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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2021 Tomo 2 ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA JUNTA GENERAL, DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES : SINDICATURA DE CUENTAS Y CONSEJO CONSULTIVO

2021 - Asturias · 2020. 12. 2. · 220005 Sobre determinados medios de transporte 5.133.235 220006 Sobre productos intermedios 367.487 220007 Sobre la electricidad 56.889.632 28

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  • PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA

    DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

    2021

    Tomo 2

    ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DE LA JUNTA GENERAL, DEL GOBIERNO Y DE

    LA ADMINISTRACIÓN Y DE LOS ÓRGANOS AUXILIARES : SINDICATURA DE CUENTAS Y

    CONSEJO CONSULTIVO

  • ÍNDICE

    1. ESTADO DE INGRESOS 5

    1.1. Resumen por capítulos ...................................................................................... 7

    1.2. Detalle por subconceptos..................................................................................11

    2. ESTADO DE GASTOS 19

    2.1. Resumen por capítulos .................................................................................... 21

    2.2. Resumen por secciones................................................................................... 25

    2.3. Detalle por subconcepto .................................................................................. 37

  • 1. ESTADO DE INGRESOS

  • 1.1. Resumen por capítulos

  • Pág. 9

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    INGRESOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

    Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

    Capítulo Descripción Euros % 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.191.795.314 23,39 2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.318.443.577 25,88 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.253.128 0,83 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.343.251.314 26,36 5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.888.949 0,17

    Operaciones Corrientes 3.904.632.282 76,64 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.425.772 0,18 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 236.363.966 4,64

    Operaciones de Capital 245.789.738 4,82 Operaciones no financieras 4.150.422.020 81,46

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.847.370 0,21 9 PASIVOS FINANCIEROS 933.830.110 18,33

    Operaciones financieras 944.677.480 18,54 Total Ingresos 5.095.099.500 100,00

    Total Sección 5.095.099.500 100

  • 1.2. Detalle por subconceptos

  • Pág. 13

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

    Subconcepto Descripción Euros 1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.191.795.314 10 SOBRE LA RENTA 1.083.057.614

    100 RECARGO SOBRE EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 7.140.000 100000 Recargo sobre el Impuesto de Actividades Económicas 7.140.000

    101 TARIFA AUTONÓMICA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS 1.068.317.614 101000 Tarifa autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 1.068.317.614

    102 IMPUESTO S/GRANDES ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 7.600.000 102000 Impuesto sobre grandes establecimientos comerciales 7.600.000

    11 SOBRE EL CAPITAL 108.737.700 110 IMPUESTO GENERAL SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES 75.657.200

    110001 Sucesiones 66.950.000 110002 Donaciones 8.707.200

    111 IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS FÍSICAS 23.000.000 111000 Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas 23.000.000

    112 IMPUESTO S/DESARROLLO ACTIVIDADES INCIDEN SOBRE MEDIO AMBIENTE 2.080.500 112000 Impuesto s/desarrollo de actividades que inciden sobre el Medio Ambiente 2.080.500

    113 IMPUESTO SOBRE DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CREDITO 8.000.000 113000 Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito 8.000.000

    2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.318.443.577 20 SOBRE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS 121.209.938

    200 IMPUESTO S/ TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADO 121.209.938 200001 Impuesto sobre Transmisiones onerosas 83.817.614 200002 Actos Jurídicos Documentados 36.992.324 200003 Operaciones Societarias 400.000

    21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 840.517.426 210 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO 840.517.426

    210000 Impuesto sobre el Valor Añadido 840.517.426 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS 326.541.213

    220 IMPUESTOS ESPECIALES 326.541.213 220000 Sobre el alcohol y las bebidas derivadas 11.208.087 220001 Sobre la cerveza 4.205.839 220003 Sobre las labores del tabaco 85.823.182 220004 Sobre hidrocarburos 162.913.751 220005 Sobre determinados medios de transporte 5.133.235 220006 Sobre productos intermedios 367.487 220007 Sobre la electricidad 56.889.632

    28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 30.175.000 281 IMPUESTO SOBRE EL JUEGO DEL BINGO 2.000.000

    281000 Impuesto sobre el juego del bingo 2.000.000 283 IMPUESTO ESTATAL SOBRE ACTIVIDADES DEL JUEGO 3.675.000

    283000 Impuesto Estatal sobre actividades del juego 3.675.000 287 JUEGOS DE SUERTE, ENVITE Y AZAR 24.500.000

    287000 Juegos de suerte, envite y azar 24.500.000 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 42.253.128 30 PRECIOS PÚBLICOS. VENTA DE BIENES 107.500

    306 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 7.000 306000 Venta de libros de órdenes y visitas (Vivienda) 1.000 306001 Realización de fotocopias y reproducciones de planos (Vivienda) 6.000

    307 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 500 307001 Realización de fotocopias y reproducciones de planos (Infraestructuras) 500

    308 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 100.000 308000 Aprovechamientos forestales 100.000

    31 PRECIOS PÚBLICOS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS 13.055.125 310 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 10.000

    310003 Servicios del Laboratorio de Salud Pública 10.000 314 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 2.556.128

    314002 Estación invernal de Pajares 500.000 314003 Instalaciones deportivas El Cristo 600.000 314005 Centro Regional de Deportes La Morgal 185.000 314009 Carnet joven 15.000 314010 Carnet ISYC, REAJ, FYTO, TEACHER 5.000

  • Pág. 14

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

    Subconcepto Descripción Euros314013 Centro Deportivo de Langreo 155.000 314014 Entrada y visita a museos 575.000 314015 Estación Invernal de Fuentes de Invierno 500.000 314016 Entradas y visitas a cuevas y yacimientos prehistóricos 21.128

    315 EN MATERIA DE EDUCACION Y CIENCIA 1.201.000 315005 Enseñanza de idiomas, artísticas, conservación y restauración de bienes 1.200.000 315006 Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas 1.000

    316 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 8.487.997 316000 Jardines de Infancia 30.000 316001 Servicios en centros para personas discapacitadas 4.400.000 316002 Servicios en centros de día 1.300.000 316003 Servicios en hospederías del Instituto Social de la Marina 30.000 316004 Servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia 2.727.997

    317 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 800.000 317000 Transporte de viajeros y mercancías funicular de Bulnes 800.000

    32 TASAS 7.313.703 320 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 326.000

    320000 Servicios de salud e inspecciones sanitarias de salud pública 120.000 320001 Inspección y control sanitario de carnes frescas 150.000 320002 Expedición de hojas de reclamaciones 6.000 320003 Evaluación y emisión de dictámenes de ensayos clínicos 30.000 320004 Acreditación de actividades de formación continuada de profesiones sanitarias 20.000

    321 EN MATERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES 2.500 321000 Espectáculos 2.500

    322 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 966.503 322000 Boletín Oficial del Principado de Asturias 400.000 322001 Asociaciones 30.000 322003 Inscripción en pruebas de acceso a la función pública 322.003 322004 Servicios administrativos en materia de casinos, juegos y apuestas 200.000 322005 Inscripción de mediadores de seguros y corredores de reaseguros 1.000 322007 Prestación de servicios docentes al personal Policías Locales 13.500

    324 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 9.000 324002 Prestación servicios Registro Propiedad Intelectual 9.000

