Upload
buidien
View
227
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-1
VII-1
BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan
jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan
gambaran tentang program prioritas. Guna mendapatkan “sekumpulan” program
prioritas yang inheren di setiap strategi, dibutuhkan kebijakan umum. Program-
program prioritas di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah.
Indikator kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara
langsung dari sasaran pembangunan daerah tersebut.
Kebijakan umum berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang
dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perumusan kebijakan umum bertujuan
untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah Kota
Tanjungbalai dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan
penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi
dan arah kebijakan yang ditetapkan. Penyusunan kebijakan umum yang baik harus
dapat menejlaskan strategi secara spesifik, konkrit, operasional dan fokus, dapat
mengarahkan pemilihan program yang tepat dan rasional serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.
Penetapan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah Kota
Tanjungbalai Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan urusan yang tertera dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai
pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 dimana klasifikasi urusan pemerintahan
menjadi tiga kelompok yaitu:
1. Urusan pemerintahan absolut yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
3. Urusan pemerintahan umum yaitu urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
Dari konstruksi klasifikasi urusan pemerintahan tersebut di atas, urusan pemerintah
daerah kabupaten/kota masuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Secara
substansi pembagian urusan konkuren masih menggunakan istilah urusan wajib dan
urusan pilihan, namun terdapat beberapa pengelompokan baru yang disertai dengan
nomenklatur urusan yang baru pula. Pengelompokan baru tersebut adalah dengan
membagi kembali rumpun urusan wajib menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Secara rinci perubahan pengelompokan dan nomenklatur urusan konkuren bagi
daerah kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-2
VII-2
a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:
Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan
rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat; dan Sosial.
b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar
meliputi : Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk
dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi,
usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga;
Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
c. Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi urusan : Kelautan dan perikanan;
Pariwisata; Pertanian; Kehutanan; Energi dan sumber daya mineral;
Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
d. Unsur penunjang Urusan Pemerintahan meliputi : perencanaan; keuangan; kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan; dan fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.1. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Terkait Pelaksanaan Masing-Masing Misi
7.1.1. Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan
dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima
Kebijakan umum untuk melaksanakan misi pertama adalah: Peningkatan
kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja; Peningkatan kualitas
penyelenggaraan SPIP; Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur
standar pengelolaan keuangan daerah; Pengelolaan asset daerah dan
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara efisien dan bertanggung jawab;
Peningkatan kualitas penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan Pajak
Daerah; Peningkatan pengawasan dan transparansi pengelolaan asset dan
keuangan daerah; Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan yang
komprehensip; Meningkatkan penyediaan dan penggunaan sarana
prasarana teknologi informasi dan komunikasi juga Meningkatkan upaya
penelitian dan pengembangan serta kerjasama antar wilayah dan pihak
ketiga; Peningkatan kualitas pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi
ASN; Peningkatan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN);
Peningkatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan SOP; Fasilitasi
kemudahan pelayanan perijinan; Peningkatan pelayanan kehumasan,
khususnya dokumentasi kegiatan-kegiatan strategis; Peningkatan cakupan
pelayanan khusus kesejahteraan sosial dan keagamaan yang bersifat
strategis; Peningkatan cakupan pelayanan pengendalian pembangunan;
Peningkatan cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum
kepada KDH dan Sekretaris Daerah; Peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah; Peningkatan cakupan layanan monitoring dan evaluasi
bidang perekonomian; Peningkatan pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan
pengawasan DPRD; Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan
Catatan Sipil; Peningkatan peran Kecamatan dalam Koordinasi
pembangunan di Wilayahnya; Peningkatan penyelenggaraan Standar
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-3
VII-3
Operasional Prosedur Kearsipan melalui peningkatan layanan kearsipan dan
peningkatan kesadaran akan penyelematan dan pelestarian dokumen/arsip
daerah; Peningkatan cakupan layanan Keluarga Berencana (KB);
Peningkatan upaya pengendalian dan pencegahan bencana; Peningkatan
prestasi di bidang pemuda dan olahraga serta bidang-bidang pembangunan
lainnya.
Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi pertama
berdasarkan urusan adalah:
A. Unsur penunjang urusan pemerintahan yang terdiri dari: Perencanaan,
keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan
pengembangan serta fungsi penunjang lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Perencanaan
1. Program pengembangan data/ informasi.
2. Program kerjasam pembangunan.
3. Program pengembangan wilayah perbatasan.
4. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat
tumbuh.
5. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan
besar.
6. Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah.
7. Program perencanaan pembangunan daerah.
8. Program perencanaan pembangunan ekonomi.
9. Program perencanaan pembangunan sosial budaya.
10. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam.
11. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana.
Keuangan
12. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan
daerah.
13. Program peningkatan pengelolaan aset dan kekayaan daerah.
14. Program pengelolaan kekayaan daerah.
15. Program pembinaan dan fasilitasi pengeloaan keuangan
kabupaten/kota.
Kepegawaian serta Pendidikan dan Latihan
16. Program pendidikan kedinasan
17. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur.
18. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
Penelitian dan Pengembangan
19. Program penelitian dan pengembangan daerah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-4
VII-4
Fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
20. Program pelayanan administrasi perkantoran.
21. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
22. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
23. Program peningkatan disiplin aparatur
24. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil
kepala daerah
25. Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi pemerintahan bidang
ekonomi, pembangunan dan sosial.
26. Program pembinaan dan pengembangan sistem Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
27. Program penataan peraturan perundang-undangan.
28. Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi pemerintahan bidang
administrasi
29. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah.
30. Program fasilitasi, pembinaan dan koordinasi bidang pemerintahan.
31. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.
32. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam.
33. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.
34. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan.
35. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan
36. Program peningkatan pemberdayaan masyarakat di kecamatan
B. Urusan Pertanahan
37. Program pembangunan sistem pendaftran tanah.
38. Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfataan tanah.
39. Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
40. Program pengembangan sistem informasi pertanahan.
C. Urusan Administrasi kependudukan dan catatan sipil
41. Program penataan administrasi kependudukan.
D. Urusan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB).
42. Program keluarga berencana.
43. Program kesehatan reproduksi remaja.
44. Program pelayanan kontrasepsi.
45. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang mandiri.
46. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-5
VII-5
47. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR
48. program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk
HIV/AIDS.
49. Program pengembangan bahan infomasi tentang pengasuhan dan
pembinaan tumbuh kembang anak.
50. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga.
51. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu –
PADU.
52. Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
53. Program penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas.
E. Urusan Komunikasi dan Informatika
54. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa.
55. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
56. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi
57. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan
informasi.
58. Program kerja sama informasi dan mass media.
59. Program pengembangan implementasi e-government.
F. Urusan Kepemudaan dan Olahraga
60. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
61. Program peningkatan peran serta kepemudaan.
62. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup Pemuda.
63. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.
64. Program pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga.
65. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga.
66. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga.
G. Urusan Statisik
67. Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah
H. Urusan Kearsipan
68. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan.
69. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
70. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana
kearsipan.
71. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi.
72. Program peningkatan sarana dan prasarana kearsipan.
I. Urusan Perumahan Rakyat dan kawasan Permukiman
73. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-6
VII-6
Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi pertama dijabarkan
pada tabel 7.1.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-7
Tabel 7.1. Kebijakan Umum dan Program Prioritas Untuk Misi Kesatu
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal
Kondisi akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima
Tujuan-1: Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
Sasaran-1 Strategi Arah Kebijakan
1 Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan
1 Meningkatkan tranparansi dan akuntabilitas
kinerja pemerintah Kota
1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
sistem akuntabilitas kinerja
1 Tingkat Akuntabilitas KInerja
CC B 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan
Tata Laksana)
2 Prosentase laporan kinerja SKPD yang
selaras dengan Renstra SKPD
95% 100%
3 Nilai Peringkat Evaluasi LPPD
18 2 2 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Bidang
Pemerintahan
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan
dan Otda)
2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
SPIP di SKPD
1 Tindak lanjut hasil pemeriksaan
4 kali 14 kali 1 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan KDH
Penunjang urusan pemerintahan
Inspektorat
2 Persentase SKPD menerapkan SPIP
70% 100% 2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Penunjang urusan pemerintahan
Inspektorat
3 Jumlah Auditor 10 Orang 30 Orang 3 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
Penunjang urusan
pemerintahan
Inspektorat
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-8
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Cakupan layanan peningkatan kapasitas tenaga
auditor
40% 80%
5 Cakupan
pengawasan kinerja
100% 100%
3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan prosedur standar
pengelolaan keuangan daerah
1 Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD
dan lain-lain)
6.43% 31.03% 1
2
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Program pembinaan dan
fasilitasi pengeloaan
keuangan kabupaten/kota.
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
2 Opini BPK thp Pengelolaan
Keuangan Daerah per SKPD
WDP WTP
4 Peningkatan kualitas
penyelenggaraan prosedur tetap pelayanan pajak
daerah
3 Penyampaian LKPD Belum tepat waktu
Tepat waktu
5 Pengelolaan asset
daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara
efisien dan bertanggung jawab
4 Tertib Administrasi
BMD
80% 100% 1 Program Peningkatan
Pengelolaan Aset dan kekayaan daerah
Penunjang
urusan pemerintahan
Badan
Pengelola Keuangan, Pendapatan
dan Aset Daerah
6 Peningkatan pengawasan dan transparansi
pengelolaan asset dan keuangan daerah
5 Rasio Pemanfaatan Aset
90% 100% 2 Program Pengelolaan Kekayaan Daerah
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Pengelola Keuangan,
Pendapatan dan Aset Daerah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-9
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Meningkatkan kualitas sumberdaya
aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai
1 Peningkatan kualitas pelaksanaan Diklat
1 Cakupan fasilitasi layanan penjenjangan
struktural
210 orang 693 orang 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Kepegawaian Daerah
2 Cakupan fasilitasi
layanan kenaikan pangkat PNS
0.99% 100%
2 Peningkatan
Profesionalisme ASN
1 Kualifikasi
pendidikan ASN (S1,S2,S3)
1863 orang 3000 orang 1 Program pendidikan
kedinasan
Penunjang
urusan pemerintahan
Badan
Kepegawaian Daerah
2 Cakupan pelayanan
purna tugas
100 100 1 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penunjang
urusan pemerintahan
Badan
Kepegawaian Daerah
3 Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai
0.84% 0.84%
4 Indeks kepuasan pelayanan ASN
- 25%
5 Persentase ASN yang memiliki
sertifikat pelatihan/pendidikan
- 100%
6 Cakupan pembinaan
terhadap KORPRI dan keluarga
50% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-10
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sasaran-2
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
3 Meningkatkan
cakupan layanan di berbagai bidang
pembangunan dan ketersediaan sarana dan
prasarana pelayanan publik
1 Peningkatan
pencapaian Standar Pelayanan Minimal, dan SOP
1 Persentase SOP
OPD
70% 100% 1 Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Organisasi dan Tata Laksana)
2 Persentase analisis
kebijakan organisasi
- 100%
3 Pengelolaan arsipasi kepegawaian
sekretariat daerah
- 90%
4 Cakupan analisis jabatan, beban kerja
dan evaluasi jabatan
90% 100%
5 Nilai IKM terhadap
pelayanan Pemerintah Kota
- 80%
2 Fasilitasi
kemudahan pelayanan perijinan
1 Lama pengurusan
perijinan
1 s/d 3; 15 dan 7 s/d 15
1 s/d 3; 15 dan 7 s/d 15
1 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penunjang
urusan pemerintahan
Dinas
Penanaman Modal dan P2TSP
2 Jumlah dokumen persayaratan perijinan
5 s/d 7 5 s/d 7
3 Biaya kepengurusan
perijinan - -
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-11
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Peningkatan pelayanan kehumasan,
khususnya dokumentasi kegiatan-kegiatan
strategis
1 Jumlah informasi pembangunan yang dipublikasikan
2 macam 7 macam 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Humas dan
Protokol)
2 Frekuensi jumpa pers dalam 1 tahun
2 kali 12 kali
4 Peningkatan
cakupan pelayanan khusus kesejahteraan
sosial dan keagamaan yang bersifat strategis.
1 Jumlah pembinaan
bidang keagamaan, kebudayaan, pendidikan/bina
mental, olahraga dalam 1 tahun
99% 100% 1 Program peningkatan
pelayanan kehidupan beragama
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Kesejahteraan Sosial)
2 Program Pengelolaan Keragaman Budaya
3 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
5 Peningkatan cakupan pelayanan
pengendalian pembangunan
1 Prosentase PBJ berbasis e-proc
65,35% 75,00% 1 Program Pembinaan Dan Pengembangan Sistem
LPSE
Penunjang urusan
pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa )
2 Jumlah aparatur bersertifikat PBJ
- 10 2 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan
Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan),
3 Cakupan
pengendalian kegiatan SKPD
28 BA 28 BA
6 Peningkatan
cakupan fasilitasi layanan kedinasan dan layanan umum
kepada KDH dan Sekretaris Daerah
1 Jumlah layanan
protokoler kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah
15 orang 40 orang 1 Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan Bidang Administrasi
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Humas dan Protokol)
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-12
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Jumlah fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
335 kali 350 kali
3 Cakupan Fasilitasi
Pelayanan Administrasi Sekretariat Daerah
98,32% 100% Sekretariat
Daerah (Bagian Umum)
4 Cakupan Fasilitasi
Perlengkapan Rumah KDH, Wakil KDH serta Sekda
dan Biaya Operasional
96,73% 100% 1 Program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Pengadaan Barang dan
Jasa)
5 Cakupan fasilitasi administrasi ULP dengan baik
100% 100%
6 Efisiensi hasil tender 5-10% 5-10%
7 Peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah
1 cakupan fasilitasi peningkatan
kapasitas kelembagaan daerah
98% 100% 1 Program peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah
Penunjang urusan
pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian
Pemerintahan dan Otda)
2 Persentase
kerjasama dengan daerah lain
0% 100%
3 Persentase
standarisasi pelayanan pemerintahan
(PATEN)
50% 100% 2 Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Pemerintahan dan Otda)
4 Cakupan lingkungan kelurahan tertata
50% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-13
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Cakupan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan (Kec/
Kel)
100% 100%
6 Penyelesaian kasus
pertanahan
0% 100% 3 Program Penyelesaian
konflik-konflik pertanahan
Pertanahan Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
7 Cakupan tertib administrasi
penguasaan tanah
0% 100% 4 Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan
8 Cakupan wilayah
yang memiliki tu/patok batas wilayah
60% 100% 5
6
Program Penataan
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
9 Persentase penduduk yang
memiliki lahan
0% 100%
10 Persentase luas lahan bersertifikat
0% 100%
11 Cakupan data kepemilikan tanah di
Kecamatan
0% 50%
8 Peningkatan cakupan layanan
monitoring dan evaluasi bidang perekonomian
1 Cakupan monev Raskin
100% 100% 1 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan
Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial
Penunjang urusan
pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian
Perekonomian)
2 Cakupan monev bidang energi
100% 100%
3 Cakupan monev pupuk bersubsidi ke kelompok tani
100% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-14
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Frekuensi pengendalian inflasi daerah
90% 100%
9 Peningkatan
pelayanan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan
DPRD
1 Rasio pembahasan
prolegda
45% 100% 1 Program Peningkatan
Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
DPRD
2 Ketepatan waktu pembahasan dan
pengesahan APBD
belum tepat waktu
tepat waktu
3 Ketepatan waktu pembahasan dan
pengesahan APBD-P
belum tepat waktu
tepat waktu
4 Jumlah dengar
pendapat dan tatap muka dengan masyarakat dan
SKPD
91 kali 70 kali
5 Jumlah dengar pendapat dan tatap muka audiensi unjuk
rasa)
83 kali 60 kali
6 Jumlah Perda atas inisiatif DPRD
0 2
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-15
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Peningkatan cakupan pelayanan kependudukan dan
Catatan Sipil
1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
76% 100% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Penunjang urusan pemerintahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
2 Rasio bayi berakte kelahiran
50% 100%
3 Rasio pasangan berakte nikah
40% 100%
4 Kepemilikan akta kelahiran
20% 100%
5 Penerapan e-KTP 60% 100%
6 Masyarakat yang memiliki Kartu
Keluarga
39% 100%
7 Jumlah Kelurahan mandiri Tertib Adm. Kependudukan
30% 100%
11 Peningkatan peran
Kecamatan dalam Koordinasi pembangunan di
Wilayahnya.
1 Jumlah kelompok
masyarakat yang dibina tingkat kecamatan
24 kel 28 kel 1 Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Penunjang
urusan pemerintahan
Kecamatan
2 Cakupan monitoring trantibum tingkat
kecamatan
100% 100%
3 Partisipasi Musrenbang tingkat
kecamatan
75% 100% 2 Peningkatan pemberdayaan
masyarakat di kecamatan
Penunjang urusan
pemerintahan
Kecamatan
4 Cakupan PKK aktif tingkat kecamatan
100% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-16
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Cakupan pembinaan siswa gemar membaca tingkat
kecamatan
100% 100%
6 Rumah tangga ber-PHBS di kecamatan
40% 65%
7 Tingkat tertib administrasi
kelurahan
100% 100% 3 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah
Penunjang urusan
pemerintahan
Kecamatan
8 Cakupan data kepemilikan tanah
di Kecamatan
40% 100% 4 Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan
12 Peningkatan penyelenggaraan
Standar Operasional Prosedur Kearsipan
melalui peningkatan layanan kersipan dan peningkatan
kesadaran akan penyelamatan dan pelestarian
dokumen/arsip daerah.
1 Jumlah pengelolaan arsip secara baku
1.340 Arsip 3.852 Arsip 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/
Arsip Daerah
Kearsipan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
2 Program Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Kearsipan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
2 Jumlah kegiatan
peningkatan SDM pengelola kearsipan
2 8 3 Program Peningkatan
Kualitas Pelayanan Informasi
Kearsipan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
3 Informasi Kearsipan
yang Akurat
15% 33% 4 Program Perbaikan Sistem
Administrasi Kearsipan
Kearsipan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
4 Ketersediaan gedung arsip yang representatif
Belum Ada 1 5 Program peningkatan sarana dan prasarana kearsipan
Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
13 Peningkatan
cakupan layanan Keluarga Berencana (KB)
1 Rata-rata jumlah
anak per keluarga
3 2.85 1 Program Keluarga
Berencana
Pengendalian
Penduduk dan KB
Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-17
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Rasio akseptor KB 81.43 83 2 Program pelayanan kontrasepsi
3 Cakupan peserta KB aktif
75% 75.35%
4 Cakupan Pasangan
Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun
0.89% 0.70% 3 Program pembinaan peran
serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Pengendalian
Penduduk dan KB
Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB
5 Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi
Peserta KB aktif
75% 75.35%
6 Cakupan Pasangan Usia Subur yang
ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)
17.68% 16.60%
7 Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi
untuk memenuhi permintaan masyarakat 30%
setiap tahun
32.89% 33.229%
8 Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita
(BKB) ber-KB
85.46% 86.50% 4 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
Pengendalian Penduduk
dan KB
Dinas Pengendalian
Penduduk dan KB
9 Rasio Petugas
Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) per
desa
1.6 1
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-18
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD)
per desa
100% 100%
11 Cakupan
penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap
Desa/Kelurahan 100% setiap tahun
100% 100%
13 Peningkatan
cakupan layanan Keluarga Berencana (KB)
12 Cakupan PUS
Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
91.04% 91.30% 1 Program Penguatan
Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas
Pengendalian
Penduduk dan KB
Dinas
Pengendalian Penduduk dan KB
13 Keluarga Pra Sejahtera dan
Keluarga Sejahtera I
42.73% 40%
14 Jumlah kegiatan penyuluhan Kesehatan
Reproduksi Remaja dan PUP di Sekolah
150 150 2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Pengendalian Penduduk dan KB
Dinas Pengendalian Penduduk dan
KB
14 Pencegahan dan
kesiapsiagaan penanggulangan bencana
1 Cakupan Pelayanan
Bencana Kebakaran di kota
100% 100% 1 Program Peningkatan
Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Perumahan
rakyat dan kawasan permukiman
Satpol PP
2 Prosentase tingkat waktu tanggap bencana kebakaran
(response time rate)
100% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-19
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Jumlah mobil pemadam kebakaran > 3000-
5000 lt pada WMK
100% 100%
4 Persentase aparatur PMK yg memenuhi standar kualifikasi
0% 12%
15 Peningkatan prestasi di bidang pemuda dan
olahraga serta bidang-bidang pembangunan
lainnya
1 Jumlah organisasi olahraga
30 45 1 Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata
2 Jumlah kegiatan
olahraga
20 29 2 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Kepemudaan
dan Olahraga
Dinas
Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
3 Atlit Pelajar yang berprestasi
10 35
4 Cakupan partisipasi
aparatur dalam kegiatan keolahragaan
87% 100%
5 Jumlah organisasi
pemuda
33 42 3 Program Peningkatan
Peran serta Kepemudaan Program pengembangan
dan keserasian kebijakan pemuda
Kepemudaan
dan Olahraga
Dinas
Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
6 Jumlah kegiatan
kepemudaan
4 12 4 Program Peningkatan
Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
Kepemudaan
dan Olahraga
Dinas
Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-20
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Jumlah prestasi di bidang olahraga
2 25 5 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan
Pariwisata
8 Jumlah prestasi di bidang pemuda
2 20
4 Terwujudnya partisipasi masyarakat dan
kerjasama pemerintah dengan dunia
usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam
mengisi pembangunan
1 Melaksanakan sistem perencanaan pembangunan yang
komprehensip
1 Nilai Evaluasi AKIP Bappeda
CC A 1 Program perencanaan pembangunan daerah
Penunjang urusan pemerintahan
Bappeda
2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
terhadap layanan Bappeda
- 80%
3 Cakupan monitoring
evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan
100% 100%
4 Partisipasi
masyarakat dalam musrenbang
75% 90%
5 Persentase
usulan/aspirasi masyarakt yang terakomodir ke
dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
38.85% 45%
6 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
85% 100%
7 Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD
75% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-21
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD
80% 100%
9 Tingkat Koordinasi Perencanaan
Pembangunan
90% 100% 2 Program perencanaan pembangunan daerah
Penunjang urusan
pemerintahan
Bappeda
3 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Urusan Penunjang
urusan pemerintahan
Bappeda
4 Program Perencanaan Pembangunan Sosial
Budaya
Urusan Penunjang
urusan pemerintahan
Bappeda
5 Program perencanaan
pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
Urusan
Penunjang urusan pemerintahan
Bappeda
6 Program Perencanaan Tata Ruang
Urusan Penunjang urusan
pemerintahan
Bappeda
2 Meningkatkan upaya penelitian
dan pengembangan serta kerjasama antar wilayah dan
pihak ketiga
1 Ketersediaan bahan kebijakan
perencanaan pembangunan daerah
2 10 1 Program Pengembangan Data/ Informasi
Urusan Penunjang
urusan pemerintahan
Bappeda
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-22
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
Urusan Penunjang urusan
pemerintahan
Bappeda
3 Program kerjasama pembangunan
Urusan Penunjang
urusan pemerintahan
Bappeda
2 Persentase hasil kerjasmaa kajian, penelitian dan
pengembangan yang ditindaklanjuti
- 1 Program peneitian dan pengembangan daerah
Urusan Penunjang urusan
pemerintahan
Bappeda
3 Jumlah kerjasama serta kajian penelitian dan
pengembangan
- 4 kegiatan
3 Meningkatkan
penyediaan dan penggunaan sarana prasarana teknologi
informasi dan komunikasi untuk mendukung smart
city
1 Jumlah pengunjung
Web Site Milik Pemerintah Daerah
730 orang 5.110 orang 1 Program Pengembangan
Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Komunikasi
dan Informatika
Dinas
Komunikasi dan Informatika
2 Cakupan jangakauan akses
informasi kepada masyarakat
0 50% 2 Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass
Media
Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
3 Sistem informasi
terpadu terbangun 0 1 3 Program Optimalisasi
pemanfaatan teknologi informasi
Program pengembangan implememntasi e-government
Penunjang
urusan pemerintahan
Dinas
Komunikasi dan Informatika
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-23
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian
Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat
1 kegiatan 1 kegiatan 4 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
5 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian
Informasi Melalui Radio
1 kegiatan
1 kegiatan Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
7 jumlah
forum/lembaga masyarakat peduli informasi/penyiaran
15 buah 35 buah
8 Pengawasan Menara Telekomunikasi
1 kegiatan 1 kegiatan 5 Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
9 Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika
5 orang 17 orang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-24
VII-24
7.1.2. Misi Kedua: Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju
masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia.
Kebijakan umum untuk melaksanakan misi kedua adalah: Pengembangan
dan pelestarian kegiatan keagamaan berbasis seni, budaya yang religi;
Penguatan peran Forum Komunikasi antar Ummat Beragama (FKUB);
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pola asuh berbasis agama
untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan bertaqwa; Peningkatan
Pelayanan Korpri dalam pembinaan profesionalisme PNS berbasis nilai dan
prinsip agama; Pengembangan pendidikan karakter berbasis agama untuk
anak usia dini; Peningkatan kapasitas kompetensi Guru PAUD dalam
pembudayaan nilai dan prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa;
Peningkatan kapasitas kelompok guru pengajian dalam internalisasi nilai dan
norma agama serta Peningkatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama
dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan anak.
Program-program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi kedua
berdasarkan urusan adalah yang terkait dengan unsur penunjang urusan
pemerintahan yakni fungsi penunjang lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan, urusan pendidikan serta urusan pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak
1. Program pelayanan kehidupan beragama.
2. Program pendidikan non formal.
3. Program pendidikan anak usia dini.
4. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
5. Program manajemen pelayanan kependidikan.
6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Program pembinaan dan pengembangan aparatur.
8. Program keserasian kebijakan dan peningkatan kualitas anak dan
perempuan.
Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi kedua dijabarkan
pada tabel 7.2.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-25
Tabel 7.2. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Kedua
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kedua: 2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia
Tujuan-2: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia
Sasaran-3 Strategi Arah Kebijakan
3 Meningkatnya
keimanan dan ketaqwaan
aparatur dan masyarakat
5 Mengembangkan
kegiatan orientasi dan pembinaan keimanan dan ketaqwaan secara
terus menerus kepada seluruh lapisan masyarakat dan
aparatur di setiap kegiatan yang memungkinkan.
1 Pengembangan dan pelestarian
kegiatan keagamaan berbasis seni, budaya yang religi.
1 Jumlah kegiatan
pembinaan keagamaan yang diselenggarakan
Pemerintah Kota
99% 100% 1 Program
peningkatan pelayanan kehidupan
beragama
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Kesejahteraan
Sosial)
2 Penguatan peran Forum
Komunikasi antar Ummat Beragama (FKUB)
2 Jumlah konflik
Sara
0 0
3 Jumlah Aktivitas yang menyimpang
dari ajaran agama
0 0
3 Peningkatan pemahaman
masyarakat tentang pola asuh berbasis agama untuk penyiapan generasi tangguh
beriman dan bertaqwa
1 Perda/Perwa
tentang aktivitas keagamaan
0 1
4 Peningkatan Pelayanan Korpri dalam pembinaan
profesionalisme PNS berbasis nilai dan prinsip agama.
3 Cakupan pembinaan
terhadap KORPRI dan keluarga
0 1 2 Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
Penunjang urusan
pemerintahan
Sekretariat Daerah
(Bagian Kesejahteraan Sosial)
5 Pengembangan pendidikan karakter berbasis agama untuk anak usia sekolah.
1 Kurikulum muatan lokal berbasis agama
0 1 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dinas Pendidikan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-26
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Peningkatan kapasitas kompetensi Guru dalam pembudayaan nilai dan prinsip
keagamaan dalam pembangunan karakter peserta didik.
2 Pelatihan guru untuk pengembangan
muatan lokal berbasis karakter
0 5 4 Program pendidikan non formal.
Pendidikan Dinas Pendidikan
5 Program pendidikan anak usia dini.
Pendidikan Dinas Pendidikan
6 Program wajib
belajar pendidikan dasar sembilan
tahun.
Pendidikan Dinas
Pendidikan
7 Program manajemen
pelayanan kependidikan.
Pendidikan Dinas Pendidikan
8 Program peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
6 Menguatkan peran
pemuka agama dan guru-guru agama/pengajian
dalam mengembangkan nilai dan norma agama
dimulai dari usia dini.
1 Peningkatan kapasitas
guru/tokoh agama dan kelompok pengajian dalam internalisasi nilai dan norma
agama
1 Cakupan
pembinaan terhadap guru/tokoh agama
dan kelompok pengajian
10% 50% 1 Peningkatan
pelayanan kehidupan beragama
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Kesejahteraan
Sosial)
2 Peningkatan peran tokoh
masyarakat dan tokoh agama dalam pengarusutamaan peran perempuan dan perlindungan
anak.
2 Cakupan
keterlibatan tokoh masyarakat/agama dalam kegiatan
pengarusutamaan perempuan dan perlindungan anak
0% 50% 2 Program
Keserasian Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan Perempuan
Pemberdayaan
perempuan dan perlindungan
anak
Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelurahan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-27
VII-27
7.1.3. Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah dengan
memanfaatkan potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan daya
saing dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju
dan sejahtera.
Kebijakan umum untuk melaksanakan misi ketiga adalah: Fasilitasi bantuan
sarana dan prasarana dan bantuan permodalan sektor perikanan, pertanian
peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif; Penetapan dan
pengembangan produk unggulan sektor perikanan, pertanian peternakan,
industri, UMKM dan ekonomi kreatif; Peningkatan penganekaragaman
pangan melalui penerapan teknologi bidang ketahanan pangan; Peningkatan
pengendalian penyakit terkait dengan peternakan; Peningkatan cakupan
pelayanan informasi harga, komoditas dan jenis produk; Pengembangan dan
fasilitasi jaringan distribusi yang adil bagi semua produk perekonomian
daerah; Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan; Peningkatan
kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata
buatan dan pariwisata sungai berbasis budaya, pendidikan dan nilai agama;
Pembangunan sistem informasi dan promosi pariwisata daerah; Peningkatan
kemitraan koperasi dengan usaha lainnya termasuk pengembangan kegiatan
ekonomi nelayan tradisional melalui pengembangan dan penguatan peran
koperasi nelayan; Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan
aksesibilitas permodalan koperasi dan UMKM; Peningkatan dan
Pengembangan Koperasi Mandiri; Peningkatan cakupan pelayanan
pembinaan kelompok usaha sektor perikanan, pertanian peternakan,
kelompok pedagang/usaha informal, industri/perusahaan , UMKM dan
ekonomi kreatif; Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat;
Peningkatan penyebaran informasi lowongan kerja; Peningkatan cakupan
pelayanan penempatan angkatan kerja serta Perencanaan Balai Latihan
Kerja sebagi pendukung Tanjungbalai Kota Jasa.
Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi ketiga
berdasarkan urusan adalah:
A. Urusan Tenaga Kerja
1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
2. Program peningkatan kesempatan kerja.
3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan.
B. Urusan Pangan
4. Program peningkatan ketahanan pangan.
5. Program pelayanan ketersediaan dan cadangan pangan.
6. Program pelayanan distribusi dan akses pangan.
7. Program pelayanan penganekaragaman dan keamanan pangan.
C. Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah
8. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-28
VII-28
9. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif
usaha kecil menengah
10. Program sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil
menengah.
11. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
D. Urusan Penanaman Modal
12. Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi.
13. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi.
14. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah.
E. Urusan Kelautan Perikanan
15. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.
16. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan
pengendalian sumberdaya kelautan.
17. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam
pendayagunaan sumberdaya laut.
18. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan
maritim kepada masyarakat.
19. Program pengembangan budidaya perikanan.
20. Program pengembangan perikanan tangkap.
21. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan.
22. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi
perikanan.
23. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air
tawar.
F. Urusan Pariwisata
24. Program pengembangan pemasaran pariwisata.
25. Program pengembangan destinasi pariwisata.
26. Program pengembangan kemitraan.
G. Urusan Pertanian
27. Program peningkatan kesejahteraan petani.
28. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/
perkebunan.
29. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan.
30. Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan.
31. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Lapangan.
32. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.
33. Program peningkatan produksi hasil peternakan.
34. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan.
35. Program peningkatan penerapan teknologi peternakan.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-29
VII-29
H. Urusan Perdagangan
36. Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.
37. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri.
38. Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
39. Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional.
40. Program peningkatan dan pengembangan ekspor.
I. Urusan Perindustrian.
41. Program peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi.
42. Program pengembangan industri kecil dan menengah.
43. Program peningkatan kemampuan teknologi industri.
44. Program penataan struktur industri.
45. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial.
46. Program pengembangan produk unggulan.
47. Program pengembangan industri kreatif/kerajinan
Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi ketiga dijabarkan
pada tabel 7.3.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-30
Tabel 7.3. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Ketiga
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera
Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan
4 Meningkatnya
produktivitas sektor perekonomian
daerah
7 Meningkatkan
kualitas produk sektor perikanan dan kelautan,
pertanian dan peternakan, perdagangan dan
perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta
pariwisata.
1 Fasilitasi sarana
dan prasarana serta bantuan permodalan sektor
perikanan, pertanian peternakan, industri,
UMKM dan ekonomi kreatif
1 Produksi perikanan
tangkap
42,891.55 54,741.69 1 Program
Pengembangan Perikanan Tangkap
Kelautan dan
Perikanan
Dinas Perikanan
Perairan Umum Ton/Th 27.09 36.30 2 Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan
Perairan Laut Ton/Th 42,620.90 57,116.08 3
Program pengembangan
kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar
Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan
Budidaya Ton/Th: 243.56 326.39
2 Jumlah Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
- 1
3 Jumlah tempat pendaratan ikan
- -
4 Produksi Perikanan Budidaya Tambak
Produksi Perikanan
Budidaya Kolam
243.56 326.39
Produksi Perikanan
Budidaya Keramba
21.25 28.48
Produksi Benih 2,359,999.00 3,161,285.62
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-31
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Konsumsi Ikan 41.70 55.88
6 Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)
93 140
7 Ekspor Produk Perikanan
- - 4 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan
5 Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat
pesisir
Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan
6 Program Pemberdayaan
masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian
sumberdaya kelautan
Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan
7 Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum
Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut
Kelautan dan Perikanan
Dinas Perikanan
8 Produktivitas padi atau
bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
8 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan
dan Pertanian
Padi Sawah(Ton) 47.03 55.00 9 Program Peningkatan Pemasaran Hasil
Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Padi Ladang(Ton) - 33.11
Jagung (Ton) 60.00 61.50
Kedelai(Ton) - 11.83
Ubi Kayu (Ton) 235.00 240.00
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-32
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ubi Jalar (Ton) 90.00 110.00
Kacang Tanah (Ton) - 11.50
Kacang Hijau (Ton) - 10.00
9 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:
10 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Padi 1,063 1,617
Jagung - 331
Kedelai 96 252
Ubi Kayu - 12
Ubi Jalar 517 768
Kacang Tanah 54 132
Kacang Hijau - 2
Tanaman Buah - 2
Sayuran
10 Produksi Perkebunan 11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pertanian
Dinas Pangan dan Pertanian * Kelapa Sawit (Ton) 14,527 15,500
* Kelapa Dalam (Butir)
1,165,248 1,300,000
* Kakao (Ton) 4.56 6
11 Produksi daging dan telur
12 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
* Produksi Daging (Kg)
459,670 456,244
* Produksi Telur (Kg) 437,490 479,686 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-33
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Penetapan dan pengembangan produk unggulan
sektor perikanan, pertanian peternakan,
industry, UMKM dan ekonomi kreatif
1 Jumlah penetapan PUD
6 10 1 Program pengembangan produk unggulan
Perindustrian Dinas Perdagangan
3 Peningkatan
penganekaragaman pangan melalui penerapan
teknologi bidang ketahanan pangan
1 Cakupan Bina
Kelompok Tani
8 10 1 Program
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Lapangan
Pertanian Dinas Pangan
dan Pertanian
2 Jumlah Kelompok Tani Utama
1 15
3 Rasio Penyuluhan
Pertanian Satu Desa
Satu Penyuluh
25.81% 29.03%
4 Tingkat pembinaan aparatur penyuluh per tahun
24 kali 24 kali 2 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pangan Dinas Pangan dan Pertanian
5 Jumlah teknologi
terapan yang dihasilkan/diaplikasikan
1 1 3
4
Program Peningkatan
Ketahanan Pangan Program pelayanan
ketersediaan dan cadangan
Pangan Dinas Pangan
dan Pertanian
6 Regulasi Ketahanan Pangan
- 1 5 Program pelayanan distribusi dan akses pangan
7 Ketersediaan pangan utama
3.592.675 kg 4,086,406 6
Program pelayanan penganekaragaman
dan kemanan pangan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-34
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Jumlah kelurahan mandiri pangan
1 5
9 Jumlah daerah rawan
pangan (jumlah desa rawan pangan)
26 5
4
Peningkatan pengendalian
penyakit terkait dengan peternakan
1
Populasi ternak
1 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Ternak
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Populasi Sapi Potong 628 718
Populasi Kerbau 5 11
Populasi Kambing 1,387 1,560
Populasi Babi 2,849 3,000
Populasi Ayam Buras 55,328 59,230 2 Program Peningkatan
Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pertanian Dinas Pangan
dan Pertanian
Populasi Itik 11,456 12,716
5
Peningkatan
infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan
pasar dan pusat-pusat kegiatan ekonomi lainnya.
1 Jumlah pasar yang
representatif
2 0 1 Program Peningkatan
Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Perdagangan Dinas
Perdagangan
2 Rasio Pengembangan
Pasar di Kota Tanjungbalai
1.43% 10.00%
3 Rasio pasar yang berfungsi
66,67% 95,24%
6 Peningkatan cakupan pelayanan informasi harga,
komoditas dan jenis produk.
1 Cakupan Layanan distribusi/pemasaran produk UMKM
0 10 1 Program pembinaan efisiensi perdagangan dalam negeri
Perdagangan Dinas Perdagangan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-35
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Pengembangan dan fasilitasi jaringan distribusi yang adil
bagi semua produk perekonomian daerah
1 Informasi harga, komoditas dan jenis produk
33 40 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
Program peningkatan kerjasama perdagangan
internasional
Program peningkatan dan pengembangan
ekspor
Perdagangan Dinas Perdagangan
2 Cakupan penyelesaian
masalah pengaduan konsumen
5 0
3 Jumlah alat UTTP yang ditera
232 1000 2
3
8 Peningkatan usaha industri/perusahaan.
1 Nilai investasi 41,499.87 41,499.87 1
2
3
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi Program peningkatan
iklim investasi dan realisasi investasi
Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana
daerah
Penanaman Modal
Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
2 Jumlah industri 1127 1389 4
5
Program Peningkatan Kapasitas Iptek
Sistem Produksi Program
pengembangan sentra-sentra industri potensial
Perindustrian Dinas Perdagangan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-36
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)
288 350 6 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Perindustrian Dinas Perdagangan
4 Jumlah jenis usaha industri kecil dan
menengah (IKM)
35 50
5 Jumlah IKM yang berkembang
140 165 7 Program peningkatan kemampuan teknologi
industri
6 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada
IKM
1296 2000
7 Jumlah Dokumen Rencana
Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2035
0 1 dok 8 Program Penataan Struktur Industri
Perindustrian Dinas Perdagangan
9 Peningkatan
kerjasama dengan pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata
buatan dan pariwisata sungai berbasis budaya,
pendidikan dan nilai agama.
1 Kunjungan wisata 4,284 15,000 1 Program
Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Pariwisata Dinas
Kepemudaan dan Olahraga
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-37
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Pembangunan sistem informasi dan promosi
pariwisata daerah
2 Jumlah prasarana (zona kreatif/ruang kreatif) sebagai ruang
berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan
kreatif di Daerah Kota
3 6 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3 Jumlah destinasi
wisata 1 7
8 Mengembangkan
koperasi dan lembaga
keuangan mikro.
1 Peningkatan kemitraan koperasi dengan usaha
lainnya termasuk pengembangan kegiatan ekonomi
nelayan tradisional melalui pengembangan dan
penguatan peran koperasi nelayan
1 Jumlah koperasi aktif 107 113 1 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Koperasi UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 Jumlah Koperasi yang memiliki NIK
- 35 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Koperasi UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
3 Persentase SDM
Pengelola Koperasi yang profesional
84,74% 96%
4 Persentase Koperasi Aktif
43,67% 46,12%
5 Jumlah BPR/LKM - 3 3 Program sistem Pendukung usaha
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Koperasi UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah
6 Jumlah Koperasi Penerima Bantuan
16 53 4 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Koperasi UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
7 Jumlah Usaha UMKM
Penerima Bantuan
19 29
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-38
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Jumlah Usaha KUMKM Penerima Pinjaman Bergulir
2,854
3,654
5 Program sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Koperasi UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9 Persentase SDM
Pengelola UMKM yang profesional
0,16% 0,71% 6 Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Koperasi
UKM
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
2
Kemitraan dengan
Perbankan untuk peningkatan aksesibilitas
permodalan koperasi dan UMKM
1 Jumlah Kemitraan
Koperasi dengan Bank
0 5 1 Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Koperasi
UKM
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
1 Jumlah Kemitraan Koperasi dengan Bank
0 500
3 Peningkatan dan Pengembangan
Koperasi Mandiri
2 Jumlah koperasi mandiri berprestasi
- 5
Sasaran-5
5 Meningkatnya
daya saing pelaku usaha dan
ketenagakerjaan
9 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
masyarakat dan
1 Peningkatan cakupan pelayanan pembinaan
kelompok usaha
1 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha
informal
20 40 1 Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Perdagangan Dinas Perdagangan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-39
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
yang mendukung daya saing daerah
pelaku usaha serta daya saing ketenagakerjaan
sektor perikanan, pertanian peternakan,
kelompok pedagang/usaha informal,
industri/perusahaan , UMKM dan ekonomi kreatif
2 Cakupan pembinaan kelompok pengrajin
20 10 2 Program Pengembangan Industri
kreatif/Kerajinan
Perdagangan Dinas Perdagangan
Sasaran-6
6 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
3 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Perdagangan Dinas Perdagangan
3 Cakupan pembinaan
kepada kelompok nelayan
15 15 4 Program
Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
Kelautan
Perikanan
Dinas Perikanan
5 Program Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan
wawasan maritim kepada masyarakat
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
4 Cakupan Bina Kelompok Tani
100 100 6 Program Pemberdayaan Penyuluh
Pertanian/Perkebunan Lapangan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
7 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani
Pertanian Dinas Pangan
dan Pertanian
5 Jumlah pembinaan
koperasi
5 11 8 Program
Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperas,
Usaha Kecil Menengah
6 Jumlah pembinaan
UMKM
5 11
2 Peningkatan
kemampuan wirausaha masyarakat
1 Jumlah Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah
5,626
5,876
1 Program
Pengembangan Kewirausaha an dan Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperas,
Usaha Kecil Menengah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-40
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang
kondusif
Koperasi dan UKM
Dinas Koperas, Usaha Kecil Menengah
3 Peningkatan penyebaran informasi lowongan
kerja
1 Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja
75% 95% 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivias Tenaga
Kerja
Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan
4 Peningkatan cakupan pelayanan
penempatan angkatan kerja.
2 Angka Pengangguran Terbuka
7.55% 4% 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan
3 Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
22.91% 75%
4 Cakupan Pelayanan
Penyelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial
100% 100% 2 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Dinas Ketenagakerjaan
5 Cakupan Pelayanan
Kepesertaan Jamsostek
73.63% 100%
6 Cakupan Pelayanan
Pengawasan
Ketenagakerjaan
61.76% 90%
5 Perencanaan Balai
Latihan kerja (BLK) untuk mendukung Kota Tanjungbalai
sebagai kota jasa.
1 Terbangunnya BLK 0 1 1 Program Peningkatan
Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja Dinas
Ketenagakerjaan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-41
VII-41
7.1.4. Misi Keempat: Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui
pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Kebijakan umum untuk melaksanakan misi keempat adalah: Menata sistem
layanan data dan informasi kependidikan berbasis daring (dalam jaringan);
Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi unggulan;
Pengembangan manajemen berbasis sekolah; Penguatan peran/partisipasi
masyarakat melalui penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak
III serta penguatan peran komite sekolah; Penyediaan fasilitas beasiswa bagi
siswa miskin dan siswa berprestasi yang diupayakan dari berbagai sumber;
Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan
prinsip agama dalam pembangunan karakter siswa; Peningkatan minat baca
masyarakat melalui gerakan Kota Literasi dengan membaca senyap dan
gerakan sasibu (satu siswa satu buku); Peningkatan peran pelayanan
perpustakaan dalam peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan
pengembangan sikap hidup masyarakat; Pemenuhan alat-alat praktik dan
media pembelajaran; Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui
pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang kelas; Pengembangan sekolah
berbasis lingkungan hidup dan keunggulan kompetetif lainnya serta
pengembangan unit produksi untuk SMK Pembinaan Sekolah Swasta untuk
menunjang Kota Tanjungbalai sebagai Kota Jasa; Peningkatan
kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan; Pengembangan kapasitas
guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang
berkesinambunngan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
Penyediaan beasiswa bagi peningkatan pendidikan formal maupun non
formal bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya; Peningkatan pencapaian
target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan; Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data dan informasi
kesehatan berbasis daring (dalam jaringan); Peningkatan koordinasi
penyediaan pelayanan dasar bidang kesehatan; Peningkatan kualitas
penerapan prosedur tetap bidang medis; Peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat dan
penduduk miskin; Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan;
Peningkatan status gizi masyarakat; Pemberdayaan Masyarakat dalam
Mendorong Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat;
Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular;
Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya melalui
peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran dan status
puskesmas; Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit,
puskesmas dan jaringannya; Peningkatan kesejaheraan tenaga medis dan
non medis serta Fasilitasi pengembangan kapasitas tenaga medis dan non
medis meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang
kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang brekesinambungan dan
berkelanjutan.
Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi keempat
berdasarkan urusan adalah:
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-42
VII-42
A. Urusan Pendidikan
1. Program pendidikan anak usia dini.
2. Program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun.
3. Program pendidikan menengah.
4. Program pendidikan non formal.
5. Program pendidikan luar biasa.
6. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Program manajemen pelayanan pendidikan.
