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2012年度(平成24年度) 2013年4月30日 http://www.kandenko.co.jp/ 2012年度決算参考資料

2012年度(平成24年度) 決算参考資料...2012年度決算参考資料 (単位:百万円) 区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 (負債の部) Ⅰ 流動負債

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2012年度(平成24年度)決 算 参 考 資 料

2013年4月30日

http://www.kandenko.co.jp/

2012年度決算参考資料

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目 次

2012年度決算参考資料

1.決算の状況

( 1 )連結業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P. 4

( 2 )連結貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 5

( 3 )連結損益計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 8

( 4 )連結キャッシュ・フロー計算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P. 9

( 5 )個別業績・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.11

( 6 )工事種別補足資料(個別)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.14

( 7 )株式の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.20

2.業績推移( 近5年間)

( 1 )連結業績推移( 近5年間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.22

( 2 )個別業績推移( 近5年間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.23

( 3 )工事種別の個別業績推移( 近5年間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.24

( 4 )得意先別の個別業績推移( 近5年間)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.25

3.業績予想

( 1 )連結業績予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.27

( 2 )個別業績予想・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P.28

4.再生可能エネルギー発電事業

( 1 )再生可能エネルギー発電事業の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.30

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3

1.決算の状況

2012年度決算参考資料

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4

1-(1)連結業績

2012年度決算参考資料

(単位:百万円)

金  額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率 金  額 連単比率

完 成 工 事 高 441,786 100.0% 447,741 100.0% 5,954 1.3% 406,386 110.2%

完 成 工 事 総 利 益 32,666 7.4% 31,892 7.1% △ 774 △2.4% 26,218 121.6%

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 24,632 5.6% 24,527 5.5% △ 104 △0.4% 21,082 116.3%

営 業 利 益 8,034 1.8% 7,364 1.6% △ 669 △8.3% 5,135 143.4%

経 常 利 益 9,070 2.1% 8,301 1.9% △ 768 △8.5% 6,028 137.7%

当 期 純 利 益 1,876 0.4% 3,952 0.9% 2,075 110.6% 2,899 136.3%

2012年度(個別)

2011年度(連結)

2012年度(連結)

前年度比

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1-(2)連結貸借対照表

2012年度決算参考資料

(単位:百万円)

区  分 金  額 構成比 金  額 構成比

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

1 現金預金 49,280 55,831 6,551

2 受取手形・完成工事未収入金等 105,994 99,219 △6,774

3 有価証券 13,999 13,999 0

4 未成工事支出金 36,394 37,949 1,555

5 材料貯蔵品 3,485 4,756 1,270

6 繰延税金資産 8,526 8,377 △149

7 その他 6,966 4,408 △2,558

  貸倒引当金 △824 △470 353

流動資産合計 223,822 62.2% 224,072 61.6% 249

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 79,935 78,518 △1,417

(2) 機械、運搬具及び工具器具備品 40,726 41,040 314

(3) 土地 60,251 60,166 △84

(4) リース資産 7,885 6,285 △1,600

(5) 建設仮勘定 50 361 310

  減価償却累計額 △100,777 △100,196 580

有形固定資産合計 88,071 86,175 △1,896

2 無形固定資産 2,691 1,700 △991

3 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 24,731 33,453 8,721

(2) 繰延税金資産 13,761 11,525 △2,235

(3) その他 11,081 11,465 383

  貸倒引当金 △4,433 △4,383 49

投資その他の資産合計 45,140 52,060 6,919

固定資産合計 135,904 37.8% 139,936 38.4% 4,032

資産合計 359,726 100.0% 364,008 100.0% 4,281

2012年度末2011年度末増減額

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1-(2)連結貸借対照表

2012年度決算参考資料

(単位:百万円)

区  分 金  額 構成比 金  額 構成比

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

1 支払手形・工事未払金等 81,933 78,585 △3,347

2 短期借入金 6,980 7,730 750

3 リース債務 1,054 748 △305

4 未払法人税等 2,814 1,343 △1,470

5 未成工事受入金 20,820 22,191 1,371

6 完成工事補償引当金 452 852 400

7 工事損失引当金 5,002 5,320 318

8 その他 14,162 17,230 3,067

流動負債合計 133,219 37.0% 134,003 36.8% 783

Ⅱ 固定負債

1 長期借入金 900 800 △100

2 リース債務 5,973 4,369 △1,604

3 再評価に係る繰延税金負債 8,198 8,181 △17

4 退職給付引当金 31,078 30,880 △198

5 その他 1,598 1,503 △94

固定負債合計 47,749 13.3% 45,735 12.6% △2,013

負債合計 180,968 50.3% 179,738 49.4% △1,230

2011年度末 2012年度末増減額

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7

1-(2)連結貸借対照表

2012年度決算参考資料

(単位:百万円)

