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VICE MINISTERIO DE ECONOMÍA Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales | Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 2008 1 ºR Ministerio de Economía y Finanzas del Perú Vice Ministerio de Economía Boletín de Transparencia Fiscal Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales Año 7, Número 81 Marzo, 2008

Boletín de Transparencia Fiscal - MEF · 2 | Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 2008 RESUMEN EJECUTIVO Los resultados más relevantes que se muestran en el presente

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VICE MINISTERIO DE ECONOMÍADirección General de Asuntos Económicos y Sociales

| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 20081

ºR

Ministerio de Economía y Finanzas del PerúVice Ministerio de Economía

Boletín de Transparencia FiscalDirección General de Asuntos Económicos y Sociales

Año 7, Número 81Marzo, 2008

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ÍNDICE

Página

Presentación 1

Resumen Ejecutivo 2

I. Cuentas Fiscales 3

I.1. Gobierno Central 3A) Ingresos del Gobierno Central 3B) Gastos No Financieros del Gobierno Central 4C) Gastos bajo la modalidad de Asociación Público Privada(APP) 5

I.2. Empresas públicas no financieras 5I.3. Financiamiento del Sector Público No Financiero 6I.4. Ejecución de Caja del Tesoro Público 7I.5. Procesos de Promoción de la Inversión Privada 7

II. Panorama Subnacional 8

II.1. Transferencias a los Gobiernos Locales 8II.2. Resultado Primario de los Gobiernos Regionales 8II.3. Ingresos de los Gobiernos Regionales 8

A) Ingresos Corrientes 9B) Ingresos de Capital 9C) Transferencias a los Gobiernos Regionales por la fuenteCanon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas yParticipaciones

9

II.4. Gastos No Financieros de los Gobiernos Regionales 11A) Por Gobierno Regional 11B) Por Fuentes de Financiamiento 11C) Por Funciones 12

III. Inversión Pública 12

III.1. Gobierno Central 12A) Por Sectores 12B) Por Funciones 12

III.2. Gobiernos Regionales 14A) Por Fuentes de Financiamiento 15B) Por la Fuente Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta deAduanas y Participaciones

15

III.3. Empresas Públicas No Financieras 16

Normatividad Económica 17

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 20081

PRESENTACIÓN

El Boletín de Transparencia Fiscal (BTF) es un documento que refleja el esfuerzo del equipo de profesionales delMinisterio de Economía y Finanzas, liderados por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del ViceMinisterio de Economía, y tiene el objetivo de informar a los agentes económicos acerca de la evolución de las finanzaspúblicas.

El 8 de mayo del 2003 se promulgó la Ley Nº 27958 “Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal” que modifica la LeyN° 27245 “Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal – LPTF”, cuyas principales modificaciones son: i) la introducción demecanismos de gradualidad en la convergencia a los límites establecidos, ii) el establecimiento de reglas de endeudamientocon el fin de optimizar la gestión fiscal por parte de los gobiernos regionales y locales; y iii) la homogenización de lacompilación y divulgación de las estadísticas de las finanzas públicas domésticas con los estándares internacionales.

Bajo este contexto, el BTF se presenta como un medio de divulgación de las estadísticas de las finanzas públicas del país,y a la vez de seguimiento de los principales indicadores fiscales del Marco Macroeconómico Multianual (MMM) y de laejecución presupuestaria del sector público.

El BTF se publica mensualmente, y presenta los últimos indicadores oficiales acerca de la evolución de las cuentas fiscales(resultado económico del sector público no financiero, ingresos, gastos, flujo de caja, financiamiento, entre otros), conespecial énfasis en el desempeño del Gobierno Central. La fuente de información básica proviene del Sistema Integrado deAdministración Financiera del Sector Público (SIAF- SP).

Con este documento, el Ministerio de Economía y Finanzas reafirma su vocación por perfeccionar la transparencia en lagestión pública, mediante una exposición clara de la situación de las finanzas públicas que posibilite a los agenteseconómicos la reducción de la incertidumbre para una mejor toma de decisiones y, a la vez, se promueva un mejor controlpor parte de la sociedad civil.

Lima, abril del 2008

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 20082

RESUMEN EJECUTIVO

Los resultados más relevantes que se muestran en el presente BTF son los siguientes:

El Gobierno Central registró, en marzo, un superávit económico de S/. 1 506 millones,superior en S/. 408 millones al registrado en similar mes del 2007, como consecuencia delnotable incremento de los ingresos tributarios (9,2% real).

Los ingresos tributarios se expandieron como consecuencia de la mayor recaudación porimpuesto a la renta (11,2% real) e IGV (12,7% real). La mayor recaudación por impuesto ala renta se debió al mayor pago de las empresas (tercera categoría).

Por su parte, los gastos no financieros del Gobierno Central mostraron un crecimiento deS/. 136 millones, explicado por un mayor gasto de capital. La inversión del GobiernoCentral creció en 32,2% real, no obstante la reducción real que presentaron los GobiernosRegionales fue de 2,2%.

En marzo, los Gobiernos Regionales presentaron un resultado primario negativo de S/. 14millones.

Las empresas públicas no financieras presentaron en marzo un déficit primario deS/. 76 millones, en contraste con el superávit alcanzado en similar mes del 2007 (S/. 94millones). El nivel de inversiones ascendió a S/. 69 millones, inferior en S/. 8 millonesrespecto a marzo del 2007, y fue explicado básicamente por el menor gasto en inversiónde SEDAPAL y ELECTROPERÚ.

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I. CUENTAS FISCALES

I.1. Gobierno CentralEn marzo, el Gobierno Central registró un

superávit económico ascendente a S/. 1 506 millones,superior en S/. 408 millones respecto a lo registradoen similar mes del 2007, como consecuencia delnotable incremento de los ingresos tributarios (9,2%real).

Resultado Económico del Gobierno Central(En M illones de Nuevos Soles)

1 627

-412

1 098

4 387

1 225

-2 270

518 596 670 809 800

-2 867

2 641

189

1 506

E07 F M A M J J A S O N D07 E08 F M

A) Ingresos del Gobierno Central

En marzo, los ingresos del Gobierno Centralascendieron a S/. 5 255 millones, representando uncrecimiento real de 6,8% con respecto a marzo del2007. Este crecimiento estuvo determinado por eldesempeño de los ingresos tributarios, los cualesalcanzaron un crecimiento de 9,2%.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum

I. Ingresos Tributarios 3 952 4 554 11 350 13 558 9,2 13,9Impuesto a la Renta 1 917 2 250 4 784 5 890 11,2 17,4A las Importaciones 192 144 572 430 -28,8 -28,2IGV 1 870 2 224 5 878 7 135 12,7 15,8ISC 345 293 1 029 1 013 -19,7 -6,1Otros Tributarios 189 197 531 627 -0,9 12,7Devoluciones - 561 - 555 -1 443 -1 538 -6,3 1,6

II. Ingresos No Tributarios 703 687 1 842 2 380 -7,3 23,3

III. Ingresos Corrientes (I+II) 4 654 5 241 13 192 15 938 6,7 15,2

IV. Ingresos de Capital 9 14 88 89 39,4 -3,2

V. TOTAL INGRESOS (III+IV) 4 664 5 255 13 280 16 027 6,8 15,1

1/. Información actualizada al 22 de abril.Fuente : MEF, SUNAT ,Banco de la Nación

INGRESOS DEL GOBIERNO CENTRAL 1/.

Marzo

Var. % real

2008 / 2007

Millones de Nuevos Soles

Acum. a Marzo

Los ingresos tributarios continúan obteniendoresultados positivos, siendo el principal determinantedel crecimiento de los ingresos del Gobierno Central.Si bien en marzo presentaron un incremento real de9,2% con respecto al mismo mes de 2007, crecimientoque es el más bajo del presente año; al primertrimestre presentan un crecimiento acumulado de13,9%. El resultado de marzo estuvo determinadoprincipalmente por la mayor recaudación por ImpuestoGeneral a las Ventas (IGV) y por Impuesto a la Renta(IR).

Recaudación Tributaria

(Variaciones porcentuales reales)

7,1

12,5

9,5

22,8

8,5

16,7

10,2

18,116,2 16,2

13,9

3,8

16,6 16,4

9,2

E07 F M A M J J A S O N D E08 F M

Con respecto a la recaudación por IR, el crecimientose debió a los mayores pagos a cuenta,principalmente el proveniente del IR pagado por lasempresas (crecimiento real de 45,4%).

Por otro lado, este mes recoge la recaudación de lacampaña de regularización del 2007, la cual comenzóel día 26 de marzo y terminó el 8 de abril. Losresultados por este concepto resultaron menores a losdel año pasado, presentando este rubro una caída realde 32,6%, debido a la menor regularización realizadapor las empresas, como consecuencia de los mayorespagos a cuenta que realizaron durante el 2007.

Recaudación por Impuesto a la Renta

(Variaciones porcentuales reales)

18,4

23,2

28,2 27,7

15,719,6

-1,4

22,025,1

14,8

31,1

11,2

28,3 27,2 27,5

E07 F M A M J J A S O N D E08 F M

Con respecto a la recaudación por IGV, destacó elcrecimiento del IGV importado, con 18,4% decrecimiento real. Este mes las importacionesdefinitivas CIF crecieron 58,6% debido principalmentea la mayor importación de materias primas y productosintermedios1.

