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平成31年度 当初予算の概要 岡山県内 平成31年3月

平成31年度 当初予算の概要 - Asakuchi€¦ · ・広域常備消防倉敷市委託事業 160,424 金光地域の常備消防業務を倉敷に委託する。 ・笠岡地区消防組合負担金

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平成31年度

当初予算の概要

岡山県内

平成31年3月

浅 口 市

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1 各会計の予算規模・・・・・・・・・・・・・・・・1

6 入湯税使途・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

5 地方消費税交付金(社会保障財源化分)使途・・・21

 目     次

(1)歳入予算分析表・・・・・・・・・・・・・・・・2

(2)歳出予算(目的別)分析表・・・・・・・・・・・3

(3)歳出予算(性質別)分析表・・・・・・・・・・・4

(4)予算構成比・・・・・・・・・・・・・・・・・・5

4 主な事業

2 一般会計の概要

3 重点施策関係事業 ・・・・・・・・・・・・・・・6

(1)一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8

(2)特別会計・企業会計・・・・・・・・・・・・・20

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1 各会計の予算規模

[予算総括表]

14,903,000 13,748,000 1,155,000 8.4

国 民 健 康 保 険 3,958,148 4,036,188 △ 78,040 △ 1.9

後 期 高 齢 者 医 療 591,451 582,479 8,972 1.5

住宅新築資金等貸付事業 1,574 2,173 △ 599 △ 27.6

介 護 保 険 3,770,389 3,739,636 30,753 0.8

公 共 下 水 道 事 業 1,948,050 1,925,280 22,770 1.2

畑地かんがい給水事業 11,206 7,896 3,310 41.9

益 坂 財 産 区 6,527 6,457 70 1.1

工業団地開発事業 192,953 35,108 157,845 449.6

小     計 10,480,298 10,335,217 145,081 1.4

水 道 事 業 1,041,995 958,845 83,150 8.7

26,425,293 25,042,062 1,383,231 5.5

【参考】一般会計当初予算額の推移

一般会計は、市民の安心・安全と地域の活性化に主眼を置き、「防災・減災対策」、「交流人口の拡大」に対し重点的に予算化を行っており、予算規模は、149億300万円、対前年度比11億5,500万円、8.4%の増で、合併後2番目の大型予算となっています。

特別会計の予算規模は、第2期の浅口工業団地開発事業に伴う、工業団地開発事業特別会計の増等により、104億8,029万8千円で、対前年度比1億4,508万1千円、1.4%の増となっています。

水道事業会計の予算規模は、10億4,199万5千円で、対前年度比8,315万円、8.7%の増となっています。

一般会計、特別会計及び企業会計の総額は、264億2,529万3千円で、対前年度比13億8,323万1千円、5.5%の増となっています。

特  別  会  計

一 般 会 計

合     計

平成30年度

企業会計

(単位:千円,%)

区     分 平成31年度 増減額 増減率

12,73212,516

12,888

12,203

13,424

12,937 12,800 12,839

14,11114,343

14,935

13,745 13,748

14,903

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

(百万円)

1

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2 一般会計の概要

 (1)歳入予算分析表

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比

市 税 3,475,933 23.3 3,418,480 24.9 57,453 1.7

分担金及び負担金 105,724 0.7 98,081 0.7 7,643 7.8

使用料及び手数料 94,396 0.6 96,768 0.7 △ 2,372 △ 2.5

財 産 収 入 33,554 0.2 28,717 0.2 4,837 16.8

寄 附 金 83,100 0.6 83,100 0.6 0 0.0

繰 入 金 1,523,359 10.2 590,795 4.3 932,564 157.8

繰 越 金 201,475 1.4 203,879 1.5 △ 2,404 △ 1.2

諸 収 入 313,124 2.1 190,696 1.4 122,428 64.2

小 計 5,830,665 39.1 4,710,516 34.3 1,120,149 23.8

地 方 譲 与 税 128,000 0.9 127,001 0.9 999 0.8

利 子 割 交 付 金 7,000 0.0 8,000 0.1 △ 1,000 △ 12.5

配 当 割 交 付 金 24,000 0.2 20,000 0.1 4,000 20.0

株 式 等 譲 渡所 得 割 交 付 金

19,000 0.1 13,000 0.1 6,000 46.2

地方消費税交付金 556,000 3.7 559,000 4.1 △ 3,000 △ 0.5

自 動 車 取 得 税交 付 金

15,000 0.1 31,000 0.2 △ 16,000 △ 51.6

環境性能割交付金 6,000 0.0 0 0.0 6,000 皆増

地方特例交付金 24,000 0.2 24,000 0.2 0 0.0

地 方 交 付 税 4,769,000 32.0 4,807,000 35.0 △ 38,000 △ 0.8

交 通 安 全 対 策特 別 交 付 金

3,000 0.0 3,435 0.0 △ 435 △ 12.7

国 庫 支 出 金 1,365,510 9.2 1,351,256 9.8 14,254 1.1

県 支 出 金 875,725 5.9 840,192 6.1 35,533 4.2

市 債 1,280,100 8.6 1,253,600 9.1 26,500 2.1

小   計 9,072,335 60.9 9,037,484 65.7 34,851 0.4

14,903,000 100.0 13,748,000 100.0 1,155,000 8.4

(単位:千円,%)

自  主  財  源

依  存  財  源

合      計

区     分平成31年度 平成30年度

増減額 増減率

2

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(2)歳出予算(目的別)分析表

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比

議 会 費 185,433 1.2 188,516 1.4 △ 3,083 △ 1.6

総 務 費 1,839,820 12.4 1,436,530 10.4 403,290 28.1

民 生 費 4,727,213 31.7 4,526,997 32.9 200,216 4.4

衛 生 費 1,241,358 8.3 1,167,548 8.5 73,810 6.3

農 林 水 産 業 費 331,855 2.2 346,877 2.5 △ 15,022 △ 4.3

商 工 費 224,101 1.5 56,803 0.4 167,298 294.5

土 木 費 2,749,890 18.5 2,520,723 18.3 229,167 9.1

消 防 費 694,382 4.7 668,624 4.9 25,758 3.9

教 育 費 1,376,443 9.2 1,246,264 9.1 130,179 10.4

災 害 復 旧 費 24 0.0 24 0.0 0 0.0

公 債 費 1,395,461 9.4 1,453,409 10.6 △ 57,948 △ 4.0

諸 支 出 金 117,020 0.8 115,685 0.9 1,335 1.2

予 備 費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0

合     計 14,903,000 100.0 13,748,000 100.0 1,155,000 8.4

区     分平成31年度 平成30年度

増減額 増減率

(単位:千円,%)