区  分 金  額 構成比 金  額 構成比

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

1 資本金 10,264 10,264 -

2 資本剰余金 6,425 6,425         △0

3 利益剰余金 162,280 163,815 1,535

4 自己株式 △504 △512 △7

株主資本合計 178,465 49.6% 179,992 49.4% 1,527

Ⅱ その他の包括利益累計額

1 その他有価証券評価差額金 2,975 7,005 4,029

2 土地再評価差額金 △6,829 △6,867 △38

その他の包括利益累計額合計 △3,853 △ 1.1% 138 0.0% 3,991

Ⅲ 少数株主持分 4,145 1.2% 4,138 1.1% △6

純資産合計 178,757 49.7% 184,269 50.6% 5,511

負債純資産合計 359,726 100.0% 364,008 100.0% 4,281

2011年度末 2012年度末増減額

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8

1-(3)連結損益計算書

2012年度決算参考資料

(単位:百万円)

区  分 構成比 構成比

Ⅰ 完成工事高 441,786 100.0% 447,741 100.0% 5,954 Ⅱ 完成工事原価 409,120 415,849 6,729

 完成工事総利益 32,666 7.4% 31,892 7.1% △ 774 Ⅲ 販売費及び一般管理費 24,632 24,527 △ 104

 営業利益 8,034 1.8% 7,364 1.6% △ 669 Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 184 206 2 受取配当金 482 489 3 為替差益 - 153 4 償却債権取立益 213 - 5 その他 454 1,334 355 1,206 △ 128

Ⅴ 営業外費用

1 支払利息 152 150 2 その他 145 298 117 268 △ 29  経常利益 9,070 2.1% 8,301 1.9% △ 768

Ⅵ 特別利益

1 固定資産売却益 15 12 2 負ののれん発生益 220 92 3 投資有価証券売却益 - 93 4 その他 14 250 - 198 △ 52

Ⅶ 特別損失

1 固定資産除却損 75 419 2 投資有価証券評価損 642 178 3 その他 465 1,183 59 656 △ 526  税金等調整前当期純利益 8,137 7,843 △ 294  法人税、住民税及び事業税 4,358 3,499  法人税等調整額 1,648 148  法人税等合計 6,006 3,648 △ 2,358  少数株主損益調整前当期純利益 2,130 4,195 2,064 少数株主利益 254 243 △ 11  当期純利益 1,876 0.4% 3,952 0.9% 2,075

増減額金  額

2012年度2011年度

金  額

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1-(4)連結キャッシュ・フロー計算書

2012年度決算参考資料

(単位:百万円)

2011年度 2012年度 増減額

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 8,137 7,843 △294

減価償却費 5,508 5,792 283

負ののれん発生益 △220 △92 128

貸倒引当金の増減額(△は減少) 68 △403 △472

工事損失引当金の増減額(△は減少) 1,213 318 △895

退職給付引当金の増減額(△は減少) △818 △198 620

受取利息及び受取配当金 △667 △696 △29

支払利息 152 150 △1

投資有価証券評価損益(△は益) 642 178 △464

投資有価証券売却損益(△は益) - △93 △93

売上債権の増減額(△は増加) △12,124 6,934 19,058

未成工事支出金の増減額(△は増加) 9,891 △1,555 △11,447

その他のたな卸資産の増減額(△は増加) 3,459 △1,270 △4,729

仕入債務の増減額(△は減少) 10,008 △3,348 △13,357

未成工事受入金の増減額(△は減少) △8,479 1,371 9,851

その他 △2,051 4,883 6,935

     小 計 14,720 19,812 5,091

利息及び配当金の受取額 677 694 17

利息の支払額 △152 △150 1

法人税等の支払額 △2,209 △4,955 △2,745

       営業活動によるキャッシュ・フロー 13,035 15,401 2,365

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1-(4)連結キャッシュ・フロー計算書

2012年度決算参考資料

(単位:百万円)

2011年度 2012年度 増減額

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額(△は増加) 3,186 △5,250 △8,436

有価証券の取得による支出 △2,000 △3,000 △1,000

有価証券の売却及び償還による収入 4,000 2,000 △2,000

有形固定資産の取得による支出 △1,802 △3,702 △1,899

有形固定資産の売却による収入 302 164 △138

投資有価証券の取得による支出 △1,013 △3,710 △2,696

投資有価証券の売却及び償還による収入 0 162 161

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 227 - △227

貸付けによる支出 △1,539 △2,801 △1,262

貸付金の回収による収入 516 3,174 2,657

その他 △296 213 510

      投資活動によるキャッシュ・フロー 1,583 △12,748 △14,332

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額(△は減少) △1,700 650 2,350

長期借入れによる収入 - 100 100

長期借入金の返済による支出 △200 △100 100

リース債務の返済による支出 △1,020 △915 104

配当金の支払額 △2,452 △2,452 0

その他 △49 △181 △132

      財務活動によるキャッシュ・フロー △5,423 △2,900 2,522

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △10 72 82

 Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 9,186 △175 △9,361

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 41,539 50,725 9,186

 Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 50,725 50,550 △175

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1-(5)個別業績

2012年度決算参考資料

①新規受注高 (単位:百万円)

