35
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 1 BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas SDAPE Kabupaten Bandung Tahun 2011, Dinas SDAPE Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp. 28.727.166.705,00 dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.448.187.625,00 (enam milyar empat ratus empat puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah ) Belanja Langsung sebesar Rp.22.278.979.080,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah ) untuk melaksanakan 10 Program dan 46 Kegiatan pada Belanja Langsung. Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp. 6.448.187.625,00 terealisasikan sebesar Rp. 6.106.167.244,00 atau sebesar 94,70 %. Sedangkan dari total Belanja Langsung sebesar Rp. 22.278.979.080,00 Terealisasikan sebesar Rp. 21.085.561.906,00 atau sebesar 94,64 %. Rincian penjelasan dari Belanja Langsung tersebut adalah sebagai berikut : 4.1 Urusan Wajib 4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. a) Penyediaan jasa surat menyurat Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 3.850.000,00 atau sebesar 100 %, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut: Persiapan bahan-bahan yg akan diadakan Pembelian perangko, materai dan kwitansi sedang Berdasarkan proses langkah-langkah diatas, dapat dilaksanakan pelayanan proses surat menyurat Dinas dengan baik. Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini : Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Realisasi Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan Rp. 3.850.000,00 Rp. 3.850.000,00 Keluaran Tersedianya perangko kilat, biasa, materai 6000 12 Bulan 12 Bulan

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA · Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga atau swakelola Pelaksanaan pengadaan barang cetakan Dinas sesuai yang telah direncanakan

  • Upload
    phamque

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 1

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas SDAPE Kabupaten Bandung

Tahun 2011, Dinas SDAPE Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi anggaran belanja

setelah perubahan sebesar Rp. 28.727.166.705,00 dua puluh delapan milyar tujuh ratus

dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) terdiri dari

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.448.187.625,00 (enam milyar empat ratus empat

puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah )

Belanja Langsung sebesar Rp.22.278.979.080,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh

puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah ) untuk

melaksanakan 10 Program dan 46 Kegiatan pada Belanja Langsung.

Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp.

6.448.187.625,00 terealisasikan sebesar Rp. 6.106.167.244,00 atau sebesar 94,70 %.

Sedangkan dari total Belanja Langsung sebesar Rp. 22.278.979.080,00 Terealisasikan

sebesar Rp. 21.085.561.906,00 atau sebesar 94,64 %. Rincian penjelasan dari Belanja

Langsung tersebut adalah sebagai berikut :

4.1 Urusan Wajib

4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

a) Penyediaan jasa surat menyurat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.850.000,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 3.850.000,00 atau sebesar 100 %, dengan langkah-langkah kegiatan

sebagai berikut:

Persiapan bahan-bahan yg akan diadakan

Pembelian perangko, materai dan kwitansi sedang

Berdasarkan proses langkah-langkah diatas, dapat dilaksanakan pelayanan

proses surat menyurat Dinas dengan baik.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp. 3.850.000,00

Rp. 3.850.000,00

Keluaran Tersedianya perangko kilat, biasa, materai 6000

12 Bulan 12 Bulan

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 2

/ 3000 dan kwitansi sedang

Hasil Optimalnya pelayanan jasa surat menyurat Dinas

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan koordinasi melalui surat menyurat berjalan lancar

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas meningkat

12 Bulan 12 Bulan

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.300.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 20.381.306,00 atau sebesar 77,50 %. Dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

Melakukan evaluasi terhadap pembiayaan telepon, air PDAM, listrik UPTD

dan surat kabar/majalah.

Pelaksanaan pembayaran rekening telepon,air PDAM, listrik UPTD dan

pembelian majalah/koran untuk kepentingan Dinas

Pembayaran listrik Dinas tidak dilaksanakan dikarenakan telah dilakukan

pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bagian Umum

Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini:

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp. 26.300.000,00

Rp. 20.381.306,00

Keluaran Terpeliharannya jaringan telepon

Tersedianya air minum Terselenggaranya

komunikasi dan informasi melalui internet, telepon, majalah dan surat kabar

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Meningkatnya produktivitas kerja berkat penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yg baik

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan kerja di Dinas SDAPE meningkat

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Kerja Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 3

c) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.950.000,000 dan telah terealisir sebesar

Rp. 4.950.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini direalisasikan untuk

pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor (Service Printer, PC, Laptop, Mesin

Tik,) agar terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan baik.

Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM Rp. 4.950.000,00 Rp. 4.950.000,00

Keluaran Terpeliharanya penunjang pelaksanaan kegiatan kantor

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terciptanya pelayanan yang baik

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Terciptanya Kegiatan Administrasi kantor yang baik

12 Bulan 12 Bulan

d) Penyediaan alat tulis kantor / ATK

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.988.360,000 dan telah terealisir

sebesar Rp. 49.532.000,00 atau sebesar 99,09%. Dengan langkah-langkah

sebagai berikut :

Melaksanakan evaluasi jenis ATK yang akan diadakan selama 12 bulan

Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga

Pelaksanaan pengadaan barang ATK sesuai yang telah direncanakan untuk

keperluan keperluan selama 12 bulan, sehinga terwujudnya kegiatan

administrasi kantor yang baik.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp. 49.988.360,000

Rp. 49.532.000,00

Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan kegiatan Kedinasan berjalan dengan baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 4

e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.550.250,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 14.549.300,00 atau sebesar 99,99%. Dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

Melaksanakan evaluasi jenis barang-barang cetakan yang akan diadakan

untuk 12 bulan dan besaran biaya penggandaan / foto copy selama 12 bulan

Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga atau swakelola

Pelaksanaan pengadaan barang cetakan Dinas sesuai yang telah

direncanakan dan penggandaan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga

terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp. 14.550.250,00 Rp. 14.549.300,00

