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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS Demonstrativo da Despesa Realizada Anexo 6 Período de 01/01/2015 à 31/12/2015 Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Órgão : 11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO Função Sub Função Programa Projeto Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 04 ADMINISTRAÇÃO 29.882.809,69 29.882.809,69 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.880.089,69 29.880.089,69 0406 04 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 29.880.089,69 29.880.089,69 04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 2.651.351,32 2.651.351,32 04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 27.228.738,37 27.228.738,37 04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.720,00 2.720,00 0207 04 422 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 2.720,00 2.720,00 04 422 0207 2051 Conselho Municipal Antidrogas 2.720,00 2.720,00 14 DIREITOS DA CIDADANIA 151.573,36 151.573,36 14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 151.573,36 151.573,36 0207 14 422 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DE PARTICIPAÇÃO 142.028,57 142.028,57 14 422 0207 2044 Casa Dos Conselhos 4.000,00 4.000,00 14 422 0207 2053 Conselho Municipal Da Juventude 8.780,00 8.780,00 14 422 0207 2062 Conselho Municipal Dos Direitos Das Pessoas Com Deficiência 129.248,57 129.248,57 0208 14 422 MULHER CIDADÃ 9.544,79 9.544,79 14 422 0208 2069 Inclusão Das Mulheres Nas Políticas Públicas Municipais 7.859,56 7.859,56 1/ 32 16/03/2016 10.59.38 OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 11 GOVERNADORIA DO MUNICIPIO

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04 ADMINISTRAÇÃO 29.882.809,69 29.882.809,69

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 29.880.089,69 29.880.089,69

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 29.880.089,69 29.880.089,69

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 2.651.351,32 2.651.351,32

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 27.228.738,37 27.228.738,37

04 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 2.720,00 2.720,00

020704 422 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DEPARTICIPAÇÃO

2.720,00 2.720,00

04 422 0207 2051 Conselho Municipal Antidrogas 2.720,00 2.720,00

14 DIREITOS DA CIDADANIA 151.573,36 151.573,36

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 151.573,36 151.573,36

020714 422 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DEPARTICIPAÇÃO

142.028,57 142.028,57

14 422 0207 2044 Casa Dos Conselhos 4.000,00 4.000,00

14 422 0207 2053 Conselho Municipal Da Juventude 8.780,00 8.780,00

14 422 0207 2062 Conselho Municipal Dos Direitos Das Pessoas Com Deficiência 129.248,57 129.248,57

020814 422 MULHER CIDADÃ 9.544,79 9.544,79

14 422 0208 2069 Inclusão Das Mulheres Nas Políticas Públicas Municipais 7.859,56 7.859,56

1/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

14 422 0208 2070 Manutenção De Centro De Referência De Atendimento À Mulher Em Situação DeViolência

1.685,23 1.685,23

Tota Unidade : 30.034.383,05 30.034.383,05

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 102 GABINETE DO VICE-PREFEITO

04 ADMINISTRAÇÃO 237.224,66 237.224,66

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 237.224,66 237.224,66

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 237.224,66 237.224,66

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 237.224,66 237.224,66

Tota Unidade : 237.224,66 237.224,66

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 103 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 1.023.996,68 1.023.996,68

03 092 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 1.023.996,68 1.023.996,68

040603 092 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.023.996,68 1.023.996,68

03 092 0406 2174 Custeio E Investimento 944.136,68 944.136,68

03 092 0406 2248 Representação E Defesa Do Município 79.860,00 79.860,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

04 ADMINISTRAÇÃO 17.015.602,63 17.015.602,63

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 17.015.602,63 17.015.602,63

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 17.015.602,63 17.015.602,63

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 17.015.602,63 17.015.602,63

Tota Unidade : 18.039.599,31 18.039.599,31

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 104 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

26 TRANSPORTE 6.773.591,72 6.773.591,72

26 124 CONTROLE INTERNO 6.773.591,72 6.773.591,72

040626 124 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.773.591,72 6.773.591,72