前年度比

金  額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率

新 規 受 注 高 385,856 100.0% 406,422 100.0% 20,566 5.3%

(工事種別内訳)

屋 内 線 ・ 環 境 設 備 工 事 176,606 45.8% 181,820 44.7% 5,213 3.0%

情 報 通 信 工 事 35,320 9.2% 31,210 7.7% △ 4,109 △ 11.6%

配 電 線 工 事 144,413 37.4% 156,945 38.6% 12,531 8.7%

工 務 関 係 工 事 29,516 7.6% 36,446 9.0% 6,930 23.5%

(得意先別内訳)

東 京 電 力 167,675 43.5% 183,884 45.2% 16,208 9.7%

一 般 得 意 先 218,181 56.5% 222,538 54.8% 4,357 2.0%

2011年度 2012年度

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1-(5)個別業績

2012年度決算参考資料

②完成工事高 (単位:百万円)

前年度比

金  額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率

完 成 工 事 高 406,189 100.0% 406,386 100.0% 196 0.0%

(工事種別内訳)

屋 内 線 ・ 環 境 設 備 工 事 191,774 47.2% 187,387 46.1% △ 4,387 △ 2.3%

情 報 通 信 工 事 32,367 8.0% 31,507 7.8% △ 860 △ 2.7%

配 電 線 工 事 143,699 35.4% 156,900 38.6% 13,200 9.2%

工 務 関 係 工 事 38,348 9.4% 30,591 7.5% △ 7,756 △ 20.2%

(得意先別内訳)

東 京 電 力 170,812 42.1% 182,851 45.0% 12,038 7.0%

一 般 得 意 先 235,377 57.9% 223,535 55.0% △ 11,841 △ 5.0%

③完成工事総利益・営業利益・経常利益・当期純利益 (単位:百万円)

前年度比

金  額 利益率 金  額 利益率 増減額 増減率

完 成 工 事 総 利 益 27,445 6.8% 26,218 6.5% △ 1,227 △ 4.5%

営 業 利 益 6,259 1.5% 5,135 1.3% △ 1,123 △ 18.0%

経 常 利 益 7,259 1.8% 6,028 1.5% △ 1,230 △ 17.0%

当 期 純 利 益 875 0.2% 2,899 0.7% 2,024 231.4%

2011年度 2012年度

2011年度 2012年度

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1-(5)個別業績

2012年度決算参考資料

④次期繰越工事高 (単位:百万円)

前年度比

金  額 構成比 金  額 構成比 増減額 増減率

次 期 繰 越 工 事 高 184,539 100.0% 184,575 100.0% 36 0.0%

(工事種別内訳)

屋 内 線 ・ 環 境 設 備 工 事 153,621 83.3% 148,053 80.2% △ 5,567 △ 3.6%

情 報 通 信 工 事 9,096 4.9% 8,800 4.8% △ 296 △ 3.3%

配 電 線 工 事 4,816 2.6% 4,861 2.6% 45 0.9%

工 務 関 係 工 事 17,005 9.2% 22,860 12.4% 5,854 34.4%

2012年度2011年度

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1-(6)工事種別補足資料(個別)

2012年度決算参考資料

①-1 屋内線・環境設備工事<新規受注高>

・工事内容別内訳 (単位:百万円) (単位:百万円)

2011年度 2012年度 増減率 2011年度 2012年度 増減率

屋 内 線 工 事 167,153 170,938 2.3% リ ニ ュ ー ア ル 工 事 109,797 105,461 △3.9% 環 境 設 備 工 事 9,453 10,881 15.1% ( 受 注 比 率 ) (62.2%) (58.0%)

合 計 176,606 181,820 3.0% 新 築 工 事 66,809 76,359 14.3%

※ 屋 内 線 工 事 :  屋内電気設備工事、内装工事、制御設備工事 ( 受 注 比 率 ) (37.8%) (42.0%)

※ 環 境 設 備 工 事 : 空調・衛生設備工事、熱供給設備工事、

防災設備工事等

・受注形態別内訳 (単位:百万円) ・建物用途別内訳 (単位:百万円)

