Upload
ngoxuyen
View
234
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
BAGIAN ANGGARAN 089
LAPORAN BULANAN REALISASI ANGGARAN
PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BULAN NOVEMBER 2015
NOMOR : LRA-414/PW12/1/2015 TANGGAL : 8 November 2015
JALAN PARANGTRITIS KM 5,5 BANTUL 55187
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
1
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Parangtritis Km 5,5 Sewon, Bantul, 55187 Telp : (0274) 385323, 445271 | Faksimile: (0274) 415984 | surel :[email protected]
Nomor : LRA-414/PW12/1/2015 8 November 2015 Lampiran : Satu Set Hal : Laporan Keuangan Bulan November Tahun 2015 Yth. Sekretaris Utama c.q. Kepala Biro Keuangan di Jakarta Bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November tahun 2015, dengan pokok-pokok sebagai berikut: 1. Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan 2. Neraca 3. Laporan Operasional 4. Realisasi Capaian Output RKA 5. Realisasi Dana Penugasan dari Pihak Ketiga 6. Perkembangan Pengadaan Barang/Jasa Secara Kontraktual 7. Lain-Lain 1. REALISASI ANGGARAN BELANJA DAN PENDAPATAN
1) Alokasi Anggaran Belanja
Pagu yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta (450536) tahun 2015 adalah sebesar Rp25.931.172.000,00. Anggaran tersebut selanjutnya direvisi sesuai dengan Surat Pengesahan Revisi dari Direktur Jendral Anggaran Nomor S-2068/AG/2015 tanggal 10 September 2015 menjadi sebesar Rp29.490.805.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Kode Satker/Program/Kegiatan/Output/Jenis Belanja
Anggaran Awal
(Rp)
Anggaran
Revisi 4 (Rp)
089.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPKP 21.856.522.000 26.077.230.000
3670
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP 20.616.758.000 24.351.938.000
3670.994.51 Layanan Perkantoran - Belanja Pegawai 17.624.314.000 21.359.494.000
3670.994.52 Layanan Perkantoran - Belanja Barang 2.992.444.000 2.992.444.000
3676 Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP 1.079.764.000 1.079.764.000
3676.002.52
Laporan Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya
Pengawasan - Belanja Barang 1.079.764.000 1.079.764.000
3678 Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP 160.000.000 645.528.000
3678.996.53 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Bel. Modal 133.000.000 310.100.000
3678.997.53 Peralatan dan Fasilitas Kantor - Belanja Modal 27.000.000 234.800.000
3678.998.53 Gedung dan Bangunan - Belanja Modal - 100.628.000
089.01.06
Program Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan
Penyelenggaran SPIP 4.074.650.000 3.413.575.000
3701
Pelaksanaan Pengawasan Intern AKN dan Pembinaan
Penyelenggaran SPIP 4.074.650.000 3.413.575.000
3701.001.52 Laporan Hasil Pengawasan - Belanja Barang 4.074.650.000 3.413.575.000
25.931.172.000 29.490.805.000 Jumlah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
2
Anggaran tersebut dirinci per jenis belanja adalah sebagai berikut:
2) Realisasi Anggaran Belanja Bulan November 2015
Realisasi anggaran bulan November 2015 adalah sebesar Rp2.638.882.079,00 atau 91,82%% dari rencana penyerapan anggaran bulan November 2015 sebesar Rp2.874.020.329,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
Kode Rencana
Penyerapan
Realisasi
Anggaran
% Capaian
Penyerapan 1 2 3 4=(3/2)
089.01.01 2.444.564.549 2.185.434.263 89,40%
3670 1.995.749.549 1.885.994.475 94,50%
3670.994.51 1.687.273.949 1.650.860.246 97,84%
3670.994.52 308.475.600 235.134.229 76,22%
3676 137.270.000 93.589.788 68,18%
3676.002.52 137.270.000 93.589.788 68,18%
3678 311.545.000 205.850.000 66,07%
3678.996.53 3.500.000 - 0,00%
3678.997.53 207.450.000 205.850.000 99,23%
3678.998.53 100.595.000 - 0,00%089.01.06 429.455.780 453.447.816 105,59%
3701 429.455.780 453.447.816 105,59%
3701.001.52 429.455.780 453.447.816 105,59%
Jumlah 2.874.020.329 2.638.882.079 91,82%
Realisasi anggaran bulan November 2015 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Jenis Belanja
Rencana
Penyerapan (Rp)
Realisasi
Penyerapan (Rp)
% Capaian
Penyerapan1 2 3 4=(3/2)
51 - Belanja Pegawai 1.687.273.949 1.650.860.246 97,84%
52 - Belanja Barang 875.201.380 782.171.833 89,37%