    325 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 700.000 325002 Expedición de títulos, certificados y diplomas 550.000 325004 Inscripción en pruebas acceso a cuerpos docentes 150.000

    326 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 76.000 326000 Expedición de cédulas de habitabilidad 25.000 326001 Concesión certificados VPO y precio máximo venta 12.000 326002 Concesión de calificaciones VPA 20.000 326003 Diligencia de los libros del edificio y de la vivienda 9.000 326004 Registro de informes de evaluación de edificios 10.000

    327 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 3.024.700 327000 Licencias de obras y aprovechamiento red de carreteras 110.000 327001 Puertos 1.100.000 327002 Ordenación transportes carreteras y otras actuaciones facultativas 400.000 327005 Acreditación de laboratorios de ensayos para control de calidad de la edificación 1.000 327006 Servicios y realización de trabajos en el Centro de Estudios de Calidad de la Edificación 15.000 327007 Prospecciones, control de obra y ensayo de materiales 40.000 327008 Servicios de información cartográfica 400 327009 Licencias de pesca continental 300.000 327010 Permisos de pesca 350.000 327011 Licencias de caza y matrícula de cotos de caza 250.000 327012 Permiso caza reservas dependientes de Administración 400.000 327013 Residuos y suelos contaminados 50.000 327014 Concesión etiqueta ecológica Unión Europea 500 327015 Prestación servicios comunicación audiovisual 7.800

    328 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.003.000 328000 Servicios facultativos veterinarios 600.000 328001 Pesca marítima 220.000 328002 Ordenación y defensa de las industrias agrícolas, forestales, pecuarias y alimentarias 1.000

  • Pág. 15

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

    Subconcepto Descripción Euros328003 Gestión de servicios facultativos de los servicios agronómicos 57.000 328004 Prestación de servicios y ejecución de trabajos en materia forestal 60.000 328005 Expedición titulaciones y tarjetas náuticas de buceo profesional y actividades subacuáticas 55.000 328006 Depuradora moluscos Castropol 10.000

    329 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 1.206.000 329000 Tasa de minas 100.000 329001 Tasa de industria 750.000 329003 Expedición de certificados de profesionalidad 25.000 329004 Inclusión en el Registro de centros y entidades de formación para el empleo 6.000 329005 Registro certificados eficiencia energética 300.000 329006 Expropiación forzosa y servidumbres. Minería y energía 20.000 329007 Autorización actividad formativa para obtención certificados profesionalidad 5.000

    38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 7.715.000 382 REINTEGROS DE OPERACIONES DIVERSAS 7.500.000

    382000 Reintegros de ejercicios cerrados 5.000.000 382001 Reintegro de ejercicio corriente 2.500.000

    388 REINTEGROS DEL FEGA 215.000 388000 Reintegros del FEGA 215.000

    39 OTROS INGRESOS 14.061.800 390 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 1.000.000

    390000 Multas y sanciones (Sanidad) 1.000.000 391 EN MATERIA DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA Y RELACIONES EXTERIORES 50.000

    391000 Multas y sanciones (Juego) 50.000 392 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 8.780.000

    392000 Recargos sobre apremios 1.100.000 392001 Intereses de demora 2.000.000 392002 Multas y sanciones (Hacienda) 5.400.000 392003 Multas y sanciones (Presidencia) 30.000 392004 Otros ingresos no previstos (Hacienda) 150.000 392011 Compensac.tributos varios.Cía Telefónica N. España 100.000

    394 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 176.800 394000 Multas y sanciones (Turismo) 120.000 394001 Canon explotación cafeterías (Deportes) 1.000 394002 Canon gestión servicios públicos (Instituto Asturiano de la Juventud) 17.000 394004 Canon gestión de servicios púbicos (Deportes) 30.000 394006 Cánones (Turismo) 800 394007 Multas y Sanciones (Instituto Juventud) 8.000

    396 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 360.500 396000 Canon servicios en centros 50.500 396001 Multas y sanciones (S.Sociales y Vivienda) 180.000 396002 Otros ingresos (Servicios Sociales) 50.000 396006 Función tutelar 80.000

    397 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORDENACIÓN TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 2.323.500 397003 Cánones cotos regionales de caza 200.000 397005 Multas y sanciones (Infraestruc. y Ordenac. Terr.) 1.100.000 397006 Multas y sanciones (Medio Ambiente) 1.000.000 397007 Otros ingresos (Infraestruc. y Ordenac. Terr.) 20.000 397008 Otros ingresos (Medio Ambiente) 3.500

    398 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 1.101.000 398000 Multas y sanciones (Desarrollo Rural) 1.000.000 398001 Otros ingresos (Desarrollo Rural) 1.000 398002 Cánones de ocupación 100.000

    399 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 270.000 399000 Aportaciones para ferias de artesanía 70.000 399001 Multas y sanciones (Empleo e Industria) 200.000

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.343.251.314 40 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.188.018.714

    400 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 7.989.299 400000 Plan Nacional sobre la Droga 689.753 400005 Fondo de Ahorro en Incapacidad Temporal 5.650.000 400013 Aplic.normas internac.S.S. Asistencia sanitaria 1.000.000

  • Pág. 16

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

    Subconcepto Descripción Euros400016 Programa formación continuada uso racional de medicamento 580.000 400022 Para desarrollo estrategias en salud 47.546 400028 Ayudas a Juntas Arbitrales 22.000

    402 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1.111.428.236 402003 INAP. Plan de Formación Continua 897.340 402009 Fondo complementario de financiación 199.118.483 402024 Transferencias Financiación Autonómica 652.406.570 402027 INAP. Planes Formación Entidades Locales 189.590 402029 Transferencia extraordinaria 1,1 % PIB 258.816.253

    404 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 80.000 404008 Del Consejo Superior Deportes para Centros de Especialización y Tecnificación 80.000

    405 EN MATERIA DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 1.952.955 405007 Apoyo a federaciones y asociaciones de padres de alumnos 3.000 405015 Financiación libros de texto 700.000 405018 Programa de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje de lenguas extranjeras 500.000 405047 Programa de Formación Profesional Dual 207.845 405054 Acciones calidad en Formación Profesional 101.869 405056 Profesorado FP. Perfeccionamiento y movilidad 109.846 405057 Competencias profesionales. Programa de evaluación y acreditación 70.919 405059 AGE. REACTIVA FP (FSE) 259.476

    406 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 66.077.799 406001 Prestaciones a mayores de 66 años en estado de necesidad e incapacitados en el trabajo 6.295 406004 Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales 1.963.380 406005 Plan nacional gitano 13.227 406006 Para colaboración en la gestión de pensiones no contributivas 5.000 406017 Ayudas sociales a víctimas de violencia de género 80.000 406019 Aportación Estado dependencia (nivel mínimo) 45.624.869 406022 Asistencia social para mujeres víctimas de violencia de género (Cª. PRESIDENCIA) 233.260 406023 Programa contra la pobreza infantil 2.240.251 406024 Planes personalizados víctimas violencia género 63.406 406025 Programas de acción social con cargo IRPF 5.500.000 406026 Programa víctimas agresiones y abusos sexuales 234.385 406027 Pacto de Estado. Violencia de género. 2.585.726 406031 MRR.Resilencia. Atención víctimas agresiones sexuales 396.000 406032 Nivel acordado dependencia 7.132.000