2011年度 2012年度 構成比 2011年度 2012年度 増減率

元 請 76,094 80,920 44.5% 事 務 所 ・ 庁 舎 58,590 52,126 △11.0%

下 請 100,511 100,899 55.5% 工 場 27,409 23,597 △13.9%

合 計 176,606 181,820 100.0% 教 育 文 化 施 設 14,176 19,289 36.1%

医 療 福 祉 施 設 15,495 16,303 5.2%

・地域別内訳 (単位:百万円) 店 舗 7,999 12,886 61.1%

2011年度 2012年度 構成比 娯 楽 施 設 4,784 7,768 62.4%

東 日 本 45,846 45,605 25.1% 住 宅 5,889 4,468 △24.1%

首 都 圏 111,781 109,055 60.0%

西 日 本 18,208 22,907 12.6%

海 外 769 4,252 2.3%

合 計 176,606 181,820 100.0%

※東 日 本 :山梨県、静岡県、新潟県及び北関東以北

※首 都 圏 :東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

※西 日 本 :長野県及び中部・北陸以西

・リニューアル工事の推移

Page 15: 2012年度(平成24年度) 決算参考資料...2012年度決算参考資料 (単位:百万円) 区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 (負債の部) Ⅰ 流動負債

15

1-(6)工事種別補足資料(個別)

2012年度決算参考資料

①-2 屋内線・環境設備工事<完成工事高>

・工事内容別内訳 (単位:百万円) (単位:百万円)

2011年度 2012年度 増減率 2011年度 2012年度 増減率

屋 内 線 工 事 180,720 175,927 △2.7% リ ニ ュ ー ア ル 工 事 97,601 103,100 5.6% 環 境 設 備 工 事 11,053 11,460 3.7% ( 受 注 比 率 ) (50.9%) (55.0%)

合 計 191,774 187,387 △2.3% 新 築 工 事 94,173 84,287 △10.5%

※ 屋 内 線 工 事 :  屋内電気設備工事、内装工事、制御設備工事 ( 受 注 比 率 ) (49.1%) (45.0%)

※ 環 境 設 備 工 事 : 空調・衛生設備工事、熱供給設備工事、

防災設備工事等

・受注形態別内訳 (単位:百万円) ・建物用途別内訳 (単位:百万円)

2011年度 2012年度 構成比 2011年度 2012年度 増減率

元 請 85,721 83,946 44.8% 事 務 所 ・ 庁 舎 76,268 61,769 △19.0%

下 請 106,053 103,441 55.2% 工 場 27,176 29,010 6.7%

合 計 191,774 187,387 100.0% 医 療 福 祉 施 設 12,821 18,802 46.7%

教 育 文 化 施 設 17,389 16,909 △2.8%

・地域別内訳 (単位:百万円) 店 舗 6,825 13,938 104.2%

2011年度 2012年度 構成比 娯 楽 施 設 6,388 7,273 13.9%

東 日 本 42,293 46,692 24.9% 住 宅 6,834 3,327 △51.3%

首 都 圏 129,664 113,903 60.8%

西 日 本 18,090 24,857 13.3%

海 外 1,727 1,933 1.0%

合 計 191,774 187,387 100.0%

※東 日 本 :山梨県、静岡県、新潟県及び北関東以北

※首 都 圏 :東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県

※西 日 本 :長野県及び中部・北陸以西

・リニューアル工事の推移

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16

1-(6)工事種別補足資料(個別)

2012年度決算参考資料

①-3 屋内線・環境設備工事の主な受注件名

工事件名 地域別

日本橋二丁目地区北地区7番街区新築工事Ⅰ期工事 首都圏

大日本印刷市谷工場整備計画建設工事(A工区) 首都圏

芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業強電設備工事 首都圏

自治医科大学本館リニューアル計画改修工事 東日本

ベトナムノイバイ空港第2旅客ターミナルビル新築工事 海外

①-4 屋内線・環境設備工事の主な完成件名

工事件名 地域別

梅田阪急ビル建替工事(電気設備工事)第Ⅱ期棟 西日本

大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業A棟新築工事 首都圏

渋谷ヒカリエ(中高層棟)新築工事(電気) 首都圏

銀座歌舞伎座建替え計画(電気設備) 首都圏

(注)上記の工事件名は、資料用に名称を変更しており、工事契約上の名称と異なる場合があります。

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17

1-(6)工事種別補足資料(個別)

2012年度決算参考資料

②情報通信工事

・工事内容別内訳

<新規受注高> (単位:百万円) <情報通信工事の主な受注件名>

2011年度 2012年度 増減率 工事件名

電 力 用 通 信 設 備 3,281 3,558 8.4%   au LTE基地局工事(関東エリア)

固 定 通 信 ・ 放 送 事 業 用 19,930 15,328 △23.1% ソフトバンクモバイル プラチナバンド基地局新設工事

  ・通信事業者 9,496 9,433 △0.7%

  ・CATV事業者 10,433 5,895 △43.5%

移 動 通 信 事 業 用 7,151 8,001 11.9%

自 治 体 イ ン フ ラ 他 4,957 4,322 △12.8%

合 計 35,320 31,210 △11.6%

<完成工事高> (単位:百万円)

