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平成21事業年度 第6期 平成21年 4月 1日 平成22年 3月31日 国立大学法人 徳島大学

平成21事業年度 - tokushima-u.ac.jp · 4.減価償却費は、附属病院2,296,083,733円、その他1,029,217,437円であります。 5.損益外減価償却相当額は附属病院26,166,833円、その他1,054,729,284円であります。

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平 成 21 事 業 年 度

財 務 諸 表

第 6 期

自 平成21年 4月 1日

至 平成22年 3月31日

国立大学法人 徳島大学

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目 次

■ 貸借対照表 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

■ 損益計算書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

■ キャッシュ・フロー計算書 ・・・・・・・・・・・・・ 6

■ 利益の処分に関する書類(案)・・・・・・・ ・・・・ 7

■ 国立大学法人等業務実施コスト計算書・・・・・・ 8

■ 注記(重要な会計方針)、(固定資産の減損)、(金融商品に関する注記)、

(重要な債務負担行為) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9

■ 附属明細書(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第83 特定の償却資産の

減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)並びに減

損損失の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13

(2) たな卸資産の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14

(3) 無償使用国有財産等の明細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

(4) PFIの明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

(5) 有価証券の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17

(6) 出資金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

(7) 長期貸付金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19

(8) 借入金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

(9) 国立大学法人等債の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21

(10) 引当金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

(11) 保証債務の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23

(12) 資本金及び資本剰余金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細・・・・・・・・・ 25

(14) 業務費及び一般管理費の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26

(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細・・・・・・・・・ 29

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細・・・・・・・・・ 30

(17) 役員及び教職員の給与の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31

(18) 開示すべきセグメント情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

(19) 寄附金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33

(20) 受託研究の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34

(21) 共同研究の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35

(22) 受託事業等の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36

(23) 科学研究費補助金の明細・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37

(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細・・・・・・・・ 38

(25) 関連公益法人の概要等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39

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(単位 : 円)

資産の部

Ⅰ 固定資産

1  有形固定資産

土地 44,863,600,000

建物 26,193,444,153

減価償却累計額 4,245,304,263 21,948,139,890

建物附属設備 18,933,452,168

減価償却累計額 7,777,270,424 11,156,181,744

構築物 3,022,339,501

減価償却累計額 1,471,747,201 1,550,592,300

機械及び装置 4,092,000

減価償却累計額 2,603,228 1,488,772

工具、器具及び備品 22,247,611,521

減価償却累計額 14,628,868,821 7,618,742,700

図書 2,895,648,181

美術品・収蔵品 49,474,924

船舶 11,639,261

減価償却累計額 7,685,391 3,953,870

車両運搬具 43,185,786

減価償却累計額 28,833,085 14,352,701

建設仮勘定 840,111,400

有形固定資産合計 90,942,286,482

2  無形固定資産

特許権 3,088,238

ソフトウエア 12,719,827

電話加入権 1,456,000

貸  借  対  照  表 (平 成 22 年 3 月 31 日)  

電話加入権 1,456,000

特許権仮勘定 99,902,907

無形固定資産合計 117,166,972

3  投資その他の資産

投資有価証券 1,108,598,686

破産更生債権等 40,211,962

徴収不能引当金 40,211,962 0

長期前払費用 1,163,750

投資その他の資産合計 1,109,762,436

固定資産合計 92,169,215,890

Ⅱ 流動資産

現金及び預金 10,009,702,687未収学生納付金収入 48,005,400未収附属病院収入 3,010,360,424

徴収不能引当金 28,020,447 2,982,339,977有価証券 3,500,555,521未収金 437,129,391たな卸資産 14,470,627医薬品及び診療材料 546,735,601前渡金 418,530前払費用 1,312,815未収収益 3,747,944立替金 32,324未収消費税 37,981,007その他流動資産 66,000

流動資産合計 17,582,497,824

資産合計 109,751,713,714

11

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負債の部

Ⅰ 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等 1,731,173,445資産見返補助金等 1,327,890,616資産見返寄附金 1,212,816,937建設仮勘定見返運営費交付金等 100,430,400建設仮勘定見返施設費 498,685,000特許権仮勘定見返運営費交付金等 31,339,346資産見返物品受贈額 2,709,797,428 7,612,133,172

国立大学財務・経営センター債務負担金 16,084,384,970長期借入金 7,928,924,000退職給付引当金 46,167,712長期未払金 624,944,158

固定負債合計 32,296,554,012Ⅱ 流動負債

寄附金債務 4,216,694,249前受受託研究費等 463,979,463前受受託事業費等 957,840前受金 4,822,200預り科学研究費補助金等 34,269,637預り金 202,768,925一年以内返済予定国立大学財務・経営

   センター債務負担金

一年以内返済予定長期借入金 274,176,000未払金 8,643,076,779未払費用 5,126,368賞与引当金 56,611,122

1,966,000流動負債合計 15 822 056 236

1,917,607,653

仮受金

流動負債合計 15,822,056,236  負債合計 48,118,610,248

純資産の部

Ⅰ 資本金

政府出資金 46,744,973,432資本金合計 46,744,973,432

Ⅱ 資本剰余金

資本剰余金 16,055,146,216損益外減価償却累計額(-) -7,225,586,315民間出えん金 1,041,094,212

資本剰余金合計 9,870,654,113Ⅲ 利益剰余金

教育、研究、診療等積立金 620,071,000積立金 2,016,325,978当期未処分利益 2,381,078,943(うち当期総利益 2,381,078,943)

利益剰余金合計 5,017,475,921  純資産合計 61,633,103,466   負債純資産合計 109,751,713,714

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注記 1.本学が有している土地の一部(14,569,680,000円)を国立大学財務・経営センター長期借入金(8,203,100,000円)

   附属病院に関する借入金の元金償還額の累計 13,446,938,805円   当該借入金により取得した資産の減価償却費の累計 12,765,232,880円   利益剰余金に与える影響額(差引き) 681,705,925円

1,120,669,555円

③26,886,032円

④653,276,272円

2,482,537,784円

 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる未収附属病院収入のうち、国からの出資でなく譲与としたことによるもの

 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

 国からの承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

 国からの承継時において、附属病院の財産的基礎と考えられる医薬品及び診療材料について、国からの出資ではなく譲与としたことによるもの

   法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価   償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額の累計

    2.期末における債務保証の総額は18,001,992,623円であります。

    3.運営費交付金から充当されるべき退職一時金の当期末見積額は12,220,110,731円であります。

    4.運営費交付金から充当されるべき賞与の当期末見積額は832,478,441円であります。

    5.利益剰余金のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

     の担保に供しております。

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(単位 : 円)

経常費用

業務費

教育経費 2,268,700,421

研究経費 2,338,779,747

診療経費

材料費 5,713,581,167

委託費 1,439,352,159

設備関係費 3,177,617,392

研修費 3,183,754

経費 1,711,542,768 12,045,277,240

教育研究支援経費 325,105,623

受託研究費 1,319,839,030

受託事業費 157,790,623

役員人件費 277,753,390

教員人件費

常勤教員給与 8,661,168,629

非常勤教員給与 1,405,639,097 10,066,807,726

職員人件費

常勤職員給与 6,330,877,128

非常勤職員給与 2,181,909,433 8,512,786,561 37,312,840,361

   損   益   計   算   書 (自 平成21年4月1日~至 平成22年3月31日)

4

非常勤職員給与 2,181,909,433 8,512,786,561 37,312,840,361

一般管理費 1,372,426,019

財務費用

支払利息 520,111,505 520,111,505

雑損

その他雑損 99,809 99,809

経常費用合計 39,205,477,694

経常収益

運営費交付金収益 14,174,386,157

授業料収益 3,279,351,336

入学金収益 568,483,800

検定料収益 126,774,800

附属病院収益 16,589,394,747

受託研究等収益

国等からのもの 137,657,002

国等以外のもの 1,223,564,084 1,361,221,086

受託事業等収益

国等からのもの 78,556,291

国等以外のもの 99,144,223 177,700,514

施設費収益 230,974,302

補助金等収益 739,057,738

寄附金収益 958,982,234

資産見返運営費交付金等戻入 319,652,925

資産見返補助金等戻入 51,917,144

資産見返寄附金戻入 293,811,704

資産見返物品受贈額戻入 109,549,805

4

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財務収益

受取利息 2,815,889

23,430,130 26,246,019

雑益

財産貸付料収入 104,590,415

講習料収入 23,865,500

版権料・特許料収入 9,728,761

手数料収入 904,665

物品等売払収入 3,672,360

研究関連収入 252,191,144

為替差益 264,498

その他雑益 64,340,659 459,558,002

経常収益合計 39,467,062,313

経常利益 261,584,619

臨時損失

固定資産除却損 19,364,217 19,364,217

臨時利益

償却債権取立益 264,960

徴収不能引当金戻入益 2,378,904

運営費交付金収益 979,528,902

承継剰余金債務戻入 33,361,620 1,015,534,386

当期純利益 1,257,754,788

目的積立金取崩額 1,123,324,155

当期総利益 2,381,078,943

有価証券利息

5

注記 当期総利益のうち、法人移行時における固有の会計処理等に起因するもの

   附属病院に関する借入金の元金償還額 2,265,996,996円   当該借入金により取得した資産の減価償却費 1,572,079,707円   当期総利益に与える影響額(差引き) 693,917,289円

