,359,499 11,206,571

718,119 422,89994,538 72,789623,581 350,110234,529 -60,388357,000 400,000

0 0300,000 475,000291,529 -135,388

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

229 738,940 3,22737 0 018 59,090 3,2830 0 01 4,030 4,030

248 802,060 3,234

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 15.04.01 7,720助 役 2 15.04.01 6,330収 入 役 0 0教 育 長 1 15.04.01 6,060議 会 議 長 1 12.04.01 3,440議会副議長 1 12.04.01 2,640議 会 議 員 20 12.04.01 2,430

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,158,407 19.0 1,835,058 1,802,810 26.8うち職員給 1,423,628 12.5 1,181,123 - -

扶 助 費 989,243 8.7 320,346 319,881 4.8公 債 費 805,243 7.1 797,657 797,657 11.9元利償還金 804,615 7.1 797,029 797,029 11.9一時借入金利子 628 0.0 628 628 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,952,893 34.8 2,953,061 2,920,348 43.51,836,668 16.2 1,119,900 1,040,534 15.5

維 持 補 修 費 102,036 0.9 92,559 92,559 1.4補 助 費 等 1,300,965 11.5 1,224,585 1,085,974 16.2

うち一部事務組合負担金 825,513 7.3 825,513 748,413 11.1繰 出 金 994,649 8.8 877,409 463,480 6.9積 立 金 457,133 4.0 456,977 0 0.0投資・出資金・貸付金 6,530 0.1 2,930 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

2,708,625 23.8投 資 的 経 費 626,19281,902 0.7うち人件費 57,079

2,708,625 23.8普通建設事業費 626,192

うち19.0{ 515,119 4.5 389,116

災害復旧事業費

2,163,296 206,866

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

11,359,499 100.0 7,353,613

内訳

経常経費充当一般財源等計5,602,895 千円

経 常 収 支 比 率83.4 % %93.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

8,071,732 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

143,575

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

143,575総 務 費 1,621,206 14.3 19,056 1,504,508民 生 費 2,445,617 21.5 34,445 1,449,603

1,124,931衛 生 費 9.9 48,959 629,558労 働 費 2,185 0.0 0 2,185農 林 水 産 業 費 823,738 7.3 487,256 314,712商 工 費 522,754 4.6 386,459 113,315土 木 費 1,360,562 12.0 1,085,443 563,488消 防 費 487,250 4.3 0 487,250教 育 費 2,022,438 17.8 647,007 1,347,762災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 805,243 7.1 0 797,657諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 11,359,499 100.0 2,708,625 7,353,613

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

999,065105,5354,416

0515,449

0

373,665

国民健康保険事業

実 質 収 支 249,905再 差 引 収 支 149,494加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 7,415被 保 険 者 数 ( 人 ) 18,528

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 49国庫支出金 90保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,987,849基準財政需要額 4,585,332標準税収入額等 2,618,849標準財政規模 5,206,293

財政力指数13~15 0.41実質収支比率 12.0経常一般財源等比率 115.0公債費負担比率 9.9公 債 費 比 率 12.4起債制限比率 7.5

積立金現在高

財 調 917,000減 債 560,000特定目的 383,747

地 方 債 現 在 高 6,657,346うち政府資金 4,038,172

(

支出予定額)

物件等購入 149,737保証・補償 0そ の 他 19,870実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 291,000徴収率

現年計

94.1 81.197.3 88.990.9 74.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

24

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.0732,900 6.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 25: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

13,661 人

人%

13,752-0.7

13,805 人人13,904

-0.7 %

12 年 国 調区 分

98

1.9第1次

第2次1,219

23.1

産 業 構 造

7 年 国 調

144

2.7

1,253

23.3

第3次3,958

75.0

3,989

74.0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

15.04

908

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3251

嘉手納町

市 町 村 類 型 4-4

地方交付税種地 2-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,121,803 11.4 1,121,803 26.936,440 0.4 36,440 0.97,294 0.1 7,294 0.290,148 0.9 90,148 2.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

10,599 0.1 10,599 0.30 0.0 0 0.0

44,273 0.5 44,273 1.11,788,830 18.2 1,518,114 36.41,518,114 15.4 1,518,114 36.4270,716 2.8 0 0.0

3,099,387 31.5 2,828,671 67.92,362 0.0 2,362 0.13,611 0.0 0 0.0

127,046 1.3 4,837 0.114,660 0.1 0 0.0

3,523,493 35.8 0 0.0913,836 9.3 913,836 21.9187,213 1.9 0 0.0463,095 4.7 400,223 9.65,642 0.1 0 0.07,422 0.1 0 0.0

435,642 4.4 0 0.0369,642 3.8 16,728 0.4681,000 6.9 0 0.0

9,834,051 100.0 4,166,657 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,764 0.7 0

441,108 39.3 023,908 2.1 052,543 4.7 0462,928 41.3 0455,306 40.6 019,053 1.7 0114,499 10.2 0

0 0.0 00 0.0 0

1,121,803 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,121,803 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

9,834,051 7,871,7289,583,601 7,455,931250,450 415,79727,113 190,735223,337 225,062-21,570 -13,107565,861 288,911

0 00 0

544,291 275,804

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

166 581,900 3,50510 37,510 3,7516 20,910 3,4850 0 00 0 0

172 602,810 3,505

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.04.01 7,830助 役 0 0収 入 役 0 0教 育 長 1 11.04.01 6,000議 会 議 長 1 11.04.01 3,100議会副議長 1 11.04.01 2,580議 会 議 員 18 11.04.01 2,370

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,477,993 15.4 1,270,577 1,270,379 27.8うち職員給 1,025,152 10.7 818,792 - -

扶 助 費 250,772 2.6 86,333 86,333 1.9公 債 費 348,471 3.6 323,620 323,620 7.1元利償還金 347,811 3.6 322,960 322,960 7.1一時借入金利子 660 0.0 660 660 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,077,236 21.7 1,680,530 1,680,332 36.71,075,008 11.2 904,999 777,816 17.0

維 持 補 修 費 39,024 0.4 35,782 35,782 0.8補 助 費 等 887,129 9.3 867,026 737,008 16.1

うち一部事務組合負担金 546,546 5.7 546,546 494,214 10.8繰 出 金 508,130 5.3 462,699 314,845 6.9積 立 金 565,871 5.9 565,460 0 0.0投資・出資金・貸付金 17,460 0.2 17,460 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

4,413,743 46.1投 資 的 経 費 837,713141,511 1.5うち人件費 114,488

4,413,743 46.1普通建設事業費 837,713

うち36.9{ 876,299 9.1 814,177

災害復旧事業費

3,537,444 23,536

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

9,583,601 100.0 5,371,669

内訳

経常経費充当一般財源等計3,545,783 千円

経 常 収 支 比 率77.5 % %85.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,622,119 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

124,228

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

124,228総 務 費 1,612,942 16.8 72,115 1,444,103民 生 費 1,207,052 12.6 7,481 832,129

487,039衛 生 費 5.1 0 461,480労 働 費 14,473 0.2 0 2,077農 林 水 産 業 費 102,058 1.1 67,641 99,405商 工 費 568,871 5.9 435,454 190,199土 木 費 3,956,369 41.3 3,765,789 786,191消 防 費 259,127 2.7 0 259,127教 育 費 902,971 9.4 65,263 849,110災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 348,471 3.6 0 323,620諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 9,583,601 100.0 4,413,743 5,371,669

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

508,72256,000

592

0279,383

0

172,747

国民健康保険事業

実 質 収 支 86,778再 差 引 収 支 -49,714加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,258被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,766

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 59国庫支出金 82保険給付費 120

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,031,922基準財政需要額 2,554,892標準税収入額等 1,363,107標準財政規模 2,881,221

財政力指数13~15 0.37実質収支比率 7.8経常一般財源等比率 144.6公債費負担比率 5.8公 債 費 比 率 7.9起債制限比率 5.1

積立金現在高

財 調 2,426,848減 債 463,892特定目的 740,932

地 方 債 現 在 高 4,551,183うち政府資金 4,146,555

(

支出予定額)

物件等購入 706,310保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 667,176徴収率

現年計

96.0 88.797.2 92.293.9 84.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

25

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

17,300 0.2 0 0.0393,300 4.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 26: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

25,554 人

人%

23,7377.7

26,393 人人26,140

1.0 %

12 年 国 調区 分

72

0.7第1次

第2次1,773

17.2

産 業 構 造

7 年 国 調

86

0.9

1,751

18.5

第3次8,433

81.8

7,628

80.5

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

13.62

1,876

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3260

北谷町

市 町 村 類 型 6-4

地方交付税種地 2-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,578,985 22.4 2,578,985 40.573,650 0.6 73,650 1.213,931 0.1 13,931 0.2204,760 1.8 204,760 3.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

21,403 0.2 21,403 0.30 0.0 0 0.0

94,229 0.8 94,229 1.52,379,598 20.7 2,180,429 34.32,180,429 18.9 2,180,429 34.3199,169 1.7 0 0.0

5,366,556 46.6 5,167,387 81.25,669 0.0 5,669 0.160,679 0.5 0 0.0153,607 1.3 6,201 0.116,662 0.1 0 0.0

2,336,153 20.3 0 0.0891,830 7.7 891,830 14.0329,209 2.9 0 0.0340,561 3.0 289,255 4.54,443 0.0 0 0.0

300,681 2.6 0 0.0662,474 5.8 0 0.0161,755 1.4 13 0.0890,900 7.7 0 0.0

11,521,179 100.0 6,360,355 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分14,723 0.6 0971,188 37.7 064,610 2.5 0126,153 4.9 0

1,245,039 48.3 01,190,233 46.2 0

38,945 1.5 0118,327 4.6 0

0 0.0 00 0.0 0

2,578,985 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,578,985 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

11,521,179 11,944,65411,150,066 11,292,586

371,113 652,06837,204 127,299333,909 524,769-201,266 352,845267,610 114,948

0 070,000 0-3,656 467,793

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

221 737,250 3,33615 54,550 3,63717 56,510 3,3240 0 00 0 0

238 793,760 3,335

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 9.04.01 7,890助 役 1 9.04.01 6,480収 入 役 1 9.04.01 6,160教 育 長 1 9.04.01 6,160議 会 議 長 1 11.04.01 3,220議会副議長 1 11.04.01 2,670議 会 議 員 20 11.04.01 2,470

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 2,089,779 18.7 1,902,566 1,859,526 26.6うち職員給 1,359,848 12.2 1,180,005 - -

扶 助 費 719,161 6.4 243,749 243,749 3.5公 債 費 1,281,168 11.5 1,096,686 1,096,686 15.7元利償還金 1,281,050 11.5 1,096,568 1,096,568 15.7一時借入金利子 118 0.0 118 118 0.0

(義務的経費計)

物 件 費4,090,108 36.7 3,243,001 3,199,961 45.81,546,673 13.9 1,281,511 1,185,488 17.0

維 持 補 修 費 61,064 0.5 55,537 55,537 0.8補 助 費 等 977,036 8.8 935,970 835,251 12.0

うち一部事務組合負担金 667,143 6.0 667,143 600,359 8.6繰 出 金 627,500 5.6 514,185 402,193 5.8積 立 金 459,187 4.1 408,958 0 0.0投資・出資金・貸付金 5,360 0.0 5,360 3,000 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,383,138 30.3投 資 的 経 費 1,540,702136,667 1.2うち人件費 98,390

3,377,827 30.3普通建設事業費 1,535,391

うち17.9{ 1,379,657 12.4 1,316,284

災害復旧事業費

1,997,033 217,970

5,311 0.0 5,3110失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

11,150,066 100.0 7,985,224

内訳

経常経費充当一般財源等計5,681,430 千円

経 常 収 支 比 率81.3 % %89.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

8,356,337 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

146,117

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

146,117総 務 費 1,576,544 14.1 19,868 1,427,322民 生 費 2,113,294 19.0 283,769 1,364,767

598,739衛 生 費 5.4 7,219 559,053労 働 費 68,772 0.6 37,230 50,319農 林 水 産 業 費 362,119 3.2 323,959 113,054商 工 費 150,475 1.3 0 108,487土 木 費 1,402,854 12.6 885,400 849,986消 防 費 395,272 3.5 0 395,272教 育 費 3,049,401 27.3 1,820,382 1,868,850災 害 復 旧 費 5,311 0.0 0 5,311公 債 費 1,281,168 11.5 0 1,096,686諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 11,150,066 100.0 3,377,827 7,985,224

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

629,95994,3832,459

0298,930

0

234,187

国民健康保険事業

実 質 収 支 87,528再 差 引 収 支 29,240加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 4,864被 保 険 者 数 ( 人 ) 11,597

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 77保険給付費 122

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,204,222基準財政需要額 4,393,000標準税収入額等 2,913,770標準財政規模 5,094,199

財政力指数13~15 0.47実質収支比率 6.6経常一般財源等比率 124.9公債費負担比率 13.1公 債 費 比 率 17.9起債制限比率 11.0

積立金現在高

財 調 1,141,031減 債 273,175特定目的 637,843

地 方 債 現 在 高 10,850,933うち政府資金 8,540,996

(

支出予定額)

物件等購入 5,007,479保証・補償 0そ の 他 303,423実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 207,561徴収率

現年計

96.0 87.997.7 92.893.8 82.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

26

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

37,700 0.3 0 0.0586,900 5.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 27: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

15,745 人

人%

15,0234.8

15,924 人人15,811

0.7 %

12 年 国 調区 分

186

2.9第1次

第2次1,247

19.5

産 業 構 造

7 年 国 調

250

4.0

1,250

20.1

第3次4,912

76.9

4,690

75.6

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

11.53

1,366

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3278

北中城村

市 町 村 類 型 4-4

地方交付税種地 2-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,345,888 28.4 1,345,888 44.347,532 1.0 47,532 1.67,712 0.2 7,712 0.394,686 2.0 94,686 3.113,624 0.3 13,624 0.4

0 0.0 0 0.013,853 0.3 13,853 0.5

0 0.0 0 0.028,867 0.6 28,867 1.0

1,373,428 29.0 1,241,006 40.91,241,006 26.2 1,241,006 40.9132,422 2.8 0 0.0

2,925,590 61.7 2,793,168 92.02,305 0.0 2,305 0.1651 0.0 0 0.0

56,374 1.2 0 0.025,883 0.5 0 0.0623,323 13.2 0 0.0222,196 4.7 222,196 7.3166,389 3.5 0 0.041,227 0.9 18,721 0.61,000 0.0 0 0.027,234 0.6 0 0.0142,100 3.0 0 0.042,873 0.9 114 0.0462,400 9.8 0 0.0

4,739,545 100.0 3,036,504 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,867 0.7 0

434,526 32.3 015,522 1.2 021,867 1.6 0573,952 42.6 0564,041 41.9 023,697 1.8 0267,457 19.9 0

0 0.0 00 0.0 0

1,345,888 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,345,888 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,739,545 4,978,5084,655,944 4,853,312

83,601 125,19618,040 108,78965,561 16,40732,250 -58,85985,810 57,917

0 00 160,000

118,060 -160,942

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

127 435,930 3,43310 28,220 2,8229 37,030 4,1140 0 00 0 0

136 472,960 3,478

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,600助 役 1 16.04.01 6,170収 入 役 1 16.04.01 5,810教 育 長 1 16.04.01 5,810議 会 議 長 1 12.04.01 3,150議会副議長 1 12.04.01 2,680議 会 議 員 18 12.04.01 2,470

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,310,520 28.1 1,199,681 1,166,609 33.5うち職員給 861,582 18.5 752,014 - -

扶 助 費 284,142 6.1 81,948 81,948 2.4公 債 費 390,478 8.4 390,478 390,478 11.2元利償還金 390,095 8.4 390,095 390,095 11.2一時借入金利子 383 0.0 383 383 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,985,140 42.6 1,672,107 1,639,035 47.1814,698 17.5 685,606 540,042 15.5

維 持 補 修 費 38,718 0.8 38,018 33,764 1.0補 助 費 等 681,521 14.6 643,958 528,660 15.2

うち一部事務組合負担金 404,100 8.7 404,100 366,948 10.5繰 出 金 450,661 9.7 391,839 206,757 5.9積 立 金 117,087 2.5 106,627 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,350 0.1 2,350 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

565,769 12.2投 資 的 経 費 263,97812,516 0.3うち人件費 12,516565,769 12.2普通建設事業費 263,978

うち4.1{ 375,410 8.1 258,027

災害復旧事業費

190,359 5,951

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

4,655,944 100.0 3,804,483

内訳

経常経費充当一般財源等計2,948,258 千円

経 常 収 支 比 率84.8 % %97.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,888,084 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

130,868

構 成 比

2.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

130,868総 務 費 931,133 20.0 10,892 845,629民 生 費 1,169,335 25.1 105,808 704,792

392,459衛 生 費 8.4 0 361,835労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 85,911 1.8 931 80,010商 工 費 19,529 0.4 0 19,529土 木 費 693,445 14.9 439,035 478,853消 防 費 233,992 5.0 0 233,992教 育 費 608,794 13.1 9,103 558,497災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 390,478 8.4 0 390,478諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 4,655,944 100.0 565,769 3,804,483

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

450,661105,000

0

0208,862

0

136,799

国民健康保険事業

実 質 収 支 1,094再 差 引 収 支 -64,115加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,220被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,618

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 59国庫支出金 85保険給付費 124

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 1,207,137基準財政需要額 2,453,280標準税収入額等 1,593,060標準財政規模 2,834,066

財政力指数13~15 0.45実質収支比率 2.3経常一般財源等比率 107.1公債費負担比率 10.0公 債 費 比 率 10.8起債制限比率 8.7

積立金現在高

財 調 191,051減 債 237,656特定目的 527,117

地 方 債 現 在 高 3,886,221うち政府資金 2,831,990

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 184,961実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 131,984徴収率

現年計

96.2 86.797.1 91.093.9 81.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

27

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

16,400 0.3 0 0.0425,600 9.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 28: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