2011年度 2012年度 増減率

電 力 用 通 信 設 備 3,262 3,557 9.0%

固 定 通 信 ・ 放 送 事 業 用 19,885 18,148 △8.7%

  ・通信事業者 9,399 9,416 0.2%

  ・CATV事業者 10,485 8,731 △16.7%

移 動 通 信 事 業 用 5,284 6,523 23.5%

自 治 体 イ ン フ ラ 他 3,934 3,277 △16.7%

合 計 32,367 31,507 △2.7%

(注)上記の工事件名は、資料用に名称を変更しており、工事契約上の名称と異なる場合があります。

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1-(6)工事種別補足資料(個別)

2012年度決算参考資料

③配電線工事

・工事内容別内訳

<新規受注高> (単位:百万円) <配電線工事の新規受注高の推移>

2011年度 2012年度 増減率

架 空 配 電 105,132 117,441 11.7%

地 中 配 電 39,280 39,503 0.6%

合 計 144,413 156,945 8.7%

<完成工事高> (単位:百万円)

2011年度 2012年度 増減率

架 空 配 電 105,140 117,367 11.6%

地 中 配 電 38,558 39,532 2.5%

合 計 143,699 156,900 9.2%

(百万円)

120,000

140,000

160,000

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

0

166,788

158,889

163,750

144,413

156,945

Page 19: 2012年度(平成24年度) 決算参考資料...2012年度決算参考資料 (単位:百万円) 区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 (負債の部) Ⅰ 流動負債

19

1-(6)工事種別補足資料(個別)

2012年度決算参考資料

④工務関係工事

・工事内容別内訳

<新規受注高> (単位:百万円) <風力発電工事の主な受注件名>

2011年度 2012年度 増減率 工事件名

発 変 電 工 事 6,630 13,064 97.1%  東伊豆風力発電所新設工事の内風車建設工事

・風力発電工事 780 6,084 679.6%  秋田港ウィンドファーム建設工事

送 電 線 工 事 202 733 261.8%  河津ウィンドファーム建設工事

地 中 線 ・ 土 木 工 事 9,820 10,021 2.0%

原 子 力 工 事 12,863 12,627 △1.8%

合 計 29,516 36,446 23.5%

<完成工事高> (単位:百万円)

2011年度 2012年度 増減率

発 変 電 工 事 14,302 8,168 △42.9%

・風力発電工事 6,856 863 △87.4%

送 電 線 工 事 231 263 13.7%

地 中 線 ・ 土 木 工 事 9,420 9,235 △2.0%

原 子 力 工 事 14,393 12,924 △10.2%

合 計 38,348 30,591 △20.2%

(注)上記の工事件名は、資料用に名称を変更しており、工事契約上の名称と異なる場合があります。

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1-(7)株式の状況(2013年3月31日現在)

2012年度決算参考資料

①所有者別状況 (カッコ内は2012年9月30日現在) ②大 株 主

株 主 名 所有株式数 持株比率

1 東京電力株式会社 94,753,552 46.15 %

2 株式会社みずほ銀行 9,121,839 4.44 %

3 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 7,513,000 3.65 %

4 関電工グループ従業員持株会 5,845,761 2.84 %

5 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3,714,000 1.80 %

6NORTHERN TRUST CO AVFC RE NORTHERNTRUST GUERNSEY IRISH CLIENTS

3,673,000 1.78 %

7 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) 2,699,000 1.31 %

8 CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 2,385,000 1.16 %

9 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 1,642,000 0.79 %

10 EVERGREEN 1,607,000 0.78 %

132,954,152 64.76 % 計

発行済株式総数205,288,338株

金融機関18.32%

(19.18%)

外国法人等 12.08%(11.19%)

国内法人等49.82%

(49.83%)

個人等 18.88%

(18.79%)

 その他 0.90% (1.01%)

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21

2.業績推移( 近5年間)

2012年度決算参考資料

Page 22: 2012年度(平成24年度) 決算参考資料...2012年度決算参考資料 (単位:百万円) 区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 (負債の部) Ⅰ 流動負債

22

2-(1)連結業績推移(最近5年間)

2012年度決算参考資料

金  額 構成比 増減率 金  額 構成比 増減率 金  額 構成比 増減率 金  額 構成比 増減率 金  額 構成比 増減率

完 成 工 事 高 473,804 100.0% 1.1% 453,623 100.0% △4.3% 462,482 100.0% 2.0% 441,786 100.0% △4.5% 447,741 100.0% 1.3%

完 成 工 事 総 利 益 34,393 7.3% 17.6% 34,495 7.6% 0.3% 36,409 7.9% 5.5% 32,666 7.4% △10.3% 31,892 7.1% △2.4%

販売費及び一般管理費 25,534 5.4% 12.1% 25,018 5.5% △2.0% 25,673 5.6% 2.6% 24,632 5.6% △4.1% 24,527 5.5% △0.4%

営 業 利 益 8,858 1.9% 37.2% 9,477 2.1% 7.0% 10,735 2.3% 13.3% 8,034 1.8% △25.2% 7,364 1.6% △8.3%

経 常 利 益 9,854 2.1% 35.4% 10,484 2.3% 6.4% 11,634 2.5% 11.0% 9,070 2.1% △22.0% 8,301 1.9% △8.5%

当 期 純 利 益 5,586 1.2% 14.8% 5,428 1.2% △2.8% 5,866 1.3% 8.1% 1,876 0.4% △68.0% 3,952 0.9% 110.6%

2009年度2008年度 2011年度2010年度

(単位:百万円)

2012年度

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23

2-(2)個別業績推移(最近5年間)

2012年度決算参考資料

(単位:百万円)

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

金 額 構成比対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率

新 規 受 注 高 448,038 - △2.6% 422,476 - △5.7% 411,446 - △2.6% 385,856 - △6.2% 406,422 - 5.3%

完 成 工 事 高 434,798 100.0% △3.4% 415,576 100.0% △4.4% 421,549 100.0% 1.4% 406,189 100.0% △3.6% 406,386 100.0% 0.0%

完 成 工 事 原 価 405,111 93.2% △4.4% 386,114 92.9% △4.7% 390,774 92.7% 1.2% 378,744 93.2% △3.1% 380,168 93.5% 0.4%

完 成 工 事 総 利 益 29,686 6.8% 13.9% 29,462 7.1% △0.8% 30,774 7.3% 4.5% 27,445 6.8% △10.8% 26,218 6.5% △4.5%

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 22,710 5.2% 5.9% 21,709 5.2% △4.4% 22,060 5.2% 1.6% 21,186 5.2% △4.0% 21,082 5.2% △0.5%

営 業 利 益 6,976 1.6% 51.2% 7,752 1.9% 11.1% 8,714 2.1% 12.4% 6,259 1.5% △28.2% 5,135 1.3% △18.0%

営 業 外 収 益 1,569 0.4% 1,397 0.3% 1,278 0.3% 1,275 0.3% 1,136 0.3%

営 業 外 費 用 398 0.1% 199 0.0% 251 0.1% 275 0.1% 243 0.1%

経 常 利 益 8,147 1.9% 45.2% 8,950 2.2% 9.9% 9,740 2.3% 8.8% 7,259 1.8% △25.5% 6,028 1.5% △17.0%

特 別 利 益 199 0.0% 853 0.2% 1,743 0.4% 17 0.0% 106 0.0%

特 別 損 失 1,989 0.5% 518 0.1% 2,503 0.6% 1,152 0.3% 639 0.2%

当 期 純 利 益 4,665 1.1% 14.9% 4,531 1.1% △2.9% 4,828 1.1% 6.6% 875 0.2% △81.9% 2,899 0.7% 231.4%

Page 24: 2012年度(平成24年度) 決算参考資料...2012年度決算参考資料 (単位:百万円) 区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 (負債の部) Ⅰ 流動負債

24

2-(3)工事種別の個別業績推移(最近5年間)

2012年度決算参考資料

①新規受注高

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

金 額 構成比対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率

屋 内 線 ・ 環 境 設 備 工 事 206,199 46.0% △2.3% 182,975 43.3% △11.3% 174,319 42.4% △4.7% 176,606 45.8% 1.3% 181,820 44.7% 3.0%

情 報 通 信 工 事 39,560 8.9% △5.9% 40,434 9.6% 2.2% 41,021 10.0% 1.5% 35,320 9.2% △13.9% 31,210 7.7% △11.6%

配 電 線 工 事 166,788 37.2% △4.2% 158,889 37.6% △4.7% 163,750 39.8% 3.1% 144,413 37.4% △11.8% 156,945 38.6% 8.7%

工 務 関 係 工 事 35,490 7.9% 8.7% 40,176 9.5% 13.2% 32,354 7.8% △19.5% 29,516 7.6% △8.8% 36,446 9.0% 23.5%

合 計 448,038 100.0% △2.6% 422,476 100.0% △5.7% 411,446 100.0% △2.6% 385,856 100.0% △6.2% 406,422 100.0% 5.3%

②完成工事高

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

金 額 構成比対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率

屋 内 線 ・ 環 境 設 備 工 事 195,483 45.0% △7.4% 184,150 44.3% △5.8% 175,707 41.7% △4.6% 191,774 47.2% 9.1% 187,387 46.1% △2.3%

情 報 通 信 工 事 41,062 9.4% 10.0% 42,789 10.3% 4.2% 40,921 9.7% △4.4% 32,367 8.0% △20.9% 31,507 7.8% △2.7%

配 電 線 工 事 166,205 38.2% △4.0% 158,714 38.2% △4.5% 162,556 38.6% 2.4% 143,699 35.4% △11.6% 156,900 38.6% 9.2%

工 務 関 係 工 事 32,046 7.4% 12.8% 29,921 7.2% △6.6% 42,362 10.0% 41.6% 38,348 9.4% △9.5% 30,591 7.5% △20.2%