Keluaran Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terselenggaranya operasional kantor

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.850.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 3.850.000,00 atau sebesar 100%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Melaksanakan evaluasi jenis peralatan listrik yang akan diadakan untuk 12

bulan

Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola

Pelaksanaan pengadaan barang listrik / elektronik sesuai yang telah

direncanakan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga terwujudnya

kegiatan administrasi kantor dengan baik.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 5

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp.3.850.000,00 Rp.3.850.000,00

Keluaran Penyediaan alat listrik dan elektronik

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

g) Penyediaan peralatan rumah tangga

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.700.000,000dan telah terealisir sebesar

Rp. 7.700.000,000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan

peralatan rumah tangga seperti alat- alat kebersihan dan bahan pembersih,

dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Melaksanakan evaluasi jenis alat / bahan pembersih yang akan diadakan

Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola

Pelaksanaan pengadaan alat / bahan pembersih sesuai yang telah

direncanakan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan

baik

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp. 7.700.000,00 Rp. 7.700.000,00

Keluaran Tersedianya peralatan dan bahan pembersih rumah tangga kantor

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Meningkatnya penyelenggaraan kerja

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan bejalan dengan baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 6

h) Penyediaan makanan dan minuman

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 226.440.000,00 dan telah terealisasi

sebesar Rp. 207.177.500,00 atau sebesar 91,49%. Kegiatan ini diperuntukkan

bagi pemberian makanan dan minuman harian untuk pegawai sebanyak 87 orang

/ 12 hari / 12 bulan serta makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

Melaksanakan evaluasi berapa kali rapat dan kedatangan tamu yang harus

disiapkan makan minumnya selama 12 bulan

Melaksanakan proses pengadaan makanan dan minuman melaui proses

swakelola, sehingga terwujudnya kegiatan pelayanan aparatur Dinas dengan

baik

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp. 226.440.000,00 Rp. 207.177.500,00

Keluaran Tersedianya makanan dan minum harian pegawai dan kegiatan rapat, tamu.

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terlaksananya kelancaran tugas dinas

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Meningkatnya pelayanan dinas kepada masyarakat

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.125.000,00 dan telah terealisasi Rp.

62.275.000,00 atau sebesar 90,09 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya

perjalanan Dinas Luar Kabupaten Bandung diataranya : ke Jakarta, serta kota-

kota lainnya di Indonesia dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi atau pun

pengkayaan wawasan aparat Dinas SDAPE.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 7

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp. 69.125.000,00

Rp. 62.275.000,00

Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.850.000,00 dan telah terealisasi Rp.

199.300.000,00 atau sebesar 99,72 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya

Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka rapat-rapat

koordinasi, konsultasi dengan SKPD terkait lainnya di dalam wilayah Kabupaten

Bandung.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp. 199.850.000,00 Rp. 199.300.000,00

Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat Kabupaten

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

k) PHBN (Penunjang Hari-hari Bersejarah Nasional)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan telah terealisasi Rp.

8.450.000,00 atau sebesar 84,50 %. Bentuk kegiatan ini berupa kegiatan-kegiatan

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 8

dalam rangka menyambut hari bersejarah nasional seperti kegiatan gerak jalan,

perlombaan dan Pameran serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan rasa

nasionalisme dan mempertinggi persaudaraan antar karyawan di lingkungan

Kabupaten Bandung.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan

Rp. 10.000.000,00

Rp. 8.450.000,00

Keluaran Terlaksananya penunjang hari bersejarah nasional

12 Bulan 84,50%

Hasil Meningkatnya rasa nasionalisme

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Tingginya rasa nasionalisme

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 ulan

4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.145.650.000 dan telah terealisasi

Rp. 1.106.190.000,00 atau sebesar 96,56 %. Bentuk kegiatan ini berupa

pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor berupa roda empat sebanyak 5

unit dan roda 2 sebanyak 14 unit yang diperuntukan untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan dinas.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan

Jumlah dana

Rp. 1.145.650.000,00

Rp. 1.106.190.000,00

Keluaran Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional dinas

19 unit 19 unit

Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 9

b) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.945.000,00 dan telah terealisasi Rp.

70.370.300,00 atau sebesar 95,17 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan

komputer, printer, roll meter, AC dan gordyn yang diperuntukan untuk menunjang

pelaksanaan kegiatan dinas, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Melaksanakan survey dan menetapkan spesifikasi teknis barang (printer 5

unit, komputer 5 unit, roll meter 2 buah, gordyn 171 m) yang akan diadakan

Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga

Pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan yang telah direncanakan,

sehingga terwujudnya kegiatan kantor dengan baik

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan

Rp. 73.945.000,00

Rp. 70.370.300,00

Keluaran Pengadan : Printer Komputer Roll meter Gordyn

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Meningkatnya penyelenggaraan kerja

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 78.500.000,000 dan telah terealisir sebesar

Rp 77.480.000,000 atau sebesar 98,70 %. Dengan langkah-langkah sebagai

berikut :

Melaksanakan pendataan bagian bangunan kantor Dinas dan UPTD yang perlu

segera diperbaiki

Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 10

Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan ringan bagian gedung kantor Dinas

dan UPTD sesuai dengan yang telah direncakan, sehingga terwujudnya

kegiatan pelayanan aparatur dengan baik

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan

Rp. 78.500.000,000

Rp. 77.480.000,000

Keluaran Pembuatan Bak Penampung Air, perbaikan kamar mandi, perbaikan instalasi air dan perbaikan bagian gedung lainnya

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terpeliharanya keamanan, ketertiban/kerapihan bangunan kantor

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan kedinasan berjalan dengan baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan telah terealisasi

Rp. 229.364.800,00 atau sebesar 91,75 %. Bentuk kegiatan ini berupa belanja

peralatan kendaraan bermotor berupa belanja service, perpanjangan STNK dan

belanja bahan bakar minyak (premium dan solar) dan pelumas kendaraan

operasional kantor selama 12 bulan sehingga meningkatnya kinerja aparatur

Dinas.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan

Rp. 50.000.000,00

Rp. 229.364.800,00

Keluaran Pemeliharaan roda 4 dan roda 2

30 unit 30 unit

Hasil Terpeliharanya kendaraan operasional kantor

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik

12 Bulan 12 Bulan

Dampak

Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat

12 Bulan 12 Bulan

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 11

4.1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja

Dan Keuangan

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.473.300,00 dan telah terealisasi

Rp. 10.473.300,00 atau sebesar 100 %. kegiatan ini dilaksanakan dalam

rangka penyusunan laporan capaian kinerja berupa penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan

Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan

laporan lainnya.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan

Jumlah dana

Rp. 10.473.300,00

Rp. 10.473.300,00

Keluaran

(LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan laporan lainnya

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terinformasikannya kinerja Dinas

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat

Kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan Dinas SDAPE terkendali

12 Bulan 12 Bulan

Dampak

Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh

12 Bulan 12 Bulan

b) Penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.485.000,00 dan telah terealisasi Rp.

5.305.000,00 atau sebesar 96,72 %. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan

laporan prognosis realisasi anggaran dan semesteran realisasi anggaran

Dinas.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan

Rp. 5.485.000,00

Rp. 5.305.000,00

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 12

Keluaran Laporan prognosis realisasi anggaran

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terinformasikannya kinerja Dinas

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Kinerja Aparatur dan Keuangan Dinas SDAPE terkendali

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh

12 Bulan 12 Bulan

c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.450.000,00 dan telah terealisasi

Rp. 5.450.000,00 atau sebesar 100 %. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan

laporan keuangan akhir tahun, dengan produk utama berupa Laporan

Keuangan akhir tahun berikut laporan neraca keuangannya.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan

Rp.5.450.000,00

Rp.5.450.000,00

Keluaran Laporan Keuangan Akhir Tahun

12 Bulan 12 Bulan

Hasil Terinformasikannya kinerja

12 Bulan 12 Bulan

Manfaat Kinerja Aparatur dan keuangan Dinas SDAPE terkendali

12 Bulan 12 Bulan

Dampak Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh

12 Bulan 12 Bulan

4.1.4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa

a) Perencanaan Pembangunan jaringan Irigasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 495.680.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 469.428.000,00 atau sebesar 94,70 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya

penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi usulan Musrenbang ,

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 13

penyusunan Data Jaringan Irigasi dan penyusunan Review Data Base Irigasi, dengan

langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan Team Teknis

Pengumuman Lelang

Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan Kegiatan perencanaan.

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 495.680.000,00 Rp. 469.428.000,00

Keluaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi

3 dokumen 3 dokumen

Hasil Tersedianya acuan pembangunan jaringan irigasi

4 UPTD 4 UPTD

Manfaat Meningkatnya pelayanan jaringan irigasi

4 UPTD 4 UPTD

Dampak Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air

4 UPTD 4 UPTD

b) Perencanaan Pembangunan Reservoir

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.165.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 194.789.000,00 atau sebesar 98,79 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk

penyusunan dokumen perencanaan FS Reservoir Sub.DAS Cisangkuy. Dengan

langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia lelang

Pembentukan Team Teknis

Pengumuman Lelang

Pelaksanaan Lelang

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 14

Pelaksanaan Kegiatan perencanaan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 197.165.000,00 Rp. 194.789.000,00

Keluaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan reservoir

1 Dokumen 1 Dokumen

Hasil Tersedianya acuan pembangunan reservoir

1 Sub.DAS 1 Sub.DAS

Manfaat Meningkatnya pelayanan irigasi

1 Sub.DAS 1 Sub.DAS

Dampak Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air

1 Sub.DAS 1 Sub.DAS

c) Perencanaan Normalisasi saluran Sungai

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 276.645.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 237.064.000,00 atau sebesar 85,69 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk

penyusunan dokumen perencanaan / DED Drainase Kecamatan Margahayu. Dengan

langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia lelang

Pembentukan Team Teknis

Pengumuman Lelang

Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan kegiatan perencanaan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 276.645.000,00

Rp. 237.064.000,00

Keluaran Tersedianya dokumen OP danperencanaan DED Drainase Perkotaan Margahayu

1 dokumen 1 dokumen

Hasil Terarahnya perencanaan normalisasi saluran sungai

1 Sub.DAS 1 Sub.DAS

Manfaat Meningkatnya penanganan banjir/genangan

1 Sub.DAS 1 Sub.DAS

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 15

Dampak Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat sekitarnya

1 Sub.DAS 1 Sub.DAS

d) Pembangunan Reservoir

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 896.912.500,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 785.332.000,00 atau sebesar 87,56 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya

pembangunan reservoir di 3 UPTD (DI Leuwipanglay Ds Panyocokan Kec. Ciwidey,

DI Huluwotan Ds. Lebak Muncang Kec. Ciwidey, DI Tiis Dingin Ds Dukuh Kecamatan

Ibun, DI Cimugeyon Ds. Cihanyir Kec. Cikancung). Dengan langkah langkah kegiatan

sebagai berikut :

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia lelang

Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO/FHO

Pengumuman Lelang

Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 896.912.500,00 Rp.785.332.000,00