12,510,194円

706,427,483円

   法人移行時に国から承継した資産見返物品受贈額のうち、対応する資産の減価   償却費が診療経費に分類されるものに関する資産見返物品受贈額戻入額

 国から承継時において、附属病院の建物、構築物等の時価評価等により、借入金見合いの資産の額が、当該借入金に係る債務負担額を下回っていたこと等によるもの

 国立大学法人等が獲得した附属病院収益と診療機器等に係る減価償却費見合いの資産見返物品受贈額戻入が二重になっていることによるもの

5

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Ⅰ 業務活動によるキャッシュ・フロー原材料、商品又はサービスの購入による支出 -13,807,622,348人件費支出 -19,125,022,104その他の業務支出 -1,080,674,023運営費交付金収入 14,387,467,000授業料収入 3,684,594,010入学金収入 552,127,800検定料収入 129,342,800附属病院収入 16,396,768,270受託研究等収入 1,341,589,414受託事業等収入 122,717,860補助金等収入 2,137,964,175補助金等の精算による返還金の支出 -1,271,041寄附金収入 808,401,939その他業務収入 497,585,747預り金の増加 1,452,629預り科学研究費補助金の増加 13,482,594

   業務活動によるキャッシュ・フロー 6,058,904,722

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー有価証券の取得による支出 -18,401,693,013有価証券の売却による収入 20,800,000,000有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出 -9,098,787,269定期預金の取得による支出 -7,603,000,000定期預金の払戻による収入 7,602,000,000施設費による収入 2,650,628,580施設費の精算による返還金の支出 -31,393,000

小計 4 082 244 702

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書(平成21年4月1日~平成22年3月31日)

(単位:円)

6

  小計 -4,082,244,702利息の受取額 26,235,061

   投資活動によるキャッシュ・フロー -4,056,009,641

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー長期借入れによる収入 1,588,415,000国立大学財務・経営センター債務負担金の返済による支出 -1,991,820,996

長期借入金の返済による支出 -274,176,000

リース債務の返済による支出 -505,810,580  小計 -1,183,392,576利息の支払額 -520,172,555

財務活動によるキャッシュ・フロー -1,703,565,131

Ⅳ 資金に係る換算差額 -

Ⅴ 資金増加額 299,329,950

Ⅵ 資金期首残高 9,676,672,737

Ⅶ 資金期末残高 9,976,002,687

注記Ⅰ.資金の期末残高の貸借対照表科目別の内訳

   資金の期末残高 9,976,002,687   (受入現金 10,302,270、つり銭現金 3,550,000、普通預金 9,962,150,417)   定期預金 33,700,000   現金及び預金 10,009,702,687

Ⅱ.重要な非資金取引   1.ファイナンス・リースによる資産の取得 176,057,991   2.寄附受けによる資産の取得 386,056,536

(単位:円)

6

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Ⅰ 当期未処分利益 2,381,078,943

当期総利益 2,381,078,943

Ⅱ 積立金振替額 620,071,000

教育、研究、診療等積立金(目的積立金) 620,071,000

Ⅲ 利益処分額

積立金 3,001,149,943

利益の処分に関する書類

(単位:円)

77

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(単位:円)

Ⅰ 業務費用

    (1) 損益計算書上の費用

業務費 37,312,840,361

一般管理費 1,372,426,019

財務費用 520,111,505

雑損 99,809

臨時損失 19,364,217 39,224,841,911

    (2) (控除)自己収入等

授業料収益 -3,279,351,336

入学金収益 -568,483,800

検定料収益 -126,774,800

附属病院収益 -16,589,394,747

受託研究等収益 -1,361,221,086

受託事業等収益 -177,700,514

寄附金収益 -958,982,234

資産見返運営費交付金等戻入(授業料) -94,883,009

資産見返寄附金戻入 -293,811,704

財務収益 -26,246,019

雑益 -207,366,858

臨時利益 -2,643,864 -23,686,859,971

  業務費用合計 15,537,981,940

Ⅱ 損益外減価償却相当額

損益外減価償却相当額 1,080,896,117

損益外固定資産除却相当額 119,333,028 1,200,229,145

Ⅲ 損益外減損損失相当額 0

Ⅳ 引当外賞与増加見積額 -21,425,550

Ⅴ 引当外退職給付増加見積額 -603,838,370

Ⅵ 機会費用

国又は地方公共団体の無償又は

減額された使用料による貸借取引

の機会費用 39,317,233

政府出資の機会費用 729,280,319 768,597,552

Ⅶ 国立大学法人等業務実施コスト 16,881,544,717

注記

1.国又は地方公共団体の財産の無償又は減額された使用料による貸借取引の機会費用の計算方法  近隣の地代や賃借料を参考に算定しております。

2.政府出資の機会費用の計算に使用した利率      日本相互証券が公表する第306回国債の平成22年3月31日利回り終値により計算しております。

国 立 大 学 法 人 等 業 務 実 施 コ ス ト 計 算 書(平成21年4月1日~平成22年3月31日)

8

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注 記

(重要な会計方針)

当事業年度より、改訂後の国立大学法人会計基準(「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計

基準注解」報告書 国立大学法人会計基準等検討会議 平成21年7月28日改訂)を適用して、財務諸表等

を作成しております。

1.運営費交付金収益及び授業料収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

なお、特別教育研究経費の一部については業務達成基準及び費用進行基準を、また、特殊要因経費

については費用進行基準を採用しております。

2.減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

耐用年数については、法人税法上の耐用年数を基準としておりますが、主な資産の耐用年数は以下

のとおりであります。

建 物 2~50年

建物附属設備 2~18年

構 築 物 2~50年

工具、器具及び備品 2~20年

なお、国から承継した償却資産については見積耐用年数で、受託研究等収入により購入した償却資

産については当該研究期間を耐用年数としております。

また、特定の償却資産(国立大学法人基準第83)の減価償却相当額については、損益外減価償却

累計額として資本剰余金から控除して表示しております。

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間(5年)に基づいてお

ります。

3.徴収不能引当金及び貸倒引当金の計上基準

将来の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権及び破

産更正債権等については、個別の債権の回収可能性を検討して回収不能見込額を計上しております。

4.賞与に係る引当金及び見積額の計上基準

翌期以降の運営費交付金により財源措置がされない教職員への賞与の支払いに備えるため、当該教職

員に対する賞与支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を引当金として計上しております。

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外賞与増加見積額は、当事業年度末の引

当外賞与見積額から前事業年度末の同見積額を控除した額を計上しております。

5.退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

(1) 任期を付される職員の退職給付に備えるため、当該事業年度末における自己都合要支給額により

計上しております。

(2) 任期を付される職員以外の教職員の退職一時金については、運営費交付金により財源措置がなさ

れるため、退職給付に係る引当金は計上しておりません。

なお、国立大学法人等業務実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、基準第85

第4項に基づき計算された退職一時金に係る退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

6.有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券 償却原価法(定額法)を採用しております。

その他有価証券 原価法を採用しております。

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7.たな卸資産の評価基準及び評価方法

評価基準 低価法を採用しております。

評価方法 移動平均法を採用しております。

ただし、医薬品及び診療材料については、当分の間、評価方法は 終仕入原価法により行っており

ます。

8.外貨建資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。

9.国立大学法人等業務実施コスト計算書における機会費用の計上方法

(1) 国等の財産の無償又は減額された使用料による賃借取引の機会費用の計算方法

近隣の地代や賃借料を参考に計算しております。

(2) 政府出資等の機会費用の計算に使用した利率

日本相互証券が公表する第306回国債の平成22年3月31日利回り終値により計算しておりま

す。

10.リース取引の会計処理

リース料総額が3百万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

11.消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税込方式によっております。

12.財務諸表の表示単位

財務諸表は、円単位で表示しております。

(固定資産の減損)

1.減損の兆候が認められた固定資産(減損を認識した場合を除く。)に関する事項

・電話加入権

(1) 用途:通信用、種類:電話加入権、場所:徳島県徳島市、帳簿価額 1,456,000円

(2) 減損の兆候の概要:市場価格が著しく下落しております。

(3) 正味売却価額は帳簿価額から50%以上下落しておりますが、使用価値相当額(NTTの公定価格)

が帳簿価額を上回るため、減損を認識しておりません。

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(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

当法人は、資金運用については預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、資金調達につ

いては国立大学財務・経営センターからの借入れに限定しております。

資金運用にあたっては国立大学法人法第35条が準用する独立行政法人通則法第47条の規定に基

づき、預金、国債及び政府保証債を保有しております。また、寄附により株式を取得しておりま

すが、寄附目的が本学の業務を不当に拘束することはありません。

未収附属病院収入は、債権管理要領に沿ってリスク管理を行っております。

国立大学財務・経営センター債務負担金及び長期借入金の使途は附属病院の整備資金であり、

文部科学大臣の事前承認に基づいて借入れを実施しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位:円)

貸借対照表計上額(※1) 時価(※1) 差額

(1)投資有価証券及び有価証券

満期保有目的の債券 4,501,697,945 4,516,300,000 14,602,055

(2)破産更生債権等 40,211,962

徴収不能引当金 △40,211,962

0 0 -

(3)現金及び預金 10,009,702,687 10,009,702,687 -

(4)未収附属病院収入 3,010,360,424 3,010,360,424 -

(5)国立大学財務・経営センタ

ー債務負担金 (18,001,992,623) (18,632,217,324) 630,224,701

(6)長期借入金 (8,203,100,000) (7,835,900,387) △367,199,613

(7)リース債務(※2) (1,084,451,154) (1,056,181,345) △28,269,809

(8)未払金 (8,183,569,783) (8,183,569,783) -

(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(※2)貸借対照表上、一年超のリース債務は「長期未払金」に、一年以内のリース債務は「未払金」に

含まれております。

(注1)金融商品の時価の算定方法

(1)投資有価証券及び有価証券

これらの時価については、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

(2)破産更生債権等

破産更生債権等については、担保及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定して

いるため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似して

おり、当該価額をもって時価としております。

(3)現金及び預金、並びに(4)未収附属病院収入

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ

ております。

(5)国立大学財務・経営センター債務負担金、(6)長期借入金及び(7)リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入又は、リース取引を行った場合に

想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(8)未払金

短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注2)非上場株式(貸借対照表計上額107,456,262円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・

フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(1)投

資有価証券及び有価証券」には含めておりません。

(追加情報)

当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び

「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)

を適用しております。

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(重要な債務負担行為)

(単位:円)

翌 年 度 以 降 支 払 金 額

契 約 内 容 主 な 契 約 先

一 年 内 一 年 超 合 計

高精度放射線治療システム 日本電子応用(株)

他 774,000,000 0 774,000,000

徳島大学(蔵本)生命科学総合 飛島建設(株)他

実験研究棟改修工事 685,755,000 0 685,755,000

徳島大学(南常三島)総合科学 戸田建設 (株) 他

部1号館Ⅱ期改修工事 318,110,000 0 318,110,000

計 1,777,865,000 0 1,777,865,000

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  当 期償却額

当  期損益内

当 期損益外

建 物 13,069,422,681 1,150,884,217 162,959,383 14,057,347,515 2,547,449,407 447,548,243 - - - 11,509,898,108

建物附属設備 7,297,085,762 1,416,383,170 142,443,942 8,571,024,990 3,283,992,448 524,155,455 - - - 5,287,032,542

構築物 1,286,321,041 129,820,878 15,664,290 1,400,477,629 836,138,914 58,064,930 - - - 564,338,715

工具、器具及び備品 575,255,561 958,236,229 8,878,714 1,524,613,076 557,227,594 50,626,393 - - - 967,385,482

船 舶 6,900,002 - 1 6,900,001 4,106,572 501,096 - - - 2,793,429

計 22,234,985,047 3,655,324,494 329,946,330 25,560,363,211 7,228,914,935 1,080,896,117 - - - 18,331,448,276

建 物 8,340,065,591 3,796,031,047 - 12,136,096,638 1,697,854,856 337,554,605 - - - 10,438,241,782

建物附属設備 7,607,523,341 2,793,053,496 38,149,659 10,362,427,178 4,493,277,976 594,809,429 - - - 5,869,149,202

構築物 1,379,510,001 242,351,871 - 1,621,861,872 635,608,287 82,024,504 - - - 986,253,585

機械及び装置 4,092,000 - - 4,092,000 2,603,228 581,064 - - - 1,488,772

工具、器具及び備品 17,561,544,653 4,072,089,111 910,635,319 20,722,998,445 14,071,641,227 2,299,378,531 - - - 6,651,357,218

図  書 2,900,854,546 33,696,995 38,903,360 2,895,648,181 - - - - - 2,895,648,181

船 舶 4,739,260 - - 4,739,260 3,578,819 998,912 - - - 1,160,441

車両運搬具 32,121,037 11,064,750 1 43,185,786 28,833,085 3,954,375 - - - 14,352,701

計 37,830,450,429 10,948,287,270 987,688,339 47,791,049,360 20,933,397,478 3,319,301,420 - - - 26,857,651,882

土 地 44,863,600,000 - - 44,863,600,000 - - - - - 44,863,600,000

美術品・収蔵品 49,626,924 - 152,000 49,474,924 - - - - - 49,474,924

建設仮勘定 5,221,471,500 5,905,363,187 10,286,723,287 840,111,400 - - - - - 840,111,400

計 50,134,698,424 5,905,363,187 10,286,875,287 45,753,186,324 - - - - - 45,753,186,324

土 地 44,863,600,000 - - 44,863,600,000 - - - - - 44,863,600,000

建 物 21,409,488,272 4,946,915,264 162,959,383 26,193,444,153 4,245,304,263 785,102,848 - - - 21,948,139,890

建物附属設備 14,904,609,103 4,209,436,666 180,593,601 18,933,452,168 7,777,270,424 1,118,964,884 - - - 11,156,181,744

構築物 2,665,831,042 372,172,749 15,664,290 3,022,339,501 1,471,747,201 140,089,434 - - - 1,550,592,300

機械及び装置 4,092,000 - - 4,092,000 2,603,228 581,064 - - - 1,488,772

工具、器具及び備品 18,136,800,214 5,030,325,340 919,514,033 22,247,611,521 14,628,868,821 2,350,004,924 - - - 7,618,742,700

図 書 2,900,854,546 33,696,995 38,903,360 2,895,648,181 - - - - - 2,895,648,181

美術品・収蔵品 49,626,924 - 152,000 49,474,924 - - - - - 49,474,924

船 舶 11,639,262 - 1 11,639,261 7,685,391 1,500,008 - - - 3,953,870

(1) 固定資産の取得及び処分、減価償却費(「第83 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。) 並びに減損損失の明細

     (単位:円)

資産の種類 期首残高当  期

増加額

当 期

減少額期末残高

減価償却累計額 減損損失累計額 差引当期

末 残 高摘 要

有形固定資産 (特定償却資産)

有形固定資産 (特定償却資産以外)

非償却資  産

有形固定資産合  計

13

車両運搬具 32,121,037 11,064,750 1 43,185,786 28,833,085 3,954,375 - - - 14,352,701

建設仮勘定 5,221,471,500 5,905,363,187 10,286,723,287 840,111,400 - - - - - 840,111,400

計 110,200,133,900 20,508,974,951 11,604,509,956 119,104,598,895 28,162,312,413 4,400,197,537 - - - 90,942,286,482

特許権 4,292,720 - - 4,292,720 1,204,482 536,585 - - - 3,088,238

ソフトウエア 79,661,551 1,110,375 4,013,257 76,758,669 64,038,842 5,463,165 - - - 12,719,827

電話加入権 1,456,000 - - 1,456,000 - - - - - 1,456,000

特許権仮勘定 90,543,279 17,844,601 8,484,973 99,902,907 - - - - - 99,902,907

計 175,953,550 18,954,976 12,498,230 182,410,296 65,243,324 5,999,750 - - - 117,166,972

投資有価証券 1,008,065,329 1,108,886,262 1,008,352,905 1,108,598,686 - - - - - 1,108,598,686

破産更生債権等 30,651,759 11,885,500 2,325,297 40,211,962 - - - - - 40,211,962

徴収不能引当金 -30,651,759 -9,982,423 -422,220 -40,211,962 - - - - - -40,211,962

長期前払費用 2,161,250 - 997,500 1,163,750 - - - - - 1,163,750

計 1,010,226,579 1,110,789,339 1,011,253,482 1,109,762,436 - - - - - 1,109,762,436  

注記  1.当期増加額のうち主なものは、以下のとおりである。

194,527,206

3,729,699,942

1,022,688,116

198,520,523

2,650,145,171

1,360,770,972

1,758,533,183

2,144,758,131

1,127,034,026

無形固定資産

その他の資産

資産の種類 内容及び金額

教育研究用のもの

診療用のもの建物

教育研究支援用他のもの

建物附属設備

教育研究用のもの

教育研究支援用他のもの

工具、器具及び備品

教育研究用のもの

教育研究支援用他のもの

診療用のもの

診療用のもの

13

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 (単位:円)

当期購入・製造・振替

その他 払出・振替 その他

医薬品 136,443,640 3,772,858,923 - 3,551,808,245 - 357,494,318

診療材料 145,249,246 2,205,764,959 - 2,156,644,403 5,128,519 189,241,283

貯蔵品 18,724,492 82,221,523 - 83,192,912 3,282,476 14,470,627

計 300,417,378 6,060,845,405 - 5,791,645,560 8,410,995 561,206,228

注記 1)診療材料の当期減少額のその他の欄は、欠損品による減少額を計上しております。    2)貯蔵品の当期減少額のその他の欄は、欠損品による減少額及び低価法適用による評価損を計上しております。

(2) たな卸資産の明細

  種    類 期首残高

当期増加額 当期減少額

期末残高 摘    要

14 14

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区  分 種    別 所   在   地 面積(㎡) 構    造 機会費用の金額(円) 摘   要

新浜住宅駐車場 徳島市新浜町2丁目4-20 87.50 - 245,322  

蔵本住宅駐車場 徳島市庄町1丁目77 62.50 - 193,866  

大坪住宅駐車場 徳島市八万町大坪232-1 162.50 - 500,838  

二軒屋住宅駐車場 徳島市城南町2丁目1-8 50.00 - 192,000  

さいか宿舎駐車場 徳島市雑賀町西開24-45 25.00 - 36,000  

係留地 鳴門市北灘町櫛木字東山1 20.00 - 12,000

新浜住宅 徳島市新浜町2丁目4-20 334.10 鉄筋コンクリート造 2,397,629

蔵本住宅 徳島市庄町1丁目77 327.74 鉄筋コンクリート造 2,928,100

大坪住宅 徳島市八万町大坪232-1 1,019.86 鉄筋コンクリート造 7,886,918

二軒屋住宅 徳島市城南町2丁目1-8 380.16 鉄筋コンクリート造 3,420,000

さいか宿舎 徳島市雑賀町西開24-45 126.12 鉄筋コンクリート造 558,000

工具、器具及び備品

国借受 - - - 20,946,560

2,595.48 39,317,233

(3) 無償使用国有財産等の明細

土 地

建 物

合       計

15 15

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PFI事業は行っていないため、記載を省略しております。

(4) PFIの明細

1616

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(5)-1 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

種類及び銘柄 取 得 価 額 券 面 総 額貸借対照表計 上 額

当期損益に含まれた評価差額

第788回政府保証債(5年) 1,022,550,000 1,000,000,000 1,000,555,521 -

譲渡性預金 2,500,000,000 2,500,000,000 2,500,000,000 -

計 3,522,550,000 3,500,000,000 3,500,555,521 -

貸借対照表計  上  額

3,500,555,521

(5)-2 投資その他の資産として計上された有価証券(単位:円)

種類及び銘柄 取 得 価 額 券 面 総 額貸借対照表計 上 額

当期損益に含まれた評価差額

第81回利付国債(5年) 1,001,430,000 1,000,000,000 1,001,142,424 -   

計 1,001,430,000 1,000,000,000 1,001,142,424 -

種類及び銘柄 取 得 価 額 時    価貸借対照表計 上 額

当期損益に含まれた評価差額

(株)テクノネットワーク四国 9,788,262 - 9,788,262 -

日亜化学工業(株) 97,668,000 - 97,668,000 -

計 107,456,262 - 107,456,262 -

貸借対照表計  上  額

1,108,598,686

(5) 有価証券の明細

満 期 保 有目 的 債 券

摘 要

満 期 保 有目 的 債 券

摘 要

そ  の  他有 価 証 券

摘 要

17 17

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(6) 出資金の明細

    出資を行っていないため、記載を省略しております。

1818

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    長期貸付を行っていないため、記載を省略しております。

(7) 長期貸付金の明細

1919

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区     分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 平均利率(%) 返済期限 摘 要

(274,176,000) (274,176,000)

6,614,685,000 1,588,415,000 274,176,000 7,928,924,000 1.31 平成45年度

(274,176,000) (274,176,000)

6,614,685,000 1,588,415,000 274,176,000 7,928,924,000 - -

 注記 ( )は、1年以内返済予定分を記載しております。

長期借入金ではありませんが、下記国立大学財務・経営センター債務負担金があります。

区     分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 平均利率(%) 返済期限 摘 要

(1,991,820,996) (1,917,607,653)

18,001,992,623 - 1,991,820,996 16,084,384,970 2.01 平成39年度

(1,991,820,996) (1,917,607,653)

18,001,992,623 - 1,991,820,996 16,084,384,970 - -

 注記 ( )は、1年以内返済予定分を記載しております。

(単位:円)

国立大学財務・経営センター債務負担金

〈参考〉

(8) 借入金の明細(単位:円)

国立大学財務・経営センター長期借入金

20

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    債券の発行は行っていないため、記載を省略しております。

(9) 国立大学法人等債の明細

2121

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(10)-1 引当金の明細

(単位:円)

目的使用 その他

56,178,066 56,611,122 56,178,066 - 56,611,122

56,178,066 56,611,122 56,178,066 - 56,611,122

注記 算定方法は、重要な会計方針に記載しております。

(10)-2 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

期首残高 当期増加額 期末残高 期首残高 当期増加額 期末残高

2,836,532,520 173,827,904 3,010,360,424 41,103,487 -13,083,040 28,020,447

30,651,759 9,560,203 40,211,962 30,651,759 9,560,203 40,211,962

2,867,184,279 183,388,107 3,050,572,386 71,755,246 -3,522,837 68,232,409

注記 算定方法は、重要な会計方針に記載しております。

(10)-3 退職給付引当金の明細(単位:円)

29,832,021 24,032,998 7,697,307 46,167,712

29,832,021 24,032,998 7,697,307 46,167,712

- - - -

- - - -未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異

当期減少額 期末残高 摘 要

退職給付債務合計額

退職一時金に係る債務

厚生年金基金に係る債務

未収附属病院収入

破産更生債権等

合       計

区        分 期首残高 当期増加額

賞与引当金

合       計

区      分貸付金等の残高 貸倒引当金の残高

摘 要

摘 要区      分 期首残高 当期増加額当 期 減 少 額

期末残高

22

- - - -

- - - -

29,832,021 24,032,998 7,697,307 46,167,712

注記 算定方法は、重要な会計方針に記載しております。

未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異

年金資産

退職給付引当金

22

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保証料収益

件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 件数 金額(円) 金額(円)

20 19,993,813,619 - - 1 1,991,820,996 19 18,001,992,623 -

注記 国立大学法人法附則第12条第3項の規定に基づき、国立大学法人は文部科学大臣が定めるところにより、独立行政   法人国立大学財務・経営センターが承継した借入金債務を保証するものであります。

国立大学財務・経営センター債務負担金

(11) 保証債務の明細

区    分期首残高 当期増加 当期減少 期末残高

23 23

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  (単位:円)

期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘 要

資本金 政府出資金 46,744,973,432 - - 46,744,973,432

資本剰余金  

(28,230,247)

  施設費 4,827,579,052 2,586,472,128 - 7,414,051,180 固定資産の取得

  補助金等 4,667,669,000 - - 4,667,669,000

  目的積立金 567,809,929 2,586,619,269 - 3,154,429,198 固定資産の取得

 無償譲与 70,373,930 - 152,000 70,221,930 固定資産の除却

  診療債権承継 1,723,835,794 - - 1,723,835,794

  損益外固定資産除売却差額 -648,699,556 - 326,361,330 -975,060,886 特定の償却資産の除却

(28,230,247)

計 11,208,568,149 5,173,091,397 326,513,330 16,055,146,216

損益外減価償却累計額 6,351,718,500 1,080,896,117 207,028,302 7,225,586,315

当期増加額は特定の償却資産の減価償却、当期減少額は特定の償却資産の除却

損益外減損損失累計額 - - - -

民間出えん金 1,041,094,212 - - 1,041,094,212

差 引 計 5 897 943 861 4 092 195 280 119 485 028 9 870 654 113

(12) 資本金及び資本剰余金の明細

区        分

資  本剰余金

24

差 引 計 5,897,943,861 4,092,195,280 119,485,028 9,870,654,113

注記 ( )は、国立大学財務・経営センターからの受入相当額を内数として計上しております。    損益外減価償却累計額の期末残高欄には、平成20年度末に用途変更により特定資産になった減価償却累計額3,328,620円が含まれており   ません。

24

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(13)-1 積立金の明細  

(単位:円)

区  分 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘  要

教育、研究、診療等積立金 3,422,503,063 907,511,361 3,709,943,424 620,071,000

当期増加額は前期の利益処分による増加、当期減少額は教育研究診療環境の充実による減少

準用通則法第44条第1項積立金

1,152,656,590 863,669,388 0 2,016,325,978当期増加額は前期の利益処分による増加

計 4,575,159,653 1,771,180,749 3,709,943,424 2,636,396,978

(13)-2 目的積立金の取崩しの明細  (単位:円)

金 額

目的積立金取崩額教育、研究、診療等積立金

1,123,324,155

計 1,123,324,155

その他教育、研究、診療等積立金

2,586,619,269

計 2,586,619,269

(13) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

区        分 摘        要

教育研究診療環境の充実(動物実験施設改修工事等)

教育研究診療環境の充実(動物実験施設改修工事等)

25 25

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(14) 業務費及び一般管理費の明細

(単位:円)

教育経費

   消耗品費 461,023,813

   備品費 243,596,963

   印刷製本費 65,234,143

   水道光熱費 118,740,368

   旅費交通費 113,603,077

   保守費 55,261,381

   修繕費 174,111,726

   報酬・委託・手数料 124,058,642

   奨学費 392,164,417

   減価償却費 351,847,574

   雑費 91,305,718

   その他 77,752,599 2,268,700,421

研究経費

   消耗品費 520,474,414

   備品費 238,839,350

   印刷製本費 52,439,661

   水道光熱費 186,843,806

   旅費交通費 285,740,481

   保守費 59,413,105

   修繕費 91,408,444

   諸会費 29,567,707

   報酬・委託・手数料 315,722,039

   減価償却費 441,365,753

26

減価償却費 , ,

   雑費 65,938,904

   その他 51,026,083 2,338,779,747

診療経費  

 材料費  

   医薬品費 3,551,808,245  

   診療材料費 2,161,772,922 5,713,581,167

 委託費  

   検査委託費 113,763,258  

   給食委託費 317,151,730  

   寝具委託費 35,663,743  

   医事委託費 224,516,610  

   清掃委託費 55,730,889  

   保守委託費 55,392,815  

   技工委託費 47,858,286

   その他の委託費 589,274,828 1,439,352,159

 設備関係費  

   減価償却費 2,221,881,683  

   機器賃借料 92,702,667  

   修繕費 527,626,178  

   機器保守費 335,406,864 3,177,617,392

  研修費 3,183,754

  経費  

26

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   消耗品費 493,480,427

   備品費 350,187,461

   印刷製本費 1,111,082

   水道光熱費 478,454,258

   旅費交通費 19,235,922

   通信運搬費 16,498,235

   賃借料 2,099,817

   保守料 218,354,385

   損害保険料 19,590,000

   広告宣伝費 12,255,626

   諸会費 1,100,500  

   会議費 974,143

   報酬・委託・手数料 9,485,641  

   職員被服費 7,493,619  

   貸倒損失 12,915  

   雑費 75,499,460

   学用患者費 5,709,277 1,711,542,768 12,045,277,240

教育研究支援経費  

   消耗品費 31,133,609

   備品費 42,350,010

   印刷製本費 200,381,736

   水道光熱費 7,246,149

   保守費 4,237,432

   修繕費 10,182,043

   報酬・委託・手数料 4,000,604

   その他 25,574,040 325,105,623

受託研究費   1,319,839,030

27

受託研究費 , , ,

受託事業費 157,790,623

役員人件費

   報酬 73,634,136

   賞与 26,743,719

   退職給付費用 168,690,600

   法定福利費 8,684,935 277,753,390

教員人件費  

  常勤教員給与  

   給料 5,223,582,376

   賞与 1,784,522,052

   退職給付費用 825,559,592

   退職給付引当金繰入 3,557,620

   法定福利費 823,946,989 8,661,168,629

  非常勤教員給与  

   給料 1,238,391,823  

   賞与 34,597,551  

   賞与引当金繰入 1,835,158

   退職給付費用 1,875,760

   法定福利費 128,938,805 1,405,639,097 10,066,807,726

職員人件費  

  常勤職員給与  

   給料 3,928,755,946  

27

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   賞与 1,134,229,571

   退職給付費用 670,410,993

   法定福利費 597,480,618 6,330,877,128

  非常勤職員給与  

   給料 1,648,138,478  

   賞与 229,961,317  

   賞与引当金繰入 46,981,164

   退職給付費用 7,869,580  

   退職給付引当金繰入 20,475,378  

   法定福利費 228,483,516 2,181,909,433 8,512,786,561

一般管理費

   消耗品費 175,475,623

   備品費 69,851,572

   印刷製本費 21,899,991

   水道光熱費 167,219,431

   旅費交通費 57,202,870

   通信運搬費 16,253,410

   保守費 86,685,324

   修繕費 334,742,068

   損害保険料 33,358,303

   広告宣伝費 29,472,062

   報酬・委託・手数料 154,915,517

   減価償却費 110,879,921

   雑費 59,943,423

   その他 54,526,504 1,372,426,019

注記

人件費の定義は 「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等に いて (ガイドライ

28

  人件費の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について (ガイドライ ン)」(総務大臣策定)によっています。常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及 び「再任用職員」から受託研究費等により雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託 研究費等により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことであります。

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Page 31: 平成21事業年度 - tokushima-u.ac.jp · 4.減価償却費は、附属病院2,296,083,733円、その他1,029,217,437円であります。 5.損益外減価償却相当額は附属病院26,166,833円、その他1,054,729,284円であります。

(15)-1 運営費交付金債務

(単位:円)

平成20年度 924,582,131

平成21年度 -

合  計 924,582,131

注記 当期振替額の運営費交付金収益には、国立大学法人会計基準注解50第3項の規定に基づき、臨時利益に計上した金額が979,528,902   円含まれております。

(15)-2 運営費交付金収益

(単位:円)

注記 国立大学法人会計基準第77条第3項の規定に基づき、運営費交付金債務の残高を全額収益に振り替えております。

合     計 924,582,131 14,229,332,928 15,153,915,059

業務達成基準 8,286,784 158,498,940 166,785,724

費用進行基準 0 2,010,526,626 2,010,526,626

会計基準第77条3項による振替額 916,295,347 63,233,555 979,528,902

業務等区分 20年度交付分 21年度交付分 合計

期間進行基準 - 11,997,073,807 11,997,073,807

-

14,387,467,000 14,229,332,928 158,134,072 - 14,387,467,000 -

14,387,467,000 15,153,915,059 158,134,072 - 15,312,049,131

-

(15) 運営費交付金債務及び運営費交付金収益の明細

交付年度 期首残高交付金当期交付額

当  期  振  替  額

期末残高運営費交付金収益

資産見返運営費交付金

資本剰余金 小  計

- 924,582,131 - - 924,582,131

29 29

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(16)-1 施設費の明細

  

摘  要

施設整備費補助金

施設費交付事業費

合    計

(16)-2 補助金等の明細

  

摘  要

大学改革推進等補助金

疾病予防対策事業費等補助金

徳島県LEDバレイ推進ファンド事業助成金

徳島県健康増進課関係事業補助金

医療施設運営費等補助金

研究拠点形成費等補助金

科学技術総合推進費補

260,745,200 - 660,000 - - 260,085,200

26,256,000 - - - - 26,256,000

8,648,380 - 6,759,000 - - 1,889,380

248,990,153 - 81,215,758 - - 167,774,395

5,000,000 - - - - 5,000,000

32,420,000 - - - - 32,420,000

2,712,615,580 498,685,000 2,051,677,126 162,253,454

(単位:円)

区    分 当期交付額

当期振替額

建設仮勘定見返補助金等

資産見返補助金等

資本剰余金長期預り補助金等

収益計上

2,667,615,580 498,685,000 2,023,446,879 145,483,701

45,000,000 - 28,230,247 16,769,753

(16) 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細

(単位:円)

区    分 当期交付額左 の 会 計 処 理 内 訳

建設仮勘定見返施設費 資本剰余金 その他

30

科学技術総合推進費補助金

研究開発施設共用等推進費補助金

ものづくり分野の人材育成・確保事業補助金

徳島県救急勤務医確保支援事業補助金

徳島県産科医確保支援事業補助金

国際化拠点整備事業費補助金

地場産業活性化人材確保・育成事業

国立大学法人設備整備費補助金

合    計 2,039,510,138 - 1,300,452,400 - - 739,057,738

1,315,248,280 - 1,211,817,642 - - 103,430,638

130,000 - - - - 130,000

3,856,303 - - - - 3,856,303

1,436,000 - - - - 1,436,000

5,113,000 - - - - 5,113,000

10,104,957 - - - - 10,104,957

9,070,091 - - - - 9,070,091

112,491,774 - - - - 112,491,774

30

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(単位:円,人)

支  給  額 支給人員 支  給  額 支給人員

(98,937,855) (168,690,600)

98,937,855 7 168,690,600 6

1,440,000 1 - -

(98,937,855) (168,690,600)

100,377,855 8 168,690,600 6

(12,071,089,945) (1,495,959,145)

12,071,089,945 1,719 1,495,981,145 128

3,200,418,222 1,004 17,384,027 38

(12,071,089,945) (1,495,959,145)

15,271,508,167 2,723 1,513,365,172 166

(12,170,027,800) (1,664,649,745)

12,170,027,800 1,726 1,664,671,745 134

3,201,858,222 1,005 17,384,027 38

(12,170,027,800) (1,664,649,745)

15,371,886,022 2,731 1,682,055,772 172

 に準拠し、本学役員給与規則を定めております。

注記

1.役員に対する報酬等の支給基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び人事院規則

2.教職員に対する給与の支給基準は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)及び人事院規則

教職員

常  勤

非常勤

合  計

常  勤

非常勤

(17) 役員及び教職員の給与の明細

区  分報 酬 又 は 給 与 退  職  給  付

役  員

常  勤

非常勤

31

 に準拠し、本学職員給与規則を定めております。

4.人件費の定義は、「国立大学法人等の役員の報酬等及び職員の給与の水準の公表方法等について(ガイドライン)」

 (総務大臣策定)によっています。常勤職員とは、ガイドライン中の「常勤職員」、「在外職員」、「任期付職員」及び「再

 任用職員」から受託研究費等より雇用する者を除いた職員のことであり、非常勤職員とは、常勤職員、受託研究費等

 により雇用する者及び「ガイドライン」における「派遣会社に支払う費用」以外の職員のことであります。

5.「支給額」欄の上段括弧内には、承継職員等に係る支給額を内数にて記載しております。

7.報酬又は給与の支給人員数は、年間平均支給人員数によっております。

3.退職手当の支給基準は、一般職国家公務員に準拠し、本学職員退職手当規則を定めております。

6.支給額は、賞与引当金取崩額、退職給付引当金取崩額を含め、法定福利費、賞与引当金繰入額、退職給付引当

 金繰入額を除いております。

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(単位:円)

区     分 附属病院 その他 小計 法人共通 合 計

業務費用      

  業務費 20,401,650,491 16,911,189,870 37,312,840,361 - 37,312,840,361

   教育経費 62,906,584 2,205,793,837 2,268,700,421 - 2,268,700,421

   研究経費 122,945,347 2,215,834,400 2,338,779,747 - 2,338,779,747

   診療経費 12,045,277,240 - 12,045,277,240 - 12,045,277,240

   教育研究支援経費 - 325,105,623 325,105,623 - 325,105,623

   受託研究費 199,819,898 1,120,019,132 1,319,839,030 - 1,319,839,030

   受託事業費 47,230,549 110,560,074 157,790,623 - 157,790,623

   人件費 7,923,470,873 10,933,876,804 18,857,347,677 - 18,857,347,677

  一般管理費 321,440,765 1,050,985,254 1,372,426,019 - 1,372,426,019

  財務費用 514,530,002 5,581,503 520,111,505 - 520,111,505

  雑損 93,399 6,410 99,809 - 99,809

小  計 21,237,714,657 17,967,763,037 39,205,477,694 - 39,205,477,694

業務収益         

  運営費交付金収益 4,118,534,713 10,055,851,444 14,174,386,157 - 14,174,386,157

 学生納付金収益 - 3,974,609,936 3,974,609,936 - 3,974,609,936

附属病院収益 16,589,394,747 - 16,589,394,747 - 16,589,394,747

  受託研究等収益 214,732,079 1,146,489,007 1,361,221,086 - 1,361,221,086

  受託事業等収益 49,752,921 127,947,593 177,700,514 - 177,700,514

  寄附金収益 196,358,702 762,623,532 958,982,234 - 958,982,234

  財務収益 - 26,246,019 26,246,019 - 26,246,019

  雑益 366,635,061 1,837,886,559 2,204,521,620 - 2,204,521,620

(18) 開示すべきセグメント情報

32

小  計 21,535,408,223 17,931,654,090 39,467,062,313 - 39,467,062,313

業務損益 297,693,566 -36,108,947 261,584,619 - 261,584,619

  土地 8,520,000,000 36,343,600,000 44,863,600,000 - 44,863,600,000

 建物 10,516,095,455 11,432,044,435 21,948,139,890 - 21,948,139,890

  建物附属設備 5,691,505,060 5,464,676,684 11,156,181,744 - 11,156,181,744

 構築物 845,923,372 704,668,928 1,550,592,300 - 1,550,592,300

 現金及び預金 - - - 10,009,702,687 10,009,702,687

 その他 7,343,587,653 12,879,909,440 20,223,497,093 - 20,223,497,093

帰属資産 32,917,111,540 66,824,899,487 99,742,011,027 10,009,702,687 109,751,713,714

注記

1.各セグメントの区分方法は、組織別により区分しております。

2.各区分に属する組織は、附属病院は医学部・歯学部附属病院をあげております。

 その他は、総合科学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、附属図書館、大学開放実践センター、疾患酵素学研究

 センター、高度情報化基盤センター、疾患ゲノム研究センター、アイソトープ総合センター、国際センター、保健管理

 センター、埋蔵文化財調査室、全学共通教育センター、研究連携推進機構、事務局、学務部が含まれております。

3.目的積立金を取り崩し、費用が発生した額は附属病院782,663,167円、その他340,660,988円であります。

4.減価償却費は、附属病院2,296,083,733円、その他1,029,217,437円であります。

5.損益外減価償却相当額は附属病院26,166,833円、その他1,054,729,284円であります。

6.引当外退職給付増加見積額は附属病院-155,179,674円、その他-448,658,696円であります。

7.引当外賞与増加見積額は附属病院-5,027,988円、その他-16,397,562円であります。

8.法人共通の帰属資産は、すべて現金及び預金であります。

32

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区     分 当 期 受 入 (円) 件   数(件) 摘        要

附属病院 82,551,943 180 うち現物寄附が、12,335,651円(43件)です。

その他 1,111,906,532 3,297 うち現物寄附が、373,720,885円(1,767件)です。

合     計 1,194,458,475 3,477

 

(19) 寄附金の明細

33 33

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        (単位:円)

区     分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

附属病院 123,440,684 179,230,255 178,964,848 123,706,091

 国等からのもの - 13,742,691 13,742,691 -

 国等以外のもの 123,440,684 165,487,564 165,222,157 123,706,091

その他 75,150,506 947,044,227 841,781,991 180,412,742

 国等からのもの 4,981,163 138,363,643 120,914,311 22,430,495

 国等以外のもの 70,169,343 808,680,584 720,867,680 157,982,247

合     計 198,591,190 1,126,274,482 1,020,746,839 304,118,833

(20) 受託研究の明細

34 34

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        (単位:円)

区     分 期首残高 当期受入額 受託研究等収益 期末残高

附属病院 35,514,494 35,748,498 35,767,231 35,495,761

 国等からのもの - 2,809,092 2,809,092 -

 国等以外のもの 35,514,494 32,939,406 32,958,139 35,495,761

その他 139,636,897 289,434,988 304,707,016 124,364,869

 国等からのもの - 190,908 190,908 -

 国等以外のもの 139,636,897 289,244,080 304,516,108 124,364,869

合     計 175,151,391 325,183,486 340,474,247 159,860,630

(21) 共同研究の明細

35 35

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        (単位:円)

区     分 期首残高 当期受入額 受託事業等収益 期末残高

附属病院 600,000 49,916,721 49,752,921 763,800

 国等からのもの - 9,347,531 9,347,531 -

 国等以外のもの 600,000 40,569,190 40,405,390 763,800

その他 2,032,958 126,108,675 127,947,593 194,040

 国等からのもの 1,038,046 68,170,714 69,208,760 -

 国等以外のもの 994,912 57,937,961 58,738,833 194,040

合     計 2,632,958 176,025,396 177,700,514 957,840

(22) 受託事業等の明細

36 36

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種     目 当期受入(円) 件 数 摘     要

(127,090,000)

-

(62,650,000)

18,795,000

(2,000,000)

600,000

(66,269,000)

19,880,700

(231,597,000)

69,524,100

(168,828,596)

50,978,578

(34,700,000)

-

(14,400,000)

4,320,000

(35,200,000)

10,560,000

(164,567,720)

49,712,766

(13,000,000)

3,900,000

(580,000)

-

(8,000,000)

-

(200,000)

-

(7,700,000)

-

(8,300,000)

-

(5,000,000)

-

(8,289,000)

厚科政策創薬総合研究事業2

厚科医療機器開発研究事業1

厚科医療技術実用化総合研究事業

特別研究員奨励費11

厚科国際医学協力研究事業1

厚科創薬基盤推進研究事業2

若手研究(B)117

若手研究(スタートアップ)12

奨励研究1

挑戦的萌芽研究27

若手研究(S)1

若手研究(A)6

基盤研究(A)20

基盤研究(B)70

基盤研究(C)148

基盤研究(S)1

(23) 科学研究費補助金の明細

特定領域研究25

新学術領域研究(領域型)7

37

-

(3,500,000)

-

(1,500,000)

-

(8,000,000)

-

(900,000)

-

(1,000,000)

-

(800,000)

-

(2,000,000)

-

(66,700,000)

14,200,000

(500,000)

-

(4,000,000)

-

(3,150,000)

-

(23,900,000)

-

(3,000,000)

-

(3,200,000)

-

(27,000,000)

8,100,000

(5,400,000)

1,620,000

(1,112,921,316)

252,191,144  

注記 ( )は、直接経費相当額を外数で計上しております。

建設技術研究開発費補助金1

合    計504

厚科化学物質リスク研究事業1

厚労省がん研究助成事業2

産業技術研究助成事業2

厚科新型インフルエンザ等新興・再興感染症研究事業1

厚科エイズ対策研究事業1

厚科こころの健康科学研究事業6

厚科免疫アレルギー疾患予防・治療研究事業1

厚科難治性疾患克服研究事業23

厚科長寿科学研究事業1

厚科がん臨床研究事業2

厚科循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業1

厚科腎疾患対策研究事業2

厚科治験推進研究事業2

厚科子ども家庭総合研究事業1

厚科第3次対がん総合戦略研究事業2

厚科医療技術実用化総合研究事業3

37

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 ① 現金及び預金の内訳

金    額(円) 摘    要

13,852,270

9,962,150,417

定期預金 33,700,000

10,009,702,687

 ② 未収学生納付金収入の内訳

金    額(円) 摘    要

47,827,200

178,200

48,005,400

 ③ 未収附属病院収入の内訳

区            分 債権者、債務者等 金    額(円) 摘    要

2、3月分診療報酬 徳島県社会保険診療報酬支払基金 1,005,346,855

2、3月分診療報酬 徳島県国民健康保険団体連合会 1,391,421,780

外来・入院請求保留分 441,442,357

患者債権(私費分) 153,690,699

諸法 徳島市長 外 18,458,733

3,010,360,424

 ④ 承継剰余金債務の内訳

金    額(円) 摘    要

0

0

0

検定料返還経費

合 計

医療訴訟経費

(24) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

区            分

現金

普通預金

合            計

区            分

入学料収入

授業料収入

合            計

合            計

区            分

38

0

 ⑤ 未払金の内訳

金    額(円) 摘    要

2,191,408,950

1,800,873,043

247,234,611

3,745,516,841

658,043,334

8,643,076,779

資産に係る未払金

その他

合            計

合            計

区            分

業務費に係る未払金

人件費に係る未払金

一般管理費に係る未払金

38

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(25)関連公益法人の概要等

 ① 関連公益法人の概要

 ア 名称,業務の概要,国立大学法人との関係及び役員の氏名

 

教 授(現 任)

 

 

関連公益法人

 

 

青野 敏博

水口 和生

後藤田浩司

理 事

監 事

理事長

吉田 敦也

 副理事長

学 長(現 任)

立石 聡明

教 授(現 任)副理事長

  理 事 

安友 康二

 

 

教 授(現 任)島田 光生

 

理事長

副理事長

 

法人名 業務概要

特定非営利活動法人

当法人との関係

 

保健、医療又は福祉の増進、社会教育の推進、学術、文化、芸術又はスポーツの振興等を図る非営利活動

関連公益法人

徳島医学研究・教育支援機構

苛原  稔 教 授(現 任)理 事

 

 

役員(平成22年3月31日時点)

役職 氏名 当法人での最終職名

教 授(現 任)安井 夏生理 事

教 授(現 任)曽根 三郎

教 授(現 任) 

教 授(現 任)

松本 俊夫

玉置 俊晃  副理事長

教 授(現 任)

教 授(現 任)

荒瀬 誠治

永廣 信治

理 事

教 授(現 任)

教 授(現 任)

教 授(現 任) 

佐々木卓也理 事 

理 事

金山 博臣

理 事

  理 事

 

 

教 授(現 任)

 

徳島インターネット市民塾

 

特定非営利活動法人インターネット市民塾システムの運営とeラーニング講座の企画、コンテンツ制作ならびにそれらによる新しい学びの仕組みの構築、まちづくり、情報化社会化、社会教育・生涯学習、地域産業、学術・文化・芸術・スポーツ、災害救援活動、職業能力の開発、雇用拡充等の推進、支援に関する非営利活動  

 

副理事長

平井 松午理 事

澤田 知子

39

理 事 

 

 

高田 克久  

 

 

 

 

監 事 

 

   

英  崇夫

柵  富雄

大惠俊一郎 教 授

講 師(現 任)

准教授(現 任)

 

 

教 授(現 任)

 

 

教 授(現 任)

講 師(現 任)

 

理 事

理 事 矢部 拓也

 

桐山  聰

三輪 昌史 

  理 事

平井 松午

理 事

理 事

理 事

理 事 浮田 浩行

理 事

笠松 和市

玉有  繁

理 事

渡邊 武經

 

 

 

 

理 事

 

理 事 曽谷 浩隆

  理 事

 

  理 事

 

 

吉崎 住夫

佐藤 文昭

岩佐 重明  

監 事

39

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  理事

人工呼吸セミナー、救急・集中治療分野に関する講演会、医療についての意見・情報交換会を通じて、医療従事者および一般市民の人工呼吸管理についての理解を深めると共に、人工呼吸器の安全な使用方法の普及に努める

特定非営利活動法人

    監 事

  監 事 

人工呼吸の安全を推進する会  

理事

関連公益法人 理事長

伊勢 文郎  

理 事 教 授(現 任)

理 事 親泊 政一 教 授(現 任)

片桐 豊雅

杣友 一志  

理 事 山崎 敏量

西村 匡司 教 授(現任)

理事

副理事 助教(現任)大藤 純

坂 佳余 技術補佐員(現任)

    理 事

医学・歯学研究の奨励・助成、患者の慰安・救援、職員・学生に対する学事研修の奨励・福利厚生等

井上 展啓 徳島大学医学・歯学・薬学部等事務部長

野地 澄晴 教 授(現 任)

徳島大学財務部蔵本会計事務センター室長

 

監 事

理事長

    理 事

財団法人厚仁会 関連公益法人

 

理 事

林  良夫監 事 教 授(現 任)

高橋 保子 徳島大学病院 栄養管理室 室長

市川 賢二

住友 敬央 徳島大学研究国際部産学連携・研究推進課長

松嶋 博

鈴木 良昭

常務理事

教 授(現 任)佐竹  弘

 

理 事

 

理 事

 

教 授(現 任)理 事

岡崎  拓

   

   

髙濵 洋介 教 授(現 任)

 

   

塩見 春彦

篠原 康雄

理 事

  教 授(現 任)

板倉 光夫

理 事 

教 授  理 事

青野 敏博 学 長(現 任)

ゲノム徳島  

ゲノムと遺伝子に関する相談・情報提供・啓発・研修・研究活動支援等

関連公益法人特定非営利活動法人

教 授(現 任)

代表理事

荻野 裕平  

40

 

監事 今中 秀光 特任教授(現任)

理事 坂口 佳余 技術補佐員(現任)

特定非営利活動法人

徳島大学あゆみ保育園

関連公益法人 理事長

副理事長

理事

理事

保育事業、子どもの育児・子育て相談事業、保護者に対する子どもの健全育成のための啓発事業等

理事

理事

教授(現任)

教授(現任)

准教授(現任)

助教(現任)

副看護部長(現任)

石村 和敬

池田 和子

寺嶋 吉保

河野 文昭

石山 由紀子

小西 竹生

四宮 加容

小山 晋之

酒池 久美子

中冨 実枝

畑 治美

附属病院総務課長(現任)

講師(現任)

教授(現任)

理学療法士(現任)

事務員(現任)

附属病院経営企画課長(現任)

理事 山田 めぐみ

監事 笹賀 一秀

理事

理事

理事

理事  

理事  

40

Page 43: 平成21事業年度 - tokushima-u.ac.jp · 4.減価償却費は、附属病院2,296,083,733円、その他1,029,217,437円であります。 5.損益外減価償却相当額は附属病院26,166,833円、その他1,054,729,284円であります。

 イ 関連公益法人と国立大学法人の取引の関連図

○特定非営利活動法人徳島医学研究・教育支援機構   保健、医療又は福祉の増進、社会教育の推進、学術、 文化、芸術又はスポーツの振興等

○特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾

 インターネット市民塾システムの運営とeラーニング 講座の企画、コンテンツ制作ならびにそれらによる新 しい学びの仕組みの構築等

○特定非営利活動法人ゲノム徳島

 ゲノムと遺伝子に関する相談・情報提供・啓発・研修 ・研究活動支援等

○財団法人厚仁会

 医学・歯学研究の奨励・助成、患者の慰安・救援、職 員・学生に対する学事研修の奨励・福利厚生等

○特定非営利活動法人人工呼吸の安全を推進する会

 セミナー、講演会等を通じて、医療従事者等の人工呼吸 管理についての理解を深めると共に、人工呼吸器の安全 な使用方法の普及に努める等

 保育事業、子どもの育児・子育て相談事業、保護者に 対する子どもの健全育成のための啓発事業等

国立大学法人徳島大学

○特定非営利活動法人徳島大学あゆみ保育園

 

41 41

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②関連公益法人等の財務状況

 関連公益法人等の状況

(単位:円)

事業活動収入 事業活動支出事業活動収支差額

投資活動収入 投資活動支出投資活動収支差額

28,185,379 201,066 27,984,313 9,773,518 16,920,054 -7,146,536 - - - - -7,146,536

1,243,714 1,079,776 163,938 6,223,078 6,403,604 -180,526 - - - - -180,526

78,736 - 78,736 160,036 92,745 67,291 - - - - 67,291

1,008,307,163 326,433,913 681,873,250 1,082,020,881 974,107,331 107,913,550 30,329,000 94,827,200 -64,498,200 - 43,415,350

3,789 - 3,789 1,461,000 1,458,672 2,328 - - - - 2,328

5,407,271 5,306,763 100,508 39,933,962 43,834,245 -3,900,283 - - - - -3,900,283

(単位:円)

受取補助金等 その他の収益 事業費 管理費 その他の費用

25,581,443 - 15,581,443 17,499,729 16,920,054 579,675 - 8,081,714 19,902,599 27,984,313 - 27,984,313

6,223,078 - 6,223,078 6,403,604 6,304,294 99,310 - -180,526 344,464 163,938 - 163,938

160,036 - 160,036 107,745 70,735 22,010 15,000 52,291 26,445 78,736 - 78,736

1,082,385,881 - 1,082,385,881 993,398,479 903,922,725 49,331,706 40,144,048 88,987,402 592,885,848 681,873,250 - 681,873,250

1,461,000 - 1,461,000 1,458,672 631,634 5,887 821,151 2,328 1,461 3,789 - 3,789

39,933,962 - 39,933,962 43,834,245 43,833,220 1,025 - -3,900,283 4,000,791 100,508 - 100,508

③関連公益法人等の基本財産等の状況

 関連公益法人等の状況

  

会費 負担金 その他

- 17,499,729 - - -

- 6,403,604 - - -

- 107,745 - - -

290,000,000 435,293,414 - - -

- 1,458,672 - - -

- 43,834,245 - - -

④関連公益法人等との取引の状況 ア 関連公益法人等に対する債権債務の明細

短期債権 短期債務 長期債務

未収金 割賦元金相当額 長期貸付金 未払金等 長期受入保証金

280 - - - -

- - - - -

- - - - -

1,169,180 - - 129,024 -

- - - - -

- - - 503,676 -

財務活動収支の部

当期収支差額

特定非営利活動法人徳島医学研究・教育支援機構

特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾

特定非営利活動法人ゲノム徳島

財団法人厚仁会

法人名 資産 負債 正味財産

事業活動収支の部 投資活動収支の部

特定非営利活動法人人工呼吸の安全を推進する会

特定非営利活動法人徳島大学あゆみ保育園

法人名

一般正味財産増減の部

指定正味財産増減の部

正味財産期末残高

収益 費用当期増減額

一般正味財産期首残高

    (単位:円)

法人名

基本財産

運営費

うち当法人負担額

うち出えん、拠出、寄附等

一般正味財産期末残高収益の内訳 費用の内訳

特定非営利活動法人徳島医学研究・教育支援機構

特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾

特定非営利活動法人ゲノム徳島

特定非営利活動法人徳島医学研究・教育支援機構

-

特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾

-

特定非営利活動法人ゲノム徳島

-

財団法人厚仁会

特定非営利活動法人人工呼吸の安全を推進する会

特定非営利活動法人徳島大学あゆみ保育園

    (単位:円)

法人名

債権 債務

長期債権

特定非営利活動法人徳島医学研究・教育支援機構

財団法人厚仁会 -

特定非営利活動法人人工呼吸の安全を推進する会

-

特定非営利活動法人徳島大学あゆみ保育園

-

特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾

特定非営利活動法人ゲノム徳島

財団法人厚仁会

特定非営利活動法人人工呼吸の安全を推進する会

特定非営利活動法人徳島大学あゆみ保育園

42

Page 45: 平成21事業年度 - tokushima-u.ac.jp · 4.減価償却費は、附属病院2,296,083,733円、その他1,029,217,437円であります。 5.損益外減価償却相当額は附属病院26,166,833円、その他1,054,729,284円であります。

 イ 国立大学法人等が行っている関連公益法人等に対する債務保証の明細

  

 ウ 関連公益法人等の事業収入の金額とこれらのうち国立大学法人等の発注等に係る金額及び割合

割合 割合

- -

- -

- -

- -

- -

- -

被保証者 保証金額 被保証債務の内容

特定非営利活動法人徳島医学研究・教育支援機構 - -

    (単位:円)

財団法人厚仁会 - -

特定非営利活動法人人工呼吸の安全を推進する会

- -

特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾

- -

特定非営利活動法人ゲノム徳島

- -

特定非営利活動法人徳島大学あゆみ保育園

- -

    (単位:円)

法人名 事業収入

うち当法人との取引

金額 割合

当法人との取引に占める内訳

特定非営利活動法人徳島インターネット市民塾

6,174,896 - - - -

競争契約企画競争・公募及び競争性

のない随意契約

特定非営利活動法人徳島医学研究・教育支援機構

9,773,518 - - - -

財団法人厚仁会 1,065,468,523 2,720,817 0.255% - -

特定非営利活動法人ゲノム徳島

160,036 - - - -

特定非営利活動法人徳島大学あゆみ保育園

33,468,286 - - - -

特定非営利活動法人人工呼吸の安全を推進する会

1,461,000 - - - -

43