合 計 434,798 100.0% △3.4% 415,576 100.0% △4.4% 421,549 100.0% 1.4% 406,189 100.0% △3.6% 406,386 100.0% 0.0%

(単位:百万円)

(単位:百万円)

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25

2-(4)得意先別の個別業績推移(最近5年間)

2012年度決算参考資料

①新規受注高

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

金 額 構成比対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率

東 京 電 力 189,848 42.4% △2.5% 188,038 44.5% △1.0% 193,938 47.1% 3.1% 167,675 43.5% △13.5% 183,884 45.2% 9.7%

一 般 得 意 先 258,189 57.6% △2.6% 234,438 55.5% △9.2% 217,508 52.9% △7.2% 218,181 56.5% 0.3% 222,538 54.8% 2.0%

合 計 448,038 100.0% △2.6% 422,476 100.0% △5.7% 411,446 100.0% △2.6% 385,856 100.0% △6.2% 406,422 100.0% 5.3%

②完成工事高

2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度

金 額 構成比対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率金 額 構成比

対前年

増減率

東 京 電 力 189,024 43.5% △2.8% 181,225 43.6% △4.1% 196,280 46.6% 8.3% 170,812 42.1% △13.0% 182,851 45.0% 7.0%

一 般 得 意 先 245,774 56.5% △3.8% 234,350 56.4% △4.6% 225,268 53.4% △3.9% 235,377 57.9% 4.5% 223,535 55.0% △5.0%

合 計 434,798 100.0% △3.4% 415,576 100.0% △4.4% 421,549 100.0% 1.4% 406,189 100.0% △3.6% 406,386 100.0% 0.0%

(単位:百万円)

(単位:百万円)

Page 26: 2012年度(平成24年度) 決算参考資料...2012年度決算参考資料 (単位:百万円) 区 分 金 額 構成比 金 額 構成比 (負債の部) Ⅰ 流動負債

26

3.業績予想

2012年度決算参考資料

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3-(1)連結業績予想

2012年度決算参考資料

(単位:百万円 )

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 増減率 金 額 構成比 増減率 金 額 構成比 増減率

完 成 工 事 高 447,741 100.0% 211,261 100.0% 236,480 100.0% 431,000 100.0% △3.7% 206,000 100.0% △2.5% 225,000 100.0% △4.9%

完 成 工 事 総 利 益 31,892 7.1% 16,010 7.6% 15,881 6.7% 30,500 7.1% △4.4% 15,900 7.7% △0.7% 14,600 6.5% △8.1%

販 売 費 及 び一 般 管 理 費

24,527 5.5% 11,757 5.6% 12,770 5.4% 24,000 5.6% △2.2% 12,000 5.8% 2.1% 12,000 5.3% △6.0%

営 業 利 益 7,364 1.6% 4,252 2.0% 3,111 1.3% 6,500 1.5% △11.7% 3,900 1.9% △8.3% 2,600 1.2% △16.4%

経 常 利 益 8,301 1.9% 4,664 2.2% 3,637 1.5% 7,000 1.6% △15.7% 4,200 2.0% △10.0% 2,800 1.2% △23.0%

当 期 純 利 益 3,952 0.9% 1,048 0.5% 2,903 1.2% 3,000 0.7% △24.1% 1,800 0.9% 71.6% 1,200 0.5% △58.7%

上 期通 期

2013年度予想

通 期 上 期 下 期

2012年度実績

下 期

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3-(2)個別業績予想

2012年度決算参考資料

(単位:百万円 )

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 増減率 金 額 構成比 増減率 金 額 構成比 増減率

新 規 受 注 高 406,422 100.0% 206,724 100.0% 199,698 100.0% 392,000 100.0% △3.5% 193,000 100.0% △6.6% 199,000 100.0% △0.3%

(工事種別内訳)

屋内線・環境設備工事 181,820 44.7% 92,485 44.7% 89,335 44.7% 191,000 48.7% 5.0% 95,000 49.2% 2.7% 96,000 48.2% 7.5%

情報通信工事 31,210 7.7% 17,164 8.3% 14,045 7.0% 35,000 8.9% 12.1% 17,000 8.8% △1.0% 18,000 9.1% 28.2%

配電線工事 156,945 38.6% 77,873 37.7% 79,071 39.6% 137,000 35.0% △12.7% 67,000 34.7% △14.0% 70,000 35.2% △11.5%

工務関係工事 36,446 9.0% 19,200 9.3% 17,245 8.7% 29,000 7.4% △20.4% 14,000 7.3% △27.1% 15,000 7.5% △13.0%

(得意先別内訳)

東京電力 183,884 45.2% 92,988 45.0% 90,895 45.5% 160,000 40.8% △13.0% 78,000 40.4% △16.1% 82,000 41.2% △9.8%