3

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(3)歳出予算(性質別)分析表

当初予算額 構成比 当初予算額 構成比

人 件 費 2,335,182 15.7 2,303,069 16.8 32,113 1.4

( う ち 職 員 給 ) 1,450,195 9.7 1,417,111 10.3 33,084 2.3

扶 助 費 2,512,243 16.8 2,409,560 17.5 102,683 4.3

公 債 費 1,395,451 9.4 1,453,399 10.6 △ 57,948 △ 4.0

小     計 6,242,876 41.9 6,166,028 44.9 76,848 1.2

物 件 費 2,110,175 14.2 1,975,800 14.4 134,375 6.8

維 持 補 修 費 361,662 2.4 321,812 2.3 39,850 12.4

補 助 費 等 2,307,911 15.5 2,065,882 15.0 242,029 11.7

(1)一部事務組合負担金 1,320,681 8.9 1,246,418 9.0 74,263 6.0

(2)その他 987,230 6.6 819,464 6.0 167,766 20.5

小     計 4,779,748 32.1 4,363,494 31.7 416,254 9.5

普通建設事業費 1,567,740 10.5 1,133,999 8.2 433,741 38.2

(1)補助事業費 56,690 0.4 81,690 0.6 △ 25,000 △ 30.6

(2)単独事業費 1,426,092 9.5 931,309 6.7 494,783 53.1

(3)県営事業負担金 84,958 0.6 121,000 0.9 △ 36,042 △ 29.8

災 害 復 旧 費 24 0.0 24 0.0 0 0.0

小     計 1,567,764 10.5 1,134,023 8.2 433,741 38.2

積 立 金 117,020 0.8 115,685 0.9 1,335 1.2

繰 出 金 2,175,592 14.6 1,948,770 14.2 226,822 11.6

予 備 費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0

小     計 2,312,612 15.5 2,084,455 15.2 228,157 10.9

14,903,000 100.0 13,748,000 100.0 1,155,000 8.4

区     分平成31年度 平成30年度

増減額 増減率

(単位:千円,%)

合     計

義 務 的 経 費

消 費 的 経 費

投 資 的 経 費

そ の 他

4

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(4)予算構成比

款  別自主財源

依存財源

合   計

款  別民生費土木費総務費公債費教育費衛生費消防費農林水産業費議会費など合  計

市 税

3,475,933

23.3%

繰入金

1,523,359

10.2%

諸収入

313,124

2.1%

分担金及び負担金など

518,249

3.5%

地方交付税

4,769,000

32.0%

国庫支出金

1,365,510

9.2%

市 債

1,280,100

8.6%

県支出金

875,725

5.9%

地方譲与税など

782,000

5.2%

自主財源

39.1%

依存財源

60.9%

民生費

4,727,213

31.7%

土木費

2,749,890

18.5%

総務費

1,839,820

12.4%

公債費

1,395,461

9.4%

教育費

1,376,443

9.2%

衛生費

1,241,358

8.3%

消防費

694,382

4.7%

農林水産業費

331,855

2.2%

議会費など

546,578

3.6%

総額

14,903,000

総額

14,903,000

(単位:千円)

5

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3 重点施策関係事業(単位:千円)※合計は水道・下水道除く

744,428当初予算額

・ 災害対策事業 [拡] 169,830

 災害に強いまちづくりを推進していくため、河川の浚渫・新設改良を行うとともに、避難所の環境整備等を行う。〔主な内容〕農林施設災害対策事業     12,000 [拡]      公共施設災害対策事業    117,651 [拡]      天草公園武道館改修事業    2,000 [新]      避難所用TV整備事業     1,305 [新]      避難所用資材購入事業     216 [新]      備蓄品等購入事業    3,458 [拡]      ハザードマップ改訂事業    5,115 [新]      移動系防災行政無線整備事業 17,688 [新] 国民保護対策事業     1,902

・ 下水道施設災害対策事業(公共下水道事業特別会計) [新] (689)

 災害等による停電時に対応するため、中継ポンプ用に発電機の借上げを行う。

・ 水道施設災害対策事業(水道事業会計) [新] (4,771)

 災害等による停電時に対応するため、市内15箇所のポンプ場の内、外部電源の接続が出来ない5箇所について施設の整備を行うとともに、全ポンプ場用に発電機の借上げを行う。

・ 防災士養成事業 [新] 189

 防災の地域リーダーを養成するため、非常備消防団員の防災士養成講座の受講を推進する。

・ 広域常備消防倉敷市委託事業 160,424

 金光地域の常備消防業務を倉敷市に委託する。

・ 笠岡地区消防組合負担金 389,327

 鴨方・寄島地域の常備消防業務に係る負担金。

・ 非常備消防施設整備事業 15,774

 消防団関係施設及び機材の整備・修理を行う。

・ 自主防災組織推進事業 2,524

 自主防災組織の設立及び設立後の防災活動を支援するため、防災講座を開催する他、防災資機材の整備等に要する経費に対して補助金を交付する。

・ 建築物耐震診断・改修事業費補助金 6,360

 地震に対する安全性の向上を図るため、住宅及び住宅以外の民間建築物に対する耐震診断及び木造住宅の耐震改修に対して補助金を交付する。

重点事業名

防災・減災対策(重点施策)

6

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(単位:千円)

95,631当初予算額

・ スポーツ施設人工芝等整備事業 [拡] 22,990

 多目的に使用するグラウンドの人工芝整備等を進めるため、詳細設計を行う。

・ 国立天文台188cm望遠鏡活用事業 [拡] 7,199

 国立天文台の188cm反射望遠鏡を活用し、観光・教育振興を図るため、観望会等を実施する。〔内容〕観望会事業  4,664 [拡]    観光情報発信事業       620 [新]    天文のまちコンシェルジュ配置事業 1,915 [新]