26 124 0406 2174 Custeio E Investimento 290.030,05 290.030,05

26 124 0406 2205 Gestão Do Controle Interno 2.460,00 2.460,00

26 124 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 6.481.101,67 6.481.101,67

Tota Unidade : 6.773.591,72 6.773.591,72

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 105 SECRETARIA MUN. DE ARTIC. E DESENV. METROPOLITANO

15 URBANISMO 853.267,15 853.267,15

3/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 829.902,45 829.902,45

040615 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 829.902,45 829.902,45

15 122 0406 2174 Custeio E Investimento 64.216,25 64.216,25

15 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 765.686,20 765.686,20

15 452 SERVIÇOS URBANOS 23.364,70 23.364,70

040215 452 GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA 23.364,70 23.364,70

15 452 0402 2147 Articulação, Integração E Desenvolvimento Da Região Metropolitana 23.364,70 23.364,70

Tota Unidade : 853.267,15 853.267,15

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 107 SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

04 ADMINISTRAÇÃO 717.345,26 717.345,26

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 717.345,26 717.345,26

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 717.345,26 717.345,26

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 224.721,33 224.721,33

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 492.623,93 492.623,93

Tota Unidade : 717.345,26 717.345,26

4/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 108 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

04 ADMINISTRAÇÃO 15.374.678,43 15.374.678,43

04 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 15.374.678,43 15.374.678,43

040404 131 DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 12.820.000,00 12.820.000,00

04 131 0404 2154 Divulgação Das Ações Governamentais 12.820.000,00 12.820.000,00

040604 131 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.554.678,43 2.554.678,43

04 131 0406 2174 Custeio E Investimento 311.929,60 311.929,60

04 131 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 2.242.748,83 2.242.748,83

24 COMUNICAÇÕES 10.279.765,52 10.279.765,52

24 131 COMUNICAÇÃO SOCIAL 10.279.765,52 10.279.765,52

040424 131 DIVULGAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 10.279.765,52 10.279.765,52

24 131 0404 2154 Divulgação Das Ações Governamentais 10.279.765,52 10.279.765,52

Tota Unidade : 25.654.443,95 25.654.443,95

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 109 CENTRAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

04 ADMINISTRAÇÃO 4.101.311,21 4.101.311,21

5/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.101.311,21 4.101.311,21

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.101.311,21 4.101.311,21

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 776.620,52 776.620,52

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 3.324.690,69 3.324.690,69

Tota Unidade : 4.101.311,21 4.101.311,21

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA COM CIDADANIA

04 ADMINISTRAÇÃO 24.298.995,50 24.298.995,50

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.298.995,50 24.298.995,50

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 24.298.995,50 24.298.995,50

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 54.916,46 54.916,46

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 24.244.079,04 24.244.079,04

06 SEGURANÇA PÚBLICA 1.124.921,99 1.124.921,99

06 181 POLICIAMENTO 1.124.921,99 1.124.921,99

024006 181 SEGURANÇA COM CIDADANIA 1.124.921,99 1.124.921,99

06 181 0240 2309 Ações De Segurança Urbana 764.849,99 764.849,99

06 181 0240 2312 Qualificação Do Servidor Semusc 15.010,00 15.010,00

06 181 0240 2313 Reaparelhamento Da Semusc 345.062,00 345.062,00

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Tota Unidade : 25.423.917,49 25.423.917,49

Total Órgão : 111.835.083,80 111.835.083,80

7/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

04 ADMINISTRAÇÃO 23.438.921,92 23.438.921,92

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 23.438.921,92 23.438.921,92

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 23.438.921,92 23.438.921,92

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 23.438.921,92 23.438.921,92

15 URBANISMO 164.352.291,89 164.352.291,89

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 407.104,15 407.104,15

040615 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 407.104,15 407.104,15

15 122 0406 2174 Custeio E Investimento 407.104,15 407.104,15

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 96.953.114,30 96.953.114,30

022315 451 INFRAESTRUTURA URBANA 96.953.114,30 96.953.114,30

15 451 0223 2127 Construção, Ampliação, Recuperação E Conservação De Áreas De Lazer 776.014,20 776.014,20

15 451 0223 2129 Implantação, Amplicação E Manutenção De Vias Urbanas 96.177.100,10 96.177.100,10

15 452 SERVIÇOS URBANOS 66.992.073,44 66.992.073,44

022615 452 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 66.992.073,44 66.992.073,44

15 452 0226 2140 Aperfeiçoamento E Ampliação Do Sistema De Iluminação 66.992.073,44 66.992.073,44

17 SANEAMENTO 134.955.767,05 134.955.767,05

8/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

17 452 SERVIÇOS URBANOS 122.646.210,17 122.646.210,17

022217 452 RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA 122.646.210,17 122.646.210,17

17 452 0222 2125 Gestão De Resíduos Sólidos 122.646.210,17 122.646.210,17

17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 12.309.556,88 12.309.556,88

022517 512 ÁGUA, ESGOTO E DRENAGEM 12.309.556,88 12.309.556,88

17 512 0225 2137 Drenagem, Recuperação E Limpeza De Canais 11.802.047,62 11.802.047,62

17 512 0225 2138 Saneamento Básico 446.236,40 446.236,40

17 512 0225 2139 Água Para Todos Nós 61.272,86 61.272,86

Tota Unidade : 322.746.980,86 322.746.980,86

Total Órgão : 322.746.980,86 322.746.980,86

9/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

12 EDUCAÇÃO 169.488.184,52 169.488.184,52

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 134.067.522,19 134.067.522,19

020212 361 ENSINO FUNDAMENTAL 48.819.590,12 48.819.590,12

12 361 0202 2010 Aquisição De Material Didático Escolar Ef 1.580.500,00 1.580.500,00

12 361 0202 2011 Construção, Reforma, Equipamentos E Material Permanente Ef 3.261.469,58 3.261.469,58

12 361 0202 2012 Manutenção Das Ações Da Ef 14.468.287,80 14.468.287,80

12 361 0202 2013 Merenda Escolar De Qualidade Ef 29.208.428,26 29.208.428,26

12 361 0202 2014 Pessoal E Encargos Sociais Ef 14.101,49 14.101,49

12 361 0202 2016 Transporte Escolar Ef 286.802,99 286.802,99

040612 361 GESTÃO ADMINISTRATIVA 85.247.932,07 85.247.932,07

12 361 0406 2175 Custeio E Investimento Ef 47.073.366,60 47.073.366,60

12 361 0406 2207 Pessoal E Encargos Sociais 38.174.565,47 38.174.565,47

12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 25.183.312,15 25.183.312,15

020112 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 25.183.312,15 25.183.312,15

12 365 0201 2001 Aquisição De Material Didático Escolar Ei 8.508,00 8.508,00

12 365 0201 2002 Construção, Reforma, Equipamentos E Material Permanente Ei 1.402.681,87 1.402.681,87

12 365 0201 2003 Manutenção Das Ações Da Ei 5.963.538,26 5.963.538,26

10/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

12 365 0201 2004 Merenda Escolar De Qualidade Ei 8.353.457,90 8.353.457,90

12 365 0201 2005 Pessoal E Encargos Sociais Ei 3.347.347,58 3.347.347,58

12 365 0201 2007 Transporte Escolar Ei 250.000,00 250.000,00

12 365 0201 2009 Apoio A Educação Comunitária 5.857.778,54 5.857.778,54

12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.228.250,18 10.228.250,18

020312 366 EJA 10.228.250,18 10.228.250,18

12 366 0203 2021 Merenda Escolar De Qualidade Eja 1.492.598,98 1.492.598,98

12 366 0203 2022 Pessoal E Encargos Sociais Eja 6.015.179,50 6.015.179,50

12 366 0203 2027 Projovem Urbano 2.720.471,70 2.720.471,70

12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.100,00 9.100,00

020412 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 9.100,00 9.100,00

12 367 0204 2035 Formação Para Docentes E Demais Profissionais Ee 9.100,00 9.100,00

Tota Unidade : 169.488.184,52 169.488.184,52

Total Órgão : 169.488.184,52 169.488.184,52

11/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

04 ADMINISTRAÇÃO 40.817.765,60 40.817.765,60

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 11.158.525,26 11.158.525,26

040504 121 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 11.158.525,26 11.158.525,26

04 121 0405 2159 Modernização Da Administração Tributária E Da Gestão Dos Setores Sociais - Pmat 11.158.525,26 11.158.525,26

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.024.198,66 26.024.198,66

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 26.024.198,66 26.024.198,66

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 4.541.314,76 4.541.314,76

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 21.482.883,90 21.482.883,90

04 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 3.635.041,68 3.635.041,68

040304 129 GESTÃO FISCAL EFICIENTE 3.635.041,68 3.635.041,68

04 129 0403 2152 Otimização Da Gestão Tributária 3.635.041,68 3.635.041,68

14 DIREITOS DA CIDADANIA 315.359,26 315.359,26

14 422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 315.359,26 315.359,26

040314 422 GESTÃO FISCAL EFICIENTE 315.359,26 315.359,26

14 422 0403 2150 Conselho De Contribuintes Do Município 315.359,26 315.359,26

Tota Unidade : 41.133.124,86 41.133.124,86

12/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Total Órgão : 41.133.124,86 41.133.124,86

13/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

04 ADMINISTRAÇÃO 32.700.268,39 32.700.268,39

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.700.268,39 32.700.268,39

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 32.700.268,39 32.700.268,39

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 32.700.268,39 32.700.268,39

26 TRANSPORTE 2.969.575,88 2.969.575,88

26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.969.575,88 2.969.575,88

040626 782 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.969.575,88 2.969.575,88

26 782 0406 2174 Custeio E Investimento 2.969.575,88 2.969.575,88

Tota Unidade : 35.669.844,27 35.669.844,27

Total Órgão : 35.669.844,27 35.669.844,27

14/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 17 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA EXTRA. MUN. DE ORÇ. PARTICIPATIVO

04 ADMINISTRAÇÃO 54.972,28 54.972,28

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 54.972,28 54.972,28

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 54.972,28 54.972,28

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 54.972,28 54.972,28

Tota Unidade : 54.972,28 54.972,28

Total Órgão : 54.972,28 54.972,28

15/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04 ADMINISTRAÇÃO 14.259.729,27 14.259.729,27

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 14.259.729,27 14.259.729,27

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 14.259.729,27 14.259.729,27

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 1.289.967,49 1.289.967,49

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 12.969.761,78 12.969.761,78

Tota Unidade : 14.259.729,27 14.259.729,27

Total Órgão : 14.259.729,27 14.259.729,27

16/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E HABITAÇÃO

04 ADMINISTRAÇÃO 24.475.190,78 24.475.190,78

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 24.475.190,78 24.475.190,78

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 24.475.190,78 24.475.190,78

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 24.475.190,78 24.475.190,78

15 URBANISMO 4.249.803,20 4.249.803,20

15 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.755.876,38 2.755.876,38

040615 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.755.876,38 2.755.876,38

15 122 0406 2174 Custeio E Investimento 2.755.876,38 2.755.876,38

15 125 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 1.465.876,82 1.465.876,82

022415 125 REGULAÇÃO DO TERRITÓRIO 1.465.876,82 1.465.876,82

15 125 0224 2133 Aplicação E Fiscalização Da Legislação Urbanística - Blitz Urbana 1.465.876,82 1.465.876,82

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 28.050,00 28.050,00

022315 451 INFRAESTRUTURA URBANA 28.050,00 28.050,00

15 451 0223 2130 Melhoria Da Infraestrutura E Equipamentos Urbanos 28.050,00 28.050,00

16 HABITAÇÃO 5.421.385,08 5.421.385,08

16 482 HABITAÇÃO URBANA 5.421.385,08 5.421.385,08

17/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

022116 482 NOVAS MORADIAS, URBANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 5.421.385,08 5.421.385,08

16 482 0221 2123 Minha Casa É Legal 5.421.385,08 5.421.385,08

Tota Unidade : 34.146.379,06 34.146.379,06

Total Órgão : 34.146.379,06 34.146.379,06

18/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 20 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 14.518.995,70 14.518.995,70

23 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.213.687,33 2.213.687,33

040623 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.213.687,33 2.213.687,33

23 122 0406 2174 Custeio E Investimento 325.231,99 325.231,99

23 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 1.888.455,34 1.888.455,34

23 695 TURISMO 12.305.308,37 12.305.308,37

024123 695 DESENVOLVIMENTO E INCENTIVO AO TURISMO 12.305.308,37 12.305.308,37

23 695 0241 2314 Marketing E Fomento Ao Turismo 10.437.568,37 10.437.568,37

23 695 0241 2316 Segmentação E Estruturação De Produtos Turísticos 1.867.740,00 1.867.740,00

Tota Unidade : 14.518.995,70 14.518.995,70

Total Órgão : 14.518.995,70 14.518.995,70

19/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 21 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLAN. E DESENVOLVIMENTO

04 ADMINISTRAÇÃO 11.966.900,99 11.966.900,99

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 11.057.589,99 11.057.589,99

021204 121 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 4.780,00 4.780,00

04 121 0212 2083 Fortalecimento De Arranjos Produtivos E Orientação Empreendedora 4.780,00 4.780,00

040204 121 GESTÃO ESTRATÉGICA DA PREFEITURA 54.100,00 54.100,00

04 121 0402 2149 Planejamento E Orçamento 54.100,00 54.100,00

040504 121 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 1.800,00 1.800,00

04 121 0405 2160 Modernização Adminsitrativa Fiscal E Coordenação Do Projeto - Pnafm 1.800,00 1.800,00

040604 121 GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.996.909,99 10.996.909,99

04 121 0406 2174 Custeio E Investimento 2.850.049,73 2.850.049,73

04 121 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 8.146.860,26 8.146.860,26

04 128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 909.311,00 909.311,00

040504 128 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 909.311,00 909.311,00

04 128 0405 2162 Qualificação E Valorização Do Servidor 909.311,00 909.311,00

Tota Unidade : 11.966.900,99 11.966.900,99

Total Órgão : 11.966.900,99 11.966.900,99

20/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 102 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMFAZ

04 ADMINISTRAÇÃO 4.359.921,80 4.359.921,80

04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 4.359.921,80 4.359.921,80

040604 123 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.359.921,80 4.359.921,80

04 123 0406 2253 Tarifas Bancárias 4.359.921,80 4.359.921,80

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 19.343.566,94 19.343.566,94

09 331 PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR 19.343.566,94 19.343.566,94

040609 331 GESTÃO ADMINISTRATIVA 19.343.566,94 19.343.566,94

09 331 0406 2173 Contribuição Para Formação Do Patrimônio Do Servidor Público 19.343.566,94 19.343.566,94

28 ENCARGOS ESPECIAIS 37.419.811,08 37.419.811,08

28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 13.351.664,12 13.351.664,12

040628 843 GESTÃO ADMINISTRATIVA 13.351.664,12 13.351.664,12

28 843 0406 0912 Encargos Gerais Com A Dívida Pública 13.351.664,12 13.351.664,12

28 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 24.068.146,96 24.068.146,96

040628 846 GESTÃO ADMINISTRATIVA 24.068.146,96 24.068.146,96

28 846 0406 0913 Encargos Judiciários 24.068.146,96 24.068.146,96

Tota Unidade : 23.703.488,74 37.419.811,08 61.123.299,82

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 103 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEMAD

04 ADMINISTRAÇÃO 22.485.186,78 30.770.405,24 53.255.592,02

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 22.485.186,78 30.770.405,24 53.255.592,02

040504 122 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR 969.495,02 969.495,02

04 122 0405 2327 Modernização Do Sistema De Gestão Administrativa 969.495,02 969.495,02

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 21.515.691,76 30.770.405,24 52.286.097,00

04 122 0406 0911 Encargos Das Dívidas Sociais E De Serviços Públicos 30.770.405,24 30.770.405,24

04 122 0406 2169 Auxílio Transporte - Diversas Unidades 8.368.457,55 8.368.457,55

04 122 0406 2250 Serviços De Utilidade Pública E Outras Despesas Obrigatórias - Diversas Unidades 13.147.234,21 13.147.234,21

10 SAÚDE 16.592.739,68 28.321.634,04 44.914.373,72

10 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.592.739,68 28.321.634,04 44.914.373,72

040610 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 16.592.739,68 28.321.634,04 44.914.373,72

10 122 0406 0903 Encargos Com O Inss - Saúde 10.869.966,54 10.869.966,54

10 122 0406 0906 Encargos Com O Ipam - Saúde 17.451.667,50 17.451.667,50

10 122 0406 2171 Auxílio Transporte - Saúde 8.395.486,04 8.395.486,04

10 122 0406 2252 Serviços De Utilidade Pública E Outras Despesas Obrigatórias - Saúde 8.197.253,64 8.197.253,64

12 EDUCAÇÃO 15.175.437,27 38.771.531,55 53.946.968,82

12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.175.437,27 38.771.531,55 53.946.968,82

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

040612 361 GESTÃO ADMINISTRATIVA 15.175.437,27 38.771.531,55 53.946.968,82

12 361 0406 0902 Encargos Com O Inss - Educação 8.242.896,71 8.242.896,71

12 361 0406 0905 Encargos Com O Ipam - Educação 30.528.634,84 30.528.634,84

12 361 0406 2170 Auxílio Transporte - Educação 7.899.209,49 7.899.209,49

12 361 0406 2251 Serviços De Utilidade Pública E Outras Despesas Obrigatórias - Educação 7.276.227,78 7.276.227,78

28 ENCARGOS ESPECIAIS 47.583.761,26 47.583.761,26

28 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 47.583.761,26 47.583.761,26

040628 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 47.583.761,26 47.583.761,26

28 122 0406 0901 Encargos Com O Inss - Diversas Unidades 22.123.510,43 22.123.510,43

28 122 0406 0904 Encargos Com O Ipam - Diversas Unidades 24.765.250,83 24.765.250,83

28 122 0406 0910 Encargos Com O Fgts 695.000,00 695.000,00

Tota Unidade : 54.253.363,73 145.447.332,09 199.700.695,82

Total Órgão : 77.956.852,47 182.867.143,17 260.823.995,64

23/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 23 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA

04 ADMINISTRAÇÃO 12.109.541,00 12.109.541,00

04 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 12.109.541,00 12.109.541,00

022904 126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10.098.049,80 10.098.049,80

04 126 0229 2155 Cidade Digital 159.500,00 159.500,00

04 126 0229 2156 Investimento Em Gerenciamento E Manutenção Dos Sistemas Da Prefeitura 3.881.064,69 3.881.064,69

04 126 0229 2157 Investimentos E Gerenciamento Da Infraestrutura De Ti Da Prefeitura 6.057.485,11 6.057.485,11

040604 126 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.011.491,20 2.011.491,20

04 126 0406 2174 Custeio E Investimento 196.040,67 196.040,67

04 126 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 1.815.450,53 1.815.450,53

Tota Unidade : 12.109.541,00 12.109.541,00

Total Órgão : 12.109.541,00 12.109.541,00

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 24 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

14 DIREITOS DA CIDADANIA 10.177.731,39 10.177.731,39

14 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.003.949,53 2.003.949,53

040614 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.003.949,53 2.003.949,53

14 122 0406 2174 Custeio E Investimento 770.379,25 770.379,25

14 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 1.233.570,28 1.233.570,28

14 306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 8.173.781,86 8.173.781,86

020714 306 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DEPARTICIPAÇÃO

10.990,00 10.990,00

14 306 0207 2057 Conselho Municipal De Segurança Alimentar 10.990,00 10.990,00

021614 306 SEGURANÇA ALIMENTAR 8.162.791,86 8.162.791,86

14 306 0216 2096 Cozinha Escola Comunitária 825.659,23 825.659,23

14 306 0216 2097 Programa Do Leite 6.865.398,63 6.865.398,63

14 306 0216 2099 Educação Alimentar E Nutricional 104.534,00 104.534,00

14 306 0216 2322 Banco De Alimentos 367.200,00 367.200,00

Tota Unidade : 10.177.731,39 10.177.731,39

Total Órgão : 10.177.731,39 10.177.731,39

25/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 25 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E ASSIST. SOCIAL

08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.730.477,54 16.730.477,54

08 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 16.730.477,54 16.730.477,54

020708 122 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE CONSELHOS E FÓRUNS DEPARTICIPAÇÃO

563.286,07 563.286,07

08 122 0207 2049 Conselho Municipal De Assistência Social 66.687,00 66.687,00

08 122 0207 2060 Conselho Municipal Dos Direitos Da Criança E Do Adolescente 168.306,00 168.306,00

08 122 0207 2061 Conselho Municipal Dos Direitos Da Pessoa Idosa 101.390,18 101.390,18

08 122 0207 2063 Conselhos Tutelares 226.902,89 226.902,89

040608 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 16.167.191,47 16.167.191,47

08 122 0406 2176 Custeio E Investimento Semcas 798.505,12 798.505,12

08 122 0406 2208 Pessoal E Encargos Semcas 15.368.686,35 15.368.686,35

Tota Unidade : 16.730.477,54 16.730.477,54

Total Órgão : 16.730.477,54 16.730.477,54

26/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 26 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

04 ADMINISTRAÇÃO 2.145.256,42 2.145.256,42

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.145.256,42 2.145.256,42

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 2.145.256,42 2.145.256,42

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 353.473,27 353.473,27

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 1.791.783,15 1.791.783,15

Tota Unidade : 2.145.256,42 2.145.256,42

Total Órgão : 2.145.256,42 2.145.256,42

27/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 27 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER

27 DESPORTO E LAZER 13.198.432,57 13.198.432,57

27 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.613.767,00 4.613.767,00

040627 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.613.767,00 4.613.767,00

27 122 0406 2174 Custeio E Investimento 1.126.369,06 1.126.369,06

27 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 3.487.397,94 3.487.397,94

27 813 LAZER 8.584.665,57 8.584.665,57

024227 813 FOMENTO E APOIO AO ESPORTE 8.584.665,57 8.584.665,57

27 813 0242 2319 Esporte Para Crianças E Adolescentes 700.000,00 700.000,00

27 813 0242 2320 Esporte E Inclusão Social 7.884.665,57 7.884.665,57

Tota Unidade : 13.198.432,57 13.198.432,57

Total Órgão : 13.198.432,57 13.198.432,57

28/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUN. AGRICULTURA

04 ADMINISTRAÇÃO 6.583.277,35 6.583.277,35

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.583.277,35 6.583.277,35

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.583.277,35 6.583.277,35

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 433.003,80 433.003,80

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 6.150.273,55 6.150.273,55

20 AGRICULTURA 1.650.889,73 1.650.889,73

20 601 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 824.503,27 824.503,27

021520 601 AGRICULTURA, AGROINDÚSTRIA, PESCA E AQUICULTURA 824.503,27 824.503,27

20 601 0215 2092 Promover, Reestruturar, Manter E Organizar As Cadeias Produtivas 824.503,27 824.503,27

20 605 ABASTECIMENTO 826.386,46 826.386,46

021420 605 ABASTECIMENTO E COMERCIALIZAÇÃO 826.386,46 826.386,46

20 605 0214 2090 Promover, Construir, Reformar, Ampliar E Conservar Feiras E Mercados 826.386,46 826.386,46

Tota Unidade : 8.234.167,08 8.234.167,08

Total Órgão : 8.234.167,08 8.234.167,08

29/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 29 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS

04 ADMINISTRAÇÃO 1.139.769,01 5.819.801,88 6.959.570,89

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.139.769,01 1.139.769,01

023104 121 BACIA DO BACANGA 1.139.769,01 1.139.769,01

04 121 0231 1020 Desenvolvimento Econômico E Fortalecimento Da Gestão Municipal 1.139.769,01 1.139.769,01

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.819.801,88 5.819.801,88

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.819.801,88 5.819.801,88

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 150.515,67 150.515,67

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 5.669.286,21 5.669.286,21

15 URBANISMO 23.875.179,87 23.875.179,87

15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 23.875.179,87 23.875.179,87

023115 451 BACIA DO BACANGA 23.875.179,87 23.875.179,87

15 451 0231 1021 Saneamento Básico E Melhoria Da Qualidade De Água 7.465.508,05 7.465.508,05

15 451 0231 1022 Melhorias Urbanas E Ambientais 16.409.671,82 16.409.671,82

17 SANEAMENTO 299.179,02 299.179,02

17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 299.179,02 299.179,02

023117 512 BACIA DO BACANGA 299.179,02 299.179,02

30/ 3216/03/2016 10.59.38OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

17 512 0231 1023 Indenização De Moradoes Residentes Em Áreas De Risco De Alagamento E DeDesmoronamento

299.179,02 299.179,02

Tota Unidade : 25.314.127,90 5.819.801,88 31.133.929,78

Total Órgão : 25.314.127,90 5.819.801,88 31.133.929,78

31/ 3216/03/2016 10.59.39OFR00396 Versão 05/05/2014 - 10:40

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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS

Demonstrativo da Despesa Realizada

Anexo 6

Período de 01/01/2015 à 31/12/2015

Consolidado por Programa de Trabalho por Órgão e Unidade

Órgão : 30 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Função SubFunção Programa Projeto

Atividade Especificação Projetos Atividades Operações Total

Unidade : 101 SECRETARIA MUNICIPAL EXTRAORDINÁRIA DE GOVERNANÇA SOLIDÁRIA E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

04 ADMINISTRAÇÃO 8.345.132,82 8.345.132,82

04 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 8.222.139,18 8.222.139,18

020604 121 PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA 8.222.139,18 8.222.139,18

04 121 0206 2041 Cidadania E Participação 8.222.139,18 8.222.139,18

04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 122.993,64 122.993,64

040604 122 GESTÃO ADMINISTRATIVA 122.993,64 122.993,64

04 122 0406 2174 Custeio E Investimento 14.653,97 14.653,97

04 122 0406 2206 Pessoal E Encargos Sociais Direta 108.339,67 108.339,67

Tota Unidade : 8.345.132,82 8.345.132,82

Total Órgão : 8.345.132,82 8.345.132,82

25.314.127,90 910.537.588,78 182.867.143,17 1.118.718.859,85Total Geral :

OFR00396 32Versão 05/05/2014 - 10:40 32/16/03/2016 10.59.39