14,987 人

人%

13,8328.4

15,270 人人15,006

1.8 %

12 年 国 調区 分

555

8.8第1次

第2次1,638

26.1

産 業 構 造

7 年 国 調

774

13.4

1,460

25.2

第3次4,092

65.1

3,544

61.3

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

15.46

969

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3286

中城村

市 町 村 類 型 4-4

地方交付税種地 2-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

1,019,417 18.3 1,019,417 40.953,479 1.0 53,479 2.14,504 0.1 4,504 0.298,454 1.8 98,454 3.99,436 0.2 9,436 0.4

0 0.0 0 0.013,654 0.2 13,654 0.5

0 0.0 0 0.028,044 0.5 28,044 1.1

1,374,481 24.7 1,263,227 50.61,263,227 22.7 1,263,227 50.6111,254 2.0 0 0.0

2,601,469 46.8 2,490,215 99.81,508 0.0 1,508 0.11,871 0.0 0 0.047,231 0.8 2,339 0.110,028 0.2 0 0.0936,065 16.8 0 0.0

0 0.0 0 0.0499,511 9.0 0 0.02,778 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0419,366 7.5 0 0.0243,752 4.4 0 0.037,453 0.7 42 0.0757,000 13.6 0 0.0

5,558,032 100.0 2,494,104 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分7,841 0.8 0

250,047 24.5 022,888 2.2 038,274 3.8 0603,021 59.2 0595,504 58.4 025,928 2.5 071,418 7.0 0

0 0.0 00 0.0 0

1,019,417 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

1,019,417 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

5,558,032 5,624,5985,219,074 5,395,959338,958 228,639214,929 76,421124,029 152,218-43,302 16,814281,287 305,912

0 0415,580 302,887-177,595 19,839

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

112 396,880 3,5446 21,310 3,5528 32,970 4,1210 0 00 0 0

120 429,850 3,582

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 7,540助 役 1 8.04.01 6,110収 入 役 1 8.04.01 5,730教 育 長 1 8.04.01 5,730議 会 議 長 1 11.04.01 3,090議会副議長 1 11.04.01 2,630議 会 議 員 18 11.04.01 2,430

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,140,133 21.8 998,375 970,670 33.2うち職員給 741,592 14.2 604,928 - -

扶 助 費 234,732 4.5 65,052 65,052 2.2公 債 費 360,197 6.9 360,197 360,197 12.3元利償還金 359,896 6.9 359,896 359,896 12.3一時借入金利子 301 0.0 301 301 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,735,062 33.2 1,423,624 1,395,919 47.8588,879 11.3 488,693 450,791 15.4

維 持 補 修 費 45,201 0.9 45,201 38,170 1.3補 助 費 等 544,259 10.4 519,515 437,311 15.0

うち一部事務組合負担金 385,512 7.4 385,512 349,403 12.0繰 出 金 521,835 10.0 470,234 269,860 9.2積 立 金 281,317 5.4 279,843 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,300 0.0 2,300 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,500,221 28.7投 資 的 経 費 409,80863,349 1.2うち人件費 55,249

1,484,809 28.4普通建設事業費 408,741

うち15.3{ 687,767 13.2 362,126

災害復旧事業費

797,042 46,615

15,412 0.3 1,0670失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

5,219,074 100.0 3,639,218

内訳

経常経費充当一般財源等計2,592,051 千円

経 常 収 支 比 率88.8 % %103.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,978,176 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

122,007

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

122,007総 務 費 869,527 16.7 786 819,422民 生 費 1,145,033 21.9 25,127 756,105

295,345衛 生 費 5.7 0 278,758労 働 費 1,728 0.0 0 1,728農 林 水 産 業 費 276,534 5.3 162,307 119,947商 工 費 4,335 0.1 0 4,335土 木 費 1,118,090 21.4 1,017,566 467,565消 防 費 218,746 4.2 0 218,746教 育 費 792,120 15.2 279,023 489,341災 害 復 旧 費 15,412 0.3 0 1,067公 債 費 360,197 6.9 0 360,197諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 5,219,074 100.0 1,484,809 3,639,218

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

521,83537,925

0

0279,527

0

204,383

国民健康保険事業

実 質 収 支 90,111再 差 引 収 支 36,679加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,804被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,912

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 49国庫支出金 124保険給付費 144

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 940,434基準財政需要額 2,207,043標準税収入額等 1,235,635標準財政規模 2,498,862

財政力指数13~15 0.39実質収支比率 5.0経常一般財源等比率 99.8公債費負担比率 9.1公 債 費 比 率 11.2起債制限比率 8.2

積立金現在高

財 調 521,328減 債 56,028特定目的 335,052

地 方 債 現 在 高 3,802,409うち政府資金 2,584,177

(

支出予定額)

物件等購入 69,604保証・補償 0そ の 他 142,683実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 118,843徴収率

現年計

94.8 81.896.8 90.293.0 76.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

28

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

14,400 0.3 0 0.0411,600 7.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 29: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

32,777 人

人%

28,51614.9

33,095 人人32,847

0.8 %

12 年 国 調区 分

398

2.9第1次

第2次2,881

21.0

産 業 構 造

7 年 国 調

471

4.0

2,693

22.7

第3次10,400

75.8

8,703

73.2

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

15.67

2,092

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3294

西原町

市 町 村 類 型 7-4

地方交付税種地 2-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,507,432 22.5 2,507,432 54.0114,567 1.0 114,567 2.513,230 0.1 13,230 0.3262,337 2.4 262,337 5.747,510 0.4 47,510 1.0

0 0.0 0 0.024,160 0.2 24,160 0.5

0 0.0 0 0.082,264 0.7 82,264 1.8

1,683,089 15.1 1,578,872 34.01,578,872 14.1 1,578,872 34.0104,217 0.9 0 0.0

4,734,589 42.4 4,630,372 99.83,828 0.0 3,828 0.1

102,273 0.9 0 0.070,483 0.6 5,662 0.119,304 0.2 0 0.0

1,912,853 17.1 0 0.00 0.0 0 0.0

643,989 5.8 0 0.041,037 0.4 0 0.06,112 0.1 0 0.0

186,354 1.7 0 0.0622,316 5.6 0 0.0228,683 2.0 39 0.0

2,590,300 23.2 0 0.0

11,162,121 100.0 4,639,901 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分17,655 0.7 0717,985 28.6 053,884 2.1 0138,340 5.5 0

1,373,463 54.8 01,337,061 53.3 0

58,089 2.3 0148,016 5.9 0

0 0.0 00 0.0 0

2,507,432 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,507,432 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

11,162,121 9,515,87610,458,659 8,893,560

703,462 622,316690,813 610,27212,649 12,044

605 -11,9075,099 96,151

0 063,700 200,000-57,996 -115,756

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

192 632,420 3,29421 63,410 3,02013 49,810 3,8320 0 00 0 0

205 682,230 3,328

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.04.01 7,940助 役 1 12.04.01 6,470収 入 役 1 12.04.01 6,070教 育 長 1 12.04.01 6,070議 会 議 長 1 12.04.01 3,180議会副議長 1 12.04.01 2,660議 会 議 員 20 12.04.01 2,445

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,752,943 16.8 1,581,284 1,580,093 29.4うち職員給 1,112,208 10.6 980,108 - -

扶 助 費 988,407 9.5 262,552 241,351 4.5公 債 費 805,220 7.7 799,014 787,188 14.7元利償還金 804,038 7.7 797,832 786,006 14.6一時借入金利子 1,182 0.0 1,182 1,182 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,546,570 33.9 2,642,850 2,608,632 48.61,084,100 10.4 760,818 685,359 12.8

維 持 補 修 費 44,779 0.4 44,618 43,708 0.8補 助 費 等 889,445 8.5 824,679 708,466 13.2

うち一部事務組合負担金 609,621 5.8 609,621 593,918 11.1繰 出 金 704,070 6.7 608,174 435,857 8.1積 立 金 59,235 0.6 59,235 0 0.0投資・出資金・貸付金 426,330 4.1 6,330 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,704,130 35.4投 資 的 経 費 1,377,033151,574 1.4うち人件費 145,956

3,696,315 35.3普通建設事業費 1,369,218

うち18.6{ 1,752,758 16.8 1,188,658

災害復旧事業費

1,943,557 180,560

7,815 0.1 7,8150失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

10,458,659 100.0 6,323,737

内訳

経常経費充当一般財源等計4,482,022 千円

経 常 収 支 比 率83.4 % %96.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

6,545,699 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

135,217

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

135,217総 務 費 1,359,020 13.0 390,209 1,011,033民 生 費 2,102,889 20.1 35,116 1,105,426

527,322衛 生 費 5.0 3,339 446,960労 働 費 13,695 0.1 0 13,695農 林 水 産 業 費 296,445 2.8 176,527 144,100商 工 費 434,674 4.2 864 7,674土 木 費 1,656,185 15.8 1,423,499 791,709消 防 費 423,072 4.0 0 423,072教 育 費 2,697,105 25.8 1,666,761 1,438,022災 害 復 旧 費 7,815 0.1 0 7,815公 債 費 805,220 7.7 0 799,014諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 10,458,659 100.0 3,696,315 6,323,737

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ ジユウチ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ

704,07073,00019,819

0326,926

0

284,325

国民健康保険事業

実 質 収 支 6,668再 差 引 収 支 -64,478加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,457被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,755

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 52国庫支出金 99保険給付費 128

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,350,372基準財政需要額 3,935,028標準税収入額等 3,092,428標準財政規模 4,671,300

財政力指数13~15 0.55実質収支比率 0.3経常一般財源等比率 99.3公債費負担比率 12.2公 債 費 比 率 13.0起債制限比率 10.2

積立金現在高

財 調 250,891減 債 125,497特定目的 1,050,761

地 方 債 現 在 高 9,663,570うち政府資金 7,198,821

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 18,861実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率

現年計

95.6 85.796.6 89.594.4 81.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

29

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

32,700 0.3 0 0.0699,900 6.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 30: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

16,879 人

人%

15,9385.9

17,589 人人17,636

-0.3 %

12 年 国 調区 分

786

10.8第1次

第2次1,405

19.2

産 業 構 造

7 年 国 調

1,007

14.7

1,388

20.2

第3次5,100

69.8

4,462

65.0

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

14.79

1,141

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3430

東風平町

市 町 村 類 型 4-4

地方交付税種地 2-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

888,461 8.2 888,461 31.470,154 0.6 70,154 2.55,561 0.1 5,561 0.296,665 0.9 96,665 3.439,694 0.4 39,694 1.4

0 0.0 0 0.020,384 0.2 20,384 0.7

0 0.0 0 0.026,240 0.2 26,240 0.9

1,805,638 16.7 1,674,262 59.21,674,262 15.5 1,674,262 59.2131,376 1.2 0 0.0

2,952,797 27.3 2,821,421 99.82,089 0.0 2,089 0.146,460 0.4 0 0.094,202 0.9 0 0.013,889 0.1 0 0.0

2,476,974 22.9 0 0.01,234 0.0 1,234 0.0

1,545,911 14.3 0 0.011,743 0.1 3,021 0.11,485 0.0 0 0.0

1,741,200 16.1 0 0.0239,050 2.2 0 0.0154,074 1.4 176 0.0

1,549,300 14.3 0 0.0

10,830,408 100.0 2,827,941 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,859 1.0 0

273,219 30.8 018,825 2.1 015,651 1.8 0465,477 52.4 0455,640 51.3 029,568 3.3 076,428 8.6 0

434 0.0 00 0.0 0

888,461 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

888,461 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

10,830,408 8,311,87010,587,589 8,099,624

242,819 212,246100,851 47,322141,968 164,924-49,760 -135,695200,210 187,922

0 0123,000 142,00027,450 -89,773

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

126 446,080 3,5403 8,020 2,67312 43,790 3,6490 0 00 0 0

138 489,870 3,550

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.10.01 7,680助 役 1 10.10.01 6,230収 入 役 1 10.10.01 5,840教 育 長 1 10.10.01 5,840議 会 議 長 1 10.10.01 2,760議会副議長 1 10.10.01 2,300議 会 議 員 18 10.10.01 2,150

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,281,754 12.1 1,076,935 1,029,369 31.4うち職員給 846,763 8.0 645,790 - -

扶 助 費 630,475 6.0 203,386 202,830 6.2公 債 費 560,497 5.3 556,132 542,340 16.6元利償還金 555,848 5.2 551,483 537,691 16.4一時借入金利子 4,649 0.0 4,649 4,649 0.1

(義務的経費計)

物 件 費2,472,726 23.4 1,836,453 1,774,539 54.2700,856 6.6 505,939 411,360 12.6

維 持 補 修 費 19,085 0.2 17,961 15,801 0.5補 助 費 等 579,817 5.5 536,805 479,125 14.6

うち一部事務組合負担金 334,690 3.2 334,690 330,347 10.1繰 出 金 419,725 4.0 370,168 273,949 8.4積 立 金 1,364,918 12.9 246,619 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,420 0.0 2,420 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

5,028,042 47.5投 資 的 経 費 196,66974,259 0.7うち人件費 33,365

5,028,042 47.5普通建設事業費 196,669

うち42.7{ 510,491 4.8 140,056

災害復旧事業費

4,517,551 56,613

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

10,587,589 100.0 3,713,034

内訳

経常経費充当一般財源等計2,954,774 千円

経 常 収 支 比 率90.2 % %104.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,955,853 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

109,092

構 成 比

1.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

109,092総 務 費 2,010,718 19.0 63,035 804,511民 生 費 1,490,198 14.1 80,204 774,179

251,641衛 生 費 2.4 0 231,546労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 426,836 4.0 237,999 185,922商 工 費 27,134 0.3 0 27,134土 木 費 3,742,313 35.3 3,575,040 260,142消 防 費 232,065 2.2 0 232,065教 育 費 1,737,095 16.4 1,071,764 532,311災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 560,497 5.3 0 556,132諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 10,587,589 100.0 5,028,042 3,713,034

公営事業等への繰出

合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ コクホ ソノタ

419,72500

0200,000

0

219,725

国民健康保険事業

実 質 収 支 -24,407再 差 引 収 支 -72,661加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 3,026被 保 険 者 数 ( 人 ) 7,354

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 43国庫支出金 118保険給付費 129

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 895,584基準財政需要額 2,574,740標準税収入額等 1,170,288標準財政規模 2,844,550

財政力指数13~15 0.31実質収支比率 5.0経常一般財源等比率 99.4公債費負担比率 14.1公 債 費 比 率 14.9起債制限比率 10.4

積立金現在高

財 調 151,717減 債 218,984特定目的 1,606,664

地 方 債 現 在 高 7,692,090うち政府資金 6,169,456

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 134,797徴収率

現年計

94.8 86.396.8 90.092.6 81.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

30

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

10,400 0.1 0 0.0437,500 4.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 31: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

7,747 人

人%

7,0959.2

8,431 人人8,460

-0.3 %

12 年 国 調区 分

671

19.5第1次

第2次705

20.4

産 業 構 造

7 年 国 調

748

23.3

590

18.4

第3次2,072

60.1

1,866

58.2

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

12.11

640

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3448

具志頭村

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

418,488 12.0 418,488 23.841,733 1.2 41,733 2.42,156 0.1 2,156 0.142,834 1.2 42,834 2.446,088 1.3 46,088 2.6

0 0.0 0 0.012,172 0.3 12,172 0.7

0 0.0 0 0.09,839 0.3 9,839 0.6

1,315,897 37.8 1,181,198 67.01,181,198 33.9 1,181,198 67.0134,699 3.9 0 0.0

1,889,207 54.3 1,754,508 99.6716 0.0 716 0.0

16,800 0.5 0 0.023,559 0.7 0 0.06,885 0.2 0 0.0

309,366 8.9 0 0.01,511 0.0 1,511 0.1

540,430 15.5 0 0.030,317 0.9 4,942 0.31,820 0.1 0 0.0

102,223 2.9 0 0.037,574 1.1 0 0.0132,024 3.8 326 0.0387,600 11.1 0 0.0

3,480,032 100.0 1,762,003 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,080 1.0 0

109,133 26.1 07,269 1.7 03,584 0.9 0

245,591 58.7 0240,594 57.5 013,313 3.2 034,983 8.4 0

535 0.1 00 0.0 0

418,488 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

418,488 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,480,032 3,927,1323,384,198 3,903,209

95,834 23,9234,287 3,31191,547 20,61257,284 -103,333

1 10 00 0

57,285 -103,332

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

92 299,220 3,2526 15,700 2,6176 22,350 3,7250 0 00 0 0

98 321,570 3,281

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 15.04.01 7,650助 役 1 15.04.01 6,190収 入 役 1 15.04.01 5,810教 育 長 1 15.04.01 5,810議 会 議 長 1 10.10.01 2,760議会副議長 1 10.10.01 2,300議 会 議 員 14 10.10.01 2,140

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 812,367 24.0 710,157 700,170 33.9うち職員給 495,860 14.7 403,706 - -

扶 助 費 297,507 8.8 74,849 74,849 3.6公 債 費 565,405 16.7 565,405 565,405 27.4元利償還金 563,839 16.7 563,839 563,839 27.3一時借入金利子 1,566 0.0 1,566 1,566 0.1

(義務的経費計)

物 件 費1,675,279 49.5 1,350,411 1,340,424 65.0397,487 11.7 237,796 194,655 9.4

維 持 補 修 費 4,517 0.1 3,079 1,944 0.1補 助 費 等 289,605 8.6 278,225 253,596 12.3

うち一部事務組合負担金 168,602 5.0 168,602 166,232 8.1繰 出 金 220,117 6.5 187,711 149,717 7.3積 立 金 2,006 0.1 186 0 0.0投資・出資金・貸付金 8,320 0.2 2,620 1,760 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

786,867 23.3投 資 的 経 費 218,89150,160 1.5うち人件費 47,889786,867 23.3普通建設事業費 218,891

うち19.1{ 93,315 2.8 54,364

災害復旧事業費

646,019 133,994

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

3,384,198 100.0 2,278,919

内訳

経常経費充当一般財源等計1,942,096 千円

経 常 収 支 比 率94.1 % %110.2

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,374,753 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

83,363

構 成 比

2.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

83,363総 務 費 404,807 12.0 7,340 379,881民 生 費 769,755 22.7 14,199 405,979

151,155衛 生 費 4.5 0 141,505労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 660,335 19.5 565,382 247,623商 工 費 16,885 0.5 0 9,218土 木 費 171,042 5.1 166,320 53,606消 防 費 108,657 3.2 1,046 108,657教 育 費 452,794 13.4 32,580 283,682災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 565,405 16.7 0 565,405諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 3,384,198 100.0 786,867 2,278,919