・ 宙ツーリズム推進事業 [新] 209

 「天文のまちあさくち」の推進を図るため、全国各地の天文関連事業等の情報発信を行っている、宙(そら)ツーリズム推進協議会に加入する。

・ 遙照山周辺魅力UPサウンディング事業 [新] 39

 遙照山周辺の観光資源を活用した観光振興を図るため、民間事業者の提案と自治体の観光資源のマッチングを行う、国土交通省主催のサウンディングに参加する。

・ JAF観光協定事業 [新] 6

 市内の観光資源の周知のため、自動車による観光利用に重点を置いた宣伝広告が可能な一般社団法人日本自動車連盟(JAF)と観光協定を締結する。

・ 観光パンフレット作成事業 [新] 3,894

 市内の観光資源及び「天文のまちあさくち」の推進を図るため、市内全域版と天文台周辺版のパンフレットを作成する。〔内容〕市内全域版パンフレット作成事業 3,294 [新]    天文台周辺版パンフレット作成事業 600 [新]

・ ふるさと納税事業 52,955

 市の更なる発展のために、ご寄附くださる方を広く募集し、歳入確保の他、地域特産品及び観光施設のPRにつなげる。〔主な内容〕返礼品送付事業  36,000      ふるさと納税業務委託事業  9,701      天文のまち体験事業 668〔ふるさと寄附金歳入見込額〕 80,000

・ 市観光協会補助金 1,559

 市の観光まちづくりや観光振興を推進するため、観光協会が実施する事業に補助金を交付する。

・ 花火大会実行委員会補助金 6,780

 毎年8月に寄島干拓地で開催される「あさくち花火大会」の実行委員会に補助金を交付する。

重点事業名

交流人口の拡大(重点施策)

7

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4 主な事業

 (1)一般会計

※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

議員報酬・期末手当 102,668 102,668

政務活動費交付金 5,760 5,760

行政改革推進事業 119 119

第2次まち・ひと・しごと創生総合戦略策定事業 403 403

プレミアム付商品券事業 175,217 175,217 0

ふるさと納税事業 52,955 52,955

市営バス運行事業 34,872 34,872 0

コミュニティ推進事業 29,438 29,438 0

バス路線維持費補助金 6,100 6,100

地区交付金 20,798 20,798 0

地域おこし協力隊事業 11,924 11,924

企画費 [新]

〔事業概要〕 消費税・地方消費税率の10%の引上げに伴い、低所得者・子育て世帯の消費に与える影響緩和と地域における消費を喚起・下支えするため、プレミアム付商品券の販売等を行う。

企画費

企画費

企画費

企画費

企画費

企画費

総務費

総務費

総務費

総務費

総務費

議会費

議会費

総務費

総務費

総務費

総務費

〔事業概要〕 民間バス事業者が運行する「寄島~新倉敷線」、「寄島~里庄線」に要する経費に対して補助金を交付する。

〔事業概要〕 市内各地区の地区活動を活発化し、明るく健康で住み良いまちづくりを推進するため、地区交付金を交付する。

〔事業概要〕 人口減少や高齢化等の進行により、活力が衰退している地域力の維持強化を図るため、都市部から人材を誘致し、コミュニティ活動の支援や地域資源の発掘・情報発信等を行う。

[主]

〔事業概要〕 市民の移動利便性を確保するため市営バス「浅口ふれあい号」を市内6路線(各路線週3日)で運行する。〔主な内容〕市営バス運行委託事業 23,148

〔事業概要〕 コミュニティ施設の維持・整備及びコミュニティ活動への支援を行う。

一般管理費

〔事業概要〕 厳しい財政状況の中、各種の行政需要へ対応可能な行財政基盤を構築するための取組みを行う。

一般管理費/企画費 [新]

〔事業概要〕 地方創生における国の指針に基づき、H32年度から5箇年計画として、第2次まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定する。

[重]

〔事業概要〕 市の更なる発展のために、ご寄附くださる方を広く募集し、歳入確保の他、地域特産品及び観光施設のPRにつなげる。〔主な内容〕返礼品送付事業  36,000      ふるさと納税業務委託事業  9,701      天文のまち体験事業 668〔ふるさと寄附金歳入見込額〕 80,000

〔事業概要〕 市議会議員の報酬・期末手当。

〔事業概要〕 市議会議員の調査研究その他の活動経費として、政務活動費を交付する。

議会費

議会費

(単位:千円)

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

8

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

協働推進事業 1,673 600 1,073

地域支援員事業 7,009 7,009

移住・定住促進事業 1,713 750 963

交通安全対策事業 48,138 3,000 45,138

市税・保険料コンビニエンスストア収納事業 4,837 4,837

住民票・印鑑登録証明書コンビニエンスストア交付事業 5,706 5,706

参議院議員選挙 18,216 16,026 2,190

県議会議員選挙 10,490 9,502 988

あさくち就職フェア 161 161

高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画調査策定事業 3,141 3,141

成年後見制度中核機関設置事業 4,103 4,103

企画費

企画費

社会福祉総務費

社会福祉総務費

参議院議員選挙費

戸籍住民基本台帳費

企画費/地方創生推

進事業費

交通安全対策費

総務費

民生費

民生費

民生費

総務費

総務費

総務費

総務費

総務費

総務費

総務費

社会福祉総務費 [主]

〔事業概要〕 市内企業の雇用確保と移住・定住促進を図るため、就職面接・説明会を実施する。

[新]

〔事業概要〕 高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりの推進を目的に、計画の策定を行う。〔主な内容〕計画期間 H33年度~H35年度      債務負担行為 限度額:2,750(H32年度)

[新]

〔事業概要〕 成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づき、権利擁護支援の地域連携ネットワークを構築するため、中核機関を設置する。

[新]

〔事業概要〕 任期満了に伴う参議院議員選挙を執行する。

県議会議員選挙費

〔事業概要〕 任期満了に伴う県議会議員選挙を執行する。 投開票日:4月7日(日)

〔事業概要〕 交通安全啓発活動及び交通安全施設(防犯灯、カーブミラー等)の設置・修繕・維持管理を行う。

賦課徴収費

〔事業概要〕 市税・保険料(市民税、介護保険料等)をコンビニエンスストアで納付できるサービスを実施する。〔他会計事業費〕国保特会874千円、後期高齢者特会694千円、        介護特会733千円

〔事業概要〕 個人番号カードを利用して証明書(住民票の写し、印鑑登録証明書)が全国のコンビニエンスストア等の端末から取得できるサービスを実施する。

〔事業概要〕 地域の身近な課題を市民と行政とが協働して解決していくための人材を育成する。また、地域課題の解決のため、市民活動団体等の提案による協働事業に対して補助金を交付する。