53 - Belanja Modal 311.545.000 205.850.000 66,07%
Jumlah 2.874.020.329 2.638.882.079 91,82%
Kode Uraian
1 2 3 451 Belanja Pegawai 17.624.314.000 21.359.494.000
52 Belanja Barang 8.146.858.000 7.485.783.000
53 Belanja Modal 160.000.000 645.528.000
25.931.172.000 29.490.805.000Jumlah
Jenis Belanja Anggaran Awal
(Rp)
Anggaran Revisi 4
(Rp)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
3
3) Realisasi Anggaran Belanja sampai dengan Bulan November 2015
Realisasi anggaran sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar Rp25.891.518.638,00 atau 99,37% dari rencana penyerapan anggaran sampai dengan bulan November 2015 sebesar Rp26.055.642.162,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
Anggaran Rencana
Penyerapan
Realisasi
Anggaran
Terhadap
Anggaran
Terhadap
Rencana
Penyerapan
1 2 3 4 5=(4/2) 6=(4/3)
089.01.01 26.077.230.000 23.440.318.782 23.191.772.547 88,93% 98,94%
3670 24.351.938.000 22.049.380.325 21.800.144.430 89,52% 98,87%
3670.994.51 21.359.494.000 19.544.300.472 19.495.440.443 91,27% 99,75%
3670.994.52 2.992.444.000 2.505.079.853 2.304.703.987 77,02% 92,00%
3676 1.079.764.000 746.193.457 751.983.117 69,64% 100,78%
3676.002.52 1.079.764.000 746.193.457 751.983.117 69,64% 100,78%
3678 645.528.000 644.745.000 639.645.000 99,09% 99,21%
3678.996.53 310.100.000 309.850.000 306.350.000 98,79% 98,87%
3678.997.53 234.800.000 234.300.000 232.700.000 99,11% 99,32%
3678.998.53 100.628.000 100.595.000 100.595.000 99,97% 100,00%
089.01.06 3.413.575.000 2.615.323.380 2.699.746.091 79,09% 103,23%
3701 3.413.575.000 2.615.323.380 2.699.746.091 79,09% 103,23%
3701.001.52 3.413.575.000 2.615.323.380 2.699.746.091 79,09% 103,23%
Jumlah 29.490.805.000 26.055.642.162 25.891.518.638 87,80% 99,37%
Kode
% Capaian Penyerapan Jumlah Kumulatif
Realisasi anggaran sampai dengan bulan November 2015 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
Anggaran Rencana
Penyerapan
Realisasi
Anggaran
Terhadap
Anggaran
Terhadap
Rencana
Penyerapan
1 2 3 4 5=(4/2) 6=(4/3)
51 - Belanja Pegawai 21.359.494.000 19.544.300.472 19.495.440.443 91,27% 99,75%
52 - Belanja Barang 7.485.783.000 5.866.597.690 5.756.433.195 76,90% 98,12%
53 - Belanja Modal 645.528.000 644.745.000 639.645.000 99,09% 99,21%
Jumlah 29.490.805.000 26.055.643.162 25.891.518.638 87,80% 99,37%
Jenis Belanja
% Capaian Penyerapan Jumlah Kumulatif
4) Hambatan Penyerapan Anggaran Belanja
Capaian penyerapan anggaran sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar 99,37% dari target yang direncanakan. Tidak terdapat hambatan yang berarti dalam penyerapan anggaran sampai dengan bulan November 2015.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
4
5) Penambahan Aset Tetap dari Realisasi Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal sampai dengan bulan November 2015 sebesar Rp639.645.000,00 digunakan untuk menambah Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:
No. Nama BMN Volume Satuan Jumlah (Rp)
1 2 3 4 5
1 Printer warna 6 Unit 17.040.000
2 Printer laser 4 Unit 8.869.000
3 Personal Computer 12 Unit 88.150.000
4 LCD Projector 7 Unit 83.990.000
5 Scanner 3 Unit 15.650.000
6 UPS 7 Unit 41.370.000
7 Mesin Penghancur Kertas 8 Unit 30.600.000
8 Lemari Arsip 11 Unit 48.450.000
9 External Harddisk 3 TB 4 Unit 10.081.000
10 Internal HDD 2,5-500GB SATA 1 Unit 1.100.000
11 Kamera 2 Unit 16.350.000
12Pemasangan Pagar Pembatas
Lantai 474 m
2
40.700.000
13 Rehab Atap Parkir Motor 198 m2
59.895.000
14 Monitor TV 1 Unit 3.850.000
15 Stavol 1 Unit 2.900.000
16 Screen 2 Unit 14.000.000
17 Scanner Barcode 1 Unit 3.000.000
18 Kulkas 1 Unit 3.150.000
19 Filling Cabinet 6 Unit 23.700.000
20 Partisi Meja Kerja 4 Unit 57.600.000
21 Perlengkapan Sound System 1 Paket 43.300.000
22 Lemari Locker 3 Unit 12.000.000
23Pemasangan Portal Parkir
Elektronik1 Unit
13.900.000
Jumlah 358 639.645.000
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
5
6) Realisasi Pengembalian Belanja sampai dengan Bulan November 2015
Realisasi pengembalian belanja sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar Rp58.354.077,00, dengan penjelasan sebagai berikut:
Program Kegiatan Output Jenis
Belanja s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini
1 2 3 4 5 6 7=(5+6)
01 3670 994 51 38.125.996 19.628.081 57.754.077
01 3670 994 52 0 0 0
01 3676 001 52 0 0 0
01 3678 996 53 0 0 0
01 3678 997 53 0 0 0
06 3701 001 52 600.000 0 600.000
38.725.996 19.628.081 58.354.077
Kode
Jumlah
Jumlah
Realisasi pengembalian belanja sampai dengan bulan November 2015 per jenis belanja adalah sebagai berikut:
s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini s.d. Bulan Ini
1 2 3 4=(2+3)
51 - Belanja Pegawai 38.125.996 19.628.081 57.754.077
52 - Belanja Barang 600.000 0 600.000
53 - Belanja Modal 0 0 0
Jumlah 38.725.996 19.628.081 58.354.077
Jumlah
Uraian
7) Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak
Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar Rp29.388.804,00 atau ~% dari estimasi pendapatan, dengan rincian sebagai berikut (gunakan kode akun 4 digit):
s.d. Bulan Lalu
Bulan Ini s.d. Bulan Ini
1 2 3 4 5=(3+4) 6=(5/2)
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 0 28.494.644 2.877.356 31.372.000 ~2. Pendapatan Jasa 0 0 0 0 ~3. Pendapatan Pendidikan 0 0 0 0 ~
4. Pendapatan Iuran dan Denda 0 0 1.570.500 1.570.500 ~5. Pendapatan Lain-Lain 0 894.160 0 894.160 ~
Jumlah 0 29.388.804 4.447.856 33.836.660 ~
UraianEsti
masi
Realisasi % s.d. Bulan
Ini Terhadap
Estimasi
Pendapatan Lain-Lain sebesar Rp894.160 merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu sebesar Rp788.360,00 dan penerimaan kembali belanja modal tahun anggaran yang lalu sebesar Rp105.800,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
6
2. NERACA
Perbandingan Neraca per tanggal 30 November 2015 dan tanggal 31 Desember 2014 (audited)
adalah sebagai berikut:
31 November 2015
(Rp)
31 Desember 2014
(Rp) (Rp) %
2 3 4 5
Aset
Aset Lancar 626.268.966 72.464.521 553.804.445 764,24
Aset Tetap 43.857.433.807 43.819.597.252 37.836.555 0,09
44.483.702.773 43.892.061.773 591.641.000 1,35
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek 526.525.489 68.671.724 457.853.765 666,73
526.525.489 68.671.724 457.853.765 666,73
Ekuitas Dana
Ekuitas Dana Lancar 3.792.797 (3.792.797) (100,00)
Ekuitas Dana Investasi 43.957.177.284 43.819.597.252 137.580.032 0,31
43.957.177.284 43.823.390.049 133.787.235 0,31
44.483.702.773 43.892.061.773 591.641.000 1,35
Uraian
Tanggal Neraca
Jumlah Aset
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana
Kenaikan/(Penurunan)
Jumlah Ekuitas Dana
1
Jumlah Kewajiban
Penjelasan kenaikan/penurunan saldo Neraca adalah sebagai berikut:
1. Aset Lancar bertambah sebesar Rp533.804.445,00 karena tambahan mutasi dari Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp500.000.000,00 dan Persediaan sebesar Rp53.804.445,00.
2. Aset Tetap bertambah sebesar Rp37.836.555,00 karena penyusutan dari Aset Tetap sebesar (Rp386.208.445,00), penambahan Aset Tetap Rp639.645.000,00 dan transfer keluar Rp215.600.000,00.
3. Aset Lainnya tidak ada perubahan.
4. Kewajiban jangka Pendek bertambah sebesar Rp457.853.765,00 karena tambahan dari Uang Muka dari KPPN sebesar Rp500.000.000,00 dan Pendapatan Diterima Dimuka menjadi Rp42.146.235,00.
5. Ekuitas meningkat sebesar Rp133.787.235,00 merupakan selisih netto antara mutasi aset dengan kewajiban sebagaimana diuraikan di atas.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
7
3. LAPORAN OPERASIONAL
Realisasi Pendapatan dan Beban Operasional bulan November tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp) 1 2
I. KEGIATAN OPERASIONAL
A. PENDAPATAN OPERASIONAL 36.501.844
1. Pendapatan Negara Bukan Pajak 36.501.844
2. Pendapatan Hibah 0
B. BEBAN OPERASIONAL 25.639.625.120
1. Beban Pegawai 19.437.686.366
2. Beban Persediaan 297.760.102
3. Beban Jasa 1.506.433.667
4. Beban Pemeliharaan 789.658.552
5. Beban Perjalanan Dinas 3.083.277.988
6. Beban Penyusutan dan Amortisasi 524.808.445
7. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0
8. Beban Transfer 0
9. Beban Lain-Lain 0
C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL (25.603.123.276)
II. KEGIATAN NON OPERASIONAL
A. SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR 0
1. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 0
2. Beban Pelepasan Aset Non Lancar 0
B. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA 894.160
1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 894.160
2. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 0
C=(A-B). SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 894.160
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (25.602.229.116)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta bulan November 2015
8
4. REALISASI CAPAIAN OUTPUT RKA
Realisasi capaian output RKA per kode program, kegiatan, dan output sampai dengan bulan November 2015 adalah sebagai berikut:
Satuan s.d. Bln
Lalu
Bulan
Ini
s.d. Bln
Ini
s.d. Bulan
Lalu Bulan Ini
s.d. Bulan
Ini
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8 9 10=(8+9)
089.01.01 26.077.230 21.006.338 2.185.435 23.191.773
3670 24.351.938 19.914.150 1.885.995 21.800.145
3670.994
Bulan
Layanan 12 10 1 11 24.351.938 19.914.150 1.885.995 21.800.145
3676 1.079.764 658.393 93.590 751.983
3676.001 Laporan 1 - - - 1.079.764 658.393 93.590 751.983
3678 645.528 433.795 205.850 639.645
3678.996 Unit 33 42 16 58 310.100 306.350 - 306.350
3678.997 Unit 7 7 28 35 234.800 26.850 205.850 232.700
3678.998 m2 272 272 100.628 100.595 - 100.595
089.01.06 3.413.575 2.246.298 453.448 2.699.746
3701 3.413.575 2.246.298 453.448 2.699.746
3701.001 Laporan 129 104 24 128 3.413.575 2.246.298 453.448 2.699.746
29.490.805 23.252.636 2.638.883 25.891.519
Realisasi
Dana (dalam ribuan rupiah)
Jumlah
Kode
Output
Target
Realisasi
Anggaran
5. REALISASI DANA PENUGASAN DARI PIHAK KETIGA
Realisasi dana penugasan dari pihak ketiga sampai dengan bulan November 2015 adalah sebesar Rp513.230.800,00 dengan rincian sebagai berikut:
ST LHP Rp ST LHP Rp ST LHP Rp
1. Perekonomian &
Kemaritiman 3 3 29.260.000 1 1 7.803.400 4 4 37.063.400
2. Polhukam PMK 19 19 142.875.800 1 1 2.730.000 20 20 145.605.800
3. Keuangan Daerah 38 38 270.225.000 - - - 38 38 270.225.000
4. Akuntan Negara - - - - - - - - -
5. Investigasi - - - - - - - - -
6. P3A 3 3 28.518.300 4 4 31.818.300 7 7 60.336.600
63 63 470.879.100 6 6 42.351.700 69 69 513.230.800
s.d. Bulan Lalu Bulan Ini s.d. Bulan IniKedeputian/
Bidang
6. PERKEMBANGAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA KONTRAKTUAL
Pada tahun 2015 telah selesai dilaksanakan paket pengadaan barang/jasa secara kontraktual dengan nilai di atas Rp150.000.000,00.
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Unit Kerja:
Tanggal Cetak : 10 Desember 2015
Realisasi Atas Pagu Anggaran bulan Nopember
Belanja 51 Belanja 52 Belanja 53Total Belanja
Realisasi 51 Realisasi 52 Realisasi 53Total
Realisasi% Peny.
21.359.494.000 7.485.783.000 645.528.000 29.490.805.000 1.650.860.246 782.171.833 205.850.000 2.638.882.079 8.95%
Realisasi Atas Pagu Anggaran s.d bulan Nopember
Belanja 51 Belanja 52 Belanja 53Total Belanja
Realisasi 51 Realisasi 52 Realisasi 53Total
Realisasi% Peny.
21.359.494.000 7.485.783.000 645.528.000 29.490.805.000 19.495.440.443 5.756.433.195 639.645.000 25.891.518.638 87.80%
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Unit Kerja: Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Tanggal Cetak : 10 Desember 2015
Realisasi Atas Rencana Penyerapan bulan Nopember
Rencana 51 Rencana 52 Rencana 53Total Rencana
Realisasi 51 Realisasi 52 Realisasi 53Total
Realisasi% Peny.
1.687.273.949 875.201.380 311.545.000 2.874.020.329 1.650.860.246 782.171.833 205.850.000 2.638.882.079 91.82%
Realisasi Atas Rencana Penyerapan s.d bulan Nopember
Rencana 51 Rencana 52 Rencana 53Total Rencana
Realisasi 51 Realisasi 52 Realisasi 53Total
Realisasi% Peny.
19.544.300.472 5.866.596.690 644.745.000 26.055.642.162 19.495.440.443 5.756.433.195 639.645.000 25.891.518.638 99.37%
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
Unit Kerja:
Tanggal Cetak : 10 Desember 2015
Realisasi Per Program Terhadap Anggaran s.d bulan Nopember
Prog 01 Prog 06 Total Realisasi 01 Realisasi 06 Total % Peny.
26.077.230.000 3.413.575.000 29.490.805.000 23.191.772.547 2.699.746.091 25.891.518.638 87.80%
Realisasi Per Program Terhadap Rencana Penyerapan s.d bulan Nopember
Rencana 01 Rencana 06Total Rencana
Realisasi 01 Realisasi 06Total
Realisasi% Peny.
23.440.318.782 2.615.323.380 26.055.642.162 23.191.772.547 2.699.746.091 25.891.518.638 99.37%
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANUnit Kerja: Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta
Tanggal Cetak : 10 Desember 2015
Rencana Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kode Kegiatan s.d bulan Nopember
P K O B Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jumlah01 3676 001 52 0 145.726 18.848 100.303 73.020 35.380 40.398 101.287 22.291 71.672 137.270 0 746.193
01 3678 996 53 0 0 132.900 76.600 0 0 0 0 0 96.850 3.500 0 309.850
01 3678 997 53 0 0 26.850 0 0 0 0 0 0 0 207.450 0 234.300
01 3678 998 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.595 0 100.595
01 3670 994 51 1.489.069 1.574.038 1.590.230 1.603.954 1.603.954 1.603.954 3.117.908 1.618.954 1.987.692 1.667.274 1.687.274 0 19.544.300
01 3670 994 52 36.114 184.201 201.176 279.007 316.522 314.367 187.055 232.927 123.585 321.650 308.476 0 2.505.080
06 3701 001 52 0 128.239 247.050 228.841 288.190 314.060 190.348 363.754 0 425.385 429.456 0 2.615.323
Realisasi Penyerapan Anggaran Berdasarkan Kode Kegiatan s.d bulan Nopember
P K O B Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des Jumlah01 3676 001 52 0 145.726 18.848 74.998 48.431 39.649 98.040 64.611 46.956 121.133 93.590 0 751.983
01 3678 996 53 0 0 132.900 76.600 0 0 0 0 0 96.850 0 0 306.350
01 3678 997 53 0 0 26.850 0 0 0 0 0 0 0 205.850 0 232.700
01 3678 998 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.595 0 0 100.595
01 3670 994 51 1.489.069 1.574.038 1.590.230 1.606.678 1.601.131 1.584.297 3.102.455 1.965.402 1.659.073 1.672.206 1.650.860 0 19.495.440
01 3670 994 52 36.114 184.201 201.176 292.804 182.902 227.038 262.684 176.288 311.747 194.616 235.134 0 2.304.704
06 3701 001 52 0 128.239 247.050 268.845 325.390 147.310 165.417 254.764 223.981 485.303 453.448 0 2.699.746
lu_lrabstkb
10 Desember 2015
1Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN
FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya BPKP
01
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan
serta Pembayaran Gaji/Tunjangan-BPKP
3670
Layanan Perkantoran994
BELANJA PEGAWAI51
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
6,564,956,861 557,086,139 92.18 6,568,253,400 553,755,400 ( 3,296,539) 7,122,043,000 2,578,917,000Belanja Gaji Pokok PNS511111
116,645 175,355 39.95 151,346 7,350 ( 34,701) 292,000 28,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
442,991,070 37,918,930 92.12 443,371,800 37,515,930 ( 380,730) 480,910,000 154,977,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121
143,281,142 12,066,858 92.23 143,433,434 11,912,986 ( 152,292) 155,348,000 51,809,000Belanja Tunj. Anak PNS511122
74,820,000 6,170,000 92.38 74,820,000 6,130,000 0 80,990,000 152,230,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123
866,555,000 78,545,000 91.69 867,055,000 73,155,000 ( 500,000) 945,100,000 23,725,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
208,434,428 17,429,572 92.28 208,434,428 15,806,352 0 225,864,000 105,781,000Belanja Tunj. PPh PNS511125
337,892,440 29,887,560 91.87 338,171,480 29,547,360 ( 279,040) 367,780,000 134,885,000Belanja Tunj. Beras PNS511126
702,384,800 218,751,200 76.25 708,904,000 62,226,000 ( 6,519,200) 921,136,000 396,003,000Belanja Uang Makan PNS511129
79,090,000 6,825,000 92.06 79,275,000 6,640,000 ( 185,000) 85,915,000 86,190,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151
9,420,522,386 964,855,614 90.82 9,431,869,888 796,696,378 ( 11,347,502) 10,385,378,000 3,684,545,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
Belanja Lembur5122
lu_lrabstkb
10 Desember 2015
2Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
338,105,000 130,519,000 72.15 338,105,000 57,004,000 0 468,624,000 477,504,000Belanja Uang Lembur512211
338,105,000 130,519,000 72.15 338,105,000 57,004,000 0 468,624,000 477,504,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
9,679,058,980 826,433,020 92.13 9,725,465,555 797,159,868 ( 46,406,575) 10,505,492,000 13,462,265,000Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411
9,679,058,980 826,433,020 92.58 9,725,465,555 797,159,868 ( 46,406,575) 10,505,492,000 13,462,265,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124
19,437,686,366 1,921,807,634 91.27 19,495,440,443 1,650,860,246 ( 57,754,077) 21,359,494,000 17,624,314,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Operasional5211
660,273,973 140,046,027 82.50 660,273,973 57,193,111 0 800,320,000 782,700,000Belanja Keperluan Perkantoran521111
7,848,900 1,860,100 80.84 7,848,900 1,041,650 0 9,709,000 12,775,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113
11,052,195 4,355,805 71.73 11,052,195 883,400 0 15,408,000 30,000,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114
129,300,000 26,940,000 82.76 129,300,000 13,150,000 0 156,240,000 160,200,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115
65,773,426 7,346,574 89.95 65,773,426 3,592,047 0 73,120,000 71,320,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119
874,248,494 180,548,506 82.88 874,248,494 75,860,208 0 1,054,797,000 1,056,995,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Barang Non Operasional5212
0 16,925,000 0.00 0 0 0 16,925,000 33,625,000Belanja Bahan521211
45,350,000 32,240,000 58.45 45,350,000 8,930,000 0 77,590,000 94,120,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
45,350,000 49,165,000 47.98 45,350,000 8,930,000 0 94,515,000 127,745,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
64,760,100 40,239,900 61.68 64,760,100 0 0 105,000,000 120,000,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
0 0 0.00 0 0 0 0 4,650,000Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges521813
35,626,992 23,008 99.94 35,626,992 7,503,100 0 35,650,000 35,650,000Belanja Barang Persediaan Lainnya521832
100,387,092 40,262,908 71.37 100,387,092 7,503,100 0 140,650,000 160,300,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
lu_lrabstkb
10 Desember 2015
3Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
385,712,288 37,287,712 91.18 385,712,288 41,207,898 0 423,000,000 420,000,000Belanja Langganan Listrik522111
25,231,410 2,560,590 90.79 25,231,410 2,505,608 0 27,792,000 30,000,000Belanja Langganan Telepon522112
1,100,000 136,000 89.00 1,100,000 112,000 0 1,236,000 1,800,000Belanja Langganan Air522113
56,623,746 8,440,254 87.03 56,623,746 5,300,646 0 65,064,000 71,064,000Belanja Sewa522141
468,667,444 48,424,556 90.64 468,667,444 49,126,152 0 517,092,000 522,864,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
445,938,278 295,805,722 60.12 445,938,278 57,350,600 0 741,744,000 511,740,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
53,397,895 16,602,105 76.28 53,397,895 17,200,000 0 70,000,000 153,000,000Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
523112
316,714,784 56,931,216 84.76 316,714,784 19,164,169 0 373,646,000 327,800,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
0 0 0.00 0 0 0 0 132,000,000Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin
523123
816,050,957 369,339,043 68.84 816,050,957 93,714,769 0 1,185,390,000 1,124,540,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
2,304,703,987 687,740,013 77.02 2,304,703,987 235,134,229 0 2,992,444,000 2,992,444,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
21,742,390,353 2,609,547,647 89.52 21,800,144,430 1,885,994,475 ( 57,754,077) 24,351,938,000 20,616,758,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3670.994
21,742,390,353 2,609,547,647 89.52 21,800,144,430 1,885,994,475 ( 57,754,077) 24,351,938,000 20,616,758,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3670
Fasilitas Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP3676
Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
28,441,590 54,923,410 34.12 28,441,590 1,522,500 0 83,365,000 31,404,000Belanja Bahan521211
28,441,590 54,923,410 34.12 28,441,590 1,522,500 0 83,365,000 31,404,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
3,800,000 9,900,000 27.74 3,800,000 3,000,000 0 13,700,000 23,200,000Belanja Jasa Profesi522151
lu_lrabstkb
10 Desember 2015
4Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
3,800,000 9,900,000 27.74 3,800,000 3,000,000 0 13,700,000 23,200,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
598,381,527 148,272,473 80.14 598,381,527 74,407,288 0 746,654,000 693,260,000Belanja Perjalanan Biasa524111
14,070,000 1,830,000 88.49 14,070,000 1,540,000 0 15,900,000 25,300,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
107,290,000 112,855,000 48.74 107,290,000 13,120,000 0 220,145,000 306,600,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
719,741,527 262,957,473 73.24 719,741,527 89,067,288 0 982,699,000 1,025,160,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
751,983,117 327,780,883 69.64 751,983,117 93,589,788 0 1,079,764,000 1,079,764,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
751,983,117 327,780,883 69.64 751,983,117 93,589,788 0 1,079,764,000 1,079,764,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.001
751,983,117 327,780,883 69.64 751,983,117 93,589,788 0 1,079,764,000 1,079,764,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3676
Pengadaan dan Penyaluran Sarana dan Prasarana BPKP3678
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi996
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
306,350,000 3,750,000 98.79 306,350,000 0 0 310,100,000 133,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
306,350,000 3,750,000 98.79 306,350,000 0 0 310,100,000 133,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
306,350,000 3,750,000 98.79 306,350,000 0 0 310,100,000 133,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
306,350,000 3,750,000 98.79 306,350,000 0 0 310,100,000 133,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.996
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran997
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Peralatan dan Mesin5321
232,700,000 2,100,000 99.11 232,700,000 205,850,000 0 234,800,000 27,000,000Belanja Modal Peralatan dan Mesin532111
232,700,000 2,100,000 99.11 232,700,000 205,850,000 0 234,800,000 27,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321
232,700,000 2,100,000 99.11 232,700,000 205,850,000 0 234,800,000 27,000,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
232,700,000 2,100,000 99.11 232,700,000 205,850,000 0 234,800,000 27,000,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.997
lu_lrabstkb
10 Desember 2015
5Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
Gedung/Bangunan998
BELANJA MODAL53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan5331
100,595,000 33,000 99.97 100,595,000 0 0 100,628,000 0Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan533121
100,595,000 33,000 99.97 100,595,000 0 0 100,628,000 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331
100,595,000 33,000 99.97 100,595,000 0 0 100,628,000 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53
100,595,000 33,000 99.97 100,595,000 0 0 100,628,000 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 3678.998
639,645,000 5,883,000 99.09 639,645,000 205,850,000 0 645,528,000 160,000,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3678
23,134,018,470 2,943,211,530 88.93 23,191,772,547 2,185,434,263 ( 57,754,077) 26,077,230,000 21,856,522,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
06
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan
Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
3701
Laporan Hasil Pengawasan001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
86,263,030 15,625,970 84.66 86,263,030 4,463,700 0 101,889,000 43,500,000Belanja Bahan521211
3,350,000 5,450,000 38.07 3,350,000 0 0 8,800,000 0Belanja Honor Output Kegiatan521213
89,613,030 21,075,970 80.96 89,613,030 4,463,700 0 110,689,000 43,500,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
211,096,600 61,601,400 77.41 211,096,600 17,596,000 0 272,698,000 182,980,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
211,096,600 61,601,400 77.41 211,096,600 17,596,000 0 272,698,000 182,980,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
34,900,000 36,000,000 49.22 34,900,000 6,000,000 0 70,900,000 28,000,000Belanja Jasa Profesi522151
lu_lrabstkb
10 Desember 2015
6Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
34,900,000 36,000,000 49.22 34,900,000 6,000,000 0 70,900,000 28,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
2,185,376,461 530,259,539 80.47 2,185,376,461 408,228,116 0 2,715,636,000 3,321,690,000Belanja Perjalanan Biasa524111
171,360,000 45,892,000 78.88 171,360,000 17,160,000 0 217,252,000 257,840,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
7,400,000 0 100.00 7,400,000 0 0 7,400,000 144,000,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
0 19,000,000 0.00 0 0 0 19,000,000 96,640,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
2,364,136,461 595,151,539 79.89 2,364,136,461 425,388,116 0 2,959,288,000 3,820,170,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
2,699,746,091 713,828,909 79.09 2,699,746,091 453,447,816 0 3,413,575,000 4,074,650,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
2,699,746,091 713,828,909 79.09 2,699,746,091 453,447,816 0 3,413,575,000 4,074,650,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.001
Laporan Hasil Pengawasan006
BELANJA BARANG52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
( 450,000) 450,000 0.00 0 0 ( 450,000) 0 0Belanja Perjalanan Biasa524111
( 450,000) 450,000 0.00 0 0 ( 450,000) 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
( 450,000) 450,000 0.00 0 0 ( 450,000) 0 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
( 450,000) 450,000 0.00 0 0 ( 450,000) 0 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.006
Laporan Hasil Pengawasan008
BELANJA BARANG52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
( 150,000) 150,000 0.00 0 0 ( 150,000) 0 0Belanja Perjalanan Biasa524111
( 150,000) 150,000 0.00 0 0 ( 150,000) 0 0JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
( 150,000) 150,000 0.00 0 0 ( 150,000) 0 0JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
( 150,000) 150,000 0.00 0 0 ( 150,000) 0 0JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.008
2,699,146,091 714,428,909 79.09 2,699,746,091 453,447,816 ( 600,000) 3,413,575,000 4,074,650,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701
lu_lrabstkb
10 Desember 2015
7Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH NETO
S/D BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D BULAN INI
2,699,146,091 714,428,909 79.09 2,699,746,091 453,447,816 ( 600,000) 3,413,575,000 4,074,650,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06
25,833,164,561 3,657,640,439 87.80 25,891,518,638 2,638,882,079 ( 58,354,077) 29,490,805,000 25,931,172,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01
25,833,164,561 3,657,640,439 87.80 25,891,518,638 2,638,882,079 ( 58,354,077) 29,490,805,000 25,931,172,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
25,833,164,561 3,657,640,439 87.80 25,891,518,638 2,638,882,079 ( 58,354,077) 29,490,805,000 25,931,172,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0
25,833,164,561 3,657,640,439 87.80 25,891,518,638 2,638,882,079 ( 58,354,077) 29,490,805,000 25,931,172,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
25,833,164,561 3,657,640,439 87.80 25,891,518,638 2,638,882,079 ( 58,354,077) 29,490,805,000 25,931,172,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD
25,833,164,561 3,657,640,439 87.80 25,891,518,638 2,638,882,079 ( 58,354,077) 29,490,805,000 25,931,172,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS
25,833,164,561 3,657,640,439 87.80 25,891,518,638 2,638,882,079 ( 58,354,077) 29,490,805,000 25,931,172,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI
NON KAS
lu_lrapbstkb
10-12-15
1Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA
URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP01
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan serta Pembayaran
Gaji/Tunjangan-BPKP
3670
Layanan Perkantoran994
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51
sub kelompok belanja tidak ada5111
0 0.00 0 3,296,539 3,296,539 0 0Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS511111
0 0.00 0 34,701 34,701 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
0 0.00 0 380,730 380,730 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121
0 0.00 0 152,292 152,292 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS511122
0 0.00 0 500,000 500,000 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
0 0.00 0 279,040 279,040 0 0Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS511126
0 0.00 6,519,200 0 6,519,200 0 0Pengembalian Belanja Uang Makan PNS511129
0 0.00 0 185,000 185,000 0 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS511151
0 0.00 6,519,200 4,828,302 11,347,502 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111
sub kelompok belanja tidak ada5124
0 0.00 13,108,881 33,297,694 46,406,575 0 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411
0 0.00 13,108,881 33,297,694 46,406,575 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124
0 0.00 19,628,081 38,125,996 57,754,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
lu_lrapbstkb
10-12-15
2Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
0 0.00 19,628,081 38,125,996 57,754,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670.994
0 0.00 19,628,081 38,125,996 57,754,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3670
0 0.00 19,628,081 38,125,996 57,754,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.01
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
06
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan
Penyelenggaraan SPIP
3701
Laporan Hasil Pengawasan006
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
sub kelompok belanja tidak ada5241
0 0.00 0 450,000 450,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0.00 0 450,000 450,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0.00 0 450,000 450,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 0 450,000 450,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.006
Laporan Hasil Pengawasan008
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
sub kelompok belanja tidak ada5241
0 0.00 0 150,000 150,000 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0.00 0 150,000 150,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0.00 0 150,000 150,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 0 150,000 150,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.008
0 0.00 0 600,000 600,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3701
0 0.00 0 600,000 600,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.06
0 0.00 19,628,081 38,725,996 58,354,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01
lu_lrapbstkb
10-12-15
3Tanggal
HalamanProg.Id
:
:
:
:
LRBSB 01Kode Lap.
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIANANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
BULAN INIBULAN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
BULAN YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
:
:
:
:0400
01
089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA
DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
0 0.00 19,628,081 38,725,996 58,354,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01
0 0.00 19,628,081 38,725,996 58,354,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0
0 0.00 19,628,081 38,725,996 58,354,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01
0 0.00 19,628,081 38,725,996 58,354,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD
0 0.00 19,628,081 38,725,996 58,354,077 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS
0 0.00 19,628,081 38,725,996 58,354,077 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NON
KAS
10/12/15
KODE
1
JUMLAH SAMPAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TANGGAL
HAL
PROG. ID :
KD. LAPORAN :
:
:
:
U R A I A N
1 2 3 4 5 6
ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
:
R E A L I S A S I P E N D A P A T A N
8
DENGANJUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN
ESTIMASI
PENDAPATAN
%
REAL.
PEND
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(DALAM RUPIAH)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BULAN INI
LRPS.B01
lu_pendsatk
BULAN INI
JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA ::
: 0400 DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN
BULAN INIBULAN INI
7
TRANSAKSI KAS
Penerimaan Dalam NegeriI
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42
PNBP LAINNYA423
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta
Pendapatan dari Penjualan
4231
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN42314
31,372,000 0 31,372,000 2,877,356 0423141 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0.00
31,372,000 0 31,372,000 2,877,356 0Jumlah Penerimaan 42314 0.00
31,372,000 0 31,372,000 2,877,356 04231 0.00Jumlah Penerimaan
Pendapatan Iuran dan Denda4237
Pendapatan Denda42375
1,570,500 0 1,570,500 1,570,500 0423752 Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0.00
1,570,500 0 1,570,500 1,570,500 0Jumlah Penerimaan 42375 0.00
1,570,500 0 1,570,500 1,570,500 04237 0.00Jumlah Penerimaan
Pendapatan Lain-lain4239
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu42395
788,360 0 788,360 0 0423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00
105,800 0 105,800 0 0423952 Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00
894,160 0 894,160 0 0Jumlah Penerimaan 42395 0.00
894,160 0 894,160 0 04239 0.00Jumlah Penerimaan
33,836,660 0 33,836,660 4,447,856 0423 0.00Jumlah Penerimaan
33,836,660 0 33,836,660 4,447,856 042 0.00Jumlah Penerimaan
33,836,660 0 33,836,660 4,447,856 0Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0.00
33,836,660 0 33,836,660 4,447,856 0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00
33,836,660 0 33,836,660 4,447,856 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN
10/12/15
KODE
2
JUMLAH SAMPAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TANGGAL
HAL
PROG. ID :
KD. LAPORAN :
:
:
:
U R A I A N
1 2 3 4 5 6
ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
:
R E A L I S A S I P E N D A P A T A N
8
DENGANJUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN
ESTIMASI
PENDAPATAN
%
REAL.
PEND
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(DALAM RUPIAH)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BULAN INI
LRPS.B01
lu_pendsatk
BULAN INI
JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA ::
: 0400 DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN
BULAN INIBULAN INI
7
33,836,660 0 33,836,660 4,447,856 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
10/12/15
KODE
1
JUMLAH SAMPAI
TANGGAL
HAL
PROG. ID :
KD. LAPORAN :
:
:
:
U R A I A N
1 2 3 4 5 6 7
DENGANJUMLAH SAMPAI
DENGAN
ESTIMASI
PENDAPATAN
%
REAL.
PEND
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
(DALAM RUPIAH)
UNTUK BULAN YANG BERAKHIR 30 NOPEMBER 2015
BULAN LALU BULAN LALU
LPPS.B01
lue_penblank
BULAN LALU
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN
ESELON I
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
:
089
01
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
JENIS SATKER : XX Cek Tabel
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN KERJA ::
: 0400 DI YOGYAKARTA
450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------