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

220,1177,691

0

0102,624

0

109,802

国民健康保険事業

実 質 収 支 5,161再 差 引 収 支 -15,933加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,593被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,858

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 46国庫支出金 112保険給付費 120

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 436,205基準財政需要額 1,620,483標準税収入額等 567,578標準財政規模 1,748,776

財政力指数13~15 0.26実質収支比率 5.2経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 23.8公 債 費 比 率 26.8起債制限比率 14.6

積立金現在高

財 調 380減 債 71特定目的 14,397

地 方 債 現 在 高 3,599,631うち政府資金 1,670,384

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 493徴収率

現年計

94.7 80.796.1 84.193.2 76.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

31

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

7,000 0.2 0 0.0294,500 8.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 32: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

10,316 人

人%

10,0063.1

11,111 人人11,079

0.3 %

12 年 国 調区 分

555

12.6第1次

第2次980

22.2

産 業 構 造

7 年 国 調

713

16.3

1,020

23.3

第3次2,861

64.8

2,639

60.3

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

16.87

611

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3456

玉城村

市 町 村 類 型 3-4

地方交付税種地 2-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

521,074 10.7 521,074 25.549,566 1.0 49,566 2.43,135 0.1 3,135 0.259,122 1.2 59,122 2.973,829 1.5 73,829 3.6

0 0.0 0 0.014,436 0.3 14,436 0.7

0 0.0 0 0.014,634 0.3 14,634 0.7

1,483,771 30.5 1,298,299 63.51,298,299 26.7 1,298,299 63.5185,472 3.8 0 0.0

2,219,567 45.7 2,034,095 99.51,433 0.0 1,433 0.125,812 0.5 0 0.070,867 1.5 0 0.010,048 0.2 0 0.0882,539 18.2 0 0.0

0 0.0 0 0.0568,876 11.7 0 0.07,875 0.2 7,624 0.4505 0.0 0 0.0

295,625 6.1 0 0.061,888 1.3 0 0.094,473 1.9 1,355 0.1620,800 12.8 0 0.0

4,860,308 100.0 2,044,507 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分5,649 1.1 0

157,596 30.2 012,164 2.3 07,101 1.4 0

271,242 52.1 0268,909 51.6 019,134 3.7 047,891 9.2 0

297 0.1 00 0.0 0

521,074 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

521,074 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,860,308 3,968,2634,658,268 3,919,323202,040 48,94024,189 72177,851 48,868116,035 -144,93110,000 75,010

0 014,800 0111,235 -69,921

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

101 350,320 3,4694 13,490 3,37310 40,070 4,0070 0 00 0 0

111 390,390 3,517

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.10.01 7,700助 役 1 11.10.01 6,240収 入 役 1 11.10.01 5,860教 育 長 1 11.10.01 5,860議 会 議 長 1 11.10.01 2,780議会副議長 1 11.10.01 2,320議 会 議 員 14 11.10.01 2,150

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,088,945 23.4 919,725 910,280 38.1うち職員給 714,538 15.3 574,813 - -

扶 助 費 356,608 7.7 103,438 102,248 4.3公 債 費 388,856 8.3 381,777 381,777 16.0元利償還金 388,328 8.3 381,249 381,249 15.9一時借入金利子 528 0.0 528 528 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,834,409 39.4 1,404,940 1,394,305 58.3689,024 14.8 365,514 250,524 10.5

維 持 補 修 費 27,183 0.6 23,436 16,490 0.7補 助 費 等 352,773 7.6 309,393 268,978 11.2

うち一部事務組合負担金 241,965 5.2 241,965 226,474 9.5繰 出 金 374,645 8.0 266,856 206,377 8.6積 立 金 20,612 0.4 20,112 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,870 0.0 1,870 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,357,752 29.1投 資 的 経 費 65,5365,576 0.1うち人件費 1,233

1,356,734 29.1普通建設事業費 64,518

うち28.3{ 38,028 0.8 37,921

災害復旧事業費

1,318,706 26,597

1,018 0.0 1,0180失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

4,658,268 100.0 2,457,657

内訳

経常経費充当一般財源等計2,136,674 千円

経 常 収 支 比 率89.3 % %104.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,659,697 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

85,985

構 成 比

1.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

85,985総 務 費 576,075 12.4 8,563 507,725民 生 費 946,028 20.3 364 387,073

213,713衛 生 費 4.6 1,388 192,028労 働 費 140 0.0 0 140農 林 水 産 業 費 680,683 14.6 435,611 239,560商 工 費 30,693 0.7 1,766 11,419土 木 費 68,799 1.5 15,049 51,216消 防 費 142,239 3.1 0 142,239教 育 費 1,524,039 32.7 893,993 457,477災 害 復 旧 費 1,018 0.0 0 1,018公 債 費 388,856 8.3 0 381,777諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 4,658,268 100.0 1,356,734 2,457,657

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

374,64583,000

0

0153,158

0

138,487

国民健康保険事業

実 質 収 支 29,529再 差 引 収 支 -8,819加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,097被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,170

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 54国庫支出金 114保険給付費 138

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 565,752基準財政需要額 1,867,601標準税収入額等 737,757標準財政規模 2,036,056

財政力指数13~15 0.27実質収支比率 8.7経常一般財源等比率 100.4公債費負担比率 14.4公 債 費 比 率 14.8起債制限比率 10.2

積立金現在高

財 調 338,564減 債 55,819特定目的 279,777

地 方 債 現 在 高 2,592,883うち政府資金 1,775,576

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 6,017徴収率

現年計

96.9 90.898.9 95.994.8 85.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

32

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

10,000 0.2 0 0.0337,800 7.0 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 33: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

5,958 人

人%

5,9060.9

5,744 人人5,801

-1.0 %

12 年 国 調区 分

457

18.7第1次

第2次460

18.8

産 業 構 造

7 年 国 調

574

22.6

480

18.9

第3次1,532

62.5

1,484

58.4

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

9.87

604

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3464

知念村

市 町 村 類 型 2-2

地方交付税種地 2-2

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

243,657 6.1 243,657 16.922,768 0.6 22,768 1.61,784 0.0 1,784 0.131,658 0.8 31,658 2.215,515 0.4 15,515 1.1

0 0.0 0 0.06,660 0.2 6,660 0.5

0 0.0 0 0.07,299 0.2 7,299 0.5

1,261,106 31.4 1,094,473 76.01,094,473 27.2 1,094,473 76.0166,633 4.1 0 0.0

1,590,447 39.6 1,423,814 98.8620 0.0 620 0.0

0 0.0 0 0.024,928 0.6 0 0.05,424 0.1 0 0.0

372,818 9.3 0 0.016,021 0.4 16,021 1.1971,285 24.2 0 0.0

218 0.0 0 0.016,167 0.4 0 0.0151,977 3.8 0 0.0352,139 8.8 0 0.087,976 2.2 74 0.0430,400 10.7 0 0.0

4,020,420 100.0 1,440,529 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,943 1.2 076,714 31.5 08,637 3.5 04,266 1.8 0

112,953 46.4 0110,141 45.2 09,058 3.7 029,086 11.9 0

0 0.0 00 0.0 0

243,657 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

243,657 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,020,420 3,361,5973,701,150 3,013,269319,270 348,328

227 298,459319,043 49,869265,363 -292,33652,779 110,102

0 0122,540 119,939195,602 -302,173

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

76 252,170 3,3180 0 06 23,080 3,8470 0 00 0 0

82 275,250 3,357

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 14.12.01 7,670助 役 1 14.12.01 6,210収 入 役 1 14.12.01 5,830教 育 長 1 14.12.01 5,830議 会 議 長 1 14.12.01 2,760議会副議長 1 14.12.01 2,300議 会 議 員 14 14.12.01 2,140

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 768,410 20.8 693,509 657,433 38.9うち職員給 472,492 12.8 399,976 - -

扶 助 費 109,709 3.0 36,373 31,550 1.9公 債 費 428,973 11.6 421,943 421,943 25.0元利償還金 428,973 11.6 421,943 421,943 25.0一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,307,092 35.3 1,151,825 1,110,926 65.7253,497 6.8 210,529 137,592 8.1

維 持 補 修 費 7,298 0.2 6,949 4,632 0.3補 助 費 等 287,502 7.8 271,234 197,124 11.7

うち一部事務組合負担金 164,548 4.4 164,548 162,598 9.6繰 出 金 225,324 6.1 197,306 110,444 6.5積 立 金 58,283 1.6 58,277 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,910 0.1 1,910 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,560,244 42.2投 資 的 経 費 95,46246,327 1.3うち人件費 31,752

1,560,244 42.2普通建設事業費 95,462

うち37.6{ 152,738 4.1 81,436

災害復旧事業費

1,391,054 13,774

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

3,701,150 100.0 1,993,492

内訳

経常経費充当一般財源等計1,560,718 千円

経 常 収 支 比 率92.4 % %108.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,312,702 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

87,402

構 成 比

2.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

87,402総 務 費 461,913 12.5 12,085 431,145民 生 費 580,951 15.7 32,887 372,326

128,088衛 生 費 3.5 4,486 119,507労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 1,251,987 33.8 1,130,379 169,335商 工 費 9,111 0.2 0 4,775土 木 費 305,677 8.3 290,076 31,905消 防 費 82,283 2.2 0 82,283教 育 費 364,765 9.9 90,331 272,871災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 428,973 11.6 0 421,943諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 3,701,150 100.0 1,560,244 1,993,492

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

225,32452,159

0

076,208

0

96,957

国民健康保険事業

実 質 収 支 -32,864再 差 引 収 支 -61,865加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,222被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,872

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 48国庫支出金 91保険給付費 115

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 262,183基準財政需要額 1,357,868標準税収入額等 341,786標準財政規模 1,436,259

財政力指数13~15 0.18実質収支比率 22.2経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 18.2公 債 費 比 率 21.0起債制限比率 14.2

積立金現在高

財 調 89,083減 債 53,851特定目的 246,506

地 方 債 現 在 高 3,450,620うち政府資金 2,117,514

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 23,175実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 24徴収率

現年計

95.3 81.696.3 84.893.2 76.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

33

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

3,000 0.1 0 0.0246,200 6.1 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 34: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

11,401 人

人%

11,0862.8

11,639 人人11,629

0.1 %

12 年 国 調区 分

358

7.3第1次

第2次1,072

21.9

産 業 構 造

7 年 国 調

390

8.4

980

21.2

第3次3,458

70.7

3,255

70.3

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

10.60

1,076

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3472

佐敷町

市 町 村 類 型 3-4

地方交付税種地 2-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

568,595 13.9 568,595 28.339,985 1.0 39,985 2.03,623 0.1 3,623 0.266,591 1.6 66,591 3.315,428 0.4 15,428 0.8

0 0.0 0 0.011,629 0.3 11,629 0.6

0 0.0 0 0.017,611 0.4 17,611 0.9

1,427,496 34.8 1,278,673 63.61,278,673 31.2 1,278,673 63.6148,823 3.6 0 0.0

2,150,958 52.5 2,002,135 99.51,083 0.0 1,083 0.124,316 0.6 0 0.037,793 0.9 1,027 0.19,448 0.2 0 0.0

419,945 10.2 0 0.04,504 0.1 4,504 0.2

767,404 18.7 0 0.07,804 0.2 0 0.011,680 0.3 0 0.087,193 2.1 0 0.065,942 1.6 0 0.051,672 1.3 2,504 0.1459,300 11.2 0 0.0

4,099,042 100.0 2,011,253 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分12,072 2.1 0171,652 30.2 012,259 2.2 022,385 3.9 0276,983 48.7 0264,779 46.6 020,297 3.6 052,892 9.3 0

55 0.0 00 0.0 0

568,595 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

568,595 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,099,042 4,176,0664,029,731 4,120,819

69,311 55,2470 18,490

69,311 36,75721,859 -8,47456,529 33,951

0 046,436 62,76431,952 -37,287

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

96 325,850 3,3944 11,910 2,9785 19,050 3,8100 0 00 0 0

101 344,900 3,415

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,290助 役 1 16.04.01 5,900収 入 役 1 16.04.01 5,540教 育 長 1 16.04.01 5,540議 会 議 長 1 11.02.01 2,760議会副議長 1 11.02.01 2,300議 会 議 員 14 11.02.01 2,140

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 988,357 24.5 867,699 810,749 34.1うち職員給 626,308 15.5 509,067 - -

扶 助 費 409,011 10.1 135,173 135,173 5.7公 債 費 426,664 10.6 426,664 426,664 17.9元利償還金 426,054 10.6 426,054 426,054 17.9一時借入金利子 610 0.0 610 610 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,824,032 45.3 1,429,536 1,372,586 57.7460,428 11.4 330,342 222,499 9.4

維 持 補 修 費 10,256 0.3 10,256 10,256 0.4補 助 費 等 459,646 11.4 427,738 377,179 15.9

うち一部事務組合負担金 305,776 7.6 305,776 299,422 12.6繰 出 金 290,437 7.2 253,495 183,621 7.7積 立 金 56,530 1.4 56,528 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,710 0.0 1,710 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

926,692 23.0投 資 的 経 費 157,18415,574 0.4うち人件費 15,574926,692 23.0普通建設事業費 157,184

うち18.8{ 151,466 3.8 130,366

災害復旧事業費

758,498 26,690

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

4,029,731 100.0 2,666,789

内訳

経常経費充当一般財源等計2,166,141 千円

経 常 収 支 比 率91.1 % %107.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,736,100 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

96,319

構 成 比

2.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

96,319総 務 費 585,025 14.5 48,070 528,310民 生 費 988,852 24.5 16,470 547,420

197,526衛 生 費 4.9 354 174,871労 働 費 29,796 0.7 0 140農 林 水 産 業 費 714,580 17.7 606,768 124,813商 工 費 8,277 0.2 3,000 8,277土 木 費 345,642 8.6 234,892 179,367消 防 費 148,603 3.7 0 148,603教 育 費 488,447 12.1 17,138 432,005災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 426,664 10.6 0 426,664諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 4,029,731 100.0 926,692 2,666,789

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

290,43740,584

0

0102,000

0

147,853

国民健康保険事業

実 質 収 支 22,505再 差 引 収 支 -9,341加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,023被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,620

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 50国庫支出金 98保険給付費 134

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 561,568基準財政需要額 1,842,230標準税収入額等 735,098標準財政規模 2,013,771

財政力指数13~15 0.28実質収支比率 3.4経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 15.6公 債 費 比 率 16.6起債制限比率 11.8

積立金現在高

財 調 31,396減 債 11,650特定目的 210,006

地 方 債 現 在 高 3,338,564うち政府資金 2,321,838

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 142,805実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 0徴収率

現年計

96.3 86.598.4 94.193.9 78.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

34

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

7,000 0.2 0 0.0358,900 8.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 35: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

15,109 人

人%

14,8501.7

15,469 人人15,360

0.7 %

12 年 国 調区 分

147

2.2第1次

第2次1,395

21.3

産 業 構 造

7 年 国 調

153

2.5

1,383

22.2

第3次4,980

76.1

4,676

75.2

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

4.64

3,256

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3481

与那原町

市 町 村 類 型 4-4

地方交付税種地 2-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

943,968 21.0 943,968 39.133,305 0.7 33,305 1.46,243 0.1 6,243 0.3

104,060 2.3 104,060 4.34,054 0.1 4,054 0.2

0 0.0 0 0.09,726 0.2 9,726 0.4

0 0.0 0 0.037,601 0.8 37,601 1.6

1,406,483 31.3 1,257,707 52.11,257,707 28.0 1,257,707 52.1148,776 3.3 0 0.0

2,545,440 56.6 2,396,664 99.22,517 0.1 2,517 0.144,518 1.0 0 0.058,054 1.3 12,683 0.511,842 0.3 0 0.0582,724 13.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0297,257 6.6 0 0.02,421 0.1 2,421 0.1200 0.0 0 0.0

105,269 2.3 0 0.0146,240 3.3 0 0.0196,621 4.4 1,346 0.1500,300 11.1 0 0.0

4,493,403 100.0 2,415,631 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分8,685 0.9 0

335,509 35.5 024,780 2.6 034,985 3.7 0446,780 47.3 0439,911 46.6 024,458 2.6 068,771 7.3 0

0 0.0 00 0.0 0

943,968 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

943,968 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,493,403 5,137,1074,389,029 4,942,338104,374 194,76971,851 93,40632,523 101,363-90,311 18,611119,432 0

0 99,074100,000 87,964-70,879 29,721

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

111 368,150 3,3177 21,400 3,05710 29,550 2,9550 0 00 0 0

121 397,700 3,287

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ○

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,290助 役 1 16.04.01 5,900収 入 役 1 16.04.01 5,540教 育 長 1 16.04.01 5,540議 会 議 長 1 10.10.01 2,760議会副議長 1 10.10.01 2,300議 会 議 員 18 10.10.01 2,150

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,082,290 24.7 960,208 949,217 33.3うち職員給 682,820 15.6 561,021 - -

扶 助 費 602,971 13.7 113,151 113,091 4.0公 債 費 462,055 10.5 462,055 462,055 16.2元利償還金 461,661 10.5 461,661 461,661 16.2一時借入金利子 394 0.0 394 394 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,147,316 48.9 1,535,414 1,524,363 53.4672,883 15.3 503,147 342,622 12.0

維 持 補 修 費 26,626 0.6 23,471 15,747 0.6補 助 費 等 507,968 11.6 495,636 459,516 16.1

うち一部事務組合負担金 320,819 7.3 320,819 312,678 11.0繰 出 金 377,593 8.6 323,044 278,467 9.8積 立 金 126,258 2.9 119,432 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,930 0.0 1,930 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

528,455 12.0投 資 的 経 費 157,86224,672 0.6うち人件費 12,013528,455 12.0普通建設事業費 157,862

うち6.5{ 241,218 5.5 116,506

災害復旧事業費

287,237 41,356

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

4,389,029 100.0 3,159,936

内訳

経常経費充当一般財源等計2,620,715 千円

経 常 収 支 比 率91.8 % %108.5

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,264,310 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

102,382

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

102,382総 務 費 661,860 15.1 24,542 614,202民 生 費 1,380,453 31.5 68,911 669,863

306,506衛 生 費 7.0 0 276,959労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 58,128 1.3 7,300 52,571商 工 費 19,378 0.4 0 17,029土 木 費 567,563 12.9 418,959 241,773消 防 費 190,167 4.3 0 190,167教 育 費 640,537 14.6 8,743 532,935災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 462,055 10.5 0 462,055諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 4,389,029 100.0 528,455 3,159,936

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

377,59339,500

0

0169,460

0

168,633

国民健康保険事業

実 質 収 支 88,115再 差 引 収 支 58,358加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,882被 保 険 者 数 ( 人 ) 6,497

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 53国庫支出金 111保険給付費 125

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 886,416基準財政需要額 2,148,834標準税収入額等 1,169,975標準財政規模 2,427,682

財政力指数13~15 0.38実質収支比率 1.3経常一般財源等比率 99.5公債費負担比率 14.2公 債 費 比 率 14.9起債制限比率 10.6

積立金現在高

財 調 397,012減 債 466特定目的 222,902

地 方 債 現 在 高 3,678,369うち政府資金 1,534,239

(

支出予定額)

物件等購入 3,151,834保証・補償 0そ の 他 3,700実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 132,203徴収率

現年計

96.2 87.098.3 93.393.7 80.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

35

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

13,900 0.3 0 0.0423,900 9.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 36: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

11,455 人

人%

11,1752.5

12,194 人人12,155

0.3 %

12 年 国 調区 分

681

12.9第1次

第2次1,151

21.9

産 業 構 造

7 年 国 調

706

14.1

1,102

22.0

第3次3,420

65.0

3,195

63.8

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

12.35

928

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3499

大里村

市 町 村 類 型 3-4

地方交付税種地 2-3

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

679,862 17.5 679,862 34.144,521 1.1 44,521 2.24,214 0.1 4,214 0.269,236 1.8 69,236 3.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

12,971 0.3 12,971 0.70 0.0 0 0.0

22,503 0.6 22,503 1.11,281,266 33.0 1,149,603 57.71,149,603 29.6 1,149,603 57.7131,663 3.4 0 0.0

2,114,573 54.4 1,982,910 99.51,211 0.0 1,211 0.1

113,379 2.9 0 0.052,783 1.4 1,629 0.112,888 0.3 0 0.0414,532 10.7 0 0.0

0 0.0 0 0.0391,641 10.1 0 0.01,374 0.0 1,014 0.145,001 1.2 0 0.0158,552 4.1 0 0.081,002 2.1 0 0.034,380 0.9 6,161 0.3463,000 11.9 0 0.0

3,884,316 100.0 1,992,925 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分6,339 0.9 0

208,448 30.7 012,200 1.8 032,649 4.8 0329,645 48.5 0323,899 47.6 022,213 3.3 068,358 10.1 0

0 0.0 010 0.0 0

679,862 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

679,862 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,884,316 3,842,3433,718,255 3,728,410166,061 113,93310,204 6,300155,857 107,63324,155 36,000

197 67,4270 0

78,006 163,390-53,654 -59,963

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

110 383,660 3,4889 32,550 3,6177 24,180 3,4540 0 00 0 0

117 407,840 3,486

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ○ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 15.04.01 7,670助 役 1 15.04.01 6,210収 入 役 1 15.04.01 5,830教 育 長 1 15.04.01 5,830議 会 議 長 1 15.04.01 2,760議会副議長 1 15.04.01 2,300議 会 議 員 14 15.04.01 2,140

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,004,385 27.0 841,826 840,778 35.6うち職員給 657,985 17.7 497,080 - -

扶 助 費 409,858 11.0 121,503 121,498 5.1公 債 費 378,293 10.2 378,293 378,293 16.0元利償還金 378,175 10.2 378,175 378,175 16.0一時借入金利子 118 0.0 118 118 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,792,536 48.2 1,341,622 1,340,569 56.8551,334 14.8 415,642 381,046 16.1

維 持 補 修 費 16,094 0.4 16,094 16,094 0.7補 助 費 等 428,886 11.5 374,972 338,853 14.3

うち一部事務組合負担金 245,205 6.6 245,205 243,284 10.3繰 出 金 312,831 8.4 248,597 188,406 8.0積 立 金 1,519 0.0 337 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,650 0.0 1,650 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

613,405 16.5投 資 的 経 費 138,15276,623 2.1うち人件費 70,166611,930 16.5普通建設事業費 136,677

うち13.4{ 110,414 3.0 105,714

災害復旧事業費

496,516 29,663

1,475 0.0 1,4750失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

3,718,255 100.0 2,537,066

内訳

経常経費充当一般財源等計2,264,968 千円

経 常 収 支 比 率95.9 % %113.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,703,127 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

88,754

構 成 比

2.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

88,754総 務 費 518,975 14.0 12,286 485,192民 生 費 1,157,757 31.1 62,862 561,223

227,386衛 生 費 6.1 0 202,178労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 369,297 9.9 249,296 175,259商 工 費 13,326 0.4 0 7,298土 木 費 304,446 8.2 281,161 66,097消 防 費 157,579 4.2 0 157,579教 育 費 500,967 13.5 6,325 413,718災 害 復 旧 費 1,475 0.0 0 1,475公 債 費 378,293 10.2 0 378,293諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 3,718,255 100.0 611,930 2,537,066

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

312,83126,254

0

0128,964

0

157,613

国民健康保険事業

実 質 収 支 1,049再 差 引 収 支 -25,252加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,032被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,120

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 56国庫支出金 110保険給付費 137

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 638,993基準財政需要額 1,794,715標準税収入額等 837,122標準財政規模 1,986,725

財政力指数13~15 0.33実質収支比率 7.8経常一般財源等比率 100.3公債費負担比率 14.0公 債 費 比 率 14.4起債制限比率 11.9

積立金現在高

財 調 162,650減 債 175特定目的 92,517

地 方 債 現 在 高 3,863,714うち政府資金 2,833,927

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 11,536徴収率

現年計

97.6 93.298.5 96.496.5 90.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

36

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

8,600 0.2 0 0.0360,200 9.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 37: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

32,099 人

人%

30,2496.1

32,676 人人32,451

0.7 %

12 年 国 調区 分

688

4.9第1次

第2次2,947

21.1

産 業 構 造

7 年 国 調

782

6.1

2,788

21.9

第3次10,275

73.5

9,165

71.9

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

10.72

2,994

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3502

南風原町

市 町 村 類 型 7-4

地方交付税種地 2-4

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

2,512,175 21.0 2,512,175 52.282,861 0.7 82,861 1.713,107 0.1 13,107 0.3238,220 2.0 238,220 5.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

24,163 0.2 24,163 0.50 0.0 0 0.0

72,684 0.6 72,684 1.51,990,174 16.7 1,857,741 38.61,857,741 15.6 1,857,741 38.6132,433 1.1 0 0.0

4,933,384 41.3 4,800,951 99.85,301 0.0 5,301 0.1

173,574 1.5 0 0.047,205 0.4 0 0.028,472 0.2 0 0.0

2,747,404 23.0 0 0.00 0.0 0 0.0

1,744,667 14.6 0 0.04,273 0.0 1,154 0.012,500 0.1 0 0.088,993 0.7 0 0.0260,976 2.2 0 0.0312,270 2.6 4,541 0.1

1,575,900 13.2 0 0.0

11,934,919 100.0 4,811,947 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分18,720 0.7 0740,979 29.5 055,587 2.2 0175,567 7.0 0

1,193,018 47.5 01,176,253 46.8 0

53,593 2.1 0274,711 10.9 0

0 0.0 00 0.0 0

2,512,175 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

2,512,175 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

11,934,919 10,504,28411,711,681 10,271,622

223,238 232,66292,005 96,922131,233 135,740-32,821 -56,412117,606 131,971

0 10,4340 171,332

84,785 -85,339

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

183 634,900 3,46917 51,470 3,02815 61,410 4,0940 0 00 0 0

198 696,310 3,517

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 12.04.01 7,900助 役 1 12.04.01 6,450収 入 役 1 12.04.01 6,040教 育 長 1 12.04.01 6,040議 会 議 長 1 12.04.01 3,000議会副議長 1 12.04.01 2,500議 会 議 員 20 12.04.01 2,330

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,642,813 14.0 1,497,273 1,491,703 26.9うち職員給 1,115,428 9.5 982,686 - -

扶 助 費 1,393,917 11.9 392,306 392,266 7.1公 債 費 997,564 8.5 997,564 997,564 18.0元利償還金 996,928 8.5 996,928 996,928 18.0一時借入金利子 636 0.0 636 636 0.0

(義務的経費計)

物 件 費4,034,294 34.4 2,887,143 2,881,533 52.01,125,299 9.6 779,079 707,605 12.8

維 持 補 修 費 29,007 0.2 29,007 29,007 0.5補 助 費 等 883,952 7.5 712,137 643,753 11.6

うち一部事務組合負担金 426,487 3.6 385,985 372,425 6.7繰 出 金 869,936 7.4 758,342 448,091 8.1積 立 金 143,474 1.2 143,376 0 0.0投資・出資金・貸付金 33,400 0.3 3,400 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

4,592,319 39.2投 資 的 経 費 398,534165,838 1.4うち人件費 105,194

4,592,319 39.2普通建設事業費 398,534

うち33.5{ 672,107 5.7 343,581

災害復旧事業費

3,920,212 54,953

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

11,711,681 100.0 5,711,018

内訳

経常経費充当一般財源等計4,709,989 千円

経 常 収 支 比 率85.1 % %97.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

5,934,256 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

134,230

構 成 比

1.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

133,730総 務 費 1,171,048 10.0 101,282 1,034,348民 生 費 2,546,512 21.7 20,671 1,301,488

526,227衛 生 費 4.5 2,814 385,527労 働 費 17,434 0.1 1,387 8,782農 林 水 産 業 費 208,891 1.8 108,693 116,244商 工 費 73,445 0.6 1,379 35,025土 木 費 3,585,475 30.6 3,326,972 403,647消 防 費 347,745 3.0 0 347,745教 育 費 2,103,110 18.0 1,029,121 946,918災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 997,564 8.5 0 997,564諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 11,711,681 100.0 4,592,319 5,711,018

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

869,936178,753

0

0423,343

0

267,840

国民健康保険事業

実 質 収 支 163,731再 差 引 収 支 -9,244加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 5,094被 保 険 者 数 ( 人 ) 12,353

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 56国庫支出金 113保険給付費 140

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 2,276,172基準財政需要額 4,141,785標準税収入額等 3,005,690標準財政規模 4,863,431

財政力指数13~15 0.51実質収支比率 2.7経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 16.8公 債 費 比 率 16.2起債制限比率 11.6

積立金現在高

財 調 469,125減 債 68,910特定目的 841,881

地 方 債 現 在 高 10,788,750うち政府資金 8,716,197

(

支出予定額)

物件等購入 3,679,272保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 285,591徴収率

現年計

97.5 91.698.6 94.096.2 89.1

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

37

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

31,600 0.3 0 0.0692,700 5.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 38: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

730 人

人%

7250.7725 人

人7190.8 %

12 年 国 調区 分

26

6.7第1次

第2次34

8.8

産 業 構 造

7 年 国 調

23

6.7

29

8.5

第3次327

84.5

291

84.8

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

19.18

38

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3537

渡嘉敷村

市 町 村 類 型 0-4

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

46,809 2.6 46,809 8.76,075 0.3 6,075 1.1378 0.0 378 0.1

6,622 0.4 6,622 1.20 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

1,768 0.1 1,768 0.30 0.0 0 0.0

2,176 0.1 2,176 0.4642,477 36.1 461,953 85.9461,953 25.9 461,953 85.9180,524 10.1 0 0.0706,305 39.6 525,781 97.8

0 0.0 0 0.0116 0.0 0 0.0

23,659 1.3 0 0.08,772 0.5 0 0.0

379,136 21.3 0 0.00 0.0 0 0.0

269,009 15.1 0 0.010,733 0.6 10,352 1.96,000 0.3 0 0.0

137,776 7.7 0 0.043,016 2.4 0 0.011,470 0.6 1,637 0.3185,900 10.4 0 0.0

1,781,892 100.0 537,770 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分489 1.0 0

19,386 41.4 01,833 3.9 02,020 4.3 018,216 38.9 018,198 38.9 01,037 2.2 03,828 8.2 0

0 0.0 00 0.0 0

46,809 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

46,809 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

1,781,892 2,212,8891,742,660 2,156,547

39,232 56,3420 25,845

39,232 30,4976,761 -14,683

53 1080 0

38,876 60,251-32,062 -74,826

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

36 105,360 2,9270 0 02 7,060 3,5300 0 00 0 0

38 112,420 2,958

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 6,800助 役 1 16.04.01 5,500収 入 役 1 16.04.01 5,160教 育 長 1 16.04.01 5,160議 会 議 長 1 16.04.01 2,410議会副議長 1 16.04.01 2,010議 会 議 員 6 16.04.01 1,880

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 328,529 18.9 311,117 310,611 51.3うち職員給 184,553 10.6 167,200 - -

扶 助 費 20,702 1.2 8,237 3,234 0.5公 債 費 184,833 10.6 171,054 171,054 28.3元利償還金 180,614 10.4 166,835 166,835 27.6一時借入金利子 4,219 0.2 4,219 4,219 0.7

(義務的経費計)

物 件 費534,064 30.6 490,408 484,899 80.1228,737 13.1 195,076 66,504 11.0

維 持 補 修 費 10,199 0.6 8,658 845 0.1補 助 費 等 52,103 3.0 36,262 11,173 1.8

うち一部事務組合負担金 6,583 0.4 6,583 6,583 1.1繰 出 金 113,590 6.5 61,003 16,990 2.8積 立 金 621 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 600 0.0 600 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

802,746 46.1投 資 的 経 費 113,2067,181 0.4うち人件費 7,181

611,479 35.1普通建設事業費 100,542

うち28.0{ 123,010 7.1 92,004

災害復旧事業費

488,469 8,538

191,267 11.0 12,6640失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

1,742,660 100.0 905,213

内訳

経常経費充当一般財源等計580,411 千円

経 常 収 支 比 率95.9 % %107.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

944,445 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

42,331

構 成 比

2.4

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

42,331総 務 費 206,755 11.9 6,300 192,851民 生 費 115,000 6.6 0 85,539

114,184衛 生 費 6.6 22,597 65,394労 働 費 308 0.0 0 308農 林 水 産 業 費 365,715 21.0 309,516 55,911商 工 費 25,420 1.5 0 14,074土 木 費 328,897 18.9 270,286 107,848消 防 費 4,756 0.3 1,074 4,756教 育 費 163,194 9.4 1,706 152,483災 害 復 旧 費 191,267 11.0 0 12,664公 債 費 184,833 10.6 0 171,054諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 1,742,660 100.0 611,479 905,213

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ

113,59038,16128,000

015,525

0

31,904

国民健康保険事業

実 質 収 支 7再 差 引 収 支 -2,646加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 199被 保 険 者 数 ( 人 ) 349

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 42国庫支出金 127保険給付費 127

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 50,161基準財政需要額 512,949標準税収入額等 64,862標準財政規模 526,815

財政力指数13~15 0.10実質収支比率 7.4経常一般財源等比率 102.1公債費負担比率 18.1公 債 費 比 率 13.6起債制限比率 8.1

積立金現在高

財 調 152,445減 債 1,576特定目的 771,482

地 方 債 現 在 高 1,985,783うち政府資金 1,788,818

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 28,499徴収率

現年計

96.1 89.799.8 99.890.6 77.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

38

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.067,300 3.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 39: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

1,026 人

人%

1,0180.8

1,043 人人1,045

-0.2 %

12 年 国 調区 分

12

2.2第1次

第2次28

5.2

産 業 構 造

7 年 国 調

32

6.6

35

7.2

第3次495

92.5

418

86.2

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

16.74

61

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3545

座間味村

市 町 村 類 型 0-4

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

57,340 2.1 57,340 8.410,178 0.4 10,178 1.5

366 0.0 366 0.18,540 0.3 8,540 1.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

2,940 0.1 2,940 0.40 0.0 0 0.0

1,955 0.1 1,955 0.3783,968 29.1 587,112 85.6587,112 21.8 587,112 85.6196,856 7.3 0 0.0865,287 32.1 668,431 97.5

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

41,249 1.5 17,225 2.52,938 0.1 0 0.0

582,260 21.6 0 0.00 0.0 0 0.0

354,976 13.2 0 0.0214 0.0 214 0.0100 0.0 0 0.0

223,853 8.3 0 0.085,933 3.2 0 0.022,928 0.9 11 0.0517,300 19.2 0 0.0

2,697,038 100.0 685,881 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分516 0.9 0

20,443 35.7 01,510 2.6 0553 1.0 0

27,916 48.7 023,721 41.4 01,287 2.2 05,115 8.9 0

0 0.0 00 0.0 0

57,340 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

57,340 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,697,038 2,713,4082,595,587 2,633,041101,451 80,36713,644 8,23987,807 72,12810,113 69,479

0 00 00 0

10,113 69,479

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

30 85,920 2,8640 0 03 6,770 2,2570 0 00 0 0

33 92,690 2,809

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 6,800助 役 1 16.04.01 5,500収 入 役 1 16.04.01 5,160教 育 長 1 16.04.01 5,160議 会 議 長 1 16.04.01 2,380議会副議長 1 16.04.01 1,980議 会 議 員 6 16.04.01 1,840

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 325,581 12.5 300,163 300,163 39.3うち職員給 186,715 7.2 161,297 - -

扶 助 費 23,488 0.9 15,140 15,140 2.0公 債 費 242,195 9.3 242,195 242,195 31.7元利償還金 239,571 9.2 239,571 239,571 31.4一時借入金利子 2,624 0.1 2,624 2,624 0.3

(義務的経費計)

物 件 費591,264 22.8 557,498 557,498 73.0346,885 13.4 201,134 74,612 9.8

維 持 補 修 費 17,033 0.7 17,033 17,033 2.2補 助 費 等 59,634 2.3 59,433 16,160 2.1

うち一部事務組合負担金 6,918 0.3 6,918 6,140 0.8繰 出 金 176,478 6.8 171,760 47,324 6.2積 立 金 40,267 1.6 40,267 0 0.0投資・出資金・貸付金 450 0.0 450 450 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,363,576 52.5投 資 的 経 費 135,0213,622 0.1うち人件費 0

