110
CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 * PRESIDENCIA DEL PLENO Adjudicatario Objeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido) Nº Exp Fecha aprobación Centro gestor: 001002 Descripción: FERNANDO MENOR MARTINEZ . Mantenimiento de siete máquinas de estenotipia Contrato de servicios 288,15 € 20000017 50184721D 01/01/2015 ** PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. . CONTRATO MENOR 2 ESCÁNERES, VILLA, 4 Y MAYOR 71. Contrato de servicios 514,84 € 20000018 A78623048 01/01/2015 ** PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. . Contrato menor mantenimiento arco metales.Mayor 71 Contrato de servicios 70,76 € 20000019 A78623048 01/01/2015 ** TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA Contrato menor mantenimiento arco metales.Villa, 4 Contrato de servicios 71,39 € 20000020 A28166007 01/01/2015 ** FERNANDO MENOR MARTINEZ . Mantenimiento de siete máquinas de estenotipia Contrato de servicios 864,45 € 20000023 50184721D 01/01/2015 TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA Mant. arco detector edificio plaza de la Villa, 4 Contrato de servicios 785,29 € 20000025 A28166007 01/01/2015 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. . Mant. arco detector edificio calle Mayor, 71 Contrato de servicios 778,33 € 20000026 A78623048 01/01/2015 PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. . Mantenim. dos escáneres (Villa, 4 y Mayor, 71) Contrato de servicios 5.664,56 € 20000027 A78623048 01/01/2015 FUNDACION REAL FABRICA DE TAPICES. . . . Instalación de dos tapices Contrato de servicios 754,41 € 20000106 G81628679 13/02/2015 SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . . REPARACIÓN EQUIPO DIGITAL PHILIPS LFH 9750-10 Contrato de servicios 85,91 € 20000168 A28793156 04/03/2015 INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . . Material informático grupo IU Contrato de suministros 327,43 € 20000169 A28048825 04/03/2015 EL CORTE INGLES SA . ADQ.VESTUARIO CONDUCTOR PRESIDENCIA DEL PLENO Contrato de suministros 300,00 € 20000200 A28017895 26/03/2015 Página 1 de 110 * Expedientes contabilizados en el periodo analizado ** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

PRESIDENCIA DEL PLENO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001002 Descripción:

FERNANDO MENOR MARTINEZ .Mantenimiento de siete máquinas de estenotipia Contrato de servicios 288,15 €20000017 50184721D 01/01/2015 **

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .CONTRATO MENOR 2 ESCÁNERES, VILLA, 4 Y MAYOR 71. Contrato de servicios 514,84 €20000018 A78623048 01/01/2015 **

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .Contrato menor mantenimiento arco metales.Mayor 71 Contrato de servicios 70,76 €20000019 A78623048 01/01/2015 **

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

Contrato menor mantenimiento arco metales.Villa, 4 Contrato de servicios 71,39 €20000020 A28166007 01/01/2015 **

FERNANDO MENOR MARTINEZ .Mantenimiento de siete máquinas de estenotipia Contrato de servicios 864,45 €20000023 50184721D 01/01/2015

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

Mant. arco detector edificio plaza de la Villa, 4 Contrato de servicios 785,29 €20000025 A28166007 01/01/2015

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .Mant. arco detector edificio calle Mayor, 71 Contrato de servicios 778,33 €20000026 A78623048 01/01/2015

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .Mantenim. dos escáneres (Villa, 4 y Mayor, 71) Contrato de servicios 5.664,56 €20000027 A78623048 01/01/2015

FUNDACION REAL FABRICA DE TAPICES. . . .Instalación de dos tapices Contrato de servicios 754,41 €20000106 G81628679 13/02/2015

SERPROSA SERVICIOS GENERALES S.A. . . .REPARACIÓN EQUIPO DIGITAL PHILIPS LFH 9750-10 Contrato de servicios 85,91 €20000168 A28793156 04/03/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .Material informático grupo IU Contrato de suministros 327,43 €20000169 A28048825 04/03/2015

EL CORTE INGLES SA .ADQ.VESTUARIO CONDUCTOR PRESIDENCIA DEL PLENO Contrato de suministros 300,00 €20000200 A28017895 26/03/2015

Página 1 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001010 Descripción:

INVERSIONES AJALVIR VEINTICUATRO SINVERSIONES AJALVIR 24 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Contrato de suministros 592,90 €100000035 B87077418 13/02/2015

GOMEZ ECHEVERRIA, S.L. . . .JOYERÍA ECHEVERRÍA BANDEJA R.M. BALONCESTO Contrato de suministros 484,00 €100000063 B28586568 24/02/2015

CURATOR CONSERVACION RESTAURACION .CURATOR RESTAURACIÓN LIBRO DE HONOR Contrato de servicios 363,00 €100000069 B81133654 09/03/2015

Página 2 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001012 Descripción:

XEROX ESPAÑA S.A.U. .XEROX MANTENIMIENTO Y CONSUMIBLES FOTO. IAM Contrato de servicios 1.306,80 €120000039 A28208601 01/01/2015 **

PROYECTOS ELECTRONICOS VARONA SA . . .MANTENIMIENTO PROGRAMA DUERO 2014 Contrato de servicios 889,35 €120000040 A78258183 01/01/2015 **

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .TARGET TECNOLOGÍA, S.A. MANT. EQU. INSPECCIÓN Contrato de servicios 1.131,35 €120000041 A81505752 01/01/2015 **

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .PROSELEC SEGURIDAD SAU. MANT. ARCO DETECTOR Contrato de servicios 707,30 €120000042 A78623048 01/01/2015 **

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

TECOSA, MANTENIMIENTO EQUIPO INSPECCIÓN Contrato de servicios 1.640,76 €120000043 A28166007 01/01/2015 **

PROYECTOS ELECTRONICOS VARONA SA . . .MANTENIMIENTO PROGRAMA DUERO 2015 Contrato de servicios 2.668,05 €120000051 A78258183 01/01/2015

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SASUSCRIPCION FICESA CD ROM Contrato privado 388,94 €120000085 A78111481 26/01/2015

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SAFICHERO ALTOS CARGOS PAPEL Contrato privado 670,03 €120000086 A78111481 26/01/2015

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .PROSELEC MANTENIMIENTO EQUIPO INSPECCIÓN Contrato de servicios 707,29 €120000193 A78623048 23/02/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .MATERIAL IMPRENTA Contrato de suministros 844,58 €120000210 B78458510 13/02/2015

CONSTAN ALQUILER DE MOBILIARIO SL . . .ALQUILER Y PORTE SILLAS CONFERENCIA Contrato de suministros 580,80 €120000212 B82352691 25/02/2015

TELECYL S.A.ALQUILER DE SISTEMAS AUDIOVISUALES Contrato de suministros 3.859,90 €120000213 A47310941 25/02/2015

SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)

SUSCRIPCION 2015 KIOSCO Y MAS Contrato privado 519,96 €120000214 B86195922 17/02/2015

Página 3 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001012 Descripción:

SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)

SUSCRIPCION 2015 KIOSCO Y MAS Contrato privado 519,96 €120000215 B86195922 17/02/2015

GRUPO MANIN DE PUBLICIDAD, S.A. . . .COMPRA ARTÍCULOS PARA LA CELEBRACIÓN DE CONGRESO Contrato de suministros 787,71 €120000223 A28530871 25/02/2015

PORTAL DERECHO, S.A.SUSCRIPCIÓN 2015 PORTAL DERECHO S.A. Contrato privado 2.381,28 €120000224 A82856667 20/02/2015

DIRECTO Y MASS COMUNICACION; S.L . . .Compra artículos celebración congreso Contrato de suministros 986,39 €120000226 B81417016 25/02/2015

U.E INFORMACION GENERAL S.L.USUSCRIPCIÓN A LA RAZÓN EN ORBYT Contrato privado 79,99 €120000326 B85157790 26/02/2015

U.E INFORMACION GENERAL S.L.USUSCRIPCION DIARIOS Contrato privado 1.239,95 €120000327 B85157790 26/02/2015

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. . . .SUSCRIPCIÓN LEFEBVRE EL DERECHO 2015 Contrato privado 8.758,22 €120000331 A79216651 27/02/2015

BOS CONSULTING MILENIUM, S.L.AUDITORÍA PROGRAMA FEDER 2014 Contrato de servicios 7.018,00 €120000335 B84139021 02/03/2015

U.E INFORMACION GENERAL S.L.USUSCRIPCIÓN DIGITAL A LA RAZÓN EN ORBYT Contrato privado 159,97 €120000344 B85157790 05/03/2015

SOCIEDAD GESTORA DE LA PLATAFORMA TECNOLOGICA, S.L. (KIOSKOYMAS)

SUSCRIPCIONES A PRENSA DIGITAL KIOSKO Y MAS Contrato privado 273,46 €120000345 B86195922 05/03/2015

EDITORIAL ARANZADI, S.ASUSCRIPCIÓN REVISTAS ARANZADI Contrato privado 1.186,39 €120000358 A81962201 10/03/2015

REVISTA DE DERECHO URBANISTICO SL . . .SUSCRIPCIÓN RDU REVISTAS ESPECIALIZADAS, S.L. Contrato privado 269,99 €120000360 B80125255 10/03/2015

OFILINGUA S.L.TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios 925,65 €120000369 B18244301 23/03/2015

Página 4 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001012 Descripción:

EDITORIAL ARANZADI, S.ASuscripción base de datos Aranzadi Local 2015 Contrato privado 2.510,75 €120000374 A81962201 16/03/2015

CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .

SUSCRIPCIÓN 2015 ESP. DCHO. CONTITUC. Contrato privado 65,48 €120000376 Q2811010D 17/03/2015

CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .

Suscripción 2015 Revista Estudios Políticos Contrato privado 69,64 €120000474 Q2811010D 20/03/2015

Página 5 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

CONT.MEN.SERV.MANTEN.ESCÁNER Y ARCO SEGUR.EDIFICIO Contrato de servicios 1.043,02 €150000209 A28166007 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .CONT.MENOR MANTEN.Y CONSUMIBLES.3 EQUIPOS XEROX Contrato de servicios 1.146,00 €150000217 A28208601 01/01/2015 **

SEGUR IBERICA SA . . .CONT.MEN.SERV.SEGUR.CONEXIÓN CENT.RECEPTORA ALARM Contrato de servicios 5.954,08 €150000234 A82335746 01/01/2015 **

SEGUR IBERICA SA . . .CONT. MEN.PREST.SERV.RONDA VIGILANCIA CENT.BARCELÓ Contrato de servicios 3.448,50 €150000239 A82335746 01/01/2015 **

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

CONT.MEN.MANTENIMIENTO ARCO SEGUR. Y ESCÁN.C/ BARC Contrato de servicios 1.912,20 €150000257 A28166007 01/01/2015

ANETO CONSULTORES, S.L. . . .SERV.C.S.S. OB. CONST. NF. AGUA REG. PQ VILLAVERDE Contrato de servicios 20.570,00 €150000379 B81278665 11/02/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .CONT.MEN.MANT.COPIAS AÑO 2015 3 EQU.XEROX C/ MONT. Contrato de servicios 11.689,20 €150000383 A28208601 27/01/2015

IMESAPI SA .C.M. OB.INSTAL.HIDRANTE C/BEATRIZ DE BOBAD.3(MONCL Contrato de obras 3.922,83 €150000687 A28010478 11/02/2015

FORMULARIOS EUROPEOS, S.A. . . .SUMINISTRO ROLLOS TÉRMICOS PARA AGENTES MOVILIDAD Contrato de suministros 2.869,15 €150000688 A78510963 16/02/2015

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .CERTIFICADO VERIFICACION CINEMOMETRO Contrato de servicios 309,90 €150000702 S2817035E 19/02/2015

SAMOCAR SAC.M. SUM.ARREND.VEHÍCULO P/INSPECCIÓN C.C. INT. 6 Contrato de suministros 7.514,10 €150000723 A78439932 19/02/2015

SEGUR IBERICA SA . . .C.M. PREST. SERV. RONDAS VIG. BARCELÓ 1/3--31/5/15 Contrato de servicios 3.448,50 €150000724 A82335746 16/02/2015

MIGUEL ANGEL SANCHEZ NUÑO .C.M. DISEÑO Y MAQU. MANUAL PARA CICLISTAS URBANOS Contrato de servicios 968,00 €150000731 22988475K 18/03/2015

Página 6 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001015 Descripción:

MIGUEL ANGEL SANCHEZ NUÑO .C.M. SERV.MODIF.FOLLETOS P/CONDUCT.PROF.EN VER.ELE Contrato de servicios 508,20 €150000735 22988475K 18/03/2015

SIGNE, S.A.SUMINISTRO HOLOGRAMAS AYTO. MADRID TAXI Contrato de suministros 931,70 €150000795 A11029279 26/02/2015

CENTRO ESPAÑOL DE METROLOGIA . . .VERIFICACION PERIODICA UX012264 Contrato de servicios 309,90 €150000848 S2817035E 03/03/2015

TRADESEGUR,S.A.REVISION CINEMOMETRO UX013982 Contrato de servicios 623,15 €150001086 A80015506 11/03/2015

TRADESEGUR,S.A.VERIFICACION PERIODICA UX012264 Contrato de servicios 623,15 €150001088 A80015506 11/03/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORAS Contrato de suministros 907,50 €150001089 A78557808 11/03/2015

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ACONT.MEN.REPAR.Y PTA.MARCHA CONT.ACCESOS ED.C/ ALB Contrato de servicios 20.950,17 €150001106 A81459737 02/03/2015

ASOCIACION DE CIUDADES Y REGIONES PARA EL RECICLAJE - ACR+ . .