〔事業概要〕 人口減少や高齢化等の進行により、活力が衰退している地域力の維持強化を図るため、地域の実情に詳しく集落対策の推進に知見のある人材と連携し、コミュニティ活動の支援を行う。

[主]

〔事業概要〕 移住・定住人口の拡大を図るため、東京圏等から移住してきた市内就業者に対し移住支援金を交付する他、都市圏での移住相談会へ出展する等、移住希望者への支援を行う。〔主な内容〕わくわく地方生活実現事業 1,000 [新]      移住相談会出展事業 431      縁結びサポーター事業  14

9

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

社会福祉協議会補助金 62,600 62,600

シルバー人材センター補助金 16,340 16,340

新規学卒者雇用奨励助成金 500 500

国民健康保険特別会計繰出金 262,767 154,777 107,990

介護保険特別会計繰出金 522,701 3,750 518,951

緊急通報システム事業 4,256 4,256

老人クラブ補助金 8,048 3,002 5,046

敬老事業 16,918 16,918

高齢者住宅改造助成金 4,329 2,164 2,165

老人保護措置費負担金 31,538 3,600 27,938

岡山県西部地区養護老人ホーム組合負担金 17,286 17,286

後期高齢者医療広域連合負担金 451,057 451,057

後期高齢者医療特別会計繰出金 146,324 88,546 57,778

老人福祉費

老人福祉費

老人福祉費

老人福祉費

老人福祉費

老人福祉費

社会福祉総務費

社会福祉総務費

社会福祉総務費

社会福祉総務費

老人福祉費

老人福祉費

社会福祉総務費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

〔事業概要〕 介助を必要とする高齢者が、自宅において暮らしやすいよう住宅を改造する費用を助成する。

〔事業概要〕 養護老人ホーム入所者及び扶養義務者の所得に応じた入所費用の公費負担金。

〔事業概要〕 浅口市、笠岡市及び里庄町で運営する、養護老人ホーム「敬愛園」の負担金。

〔事業概要〕 後期高齢者医療制度運営のため、県内全市町村が加入する岡山県後期高齢者医療広域連合への負担金。

〔事業概要〕 低所得者の保険料軽減分と事務費に対する繰出しを行う。

〔事業概要〕 法定負担分と事務費に対する繰出しを行う。

〔事業概要〕 ひとり暮らし高齢者及び重度身体障害者等に対して、緊急時の迅速かつ適切な対応と日常生活の不安の解消を図るために、緊急通報システムを貸与する。

〔事業概要〕 高齢者の教養の向上、健康の増進や社会活動の実施・地域社会との交流を促進し、老後の生活を健やかで豊かなものとするため老人クラブの活動に対して補助金を交付する。

〔事業概要〕 多年にわたり、社会に貢献された高齢者の長寿を祝い、敬老の意を表するため敬老祝金を贈る。また、地区の敬老会に対し補助金を交付する。

〔事業概要〕 地域福祉を推進するために実施する活動及び協議会の運営費に対して補助金を交付する。

〔事業概要〕 高齢者の就業の機会を確保することにより、生きがいづくりや社会参加の推進を図るため、補助金を交付する。

[主]

〔事業概要〕 若年層の雇用機会の拡大と地元への定住促進策として、新規学卒者を雇用する市内の企業に対し、助成金(1人10万円)を交付する。

〔事業概要〕 国保税の軽減に係る国保財政の基盤安定、財政安定化支援、国保被保険者の出産一時金及び事務費に対する繰出しを行う。

10

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

障害者自立支援事業 585,150 428,629 156,521

障害者地域生活支援事業 54,656 15,604 39,052

心身障害者医療給付事業 41,776 17,947 23,829

発達障害者支援事業 517 517

障害者手当事業 10,895 8,171 2,724

介護予防ケアマネジメント事業 14,208 14,160 48

子ども・子育て支援事業計画策定事業 3,501 3,501

放課後児童対策事業 62,310 39,908 22,402

児童扶養手当給付事業 124,702 40,936 83,766

つどいの広場事業 3,639 2,426 1,213

施設型・地域型保育給付事業 322,190 202,665 119,525

私立保育所運営委託事業 398,140 267,906 130,234

児童福祉総務費

児童福祉総務費

児童福祉総務費

児童福祉総務費

児童措置費

障害者福祉費

障害者福祉費

障害者福祉費

障害者福祉費

障害者福祉費

児童福祉総務費

介護予防支援事業費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

〔事業概要〕 保育ニーズに応えるため私立保育所(園)に保育業務を委託する。

〔事業概要〕 すべての子どもの良質な成育環境を保障し、子ども・子育て家庭を社会全体で支援するため、子ども・子育て支援法に基づき、「第2次浅口市子ども・子育て支援事業計画」を策定する。〔主な内容〕計画期間 H32年度~H36年度

〔事業概要〕 保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブに対し補助金の交付及び施設の維持管理を行う。

〔事業概要〕 ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、手当を支給する。

〔事業概要〕 やや虚弱な状態にある高齢者、要支援1・2と認定された方を対象に、その心身の状態等に応じて、介護予防事業やその他の適切な事業が包括的に実施されるようプラン作成等を行う。

〔事業概要〕 子ども・子育て支援法に基づき、認定こども園、幼稚園及び小規模保育等に対し給付金を支給する。

〔事業概要〕 乳幼児を持つ親とその子どもが気軽に集い交流を図れるよう、鴨方公民館でつどいの広場を開設し育児相談等を行う。

〔事業概要〕 障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付を行う。

[拡]

〔事業概要〕 障害の有無に関わらず、互いを尊重し、安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、障害者に対する相談支援事業、日常生活用具の給付を行う他、手話普及のため、手話奉仕員を養成する。〔主な内容〕手話奉仕員養成事業 613 [拡]

〔事業概要〕 心身障害者の受療を容易にするため、障害者に対し医療費の自己負担額の一部を支給する。

〔事業概要〕 発達障害者やその家族等に対して、相談支援、発達支援、就労支援及び情報提供等を行う。

〔事業概要〕 重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者(児)に対して、手当を支給する。

11

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

特別保育事業補助金 35,460 19,344 16,116

病児保育事業負担金 401 401

保育体制強化事業補助金 6,480 4,860 1,620

障害児通所給付事業 116,993 87,468 29,525

児童手当給付事業 513,500 437,094 76,406

ひとり親家庭等医療給付事業 9,316 4,446 4,870

生活保護扶助費 213,673 163,734 49,939

検診事業(老人保健等) 35,143 8,752 26,391

母子保健事業 33,908 3,625 30,283

予防接種事業 78,411 78,411

子ども医療給付事業 140,350 18,335 122,015

資源回収推進団体報奨金 5,000 5,000

衛生費 保健衛生総務費 [拡]