Keluaran Terlaksananya pembangunan reservoir

4 DI 4 DI

Hasil Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan kebutuhan air irigasi

3 UPTD 3 UPTD

Manfaat Meningkatnya layanan air irigasi bagi lahan pertanian

3 UPTD 3 UPTD

Dampak Intensitas tanam meningkat

3 UPTD 3 UPTD

e) Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.299.046.750,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 8.061.414.900,00 atau sebesar 97,14 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk

kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 4 UPTD dengan lokasi

tersebar :

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 16

UPTD Sub Das Ciwidey

- DI. Cibarengkok, Ds. Leubak Muncang, Kec. Ciwidey

- DI. Cihideung, Ds. Cipelah, Kec. Rancabali

- DI. Cibayondah, Ds. Alam Endah, Kec. Rancabali

- DI. Leuwikuray, Ds. Parungserab, Kec. Katapang

- DI. Saninten, Ds. Nengkelan, Kec. Ciwidey

- DI.Tambakruyung, Ds. Rawabogo, Kec.Ciwidey

- DI. Cibodas, Ds.Alam Endah, Kec. Rancabali

- DI.Gunungleutik, Ds. Cipelah, Kec. Rancabali

- DI.Cieceng (lanjutan), Ds. Panyocokan, Kec.Ciwidey

- DI. Panyandaan (lanjutan), Ds. Alamendah, Kec.Rancabali

- DI. Cigadog, Ds Lebakmuncang, Kec. Ciwidey

- DI. Sadakelir, Ds. Sukawening, Kec.Ciwidey

- DI.Cisaat, Ds. Nengkelan Kec. Ciwidey

- DI.Sadakelir (lanjutan), Ds. Nengkelan Kec. Ciwidey

- D.I. Cibeureum I Desa Keramat Mulya, Kec Soreang

- D.I. Cibeurem II Desa Sadu, Kec Soreang

- D.I Cibeureum III Desa Sadu, Kec Soreang

- D.I. Centang Desa Cibodas, Kec Kutawaringin

UPTD Sub Das Cisangkuy

- Cek Dam Cipeusing, Ds. Mangunjaya, Kec. Arjasari

- DI. Cidarangdan, Ds. Mekarjaya, Kec. Arjasari

- DI. Ciawigede, Ds. Pasirhuni, Kec. Cimaung

- DI. Citere, Ds. Pangalengan, Kec. Pangalengan

- DI. Cikamadong, Ds. Banjaran wetan, Kec. Banjaran

- Jaringan dan Keermuur Cilaki, Ds.Lamajang Kec. Pangalengan

- DI. Bugel, Ds. Neglasari, Kec. Banjaran

- DI. Cirehe, Ds. Cimaung Kec. Cimaung

- DI. Cadas gantung, Ds. Lamajang Kec. Pangalengan

- DI. Buah Piit, Ds. Cikalong, Kec. Cimaung

- DI. Cikalong, Ds. Cikalong, Kec. Cimaung

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 17

- DI. Baros, Ds. Bojongkunci, Kec. Pameungpeuk

- DI. Kadugondong, Ds. Lamajang, Kec. Pangalengan

- DI.Batupetak, Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan

- DI.Cimenteng, Ds. Margahurip Kec. Banjaran

- D.I. Kiangroke Desa Kiangroke , Kec Banjaran

- D.I. Kiaraeunyeuh Desa Gandasari Kec Katapang

- D.I. Junti Hilir I Desa Banyusari Kec Katapang

- D.I. Junti Hilir II Desa Sangkan Hurip Kec Katapang

UPTD Sub Das Cirasea

- DI. Lebakgede, Ds. Cibeet, Kec. Ibun

- DI. Cikukuk, Ds. Cibeureum, Kec. Kertasari

- Rehab. Jaringan Cijambe, Ds. Pangguh Kec. Ibun

- DI. Citayem, Ds. Drawati, Kec. Paseh

- DI. Toblong, Ds. Cipaku, Kec. Paseh

- DI. Bojong Picung, Ds. Pangguh, Kec. Ibun

- DI. Dam Karta, Ds. Karang Tunggal, Kec. Paseh

- DAM Holil, Ds. Cigentur Kec. Paseh

- DI.Sayuran, Ds. Girimulya Kec. Pacet

- D.I. Cengkrong Desa Bumiwangi Kec Ciparay

- D.I. Bojong Desa Bojong Kec Majalaya

- D.I. Ancol Desa Wangisagara Kec Majalaya

UPTD Sub Das Citarik

- DI. Leuwisataun, Ds. Sangiang, Kec. Rancaekek

- DI. Candi, Ds. Cipanjalu, Kec. Cilengkrang

- DI. Curug Candung, Ds. Haurpugur, Kec. Rancaekek

- DI. Adimaja, Ds. Sukamanah Kec. Cicalengka

- DI. Ciaro, Ds. Ciaro, Kec. Nagreg

- DI. Cikalage, Ds. Cikasungka, Kec. Cikancung

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 18

- DI. Sawahgede, Ds. Cikuya/Waluya, Kec. Cicalengka

- DI. Situkuluwung, Ds. Sangiang, Kec. Cikancung-Ds. Tanjunglaya Kec.

Rancaekek

- DI.Ciburial, Ds. Nagreg Kec. Cicalengka

- D.I. Cikoang Desa Srirahayu Kec Cikancung

- D.I. Sudimampir Desa Haurpugur Kec Rancaekek

dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO / FHO

Pengumuman Lelang

Pelaksanaan Lelang

Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 8.299.046.750,00 Rp. 8.061.414.900,00

Keluaran Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi

60 DI 60 DI

Hasil Meningkatnya kualitas jaringan irigasi

4 UPTD 4 UPTD

Manfaat Terpenuhinya Kebutuhan Air bagi lahan pertanian

4 UPTD 4 UPTD

Dampak Intensitas Tanam Meningkat

4 UPTD 4 UPTD

f) Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang Telah Dibangun

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 858.653.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 824.678.500,00 atau sebesar 96,04 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk

melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah

dibangun di 4 UPTD, dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

Pembayaran honorarium petugas OP Irigasi sebanyak 86 orang

Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 19

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 858.653.000,00 Rp. 824.678.500,00

Keluaran Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun

4 UPTD 4 UPTD

Hasil Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi terhadap kebutuhan air irigasi

4 UPTD 4 UPTD

Manfaat Terpenuhinya fungsi jaringan irigasi bagi lahan pertanian

4 UPTD 4 UPTD

Dampak Intensitas Tanam Meningkat

4 UPTD 4 UPTD

g) Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 649.040.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 617.393.000,00 atau sebesar 95,12%. Kegiatan ini diperuntukan untuk

membiayai pelatihan (OP, penyusunan RTTG, penyusunan manual OP, Komisi

Irigasi, pengelolaan aset irigasi); kajian garis sempadan irigasi DI Leuwikuray dan DI

Cibeureum, kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air di DI.Ciranjang Ds.

Pasirjambu Kec. Pasirjambu dan DI. Sodong Ds. Sukawening Kec. Ciwidey, dengan

langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat –rapat persiapan

Pembinaan Rutin

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 649.040.000,00 Rp. 617.393.000,00

Keluaran Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air irigasi

6 lembaga 6 lembaga

Hasil Meningkatnya kemampuan pengelola air irigasi

6 lembaga 6 lembaga

Manfaat Meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif

6 DI 6 DI

Dampak Terpeliharanya Jaringan Irigasi dengan pola partisipatif

Kab. Bandung Kab. Bandung

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 20

h) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.422.600,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 1.339.865.900,00 atau sebesar 94,18 %. Kegiatan ini diperuntukan rehabilitasi

jaringan Drainase : Saluran sekunder Cibereum Ds. Cingcin/Pamekaran Kec.

Soreang, Saluran Drainase Cingcin-Cikambuy Ds. Cingcin Kec. Soreang, saluran

Cilokotot Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu, Normalisasi Sungai Kancil Jati

Ds. Cibodas Kec Solokan Jeruk. Dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis

Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang

Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 1.422.600,000 Rp. 1.339.865.900,00

Keluaran Terlaksananya rehabilitasi saluran sungai/saluran pembuang

4 lokasi ..4 lokasi

Hasil Berkurangnya daya rusak air

4 lokasi ..4 lokasi

Manfaat Meningkatnya fungsi saluran pembuang

4 lokasi ..4 lokasi

Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

4 lokasi ..4 lokasi

4.1.5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau

dan Sumber Air Lainnya.

a) Master Plan Sumber Daya Air

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 388.760.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 369.385.400,00 atau sebesar 95,02 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk

penyusunan dokuemen Master Plan Sumber Daya Air Sub Das Citarik dan Sub Das

Cirasea, dengan langkah langkah kegiatan sbb :

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 21

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan Team Teknis

Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang

Pelaksanaan Perencanaan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 388.760.000,00 Rp. 369.385.400,00

Keluaran Tersusunnya dokumen Master Plan Sumber Daya Air

1 dokumen 1 dokumen

Hasil Terarahnya perencanaan dan pelaksanaan konservasi sungai dan saluran drainase

2 Sub Das 2 Sub Das

Manfaat Terarahnya konservasi dan pengendalian daya rusak air untuk wilayah soreang dan sekitarnya

2 Sub Das 2 Sub Das

Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

2 Sub Das 2 Sub Das

4.1.6 Program Pengendalian Banjir

a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.792.269.250,00 dan telah terealisir

sebesar Rp. 1.621.214.750,00 atau sebesar 90,46 %. Kegiatan ini diperuntukan

perbaikan jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di :

UPTD Sub Das Citarik

- Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cipariuk Ds. Cibiru Hilir Kec. Cileunyi

- Pembuatan TPT/Kirmir Kali Cipeso dan Kali Ciganitri Ds.

Buahbatu/Lengkong

Kec. Bojongsoang

UPTD Sub Das Ciwidey

Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Ciwidey di Ds. Ciwidey Kec.Ciwidey dan Ds.

Tenjolaya Kec. Pasirjambu

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 22

Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cikambuy Ds. Banyusari Kec. Katapang

UPTD Sub Das Cisangkuy

- Pembuatan TPT/Kirmir muara Sungai Cibanjaran Ds. Banjaran Wetan

Kec.Banjaran

UPTD Sub Das Cirasea

- Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cisunggalah Ds. Panyadap Kec. Solokan jeruk

dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis

Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang

Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. .792.269.250,00 Rp. 7.621.214.750,00

Keluaran Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai

6 Saluran sungai 6 saluran sungai

Hasil Berkurangnya daya rusak air

6 Saluran sungai 6 saluran sungai

Manfaat Meningkatnya optimalisasi jaringan drainase

6 Saluran sungai 6 saluran sungai

Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

6 Saluran sungai 6 saluran sungai

b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 328.725.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 282.463.000,00 atau sebesar 85,93 %. Kegiatan ini diperuntukan pengadaan

barang bahan banjiran bronjong dan karung plastik serta pembersihan sungai atau

saluran pembuang oleh kelompok masyarakat (stake holder).

dengan langkah langkah kegiatan sbb :

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 23

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia

Pembentukan Team Pengadaan Barang

Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang

Pelaksanaan Pengadaan Bahan Banjiran

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 328.725.000,00 Rp.282.463.000,00

Keluaran Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir berupa penyediaan bahan banjiran

Bronjon Kawat : 250 bh dan Karung : 50.000 buah

Bronjon Kawat : 250 bh dan Karung : 50.000 buah

Hasil Berkurangnya daya rusak air

4 sub DAS 4 sub DAS

Manfaat Meningkatnya optimalisasi jaringan irigasi

4 sub DAS 4 sub DAS

Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

4 sub DAS 4 sub DAS

c) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.291.900.000,00 dan telah terealisir

sebesar Rp. 1.239.608.000,00 (95,95%). Kegiatan ini diperuntukan pengadaan

konstruksi jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di :

UPTD Sub Das Citarik

- Pengerukan sedimen saluran pembuang Depok/Lembang Kotok Ds.

Sukamanah Kec. Rancaekek

- Normalisasi sungai Cigorowong Ds. Citaman Kec. Nagrek

UPTD Sub Das Ciwidey

- Normalisasi kali Cidano Ds Kopo Kec.Kutawaringin

UPTD Sub Das Cisangkuy

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 24

- Normalisasi Sungai Cijalupang-Cikasungka Kec. Cangkuang dan Kec.

Soreang

dengan langkah langkah kegiatan sbb :

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis

Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang

Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 1.291.900.000,00 Rp. 1.239.608.000,00

Keluaran Terlaksananya upaya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali

4 Saluran sungai 4 Saluran sungai

Hasil Berkurangnya daya rusak air

4 Saluran sungai 4 Saluran sungai

Manfaat Berkurangnya Lama Genangan

4 Saluran sungai 4 Saluran sungai

Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan

4 Saluran sungai 4 Saluran sungai

4.1.7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air

a) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000. dan telah terealisir sebesar

Rp. 95.500.000,00 atau sebesar 95,50 %. Kegiatan ini berupa pendataan mata air

yang bertujuan untuk pengamanan mata air dari kerusakan sumber-sumber air yang

akan dimanfaatkan masyarakat.

Jumlah total lokasi pendataan mata air sebanyak 323 titik lokasi yang

tersebar di :

Wilayah UPTD Sub Das Ciwidey sebanyak 36 titik lokasi terdiri dari : milik

Perhutani sebanyak 27 titik lokasi dan milik masyarakat sebanyak 9 titik

lokasi

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 25

Wilayah UPTD Sub Das Cisangkuy sebanyak 86 titik lokasi terdiri dari : milik

Perhutani sebanyak 77 titik dan milik masyarakat sebanyak 8 titik lokasi

Wilayah UPTD Sub Das Cirasea sebanyak 80 titik secara keseluruhan lokasi

milik masyarakat

Wilayah UPTD Sub Das Citarik sebanyak 125 titik lokasi terdiri dari : milik

Perhutani sebanyak 15 titik lokasi dan milik masyarakat sebanyak 110 titik

lokasi.

Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat –rapat persiapan

Pembentukan tim survey dan pengolah data

Pelaksanaan survey / pendataan

Pengolahan data hasil survey

Penyusunan laporan pendataan menjadi dokumen pendataan mata air

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana

Rp. 100.000.000,00

Rp. 95.500.000,00

Keluaran Terlaksananya pendataan mata air

1 dokumenn 1 dokumen

Hasil Tersedianya data potensi mata air yang akan dibebaskan oleh pemerintah

1 dokumen 1 dokumen

Manfaat Terpeliharanya sumber daya air

Kab. Bandung Kab. Bandung

Dampak Terkendalinya kerusakan sumber sumber air

Kab. Bandung Kab. Bandung

4.2. Urusan Pilihan

4.2.1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

a. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.125.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 36.125.000,00 ( 100% ). Kegiatan ini berupa Sosialisasi Perda No.8 Tahun 2011

tentang air tanah, sebagai tindak lanjut Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2008 tentang Air Tanah

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 26

kepada stake holder bidang air tanah sebanyak 135 perusahaan pemanfaat air tanah

(industri tekstil integrasi, industri garment, restoran, hotel, pengelola perumahan,

industri air minum dalam kemasan (AMDK) dalam rangka memberikan pemahaman

tentang hak dan kewajiban sebagai sebagai pengusaha yang sedang dan akan

memanfaatkan air tanah.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan tim sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan

Rp. 36.125.000,00

Rp. 36.125.000,00

Keluaran Terlaksananya sosialisasi Perda Air Tanah kepada para stake holder bidang air tanah

135 perusahaan 135 perusahaan

Hasil Dipahaminya dan ditaatinya aturan pengelolaan air tanah oleh para stake holder bidang air tanah

135 perusahaan 135 perusahaan

Manfaat Ditaatinya pengelolaan air tanah oleh para stake holder

135 perusahaan 135 perusahaan

b. Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 71.315.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.

59.315.500,00 atau sebesar 83,17 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian

pembuatan demplot reklamasi pertambangan di Kabupaten Bandung.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan panitia pengadaan

Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan

Pelaksanaan penyusunan kajian

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 27

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana

Rp. 71.315.000,00

Rp. 59.315.500,00

Keluaran Terlaksananya kajian reklamasi di lahan batas pertambangan

1 dokumen 1 dokumen

Hasil Tersedianya acuan reklamasi pertambangan

Kabupaten bandung Kabupaten bandung

Manfaat Pelaksanaan reklamasi pertambangan sesuai aturan

Kabupaten bandung Kabupaten bandung

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.330.220,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 147.085.000,00 atau sebesar 97,24%. Kegiatan ini berupa pembinaan,

pengawasan, pengendalian basis data pertambangan di Kabupaten Bandung.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan tim sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana

Rp. 150.330.220,00 Rp. 147.085.000,00

Keluaran Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan serta basis data pertambangan

18 Perusahaan 18 Perusahaan

Hasil Tersedianya basis data tentang pertambangan dan terkendalinya kegiatan pertambanagn berdasarkan kaidah pertambangan

18 perusahaan 18 Perusahaan

Manfaat Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi

18 perusahaan 18 Perusahaan

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 28

d. Monitoring evaluasi dan pelaporan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.300.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.

38.419.000,00 atau sebesar 95,33 %. Kegiatan ini berupa pelaksanaan pengawasan,

pengendalian dan konservasi air tanah melalui alih fungsi sumur produksi menjadi

sumur imbuhan dalam sebanyak 3 unit untuk konservasi air tanah.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi

Pelaksanaan pembangunan konstruksi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana

Rp. 40.300.000,00 Rp. 38.419.000,00

Keluaran Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui alih fungsi sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam

3 unit 3 unit

Hasil Terjaganya kondisi air tanah

3 unit 3 unit

Manfaat Terjaga potensi air tanah untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat

3 unit 3 unit

e. Sosialisasi cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tanah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.450.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 37.450.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berupa sosialisai cara

perhitungan NPA (Nilai Perolehan Air Tanah) kepada 130 perusahaan pengambil air

tanah.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan tim sosialisasi

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 29

Pelaksanaan sosialisasi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan

Rp. 37.450.000,00 Rp. 37.450.000,00

Keluaran Terlaksananya sosialisasi NPA kepada perusahaan pengambil air tanah

130 perusahaan 130 perusahaan

Hasil Terpahaminya cara perhitungan NPA dan terpeliharanya konservasi air tanah

130 perusahaan 130 perusahaan

Manfaat Optimalnya data volume pengambilan air tanah

130 perusahaan 130 perusahaan

4.2.2 Program Pengawasan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan

a) Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.825.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 161.550.000,00 atau sebesar 94,57 %. Kegiatan ini agar terjaganya

keseimbangan dan pemanfaatan air tanah antara recharge dan discharge air tanah.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

Pembentukan tim sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 170.825.000,00 Rp. 161.550.000,00

Keluaran Terlaksananya pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis dan administrasi

307 perusahaan 307 perusahaan

Hasil Terjaganya keberadaan air tanah

307 perusahaan 307 perusahaan

Manfaat Terkendalinya pengambilan air tanah

307 perusahaan 307 perusahaan

Dampak Terawasinya kegiatan pengambilan air tanah sesuai dengan kaidah yang baik

307 perusahaan 307 perusahaan

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 30

b) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.411.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 148.891.000,00 atau sebesar 98,19 %. Kegiatan ini diperuntukan pengadaan

peta geologi, hidrogeologi dan topografi dan juga pemetaan daerah rawan bencana

alam dan pengambilan sampel tanah serta analisisnya, penyusunan peta zona rawan

tanah longsor dan analisa kestabilan lereng berlokasi di kec. Cimenyan. Alasan

penetapan kecamatan tersebut dikarenakan mempunyai zona resiko gerakan tanah,

longsor, retakan, amblesan, rayapan dan fall/jatuhan. Selanjutnya hasil studi sudah

disosialisasikan kepada masyarakat berupa peta Zona kerentanan gerakan tanah

pada setiap desa di Kecamatan yang bersangkutan.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan panitia pengadaan

Pelaksanaan pengadan jasa konsultansi

Pelaksanaan penyusunan peta geologi

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 148.411.000,00

Rp. 148.891.000,00

Keluaran Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi dan penanggulangan bencana geologi

1 peta 1 peta

Hasil Dapat diantisipasinya kejadian akibat bencana geologi/tanah longsor

1 Kecamatan 1 Kecamatan

Manfaat Terpetakannya daerah rawan bencana geologi di 1 kecamatan dan mitigasi bencana geologi di Kab.Bandung

1 Kecamatan 1 Kecamatan

c) Pengukuran Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.675.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 167.823.000,00 atau sebesar 98,33 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 31

penurunan muka tanah di Kecamatan Dayeuh kolot, kecamatan baleendah,

Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Margahayu.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

Rapat-rapat persiapan

Pembentukan panitia pengadaan

Pelaksanaan pengadan jasa konsultansi

Pelaksanaan penyusunan dokumen land subsidence

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 170.675.000,00

Rp. 167.823.000,00

Keluaran Terlaksananya pembuktian adanya penurunan muka tanah (land subsidence)

1 paket 1 paket

Hasil Terjaganya konservasi air tanah

4 kecamatan 4 kecamatan

Manfaat Tersedianya data dan informasi tentang penurunan muka tanah (land subsidence)

4 kecamatan 4 kecamatan

4.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

a) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.398.703.450,00 dan terealisir sebesar Rp.

1.296.113.050,00 atau sebesar 92,67 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk pendataan

calon peneriman bantuan lisdes tahun 2013 dan 2014 (3.600 RT, 82 desa 26

kecamatan) dan pemasangan listrik pedesaan bagi keluarga kurang mampu (Pra KS)

sebanyak 1.044 RT berlokasi di 36 desa 18 Kecamatan tersebar di :

1. Ds. Panundaan, Ds. Indragiri, Ds.K aramatmulya, Ds.Sadu, Ds.Sekarwangi,

Ds.Sukajadi, dan Ds. Pamekaran ( berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec.Ciwidey,

Kec.Rancabali dan Kec. Soreang).

2. Ds. Sukamulya, Ds.Katapang, Ds.Sukamukti, Ds.Bandasari, Ds.Jatisari dan Ds.

Pananjung (berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec. Kutawaringin, Kec. Katapang

dan Kec. Cangkuang).

3. Ds. Banjaran wetan, Ds. Ciapus, Ds.Mekarjaya, Ds.Tarajusari, Ds.Batukarut dan

Ds. Mangunjaya ( berada di 2 Kecamatan yaitu : Kec.Banjaran dan Kec. Arjasari)

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 32

4. Ds. Andir, Ds.Rancamanyar, Ds.Campakamulya, Ds.Malasari, Ds.Pulosari,

Ds.Sukamaju, Ds.Sukamanah, Ds. Babakan dan Ds.Cikoneng (berada di 4

kecamatan yaitu : Kec. Baleendah, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dan Kec.

Ciparay).

5. Ds.Sukamukti, Ds. Neglasari, Ds. Cipeujeuh, Ds.Citaman, Ds.Rancaekek,

Ds.Sukamanah, Ds.Cibenying dan Ds. Jatiendah (berada di 6 Kecamatan Yaitu :

Kec. Majalaya, Kec.Pacet, Kec. Nagreg, Kec.Rancaekek, Kec. Cimenyan dan

Kec. Cilengkrang

Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat –rapat persiapan

2. Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan

3. Koordinasi dengan pihak PLN

4. Pendataan konsumen ke lokasi bersama PLN

5. Pengumuman lelang

6. Pelaksanaan lelang

7. Pembuatan laporan- laporan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 1.398.703.450,00

Rp. 1.296.113.050,00

Keluaran Tersambungnya Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah bagi masyarakat Pra-KS

1044 RT 1044 RT

Hasil Terpenuhinya kebutuhan penerangan rumah bagi masyarakat Pra-KS

1044 RT 1044 RT

Manfaat Meningkatnya perekonomian masyarakat Pra-KS

1044 RT 1044 RT

b) Pengembangan Mikrohidro

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 59.002.000,00 atau sebesar 98,34 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk

penyusunan pra FS Mikrohydro di Sub Das Ciwidey yang memiliki potensi Potensi

Listrik Tenaga Mikro Hydro .

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 33

Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat –rapat persiapan

2. Pembentukan pejabat pengadaan

3. Pelaksanaan lelang

4. Penyusunan dokumen Pra FS

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 60.000.000,00

Rp. 59.002.000,00

Keluaran Tersedianya Pra FS potensi mikrohydro yg memiliki potensi PLTMH

1 dokumen 1 dokumen

Hasil Tersedianya acuan pengembangan mikrohidro

1 Sub Das 1 Sub Das

Manfaat Meningkatnya pemanfaatan sumber energi alternatif (mikrohidro)

1 Sub Das 1 Sub Das

c) Pengembangan Desa Mandiri Energi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 123.223.600,00 atau sebesar 98,58%. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan

14 unit Biogas dan 2 unit pengolah biodigester di kampung Ciaul desa Cisondari

kecamatan Pasir Jambu dan Kampung Sukamenak / Cibeureum Desa Pangalengan

Kec. Pangalengan.

Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat –rapat persiapan

2. Pembentukan pejabat pengadaan

3. Pelaksanaan lelang

4. Pelaksanaan pengadaan

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 34

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp125.000.000,00

Rp. 123.223.600,00

Keluaran pemberian bantuan 14 unit Biogas dan 2 unit pengolah biodigester

2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa

Hasil Tersedianya acuan pemanfaatan energi alternatif

2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa

Manfaat Terciptanya pengembangan desa mandiri energi

2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa

d) Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Panas Bumi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 244.000.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 232.585.000,00 atau sebesar 95,32 %. Kegiatan ini diperuntukan sosialisasi dan

sarasehan tentang kepanasbumian kepada masyarakat sekitar perusahaan

pengelola panas bumi dan stake holder pemerhati kepanas bumian sehingga

meningkatnya pemahaman tentang kepanasbumian.

Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Rapat –rapat persiapan

2. Koordinasi nara sumber

3. Penyusunan bahan-bahan sosialisasi dan sarasehan

4. Pelaksanaan sosialisasi dan sarasehan

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 244.000.000,00

Rp. 232.585.000,00

Keluaran Terlaksananya sosialisasi dan sarasehan tentang kepanasbumian

150 orang 150 orang

Hasil Transformasi informasi tentang kepanasbumian akan tepat sasaran

100% 100%

Manfaat Meningkatnya pemahaman dan kepedulian peserta tentang pengelolaan panas bumi

100 % 100%

DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 35

e) Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 101.341.000,00 dan telah terealisir sebesar

Rp. 94.467.000,00 atau sebesar 93,22 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk

mengevaluasi data produksi seluruh potensi dan pengelolaan panas bumi oleh 5

pengembang panas bumi yang berlokasi di Kabupaten bandung, antara lain :

Pertamina Geothermal Energi, Wayang Windu Geothermal Energi, Chevron

Geothermal Indonesia, Geo Dipa Energi dan Yalateknosa.

Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan-bahan monev

2. Pelaksanaan Monev dan Pelaporan

Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :

Indikator Tolok Ukur Kinerja

Target Realisasi

Masukan Jumlah dana Rp. 101.341.000,00 94.467.000,00

Keluaran Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan panas bumi di Kab.bandung

5 Pengembang 5 Pengembang

Hasil Termonitornya dan terevaluasinya data produksi seluruh potensi panas bumi di Kab.bandung dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil panas bumi

5 Pengembang 5 Pengembang

Manfaat Terkelolanya seluruh potensi panas bumi

100 % 100%