    408 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 415.425 408003 Apoyo a la sanidad vegetal 25.000 408005 Financiación para programa apícola 35.000 408006 Estadísticas agrarias 15.425 408013 Aportación del Estado para mejora de la cabaña 90.000 408016 Control del rendimiento lechero 250.000

    409 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 75.000 409003 Consejo de Seguridad Nuclear 75.000

    41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 90.565.000 412 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 550.000

    412000 Participación provincial en apuestas mutuas del Estado 550.000 419 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 90.015.000

    419002 Servicio Público Empleo Estatal, Modernización SEPEPA 2.447.585 419015 Ayudas ERE 15.000 419016 SEPE. Programas formación para el empleo 42.996.428 419017 SEPE.Políticas activas empleo y fomento empleo 44.555.987

    46 DE LAS CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO 2.000 462 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.000

    462002 Reclamaciones Consejo Transparencia. 2.000 47 DE EMPRESAS PRIVADAS 600

    472 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 600 472000 Apuestas olvidadas o perdidas 600

    49 DEL EXTERIOR 64.665.000 498 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 64.665.000

    498001 Compensación para productos agroalimentarios 254.428 498003 Financiación programa apícola 70.000

  • Pág. 17

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

    Subconcepto Descripción Euros498005 Financiación primas Fondo agrícola de garantía (FEAGA) 64.120.000 498007 Programa prod.agroalimentarios centros escolares 220.572

    5 INGRESOS PATRIMONIALES 8.888.949 51 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 56.300

    510 INTERESES DE ANTICIPOS Y PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 56.300 510000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos 6.300 510002 A Empresas del Sector Público 50.000

    52 INTERESES DE DEPÓSITOS 100.000 522 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS 100.000

    522000 Intereses cuentas bancarias 100.000 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 8.239.903

    542 ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES 8.239.903 542000 Rentas viviendas promoción pública en régimen de alquiler 8.000.000 542001 Rentas de inmuebles patrimoniales 239.903

    55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 106.169 552 CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 106.169

    552000 Concesiones y aprovechamientos especiales 106.169 59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 386.577

    592 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 386.577 592002 Canon de solares (derecho de superficie) 386.577

    6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.425.772 61 OTRAS INVERSIONES REALES 9.425.772

    612 OTRAS INVERSIONES REALES 9.425.772 612000 Venta de viviendas en alquiler y acceso diferido 100.000 612001 Venta de inmuebles patrimoniales 9.325.772

    7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 236.363.966 70 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y OTRAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 35.069.032

    700 EN MATERIA DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS 86.464 700004 Mº Sanidad. Desarrollo Sist. Información Sanitaria 86.464

    702 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 13.929.510 702002 Fondo de Compensación Interterritorial 13.929.510

    706 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 12.563.303 706002 Aportación del Estado para planes de vivienda 12.276.000 706018 Pacto de Estado. Violencia de género 287.303

    708 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 8.489.755 708005 Aportación del Estado para el programa apícola 20.000 708006 Aportación del Estado para la defensa sanitaria 800.000 708048 Aportación del Estado. Programa Desarrollo Rural (2014-2020) 7.669.755

    71 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEL ESTADO 20.632.126 712 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 2.713.875

    712100 Fondos MIneros Plan 2013/2018 2.713.875 714 EN MATERIA DE CULTURA, COMUNICACIÓN SOCIAL Y TURISMO 1.875.000

    714100 Fondos MIneros Plan 2013/2018 1.875.000 716 EN MATERIA DE VIVIENDA Y BIENESTAR SOCIAL 2.279.438

    716100 Fondos MIneros Plan 2013/2018 2.279.438 717 EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE, ORD. TERRITORIO E INFRAESTRUCTURAS 7.289.063

    717100 Fondos MIneros Plan 2013/2018 7.289.063 718 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 823.125

    718100 Fondos MIneros Plan 2013/2018 823.125 719 EN MATERIA DE INDUSTRIA Y EMPLEO 5.651.625

    719100 Fondos MIneros Plan 2013/2018 5.651.625 79 DEL EXTERIOR 180.662.808

    792 EN MATERIA DE PRESIDENCIA, ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 180.622.808 792023 Fondos Estructurales 2014-2020 94.600.000 792024 FEADER. Marco 2014-2020 83.522.808 792026 Aportación FEMP. Marco 2014-2020 2.500.000

    798 EN MATERIA DE MEDIO RURAL Y PESCA 40.000 798009 Aportación FEAGA.Programa apícola 40.000

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 10.847.370 82 REINTEGROS DE PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 10.847.370

    821 CONCEDIDOS A ENTIDIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 7.332.250

  • Pág. 18

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    INGRESOS: DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 12 CONSEJERÍA DE HACIENDA

    Subconcepto Descripción Euros821006 Entidades Locales (Crédito Cooperación Local) 332.250 821007 De empresas del Sector Público 7.000.000

    822 CONCEDIDOS AL PERSONAL PRINCIPADO DE ASTURIAS Y RESTO SECTOR PÚBLICO 3.515.120 822000 Anticipos al personal 3.500.000 822002 Anticipos del personal del Consejo Consultivo 15.120

    9 PASIVOS FINANCIEROS 933.830.110 90 EMISIÓN DEUDA 600.000.000

    902 EMISIÓN DE DEUDA 600.000.000 902000 Emisión de Deuda 600.000.000

    91 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 333.830.110 912 PRÉSTAMOS RECIBIDOS 333.830.110

    912000 Préstamos recibidos 333.830.110 Total Sección 5.095.099.500

  • 2. ESTADO DE GASTOS

  • 2.1. Resumen por capítulos

  • Pág. 23

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    GASTOS: RESUMEN POR CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros % 1 GASTOS DE PERSONAL 847.897.483 16,64 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 247.201.325 4,85 3 GASTOS FINANCIEROS 34.980.200 0,69 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.754.287.330 54,06 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 102.000.000 2,00

    Operaciones Corrientes 3.986.366.338 78,24 6 INVERSIONES REALES 182.363.266 3,58 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 301.802.651 5,92

    Operaciones de Capital 484.165.917 9,50 Gastos no financieros 4.470.532.255 87,74

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.664.324 0,58 9 PASIVOS FINANCIEROS 594.902.921 11,68

    Operaciones financieras 624.567.245 12,26 Total Gastos 5.095.099.500 100,00

    Total 5.095.099.500 100

  • 2.2. Resumen por secciones

  • Pág. 27

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros % 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO 9.240.265 0,18 1 GASTOS DE PERSONAL 3.057.250 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.409.502 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.670.210 0,09 6 INVERSIONES REALES 103.303 0,00

    02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.326.000 0,30 1 GASTOS DE PERSONAL 10.513.000 0,21 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.514.000 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.175.000 0,06 6 INVERSIONES REALES 74.000 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,00

    03 DEUDA 625.133.500 12,27 3 GASTOS FINANCIEROS 34.902.500 0,69 9 PASIVOS FINANCIEROS 590.231.000 11,58

    04 CLASES PASIVAS 740 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 0,00

    05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.638.450 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 1.449.230 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 160.600 0,00 6 INVERSIONES REALES 13.500 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120 0,00

    06 SINDICATURA DE CUENTAS 3.325.135 0,07 1 GASTOS DE PERSONAL 2.692.135 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 523.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 110.000 0,00