Recaudación por Impuesto General a las Ventas

(Variaciones porcentuales reales)

9,9

16,812,1

18,7

7,84,1

8,8

1,1

9,6 7,913,5

25,9

4,7

26,0

6,7 5,8

32,3 30,935,4

39,5

24,1

3,4

38,6

18,415,715,015,0

14,0 12,913,2

E07 F M A M J J A S O N D E08 F M

IGV interno IGV importado

1 Fuente: SUNAT.

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 20084

Por su parte, la recaudación por aranceles se contrajoen 28,8% en términos reales, producto de lasreducciones arancelarias llevadas a cabo en julio yoctubre del 2007, así como de la reducción dearanceles de marzo del presente año2 a productosalimenticios, como parte de las medidas del Gobiernopara atenuar la inflación.

Recaudación por Impuestos a las Importaciones

(Variaciones porcentuales reales)

-11,1 -12,2

-23,5

-10,6 -13,4-19,3

-4,8

-20,9 -18,4

-32,1

-52,3 -54,4

-33,2

-22,0-28,8

E07 F M A M J J A S O N D E08 F M

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) presentó unareducción real de 19,7% debido a una menorrecaudación por ISC al combustible, producto de lareducción a las tasas de ISC aplicadas a loscombustibles considerando el criterio deproporcionalidad al grado de nocividad de loscombustibles a partir de enero del presente año, asícomo de la reducción a las tasas de ISC aplicadas alos combustibles en marzo3, también como parte delas medidas del Gobierno con el objeto de evitar elalza de los precios internos del combustible.

Los ingresos no tributarios registraron un reducción de7,3% en términos reales debido principalmente a quelas utilidades del Banco Central de Reserva noingresaron en el mes de marzo tal como se hizo en el2007.

Por último, los ingresos de capital registraron uncrecimiento real de 39,4% con respecto a marzo del2007 debido a mayores donaciones externas,básicamente de la Unión Europea y del Gobierno deJapón.

B) Gastos No Financieros del Gobierno Central

Los gastos no financieros del Gobierno Centralpresentaron en marzo del 2008 un nivel superior enS/. 136 millones, respecto a lo reportado en similarmes del 2007, no obstante haber registrado unareducción real de 1,4%. El rubro que registró mayordinamismo fue el gasto de capital, al presentar uncrecimiento real de 76,1%.

2 Decreto Supremo N° 038-2008-EF del 7 de marzo de 2008.3 Decreto Supremo N° 211-2007-EF.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

I. Gastos Corrientes 3 024 2 914 8 870 9 115 -8,7 -2,0

1. Remuneraciones 974 1 017 3 134 3 467 -1,1 5,52. Bienes y servicios 734 767 1 839 2 026 -0,9 5,13. Transferencias 1 317 1 129 3 897 3 621 -18,7 -11,4

3.1. Pensiones 310 318 1 025 1 041 -2,8 -3,13.2. Cargas Sociales 81 104 227 237 21,1 -0,63.3. ONP 184 140 557 420 -27,7 -28,03.4. Otras Transferencias 742 568 2 088 1 924 -27,5 -12,1

a. Canon 276 86 638 239 -70,3 -64,3b. Foncomun 205 244 670 790 12,7 12,5c. Vaso de leche 30 30 91 91 -5,3 -4,6d. Regalías mineras 46 46 114 118 -3,6 -0,8e. Derecho de vigencia de minas 3 2 5 4 -31,9 -19,9f. Casinos y renta de aduanas 8 11 17 31 28,0 73,1g. Otros 175 148 553 650 -19,6 12,1

II. Gastos de Capital 287 533 561 927 76,1 57,5

1. Formación Bruta de Capital 270 376 533 712 32,2 27,52. Otros 17 157 29 215 765,6 616,7

De los cuales:a. Transf. de capital por Rec. Ordinarios a los gobiernos locales 0 2 0 5 -.- -.-b. Transf. de capital a empresas 0 0 0 2 -100,0 890,4c. Transf. de capital a las municipalidades 1 127 5 132 13 583,4 2 212,4d. Renta de Aduanas al Gobierno Regional del Callao 16 8 24 27 -50,3 4,9

III. TOTAL GASTOS (I+II) 3 311 3 447 9 432 10 042 -1,4 1,6

1/. Información actualizada al 22 de abril.Fuente: MEF - SIAF/SP, DNTP, DNCP.

GASTOS NO FINANCIEROS DEL GOBIERNO CENTRAL 1/.

MarzoMillones de Nuevos Soles

Acum. a MarzoVar. % real2008 / 2007

Gasto No Financiero del Gobierno Central(Variaciones porcentuales reales)

12,2

109,3

-13,1

4,7 1,2

-4,5 -8,7-8,3

12,0

52,7

-28,9

-2,9

38,9

16,3

36,5 37,4 37,0

76,1

12,17,9

18,4

3,9

-2,6

6,40,31,27,4 9,0

21,8

0,5

E07 F M A M J J A S O N D07 E08 F M

Gasto corriente Gasto de capital

En marzo, el gasto de consumo4 registró unareducción de 3,5% en términos reales, respecto a loreportado en similar mes del 2007; mientras que entérminos acumulados el incremento fue de 1,2%.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.Remuneraciones 974 1 017 3 134 3 467 -1,1 5,5Bienes y Servicios 734 767 1 839 2 026 -0,9 5,1Pensiones 2/.

493 458 1 582 1 461 -12,1 -11,9TOTAL 2 201 2 243 6 555 6 954 -3,5 1,21/. Información actualizada al 22 de abril.2/. Incluye el gasto en pensiones por la ONP.Fuente: MEF - SIAF/SP, DNTP, DNCP.

GASTO DE CONSUMO DEL GOBIERNO CENTRAL 1/.

Millones de Nuevos Soles Var. % realMarzo Acum. a Marzo 2008 / 2007

El gasto en Remuneraciones se incrementó en S/. 43millones, no obstante haber presentado una reducciónreal de 1,1%, respecto a similar mes del 2007. Lossectores: Interior, Educación y los GobiernosRegionales fueron los que incrementaron en mayormedida su gasto en remuneraciones.

4 De acuerdo a lo establecido en la Octava Disposición Final de la LeyN° 29144 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Públicopara el Año Fiscal 2008 se entiende por gasto de consumo a la suma del gastoen remuneraciones, pensiones y del gasto en bienes y servicios.

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 20085

Los Bienes y Servicios experimentaron un incrementoen S/. 34 millones, no obstante en términos reales seregistró una caída de 0,9%, en comparación a marzodel 2007. Entre los sectores que presentaron unmayor gasto en el mencionado rubro se encuentran:Transportes y Comunicaciones, la Presidencia deConsejo de Ministros y los Gobiernos Regionales.Cabe señalar, que durante el periodo bajo análisis seregistró un menor gasto por concepto de la ComisiónBanco de la Nación (en S/. 13 millones)5.

Por su parte, el gasto en pensiones presentó unareducción real de 12,1%, debido a que en similar mesdel 2007 se efectuaron mayores pagos pordevengados (S/. 20 millones).

La Inversión Pública (Formación Bruta de Capital)presentó un crecimiento real de 32,2%, respecto a loreportado en el mismo mes del año anterior,continuando así con el crecimiento continuo iniciadoen mayo del 2007.

Inversión Pública del Gobierno Central(Variaciones porcentuales reales)

-1,6

11,0 13,4

0,2

11,018,2 19,4

5,8

45,9

4,4

37,4

20,1 22,9

32,2

-7,2

E07 F M A M J J A S O N D07 E08 F M

Por su parte, los Otros gastos de capital pasaron deS/. 17 millones a S/. 157 millones, como resultado delas mayores transferencias a las municipalidadesprincipalmente para la Rehabilitación de Calles deLima Metropolitana (S/. 100 millones).

C) Gastos bajo la modalidad de Asociación PúblicoPrivada (APP)

A marzo del 2008, la ejecución por gastos efectuadosbajo la modalidad de Asociación Público Privada(APP) se llevó a cabo bajo dos conceptos. EnConservación de Carreteras se han ejecutado pagosanuales por el mantenimiento y operación de obras(PAMO) por S/. 14 millones generados por losproyectos: IIRSA NORTE (S/. 9,6 millones), IIRSASUR TRAMO 1 (S/. 2,9 millones), e IIRSA SURTRAMO 5 (S/. 1,6 millones).

5 En concordancia con lo dispuesto en el art ículo 5, numeral 5.1 del Decretode Urgencia N° 026-2007 a través del cual se reduce la comisióncorrespondiente al Banco de la Nación por la recaudación y serviciosbancarios que se paga por el manejo de la Tesorería del Estado a 0,25%;mientras que los ahorros provenientes de dicha reducción formarían parte delos recursos del “Fondo para la Reconstrucción - Sismo 15 de Agosto de2007”.

Presupuesto Ejecución % Avance

(I) (II) (III) = (II) / (I)

CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 58 14 24,4

PAMO - Concesiones Viales Cofinanciadas 44 14 31,8

Transitabilidad de Concesiones Viales Cofinanciadas - IIRSA SUR 13 0 0,0

CONCESIONES VIALES 180 7 3,8

PAO - Pago Anual por Obras 157 0 0,0

Otros 1/. 24 7 29,4

TOTAL 238 21 8,81/. Incluye: Expropiaciones e indemnizaciones, supervisión y control de obras, y supervisión de estudios.

GASTO BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA (APP): Enero - Marzo 2008

Millones de Nuevos Soles

Por Concesiones Viales se tiene una ejecución deS/. 7 millones por el rubro Otros, de los cuales lamayor parte corresponde al gasto en supervisión ycontrol de obras (S/. 6,1 millones)6.

I.2. Empresas Públicas No Financieras

La elaboración del cuadro de operaciones delas empresas públicas para el seguimiento de lascuentas fiscales se realiza sobre la base de losreportes de los flujos de caja de las empresas nofinancieras de la Corporación FONAFE.

El resultado obtenido de los flujos de caja, comoindicador de política fiscal en las empresas refleja laposición de recursos financieros a una determinadafecha, los cuales aunados a otros indicadores de losestados de pérdidas y ganancias y del presupuesto,reflejan la gestión económica y financiera de dichasempresas.

En marzo, las empresas públicas no financieraspresentaron en su conjunto un déficit primario deS/. 76 millones, en contraste con el superávitalcanzado en similar mes del 2007 (S/. 94 millones).Este menor resultado se debe principalmente a que elcrecimiento del gasto por la compra de bienes yservicios superó al aumento de los ingresosgenerados por ventas. A nivel de entidades,PETROPERÚ es la empresa que explicó mayormenteel déficit registrado del mes bajo análisis.

Resultado Primario Empresas Públicas No Financieras

(En Millones de Nuevos Soles)

-141

14694

-156

140

236

104

-140

195

-110-76

-229

-110-53

144

E07 F M A M J J A S O N D07 E08 F M

6 Cabe señalar que no se registra ejecución por Pago Anual de Obras (PAO),pues dichos pagos se inician en abril.

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 20086

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

I. AHORRO EN CUENTA CORRIENTE SIN INTERESES 153 -28 301 751. Ingresos corrientes 1 313 1 400 3 745 4 352 1,0 10,8-Ventas 1 230 1 325 3 497 4 108 2,1 12,0-Otros 84 75 248 244 -15,3 -6,2

2. Gastos corrientes no financieros 1 160 1 428 3 444 4 277 16,6 18,5-Remuneraciones 115 176 299 377 44,6 20,1-Bienes y Servicios 659 847 2 129 2 797 21,8 25,3-Impuestos 328 297 850 859 -14,1 -3,7-Otros 58 108 165 245 76,3 41,5

II. INGRESOS DE CAPITAL 21 23 37 29 4,5 -25,1

III. GASTOS DE CAPITAL 80 71 238 341 -16,5 36,81. Formación Bruta de Capital 77 69 177 283 -15,1 52,82. Otros 4 2 61 58 -46,1 -9,5

RESULTADO PRIMARIO 94 -76 99 -2381/. Información actualizada al 22 de abril.

Fuente: MEF, FONAFE.

RESULTADO PRIMARIO DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS 1/.

Acum. a Marzo

Millones de Nuevos Soles

Marzo

Var.% real

2007 / 2006

PETROPERÚ pasa de un superávit de S/. 72 millonesa un déficit de S/. 106 millones, como consecuenciade los mayores pagos por la compra de bienes,derivado del aumento de precios, a pesar delcrecimiento registrado por los ingresos derivados de laventa de combustibles. Además, es preciso señalarque el pago de utilidades de los trabajadores en marzofue superior en S/. 54 millones al registrado en similarmes del 2007, debido a una mayor utilidad neta porparte de la empresa.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

PETROPERÚ 72 -106 -60 -328 -178 -269SEDAPAL -26 21 14 13 47 0ELECTROPERÚ -29 9 -109 13 38 122ENAPU 13 -7 19 4 -20 -15REGIONALES DE ELECTRICIDAD 38 18 143 46 -20 -98RESTO 27 -11 92 14 -38 -78

TOTAL 94 -76 99 -238 -170 -3371/. Información actualizada al 22 de abril.

Fuente: MEF, FONAFE.

Acum. a MarzoDiferencias2007 / 2006

RESULTADO PRIMARIO POR EMPRESAS 1/.

MarzoMillones de Nuevos Soles

I.3. Financiamiento del Sector PúblicoNo FinancieroEn marzo, los desembolsos externos de

mediano y largo plazo al Sector Público No Financiero(SPNF) alcanzaron los US$ 16 millones, inferior enUS$ 2 297 millones al registrado en similar mes delaño 2007. Estos desembolsos comprenden US$ 7millones del Club de París y US$ 9 millones deOrganismos Internacionales, ambos para proyectos deinversión.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

Externos 2 313 16 2 341 204 -2 297 -2 137Bonos 2 290 0 2 290 0 -2 290 -2 290Club de París 17 7 26 19 -10 -7

Org. Internacionales 6 9 25 184 4 159

Otros 0 0 0 0 0 0

Internos 126 112 1 072 112 -14 -960Bonos 114 112 1 049 112 -2 -936Créditos 12 0 24 0 -12 -24

Fuente: MEF - DNEP.

Marzo

DESEMBOLSOS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL SPNF

Millones de U.S. Dólares DiferenciasAcum. a Marzo 2008 / 2007

Entre los desembolsos efectuados por los organismosinternacionales están los otorgados por:

a) El BIRF (US$ 3,6 millones) para el Programa deTransporte Urbano de Lima Metropolitana, el Proyectode Saneamiento Rural y el Programa de Apoyo paraMejorar la Oferta Productiva.

b) El BID (US$ 3,9 millones) para el Apoyo al SectorHabitacional, el Programa de Transporte Urbano deLima Metropolitana y el Programa de Ciencia yTecnología.

La diferencia en el rubro de bonos se debebásicamente porque en marzo del 2007 se colocaronUS$ 2 290 millones de bonos globales para laoperación de recompra de Bonos Bradys y Global2012.

Por otro lado, los desembolsos internos endiciembre ascendieron a US$ 112 millones, montoinferior en US$ 14 millones al registrado en el mismomes del 2007. La totalidad de este monto correspondea la colocación de bonos soberanos por el ProgramaCreadores de Mercado. El bono emitido fue el 12 deagosto del 2026 con US$ 98 millones a valor nominal,tasa cupón de 8,2% y con plazo de 18 años.

En marzo, el servicio de la deuda pública externadel SPNF alcanzó los US$ 1 063 millones, montoinferior en US$ 1 640 millones al registrado en igualmes del 2007. Este servicio comprende US$ 956millones por pago de principal y US$ 107 millones porintereses. Según acreedor, el servicio se explica porpagos a organismos internacionales (US$ 110millones), Club de París (US$ 47 millones) y tenedoresde bonos (US$ 906 millones). Cabe señalar que en elmes de marzo se realizó el prepago de Bonos Bradypor US$ 816 millones.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

Externos 2 703 1 063 3 149 2 095 - 1 640 - 1 055

Amortización 2 625 956 2 802 1 768 - 1 669 - 1 034Intereses 77 107 347 327 30 - 21

Internos 1/. 22 42 1 093 437 20 - 656

Amortización 7 5 931 113 - 3 - 817Intereses 15 37 162 324 22 162

Total 2 725 1 105 4 242 2 532 - 1 620 - 1 710

1/ Incluye pago por bonos de reconocimiento.Fuente: MEF - DNEP.

Marzo

SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL SPNF

Millones de U.S .Dólares Diferencias

Acum. a Marzo 2008 / 2007

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La menor amortización se debe principalmente porqueel servicio del 2007 comprende la amortización deUS$ 2 262 millones por la operación de recompra deBonos Bradys y Global 2012.

El servicio de la deuda interna en el mes de análisisascendió a US$ 42 millones, monto superior enUS$ 20 millones respecto al mismo mes del 2007.Este servicio comprende US$ 5 millones por pago deprincipal y US$ 37 millones por intereses. El serviciopor créditos ascendió a US$ 2 millones y por bonos aUS$ 40 millones.

I.4. Ejecución de Caja del Tesoro PúblicoEn marzo, los ingresos del Tesoro Público en

moneda nacional se incrementaron en 4,9% entérminos reales con respecto al mismo mes del añoanterior, debido a los mayores ingresos porrecaudación, especialmente por Impuesto a la Rentade las empresas e IGV.

EN MONEDA NACIONAL2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

Ingresos 3 691 4 086 10 040 12 034 4,9 14,3

Egresos -2 567 -2 758 -7 923 -9 136 1,8 10,0

Resultado 1 124 1 328 2 117 2 898

Financiamiento -1 124 -1 328 -2 117 -2 898Bonos 365 313 705 313 -18,9 -57,7Privatización 0 0 0 0 -.- -.-Letras del Tesoro Público 0 0 0 0 -.- -.-Pagos netos de meses anteriores 11 - 11 -1 980 - 984 -192,8 -52,6Compra (-) / venta (+) de M.E. - 637 -1 395 -1 327 -2 711 107,4 94,8Flujo de Caja - 863 - 236 485 484 -74,1 -4,8

Posición de las Cuentas Disponibles 3 550 5 293Posición Global del Tesoro Público 7 250 15 189

FLUJO DE CAJA DEL TESORO PÚBLICO

Millones de Nuevos SolesMarzo Acum. a Marzo

Var.% real2008 / 2007

Los egresos en moneda nacional mostraron uncrecimiento real de 1,8% en relación al mes de marzodel 2007, debido a un mayor gasto no financiero,especialmente el rubro otros gastos de capital por unincremento en la ejecución de los sectores deTrasportes y Comunicaciones, Educación y GobiernosRegionales.

Por el lado del financiamiento, el flujo de caja enmoneda nacional registró un monto negativo enS/. 236 millones, resultado de una mayor posición enlas cuentas disponibles del Tesoro Público y secompraron el equivalente a S/. 1 395 millones demoneda extranjera. El saldo final de de las cuentasdisponibles en moneda nacional ascendió a S/. 5 293millones, resultando en una Posición Global deS/. 15 189 millones.

I.5. Procesos de Promoción de laInversión Privada (PPIP)

En marzo, los ingresos provenientes de losProcesos de Promoción de la Inversión Privada(PPIP) ascendieron a US$ 0,9 millones, los cuales sedieron básicamente por los ingresos provenientes dePescaperú S.A., Cedegat S.A.7, y Hoteles de Turistas.Dichos ingresos se distribuyeron entre el TesoroPúblico (US$ 0,4 millones), FONCOR (US$ 0,2millones) y FIDE (US$ 0,2 millones).

Al mes de marzo, los ingresos provenientes de losPPIP ascendieron a US$ 7,7 millones.

TESORO PÚBLICO 0,4 3,2Pescaperú S.A. 0,1 0,1Hoteles Turistas 0,2 0,3Cedegat S.A. 0,1 0,1Inmuebles 0,0 2,6

FONCOR 0,2 2,3Pescaperú S.A. 0,1 0,1Cedegat S.A. 0,1 0,1Inmuebles 0,0 2,0

FIDE 0,2 2,3Pescaperú S.A. 0,1 0,1Cedegat S.A. 0,1 0,1Inmuebles 0,0 2,0

TOTAL 0,9 7,7Fuente: MEF/ DNTP- PROINVERSIÓN.

INGRESOS DEL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA

Acumulado aMarzo

Millones de U.S. Dólares

MarzoPROCESO

7 Centro de Desarrollo Ganadero Tournavista S.A.

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 20088

II. PANORAMA SUBNACIONAL8

II.1. Transferencias a los GobiernosLocalesEn marzo, las transferencias a los gobiernos

locales ascendieron a S/. 453 millones, monto inferioren S/. 131 millones respecto a lo reportado en similarmes del 2007, como consecuencia de los menoresrecursos transferidos por Canon Minero, Canon ySobrecanon Petrolero, y Gasífero a pesar delincremento registrado por el Foncomun, CanonPesquero y los Recursos Ordinarios.

Las transferencias por Recursos Ordinarios,principalmente por el Proyecto Transportes RuralesPROVIAS, Comedores, Alimentos por Trabajo,Hogares y Albergues y Programa de Alimentos yNutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia– PAN TBC fueron las que, en su conjunto,experimentaron un crecimiento en S/. 26 millonesrespecto a lo reportado en marzo de 2007.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 204 870 243 601 669 969 790 414 12,7 12,5CANON MINERO 135 393 0 406 180 0 -.- -.-VASO DE LECHE 30 249 30 249 90 748 90 748 -5,3 -4,6RENTA DE ADUANAS 21 232 11 470 33 879 36 555 -48,8 2,9CANON HIDROENERGETICO 8 858 10 034 26 574 30 103 7,3 8,1CANON PESQUERO 9 041 19 205 16 242 19 205 101,3 12,8CANON Y SOBRECANON PETROLERO 52 778 19 965 82 631 75 746 -64,2 -12,6CANON FORESTAL 0 0 0 0 -.- -.-CANON GASÍFERO 69 576 37 170 106 635 114 161 -49,4 2,1FONDO DEL DESARROLLO DE CAMISEA 1/ 4 935 7 781 16 390 23 806 49,4 38,5REGALÍAS MINERAS 45 552 46 350 113 649 118 161 -3,6 -0,8RECURSOS ORDINARIOS 2/ 1 386 27 217 4 239 43 977 -.- -.-

TOTAL 583 871 453 043 1 567 134 1 342 875 -26,5 -18,31/ A partir del 2006se incluye al departamento de Ucayali mediante la Ley Nº 28622 ,que modifica la Ley Nº 28451.

2/ De acuerdo a los DS Nº 051-88-PCM, DL Nº 622, DL Nº 25702y DL Nº 25988; y los recursos del MIMDES y de MTC PROVIAS .

Fuente: MEF - DGAES, DNTP.

2008 / 2007Marzo Acum. a Marzo

TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES A LOS GOBIERNOS LOCALES

Miles de Nuevos Soles Var. % real

II.2. Resultado Primario de los GobiernosRegionales

En marzo, el resultado primario de losGobiernos Regionales fue negativo en S/. 14millones y obedece principalmente al crecimiento realregistrado en los otros gastos de capital y a unacontracción en los ingresos corrientes.

8 A partir de la edición N° 71 se presentan las estadísticas de los gobiernossubnacionales como una herramienta útil para el seguimiento del proceso dedescentralización fiscal.

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 8 Mes Acum.

I. INGRESOS CORRIENTES 814 780 2 411 2 445 -9,2 -3,3

II. GASTOS NO FINANCIEROS 744 795 2 227 2 454 1,2 5,1

Gastos Corrientes 659 665 2 057 2 193 -4,4 1,7Gastos de Capital 85 130 170 261 44,5 46,5

III. INGRESOS DE CAPITAL 3 1 11 12 -73,1 12,6

IV. RESULTADO PRIMARIO (I-II+III) 73 -14 195 4

Fuente: MEF - SIAF/SP.

RESULTADO PRIMARIO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Marzo Acum. a MarzoMillones de Nuevos Soles Var. % real

2 0 0 8 / 2 0 0 7

Evolución del Resultado Primario de los Gobiernos Regionales(En Millones de Nuevos Soles)

88 33 73 25

611

1 064

-732

56-14

-38-111-98-52-64-67

E07 F M A M J J A S O N D E08 F M

II.3. Ingresos de los GobiernosRegionales

En marzo, los ingresos de los gobiernosregionales se redujeron en 9,5% en términos reales,como resultado de una disminución tanto de losingresos de capital (73,1%), como de los ingresoscorrientes (9,2%).

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 7 2 0 0 8 Mes Acum.

I. Ingresos Corrientes 814 780 2 411 2 445 -9,2 -3,3Tributos 1 1 3 3 5,2 -1,2Contribuciones 0 0 0 0 -,- -,-Ingresos No Tributarios 34 61 93 123 67,9 25,8Transferencias Corrientes 1/

779 718 2 315 2 318 -12,6 -4,5

II. Ingresos de Capital 3 1 11 12 -73,1 12,6

Venta de Activos 2 0 5 1 -92,9 -77,7Transfererencias de Capital 0 1 1 11 87,9 835,1Otros Ingresos de Capital 1 0 4 0 -99,9 -99,9

III. TOTAL INGRESOS (I+II) 817 781 2 422 2 457 -9,5 -3,2

1/ Incluye universidades públicas de la Región.

Fuente: MEF - SIAF/SP.

INGRESOS TOTALES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Millones de Nuevos Soles Var. % realMarzo Acum. a Marzo 2 0 0 8 / 2 0 0 7

Evolución de los Ingresos Totales de los Gobiernos Regionales(En Millones de Nuevos Soles)

729876 817 798

1 490

1 858

1 441

802

935852 837 864 866 874

781

E07 F M A M J J A S O N D E08 F M

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 20089

A) Ingresos Corrientes

El principal componente de los ingresos corrientesde los gobiernos regionales son las transferencias, lascuales representaron el 92,1% de los ingresoscorrientes. El componente principal de lastransferencias son los Recursos Ordinarios, los cualesrepresentan el 90,8% del total de transferenciascorrientes y 83,5% de los ingresos totales.

Estructura Porcentual de los Ingresos Corrientes

Marzo 2008

Tributarios0,1%

Transferencias92,1%

Contribuciones0,0%

No Tributarios7,8%

La reducción de los ingresos corrientes se debebásicamente a que los Gobiernos Regionales hanregistrado menores transferencias por concepto deRenta de Aduanas, Canon Minero, Petrolero yGasífero.

B) Ingresos de Capital

Los ingresos de capital experimentaron unareducción real de 73,1% en relación al mismo mes del2007. Esta disminución se atribuye principalmente a lacaída real de los otros ingresos de capital y del rubroventas de activos.

Estructura Porcentual de los Ingresos de CapitalMarzo 2008

Venta de Activos

18,7%

Transferencias de

Capital81,2%

Otros Ingresos deCapital0,1%

C) Transferencias a los Gobiernos Regionales porla fuente Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta deAduanas y Participaciones

Al primer trimestre del 2008, se han transferido a losgobiernos regionales, por concepto de Canon ySobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas yParticipación, un total de S/. 191 millones, inferior enS/. 124 millones al transferido en el mismo periodo del2007, explicado por una menor transferencia delCanon Gasífero – Renta y Canon Minero9.

Transferencia a los Gobiernos Regionales(Millones de Nuevos Soles)

0

200

400

600

800

1 000

1 200

E F M A M J J A S O N D

200620072008

Las tres regiones que concentraron una mayortransferencia en el primer trimestre de 2008 fueron:Loreto, Cusco y Callao los cuales representaron un59,9% del total, cada uno con más de S/. 30 millones.

9 En cumplimiento a lo dispuesto en la Vigésima Segunda Disposición Finalde la Ley del Presupuesto para el Año Fiscal 2007 (Ley N° 28927), el CanonMinero se va transferir en una sola armada a los gobiernos regionales,universidades y gobiernos locales, lo que anteriormente se efectuaba a lo largodel año.

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 200810

Total

Regalías Renta Transferencias 1/

Mineras Aduanas

LORETO 0 0 42 947 0 0 0 0 0 0 0 42 947CUSCO 0 38 054 0 189 0 0 0 0 0 0 38 243CALLAO 0 0 0 0 400 0 0 32 615 0 0 33 015UCAYALI 0 0 12 572 0 0 0 0 0 0 848 13 420PIURA 0 0 7 989 38 649 0 0 0 0 0 8 677LIMA 0 0 0 1 628 1 222 0 2 278 0 0 1 964 7 092HUANCAVELICA 0 0 0 4 258 0 0 691 0 0 1 961 6 910SAN MARTIN 0 0 0 0 0 0 1 0 5 895 0 5 895PASCO 0 0 0 893 0 0 3 604 0 0 0 4 497TACNA 0 0 0 0 3 0 3 965 0 0 0 3 968MOQUEGUA 0 0 0 0 414 0 3 484 0 0 0 3 898AYACUCHO 0 0 0 0 0 0 118 0 0 3 295 3 413ANCASH 0 0 0 748 1 952 0 517 0 0 0 3 218ICA 0 0 0 0 515 0 428 0 0 1 975 2 918JUNIN 0 0 0 1 020 0 0 1 577 0 0 0 2 597AREQUIPA 0 0 0 470 315 0 1 730 0 0 0 2 515PUNO 0 0 0 0 0 0 2 191 0 0 0 2 191LA LIBERTAD 0 0 0 0 922 0 1 147 0 0 0 2 069TUMBES 0 0 1 997 0 9 0 0 0 0 0 2 006MUNICIP. METROP. DE LIMA 0 0 0 468 0 0 57 0 0 0 525CAJAMARCA 0 0 0 322 0 0 23 0 0 0 345APURIMAC 0 0 0 0 0 0 178 0 0 0 178HUANUCO 0 0 0 0 0 0 157 0 0 0 157AMAZONAS 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12LAMBAYEQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MADRE DE DIOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 38 054 65 506 10 035 6 402 0 22 156 32 615 5 895 10 044 190 705

1/ Incluye universidades públicas de la Región .Fuente : MEF - Transparencia Económica .

Gasífero

CANON Y SOBRECANON, REGALIAS , RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIÓNEN LOS GOBIERNOS REGIONALES : ENERO - MARZO 2008

(En Miles de Nuevos Soles)

Regiones Participación

Canon y Sobrecanon Otras Transferencias

FocamMinero ForestalPetrolero Hidroenergético Pesquero

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II.4. Gastos no Financieros de losGobiernos Regionales

En marzo, los gastos no financieros de losgobiernos regionales se incrementaron en 1,2% entérminos reales, como resultado del incremento en losotros gastos de capital.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

I. Gastos Corrientes 659 665 2 057 2 193 -4,4 1,7

Remuneraciones 438 442 1 454 1 551 -4,2 1,8Bienes y Servicios 76 79 147 178 -1,8 15,9Transferencias 1/

145 144 457 463 -6,1 -3,2

II. Gastos de Capital 85 130 170 261 44,5 46,5

Formación Bruta de Capital 84 87 161 199 -2,2 17,7Otros 1 43 9 62 3 515,3 587,3

III. TOTAL GASTOS (I+II) 744 795 2 227 2 454 1,2 5,1

1/ Incluye Pensiones, Cargas Sociales y otros gastos corrientes.

Fuente: MEF - SIAF/SP.

GASTOS NO FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Marzo Acum. a MarzoMillones de Nuevos Soles Var. % real

2008 / 2007

En lo que va del año, la ejecución del gasto nofinanciero de los gobiernos regionales, se incrementóen 5,1% en términos reales.

Gasto no Financiero de los Gobiernos Regionales(Variaciones porcentuales reales)

9,0 6,710,1

12,717,5

2,56,0

14,4

6,3 6,4

13,7

40,4

12,0

3,31,2

E07 F M A M J J A S O N D E08 F M

Del total de los gastos corrientes no financieros, el66,5% se destinó para remuneraciones, registrándoseuna mayor ejecución en los gobiernos regionales de:Lima, Huanuco y Puno.

Estructura Porcentual del Gasto Corriente No Financiero:Marzo 2008

Remuneraciones66,5%

Bienes y Servicios11,8%

Tranferencias21,7%

El rubro Gasto de Capital ascendió a S/. 130millones, de los cuales la inversión representa el66,8%; mientras que, los otros gastos de capitalejecutaron S/. 43 millones, como resultado de lastransferencias financieras efectuados a variosmunicipios del departamento de Junín, a laMunicipalidad Provincial del Callao, y a lasUniversidades Nacionales de Daniel Alcides Carrión,de Trujillo, entre otros.

A) Por Gobierno Regional

En marzo, ocho gobiernos regionales han ejecutadoun nivel de gasto no financiero igual o superior a losS/. 45 millones que, en su conjunto, representaron el48,8% del gasto total.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

JUNIN 41 55 131 150 27,3 8,7AREQUIPA 48 53 142 159 6,0 6,8

PIURA 56 49 162 161 -16,6 -5,5LA LIBERTAD 48 47 151 161 -6,5 1,9LORETO 44 46 126 151 0,3 14,4

CAJAMARCA 48 46 139 147 -9,0 1,2ANCASH 44 46 133 146 -0,8 4,8PUNO 43 45 137 146 -2,0 1,7

CUSCO 43 44 126 141 -3,2 6,5LIMA 24 39 73 94 53,7 22,5

ICA 28 35 84 99 20,4 11,7LAMBAYEQUE 34 32 121 125 -10,9 -1,2SAN MARTIN 25 30 82 94 16,0 10,3

AYACUCHO 28 30 85 92 1,4 3,6CALLAO 24 29 66 80 12,7 16,2

HUANUCO 25 25 70 79 -3,2 7,9PASCO 10 23 30 44 105,8 38,4TACNA 21 21 61 58 -5,4 -9,0

UCAYALI 20 19 55 60 -9,6 3,8APURIMAC 19 19 58 65 -7,0 6,0HUANCAVELICA 15 15 50 55 -5,1 3,5

AMAZONAS 20 15 51 49 -28,9 -7,2MOQUEGUA 10 13 31 40 21,5 25,8

TUMBES 21 12 46 38 -46,2 -21,0MADRE DE DIOS 5 6 16 18 0,9 4,1MUNICIP. METROP. DE LIMA 0 0 0 1 145,9 122,4

TOTAL GASTOS 744 795 2 227 2 454 1,2 5,1

Fuente: MEF - SIAF/SP.

GASTOS NO FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES

Marzo Acum. a marzoMillones de Nuevos Soles Var. % real

2008 / 2007

B) Por Fuentes de Financiamiento

Los Recursos Ordinarios fue la principal fuente quefinanció los gastos no financieros de los gobiernosregionales, no obstante registraron en términos realesuna caída de 2,8%. Los gobiernos regionales quepresentaron un mayor gasto por la referida fuentefueron: Junín, Lima y Arequipa.

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 200812

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

Recursos Ordinarios 636 652 2 000 2 128 -2,8 1,5Recursos Directamente Recaudados 28 24 59 57 -20,3 -8,3

Donaciones y Transferencias 32 32 48 72 -5,2 42,5

Canon y S., Regalias, Renta de Adu.y Particip. 49 87 99 177 68,2 69,6

Recur. por Operac.Oficiales de Crédito -1 0 20 20 -.- -3,3

TOTAL GASTOS 744 795 2 227 2 454 1,2 5,1

Fuente: MEF - SIAF/SP.

Marzo Acum. a Marzo

GASTOS NO FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Millones de Nuevos Soles Var. % real2008 / 2007

C) Por Funciones

Los mayores gastos no financieros de los gobiernosregionales fueron asignados a las funciones“Educación y Cultura” destacándose Cajamarca,Puno, Cajamarca, Ancash y Junín; y en“Administración y Planeamiento” en los gobiernosregionales de Loreto, Callao, Piura y San Martín.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

Educación y Cultura 386 405 1 261 1 370 -0,4 3,6Administración y Planeamiento 30 38 76 103 20,8 28,1Agraria 32 33 82 94 -3,1 9,1

Pesca 2 4 5 9 121,8 78,2Trabajo 1 1 4 4 -6,2 5,4

Otros 293 313 799 874 1,2 4,4

TOTAL GASTOS 744 795 2 227 2 454 1,2 5,1

Fuente: MEF - SIAF/SP.

GASTOS NO FINANCIEROS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES SEGÚN FUNCIONES

Marzo Acum. a MarzoMillones de Nuevos Soles

2008 / 2007Var. % real

III. INVERSIÓN PÚBLICA

III.1. Gobierno Central

A) Por Sectores

En el mes de marzo, la inversión delGobierno Central se incrementó en 32,2% respecto amarzo del 2007, siendo los Gobiernos Regionales ylos sectores: Educación; Vivienda, Construcción ySaneamiento; Transportes y Comunicaciones; yAgricultura los que presentaron un mayor nivel deinversión.

Entre las principales actividades y proyectos deinversión ejecutados en marzo destacan las“Dotaciones de materiales educativos” a cargo delMinisterio de Educación; el “Programa Integral deApoyo al sector Habitacional” y al “Mejoramiento yAmpliación de los Sistemas de Agua Potable yAlcantarillado” por parte del Ministerio de Vivienda,Construcción y Saneamiento; y en ”Gestión deProyectos”, “Rehabilitación de la Carretera Tarapoto -Juanjui“, y “Rehabilitación y Mejoramiento de laCarretera Huarmey - Aija – Recuay” llevadas a cabopor el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

B) Por Funciones

A nivel funcional, la mayor ejecución se efectuó enlas funciones: “Educación y Cultura”, “Transportes”,“Administración y Planeamiento” que en su conjuntocontribuyeron al 58% del total de ejecución eninversión pública.

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

EDUCACION Y CULTURA 36 730 99 668 78 602 138 798 157,1 68,4TRANSPORTE 64 880 60 825 136 893 136 498 -11,2 -4,9

ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO 24 625 57 213 46 516 94 603 120,1 94,0AGRARIA 43 594 48 128 106 113 131 378 4,6 18,1SALUD Y SANEAMIENTO 33 886 34 174 57 424 53 424 -4,4 -11,3

ENERGIA Y RECURSOS MINERALES 21 063 17 579 28 675 48 478 -20,9 61,3JUSTICIA 11 948 14 687 14 386 19 106 16,5 26,7

VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 3 495 13 327 6 182 16 288 261,2 151,3TRABAJO 6 788 11 384 13 575 37 098 58,9 160,7PESCA 3 227 9 293 5 155 10 136 172,9 87,6

DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 536 2 534 2 293 4 662 347,5 94,0PROTECCION Y PREVISION SOCIAL 15 432 2 186 29 987 5 316 -86,6 -83,1RELACIONES EXTERIORES 382 2 138 642 8 973 430,9 1 232,7

INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS 1 937 1 834 3 966 3 771 -10,3 -9,3COMUNICACIONES 342 810 886 2 498 124,4 168,9LEGISLATIVA 831 546 1 411 1 182 -37,8 -20,1

TOTAL 269 697 376 325 532 706 712 211 32,2 27,5

Fuente: SIAF-MEF.

INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL SEGÚN FUNCIONES

Marzo Acum. a MarzoMiles de Nuevos Soles Var. % real

2008 / 2007

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 200813

SECTORES/PROYECTOS

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

EDUCACION 26 242 86 957 61 033 111 553 214,0 74,3

Dotación de materiales educativos 0 53 470 0 53 470

Reconstrucción de la Infraestructura y Equipamiento de la Infraestructuraen la I.E. San Luis Gonzaga de Ica

0 4 113 0 6 188

Museo Nacional Chavín 0 3 711 0 3 711

GOBIERNOS REGIONALES 84 021 86 741 161 457 199 251 -2,2 17,7

VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 6 461 58 638 23 568 66 379 759,9 168,6

Programa Integral de Apoyo al Sector Habitacional 817 9 890 2 625 10 184

Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable yAlcantarillado

40 8 469 11 443 8 558

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 44 011 42 805 100 732 97 243 -7,9 -7,9

Gestión de Proyectos 3 059 9 249 9 015 14 968

Rehabilitación de la Carretera Tarapoto - Juanjui 3 930 5 858 6 844 8 027

Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Huarmey - Aija - Recuay 12 5 213 12 10 345

AGRICULTURA 26 179 35 289 60 980 85 117 27,7 33,1

Rehabilitación y Reconstrucción - Fenómeno del Niño 283 4 675 569 7 830

Apoyo a la Producción Agropecuaria 1 622 3 676 2 669 5 720

Infraestructura de Riego 1 120 3 334 2 558 8 618

PODER JUDICIAL 3 395 12 872 4 822 16 962 259,2 235,5

Procesos Judiciales de las Cortes Superiores de Justicia 408 9 516 456 9 516

Gestión administrativa 84 1 157 84 1 171

ENERGIA Y MINAS 13 631 12 118 19 486 41 048 -15,8 100,9

Estudios de Pre Inversión 24 2 069 146 3 148

Linea de Transmisión 138 KV Carhuaquero - Jaen y Sub Estación 204 1 384 377 2 492

TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO 6 777 11 379 13 547 38 525 59,1 171,3

Proyecto de Emergencia Social Productiva - PESP 5 612 10 206 12 042 35 122

Formación Laboral Juvenil 511 973 747 3 155

OTROS SECTORES 58 979 29 523 87 081 56 133 -52,6 -38,5

TOTAL 269 697 376 325 532 706 712 211 32,2 27,5

Fuente: SIAF-MEF.

INVERSIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO CENTRAL POR PROYECTOS

Marzo

Miles de Nuevos Soles Var.% real

Acum. a Marzo 2008 / 2007

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2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

AREQUIPA 5 755 8 695 8 716 16 794 43,1 83,8Mejoramiento de la carretera Atico - Caraveli, Arequipa -.- 1 000 -.- 1 000

LIMA 663 7 870 1 452 9 937 1 024,3 552,8Electrificación Rural del Valle Fortaleza - Paramonga -.- 906 -.- 906

PIURA 11 015 5 790 18 312 13 678 -50,2 -28,8Gestión de Proyectos 2 062 1 788 5 543 5 243

SAN MARTÍN 1 361 5 700 3 885 9 608 296,9 135,9Gestión de Proyectos 342 971 1 001 2 783

LORETO 4 708 5 666 8 305 10 447 14,0 20,0Gestión Administrativa 114 1 725 251 2 392

ICA 411 5 267 975 8 804 1 112,8 761,1Infraestructura de Saneamiento Basico -.- 3 876 -.- 6 019

CUSCO 6 340 5 222 10 021 14 250 -22,0 35,6Gestión de Proyectos 459 753 1 288 2 261

CAJAMARCA 6 502 4 954 8 302 8 329 -27,8 -4,3Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Cajamarca-Celendin-Balzas 176 2 503 1 281 2 612

AYACUCHO 2 830 4 742 3 422 6 530 58,8 82,0

Liquidación de Obras -.- 1 318 -.- 1 318

MOQUEGUA 1 653 4 518 4 137 11 788 158,9 171,8Estudios de Pre- Inversión 300 371 494 915

ANCASH 4 640 4 476 7 584 10 030 -8,6 26,1Electrificación Rural del Valle Fortaleza - Paramonga -.- 1 371 -.- 1 373

TACNA 7 893 4 080 16 819 9 054 -51,0 -48,7Culminación de la Carretera Tacna Tarata Candarave Umalso 5 309 1 680 11 716 2 173

LAMBAYEQUE 3 622 3 301 25 929 24 722 -13,7 -9,1-.- 1 719 -.- 1 860

CALLAO 3 307 2 883 8 596 9 744 -17,4 8,1Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú-Ventanilla -.- 773 -.- 1 126

LA LIBERTAD 3 106 2 657 6 326 6 834 -19,0 3,0Operación y Mantenimiento -.- 919 -.- 2 259

HUANUCO 3 691 2 412 4 142 6 000 -38,1 38,2

Ampliación del Puente San Sebastián en los Distritos de Huanuco y Amarilis -.- 796 -.- 1 533

UCAYALI 3 811 1 934 5 910 6 008 -51,9 -3,0-.- 487 -,- 487

TUMBES 3 485 1 251 4 187 2 163 -66,0 -50,7

-.- 299 -.- 339

APURIMAC 643 1 207 997 2 877 77,8 175,3-.- 585 -.- 685

JUNIN 724 1 054 2 701 1 689 38,1 -40,3

103 314 122 510

AMAZONAS 6 618 925 8 612 3 210 -86,8 -64,4Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Luya - Lamud -.- 106 -.- 219

HUANCAVELICA 419 918 1 006 4 439 107,7 321,1Programa de Caminos Departamentales -.- 567 -.- 567

PASCO 164 414 204 497 139,9 132,2Desarrollo de la Formación de Docentes -.- 290 -.- 290

MADRE DE DIOS 319 394 427 944 17,2 111,2Estudios de Pre- Inversión 25 104 41 255

MUNICIP. METROP. DE LIMA 0 217 0 518 -.- -.-0 217 0 518

PUNO 342 196 490 354 -45,8 -31,1Estudios de Pre- Inversión -.- 74 -.- 147

TOTAL 84 021 86 741 161 457 199 251 -2,2 17,7

Fuente : MEF - SIAF /SP.

Mejoramiento y Rehabilitación Ruta Departamental RD 23-117 Hda Fernandez - Cañaveral -Rica Playa - Francos

Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Desagüe Cono Sur Oeste Sector 9 de la Ciudadde Pucallpa - Región Ucayali

Construcción e Implementación del C.S.M. San Juan Bautista de Callebamba, Provincia DeChincheros - Apurimac.

Fortalecimiento e Implementación de Talleres para Formación de Oficios a Jóvenes de losDistritos de Lima Norte, Sur y Este de Lima Metropolitana

Recuperación de la Capacidad Operativa, de la Infraestructura Mayor del Canal de Irrigaciónde La Margen Izquierda Del Rio Mantaro

INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR PROYECTOS

Acum. a MarzoMarzoMiles de Nuevos Soles

Gobiernos Regionales / ProyectosVar. % real2008 / 2007

Rehabilitación y Mejoramiento del Intercambio Vial Vía de Evitamiento Carretera a PimentelDepartamento Lambayeque

III.2. Gobiernos Regionales

En marzo, la inversión de los gobiernos regionalesascendió a S/. 87 millones, registrando unacontracción de 2,2% en términos reales con respecto alo ejecutado en similar mes del año pasado.

Las regiones que registraron una menor ejecución ensu nivel de inversión, en relación a marzo del 2007,fueron: Piura, Amazonas, Tacna, Tumbes, Cusco yCajamarca.

Inversión Pública de los Gobiernos Regionales

(Variaciones porcentuales reales)110,9

8,0

33,1 26,8

53,6

-6,6

16,3

67,1

18,86,8

38,4

69,8

8,9

63,1

-2,2

E07 F M A M J J A S O N D E08 F M

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 200815

Var. % realRegiones Otros Total Otros Total 2008 / 2007

Acum.

AMAZONAS 6 453 0 2 160 8 612 2 397 0 813 3 210 -64,4ANCASH 1 841 5 616 127 7 584 1 858 8 120 52 10 030 26,1APURIMAC 914 57 26 997 2 855 3 19 2 877 175,3AREQUIPA 6 140 48 2 529 8 716 11 307 1 463 4 024 16 794 83,8AYACUCHO 1 058 276 2 087 3 422 2 363 1 079 3 089 6 530 82,0CAJAMARCA 255 5 848 2 198 8 302 144 5 080 3 105 8 329 -4,3CUSCO 3 995 5 998 28 10 021 1 711 12 510 29 14 250 35,6HUANCAVELICA 34 24 948 1 006 3 66 4 370 4 439 321,1HUANUCO 1 314 55 2 773 4 142 4 350 29 1 622 6 000 38,2ICA 772 0 204 975 3 406 3 300 2 098 8 804 761,1JUNIN 689 1 722 290 2 701 798 817 74 1 689 -40,3LA LIBERTAD 2 786 72 3 468 6 326 4 371 80 2 384 6 834 3,0LAMBAYEQUE 4 001 0 21 928 25 929 3 755 0 20 966 24 722 -9,1LORETO 141 8 028 137 8 305 1 370 8 930 147 10 447 20,0MADRE DE DIOS 417 0 10 427 785 156 4 944 111,2MOQUEGUA 945 3 190 2 4 137 254 10 214 1 321 11 788 171,8PASCO 163 0 41 204 76 420 1 497 132,2PIURA 8 592 8 545 1 175 18 312 5 458 5 713 2 507 13 678 -28,8PUNO 373 69 48 490 159 131 64 354 -31,1SAN MARTIN 2 364 3 1 518 3 885 8 040 0 1 568 9 608 135,9TACNA 1 696 13 614 1 510 16 819 831 6 449 1 774 9 054 -48,7TUMBES 1 950 2 204 34 4 187 688 1 336 139 2 163 -50,7UCAYALI 921 2 566 2 423 5 910 196 5 272 540 6 008 -3,0LIMA 551 890 11 1 452 1 987 6 859 1 091 9 937 552,8CALLAO 168 8 421 7 8 596 0 9 744 0 9 744 8,1MUNICIP. METROP. DE LIMA 0 0 0 0 518 0 0 518 100,0TOTAL 48 532 67 246 45 679 161 457 59 679 87 769 51 803 199 251 17,7Fuente: MEF - SIAF/SP.

INVERSIÓN DE LOS LOS GOBIERNOS REGIONALES POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO: ENERO - MARZO(En Miles de Nuevos Soles)

RecursosOrdinario

2007 2008CS, Regalías,RA. y Particip.

RecursosOrdinarios

CS, Regalías,RA. y Particip.

Regiones2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

LORETO 4 578 5 559 8 028 8 930 15,1 6,1LIMA 393 4 997 890 6 859 1 104,2 635,0CUSCO 4 149 4 628 5 998 12 510 5,7 98,9

MOQUEGUA 1 322 4 393 3 190 10 214 214,9 205,4ANCASH 2 776 3 579 5 616 8 120 22,2 37,9ICA 0 3 252 0 3 300 100,0 100,0

CALLAO 3 139 2 883 8 421 9 744 -13,0 10,4TACNA 6 128 2 841 13 614 6 449 -56,1 -54,8PIURA 4 598 2 297 8 545 5 713 -52,7 -36,2

CAJAMARCA 5 229 1 951 5 848 5 080 -64,6 -17,2UCAYALI 1 675 1 387 2 566 5 272 -21,6 96,0AYACUCHO 276 1 075 276 1 079 268,8 272,5TUMBES 1 566 702 2 204 1 336 -57,5 -42,2RESTO 338 1 937 2 050 3 164 443,3 47,2

TOTAL 36 166 41 480 67 246 87 769 8,7 24,5Fuente : MEF - SIAF /SP.

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES POR FUENTECANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIÓN

(En Miles de Nuevos Soles)

MarzoMiles de Nuevos Soles

Acum. a MarzoVar. % real2008 / 2007

A) Por Fuentes de Financiamiento

Al primer trimestre del 2008, la inversión de losgobiernos regionales se incrementó en 17,7% entérminos reales en comparación al mismo periodo delaño 2007, financiado principalmente por las fuentes:“Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y

Participación” (44,4%) destacándose los gobiernosregionales de regionales de Cusco, Moquegua yCallao; y por la fuente “Recursos Ordinarios” (30,0%)en Arequipa, San Martín y Piura.

B) Por la Fuente Canon Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

En el mes de marzo, la ejecución de la inversión de losgobiernos regionales por la fuente Canon,Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas yParticipaciones, se expandió en 8,7% en términosreales con respecto al mismo mes del año anterior,

siendo el gobierno regional del Loreto el queexperimentó un mayor gasto en inversión (15,1% real)por la referida fuente.

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| Boletín de Transparencia Fiscal No. 81 | Marzo 200816

2007 2008 2007 2008 Mes Acum.

PETROPERÚ 6 6 11 16 -8,1 37,0SEDAPAL 39 21 78 95 -49,8 16,7ELECTROPERÚ 2 1 3 2 -77,7 -51,6ENAPU 0 2 2 6 378,0 154,5REGIONALES DE ELECTRICIDAD 18 29 51 127 48,4 136,1RESTO 11 11 31 38 2,0 15,9

TOTAL 77 69 177 283 -15,1 52,8Fuente: MEF-FONAFE.

INVERSIÓN PÚBLICA DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS

Millones de Nuevos Soles Var.% realMarzo Acum. a Marzo 2008 / 2007

Inversión Pública de las Empresas(Variaciones porcentuales reales)

33,6

3,9 2,4

38,6

74,6

18,5 12,929,1

16,1

62,438,9

70,6

119,7

89,5

-15,1

E07 F M A M J J A S O N D07 E08 F M

Al primer trimestre del 2008, se ha transferido a losgobiernos regionales, por Canon, Sobrecanon,Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, S/. 191millones, de los cuales se han ejecutado en inversión46,0%.

Los gobiernos regionales que han presentado mayorejecución en relación al monto transferido, han sidoCajamarca, Moquegua, Ancash, Tacna e Ica.

III.3. Empresas Públicas no Financieras

En marzo, las empresas públicas nofinancieras alcanzaron un nivel de inversión de S/. 69millones, monto inferior en S/. 8 millones respecto a loregistrado en marzo del 2007. Ello se debe

básicamente al menor gasto en inversión por parte deSEDAPAL y ELECTROPERÚ, no obstante lasmayores inversiones reportadas por las Regionales deElectricidad5(Hidrandina,5Egasa5y5Electrocentro).

Cabe señalar, que en lo que va del presente año, lainversión de las empresas públicas ha presentado uncrecimiento real, siendo SEDAPAL y las Regionales

de Electricidad las que han impactadoconsiderablemente sobre el nivel de inversión total.

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NORMATIVIDAD ECONÓMICA

MARZO 2008

LEYES

LEY N° 29206 (23.03.2008)Ley que establece los alcances de la Sétima Disposición Final de la Ley N° 29142, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.

DECRETOS DE URGENCIA

DECRETO DE URGENCIA N° 011-2008 (02.03.2008)Dictan medidas para la entrega de los recursos destinados al mantenimiento de los centros educativos en los casos que aún no hayan sido designados susrespectivos Directores.

DECRETO DE URGENCIA N° 012-2008 (26.03.2008)Incrementan el monto contingente del Estado a favor del Fondo para la Estabilización de Precios de los Combustibles, en S/. 200 000 000.

DECRETOS SUPREMOS

DECRETO SUPREMO N° 001 – 2008 – MIMDES (01.03.2008)Decreto Supremo que adscribe el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano – INDEPA al Ministerio de la Mujer y DesarrolloSocial.

DECRETO SUPREMO N° 005-2008-VIVIENDA (01.03.2008)Establecen la gratuidad en la formalización y titulación de lotes de vivienda ubicados en zonas declaradas en emergencia por los sismos del 15 de agosto del2007, en diversos supuestos previstos por el Reglamento de la Ley N° 28687.

DECRETO SUPREMO N° 018-2008-PCM (02.03.2008)Amplían por única vez el plazo máximo establecido por el art. 7° del Reglamento de la Ley Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en losServicios Públicos, aprobado por D.S. N° 042-2005-PCM.

DECRETO SUPREMO N° 033-2008-EF (02.03.2008)Autorizan transferencia de partidas a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros destinadas a las acciones del FORSUR, por S/. 13 576 167 financiado conreserva de contingencia.

DECRETO SUPREMO N° 034-2008-EF (02.03.2008)Fijan nuevo plazo para la presentación de la documentación a que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4° del Decreto Supremo N° 012-2008-EF y modifican elnumeral 4.2.

DECRETO SUPREMO N° 035-2008-EF (02.03.2008)Autorizan adecuación de la Escala Remunerativa de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, a fin de incorporar el cargo del PresidenteEjecutivo.

DECRETO SUPREMO N° 008-2008-AG (05.03.2008)Dan por concluida transferencia de maquinaria agrícola y pesada, implementos y equipos agrícolas efectuada a favor de los Gobiernos Regionales de losdepartamentos de Ancash, Apurímac, Tacna y Ucayali.

DECRETO SUPREMO N° 002.2008-MIMDES (06.03.2008)Aprueban Reglamento de la Ley N° 28540, Ley que crea el Registro Unificado Regional de Beneficiarios de los Programas Sociales.

DECRETO SUPREMO Nº 037-2008-EF (07.03. 2008)Sustituyen el Nuevo Apéndice III del TUO de la Ley del IGV e ISC, aprobado por D.S. N° 055-99-EF y normas modificatorias.

DECRETO SUPREMO Nº 038-2008-EF (07.03. 2008)Modificación de tasas de derechosarancelarios ad valorem CIF para un grupo de subpartidas nacionales.

DECRETO SUPREMO Nº 009-2008-AG (14.03.2008)Dan por concluida la transferencia de la maquina agrícola y pesada, implementos y equipos agrícolas efectuadas por el Ministerio de Agricultura a favor de losGobiernos Regionales de Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua y Pasco.

DECRETO SUPREMO Nº 008-2008-SA (14.03.2008)Autorizan transferencia de partidas del Ministerio de Salud al Gobierno Regional del departamento de Lima, por S/. 138 759 689.

DECRETO SUPREMO Nº 027-2008-EF (14.03. 2008)Autorizan inafectación del IGV a importación realizada por la Asociación Museo de Arte de Lima.

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DECRETO SUPREMO N° 040-2008-EF (15.03.2008)Crédito Suplementario para la continuidad de las inversiones y mantenimiento de carreteras, por S/. 520 450 825.

DECRETOS SUPREMO N° 041-2008-EF (15.03.2008)Autorizan transferencia de partidas a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros destinadas a las acciones del FORSUR, Por S/. 722 700 financiado conreserva de contingencia.

DECRETO SUPREMO N° 008 – 2008 – VIVIENDA (15.03.2008)Crean el "Proyecto Especial para la Reubicación de Sedes Institucionales del Poder Ejecutivo" en el ámbito de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.

DECRETO SUPREMO N° 012 – 2008 – MTC (21.03.2008)Autorizan Transferencia Financiera por un monto de S/. 100 000 000, a favor de 29 Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana.

DECRETO SUPREMO N° 044-2008-EF (25.03.2008)Autorizan transferencia de partidas a favor de la Presidencia del Consejo de Ministros destinadas a las acciones del FORSUR, por S/. 10 313 018 financiado conreserva de contingencia.

DECRETO SUPREMO N° 011-2008-VIVIENDA (27.03.2008)Declaran en reorganización a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales – SBN.

DECRETO SUPREMO N° 005-2008-MINCETUR (29.03.2008)Aprueban transferencia financiera del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a favor de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo,por S/. 43 018.

DECRETOSUPREMO N° 045-2008-EF (30.03.2008)Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Instituto Nacional de Defensa Civil, por S/. 47 370 financiado con reserva de contingencia.

DECRETO SUPREMO N° 046-2008-EF (30.03.2008)Autorizan Transferencia de Partidas a favor del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, por S/. 16 500 000 financiado con reserva de contingencia destinado alPRONAA.

RESOLUCIONES MINISTERIALES

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 377 – 2008 – PRODUCE (01.03.2008)Prorrogan el plazo hasta el 01 de mayo de 2008, para que concluya el Proceso de Fusión por Absorción del CEP PAITA con FONDEPES.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 032-2008-MINCETUR/DM (05.03.2008)Aprueban Lineamientos del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales 2008 del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 111-2008-MEM/DM (06.03.2008)Aprueban transferencia financiera a favor del Gobierno Regional de Piura y la Municipalidad Distrital de Cuispes, para continuar ejecución de proyectos deinversión, por S/. 1 296 841 financiado con recursos ordinarios.

RESOLUCIÓN .MINISTERIAL N° 158 – 2008 – EF/15 (07.03.2008)Aprueban Índices de distribución del Canon por la producción de petróleo y gas en el departamento de Ucayali por las transferencias correspondientes al año2008.

RESOLUCIÓN .MINISTERIAL N° 159 – 2008 – EF/15 (08.03.2008)Índices de Distribución del Canon Pesquero correspondientes al Ejercicio Fiscal 2006, provenientes del Impuesto a la Renta.

RESOLUCIÓN .MINISTERIAL N° 115 – 2008 – MEM/DM (08.03.2008)Aprueban transferencias financieras a favor de diversos Gobiernos Regionales.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 160-2008-EF/15 (09.03.2008)Índices de Distribución del Canon Pesquero provenientes de los Derechos de Pesca, correspondientes al Segundo Semestre del año 2007.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 121-2008-MEM/DM (10.03.2008)Declaran que los Gobiernos Regionales de Arequipa, Huancavelica, Ica, Piura y Tacna han concluido proceso de transferencia de funciones sectoriales en materiade Energía y Minas.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 179-2008-EF/75 (11.03.2008)Aprueban Convenio de Traspaso de Recursos a ser suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas, el Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional yel Ministerio de Defensa.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 057-2008-VIVIENDA (11.03.2008)Aprueban transferencia financiera del Programa Agua Para Todos a favor de la Municipalidad Distrital de Nuevo Imperial – Cañete.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 066 – 2008–VIVIENDA (15.03.2008)Aprueban transferencia financiera a favor de EMAPICA S.A., por S/. 8 669 643 financiado con la fuente donaciones y transferencias.

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RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 067 – 2008 – VIVIENDA (15.03.2008)Aprueban transferencia financiera a favor de la Municipalidad Provincial de Pisco, por S/. 12 454 467 financiado con la fuente donaciones y transferencias.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 197-2008-EF/75 (16.03.2008)Aprueban Convenio de Traspaso de Recursos a ser suscrito con el Pro Fondo Nacional para Áreas Naturales Protegidas por el Estado -PROFONANPE

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 180-2008-MINSA (17.03.2008)Aprueban donación destinada a financiar el Proyecto del Plan de Preparación y Respuesta contra una Potencial Pandemia de Influenza en el Perú, por S/. 1 073762.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 084-2008-TR (19.03.2008)Aprueban transferencias financieras del Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo Perú" a diversos organismos ejecutores del Sector Público, porS/. 3 269 507.15

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 085-2008-TR (19.03.2008)Aprueban transferencias financieras del Programa de Emergencia Social Productivo "Construyendo Perú" a diversos organismos ejecutores del Sector Público, porla suma S/. 549 835.36

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 084-2008-PCM (20.03.2008)Aprueban transferencia financiera de la PCM al Instituto Peruano del Deporte a fin de atender requerimiento efectuado por el Directorio del FORSUR, por la sumaS/. 1 057 788.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 091-2008-PCM (26.03.2008)Aprueban transferencia financiera de la PCM a la Municipalidad Provincial de Chincha, por S/. 722 700 financiado con recursos ordinarios.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 052-2008-MINCETUR-DM (28.03.2008)Autorizan incorporación de mayores fondos públicos en el Presupuesto Institucional del Ministerio para el Proyecto de Reordenamiento y Rehabilitación del Valledel Vilcanota, por S/. 48 050,00

RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 073-2008-VIVIENDA (28.03.2008)Aprueban Directiva Funcional del Programa Agua para Todos – PAPT

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 093-2008-PCM (29.03.2008)Aprueban transferencia financiera a los pliegos presupuestarios de los Ministerios de Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento y de la Mujer y DesarrolloSocial, así como del FONDEPES para atender requerimiento del Directorio del FORSUR.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 212-2008-EF/ 15 (30.03.2008)Aprueban Índices de Distribución del Canon y Sobrecanon Petrolero para Piura y Tumbes por transferencias correspondientes al año 2008.

RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 213-2008-EF/ 43 (30.03.2008)Aceptan donaciones destinadas a la ejecución de acciones para la atención de la emergencia y rehabilitación de zonas afectadas por sismo del 15 de agosto de2007.

RESOLUCIONES VICEMINISTERIALES

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 005-2008-EF/15.01 (08.03. 2008)Precios CIF de referencia para la aplicación del derecho variable adicional o rebaja arancelaria a que se refiere el D.S. N° 115 – 2001 – EF, a importaciones demaíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo.

RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL Nº 005-2008-EF/15.01 (20.03. 2008)Precios CIF de referencia para la aplicación del derecho variable adicional o rebaja arancelaria a que se refiere el D.S. Nº 115-2001-EF, aplicable a la importaciónde maíz, azúcar, arroz y leche entera en polvo.

RESOLUCIONES SUPREMAS

RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 090-2008-RE (28.03.2008)Autorizan al Ministerio de Relaciones Exteriores a efectuar el pago de cuotas a diversos organismos internacionales, por un monto de US $ 760 083.

RESOLUCIONES DIRECTORIALES

RESOLUCIÓN DIRECTORIAL Nº 017-2008-EF/76.01 (20.03.2008)Establecen monto aprobado de la previsión presupuestaria correspondiente al mes de abril, como parte de la previsión presupuestaria trimestral mensualizada delsegundo trimestre del año fiscal 2008 para los pliegos del gobierno nacional y del gobierno regional.

RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 001-2008-EF/75.01 (25.03.2008)Aprueban monto y características adicionales de la primera colocación de Bonos Soberanos a realizarse en el marco del D.S. N° 015-2008-EF, monto máximoS/. 300 000 000.

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RESOLUCIONES JEFATURAL

RESOLUCIÓN JEFATURAL Nº 063-2008/SIS (13.03.2008)Aprueban transferencia para Unidades Ejecutoras a nivel nacional conforme al Calendario de Compromisos Inicial correspondiente al mes de marzo de 2008, porS/. 25 000 000 financiado con recursos ordinarios.

RESOLUCIÓN JEFATURAL N° 075-2008/SIS (29.03.2008)Aprueban transferencias para Unidades Ejecutoras a nivel nacional por servicios que brindaron los establecimientos de salud a beneficiarios del Seguro Integral deSalud.

RESOLUCIONES

RESOLUCIÓN Nº 132-2008-SUNAT/A (19.03.2008)Modifican relación de importadores frecuentes aprobada mediante Resolución de Superintendencia Adjunta de Aduanas N° 237-2006/SUNAT/A.

RESOLUCIÓN Nº 039-2008-SUNAT (26.03.2008)Modifican la Resolución de Superintendencia N° 021-2007/SUNAT que establece la prórroga de los plazos de vencimiento por desastres naturales.

SEPARATA ESPECIAL

ECONOMÍA Y FINANZAS (20.03. 2008)Informe sobre el monto de ahorro acumulado del Fondo de Estabilización Fiscal al 31 de diciembre del año 2007.

AVISO COMUNICADO

ECONOMÍA Y FINANZAS (12.03. 2008)Comunicado sobre la Economía.