一般得意先 222,538 54.8% 113,735 55.0% 108,803 54.5% 232,000 59.2% 4.3% 115,000 59.6% 1.1% 117,000 58.8% 7.5%

完 成 工 事 高 406,386 100.0% 193,144 100.0% 213,242 100.0% 391,000 100.0% △3.8% 186,000 100.0% △3.7% 205,000 100.0% △3.9%

(工事種別内訳 )

屋内線・環境設備工事 187,387 46.1% 91,133 47.2% 96,254 45.2% 189,000 48.3% 0.9% 92,000 49.4% 1.0% 97,000 47.3% 0.8%

情報通信工事 31,507 7.8% 14,668 7.6% 16,838 7.9% 33,000 8.5% 4.7% 15,000 8.1% 2.3% 18,000 8.8% 6.9%

配電線工事 156,900 38.6% 75,148 38.9% 81,751 38.3% 137,000 35.0% △12.7% 66,000 35.5% △12.2% 71,000 34.6% △13.2%

工務関係工事 30,591 7.5% 12,193 6.3% 18,398 8.6% 32,000 8.2% 4.6% 13,000 7.0% 6.6% 19,000 9.3% 3.3%

(得意先別内訳 )

東京電力 182,851 45.0% 85,703 44.4% 97,147 45.6% 160,000 40.9% △12.5% 76,000 40.9% △11.3% 84,000 41.0% △13.5%

一般得意先 223,535 55.0% 107,440 55.6% 116,095 54.4% 231,000 59.1% 3.3% 110,000 59.1% 2.4% 121,000 59.0% 4.2%

完 成 工 事 総 利 益 26,218 6.5% 13,510 7.0% 12,707 6.0% 25,500 6.5% △2.7% 13,400 7.2% △0.8% 12,100 5.9% △4.8%

販売費及び一般管理費 21,082 5.2% 10,016 5.2% 11,066 5.2% 20,400 5.2% △3.2% 10,200 5.5% 1.8% 10,200 5.0% △7.8%

営 業 利 益 5,135 1.3% 3,494 1.8% 1,641 0.8% 5,100 1.3% △0.7% 3,200 1.7% △8.4% 1,900 0.9% 15.8%

経 常 利 益 6,028 1.5% 3,910 2.0% 2,118 1.0% 5,800 1.5% △3.8% 3,600 1.9% △7.9% 2,200 1.1% 3.9%

当 期 純 利 益 2,899 0.7% 731 0.4% 2,168 1.0% 2,600 0.7% △10.3% 1,600 0.9% 118.6% 1,000 0.5% △53.9%

上 期

2013年度予想

通 期 下 期上 期通 期

2012年度実績

下 期

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4.再生可能エネルギー発電事業

2012年度決算参考資料

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4-(1)再生可能エネルギー発電事業の概要

2012年度決算参考資料

<太陽光発電事業>

発 電 所 名 白岡太陽光発電所

所 在 地 埼玉県白岡市

敷 地 面 積 25,000㎡

発 電 設 備 容 量 1.5MW

発 電 電 力 量 1,643MWh/年

送 電 電 圧 6.6kV

運転開始予定年月 2013年5月

<風力発電事業>

会 社 名

所 在 地

発 電 設 備 容 量

発 電 電 力 量

送 電 電 圧

運 転 開 始 年 月

22.5MW(1.5MW×15基)

千葉県銚子市

銚子風力開発㈱

2004年11月(9基)2006年 7月(6基)

66kV

41,100MWh/年

<太陽光発電事業>

会 社 名

発 電 所 名 嘉麻第一太陽光発電所

所 在 地福岡県嘉麻市福岡県飯塚市

938,000㎡

13.75MW

16,020MWh/年

送 電 電 圧

運転開始予定年月 2015年12月

嘉麻太陽光発電㈱

福岡県嘉麻市

敷 地 面 積

2016年6月

66kV

計 22,500MWh/年

6,480MWh/年

嘉麻第二太陽光発電所

発 電 電 力 量

発 電 設 備 容 量計 18.75MW

5.00MW

計 1,065,000㎡

127,000㎡

<太陽光発電事業>

発 電 所 名 上三川太陽光発電所

所 在 地 栃木県上三川町

敷 地 面 積 34,400㎡

発 電 設 備 容 量 1.75MW

発 電 電 力 量 1,840MWh/年

送 電 電 圧 6.6kV

運転開始予定年月 2013年10月

所 在 地 山梨県大月市

発 電 設 備 容 量 140kW

発 電 電 力 量 612MWh/年

送 電 電 圧 6.6kV

運転開始予定年月 2014年12月※開発・実証事業終了後、当発電所にて発電事業を実施予定。

<マイクロ水力発電用の水車のランナ(羽根車)                   開発・実証事業>

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<業績予想の適切な利用に関する注記事項>

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。

2012年度決算参考資料