32
(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah) (10) Lokasi Rupiah (11) (13) (12) PLN+PDN Jumlah Alokasi 2013 Prakiraan Kebutuhan 2015 2016 2017 (4) (Juta Rupiah) Jenis Output (3) SBSN (8) 2051 Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan 0,0 38.183,4 43.910,9 50.497,5 38.183,4 58.072,2 0,0 294.912,8 0,0 2051.01 Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar 0,0 38.183,4 43.910,9 50.497,5 38.183,4 58.072,2 0,0 294.912,8 0,0 2051.01.00 1 Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar 0,0 32.692,8 37.481,7 43.104,0 32.692,8 49.569,6 0,0 292.669,6 0,0 .001 Layanan perkantoran 0,0 1.691,8 1.945,6 2.237,4 1.691,8 2.573,0 0,0 1.941,8 OP 0,0 0,0 1.691,8 1.945,6 2.237,4 1.691,8 2.573,0 0,0 1.941,8 Pusat 0,0 .003 Perangkat pengolahan data dan komunikasi 0,0 198,0 227,7 261,9 198,0 301,1 0,0 549,5 OP 0,0 0,0 198,0 227,7 261,9 198,0 301,1 0,0 549,5 Pusat 0,0 .010 Gedung dan Bangunan 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.500,0 OU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 91.500,0 Pusat 0,0 .011 Operasional Unit Fungsional UPT 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 OP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.750,0 Pusat 0,0 .012 Dokumen perencanaan dan anggaran 0,0 1.120,3 1.288,3 1.481,6 1.120,3 1.703,8 0,0 1.018,5 OU 0,0 0,0 1.120,3 1.288,3 1.481,6 1.120,3 1.703,8 0,0 1.018,5 Pusat 0,0 .014 Sistem Informasi Manajemen 0,0 12.183,5 14.011,0 16.112,7 12.183,5 18.529,6 0,0 9.734,7 OP 0,0 0,0 12.183,5 14.011,0 16.112,7 12.183,5 18.529,6 0,0 9.734,7 Pusat 0,0 .015 N/S/P/K di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan 0,0 1.722,4 1.980,8 2.277,9 1.722,4 2.619,6 0,0 2.015,0 OU 0,0 0,0 1.722,4 1.980,8 2.277,9 1.722,4 2.619,6 0,0 2.015,0 Pusat 0,0 .017 SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya 0,0 899,0 918,9 1.056,7 899,0 1.215,2 0,0 1.384,5 OU 0,0 0,0 899,0 918,9 1.056,7 899,0 1.215,2 0,0 1.384,5 Pusat 0,0 .021 Materi Teknis Permenkes 0,0 1.768,4 2.033,6 2.338,7 1.768,4 2.689,5 0,0 2.142,0 OU 0,0 0,0 1.768,4 2.033,6 2.338,7 1.768,4 2.689,5 0,0 2.142,0 Pusat 0,0 .022 Laporan Teknis 0,0 7.557,5 8.691,1 9.994,7 7.557,5 11.493,9 0,0 7.056,8 OU 0,0 0,0 7.557,5 8.691,1 9.994,7 7.557,5 11.493,9 0,0 7.056,8 Pusat 0,0 .024 Manajemen Pendukung 0,0 274,1 315,2 362,5 274,1 416,9 0,0 1.643,4 OP 0,0 Formulir 2.3 - 1

B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

2051 Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan

0,0 38.183,4 43.910,9 50.497,538.183,4 58.072,20,0294.912,8 0,0

2051.01 Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar

0,0 38.183,4 43.910,9 50.497,538.183,4 58.072,20,0294.912,8 0,0

2051.01.001

Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar

0,0 32.692,8 37.481,7 43.104,032.692,8 49.569,60,0292.669,6 0,0

.001 Layanan perkantoran 0,0 1.691,8 1.945,6 2.237,41.691,8 2.573,00,01.941,8OP 0,0

0,0 1.691,8 1.945,6 2.237,41.691,8 2.573,00,01.941,8 Pusat0,0

.003 Perangkat pengolahan data dan komunikasi

0,0 198,0 227,7 261,9198,0 301,10,0549,5OP 0,0

0,0 198,0 227,7 261,9198,0 301,10,0549,5 Pusat0,0

.010 Gedung dan Bangunan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,091.500,0OU 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,091.500,0 Pusat0,0

.011 Operasional Unit Fungsional UPT 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.750,0OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,01.750,0 Pusat0,0

.012 Dokumen perencanaan dan anggaran 0,0 1.120,3 1.288,3 1.481,61.120,3 1.703,80,01.018,5OU 0,0

0,0 1.120,3 1.288,3 1.481,61.120,3 1.703,80,01.018,5 Pusat0,0

.014 Sistem Informasi Manajemen 0,0 12.183,5 14.011,0 16.112,712.183,5 18.529,60,09.734,7OP 0,0

0,0 12.183,5 14.011,0 16.112,712.183,5 18.529,60,09.734,7 Pusat0,0

.015 N/S/P/K di bidang sarana, prasarana dan peralatan kesehatan

0,0 1.722,4 1.980,8 2.277,91.722,4 2.619,60,02.015,0OU 0,0

0,0 1.722,4 1.980,8 2.277,91.722,4 2.619,60,02.015,0 Pusat0,0

.017 SDM yang ditingkatkan kapasitas dan kemampuan teknisnya

0,0 899,0 918,9 1.056,7899,0 1.215,20,01.384,5OU 0,0

0,0 899,0 918,9 1.056,7899,0 1.215,20,01.384,5 Pusat0,0

.021 Materi Teknis Permenkes 0,0 1.768,4 2.033,6 2.338,71.768,4 2.689,50,02.142,0OU 0,0

0,0 1.768,4 2.033,6 2.338,71.768,4 2.689,50,02.142,0 Pusat0,0

.022 Laporan Teknis 0,0 7.557,5 8.691,1 9.994,77.557,5 11.493,90,07.056,8OU 0,0

0,0 7.557,5 8.691,1 9.994,77.557,5 11.493,90,07.056,8 Pusat0,0

.024 Manajemen Pendukung 0,0 274,1 315,2 362,5274,1 416,90,01.643,4OP 0,0

Formulir 2.3 - 1

Page 2: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 274,1 315,2 362,5274,1 416,90,01.643,4 Pusat0,0

.025 Laporan Kegiatan peningkatan kemampuan pegawai Direktorat

0,0 612,3 704,1 809,7612,3 931,20,0784,8OU 0,0

0,0 612,3 704,1 809,7612,3 931,20,0784,8 Pusat0,0

.026 Sarana Prasarana dan Peralatan Kesehatan Lainnya

0,0 4.665,6 5.365,4 6.170,34.665,6 7.095,80,0170.700,0OU 0,0

0,0 4.665,6 5.365,4 6.170,34.665,6 7.095,80,0170.700,0 Pusat0,0

.999 Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0448,8OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0448,8 Pusat0,0

2051.01.002

Presentase laboratorium aktif yang melaksanakan pelayanan sesuai standar

0,0 5.490,6 6.429,2 7.393,55.490,6 8.502,60,02.243,2 0,0

.023 Reagen Bahan Kontrol 0,0 5.490,6 6.429,2 7.393,55.490,6 8.502,60,02.243,2OP 0,0

0,0 5.490,6 6.429,2 7.393,55.490,6 8.502,60,02.243,2 Pusat0,0

2083 Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketehnisian Medis

0,0 31.194,2 54.800,0 63.020,031.194,2 72.473,00,036.655,5 0,0

2083.01 Meningkatnya Pembinaan Keperawatan dan Kebidanan

0,0 31.194,2 54.800,0 63.020,031.194,2 72.473,00,036.655,5 0,0

2083.01.001

Jumlah Puskesmas yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai Standar dan Pedoman

0,0 10.040,7 17.456,0 20.074,410.040,7 23.084,00,018.797,4 0,0

.004 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

0,0 665,7 1.050,0 1.207,5665,7 1.388,00,0570,0OU 0,0

0,0 665,7 1.050,0 1.207,5665,7 1.388,00,0570,0 Pusat0,0

.007 Laporan Kegiatan dan pembinaan teknis di bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Puskesmas

0,0 9.375,0 16.406,0 18.866,99.375,0 21.696,00,018.227,4OU 0,0

0,0 9.375,0 16.406,0 18.866,99.375,0 21.696,00,018.227,4 Pusat0,0

2083.01.002

Jumlah Rumah Sakit yang Menerapkan Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan Sesuai dengan Standar dan Pedoman

0,0 8.853,5 16.281,0 18.723,28.853,5 21.535,00,013.070,3 0,0

.005 Peralatan Fasilitas Perkantoran 0,0 270,2 1.050,0 1.207,5270,2 1.388,00,06.212,1OU 0,0

0,0 270,2 1.050,0 1.207,5270,2 1.388,00,06.212,1 Pusat0,0

.006 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

0,0 1.970,5 3.448,0 3.965,21.970,5 4.559,00,0552,2OU 0,0

Formulir 2.3 - 2

Page 3: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.970,5 3.448,0 3.965,21.970,5 4.559,00,0552,2 Pusat0,0

.009 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik

0,0 2.461,3 4.307,0 4.953,12.461,3 5.696,00,03.173,8OU 0,0

0,0 2.461,3 4.307,0 4.953,12.461,3 5.696,00,03.173,8 Pusat0,0

.010 Laporan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat

0,0 1.054,5 1.845,0 2.121,81.054,5 2.440,00,0265,6OU 0,0

0,0 1.054,5 1.845,0 2.121,81.054,5 2.440,00,0265,6 Pusat0,0

.013 Tenaga Kesehatan Terlatih Bidang Teknis KMKF

0,0 1.164,3 2.037,0 2.342,41.164,3 2.693,00,01.398,6OU 0,0

0,0 1.164,3 2.037,0 2.342,41.164,3 2.693,00,01.398,6 Pusat0,0

.018 Barang Cetakan 0,0 796,8 1.607,0 1.848,1796,8 2.125,00,0332,0OU 0,0

0,0 796,8 1.607,0 1.848,1796,8 2.125,00,0332,0 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 1.135,9 1.987,0 2.285,11.135,9 2.634,00,01.136,0OU 0,0

0,0 1.135,9 1.987,0 2.285,11.135,9 2.634,00,01.136,0 Pusat0,0

2083.01.003

Jumlah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan keteknisian medik dan keterapian fisik sesuai pedoman

0,0 12.300,0 21.063,0 24.222,412.300,0 27.854,00,04.787,8 0,0

.008 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di rumah Sakit

0,0 9.568,0 16.744,0 19.255,69.568,0 22.143,00,0615,4OU 0,0

0,0 9.568,0 16.744,0 19.255,69.568,0 22.143,00,0615,4 Pusat0,0

.015 N/S/P/K di Bidang Pelayanan Keperawatan dan Kebidanan di Puskesmas

0,0 2.732,0 4.319,0 4.966,82.732,0 5.711,00,04.172,4OU 0,0

0,0 2.732,0 4.319,0 4.966,82.732,0 5.711,00,04.172,4 Pusat0,0

2087 Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar 0,0 1.040.524,3 145.585,4 160.143,91.040.524,3 176.158,30,0145.585,5 0,0

2087.01 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat

0,0 1.040.524,3 145.585,4 160.143,91.040.524,3 176.158,30,0145.585,5 0,0

2087.01.001

Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk

0,0 12.496,5 109.990,6 120.989,712.496,5 133.088,70,0109.990,6 0,0

.001 Layanan Perkantoran 0,0 961,6 961,6 1.057,8961,6 1.163,60,0961,6OU 0,0

Formulir 2.3 - 3

Page 4: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 961,6 961,6 1.057,8961,6 1.163,60,0961,6 Pusat0,0

.002 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

0,0 607,3 739,3 813,2607,3 894,50,0739,3OU 0,0

0,0 607,3 739,3 813,2607,3 894,50,0739,3 Pusat0,0

.003 Perangkat pengolahan data dan komunikasi

0,0 262,1 262,1 288,3262,1 317,10,0262,1OP 0,0

0,0 262,1 262,1 288,3262,1 317,10,0262,1 Pusat0,0

.007 Laporan kegiatan peningkatan kapasitas pegawai pelayanan kesehatan dasar

0,0 459,0 659,0 724,8459,0 797,30,0659,0OP 0,0

0,0 459,0 659,0 724,8459,0 797,30,0659,0 Pusat0,0

.008 Tenaga kesehatan terlatih di bidang pelayanan teknis kesehatan dasar

0,0 1.000,0 4.988,0 5.486,81.000,0 6.035,40,04.988,0OU 0,0

0,0 1.000,0 4.988,0 5.486,81.000,0 6.035,40,04.988,0 Pusat0,0

.009 Pegawai Direktorat yang Ditingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Teknisnya

0,0 110,0 0,0 0,0110,0 0,00,00,0OP 0,0

0,0 110,0 0,0 0,0110,0 0,00,00,0 Pusat0,0

.012 N/S/P/K dalam bidang Pelayanan Kesehatan Dasar

0,0 5.090,2 2.949,1 3.244,05.090,2 3.568,50,02.949,1OU 0,0

0,0 5.090,2 2.949,1 3.244,05.090,2 3.568,50,02.949,1 Pusat0,0

.014 Laporan Manajemen Keuangan dan Kekayaan Negara

0,0 389,5 459,5 505,5389,5 556,00,0459,5OU 0,0

0,0 389,5 459,5 505,5389,5 556,00,0459,5 Pusat0,0

.015 Laporan Kinerja 0,0 116,8 116,8 128,5116,8 141,40,0116,8OU 0,0

0,0 116,8 116,8 128,5116,8 141,40,0116,8 Pusat0,0

.019 Provinsi yang mendapat dukungan pelayanan kesehatan

0,0 3.000,0 2.496,8 2.746,53.000,0 3.021,10,02.496,8OU 0,0

0,0 3.000,0 2.496,8 2.746,53.000,0 3.021,10,02.496,8 Pusat0,0

.027 Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di DTPK

0,0 0,0 95.743,2 105.317,50,0 115.849,30,095.743,2OU 0,0

0,0 0,0 95.743,2 105.317,50,0 115.849,30,095.743,2 Pusat0,0

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 500,0 615,2 676,8500,0 744,50,0615,2OP 0,0

0,0 500,0 615,2 676,8500,0 744,50,0615,2 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 4

Page 5: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

2087.01.002

Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned

0,0 12.027,8 20.572,6 22.629,812.027,8 24.892,80,020.572,6 0,0

.006 Laporan kegiatan dan pembinaan di bidang pelayanan kesehatan dasar

0,0 12.027,8 20.572,6 22.629,812.027,8 24.892,80,020.572,6OU 0,0

0,0 12.027,8 20.572,6 22.629,812.027,8 24.892,80,020.572,6 Pusat0,0

2087.01.003

Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk (New Inisiatif)

0,0 820.850,0 15.022,2 16.524,4820.850,0 18.176,80,015.022,3 0,0

.004 Kendaraan Bermotor Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar

0,0 33.000,0 15.022,2 16.524,433.000,0 18.176,80,015.022,2OU 0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Brebes0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Probolinggo0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Sampang0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Aceh Selatan0,0

0,0 1.500,0 0,0 0,01.500,0 0,00,00,0 Kab. Aceh Timur0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Bener Meriah0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Pesisir Selatan0,0

0,0 1.500,0 0,0 0,01.500,0 0,00,00,0 Kab. Bengkalis0,0

0,0 1.500,0 0,0 0,01.500,0 0,00,00,0 Kab. Batanghari0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Bungo0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Lahat0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Mesuji0,0

0,0 2.000,0 0,0 0,02.000,0 0,00,00,0 Kab. Bolaang Mongondow

0,0

0,0 2.000,0 0,0 0,02.000,0 0,00,00,0 Kab. Banggai0,0

0,0 1.500,0 0,0 0,01.500,0 0,00,00,0 Kab. Morowali0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kota Palu0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Parigi Moutong0,0

0,0 1.500,0 0,0 0,01.500,0 0,00,00,0 Kab. Luwu Utara0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Muna0,0

Formulir 2.3 - 5

Page 6: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Bombana0,0

0,0 1.600,0 0,0 0,01.600,0 0,00,00,0 Kab. Buru0,0

0,0 1.600,0 0,0 0,01.600,0 0,00,00,0 Kab. Seram Bagian Barat

0,0

0,0 1.600,0 0,0 0,01.600,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Aru0,0

0,0 1.600,0 0,0 0,01.600,0 0,00,00,0 Kab. Maluku Barat Daya

0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Lombok Timur0,0

0,0 1.500,0 0,0 0,01.500,0 0,00,00,0 Kab. Sumbawa0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Intan Jaya0,0

0,0 1.600,0 0,0 0,01.600,0 0,00,00,0 Kab. Morotai0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Pandeglang0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Boalemo0,0

0,0 2.000,0 0,0 0,02.000,0 0,00,00,0 Kab. Pohuwato0,0

0,0 1.500,0 15.022,2 16.524,41.500,0 18.176,80,015.022,2 Kab. Lingga0,0

.021 Gedung dan Bangunan 0,0 787.850,0 0,0 0,0787.850,0 0,00,00,0OU 0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Bandung0,0

0,0 24.470,0 0,0 0,024.470,0 0,00,00,0 Kab. Bogor0,0

0,0 17.915,0 0,0 0,017.915,0 0,00,00,0 Kab. Ciamis0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Cianjur0,0

0,0 10.425,0 0,0 0,010.425,0 0,00,00,0 Kab. Cirebon0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Garut0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Indramayu0,0

0,0 10.925,0 0,0 0,010.925,0 0,00,00,0 Kab. Kuningan0,0

0,0 10.925,0 0,0 0,010.925,0 0,00,00,0 Kab. Majalengka0,0

0,0 5.120,0 0,0 0,05.120,0 0,00,00,0 Kab. Purwakarta0,0

0,0 20.600,0 0,0 0,020.600,0 0,00,00,0 Kab. Subang0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Tasikmalaya0,0

0,0 5.805,0 0,0 0,05.805,0 0,00,00,0 Kota Bekasi0,0

Formulir 2.3 - 6

Page 7: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 7.740,0 0,0 0,07.740,0 0,00,00,0 Kota Depok0,0

0,0 5.805,0 0,0 0,05.805,0 0,00,00,0 Kota Sukabumi0,0

0,0 7.740,0 0,0 0,07.740,0 0,00,00,0 Kota Tasikmalaya0,0

0,0 4.370,0 0,0 0,04.370,0 0,00,00,0 Kab. Bandung Barat0,0

0,0 10.175,0 0,0 0,010.175,0 0,00,00,0 Kab. Banjarnegara0,0

0,0 15.980,0 0,0 0,015.980,0 0,00,00,0 Kab. Banyumas0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Batang0,0

0,0 4.370,0 0,0 0,04.370,0 0,00,00,0 Kab. Blora0,0

0,0 7.055,0 0,0 0,07.055,0 0,00,00,0 Kab. Brebes0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Jepara0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Magelang0,0

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kab. Pekalongan0,0

0,0 8.990,0 0,0 0,08.990,0 0,00,00,0 Kab. Pemalang0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Purbalingga0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Purworejo0,0

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kab. Rembang0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Sragen0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Sukoharjo0,0

0,0 8.490,0 0,0 0,08.490,0 0,00,00,0 Kab. Tegal0,0

0,0 7.055,0 0,0 0,07.055,0 0,00,00,0 Kab. Temanggung0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Wonogiri0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Blitar0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Bojonegoro0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Bondowoso0,0

0,0 5.120,0 0,0 0,05.120,0 0,00,00,0 Kab. Gresik0,0

0,0 10.425,0 0,0 0,010.425,0 0,00,00,0 Kab. Jombang0,0

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kab. Kediri0,0

0,0 9.675,0 0,0 0,09.675,0 0,00,00,0 Kab. Lamongan0,0

Formulir 2.3 - 7

Page 8: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 4.370,0 0,0 0,04.370,0 0,00,00,0 Kab. Lumajang0,0

0,0 5.120,0 0,0 0,05.120,0 0,00,00,0 Kab. Madiun0,0

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kab. Magetan0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Nganjuk0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Ngawi0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Pacitan0,0

0,0 4.620,0 0,0 0,04.620,0 0,00,00,0 Kab. Pamekasan0,0

0,0 5.805,0 0,0 0,05.805,0 0,00,00,0 Kab. Pasuruan0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Ponorogo0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Probolinggo0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Sampang0,0

0,0 7.055,0 0,0 0,07.055,0 0,00,00,0 Kab. Sidoarjo0,0

0,0 7.740,0 0,0 0,07.740,0 0,00,00,0 Kab. Sumenep0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Trenggalek0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Tuban0,0

0,0 2.685,0 0,0 0,02.685,0 0,00,00,0 Kab. Tulungagung0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Mojokerto0,0

0,0 5.805,0 0,0 0,05.805,0 0,00,00,0 Kota Surabaya0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Aceh Barat0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Aceh Tenggara0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Pidie Jaya0,0

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kab. Asahan0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Dairi0,0

0,0 4.370,0 0,0 0,04.370,0 0,00,00,0 Kab. Nias0,0

0,0 4.370,0 0,0 0,04.370,0 0,00,00,0 Kab. Simalungun0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Tapanuli Tengah

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Tapanuli Utara0,0

Formulir 2.3 - 8

Page 9: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kota Medan0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Sibolga0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kota Tebing Tinggi0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Nias Selatan0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Samosir0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Padang Lawas0,0

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kab. Nias Utara0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Gunung Sitoli0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Lima Puluh Kota

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Agam0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Mentawai

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Tanah Datar0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Bukit Tinggi0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Padang Panjang

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Payakumbuh0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Sawahlunto0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Batanghari0,0

0,0 5.805,0 0,0 0,05.805,0 0,00,00,0 Kab. Musi Banyu Asin

0,0

0,0 5.805,0 0,0 0,05.805,0 0,00,00,0 Kab. Musi Rawas0,0

0,0 5.120,0 0,0 0,05.120,0 0,00,00,0 Kab. Muara Enim0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Ogan Komering Ilir

0,0

0,0 7.055,0 0,0 0,07.055,0 0,00,00,0 Kota Palembang0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Pagar Alam0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kota Prabumulih0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Banyuasin0,0

Formulir 2.3 - 9

Page 10: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Ogan Ilir0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. OKU Timur0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. OKU Selatan0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Lampung Barat0,0

0,0 5.805,0 0,0 0,05.805,0 0,00,00,0 Kab. Lampung Tengah

0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Lampung Utara0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Tanggamus0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Tulang Bawang0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Way Kanan0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kota Bandar Lampung

0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Mesuji0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Landak0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Kapuas Hulu0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Sambas0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Sanggau0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Sintang0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Barito Utara0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Kapuas0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Kotawaringin Timur

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Seruyan0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Kota Baru0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Tapin0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Kutai Kartanegara

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Pasir0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Samarinda0,0

Formulir 2.3 - 10

Page 11: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Bolaang Mongondow

0,0

0,0 8.240,0 0,0 0,08.240,0 0,00,00,0 Kab. Banggai0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Banggai Kepulauan

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Donggala0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kota Palu0,0

0,0 8.990,0 0,0 0,08.990,0 0,00,00,0 Kab. Parigi Moutong0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Sigi0,0

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kab. Bantaeng0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Barru0,0

0,0 4.620,0 0,0 0,04.620,0 0,00,00,0 Kab. Bone0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Bulukumba0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Gowa0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Jeneponto0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

0,0

0,0 5.120,0 0,0 0,05.120,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Selayar

0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Sinjai0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Soppeng0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Tana Toraja0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Toraja Utara0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Kolaka0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Wakatobi0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Buton Utara0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Maluku Tenggara Barat

0,0

0,0 2.685,0 0,0 0,02.685,0 0,00,00,0 Kab. Maluku Tenggara

0,0

Formulir 2.3 - 11

Page 12: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 5.805,0 0,0 0,05.805,0 0,00,00,0 Kota Ambon0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Seram Bagian Barat

0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Seram Bagian Timur

0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Aru0,0

0,0 4.620,0 0,0 0,04.620,0 0,00,00,0 Kab. Maluku Barat Daya

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Jembrana0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Dompu0,0

0,0 43.240,0 0,0 0,043.240,0 0,00,00,0 Kab. Belu0,0

0,0 8.240,0 0,0 0,08.240,0 0,00,00,0 Kab. Ende0,0

0,0 5.120,0 0,0 0,05.120,0 0,00,00,0 Kab. Flores Timur0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Kupang0,0

0,0 5.805,0 0,0 0,05.805,0 0,00,00,0 Kab. Sikka0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Timur0,0

0,0 6.305,0 0,0 0,06.305,0 0,00,00,0 Kab. Timor Tengah Selatan

0,0

0,0 4.370,0 0,0 0,04.370,0 0,00,00,0 Kab. Timor Tengah Utara

0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kota Kupang0,0

0,0 5.000,0 0,0 0,05.000,0 0,00,00,0 Kab. Rote Ndao0,0

0,0 10.750,0 0,0 0,010.750,0 0,00,00,0 Kab. Manggarai Barat

0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Nagekeo0,0

0,0 4.620,0 0,0 0,04.620,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Jayawijaya0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Mimika0,0

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kab. Nabire0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Paniai0,0

Formulir 2.3 - 12

Page 13: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.670,0 0,0 0,02.670,0 0,00,00,0 Kab. Puncak Jaya0,0

0,0 6.935,0 0,0 0,06.935,0 0,00,00,0 Kab. Keerom0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Yahukimo0,0

0,0 5.000,0 0,0 0,05.000,0 0,00,00,0 Kab. Pegunungan Bintang

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Tolikara0,0

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kab. Boven Digoel0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Asmat0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Mamberamo Raya

0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Yalimo0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Mamberamo Tengah

0,0

0,0 2.670,0 0,0 0,02.670,0 0,00,00,0 Kab. Lanny Jaya0,0

0,0 4.595,0 0,0 0,04.595,0 0,00,00,0 Kab. Intan Jaya0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Deiyai0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Bengkulu Utara0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Rejang Lebong0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Muko-Muko0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Halmahera Tengah

0,0

0,0 2.435,0 0,0 0,02.435,0 0,00,00,0 Kab. Halmahera Timur

0,0

0,0 5.000,0 0,0 0,05.000,0 0,00,00,0 Kab. Morotai0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Lebak0,0

0,0 3.185,0 0,0 0,03.185,0 0,00,00,0 Kab. Pandeglang0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Serang0,0

0,0 4.370,0 0,0 0,04.370,0 0,00,00,0 Kab. Tangerang0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kota Cilegon0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kota Serang0,0

Formulir 2.3 - 13

Page 14: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 3.870,0 0,0 0,03.870,0 0,00,00,0 Kota Tangerang Selatan

0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Bangka Barat0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Gorontalo Utara0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Sorong0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Manokwari0,0

0,0 1.935,0 0,0 0,01.935,0 0,00,00,0 Kab. Fak-Fak0,0

0,0 4.370,0 0,0 0,04.370,0 0,00,00,0 Kab. Mamuju0,0

2087.01.004

Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned (New Inisiatif)

0,0 195.150,0 0,0 0,0195.150,0 0,00,00,0 0,0

.013 Alat Kesehatan/Kedokteran Dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan di Dasar

0,0 57.500,0 0,0 0,057.500,0 0,00,00,0OU 0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Bogor0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Ciamis0,0

0,0 3.250,0 0,0 0,03.250,0 0,00,00,0 Kab. Cirebon0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Garut0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kota Bogor0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Bandung Barat0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Banyumas0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Boyolali0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Demak0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Grobogan0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Kendal0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Magelang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Pati0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Pekalongan0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Semarang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Sragen0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Wonosobo0,0

Formulir 2.3 - 14

Page 15: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kota Semarang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Tegal0,0

0,0 1.000,0 0,0 0,01.000,0 0,00,00,0 Kab. Bangkalan0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Banyuwangi0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Bojonegoro0,0

0,0 1.250,0 0,0 0,01.250,0 0,00,00,0 Kab. Bondowoso0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Kediri0,0

0,0 1.250,0 0,0 0,01.250,0 0,00,00,0 Kab. Lamongan0,0

0,0 1.250,0 0,0 0,01.250,0 0,00,00,0 Kab. Lumajang0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Magetan0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Malang0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Mojokerto0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Nganjuk0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Pamekasan0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Pasuruan0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Ponorogo0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Sampang0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Sidoarjo0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Situbondo0,0

0,0 1.250,0 0,0 0,01.250,0 0,00,00,0 Kab. Sumenep0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Trenggalek0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kota Malang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Probolinggo0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Surabaya0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Batu0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Aceh Tenggara0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Simeulue0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Nagan Raya0,0

Formulir 2.3 - 15

Page 16: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Aceh Jaya0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Deli Serdang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Tapanuli Selatan

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Tanjung Balai0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Nias Selatan0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Padang Lawas0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Padang Lawas Utara

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Labuhan Batu Utara

0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Labuhan Batu Selatan

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Nias Utara0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Nias Barat0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Gunung Sitoli0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Musi Rawas0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Muara Enim0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Ogan Komering Ilir

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Ogan Komering Ulu

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Lubuk Linggau0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Banyuasin0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Ogan Ilir0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. OKU Timur0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. OKU Selatan0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Empat Lawang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Lampung Timur0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Tulang Bawang0,0

Formulir 2.3 - 16

Page 17: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Way Kanan0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Landak0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Ketapang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Sintang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Singkawang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Kayong Utara0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Barito Selatan0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Barito Utara0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Gunung Mas0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Lamandau0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Kutai Barat0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 kab. Tana Tidung0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Barru0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Bulukumba0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Enrekang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Jeneponto0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Luwu Utara0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Pangkajene Kepulauan

0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Pinrang0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Selayar

0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Sinjai0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Soppeng0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Takalar0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Tana Toraja0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Palopo0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Luwu Timur0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Toraja Utara0,0

Formulir 2.3 - 17

Page 18: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Bau-bau0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Buru0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Aru0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Buru Selatan0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Jembrana0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Alor0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Belu0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Ende0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Kupang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Manggarai0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Sikka0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Timor Tengah Utara

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Rote Ndao0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Barat Daya

0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Manggarai Timur

0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Biak Numfor0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Merauke0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Mimika0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Nabire0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Paniai0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Puncak Jaya0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Yapen

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Jayapura0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Sarmi0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Keerom0,0

Formulir 2.3 - 18

Page 19: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Yahukimo0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Pegunungan Bintang

0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Tolikara0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Mappi0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Asmat0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Waropen0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Supiori0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Mamberamo Raya

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Dogiyai0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Lanny Jaya0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Intan Jaya0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Halmahera Tengah

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Halmahera Selatan

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Morotai0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Lebak0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Serang0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Bangka0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kota Gorontalo0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Gorontalo Utara0,0

0,0 750,0 0,0 0,0750,0 0,00,00,0 Kab. Manokwari0,0

0,0 500,0 0,0 0,0500,0 0,00,00,0 Kab. Fak-Fak0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Raja Ampat0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Teluk Wondama

0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Kaimana0,0

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Maybrat0,0

Formulir 2.3 - 19

Page 20: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 250,0 0,0 0,0250,0 0,00,00,0 Kab. Tambrauw0,0

.998 Gedung/Bangunan 0,0 137.650,0 0,0 0,0137.650,0 0,00,00,0OU 0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Bandung0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Karawang0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Subang0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kota Bogor0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Banjarnegara0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Cilacap0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Grobogan0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Jepara0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Klaten0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Magelang0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Pati0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Purworejo0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Semarang0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Wonogiri0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kota Salatiga0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kota Tegal0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Pacitan0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Simalungun0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Tapanuli Selatan

0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kota Tanjung Balai0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kota Tebing Tinggi0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Nias Selatan0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Padang Lawas0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Padang Lawas Utara

0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Labuhan Batu 0,0

Formulir 2.3 - 20

Page 21: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Selatan

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Nias Utara0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Nias Barat0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kota Gunung Sitoli0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Ogan Komering Ilir

0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kota Palembang0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kota Lubuk Linggau0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. OKU Timur0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Empat Lawang0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Lampung Utara0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Tulang Bawang0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Bone0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Luwu Utara0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Selayar

0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Wajo0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Luwu Timur0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Alor0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Belu0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Kupang0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Manggarai0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Timor Tengah Utara

0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Barat Daya

0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Manggarai Timur

0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Sabu Raijua0,0

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Pandeglang0,0

Formulir 2.3 - 21

Page 22: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.753,0 0,0 0,02.753,0 0,00,00,0 Kab. Tangerang0,0

2090 Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan 0,0 1.758.787,8 1.896.166,6 2.085.781,21.758.787,8 2.294.361,50,0338.202,2 0,0

2090.01 Meningkatnya Pelayanan Medik Spesialistik Kepada Masyarakat

0,0 1.758.787,8 1.896.166,6 2.085.781,21.758.787,8 2.294.361,50,0338.202,2 0,0

2090.01.001

Jumlah Kota yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class)

0,0 39.368,9 43.305,6 47.634,239.368,9 52.399,80,047.381,3 0,0

.001 Layanan Perkantoran 0,0 2.299,4 2.529,4 2.782,32.299,4 3.060,50,02.183,7OP 0,0

0,0 2.299,4 2.529,4 2.782,32.299,4 3.060,50,02.183,7 Pusat0,0

.002 Laporan Kegiatan dan Pembinaan Teknis di Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

0,0 35.325,0 38.857,5 42.743,235.325,0 47.017,60,032.762,0OP 0,0

0,0 35.325,0 38.857,5 42.743,235.325,0 47.017,60,032.762,0 Pusat0,0

.003 Peningkatan Kapasitas Pegawai Direktorat

0,0 568,0 624,8 687,2568,0 756,00,0539,4OP 0,0

0,0 568,0 624,8 687,2568,0 756,00,0539,4 Pusat0,0

.007 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

0,0 976,4 1.074,0 1.181,4976,4 1.299,50,0927,2OP 0,0

0,0 976,4 1.074,0 1.181,4976,4 1.299,50,0927,2 Pusat0,0

.013 Alat Pengolahan Data dan Komunikasi 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0772,0OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0772,0 Pusat0,0

.020 Peralatan - Peralatan Kantor 0,0 200,2 220,0 240,0200,2 266,20,0197,0OP 0,0

0,0 200,2 220,0 240,0200,2 266,20,0197,0 Pusat0,0

.999 Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,010.000,0OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,010.000,0 Pusat0,0

2090.01.002

Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek

0,0 3.112,0 3.423,2 3.765,53.112,0 4.142,00,0795,9 0,0

.005 NSPK Dalam bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

0,0 3.112,0 3.423,2 3.765,53.112,0 4.142,00,0795,9OP 0,0

0,0 3.112,0 3.423,2 3.765,53.112,0 4.142,00,0795,9 Pusat0,0

2090.01.003

Persentase (%) RS Pemerintah Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan Bagi ODHA (Orang Dengan Hiv dan Aids)

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,0200,0 0,0

.009 Barang Cetakan 0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,0200,0OP 0,0

Formulir 2.3 - 22

Page 23: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 200,0 220,0 242,0200,0 266,20,0200,0 Pusat0,0

2090.01.004

Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)

0,0 2.669,9 2.936,9 3.230,62.669,9 3.553,60,02.425,0 0,0

.015 Dokumen evaluasi dan pelaporan 0,0 2.669,9 2.936,9 3.230,62.669,9 3.553,60,02.425,0OP 0,0

0,0 2.669,9 2.936,9 3.230,62.669,9 3.553,60,02.425,0 Pusat0,0

2090.01.005

Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan ( New Inisiatif )

0,0 1.188.437,0 1.285.280,9 1.413.809,01.188.437,0 1.555.189,90,0287.400,0 0,0

.019 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam rangka menuju pelayanan kelas dunia

0,0 1.188.437,0 1.285.280,9 1.413.809,01.188.437,0 1.555.189,90,0287.400,0OP 0,0

0,0 0,0 1.285.280,9 1.413.809,00,0 1.555.189,90,0287.400,0 Pusat0,0

0,0 4.788,0 0,0 0,04.788,0 0,00,00,0 Jakarta Timur0,0

0,0 40.000,0 0,0 0,040.000,0 0,00,00,0 Kab. Bogor0,0

0,0 2.850,0 0,0 0,02.850,0 0,00,00,0 Kab. Ciamis0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Cirebon0,0

0,0 3.420,0 0,0 0,03.420,0 0,00,00,0 Kab. Indramayu0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kota Cirebon0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Banyumas0,0

0,0 5.700,0 0,0 0,05.700,0 0,00,00,0 Kab. Kendal0,0

0,0 8.550,0 0,0 0,08.550,0 0,00,00,0 Kab. Pemalang0,0

0,0 23.420,0 0,0 0,023.420,0 0,00,00,0 Kab. Semarang0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Wonogiri0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Bantul0,0

0,0 9.975,0 0,0 0,09.975,0 0,00,00,0 Kab. Jember0,0

0,0 8.550,0 0,0 0,08.550,0 0,00,00,0 Kab. Jombang0,0

0,0 5.700,0 0,0 0,05.700,0 0,00,00,0 Kab. Lumajang0,0

0,0 285,0 0,0 0,0285,0 0,00,00,0 Kab. Magetan0,0

0,0 9.975,0 0,0 0,09.975,0 0,00,00,0 Kab. Malang0,0

0,0 9.120,0 0,0 0,09.120,0 0,00,00,0 Kab. Mojokerto0,0

Formulir 2.3 - 23

Page 24: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 2.850,0 0,0 0,02.850,0 0,00,00,0 Kab. Ponorogo0,0

0,0 2.850,0 0,0 0,02.850,0 0,00,00,0 Kota Surabaya0,0

0,0 25.700,0 0,0 0,025.700,0 0,00,00,0 Kota Banda Aceh0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kota Subulussalam0,0

0,0 2.850,0 0,0 0,02.850,0 0,00,00,0 Kota Padang0,0

0,0 22.852,0 0,0 0,022.852,0 0,00,00,0 Kota Dumai0,0

0,0 17.100,0 0,0 0,017.100,0 0,00,00,0 Kota Pekanbaru0,0

0,0 22.850,0 0,0 0,022.850,0 0,00,00,0 Kab. Muaro Jambi0,0

0,0 25.700,0 0,0 0,025.700,0 0,00,00,0 Kota Jambi0,0

0,0 11.400,0 0,0 0,011.400,0 0,00,00,0 Kota Bandar Lampung

0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Sambas0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Sanggau0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Kapuas0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Kotawaringin Barat

0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Tanah Laut0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Tapin0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kota Banjarmasin0,0

0,0 3.135,0 0,0 0,03.135,0 0,00,00,0 Kab. Kutai Barat0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Pasir0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kota Balikpapan0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kota Tarakan0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Bolaang Mongondow

0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Minahasa0,0

0,0 2.850,0 0,0 0,02.850,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Talaud

0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Banggai0,0

Formulir 2.3 - 24

Page 25: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 40.000,0 0,0 0,040.000,0 0,00,00,0 Kota Palu0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Parigi Moutong0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Bone0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kota Pare-pare0,0

0,0 40.000,0 0,0 0,040.000,0 0,00,00,0 Kota Makassar0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Muna0,0

0,0 36.017,0 0,0 0,036.017,0 0,00,00,0 Kota Kendari0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kota Ambon0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Badung0,0

0,0 23.420,0 0,0 0,023.420,0 0,00,00,0 Kab. Buleleng0,0

0,0 5.700,0 0,0 0,05.700,0 0,00,00,0 Kota Denpasar0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Lombok Tengah0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Sumbawa0,0

0,0 2.850,0 0,0 0,02.850,0 0,00,00,0 Kota Mataram0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Sumba Barat0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Timor Tengah Selatan

0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Muko-Muko0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kota Ternate0,0

0,0 4.560,0 0,0 0,04.560,0 0,00,00,0 Kab. Morotai0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Serang0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Bangka0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Belitung0,0

0,0 23.420,0 0,0 0,023.420,0 0,00,00,0 Provinsi Gorontalo0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Gorontalo0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kab. Bone Bolango0,0

0,0 20.000,0 0,0 0,020.000,0 0,00,00,0 Kota Tanjung Pinang0,0

2090.01.006

Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal,

0,0 525.000,0 561.000,0 617.100,0525.000,0 678.810,00,00,0 0,0

Formulir 2.3 - 25

Page 26: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) ( New Inisiatif )

.033 Alat Kesehatan, Kedokteran dan KB dalam mendukung pelayanan kesehatan rujukan di DTPK

0,0 525.000,0 561.000,0 617.100,0525.000,0 678.810,00,00,0OP 0,0

0,0 0,0 561.000,0 617.100,00,0 678.810,00,00,0 Pusat0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Sumenep0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Tuban0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Nias Utara0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Pasaman0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Solok0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Batanghari0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Bungo0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Kerinci0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Tebo0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Tulang Bawang Barat

0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Bengkayang0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Kapuas Hulu0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Melawi0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Kayong Utara0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Kubu Raya0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Kapuas0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Kotawaringin Barat

0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Seruyan0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Berau0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Minahasa0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Talaud

0,0

Formulir 2.3 - 26

Page 27: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kota Tomohon0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Minahasa Tenggara

0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Bolaang Mongondow Timur

0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Buol0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Parigi Moutong0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Bulukumba0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Pinrang0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Maluku Tengah0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Seram Bagian Timur

0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Kepulauan Aru0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Buleleng0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Karangasem0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Dompu0,0

0,0 16.000,0 0,0 0,016.000,0 0,00,00,0 Kab. Lombok Tengah0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Lembata0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Waropen0,0

0,0 15.000,0 0,0 0,015.000,0 0,00,00,0 Kab. Lanny Jaya0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Halmahera Selatan

0,0

0,0 10.000,0 0,0 0,010.000,0 0,00,00,0 Kab. Tambrauw0,0

2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Ditjen Bina Upaya Kesehatan

6.413.578,6 9.579.581,6 10.466.268,2

11.511.634,0

3.153.393,0 11.583.791,9

12.610,010.527.760,6

0,0

2094.01 Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

6.413.578,6 9.579.581,6 10.466.268,2 11.511.634,03.153.393,0 11.583.791,912.610,010.527.760,6 0,0

2094.01.00 Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 6.413.578,6 8.758.018,6 10.466.268,2 11.511.634,02.331.830,0 11.583.791,912.610,07.770.155,5 0,0

Formulir 2.3 - 27

Page 28: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

1 Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya

.002 Dokumen perencanaan dan anggaran 0,0 2.995,4 3.295,1 3.624,62.995,4 3.987,10,05.276,0OU 0,0

0,0 2.995,4 3.295,1 3.624,62.995,4 3.987,10,05.276,0 Pusat0,0

.003 Dokumen data dan informasi 0,0 3.399,1 3.739,0 4.112,93.399,1 4.524,10,05.221,0OU 0,0

0,0 3.399,1 3.739,0 4.112,93.399,1 4.524,10,05.221,0 Pusat0,0

.006 Tindak Lanjut LHP 0,0 2.097,8 2.307,6 2.538,32.097,8 2.792,20,02.097,8OU 0,0

0,0 2.097,8 2.307,6 2.538,32.097,8 2.792,20,02.097,8 Pusat0,0

.010 Peraturan di Bidang Kesehatan 0,0 3.276,2 3.603,8 3.964,13.276,2 4.360,60,04.576,2OU 0,0

0,0 3.276,2 3.603,8 3.964,13.276,2 4.360,60,04.576,2 Pusat0,0

.011 Layanan administrasi kepegawaian 0,0 1.172,0 1.289,2 1.418,11.172,0 1.560,00,02.993,4OU 0,0

0,0 1.172,0 1.289,2 1.418,11.172,0 1.560,00,02.993,4 Pusat0,0

.013 Analisis pengkajian pengembangan organisasi dan tatalaksana

0,0 828,1 910,9 1.002,0828,1 1.102,20,01.874,6OU 0,0

0,0 828,1 910,9 1.002,0828,1 1.102,20,01.874,6 Pusat0,0

.015 Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Pemerintah

0,0 690,4 759,4 835,4690,4 918,90,0690,4OU 0,0

0,0 690,4 759,4 835,4690,4 918,90,0690,4 Pusat0,0

.017 Laporan Humas, Protokol dan Pemberitaan

0,0 1.052,5 1.157,8 1.273,61.052,5 1.400,90,01.052,5OU 0,0

0,0 1.052,5 1.157,8 1.273,61.052,5 1.400,90,01.052,5 Pusat0,0

.018 Laporan Layanan Operasional Rumah Sakit (PNBP/BLU)

6.413.578,6 6.413.578,6 7.054.936,5 7.760.430,10,0 8.536.473,10,05.518.999,2OU 0,0

6.413.578,6 6.413.578,6 7.054.936,5 7.760.430,10,0 8.536.473,10,05.518.999,2 Pusat0,0

.020 Laporan Pembinaan Program 0,0 1.511,1 1.662,2 1.828,41.511,1 2.011,30,05.237,7OU 0,0

0,0 1.511,1 1.662,2 1.828,41.511,1 2.011,30,05.237,7 Pusat0,0

.021 Laporan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi

0,0 202,5 222,7 245,0202,5 269,50,0202,5OU 0,0

0,0 202,5 222,7 245,0202,5 269,50,0202,5 Pusat0,0

.022 Laporan Akuntansi Keuangan Negara dan Inventaris BMN

0,0 1.528,3 1.681,1 1.849,21.528,3 2.034,20,03.528,3OU 0,0

Formulir 2.3 - 28

Page 29: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

0,0 1.528,3 1.681,1 1.849,21.528,3 2.034,20,03.528,3 Pusat0,0

.024 Laporan Monitoring dan Evaluasi 0,0 1.486,0 1.634,6 1.798,11.486,0 1.977,90,04.789,6OU 0,0

0,0 1.486,0 1.634,6 1.798,11.486,0 1.977,90,04.789,6 Pusat0,0

.025 Operasional Pimpinan 0,0 1.250,8 1.375,9 1.513,51.250,8 1.664,90,03.337,7OU 0,0

0,0 1.250,8 1.375,9 1.513,51.250,8 1.664,90,03.337,7 Pusat0,0

.026 Jumlah RS Bergerak di DTPK 0,0 35.830,7 39.413,8 43.355,235.830,7 47.690,70,040.393,8OU 0,0

0,0 35.830,7 39.413,8 43.355,235.830,7 47.690,70,040.393,8 Pusat0,0

.028 Peningkatan SDM 0,0 3.120,0 3.431,9 3.775,13.120,0 4.152,60,03.994,0OU 0,0

0,0 3.120,0 3.431,9 3.775,13.120,0 4.152,60,03.994,0 Pusat0,0

.033 Sistem Informasi 0,0 810,5 891.589,6 980.748,5810,5 1.078,80,02.415,3OU 0,0

0,0 810,5 891.589,6 980.748,5810,5 1.078,80,02.415,3 Pusat0,0

.038 Alat Kedokteran, Kesehatan dan KB 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,079.573,1OU 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,079.573,1 Pusat0,0

.039 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi

0,0 194,5 214,0 235,4194,5 258,90,01.727,8OU 0,0

0,0 194,5 214,0 235,4194,5 258,90,01.727,8 Pusat0,0

.043 Kendaraan Khusus 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,020.420,9OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,020.420,9 Pusat0,0

.044 UPT Vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

0,0 12.610,0 12.610,0 12.610,00,0 12.610,012.610,088.242,3OU 0,0

0,0 3.962,9 3.962,9 3.962,90,0 3.962,93.962,90,0 Pusat0,0

0,0 2.162,3 2.162,3 2.162,30,0 2.162,32.162,385.000,0 Provinsi Sumatera Utara

0,0

0,0 6.484,8 6.484,8 6.484,80,0 6.484,86.484,83.242,3 Provinsi Sumatera Selatan

0,0

.056 Penyuluhan, advokasi, koordinasi, dan penyebaran informasi

0,0 3.065,2 3.371,8 3.708,93.065,2 4.079,80,03.065,2OU 0,0

0,0 3.065,2 3.371,8 3.708,93.065,2 4.079,80,03.065,2 Pusat0,0

.066 Laporan Tata Usaha dan Gaji 0,0 2.693,1 2.962,4 3.258,72.693,1 3.584,50,02.693,1OU 0,0

0,0 2.693,1 2.962,4 3.258,72.693,1 3.584,50,02.693,1 Pusat0,0

.067 Laporan Urusan Rumah Tangga dan 0,0 3.558,5 3.914,3 4.305,83.558,5 4.736,30,03.558,5OU 0,0

Formulir 2.3 - 29

Page 30: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Perlengkapan

0,0 3.558,5 3.914,3 4.305,83.558,5 4.736,30,03.558,5 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 2.261.067,3 2.430.184,6 2.673.203,12.261.067,3 2.940.523,40,01.841.049,0OP 0,0

0,0 2.261.067,3 2.430.184,6 2.673.203,12.261.067,3 2.940.523,40,01.841.049,0 Pusat0,0

.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0920,0OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0920,0 Pusat0,0

.998 Gedung/Bangunan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.633,0OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,02.633,0 Pusat0,0

.999 Output Cadangan 0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0119.592,6OP 0,0

0,0 0,0 0,0 0,00,0 0,00,0119.592,6 Pusat0,0

2094.01.002

Jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal yang Ditingkatkan Sarana dan Prasarananya (New Initiative)

0,0 821.563,0 0,0 0,0821.563,0 0,00,02.757.605,1 0,0

.045 RS/BLK Yang ditingkatkan sarana dan prasarananya

0,0 821.563,0 0,0 0,0821.563,0 0,00,02.757.605,1OU 0,0

0,0 821.563,0 0,0 0,0821.563,0 0,00,02.757.605,1 Pusat0,0

2095 Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa 0,0 20.000,0 30.496,2 33.545,920.000,0 36.899,60,030.496,2 0,0

2095.01 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Jiwa Kepada Masyarakat

0,0 20.000,0 30.496,2 33.545,920.000,0 36.899,60,030.496,2 0,0

2095.01.001

Persentase RSJ yang memberikan layanan sub spesialis dasar dan napza sesuai standar

0,0 15.770,5 23.237,2 25.561,015.770,5 28.116,60,023.237,2 0,0

.002 Dokumen Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran

0,0 747,5 776,9 854,7747,5 940,10,0776,9OU 0,0

0,0 747,5 776,9 854,7747,5 940,10,0776,9 Pusat0,0

.003 N/S/P/K di Bidang Pelayanan Kesehatan Jiwa

0,0 1.793,7 1.793,7 1.973,01.793,7 2.170,40,01.793,7OU 0,0

0,0 1.793,7 1.793,7 1.973,01.793,7 2.170,40,01.793,7 Pusat0,0

.005 Perangkat pengolahan data dan komunikasi

0,0 198,5 198,5 218,4198,5 240,20,0198,5OP 0,0

0,0 198,5 198,5 218,4198,5 240,20,0198,5 Pusat0,0

.006 Kendaraan Bermotor 0,0 0,0 3.600,0 3.960,00,0 4.356,00,03.600,0OP 0,0

0,0 0,0 3.600,0 3.960,00,0 4.356,00,03.600,0 Pusat0,0

Formulir 2.3 - 30

Page 31: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

.010 Perlengkapan sarana gedung 0,0 97,5 52,3 57,697,5 63,00,052,3OP 0,0

0,0 97,5 52,3 57,697,5 63,00,052,3 Pusat0,0

.012 Barang Cetakan 0,0 100,0 100,0 110,0100,0 121,00,0100,0OU 0,0

0,0 100,0 100,0 110,0100,0 121,00,0100,0 Pusat0,0

.013 Sistem Informasi 0,0 0,0 99,9 109,90,0 120,90,099,9OP 0,0

0,0 0,0 99,9 109,90,0 120,90,099,9 Pusat0,0

.014 Pembinaan dan Monitoring Program Keswa

0,0 11.774,0 15.514,5 17.065,911.774,0 18.772,50,015.514,5OU 0,0

0,0 11.774,0 15.514,5 17.065,911.774,0 18.772,50,015.514,5 Pusat0,0

.017 Pelaporan Keuangan dan Inventaris Barang

0,0 300,7 300,7 330,8300,7 363,80,0300,7OU 0,0

0,0 300,7 300,7 330,8300,7 363,80,0300,7 Pusat0,0

.019 Laporan Kinerja 0,0 166,0 83,1 91,4166,0 100,50,083,1OP 0,0

0,0 166,0 83,1 91,4166,0 100,50,083,1 Pusat0,0

.020 Pelaporan Pegawaian dan Kearsipan 0,0 115,6 240,6 264,6115,6 291,10,0240,6OP 0,0

0,0 115,6 240,6 264,6115,6 291,10,0240,6 Pusat0,0

.994 Layanan Perkantoran 0,0 477,0 477,0 524,7477,0 577,10,0477,0OP 0,0

0,0 477,0 477,0 524,7477,0 577,10,0477,0 Pusat0,0

2095.01.002

Jumlah Fasilitas Kesehatan yang memberikan pelayanan wajib lapor bagi pecandu narkotika

0,0 4.229,5 7.259,0 7.984,94.229,5 8.783,00,07.259,0 0,0

.016 Laporan Teknis 0,0 4.229,5 7.259,0 7.984,94.229,5 8.783,00,07.259,0OU 0,0

0,0 4.229,5 7.259,0 7.984,94.229,5 8.783,00,07.259,0 Pusat0,0

TOTAL 6.413.578,6 12.468.271,3 12.637.227,3

13.904.622,6

6.042.082,7 14.221.756,5

12.610,011.373.612,7

Keterangan :

Kolom (3) : OU=Output Utama, OP=Output Pendukung; Kolom (4) = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

Kolom (5) : Rupiah = (Rupiah Non Pendamping + Pendamping)

0,0

Formulir 2.3 - 31

Page 32: B. SUMBER PENDANAAN...(1) Kode (2) (5) (6) PNBP+BLU (7) B. SUMBER PENDANAAN (07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output (9)=(5+6+7+8) Usulan Tahun 2014 (Juta

(1)

Kode

(2) (5) (6)

PNBP+BLU

(7)

B. SUMBER PENDANAAN

(07) PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN

Kegiatan/Sas. Keg/IKK/Output

(9)=(5+6+7+8)

Usulan Tahun 2014 (Juta Rupiah)

(10)

LokasiRupiah

(11) (13)(12)

PLN+PDN Jumlah

Alokasi 2013

Prakiraan Kebutuhan

2015 2016 2017

(4)

(Juta Rupiah)

Jenis Output

(3)

SBSN

(8)

Formulir 2.3 - 32