1,363,576 52.5普通建設事業費 135,021

うち47.7{ 125,406 4.8 111,684

災害復旧事業費

1,238,170 23,337

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

2,595,587 100.0 1,182,596

内訳

経常経費充当一般財源等計713,077 千円

経 常 収 支 比 率93.4 % %104.0

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,284,047 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

47,839

構 成 比

1.8

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

47,839総 務 費 291,422 11.2 26,383 245,006民 生 費 116,852 4.5 1,799 50,831

759,647衛 生 費 29.3 622,129 140,749労 働 費 5,915 0.2 0 2,955農 林 水 産 業 費 449,340 17.3 379,027 73,089商 工 費 164,240 6.3 123,694 39,369土 木 費 254,074 9.8 138,854 141,769消 防 費 9,108 0.4 4,449 9,108教 育 費 254,955 9.8 67,241 189,686災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 242,195 9.3 0 242,195諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 2,595,587 100.0 1,363,576 1,182,596

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ

176,47868,36066,335

020,941

0

20,842

国民健康保険事業

実 質 収 支 6,679再 差 引 収 支 6,162加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 354被 保 険 者 数 ( 人 ) 673

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 37国庫支出金 92保険給付費 99

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 69,884基準財政需要額 660,805標準税収入額等 89,788標準財政規模 676,900

財政力指数13~15 0.09実質収支比率 13.0経常一般財源等比率 101.3公債費負担比率 18.9公 債 費 比 率 20.4起債制限比率 15.1

積立金現在高

財 調 70減 債 121特定目的 118,678

地 方 債 現 在 高 2,390,429うち政府資金 1,867,983

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 3徴収率

現年計

93.4 85.593.8 87.790.8 79.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

39

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.077,500 2.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 40: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

960 人

人%

968-0.8916 人

人9001.8 %

12 年 国 調区 分

15

4.1第1次

第2次114

31.1

産 業 構 造

7 年 国 調

79

24.8

66

20.8

第3次237

64.8

172

54.1

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

7.63

126

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3553

粟国村

市 町 村 類 型 0-4

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

58,317 3.0 58,317 9.28,267 0.4 8,267 1.3219 0.0 219 0.0

6,090 0.3 6,090 1.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

2,403 0.1 2,403 0.40 0.0 0 0.0

1,347 0.1 1,347 0.2706,300 36.3 538,069 84.6538,069 27.6 538,069 84.6168,231 8.6 0 0.0782,943 40.2 614,712 96.6

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

7,785 0.4 1,343 0.2706 0.0 0 0.0

202,619 10.4 0 0.00 0.0 0 0.0

430,877 22.1 0 0.02,353 0.1 1,263 0.21,655 0.1 0 0.043,961 2.3 0 0.0191,197 9.8 0 0.021,365 1.1 18,985 3.0262,100 13.5 0 0.0

1,947,561 100.0 636,303 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分368 0.6 0

14,708 25.2 02,778 4.8 01,864 3.2 031,905 54.7 031,055 53.3 01,585 2.7 05,076 8.7 0

33 0.1 00 0.0 0

58,317 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

58,317 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

1,947,561 1,959,9011,867,337 1,769,444

80,224 190,457623 49,190

79,601 141,267-62,406 39,43726,890 85,58035,729 32,281

0 0213 157,298

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

31 93,480 3,0150 0 01 3,690 3,6900 0 03 4,950 1,650

35 102,120 2,918

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,280助 役 1 16.04.01 5,900収 入 役 1 16.04.01 5,530教 育 長 1 16.04.01 5,530議 会 議 長 1 16.04.01 2,550議会副議長 1 16.04.01 2,110議 会 議 員 8 16.04.01 1,970

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 316,032 16.9 283,906 277,092 39.2うち職員給 184,715 9.9 158,762 - -

扶 助 費 18,964 1.0 6,396 6,396 0.9公 債 費 246,490 13.2 242,206 206,477 29.2元利償還金 246,490 13.2 242,206 206,477 29.2一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費581,486 31.1 532,508 489,965 69.4190,345 10.2 165,301 88,607 12.5

維 持 補 修 費 4,588 0.2 4,588 3,080 0.4補 助 費 等 66,118 3.5 65,882 19,950 2.8

うち一部事務組合負担金 7,912 0.4 7,912 7,149 1.0繰 出 金 140,044 7.5 136,596 67,242 9.5積 立 金 26,890 1.4 26,890 0 0.0投資・出資金・貸付金 360 0.0 360 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

857,506 45.9投 資 的 経 費 78,9963,609 0.2うち人件費 0

857,506 45.9普通建設事業費 78,996

うち43.4{ 36,858 2.0 36,858

災害復旧事業費

811,047 36,037

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

1,867,337 100.0 1,011,121

内訳

経常経費充当一般財源等計668,844 千円

経 常 収 支 比 率94.7 % %105.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,091,345 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

57,327

構 成 比

3.1

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

57,327総 務 費 191,363 10.2 12,163 187,964民 生 費 132,819 7.1 0 105,524

442,668衛 生 費 23.7 397,285 48,559労 働 費 2,081 0.1 0 0農 林 水 産 業 費 591,607 31.7 432,767 197,102商 工 費 6,673 0.4 0 6,600土 木 費 63,708 3.4 13,257 35,765消 防 費 4,887 0.3 0 4,887教 育 費 126,476 6.8 956 123,949災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 246,490 13.2 0 242,206諸 支 出 費 1,238 0.1 1,078 1,238前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 1,867,337 100.0 857,506 1,011,121

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ コウツウ スイドウ コクホ ソノタ

140,04469,11215,240

011,908

160

43,624

国民健康保険事業

実 質 収 支 11,796再 差 引 収 支 8,965加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 277被 保 険 者 数 ( 人 ) 499

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 26国庫支出金 139保険給付費 98

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 55,203基準財政需要額 596,091標準税収入額等 70,850標準財政規模 608,919

財政力指数13~15 0.09実質収支比率 13.1経常一般財源等比率 104.5公債費負担比率 22.2公 債 費 比 率 17.3起債制限比率 14.1

積立金現在高

財 調 169,054減 債 14,304特定目的 563,810

地 方 債 現 在 高 1,727,569うち政府資金 1,520,576

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 26,386徴収率

現年計

97.4 93.699.3 99.395.4 89.0

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

40

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.070,000 3.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 41: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

523 人

人%

616-15.1460 人

人469-1.9 %

12 年 国 調区 分

100

33.7第1次

第2次65

21.9

産 業 構 造

7 年 国 調

100

29.2

124

36.3

第3次131

44.1

118

34.5

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

3.74

140

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3561

渡名喜村

市 町 村 類 型 0-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

25,032 2.3 25,032 6.82,225 0.2 2,225 0.6172 0.0 172 0.0

2,747 0.2 2,747 0.70 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

655 0.1 655 0.20 0.0 0 0.0

949 0.1 949 0.3459,167 41.4 321,904 87.5321,904 29.0 321,904 87.5137,263 12.4 0 0.0490,947 44.3 353,684 96.1

0 0.0 0 0.08,957 0.8 0 0.01,300 0.1 0 0.0451 0.0 0 0.0

152,431 13.7 0 0.0200 0.0 200 0.1

69,847 6.3 0 0.014,861 1.3 13,967 3.8

0 0.0 0 0.0197,476 17.8 0 0.096,893 8.7 0 0.018,878 1.7 6 0.056,500 5.1 0 0.0

1,108,741 100.0 367,857 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分278 1.1 0

9,903 39.6 01,449 5.8 0346 1.4 0

9,694 38.7 09,694 38.7 0488 1.9 0

2,874 11.5 00 0.0 00 0.0 0

25,032 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

25,032 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

1,108,741 1,924,7231,018,815 1,827,830

89,926 96,8930 0

89,926 96,893-6,967 41,94086,083 31,552

0 00 0

79,116 73,492

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

30 91,010 3,0341 2,100 2,1000 0 00 0 00 0 0

30 91,010 3,034

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,330助 役 1 16.04.01 5,940収 入 役 1 16.04.01 5,570教 育 長 1 16.04.01 5,570議 会 議 長 1 16.04.01 2,570議会副議長 1 16.04.01 2,130議 会 議 員 6 16.04.01 1,980

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 294,408 28.9 288,542 259,438 61.9うち職員給 168,368 16.5 163,009 - -

扶 助 費 11,963 1.2 4,656 4,561 1.1公 債 費 76,700 7.5 76,700 76,700 18.3元利償還金 75,905 7.5 75,905 75,905 18.1一時借入金利子 795 0.1 795 795 0.2

(義務的経費計)

物 件 費383,071 37.6 369,898 340,699 81.3191,937 18.8 168,159 42,566 10.2

維 持 補 修 費 566 0.1 247 0 0.0補 助 費 等 42,245 4.1 41,514 15,941 3.8

うち一部事務組合負担金 6,758 0.7 6,758 5,997 1.4繰 出 金 71,682 7.0 69,711 37,687 9.0積 立 金 86,090 8.5 86,090 0 0.0投資・出資金・貸付金 500 0.0 500 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

242,724 23.8投 資 的 経 費 103,3941,100 0.1うち人件費 110

242,724 23.8普通建設事業費 103,394

うち14.5{ 95,460 9.4 95,172

災害復旧事業費

147,264 8,222

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

1,018,815 100.0 839,513

内訳

経常経費充当一般財源等計436,893 千円

経 常 収 支 比 率104.2 % %118.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

929,439 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

50,720

構 成 比

5.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

50,720総 務 費 317,874 31.2 58,763 261,082民 生 費 117,874 11.6 4,934 103,766

82,944衛 生 費 8.1 3,561 78,832労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 145,542 14.3 68,057 85,449商 工 費 2,514 0.2 60 1,431土 木 費 65,543 6.4 51,790 64,758消 防 費 4,849 0.5 1,092 4,214教 育 費 154,255 15.1 54,467 112,561災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 76,700 7.5 0 76,700諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 1,018,815 100.0 242,724 839,513

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ

71,68221,2339,473

016,748

0

24,228

国民健康保険事業

実 質 収 支 15,638再 差 引 収 支 18,489加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 153被 保 険 者 数 ( 人 ) 271

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 46国庫支出金 151保険給付費 245

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 26,065基準財政需要額 347,977標準税収入額等 34,014標準財政規模 355,918

財政力指数13~15 0.07実質収支比率 25.3経常一般財源等比率 103.4公債費負担比率 8.3公 債 費 比 率 10.1起債制限比率 8.3

積立金現在高

財 調 264,822減 債 21,712特定目的 304,556

地 方 債 現 在 高 911,461うち政府資金 844,788

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 28,196徴収率

現年計

91.0 84.684.8 79.297.2 87.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

41

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

300 0.0 0 0.051,100 4.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 42: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

1,445 人

人%

1,473-1.91,363 人

人1,372-0.7 %

12 年 国 調区 分

216

23.7第1次

第2次306

33.5

産 業 構 造

7 年 国 調

265

29.8

293

33.0

第3次391

42.8

330

37.2

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

30.57

47

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3570

南大東村

市 町 村 類 型 0-2

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

146,378 5.4 146,378 14.321,663 0.8 21,663 2.1

777 0.0 777 0.111,474 0.4 11,474 1.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

6,178 0.2 6,178 0.60 0.0 0 0.0

6,618 0.2 6,618 0.61,027,571 37.9 831,419 81.1831,419 30.7 831,419 81.1196,152 7.2 0 0.0

1,220,659 45.0 1,024,507 99.9651 0.0 651 0.1

6,242 0.2 0 0.027,026 1.0 0 0.0110,745 4.1 0 0.0125,233 4.6 0 0.0

0 0.0 0 0.0898,989 33.2 0 0.024,472 0.9 0 0.0

0 0.0 0 0.010,926 0.4 0 0.057,839 2.1 0 0.071,839 2.7 6 0.0156,100 5.8 0 0.0

2,710,721 100.0 1,025,164 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分896 0.6 0

53,585 36.6 03,108 2.1 07,094 4.8 069,470 47.5 050,497 34.5 03,178 2.2 08,995 6.1 0

52 0.0 00 0.0 0

146,378 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

146,378 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,710,721 2,675,0512,604,340 2,624,189106,381 50,8621,005 3,155

105,376 47,70750,692 -41,21027,036 93,156

0 00 0

77,728 51,946

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

45 135,810 3,0185 12,420 2,4842 5,300 2,6500 0 00 0 0

47 141,110 3,002

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 15.04.01 7,290助 役 1 15.04.01 5,900収 入 役 1 15.04.01 5,540教 育 長 1 15.04.01 5,490議 会 議 長 1 15.04.01 2,550議会副議長 1 15.04.01 2,120議 会 議 員 6 15.04.01 1,995

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 410,184 15.8 324,020 320,119 28.4うち職員給 258,607 9.9 182,693 - -

扶 助 費 26,882 1.0 7,342 7,342 0.7公 債 費 413,300 15.9 398,412 398,412 35.4元利償還金 410,946 15.8 396,058 396,058 35.2一時借入金利子 2,354 0.1 2,354 2,354 0.2

(義務的経費計)

物 件 費850,366 32.7 729,774 725,873 64.4350,432 13.5 228,035 192,790 17.1

維 持 補 修 費 36,710 1.4 29,991 29,991 2.7補 助 費 等 190,080 7.3 115,255 85,069 7.5

うち一部事務組合負担金 6,740 0.3 6,740 6,740 0.6繰 出 金 84,523 3.2 77,356 51,009 4.5積 立 金 58,444 2.2 57,641 0 0.0投資・出資金・貸付金 6,060 0.2 1,560 560 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,027,725 39.5投 資 的 経 費 123,1045,560 0.2うち人件費 0

1,027,725 39.5普通建設事業費 123,104

うち33.0{ 55,527 2.1 31,377

災害復旧事業費

860,347 18,708

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

2,604,340 100.0 1,362,716

内訳

経常経費充当一般財源等計1,085,292 千円

経 常 収 支 比 率96.3 % %105.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,469,097 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

42,988

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

42,988総 務 費 268,043 10.3 6,524 247,920民 生 費 183,960 7.1 0 121,718

98,121衛 生 費 3.8 0 86,724労 働 費 300 0.0 0 300農 林 水 産 業 費 1,092,161 41.9 900,969 220,174商 工 費 38,179 1.5 1,946 17,167土 木 費 268,077 10.3 91,041 46,552消 防 費 12,769 0.5 0 12,769教 育 費 186,442 7.2 27,245 167,992災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 413,300 15.9 0 398,412諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 2,604,340 100.0 1,027,725 1,362,716

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ

84,52320,00020,000

028,943

0

15,580

国民健康保険事業

実 質 収 支 3,656再 差 引 収 支 670加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 340被 保 険 者 数 ( 人 ) 748

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 55国庫支出金 105保険給付費 132

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 157,109基準財政需要額 990,410標準税収入額等 202,453標準財政規模 1,033,872

財政力指数13~15 0.15実質収支比率 10.2経常一般財源等比率 99.2公債費負担比率 27.1公 債 費 比 率 20.4起債制限比率 14.0

積立金現在高

財 調 253,039減 債 93,548特定目的 363,201

地 方 債 現 在 高 3,206,741うち政府資金 2,811,394

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 29,000徴収率

現年計

77.0 72.462.8 61.091.0 78.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

42

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

2,500 0.1 0 0.099,100 3.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 43: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

671 人

人%

57516.7529 人

人550-3.8 %

12 年 国 調区 分

65

14.2第1次

第2次199

43.5

産 業 構 造

7 年 国 調

71

19.6

156

43.1

第3次193

42.2

135

37.3

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

13.10

51

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3588

北大東村

市 町 村 類 型 0-3

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

71,836 3.0 71,836 12.010,981 0.5 10,981 1.8

481 0.0 481 0.14,914 0.2 4,914 0.8

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

3,145 0.1 3,145 0.50 0.0 0 0.0

2,947 0.1 2,947 0.5655,800 27.3 503,285 84.2503,285 20.9 503,285 84.2152,515 6.3 0 0.0750,104 31.2 597,589 100.0

0 0.0 0 0.01,483 0.1 0 0.010,840 0.5 0 0.052,864 2.2 0 0.0311,773 13.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0504,675 21.0 0 0.0

798 0.0 125 0.0120 0.0 0 0.0

514,992 21.4 0 0.090,650 3.8 0 0.022,691 0.9 6 0.0142,618 5.9 0 0.0

2,403,608 100.0 597,720 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分404 0.6 0

24,097 33.5 01,550 2.2 02,748 3.8 037,685 52.5 021,098 29.4 01,331 1.9 04,021 5.6 0

0 0.0 00 0.0 0

71,836 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

71,836 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,403,608 2,222,1702,350,878 2,133,587

52,730 88,58318,692 12,53034,038 76,053-44,082 52,618138,284 93,379

0 0125,807 89,582-31,605 56,415

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

32 103,340 3,2290 0 01 2,310 2,3100 0 00 0 0

33 105,650 3,202

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,240助 役 1 16.04.01 5,870収 入 役 0 0教 育 長 1 16.04.01 5,510議 会 議 長 1 16.04.01 2,540議会副議長 1 16.04.01 2,100議 会 議 員 3 16.04.01 1,950

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 287,073 12.2 234,548 234,548 35.5うち職員給 166,098 7.1 113,573 - -

扶 助 費 7,740 0.3 2,206 2,206 0.3公 債 費 247,545 10.5 232,327 232,327 35.2元利償還金 247,532 10.5 232,314 232,314 35.2一時借入金利子 13 0.0 13 13 0.0

(義務的経費計)

物 件 費542,358 23.1 469,081 469,081 71.0275,694 11.7 198,544 120,076 18.2

維 持 補 修 費 17,134 0.7 14,886 14,814 2.2補 助 費 等 97,757 4.2 75,493 32,991 5.0

うち一部事務組合負担金 5,054 0.2 5,054 5,054 0.8繰 出 金 21,504 0.9 20,240 15,019 2.3積 立 金 139,544 5.9 138,293 0 0.0投資・出資金・貸付金 210 0.0 210 210 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,256,677 53.5投 資 的 経 費 349,470217 0.0うち人件費 0

1,256,677 53.5普通建設事業費 349,470

うち20.4{ 756,970 32.2 308,285

災害復旧事業費

478,457 25,264

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

2,350,878 100.0 1,266,217

内訳

経常経費充当一般財源等計652,191 千円

経 常 収 支 比 率98.8 % %109.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,318,947 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

30,920

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

30,920総 務 費 764,883 32.5 395,251 359,343民 生 費 52,400 2.2 0 42,624

72,783衛 生 費 3.1 0 63,426労 働 費 53 0.0 0 53農 林 水 産 業 費 593,834 25.3 507,880 102,598商 工 費 350 0.0 0 350土 木 費 463,568 19.7 351,304 316,577消 防 費 5,859 0.2 2,242 5,859教 育 費 118,683 5.0 0 112,140災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 247,545 10.5 0 232,327諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 2,350,878 100.0 1,256,677 1,266,217

公営事業等への繰出

合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

21,5049,161

0

03,500

0

8,843

国民健康保険事業

実 質 収 支 2,796再 差 引 収 支 2,644加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 106被 保 険 者 数 ( 人 ) 225

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 67国庫支出金 72保険給付費 67

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 72,574基準財政需要額 582,142標準税収入額等 93,109標準財政規模 596,394

財政力指数13~15 0.12実質収支比率 5.7経常一般財源等比率 100.2公債費負担比率 17.6公 債 費 比 率 17.2起債制限比率 12.6

積立金現在高

財 調 150,964減 債 7,610特定目的 257,215

地 方 債 現 在 高 2,176,606うち政府資金 2,087,868

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 25,821徴収率

現年計

98.4 92.898.4 89.197.2 92.3

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

43

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.062,700 2.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 44: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

1,530 人

人%

1,4346.7

1,586 人人1,624

-2.3 %

12 年 国 調区 分

101

14.4第1次

第2次229

32.7

産 業 構 造

7 年 国 調

183

28.8

168

26.4

第3次371

52.9

284

44.7

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

21.72

70

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3596

伊平屋村

市 町 村 類 型 0-3

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

80,197 2.6 79,099 8.024,133 0.8 24,133 2.4

487 0.0 487 0.011,089 0.4 11,089 1.1

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

7,013 0.2 7,013 0.70 0.0 0 0.0

3,852 0.1 3,852 0.41,020,627 32.6 836,029 84.5836,029 26.7 836,029 84.5184,598 5.9 0 0.0

1,147,398 36.7 961,702 97.2665 0.0 665 0.1

9,568 0.3 0 0.030,915 1.0 14,843 1.51,312 0.0 0 0.0

558,341 17.9 0 0.00 0.0 0 0.0

648,910 20.8 0 0.06,976 0.2 5,114 0.52,500 0.1 0 0.057,174 1.8 0 0.076,549 2.4 0 0.024,778 0.8 7,236 0.7561,700 18.0 0 0.0

3,126,786 100.0 989,560 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分658 0.8 0

34,850 43.5 02,606 3.2 01,250 1.6 030,508 38.0 030,415 37.9 01,721 2.1 08,604 10.7 0

0 0.0 00 0.0 0

80,197 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

80,197 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,126,786 2,894,1423,101,792 2,823,803

24,994 70,3394,143 7,42320,851 62,916-48,275 -3,80939,837 19,243

0 016,974 31,400-25,412 -15,966

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

47 125,630 2,6730 0 02 6,810 3,4050 0 00 0 0

49 132,440 2,703

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×○○×××○

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.04.01 7,670助 役 1 11.04.01 6,210収 入 役 1 11.04.01 5,830教 育 長 1 11.04.01 5,830議 会 議 長 1 11.04.01 2,680議会副議長 1 11.04.01 2,220議 会 議 員 8 11.04.01 2,070

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 440,681 14.2 405,455 364,200 33.4うち職員給 263,636 8.5 230,921 - -

扶 助 費 32,858 1.1 9,403 9,247 0.8公 債 費 446,858 14.4 429,788 429,788 39.4元利償還金 436,858 14.1 419,788 419,788 38.5一時借入金利子 10,000 0.3 10,000 10,000 0.9

(義務的経費計)

物 件 費920,397 29.7 844,646 803,235 73.7306,282 9.9 210,199 147,271 13.5

維 持 補 修 費 24,496 0.8 16,299 10,309 0.9補 助 費 等 118,966 3.8 102,007 48,389 4.4

うち一部事務組合負担金 8,630 0.3 8,630 6,390 0.6繰 出 金 119,454 3.9 115,821 56,209 5.2積 立 金 39,837 1.3 39,837 0 0.0投資・出資金・貸付金 970 0.0 970 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,571,390 50.7投 資 的 経 費 58,2989,694 0.3うち人件費 5,048

1,544,490 49.8普通建設事業費 49,801

うち48.8{ 25,594 0.8 25,594

災害復旧事業費

1,513,316 22,027

26,900 0.9 8,4970失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

3,101,792 100.0 1,388,077

内訳

経常経費充当一般財源等計1,065,413 千円

経 常 収 支 比 率97.8 % %107.7

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,413,071 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

57,986

構 成 比

1.9

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

57,986総 務 費 340,198 11.0 16,514 321,878民 生 費 308,147 9.9 45,544 160,254

679,043衛 生 費 21.9 612,308 60,440労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 764,079 24.6 638,318 124,629商 工 費 11,793 0.4 0 10,193土 木 費 271,918 8.8 216,050 48,853消 防 費 9,933 0.3 0 9,933教 育 費 184,937 6.0 15,756 155,626災 害 復 旧 費 26,900 0.9 0 8,497公 債 費 446,858 14.4 0 429,788諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 3,101,792 100.0 1,544,490 1,388,077

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ カンスイ コウワン スイドウ コクホ ソノタ

119,45425,81014,941

034,786

13,518

30,399

国民健康保険事業

実 質 収 支 3,448再 差 引 収 支 -9,436加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 372被 保 険 者 数 ( 人 ) 836

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 31国庫支出金 87保険給付費 90

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 105,721基準財政需要額 930,038標準税収入額等 132,724標準財政規模 968,753

財政力指数13~15 0.10実質収支比率 2.2経常一般財源等比率 102.1公債費負担比率 30.4公 債 費 比 率 22.3起債制限比率 18.4

積立金現在高

財 調 30,003減 債 444特定目的 13,705

地 方 債 現 在 高 3,780,631うち政府資金 3,156,695

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 25,262徴収率

現年計

97.8 90.999.7 96.695.1 83.4

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

44

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

1,400 0.0 0 0.098,800 3.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 45: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

1,897 人

人%

1,8950.1

1,884 人人1,968

-4.3 %

12 年 国 調区 分

240

29.3第1次

第2次172

21.0

産 業 構 造

7 年 国 調

356

35.5

231

23.1

第3次406

49.6

415

41.4

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

15.42

123

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3600

伊是名村

市 町 村 類 型 0-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

111,740 3.8 111,740 8.825,291 0.9 25,291 2.0

782 0.0 782 0.113,181 0.4 13,181 1.0

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

7,366 0.3 7,366 0.60 0.0 0 0.0

2,737 0.1 2,737 0.21,302,411 44.4 1,110,708 87.21,110,708 37.8 1,110,708 87.2191,703 6.5 0 0.0

1,463,508 49.8 1,271,805 99.9560 0.0 560 0.0

5,305 0.2 0 0.027,725 0.9 0 0.01,780 0.1 0 0.0

715,341 24.4 0 0.00 0.0 0 0.0

365,533 12.4 0 0.011,608 0.4 579 0.02,851 0.1 0 0.041,398 1.4 0 0.047,295 1.6 0 0.036,365 1.2 331 0.0216,900 7.4 0 0.0

2,936,169 100.0 1,273,275 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分907 0.8 0

36,927 33.0 07,761 6.9 01,924 1.7 050,125 44.9 050,043 44.8 02,704 2.4 011,392 10.2 0

0 0.0 00 0.0 0

111,740 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

111,740 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,936,169 3,472,3512,904,354 3,431,760

31,815 40,5910 4,443

31,815 36,148-11,037 18,10315,889 118,85610,121 018,423 0-3,450 136,959

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

60 175,760 2,9290 0 01 3,960 3,9600 0 00 0 0

61 179,720 2,946

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,430助 役 1 16.04.01 6,020収 入 役 1 16.04.01 5,650教 育 長 1 16.04.01 5,650議 会 議 長 1 16.04.01 2,660議会副議長 1 16.04.01 2,200議 会 議 員 8 16.04.01 2,050

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 549,236 18.9 509,245 509,163 36.8うち職員給 337,441 11.6 298,959 - -

扶 助 費 46,441 1.6 12,131 12,131 0.9公 債 費 676,101 23.3 661,713 651,592 47.1元利償還金 675,778 23.3 661,390 651,269 47.0一時借入金利子 323 0.0 323 323 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,271,778 43.8 1,183,089 1,172,886 84.7244,950 8.4 188,827 156,582 11.3

維 持 補 修 費 21,559 0.7 14,830 14,724 1.1補 助 費 等 114,906 4.0 87,031 50,991 3.7

うち一部事務組合負担金 10,238 0.4 10,238 10,238 0.7繰 出 金 125,902 4.3 105,609 29,372 2.1積 立 金 27,779 1.0 26,389 0 0.0投資・出資金・貸付金 760 0.0 760 360 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,096,720 37.8投 資 的 経 費 33,4449,583 0.3うち人件費 0

1,096,374 37.7普通建設事業費 33,098

うち36.6{ 29,494 1.0 18,909

災害復旧事業費

1,063,380 12,889

346 0.0 3460失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

2,904,354 100.0 1,639,979

内訳

経常経費充当一般財源等計1,424,915 千円

経 常 収 支 比 率102.9 % %111.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,671,794 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

58,782

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

58,782総 務 費 829,775 28.6 509,879 319,421民 生 費 244,540 8.4 0 144,366

107,053衛 生 費 3.7 10,885 88,638労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 448,563 15.4 322,461 110,002商 工 費 9,256 0.3 990 9,096土 木 費 331,747 11.4 252,159 71,109消 防 費 12,541 0.4 0 12,541教 育 費 185,650 6.4 0 163,965災 害 復 旧 費 346 0.0 0 346公 債 費 676,101 23.3 0 661,713諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 2,904,354 100.0 1,096,374 1,639,979

公営事業等への繰出

合 計カンスイ コウワン ゲスイ スイドウ コクホ ソノタ

125,90224,90715,200

030,000

10,000

45,795

国民健康保険事業

実 質 収 支 -3,395再 差 引 収 支 -4,567加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 519被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,028

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 36国庫支出金 111保険給付費 126

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 118,419基準財政需要額 1,231,468標準税収入額等 149,366標準財政規模 1,260,074

財政力指数13~15 0.10実質収支比率 2.5経常一般財源等比率 101.0公債費負担比率 39.6公 債 費 比 率 33.0起債制限比率 27.2

積立金現在高

財 調 123,736減 債 15,663特定目的 8,776

地 方 債 現 在 高 4,676,073うち政府資金 3,079,630

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 19,644実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 17,406徴収率

現年計

94.7 84.695.7 85.092.7 81.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

45

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

1,100 0.0 0 0.0109,900 3.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 46: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

9,359 人

人%

9,819-4.79,416 人

人9,431-0.2 %

12 年 国 調区 分

1,082

26.8第1次

第2次804

19.9

産 業 構 造

7 年 国 調

1,374

31.9

868

20.2

第3次2,135

52.8

2,058

47.8

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

63.50

147

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3618

久米島町

市 町 村 類 型 3-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

599,168 6.3 599,168 17.471,400 0.8 71,400 2.13,020 0.0 3,020 0.165,106 0.7 65,106 1.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

19,467 0.2 19,467 0.60 0.0 0 0.0

17,526 0.2 17,526 0.53,045,966 32.2 2,621,445 76.02,621,445 27.7 2,621,445 76.0424,521 4.5 0 0.0

3,821,653 40.4 3,397,132 98.51,679 0.0 1,679 0.08,841 0.1 0 0.087,861 0.9 0 0.013,204 0.1 0 0.0

2,024,924 21.4 0 0.0200 0.0 200 0.0

1,003,953 10.6 0 0.039,208 0.4 26,791 0.8

0 0.0 0 0.0334,000 3.5 0 0.0142,465 1.5 0 0.0105,964 1.1 24,227 0.7

1,886,123 19.9 0 0.0

9,470,075 100.0 3,450,029 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分4,384 0.7 0

157,985 26.4 014,640 2.4 025,036 4.2 0320,749 53.5 0257,973 43.1 012,842 2.1 063,314 10.6 0

218 0.0 00 0.0 0

599,168 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

599,168 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

9,470,075 11,495,1059,366,237 11,391,240103,838 103,86590,075 60,46213,763 43,403-68,240 43,403

0 80,0000 0

74,000 0-142,240 123,403

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

193 583,340 3,02223 63,350 2,7548 31,710 3,96429 84,820 2,9251 1,840 1,840

231 701,710 3,038

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 6,930助 役 1 16.04.01 5,616収 入 役 1 16.04.01 5,274教 育 長 1 16.04.01 5,274議 会 議 長 1 16.04.01 2,565議会副議長 1 16.04.01 2,128議 会 議 員 16 16.04.01 1,976

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,946,750 20.8 1,746,545 1,667,948 42.9うち職員給 1,341,224 14.3 1,149,090 - -

扶 助 費 208,526 2.2 62,415 62,415 1.6公 債 費 866,030 9.2 866,030 866,030 22.3元利償還金 866,030 9.2 866,030 866,030 22.3一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費3,021,306 32.3 2,674,990 2,596,393 66.81,208,589 12.9 814,196 444,469 11.4

維 持 補 修 費 4,024 0.0 4,024 0 0.0補 助 費 等 516,412 5.5 486,998 161,871 4.2

うち一部事務組合負担金 15,387 0.2 15,387 15,387 0.4繰 出 金 551,608 5.9 517,967 271,933 7.0積 立 金 100,005 1.1 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 49,833 0.5 49,833 2,333 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,914,460 41.8投 資 的 経 費 276,45815,075 0.2うち人件費 0

3,910,637 41.8普通建設事業費 272,635

うち37.4{ 366,604 3.9 197,131

災害復旧事業費

3,505,558 58,529

3,823 0.0 3,8230失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

9,366,237 100.0 4,824,466

内訳

経常経費充当一般財源等計3,476,999 千円

経 常 収 支 比 率89.5 % %100.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,852,004 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

137,127

構 成 比

1.5

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

137,127総 務 費 2,148,698 22.9 1,050,872 1,073,076民 生 費 1,177,535 12.6 33,441 772,209

1,454,858衛 生 費 15.5 1,030,901 413,455労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 976,189 10.4 670,271 326,630商 工 費 248,380 2.7 19,302 164,332土 木 費 1,281,472 13.7 973,025 227,144消 防 費 278,325 3.0 14,570 234,658教 育 費 793,800 8.5 118,255 605,982災 害 復 旧 費 3,823 0.0 0 3,823公 債 費 866,030 9.2 0 866,030諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 9,366,237 100.0 3,910,637 4,824,466

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

615,108160,90063,500

0249,834

0

140,874

国民健康保険事業

実 質 収 支 1,319再 差 引 収 支 -10,633加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 2,321被 保 険 者 数 ( 人 ) 5,397

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 33国庫支出金 109保険給付費 117

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 641,112基準財政需要額 2,786,370標準税収入額等 830,484標準財政規模 3,451,929

財政力指数13~15 0.20実質収支比率 0.4経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 17.8公 債 費 比 率 13.8起債制限比率 10.6

積立金現在高

財 調 441,020減 債 193,187特定目的 565,031

地 方 債 現 在 高 9,784,410うち政府資金 7,385,976

(

支出予定額)

物件等購入 943,395保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 174,416徴収率

現年計

92.8 78.295.4 85.988.3 67.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

46

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

7,200 0.1 0 0.0429,400 4.5 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 47: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

7,291 人

人%

7,864-7.37,658 人

人7,718-0.8 %

12 年 国 調区 分

1,922

51.1第1次

第2次568

15.1

産 業 構 造

7 年 国 調

1,832

51.4

568

16.0

第3次1,266

33.7

1,160

32.6

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

57.60

127

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3715

城辺町

市 町 村 類 型 2-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

330,709 4.3 330,709 11.5111,629 1.4 111,629 3.91,489 0.0 1,489 0.137,961 0.5 37,961 1.318,454 0.2 18,454 0.6

0 0.0 0 0.032,515 0.4 32,515 1.1

0 0.0 0 0.07,391 0.1 7,391 0.3

2,486,437 32.2 2,312,756 80.72,312,756 29.9 2,312,756 80.7173,681 2.2 0 0.0

3,026,585 39.2 2,852,904 99.52,992 0.0 2,992 0.161,787 0.8 0 0.072,029 0.9 8 0.06,504 0.1 22 0.0

1,142,097 14.8 0 0.00 0.0 0 0.0

1,519,866 19.7 0 0.032,600 0.4 9,872 0.315,000 0.2 0 0.0227,641 2.9 0 0.0565,342 7.3 0 0.079,143 1.0 12 0.0971,100 12.6 0 0.0

7,722,686 100.0 2,865,810 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,572 0.8 069,454 21.0 05,361 1.6 012,404 3.8 0186,948 56.5 0185,682 56.1 014,714 4.4 036,802 11.1 02,386 0.7 0

68 0.0 0330,709 100.0 0

0 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

330,709 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

7,722,686 6,545,8837,608,153 5,980,541114,533 565,342

464 433,470114,069 131,872-17,803 -14,419

882 84,8820 0

120,000 80,000-136,921 -9,537

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

124 450,080 3,6306 21,010 3,5027 28,710 4,1010 0 00 0 0

131 478,790 3,655

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.04.01 7,670助 役 1 11.04.01 6,210収 入 役 1 11.04.01 5,830教 育 長 1 11.04.01 5,830議 会 議 長 1 8.04.01 2,700議会副議長 1 8.04.01 2,250議 会 議 員 18 8.04.01 2,090

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,102,798 14.5 937,212 937,007 29.7うち職員給 736,552 9.7 614,428 - -