B. Urusan Kesehatan
1. Program obat dan perbekalan kesehatan.
2. Program upaya kesehatan masyarakat.
3. Program pengawasan obat dan makanan.
4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Program perbaikan gizi masyarakat.
6. Program pengembangan lingkungan sehat.
7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular.
8. Program standarisasi pelayanan kesehatan.
9. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
10. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana &
prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu & jaringannya.
11. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru/ rumah sakit mata.
12. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan.
13. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.
14. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia.
15. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan.
16. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak.
17. Program jaminan kesehatan nasional (JKN).
18. Program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak
C. Urusan Perpustakaan
1. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan.
Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi keempat dijabarkan
pada tabel 7.4.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-43
Tabel 7.4. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Keempat
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Tujuan-4: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK
Sasaran-7 Strategi Arah Kebijakan
7 Meningkatnya sistem
dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya
pendidikan yang berkualitas
10 Menata sistem
manajemen layanan pendidikan yang efektif dan
efisien berbasis daring
1 Menata sistem layanan
data dan informasi kependidikan berbasis daring (dalam jaringan).
1 Ketersediaan data
pokok pendidik dan kependidikan
80% 100% 1 Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Dinas
Pendidikan
2 Rata-rata lama Sekolah (Tahun)
9,12 12 2
3
Program Pendidikan Non Formal
Program pendidikan luar
biasa
Pendidikan Dinas Pendidikan
3 Harapan lama Sekolah (Tahun)
12.4 15,94
4 Persentase penduduk 15 tahun
ke atas yang melek huruf (%)
99,75 99,99
5 APK PAUD 7,44% 10.00% 4 Program
Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dinas
Pendidikan
6 APK SD/MI 108,15% 101% 5 Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Pendidikan Dinas
Pendidikan
7 APK SMP/MTs 85,73% 95,00%
8 APM SD/MI 95,27 98,00%
9 APM SMP/MTs 69,43 87,32%
10 Angka Putus Sekolah SD/MI
0,21% 0,10%
11 Angka Putus Sekolah SMP/MTs
12,72% 9,00%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-44
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Angka Melanjutkan SD/MI
90% 95%
13 Angka Melanjutkan
SMP/MTs
90% 95%
14 Angka Lulusan SD/MI
99% 100%
15 Angka Lulusan SMP/MTs
97% 97%
16 Rata-rata Nilai UN SD/MI
74,65% 80,00% 6 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
17 Rata-rata Nilai UN
SMP/MTs
63,32% 70,50%
18 Rata-rata Nilai Integritas UN
SMP/MTs
51,28% 75,00%
19 Akreditasi SD/MI dengan Nilai A
12% 17%
20 Akrediitasi SMP/MTs dengan nilai A
26,30% 50%
21 APK SMA/MA/SMK 83,31% 90,00% 7 Program Pendidikan Menengah
Pendidikan Kewenangan Propinsi
22 APM
SMA/MA/SMK
82,93% 90,00%
23 Angka Putus Sekolah
SMA/MA/SMK
31,25% 25%
24 Angka Melanjutkan SMA/MA/SMK ke
PT
25,00% 30,00%
25 Angka Lulusan SMA/MA/SMK
92,96% 100%
26 Rata-rata Nilai UN SMA/MA/SMK
64,78 75,5%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-45
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
27 Rata-rata Nilai Integritas UN SMA/MA/SMK
51,28% 75,00%
28 Akrediitasi SMA
dengan nilai A
18,20% 63,64%
29 Akrediitasi SMK
dengan nilai A
0,00% 25,00%
30 Jumlah sekolah
inklusi
- 1
2 Pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis potensi unggulan.
1 Jumlah muatan lokal
11 3 1 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
3 Pengembangan manajemen berbasis
sekolah.
1 Jumlah kegiatan pengawasan
pendidikan
6 6 1 Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Persentase SD/MI menerapkan e pembelajaran
85% 99%
3 Persentase
SMP/MTs menerapkan e pembelajaran
80% 99%
4 Persentase SMA/MA/SMK menerapkan e
pembelajaran
100% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-46
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui
penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta
penguatan peran komite sekolah.
1 Cakupan komite sekolah aktif
25% 50% 1 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Jumlah kerjasama
SMK dengan DU/D
25 25
5 Penyediaan fasilitas
beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi yang
diupayakan dari berbagai sumber.
1 Cakupan beasiswa
bagi siswa SD dan SMP
100% 100% 1 Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Pendidikan Dinas
Pendidikan
6 Peningkatan kapasitas
pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip keagamaan dalam
pembangunan karakter peserta didik.
1 Jumlah PAUD 103 115 1 Program
Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
2 Persentase PAUD yang menerapkan nilai keagamaan
60,00% 100,00%
7 Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan
pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat.
1 Jumlah perpustakaan
188 188 1 Program pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan
Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
8 Peningkatan minat baca masyarakat melalui
gerakan Kota Literasi dengan membaca senyap dan gerakan sasibu (satu
siswa satu buku)
2 Jumlah pengunjung perpustakaan per
tahun
166.429 orang
201.100 orang
1 Program pengembangan
budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Perpustakaan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan 3 Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan daerah
9.950 judul
10.675 judul
4 Jumlah pustaka
sekolah yang aktif (%)
10 50
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-47
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan
prasarana pendidikan
1 Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku
dan bahan bacaan.
1 cakupan ketersediaan alat-alat praktik dan
media pembelajaran SD/SDLB dan SMP
70% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Pemenuhan kuantitas
mobiler ruang kelas, dewan guru dan perpustakaan.
3 Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab
gedung dan ruang kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah,
dewan guru dan tata usaha.
1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik
68,89% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Sekolah pendidikan
SMP/MTs kondisi bangunan baik
52,43% 100% 2 Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Pendidikan Dinas
Pendidikan
3 Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik
61,14% 100%
4 Sekolah pendidikan SMK kondisi bangunan baik
80,37% 100%
4 Pengembangan sekolah berbasis lingkungan hidup dan keunggulan kompetetif lainnya.
1 Jumlah sekolah adiwiyata
15 93 1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Program
Pendidikan Menengah
2 Jumlah unit produksi SMK
1 6 3 Program Pendidikan Menengah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-48
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Pembinaan Sekolah Swasta melalui KKG,MGMP, K3S dan
MKKS
1 Cakupan pembinaan terhadap sekolah
swasta
50% 100% 4 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
12 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan
1 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
1 Peningkatan tunjangan tambahan
penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
0% 50% 1 Belanja Tidak Langsung
penunjang urusan pemerintahan
Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah
2 Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan-pelatihan yang
berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
(PKB)
1 Persentase guru pembelajar yang terlatih
51,75 83,36 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Persentase guru
SD/MI yang sudah dilatih Pakem/MBS setiap tahun
35% 69%
3 Persentase guru SMP/MTs yang
sudah dilatih CTL/MBS setiap tahun
84% 100%
3 Penyediaan beasiswa bagi
peningkatan pendidikan formal maupun non formal bagi guru dan tenaga
kependidikan lainnya
1 Persentase guru
SD/MI berkualifikasi S1/D4
73% 100% 1 Program
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Pendidikan Dinas
Pendidikan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-49
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Persentase guru SMP/MTs berkualifikasi
S1/D4
86% 100% 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
3 Persentase guru
SD/MI bersertifikat
85% 100%
4 Persentase guru SMP/MTs
bersertifikat
52,48% 80%
5 Persentase guru SMA/MA/SMK
berkualifikasi S1/D4
93% 100%
6 Persentase guru
SMA/MA/SMK bersertifikat
79,32% 82%
7 Angka kelulusan Uji Kompetensi Guru
(UKG)
54,44% 80%
8 Persentase penilaian angka
kredit guru
0% 70%
Tujuan-5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Sasaran-8
8 Meningkatnya sistem dan akses layanan
kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang
berkualitas
13 Menata sistem regulasi dan
standar layanan kesehatan
1 Peningkatan pencapaian target Standar Pelayanan
Minimal bidang Kesehatan.
1 Tingkat Kepatuhan terhadap SOP
80% 100% 1 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-50
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data
dan informasi kesehatan berbasis daring (dalam jaringan).
2 Tingkat kepuasan Pasien
70% 100% 1
Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
3 Peningkatan koordinasi penyediaan pelayanan dasar bidang kesehatan.
3 Cakupan Penanganan Pengaduan Rumah
Sakit
70% 100% 1 Program kemitraan peningkatan
pelayanan kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap
bidang medis.
4 Kejadian Mal Praktek
0 0
5 Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient
Safety)
0 0
6 Rumah Sakit Umum Daerah
yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah
Sakit (KARS)
0 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-51
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Rumah Sakit Umum Daerah yang
melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (IS0 : 9000 :
2008)
20% 100%
8 Cakupan pelayanan gawat
darurat level 1 yg harus diberikan sarana kesehatan
(RS)
80% 100%
9 Jumlah puskesmas
terakreditasi
0 8
14 Meningkatkan
kualitas cakupan layanan kesehatan
1 Peningkatan kualitas
penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi
masyarakat dan penduduk miskin.
1 Jumlah kematian
Ibu
4 0 1 Program upaya
kesehatan masyarakat
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Jumah kematian
bayi
38 8
3 Jumlah kematian balita
53 23
4 Cakupan layanan kesehatan dasar
100% 100%
5 Cakupan pelayanan kesehatan dasar
masyarakat miskin
80% 80% 2 Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin
Kesehatan Dinas Kesehatan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-52
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4
84.81% 100% 3 Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu
dan Anak
Kesehatan Dinas Kesehatan
7 Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi
yang ditangani
84.83% 100%
8 Cakupan pertolongan persalinan oleh
bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
84.26% 100%
9 Cakupan pelayanan Ibu
Nifas
72.70% 100%
10 Cakupan kunjungan bayi
83.78% 100%
11 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
93.50% 100%
12 Cakupan
pelayanan anak balita
62.10% 100% 4 Program
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Kesehatan Dinas
Kesehatan
13 Cakupan pelayanan
kesehatan lansia
58.00% 80% 5 Program peningkatan
pelayanan kesehatan lansia
Kesehatan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-53
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan
55.162 38,500 6 Program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)
Kesehatan Dinas Kesehatan
15 Cakupan
pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat
miskin
22,354 15,400
16 Jumlah lama hari rawat / Lengt Of
Stay (LOS)
3 hari 3 hari Kesehatan Dinas Kesehatan
17 Jumlah pemanfaatan Tempat Tidur
(BOR)
55% 85%
2 Peningkatan ketersediaan
obat dan perbekalan kesehatan
1 Ketersediaan obat
di puskesmas
100% 100% 1 Program
Pengawasan Obat dan Makanan
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Ketersediaan obat di Rumah Sakit
30% 100% 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
3 peningkatan status gizi
masyarakat
1 Prevalensi
penurunan kasus gizi buruk
0.1% <2% 1 Program
Perbaikan Gizi Masyarakat
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Cakupan Balita gizi buruk mendapat
perawatan
100% 100%
3 Cakupan penjaringan kesehatan siswa
SD dan setingkat
100% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-54
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Persentase higiene dan sanitasi industri
pengelolaan makanan
0% 50% 2 Program pengawasan dan
pengendalian kesehatan makanan
4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong Peningkatan
pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
1 cakupan RT ber-PHBS
5,7 25 1 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Persentase Rumah Sehat
45,99 85 2 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan
5 Peningkatan upaya
pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular
1 Cakupan
Pelayanan (Penemuan dan penangan) HIV
AIDS dan TB Paru
100% 100% 1 Program
Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Cakupan Penemuan dan penanganan
penderita penyakit
Acute Flacid Paralysis (AFP)
rate per 100.000 penduduk < 15 tahun
1 1
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-55
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Penemuan Penderita Pneumonia Balita
2.8 2.8
Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif
70 370
Penderita DBD yang Ditangani
100% 100%
Penemuan Penderita Diare
100% 100%
Cakupan
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam
100% 100%
Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
100% 100%
15 Meningkatkan
kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan daya
saing tenaga layanan kesehatan
1 Pengembangan rumah
sakit, puskesmas dan jaringannya melalui peningkatan kapasitas
RSUD serta peningkatan peran dan status puskesmas.
1 Rasio dokter
spesialis per puskesmas
0 0 1 Program
kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Rasio dokter per puskesmas
18 24
3 Rasio dokter gigi per puskesmas
4 8
4 Rasio apoteker per puskesmas
0 8
5 Rasio bidan per puskesmas
55 67 2 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Kesehatan Dinas Kesehatan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-56
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Perbaikan Sarana & Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu &
Jaringannya
Dinas Kesehatan
6 Rasio perawat per puskesmas
140 140
7 Jumlah Rumah Sakit Type C
0 1
2 Peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.
7 Rasio tenaga ahli gizi per satuan
puskesmas
8 8 1 Program pengadaan,
peningkatan sarana dan prasarana
rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit
paru/rumah sakit mata
Kesehatan
8 Rasio tenaga ahli
sanitasi per puskesmas
7 8
9 Rasio tenaga ahli
Kesehatan Masyarakat per puskesmas
2 8
10 Rasio posyandu per satuan balita
118 118
11 Rasio Puskesmas per satuan penduduk
8 9
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-57
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Rasio Pustu per satuan penduduk
14 13
13 Rasio Rumah Sakit
per satuan penduduk
2 2
3 Fasilitasi pengembangan kapasitas SDM kesehatan
meliputi peningkatan kemampuan teknis dan non teknis bidang
kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang brekesinambungan
dan berkelanjutan.
1 Cakupan SDM kesehatan yang
bersertifikat
0% 60% 1 Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kepegawaian dan Diklat
Dinas Kesehatan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-58
VII-58
7.1.5. Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi
dengan dukungan infastruktur yang baik.
Kebijakan umum untuk melaksanakan misi kelima adalah: Penyediaan
prasarana jalan penghubung pusat-pusat pertumbuhan melalui
Pembangunan jalan lingkar dan jalan-jalan alternatif; Peningkatan
infrastruktur dan fasilitas bagi pengembangan pasar dan pusat-pusat
kegiatan ekonomi lainnya; Peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
melalui penambahan jangkauan pelayanan PDAM; Pengembangan Data
base jalan/jembatan dan sumberdaya air yang tersedia serta bidang
keciptakaryaan; Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan;
Pengembangan SDA dan peningkatan upaya pengendalian banjir;
Pengembangan prosedur tetap dalam penanggulangan bencana serta
pengembangan kader tagana; Peningkatan koordinasi pengendalian
pemanfaatan ruang; Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup melalui penyempurnaan, pengembangan dan
sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup; Peningkatan
penataan kawasan permukiman kumuh secara berkelanjutan melalu bantuan
fasilitasi bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu; Peningkatan
ketersediaan Ruang Terbuka Hijau dalam rangka menjamin keseimbangan
fungsi sosial dan ekosistem kota melalui penghijauan serta penataan taman
yang representasif sebagai ikon Kota; Peningkatan pengelolaan DAS dengan
pendekatan secara menyeluruh dan melibatkan seluruh sektor serta
pemangku kepentingan terkait; Peningkatan pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup; Pengendalian perubahan iklim melalui
penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iiklim yang berkelanjutan;
Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan
penanganan sampah yang melibatkan peran serta masyarakat, peningkatan
sarana dan prasarana persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan
pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja petugas kebersihan.
Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi kelima
berdasarkan urusan adalah:
A. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1. Program pembangunan jalan dan jembatan.
2. Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong.
3. Program pembangunan turap/talud/ bronjong.
4. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.
5. Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong.
6. rogram pembangunan system informasi/data base jalan dan
jembatan.
7. program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan.
8. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan
jaringan irigasi lainnya.
9. Program penyediaan dan pengelolaan air baku.
10. Program pengembangan, pegelolaan dan konversi sungai, danau
dan sumberdaya air lainnya.
11. Program pengendalian banjir.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-59
VII-59
12. Program pembangunan infrastruktur pedesaan.
13. Program perencanaan tata ruang.
14. Program pemanfaatan ruang.
15. Program pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Program peningkatan jalan dan jembatan.
17. Program rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong.
18. Program rehabilitasi jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya
19. Program perencanaan dan perawatan jaringan irigasi.
20. Program pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh.
B. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
1. Program pengembangan perumahan.
2. Program lingkungan sehat perumahan.
3. Program pemberdayaan komunitas perumahan.
4. Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial.
5. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran.
6. Program pembangunan jalan setapak.
7. Program pembangunan drainase.
8. Program pengelolaan areal pemakaman.
9. Program pembangunan prasarana sanitasi.
10. Program penyediaan dan pengelolaan air baku.
11. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah.
C. Urusan Lingkungan Hidup
1. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.
2. Programpengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup.
3. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam.
4. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam.
5. Program peningkatan kualitas dan akses informasi SDALH.
6. Program peningkatan pengendalian polusi.
7. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
D. Urusan Perhubungan
1. Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan
2. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
LLAJ.
3. Program peningkatan pelayanan angkutan.
4. Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan
5. Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas.
6. Program peningkatan kelaikan operasional kendaraan bermotor.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-60
VII-60
E. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam.
2. Program rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi kelima dijabarkan
pada tabel 7.5.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-61
Tabel 7.5. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Kelima
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.
Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan
9 Meningkatnya
ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik
16 Pengembangan
dan perbaikan sarana prasarana serta
infrastruktur perkotaan
1 Penyediaan
prasarana jalan penghubung pusat-pusat pertumbuhan
melalui Pembangunan jalan lingkar dan jalan-jalan
alternatif dan jembatan
1 Cakupan jalan
dalam kondisi baik
69.51% 81% 1 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
2 Jalan dapat
dilalui kendaraan roda empat >40 km/jam
40.08% 52.8% 2 Program Peningkatan
Jalan dan Jembatan
Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
3 Cakupan panjang
jembatan dalam kondisi baik
88.96% 100% 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2 Peningkatan fasilitas infrastruktur bidang keciptakaryaan
1 Panjang drainase terbangun di
wilayah perkotaan
500,000
577,280
1 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-62
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Cakupan drainase/gorong-gorong dalam
kondisi baik
270.800 m 276.800 m 2
3
Program Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong
Program pembangunan saluran drainase/gorong-
gorong
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3 Persentase penduduk yang
terlayani sistem jaringan drainase skala kota
sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm,
selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun
70% 100% 4
Program
rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3 Peningkatan cakupan pelayanan sanitasi dan akses air
minum/air bersih.
1 Ketersediaan air bersih
315 ltr/detik
615 ltr/detik
1 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Perumahan rakyat dan kawasan
permukinan
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan permukiman
2 Persentase penduduk pengguna air
bersih/air minum yang aman
61,97% 89,91%
3 Panjang jaringan
pipa air minum
56,550
86,663
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-63
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Persentase jumlah penduduk yang terlayani
dengan tangki septik/MCK komunal/sistem
Pengolahan Air Limbah (SPAL) Terpusat
-
60
6 Cakupan ketersediaan penambahan
sarana dan prasaranan sanitasi
0 9 unit 1 Program pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.
Perumahan rakyat dan kawasan
permukinan
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan permukiman
4 Pengembangan Data base jalan/jembatan
dan sumberdaya air yang tersedia serta bidang
keciptakaryaan.
1 Ketersediaan database
jalan/jembatan, SDA dan keciptakaryaan
3 bidang dok
3 bidang dok
1 Program pembangunan system informasi/data
base jalan dan jembatan
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5 Peningkatan kualitas cakupan layanan perhubungan/transpo
rtasi
1 Jumlah daerah rawan kemacetan
9 titik 0 1
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Perhubungan Dinas Perhubungan
2 Rasio Ijin Trayek 100% 100%
3 Rasio jumlah kenderaan bermotor yang
diuji terhadap wajib uji
40% 100% 2 Program Peningkatan Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor
Perhubungan Dinas Perhubungan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-64
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Jumlah Pelabuhan Laut
1 buah 2 buah 3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan
4 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Perhubungan Dinas Perhubungan
5 Ketersediaan Halte
9 buah 33 buah
6 Jumlah Terminal
Bus/Angkutan Penumpang yang terpelihara
5 unit 1 unit 5 Program Pengendalian
dan Pengamanan Lalu Lintas
Perhubungan Dinas
Perhubungan
7 Cakupan pemasangan rambu-rambu
lalu lintas
210 unit 1.710 unit
8 Cakupan marka
Jalan
1.900 m 11.900 m
9 Angka Kecelakaan
182 20
10 Pembangunan APILL
4 unit 6 unit 6 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan
11 Pemasangan
warning light
11 unit 22 unit
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-65
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Sumber Daya Manusia Perhubungan
4 orang 26 orang 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
13 Cakupan kelaikan pengoperasioan
kenderaan bermotor pengangkut
bahan galian mineral bukan logam dan
batuan
0% 100% 8 Program Peningkatan Kelaikan Operasional Kendaraan Bermotor
Perhubungan Dinas Perhubungan
6 Pengembangan SDA,
pengembangan jaringan irigasi dan peningkatan upaya pengendalian banjir.
1 Cakupan
turap/talud/ bronjong dalam kondisi baik
3350 m 4650 m 1 Program Pembangunan
turap/talud/ bronjong
Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
2 Luas irigasi rawa dalam kondisi baik
300 ha 300 ha 2 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi
Lainnya
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3 Program Pengembangan
dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-66
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Cakupan penanganan banjir
3 kec 0 4 Program Pengendalian Banjir
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 Persentase tersedianya air
baku untuk memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
100% 100% 5 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
Perumahan rakyat dan
kawasan permukiman
Dinas Perumahan
rakyat dan kawasan permukiman
5 Persentase tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem irigasi primer dan
sekunder pada daerah irigasi yang luasnya
kurang dari 1000 ha dalam daerah
0% 100% 6 Program Perencanaan dan Perawatan Jaringan Irigasi
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6 Cakupan
ketersediaan penambahan air baku
permukiman (sumur bor)
- 5 unit 7 Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Perumahan
rakyat dan kawasan permukiman
Dinas
Perumahan rakyat dan kawasan
permukiman
7 Pengembangan prosedur tetap dan sarana prasarana
dalam penanggulangan bencana serta
1 Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran di kota
100% 100% 1 Progam peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
Perumahan rakyat dan kawasan
permukiman
Satpol PP
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-67
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
pengembangan kader tagana
2 Prosentase tingkat waktu tanggap bencana
kebakaran (response time rate)
100% 100%
3 Jumlah mobil pemadam kebakaran >
3000-5000 lt pada WMK
100% 100%
4 Persentase aparatur PMK yg
memenuhi standar kualifikasi
0% 12%
5 Jumlah sarana dan prasarana penanggulangan
bencana
13 17 Progam Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan masyarakat
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6 Prosentase tingkat kesiapsiagaan
kelurahan menghadapi bencana
(kelurahan tangguh bencana)
0% 32%
7 Pos Siaga
Penanggulangan
Bencana
2 3
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-68
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Jumlah dokumen penanggulangan bencana
1 4
9 Prosentase SDM
aparatur yang memiliki keahlian penanggulangan
bencana
0% 20%
10 Frekwensi pelatihan teknis antisipasi
bencana
13 20
11 Frekwensi sosialisasi dan
penyuluhan mitigasi bencana
10 25
12 Cakupan kejadian tangap darurat yang
tertangani
34% 43%
13 Cakupan Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
13 17 3 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan masyarakat
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-69
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Peningkatan koordinasi pengendalian
pemanfaatan ruang
1 Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR
6 6 5 Program Perencanaan Tata Ruang
Pekerjaan umum dan penataan
ruang
Bappeda
2 Jumlah kebijakan tata ruang yang
telah disusun
1 4 6 Program Pemanfaatan Ruang
Pekerjaan umum dan
penataan ruang
Bappeda
3 Persentase
tersedianya informasi mengenai
rencana tata ruang (RTR) wilayah Kota
berserta rencana rincinya melalui peta analog dan
peta digital
0 100% 7
Program pengendalian
pemanfaatan ruang
Pekerjaan
umum dan penataan ruang
Bappeda
Sasaran-10
10 Meningkatnya penataan kawasan kota yang
bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas
lingkungan hidup dan pengendalian perubahan iklim.
17 Peningkatan penataan kota
dan kualitas lingkungan hidup dan
pengendalian perubahan iklim yang
berkelanjutan.
1 Pengarusutamaan kebijakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
melalui penyempurnaan, pengembangan dan
sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup.
1 Jumlah IPLT yang terbangun
0 1
1 Program pembangunan sarana dan prasarana
sanitasi.
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-70
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan penataan kawasan permukiman kumuh
secara berkelanjutan
1 Persentase penataan kawasan kumuh
0 100 1 Program Pembangunan jalan setapak
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
2 Rumah layak huni
0 574 1 Program Pengembangan Perumahan
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
3 Peningkatan
ketersediaan ruang terbuka hijau dalam rangka menjamin
keseimbangan fungsi sosial dan ekosistem kota melalui
penghijauan dan penataan taman yang representatif sebagai
ikon kota
1 Rasio Ruang
Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB
190.321
M2
205.321
M2
1 Program Pemanfaatan
Ruang
Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-71
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 bertambahnya bank lahan/luasan
lahan untuk fasilitas umum, RTH, fasilitas
permukinan dsb
63,86 ha 52,73 ha 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
3 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per
Satuan Penduduk di Kota
Tanjungbalai
165.217 M2
190.217 M2
2 Program Pengelolaan Areal Pemakaman
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
4 Rasio Layanan Lampu Jalan di
Kota Tanjungbalai
3.381 unit LPJU
5.181 unit LPJU
3 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
Pekerjan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5 Rasio bangunan ber IMB
396 unit 1296 unit
6 Persentase
tersedianya luasan RTH public sebesar
20% dari luas wilayah kota/ kawasan
perkotaan
0.314% 0.339% 4 Program Pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan Hidup
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-72
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Peningkatan pengelolaan DAS menggunakan
pendekatan yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh
sektor dan stakeholder terkait..
1 Revitalisasi fungsi DAS sesuai RTRW
-
726 ha 1 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5 Peningkatan pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
1 Capaian indeks kualitas lingkungan hidup
(IKLH) daerah Kota Tanjungbalai
Kategori sangat kurang
iIndeks 52,0)
Kategori sangat kurang
(indeks 66,0)
1 Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan
Hidup
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
2 Persentase jumlah usaha
dan/atau kegiatan yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis
pengendalian pencemaran air
10% 10%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-73
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Persentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi
persyaratan administratif dan teknis
pengendalian pencemaran udara
25% 100.00%
4 Persentase jumlah usaha dan/atau
kegiatan penghasil limbah berbahaya dan
beracun yang memenuhi persyaratan
administratif dan teknis pengendalian
limbah berbahaya dan beracun
8% 100.00%
5 Cakupan pengawasan Amdal
100% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-74
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
6 Persentase jumlah pengaduan
masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
100% 100% 2 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
7 Cakupan penegakan hukum
lingkungan
100% 100%
8 Lingkup akreditasi
parameter kualitas lingkungan yang
dimiliki oleh Laboratorium Uji Parameter
Kualitas Lingkungan Hidup Kota
Tanjungbalai
0 parameter
0 parameter
9 Cakupan penghijauan
Wilayah Rawan Longsor dan Sumber Mata Air
5.0% 30.0% 3 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-75
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 Capaian indeks keanekaragaman hayati taman
hijau dan hutan kota yang berfungsi
sebagai sumber keanekaragaman hayati dan
kekhasan sumber daya alam tropis
Kategori kurang (Indeks
0,8)
Kategori kurang (Indeks
01,0)
4
Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
11 Persentase
penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah
padat dan limbah cair dari tingkat emisi BAU
(business as usual)
17,6% 30,2% 4
Program rehabilitasi dan
pemulihan cadangan sumberdaya alam
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan Hidup
12 Jumlah lokasi yang memenuhi kriteria program kampung iklim
5 lokasi 10 lokasi
13 Cakupan lokasi pantau Program
Adipura Kota Tanjungbalai yang memenuhi
kriteria kategori baik (indeks nilai ≥71)
100,00% 100,00%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-76
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Persentase sekolah binaan yang
memperoleh predikat Sekolah Adiwiyata
48.00% 82.00%
15 Cakupan ketersediaan
dokumen status lingkungan hidup daerah
100.00% 100.00%
16 Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa yang telah ditetapkan dan
diinformasikan status kerusakannya
100.00% 100.00% 5 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDALH
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
17 Capaian indeks kepuasan
masyarakat (IKM) terhadap pengelolaan
informasi lingkungan hidup
Kategori baik
((Indeks 2,51)
Kategori baik
((Indeks 2,51)
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-77
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
18 Persentase tersedianya luasan RTH
publik dari luas wilayah kota/ kawasan
perkotaan
12% 20%
6 Pengendalian perubahan iklim
melalui penanganan mitigasi dan adaptasi perubahan iiklim yang
berkelanjutan.
1 Jumlah kelompok
masyarakat yang berpartisipasi dalam
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
secara berkelanjutan
7 Pokmas 7 Pokmas 1 Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
7 Peningkatan kinerja
pelayanan pengelolaan sampah melalui kebijakan
penanganan sampah yang melibatkan peran serta
masyarakat, peningkatan sarana dan prasarana
persampahan dan peningkatan cakupan pelayanan
pengelolaan persampahan serta peningkatan kinerja
petugas kebersihan
1 Persentase
pengurangan sampah di perkotaan
5% 25% 1 Program Pengembangan
Kinerja Pengelolaan Persampahan
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan Hidup
2 Cakupan
pengangkutan sampah
60% 75%
3 Capaian Pengoperasian
TPA
57.69% 85.14%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-78
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Persentase Penanganan Sampah di Kota
Tanjungbalai
61% 99%
5 Rasio TPS Per Satuan
Penduduk di Kota Tanjungbalai
2 liter 2,7 liter
6 Rasio Ketersedian
Petugas Kebersihan Kota Tanjungbalai
33.11% 53.11%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-79
VII-79
7.1.6. Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya.
Kebijakan umum untuk melaksanakan misi keenam adalah: Peningkatan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan; Peningkatan peran partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah; Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayahnya; Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan legislatif; Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan kesadaran dan kepatuhan hukum; Optimalisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebudayaan; Peningkatan dan penguatan peran dan potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi kemasyarakatan melalui pengembangan kegiatan-kegiatan bernuansa kebudayaan dan pelaksanaan Pekan Budaya Daerah secara periodik serta Penguatan peran serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya. Program-program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi keenam
berdasarkan urusan adalah:
A. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
1. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
2. Program pemeliharaan kantramtibmas dan pencegahan tindak
criminal.
3. Program pengembangan wawasan kebangsaan.
4. program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
5. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan
keamanan.
6. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).
7. Program pendidikan politik masyarakat.
B. Urusan Kebudayaan
1. Program pengembangan nilai budaya.
2. Program pengelolaan kekayaan budaya.
3. Program pengelolaan keragaman budaya.
4. Program pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya.
5. Program pengembangan kawasan cagar budaya.
6. Program pengembangan kawasan bangunan bersejarah.
Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi keenam dijabarkan
pada tabel 7.6
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-80
Tabel 7.6. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Keenam
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya
Tujuan-7: Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.
Sasaran-11 Strategi Arah Kebijakan
11 Terciptanya
kerukunan dan harmonisasi kehidupan
berbangsa dan bernegara serta mendorong
dinamika kehidupan sosial masayarakat yang
berbudaya berlandaskan hukum
18 Pengembangan
kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas
antar kelolompok masyarakat
1 Peningkatan
pemahaman masyarakat tentang wawasan
kebangsaan dan peningkatan kerukunan hidup
antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.
1 Jumlah Kelurahan
Mandiri Kebangsaan
0 2 1 Program
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakt
Badan
Kesbangpol dan Linmas
2 Jumlah demo yang
berakhir ricuh
0 0
3 Cakupan partisipasi aparatur dan masyarakat dalam
wawasan kebangsaan
98% 100%
2 Peningkatan peran
partai politik dalam peningkatan kualitas demokrasi di daerah
1 Partisipasi
Masyarakat Dalam Pemilu
70% 80% 1 Program Pendidikan
Politik Masyarakat
Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakt
Badan
Kesbangpol dan Linmas
2 Persentase parpol yang tertib
administrasi
55% 75%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-81
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
1 Peningkatan peran masyarakat dalam pemeliharaan
ketentraman dan ketertiban di wilayahnya
1 Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat
0 25 1 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakt
Badan Kesbangpol dan Linmas
2 Angka kriminalitas 499 267 2
Program Peningkatan
Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
3 Program upaya
pencegahan penyalahgunaan narkoba
Kepemudaan
dan Olahraga
Badan
Kesbangpol dan Linmas/Dinas kepemudaan,
olahraga dan pariwisata
1 Cakupan Penanganan Konflik dan Gejolak
Masyarakat
- 50 kali 3 Program Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan
Pencegahan Tindak Kriminal
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakt
Badan Kesbangpol dan Linmas
2 Cakupan
penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah di Kota/ Kota
100% 100% 1 Program
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan
Lingkungan
Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakt
Satpol PP
3 Cakupan penanganan kamtibmas
100% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-82
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Rasio patroli siaga kertertiban umum dan ketentraman
masyarakat
630 kasus
5 Rasio jumlah polisi pamong praja per
10.000 penduduk
0.14% 0.16% 4 Program Peningkatan
Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Penunjang urusan
pemerintahan
Satpol PP
6 Prosentase aparatur Polisi Pamong Praja
yang memiliki keahlian teknis
40% 80%
2 Peningkatan koordinasi dan
kerjasama antar eksekutif, yudikatif dan legislative
5 Cakupan fasilitasi pertemuan Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda)
- 100% 1
2
3
Program Peningkatan
Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah Program kemitraan
pengembangan wawasan kebangsaan
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan Masyarakt
Badan Kesbangpol dan
Linmas
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-83
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Pengembangan sikap dan perilaku masyarakat akan
kesadaran dan kepatuhan hukum
1 Jumlah Ranperda 6 6 1 Program Penataan Peraturan Perundang-
undangan
Urusan penunjang pemerintahan
Sekretariat Daerah (bagian Hukum)
2 Cakupan Perda yang
disosialisasikan
33,33% 50%
3 Cakupan ranperda yang disosialisasikan
50% 75%
4 Persentase fasilitasi
bantuan hukum
46% 90%
20 Pengembangan
seni dan budaya lokal
1 Optimalisasi
pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kebudayaan
1 Cakupan Kajian
Seni
3 15 1 Program
pengembangan nilai budaya
Kebudayaan Dinas
Pendidikan
2 Peningkatan dan penguatan peran dan
potensi budaya lokal dalam aktivitas sosial dan ekonomi
kemasyarakatan melalui pengembangan
kegiatan-kegiatan bernuansa kebudayaan dan
pelaksanaan Pekan Budaya Daerah secara periodik.
2 Cakupan Fasilitasi Seni
3 10 2
3
Program pengelolaan
kekayaan budaya Program
pengelolaan keragaman budaya
Kebudayaan Dinas Pendidikan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-84
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Jumlah prestasi bidang seni dan budaya
98% 100%
3 Penguatan peran
serta koordinasi dengan lembaga dan organisasi budaya.
3 Jumlah grup
kesenian
33 46 1 Program
pengembangan kerjasama pengelola kekayaan budaya
Kebudayaan Dinas
Pendidikan
4 Cakupan Gelar Seni 3 9
5 Jumlah benda dan
situs cagar budaya yang dilestarikan
1 5 1
2
Program
pengembangan kawasan cagar budaya
Program pengembangan
kawasan bangunan bersejarah
Kebudayaan Dinas
Pendidikan
.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-85
VII-85
7.1.7. Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan
kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.
Kebijakan umum untuk melaksanakan misi ketujuh adalah: Optimalisasi
peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam menyerap dan
menyalurkan aspirasi dan kreatifitas masyarakat; Peningkatan kepedulian
masyarakat dalam membangun kemandirian, kebersamaan, kepedulian
untuk menangani permasalahan secara bersama-sama; Peningkatan
pengetahuan, ketrampilan dan sikap masyarakat serta tenaga lapangan
terkait pemberdayaan masyarakat; Peningkatan cakupan pembinaan tertib
administrasi keuangan Pemerintahan Kelurahan; Penguatan peran PUG;
Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk mendukung Pembangunan
Sosial; Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan kesejahteraan
sosial di lingkungannya; Peningkatan kualitas pencapaian standar pelayanan
minimal bidang sosial serta Peningkatan koordinasi dan Sinergisasi upaya
pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
Sekumpulan program prioritas untuk mendukung pelaksanaan misi ketujuh
berdasarkan urusan adalah:
A. Urusan Sosial
1. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil
(KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
lainnya.
2. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
3. Program pembinaan anak terlantar.
4. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.
5. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo.
6. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya).
7. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
8. Program bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial.
9. Program keluarga harapan
B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan
2. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan
anak.
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan.
4. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam
pembanguan.
5. Program peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
C. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan.
2. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan.
3. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun
desa.
4. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-86
VII-86
5. Program peningkatan perempuan di pedesaan.
6. Program pengembangan ekonomi lokal.
Kebijakan umum dan program pembangunan untuk misi ketujuh dijabarkan
pada tabel 7.7.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-87
Tabel 7.7. Kebijakan Umum dan Program Program Prioritas Untuk Misi Ketujuh
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.
Tujuan-8: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian
Sasaran-12 Strategi Arah Kebijakan
12 Meningkatnya
kualitas kehidupan sosial masyarakat
21 Peningkatan keberdayaan
masyarakat
1 Optimalisasi peran
lembaga pemberdayaan masyarakat dalam
menyerap dan meyalurkan aspirasi dan
kreatifitas masyarakat.
1 LPM (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi
6 15 1 Program
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Perdesaan
Pemberdayaan
Masayarakat dan Desa
Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan PMK
2 PKK aktif 37 37
3 Posyandu aktif 118 118
4 Karang Taruna Aktif
31 31
5 KPM Aktif 0 7
6 Lembaga Adat Aktif
4 4
2 Peningkatan kepedulian masyarakat dalam
membangun kemandirian, kebersamaan,
kepedulian untuk menangani permasalahan
secara bersama-sama.
7 Cakupan pemeliharaan pasca Program
pemberdayaan masyarakat
25% 75%
9 Jumlah kegiatan partisipasi TNI
dalam membangun daerah
- 1
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-88
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan
sikap masyarakat serta tenaga lapangan terkait
pemberdayaan masyarakat.
1 Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi lokal bagi
kelompok masyarakat
- 3 1
2
Program Pengembangan Ekonomi Lokal
Program
peningkatan perempuan di pedesaan
Pemberdayaan Masayarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan PMK
4 Peningkatan cakupan pembinaan tertib
administrasi keuangan Pemerintahan
Kelurahan
1 Jumlah Kelurahan mandiri (Aspek Pemberdayaan
Masyarakat)
6 31 1 Program Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Dalam Membangun Desa
Pemberdayaan Masayarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan PMK
3 Pengelolaan data profil dan Aset
Yang Prima
3 kel 31 kel 1
2
Program Peningkatan
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program pengembangan
lembaga ekonomi pedesaan
Pemberdayaan Masayarakat
dan Desa
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-89
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Penguatan peran PUG
1 Cakupan ketersediaan dokumen ARG dan
PPRG
20 SKPD 15 SKPD 1 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan PMK
2 Cakupan Ketersediaan
dokumen RAD-PUG
1 dok 1 dok
3 Caleg dan
Legislatif yang kompeten
16% 30% 2 Program
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan PMK
3 Program Peningkatan Peran Serta dan
Kesetaraan Jender dalam pembanguan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan PMK
4 Jumlah Organisasi Perempuan yang
dibina
1 organisasi
3 organisasi
5 Jumlah KUBP 2 kel 6 kel
6 Jumlah Desa
Prima
- 1 kel
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-90
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Jumlah Kelompok UPPKS
31 kel 31 kel
8 Jumlah
Pemberdayaan berbasis gender
7 kel 6 kel
9 Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan yang mendapatkan
penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di
dlm UPTD
1 kasus 1 kasus 4 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK
10 Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan yang mendapatkan
layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan yang
terlatih di puskesmas mampu
tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
20 kasus 8 kasus 5 Program Peningkatan
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-91
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas
rehabilitasi terlatih, layanan bimbingan rohani oleh
petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu
13 kasus 8 kasus Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan PMK
12 Cakupan layanan pemulangan dan
layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan
anak korban kekerasan
3 kasus 2 kasus 5 Program Peningkatan
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan PMK
13 Rasio KDRT dan
penyelesaian pengaduan perlindungan
perempuan dan anak dari tindak kekerasan
6 kasus 2 kasus 6 Program
keserasian kebijakan peningatan
kualitas anak dan perempuan
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan PMK
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-92
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas
rehabilitasi terlatih, layanan bimbingan rohani oleh
petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu
13 kasus 8 kasus
15 Cakupan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi
sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan
3 kasus 2 kasus
16 Rasio KDRT dan penyelesaian
pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan
6 kasus 2 kasus
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-93
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
17 Cakupan penegakan hukum dari tingkat
penyidik sampai dengan putusan Pengadilan atas
Kasus-kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak, yang mendapatkan
layanan bantuan hukum
7 kasus 1 kasus
18 Kota Layak Anak ( KLA ) Akumulasi
1 kel 10 kel
19 Jumlah kasus Pekerja Anak yang
tertangani
2 kasus
20 Tertanganinya Anak Berkebutuhan
Khusus
- -
21 Jumlah Kasus Kekerasan
Terhadap Anak Yang ditangani
12 kasus 6 kasus
22 Peningkatan kesejahteraan keluarga
1 Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk
mendukung Pembangunan Sosial.
1 Penyediaan sarana dan prasarana sosial (rumah
singgah)
- 1 1 Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti
Jompo
Sosial Dinas Sosial
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-94
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Cakupan layanan rehabilitasi kesejahteraan
sosial
100% 100% 1 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan
Sosial
Sosial Dinas Sosial
2 Program
Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3 Penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi
dan pemberdayaan sosial
100% 100% 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
lainnya
2 Program Pembinaan Anak Terlantar
3 Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-95
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan potensi masyarakat dalam pelayanan
kesejahteraan sosial di lingkungannya
1 Pengembangan Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia
dan Orang Dengan Kecacatan
76.25% 100% 1 Program Pembinaan Para Penyandang
Cacat dan Trauma
Sosial Dinas Sosial
3 Peningkatan kualitas
pencapaian standar pelayanan minimal bidang
sosial
1 Pembinaan partisipasi Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan
Sosial
100% 100% 2 Program Pemberdayaan
Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Sosial Dinas Sosial
4 Peningkatan koordinasi dan
Sinergisasi upaya pembangunan kesejahteraan
sosial dan penanggulangan kemiskinan.
1 Cakupan penanggulangan
pengurangan beban masyarakat miskin
50% 100% 1 Program Keluarga Harapan
Sosial Dinas Sosial
2 dokumen SPKD - 1 2 Program
perencanaan pembangunan sosial budaya
Penunjang
urusan pemerintahan
Badan
Perencanaan, Penelitian, Pengembangan
dan Pembangunan Daerah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-96
VII-96
7.2. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara tingkat pemerintahan terdiri dari pemerintah di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota dan tujuan bernegara yang tertuang di dalam sasaran dan prioritas pembangunan nasional adalah tujuan semua tingkat pemerintahan. Sementara pencapaian sasaran nasional tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja, namun juga dilakukan di semua tingkat pemerintahan sesuai kewenangannya.
RPJMN yang berisikan sasaran dan prioritas pembangunan adalah rencana untuk mencapai tujuan bernegara yang harus dilaksanakan di semua tingkat pemerintahan sesuai kewenangannya. Sebagai contoh: Pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi sekolah, tingkat kematian ibu, IPM dan lain-lain yang menjadi sasaran prioritas nasional, mustahil bisa dicapai dengan hanya menghandalkan SDM dan Anggaran dari Kementerian/Lembaga di pusat saja. Oleh karenanya partisipasi Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui penyelarasan dokumen rencana mutlak dilakukan untuk melihat sejauhmana dukungan Pemerintah daerah terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan nasional tersebut.
Penyelarasan dokumen rencana dimaksud dumulai dari keselarasan visi, misi dan kebijakan yang berisi prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan nasional Tahun 2015-2019 lebih dikenal dengan sebutan Nawacita adalah: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara; 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara; 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia; 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) Melakukan revolusi karakter bangsa serta 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.
Dari kesembilan prioritas pembangunan nasional tersebut terdapat 7 (tujuh) sasaran yang dapat didukung oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai yakni: Prioritas kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Lebih jelas mengenai identifikasi dan keselarasan kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel berikut:
Tabel. 7.8. Identifikasi dan Keselarasan Kebijakan dalam RPJMN 2015-2019 dengan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021.
No RPJMN 2015-2019
RPJMD KOTA TANJUNGBALAI
2016-2021
I VISI
TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG
MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS
II MISI
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-97
VII-97
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepri-badian Indonesia sebagai negara kepulauan
Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum
Mewujudkan kehidupan ummat
beragama menuju masyarakat yang
religius dan berakhlaq mulia
3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
Mewujudkan sumberdaya manusia
melalui pembangunan pendidikan
yang berkualitas berbasis IPTEK dan
peningkatan derajat kesehatan
masyarakat.
Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan
4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Membina kehidupan sosial politik
masyarakat dalam rangka
mewujudkan kehidupan masyarakat
yang demokratis dan harmonis
dalam keanekaragaman suku dan
agama yang berpegang pada adat
dan budaya.
Mewujudkan pemberdayaan
masyarakat dan tatanan kehidupan
sosial masyarakat melalui penguatan
peran keluarga.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing Meningkatkan perekonomian daerah
dengan memanfaatkan potensi
ekonomi unggulan serta daya saing
dalam rangka mendorong
kemandirian menuju masyarakat
maju dan sejahtera.
6. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
-
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
-
III KEBIJAKAN
9 (SEMBILAN) PROGRAM PRIORITAS NAWACITA
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016-2021
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-98
VII-98
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara
Mendorong dan mendukung kebijakan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di daerah dalam rangka percepatan pembangunan.
2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
Peningkatan penataan kawasan melalui pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
Mendorong dan mendukung kebijakan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di daerah dalam
rangka percepatan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa Pemantapan kehidupan berdemokrasi dan penegakan hukum;
Penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ketahanan dan kemandirian sosial masyarakat
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Selanjutnya dukungan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program untuk mendukung kebijakan nasional dimaksud tertuang pada Tabel 7.9 sampai dengan Tabel 7.13.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-99
Tabel 7.9 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)
Prioritas 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima
Tujuan-1: Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
Sasaran-1 Strategi Arah Kebijakan
1 Meningkatnya
kualitas tata kelola pemerintahan
1 Meningkatkan
tranparansi dan akuntabilitas kinerja
pemerintah Kota
1 Peningkatan
kualitas penyelenggaraan sistem
akuntabilitas kinerja
1 Nilai Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
CC B 1 Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)
2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
SPIP di SKPD
1 Persentase SKPD menerapkan SPIP
70% 100% 2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Penunjang urusan pemerintahan
Inspektorat
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-100
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan
prosedur standar pengelolaan keuangan daerah
1 Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan Daerah
per SKPD
WDP WTP 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
2 Meningkatkan kualitas
sumberdaya aparatur melalui peningkatan
kinerja pegawai
1 Peningkatan kualitas
pelaksanaan Diklat
1 Cakupan fasilitasi layanan
penjenjangan struktural
210 orang 693 orang 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Aparatur
Penunjang urusan
pemerintahan
Badan Kepegawaian
dan Pengembangan SDM
Sasaran-2
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
3 Meningkatkan
cakupan layanan di berbagai bidang
pembangunan dan ketersediaan sarana dan
prasarana pelayanan publik
1 Peningkatan
pencapaian Standar Pelayanan
Minimal, dan SOP
1 Persentase SOP
OPD
70% 100% 1 Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)
2 Peningkatan
cakupan pelayanan pengendalian
pembangunan
1 Prosentase PBJ
berbasis e-proc
65,35% 75,00% 1 Program Pembinaan Dan
Pengembangan Sistem LPSE
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-101
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintah daerah
1 Penyelesaian kasus pertanahan
0% 100% 3 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
4 Peningkatan cakupan layanan monitoring dan
evaluasi bidang perekonomian
1 Cakupan monev Raskin
100% 100% 1 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan
Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)
2 Cakupan monev bidang energi
100% 100%
3 Cakupan monev
pupuk bersubsidi ke kelompok tani
100% 100%
4 Frekuensi
pengendalian inflasi daerah
90% 100%
5 Peningkatan
cakupan pelayanan kependudukan
dan Catatan Sipil
1 Penerapan e-KTP 60% 100% 1 Program Penataan
Administrasi Kependudukan
Penunjang
urusan pemerintahan
Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6 Peningkatan cakupan layanan Keluarga
Berencana (KB)
1 Rata-rata jumlah anak per keluarga
3 2.85 1 Program Keluarga Berencana
Pengendalian Penduduk dan KB
Dinas Pengendalian Penduduk dan
KB
2 Rasio akseptor KB 81.43 83 2 Program pelayanan kontrasepsi
7 Pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan
bencana
1 Cakupan Pelayanan Bencana
Kebakaran di kota
100% 100% 1 Program Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-102
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Terwujudnya partisipasi masyarakat dan
kerjasama pemerintah dengan dunia
usaha/pihak swasta untuk bersinergi dalam
mengisi pembangunan
1 Melaksanakan sistem perencanaan
pembangunan yang komprehensip
1 Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD
85% 100% 1 Program perencanaan pembangunan daerah
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Perncanaan, Penelitian,
Pengembangan dan Pembangunan
Daerah
2 Tingkat keselarasan
Renstra SKPD terhadap RPJMD
75% 100%
3 Tingkat
keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD
80% 100%
2 Meningkatkan upaya penelitian dan
pengembangan serta kerjasama antar wilayah dan
pihak ketiga
1 Jumlah kerjasama serta kajian penelitian dan
pengembangan
2 10 1 Program Pengembangan Data/ Informasi
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Perncanaan, Penelitian,
Pengembangan dan Pembangunan
Daerah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-103
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kedua: 2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia
Tujuan-2: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia
Sasaran-3 Strategi Arah Kebijakan
3 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan
aparatur dan masyarakat
5 Mengembangkan kegiatan orientasi dan
pembinaan keimanan dan ketaqwaan
secara terus menerus kepada seluruh lapisan
masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang
memungkinkan.
1 Pengembangan dan pelestarian kegiatan
keagamaan berbasis seni, budaya yang
religi.
1 Jumlah konflik Sara
0 0 1 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan
Sosial)
2 Peningkatan pemahaman
masyarakat tentang pola asuh berbasis agama
untuk penyiapan generasi tangguh beriman dan
bertaqwa
1 Perda/Perwa tentang aktivitas
keagamaan
0 1
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-104
Tabel 7.10 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)
Prioritas 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik
Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai
Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan
9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas
infrastruktur publik
16 Pengembangan dan perbaikan sarana
prasarana serta infrastruktur perkotaan
1 Penyediaan prasarana jalan penghubung
pusat-pusat pertumbuhan melalui
Pembangunan jalan lingkar dan jalan-jalan
alternatif
1 Cakupan jalan dalam kondisi baik
69.51% 81% 1 Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2 Jalan dapat dilalui kendaraan roda
empat >40 km/jam
40.08% 52.8% 2 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
3 Cakupan panjang jembatan dalam kondisi baik
88.96% 100% 3 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-105
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan cakupan pelayanan akses
air minum melalui penambahan jangkauan
pelayanan PDAM.
1 Ketersediaan air bersih
315 ltr/detik 615 ltr/detik 1 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
2 Persentase penduduk
pengguna air bersih
61,97% 89,91%
3 Persentase penduduk yang mendapatkan
akses air minum yang aman
61,97% 89,91%
3 Peningkatan kualitas cakupan
layanan perhubungan.
1 Angka Kecelakaan 182 20 1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas LLAJ
Perhubungan Dinas Perhubungan
2 Jumlah Pelabuhan Laut
1 buah 2 buah 3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Perhubungan Dinas Perhubungan
4 Peningkatan
koordinasi pengendalian pemanfaatan
ruang
1 Prosentase
Kecamatan yang memiliki RDTR
6 6 5 Program Perencanaan
Tata Ruang
Penunjang
urusan pemerintahan
Badan
Perncanaan, Penelitian, Pengembangan
dan Pembangunan Daerah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-106
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 bertambahnya bank lahan/luasan lahan untuk
fasilitas umum, RTH, fasilitas permukinan dsb
63,86 ha 52,73 ha 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Sasaran-10
10 Meningkatnya penataan
kawasan kota yang yang bersih, indah dan
rapi yang berwawasan lingk
17 Peningkatan kualitas
lingkungan hidup
1 Pengarusutamaan kebijakan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
melalui penyempurnaan, pengembangan
dan sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis
lingkungan hidup.
1 Persentase penataan kawasan
kumuh
0 100 1 Program Pembangunan jalan setapak
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
2 Program Pembangunan drainase
3 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-107
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Program Pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh
2 Peningkatan
penataan kawasan permukiman
kumuh secara berkelanjutan melalu bantuan
fasilitasi bedah rumah bagi masyarakat
kurang mampu.
1 Rumah layak huni 0 574 1 Program Pengembangan
Perumahan
Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
3 Peningkatan
ketersediaan ruang terbuka hijau dalam
rangka menjamin keseimbangan fungsi sosial dan
ekosistem kota melalui penghijauan dan
penataan taman yang representatif sebagai ikon kota
1 Rasio Ruang
Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber
HPL/HGB
190.321 M2 205.321 M2 1 Program Pemanfaatan
Ruang
Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-108
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Persentase tersedianya luasan RTH public
sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan
perkotaan
0.314% 0.339% 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
5 Peningkatan
pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
1 Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH)
Indeks 55,0
(kategori sangat
kurang)
Indeks 66,0
(kategori Cukup)
1 Program Pengendalian
Pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup
Lingkungan
Hidup
Dinas
Lingkungan Hidup
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-109
Tabel 7.11 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)
Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal
Kondisi akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Tujuan-4: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK
Sasaran-7 Strategi Arah Kebijakan
7 Meningkatnya sistem dan akses layanan
pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang
berkualitas
10 Menata sistem manajemen layanan
pendidikan yang efektif dan efisien berbasis daring
1 Menata sistem layanan data dan informasi kependidikan berbasis daring (dalam jaringan).
1 Rata-rata lama Sekolah (Tahun)
9,12 12 2 Program Pendidikan Non Formal
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Harapan lama
Sekolah (Tahun)
12.4 15,94
3 Persentase penduduk 15 tahun ke atas
yang melek huruf (%)
99,75 99,99
5 APK PAUD 7,44% 10.00% 3 Program
Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dinas
Pendidikan
6 APK SD/MI 108,15% 101% 4 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
7 APK SMP/MTs 85,73% 95,00%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-110
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 APM SD/MI 95,27 98,00%
9 APM SMP/MTs 69,43 87,32%
21 APK SMA/MA/SMK
83,31% 90,00% 5 Program Pendidikan Menengah
Pendidikan Dinas Pendidikan
22 APM
SMA/MA/SMK
82,93% 90,00%
2 Pengembangan manajemen
berbasis sekolah.
1 Persentase
SD/MI menerapkan e pembelajaran
85% 99% 1 Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Dinas
Pendidikan
2 Persentase SMP/MTs menerapkan e
pembelajaran
80% 99%
3 Persentase
SMA/MA/SMK menerapkan e pembelajaran
100% 100%
3 Penguatan peran/partisipasi masyarakat melalui penguatan kerjasama dengan lembaga
pendidikan/Pihak III serta penguatan peran komite sekolah.
1 Cakupan komite sekolah aktif
25% 50% 1 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Jumlah
kerjasama SMK dengan DU/DI
25 25
4 Penyediaan fasilitas beasiswa bagi siswa miskin dan siswa berprestasi yang diupayakan
dari berbagai sumber.
1 Cakupan beasiswa bagi siswa SD dan
SMP
100% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-111
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip
keagamaan dalam pembangunan karakter peserta didik.
1 Jumlah PAUD 103 115 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Persentase
PAUD yang menerapkan nilai
keagamaan
60,00% 100,00%
7 Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam
peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat.
1 Jumlah perpustakaan
188 188 1 Program pengembangan
budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Perpustakaan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
11 Meningkatkan kuantitas dan
kualitas sarana dan prasarana pendidikan
1 Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku
dan bahan bacaan.
1 cakupan ketersediaan
alat-alat praktik dan media pembelajaran
SD/SDLB dan SMP
70% 100% 1 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Pemenuhan kuantitas mobiler
ruang kelas, dewan guru dan perpustakaan.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-112
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang
kelas, ruang UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dewan guru dan tata
usaha.
1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
68,89% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Sekolah pendidikan
SMP/MTs kondisi bangunan baik
52,43% 100% 2 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
3 Sekolah pendidikan SMA kondisi
bangunan baik
61,14% 100%
4 Sekolah pendidikan
SMK kondisi bangunan baik
80,37% 100%
12 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan
1 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
1 Peningkatan tunjangan tambahan
penghasilan bagi tenaga pendidik dan kependidikan
0% 50% 1 Belanja Tidak Langsung
Badan Pengelolaa Keuangan dan
aset Daerah
2 Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui
pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian
1 Persentase guru
pembelajar yang terlatih
51,75 83,36 1 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-113
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Berkelanjutan (PKB) 2 Persentase guru SD/MI yang sudah
dilatih Pakem/MBS setiap tahun
3 Persentase guru SMP/MTs yang sudah
dilatih CTL/MBS setiap tahun
3 Penyediaan beasiswa bagi peningkatan pendidikan formal
maupun non formal bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya
1 Persentase guru SD/MI
berkualifikasi S1/D4
73% 100% 1 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Persentase guru SMP/MTs berkualifikasi
S1/D4
86% 100%
3 Persentase
guru SD/MI bersertifikat
85% 100%
4 Persentase
guru SMP/MTs bersertifikat
52,48% 80%
5 Persentase guru
SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4
93% 100%
6 Persentase guru SMA/MA/SMK
79,32% 82%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-114
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
bersertifikat
7 Angka
kelulusan Uji Kompetensi Guru (UKG)
54,44% 80%
8 Persentase penilaian angka kredit guru
0% 70%
Tujuan-5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Sasaran-8
8 Meningkatnya sistem dan akses layanan
kesehatan serta sumberdaya kesehatan yang
berkualitas
13 Menata sistem regulasi dan standar layanan
kesehatan
1 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) serta pengembangan data dan
informasi kesehatan berbasis daring (dalam jaringan).
2 Tingkat kepuasan Pasien
70% 100% 1 Program Standarisasi Pelayanan
Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
4 Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis.
4 Rumah Sakit Umum Daerah yang
melaksanakan Sistem Manajemen
Mutu (IS0 : 9000 : 2008)
20% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-115
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Cakupan pelayanan gawat darurat
level 1 yg harus diberikan sarana
kesehatan (RS)
80% 100%
6 Jumlah puskesmas
terakreditasi
0 8
14 Meningkatkan kualitas cakupan
layanan kesehatan
1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan
Jaminan Kesehatan bagi masyarakat dan penduduk miskin.
1 Jumlah kematian Ibu
4 0 1 Program upaya kesehatan
masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Jumah kematian bayi
38 8
3 Jumlah kematian balita
53 23
4 Cakupan layanan kesehatan
dasar
100% 100%
5 Cakupan pelayanan
kesehatan dasar masyarakat
miskin
80% 80% 2 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Peningkatan ketersediaan obat
dan perbekalan kesehatan
1 Ketersediaan
obat di puskesmas
100% 100% 1 Program
Pengawasan Obat dan Makanan
Kesehatan Dinas
Kesehatan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-116
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Ketersediaan obat di Rumah Sakit
30% 100% 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
3 peningkatan status gizi
masyarakat
1 Prevalensi
penurunan kasus gizi buruk
0.1% <2% 1 Program
Perbaikan Gizi Masyarakat
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Cakupan Balita gizi buruk
mendapat perawatan
100% 100%
4 Pemberdayaan Masyarakat
dalam Mendorong Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
1 cakupan RT
ber-PHBS
5,7 25 1 Program
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Persentase Rumah Sehat
45,99 85 2 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan
5 Peningkatan upaya pencegahan dan penanganan wabah/penyakit menular
1 Cakupan Pelayanan (Penemuan dan
penangan) HIV AIDS dan TB Paru
100% 100% 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Penyakit Menular
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan Penemuan dan
penanganan penderita penyakit
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-117
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per
100.000 penduduk < 15 tahun
1 1
Penemuan Penderita
Pneumonia Balita
2.8 2.8
Penemuan
Pasien Baru TB BTA Positif
70 370
Penderita DBD yang Ditangani
100% 100%
Penemuan
Penderita Diare
100% 100%
Cakupan
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi <24 jam
100% 100%
Cakupan neonatal dengan
komplikasi yang ditangani
100% 100%
15 Meningkatkan
kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dan
daya saing tenaga layanan kesehatan
1 Pengembangan rumah sakit,
puskesmas dan jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD serta peningkatan peran
dan status puskesmas.
1 Rasio dokter
spesialis per puskesmas
0 0 1 Program
kemitraan peningkatan pelayanan
kesehatan
Kesehatan Dinas
Kesehatan
2 Rasio dokter per puskesmas
18 24
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-118
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Rasio dokter gigi per puskesmas
4 8
4 Rasio apoteker per puskesmas
0 8
5 Rasio bidan per
puskesmas
55 67 2 Program
Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan
Sarana & Prasarana Puskesmas/
Puskesmas Pembantu & Jaringannya
Kesehatan Dinas
Kesehatan
6 Rasio perawat
per puskesmas
140 140
2 Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana rumah
sakit, puskesmas dan jaringannya.
7 Rasio tenaga ahli gizi per
satuan puskesmas
8 8
8 Rasio tenaga
ahli sanitasi per puskesmas
7 8
9 Rasio tenaga ahli Kesehatan
Masyarakat per puskesmas
2 8
10 Rasio posyandu per satuan balita
118 118
11 Rasio Puskesmas per
satuan penduduk
8 9
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-119
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Rasio Pustu per satuan penduduk
14 13 2 Program Pengadaan, Peningkatan dan
Perbaikan Sarana & Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu &
Jaringannya
Kesehatan Dinas Kesehatan
13 Rasio Rumah
Sakit per satuan penduduk
2 2
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-120
Tabel 7.12 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)
Prioritas 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya Prioritas 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal
Kondisi akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera
Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan
4 Meningkatnya produktivitas
sektor perekonomian daerah
7 Meningkatkan kualitas produk
sektor perikanan dan kelautan, pertanian dan
peternakan, perdagangan dan
perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM serta
pariwisata.
1 Fasilitasi bantuan sarana dan
prasarana dan bantuan permodalan sektor
perikanan, pertanian peternakan, industri,
UMKM dan ekonomi kreatif
1 Produksi perikanan tangkap
42,891.55
54,741.69
1 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
Perairan Umum Ton/Th
27.09
36.30
Perairan Laut Ton/Th
42,620.90
57,116.08
Budidaya Ton/Th: 243.56
326.39
2 Jumlah Tempat
Pelelangan Ikan (TPI)
- -
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-121
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Penetapan dan pengembangan produk unggulan
sektor perikanan, pertanian peternakan,
industry, UMKM dan ekonomi kreatif
3 Jumlah tempat pendaratan ikan
- -
4 Produksi Perikanan Budidaya Tambak
2 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
Produksi Perikanan Budidaya Kolam
243.56
326.39
Produksi Perikanan
Budidaya Keramba
21.25
28.48
3 Program Optimalisasi
Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Kelautan
Perikanan
Dinas
Perikanan
Produksi Benih 2,359,999.00
3,161,285.62
5 Konsumsi Ikan 41.70
55.88
6 Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)
93 140
1 Produktivitas padi
atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
1 Program Peningkatan
Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan
dan Pertanian
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-122
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Padi Sawah(Ton) 47.03 55.00 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Padi Ladang(Ton) - 33.11
Jagung (Ton) 60.00 61.50
Kedelai(Ton) - 11.83
Ubi Kayu (Ton) 235.00 240.00
Ubi Jalar (Ton) 90.00 110.00
Kacang Tanah (Ton) - 11.50
Kacang Hijau (Ton) - 10.00
2 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:
3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Padi 1,063 1,617
Jagung - 331
Kedelai 96 252
Ubi Kayu - 12
Ubi Jalar 517 768
Kacang Tanah 54 132
Kacang Hijau - 2
Tanaman Buah - 2
Sayuran
3 Produksi Perkebunan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-123
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
* Kelapa Sawit (Ton)
14,527 15,500
* Kelapa Dalam (Butir)
1,165,248 1,300,000
* Kakao (Ton) 4.56 6
4 Produksi daging dan telur
3 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
* Produksi Daging (Kg)
459,670 456,244
* Produksi Telur (Kg)
437,490 479,686 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
3 Peningkatan
penganekaragaman pangan melalui penerapan
teknologi bidang ketahanan pangan
1 Regulasi Ketahanan
Pangan
- 1 Program
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Lapangan
Pangan Dinas Pangan
dan Pertanian
2 Ketersediaan
pangan utama
3.592.675 kg 4,086,406 1 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pangan Dinas Pangan
dan Pertanian
3 Jumlah daerah rawan pangan
(jumlah desa rawan pangan)
26 5 2 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pangan Dinas Pangan dan Pertanian
4 Peningkatan pengendalian penyakit terkait
dengan peternakan
1 Populasi ternak
1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Populasi Sapi Potong
628 718
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-124
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Populasi Kerbau 5 11
Populasi Kambing 1,387 1,560
Populasi Babi 2,849 3,000
Populasi Ayam Buras
55,328 59,230 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Populasi Itik 11,456 12,716
5 Peningkatan infrastruktur dan fasilitas bagi
pengembangan pasar dan pusat-pusat kegiatan
ekonomi lainnya.
1 Jumlah pasar yang representatif
2 0 1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
Perdagangan Dinas Perdagangan
6 Peningkatan cakupan pelayanan informasi harga,
komoditas dan jenis produk.
1 Cakupan Layanan distribusi/pemasaran produk UMKM
0 10 2 Program pembinaan efisiensi perdagangan dalam negeri
Perdagangan Dinas Perdagangan
7 Pengembangan dan fasilitasi jaringan
distribusi yang adil bagi semua produk perekonomian
daerah
1 Informasi harga, komoditas dan jenis
produk
33 40 3 Program Perlindungan
Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Perdagangan Dinas Perdagangan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-125
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Peningkatan kemitraan usaha industri/perusahaan.
1 Nilai investasi 41,499.87
41,499.87
1 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Penanaman Modal
Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
2 Penetapan produk
unggulan daerah (PUD)
6 10 3 Program
pengembangan produk unggulan
Perindustrian Dinas
Perdagnagan
9 Peningkatan kerjasama dengan
pihak swasta untuk pengembangan destinasi pariwisata
buatan dan pariwisata sungai berbasis budaya,
pendidikan dan nilai agama.
1 Kunjungan wisata 4,284 15,000 1 Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Pariwisata Dinas Kepemudaan
dan Olahraga
10 Pembangunan sistem informasi dan promosi
pariwisata daerah
2 Jumlah destinasi wisata
1 7 1 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Pariwisata Dinas Kepemudaan dan Olahraga
8 Mengembangkan koperasi dan
lembaga keuangan mikro.
1 Peningkatan kemitraan koperasi
dengan usaha lainnya termasuk pengembangan
kegiatan ekonomi nelayan tradisional
1 Jumlah koperasi aktif
107 113 1 Program Peningkatan Kualitas
Kelembagaan Koperasi
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menegah
2 Jumlah Koperasi yang memiliki NIK
- 35 2 Program Peningkatan Kualitas
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-126
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
melalui pengembangan dan penguatan peran
koperasi nelayan
3 Persentase SDM Pengelola Koperasi yang profesional
84,74% 96% Kelembagaan Koperasi
dan Menegah
4 Persentase Koperasi Aktif
43,67% 46,12%
5 Jumlah BPR/LKM - 3 3 Program sistem
Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menegah
2 Peningkatan dan Pengembangan
Koperasi Mandiri
2 Jumlah koperasi mandiri berprestasi
- 5
Sasaran-5
5 Meningkatnya
daya saing pelaku usaha dan
ketenagakerjaan yang mendukung daya saing
daerah
9 Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
masyarakat dan pelaku usaha serta daya saing
ketenagakerjaan
1 Peningkatan kemampuan wirausaha
masyarakat
1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5,626
5,876
1 Program Pengembangan Kewirausaha an dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menegah
Sasaran-6 2 Program
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Koperasi dan
UKM
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menegah 6 Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-127
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan penyebaran informasi lowongan
kerja
1 Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja
75% 95% 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga
Kerja
Tenaga Kerja Dinas Ketegakerjaan
3 Peningkatan
cakupan pelayanan penempatan angkatan kerja.
2 Angka
Pengangguran Terbuka
7.55% 4% 1 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Tenaga Kerja Dinas
Ketegakerjaan
3 Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga
Kerja
22.91% 75% 2 Program Perlindungan dan
Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-128
Tabel 7.13 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019)
Prioritas 8: Melakukan revolusi karakter bangsa
Prioritas 9: Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Keenam: Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan budaya
Tujuan-7: Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat yang demokratis dan berbudaya.
Sasaran-11 Strategi Arah Kebijakan
11 Terciptanya kerukunan dan harmonisasi
kehidupan berbangsa dan bernegara serta
mendorong dinamika kehidupan
sosial masayarakat yang
berbudaya berlandaskan hukum
18 Pengembangan kerukunan dan sikap toleransi serta solidaritas antar kelolompok masyarakat
1 Peningkatan pemahaman masyarakat
tentang wawasan kebangsaan dan peningkatan
kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang
berkelanjutan.
1 Jumlah Kelurahan Mandiri Kebangsaan
0 2 1 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Kesbangpol dan Linmas
2 Jumlah demo yang berakhir ricuh
0 0
2 Peningkatan peran partai
politik dalam peningkatan kualitas
demokrasi di daerah
1 Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemilu
70% 80% 1 Program Pendidikan Politik
Masyarakat
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-129
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 Peningkatan keamanan dan ketertiban umum;
1 Peningkatan peran masyarakat dalam
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di
wilayahnya
1 Angka kriminalitas
1 Program Peningkatan Keamanan dan
Kenyamanan Lingkungan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat
Badan Kesbangpol dan Linmas
2 Program
Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
2 Cakupan
Penanganan Konflik dan Gejolak
Masyarakat
- 50 kali 3 Program
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan
Pencegahan Tindak Kriminal
2 Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar
eksekutif, yudikatif dan legislative
1 Cakupan fasilitasi pertemuan Forum Komunikasi
Pimpinan Daerah (Forkompimda)
- 100% 1 Program Peningkatan Pelayanan
Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakt
Badan Kesbangpol dan Linmas
3 Pengembangan
sikap dan perilaku masyarakat akan
kesadaran dan kepatuhan hukum
1 Jumlah Ranperda 6 6 1 Program Penataan
Peraturan Perundang-undangan
Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakt
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-130
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20 Pengembangan seni dan budaya lokal
1 Optimalisasi pencapaian Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kebudayaan
1 Cakupan Kajian Seni
3 15 Kebudayaan Dinas Pendidikan
2 Jumlah benda dan
situs cagar budaya yang dilestarikan
1 5
Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.
Tujuan-8: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian
Sasaran-12 Strategi Arah Kebijakan
12 Meningkatnya kualitas kehidupan
sosial masyarakat
21 Peningkatan keberdayaan masyarakat
1 Optimalisasi peran lembaga pemberdayaan
masyarakat dalam menyerap dan meyalurkan
aspirasi dan kreatifitas masyarakat.
1 Cakupan Fasilitasi Pelaksanaan PNPM
- 100% 1 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
Pemberdayaan Masayarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak 2 LPM (Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat) Berprestasi
6 15
2 Peningkatan kepedulian
masyarakat dalam membangun
kemandirian, kebersamaan, kepedulian untuk
menangani permasalahan secara bersama-
1 Cakupan pemeliharaan
pasca Program pemberdayaan masyarakat
25% 75%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-131
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sama.
5 Penguatan peran
PUG
1 Cakupan
ketersediaan dokumen ARG dan PPRG
20 SKPD 15 SKPD 1 Program
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
2 Cakupan Ketersediaan dokumen RAD-
PUG
1 dok 1 dok
3 Caleg dan Legislatif yang
kompeten
2 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
4 Kader Perempuan
Jabatan Publik dan Politik
3 Program
Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender
dalam pembanguan
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
5 Jumlah Organisasi Perempuan yang
dibina
1 organisasi
3 organisasi
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-132
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
22 Peningkatan kesejahteraan keluarga
1 Pengembangan Sistem Informasi PMKS untuk
mendukung Pembangunan Sosial.
1 Bantuan Sosial bagi Korban Bencana dan
masyarakat kurang mampu
75% 100% 1 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan
Sosial
Sosial Dinas Sosial
2 Program Pelayanan dan
Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
2 Penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi dan
pemberdayaan sosial
100% 100% 1 Program
Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
Sosial Dinas Sosial
2 Program Pembinaan Anak Terlantar
3 Program Pembinaan Eks Penyandang
Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan
penyakit sosial lainnya)
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-133
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan kualitas pencapaian
standar pelayanan minimal bidang
sosial
1 Pembinaan partisipasi Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
100% 100% 2 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial
3 Peningkatan koordinasi dan
Sinergisasi upaya pembangunan kesejahteraan
sosial dan penanggulangan kemiskinan.
1 Cakupan penanggulangan
pengurangan bebann masyarakat miskin
50% 100% 1 Program Keluarga Harapan
2 dokumen SPKD - 1 2 Program perencanaan
pembangunan sosial budaya
Penunjang urusan
pemerintahan
Badan Perencanaan,
Penelitian, Pengembangan dan
Pembangunan Daerah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-134
VII-134
7.3. Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
Persandingan keselarasan visi, misi dan kebijakan yang berisi prioritas pembangunan antara RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 dengan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 telah diuraikan pada bab IV. Selanjutnya sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, keselarasan dimaksud juga harus memperhatikan atau memuat keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan antara dokumen dimaksud.
Terdapat 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 yang harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021 yakni:
1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan; 3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan; 4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi,
Inovasi dan Kreatifitas Daerah 5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan
Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian; 6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan 7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Miskin; 8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian,
Kelautan dan Perikanan; 9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah
Dari kesembilan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara seluruhnya didukung oleh Pemerintah Kota Tanjungbalai. Lebih jelas mengenai identifikasi dan keselarasan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kota Tanjungbalai diuraikan pada tabel berikut:
Tabel.7.14. Identifikasi dan Keselarasan Kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2013-2018 dengan RPJMD Kota Tanjungbalai tahun 2016-2021
No RPJMD PROVINSI SUMATERA UTARA
2013-2018 RPJMD KOTA TANJUNGBALAI
2016-2021
I VISI
MENJADI PROVINSI YANG BERDAYA SAING MENUJU SUMATERA UTARA SEJAHTERA
MEWUJUDKAN KOTA TANJUNGBALAI YANG BERPRESTASI, RELIGIUS, SEJAHTERA, INDAH DAN HARMONIS
II MISI
Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih good governance dan clean government
Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-135
VII-135
Membangun sumber daya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, religius dan berkompetensi tinggi
Mewujudkan kehidupan ummat
beragama menuju masyarakat yang
religius dan berakhlaq mulia
Mewujudkan sumberdaya manusia
melalui pembangunan pendidikan
yang berkualitas berbasis IPTEK
dan peningkatan derajat kesehatan
masyarakat
.
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan ekonomi melalui kerjasama antar dearah, swasta, regional dan internasional
Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan
Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
Meningkatkan perekonomian
daerah dengan memanfaatkan
potensi ekonomi unggulan serta
daya saing dalam rangka
mendorong kemandirian menuju
masyarakat maju dan sejahtera.
Meningkatkan kualitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi ketimpangan antar wilayah
Membina kehidupan sosial politik
masyarakat dalam rangka
mewujudkan kehidupan masyarakat
yang demokratis dan harmonis
dalam keanekaragaman suku dan
agama yang berpegang pada adat
dan budaya.
Mewujudkan pemberdayaan
masyarakat dan tatanan kehidupan
sosial masyarakat melalui
penguatan peran keluarga.
III KEBIJAKAN
PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013-2018
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2016-2021
1. Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;
Penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas kehidupan beragama;
Pemantapan kehidupan berdemokrasi dan penegakan hukum;
2. Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan;
Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang terjangkau;
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-136
VII-136
3. Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah
5. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;
Peningkatan penataan kawasan melalui pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
6. Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin;
Penguatan pemberdayaan masyarakat, peningkatan ketahanan dan kemandirian sosial masyarakat
8. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
9. Mendukung dan Mendorong Kebijakan Nasional di daerah
Mendorong dan mendukung kebijakan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional di daerah dalam rangka percepatan pembangunan.
Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan pada RPJMD Kota Tanjungbalai yang mendukung 9 (Sembilan) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara di atas secara umum diuraikan pada Tabel 7.15 sampai dengan Tabel 7.22.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-137
Tabel 7.15 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
Prioritas 1:
Peningkatan Kehidupan Beragama, Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal
Kondisi akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima
Tujuan-1: Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
Sasaran-1 Strategi Arah Kebijakan
1 Meningkatnya kualitas tata
kelola pemerintahan
1 Meningkatkan tranparansi dan
akuntabilitas kinerja pemerintah Kota
1 Peningkatan kualitas
penyelenggaraan sistem akuntabilitas
kinerja
1 Nilai Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP)
CC B 1 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penunjang urusan
pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian
Organisasi dan Tatalaksana)
3 Nilai Evaluasi
LPPD
18
2
2 Program Fasilitasi,
Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Pemerintahan)
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-138
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
SPIP di SKPD
1 Persentase SKPD menerapkan SPIP
70% 100% 2 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
Penunjang urusan pemerintahan
Inspektorat
3 Peningkatan kinerja penyelenggaraan
prosedur standar pengelolaan keuangan daerah
1 Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD
dan lain-lain)
6.43% 31.03% 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
2 Opini BPK thp Pengelolaan
Keuangan Daerah per SKPD
WDP WTP
4 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
prosedur tetap pelayanan pajak daerah
1 Penyampaian LKPD
Belum tepat waktu
Tepat waktu
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-139
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Meningkatkan kualitas sumberdaya
aparatur melalui peningkatan kinerja pegawai
1 Peningkatan kualitas pelaksanaan
Diklat
1 Cakupan fasilitasi layanan penjenjangan
struktural
210 orang 693 orang 1 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM
Sasaran-2
2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3 Meningkatkan cakupan layanan di berbagai bidang
pembangunan dan ketersediaan sarana dan
prasarana pelayanan publik
1 Peningkatan pencapaian Standar Pelayanan
Minimal, dan SOP
1 Persentase SOP OPD
70% 100% 1 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan Tatalaksana)
2 Fasilitasi
kemudahan pelayanan perijinan
1 Lama pengurusan
perijinan
1 s/d 3; 15 dan 7 s/d 15
1 s/d 3; 15 dan 7 s/d 15
1 Program Optimalisasi
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Penunjang
urusan pemerintahan
Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
2 Jumlah dokumen persayaratan perijinan
5 s/d 7 5 s/d 7
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-140
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Biaya kepengurusan perijinan - -
3 Peningkatan
cakupan pelayanan pengendalian
pembangunan
1 Prosentase PBJ
berbasis e-proc
65,35% 75,00% 1 Program Pembinaan Dan
Pengembangan Sistem LPSE
Penunjang
urusan pemerintahan
Sekretariat
Daerah (Bagian Pembangunan )
4 Peningkatan kapasitas
kelembagaan pemerintah daerah
1 Penyelesaian kasus pertanahan
0% 100% 3 Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
Pertanahan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
5 Peningkatan cakupan layanan
monitoring dan evaluasi bidang perekonomian
1 Cakupan monev Raskin
100% 100% 1 Program Fasilitasi, Pembinaan Dan
Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan Dan Sosial
Penunjang urusan
pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian
Perekonomian )
2 Cakupan monev bidang energi
100% 100%
3 Cakupan monev pupuk bersubsidi ke kelompok tani
100% 100%
4 Frekuensi pengendalian inflasi daerah
90% 100%
6 Peningkatan cakupan pelayanan
kependudukan dan Catatan Sipil
1 Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk
76% 100% 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Penunjang urusan pemerintahan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil)
2 Rasio bayi berakte kelahiran
50% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-141
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Rasio pasangan berakte nikah
40% 100%
4 Kepemilikan akta kelahiran
20% 100%
5 Penerapan e-KTP 60% 100%
6 Masyarakat yang memiliki Kartu
Keluarga
39% 100%
7 Jumlah Kelurahan mandiri Tertib Adm.
Kependudukan
30% 100%
7 Peningkatan penyelenggaraan
Standar Operasional Prosedur
Kearsipan melalui peningkatan layanan kersipan
dan peningkatan kesadaran akan penyelamatan
dan pelestarian dokumen/arsip daerah.
1 Jumlah pengelolaan arsip
secara baku
1.340 Arsip 3.852 Arsip 1 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/
Arsip Daerah
Kearsipan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
2 Program Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
Kearsipan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
2 Informasi Kearsipan yang
Akurat
15% 33% 4 Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Kearsipan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
8 Peningkatan
cakupan layanan Keluarga
1 Rata-rata jumlah
anak per keluarga
3 2.85 1 Program Keluarga
Berencana
Pengendalian
Penduduk dan KB
Dinas
Pengendalian Penduduk dan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-142
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Berencana (KB) KB
9 Peningkatan
prestasi di bidang pemuda dan olahraga serta
bidang-bidang pembangunan lainnya
1 Jumlah prestasi di
bidang olahraga
2 25 1 Program Pengembangan
Kebijakan dan Manajemen olahraga
Kepemudaan
dan Olahraga
Dinas
Kepemudaan dan Olahraga
2 Program pembinaan dan
pemasyarakatan olahraga
Kepemudaan
dan Olahraga
Dinas
Kepemudaan dan Olahraga
2 Jumlah prestasi di bidang pemuda
2 20 Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan
Kepemudaan dan Olahraga
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4 Terwujudnya
partisipasi masyarakat dan kerjasama
pemerintah dengan dunia usaha/pihak
swasta untuk bersinergi dalam mengisi
pembangunan
1 Melaksanakan
sistem perencanaan pembangunan
yang komprehensip
1 Partisipasi
masyarakat dalam musrenbang
75% 90% 1 Program perencanaan
pembangunan daerah
Penunjang
urusan pemerintahan
Badan
Perencanaan, Penelitian, Pengembangan
dan Pembangunan Daerah
2 Tingkat keselarasan RKPD
terhadap RPJMD
85% 100%
3 Tingkat keselarasan Renstra SKPD
terhadap RPJMD
75% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-143
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap
RKPD
80% 100%
5 Persentase
usulan yang masuk ke dalam dokumen RKPD
38.85% 45%
2 Meningkatkan upaya penelitian dan
pengembangan serta kerjasama antar wilayah dan
pihak ketiga
1 Jumlah kerjasama serta kajian penelitian dan
pengembangan
- 2 1 Program Pengembangan Data/ Informasi
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Perencanaan, Penelitian,
Pengembangan dan Pembangunan
Daerah
2 Indeks kepuasan masyarakat (IKM)
terhadap layanan Bappeda
- 80%
3 Meningkatkan penyediaan dan penggunaan
sarana prasarana teknologi informasi dan
komunikasi
1 Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian
Informasi Melalui Pertunjukan Rakyat
1 kegiatan 1 kegiatan 1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
2 jumlah forum/lembaga
masyarakat peduli informasi/penyiaran
15 buah 35 buah 2 Program Kerja Sama Informasi Dengan Mass
Media
Komunikasi dan
Informatika
Dinas Komunikasi dan
Informatika
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-144
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Pengawasan Menara Telekomunikasi
1 kegiatan 1 kegiatan 5 Program Fasilitas/Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
Misi Kedua: 2. Mewujudkan kehidupan ummat beragama menuju masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia
Tujuan-2: Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan berakhlaq mulia
Sasaran-3 Strategi Arah Kebijakan
3 Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan
aparatur dan masyarakat
5 Mengembangkan kegiatan orientasi dan
pembinaan keimanan dan ketaqwaan
secara terus menerus kepada seluruh lapisan
masyarakat dan aparatur di setiap kegiatan yang
memungkinkan.
1 Pengembangan dan pelestarian kegiatan
keagamaan berbasis seni, budaya yang
religi.
1 Jumlah konflik Sara
0 0 1 Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan
Sosial)
2 Penguatan peran Forum Komunikasi antar
Ummat Beragama (FKUB)
2 Jumlah Aktivitas yang menyimpang dari ajaran agama
0 0
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-145
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Peningkatan pemahaman masyarakat
tentang pola asuh berbasis agama untuk penyiapan
generasi tangguh beriman dan bertaqwa
1 Perda/Perwa tentang aktivitas keagamaan
0 1 Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan
Sosial)
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-146
Tabel 7.16 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
Prioritas 2:
Peningkatan Aksessibilitas dan Kualitas Pendidikan
No Strategi dan arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Tujuan-4: Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK
Sasaran-7 Strategi Arah Kebijakan
7 Meningkatnya sistem dan akses
layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang
berkualitas
10 Menata sistem manajemen
layanan pendidikan yang efektif dan efisien
berbasis daring
1 Menata sistem layanan data dan informasi kependidikan berbasis
daring (dalam jaringan).
1 Rata-rata lama Sekolah
(Tahun)
9,12 12 2 Program Pendidikan
Non Formal
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Harapan lama Sekolah (Tahun)
12.4 15,94
3 Persentase penduduk 15
tahun ke atas yang melek huruf (%)
99,75 99,99
5 APK PAUD 7,44% 10.00% 3 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dinas Pendidikan
6 APK SD/MI 108,15% 101% 4 Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan
Pendidikan Dinas
Pendidikan
7 APK
SMP/MTs 85,73% 95,00%
8 APM SD/MI 95,27 98,00%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-147
No Strategi dan arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
9 APM SMP/MTs
69,43 87,32% Tahun
21 APK
SMA/MA/SMK
83,31% 90,00% 5 Program
Pendidikan Menengah
Pendidikan Dinas
Pendidikan
22 APM SMA/MA/SMK
82,93% 90,00%
2 Pengembangan manajemen berbasis sekolah.
1 Persentase SD/MI menerapkan e
pembelajaran
85% 99% 1 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Persentase
SMP/MTs menerapkan e pembelajaran
80% 99%
3 Persentase SMA/MA/SMK menerapkan e
pembelajaran
100% 100%
3 Penguatan peran/partisipasi
masyarakat melalui penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan/Pihak III serta penguatan
peran komite sekolah.
1 Cakupan
komite sekolah aktif
25% 50% 1 Program
Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pendidikan Dinas
Pendidikan
2 Jumlah kerjasama SMK dengan
DU/DI
25 25
4 Penyediaan fasilitas beasiswa bagi
siswa miskin dan siswa berprestasi yang diupayakan dari berbagai sumber.
1 Cakupan
beasiswa bagi siswa SD dan SMP
100% 100% 1 Program Wajib
Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas
Pendidikan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-148
No Strategi dan arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Peningkatan kapasitas pelayanan PAUD dalam pembudayaan nilai dan prinsip keagamaan dalam
pembangunan karakter peserta didik.
1 Jumlah PAUD 103 115 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Persentase
PAUD yang menerapkan nilai
keagamaan
60,00% 100,00%
7 Peningkatan peran pelayanan perpustakaan dalam peningkatan
pengetahuan, ketrampilan dan pengembangan sikap hidup masyarakat.
1 Jumlah perpustakaan
188 188 1 Program pengembangan
budaya baca dan pembinaan perpustakaan
Perpustakaan Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-149
No Strategi dan arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Peningkatan minat baca masyarakat melalui gerakan Kota Literasi dengan membaca senyap dan
gerakan sasibu (satu siswa satu buku)
2 Jumlah pengunjung perpustakaan
per tahun
166.429 orang
201.100 orang
1 Program pengembangan budaya baca
dan pembinaan perpustakaan
Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
3 Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
9.950 judul
10.675 judul
4 Jumlah
pustaka sekolah yang aktif
11 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana
dan prasarana pendidikan
1 Pemenuhan alat-alat praktik dan media pembelajaran, serta buku dan bahan bacaan.
1 cakupan ketersediaan alat-alat
praktik dan media pembelajaran
SD/SDLB dan SMP
70% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Pemenuhan kuantitas mobiler ruang kelas, dewan guru dan
perpustakaan.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-150
No Strategi dan arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Peningkatan kualitas gedung sekolah melalui pemeliharaan dan rehab gedung dan ruang kelas,
ruang UKS, perpustakaan, ruang kepala sekolah, dewan guru dan tata usaha.
1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
68,89% 100% 1 Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Sekolah pendidikan
SMP/MTs kondisi bangunan
baik
52,43% 100% 2 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Pendidikan Dinas Pendidikan
3 Sekolah
pendidikan SMA kondisi bangunan
baik
61,14% 100%
4 Sekolah pendidikan
SMK kondisi bangunan baik
80,37% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-151
No Strategi dan arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12 Meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga
pendidik dan tenaga kependidikan
1 Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan
1 Peningkatan tunjangan tambahan
penghasilan bagi tenaga pendidik dan
kependidikan
0% 50% 1 Belanja Tidak Langsung
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah
2 Pengembangan kapasitas guru dan tenaga kependidikan melalui
pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan dan Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan (PKB)
1 Persentase guru
pembelajar yang terlatih
51,75 83,36 1 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Persentase guru SD/MI yang sudah
dilatih Pakem/MBS setiap tahun
3 Persentase guru SMP/MTs
yang sudah dilatih CTL/MBS
setiap tahun
3 Penyediaan beasiswa bagi peningkatan pendidikan formal
maupun non formal bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya
1 Persentase guru SD/MI
berkualifikasi S1/D4
73% 100% 1 Program Peningkatan
Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Dinas Pendidikan
2 Persentase guru
SMP/MTs berkualifikasi S1/D4
86% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-152
No Strategi dan arah Kebijakan
Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Persentase guru SD/MI bersertifikat
85% 100%
4 Persentase guru SMP/MTs
bersertifikat
52,48% 80%
5 Persentase guru
SMA/MA/SMK berkualifikasi S1/D4
93% 100%
6 Persentase guru SMA/MA/SMK
bersertifikat
79,32% 82%
7 Angka
kelulusan Uji Kompetensi Guru (UKG)
54,44% 80%
8 Persentase penilaian angka kredit
guru
0% 70%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-153
Tabel 7.17 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
Prioritas 3: Peningkatan Aksessibilitas dan Pelayanan Kesehatan
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Keempat: Meningatkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
Tujuan-5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Sasaran-8
8 Meningkatnya
sistem dan akses layanan kesehatan serta
sumberdaya kesehatan yang berkualitas
13 Menata sistem
regulasi dan standar layanan kesehatan
1 Peningkatan
koordinasi penyediaan pelayanan dasar
bidang kesehatan.
1 Cakupan
Penanganan Pengaduan Rumah Sakit
70% 100% 1 Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Peningkatan kualitas penerapan prosedur tetap bidang medis.
1 Kejadian Mal Praktek
0 0
2 Pencapaian
Keselamatan Pasien (Patient Safety)
0 0
3 Rumah Sakit Umum Daerah yang terakreditasi
oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)
0 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-154
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Rumah Sakit Umum Daerah yang
melaksanakan Sistem Manajemen Mutu (IS0 : 9000 :
2008)
20% 100%
5 Jumlah puskesmas terakreditasi
0 8
14 Meningkatkan kualitas cakupan layanan
kesehatan
1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pelayanan Jaminan
Kesehatan bagi masyarakat dan penduduk miskin.
1 Jumlah kematian Ibu
4 0 1 Program upaya kesehatan masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Jumah kematian bayi
38 8
3 Jumlah kematian balita
53 23
4 Cakupan layanan kesehatan dasar
100% 100%
5 Cakupan
pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
80% 80% 2 Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Peningkatan ketersediaan obat
dan perbekalan
1 Ketersediaan obat di puskesmas
100% 100% 1 Program Pengawasan Obat
dan Makanan
Kesehatan Dinas Kesehatan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-155
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
kesehatan 2 Ketersediaan obat di Rumah Sakit
30% 100% 2 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
3 peningkatan status
gizi masyarakat
1 Prevalensi
penurunan kasus gizi buruk
0.1% <2% 1 Program Perbaikan
Gizi Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan Balita gizi buruk mendapat
perawatan
100% 100%
4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong
Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan
Sehat.
1 cakupan RT ber-PHBS
5,7 25 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Persentase Rumah Sehat
45,99 85 1 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan
15 Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana
dan prasarana dan daya saing tenaga layanan
kesehatan
1 Pengembangan rumah sakit, puskesmas dan
jaringannya melalui peningkatan kapasitas RSUD
serta peningkatan peran dan status puskesmas.
1 Rasio dokter spesialis per puskesmas
0 0 1 Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Rasio dokter per puskesmas
18 24
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-156
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Rasio dokter gigi per puskesmas
4 8
4 Rasio apoteker per
puskesmas
0 8
5 Rasio bidan per
puskesmas
55 67 2 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan Sarana & Prasarana
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu &
Jaringannya
Kesehatan Dinas Kesehatan
6 Rasio perawat per puskesmas
140 140
2 Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
rumah sakit, puskesmas dan jaringannya.
7 Rasio tenaga ahli gizi per satuan puskesmas
8 8
8 Rasio tenaga ahli sanitasi per puskesmas
7 8
9 Rasio tenaga ahli
Kesehatan Masyarakat per puskesmas
2 8
10 Rasio posyandu per satuan balita
118 118
11 Rasio Puskesmas per satuan penduduk
8 9
12 Rasio Pustu per
satuan penduduk 14 13
13 Rasio Rumah Sakit per satuan
penduduk
2 2
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-157
Tabel 7.18 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
Prioritas 4: Peningkatan Penguasaan Ilmu Pengetahuan, Penerapan Teknologi, Inovasi dan Kreatifitas Daerah
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kesatu: Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima
Tujuan-1: Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
Sasaran-2 Strategi Arah Kebijakan
2 Meningkatnya
kualitas pelayanan publik
3 Meningkatkan
cakupan layanan di berbagai bidang
pembangunan dan ketersediaan sarana dan
prasarana pelayanan publik
3 Meningkatkan
penyediaan dan penggunaan sarana prasarana
teknologi informasi dan komunikasi
1 Pelaksanaan
Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui
Pertunjukan Rakyat
1 kegiatan 1 kegiatan 1 Program
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Komunikasi
dan Informatika
Dinas
Komunikasi dan Informatika
2 jumlah forum/lembaga
masyarakat peduli informasi/penyiaran
15 buah 35 buah 2 Program Kerja Sama
Informasi Dengan Mass Media
Komunikasi
dan Informatika
Dinas
Komunikasi dan Informatika
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-158
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Pengawasan Menara Telekomunikasi
1 kegiatan 1 kegiatan 5 Program Fasilitas/Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
Komunikasi dan Informatika
Dinas Komunikasi dan Informatika
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-159
Tabel 7.19 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
Prioritas 5: Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, Mitigasi Bencana dan Pelestarian Lingkungan Hidup Mendukung Daya Saing Perekonomian;
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik
Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai
Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan
9 Meningkatnya
ketersediaan dan kualitas infrastruktur
publik
16 Pengembangan
dan perbaikan sarana prasarana serta
infrastruktur perkotaan
1 Penyediaan
prasarana jalan penghubung pusat-pusat
pertumbuhan melalui Pembangunan
jalan lingkar dan jalan-jalan alternatif
1 Cakupan jalan
dalam kondisi baik
69.51% 81% 1 Program Pembangunan
Jalan dan Jembatan
Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
2 Jalan dapat dilalui kendaraan roda empat >40 km/jam
40.08% 52.8% 2 Program Peningkatan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3 Cakupan panjang
jembatan dalam kondisi baik
88.96% 100% 3 Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-160
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan cakupan pelayanan akses
air minum melalui penambahan jangkauan
pelayanan PDAM.
1 Ketersediaan air bersih
315 ltr/detik 615 ltr/detik 1 Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 Persentase
penduduk pengguna air bersih
61,97% 89,91%
3 Pengembangan Data base jalan/jembatan
dan sumberdaya air yang tersedia serta bidang
keciptakaryaan.
1 Cakupan drainase/gorong-gorong dalam
kondisi baik
270.800 m 276.800 m 1 Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 Program Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-
gorong
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
3 Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi
Lainnya
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 Cakupan turap/talud/
bronjong dalam kondisi baik
3350 m 4650 m 4 Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5 Program Rehabilitasi
Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-161
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Cakupan penanganan banjir
3 kec 0 6 Program Pengendalian Banjir
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4 Peningkatan
kualitas cakupan layanan perhubungan.
1 Rasio jumlah
kenderaan bermotor yang diuji terhadap wajib uji
40% 100% 1 Program Peningkatan
Pelayanan Angkutan
Perhubungan Dinas
Perhubungan
2 Jumlah Terminal Bus/Angkutan
Penumpang yang terpelihara
5 unit 1 unit 5 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu
Lintas
Perhubungan Dinas Perhubungan
3 Angka Kecelakaan 182 20
5 Pengembangan prosedur tetap
dalam penanggulangan bencana serta
pengembangan kader tagana
1 Jumlah sarana dan prasarana
penanggulangan bencana
13 17 1 Progam Pencegahan Dini dan Penanggulangan
Korban Bencana Alam
Ketentraman, Ketertiban
Umum dan Perlindungan masyarakat
Badan Penanggulangan
Bencana Daerah
6 Peningkatan koordinasi pengendalian
pemanfaatan ruang
1 Prosentase Kecamatan yang memiliki RDTR
6 6 5 Program Perencanaan Tata Ruang
Penunjang urusan pemerintahan
Badan Perencanaan, Penelitian,
Pengembangan dan Pembangunan
Daerah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-162
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Persentase tersedianya informasi
mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kota
berserta rencana rincinya melalui peta analog dan
peta digital
0 100%
3 bertambahnya bank lahan/luasan lahan untuk fasilitas umum,
RTH, fasilitas permukinan dsb
63,86 ha 52,73 ha 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Penunjang urusan pemerintahan
Sekretariat Daerah (Bagian Umum)
Sasaran-10
10 Meningkatnya penataan kawasan kota
yang yang bersih, indah dan rapi yang
berwawasan lingk
17 Peningkatan kualitas lingkungan
hidup
1 Pengarusutamaan kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup melalui
penyempurnaan, pengembangan dan sosialisasi
kebijakan dan regulasi berbasis lingkungan hidup.
1 Persentase penataan kawasan kumuh
0 100 1 Program Pembangunan jalan setapak
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
2 Rasio Permintaan Layanan IPLT terhadap Jumlah
Penduduk di Kota Tanjungbalai
5 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-163
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Peningkatan penataan kawasan
permukiman kumuh secara berkelanjutan
melalu bantuan fasilitasi bedah rumah bagi
masyarakat kurang mampu.
1 Rumah layak huni 0 574 1 Program Pengembangan Perumahan
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
3 Peningkatan ketersediaan ruang terbuka
hijau dalam rangka menjamin keseimbangan
fungsi sosial dan ekosistem kota melalui
penghijauan dan penataan taman yang representatif
sebagai ikon kota
1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas
Wilayah ber HPL/HGB
190.321 M2 205.321 M2 1 Program Pemanfaatan Ruang
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 Persentase tersedianya luasan
RTH public sebesar 20% dari luas wilayah kota/
kawasan perkotaan
0.314% 0.339% 4 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
4 Peningkatan pengelolaan DAS
menggunakan pendekatan yang menyeluruh
dengan melibatkan seluruh sektor
dan stakeholder terkait.
1 Panjang Draenase Terbangun di
wilayah perkotaan
1 Program Pembangunan Saluran Draenase /
Gorong-Gorong
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-164
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Peningkatan pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup
1 IKLH kategori kurang
kategori sedang
1 Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan Lingkungan
Hidup
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
6 Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan
sampah melalui kebijakan penanganan
sampah yang melibatkan peran serta masyarakat,
peningkatan sarana dan prasarana
persampahan dan peningkatan cakupan
pelayanan pengelolaan persampahan
serta peningkatan kinerja petugas kebersihan
1 Persentase Pengoperasian TPA
57.69% 85.14% 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
2 Rasio Ketersedian Petugas Kebersihan Kota
Tanjungbalai
33.11% 53.11%
4 Persentase Penanganan
Sampah di Kota Tanjungbalai
61% 99% Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan
Hidup
5 Rasio TPS Per Satuan Penduduk di Kota
Tanjungbalai
0,00003 0,000021 Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-165
Tabel 7.20 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
Prioritas 6: Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera
Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan
4 Meningkatnya produktivitas sektor
perekonomian daerah
7 Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan
dan kelautan, pertanian dan peternakan,
perdagangan dan perindustrian,
koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata.
6 Peningkatan cakupan pelayanan informasi harga,
komoditas dan jenis produk.
1 Cakupan Layanan distribusi/pemasaran produk UMKM
0 10 2 Program pembinaan efisiensi perdagangan dalam negeri
Perdagangan Dinas Perdagangan
8 Peningkatan kemitraan usaha
industri/perusahaan.
1 Nilai investasi 41,499.87 41,499.87 1 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
Penanaman Modal
Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
2 Pertumbuhan industri
- - 1 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Perindustrian Dinas Perdagangan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-166
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
Perindustrian Dinas Perdagangan
3 Jumlah unit usaha Industri Kecil dan Menengah (IKM)
288 350
4 Jumlah jenis usaha
industri kecil dan menengah (IKM)
35 50
5 Jumlah IKM yang
berkembang 140 165
6 Jumlah Tenaga Kerja yang terserap
pada IKM
1296 2000
7 Penetapan produk unggulan daerah (PUD)
6 10 3 Program pengembangan produk unggulan
Perindustrian Dinas Perdagangan
8 Mengembangkan
koperasi dan lembaga keuangan mikro.
1 Peningkatan
kemitraan koperasi dengan usaha lainnya termasuk
pengembangan kegiatan ekonomi nelayan tradisional
melalui pengembangan dan penguatan peran
koperasi nelayan
1 Jumlah koperasi aktif 107 113 1 Program Peningkatan
Kualitas Kelembagaan Koperasi
Koperasi dan
UKM
Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
2 Jumlah Koperasi yang memiliki NIK
- 35 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
3 Persentase SDM Pengelola Koperasi yang profesional
84,74% 96%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-167
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Persentase Koperasi Aktif
43,67% 46,12%
5 Jumlah BPR/LKM - 3 3 Program sistem Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
6 Jumlah Koperasi Penerima Bantuan
16 53 4 Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
7 Jumlah Usaha UMKM Penerima Bantuan
19 29
8 Jumlah Usaha
KUMKM Penerima Pinjaman Bergulir
2,854 3,654 Program sistem
Pendukung usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Koperasi dan
UKM
Dinas
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
9 Persentase SDM Pengelola UMKM
yang profesional
0,16% 0,71% Program Pengembangan
Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-168
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 Kemitraan dengan Perbankan untuk peningkatan
aksesibilitas permodalan koperasi dan UMKM
1 Jumlah Kemitraan Koperasi dengan Bank
3 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
3 Peningkatan dan Pengembangan
Koperasi Mandiri
2 Jumlah koperasi mandiri berprestasi
- 5
Sasaran-5
5 Meningkatnya
daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan
yang mendukung daya saing daerah
9 Meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan masyarakat dan
pelaku usaha serta daya saing ketenagakerjaan
1 Peningkatan
cakupan pelayanan pembinaan kelompok usaha
sektor perikanan, pertanian peternakan,
kelompok pedagang/usaha informal,
industri/perusahaan , UMKM dan ekonomi kreatif
1 Cakupan bina
kelompok pedagang/usaha informal
20 40 1 Program pembinaan
pedagang kaki lima dan asongan
Perdagangan Dinas
Perdagangan
2 Cakupan pembinaan kelompok industri
9 10 2 Program Pengembangan
Industri Kerajinan
Perdagangan Dinas Perdagangan
Sasaran-6
6 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
3 Program
Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Perdagangan Dinas
Perdagangan
3 Cakupan pembinaan kepada kelompok
nelayan
15 15 4 Program Pengembangan
Sistem Penyuluhan Perikanan
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-169
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Program Peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan
maritim kepada masyarakat
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
4 Cakupan Bina
Kelompok Tani
6 Program
Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Pertanian Dinas Pangan
dan Pertanian
7 Program Peningkatan
Kesejahteraan Petani Pertanian Dinas Pangan
dan Pertanian
5 Jumlah pembinaan koperasi
5 11 8 Program Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
6 Jumlah pembinaan
UMKM 5 11
2 Peningkatan
kemampuan wirausaha
masyarakat
1 Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
5,626 5,876 1 Program Pengembangan Kewirausaha an dan
Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
2 Program Pengembangan
Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Koperasi dan UKM
Dinas Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-170
Tabel 7.21 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
Prioritas 7: Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Miskin
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal
Kondisi akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera
Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
Sasaran-5 Strategi Arah Kebijakan
5 Meningkatnya daya saing pelaku usaha
dan ketenagakerjaan yang mendukung
daya saing daerah
9 Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan masyarakat dan pelaku usaha serta
daya saing ketenagakerjaan
3 Peningkatan penyebaran
informasi lowongan kerja
1 Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja
75% 95% 1 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
Tenaga Kerja
Dinas Ketenagakerjaan
Sasaran-6
6 Meningkatnya
kesejahteraan masyarakat
4 Peningkatan
cakupan pelayanan penempatan
angkatan kerja.
2 Angka
Pengangguran Terbuka
7.55% 4% 1 Program Peningkatan
Kesempatan Kerja
Tenaga
Kerja
Dinas
Ketenagakerjaan
3 Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja
22.91% 75%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-171
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Cakupan Pelayanan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial
100% 100% 1 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja
Dinas Ketenagakerjaan
5 Cakupan Pelayanan Kepesertaan Jamsostek
73.63% 100%
6 Cakupan Pelayanan
Pengawasan Ketenagakerjaan
61.76% 90%
Tenaga
Kerja
Dinas
Ketenagakerjaan
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-172
Tabel 7.22 Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018)
Prioritas 8: Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Daya Saing Produk Pertanian, Kelautan dan Perikanan;
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi Awal
Kondisi akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera
Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan
4 Meningkatnya produktivitas
sektor perekonomian daerah
7 Meningkatkan kualitas produk
sektor perikanan dan kelautan,
pertanian dan peternakan, perdagangan
dan perindustrian, koperasi, UKM
dan UMKM serta pariwisata.
1 Fasilitasi bantuan sarana
dan prasarana dan bantuan permodalan
sektor perikanan, pertanian
peternakan, industri, UMKM dan ekonomi
kreatif
1 Produksi perikanan tangkap
42,891.55 54,741.69 1 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
Perairan Umum Ton/Th 27.09 36.30
Perairan Laut Ton/Th 42,620.90 57,116.08
Budidaya Ton/Th: 243.56 326.39
2 Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- -
3 Jumlah tempat
pendaratan ikan
- -
4 Produksi Perikanan Budidaya Tambak
2 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
Produksi Perikanan Budidaya Kolam
243.56 326.39
Produksi Perikanan Budidaya Keramba
21.25 28.48
Produksi Benih 2,359,999.00 3,161,285.62
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-173
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Konsumsi Ikan 41.70 55.88
6 Produksi perikanan
kelompok nelayan (ton)
93 140
7 Ekspor Produk Perikanan
- - 3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi
Perikanan
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
9 Produksi Tanaman
Pangan dan Hortikultura:
9 Program Peningkatan
Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan
dan Pertanian
Padi 1,063 1,617
Jagung - 331
Kedelai 96 252
Ubi Kayu - 12
Ubi Jalar 517 768
Kacang Tanah 54 132
Kacang Hijau - 2
Tanaman Buah - 2
Sayuran
9 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
10 Produksi Perkebunan
* Kelapa Sawit (Ton) 14,527 15,500
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-174
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja (Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab
Kondisi Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
* Kelapa Dalam (Butir) 1,165,248 1,300,000
* Kakao (Ton) 4.56 6
11 Produksi daging dan telur
10 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
* Produksi Daging (Kg) 459,670 456,244
* Produksi Telur (Kg) 437,490 479,686 11 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-175
VII-175
7.4. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Lintas Bidang
Kebijakan pembangunan lintas bidang sangat penting untuk diarahkan kepada peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas tidak hanya oleh perangkat daerah di pemerintah provinsi namun juga oleh permintah Kabupaten dan Pemerintah Kota. Beberapa program dan kegiatan lintas bidang secara terpadu tersebut adalah:
1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu.
Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengendalikan hubungan
timbal balik antara aktivitas manusia dengan sumberdaya alam (terutama
lahan, vegitasi dan air) di dalam DAS untuk mendapatkan manfaat barang
dan jasa sekaligus menjaga kelestarian DAS serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
Dalam RTRW Kota Tanjungbalai, Kawasan perlindungan setempat berupa
kawasan sempadan sungai terdiri atas kawasan sempadan sungai tidak
bertanggul, kawasan sungai bertanggul dan kawasan sungai yang berada
di kawasan perumahan. Kawasan sempadan sungai adalah kawasan
sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan (kanal, saluran irigasi
primer) yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan
kelestarian fungsi sungai. Kawasan sempadan sungai meliputi sempadan
Sungai Asahan, Sungai Silau, Sungai Selat Lancang, Sungai Kapias,
Sungai Pantai Burung, Sungai Tanjung Medan, Sungai Lubuk Cinkam,
Sungai Bandar Sipoyong, Sungai Daun, Sungai Sarap, Sungai Bandar
Jaksa, dan Sungai Raja. Kawasan sempadan sungai tidak bertanggul
adalah kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 50 m
dari tepi sungai. Kawasan sungai bertanggul adalah kawasan kiri dan
kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 25 m dari kaki tanggul terluar.
Kawasan sempadan sungai yang berada di kawasan perumahan adalah
kawasan kiri dan kanan sungai yang lebarnya kurang lebih 10 m.
Aliran sungai yang melintasi Kota Tanjungbalai berdasarkan wilayah sungai
meliputi Wilayah Sungai (WS) Nasional Toba Asahan antara lain Daerah
Aliran Sungai (DAS) Asahan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Silau, yang
merupakan sebagai saluran akhir drainase kota yang menunjang untuk
kegiatan sumberdaya air dan aktifitas masyarakat. Oleh sebab itu,
Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam pengelolaan DAS secara
terpadu mengacu kepada Rencana Pengelolaan DAS Terpadu yang telah
disahkan oleh Gubernur Sumatera Utara DAS Prioritas – I di Provinsi
Sumatera Utara yaitu DAS Asahan Toba (SK Gubernur Nomor
611/1774/2013).
Selanjutnya sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam pengelolaan DAS
secara terpadu yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai
dapat dilihat pada Tabel 7.23.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-176
Tabel 7.23
Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan 1. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu.
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik
Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai
Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan
9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas
infrastruktur publik
16 Pengembangan dan perbaikan sarana prasarana
serta infrastruktur perkotaan
1 Pengembangan SDA dan peningkatan upaya
pengendalian banjir.
1 Cakupan penanganan banjir
3 kec 0 1 Program Pengendalian Banjir
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2 Cakupan turap/talud/
bronjong dalam kondisi baik
3350 m 4650 m 4 Program Pembangunan
turap/talud/ bronjong
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
5 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Irigasi Lainnya
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-177
VII-177
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara Partisipatif
(PPSIP).
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP)
merupakan mandat pengelolaan sistem irigasi nasional yang tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi. Dalam
hal pengelolaan infrastruktur irigasi secara partisipatif pada jaringan irigasi
tersier, secara teknis dilaksanakan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air
(P3A) dimana pembinaan terhadap kelembagaan petani tersebut menjadi
wewenang dan tanggung jawab dari instansi pemerintah yang menangani
pertanian.
Pemberdayaan Kelembagaan Petani Pemakai Air ini memerlukan adanya
perhatian dan keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam
pengelolaan irigasi partisipatif (pemerintah dan petani) mulai dari tahap
perencanaan, pendanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sehingga
tujuan akhir untuk mengoptimalkan pemanfaatan air irigasi yang efektif,
efisien, dan berkelanjutan dapat diwujudkan serta upaya peningkatan
produktivitas dan produksi pertanian serta kesejahteraan petani dapat
tercapai.
Penjabaran tentang pembaruan pengelolaan irigasi partisipatif terdiri dari 5
(lima) prinsip yaitu:
1. Redefinisi tugas dan tanggung jawab institusi yang membidangi
pengelolaan irigasi untuk menjamin peran komunitas petani yang lebih
besar dalam pengambilan keputusan.
2. Peningkatan kemampuan petani melalui otonomi, P3A yang percaya
diri, mengakar pada masyarakat.
3. Partisipasi P3A pada pengelolaan irigasi, dengan prinsip satu sistim,
satu manajemen dan pengaturan yang sedekat mungkin dengan para
pengguna (users).
4. Pembiayaan operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi jaringan irigasi
secara transparan dan efektif berdasarkan kebutuhan biaya nyata
opersi dan pemeliharaan serta prinsip kebutuhan (demand driven), dan
5. Keberlanjutan sistim irigasi melalui kebijakan umum konservasi sumber
daya air dan konversi lahan beririgasi yang terkontrol.
6. Kawasan peruntukan pertanian dikembangkan untuk menjaga
keberlangsungan ketersediaan pangan dan lahan pertanian. Kawasan
peruntukkan lahan pertanian di Kota Tanjungbalai yang diarahkan
dengan kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura berada di
Daerah Irigasi (DI) Sijambi.
Secara umum, sasaran, strategi dan arah Kebijakan dalam pengembangan
dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif dan terpadu yang akan
dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada Tabel 7.24.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-178
Tabel 7.24
Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Secara
Partisipatif (PPSIP)
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik
Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai
Sasaran-9 Strategi Arah Kebijakan
9 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas
infrastruktur publik
16 Pengembangan dan perbaikan sarana prasarana
serta infrastruktur perkotaan
1 Pengembangan SDA dan peningkatan upaya
pengendalian banjir.
2 Cakupan turap/talud/ bronjong dalam
kondisi baik
3350 m 4650 m 4 Program Pembangunan turap/talud/ bronjong
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3 Luas irigasi rawa dalam kondisi
baik
5 Program Rehabilitasi Jaringan Irigasi,
Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-179
VII-179
3. Peningkatan Ketahanan Pangan sesuai Instruksi Gubernur
Nomor:188.54/05/INST/2012 tentang Adaptasi Iklim Ekstrem sebagai
Upaya Pengamanan Produksi Beras di Sumatera Utara Tahun 2012-
2020.
Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga
yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun
mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan merupakan
suatu sistem yang terdiri dari sub sistem ketersediaan, distribusi dan
konsumsi. Subsistem ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan
pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi
kuantitas, kualitas, keragaman maupun keamanannya. Subsistem distribusi
berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien
untukmenjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan
dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga
yang terjangkau. Sedangkan subsistem konsumsi mengarahkan agar pola
pemanfaatan pangan secara nasional memenuhi kaidah mutu, keragaman,
kandungan gizi, keamanan dan kehalalannya.
Kota Tanjungbalai memiliki luas lahan sawah seluas 294 Ha, terdiri dari
pengairan ½ teknis 164 Ha, tadah hujan 55 Ha dan pasang surut 75 Ha.
Sedangkan yang ditanami padi sawah seluas 256 Ha. (Tahun 2015), panen
226 Ha dengan produktivitas 47,03 Kw/Ha sehingga diperoleh produksi
1.063 ton Gabah Kering Panen (GKP) atau disetarakan dengan 762 ton
beras. Berkaitan dengan itu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi
Kota Tanjungbalai dalam pemenuhan kebutuhan pangan masih cukup
berat. Dengan produksi 762 ton beras, untuk memenuhi kebutuhan beras
penduduk Kota Tanjungbalai sebesar 23.130 ton masih diperlukan
penambahan 22.368 ton beras yang berasal dari luar daerah. Dengan
demikian pencapaian swasembada pangan (beras) baru sekitar 3,29%,
sesuai Tabel 7.25 berikut:
Tabel. 7.25. Pencapaian Swasembada Beras Kota Tanjungbalai Tahun
2015
No. Uraian Tahun 2015
1.
2.
3.
4.
5.
Penduduk (Jiwa)
Kebutuhan Beras (ton)
Produksi Beras (ton)
Perimbangan (ton)
% swasembada (100%)
183.107
23.130
762
(22.368)
3,29%
Konsumsi beras tahun 2015, 126,32 Kg/Kap/thn (Provsu).
Sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 65 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota tentang SPM Cadangan Pangan di tingkat pemerintah
adalah tersedianya cadangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota
minimal sebesar 100 ton ekuivalen beras dan di tingkat provinsi minimal
sebesar 200 ton ekuivalen beras. Target cadangan pangan Pemerintah
Kota Tanjungbalai yang berasal dari dana APBD belum dalam bentuk
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-180
VII-180
cadangan pangan pemerintah tetapi dalam formulasi beras raskin otonomi
dan beras madani dengan rincian :
- Raskin : 1.093 KK dengan jumlah beras sebanyak 1.996.740 Kg.
- Madani : 8.281 KK dengan jumlah beras sebanyak 1.117.935 Kg
Pemberian bantuan beras miskin untuk 9.374 KK miskin ini membutuhkan
pasokan beras sebanyak 3.114.675 Kg. Pada tahun 2015 (target
kuantitatif) sebanyak 100 ton, jadi persentase yang dicapai sebesar 100 %
dari SPM cadangan pangan Kabupaten/Kota.
Arah kebijakan ketahanan pangan di Kota Tanjungbalai ditujukan untuk
memecahkan permasalahan pokok yang difokuskan pada upaya
penanganan kemiskinan dan kerawanan pangan yang meliputi aspek
ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Sementara peningkatan ketahanan
pangan diarahkan untuk memfasilitasi terjaminnya masyarakat dalam
memperoleh pangan yang cukup setiap saat, sehat dan halal dengan
sasaran: 1) Tercapainya ketersediaan pangan yang cukup, aman dan halal;
2) Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan masyarakat
serta 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengatasi masalah
distribusi dan kerawanan pangan.
Selanjutnya untuk mencapai sasaran ketahanan pangan, beberapa strategi
yang ditempuh Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun ke depan antara lain:
1. Meningkatkan ketersediaan dan distribusi pangan dengan
melaksanakan beberapa upaya antara lain: Memperkuat cadangan
pangan daerah, baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh
pemerintah; Meningkatan pendapatan masyarakat untuk memperkuat
akses terhadap keterjangkauan ketersediaan pangan terutama bagi
penduduk miskin; Meningkatkan kemampuan distributor, pengecer dan
niaga pangan dalam negeri lainnya dalam berkompetisi di pasar
domestik; Meningkatkan peran serta Koperasi, BUMN serta usaha
menengah, kecil dan usaha informal dalam system distribusi pangan
melalui peningkatan kemampuan managerial dan kewiraswastaan para
pelaku; Menyusun dan mengembangkan sistem pengendalian dan
pencegahan timbulnya kerawanan dalam penyediaan pangan;
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas system perdagangan pangan
serta Meningkatkan pemantauan atas komoditas bahan pokok
makanan yang dilakukan secara berkala di semua lokasi pasar yang
ada.
2. Diversifikasi konsumsi pangan melalui: Peningkatan kesadaran
masyarakat terhadap arti dan pentingnya pola pangan harapan melalui
penyuluhan gizi seimbang; Pengembangan makanan tradisional
unggulan; Pengembangan produk pangan olahan yang memenuhi
persyaratan mutu gizi seimbang melalui pengembangan teknologi
pangan dan sertifikasi; Menumbuhkan kesadaran pola ekonomi
keluarga yang memperhatikan pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi
bagi kehidupan yang sehat serta Melaksanakan pendidikan, pelatihan,
penyuluhan dan pengembangan dibidang diversifikasi konsumsi
pangan.
3. Meningkatkan mutu dan keamanan pangan melalui: Peningkatan
pemasyarakatan dan penerapan Undang-undang RI Nomor 7 tahun
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-181
VII-181
1996 tentang pangan dan Peraturan Perundang-undangan tentang
pangan.; Pemanfaatan kelembagaan dan infrastruktur pengawasan
dan pembinaan mutu dan keamanan pangan; Peningkatan peran serta
masyarakat termasuk asosiasi, organisasi profesi dan swasta dalam
pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan kemampuan usaha
kecil dan penyuluhan di bidang pangan.
4. Meningkatkan peran kelembagaan pangan melalui: Peningkatkan
peranan koperasi sebagai wadah pendistribusian pangan;
Pengembangan kelembagaan pembinaan pangan; Menjamin
kemantapan penyediaan pangan yang didukung oleh sistem cadangan
pangan daerah yang mantap, terutama cadangan pangan yang dikelola
masyarakat dalam kelembagaan yang sesuai dengan kondisi setempat,
serta cadangan pangan pemerintah yang cukup untuk mengatasi
keadaan pangan darurat yang dapat mengganggu ketahanan pangan.
Secara umum, sasaran, strategi dan arah kebijakan terkait peningkatan
ketahanan pangan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai
dapat dilihat pada Tabel 7.26.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-182
Tabel 7.26
Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Ketahanan Pangan
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera
Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan
4 Meningkatnya produktivitas sektor
perekonomian daerah
7 Meningkatkan kualitas produk sektor
perikanan dan kelautan, pertanian dan
peternakan, perdagangan dan
perindustrian, koperasi, UKM dan UMKM
serta pariwisata.
1 Fasilitasi bantuan sarana dan prasarana dan
bantuan permodalan sektor perikanan, pertanian
peternakan, industri, UMKM dan ekonomi kreatif
1 Produksi perikanan tangkap
42,891.55 54,741.69 1 Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
Perairan Umum Ton/Th 27.09 36.30
Perairan Laut Ton/Th 42,620.90 57,116.08
Budidaya Ton/Th: 243.56 326.39
2 Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- -
3 Jumlah tempat
pendaratan ikan
- -
4 Produksi Perikanan
Budidaya Tambak
2 Program
Pengembangan Budidaya Perikanan
Kelautan
Perikanan
Dinas
Perikanan
Produksi Perikanan Budidaya Kolam
243.56 326.39
Produksi Perikanan Budidaya Keramba
21.25 28.48
Produksi Benih 2,359,999.00 3,161,285.62
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-183
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
5 Konsumsi Ikan 41.70 55.88
6 Produksi perikanan
kelompok nelayan (ton)
93 140
7 Ekspor Produk Perikanan
- - 3 Program Optimalisasi Pengelolaan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Kelautan Perikanan
Dinas Perikanan
2 Penetapan dan pengembangan produk unggulan
sektor perikanan, pertanian peternakan,
industry, UMKM dan ekonomi kreatif
1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
1 Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Padi Sawah(Ton) 47.03 55.00 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/
Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Padi Ladang(Ton) - 33.11
Jagung (Ton) 60.00 61.50
Kedelai(Ton) - 11.83
Ubi Kayu (Ton) 235.00 240.00
Ubi Jalar (Ton) 90.00 110.00
Kacang Tanah (Ton) - 11.50
Kacang Hijau (Ton) - 10.00
2 Penetapan dan pengembangan produk unggulan
sektor perikanan, pertanian
2 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura:
3 Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Padi 1,063 1,617
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-184
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
peternakan, industry, UMKM dan ekonomi kreatif
Jagung - 331
Kedelai 96 252
Ubi Kayu - 12
Ubi Jalar 517 768
Kacang Tanah 54 132
Kacang Hijau - 2
Tanaman Buah - 2
Sayuran
3 Produksi Perkebunan
* Kelapa Sawit (Ton) 14,527 15,500
* Kelapa Dalam (Butir) 1,165,248 1,300,000
* Kakao (Ton) 4.56 6
4 Produksi daging dan telur
3 Program Peningkatan Produksi Hasil
Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
* Produksi Daging (Kg) 459,670 456,244
* Produksi Telur (Kg) 437,490 479,686 4 Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-185
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 Peningkatan penganekaragaman pangan melalui
penerapan teknologi bidang ketahanan pangan
1 Regulasi Ketahanan Pangan
- 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pangan Dinas Pangan dan Pertanian
2 Ketersediaan pangan utama
3.592.675 kg 4,086,406
3 Jumlah kelurahan mandiri pangan
1 5
4 Jumlah daerah rawan pangan (jumlah desa rawan pangan)
26 5
4 Peningkatan
pengendalian penyakit terkait dengan peternakan
1 Populasi ternak
1 Program Pencegahan
dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pertanian Dinas Pangan
dan Pertanian Populasi Sapi Potong 628 718
Populasi Kerbau 5 11
Populasi Kambing 1,387 1,560
Populasi Babi 2,849 3,000
Populasi Ayam Buras 55,328 59,230 2 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
Pertanian Dinas Pangan dan Pertanian
Populasi Itik 11,456 12,716
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-186
VII-186
5. Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD PG 2015-2019)
Masalah gizi terkait erat dengan ketahanan pangan. Ketahanan pangan
dan gizi bukan hanya mengenai jumlah bahan makanan yang tersedia, tapi
juga kandungan gizi di dalamnya. Memperhatikan ketahanan pangan
artinya mengubah pola pikir dalam melihat definisi hidup yang sehat dan
seimbang. Masalah gizi dipengaruhi banyak faktor, diantaranya
kemiskinan, kesehatan, pangan, pendidikan, air bersih, keluarga
berencana, sanitasi dan faktor lainnya. Oleh karena itu permasalahan
perbaikan gizi masyarakat merupakan upaya dari berbagai sektor yang
membutuhkan sinergi dan harus terkoordinasi. Konsep penyusunan
Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019
direncanakan dengan mengedepankan partisipasi multisektor dan
diharapkan dapat terintegrasi secara baik antar program.
RAD-PG Kota Tanjungbalai Tahun 2015-2019 akan berdampak langsung
pada keuntungan di bidang pertanian dengan peningkatan produksi untuk
penyediaan kebutuhan pangan bagi masyarakat, dan menjaga
keseimbangan lingkungan dengan mempertahankan makan berbasis
pangan lokal. Sasaran pokok upaya peningkatan status gizi masyarakat 5
(lima) tahun ke depan adalah menurunnya prevalensi gizi kurang/gizi buruk
(underweight) pada anak balita serta Meningkatnya cakupan penanganan
gizi buruk pada balita secara tuntas. Selanjutnya beberapa upaya dalam
rangka peningkatan pangan dan gizi adalah: 1) Melaksanakan kegiatan
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Dalam kerangka Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam
mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA (Beragam, Bergizi,
Seimbang dan Aman), meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam
penyediaan sumber pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi
kelurga serta mengembangkan kegiatan ekonomi produktif keluarga
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraannya; 2) Melaksanakan
Gerakan Masyarakat Mandiri Pangan (Gema Pangan).
Sedangkan kebijakan terkait pelayanan kesehatan dalam rangka
meningkatkan kualitas gizi balita dilakukan dengan dengan pendekatan
Continuum of Care yang dimulai sejak masa pra hamil, kehamilan,
persalinan dan nifas, bayi, balita, remaja, usia kerja hingga Lansia.
Pelayanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas khususnya pertolongan
persalinan ditekankan pada upaya peningkatan kegiatan IMD (Inisiasi
Menyusui Dini ) untuk memberikan makanan yang paling sempurna yaitu
ASI.
Selain itu kebijakan lain dalam rangka peningkatan gizi balita dan
masyarakat adalah dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program
Keluarga Harapan (PKH) yang salah satu tujuannya adalah untuk
meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, anak balita
dan anak usia 5-7 tahun yang belum masuk sekolah dasar serta kebijakan
penanganan kawasan kumuh melalui pengembangan program 100-0-100
(Akses Universal)yang menargetkan 100% akses air minum, 0%
permukiman kumuh dan 100% akses sanitasi yang dikordinir oleh
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-187
VII-187
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat
Jenderal Cipta Karya (DJCK).
Secara umum, sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk mendukung
rencana Aksi daerah terkait Pangan dan Gizi (RAD PG) yang akan
dilaksanakan Pemerintah Kota Tanjungbalai dapat dilihat pada Tabel 7.27.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-188
Tabel 7.27
Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG)
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah Bidang Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Ketiga: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis potensi unggulan dalam rangka mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera
Tujuan-3: Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk unggulan daerah
Sasaran-4 Strategi Arah Kebijakan
4 Meningkatnya produktivitas sektor
perekonomian daerah
7 Meningkatkan kualitas produk sektor perikanan
dan kelautan, pertanian dan peternakan,
perdagangan dan perindustrian,
koperasi, UKM dan UMKM serta pariwisata.
1 Peningkatan penganekaragaman pangan melalui
penerapan teknologi bidang ketahanan pangan
1 Regulasi Ketahanan Pangan
- 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Pangan Dinas Pangan dan Pertanian
2 Ketersediaan pangan utama
3.592.675 kg
4,086,406
3 Jumlah kelurahan mandiri pangan
1 5
4 Jumlah daerah
rawan pangan (jumlah desa rawan pangan)
26 5
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-189
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tujuan-5: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
Sasaran-8
8 Meningkatnya sistem dan akses
layanan kesehatan serta sumberdaya
kesehatan yang berkualitas
14 Meningkatkan kualitas
cakupan layanan kesehatan
1 Peningkatan kualitas penyelenggaraan
Pelayanan Jaminan Kesehatan bagi masyarakat dan
penduduk miskin.
1 Jumlah kematian Ibu 4 0 1 Program upaya kesehatan
masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Jumah kematian
bayi
38 8
3 Jumlah kematian balita
53 23
4 Cakupan layanan kesehatan dasar
100% 100%
5 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
80% 80% 2 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Kesehatan Dinas Kesehatan
6 Cakupan Kunjungan
Ibu Hamil K4
84.81% 100% 3 Program Bina Gizi
dan Kesehatan Ibu dan Anak
Kesehatan Dinas
Kesehatan
7 Cakupan Ibu hamil
dengan komplikasi yang ditangani
84.83% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-190
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Cakupan pertolongan persalinan oleh
bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
84.26% 100%
9 Cakupan pelayanan Ibu Nifas
72.70% 100%
10 Cakupan kunjungan bayi
83.78% 100%
11 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child
Immunization (UCI)
93.50% 100%
12 Cakupan pelayanan
anak balita
62.10% 100% 4 Program
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita
Kesehatan Dinas
Kesehatan
3 peningkatan status gizi masyarakat
1 Prevalensi penurunan kasus
gizi buruk
0.1% <2% 1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan
100% 100%
3 Cakupan
penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
100% 100%
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-191
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Persentase higiene dan sanitasi industri pengelolaan
makanan
0% 50% 2 Program pengawasan dan pengendalian
kesehatan makanan
4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendorong
Peningkatan pembudayaan Pola Hidup Bersih dan
Sehat.
1 cakupan RT ber-PHBS
5,7 25 1 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Kesehatan Dinas Kesehatan
2 Persentase Rumah Sehat
45,99 85 1 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
Kesehatan Dinas Kesehatan
Misi Kelima: Mewujudkan penataan kota yang, bersih, indah dan rapi dengan dukungan infastruktur yang baik
Tujuan-6: Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dengan dukungan infrastruktur yang memadai
Sasaran-10
10 Meningkatnya
penataan kawasan kota yang yang
bersih, indah dan rapi yang berwawasan
17 Peningkatan
kualitas lingkungan hidup
1 Pengarusutamaan
kebijakan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup melalui penyempurnaan,
1 Persentase
penataan kawasan kumuh
0 100 1 Program
Pembangunan jalan setapak
Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-192
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
lingk pengembangan dan sosialisasi kebijakan dan regulasi berbasis
lingkungan hidup.
2 Program Pembangunan drainase
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
2 Peningkatan penataan kawasan
permukiman kumuh secara berkelanjutan melalu bantuan
fasilitasi bedah rumah bagi masyarakat kurang
mampu.
1 Rumah layak huni 0 574 1 Program Pengembangan
Perumahan
Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
3 Peningkatan pengelolaan DAS
menggunakan pendekatan yang menyeluruh dengan
melibatkan seluruh sektor dan stakeholder terkait..
1 Panjang Draenase Terbangun di
wilayah perkotaan
500,000
577,280
1 Program Pembangunan
Saluran Draenase / Gorong-Gorong
Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-193
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program
Pembangunan Daerah
Bidang
Urusan
SKPD
Penanggung Jawab Kondisi
Awal Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 Peningkatan kinerja pelayanan pengelolaan sampah
melalui kebijakan penanganan sampah yang melibatkan
peran serta masyarakat, peningkatan sarana
dan prasarana persampahan dan peningkatan cakupan
pelayanan pengelolaan persampahan serta
peningkatan kinerja petugas kebersihan
1 Persentase Pengoperasian TPA
57.69% 85.14% 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
2 Rasio Ketersedian Petugas Kebersihan Kota Tanjungbalai
33.11% 53.11%
4 Persentase Penanganan Sampah di Kota Tanjungbalai
61% 99%
5 Rasio TPS Per Satuan Penduduk di
Kota Tanjungbalai
0,00003 0,000021
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-194
VII-194
6. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (RAD PUG 2013-2018).
Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG adalah strategi yang
dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia
(rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program
yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang
kehidupan dan pembangunan.
Mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh program
pembangunan di Kota Tanjungbalai khususnya pemerintah Kota
Tanjungbalai sesuai amanat Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 bukan hal
mudah untuk dilaksanakan. Perlu adanya dukungan dan komitmen dari
berbagai pihak, bukan hanya birokrasi namun seluruh elemen masyarakat.
Hal ini menjadi tantangan sekaligus menjadi dorongan kuat untuk secara
sistematis melakukan pengarusutamaan gender (PUG) diseluruh Bidang
pembangunan di Kota Tanjungbalai.
Komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai untuk melakukan PUG di segala
bidang pembangunan diharapkan mampu mendukung “Tanjungbalai
sebagai Kota Beriman, Aman, Berpendidikan, Pusat Perdagangan dan
Industri Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera” yang ditandai dengan
meningkatnya indeks Pemberdayaan Gender (IDG) guna memberikan
kontribusi bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kota Tanjungbalai baru
melaksanakan penguatan kepada SKPD tentang bagaimana menyusun
anggaran yang responsif gender dan menyusun komitmen yang tertuang di
dalam GBS yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
KB yang selanjutnya dikoordinir oleh Bappeda untuk penyusunan
PPRGnya. Namun dari 50 persen target yang ditetapkan baru tercapai 18
persen yakni hanya 8 SKPD dari 34 SKPD yang menyampaikan dokumen
ARG ke Bappeda. Kemudian SKPD yang telah menentapkan focal point
hanya sebesar 29,41 persen yakni 10 SKPD dari 34 SKPD dari target yang
ditetapkan sebanyak 50 persen (17 SKPD).
Sementara hasil pembangunan yang mendorong kesetaraan gender dilihat
dari indikator rasio murid laki-laki dan perempuan, murid perempuan lebih
mendominasi di tingkat pendidikan SMP/MTS dengan rasio sebesar 105,61
dan tingkat SMA/SMK/MA rasionnya 118,96; Tingkat Partisipasi Angkatan
Kerja (TPAK) lebih didominasi laki-laki yakni sebesar 81,95 persen untuk
laki-laki dan 43,54 persen perempuan di tahun 2014 serta kontribusi
perempuan di dunia politik dilihat dari jumlah keanggotaan perempuan di
lembaga DPRD hanya sebesar 16 persen yakni sebanyak 4 (empat) orang
dari total 25 orang keseluruhan anggota DPRD. Pelaksanaan
Pengarusutamaan Gender di Kota Tanjungbalai masih mengalami
hambatan utamanya dalam hal membangun komitmen SKPD, pelaksanaan
koordinasi dan minimnya tenaga teknis yang menangani PUG selain masih
ada pendapat yang miring (menganggap tidak penting) dalam memaknai
PUG. Meski demikian Pemerintah Kota Tanjungbali berkomitmen untuk
mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-195
VII-195
(RAD PUG) dengan sasaran, strategi dan arah kebijakan sebagaimana
tertuang di dalam Tabel 7.28.
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-196
Tabel 7.28
Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan yang Mendukung Kebijakan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG)
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Misi Ketujuh: Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.
Tujuan-8: Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju kemandirian
Sasaran-12 Strategi Arah Kebijakan
12 Meningkatnya
kualitas kehidupan sosial masyarakat
21 Peningkatan
keberdayaan masyarakat
1 Penguatan
peran PUG
1 Cakupan
ketersediaan dokumen ARG dan PPRG
20 SKPD 25 SKPD 1 Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
2 Caleg dan Legislatif perempuan yang
kompeten
16% 30% 2 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
3 Kader Perempuan Jabatan Publik dan Politik
20% 30% 3 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender
dalam pembanguan
4 Jumlah Organisasi Perempuan yang
dibina
1 organisasi
3 organisasi
5 Jumlah KUBP 2 kel 6 kel
6 Jumlah Desa Prima - 1 kel
7 Jumlah Kelompok UPPKS
31 kel 31 kel
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-197
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 Jumlah Pemberdayaan berbasis gender
7 kel 6 kel
9 Cakupan
perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh
petugas terlatih di dlm UPTD
1 kasus 1 kasus 4 Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
10 Cakupan
perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga
kesehatan yang terlatih di puskesmas mampu
tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit
20 kasus 8 kasus 5 Program Peningkatan
Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-198
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
11 Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh petugas
rehabilitasi terlatih, layanan bimbingan rohani oleh petugas
bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan
anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan
terpadu
13 kasus 8 kasus Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
12 Cakupan layanan pemulangan dan layanan reintegrasi
sosial bagi perempuan dan anak korban
kekerasan
3 kasus 2 kasus 5 Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
13 Rasio KDRT dan penyelesaian
pengaduan perlindungan perempuan dan
anak dari tindak kekerasan
6 kasus 2 kasus
RRPPJJMMDD KKoottaa TTaannjjuunnggbbaallaaii TTaahhuunn 22001166--22002211
VII-199
No Sasaran Strategi dan arah Kebijakan Indikator Kinerja
(Outcome)
Capaian Kinerja Program Pembangunan
Daerah Bidang Urusan
SKPD Penanggung
Jawab Kondisi
Awal
Kondisi
akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14 Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidik
sampai dengan putusan Pengadilan atas Kasus-kasus
kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang
mendapatkan layanan bantuan hukum
7 kasus 1 kasus
15 Kota Layak Anak ( KLA ) Akumulasi
1 kel 10 kel
16 Jumlah kasus
Pekerja Anak yang tertangani
2 kasus
17 Tertanganinya Anak Berkebutuhan
Khusus
- -
18 Jumlah Kasus Kekerasan
Terhadap Anak Yang ditangani
12 kasus 6 kasus
19 Cakupan binaan
PKK Kelurahan dan Kecamatan.
31 31 1 Program Peningkatan
Peran Perempuan di Masyarakat
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak