Upload
truongque
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 1
BAB IV
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN HASILNYA
Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas SDAPE Kabupaten Bandung
Tahun 2011, Dinas SDAPE Kabupaten Bandung mendapatkan alokasi anggaran belanja
setelah perubahan sebesar Rp. 28.727.166.705,00 dua puluh delapan milyar tujuh ratus
dua puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima rupiah) terdiri dari
Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.448.187.625,00 (enam milyar empat ratus empat
puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah )
Belanja Langsung sebesar Rp.22.278.979.080,00 (dua puluh dua milyar dua ratus tujuh
puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan puluh rupiah ) untuk
melaksanakan 10 Program dan 46 Kegiatan pada Belanja Langsung.
Dari total alokasi anggaran untuk Belanja Tidak langsung sebesar Rp.
6.448.187.625,00 terealisasikan sebesar Rp. 6.106.167.244,00 atau sebesar 94,70 %.
Sedangkan dari total Belanja Langsung sebesar Rp. 22.278.979.080,00 Terealisasikan
sebesar Rp. 21.085.561.906,00 atau sebesar 94,64 %. Rincian penjelasan dari Belanja
Langsung tersebut adalah sebagai berikut :
4.1 Urusan Wajib
4.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
a) Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 3.850.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp. 3.850.000,00 atau sebesar 100 %, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut:
Persiapan bahan-bahan yg akan diadakan
Pembelian perangko, materai dan kwitansi sedang
Berdasarkan proses langkah-langkah diatas, dapat dilaksanakan pelayanan
proses surat menyurat Dinas dengan baik.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp. 3.850.000,00
Rp. 3.850.000,00
Keluaran Tersedianya perangko kilat, biasa, materai 6000
12 Bulan 12 Bulan
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 2
/ 3000 dan kwitansi sedang
Hasil Optimalnya pelayanan jasa surat menyurat Dinas
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan koordinasi melalui surat menyurat berjalan lancar
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas meningkat
12 Bulan 12 Bulan
b) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 26.300.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 20.381.306,00 atau sebesar 77,50 %. Dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
Melakukan evaluasi terhadap pembiayaan telepon, air PDAM, listrik UPTD
dan surat kabar/majalah.
Pelaksanaan pembayaran rekening telepon,air PDAM, listrik UPTD dan
pembelian majalah/koran untuk kepentingan Dinas
Pembayaran listrik Dinas tidak dilaksanakan dikarenakan telah dilakukan
pembayaran oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini:
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp. 26.300.000,00
Rp. 20.381.306,00
Keluaran Terpeliharannya jaringan telepon
Tersedianya air minum Terselenggaranya
komunikasi dan informasi melalui internet, telepon, majalah dan surat kabar
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Meningkatnya produktivitas kerja berkat penyediaan jaringan listrik, air minum dan telekomunikasi yg baik
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kerja di Dinas SDAPE meningkat
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Efisiensi dan Efektifitas Pelaksanaan Kerja Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 3
c) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.950.000,000 dan telah terealisir sebesar
Rp. 4.950.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini direalisasikan untuk
pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor (Service Printer, PC, Laptop, Mesin
Tik,) agar terlaksananya kegiatan administrasi kantor dengan baik.
Untuk lebih jelasnya dari uraian diatas dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM Rp. 4.950.000,00 Rp. 4.950.000,00
Keluaran Terpeliharanya penunjang pelaksanaan kegiatan kantor
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terciptanya pelayanan yang baik
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Terciptanya Kegiatan Administrasi kantor yang baik
12 Bulan 12 Bulan
d) Penyediaan alat tulis kantor / ATK
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 49.988.360,000 dan telah terealisir
sebesar Rp. 49.532.000,00 atau sebesar 99,09%. Dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
Melaksanakan evaluasi jenis ATK yang akan diadakan selama 12 bulan
Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga
Pelaksanaan pengadaan barang ATK sesuai yang telah direncanakan untuk
keperluan keperluan selama 12 bulan, sehinga terwujudnya kegiatan
administrasi kantor yang baik.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan
Rp. 49.988.360,000
Rp. 49.532.000,00
Keluaran Tersedianya Alat Tulis Kantor Dinas
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kegiatan Kedinasan berjalan dengan baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 4
e) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 14.550.250,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 14.549.300,00 atau sebesar 99,99%. Dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
Melaksanakan evaluasi jenis barang-barang cetakan yang akan diadakan
untuk 12 bulan dan besaran biaya penggandaan / foto copy selama 12 bulan
Melaksanakan proses pengadaan barang melalui pihak ketiga atau swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang cetakan Dinas sesuai yang telah
direncanakan dan penggandaan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga
terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan baik.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp. 14.550.250,00 Rp. 14.549.300,00
Keluaran Tersedianya bahan cetakan dan penggandaan
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terselenggaranya operasional kantor
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
f) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.3.850.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 3.850.000,00 atau sebesar 100%. Dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Melaksanakan evaluasi jenis peralatan listrik yang akan diadakan untuk 12
bulan
Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola
Pelaksanaan pengadaan barang listrik / elektronik sesuai yang telah
direncanakan untuk keperluan selama 12 bulan, sehingga terwujudnya
kegiatan administrasi kantor dengan baik.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 5
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan
Rp.3.850.000,00 Rp.3.850.000,00
Keluaran Penyediaan alat listrik dan elektronik
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terjaminnya operasional kantor berkat tersedianya peralatan listrik dan elektronik penunjang kegiatan
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
g) Penyediaan peralatan rumah tangga
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 7.700.000,000dan telah terealisir sebesar
Rp. 7.700.000,000 atau sebesar 100%. Kegiatan ini ditujukan untuk pengadaan
peralatan rumah tangga seperti alat- alat kebersihan dan bahan pembersih,
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Melaksanakan evaluasi jenis alat / bahan pembersih yang akan diadakan
Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses swakelola
Pelaksanaan pengadaan alat / bahan pembersih sesuai yang telah
direncanakan, sehingga terwujudnya kegiatan administrasi kantor dengan
baik
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan
Rp. 7.700.000,00 Rp. 7.700.000,00
Keluaran Tersedianya peralatan dan bahan pembersih rumah tangga kantor
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Meningkatnya penyelenggaraan kerja
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan bejalan dengan baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 6
h) Penyediaan makanan dan minuman
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 226.440.000,00 dan telah terealisasi
sebesar Rp. 207.177.500,00 atau sebesar 91,49%. Kegiatan ini diperuntukkan
bagi pemberian makanan dan minuman harian untuk pegawai sebanyak 87 orang
/ 12 hari / 12 bulan serta makanan dan minuman untuk rapat dan tamu, dengan
langkah-langkah sebagai berikut :
Melaksanakan evaluasi berapa kali rapat dan kedatangan tamu yang harus
disiapkan makan minumnya selama 12 bulan
Melaksanakan proses pengadaan makanan dan minuman melaui proses
swakelola, sehingga terwujudnya kegiatan pelayanan aparatur Dinas dengan
baik
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan
Rp. 226.440.000,00 Rp. 207.177.500,00
Keluaran Tersedianya makanan dan minum harian pegawai dan kegiatan rapat, tamu.
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terlaksananya kelancaran tugas dinas
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Meningkatnya pelayanan dinas kepada masyarakat
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
i) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 69.125.000,00 dan telah terealisasi Rp.
62.275.000,00 atau sebesar 90,09 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya
perjalanan Dinas Luar Kabupaten Bandung diataranya : ke Jakarta, serta kota-
kota lainnya di Indonesia dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi atau pun
pengkayaan wawasan aparat Dinas SDAPE.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 7
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan
Rp. 69.125.000,00
Rp. 62.275.000,00
Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat provinsi, regional dan nasional
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
j) Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 199.850.000,00 dan telah terealisasi Rp.
199.300.000,00 atau sebesar 99,72 %. Bentuk kegiatan ini berupa biaya
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Bandung dalam rangka rapat-rapat
koordinasi, konsultasi dengan SKPD terkait lainnya di dalam wilayah Kabupaten
Bandung.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan
Rp. 199.850.000,00 Rp. 199.300.000,00
Keluaran Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terselenggaranya koordinasi/konsultasi di tingkat Kabupaten
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan dengan baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
k) PHBN (Penunjang Hari-hari Bersejarah Nasional)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.000.000,00 dan telah terealisasi Rp.
8.450.000,00 atau sebesar 84,50 %. Bentuk kegiatan ini berupa kegiatan-kegiatan
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 8
dalam rangka menyambut hari bersejarah nasional seperti kegiatan gerak jalan,
perlombaan dan Pameran serta kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan rasa
nasionalisme dan mempertinggi persaudaraan antar karyawan di lingkungan
Kabupaten Bandung.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan
Rp. 10.000.000,00
Rp. 8.450.000,00
Keluaran Terlaksananya penunjang hari bersejarah nasional
12 Bulan 84,50%
Hasil Meningkatnya rasa nasionalisme
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Tingginya rasa nasionalisme
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 ulan
4.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.145.650.000 dan telah terealisasi
Rp. 1.106.190.000,00 atau sebesar 96,56 %. Bentuk kegiatan ini berupa
pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor berupa roda empat sebanyak 5
unit dan roda 2 sebanyak 14 unit yang diperuntukan untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan dinas.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan
Jumlah dana
Rp. 1.145.650.000,00
Rp. 1.106.190.000,00
Keluaran Terlaksananya pengadaan kendaraan operasional dinas
19 unit 19 unit
Hasil Meningkatnya pelayanan aparatur dan kinerja dinas
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 9
b) Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 73.945.000,00 dan telah terealisasi Rp.
70.370.300,00 atau sebesar 95,17 %. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan
komputer, printer, roll meter, AC dan gordyn yang diperuntukan untuk menunjang
pelaksanaan kegiatan dinas, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
Melaksanakan survey dan menetapkan spesifikasi teknis barang (printer 5
unit, komputer 5 unit, roll meter 2 buah, gordyn 171 m) yang akan diadakan
Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga
Pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan yang telah direncanakan,
sehingga terwujudnya kegiatan kantor dengan baik
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan
Rp. 73.945.000,00
Rp. 70.370.300,00
Keluaran Pengadan : Printer Komputer Roll meter Gordyn
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Meningkatnya penyelenggaraan kerja
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kegiatan kedinasan berjalan baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
b) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 78.500.000,000 dan telah terealisir sebesar
Rp 77.480.000,000 atau sebesar 98,70 %. Dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
Melaksanakan pendataan bagian bangunan kantor Dinas dan UPTD yang perlu
segera diperbaiki
Melaksanakan proses pengadaan barang melalui proses pihak ketiga
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 10
Melaksanakan rehabilitasi/pemeliharaan ringan bagian gedung kantor Dinas
dan UPTD sesuai dengan yang telah direncakan, sehingga terwujudnya
kegiatan pelayanan aparatur dengan baik
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan
Rp. 78.500.000,000
Rp. 77.480.000,000
Keluaran Pembuatan Bak Penampung Air, perbaikan kamar mandi, perbaikan instalasi air dan perbaikan bagian gedung lainnya
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terpeliharanya keamanan, ketertiban/kerapihan bangunan kantor
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan kedinasan berjalan dengan baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
c) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 250.000.000,00 dan telah terealisasi
Rp. 229.364.800,00 atau sebesar 91,75 %. Bentuk kegiatan ini berupa belanja
peralatan kendaraan bermotor berupa belanja service, perpanjangan STNK dan
belanja bahan bakar minyak (premium dan solar) dan pelumas kendaraan
operasional kantor selama 12 bulan sehingga meningkatnya kinerja aparatur
Dinas.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan
Rp. 50.000.000,00
Rp. 229.364.800,00
Keluaran Pemeliharaan roda 4 dan roda 2
30 unit 30 unit
Hasil Terpeliharanya kendaraan operasional kantor
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Pelaksanaan Kegiatan Kedinasan Berjalan dengan Baik
12 Bulan 12 Bulan
Dampak
Kinerja Aparatur Dinas SDAPE Meningkat
12 Bulan 12 Bulan
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 11
4.1.3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja
Dan Keuangan
a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 10.473.300,00 dan telah terealisasi
Rp. 10.473.300,00 atau sebesar 100 %. kegiatan ini dilaksanakan dalam
rangka penyusunan laporan capaian kinerja berupa penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan
Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan
laporan lainnya.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan
Jumlah dana
Rp. 10.473.300,00
Rp. 10.473.300,00
Keluaran
(LAKIP) Dinas, Laporan Tahunan Dinas, Renja Dinas Murni/Perubahan, Laporan Bulanan/Triwulanan dan laporan lainnya
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terinformasikannya kinerja Dinas
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat
Kinerja aparatur dalam pengelolaan keuangan Dinas SDAPE terkendali
12 Bulan 12 Bulan
Dampak
Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh
12 Bulan 12 Bulan
b) Penyusunan Laporan Prognosis realisasi anggaran
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.485.000,00 dan telah terealisasi Rp.
5.305.000,00 atau sebesar 96,72 %. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan
laporan prognosis realisasi anggaran dan semesteran realisasi anggaran
Dinas.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan
Rp. 5.485.000,00
Rp. 5.305.000,00
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 12
Keluaran Laporan prognosis realisasi anggaran
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terinformasikannya kinerja Dinas
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Kinerja Aparatur dan Keuangan Dinas SDAPE terkendali
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh
12 Bulan 12 Bulan
c) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 5.450.000,00 dan telah terealisasi
Rp. 5.450.000,00 atau sebesar 100 %. Bentuk kegiatan ini berupa penyusunan
laporan keuangan akhir tahun, dengan produk utama berupa Laporan
Keuangan akhir tahun berikut laporan neraca keuangannya.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan Bahan
Rp.5.450.000,00
Rp.5.450.000,00
Keluaran Laporan Keuangan Akhir Tahun
12 Bulan 12 Bulan
Hasil Terinformasikannya kinerja
12 Bulan 12 Bulan
Manfaat Kinerja Aparatur dan keuangan Dinas SDAPE terkendali
12 Bulan 12 Bulan
Dampak Aparat Dinas SDAPE memahami dan mengetahui capaian kinerja yang telah ditempuh
12 Bulan 12 Bulan
4.1.4 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa
a) Perencanaan Pembangunan jaringan Irigasi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 495.680.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 469.428.000,00 atau sebesar 94,70 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya
penyusunan dokumen perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi usulan Musrenbang ,
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 13
penyusunan Data Jaringan Irigasi dan penyusunan Review Data Base Irigasi, dengan
langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan Team Teknis
Pengumuman Lelang
Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan Kegiatan perencanaan.
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 495.680.000,00 Rp. 469.428.000,00
Keluaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan jaringan irigasi
3 dokumen 3 dokumen
Hasil Tersedianya acuan pembangunan jaringan irigasi
4 UPTD 4 UPTD
Manfaat Meningkatnya pelayanan jaringan irigasi
4 UPTD 4 UPTD
Dampak Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air
4 UPTD 4 UPTD
b) Perencanaan Pembangunan Reservoir
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 197.165.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 194.789.000,00 atau sebesar 98,79 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk
penyusunan dokumen perencanaan FS Reservoir Sub.DAS Cisangkuy. Dengan
langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia lelang
Pembentukan Team Teknis
Pengumuman Lelang
Pelaksanaan Lelang
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 14
Pelaksanaan Kegiatan perencanaan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 197.165.000,00 Rp. 194.789.000,00
Keluaran Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan reservoir
1 Dokumen 1 Dokumen
Hasil Tersedianya acuan pembangunan reservoir
1 Sub.DAS 1 Sub.DAS
Manfaat Meningkatnya pelayanan irigasi
1 Sub.DAS 1 Sub.DAS
Dampak Meningkatnya kesejahteraan para petani pemakai air
1 Sub.DAS 1 Sub.DAS
c) Perencanaan Normalisasi saluran Sungai
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 276.645.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 237.064.000,00 atau sebesar 85,69 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk
penyusunan dokumen perencanaan / DED Drainase Kecamatan Margahayu. Dengan
langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia lelang
Pembentukan Team Teknis
Pengumuman Lelang
Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan kegiatan perencanaan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 276.645.000,00
Rp. 237.064.000,00
Keluaran Tersedianya dokumen OP danperencanaan DED Drainase Perkotaan Margahayu
1 dokumen 1 dokumen
Hasil Terarahnya perencanaan normalisasi saluran sungai
1 Sub.DAS 1 Sub.DAS
Manfaat Meningkatnya penanganan banjir/genangan
1 Sub.DAS 1 Sub.DAS
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 15
Dampak Meningkatnya kesehatan lingkungan masyarakat sekitarnya
1 Sub.DAS 1 Sub.DAS
d) Pembangunan Reservoir
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 896.912.500,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 785.332.000,00 atau sebesar 87,56 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk biaya
pembangunan reservoir di 3 UPTD (DI Leuwipanglay Ds Panyocokan Kec. Ciwidey,
DI Huluwotan Ds. Lebak Muncang Kec. Ciwidey, DI Tiis Dingin Ds Dukuh Kecamatan
Ibun, DI Cimugeyon Ds. Cihanyir Kec. Cikancung). Dengan langkah langkah kegiatan
sebagai berikut :
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia lelang
Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO/FHO
Pengumuman Lelang
Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 896.912.500,00 Rp.785.332.000,00
Keluaran Terlaksananya pembangunan reservoir
4 DI 4 DI
Hasil Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi dalam pelayanan kebutuhan air irigasi
3 UPTD 3 UPTD
Manfaat Meningkatnya layanan air irigasi bagi lahan pertanian
3 UPTD 3 UPTD
Dampak Intensitas tanam meningkat
3 UPTD 3 UPTD
e) Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 8.299.046.750,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 8.061.414.900,00 atau sebesar 97,14 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk
kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi di 4 UPTD dengan lokasi
tersebar :
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 16
UPTD Sub Das Ciwidey
- DI. Cibarengkok, Ds. Leubak Muncang, Kec. Ciwidey
- DI. Cihideung, Ds. Cipelah, Kec. Rancabali
- DI. Cibayondah, Ds. Alam Endah, Kec. Rancabali
- DI. Leuwikuray, Ds. Parungserab, Kec. Katapang
- DI. Saninten, Ds. Nengkelan, Kec. Ciwidey
- DI.Tambakruyung, Ds. Rawabogo, Kec.Ciwidey
- DI. Cibodas, Ds.Alam Endah, Kec. Rancabali
- DI.Gunungleutik, Ds. Cipelah, Kec. Rancabali
- DI.Cieceng (lanjutan), Ds. Panyocokan, Kec.Ciwidey
- DI. Panyandaan (lanjutan), Ds. Alamendah, Kec.Rancabali
- DI. Cigadog, Ds Lebakmuncang, Kec. Ciwidey
- DI. Sadakelir, Ds. Sukawening, Kec.Ciwidey
- DI.Cisaat, Ds. Nengkelan Kec. Ciwidey
- DI.Sadakelir (lanjutan), Ds. Nengkelan Kec. Ciwidey
- D.I. Cibeureum I Desa Keramat Mulya, Kec Soreang
- D.I. Cibeurem II Desa Sadu, Kec Soreang
- D.I Cibeureum III Desa Sadu, Kec Soreang
- D.I. Centang Desa Cibodas, Kec Kutawaringin
UPTD Sub Das Cisangkuy
- Cek Dam Cipeusing, Ds. Mangunjaya, Kec. Arjasari
- DI. Cidarangdan, Ds. Mekarjaya, Kec. Arjasari
- DI. Ciawigede, Ds. Pasirhuni, Kec. Cimaung
- DI. Citere, Ds. Pangalengan, Kec. Pangalengan
- DI. Cikamadong, Ds. Banjaran wetan, Kec. Banjaran
- Jaringan dan Keermuur Cilaki, Ds.Lamajang Kec. Pangalengan
- DI. Bugel, Ds. Neglasari, Kec. Banjaran
- DI. Cirehe, Ds. Cimaung Kec. Cimaung
- DI. Cadas gantung, Ds. Lamajang Kec. Pangalengan
- DI. Buah Piit, Ds. Cikalong, Kec. Cimaung
- DI. Cikalong, Ds. Cikalong, Kec. Cimaung
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 17
- DI. Baros, Ds. Bojongkunci, Kec. Pameungpeuk
- DI. Kadugondong, Ds. Lamajang, Kec. Pangalengan
- DI.Batupetak, Ds. Tribaktimulya Kec. Pangalengan
- DI.Cimenteng, Ds. Margahurip Kec. Banjaran
- D.I. Kiangroke Desa Kiangroke , Kec Banjaran
- D.I. Kiaraeunyeuh Desa Gandasari Kec Katapang
- D.I. Junti Hilir I Desa Banyusari Kec Katapang
- D.I. Junti Hilir II Desa Sangkan Hurip Kec Katapang
UPTD Sub Das Cirasea
- DI. Lebakgede, Ds. Cibeet, Kec. Ibun
- DI. Cikukuk, Ds. Cibeureum, Kec. Kertasari
- Rehab. Jaringan Cijambe, Ds. Pangguh Kec. Ibun
- DI. Citayem, Ds. Drawati, Kec. Paseh
- DI. Toblong, Ds. Cipaku, Kec. Paseh
- DI. Bojong Picung, Ds. Pangguh, Kec. Ibun
- DI. Dam Karta, Ds. Karang Tunggal, Kec. Paseh
- DAM Holil, Ds. Cigentur Kec. Paseh
- DI.Sayuran, Ds. Girimulya Kec. Pacet
- D.I. Cengkrong Desa Bumiwangi Kec Ciparay
- D.I. Bojong Desa Bojong Kec Majalaya
- D.I. Ancol Desa Wangisagara Kec Majalaya
UPTD Sub Das Citarik
- DI. Leuwisataun, Ds. Sangiang, Kec. Rancaekek
- DI. Candi, Ds. Cipanjalu, Kec. Cilengkrang
- DI. Curug Candung, Ds. Haurpugur, Kec. Rancaekek
- DI. Adimaja, Ds. Sukamanah Kec. Cicalengka
- DI. Ciaro, Ds. Ciaro, Kec. Nagreg
- DI. Cikalage, Ds. Cikasungka, Kec. Cikancung
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 18
- DI. Sawahgede, Ds. Cikuya/Waluya, Kec. Cicalengka
- DI. Situkuluwung, Ds. Sangiang, Kec. Cikancung-Ds. Tanjunglaya Kec.
Rancaekek
- DI.Ciburial, Ds. Nagreg Kec. Cicalengka
- D.I. Cikoang Desa Srirahayu Kec Cikancung
- D.I. Sudimampir Desa Haurpugur Kec Rancaekek
dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan Team Peneliti Kontrak / PHO / FHO
Pengumuman Lelang
Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 8.299.046.750,00 Rp. 8.061.414.900,00
Keluaran Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi
60 DI 60 DI
Hasil Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
4 UPTD 4 UPTD
Manfaat Terpenuhinya Kebutuhan Air bagi lahan pertanian
4 UPTD 4 UPTD
Dampak Intensitas Tanam Meningkat
4 UPTD 4 UPTD
f) Optimalisasi Fungsi jaringan irigasi yang Telah Dibangun
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 858.653.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 824.678.500,00 atau sebesar 96,04 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk
melaksanakan kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah
dibangun di 4 UPTD, dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
Pembayaran honorarium petugas OP Irigasi sebanyak 86 orang
Pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 19
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 858.653.000,00 Rp. 824.678.500,00
Keluaran Terpeliharanya fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun
4 UPTD 4 UPTD
Hasil Meningkatnya kemampuan jaringan irigasi terhadap kebutuhan air irigasi
4 UPTD 4 UPTD
Manfaat Terpenuhinya fungsi jaringan irigasi bagi lahan pertanian
4 UPTD 4 UPTD
Dampak Intensitas Tanam Meningkat
4 UPTD 4 UPTD
g) Pemberdayaan Petani Pemakai Air (P3A)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 649.040.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 617.393.000,00 atau sebesar 95,12%. Kegiatan ini diperuntukan untuk
membiayai pelatihan (OP, penyusunan RTTG, penyusunan manual OP, Komisi
Irigasi, pengelolaan aset irigasi); kajian garis sempadan irigasi DI Leuwikuray dan DI
Cibeureum, kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air di DI.Ciranjang Ds.
Pasirjambu Kec. Pasirjambu dan DI. Sodong Ds. Sukawening Kec. Ciwidey, dengan
langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat –rapat persiapan
Pembinaan Rutin
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 649.040.000,00 Rp. 617.393.000,00
Keluaran Terlaksananya pemberdayaan petani pemakai air irigasi
6 lembaga 6 lembaga
Hasil Meningkatnya kemampuan pengelola air irigasi
6 lembaga 6 lembaga
Manfaat Meningkatnya kualitas pengelolaan jaringan irigasi secara partisipatif
6 DI 6 DI
Dampak Terpeliharanya Jaringan Irigasi dengan pola partisipatif
Kab. Bandung Kab. Bandung
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 20
h) Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran sungai
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.422.600,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 1.339.865.900,00 atau sebesar 94,18 %. Kegiatan ini diperuntukan rehabilitasi
jaringan Drainase : Saluran sekunder Cibereum Ds. Cingcin/Pamekaran Kec.
Soreang, Saluran Drainase Cingcin-Cikambuy Ds. Cingcin Kec. Soreang, saluran
Cilokotot Ds. Margahayu Selatan Kec. Margahayu, Normalisasi Sungai Kancil Jati
Ds. Cibodas Kec Solokan Jeruk. Dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis
Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 1.422.600,000 Rp. 1.339.865.900,00
Keluaran Terlaksananya rehabilitasi saluran sungai/saluran pembuang
4 lokasi ..4 lokasi
Hasil Berkurangnya daya rusak air
4 lokasi ..4 lokasi
Manfaat Meningkatnya fungsi saluran pembuang
4 lokasi ..4 lokasi
Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan
4 lokasi ..4 lokasi
4.1.5 Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau
dan Sumber Air Lainnya.
a) Master Plan Sumber Daya Air
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 388.760.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 369.385.400,00 atau sebesar 95,02 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk
penyusunan dokuemen Master Plan Sumber Daya Air Sub Das Citarik dan Sub Das
Cirasea, dengan langkah langkah kegiatan sbb :
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 21
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan Team Teknis
Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
Pelaksanaan Perencanaan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 388.760.000,00 Rp. 369.385.400,00
Keluaran Tersusunnya dokumen Master Plan Sumber Daya Air
1 dokumen 1 dokumen
Hasil Terarahnya perencanaan dan pelaksanaan konservasi sungai dan saluran drainase
2 Sub Das 2 Sub Das
Manfaat Terarahnya konservasi dan pengendalian daya rusak air untuk wilayah soreang dan sekitarnya
2 Sub Das 2 Sub Das
Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan
2 Sub Das 2 Sub Das
4.1.6 Program Pengendalian Banjir
a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.792.269.250,00 dan telah terealisir
sebesar Rp. 1.621.214.750,00 atau sebesar 90,46 %. Kegiatan ini diperuntukan
perbaikan jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di :
UPTD Sub Das Citarik
- Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cipariuk Ds. Cibiru Hilir Kec. Cileunyi
- Pembuatan TPT/Kirmir Kali Cipeso dan Kali Ciganitri Ds.
Buahbatu/Lengkong
Kec. Bojongsoang
UPTD Sub Das Ciwidey
Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Ciwidey di Ds. Ciwidey Kec.Ciwidey dan Ds.
Tenjolaya Kec. Pasirjambu
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 22
Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cikambuy Ds. Banyusari Kec. Katapang
UPTD Sub Das Cisangkuy
- Pembuatan TPT/Kirmir muara Sungai Cibanjaran Ds. Banjaran Wetan
Kec.Banjaran
UPTD Sub Das Cirasea
- Pembuatan TPT/Kirmir Sungai Cisunggalah Ds. Panyadap Kec. Solokan jeruk
dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis
Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. .792.269.250,00 Rp. 7.621.214.750,00
Keluaran Terlaksananya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai
6 Saluran sungai 6 saluran sungai
Hasil Berkurangnya daya rusak air
6 Saluran sungai 6 saluran sungai
Manfaat Meningkatnya optimalisasi jaringan drainase
6 Saluran sungai 6 saluran sungai
Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan
6 Saluran sungai 6 saluran sungai
b) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Banjir
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 328.725.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 282.463.000,00 atau sebesar 85,93 %. Kegiatan ini diperuntukan pengadaan
barang bahan banjiran bronjong dan karung plastik serta pembersihan sungai atau
saluran pembuang oleh kelompok masyarakat (stake holder).
dengan langkah langkah kegiatan sbb :
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 23
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia
Pembentukan Team Pengadaan Barang
Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
Pelaksanaan Pengadaan Bahan Banjiran
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 328.725.000,00 Rp.282.463.000,00
Keluaran Terlaksananya partisipasi masyarakat dalam penanggulangan banjir berupa penyediaan bahan banjiran
Bronjon Kawat : 250 bh dan Karung : 50.000 buah
Bronjon Kawat : 250 bh dan Karung : 50.000 buah
Hasil Berkurangnya daya rusak air
4 sub DAS 4 sub DAS
Manfaat Meningkatnya optimalisasi jaringan irigasi
4 sub DAS 4 sub DAS
Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan
4 sub DAS 4 sub DAS
c) Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/kali
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.291.900.000,00 dan telah terealisir
sebesar Rp. 1.239.608.000,00 (95,95%). Kegiatan ini diperuntukan pengadaan
konstruksi jaringan Drainase dengan lokasi tersebar di :
UPTD Sub Das Citarik
- Pengerukan sedimen saluran pembuang Depok/Lembang Kotok Ds.
Sukamanah Kec. Rancaekek
- Normalisasi sungai Cigorowong Ds. Citaman Kec. Nagrek
UPTD Sub Das Ciwidey
- Normalisasi kali Cidano Ds Kopo Kec.Kutawaringin
UPTD Sub Das Cisangkuy
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 24
- Normalisasi Sungai Cijalupang-Cikasungka Kec. Cangkuang dan Kec.
Soreang
dengan langkah langkah kegiatan sbb :
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan panitia / Team PHO / FHO dan Team Teknis
Pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang
Pelaksanaan Kegiatan di Lapangan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 1.291.900.000,00 Rp. 1.239.608.000,00
Keluaran Terlaksananya upaya peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai/kali
4 Saluran sungai 4 Saluran sungai
Hasil Berkurangnya daya rusak air
4 Saluran sungai 4 Saluran sungai
Manfaat Berkurangnya Lama Genangan
4 Saluran sungai 4 Saluran sungai
Dampak Mengurangi dampak Kerusakan Akibat Genangan
4 Saluran sungai 4 Saluran sungai
4.1.7 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air
a) Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000. dan telah terealisir sebesar
Rp. 95.500.000,00 atau sebesar 95,50 %. Kegiatan ini berupa pendataan mata air
yang bertujuan untuk pengamanan mata air dari kerusakan sumber-sumber air yang
akan dimanfaatkan masyarakat.
Jumlah total lokasi pendataan mata air sebanyak 323 titik lokasi yang
tersebar di :
Wilayah UPTD Sub Das Ciwidey sebanyak 36 titik lokasi terdiri dari : milik
Perhutani sebanyak 27 titik lokasi dan milik masyarakat sebanyak 9 titik
lokasi
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 25
Wilayah UPTD Sub Das Cisangkuy sebanyak 86 titik lokasi terdiri dari : milik
Perhutani sebanyak 77 titik dan milik masyarakat sebanyak 8 titik lokasi
Wilayah UPTD Sub Das Cirasea sebanyak 80 titik secara keseluruhan lokasi
milik masyarakat
Wilayah UPTD Sub Das Citarik sebanyak 125 titik lokasi terdiri dari : milik
Perhutani sebanyak 15 titik lokasi dan milik masyarakat sebanyak 110 titik
lokasi.
Langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat –rapat persiapan
Pembentukan tim survey dan pengolah data
Pelaksanaan survey / pendataan
Pengolahan data hasil survey
Penyusunan laporan pendataan menjadi dokumen pendataan mata air
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana
Rp. 100.000.000,00
Rp. 95.500.000,00
Keluaran Terlaksananya pendataan mata air
1 dokumenn 1 dokumen
Hasil Tersedianya data potensi mata air yang akan dibebaskan oleh pemerintah
1 dokumen 1 dokumen
Manfaat Terpeliharanya sumber daya air
Kab. Bandung Kab. Bandung
Dampak Terkendalinya kerusakan sumber sumber air
Kab. Bandung Kab. Bandung
4.2. Urusan Pilihan
4.2.1 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
a. Sosialisasi regulasi mengenai kegiatan penambangan bahan galian C
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 36.125.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 36.125.000,00 ( 100% ). Kegiatan ini berupa Sosialisasi Perda No.8 Tahun 2011
tentang air tanah, sebagai tindak lanjut Undang-undang no.7 tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah No.43 tahun 2008 tentang Air Tanah
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 26
kepada stake holder bidang air tanah sebanyak 135 perusahaan pemanfaat air tanah
(industri tekstil integrasi, industri garment, restoran, hotel, pengelola perumahan,
industri air minum dalam kemasan (AMDK) dalam rangka memberikan pemahaman
tentang hak dan kewajiban sebagai sebagai pengusaha yang sedang dan akan
memanfaatkan air tanah.
Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan tim sosialisasi
Pelaksanaan sosialisasi
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya dana, SDM dan bahan
Rp. 36.125.000,00
Rp. 36.125.000,00
Keluaran Terlaksananya sosialisasi Perda Air Tanah kepada para stake holder bidang air tanah
135 perusahaan 135 perusahaan
Hasil Dipahaminya dan ditaatinya aturan pengelolaan air tanah oleh para stake holder bidang air tanah
135 perusahaan 135 perusahaan
Manfaat Ditaatinya pengelolaan air tanah oleh para stake holder
135 perusahaan 135 perusahaan
b. Monitoring dan pengendalian kegiatan penambangan bahan galian C
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 71.315.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.
59.315.500,00 atau sebesar 83,17 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian
pembuatan demplot reklamasi pertambangan di Kabupaten Bandung.
Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan panitia pengadaan
Pelaksanaan pengadaan jasa konsultan
Pelaksanaan penyusunan kajian
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 27
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana
Rp. 71.315.000,00
Rp. 59.315.500,00
Keluaran Terlaksananya kajian reklamasi di lahan batas pertambangan
1 dokumen 1 dokumen
Hasil Tersedianya acuan reklamasi pertambangan
Kabupaten bandung Kabupaten bandung
Manfaat Pelaksanaan reklamasi pertambangan sesuai aturan
Kabupaten bandung Kabupaten bandung
c. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galian C
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 150.330.220,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 147.085.000,00 atau sebesar 97,24%. Kegiatan ini berupa pembinaan,
pengawasan, pengendalian basis data pertambangan di Kabupaten Bandung.
Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan tim sosialisasi
Pelaksanaan sosialisasi
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana
Rp. 150.330.220,00 Rp. 147.085.000,00
Keluaran Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian pertambangan serta basis data pertambangan
18 Perusahaan 18 Perusahaan
Hasil Tersedianya basis data tentang pertambangan dan terkendalinya kegiatan pertambanagn berdasarkan kaidah pertambangan
18 perusahaan 18 Perusahaan
Manfaat Tertibnya kegiatan pertambangan secara teknis dan administrasi
18 perusahaan 18 Perusahaan
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 28
d. Monitoring evaluasi dan pelaporan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.300.000,00 dan telah terealisir sebesar Rp.
38.419.000,00 atau sebesar 95,33 %. Kegiatan ini berupa pelaksanaan pengawasan,
pengendalian dan konservasi air tanah melalui alih fungsi sumur produksi menjadi
sumur imbuhan dalam sebanyak 3 unit untuk konservasi air tanah.
Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi
Pelaksanaan pembangunan konstruksi
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana
Rp. 40.300.000,00 Rp. 38.419.000,00
Keluaran Terlaksananya pengawasan, pengendalian dan konservasi air tanah melalui alih fungsi sumur produksi menjadi sumur imbuhan dalam
3 unit 3 unit
Hasil Terjaganya kondisi air tanah
3 unit 3 unit
Manfaat Terjaga potensi air tanah untuk dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat
3 unit 3 unit
e. Sosialisasi cara perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) Air Tanah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 37.450.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 37.450.000,00 atau sebesar 100 %. Kegiatan ini berupa sosialisai cara
perhitungan NPA (Nilai Perolehan Air Tanah) kepada 130 perusahaan pengambil air
tanah.
Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan tim sosialisasi
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 29
Pelaksanaan sosialisasi
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Tersedianya Dana, SDM dan Bahan
Rp. 37.450.000,00 Rp. 37.450.000,00
Keluaran Terlaksananya sosialisasi NPA kepada perusahaan pengambil air tanah
130 perusahaan 130 perusahaan
Hasil Terpahaminya cara perhitungan NPA dan terpeliharanya konservasi air tanah
130 perusahaan 130 perusahaan
Manfaat Optimalnya data volume pengambilan air tanah
130 perusahaan 130 perusahaan
4.2.2 Program Pengawasan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Merusak Lingkungan
a) Pengawasan Penertiban Kegiatan Pertambangan Rakyat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.825.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 161.550.000,00 atau sebesar 94,57 %. Kegiatan ini agar terjaganya
keseimbangan dan pemanfaatan air tanah antara recharge dan discharge air tanah.
Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
Pembentukan tim sosialisasi
Pelaksanaan sosialisasi
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 170.825.000,00 Rp. 161.550.000,00
Keluaran Terlaksananya pengawasan dan tertibnya pengambilan air tanah baik dari sisi teknis dan administrasi
307 perusahaan 307 perusahaan
Hasil Terjaganya keberadaan air tanah
307 perusahaan 307 perusahaan
Manfaat Terkendalinya pengambilan air tanah
307 perusahaan 307 perusahaan
Dampak Terawasinya kegiatan pengambilan air tanah sesuai dengan kaidah yang baik
307 perusahaan 307 perusahaan
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 30
b) Penyebaran Peta Daerah Rawan Bencana Geologi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 148.411.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 148.891.000,00 atau sebesar 98,19 %. Kegiatan ini diperuntukan pengadaan
peta geologi, hidrogeologi dan topografi dan juga pemetaan daerah rawan bencana
alam dan pengambilan sampel tanah serta analisisnya, penyusunan peta zona rawan
tanah longsor dan analisa kestabilan lereng berlokasi di kec. Cimenyan. Alasan
penetapan kecamatan tersebut dikarenakan mempunyai zona resiko gerakan tanah,
longsor, retakan, amblesan, rayapan dan fall/jatuhan. Selanjutnya hasil studi sudah
disosialisasikan kepada masyarakat berupa peta Zona kerentanan gerakan tanah
pada setiap desa di Kecamatan yang bersangkutan.
Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan panitia pengadaan
Pelaksanaan pengadan jasa konsultansi
Pelaksanaan penyusunan peta geologi
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 148.411.000,00
Rp. 148.891.000,00
Keluaran Tersedianya peta daerah rawan bencana geologi dan penanggulangan bencana geologi
1 peta 1 peta
Hasil Dapat diantisipasinya kejadian akibat bencana geologi/tanah longsor
1 Kecamatan 1 Kecamatan
Manfaat Terpetakannya daerah rawan bencana geologi di 1 kecamatan dan mitigasi bencana geologi di Kab.Bandung
1 Kecamatan 1 Kecamatan
c) Pengukuran Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 170.675.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 167.823.000,00 atau sebesar 98,33 %. Kegiatan ini berupa penyusunan kajian
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 31
penurunan muka tanah di Kecamatan Dayeuh kolot, kecamatan baleendah,
Kecamatan Bojongsoang dan Kecamatan Margahayu.
Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
Rapat-rapat persiapan
Pembentukan panitia pengadaan
Pelaksanaan pengadan jasa konsultansi
Pelaksanaan penyusunan dokumen land subsidence
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 170.675.000,00
Rp. 167.823.000,00
Keluaran Terlaksananya pembuktian adanya penurunan muka tanah (land subsidence)
1 paket 1 paket
Hasil Terjaganya konservasi air tanah
4 kecamatan 4 kecamatan
Manfaat Tersedianya data dan informasi tentang penurunan muka tanah (land subsidence)
4 kecamatan 4 kecamatan
4.2.3 Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
a) Koordinasi Pengembangan Ketenagalistrikan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.398.703.450,00 dan terealisir sebesar Rp.
1.296.113.050,00 atau sebesar 92,67 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk pendataan
calon peneriman bantuan lisdes tahun 2013 dan 2014 (3.600 RT, 82 desa 26
kecamatan) dan pemasangan listrik pedesaan bagi keluarga kurang mampu (Pra KS)
sebanyak 1.044 RT berlokasi di 36 desa 18 Kecamatan tersebar di :
1. Ds. Panundaan, Ds. Indragiri, Ds.K aramatmulya, Ds.Sadu, Ds.Sekarwangi,
Ds.Sukajadi, dan Ds. Pamekaran ( berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec.Ciwidey,
Kec.Rancabali dan Kec. Soreang).
2. Ds. Sukamulya, Ds.Katapang, Ds.Sukamukti, Ds.Bandasari, Ds.Jatisari dan Ds.
Pananjung (berada di 3 Kecamatan yaitu : Kec. Kutawaringin, Kec. Katapang
dan Kec. Cangkuang).
3. Ds. Banjaran wetan, Ds. Ciapus, Ds.Mekarjaya, Ds.Tarajusari, Ds.Batukarut dan
Ds. Mangunjaya ( berada di 2 Kecamatan yaitu : Kec.Banjaran dan Kec. Arjasari)
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 32
4. Ds. Andir, Ds.Rancamanyar, Ds.Campakamulya, Ds.Malasari, Ds.Pulosari,
Ds.Sukamaju, Ds.Sukamanah, Ds. Babakan dan Ds.Cikoneng (berada di 4
kecamatan yaitu : Kec. Baleendah, Kec. Cimaung, Kec. Pangalengan dan Kec.
Ciparay).
5. Ds.Sukamukti, Ds. Neglasari, Ds. Cipeujeuh, Ds.Citaman, Ds.Rancaekek,
Ds.Sukamanah, Ds.Cibenying dan Ds. Jatiendah (berada di 6 Kecamatan Yaitu :
Kec. Majalaya, Kec.Pacet, Kec. Nagreg, Kec.Rancaekek, Kec. Cimenyan dan
Kec. Cilengkrang
Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Rapat –rapat persiapan
2. Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan
3. Koordinasi dengan pihak PLN
4. Pendataan konsumen ke lokasi bersama PLN
5. Pengumuman lelang
6. Pelaksanaan lelang
7. Pembuatan laporan- laporan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 1.398.703.450,00
Rp. 1.296.113.050,00
Keluaran Tersambungnya Sambungan Rumah dan Instalasi Rumah bagi masyarakat Pra-KS
1044 RT 1044 RT
Hasil Terpenuhinya kebutuhan penerangan rumah bagi masyarakat Pra-KS
1044 RT 1044 RT
Manfaat Meningkatnya perekonomian masyarakat Pra-KS
1044 RT 1044 RT
b) Pengembangan Mikrohidro
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 59.002.000,00 atau sebesar 98,34 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk
penyusunan pra FS Mikrohydro di Sub Das Ciwidey yang memiliki potensi Potensi
Listrik Tenaga Mikro Hydro .
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 33
Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Rapat –rapat persiapan
2. Pembentukan pejabat pengadaan
3. Pelaksanaan lelang
4. Penyusunan dokumen Pra FS
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 60.000.000,00
Rp. 59.002.000,00
Keluaran Tersedianya Pra FS potensi mikrohydro yg memiliki potensi PLTMH
1 dokumen 1 dokumen
Hasil Tersedianya acuan pengembangan mikrohidro
1 Sub Das 1 Sub Das
Manfaat Meningkatnya pemanfaatan sumber energi alternatif (mikrohidro)
1 Sub Das 1 Sub Das
c) Pengembangan Desa Mandiri Energi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 125.000.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 123.223.600,00 atau sebesar 98,58%. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan
14 unit Biogas dan 2 unit pengolah biodigester di kampung Ciaul desa Cisondari
kecamatan Pasir Jambu dan Kampung Sukamenak / Cibeureum Desa Pangalengan
Kec. Pangalengan.
Dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Rapat –rapat persiapan
2. Pembentukan pejabat pengadaan
3. Pelaksanaan lelang
4. Pelaksanaan pengadaan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 34
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp125.000.000,00
Rp. 123.223.600,00
Keluaran pemberian bantuan 14 unit Biogas dan 2 unit pengolah biodigester
2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa
Hasil Tersedianya acuan pemanfaatan energi alternatif
2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa
Manfaat Terciptanya pengembangan desa mandiri energi
2 kampung 2 desa 2 kampung 2 desa
d) Sosialisasi Kegiatan Pengembangan Panas Bumi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 244.000.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 232.585.000,00 atau sebesar 95,32 %. Kegiatan ini diperuntukan sosialisasi dan
sarasehan tentang kepanasbumian kepada masyarakat sekitar perusahaan
pengelola panas bumi dan stake holder pemerhati kepanas bumian sehingga
meningkatnya pemahaman tentang kepanasbumian.
Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Rapat –rapat persiapan
2. Koordinasi nara sumber
3. Penyusunan bahan-bahan sosialisasi dan sarasehan
4. Pelaksanaan sosialisasi dan sarasehan
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 244.000.000,00
Rp. 232.585.000,00
Keluaran Terlaksananya sosialisasi dan sarasehan tentang kepanasbumian
150 orang 150 orang
Hasil Transformasi informasi tentang kepanasbumian akan tepat sasaran
100% 100%
Manfaat Meningkatnya pemahaman dan kepedulian peserta tentang pengelolaan panas bumi
100 % 100%
DINAS SUMBER DAYA AIR, PERTAMBANGAN DAN ENERGI
LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2012 IV - 35
e) Monitoring evaluasi dan pelaporan panas bumi
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 101.341.000,00 dan telah terealisir sebesar
Rp. 94.467.000,00 atau sebesar 93,22 %. Kegiatan ini diperuntukan untuk
mengevaluasi data produksi seluruh potensi dan pengelolaan panas bumi oleh 5
pengembang panas bumi yang berlokasi di Kabupaten bandung, antara lain :
Pertamina Geothermal Energi, Wayang Windu Geothermal Energi, Chevron
Geothermal Indonesia, Geo Dipa Energi dan Yalateknosa.
Dengan langkah langkah kegiatan sebagai berikut :
1. Penyiapan bahan-bahan monev
2. Pelaksanaan Monev dan Pelaporan
Secara rinci kegiatan tersebut dapat dilihat tabel dibawah ini :
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Target Realisasi
Masukan Jumlah dana Rp. 101.341.000,00 94.467.000,00
Keluaran Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan panas bumi di Kab.bandung
5 Pengembang 5 Pengembang
Hasil Termonitornya dan terevaluasinya data produksi seluruh potensi panas bumi di Kab.bandung dalam rangka peningkatan Dana Bagi Hasil panas bumi
5 Pengembang 5 Pengembang
Manfaat Terkelolanya seluruh potensi panas bumi
100 % 100%