扶 助 費 290,196 3.8 113,884 105,330 3.3公 債 費 706,024 9.3 659,724 654,937 20.7元利償還金 704,480 9.3 658,180 653,393 20.7一時借入金利子 1,544 0.0 1,544 1,544 0.0

(義務的経費計)

物 件 費2,099,018 27.6 1,710,820 1,697,274 53.7694,156 9.1 595,911 365,990 11.6

維 持 補 修 費 14,345 0.2 10,453 7,147 0.2補 助 費 等 644,018 8.5 550,123 389,477 12.3

うち一部事務組合負担金 300,263 3.9 300,263 264,741 8.4繰 出 金 352,114 4.6 323,016 254,248 8.0積 立 金 882 0.0 877 0 0.0投資・出資金・貸付金 7,590 0.1 2,400 1,910 0.1前年度繰上充用金 0 0.0 0

3,796,030 49.9投 資 的 経 費 970,732114,592 1.5うち人件費 104,702

3,449,680 45.3普通建設事業費 883,909

うち31.1{ 1,048,025 13.8 775,742

災害復旧事業費

2,363,849 87,561

346,350 4.6 86,8230失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

7,608,153 100.0 4,164,332

内訳

経常経費充当一般財源等計2,716,046 千円

経 常 収 支 比 率86.0 % %94.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

4,278,865 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

102,510

構 成 比

1.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

102,510総 務 費 1,317,468 17.3 684,506 994,655民 生 費 953,240 12.5 1,608 645,893

264,562衛 生 費 3.5 4,590 249,231労 働 費 500 0.0 0 500農 林 水 産 業 費 1,989,215 26.1 1,574,614 545,757商 工 費 46,595 0.6 0 25,016土 木 費 751,312 9.9 684,688 210,158消 防 費 124,871 1.6 0 124,871教 育 費 1,005,506 13.2 499,674 519,194災 害 復 旧 費 346,350 4.6 0 86,823公 債 費 706,024 9.3 0 659,724諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 7,608,153 100.0 3,449,680 4,164,332

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

352,11412,835

0

0159,755

0

179,524

国民健康保険事業

実 質 収 支 4,293再 差 引 収 支 -51,596加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,934被 保 険 者 数 ( 人 ) 4,468

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 32国庫支出金 106保険給付費 102

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 433,037基準財政需要額 2,751,405標準税収入額等 539,348標準財政規模 2,852,104

財政力指数13~15 0.15実質収支比率 4.0経常一般財源等比率 100.5公債費負担比率 15.4公 債 費 比 率 13.4起債制限比率 10.0

積立金現在高

財 調 169,373減 債 52,940特定目的 200,001

地 方 債 現 在 高 5,072,883うち政府資金 4,093,044

(

支出予定額)

物件等購入 139,000保証・補償 211,478そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 23,271徴収率

現年計

95.4 86.797.1 92.293.5 81.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

47

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

6,200 0.1 0 0.0286,500 3.7 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 48: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

3,172 人

人%

3,0364.5

3,310 人人3,308

0.1 %

12 年 国 調区 分

720

46.1第1次

第2次202

12.9

産 業 構 造

7 年 国 調

714

46.6

234

15.3

第3次640

41.0

583

38.1

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

23.66

134

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3723

下地町

市 町 村 類 型 0-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

237,425 6.3 237,425 14.650,764 1.3 50,764 3.1

653 0.0 653 0.019,914 0.5 19,914 1.222,133 0.6 22,133 1.4

0 0.0 0 0.014,687 0.4 14,687 0.9

0 0.0 0 0.05,766 0.2 5,766 0.4

1,425,076 37.8 1,267,518 77.71,267,518 33.6 1,267,518 77.7157,558 4.2 0 0.0

1,776,418 47.1 1,618,860 99.31,409 0.0 1,409 0.117,813 0.5 0 0.057,723 1.5 0 0.02,397 0.1 0 0.0

413,404 11.0 0 0.00 0.0 0 0.0

799,636 21.2 0 0.03,681 0.1 0 0.08,350 0.2 0 0.072,075 1.9 0 0.0120,756 3.2 0 0.062,975 1.7 10,619 0.7432,500 11.5 0 0.0

3,769,137 100.0 1,630,888 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,184 0.5 027,452 11.6 04,827 2.0 016,325 6.9 0166,034 69.9 0165,232 69.6 06,635 2.8 014,968 6.3 0

0 0.0 00 0.0 0

237,425 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

237,425 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,769,137 3,944,9543,654,663 3,824,198114,474 120,7561,366 27,014

113,108 93,74219,366 45,084

68 1190 0

19,959 68,200-525 -22,997

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

73 235,930 3,2320 0 01 4,320 4,3200 0 00 0 0

74 240,250 3,247

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

×××××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 11.04.01 7,670助 役 1 11.04.01 6,210収 入 役 1 11.04.01 5,830教 育 長 1 11.04.01 5,830議 会 議 長 1 11.04.01 2,260議会副議長 1 11.04.01 2,220議 会 議 員 10 11.04.01 2,070

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 721,256 19.7 664,681 639,980 35.6うち職員給 459,551 12.6 405,081 - -

扶 助 費 71,455 2.0 28,057 28,057 1.6公 債 費 455,953 12.5 410,708 410,708 22.8元利償還金 455,595 12.5 410,350 410,350 22.8一時借入金利子 358 0.0 358 358 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,248,664 34.2 1,103,446 1,078,745 60.0365,505 10.0 298,573 140,374 7.8

維 持 補 修 費 8,536 0.2 1,333 1,333 0.1補 助 費 等 410,062 11.2 325,814 252,777 14.1

うち一部事務組合負担金 157,724 4.3 148,024 139,625 7.8繰 出 金 146,449 4.0 134,993 134,993 7.5積 立 金 566 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 17,650 0.5 17,650 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,457,231 39.9投 資 的 経 費 147,9957,944 0.2うち人件費 0

1,305,580 35.7普通建設事業費 110,883

うち32.5{ 108,244 3.0 72,544

災害復旧事業費

1,189,425 30,875

151,651 4.1 37,1120失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

3,654,663 100.0 2,029,804

内訳

経常経費充当一般財源等計1,608,222 千円

経 常 収 支 比 率89.5 % %98.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,144,278 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

71,819

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

71,819総 務 費 422,506 11.6 0 406,859民 生 費 580,607 15.9 191,377 265,920

118,291衛 生 費 3.2 0 113,297労 働 費 4,761 0.1 0 501農 林 水 産 業 費 1,070,345 29.3 724,813 300,034商 工 費 4,885 0.1 0 4,787土 木 費 320,093 8.8 249,677 102,102消 防 費 67,007 1.8 0 67,007教 育 費 386,745 10.6 139,713 249,658災 害 復 旧 費 151,651 4.1 0 37,112公 債 費 455,953 12.5 0 410,708諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 3,654,663 100.0 1,305,580 2,029,804

公営事業等への繰出

合 計ゲスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

146,44924,269

0

047,583

0

74,597

国民健康保険事業

実 質 収 支 -1,746再 差 引 収 支 -18,093加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 830被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,924

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 26国庫支出金 87保険給付費 96

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 284,912基準財政需要額 1,552,773標準税収入額等 364,715標準財政規模 1,632,233

財政力指数13~15 0.17実質収支比率 6.9経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 19.2公 債 費 比 率 11.7起債制限比率 8.1

積立金現在高

財 調 25,538減 債 225,919特定目的 553,893

地 方 債 現 在 高 3,988,998うち政府資金 3,689,610

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 46,344徴収率

現年計

97.2 92.199.3 98.196.3 89.9

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

48

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

4,100 0.1 0 0.0162,900 4.3 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 49: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

3,182 人

人%

3,186-0.13,203 人

人3,219-0.5 %

12 年 国 調区 分

550

35.3第1次

第2次253

16.2

産 業 構 造

7 年 国 調

613

38.4

264

16.5

第3次754

48.4

720

45.1

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

18.98

168

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3731

上野村

市 町 村 類 型 0-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

223,506 5.4 223,506 13.741,402 1.0 41,402 2.52,170 0.1 2,170 0.119,879 0.5 19,879 1.218,212 0.4 18,212 1.1

0 0.0 0 0.012,063 0.3 12,063 0.7

0 0.0 0 0.03,852 0.1 3,852 0.2

1,457,444 35.5 1,273,661 78.21,273,661 31.0 1,273,661 78.2183,783 4.5 0 0.0

1,778,528 43.3 1,594,745 97.91,208 0.0 1,208 0.15,078 0.1 0 0.058,373 1.4 0 0.02,684 0.1 0 0.0

402,604 9.8 0 0.00 0.0 0 0.0

884,046 21.5 0 0.033,124 0.8 33,124 2.0

0 0.0 0 0.0104,170 2.5 0 0.0119,839 2.9 0 0.0206,132 5.0 354 0.0514,500 12.5 0 0.0

4,110,286 100.0 1,629,431 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,404 0.6 040,530 18.1 07,779 3.5 02,941 1.3 0

144,667 64.7 0142,736 63.9 06,578 2.9 015,011 6.7 0

0 0.0 04,596 2.1 0

223,506 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

223,506 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,110,286 3,640,5833,992,611 3,520,744117,675 119,839

0 2,646117,675 117,193

482 25,52058,400 28,600

0 079,000 22,056-20,118 32,064

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

75 258,870 3,4523 8,710 2,9032 7,530 3,7650 0 00 0 0

77 266,400 3,460

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

○常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 13.04.01 7,520助 役 1 13.04.01 6,090収 入 役 1 13.04.01 5,720教 育 長 1 13.04.01 5,720議 会 議 長 1 11.07.01 2,680議会副議長 1 11.07.01 2,220議 会 議 員 10 11.07.01 2,070

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 770,210 19.3 683,301 637,631 35.3うち職員給 468,481 11.7 382,192 - -

扶 助 費 87,473 2.2 31,024 31,024 1.7公 債 費 670,928 16.8 627,349 627,349 34.8元利償還金 670,418 16.8 626,839 626,839 34.8一時借入金利子 510 0.0 510 510 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,528,611 38.3 1,341,674 1,296,004 71.8315,511 7.9 260,646 131,969 7.3

維 持 補 修 費 8,401 0.2 6,058 6,058 0.3補 助 費 等 274,294 6.9 229,997 170,988 9.5

うち一部事務組合負担金 156,277 3.9 156,277 138,481 7.7繰 出 金 108,608 2.7 108,608 83,662 4.6積 立 金 58,400 1.5 58,400 0 0.0投資・出資金・貸付金 780 0.0 780 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,698,006 42.5投 資 的 経 費 106,22740,207 1.0うち人件費 32,000

1,344,111 33.7普通建設事業費 67,954

うち31.6{ 81,345 2.0 3,145

災害復旧事業費

1,260,655 63,898

353,895 8.9 38,2730失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

3,992,611 100.0 2,112,390

内訳

経常経費充当一般財源等計1,688,681 千円

経 常 収 支 比 率93.6 % %103.6

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,230,065 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

69,517

構 成 比

1.7

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

69,517総 務 費 566,063 14.2 1,416 531,233民 生 費 377,320 9.5 1,938 233,153

109,029衛 生 費 2.7 0 102,307労 働 費 9,904 0.2 0 0農 林 水 産 業 費 1,035,964 25.9 873,325 189,006商 工 費 8,981 0.2 0 7,381土 木 費 509,656 12.8 467,432 37,138消 防 費 65,618 1.6 0 65,618教 育 費 215,736 5.4 0 211,415災 害 復 旧 費 353,895 8.9 0 38,273公 債 費 670,928 16.8 0 627,349諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 3,992,611 100.0 1,344,111 2,112,390

公営事業等への繰出

合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ コクホ ソノタ

108,60800

041,437

0

67,171

国民健康保険事業

実 質 収 支 21,617再 差 引 収 支 20,069加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 660被 保 険 者 数 ( 人 ) 1,465

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 30国庫支出金 88保険給付費 103

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 267,751基準財政需要額 1,545,385標準税収入額等 342,818標準財政規模 1,616,479

財政力指数13~15 0.20実質収支比率 7.3経常一般財源等比率 100.8公債費負担比率 28.1公 債 費 比 率 26.6起債制限比率 18.1

積立金現在高

財 調 85,400減 債 4,300特定目的 55,400

地 方 債 現 在 高 3,481,996うち政府資金 2,497,875

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 79,783実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 47,756徴収率

現年計

97.6 93.098.6 94.596.7 91.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

49

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

12,800 0.3 0 0.0161,600 3.9 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 50: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

6,903 人

人%

7,145-3.46,822 人

人7,012-2.7 %

12 年 国 調区 分

1,329

39.6第1次

第2次753

22.4

産 業 構 造

7 年 国 調

1,351

41.3

653

20.0

第3次1,273

37.9

1,261

38.6

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

39.20

176

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3740

伊良部町

市 町 村 類 型 2-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

328,212 8.0 328,212 14.486,548 2.1 86,548 3.81,267 0.0 1,267 0.141,654 1.0 41,654 1.83,053 0.1 3,053 0.1

0 0.0 0 0.017,048 0.4 17,048 0.7

0 0.0 0 0.08,689 0.2 8,689 0.4

1,996,542 48.6 1,783,429 78.31,783,429 43.4 1,783,429 78.3213,113 5.2 0 0.0

2,483,013 60.4 2,269,900 99.71,408 0.0 1,408 0.131,677 0.8 3,005 0.163,450 1.5 0 0.04,178 0.1 0 0.0

499,423 12.2 0 0.00 0.0 0 0.0

468,526 11.4 0 0.012,013 0.3 2,086 0.15,146 0.1 0 0.013,500 0.3 0 0.0

0 0.0 0 0.028,629 0.7 26 0.0498,100 12.1 0 0.0

4,109,063 100.0 2,276,425 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分2,215 0.7 083,675 25.5 08,944 2.7 011,002 3.4 0179,886 54.8 0136,865 41.7 08,137 2.5 034,317 10.5 0

36 0.0 00 0.0 0

328,212 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

328,212 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,109,063 4,961,5914,431,896 5,102,662-322,833 -141,071

8,100 0-330,933 -141,071-189,862 -39,532

0 00 00 0

-189,862 -39,532

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

147 0 02 0 02 0 017 0 00 0 0

166 0 0

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○×××○

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ○火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 6,749助 役 1 16.04.01 5,464収 入 役 0 0教 育 長 1 16.04.01 5,247議 会 議 長 1 16.04.01 2,412議会副議長 1 16.04.01 1,998議 会 議 員 16 16.04.01 1,899

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,406,846 31.7 1,296,440 1,225,464 48.0うち職員給 958,797 21.6 853,747 - -

扶 助 費 140,119 3.2 49,497 36,953 1.4公 債 費 761,638 17.2 713,499 713,499 28.0元利償還金 756,978 17.1 708,839 708,839 27.8一時借入金利子 4,660 0.1 4,660 4,660 0.2

(義務的経費計)

物 件 費2,308,603 52.1 2,059,436 1,975,916 77.4410,018 9.3 303,511 113,480 4.4

維 持 補 修 費 12,245 0.3 5,954 0 0.0補 助 費 等 250,985 5.7 232,569 101,712 4.0

うち一部事務組合負担金 102,909 2.3 99,899 54,751 2.1繰 出 金 257,086 5.8 236,491 201,705 7.9積 立 金 0 0.0 0 0 0.0投資・出資金・貸付金 1,230 0.0 1,230 300 0.0前年度繰上充用金 141,072 3.2 141,072

1,050,657 23.7投 資 的 経 費 170,99319,003 0.4うち人件費 5,728957,245 21.6普通建設事業費 139,563

うち19.5{ 34,349 0.8 17,957

災害復旧事業費

862,015 83,225

93,412 2.1 31,4300失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

4,431,896 100.0 3,151,256

内訳

経常経費充当一般財源等計2,393,113 千円

経 常 収 支 比 率93.8 % %105.1

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

2,828,423 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

97,267

構 成 比

2.2

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

97,267総 務 費 729,800 16.5 13,150 697,774民 生 費 677,381 15.3 0 467,815

265,201衛 生 費 6.0 60,539 208,178労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 712,977 16.1 444,178 259,689商 工 費 55,023 1.2 200 42,798土 木 費 495,541 11.2 437,231 103,194消 防 費 127,146 2.9 0 127,120教 育 費 275,438 6.2 1,947 261,420災 害 復 旧 費 93,412 2.1 0 31,430公 債 費 761,638 17.2 0 713,499諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 141,072 3.2 0 141,072特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 4,431,896 100.0 957,245 3,151,256

公営事業等への繰出

合 計スイドウ コウスイ コウツウ デンキ コクホ ソノタ

257,08600

0105,000

0

152,086

国民健康保険事業

実 質 収 支 -162,260再 差 引 収 支 -243,860加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,560被 保 険 者 数 ( 人 ) 3,471

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 33国庫支出金 109保険給付費 110

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 412,787基準財政需要額 2,213,644標準税収入額等 519,008標準財政規模 2,302,437

財政力指数13~15 0.17実質収支比率 -14.4経常一般財源等比率 98.9公債費負担比率 25.2公 債 費 比 率 20.3起債制限比率 14.9

積立金現在高

財 調 4,815減 債 394特定目的 5,714

地 方 債 現 在 高 4,832,924うち政府資金 3,528,731

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 7,900徴収率

現年計

90.8 81.195.5 92.583.0 67.5

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

50

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

3,700 0.1 0 0.0271,900 6.6 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 51: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

1,338 人

人%

1,409-5.01,415 人

人1,441-1.8 %

12 年 国 調区 分

292

40.8第1次

第2次172

24.1

産 業 構 造

7 年 国 調

325

46.1

148

21.0

第3次251

35.1

228

32.3

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

21.91

61

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3758

多良間村

市 町 村 類 型 0-0

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

82,143 2.9 82,143 8.838,296 1.3 38,296 4.1

340 0.0 340 0.08,630 0.3 8,630 0.9

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

11,134 0.4 11,134 1.20 0.0 0 0.0

2,321 0.1 2,321 0.2896,102 31.2 761,156 81.5761,156 26.5 761,156 81.5134,946 4.7 0 0.0

1,038,966 36.2 904,020 96.80 0.0 0 0.0

26,715 0.9 0 0.027,644 1.0 13,727 1.51,199 0.0 0 0.0

503,496 17.5 0 0.00 0.0 0 0.0

177,225 6.2 0 0.0153 0.0 0 0.0

0 0.0 0 0.0213,521 7.4 0 0.0440,422 15.3 0 0.029,908 1.0 15,936 1.7414,400 14.4 0 0.0

2,873,649 100.0 933,683 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分482 0.6 0

19,557 23.8 02,997 3.6 08,693 10.6 041,985 51.1 041,380 50.4 01,605 2.0 06,824 8.3 0

0 0.0 00 0.0 0

82,143 100.0 00 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

82,143 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

××

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

2,873,649 2,759,3262,753,392 2,318,904120,257 440,422

362 297,168119,895 143,254-23,359 -37,970137,490 194,200

0 0209,111 150,072-94,980 6,158

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

53 165,450 3,1222 4,830 2,4150 0 00 0 00 0 0

53 165,450 3,122

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 8.04.01 6,800助 役 1 8.04.01 5,500収 入 役 1 8.04.01 5,150教 育 長 1 8.04.01 4,820議 会 議 長 1 8.04.01 2,410議会副議長 1 8.04.01 2,010議 会 議 員 8 8.04.01 1,880

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 503,119 18.3 448,046 394,320 38.5うち職員給 333,491 12.1 290,824 - -

扶 助 費 24,280 0.9 9,451 9,451 0.9公 債 費 283,119 10.3 283,119 283,119 27.6元利償還金 283,119 10.3 283,119 283,119 27.6一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費810,518 29.4 740,616 686,890 67.0298,074 10.8 226,770 134,838 13.2

維 持 補 修 費 15,136 0.5 14,554 5,322 0.5補 助 費 等 128,959 4.7 116,282 83,499 8.1

うち一部事務組合負担金 21,235 0.8 21,235 13,449 1.3繰 出 金 96,168 3.5 96,168 14,180 1.4積 立 金 137,499 5.0 137,499 0 0.0投資・出資金・貸付金 2,090 0.1 2,090 2,090 0.2前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,264,948 45.9投 資 的 経 費 368,0505,959 0.2うち人件費 262

1,264,948 45.9普通建設事業費 368,050

うち33.2{ 349,859 12.7 306,259

災害復旧事業費

915,089 61,791

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

2,753,392 100.0 1,702,029

内訳

経常経費充当一般財源等計926,819 千円

経 常 収 支 比 率90.4 % %99.3

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,822,286 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

55,613

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

55,613総 務 費 432,547 15.7 8,824 409,064民 生 費 329,492 12.0 120,312 144,500

95,724衛 生 費 3.5 4,300 88,985労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 298,480 10.8 177,286 143,012商 工 費 368,604 13.4 309,641 331,574土 木 費 475,170 17.3 407,063 36,683消 防 費 6,449 0.2 0 6,449教 育 費 408,194 14.8 237,522 203,030災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 283,119 10.3 0 283,119諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 2,753,392 100.0 1,264,948 1,702,029

公営事業等への繰出

合 計カンスイ スイドウ コウスイ コウツウ コクホ ソノタ

96,16824,066

0

031,437

0

40,665

国民健康保険事業

実 質 収 支 11,357再 差 引 収 支 -3,539加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 342被 保 険 者 数 ( 人 ) 788

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 23国庫支出金 115保険給付費 108

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 117,426基準財政需要額 880,255標準税収入額等 143,865標準財政規模 905,021

財政力指数13~15 0.12実質収支比率 13.2経常一般財源等比率 103.2公債費負担比率 15.5公 債 費 比 率 19.3起債制限比率 13.4

積立金現在高

財 調 202,458減 債 99,333特定目的 420,008

地 方 債 現 在 高 3,119,806うち政府資金 2,445,300

(

支出予定額)

物件等購入 0保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 19,860徴収率

現年計

96.0 90.499.4 97.692.7 84.2

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

51

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.091,500 3.2 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 52: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

3,551 人

人%

3,5081.2

3,889 人人3,765

3.3 %

12 年 国 調区 分

584

28.7第1次

第2次212

10.4

産 業 構 造

7 年 国 調

611

32.1

253

13.3

第3次1,240

60.9

1,042

54.7

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

334.01

11

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3812

竹富町

市 町 村 類 型 1-1

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

437,601 9.5 437,601 18.845,151 1.0 45,151 1.95,389 0.1 5,389 0.227,955 0.6 27,955 1.26,546 0.1 6,546 0.3

0 0.0 0 0.013,137 0.3 13,137 0.6

0 0.0 0 0.021,814 0.5 21,814 0.9

1,957,951 42.3 1,755,329 75.51,755,329 38.0 1,755,329 75.5202,622 4.4 0 0.0

2,515,544 54.4 2,312,922 99.5834 0.0 834 0.0

32,789 0.7 0 0.079,574 1.7 0 0.07,108 0.2 0 0.0

474,568 10.3 0 0.00 0.0 0 0.0

393,124 8.5 0 0.066,148 1.4 11,167 0.52,060 0.0 0 0.0

244,020 5.3 0 0.0170,132 3.7 0 0.069,324 1.5 87 0.0569,500 12.3 0 0.0

4,624,725 100.0 2,325,010 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分1,938 0.4 0

162,704 37.2 09,331 2.1 07,564 1.7 0

223,456 51.1 0197,126 45.0 07,586 1.7 018,481 4.2 0

0 0.0 00 0.0 0

431,060 98.5 00 0.0 0

6,541 1.5 0目 的 税6,541 1.5 06,541 1.5 0

0 0.0 00 0.0 00 0.0 0

437,601 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

4,624,725 4,878,2204,416,895 4,708,088207,830 170,13223,098 810184,732 169,32215,410 23,259130,000 70,000

0 0100,000 045,410 93,259

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

125 390,230 3,12218 41,950 2,33110 34,550 3,4550 0 00 0 0

135 424,780 3,147

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 16.04.01 7,440助 役 1 16.04.01 6,060収 入 役 1 16.04.01 5,660教 育 長 1 16.04.01 5,660議 会 議 長 1 9.04.01 2,640議会副議長 1 9.04.01 2,190議 会 議 員 12 9.04.01 2,055

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 1,148,126 26.0 1,096,368 1,096,368 42.5うち職員給 790,786 17.9 751,048 - -

扶 助 費 72,525 1.6 23,474 23,237 0.9公 債 費 494,621 11.2 473,203 473,203 18.4元利償還金 494,621 11.2 473,203 473,203 18.4一時借入金利子 0 0.0 0 0 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,715,272 38.8 1,593,045 1,592,808 61.8721,330 16.3 562,578 449,361 17.4

維 持 補 修 費 26,047 0.6 22,947 22,947 0.9補 助 費 等 236,443 5.4 172,342 55,132 2.1

うち一部事務組合負担金 17,351 0.4 17,351 14,373 0.6繰 出 金 321,485 7.3 304,278 156,470 6.1積 立 金 150,917 3.4 147,711 0 0.0投資・出資金・貸付金 780 0.0 780 0 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,244,621 28.2投 資 的 経 費 174,0962,306 0.1うち人件費 405

1,244,077 28.2普通建設事業費 173,552

うち17.9{ 395,700 9.0 128,586

災害復旧事業費

790,153 18,442

544 0.0 5440失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

4,416,895 100.0 2,977,777

内訳

経常経費充当一般財源等計2,276,718 千円

経 常 収 支 比 率88.4 % %97.9

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

3,185,607 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

87,370

構 成 比

2.0

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

87,370総 務 費 861,683 19.5 65,180 765,133民 生 費 422,301 9.6 864 310,074

344,018衛 生 費 7.8 52,499 236,858労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 660,664 15.0 348,489 293,911商 工 費 63,792 1.4 2,177 58,334土 木 費 598,642 13.6 422,332 181,988消 防 費 26,315 0.6 0 26,315教 育 費 856,945 19.4 352,536 544,047災 害 復 旧 費 544 0.0 0 544公 債 費 494,621 11.2 0 473,203諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 4,416,895 100.0 1,244,077 2,977,777

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ

321,485105,90447,769

058,011

0

109,801

国民健康保険事業

実 質 収 支 3,916再 差 引 収 支 -14,258加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 1,180被 保 険 者 数 ( 人 ) 2,373

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 34国庫支出金 77保険給付費 80

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 439,702基準財政需要額 2,198,559標準税収入額等 570,949標準財政規模 2,326,278

財政力指数13~15 0.30実質収支比率 7.9経常一般財源等比率 99.9公債費負担比率 14.9公 債 費 比 率 9.1起債制限比率 6.5

積立金現在高

財 調 443,000減 債 230,200特定目的 1,138,981

地 方 債 現 在 高 3,837,414うち政府資金 3,554,277

(

支出予定額)

物件等購入 265,989保証・補償 0そ の 他 0実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 110,009徴収率

現年計

96.0 85.799.0 96.792.3 74.7

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

52

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

0 0.0 0 0.0251,900 5.4 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0

Page 53: 平成15年度 決算状況(市区町村) 都道府県名 沖縄県 総務省市区町村長 1 16.04.01 9,930 助役2 16.04.01 8,150 収入役1 16.04.01 7,160 教育長1 16.04.01

1 2年国調人

口7年国調増 減 率

住民基本

1 6 . 3 . 3 11 5 . 3 . 3 1増 減 率

1,852 人

人%

1,8012.8

1,718 人人1,803

-4.7 %

12 年 国 調区 分

139

14.1第1次

第2次275

28.0

産 業 構 造

7 年 国 調

155

16.9

249

27.2

第3次569

57.9

512

55.9

面 積

人口密度

(k㎡)

(人)

28.88

64

都道府県名

47

沖縄県

団体名

3821

与那国町

市 町 村 類 型 0-4

地方交付税種地 2-1

歳 入 の 状 況区 分 決 算 額 構 成 比 経常一般財源等 構 成 比

地 方 税地 方 譲 与 税利子割交付金地方消費税交付金

ゴルフ場利用税交付金

特別地方消費税交付金

自動車取得税交付金

軽油引取税交付金

地方特例交付金地 方 交 付 税

普   通特   別

(一般財源計)交通安全対策特別交付金

分担金・負担金使 用 料手 数 料国 庫 支 出 金国 有 提 供 交 付 金

都道府県支出金財 産 収 入寄 附 金繰 入 金繰 越 金諸 収 入地 方 債

歳 入 合 計

162,914 5.4 162,914 13.241,701 1.4 41,701 3.4

669 0.0 669 0.114,366 0.5 14,366 1.2

0 0.0 0 0.00 0.0 0 0.0

11,667 0.4 11,667 0.90 0.0 0 0.0

4,215 0.1 4,215 0.31,165,612 38.5 993,796 80.4993,796 32.8 993,796 80.4171,816 5.7 0 0.0

1,401,144 46.3 1,229,328 99.4491 0.0 491 0.0909 0.0 384 0.0

31,833 1.1 6,042 0.570,617 2.3 0 0.0317,675 10.5 0 0.0

0 0.0 0 0.0761,022 25.1 0 0.038,623 1.3 211 0.0

180 0.0 0 0.0167,091 5.5 0 0.026,503 0.9 0 0.024,823 0.8 5 0.0187,100 6.2 0 0.0

3,028,011 100.0 1,236,461 100.0

市 町 村 税 の 状 況区 分個人均等割市

町村民税

所 得 割法人均等割法 人 税 割

固 定 資 産 税うち純固定資産税

軽 自 動 車 税市町村たばこ税鉱 産 税特別土地保有税(法定普通税計)

法 定 外 普 通 税

旧法による税

入 湯 税事 業 所 税都市計画税水利地益税等

合 計

徴 収 済 額 構成比 超過課税分823 0.5 0

48,576 29.8 05,521 3.4 04,767 2.9 090,514 55.6 071,090 43.6 02,831 1.7 09,772 6.0 0110 0.1 0

0 0.0 0162,914 100.0 0

0 0.0 00 0.0 0目 的 税0 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 00 0.0 0

162,914 100.0 0

指 定 団 体 等の 指 定 状 況新 産

工 特

低 開 発

産 炭

山 振

過 疎

半 島

首 都

近 畿

中 部

市町村圏特定農山村

財政再建指数表選定

財源超過

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

○×

区 分 平 成 1 5 年 度 ( 千 円 ) 平成 1 4年度 (千円 )

歳 入 総 額歳 出 総 額歳 入 歳 出 差 引翌年度に繰越すべき財源

実 質 収 支単 年 度 収 支積 立 金繰 上 償 還 金積 立 金 取 崩 し 額実 質 単 年 度 収 支

3,028,011 2,522,6052,938,400 2,496,102

89,611 26,5039,300 4,79080,311 21,71358,598 -60,893107,309 0

0 00 30,000

165,907 -90,893

平成15年度

区 分 職員数(人) 給 料 月 額 ( 百 円 ) 一人当たり平均給料月額(百円)

一 般 職 員うち技能労務員

教 育 公 務 員消 防 職 員臨 時 職 員

合 計

76 234,870 3,0900 0 04 15,210 3,8030 0 00 0 0

80 250,080 3,126

一部事務組合加入の状況 特 別 職 等 定数 適用開始年月日 一人当たり平均給料

議員公務災害

非常勤公務災害

退職手当事務機共同税務事務老人福祉伝 染 病

○○○××××

し 尿 処 理 ×ご み 処 理 ×火 葬 場 ×

×常 備 消 防小 学 校 ×中 学 校 ×そ の 他 ○

市区町村長 1 10.04.01 6,597助 役 1 10.04.01 5,346収 入 役 1 10.04.01 5,013教 育 長 1 10.04.01 5,013議 会 議 長 1 10.04.01 2,570議会副議長 1 10.04.01 2,130議 会 議 員 10 10.04.01 1,980

性 質 別 歳 出 の 状 況

区 分 決 算 額 構成比 充当一般財源等 経常経費充当一般財源等 経常収支比率

人 件 費 742,625 25.3 590,611 590,611 43.7うち職員給 472,907 16.1 320,893 - -

扶 助 費 66,685 2.3 25,607 25,607 1.9公 債 費 410,928 14.0 375,808 375,808 27.8元利償還金 410,308 14.0 375,188 375,188 27.7一時借入金利子 620 0.0 620 620 0.0

(義務的経費計)

物 件 費1,220,238 41.5 992,026 992,026 73.4294,216 10.0 205,854 41,520 3.1

維 持 補 修 費 24,858 0.8 24,858 24,858 1.8補 助 費 等 163,242 5.6 152,451 38,986 2.9

うち一部事務組合負担金 12,982 0.4 12,982 4,747 0.4繰 出 金 118,164 4.0 111,235 111,235 8.2積 立 金 107,348 3.7 107,199 0 0.0投資・出資金・貸付金 350 0.0 350 350 0.0前年度繰上充用金 0 0.0 0

1,009,984 34.4投 資 的 経 費 83,3707,606 0.3うち人件費 0

1,009,984 34.4普通建設事業費 83,370

うち33.3{ 27,410 0.9 23,710

災害復旧事業費

977,199 54,285

0 0.0 00失業対策事業費 0.0 0

歳 出 合 計

 

2,938,400 100.0 1,677,343

内訳

経常経費充当一般財源等計1,208,975 千円

経 常 収 支 比 率89.4 % %97.8

(減税補てん債 及び臨時財政対策債除く)

歳 入 一 般 財 源 等

1,766,954 千円

うち減税補てん債

議 会 費

区 分 決 算 額 ( A )

66,192

構 成 比

2.3

(A)のうち普通建設事業費

0

(A)の充当一般財源等

66,192総 務 費 463,897 15.8 43,233 423,021民 生 費 237,148 8.1 0 152,279

230,044衛 生 費 7.8 9,090 167,018労 働 費 0 0.0 0 0農 林 水 産 業 費 849,138 28.9 651,773 219,481商 工 費 36,155 1.2 0 32,393土 木 費 409,382 13.9 296,024 16,740消 防 費 4,646 0.2 0 4,646教 育 費 230,870 7.9 9,864 219,765災 害 復 旧 費 0 0.0 0 0公 債 費 410,928 14.0 0 375,808諸 支 出 費 0 0.0 0 0前年度繰上充用金 0 0.0 0 0特別区財調納付金 0 0.0 0 0

歳 出 合 計 2,938,400 100.0 1,009,984 1,677,343

公営事業等への繰出

合 計カンスイ ゲスイ スイドウ コウスイ コクホ ソノタ

118,16433,50012,500

022,700

0

49,464

国民健康保険事業

実 質 収 支 1,744再 差 引 収 支 725加 入 世 帯 数 ( 世 帯 ) 449被 保 険 者 数 ( 人 ) 930

被保険者1人当り

保険税(料)収入額 32国庫支出金 89保険給付費 102

区 分 (単位千円)

年度

基準財政収入額 181,294基準財政需要額 1,177,328標準税収入額等 228,249標準財政規模 1,222,045

財政力指数13~15 0.14実質収支比率 6.6経常一般財源等比率 101.2公債費負担比率 21.3公 債 費 比 率 17.6起債制限比率 13.8

積立金現在高

財 調 108,054減 債 16,945特定目的 10,268

地 方 債 現 在 高 2,300,227うち政府資金 1,894,273

(

支出予定額)

物件等購入 194,576保証・補償 0そ の 他 101,300実質的なもの 0

収 益 事 業 収 入 0土地開発基金現在高 34,518徴収率

現年計

96.5 86.299.6 98.892.5 73.8

合 計市町村民税

純固定資産税

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

決 算 状 況

( 特 別 区 財 調 交 付 金 )

( 単 位 千 円 ・ % )

補助単独

うち臨時財政対策債

( 単 位 千 円 ・ % )

( 単 位 千 円 ・ % )

(報酬)月額(百円)

(%)

[・

]{

台帳人口

15

債務負担行為額

53

目 的 別 歳 出 の 状 況 (単位千円 ・% )

1,600 0.1 0 0.0114,100 3.8 0 0.0

(注) 普通建設事業費の補助事業費には受託事業費のうちの補助事業費を含み、単独事業費には同級他団体施行事業負担金及び受託事業費のうちの単独事業費を含む。

法 定 目 的 税

0 0.0 0法定外目的税0 0.0 0