    10 CONSEJERÍA DE ADMÓN.AUTONÓMICA, M.AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 57.599.894 1,13 1 GASTOS DE PERSONAL 16.225.840 0,32 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.479.132 0,03 3 GASTOS FINANCIEROS 5.200 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 413.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 17.000.354 0,33 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.476.368 0,44

    11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 214.448.718 4,21 1 GASTOS DE PERSONAL 71.412.120 1,40 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 43.368.029 0,85 3 GASTOS FINANCIEROS 28.200 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.913.551 1,39 6 INVERSIONES REALES 19.294.336 0,38 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.432.482 0,19

    12 CONSEJERÍA DE HACIENDA 59.004.671 1,16 1 GASTOS DE PERSONAL 15.133.520 0,30 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 19.713.065 0,39 3 GASTOS FINANCIEROS 13.500 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.340.135 0,03 6 INVERSIONES REALES 959.168 0,02 8 ACTIVOS FINANCIEROS 21.845.283 0,43

    13 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 169.035.833 3,32 1 GASTOS DE PERSONAL 9.579.460 0,19 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 811.404 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 70.549.284 1,38 6 INVERSIONES REALES 393.000 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83.902.685 1,65 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.800.000 0,07

    14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 736.611.292 14,46 1 GASTOS DE PERSONAL 561.822.670 11,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 32.338.335 0,63 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 121.348.812 2,38 6 INVERSIONES REALES 20.101.475 0,39 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 0,02

    15 CONSEJERÍA DE SALUD 1.952.698.276 38,33 1 GASTOS DE PERSONAL 18.325.490 0,36 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 9.801.154 0,19 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.888.509.004 37,07

  • Pág. 28

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros %6 INVERSIONES REALES 21.168.708 0,42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.893.920 0,29

    16 CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 467.797.171 9,18 1 GASTOS DE PERSONAL 51.388.308 1,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 100.896.892 1,98 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 284.555.781 5,58 6 INVERSIONES REALES 6.424.266 0,13 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 24.531.924 0,48

    17 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL 401.542.545 7,88 1 GASTOS DE PERSONAL 57.180.380 1,12 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.893.828 0,47 3 GASTOS FINANCIEROS 30.800 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 127.429.938 2,50 6 INVERSIONES REALES 87.988.648 1,73 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 105.018.951 2,06

    18 CONSEJERÍA DE CULTURA,POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO 59.956.572 1,18 1 GASTOS DE PERSONAL 14.686.800 0,29 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.861.551 0,12 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 24.611.956 0,48 6 INVERSIONES REALES 8.032.508 0,16 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.310.836 0,12 8 ACTIVOS FINANCIEROS 452.921 0,01

    19 CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD 199.515.338 3,92 1 GASTOS DE PERSONAL 2.106.180 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.080.833 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 151.719.919 2,98 6 INVERSIONES REALES 700.000 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 35.235.485 0,69 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 4.671.921 0,09

    31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 122.225.100 2,40 1 GASTOS DE PERSONAL 12.325.100 0,24 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 350.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.050.000 0,10 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 102.000.000 2,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 0,05

    Total Gastos 5.095.099.500 100,00 Total 5.095.099.500 100

  • Pág. 29

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros % 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO 9.240.265 0,18 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO 1.941.565 0,04

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.477.170 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 448.895 0,01 6 INVERSIONES REALES 15.500 0,00

    112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 391.200 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 360.700 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 500 0,00

    323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 6.907.500 0,14 1 GASTOS DE PERSONAL 1.580.080 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.907 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.640.210 0,09 6 INVERSIONES REALES 87.303 0,00

    02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 15.326.000 0,30 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA 15.326.000 0,30

    1 GASTOS DE PERSONAL 10.513.000 0,21 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.514.000 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.175.000 0,06 6 INVERSIONES REALES 74.000 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 50.000 0,00

    03 DEUDA 625.133.500 12,27

    011CAMORTIZACIÓN Y GASTOS FINANCIEROS DE LA DEUDA DEL PRINCIPADO DE

    ASTURIAS 625.133.500 12,27

    3 GASTOS FINANCIEROS 34.902.500 0,69 9 PASIVOS FINANCIEROS 590.231.000 11,58

    04 CLASES PASIVAS 740 0,00 314B PENSIONES DE CLASES PASIVAS 740 0,00

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 740 0,00 05 CONSEJO CONSULTIVO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.638.450 0,03 112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 1.638.450 0,03

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.449.230 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 160.600 0,00 6 INVERSIONES REALES 13.500 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 15.120 0,00

    06 SINDICATURA DE CUENTAS 3.325.135 0,07 111C CONTROL EXTERNO DEL SECTOR PÚBLICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 3.325.135 0,07

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.692.135 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 523.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 110.000 0,00

    10 CONSEJERÍA DE ADMÓN.AUTONÓMICA, M.AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 57.599.894 1,13 112H APOYO A LA VICEPRESIDENCIA 1.082.070 0,02

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.047.990 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 34.080 0,00

    121B DIRECCIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 6.141.570 0,12 1 GASTOS DE PERSONAL 6.030.870 0,12 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 106.400 0,00 6 INVERSIONES REALES 4.300 0,00

    121J SERVICIO JURÍDICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 1.641.760 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 1.583.920 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 57.840 0,00

    441A INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS Y GESTIÓN DEL AGUA 37.794.133 0,74 1 GASTOS DE PERSONAL 1.849.810 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 187.259 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 14.076.422 0,28 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 21.675.642 0,43

    443D PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE 7.380.211 0,14 1 GASTOS DE PERSONAL 2.398.270 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 916.583 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 345.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 2.919.632 0,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 800.726 0,02

  • Pág. 30

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros %511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 3.560.150 0,07

    1 GASTOS DE PERSONAL 3.314.980 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 176.970 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 200 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 68.000 0,00

    11 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 214.448.718 4,21 121A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 24.178.222 0,47

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.946.250 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 129.698 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21.257.292 0,42 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 844.982 0,02

    121C SELECCIÓN, FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL 4.317.713 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 2.584.150 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.429.038 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 268.525 0,01 6 INVERSIONES REALES 36.000 0,00

    121D SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 45.053.730 0,88 1 GASTOS DE PERSONAL 5.122.180 0,10 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 25.033.254 0,49 3 GASTOS FINANCIEROS 20.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 686.885 0,01 6 INVERSIONES REALES 14.191.411 0,28

    121I ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA 393.882 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 124.370 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 241.512 0,00 6 INVERSIONES REALES 28.000 0,00

    125A COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES LOCALES 9.575.270 0,19 1 GASTOS DE PERSONAL 1.016.250 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 11.500 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.547.520 0,17

    126C POLICÍA Y PROTECCIÓN DE EDIFICIOS 7.455.936 0,15 1 GASTOS DE PERSONAL 626.900 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.156.036 0,12 3 GASTOS FINANCIEROS 3.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 120.000 0,00

    126F PUBLICACIONES,SERVICIOS CIUDADANÍA, GOBIERNO ABIERTO Y AGENDA 2030 4.337.420 0,09 1 GASTOS DE PERSONAL 3.362.520 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 784.900 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 190.000 0,00

    141B RELACIONES ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 61.540.990 1,21 1 GASTOS DE PERSONAL 48.364.030 0,95 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.432.535 0,11 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.519.000 0,13 6 INVERSIONES REALES 1.175.425 0,02 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000 0,00

    142M GESTIÓN DE SERVICIOS DE JUSTICIA DEL MENOR 7.547.066 0,15 1 GASTOS DE PERSONAL 3.966.670 0,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.577.396 0,07 6 INVERSIONES REALES 3.000 0,00

    223A PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD PÚBLICA 30.948.460 0,61 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 29.244.460 0,57 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.704.000 0,03

    313B PROGRAMA DE EMIGRACIÓN ASTURIANA 1.349.020 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 344.320 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 37.700 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 5.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 962.000 0,02

    313C COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5.191.570 0,10 1 GASTOS DE PERSONAL 334.130 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 85.740 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 200 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.656.500 0,03

  • Pág. 31

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros %7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.115.000 0,06

    313H CONSEJO DE COMUNIDADES ASTURIANAS 85.560 0,00 1 GASTOS DE PERSONAL 40.560 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 45.000 0,00

    313N MEMORIA DEMOCRÁTICA 194.000 0,00 1 GASTOS DE PERSONAL 50.000 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 104.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 40.000 0,00

    323A ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD 2.902.839 0,06 1 GASTOS DE PERSONAL 1.743.800 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 212.670 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 946.369 0,02

    323D DIVERSIDAD SEXUAL Y DERECHOS LGTBI 65.000 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.000 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45.000 0,00

    511F OBRAS, SERVICIOS Y COOPERACIÓN LOCAL 9.312.040 0,18 1 GASTOS DE PERSONAL 1.785.990 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 67.050 0,00 6 INVERSIONES REALES 3.740.500 0,07 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.718.500 0,07

    12 CONSEJERÍA DE HACIENDA 59.004.671 1,16 126E PARQUE MÓVIL DEL PRINCIPADO 2.346.720 0,05

    1 GASTOS DE PERSONAL 1.936.020 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 410.700 0,01

    126H ORDENACIÓN DEL JUEGO 498.435 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 287.750 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 90.550 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 108.135 0,00 6 INVERSIONES REALES 12.000 0,00

    611A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 1.665.020 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 1.601.020 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.000 0,00

    612A ECONOMÍA 1.414.970 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 329.570 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 2.400 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.083.000 0,02

    612B PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 1.725.320 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 1.655.470 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 69.850 0,00

    612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA 7.408.626 0,15 1 GASTOS DE PERSONAL 4.058.880 0,08 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.087.578 0,06 6 INVERSIONES REALES 262.168 0,01

    612D GESTIÓN DE LA TESORERÍA 786.730 0,02 1 GASTOS DE PERSONAL 766.880 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 6.350 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 13.500 0,00

    612F GESTIÓN DEL PATRIMONIO 18.319.847 0,36 1 GASTOS DE PERSONAL 2.118.760 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.516.087 0,30 6 INVERSIONES REALES 685.000 0,01

    612H COORDINACIÓN DE ASUNTOS Y FONDOS EUROPEOS 1.709.480 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 1.294.630 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 361.850 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53.000 0,00

    613A POLÍTICA TRIBUTARIA 372.660 0,01 1 GASTOS DE PERSONAL 254.160 0,00 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 22.500 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 96.000 0,00

    632D POLÍTICA FINANCIERA 21.256.863 0,42 1 GASTOS DE PERSONAL 830.380 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.200 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.345.283 0,40

  • Pág. 32

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros %632E PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES 1.500.000 0,03

    8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.500.000 0,03 13 CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 169.035.833 3,32 322D TRABAJO Y ORDENACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES 129.292.755 2,54

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.351.380 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 163.550 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 60.867.039 1,19 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 65.910.786 1,29

    322L FOMENTO DEL AUTOEMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL 4.190.498 0,08 1 GASTOS DE PERSONAL 840.290 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.808 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.527.400 0,05 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 650.000 0,01

    622C PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR, FERIAS Y ARTESANÍA 2.802.717 0,06 1 GASTOS DE PERSONAL 652.200 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 87.672 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 722.845 0,01 6 INVERSIONES REALES 60.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.280.000 0,03

    721A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 2.037.160 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.887.160 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.000 0,00

    723A APOYO FINANCIERO Y PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS PÚBLICAS 15.795.750 0,31 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.834.000 0,11 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 9.961.750 0,20

    723B MODERNIZACIÓN INDUSTRIAL 6.015.132 0,12 1 GASTOS DE PERSONAL 1.723.430 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 126.702 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 3.800.000 0,07

    741G ACTUACIONES EN MATERIA DE MINERÍA Y ENERGÍA 8.901.821 0,17 1 GASTOS DE PERSONAL 2.125.000 0,04 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 210.672 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 533.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 233.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.800.149 0,11

    14 CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 736.611.292 14,46 421A DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 14.808.860 0,29

    1 GASTOS DE PERSONAL 13.237.660 0,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 536.200 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 25.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 10.000 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000.000 0,02

    421B FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO 1.639.427 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 1.243.110 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 396.317 0,01

    422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 269.922.729 5,30 1 GASTOS DE PERSONAL 189.319.780 3,72 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.308.690 0,06 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73.165.540 1,44 6 INVERSIONES REALES 4.128.719 0,08

    422B FORMACIÓN PROFESIONAL INICIAL Y PROYECTOS INNOVADORES 80.261.358 1,58 1 GASTOS DE PERSONAL 66.884.100 1,31 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.025.109 0,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6.210.609 0,12 6 INVERSIONES REALES 2.141.540 0,04

    422C EDUCACIÓN SECUNDARIA 247.291.932 4,85 1 GASTOS DE PERSONAL 193.495.040 3,80 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 10.751.571 0,21 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 35.008.281 0,69 6 INVERSIONES REALES 8.037.040 0,16

  • Pág. 33

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros %422E EDUCACIÓN ESPECIAL Y NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 48.765.056 0,96

    1 GASTOS DE PERSONAL 41.631.740 0,82 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.303.887 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.169.429 0,10 6 INVERSIONES REALES 660.000 0,01

    422F ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS 6.409.953 0,13 1 GASTOS DE PERSONAL 5.949.160 0,12 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 455.793 0,01 6 INVERSIONES REALES 5.000 0,00

    422G ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS 16.896.152 0,33 1 GASTOS DE PERSONAL 15.212.020 0,30 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 939.931 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 663.437 0,01 6 INVERSIONES REALES 80.764 0,00

    422P APOYO A LA ACCIÓN EDUCATIVA 6.941.654 0,14 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.430.638 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 494.016 0,01 6 INVERSIONES REALES 5.017.000 0,10

    423B SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 43.674.171 0,86 1 GASTOS DE PERSONAL 34.850.060 0,68 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.190.199 0,16 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 612.500 0,01 6 INVERSIONES REALES 21.412 0,00

    15 CONSEJERÍA DE SALUD 1.952.698.276 38,33 411A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 19.396.404 0,38

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.500.100 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 305.304 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 16.575.000 0,33

    412P SALUD PÚBLICA 8.057.056 0,16 1 GASTOS DE PERSONAL 3.327.770 0,07 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 658.149 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.769.100 0,07 6 INVERSIONES REALES 302.037 0,01

    413C CALIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 12.517.062 0,25 1 GASTOS DE PERSONAL 836.310 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.379.081 0,14 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 650.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 3.651.671 0,07

    413D PRESTACIONES SANITARIAS Y PLANIFICACIÓN 1.899.929.251 37,29 1 GASTOS DE PERSONAL 2.389.230 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 195.033 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.882.451.068 36,95 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.893.920 0,29

    413E CUIDADOS, HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 2.129.996 0,04 1 GASTOS DE PERSONAL 490.660 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 121.500 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.452.836 0,03 6 INVERSIONES REALES 65.000 0,00

    443E PROTECCIÓN DE LA SALUD Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR 10.668.507 0,21 1 GASTOS DE PERSONAL 8.781.420 0,17 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.142.087 0,02 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 170.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 575.000 0,01

    16 CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 467.797.171 9,18 311B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 4.189.404 0,08

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.763.630 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 260.774 0,01 6 INVERSIONES REALES 1.165.000 0,02

    313A PRESTACIONES Y PROGRAMAS CONCERTADOS 157.824.350 3,10 1 GASTOS DE PERSONAL 5.256.660 0,10 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 23.281.395 0,46 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 129.286.295 2,54

  • Pág. 34

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros %313D PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 789.148 0,02

    1 GASTOS DE PERSONAL 764.798 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 24.350 0,00

    313E GESTIÓN DE SERVICIOS SOCIALES 225.883.108 4,43 1 GASTOS DE PERSONAL 22.780.520 0,45 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 52.418.387 1,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 148.020.586 2,91 6 INVERSIONES REALES 156.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.507.615 0,05

    313F ATENCIÓN A LA INFANCIA, FAMILIAS Y ADOLESCENCIA 41.381.646 0,81 1 GASTOS DE PERSONAL 16.222.400 0,32 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.664.346 0,41 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.458.900 0,09 6 INVERSIONES REALES 36.000 0,00

    313M PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN E INNOVACIÓN SOCIAL 1.004.100 0,02 1 GASTOS DE PERSONAL 442.450 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 451.650 0,01 6 INVERSIONES REALES 110.000 0,00

    431A PROMOCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA VIVIENDA 36.725.415 0,72 1 GASTOS DE PERSONAL 3.157.850 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.795.990 0,07 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.790.000 0,05 6 INVERSIONES REALES 4.957.266 0,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 22.024.309 0,43

    17 CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y COHESIÓN TERRITORIAL 401.542.545 7,88 433B FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES URBANÍSTICAS 3.484.374 0,07

    1 GASTOS DE PERSONAL 2.581.520 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 121.660 0,00 3 GASTOS FINANCIEROS 30.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 466.638 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 284.556 0,01

    443F RECURSOS NATURALES 22.709.727 0,45 1 GASTOS DE PERSONAL 10.182.980 0,20 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.450.855 0,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.757.200 0,05 6 INVERSIONES REALES 4.538.692 0,09 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 780.000 0,02

    513G TRANSPORTES 53.215.665 1,04 1 GASTOS DE PERSONAL 1.719.380 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 965.865 0,02 3 GASTOS FINANCIEROS 300 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 43.430.000 0,85 6 INVERSIONES REALES 3.074.120 0,06 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.026.000 0,08

    513H CARRETERAS 84.173.213 1,65 1 GASTOS DE PERSONAL 13.366.260 0,26 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 13.680.608 0,27 6 INVERSIONES REALES 56.018.845 1,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.107.500 0,02

    514B INFRAESTRUCTURA Y EXPLOTACIÓN PORTUARIA 7.154.384 0,14 1 GASTOS DE PERSONAL 1.561.920 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 393.394 0,01 6 INVERSIONES REALES 5.199.070 0,10

    531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS 27.220.540 0,53 1 GASTOS DE PERSONAL 6.902.840 0,14 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 354.600 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 436.800 0,01 6 INVERSIONES REALES 9.355.000 0,18 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 10.171.300 0,20

    711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 8.723.060 0,17 1 GASTOS DE PERSONAL 7.108.060 0,14 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 630.500 0,01 3 GASTOS FINANCIEROS 500 0,00

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    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros %4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 579.000 0,01 6 INVERSIONES REALES 405.000 0,01

    711B DESARROLLO RURAL 24.485.687 0,48 1 GASTOS DE PERSONAL 316.680 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 359.007 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.860.000 0,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 18.950.000 0,37

    712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 25.633.432 0,50 1 GASTOS DE PERSONAL 2.981.190 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 739.463 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.134.044 0,16 6 INVERSIONES REALES 20.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13.758.735 0,27

    712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS 10.443.873 0,20 1 GASTOS DE PERSONAL 2.348.860 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 440.676 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.724.894 0,03 6 INVERSIONES REALES 3.966.783 0,08 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.962.660 0,04

    712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS 134.298.590 2,64 1 GASTOS DE PERSONAL 8.110.690 0,16 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.757.200 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 65.508.000 1,29 6 INVERSIONES REALES 4.944.500 0,10 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 53.978.200 1,06

    18 CONSEJERÍA DE CULTURA,POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO 59.956.572 1,18 422R PROMOCIÓN DEL ASTURIANO 2.077.271 0,04

    1 GASTOS DE PERSONAL 550.610 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 583.541 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 933.120 0,02 6 INVERSIONES REALES 10.000 0,00

    451A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 1.669.182 0,03 1 GASTOS DE PERSONAL 1.607.980 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 61.202 0,00

    455E PROMOCIÓN CULTURAL,BIBLIOTECAS,ARCHIVOS Y MUSEOS 20.675.390 0,41 1 GASTOS DE PERSONAL 3.197.270 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.438.007 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14.640.836 0,29 6 INVERSIONES REALES 836.356 0,02 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 110.000 0,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 452.921 0,01

    457A FOMENTO Y APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FESTIVAS 3.100.771 0,06 1 GASTOS DE PERSONAL 852.760 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 505.011 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.693.000 0,03 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 50.000 0,00

    457C ESTACIÓN INVERNAL Y DE MONTAÑA DE PAJARES 7.732.316 0,15 1 GASTOS DE PERSONAL 1.634.500 0,03 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.097.816 0,02 6 INVERSIONES REALES 5.000.000 0,10

    457D INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 7.348.459 0,14 1 GASTOS DE PERSONAL 2.961.240 0,06 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.557.983 0,03 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.100.000 0,04 6 INVERSIONES REALES 729.236 0,01

    458D PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARTÍSTICO 5.079.743 0,10 1 GASTOS DE PERSONAL 2.427.430 0,05 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 504.561 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 165.000 0,00 6 INVERSIONES REALES 1.291.916 0,03 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 690.836 0,01

    751A COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 12.273.440 0,24 1 GASTOS DE PERSONAL 1.455.010 0,03

  • Pág. 36

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    DISTRIBUCIÓN DEL GASTO POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

    Capítulo Descripción Euros %2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 113.430 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.080.000 0,10 6 INVERSIONES REALES 165.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.460.000 0,11

    19 CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD 199.515.338 3,92 422D UNIVERSIDADES 155.665.988 3,06

    1 GASTOS DE PERSONAL 411.310 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 81.550 0,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 145.855.621 2,86 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8.362.252 0,16 9 PASIVOS FINANCIEROS 955.255 0,02

    521A TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 10.477.309 0,21 1 GASTOS DE PERSONAL 427.860 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.372.283 0,09 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.750.000 0,03 6 INVERSIONES REALES 100.000 0,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 910.500 0,02 9 PASIVOS FINANCIEROS 2.916.666 0,06

    541A INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 32.405.941 0,64 1 GASTOS DE PERSONAL 377.910 0,01 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 550.000 0,01 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.114.298 0,08 6 INVERSIONES REALES 600.000 0,01 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 25.962.733 0,51 8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.000 0,00 9 PASIVOS FINANCIEROS 800.000 0,02

    541B DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 966.100 0,02 1 GASTOS DE PERSONAL 889.100 0,02 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 77.000 0,00

    31 GASTOS DIVERSAS CONSEJERÍAS Y ÓRGANOS DE GOBIERNO 122.225.100 2,40 126G GASTOS CENTRALES DE DIVERSAS CONSEJERÍAS 15.175.100 0,30

    1 GASTOS DE PERSONAL 12.325.100 0,24 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 350.000 0,01 8 ACTIVOS FINANCIEROS 2.500.000 0,05

    633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS 107.050.000 2,10 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.050.000 0,10 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 102.000.000 2,00

    Total Gastos 5.095.099.500 100,00 Total 5.095.099.500 100

  • 2.3. Detalle por subconcepto

  • Pág. 39

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

    Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES

    Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

    Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.477.170 10 ALTOS CARGOS 141.610

    100 RETRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DEL PRINCIPADO 69.150 100000 Retribuciones del Presidente del Principado 69.150

    104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 72.460 104000 Directores Generales y asimilados 72.460

    11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 870.820 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 870.820

    110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 870.820 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 151.590

    120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 151.590 120000 Retribuciones de personal funcionario 151.590

    15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.500 151 GRATIFICACIONES 3.000

    151000 Gratificaciones 3.000 152 CONCEPTOS VARIABLES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 1.500

    152000 Conceptos variables de personal funcionario 1.500 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 308.650

    166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 308.650 166000 Cuotas sociales 308.650

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 448.895 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 1.236

    202 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200 202000 Edificios y otras construcciones 200

    204 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.036 204000 Material de transporte 1.036

    21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 8.436 210 TERRENOS Y BIENES NATURALES 4.500

    210000 Terrenos y bienes naturales 4.500 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 837

    212000 Edificios y otras construcciones 837 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 536

    213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 536 215 MOBILIARIO Y ENSERES 2.563

    215000 Mobiliario y enseres 2.563 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 414.223

    220 MATERIAL DE OFICINA 15.149 220000 Material ordinario no inventariable 4.149 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 8.000 220004 Material informático no inventariable 3.000

    221 SUMINISTROS 9.000 221009 Otros suministros 5.660 221019 Otro material sanitario 3.340

    222 COMUNICACIONES 3.000 222001 Otras comunicaciones 3.000

    223 TRANSPORTE 3.240 223000 Transporte 3.240

    225 TRIBUTOS 450 225000 Tributos 450

    226 GASTOS DIVERSOS 126.384 226001 Atenciones protocolarias y representativas 12.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 20.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 4.000 226006 Reuniones y conferencias 12.000 226009 Otros gastos diversos 78.384

    227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 257.000 227000 Limpieza y aseo 170.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 85.000

  • Pág. 40

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

    Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES

    Programa 112A SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Y GABINETE TÉCNICO

    Subconcepto Descripción Euros227009 Otros 2.000

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 25.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 25.000

    230000 Dietas y locomoción 25.000 Operaciones Corrientes 1.926.065

    6 INVERSIONES REALES 15.500 60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL 7.500

    608 INVERSIÓN EN BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 7.500 608000 Bienes del Patrimonio Histórico-Artístico 7.500

    61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 8.000 615 INVERSIÓN EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.000

    615000 Aplicaciones informáticas 8.000 Operaciones de Capital 15.500 Gastos no financieros 1.941.565

    Total Programa 1.941.565

  • Pág. 41

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

    Servicio 0101 SERVICIOS GENERALES

    Programa 112F INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

    Subconcepto Descripción Euros 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 360.700 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 100

    215 MOBILIARIO Y ENSERES 100 215000 Mobiliario y enseres 100

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 360.600 220 MATERIAL DE OFICINA 231.100

    220000 Material ordinario no inventariable 500 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 230.000 220004 Material informático no inventariable 600

    226 GASTOS DIVERSOS 109.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 200 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 102.500 226004 Edición y difusión de publicaciones 6.000 226006 Reuniones y conferencias 200 226009 Otros gastos diversos 100

    227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 20.500 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 20.000 227007 Servicios de carácter informático 500

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 30.000 48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 30.000

    489 SUBVENCIONES EN OTRAS MATERIAS 30.000 489124 Asociación de la Prensa de Oviedo. Formación 30.000

    Operaciones Corrientes 390.700 6 INVERSIONES REALES 500 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 500

    622 INVERSIÓN EN INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE 500 622000 Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje 500

    Operaciones de Capital 500 Gastos no financieros 391.200

    Total Programa 391.200 Total Servicio 2.332.765

  • Pág. 42

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

    Servicio 0102 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD

    Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

    Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 1.580.080 10 ALTOS CARGOS 59.310

    104 RETRIBUCIONES DE DIRECTORES GENERALES Y ASIMILADOS 59.310 104000 Directores Generales y asimilados 59.310

    12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 402.460 120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 392.460

    120000 Retribuciones de personal funcionario 392.460 121 SUSTITUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 10.000

    121000 Sustituciones de personal funcionario 10.000 13 PERSONAL LABORAL 170.480

    130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL 170.480 130000 Retribuciones de personal laboral 170.480

    14 PERSONAL TEMPORAL 586.350 140 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO NOMBRAMIENTO TEMPORAL 586.350

    140000 Personal funcionario con nombramiento temporal 586.350 15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.720

    153 PRODUCTIVIDAD DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 2.720 153010 Productividad de personal funcionario docente 2.720

    16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 358.760 166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 358.760

    166000 Cuotas sociales 358.760 2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 599.907 21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 54.828

    212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 35.000 212000 Edificios y otras construcciones 35.000

    213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 14.363 213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 14.363

    215 MOBILIARIO Y ENSERES 5.000 215000 Mobiliario y enseres 5.000

    216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 465 216000 Equipos para proceso de información 465

    22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 539.079 220 MATERIAL DE OFICINA 11.440

    220000 Material ordinario no inventariable 5.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 1.600 220004 Material informático no inventariable 4.840

    221 SUMINISTROS 12.660 221000 Energía eléctrica 800 221001 Agua 2.300 221002 Gas 4.800 221007 Menaje, lencería, ropa 3.000 221009 Otros suministros 760 221019 Otro material sanitario 1.000

    222 COMUNICACIONES 4.879 222001 Otras comunicaciones 4.879

    223 TRANSPORTE 2.129 223000 Transporte 2.129

    226 GASTOS DIVERSOS 260.319 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 10.733 226004 Edición y difusión de publicaciones 12.000 226006 Reuniones y conferencias 236.785 226009 Otros gastos diversos 801

    227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 247.652 227000 Limpieza y aseo 38.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 207.652 227009 Otros 2.000

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO 6.000 230 DIETAS Y LOCOMOCIÓN 6.000

  • Pág. 43

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

    Servicio 0102 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD

    Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

    Subconcepto Descripción Euros230000 Dietas y locomoción 6.000

    4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.640.210 41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 17.000

    410 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17.000 410026 Instituto Asturiano de Prevención Riesgos Laborales. Pacto estado contra violencia género 17.000

    44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS 264.000 440 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 264.000

    440030 Fundación Fomento Economía Social (FFES). Fomento proyecto cooperativismo 174.000 440036 Consorcio de Transportes de Asturias. Pacto de estado contra violencia de género. 10.000 440037 Radiotelevisión del Principado de Asturias. Pacto de estado contra violencia de género 80.000

    45 A LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO 11.000 454 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 11.000

    454016 Actuaciones con perspectiva de género 11.000 46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO 1.103.548

    464 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 1.103.548 464075 Ayuntamiento Avilés. Centro Asesor de la Mujer 39.341 464076 Ayuntamiento Gijón. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464077 Ayuntamiento Langreo. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464078 Ayuntamiento Valdés. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464079 Ayuntamiento Siero. Centro Asesor de la Mujer 39.341 464080 Ayuntamiento Oviedo. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464081 Ayuntamiento Mieres. Centro Asesor de la Mujer 39.341 464082 Ayuntamiento Laviana. Centro Asesor de la Mujer 39.341 464083 Ayuntamiento Cangas del Narcea. Centro Asesor de la Mujer 72.682 464084 Ayuntamiento Aller. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464085 Mancomunidad de la Sidra. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464087 Ayto. Llanera. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464088 Mancomunidad las Cinco Villas. Centro Asesor de la Mujer 39.341 464089 Ayuntamiento Vegadeo. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464091 Ayuntamiento Llanes. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464094 Ayuntamiento Teverga. Centro Asesor de la Mujer 39.341 464099 Ayuntamiento Piloña. Centro Asesor de la Mujer 78.682 464103 Ayto. Corvera.Proyecto Piloto violencia de género 8.000

    48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 3.244.662 484 SUBVENCIONES EN MATERIA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 3.244.662

    484042 Actividades de la mujer 493.520 484122 Cruz Roja. Red de Casas de Acogida 1.052.142 484182 UGT. Funcionamiento agentes delegados/as igualdad 43.500 484183 FADE. Funcionamiento agentes delegados/as igualdad 87.000 484198 CCOO. Funcionamiento agentes delegados/as igualdad 43.500 484244 Colegio Arquitectos. Pacto Estado violencia género 20.000 484248 Mujeres y menores víctimas de violencia de género 300.000 484261 Premio Amparo Pedregal 5.000 484268 Fundación Amaranta.Emergencia COVID victimas trata 100.000 484269 Plan Corresponsabilidad. Bonos de conciliación 1.100.000

    Operaciones Corrientes 6.820.197 6 INVERSIONES REALES 87.303 62 INMOVILIZACIONES MATERIALES 87.303

    621 CONSTRUCCIONES 72.570 621000 Construcciones 72.570

    626 INVERSIÓN EN MOBILIARIO 10.733 626000 Mobiliario 10.733

    627 INVERSIÓN EN EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 4.000 627000 Equipos para proceso de información 4.000

    Operaciones de Capital 87.303 Gastos no financieros 6.907.500

    Total Programa 6.907.500 Total Servicio 6.907.500

  • Pág. 44

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 01 PRESIDENCIA Y CONSEJO DE GOBIERNO

    Servicio 0102 DIRECCIÓN GENERAL DE IGUALDAD

    Programa 323B PROMOCIÓN DE LA MUJER. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

    Subconcepto Descripción EurosTotal Sección 9.240.265

  • Pág. 45

    Principado de Asturias

    Estados núméricos de la Sección 01 a la Sección 31

    GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

    Servicio 0201 SERVICIOS GENERALES

    Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

    Subconcepto Descripción Euros 1 GASTOS DE PERSONAL 10.513.000 10 ALTOS CARGOS 2.764.000

    109 ASIGNACIONES DIPUTADOS JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO 2.764.000 109000 Asignaciones Diputados Junta General del Principado 2.764.000

    11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 2.097.000 110 RETRIBUCIONES DE PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE 2.097.000

    110000 Retribuciones de personal eventual de Gabinete 2.097.000 12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.616.000

    120 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO 3.616.000 120000 Retribuciones de personal funcionario 3.616.000

    15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.000 151 GRATIFICACIONES 2.000

    151000 Gratificaciones 2.000 16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.912.000

    166 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR 1.912.000 166000 Cuotas sociales 1.912.000

    17 PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES 115.000 170 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 5.000

    170000 Formación y perfeccionamiento del personal 5.000 171 AYUDAS SOCIALES 110.000

    171000 Ayudas sociales 110.000 18 OTROS FONDOS 7.000

    180 PROVISIÓN SOCIAL Y DE PERSONAL 7.000 180000 Provisión social y de personal 7.000

    2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.514.000 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 101.000

    204 MATERIAL DE TRANSPORTE 15.000 204000 Material de transporte 15.000

    206 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 86.000 206000 Equipos para proceso de información 86.000

    21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN 175.000 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 37.000

    212000 Edificios y otras construcciones 37.000 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 79.000

    213000 Maquinaria, instalaciones y utillaje 79.000 214 MATERIAL DE TRANSPORTE 1.000

    214000 Material de transporte 1.000 215 MOBILIARIO Y ENSERES 43.000

    215000 Mobiliario y enseres 43.000 216 EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN 15.000

    216000 Equipos para proceso de información 15.000 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.224.000

    220 MATERIAL DE OFICINA 181.000 220000 Material ordinario no inventariable 20.000 220002 Libros, revistas y otras publicaciones 154.000 220004 Material informático no inventariable 7.000

    221 SUMINISTROS 170.000 221000 Energía eléctrica 119.000 221001 Agua 4.000 221002 Gas 24.000 221003 Combustibles 5.000 221004 Vestuario 15.000 221009 Otros suministros 3.000

    222 COMUNICACIONES 51.000 222000 Telefónicas 43.000 222001 Otras comunicaciones 8.000

    224 PRIMAS DE SEGUROS 21.000 224000 Edificios y locales 20.000

  • Pág. 46

    2021PRESUPUESTOS GENERALES

    Tomo 2

    GASTOS. DETALLE POR SUBCONCEPTOS

    Sección 02 JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

    Servicio 0201 SERVICIOS GENERALES

    Programa 111B ACTIVIDAD LEGISLATIVA

    Subconcepto Descripción Euros224009 Otros riesgos 1.000

    225 TRIBUTOS 51.000 225000 Tributos 51.000

    226 GASTOS DIVERSOS 208.000 226001 Atenciones protocolarias y representativas 65.000 226002 Información, publicidad y promoción de actividades 50.000 226003 Jurídicos y contenciosos 2.000 226004 Edición y difusión de publicaciones 8.000 226006 Reuniones y conferencias 45.000 226008 Cursos de formación 25.000 226009 Otros gastos diversos 13.000

    227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 542.000 227000 Limpieza y aseo 296.000 227001 Seguridad 107.000 227006 Estudios, trabajos técnicos y proyectos de investigación 91.000 227007 Servicios de carácter informático 29.000 227009 Otros 19.000

    23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO