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COMPTES ANNUELS 2016 CONFIANCE Pierre Boulenger 32 Rue Sadi Carnot 78120 RAMBOUILLET

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COMPTES ANNUELS

2016

CONFIANCE Pierre Boulenger

32 Rue Sadi Carnot

78120 RAMBOUILLET

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5

CONFIANCE Pierre Boulenger

Association CONFIANCE- Pierre Boulenger

SIEGE CONFIANCE- Pierre Boulenger

IME Le Castel

SESSAD La Courte Echelle

ESAT Le Chêne Social

ESAT Le Chêne Production

CAJ La Cascade

Foyer La Maison Carnot

Service D’Accompagnement

ESAT Pierre Boulenger Social

ESAT Pierre Boulenger Production

Foyer Les Patios

IME Le Moulin

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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

Principes comptables, Méthodes d’évaluation........................ 7 à 9

Notes sur le bilan actif ............................................................. 10 à 11

Notes sur le bilan passif .......................................................... 12 à 14

Autres informations ................................................................. 14 à 16

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ANNEXE

ASSOCIATION CONFIANCE Pierre Boulenger Exercice clos le 31/12/2016

32 Rue Sadi Carnot Durée : 12 mois

78120 RAMBOUILLET

Excédent comptable de l’exercice : 109 587.92 Euros

Total du Bilan : 18 851 874.08 Euros

Excédent administratif présenté : 185 535.30€

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés le 20 avril

2017 par le Conseil d’Administration de l’Association.

I – FAITS CARACTERISTIQUES, PRINCIPES COMPTABLES, METHODES

D’EVALUATION

Faits caractéristiques

L’année 2016 a été marquée par :

� Une année complète d’activité pour le Siège, mis en place en septembre 2015.

� La mise en place au 1er octobre de la plateforme services à la personne, en association avec

l’œuvre Falret.

� La mise en place d’un nouveau calcul de la taxe sur les salaires, accepté par l’administration

fiscale, qui nous a remboursé 126 447€ correspondant au trop versé sur les exercices 2012,

2013 et 2014

� La signature d’un protocole avec le département de l’Essonne qui rembourse la créance de

2015 sur 2 exercices : 2016 et 2017

Règles et méthodes comptables

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence,

conformément aux hypothèses de base :

� continuité de l’exploitation.

� permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre.

� indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des comptes annuels.

Ces comptes annuels sont établis selon les dispositions prévues par le plan comptable associatif

mise en place par l’arrêté du 8 avril 1999.

L’association applique également les réglementations comptables suivantes :

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- Le règlement 2004-06 du CRC, relatif à la définition, à la comptabilisation et à l'évaluation

des actifs corporels et incorporels

- Le règlement 2000-06 du CRC, relatif aux passifs

- L’avis du CNC (2007-05) du 4 mai 2007

- Le règlement 2014-03 du 5 juin 2014 de l’Autorité des Normes Comptables

Il a été fait application des dispositions particulières résultant de l’instruction M22 bis, applicable

aux établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux gérés par les organismes privés

à but non lucratif.

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode

des coûts historiques.

Les comptes annuels regroupent les comptes des établissements suivants :

• L’Association CONFIANCE- Pierre Boulenger

• Le Siège CONFIANCE- Pierre Boulenger

• L’IME « Le Castel »

• L’IME « Le Moulin »

• Le SESSAD « La Courte Echelle »

• L’ESAT « Le Chêne Social »

• L’ESAT « Le Chêne Production »

• L’ESAT Social Pierre Boulenger

• L’ESAT Production Pierre Boulenger

• Le CAJ « La Cascade »

• Le Foyer « La Maison Carnot »

• Le Service D’Accompagnement

• Le Foyer « Les Patios »

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

* Amortissements :

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou à leur

coût de production.

Les frais accessoires (droits de mutation, honoraires et frais d’actes) sont incorporés au coût

d’acquisition des immobilisations.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire et en fonction de la durée d’utilisation

prévue :

- Frais d’établissement 5 à 10 ans

- Constructions 10 à 50 ans

- Matériel et outillage 5 à 15 ans

- Matériel roulant 5 ans

- Agencements et aménagements 5 à 20 ans

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* Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée

lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable.

* Subventions d’investissements :

Les subventions d’investissements recevant une affectation particulière sont portées dans les fonds

associatifs selon leur caractère transférable. Les autres subventions sont reprises au compte de

résultat au même rythme que les amortissements des biens y afférents.

* Valeurs mobilières de placement :

La valeur brute est constituée par le coût d’achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur

d’inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du

montant de la différence.

* Résultats des Etablissements sous convention :

Les comptes sont soumis aux autorités de tutelle. Les résultats ont un caractère provisoire dans

l’attente des contrôles par les organismes compétents. Les comptes de l’exercice 2016 font

apparaître les résultats suivants :

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Résultat

comptable

Reprise résultats

antérieurs

Financement mesures

exploitation

Provision Congés payés

Compens. charges

amortissemt

Refus Provision retraite

Résultat administratif

Siège -12 323,93 13 276,90 952,97

Association 26 139,71 26 139,71

Pôle éducatif

Ime Le Castel 5 250,06 56 990,73 28 009,22 90 250,01

SESSAD -18 810,32 2 836,70 726,54 -15 247,08

IME Le Moulin -4 084,73 -1 593,87 -2 781,33 -8 459,93

Résultat -17 644,99 56 990,73 0,00 29 252,05 726,54 -2 781,33 66 543,00

Pôle Travail

Le Chêne Social -3 392,84 -5 794,65 2 266,66 -6 920,83

Le Chêne Production 45 787,64 45 787,64

IPB Social 9 610,23 -8 870,28 6 726,58 7 466,53

IPB Production 39 658,70 39 658,70

Résultat 91 663,73 -14 664,93 0,00 8 993,24 0,00 0,00 85 992,04

Pôle hébergement

Les Patios -44 328,20 -11 130,95 -55 459,15

La Maison Carnot 45 043,18 2 580,00 -8 818,81 38 804,37

Résultat 714,98 0,00 2 580,00 -19 949,76 0,00 0,00 -16 654,78

Pôle Services à la personne

CAJ -1 141,84 -371,57 -7 443,85 -8 957,26

SAVS 22 180,26 9 339,36 31 519,62

Résultat 21 038,42 0,00 0,00 8 967,79 0,00 -7 443,85 22 562,36

Résultat global 109 587,92 42 325,80 2 580,00 40 540,22 726,54 -10 225,18 185 535,30

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II NOTES RELATIVES AUX POSTES DE BILAN ACTIF

Actif immobilisé :

Les mouvements de l’exercice sont les suivants :

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Les mouvements des amortissements sont les suivants :

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Comptes de régularisation actif :

Charges constatées d’avance 86 853€

III. NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Les Fonds Propres

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Les Provisions et Fonds dédiés :

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Détail des Provisions et Fonds dédiés :

Détail des provisions réglementées :

* Réserve de trésorerie 93 552

* Différence réalisation actif 108 078

* Prov Regl pour renouv immo 1 863 434

Total 2 065 065

Détail des provisions pour Risques & Charges

:

* Litiges 61 344

* Départs retraite 211 511

* Autres charges 22 692

Total 295 547

Détail des provisions pour dépréciation :

* Dépr.comptes clients 1 467

* Dépr.débiteurs divers -

Total 1 467

Détail des fonds dédiés :

* Sur Subventions 782 160

* Sur dons 0

Total 782 160

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Détail des variations provisions réglementées :

* Compte 68- 1 300 000

* Affectation de résultat -

* Compte 78- 37 766

* Affectation de résultat 177 550

Détail des variations provisions pour risques & charges :

* Compte 68- 76 987

* Affectation de résultat -

* Compte 78- 36 464

* Affectation de résultat 44 873

Détail des provisions pour dépréciation :

* Compte 68- -

* Affectation de résultat -

* Compte 78- 13 067

* Affectation de résultat 89 861

Détail des provisions pour fonds dédiés :

* Compte 68- 138 797

* Affectation de résultat -

* Compte 78- 93 506

* Affectation de résultat -

Etat des dettes

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Un emprunt de 200 000€ a été souscrit auprès du Crédit Mutuel par l’Association CONFIANCE

Pierre Boulenger pour l’achat d’un terrain sur la commune des Essarts Le Roi.

Comptes de régularisation passif :

Produits constatés d’avance : 42 107€

IV. AUTRES INFORMATIONS FINANCIERES

Evènements significatifs de l’exercice :

Dans le cadre :

- de la rénovation de l’internat du Moulin,

- du projet plateforme pour le SESSAD la courte échelle et l’IME le CASTEL

L’ARS a accordé 1 200 000€ de crédits non reconductibles.

Evénements postérieurs à la clôture :

Les travaux de l’extension du foyer Carnot ont démarré en novembre 2016 et devraient se terminer

sur le 1er semestre 2017, avec une équipe siège au complet sur Rambouillet.

Les travaux de rénovation de l’internat du Moulin devraient démarrer sur le 2ème semestre 2017.

Autres Informations :

Emprunts :

Les emprunts des foyers d’hébergement ont été garantis par le Département des Yvelines, ainsi que

la Ville De Rambouillet.

Les emprunts de l’ESAT le Chêne sont garantis :

- par une caution du département des Yvelines à hauteur de 50%

- par une hypothèque de second rang

L’emprunt de l’Association est garanti par le nantissement d’un compte à terme de 100 000€

rémunéré.

Les remboursements des emprunts en cours se sont poursuivis conformément aux échéanciers.

Rémunérations :

En application de l’article 20 de la loi n°2006-580, l’Association doit indiquer dans l’annexe aux

comptes annuels le total des rémunérations et avantages versés aux trois plus hauts cadres

dirigeants.

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Il est précisé qu’aucun administrateur de l’Association n’est rémunéré pour ses fonctions.

Les salaires bruts versés aux trois personnes les mieux rémunérées par l’Association s’élèvent pour

l’exercice 2016 à 177 261.44€.

Indemnités de départ à la Retraite :

Les engagements de l’association en matière d’indemnités de départ à la retraite sont évalués,

charges sociales et fiscales comprises, à 211 510.67€ et figurent dans le résultat de l’ensemble des

structures.

Les indemnités de départ en retraite sont calculées au réel pour les personnes qui auront atteint 62

ans dans les 5 années à venir.

Le total des provisions retraite rejetées est de 109 609.05€ et concerne les établissements :

L’IME Le Moulin : 13 622.85€

Le Foyer Les Patios : 18 735.20€

L’ESAT Le Chêne : 52 416.27€

L’ESAT P.Boulenger : 6 500.96€

La Maison Carnot : 9 040.41€

Le CAJ La Cascade : 7 443.85€

L’IME Le Castel : 1 849.51€

Contributions volontaires :

Les heures des membres bénévoles ont été recensées sur l’exercice 2016. Ces heures n’ont pas été

valorisées.

AGO CA

BUREAU

CA CODIR

Réunions sur

site CVS

Permanence

assoc Total

Président 5 14 40 770 60 864 1 753

P./Adjt 5 4 15 80 104

S.Général 5 14 40 880 60 30 1 045 2 074

Trésorier 5 14 35 30 25 109

R.Cion COM 4 10 35 30 40 15 720 854

R.Cion Familles 4 10 40 15 125 194

R.Cion Kermesse 4 12 8 2 250 2 274

Relations sociales 27 410 437

15 Autres Administrateurs 75 90 30 195

TOTAL 107 168 198 1 680 217 105 5 519 7 994

Honoraires Commissaire aux Comptes :

Dans le cadre de ses obligations légales, l’Association CONFIANCE Pierre Boulenger a recours à

un cabinet de Commissariat aux Comptes dont les honoraires pour l’exercice 2016 se sont élevés à

24 468€.

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CONFIANCE P.Boulenger BILAN COMBINE ACTIF AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF

SIEGE

CONFIANCE

ASSOCIATION

CONFIANCE

ESAT LE

CHENE SOCIAL

ESAT LE CHENE

PRODUCTION

ESAT

P.BOULENGER

SOCIAL

ESAT

P.BOULENGER

PRODUCTION

FOYER

CARNOT

FOYER LES

PATIOS SAVS

CAJ LA

CASCADE

IME LE

MOULIN IME LE CASTEL

SESSAD LA

COURTE

ECHELLE TOTAUX 2016 TOTAUX 2015

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBIL.INCORPORELLES

. Frais d'établissement 1 652 2 498 4 425 4 786 4 563 4 768 22 692 30 226

. Concessions, brevets et droits assimilés 8 541

. Autres immo. Incorporelles/ avances et acomptes 1 124 500 3 109 84 6 360 1 339 1 441 13 956 1 582

IMMOBIL. CORPORELLES

. Terrains 242 360 338 095 202 239 404 163 263 289 23 325 152 449 1 625 920 1 384 227

. Constructions 812 117 31 557 404 874 411 1 328 738 2 966 383 346 800 1 199 816 7 090 695 7 476 894

. Installations, matériel et outillage 136 987 31 259 13 110 31 469 12 357 11 302 343 22 638 44 747 3 192 307 405 324 700

. Autres immobilisations corporelles 20 857 121 281 646 278 78 988 24 605 78 905 577 214 76 726 16 368 55 111 46 706 76 672 19 541 1 839 253 1 972 055

. Immobilisations en cours 72 372 218 216 290 588 78 243

IMMOBILISATIONS FINANCIERES

. Participations et créances rattachées 110 000 110 000 110 000

. Autres titres immobilisés 2 789 3 069 1 977 2 730 3 480 14 045 1 608

. Autres immobilisations financières 85 6 678 5 060 1 485 7 657 136 8 600 29 701 23 656

Actif immobilisé, Total 21 981 547 750 1 938 764 148 482 647 897 115 844 2 549 076 3 335 981 24 631 75 182 440 809 1 475 125 22 734 11 344 255 11 411 733

ACTIF CIRCULANT

STOCKS

. Matières premières et fournitures 7 439 8 687 16 126 6 598

. Autres approvisionnements 7 282

. Avances et Acomptes versés sur commandes 1 309

CREANCES

. Créances redevables et comptes rattachés 9 695 65 728 42 758 304 546 365 238 3 389 7 042 93 415 148 144 1 039 954 1 041 283

. Autres créances 16 650 815 7 833 100 796 1 187 62 912 2 532 2 920 94 981 46 912 3 665 3 136 1 348 345 689 348 443

DIVERS

. Valeurs mobilières de placement 1 700 000 1 700 000 1 700 000

. Disponibilités 144 384 245 788 122 020 49 873 222 755 2 804 73 746 202 242 526 1 272 238 1 532 580 410 081 4 318 997 2 669 952

. Charges constatées d'avance 13 269 5 075 13 183 1 897 2 220 9 644 9 180 7 497 18 533 590 3 818 1 947 86 853 67 090

Actif circulant, Total 183 997 1 700 815 258 697 309 166 52 957 339 333 319 526 451 084 106 069 315 012 1 369 908 1 687 679 413 376 7 507 619 5 841 957

TOTAL ACTIF 205 978 2 248 565 2 197 461 457 648 700 854 455 177 2 868 602 3 787 066 130 701 390 194 1 810 717 3 162 804 436 110 18 851 874 17 253 690

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CONFIANCE P.Boulenger BILAN COMBINE PASSIF AU 31 DECEMBRE 2016

SIEGE

CONFIANCE

ASSOCIATION

CONFIANCE

ESAT LE

CHENE SOCIAL

ESAT LE CHENE

PRODUCTION

ESAT

P.BOULENGER

SOCIAL

ESAT

P.BOULENGER

PRODUCTION

FOYER

CARNOT

FOYER LES

PATIOS SAVS

CAJ LA

CASCADE

IME LE

MOULIN IME LE CASTEL

SESSAD LA

COURTE

ECHELLE TOTAUX 2016

TOTAUX

2015

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

FONDS ASSOCIATIFS-RESERVES

. Fonds associatifs sans droit de reprise 2 270 961 1 220 580 -399 607 221 985 1 386 118 1 149 779 -922 86 229 440 904 1 258 324 7 634 350 7 633 718

. Fonds associatifs avec droit de reprise 187 512 187 512 187 512

. Excédent affectés à l'investissement 196 399 160 591 35 000 65 640 125 000 260 806 20 132 863 568 881 194

. Réserves de compensation 30 000 205 877 1 914 108 990 52 015 90 000 10 739 499 534 403 296

. Réserve de trésorerie 6 219 5 820 50 917 77 356 18 019 158 331 158 331

. Autres réserves 207 155 8 080 215 235 215 235

. Dépenses refusées par l'autorité de tarification -68 516 -53 138 -99 600 -78 688 -41 061 -23 337 -114 897 -124 750 -30 913 -634 900 -591 670

. Résultats sous contrôle des tiers financeurs 33 048 24 540 -19 635 9 716 -198 903 -10 776 87 797 106 662 214 668 247 117 -37 571

. Dépenses non opposables aux tiers financeurs -31 351 -73 454 -33 787 -85 722 -72 198 -18 208 -27 446 -17 761 -7 313 4 125 -363 116 -281 319

Résultat de l'exercice -12 324 26 140 -3 393 45 788 9 610 39 659 45 043 -44 328 22 180 -1 142 -4 085 5 250 -18 810 109 588 -73 377

. Subventions d'investissement 28 939 17 583 46 522 58 151

. Provision Réglementées 12 026 3 814 14 688 13 705 44 212 2 387 289 854 667 878 904 240 371 2 065 065 980 380

Fonds associatifs-Réserves

Total I -10 627 2 484 613 1 338 183 -140 446 128 849 220 758 1 475 138 885 791 -44 486 297 020 1 548 801 2 611 491 233 724 11 028 808 9 533 881

PROVISIONS POUR RISQUES ET 104 013 8 842 15 372 37 652 17 213 26 308 3 058 48 995 18 715 15 379 295 547 299 897

CHARGES

Provisions, Total II 0 0 104 013 8 842 15 372 37 652 17 213 26 308 3 058 0 48 995 18 715 15 379 295 547 299 897

FONDS DEDIES

. Fonds dédiés sur subvention fonct 48 418 91 585 4 872 320 058 1 180 40 833 130 873 144 341 782 160 736 869

. Fonds dédiés sur autres ressources

Fonds dédiés, Total III 0 48 418 0 91 585 4 872 320 058 0 1 180 0 0 40 833 130 873 144 341 782 160 736 869

DETTES

. Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 193 035 904 644 59 619 1 202 517 2 189 436 52 717 112 314 4 714 283 4 810 278

. Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 145 922 157 877 24 467 328 266 306 554

. Dettes fournisseurs et comptes 24 228 546 19 854 58 130 12 947 10 384 102 091 27 801 2 448 18 629 26 888 59 743 1 692 365 380 214 981

rattachés. Dettes sociales et fiscales 88 915 3 971 117 545 68 169 81 509 105 849 146 983 119 813 67 236 53 507 92 279 170 562 35 481 1 151 819 1 167 982. Autres dettes 1 596 118 681 1 438 9 114 32 649 38 343 22 226 17 727 1 556 18 056 0 143 505 149 574

. Produits constatés d'avance 8 358 1 143 0 9 430 23 176 42 107 33 673

Dettes, Total IV 114 740 197 669 1 042 724 187 355 102 815 126 490 1 630 163 2 533 270 144 627 89 862 154 619 383 851 37 173 6 745 359 6 683 044

TOTAL PASSIF 104 113 2 730 700 2 484 919 147 337 251 908 704 958 3 122 513 3 446 549 103 200 386 882 1 793 249 3 144 931 430 617 18 851 874 17 253 690

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CONFIANCE P.Boulenger COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2016

SIEGE

CONFIANCE

ASSOCIATION

CONFIANCE

ESAT LE CHENE

SOCIAL

ESAT LE CHENE

PRODUCTION

ESAT

P.BOULENGER

SOCIAL

ESAT

P.BOULENGER

PRODUCTION

FOYER

CARNOT

FOYER LES

PATIOS SAVS

CAJ LA

CASCADE

IME LE

MOULIN

IME LE

CASTEL

SESSAD LA

COURTE

ECHELLE

TOTAUX

2016 TOTAUX 2015

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

. Production vendue (biens et services) 296 24 345 69 617 704 362 42 429 382 404 1 223 452 839 510

. Dotations et produits de tarification 1 266 832 867 845 1 304 051 1 345 931 517 496 569 260 1 697 011 2 791 969 571 767 10 932 163 9 738 202

. Subventions d'exploitation 5 070 20 474 17 800 2 285 119 370 76 819 19 473 20 265 281 556 341 719

. Reprises sur amortissements et provisions 9 696 2 819 0 20 351 10 774 2 430 3 461 49 531 83 030

.Transfert de charges 37 549 37 549 14 910

.Cotisations 885 885 1 365

. Autres produits 5 070 159 20 336 1 116 490 1 091 730 487 1 370 3 990 23 35 -47 16 833 6 268 1 902 104 1 881 203

Total produits de fonctionnement 5 366 30 458 1 377 258 1 830 548 929 165 1 117 994 1 462 341 1 426 740 517 519 589 646 1 727 211 2 831 497 581 496 14 427 240 12 899 940

Frais de siège 760 270 760 270 731 284

Prestations inter établissements 261 327 40 942 302 269 294 081

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

.Variation de stock de matières premières -840 -1 406 -2 246 -4 140

. Achats M./ses, mat;premières et autres appr. 0 0

. Achats non stockés 20 774 5 159 52 245 217 295 33 579 88 898 112 223 89 670 12 692 21 895 55 147 72 044 5 489 787 110 767 542

. Services extérieurs et autres 137 816 17 664 209 470 210 290 161 028 89 301 172 478 184 537 62 185 107 017 122 345 476 642 34 653 1 985 425 1 711 474

. Impôts,taxes et versements assimilés sur rémunération 45 531 40 892 1 700 24 735 1 105 65 501 53 532 25 615 31 771 55 539 100 574 20 380 466 875 417 015

. Impôts,taxes et versements assimilés autres 528 321 17 386 3 897 8 083 1 760 5 848 12 757 5 192 3 638 12 070 12 954 0 84 433 74 015

. Salaires et traitements 382 081 0 523 210 927 168 379 996 602 957 522 520 521 892 232 477 240 948 570 879 929 280 191 862 6 025 269 5 775 605

. Charges sociales & charges diverses pers. 184 201 255 284 347 942 171 972 241 590 232 213 245 598 113 060 113 649 256 492 391 336 107 569 2 660 905 2 484 704

. Dotation amortissements 7 030 8 759 139 890 36 321 69 996 33 866 170 200 198 761 8 409 32 337 74 140 133 471 7 927 921 104 1 031 034

. Dotation provisions sur actif circulant 0 0 92 524

. Dotation provisions pour risques et charges 16 202 8 871 7 290 7 547 3 058 22 386 6 246 5 386 76 987 80 269

. Autres charges 12 403 130 5 40 7 116 0 63 986 76 687 158 197

Total charges de fonctionnement 777 960 44 306 1 254 579 1 743 773 858 259 1 058 199 1 288 278 1 314 333 462 695 551 370 1 168 998 2 122 547 437 251 13 082 549 12 588 239

Frais de siège 98 255 43 379 63 644 24 103 107 971 105 055 32 778 39 417 84 208 132 551 28 909 760 270 731 284

Prestations inter établissements 3 281 3 700 119 492 88 179 124 7 435 6 373 89 18 622 51 426 3 503 46 302 269 294 081

RESULTAT D'EXPLOITATION -12 324 -13 847 24 424 43 396 7 262 35 692 66 092 7 352 22 046 -1 142 474 006 576 399 115 336 1 344 691 311 700

. Produits financiers 45 457 45 457 46 827

. Charges financières 1 499 39 590 1 209 23 074 51 680 2 451 119 502 124 844

Résultat financier 0 43 958 -39 590 -1 209 0 0 -23 074 -51 680 0 0 0 -2 451 0 -74 045 -78 017

RESULTAT COURANT -12 324 30 111 -15 166 42 187 7 262 35 692 43 018 -44 328 22 046 -1 142 474 006 573 948 115 336 1 270 645 233 684

. Produits exceptionnels 0 11 773 91 877 38 829 2 025 0 134 21 760 22 018 188 415 75 943

. Charges exceptionnelles 139 0 0 500 071 600 000 200 000 1 300 210 178 077

Résultat exceptionnel 0 0 11 773 91 738 0 38 829 2 025 0 134 0 -478 312 -577 983 -200 000 -1 111 795 -102 134

Impôts sur les sociétés 0 3 971 3 971 3 626

. Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 3 448 2 348 4 571 17 285 65 854 93 506 82 983

. Engagements à réaliser sur ressources affectées 91 585 34 862 4 350 8 000 138 797 284 283

RESULTAT DE L'EXERCICE -12 324 26 140 -3 393 45 788 9 610 39 659 45 043 -44 328 22 180 -1 142 -4 085 5 250 -18 810 109 588 -73 377