〔事業概要〕 市民に対し、健康相談等を実施する他、がん検診の実施においては、ピロリ菌検診事業を追加し、取組みの強化を図る。〔主な内容〕ピロリ菌検診事業 3,771 [新]

児童措置費

児童措置費

児童措置費

保健衛生総務費

母子父子福祉費

子ども医療費

児童措置費

児童措置費

衛生費

衛生費

衛生費

民生費

民生費

民生費

民生費

民生費

衛生費

民生費

民生費

[主]

〔事業概要〕 中学校卒業までの子どもの医療費の自己負担分を支給する。

環境衛生費

〔事業概要〕 資源の再利用及びごみの減量を図るために、自主的に資源回収活動を実施するPTA、町内会、子ども会等に報奨金を交付する。

[拡]

〔事業概要〕 妊婦及び乳児の健康保持・増進及び異常の早期発見・早期治療を図るため、母子保健法に基づき妊婦・乳児一般健康診査事業を実施する他、産婦健康診査やデイサービス型の産後ケア事業を実施し、取組みの強化を図る。〔主な内容〕産婦健康診査事業 2,162 [新]      産後ケア事業  960 [拡]

予防費 [拡]

〔事業概要〕 市民の疾病予防のため予防接種を実施する。また、風しんの予防接種をしていない39歳~56歳の男性に対する抗体検査・予防接種事業を追加し、取組みの強化を図る。〔主な内容〕39歳~56歳男性に対する風しん抗体検査・予防接種事業                         4,186 [新]

〔事業概要〕 ひとり親家庭等の健康管理の向上に寄与するため、医療保険各法に基づき医療を受けた場合に、自己負担費用の一部を支給する。

扶助費

〔事業概要〕 健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長するため、生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行う。

〔事業概要〕 病児保育事業を実施している他市町医療機関の広域化利用に係る、医療機関設置市町への負担金。

〔事業概要〕 私立保育所(園)等が保育支援者を配置し実施する保育体制強化事業に対して補助金を交付する。

〔事業概要〕 障害児の通所(児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、障害児相談支援)に対して給付を行う。

〔事業概要〕 私立保育所(園)等が実施している特別保育事業(一時預かり、延長、病後児、障害児等)に対して補助金を交付する。

〔事業概要〕 中学校卒業までの児童を養育している方に児童手当を支給する。

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Page 15: 平成31年度 当初予算の概要 - Asakuchi€¦ · ・広域常備消防倉敷市委託事業 160,424 金光地域の常備消防業務を倉敷に委託する。 ・笠岡地区消防組合負担金

※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

西部衛生施設組合負担金 194,235 50,200 144,035

生ごみ処理機購入補助金 1,789 1,789

塵芥収集事業 156,034 156,034

不燃物処理場管理事業 20,711 10 20,701

西部環境整備施設組合負担金 157,732 157,732

倉敷西部清掃施設組合分担金 80,877 80,877

ごみステーション施設整備補助金 3,600 3,600

水道会計補助金 125,969 125,969

合併処理浄化槽設置整備事業補助金 22,770 15,180 7,590

有害鳥獣駆除事業 13,523 3,727 9,796

畑地かんがい給水事業特別会計繰出金 4,568 4,568

農業用施設改良事業 4,000 2,700 1,300

農業振興費

塵芥処理費

塵芥処理費

塵芥処理費

環境衛生費

農林水産業費

農林水産業費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

衛生費

[主]

〔事業概要〕 有害鳥獣による農林作物等に対する被害の防止を図るため、有害鳥獣の駆除や捕獲檻の貸出しを行う他、鳥獣対策のパトロール集中期間を設ける等の取組みを行う。

〔事業概要〕 畑地かんがい給水施設の維持管理に要する経費に係る繰出しを行う。

農地費

〔事業概要〕 耕地の保全と農業生産力の向上を図るため、ため池等の農業用施設の改良を行う。

農林水産業費

上水道施設費

〔事業概要〕 人口が少ない地域の不採算分元金利子償還金及び金光地域の原水差額分の一部等について、現在の上水道利用者の料金値上げとならないよう、一般会計から水道事業会計への補助を行う。

衛生費 下水処理費

〔事業概要〕 生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する方に対して補助金を交付する。

農業振興費

〔事業概要〕 市の美化及びごみ処理の効率化に資するため、自主的にごみステーションの施設整備を行う地域の団体に補助金を交付する。

塵芥処理費

塵芥処理費

〔事業概要〕 一般廃棄物(燃えるごみ、燃えないごみ、生ごみ、資源ごみ等)を収集運搬し、処理する。

〔事業概要〕 金光一般廃棄物最終処分場の管理運営、維持補修業務を行う。

〔事業概要〕 金光地域の可燃ごみを倉敷西部清掃施設組合清掃工場で処理するための分担金。

〔事業概要〕 浅口市(鴨方、寄島地域)、笠岡市、里庄町で運営する可燃ごみ処理施設の負担金。

〔事業概要〕 家庭から出される生ごみの減量化及び堆肥化による資源の有効利用を図るため、家庭用生ごみ処理機を購入し設置する方に対し、補助金を交付する。

環境衛生費/塵芥処

理費/し尿処理費 〔事業概要〕 浅口市、笠岡市、井原市、矢掛町及び里庄町で運営する斎場、不燃物・粗大ごみ処理場、し尿処理場、廃棄物埋立処分、再資源化施設の負担金。

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

林道維持管理事業 6,280 6,280

松くい虫駆除対策事業 1,623 421 1,202

森林・里山づくり活動支援補助金 3,500 1,365 2,135

漁港整備事業 30,350 30,300 50

消費者行政活性化事業 3,603 244 3,359

商工会補助金 17,670 17,670

企業立地補助金 159,360 159,360

中小企業成長支援事業補助金 2,000 2,000

遙照山周辺魅力UPサウンディング事業 39 39

観光パンフレット作成事業 3,894 3,894

JAF観光協定事業 6 6

商工業振興費

観光費

観光費

観光費

林業振興費

林業振興費

林業振興費

商工業振興費

漁港建設費

商工総務費商工費

商工費

商工費

商工費

商工費

商工費

商工費

農林水産業費

農林水産業費

農林水産業費

農林水産業費

〔事業概要〕 遙照山周辺の観光資源を活用した観光振興を図るため、民間事業者の提案と自治体の観光資源のマッチングを行う、国土交通省主催のサウンディングに参加する。

[重]

〔事業概要〕 市内の観光資源及び「天文のまちあさくち」の推進を図るため、市内全域版と天文台周辺版のパンフレットを作成する。〔内容〕市内全域版パンフレット作成事業 3,294 [新]    天文台周辺版パンフレット作成事業 600 [新]

[重]

〔事業概要〕 消費者被害の防止や救済、消費生活の安定や向上を図るため、相談体制の充実や教育・啓発活動を行う。

〔事業概要〕 商工業者支援のため商工会に補助金を交付する。

[主]

〔事業概要〕 市内への企業の立地を促進し、本市産業の高度化及び雇用機会の拡大を図るため、市内の土地を取得して製造工場等を建設し、操業を開始した企業に対し補助金を交付する。〔内容〕企業立地促進奨励金  109,360 [新]    小坂西用地分譲促進補助金 50,000 [新]

商工業振興費

〔事業概要〕 松林を松くい虫による被害から守り、森林資源として保全を図るため、伐倒駆除や被害木処理等を行う。

〔事業概要〕 市内の森林及び里山で、森林保全活動の活性化により森林の有する公益的機能が持続的に発揮されることを目指し活動する地区・団体等に対して補助金を交付する。

[重]

〔事業概要〕 市内の観光資源の周知のため、自動車による観光利用に重点を置いた宣伝広告が可能な一般社団法人日本自動車連盟(JAF)と観光協定を締結する。

〔事業概要〕 老朽化し更新を必要とする漁港施設の保全工事等を行う。

〔事業概要〕 地域経済を支える市内中小企業者を支援するため、産業財産権取得、販路開拓、人材育成及びホームページ開設等に要する経費に対し補助金を交付する。

〔事業概要〕 林道の管理・維持補修業務を行う。

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

国立天文台188cm望遠鏡活用事業 7,199 7,199

宙ツーリズム推進事業 209 209

市観光協会補助金 1,559 1,559

花火大会実行委員会補助金 6,780 6,780

観光施設維持管理事業 4,351 220 4,131

道路維持補修事業 159,309 55,399 103,910

道路新設改良事業 125,918 32,580 93,338

橋りょう維持補修事業 25,572 13,464 12,108

河川維持補修事業 51,986 51,986

景観まちづくり事業 204 204

空家等対策事業 10,074 4,000 6,074

観光費

観光費

観光費

都市計画総務費

都市計画総務費

河川総務費

道路維持費

観光費

観光費/博物館費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

商工費

商工費

商工費

商工費

土木費

商工費/教育

[拡]

道路新設改良費

[拡]

〔事業概要〕 適切な管理が行われていない空家等が放置され、防災・衛生・景観等で市民の生活環境に深刻な影響が及ばないよう、空家等に関する対策を行う。〔内容〕特定空家等除却事業  2,074 [新]    空家等緊急安全措置事業 1,500    老朽空家等除却補助金  5,000    空家等活用補助金  1,500

〔事業概要〕 河川の維持補修業務を行う。

〔事業概要〕 良好な景観を形成していくための指針となる景観計画の策定に向け、市民等の意識啓発を図るため、景観まちづくりセミナー等を実施する。〔主な内容〕景観まちづくりセミナー事業 189 [新]

[新]

〔事業概要〕 道路の維持補修業務を行う。〔主な内容〕市道舗装長寿命化事業 50,000 [新]

〔事業概要〕 広域的道路網の整備とともに市内地域間を結び市民生活を支える道路の整備充実を図る。

橋りょう維持費

〔事業概要〕 橋りょうの維持補修業務を行う。

[重]

〔事業概要〕 市の観光まちづくりや観光振興を推進するため、観光協会が実施する事業に補助金を交付する。

[重]

〔事業概要〕 毎年8月に寄島干拓地で開催される「あさくち花火大会」の実行委員会に補助金を交付する。

〔事業概要〕 観光施設の管理運営、維持補修業務を行う。〔主な施設〕藤波池キャンプ場、寄島園地

[重]

〔事業概要〕 国立天文台の188cm反射望遠鏡を活用し、観光・教育振興を図るため、観望会等を実施する。〔内容〕観望会事業  4,664 [拡]    観光情報発信事業        620 [新]    天文のまちコンシェルジュ配置事業 1,915 [新]

[重]

〔事業概要〕 「天文のまちあさくち」の推進を図るため、全国各地の天文関連事業等の情報発信を行っている、宙(そら)ツーリズム推進協議会に加入する。

15

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

金光駅周辺整備事業 645,103 612,700 32,403

都市計画原案策定事業 3,543 3,543

建築物耐震診断・改修事業費補助金 6,360 4,770 1,590

公共下水道事業特別会計繰出金 1,046,315 1,046,315

公園管理事業 51,386 1,611 49,775

市営駐車場管理事業 9,188 9,188 0

市営駐輪場管理事業 6,314 3,840 2,474

工業団地開発事業特別会計繰出金 192,917 192,917

市営住宅管理事業 6,417 6,417 0

広域常備消防倉敷市委託事業 160,424 160,424

笠岡地区消防組合負担金 389,327 389,327

自主防災組織推進事業 2,524 300 2,224

工業団地開発事業費

都市計画総務費

都市計画総務費土木費

土木費

土木費

消防費

消防費

消防費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

土木費

[主]

[重]

〔事業概要〕 金光地域の常備消防業務を倉敷市に委託する。

[重]

〔事業概要〕 鴨方・寄島地域の常備消防業務に係る負担金。

非常備消防費 [重]

〔事業概要〕 自主防災組織の設立及び設立後の防災活動を支援するため、防災講座を開催する他、防災資機材の整備等に要する経費に対して補助金を交付する。

常備消防費

常備消防費

[主]

〔事業概要〕 浅口工業団地開発事業に要する経費に係る繰出しを行う。

住宅管理費

〔事業概要〕 市営住宅の管理運営、維持補修業務を行う。

駐車場管理費

〔事業概要〕 駐車場の管理運営、維持補修業務を行う。

駐輪場管理費

〔事業概要〕 駐輪場の管理運営、維持補修業務を行う。

〔事業概要〕 地震に対する安全性の向上を図るため、住宅及び住宅以外の民間建築物に対する耐震診断及び木造住宅の耐震改修に対して補助金を交付する。

公共下水道費

〔事業概要〕 公共下水道施設の維持管理及び市債償還に要する経費に係る繰出しを行う。

公園費

〔事業概要〕 公園の管理運営、維持補修業務を行う。〔主な施設〕町家公園、阿藤公園、天草公園、三ツ山スポーツ公園、遙照山総合公園、駅西公園、丸山公園

[重]都市計画総務費

〔事業概要〕 市の一体的な都市計画の実現のため、土地利用規制や都市計画施設の変更等、都市計画決定に必要な原案を策定する。

〔事業概要〕 金光駅南口広場等の整備を行う。〔主な内容〕債務負担行為 限度額:74,452(H32年度)

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

防災士養成事業 189 189

非常備消防施設整備事業 15,774 4,700 11,074

災害対策事業 169,830 24,800 145,030

生活支援員配置事業 49,995 49,995

学校施設長寿命化計画策定事業 7,178 7,178

学級アシスタント配置事業 7,000 7,000

子育てコンシェルジュ配置事業 4,841 4,841

学力向上サポーター配置事業 400 400

外国人英語教師配置事業 37,097 37,097

部活動指導員配置事業 2,106 1,344 762

不登校対策実践研究事業 7,841 3,906 3,935

事務局費

事務局費

事務局費

事務局費

事務局費

非常備消防費

事務局費

事務局費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

消防費

〔事業概要〕 教員の負担軽減及び部活動の質的な向上のため、学校の方針・計画に沿って部活動指導を行う指導員を中学校に配置し、取組みの充実を図る。

〔事業概要〕 不登校児童・生徒の状況の改善に向け、新たな不登校児童を生まないよう登校支援員等を小・中学校に配置する。

[新]

〔事業概要〕 学校施設の更新改修を計画的に進めるため、各施設の整備内容や時期等を定める学校施設長寿命化計画を策定する。〔主な内容〕債務負担行為 上限額:5,756(H32年度)

〔事業概要〕 教材作り等の授業準備補助、教室環境整備とともに個別指導が必要な児童生徒に対する学校生活及び学習活動の支援を行うため、学級アシスタントを小・中学校に配置する。

〔事業概要〕 英語教育及び国際化の向上を図るため、外国人英語教師を小・中学校、幼稚園、保育所、認定こども園に配置する。

〔事業概要〕 質の高い教育・保育の提供、また、教育・保育施設を円滑に利用できるよう情報提供、相談、助言等を行う子育てコンシェルジュを教育委員会に配置する。

〔事業概要〕 児童・生徒の学力等を分析・検証する学力向上サポーターを教育委員会に配置する。

教育費

教育費

消防費/農林

水産業費/土

木費/教育費

災害対策費/農地費/

橋りょう維持費/河

川総務費/体育施設

[重]

〔事業概要〕 災害に強いまちづくりを推進していくため、河川の浚渫・新設改良を行うとともに、避難所の環境整備等を行う。〔主な内容〕農林施設災害対策事業    12,000 [拡]      公共施設災害対策事業    117,651 [拡]      天草公園武道館改修事業    2,000 [新]      避難所用TV整備事業     1,305 [新]      避難所用資材購入事業     216 [新]      備蓄品等購入事業    3,458 [拡]      ハザードマップ改訂事業    5,115 [新]      移動系防災行政無線整備事業 17,688 [新] 国民保護対策事業     1,902

教育費・民

生費

事務局費・幼稚園

費・児童福祉施設

費・認定こども園費

〔事業概要〕 学校生活や学習活動を行っていくにあたり、個別の支援が必要な児童・生徒へのサポートを行うため、生活支援員を小・中学校、幼稚園、保育所、認定こども園に配置する。

[重]

〔事業概要〕 防災の地域リーダーを養成するため、非常備消防団員の防災士養成講座の受講を推進する。

消防施設費 [重]

〔事業概要〕 消防団関係施設及び機材の整備・修理を行う。

消防費

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

適応指導教室事業 3,586 1,383 2,203

キラリと光る未来プロジェクト事業 43,187 5,322 37,865

学校トイレ施設改修事業 38,924 38,924

幼稚園トイレ施設改修事業 70,546 70,546

預かり保育事業 12,087 12,087

青少年育成事業 10,017 6,426 3,591

文化財保護事業 5,527 412 5,115

埋蔵文化財発掘調査事業 16,012 16,012

人権教育推進事業 1,037 1,037

芸術文化振興事業 2,590 2,590

社会教育総務費

社会教育総務費

社会教育総務費

社会教育総務費

社会教育総務費

事務局費

事務局費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

〔事業概要〕 地域の歴史文化を次世代に継承するために文化財の保護・活用・公開、郷土先人の研究や史跡の保存整備を図る。

[主]

〔事業概要〕 浅口工業団地開発事業(2期)の実施に伴い必要となる、埋蔵文化財の確認調査等を実施する。〔主な内容〕埋蔵文化財確認調査事業 13,200 [新]

〔事業概要〕 市民の芸術文化活動を支援しながら、文化の向上を図る。

〔事業概要〕 すべての市民が様々な人権問題を正しく理解し、人権尊重の理念について理解を深めるよう、学習活動を行う。

幼稚園費

〔事業概要〕 学校トイレ施設の洋式化を実施する。〔内容〕金光竹小学校(設計委託料)  5,660 六条院小学校(小学校整備工事費) 33,264

〔事業概要〕 幼稚園トイレ施設の洋式化を実施する。〔内容〕金光幼稚園(幼稚園整備工事費)  44,086    鴨方東幼稚園(幼稚園整備工事費) 26,460

〔事業概要〕 子育て支援として、幼児に生活及び遊びの場を与え、心身ともに健全な育成を図ることを目的に活動を行う預かり保育幼児クラブに対し補助金を交付する。

〔事業概要〕 青少年の地域活動機会の充実や青少年育成団体等の支援を行う。また、青少年が海外の文化、生活習慣等を学ぶ事で、国際化時代に対応できる人材を育成する。

幼稚園費

〔事業概要〕 不登校児童・生徒に対して、教育相談や集団活動に参加できるような指導・支援を行う。

[主]

〔事業概要〕 学力向上支援員及び放課後学習支援員の配置、電子黒板の導入といった小中学校児童・生徒の学力向上のための取組みに加え、知・徳・体の調和のとれた更なる成長を目指し、小中学校一貫教育推進事業等を実施する。〔主な内容〕小中学校一貫教育推進事業  4,761 [新]      中学校英語4技能育成研究事業 1,239 [新]      プログラミング教育推進事業  1,231 [拡]      学力向上支援員配置事業  2,489      放課後学習支援員配置事業  1,680      心の教育推進事業  542      ICT支援員配置事業  3,240      電子黒板設置事業  3,114

学校管理費

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※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

区分 費目 分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源

青少年育成センター運営事業 6,122 6,122

生涯学習事業 9,011 1,070 7,941

公民館施設管理運営事業 64,005 8,771 55,234

図書館管理運営事業 55,068 1,000 54,068

天文博物館管理運営事業 31,887 3,650 28,237

体育振興事業 15,188 945 14,243

体育施設管理運営事業 22,013 8,352 13,661

スポーツ施設人工芝等整備事業 22,990 22,900 90

海洋センター管理運営事業 15,923 1,130 14,793

給食センター管理運営事業 118,116 1,845 116,271

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

教育費

海洋センター費

〔事業概要〕 海洋センターの管理運営、維持補修業務を行う。〔主な施設〕鴨方B&G海洋センター(プール)、寄島B&G海洋センター(プール、体育館)

学校給食費

〔事業概要〕 給食センターの管理運営、維持補修業務を行う。

体育施設費

〔事業概要〕 体育施設の管理運営、維持補修業務を行う。〔主な施設〕体育館、武道館、ふるさとかもがたプラザ、金光スポーツ公園、遙照山総合公園、金光駅西公園、寄島運動場、フットサル場

体育施設費 [重]

〔事業概要〕 多目的に使用するグラウンドの人工芝整備等を進めるため、詳細設計を行う。

博物館費

〔事業概要〕 岡山天文博物館の受付業務等を民間委託する他、天文に関する資料等を展示し、プラネタリウム上映や太陽観測体験等を行う。

公民館費

保健体育総務費/公

民館費 〔事業概要〕 生涯スポーツの推進、各種スポーツ指導員等の育成等を行う。

社会教育総務費/公

民館費 〔事業概要〕 生涯学習の推進、学習環境の整備を行う。

〔事業概要〕 公民館の管理運営、維持補修業務を行う。〔主な施設〕中央公民館、金光公民館、寄島公民館、寄島東公民館

図書館費

〔事業概要〕 図書館の管理運営、維持補修業務を行う。鴨方図書館については、祝日開館を行う。〔主な施設〕鴨方図書館、金光さつき図書館、寄島図書館

社会教育総務費

〔事業概要〕 青少年の健全な育成保護を図るため指導員を配置し、街頭補導や相談業務等を行う。

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(2)特別会計・企業会計

※「分類」欄の[重]は重点事業、[主]は主要事業、[新]は新規事業、[拡]は拡充事業

保険給付事業 2,864,275 2,857,118 7,157

保健事業 25,706 8,654 17,052

保険給付事業 3,545,337 2,286,751 1,258,586

地域支援事業 172,307 107,468 64,839

施設整備事業費 417,100 395,100 22,000

下水道施設災害対策事業 689 689

浅口工業団地開発事業(2期) 164,743 164,743

水道施設災害対策事業 4,771 4,771

(単位:千円)

工業団地開発事業特別会計

〔事業概要〕 介護給付費、予防給付費の支払いを行う。

介護保険特別会計

〔事業概要〕 高齢者が要介護状態・要支援状態になることを予防するため、介護予防事業、包括的支援事業・任意事業及び要支援者等の訪問・通所サービス等を行う。

分類 事 業 名 当初予算額 特定財源 一般財源会 計 名

国民健康保険特別会計

〔事業概要〕 市民の健康保持及び増進のため、特定健康診査(メタボ健診)・特定保健指導等を行う。

公共下水道事業特別会計

〔事業概要〕 国保被保険者に係る医療費の支払いを行う。

[重]

〔事業概要〕 第2期の浅口工業団地開発事業として、詳細設計、地質調査、環境調査を実施する。

〔事業概要〕 公共用水域の水質汚濁を防止し、良好な住環境の整備向上を図るため、下水道未整備地域の汚水管渠布設整備等を行う。〔主な内容〕測量設計委託料、工事請負費、補償費

水道事業会計 [重]

〔事業概要〕 災害等による停電時に対応するため、中継ポンプ用に発電機の借上げを行う。

〔事業概要〕 災害等による停電時に対応するため、市内15箇所のポンプ場の内、外部電源の接続が出来ない5箇所について施設の整備を行うとともに、全ポンプ場用に発電機の借上げを行う。

[主]

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 社会保障・税一体改革により、消費税率等引上げによる増収分は、国・地方とも全て

社会保障の充実と安定化に充てられます。

1.増収額

(単位:百万円)

2.使途

(単位:百万円)

社会福祉費 2,562 761 154 1,647

児童福祉費 1,931 1,180 64 687

生活保護費 234 164 6 64

保健衛生費 416 38 33 345

合 計 5,143 2,143 257 2,743

〔主な事業〕

 ○国民健康保険特別会計繰出金

 ○介護保険特別会計繰出金

 ○後期高齢者医療広域連合負担金

 ○障害者自立支援事業

 ○児童扶養手当給付事業

 ○生活保護扶助費

 ○子ども医療給付事業

5 地方消費税交付金(社会保障財源化分)使途

区分 消費税率引上げによる影響額

社会保障財源化分の地方消費税交付金

区 分 事 業 費

財    源

特定財源

一 般 財 源

そ の 他

地方消費税交付金 257

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(単位:千円)

入湯税 その他

観光振興 浅口市観光協会補助金 1,559 0 20 1,539

6 入湯税使途

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な

施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)に要する費用に充てることを目

的とした地方税です。

 平成31年度の入湯税は、観光振興に充てられます。

区 分 事 業 費特定財源

一 般 財 源

財   源

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