CONT. MENOR CUOTA ASOC. CIUDADES SOSTENIBLES 2015 Contrato de servicios 3.150,00 €150001151 BE4-554249-9 05/03/2015

TALHER S.A.C.M.VISITAS GUIADAS POR EDUC. AMB.QUIN.TORRE ARIAS Contrato de servicios 2.952,34 €150001266 A08602815 25/03/2015

UMANO FACILITY SERVICES SLLIMPIEZA FIN DE OBRA Pº PONTONES Contrato de servicios 1.314,06 €150001285 B84508746 18/03/2015

Página 7 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.mantenimiento góndolas Contrato de servicios 478,15 €250000130 B79189270 01/01/2015 **

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .mantenimiento arcos y escáneres Contrato de servicios 5.279,23 €250000131 A81505752 01/01/2015 **

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .mantenimiento arcos y escáneres Contrato de servicios 711,93 €250000132 A78623048 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .CONSUMIBLES Y MANT. FOTOCOPIADORA COLOR Contrato de suministros 642,03 €250000133 A28208601 01/01/2015 **

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .MANTENIMIENTO LOCALES SINDICALES ACANTO,22 Contrato de servicios 250,00 €250000136 A83709873 01/01/2015 **

UMANO FACILITY SERVICES SLLIMPIEZA LOCALES SINDICALES ACANTO 22 Contrato de servicios 1.600,90 €250000137 B84508746 01/01/2015 **

GRUAS Y TRANSPORTES SIXTO SACONTRATO MENOR TRANSPORTE Contrato de servicios 1.498,89 €250000138 A28828861 01/01/2015 **

DESTRUCCION CONFIDENCIAL DE DOCUMEN TACION, SA . .

Destrucción documentación información confidencial Contrato de servicios 424,54 €250000140 A81597320 01/01/2015 **

UMANO FACILITY SERVICES SLTrabajos de limpieza en edif. bajo custodia DGGyDP Contrato de servicios 3.379,89 €250000142 B84508746 01/01/2015 **

GUNNEBO ESPAÑA SAU .servicio conexión CRA Almagro nº 5 Contrato de servicios 699,90 €250000144 A61213989 01/01/2015 **

MEYTEL PUBLICIDAD, S.L.SERVICIO DE ALOJAMIENTO DE LA PÁGINA WEB Contrato de servicios 3.579,59 €250000145 B81541799 01/01/2015 **

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.Conexión C.R.A. Barquillo, 17 y R.F.V., 32 Contrato de servicios 2.294,95 €250000146 A79252219 01/01/2015 **

ZOOMLABS, SL.COMUNICACIÓN VIA MAILING ACTIVIDADES DE LA D.GRAL. Contrato de servicios 1.019,85 €250000150 B85607240 01/01/2015 **

GESTION INTEGRAL DEL SUELO S.L.Cont. derivado nº 10 AM Serv. Coord. Seg y Salud Contrato de servicios 16.320,06 €250000158 B81480352 01/01/2015 **

Página 8 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

SCHINDLER S.A.Servicios de mant. ascensores Faro de la Moncloa Contrato de servicios 4.134,17 €250000159 A50001726 01/01/2015 **

PRODUCCIONES DOLCEBIT SLACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN STARTUPMADRID_10 Contrato de servicios 9.155,67 €250000163 B84953348 01/01/2015 **

SABICO SEGURIDAD SA . . .MANTENIMIENTO EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD Contrato de servicios 12.916,75 €250000173 A20202487 01/01/2015 **

THYSSENKRUPP ELEVADORES SLMANTENIMIENTO PREVENTIVO APARATOS ELEVADORES Contrato de servicios 7.056,72 €250000174 B46001897 01/01/2015 **

ASECOM (Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid)

GESTIÓN Y DESARROLLO VIVERO DE EMPRESAS MORATALAZ Contrato de servicios 20.763,60 €250000175 G28549947 01/01/2015 **

SERCOSOFT S.L. .GESTIÓN Y DESARROLLO VIVERO SAN BLAS- CANILLEJAS Contrato de servicios 21.162,90 €250000176 B84614734 01/01/2015 **

EMTE SERVICE S.A.U. .Mant. instalaciones font. y otros C. P. Barcelo Contrato de servicios 12.296,67 €250000184 A60470127 01/01/2015 **

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .mantenimiento arcos y escáneres Contrato de servicios 5.279,23 €250000201 A81505752 01/01/2015

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .mantenimiento arcos y escáneres Contrato de servicios 711,93 €250000202 A78623048 01/01/2015

THOMSON REUTERS MARKETS ESPAÑA SL .Base de Datos EiKON Contrato privado 18.876,00 €250000205 B81878878 01/01/2015

GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.mantentimiento góndolas Contrato de servicios 1.415,70 €250000207 B79189270 01/01/2015

EDITORIAL OCEANO, S.L. . . .Renovacion Océano Diccionarios Contrato privado 2.244,55 €250000209 B62751151 01/01/2015

EDITORIAL ARANZADI, S.Arenovacion suscripción Westlaw.es Contrato privado 60.500,00 €250000210 A81962201 01/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .CONSUMIBLES Y MANT. FOTOCOPIADORA COLOR Contrato de suministros 7.354,07 €250000211 A28208601 01/01/2015

Página 9 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

MANUELA SORIANO REVILLA .SUSCRIPCION Contrato privado 130,00 €250000212 01393788B 01/01/2015

MUDANZAS CAR SL .servicio mudanza Alcalá 21 Contrato de servicios 15.197,60 €250000213 B28576148 01/01/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .Mantenimiento Locales Centrales Sindicales Contrato de servicios 1.791,00 €250000214 A83709873 01/01/2015

MUDANZAS CAR SL .CONTRATO MENOR TRANSPORTE Contrato de servicios 10.912,00 €250000215 B28576148 01/01/2015

EMMI .Contrato Base Datos EMMI Contrato privado 500,00 €250000216 BE046507540 01/01/2015

LIMPIEZAS UNIDAS, S.L. . . .LIMPIEZA LOCALES SINDICALES ACANTO, 22 Contrato de servicios 11.343,75 €250000217 B28536092 01/01/2015

IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .FUNDAS Y CINTAS TARJETAS ACCESO Contrato de suministros 659,45 €250000231 B83040600 19/01/2015

TAPICERIAS TEBAR, S. A. .REPARACIÓN SILLAS Contrato de servicios 975,26 €250000232 A78798550 19/01/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro compresor máquina 739 Contrato de suministros 634,04 €250000288 A83709873 20/01/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro cartel extinción Alcalá 45 Contrato de suministros 115,77 €250000290 A83709873 20/01/2015

GONDOLAS Y MANTENIMIENTO, S.L.suministro elementos góndolas Contrato de suministros 405,35 €250000291 B79189270 20/01/2015

SAIMA SEGURIDAD, S.A. . . .suministro piezas metacrilato Alcalá 45 Contrato de suministros 341,39 €250000292 A80573629 20/01/2015

NERMOVIL S LREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL Contrato de servicios 108,32 €250000362 B80460876 27/01/2015

BOWE SYSTEC, S.A.REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC SAN BLAS Contrato de servicios 175,00 €250000368 A28128247 29/01/2015

Página 10 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

BOWE SYSTEC, S.A.REPARACIÓN DESTRUCTORA OAC HORTALEZA Contrato de servicios 145,87 €250000369 A28128247 29/01/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro compresor máquina E28 Alcalá 45 Contrato de suministros 634,04 €250000383 A83709873 29/01/2015

AYUNTAMIENTO DE MADRIDAutofactura IVA Contrato privado 105,00 €250000396 P2807900B 29/01/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ETIQUETAS IMPRESORA ZEBRA Contrato de suministros 383,99 €250000412 B78458510 30/01/2015

LOGICAL PAGE COMUNICACION GRAFICA SLpromocion mercados equipo audiovisual Contrato de servicios 544,50 €250000699 B82323122 30/01/2015

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SARENOVACION FICHERO ALTOS CARGOS Contrato privado 335,02 €250000701 A78111481 02/02/2015

ASSOCIATION EUROPEENNE DES AGENCES DE DEVELOPPEMENT

CUOTA eURADA 2015 Contrato privado 2.260,00 €250000705 30/01/2015

NERMOVIL S LREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL 7611BSW Contrato de servicios 963,77 €250000719 B80460876 04/02/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro tarjeta PCI Alcalá 45 Contrato de suministros 992,20 €250000720 A83709873 04/02/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro latiguillos Alcalá 45 Contrato de suministros 300,20 €250000721 A83709873 04/02/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro ventilador centra VESDA Alcalá 45 Contrato de suministros 1.316,79 €250000722 A83709873 04/02/2015

ACCIONES DE DISEÑO Y NUEVAS INICIATIVAS SL

diseño y maquetación dipticos Contrato de servicios 1.331,00 €250000742 B84305788 05/02/2015

OFITA INTERIORES S.A. .MANTENIMIENTO ARMARIOS MÓVILES BUSTAMANTE 16 Contrato de servicios 998,25 €250000744 A01006568 09/02/2015

Página 11 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 12: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

MAINTENANCE IBERICA S.A. .CONT. MENOR MANT. INSTAL. C.POLIV. BARCELÓ Contrato de servicios 10.829,50 €250000749 A80089907 05/02/2015

GRINPACK TRANSPORTE LOGÍSTICOservicio transporte DGCDEME Contrato de servicios 3.000,00 €250000752 B83485037 06/02/2015

MANUELA SORIANO REVILLA .ABONO FACTURA LIBROS Contrato de suministros 145,08 €250000768 01393788B 11/02/2015

MANUELA SORIANO REVILLA .ABONO FACTURA LIBROS Contrato de suministros 83,30 €250000770 01393788B 11/02/2015

ASECOM (Asociación de Empresas Confeccionistas de Madrid)

APOYO GESTION VIVERO MORATALAZ Contrato de servicios 21.078,20 €250000775 G28549947 10/02/2015

SERCOSOFT S.L. .aPOYO GESTION VIVERO SAN BLAS Contrato de servicios 21.483,55 €250000776 B84614734 10/02/2015

GUNNEBO ESPAÑA SAU .suministro dos baterías Almagro 5 Contrato de suministros 100,70 €250000813 A61213989 11/02/2015

FERRETERIA EUROPA, S.A. . . .Suministro de material de ferretería Contrato de suministros 266,05 €250000817 A28093300 16/02/2015

MANUELA SORIANO REVILLA .ABONO FACTURA LIBROS Contrato de suministros 54,00 €250000822 01393788B 18/02/2015

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

Adquisición de fotoconductores Contrato de suministros 347,27 €250000823 B28475002 16/02/2015

DEPHIMATICA S LREALIZACION ENCUESTAS PARA ELABORACION ICCM 2015 Contrato de servicios 19.263,20 €250000826 B81372047 18/02/2015

ENRIQUE ROYUELA CASAMAYOR (MISEDADES)

Diseño y maquetación folletos y carteleria eventos Contrato de servicios 21.574,30 €250000838 04603578J 13/02/2015

MUDANZAS CAR SL .servicio mudanza Goya 24 Contrato de servicios 7.653,25 €250000849 B28576148 18/02/2015

Página 12 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 13: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

NORMADAT S.A. .Destrucción documentación 2015 y 2016 Contrato de servicios 1.100,00 €250000902 A80465792 20/02/2015

ZINC SHOWER SLPatrocinio Zinc shower 2015 Contrato privado 5.000,00 €250000923 B86618741 20/02/2015

MANUELA SORIANO REVILLA .ABONO FACTURA LIBRO Contrato de suministros 17,10 €250000941 01393788B 23/02/2015

AGENCIA ESTATAL DE EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A E V A L .

Evaluac.externa Excelencia Europea EFQMLineaMadrid Contrato de servicios 3.025,00 €250000943 Q2801510E 27/02/2015

SAIMA SEGURIDAD, S.A. . . .suministro reconocedor tarjetas Contrato de suministros 423,90 €250000946 A80573629 23/02/2015

CONFEDERACION DE COMERCIO ESPECIALIZADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID .

PATROCINIO I CONGRESO RETAIL Contrato privado 6.050,00 €250000952 G83517748 26/02/2015

LICUAS SA .Contrato menor obras adapt. local c/ Nestares, 20 Contrato de obras 44.898,60 €250000966 A78066487 25/02/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro componentes ventilador torre nº 1 Contrato de suministros 2.433,67 €250000976 A83709873 25/02/2015

IMAGO CONCEPT IMAGE DEVELOPMENT, S. L. . .

aloljamiento web guia comercio centenarios Contrato de servicios 363,00 €250001242 B80183437 27/02/2015

TASACIONES Y CONSULTORIA SACont.menor segunda tasación parcela Estadio Madrid Contrato de servicios 5.445,00 €250001243 A31362833 25/02/2015

MECALUX SERVIS, S.A.REPARACIÓN ARMARIOS COMPACTOS PASEO DEL MOLINO Contrato de servicios 484,00 €250001257 A78423522 02/03/2015

MATEDI SLAdquisición papel para plotter para Reprografía Contrato de suministros 506,26 €250001271 B78628344 05/03/2015

Página 13 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

AGUIRRE NEWMAN VALORACIONES Y TASACIONES SAU

Contrato de servicios de tasación Estadio Madrid Contrato de servicios 4.235,00 €250001273 A86317567 25/02/2015

INSTALACIONES TECNICAS Y MEDIOAMBI. PROY. DE EDIFICA.Y REHABILI. SL

reparacion azotea factoría industrial Vicalvaro Contrato de obras 14.870,78 €250001288 B86489424 03/03/2015

LOSTIUM PROJECT CBPATROCINIO APLICACION MOVILES Contrato privado 21.659,00 €250001290 E86197670 03/03/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro compresor Alcalá 45, 4ªplanta Contrato de suministros 637,67 €250001304 A83709873 02/03/2015

GUTHERSA SAMATERIAL INFORMÁTICO Contrato de suministros 139,30 €250001305 A78159738 03/03/2015

RADIOTRANS IBERIA, S.A. .BATERIAS PARA RADIOTELEFONOS Contrato de suministros 726,00 €250001309 A82913369 02/03/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro electroválvulas torres Alcalá 45 Contrato de suministros 680,02 €250001347 A83709873 10/03/2015

ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .

Certificación 20 Cartas Servicios norma UNE 93200 Contrato de servicios 15.722,74 €250001349 G78216819 09/03/2015

TALLERES GUIA FERNANDEZ SLREPARACIÓN VEHÍCULO MUNICIPAL Contrato de servicios 339,54 €250001380 B82066945 16/03/2015

TELEFONICA DE ESPAÑA SAUServicio de Telecomunicaciones 3 centros DGCDEME Contrato de servicios 14.832,82 €250001388 A82018474 09/03/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .suministro motor extractor Alcalá 45 Contrato de suministros 238,49 €250001393 A83709873 11/03/2015

ESTILO PROPIO COMPANY EVENTS, S.L.Creacion montje y desmtaje. elementos para eventos Contrato de servicios 4.583,24 €250001417 B84016989 13/03/2015

EL CORTE INGLES SA .Vestuario conductor Delegada Contrato de suministros 300,00 €250001431 A28017895 16/03/2015

Página 14 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA

Explotac. Estadística Mercantil de Sociedades 2015 Contrato privado 4.210,80 €250001433 Q2863012G 13/03/2015

ILUSTRE COLEGIO NACIONAL DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD DE ESPAÑA

Explotac. Estadística Registral Inmobiliaria 2014 Contrato privado 15.851,00 €250001436 Q2863012G 13/03/2015

EL CORTE INGLES SA .REPARACIÓN SISTEMAS AUDIOVISUALES 3ª PLANTA Contrato de servicios 314,60 €250001437 A28017895 16/03/2015

IDEAS DESDE CERO SLPRODUCCIÓN TRROFEO "e" METACRILATO Contrato de suministros 4.675,44 €250001438 B86272564 13/03/2015

INFORMA S.A.SUMINISTRO BASE DE DATOS SABI 2015 Contrato de suministros 6.000,00 €250001463 A80192727 23/03/2015

DATAERASER S.L.destruccion documentacion DGCDEME Contrato de servicios 692,56 €250001478 B84484401 16/03/2015

ALPADI SAMOCHILA TROLLEY Contrato de suministros 99,22 €250001487 A28706091 18/03/2015

MANUELA SORIANO REVILLA .TEXTOS BASICOS Contrato de suministros 16,85 €250001492 01393788B 24/03/2015

R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .OTG2015/05 MANTENIMIENTO DE AUDIOVISUALES Contrato de servicios 6.050,00 €250001505 B81015422 23/03/2015

FAZETA PRODUCCIONES SLMontaje y demontaje equipos para "Salesas Village" Contrato de servicios 14.490,90 €250001511 B85863520 20/03/2015

INSPECCION TECNICA DEL TRANSPORTE, S.A . .

Pago de tasas autonómicas correspondientes a ITV Contrato de servicios 1.215,84 €250001527 A28769222 20/03/2015

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

OTG2015/07 SUMINISTRO FUSOR EPSON EPL N-3000 Contrato de suministros 399,30 €250001532 B28475002 24/03/2015

Página 15 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN. PÚBLICA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001025 Descripción:

JAVIER PEÑAS CAPEL .REPORTAJE GASTROFESTIVAL Contrato de servicios 1.089,00 €250001533 51073687W 23/03/2015

R.P.S. ELECTRONICA S.L. . . .OTG2015/08 SOPORTE TECNICO AUDIOVISUALES Contrato de servicios 1.556,00 €250001546 B81015422 23/03/2015

VALORIZA FACILITIES, S.A.U. . . .SUMINISTRO CENTRAL PROGRAMABLE UHT-TDT-FI Contrato de suministros 998,78 €250001811 A83709873 25/03/2015

INFORAREA S LR02-1474 GESTIÓN DE CONTENIDOS INTRANET (VIGNETTE) Contrato de servicios 3.267,00 €250001822 B81529208 25/03/2015

CREAVENTURE, S.L.patocinio salon mi empresa Contrato privado 20.500,00 €250001829 B85633626 26/03/2015

ESTILO PROPIO COMPANY EVENTS, S.L.Produccion trraseas Madrid campus de la innovación Contrato de servicios 3.085,50 €250001830 B84016989 26/03/2015

Página 16 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .MNTMO. TODO RIESGO EQUIPO PAQUETERIA AÑO 2014 Contrato de servicios 604,15 €320000154 A78623048 01/01/2015 **

DORLET, S.A. . . .SERVICIO MANTENIMIENTO SOFTWARE DORLET ACCESS Contrato de servicios 3.286,97 €320000155 A20181343 01/01/2015 **

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Sº MANTENIMIENTO 3 ESCANERES Y 3 ARCOS DETECTORES Contrato de servicios 4.178,13 €320000156 A81505752 01/01/2015 **

GTS ELECTRONICA SL .MANTENIMIENTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2014 Contrato de servicios 1.585,50 €320000157 B80773112 01/01/2015 **

JULIO GOMEZ JIMENEZ .Limpieza, lavado y planchado uniformidad P.M. Contrato de servicios 1.290,91 €320000158 00819504Z 01/01/2015 **

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO 2014 INST.DEPORTIVAS Contrato de servicios 6.353,95 €320000160 B83658518 01/01/2015 **

GUNNEBO ESPAÑA SAU .MTO.CONEXIÓN ALARMAS Y CUSTODIA LLAVES 2014 Contrato de servicios 847,00 €320000161 A61213989 01/01/2015 **

MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.TRASLADO MOBILIARIO Y ENSERES DEPENDENC. A.G.S.E. Contrato de servicios 2.740,65 €320000162 A81159899 01/01/2015 **

FERROVIAL SERVICIOS SASERVICIO JARDINERIA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN VIAL Contrato de servicios 1.534,28 €320000163 A80241789 01/01/2015 **

C.I.P.S.A. - CONSULPAL, S.A.Servicio de coord. seguridad y salud obras Contrato de servicios 3.555,90 €320000165 A28843217 01/01/2015 **

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORDIN.SEGURID.Y SALUD OBRAS EDIFIC. POLIC.y SAMU Contrato de servicios 14.208,99 €320000167 B81427882 01/01/2015 **

TRC INFORMATICAS.L. . . .MTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO SAIS Contrato de servicios 14.091,66 €320000168 B79513156 01/01/2015 **

TRC INFORMATICAS.L. . . .SERVICIO MANTENIMIENTO CLIMATIZADORES TÉCNICOS Contrato de servicios 16.251,51 €320000169 B79513156 01/01/2015 **

H I IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SLDISPOSICION EQUIPOS PARA RECEPCION DE IMAGENES PM Contrato de servicios 1.694,00 €320000170 B82370321 01/01/2015 **

Página 17 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

INCOPE CONSULTORES S.L. . . .COORDINAC.RIESGOS LABOR.AMPLIAC. CC.TV.ZONA CENTRO Contrato de servicios 2.359,50 €320000183 B83665513 01/01/2015 **

I.D.E.A.S. S.C.A.DESARR.ACTIVID. COMERCIO JUSTO NAVIDAD 2014-2015 Contrato de servicios 2.600,00 €320000186 F14472542 01/01/2015 **

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .MANTENIMIENTO SCANERES Y ARCOS AREA S. Y EMERG. Contrato de servicios 5.205,42 €320000231 A81505752 01/01/2015

DORLET, S.A. . . .MTTO. SOFTWARE (DASS) GESTION ACCESOS Contrato de servicios 3.286,96 €320000232 A20181343 01/01/2015

PROSELEC SEGURIDAD S.A.U. .MTMO. TODO RIESGO EQ. INSPECC Y ARCO DETECTOR 2015 Contrato de servicios 3.020,70 €320000235 A78623048 01/01/2015

GUNNEBO ESPAÑA SAU .MTO CONEXION CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS Y LLAVES Contrato de servicios 2.395,80 €320000236 A61213989 01/01/2015

SANITAC IBÉRICA, S.LSERVICIO RECOGIDA Y ENTREGA 64 UNIDADES HIGIÉNICAS Contrato de servicios 1.584,00 €320000237 B85271021 01/01/2015

SANITAC IBÉRICA, S.LSERVICIO RECOGIDA Y ENTREGA 36 UNIDADES HIGIÉNICAS Contrato de servicios 891,00 €320000238 B85271021 01/01/2015

SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SASOPORTE TECNICO MMTO. SISTEMAS INFORMATICOS D.G.S. Contrato de servicios 19.033,30 €320000239 A82733262 01/01/2015

NAVENTO TECHNOLOGIES S.L. .DISPOSITIVOS GPS PORTATILES PARA VEH. 4 RUEDAS Contrato de servicios 798,60 €320000241 B84670587 01/01/2015

SOLINDATA S.L. .MTTO. Y SOPORTE LICENCIAS MICROESTRATEGY Contrato de servicios 15.972,00 €320000242 B84608215 01/01/2015

TRADESEGUR,S.A.MANTENIMIENTO GALERIAS TIRO CIFSE AÑO 2015 Contrato de servicios 19.963,89 €320000243 A80015506 01/01/2015

SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.

ADECUACION CANALIZACIONES AMPLIACION CCTV CENTRO Contrato de suministros 21.779,83 €320000244 A28002335 01/01/2015

JULIO GOMEZ JIMENEZ .LAVADO ROPA PLANA Y LIMPIEZA PRENDAS UNIFORMIDAD Contrato de servicios 14.200,00 €320000246 00819504Z 01/01/2015

Página 18 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

CANTABRICO SISTEMAS SLMTTO. EVOLUTIVO SERVIDORES D.G. POLICIA MUNICIPAL. Contrato de servicios 5.772,17 €320000247 B33486895 15/01/2015

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .SERVICIO MUDANZA AVDA. MEDITERRÁNEO A CASA CAMPO Contrato de servicios 20.895,49 €320000264 B28749588 16/01/2015

H I IBERIA INGENIERIA Y PROYECTOS SLMTTO. 5 EQUIPOS PORTABLES PERSONALES PARA P.M. Contrato de servicios 8.954,00 €320000285 B82370321 15/01/2015

EQUINVEST, S.L. . . .ADQ. PRODUCTOS FARM. USO VETERINARIO SEC.ESCUADRON Contrato de suministros 18,66 €320000314 B80067408 21/01/2015

EQU-VET, S.L. . . .ADQ. PRODUCTOS FARM. USO VETERINARIO SECC .CANINA Contrato de suministros 144,42 €320000316 B45453487 21/01/2015

UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL

ADQ. 335 DEFENSAS EXTENSIBLES CON FUNDA PARA P.M. Contrato de suministros 21.459,23 €320000317 B82940040 21/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .SUMINISTRO CONSUMIBLES Y MTO. FOT.XEROX DC252 Contrato de suministros 5.380,94 €320000322 A28208601 21/01/2015

SERVICIOS Y SEGURIDAD COVADONDA SL . . .SERIGRAFIADO ESCUDO BOMBEROS EN 25 BLUSONES Contrato de servicios 290,40 €320000340 B81508590 03/02/2015

MASTER-LABOR, S.L. . . .SUM. BOLSAS CLÍNICAS ROJAS Y VERDES Contrato de suministros 18.150,00 €320000341 B81235426 03/02/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUM. CONSUMIBLES INFORMATICA PARA LA D.G. Contrato de suministros 1.088,01 €320000343 A78557808 03/02/2015

MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.SERVICIO DE TRASLADO DE MOBILIARIO Y ENSERES Contrato de servicios 12.332,93 €320000352 A81159899 23/01/2015

LABCO MADRID S.A. .SERV.DETECCION CONSUMO DROGAS EN LA CONDUCCION. Contrato de servicios 8.107,00 €320000364 A79462420 02/02/2015

SAGRES, S.L.ADQ.12 PANTALONES, 3 CHUBASQUEROS Y 2 CHAQUETAS. Contrato de suministros 1.663,99 €320000482 B36028991 02/02/2015

FERNANDO ARRIBAS AGUILAR .ADQ. GUANTES PARA SECCION CANINA DE P.M.(28 PARES) Contrato de suministros 406,56 €320000483 00814113M 29/01/2015

Página 19 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

DETECTA PCI,S.L.MEJORA INST. PCI - EDIF. PRINCIPE VERGARA 140 S-3 Contrato de obras 974,05 €320000486 B84356385 27/01/2015

RICARDO SANCHEZ HEVIA .ADQUISICION 200 GORRAS COPY CON ESCUDO PARA P.M. Contrato de suministros 3.963,96 €320000488 02073646N 29/01/2015

TRADUCCIONES POLIGLOTA, S.L. .SERV INTERPRETACION SIMULTANEA I CURSO INTERNACION Contrato de servicios 3.095,18 €320000501 B81090607 29/01/2015

RIAÑO VILLALON S.L.SERVICIO COMIDA DE CLAUSURA I CURSO INTERNACIONAL Contrato de servicios 231,00 €320000502 B78866449 29/01/2015

LLAMA Y ARCO; S.L. . . .SERVICIO REPARACIÓN PLASMA CASTOLIN Contrato de servicios 260,15 €320000513 B80762156 24/02/2015

VIAJES EL CORTE INGLES SAGASTOS DE VIAJES I CURSO INTERNACIONAL SEG. GLOBAL Contrato de servicios 2.511,44 €320000515 A28229813 30/01/2015

NACHO URBINA DISEÑO GRAFICO, S.L. . . .DISEÑO Y MAQUETACIÓN GUÍAS, TRÍPTICOS Y CARTELES Contrato de servicios 12.753,40 €320000517 B83384339 30/01/2015

EQUINVEST, S.L. . . .ADQ. PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUADRON Contrato de suministros 54,93 €320000520 B80067408 03/02/2015

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .SERVICIO MUDANZA ARCHIVO Y APARATOS GIMNASIA Contrato de servicios 3.400,10 €320000521 B28749588 09/02/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUM. PLATAFORMA BAJA CON RUEDAS Y BARANDILLA Contrato de suministros 216,59 €320000522 B83234799 09/02/2015

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .SERVICIO MTO. CAMARAS Y COCINAS INDUSTRIALES Contrato de servicios 20.630,50 €320000523 B84851278 09/02/2015

G-3 SPORT, S.L. . . .ADQ. PANTALONES AZUL INVIERNO PARA AGENTES P.M. Contrato de suministros 21.738,26 €320000527 B80788912 03/02/2015

DIRBIKE SLADQ. 4 EQUIP. MOTORISTAS-ESCOLT. P.M. ALTOS CARGOS Contrato de suministros 4.773,74 €320000529 B85215952 03/02/2015

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

SEGURO ACCIDENTES VOLUNTARIOS PROTECCIÓN CIVIL Contrato privado 11.002,85 €320000536 A28007748 03/02/2015

Página 20 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQ. 6 CASCOS B TWIN POLICIA TURIST.Y ADHESIVOS. Contrato de suministros 188,76 €320000538 B83234799 05/02/2015

EMBLEMAS Y GRABADOS, S.L.ADQ. 300 CARTERAS PORTA-PLACA Y 50 PLACAS POLICIAL Contrato de suministros 3.502,95 €320000539 B82268624 05/02/2015

ROYAL CANIN IBERICA SA .ADQ.2 SACOS VD DOG GASTRO INTESTINA SEC.CANINA PM Contrato de suministros 132,62 €320000540 A28244481 05/02/2015

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ATRASLADO SISTEMAS DE SEGURIDAD A SEMAD Contrato de servicios 8.531,37 €320000593 A81459737 09/02/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .Reparar. etilometro Dräger 7110, nº ARHAM-0010. Contrato de servicios 858,17 €320000597 A83140012 10/02/2015

CICLOS NICO S LADQ. 6 PARES ZAPATILLAS PARA U. MEDIO AMBIENT.P.M Contrato de suministros 333,96 €320000606 B86190337 11/02/2015

IBERICA DE MANTENIMIENTO, S.A.SERVICIO MANTENIMIENTO PREV.Y CORRECTIVO E.FORMAC. Contrato de servicios 21.477,50 €320000623 A50158997 16/02/2015

ANTONIO HERRAIZ S.A. . . .REPARACIÓN SILLA SALA REUNIONES DELEGADO AGSE Contrato de servicios 181,50 €320000624 A78469434 11/02/2015

LLAMA Y ARCO; S.L. . . .SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS OXICORTE Contrato de servicios 21.780,00 €320000625 B80762156 16/02/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L. .ADQ.45 CASCOS PROTEC.CON GAFAS Y LINTERNA P.M. Contrato de suministros 11.584,24 €320000628 B83234799 13/02/2015

TRAINING ADDED VALUE S.L. .CURSO RECICLAJE CALLE 30-MADRID RIO PARA JF BM, BM Contrato de servicios 14.320,00 €320000629 B36953586 16/02/2015

SAFY SEGURIDAD, S.L. . . .SUMINISTRO 2 CONTENEDORES COMPARTIMENTADOS Contrato de suministros 16.540,70 €320000633 B83565150 16/02/2015

ADARO TECNOLOGIA S.A . . .SERVICIO MANTENIMIENTO-REPARACIÓN LINTERNAS ADARO Contrato de servicios 13.310,00 €320000641 A33611195 18/02/2015

RIAÑO VILLALON S.L.S. CATERING I CURSO INTERNAC. LA SEGURIDAD GLOBAL Contrato de servicios 9.592,00 €320000650 B78866449 13/02/2015

Página 21 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

ESPAÑA 3B SCIENTIFIC S.L.SUMINISTRO 8 MANIQUÍES RESCATE,2 SALVAM., 2 INFANT Contrato de suministros 13.975,02 €320000651 B97332431 18/02/2015

TRATAMIENTOS MEDIOAMBIENTALES AQUACLEAN SL

REPARACION INSTALACION TRATAMIENTO VERTIDO AGUAS Contrato de servicios 1.289,86 €320000656 B83107508 24/03/2015

AXATON SLSUMINISTRO 8 UD.PORTÁTILES ESPUMA MULTIEXPANSIÓN Contrato de suministros 8.658,76 €320000681 B91586529 24/02/2015

AXATON SLSUMINISTRO 4 BOMBAS SUMERGIBLES MAST ATP 15R 400V Contrato de suministros 13.117,90 €320000684 B91586529 24/02/2015

TRADESEGUR,S.A.SERVICIO MANTENIMIENTO GRABADORAS TELEFÓNICAS Contrato de servicios 21.773,95 €320000686 A80015506 24/02/2015

JUAN IGNACIO RODRIGUEZ SALINAS .ADQUISICION BANDERAS SEÑALIZACION EDIFICIOS P.M. Contrato de suministros 2.625,70 €320000689 50033629G 19/02/2015

INDRA SISTEMAS SA.REPARACION CINEMÓMETRO CIRANO-500 DE MARCA INDRA Contrato de servicios 1.141,07 €320000691 A28599033 19/02/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .REPARACION PIEZA ESCANER INSPECCION PAQUETERIA Contrato de servicios 302,50 €320000692 A81505752 19/02/2015

BICICLETAS FELIX PEREZ SLADQUISICIÓN DE 25 PARES ZAPATILLAS UMA POLICIA M Contrato de suministros 3.345,65 €320000708 B81314056 23/02/2015

SAGRES, S.L.ADQUISICIÓN DE 49 PANTALONES MOTORISTA UMA PM Contrato de suministros 10.020,01 €320000709 B36028991 23/02/2015

CONSTRUCCIONES LUIS MANRIQUE, S.L.INCORPORACIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS Contrato de obras 60.465,32 €320000711 B45259546 19/02/2015

SAGRES, S.L.ADQUISICIÓN DE 25 CAZADORAS CON CHALECO PARA PM Contrato de suministros 4.083,75 €320000713 B36028991 23/02/2015

SAGRES, S.L.ADQUISICIÓN DE 49 CAZADORAS MOTORISTAS UMA PM Contrato de suministros 16.601,20 €320000715 B36028991 23/02/2015

Página 22 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 23: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

JUAN IGNACIO SUAREZ MARTINEZ DE PINILLOS .

SUMINISTRO DIVERSOS TROFEOS Y OBSEQUIOS PAT. BOMB. Contrato de suministros 4.286,43 €320000722 00267740C 25/02/2015

ITURRI SASUMINISTRO 230 PANTALONES IGNÍFUGOS PARA BOMBEROS Contrato de suministros 20.037,60 €320000723 A41050113 26/02/2015

ATLIM, S.L.SUM. SONDAS, APÓSITOS, TEST DROGA SALIVA,SON.ESO.. Contrato de suministros 11.459,91 €320000730 B80542640 09/03/2015

GESTIONES Y MATERIALES CONTRA INCIDENTES EN LA SEGURIDAD Y AUXILIO SL

SUM.VARIAS UNIDADES PENTAFURCACIÓN Y TRIFURCACIÓN Contrato de suministros 17.393,75 €320000733 B85047850 25/02/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUMINISTRO DE 30 TÓNER EPSON M300 Contrato de suministros 4.428,60 €320000736 A78557808 25/02/2015

TALLERES ELECTROAUTO SL .IMPART. CURSO VHS TECNOLOGIA AVANZADA BOMB CONDUCT Contrato de servicios 21.235,50 €320000737 B78083433 24/02/2015

TRADESEGUR,S.A.REPARACION CINEMÓMETRO-RADAR MARCA JENOPTIK ROBOT Contrato de servicios 1.306,80 €320000869 A80015506 02/03/2015

CLINERMAN, S.LSERVICIO LIMPIEZA/DESENGRASE CIR.EXT.HUMOS COCINAS Contrato de servicios 21.381,06 €320000876 B85191286 03/03/2015

AXON LIBRERIA,S.L. . . .SUMINISTRO SUSCRIPCIONES REVISTAS MÉDICAS Contrato privado 10.269,48 €320000877 B80790355 09/03/2015

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.OBRA- REFORMA SISTEMAS DE SEGURIDAD Contrato de obras 15.458,26 €320000878 A79252219 27/02/2015

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AOBRA- REFORMA SISTEMAS DE SEGURIDAD Contrato de obras 35.933,84 €320000879 A81459737 24/02/2015

FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO DIVERSO MATERIAL TRABAJOS RESCATE ALT. Contrato de suministros 21.239,36 €320000892 A28093300 09/03/2015

CAS TRAINING S.L . . .IMPARTICION 3 CURSOS SUBDIRECCION GRAL INFORMATICA Contrato de servicios 17.950,00 €320000894 B83133629 27/02/2015

Página 23 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

ANZEVE PRODUCTOS SIDERURGICOS Y DE CONSTRUCCION SL .

SUM. CABLES DE LUZ Y ACCESORIOS ALTA VISIBILIDAD Contrato de suministros 5.173,96 €320000896 B82555269 03/03/2015

PRODUCTOS QUIMICOS ALQUIINSA S.L.. . . .SUM. ZORROS LIMPIEZA, CEPILLOS LAVA CARRUAJES... Contrato de suministros 9.915,47 €320000897 B80772783 03/03/2015

INDRA SISTEMAS SA.REPARACION RADAR N/S: 10-06-00085 Contrato de servicios 3.650,81 €320000901 A28599033 02/03/2015

INDRA SISTEMAS SA.REPARACION RADAR N/S: 10-06-00087 Contrato de servicios 2.470,67 €320000902 A28599033 02/03/2015

EQU-VET, S.L. . . .ADQUISICIÓN DE 24 COMEDEROS ACERO SECCIÓN CANINA Contrato de suministros 309,28 €320000903 B45453487 04/03/2015

MASTER-LABOR, S.L. . . .SUMINISTRO 150 KIT DRENAJE TORÁCICO 28 FR 9,3 mm. Contrato de suministros 13.431,00 €320000907 B81235426 25/03/2015

CARDIOLINK S LSUMINISTRO 14 SETS RESCATE EN ECMO KIT 7000L/2800L Contrato de suministros 19.511,80 €320000908 B62989264 03/03/2015

TECNYSER COMUNICACIONES S.L.ADQ. REPUESTOS PARA TERMINALES RADIO MOTOROLA Contrato de suministros 20.998,04 €320000919 B83945808 04/03/2015

PRODUCTOS METÁLICOS DEL BAGES, S.L.SUMINISTRO 40 TAB.ESPINALES,40 CINT.,40 INMOV.CAB. Contrato de suministros 11.945,12 €320000921 B60356862 03/03/2015

SUMINISTROS INDUSTRIALES COBSA S LADQ. MATERIAL FERRETERIA TALLER SEC. MANTENIMIENTO Contrato de suministros 559,02 €320000922 B85552578 04/03/2015

EULEN SAMANTENIMIENTO ASCENSOR UID PUENTE VALLECAS Contrato de servicios 544,50 €320000927 A28517308 27/02/2015

GRUPO ARAN DE COMUNICACION S.L. .90 INSCRIP CONGRESO INTERN INTERV GRANDES CATASTRO Contrato de servicios 10.500,26 €320000929 B79521902 03/03/2015

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .SERVICIO CATERING ONOMÁSTICA S.JUAN DE DIOS (P.BOM Contrato de servicios 3.300,00 €320000930 B80434236 04/03/2015

ADAGIO, S.A. . . .ADQ. MATERIAL FUNGIBLE MANTENIMIENTO BANDA MÚSICA Contrato de suministros 11.000,11 €320000931 A08295107 05/03/2015

Página 24 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID . .

SERVICIO CERTIFICACIÓN SISTEMA CALIDAD Y GESTIÓN Contrato de servicios 3.799,40 €320000932 Q2873001H 05/03/2015

EDUARDO MUÑOZ MANGAS .SERVICIO INSTALACIÓN SISTEMA APERTURA AUTOMATIZADA Contrato de servicios 997,04 €320000936 51946233C 05/03/2015

EQUIDEA ESTRATEGIA 2020 S.L. .DISEÑO MODELO INFORMACION INCIDENCIAS CISEM Contrato de servicios 21.296,00 €320000938 B87157053 05/03/2015

TELEFLEX MEDICAL SASUMINISTRO DIVERSOS TUBOS, FIADORES Y PARCHES Contrato de suministros 9.036,28 €320000946 A03142114 13/03/2015

DRAGER MEDICAL HISPANIA SA . . .SUMINISTRO DE 3 RESPIRADORES VOLUMÉTRICOS Contrato de suministros 20.963,25 €320000948 A28063485 05/03/2015

LABCO MADRID S.A. .SERVICIO DETECCIÓN DE CONSUMO DROGAS CONDUCCIÓN Contrato de servicios 4.898,08 €320000960 A79462420 06/03/2015

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

MTO. INSTALACIONES DEPORTIVAS EN PARQUES BOMBEROS Contrato de servicios 14.744,48 €320000986 B83658518 09/03/2015

AIBI EKIP S.L.REALIZACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS Contrato de servicios 4.295,50 €320001088 B86699311 06/03/2015

HISPAMAST, S.L.SUMINISTRO 1 GENERADOR 45 KVA HIMOINSA HYW45 T5 Contrato de suministros 17.920,10 €320001118 B83969121 12/03/2015

ITURRI SASUMINISTRO 6 MOTOBOMBAS FLOTANTES HALE FYR FLOTE Contrato de suministros 21.010,44 €320001132 A41050113 11/03/2015

ICDQ INSTITUTO DE CERTIFICACION SLAUD. RENOV.CERT.SIST.CALIDAD NORMA UNE-EN ISO 9001 Contrato de servicios 907,50 €320001137 B66084591 10/03/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .IMPART CURSO RECICL, MNTO, REV Y REP ERAS BOMBEROS Contrato de servicios 5.917,00 €320001175 A83140012 23/03/2015

VICUÑA HERRAMIENTAS TECNICAS S.L.U. . . .ADQ. MATERIAL CERRAJERIA A.F. RECIC APERTURA PUERT Contrato de suministros 11.967,72 €320001177 B50526789 17/03/2015

Página 25 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

SHOT MADRID S LSUMINISTRO 50 EXTENSORES FUNDA SAFARILAND 6004 PM Contrato de suministros 3.681,43 €320001187 B79805230 13/03/2015

ANA MARIA TOSCANO GONZALEZ .CESION CONTRATO "COORD.SEG.Y SALUD"PARQUE BOMBERO Contrato de servicios 9.027,81 €320001189 51314703R 18/03/2015

ARDORA MARINE, S.L.SERVICIO MANT./REPARACIÓN REGULADORES POSEIDON CYK Contrato de servicios 3.730,90 €320001212 B84042613 17/03/2015

FERNANDO SEGOVIA TALAVERA .SERVICIO MANT./REPARACIÓN PEQUEÑA HERRAMIENTA ELEC Contrato de servicios 21.616,65 €320001214 50157100B 17/03/2015

SUMINISTROS BEZABALA, S.A.SUMINISTRO 40 POLEAS PARA CABESTRANTE, 8 TONELADAS Contrato de suministros 21.538,00 €320001215 A48092886 17/03/2015

TRC INFORMATICAS.L. . . .SERVICIO INSTALACIÓN 9 FILTROS,1 VENTILADOR SAI's Contrato de servicios 752,57 €320001216 B79513156 17/03/2015

LAERDAL MEDICAL ASSUMINISTRO RESUSCI,SIMPAD,MANIQUÍ,KIT TRAUMA... Contrato de suministros 20.370,35 €320001217 W0281641A 20/03/2015

CARDIVA 2 S LSUMINISTRO PAPEL REG.DESFIBRILADOR, ELECTRODOS... Contrato de suministros 7.214,26 €320001219 B80601982 17/03/2015

ABLACAR S.L. . . .REPARACIÓN TORO MECÁNICO SECCIÓN ESCUADRÓN Contrato de servicios 1.381,30 €320001234 B81316614 17/03/2015

EMCON ASESORES S.L. .CAMP. COM.DIRECTA FOMENTO ADH.AL S.A.C. Y A C.B.P. Contrato de servicios 17.928,69 €320001276 B96334974 12/03/2015

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .SERVICIO TRASLADO 7 PALET A ALMACÉN AVDA.R.ARGANDA Contrato de servicios 879,67 €320001287 B28749588 20/03/2015

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .SERVICIO TRASLADO ARCHIVO SAMUR A TRV.PTO.REINOSA Contrato de servicios 1.210,00 €320001288 B28749588 20/03/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUMINISTRO 1 IONIZADOR PARA SALA REUNIONES DGEPC Contrato de suministros 216,59 €320001290 B83234799 20/03/2015

MAINTENANCE DEVELOPMENT, SASUMINISTRO 30 CABLES PLANTRONICS HIS TELÉF. AVAYA Contrato de suministros 980,10 €320001292 A83637074 23/03/2015

Página 26 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

VS FOCUM SL . . .SUMINISTRO 1000 L.ESPUMÓGENO NO IRRITANTE DEMOSTR. Contrato de suministros 2.879,80 €320001293 B33888827 23/03/2015

ADARO TECNOLOGIA S.A . . .SERVICIO REPARACIÓN EST.DESCONT. Y 3 DEPÓSITOS F.R Contrato de servicios 1.513,71 €320001297 A33611195 23/03/2015

UNIFORMIDAD Y SUMINISTROS DE PROTECCION SL

ADQ. DIVERSO MATERIAL UTILLAJE PISTOLAS HK COMPACT Contrato de suministros 998,25 €320001298 B82940040 17/03/2015

MUDANZAS LA MADRILEÑA, S.L. .SERVICIO DE MUDANZA AL PARQUE Nº 3 DE BOMBEROS Contrato de servicios 10.199,09 €320001301 B78590783 20/03/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.CM SUMINISTRO ADQ.30 CINTAS IMPRESORA TARJ.CORPORA Contrato de suministros 3.170,20 €320001302 A78557808 17/03/2015

TALLERES Y DECORACION SASUMINISTRO 35 PLACAS METACRILATO PARA SAMUR-P.CIV. Contrato de suministros 2.244,09 €320001305 A78560711 23/03/2015

MARIA PILAR CAVIELLES RUBIO .SUMINISTRO DE UN SISTEMA DE ANCLAJE MÓVIL SYAM Contrato de suministros 3.780,04 €320001307 32876331Q 23/03/2015

SAFETY-KLEEN ESPAÑA SALIMPIEZA DE PIEZAS MECANICAS Y MATERIAL UTILLAJE Contrato de servicios 2.979,64 €320001325 A78099660 20/03/2015

ASECAL, S.L. . . .EVALUAC.INDICAD.REL.GEST.EXP.INCL.CARTE SERV.OMIC Contrato de servicios 5.900,00 €320001331 B79851051 18/03/2015

FERRETERIA FERAYU, S.L. .SUM. MATERIAL FERRETERIA PRACTICAS AC. FORM. BOMBE Contrato de suministros 21.642,31 €320001332 B83234799 24/03/2015

DRAGER SAFETY HISPANIA, S.A. . . .REPARACION ETILÓMETRO Nº SERIE ARHM-0003 Contrato de servicios 773,35 €320001446 A83140012 23/03/2015

EL CORTE INGLES SA .SUMINISTRO E INSTALACIÓN 138 ESTORES(334m2) DGEPC Contrato de suministros 15.158,28 €320001449 A28017895 30/03/2015

PREHOSPITAL EMERGENCY TRAIN INGSUMINISTRO DOS MODELOS SIMULACIÓN INSERCCIÓN V.INT Contrato de suministros 998,79 €320001450 B47620315 26/03/2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDALQUILER INSTALACIONES DE LA UNIVER. POLITÉCNICA Contrato de servicios 3.751,00 €320001453 Q2818015F 23/03/2015

Página 27 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 28: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001032 Descripción:

SERVISITEMEDICAL, S.L.SUMINISTRO 20 PARES CÁNULAS FEMORAL VENOSA/ARTERIA Contrato de suministros 10.260,80 €320001454 B85511970 26/03/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .REPARACIÓN ESCÁNER INSPECCIÓN PAQUETERÍA CISEM Contrato de servicios 459,80 €320001469 A81505752 25/03/2015

VIAJES EL CORTE INGLES SATRASLADOS Y ALOJAMIENTOS A. F. LENGUAJE YIHADISTA Contrato de servicios 665,33 €320001475 A28229813 24/03/2015

PLASTICOS RESOPAL S LADQ. ROLLO ETCHING, 50 m. EG EDIFICIOS DG.POLICIA Contrato de suministros 445,10 €320001479 B86666344 26/03/2015

ASOCIACION GENERAL DE CONSUMIDORES ASGECO . .

ELABORACIÓN 4 CÓDIGOS DE BUENAS PRÁCT.DIF.SECTORES Contrato de servicios 18.876,00 €320001486 G78479417 25/03/2015

ZALMARA, S.L.SUMINISTRO 25 RADIADORES DE ACEITE DE 2500W S.G.B. Contrato de suministros 1.671,01 €320001507 B79942181 30/03/2015

I.T.V. MADRID SUR GETAFE, S.L.SERVICIO INSPECCIÓN PARA MATRICULAR V.HISTÓRICOS Contrato de servicios 553,00 €320001509 B86689718 30/03/2015

Página 28 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

URBANISMO Y VIVIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001035 Descripción:

DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA

MANTENIM. EQUIPO KODAK 2400 INST. ARCHIVO AGUV. Contrato de servicios 280,42 €350000195 W0101361D 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .CONT. MANTENIM. EQUIPO XEROX DC 252 INSTAL. AGUV. Contrato de servicios 308,17 €350000196 A28208601 01/01/2015 **

CONTSE, S.A.MANTEN. EQUIPO OXIGENOTERAPIA PARA LA ENFERMERIA. Contrato de servicios 74,11 €350000198 A28400273 01/01/2015 **

CANON ESPAÑA SAREVISIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS TDS800 Y TCS400 Contrato de servicios 4.318,87 €350000199 A28122125 01/01/2015 **

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S ACONT. SERVIC. MANTENIM. SIST. SEGURID EDIFIC. APOT Contrato de servicios 1.020,29 €350000200 A81459737 01/01/2015 **

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

MANT. EQU.DETEC.BULTOS Y METALES COM.ARCO GARRET.. Contrato de servicios 1.030,92 €350000201 A28166007 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .CONT. MANTENIM. EQUIPO XEROX FREE FLOW SALA REPROG Contrato de servicios 1.940,40 €350000206 A28208601 01/01/2015 **

CANON ESPAÑA SACONT. SERVIC. REPARAC. EQU. MOD.OCE TDS800 EN AGUV Contrato de servicios 8.483,43 €350000249 A28122125 01/01/2015

DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA

CONT. MANTENIM. EQUIPO KODAK 2400 DS SCANNER Contrato de servicios 3.146,71 €350000250 W0101361D 01/01/2015

CONTSE, S.A.CONTR. MANTENIM. ANUAL EQUIPO OXIGENOTERAPIA AGUV Contrato de servicios 123,55 €350000251 A28400273 01/01/2015

IMAGID LAB ONE,S.R.L. . . .SUMINISTRO FUNDA RÍGIDA Y CINTA MOSQUETON METALICO Contrato de suministros 998,25 €350000890 B83040600 29/01/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUMINISTRO ETIQUETAS ADHESIVAS DYMO LABEL Contrato de suministros 1.319,29 €350000891 B78458510 29/01/2015

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SASUSCRIP. PUBLIC. FICHERO ALTOS CARGOS DELEG.AGUV. Contrato privado 335,02 €350000933 A78111481 03/02/2015

Página 29 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

URBANISMO Y VIVIENDA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001035 Descripción:

CANON ESPAÑA SASUMINISTRO PAPEL PLOTTER EQUIPO REPROGRAFÍA Contrato de suministros 843,13 €350001137 A28122125 11/02/2015

CANON ESPAÑA SACONT. REPARAC. EQUIP.OCÉ TCS 400 INSTL. REPROGR. Contrato de servicios 1.185,80 €350002117 A28122125 03/03/2015

TELECOMUNICACION ELECTRONICA Y CONMUTACION SA TECOSA

CONT. MANT. PREV. CORRECT. EQU.DETEC.BULTOS Y META Contrato de servicios 1.877,92 €350002134 A28166007 03/03/2015

ALPADI SASUMINISTRO MATERIAL OFICINA PARA A.G.U.V. Contrato de suministros 139,68 €350002654 A28706091 09/03/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUMINIST. CONSUMIBLES INFORMÁTICOS PARA EL AGUVB0 Contrato de suministros 4.544,78 €350003489 A78557808 17/03/2015

Página 30 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001065 Descripción:

MAGMACULTURA S LMEDIACION JORNADA PUERTAS ABIERTAS MUSEO HISTORIA Contrato de servicios 21.598,50 €650000185 B61949764 01/01/2015 **

NOVOTEC CONSULTORES; SA . . .Encuestas satisfacción usuarios scios. deport.2015 Contrato de servicios 11.858,00 €650000235 A78068202 16/01/2015

CASAS DE LA ALCARRIA SLCOLOC. Y LECTURA FISURÓMETROS I. DE LAS MARAVILLAS Contrato de servicios 998,25 €650000458 B83270850 12/02/2015

CREZCA SERVICIOS AUXILIARES, S.L. .SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO TEMPLO DEBOD Contrato de servicios 957,45 €650000461 B84495837 29/01/2015

TRANSVERSAL OCEAN, S.L. .PIEZA TROFEO PREMIO LOPE DE VEGA DE TEATRO 2014 Contrato de suministros 992,20 €650000467 B86191996 02/02/2015

NOTESRING SERVICES S.L. .COPIA DE DATOS MADRID 2020 Contrato de servicios 7.844,43 €650000474 B85879526 03/02/2015

MANUEL ALEGRE PALAZON .REALIZACIÓN HASTA 20 PLACAS DEL PLAN MEMORIA MADRI Contrato de suministros 14.036,00 €650000501 77883685G 12/02/2015

VIDEOENLACE EVENTOS, S.L. .SERV. TÉCNICO JORNADA "MEDIAR EN LA LITERATURA..." Contrato de servicios 217,80 €650000526 B85965457 12/02/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUMINISTRO ETIQUETAS DE REGISTRO ADQ. NO CENTRAL. Contrato de suministros 471,17 €650000532 B78458510 16/02/2015

JESUS GUZMAN LOPEZ .COMPRA DE 3 LIBROS ANTIGUOS Contrato de suministros 940,00 €650000572 25443739N 05/03/2015

TRAMA SERVICIOS PUBLICITARIOS, S.L. . . .PRODUCCIÓN,INST. Y DESMONTAJE 300 BANDEROLAS MUSEO Contrato de servicios 3.575,55 €650000736 B80826605 24/02/2015

GUZBAR LA CASA DEL ROTULO, S.L.ADQ. 100 ETIQUETAS IMANTADAS BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 108,90 €650000737 B86427499 26/02/2015

MON D´OCI I ENTRETENIMENTS S.L. .SOPRANO CICLO "CONCIERTOS INVIERNO 2015" AUDITORIO Contrato privado 2.420,00 €650000745 B98431943 26/02/2015

MUSICOS UNIDOS SIGLO XXI S.COOP.MAD .SOLISTA CICLO "CONCIERTOS INVIERNO 15" TEATRO MONU Contrato privado 1.800,00 €650000746 F85415040 26/02/2015

Página 31 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001065 Descripción:

AZUL CIAN S CJORNADA PUNTURA ERMITA DE S. ANTONIO DE LA FLORIDA Contrato de servicios 1.754,50 €650000750 J82759192 03/03/2015

TECNIHISPANIA, S.L. . . .ADQ. PAPEL FABRIANO PALATINA IVOIRE BIB. HISTÓRICA Contrato de suministros 235,95 €650000760 B80718265 05/03/2015

INTERNET REPÚBLICA S.L. .Actualización Página Web del Foro de Empresas Contrato de servicios 8.324,80 €650000806 B86340262 12/03/2015

LONG RUN,S.L.Plan de Gestión estratégica y operativa Foro Contrato de servicios 9.999,44 €650000822 B85228021 23/03/2015

EL TALLER DE GRAFICA Y COMUNICACION . .Elabo., diseño y maquetación Libro Patrim. Foro Contrato de servicios 19.965,00 €650000824 B82668005 12/03/2015

LUCAM , S.A. . . .FOTOMECÁNICA LIBRO Y FOLLETO "EL MUSEO PORTÁTIL" Contrato de servicios 4.916,05 €650000826 A28761807 04/03/2015

ALTALINGUA, S.L. .TRADUCCIÓN JURADA ESTATUTOS ASAMBLEA ASOC.MUSEOS Contrato de servicios 275,28 €650000827 B84470020 10/03/2015

TRESVEGAS S.L. .LIBRO ANTIGUO PARA LA BIBLIOTECA HISTÓTICA Contrato de suministros 306,00 €650000829 B58612995 05/03/2015

JOSEP OLONA CASAS .COMPRA 1 LIBRO ANTIGUO BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 312,00 €650000838 46059161M 10/03/2015

DECOFOTO S.A. . . .SUMINISTRO LAMINA DE GOMA PRENSA IMPRENTA MPAL Contrato de suministros 200,86 €650000846 A28487494 11/03/2015

ALPADI SASUMINISTRO CONSUM. INFORMÁTICA IMPRENTA MUNICIPAL Contrato de suministros 815,02 €650000847 A28706091 11/03/2015

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY CORPORATION SERVICIOS SA

REPARACIÓN EQUIPO ANTIHURTO BIBL. CONDE DUQUE Contrato de servicios 96,80 €650000856 A81299315 09/03/2015

ANTONIO GUILLERMO SOLAR RIVEROL .REPARACIÓN DEL EQUIPO DE PROYECCIÓN PLANETARIO Contrato de servicios 7.066,40 €650000867 00243383C 10/03/2015

LLIBRERIA ANTIQUARIA COMELLAS S.L. .COMPRA DE 1 LIBRO ANTIGUO BIBLIOTECA HISTÓRICA Contrato de suministros 525,00 €650000890 B62496088 13/03/2015

Página 32 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

LAS ARTES, DEPORTES Y TURISMO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001065 Descripción:

MIGUEL ANGEL MARTIN EXPOSITO .ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS BIBL. HISTÓRICA Contrato de suministros 998,86 €650000893 01391723Q 24/03/2015

JOHANNES JACOBUS THERESE COBER. .DIRECTOR INVITADO CONCIERTO BANDA S. MUNICIPAL Contrato privado 3.719,01 €650000911 NTJ45BP19 13/03/2015

SALICRU; S.A. . . .REPARACIÓN MÓDULO DE CONTROL BY-PASS PLANETARIO Contrato de servicios 2.784,36 €650000912 A08435356 12/03/2015

SEMSAR, S.L.REPARACIÓN BUTACAS SALA DE PROYECCIÓN PLANETARIO Contrato de servicios 6.828,03 €650000913 B80646151 12/03/2015

AYUNTAMIENTO DE MADRIDAUTOFACTURA PARA LIQUIDAR EL IVA JACOBUS THÉRÉSE Contrato privado 780,99 €650000957 P2807900B 18/03/2015

ASOC COMAMBO - JRONOSTENOR CONCIERTO BANDA EL DÍA 21 DE ENERO 2015 Contrato privado 2.000,00 €650001118 G96916697 20/03/2015

RODRIGO CANET CRIADO .REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS COLECCIONES MUSEOS Contrato de servicios 17.321,15 €650001122 03906000W 26/03/2015

DIARIO ABC SLSUSCRIPCIÓN "ABC" PARA BIBL. Y HEMEROTECA Contrato privado 13.422,45 €650001124 B82824194 23/03/2015

ANACRUSA MUSICAL S.L.L. .SOPORTES PARA SAXOFONES DE LA BANDA SINFÓNICA MPAL Contrato de suministros 242,71 €650001125 B83494161 23/03/2015

ASOCIACION JOSE ESTRUCH POR EL FOMENTO DEL TEATRO (ATC) DE MADRID

DRAMATIZACIONES TERTULIAS RAMÓN GMEZ. DE LA SERNA Contrato privado 5.200,00 €650001135 G82709155 25/03/2015

Página 33 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AMANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL SEGURIDAD DEL AREA Contrato de servicios 641,87 €850000103 A81459737 01/01/2015 **

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.MANTENIMIENTO ALARMA PALACETE QUINTA DE LOS MOLINO Contrato de servicios 203,71 €850000105 A79252219 01/01/2015 **

ENTREGAS URBANAS SLSUMINISTRO DE PRENSA PARA GABINETE DE LA DELEGADA Contrato de suministros 186,31 €850000106 B79836284 01/01/2015 **

PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZ .SERVICIO DE PELUQUERIA CENTRO ACOGIDA SAN ISIDRO Contrato de servicios 1.398,54 €850000107 50165709H 01/01/2015 **

INTERPRET SOLUTIONS S.L.Interpretación mujeres inmigrantes víct. violencia Contrato de servicios 1.319,18 €850000109 B85004349 01/01/2015 **

VIA JRC COURIER, S.L.ALMACENAJE ARCHIV, CAJAS Y OTROS DEP. INMIGRACION Contrato de servicios 1.289,47 €850000110 B81117186 01/01/2015 **

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Mant. y asist. Escaner paquetería y arco seguridad Contrato de servicios 1.346,73 €850000111 A81505752 01/01/2015 **

GRUPO LABORSERVICIO DE LUDOTECA EN DISTRITO DE VILLAVERDE Contrato de servicios 5.243,67 €850000117 G81940678 01/01/2015 **

IGDOR S LMANTENIMIENTO MAQUINARIA CENTRO ACOGIDA S. ISIDRO Contrato de servicios 3.751,00 €850000118 B79332870 01/01/2015 **

RR CAMILOS-CENTRO DE HUMANIZACION D SALUD

Centro de escucha personas estresadas por crisis Contrato de servicios 10.500,00 €850000149 R7800497E 01/01/2015 **

DIVERTIFAIN SLDESAYUNOS ALUMNOS R.I. SAN. ILDEFONSO CURSO 14-15 Contrato de servicios 10.164,00 €850000162 B85123016 01/01/2015 **

IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.CLASES DE INFORMATICA PARA ALUMNOS DE S. ILDEFONSO Contrato de servicios 1.748,00 €850000168 B82321803 01/01/2015 **

IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.APOYO Y REFUERZO ESCOLAR ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONS Contrato de servicios 6.639,36 €850000169 B82321803 01/01/2015 **

AUTOCARES ALONSO E HIJOS S.L.TRANSPORTE MENORES PARTICIPANTES ESC. SOCIODEPORTI Contrato de servicios 4.455,00 €850000172 B80482524 01/01/2015 **

Página 34 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

SAVE ID SLSEGURIDAD PARA MAYORES MEDIANTE CÓDIGO QR Contrato de servicios 1.421,75 €850000174 B86856168 01/01/2015 **

FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL

FORMACIÓN PARA ASOCIACIONES INSCRITAS REGISTRO ENT Contrato de servicios 12.975,00 €850000176 G83300194 01/01/2015 **

FUNDACION GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL

ASESORAMIENTO INTEGRAL A ASOCIACIONES Contrato de servicios 5.771,70 €850000182 G83300194 01/01/2015 **

ANALISIS SOCIOLOGICOS ECONOMICOS Y POLITICOS SA

APOYO CIENTÍFICO-TÉCNICO REDACCIÓN ESTRATEG CONVIV Contrato de servicios 7.139,00 €850000183 A28788198 01/01/2015 **

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRIDREALIZACIÓN RECUENTO NOCTURNO PERSONAS SIN HOGAR Contrato de servicios 9.678,79 €850000184 Q2818014I 01/01/2015 **

EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.

FOMENTO DE PARTICIPACION INFANTIL DISTRITO RETIRO Contrato de servicios 12.485,00 €850000185 F83082610 01/01/2015 **

DECORACION Y PAISAJE SAMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DEL PALACIO VALDES Contrato de servicios 9.982,50 €850000258 A78635083 01/01/2015

EMPRESA RUIZ, S.A.TRANSPORTE ALUMNOS R.I. SAN ILDEFONSO Contrato de servicios 12.947,00 €850000268 A28131274 01/01/2015

PROSEGUR ESPAÑA S.L. .MANTENIMIENTO ALARMA C.ALZHEIMER C/VICENTE PARRA 1 Contrato de servicios 732,05 €850000286 B86657640 02/01/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .MANT. Y ASIST. ESCANER PAQUETERÍA Y ARCO SEGURIDAD Contrato de servicios 1.346,73 €850000287 A81505752 02/01/2015

DIRPUBLI S LSUMINISTRO DE PRENSA PARA GABINETE DE LA DELEGADA Contrato de suministros 2.305,82 €850000289 B86932860 02/01/2015

COBRA SISTEMAS DE SEGURIDAD S AMANTENIMIENTO SISTEMA INTEGRAL SEGURIDAD SEDE A.G. Contrato de servicios 6.562,23 €850000300 A81459737 02/01/2015

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.MANTE. ALARMA PALACETE DE LA QUINTA DE LOS MOLINOS Contrato de servicios 1.144,91 €850000382 A79252219 02/01/2015

Página 35 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID

100 TALLERES ARQUITECTURA ALUMNOS 2º CICLO ESO Contrato de servicios 7.260,00 €850000487 Q2875017B 21/01/2015

ROCIO JIMENEZ SERRANO .LAVANDERÍA EN RESIDENCIA NTRA. SRA. DE LA PALOMA Contrato de servicios 2.613,60 €850000489 50689217T 22/01/2015

SENDA EDITORIAL SA . . .ADQUISICIÓN DE EJEMPLARES DE LA REVISTA SENIOR Contrato de suministros 1.800,00 €850000495 A78397353 23/01/2015

MADRIDIARIO; S.L. . . .INSER. 2 VIDEOS DE VOLUNTARIADO EN MADRIDIARIO.ES Contrato de servicios 1.956,51 €850000499 B82599689 04/02/2015

INTERPRET SOLUTIONS S.L.INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA A MUJERES INMIGRANTES Contrato de servicios 12.727,69 €850000503 B85004349 29/01/2015

ALEJANDRO DRAGON SOTO .TRANSPORTE MATERIAL DIDACTICO DESDE CC LOS ROSALES Contrato de servicios 145,20 €850000667 05326034Q 29/01/2015

PEDRO JESUS GOMEZ GOMEZ .SERVICIO DE PELUQUERIA DEL CENTRO ACOGIDA S.ISIDRO Contrato de servicios 15.383,94 €850000670 50165709H 14/01/2015

HARTFORD, S.L. . . .PROGRAMA EJERCICIO AL AIRE LIBRE PARA MAYORES Contrato de servicios 17.952,39 €850000675 B59416479 26/01/2015

ART BOX COMUNICACION S.L.IMPRESIÓN DE 500 PEN DRIVE IMAGEN CORPORATIVA AYTO Contrato de servicios 2.093,30 €850000745 B84485218 06/02/2015

7 ESTRELLAS EDUCACION Y OCIO SL . . .FOMENTO PARTICIPAC. INF. EN ARGANZUELA Y CARABANCH Contrato de servicios 17.215,00 €850000798 B83117291 10/02/2015

FLORAMA ARTE FLORAL, S.L. . . .DESBROCE, PODA Y TALA EN RES. NTRA. SRA. LA PALOMA Contrato de servicios 9.922,00 €850000826 B81943433 19/02/2015

LLIBRERIA HERRERO SA .LIBROS PARA FONDO DOCUMENTAL DE SG. ATENC SOC PRIM Contrato de suministros 170,50 €850000831 A58984634 27/02/2015

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

SERVICIOS GRALES APOYO AL A.GOB. FAMILIA, SERV SOC Contrato de servicios 18.000,00 €850000838 B81538456 05/03/2015

Página 36 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

MUDANZAS LA TOLEDANA, S.L. . . .MUDANZA DEL C.A.F. AL DISTRITO DE USERA Contrato de servicios 1.996,50 €850000877 B28749588 20/02/2015

SUMINISTROS MARPHIL S.L.MATERIAS PRIMAS CERÁMICAS PARA ESC. CERAM. MONCLOA Contrato de suministros 13.900,30 €850000878 B85506848 20/02/2015

MACE; S.L. . . .PROGRAMA MADRID, UN LIBRO ABIERTO. 2015-2016 Contrato de servicios 8.349,00 €850000893 B28317501 23/02/2015

BAYARD REVISTAS, S.A. . . .ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE REVISTA PLUS ES MAS Contrato de suministros 848,64 €850000903 A78874054 23/02/2015

MARIA LUISA MARTIN BARTOLOME .GASOLINA PARA PEQUEÑA MAQUINARIA FEBRERO 2015 Contrato de suministros 52,00 €850000904 50688842Q 24/02/2015

ANTONIO LORENZO GARCIA .FRUTAS Y VERDURAS ENERO 2015 RES. NTRA.SRA. PALOMA Contrato de suministros 155,45 €850001050 50685081G 24/02/2015

DIRECTO Y MASS COMUNICACION; S.L . . .DISEÑO Y MAQUETACIÓN BOLETIN MADRID PARTICIPA 2015 Contrato de servicios 4.174,50 €850001055 B81417016 27/02/2015

COLORES Y AMBIENTE SL .MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LOS GAVILANES Contrato de suministros 740,86 €850001075 B84973932 26/02/2015

HERMEX IBERICA ,S.A.MATERIAL DE PSICOMOTRICIDAD PARA E.I. LA LUNA Contrato de suministros 935,40 €850001077 A58675513 26/02/2015

COLORES Y AMBIENTE SL .MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. EL MANANTIAL Contrato de suministros 951,07 €850001078 B84973932 26/02/2015

COLORES Y AMBIENTE SL .MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. AGUA DULCE Contrato de suministros 326,32 €850001079 B84973932 26/02/2015

MACE; S.L. . . .LIBROS BIBLIOTECA DIGITAL MADRID, UN LIBRO ABIERTO Contrato de servicios 5.795,90 €850001086 B28317501 26/02/2015

MENSIB UNO S.L.Servicio de mensajería de DG Mayores y Aten Social Contrato de servicios 1.700,00 €850001100 B81110561 27/02/2015

UNION CASTELLANA DE ALIMENTACION, S UCALSASA

MANUTENCIÓN USUARIOS DE UNIDAD ESTANCIAS BREVES Contrato de servicios 19.798,90 €850001115 A80994460 02/03/2015

Página 37 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 38: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

ONDA MERLIN COMUNITARIA RADIO SURESTECURSOS DE PRODUCCIONES RADIOFONICAS Y PODCASTING Contrato de servicios 17.955,00 €850001116 G79092722 02/03/2015

LUCAS ALCALDE. LOMAS. .ESCULTURA PARA X PREMIO CLARA CAMPOAMOR Contrato de suministros 3.690,50 €850001134 14685129C 04/03/2015

ASOC. ESPAÑOLA DE CARRERA ACUÁTICA .CURSO INSTRUCTOR DE CARRERA ACUÁTICA Y AQUARUNNING Contrato de servicios 15.000,00 €850001219 G85688042 27/03/2015

FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO . .

CURSO DE MANTENIMIENTO DE PISCINAS Contrato de servicios 7.500,00 €850001226 G78420932 18/03/2015

ASYFAL SEGURIDAD ALIMENTARIA S.L. .CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS EN C.JUVENILES Contrato de servicios 10.000,00 €850001229 B79278628 12/03/2015

ART MUSIC MEDIA, S.L. . . .TALLER "CÓMO MONTAR UN NEGOCIO EN INTERNET" Contrato de servicios 21.598,50 €850001230 B82833484 09/03/2015

RAQUEL MATOS RUBIO .MATERIAL DE FERRETERÍA PARA RES.NTRA.SRA.LA PALOMA Contrato de suministros 500,00 €850001231 50701983R 09/03/2015

AGENCIA EVOL PUBLICIDAD S A UIMAGEN Y REGALOS EXPRESIÓN DRAMÁTICA PERS DISCAPAC Contrato de suministros 8.936,58 €850001243 A83728303 11/03/2015

REAL FEDERACION DE FUTBOL DE MADRID .CURSO DE MONITOR DE FÚTBOL BASE Contrato de servicios 15.754,20 €850001267 G78965043 20/03/2015

CEI OMEGA SLCURSO DE MAQUILLAJE PROFESIONAL Contrato de servicios 15.800,00 €850001269 B81748642 12/03/2015

MASTER FORMACION Y DESARROLLO SLCURSO DE CÓMO BUSCAR Y ENCONTRAR EMPLEO Contrato de servicios 17.000,00 €850001276 B95314548 12/03/2015

CONTENEDORES PACO SL .CAMBIO DE CONTENEDORES ESCUELA CERÁMICA MONCLOA Contrato de servicios 374,00 €850001281 B81475279 12/03/2015

LUCIA LOREN ATIENZA .Conferencia en la Esc. Cerámica Moncloa Contrato de servicios 200,00 €850001284 52473735V 12/03/2015

TABERNA DEL ALABARDERO, S.A. .CURSO AYUDANT CAMARERO Y ORGANIZ. Y GEST. EVENTOS Contrato de servicios 17.550,00 €850001302 A29131356 18/03/2015

Página 38 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 39: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

JOSE MANUEL RUBIO SANCHEZMANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO TORNOS ES.CERAMICA Contrato de servicios 2.992,33 €850001305 52109470A 13/03/2015

SEAS, ESTUDIOS SUPERIORES ABIERTOS SAUCURSO DE REPOSTERIA Contrato de servicios 11.800,00 €850001306 A50973098 18/03/2015

EL CORTE INGLES, S.A . . .TABLA DE PLANCHA PARA RESID. INTERN. SAN ILDEFONSO Contrato de suministros 125,00 €850001335 A28017895 13/03/2015

COLORES Y AMBIENTE SL .MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LAS LEANDRAS Contrato de suministros 265,38 €850001360 B84973932 18/03/2015

COLORES Y AMBIENTE SL .MATERIALES DE CARPINTERIA PARA E.I. LAS NUBES Contrato de suministros 106,25 €850001362 B84973932 18/03/2015

OLD VIC GESTION S.L. .CURSO DE REPORTERO DE TV CON VIDEOBOOK Contrato de servicios 21.772,74 €850001365 B86426285 20/03/2015

MTALECO ABOGADOS Y ASESORES DE EMPRESA, S.L.

CURSO DE GUIA ACOMPAÑANTE DE GRUPOS TURÍSTICOS Contrato de servicios 17.992,80 €850001367 B85349124 27/03/2015

SCOUTS DE MADRID MOVIMIENTO SCOUT CATOLICO

CURSOS MONITOR Y COORDINADOR DE OCIO Y TIEMPO LIBR Contrato de servicios 17.998,00 €850001374 G28665305 20/03/2015

EL CORTE INGLES SA .SUMINISTRO VESTUARIO ANUAL PARA CONDUCTOR DEL ÁREA Contrato de suministros 598,80 €850001386 A28017895 17/03/2015

DEPORTE OCIO Y SALUD 2000 SPORT, SL .CURSO DE DECORACIÓN DE UÑAS Contrato de servicios 9.750,00 €850001591 B86234440 27/03/2015

POP & SOUL S.L. .TALLERES Y CONCIERTOS DIDACTICOS PARA JOVENES Contrato de servicios 21.659,00 €850001592 B83830745 24/03/2015

FEDERACION MADRILEÑA DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO . .

CURSO DE SOCORRISTA EN PISCINAS E INST. ACUATICAS Contrato de servicios 17.900,00 €850001596 G78420932 24/03/2015

GRUPORAGA S ACURSO DE INICIACIÓN A LA JARDINERIA PROFESIONAL Contrato de servicios 20.691,00 €850001597 A28317543 24/03/2015

Página 39 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 40: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

FAMILIA, SERV. SOCIALES Y PART.CIUDADANA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001085 Descripción:

ZIURTEK S.L. .CURSO DE PASARELA PROFESIONAL Contrato de servicios 10.890,00 €850001601 B01360593 27/03/2015

DOBLEHACHE COMUNICACION, S.L. . . .ACTO CON MUJERES GITANAS EN MATERIA SENSIBILIZACIÓ Contrato de servicios 10.455,61 €850001618 B80614381 16/03/2015

TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001120 Descripción:

SABICO SEGURIDAD SA . . .Conexión a Central Receptora de Alarma Mayor 83 Contrato de servicios 236,56 €1200000002 A20202487 01/01/2015 **

TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S.A.U

Servicio integral de cardioprotección TEAMM Contrato de servicios 358,16 €1200000003 A78288743 01/01/2015 **

CLECE SACONTRATO MENOR MANTENIMIENTO INTEGRAL MAYOR 83 Contrato de servicios 7.237,31 €1200000004 A80364243 01/01/2015 **

VIGILANCIA INTEGRADA SA . . .Contrato conexión Mayor 83 a CRA Contrato de servicios 609,84 €1200000006 A78917465 01/01/2015

TELEFONICA TELECOMUNICACIONES PUBLICAS S.A.U

Servicio cardioprotección Mayor 83 año 2015 Contrato de servicios 1.694,00 €1200000008 A78288743 21/01/2015

CLECE SAReparación ordenador CCTV del TEAMM Contrato de servicios 523,25 €1200000051 A80364243 05/03/2015

ALBERTO MATEOS SANZ .ENMARCADO CUADRO CATALOGADO Contrato de suministros 166,53 €1200000054 00677684N 24/03/2015

Página 40 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 41: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001201 Descripción:

XEROX ESPAÑA S.A.U. .CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA XEROX DC252 Contrato de suministros 170,00 €2010000036 A28208601 01/01/2015 **

CENTRO ESPECIAL DE INTERVENCION S.L .APOYO ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO JUEGOS DEPORTIVOS Contrato administrativo

especial7.197,25 €2010000055 B85915361 01/01/2015

JOSEP COMPTE URPI .FIESTAS DE SAN ANTON Y SAN BLAS 2015 Contrato administrativo

especial5.042,80 €2010000057 46635049L 01/01/2015

LUMBRE CENTRO DE FORMACION Y ATENCION SOCIOEDUCATIVA

APOYO PREVENCIÓN DIFICULTADES ESCOLARES Contrato administrativo especial

7.442,40 €2010000058 G85234060 01/01/2015

ASOC UNION ROMANI MADRIDLOS PEQUES AL COLE - PREV. ABSENTISMO ESCOLAR Contrato administrativo

especial10.980,00 €2010000059 G86575586 01/01/2015

EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.

COMISION PARTICIP. INFANCIA Y ADOLESCENCIA Contrato administrativo especial

6.787,00 €2010000060 F83082610 01/01/2015

ASOC PARA LA INTEGRACION DEL MENOR PAIDEIA DE MADRID

APOYO ESCOLAR EN EL BARRIO DE EMBAJADORES Contrato administrativo especial

7.604,00 €2010000061 G78437688 01/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .CONSUMIBLES FOTOCOPIADORA XEROX DC252 Contrato de suministros 1.448,02 €2010000065 A28208601 01/01/2015

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ENERO Contrato de suministros 375,33 €2010000115 01494206B 20/01/2015

DIARIO ABC SLSUSCRIPCION DIARIO ABC. AÑO 2015 Contrato privado 341,99 €2010000123 B82824194 04/02/2015

BARAKA ARQUEOLOGOS SLINTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA OBRAS PLAZA MAYOR Contrato de servicios 1.839,20 €2010000275 B13543129 16/02/2015

SEGURSERVI SAPROTECCION Y SEGURIDAD EDIFICIOS DEL 1 AL 7 ENERO Contrato de servicios 3.304,21 €2010000319 A79473526 25/02/2015

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ . FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA). ENERO Contrato de suministros 779,50 €2010000320 01494206B 02/03/2015

Página 41 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 42: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CENTRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001201 Descripción:

ASOC PROYECTO HOGARENCUENTROS VECINALES PARA LA CONVIVENCIA Contrato administrativo

especial8.670,00 €2010000422 G79171732 26/02/2015

DINAMIA SOC. COOP. MAD.INSERCIÓN SOCIOLAB. BARRIO DE EMBAJADORES Contrato administrativo

especial3.000,00 €2010000423 F83961482 26/02/2015

ELENA MARTINEZ GARRIDO .PROMOC. INTEGRACIÓN COMUNIDAD BENGALI Contrato administrativo

especial8.000,00 €2010000424 02893297N 26/02/2015

MIGUEL BUZETA JUANICORENA .DINAMIZACIÓN JUVENIL EN MEDIO ABIERTO Contrato administrativo

especial18.000,00 €2010000431 05429008L 26/02/2015

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCION ANUAL LA RAZON Contrato privado 253,82 €2010000452 A82031329 06/03/2015

ELENA MARTINEZ GARRIDO .ESCUELA DE EMOCIONES Contrato de servicios 18.000,00 €2010000560 02893297N 26/03/2015

FEDERACION DE MUJERES PROGRESISTAS . . .

ESCUELA PARA LA IGUALDAD Contrato de servicios 17.750,00 €2010000561 G78764966 27/03/2015

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL DRAGONES DE LAVAPIES

CAMPAMENTO S. SANTA INST. DEPORTIVA CASINO REINA Contrato de servicios 4.955,00 €2010000562 G87085478 27/03/2015

MUSARAÑAS ASOCIACION CULTURAL .CICLO ANIMACION A LA LECTURA "BIBLIOCLUB" Contrato de servicios 11.912,00 €2010000563 G19292192 27/03/2015

ZELO GESTIÓN DE PROYECTOS, SL .PROYECTO DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Contrato administrativo

especial18.000,00 €2010000574 B85391837 13/03/2015

MAINLA SA.REPARACION LAVADORA E.I. LA PALOMA.FEBRERO Contrato de servicios 54,45 €2010000584 A28904548 30/03/2015

MARIA LUISA MOLINA FERNANDEZ .FRUTAS Y VERDURAS EI LA PALOMA (CUESTA) FEBRERO Contrato de suministros 878,79 €2010000715 01494206B 30/03/2015

Página 42 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 43: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE ARGANZUELA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001202 Descripción:

ENTREGAS URBANAS SLSUMINISTRO DE PRENSA AÑO 2015 Contrato de suministros 12.364,75 €2020000037 B79836284 01/01/2015

EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.

COMISIÓN PART. INFANCIA Y ADOLESC.ARGANZ. AÑO 2015 Contrato administrativo especial

8.580,00 €2020000039 F83082610 01/01/2015

YOLCAR S.L. . . .TRANSP.AUTOCAR ACT. EDUC.ALUMNOS ARGANZUELA Contrato de servicios 16.000,00 €2020000040 B78406014 01/01/2015

IDRA SOCIOEDUCATIVO S.L.PREVENCION MDTE DEPORTE CC BEATA Mª ANA DE JESÚS Contrato administrativo

especial2.571,69 €2020000041 B82321803 01/01/2015

ELC LIMPIEZAS MANTENIMIENTO Y JARDINES SLU

COLOC Y MANTENIM REDES EN PISTAS ELEM BÁSICAS Contrato de servicios 1.500,00 €2020000042 B84719202 01/01/2015

QUIMICA DEL CENTRO S ASUM PROD QCOS PARA TTO AGUA DE PISCINAS INST DEPOR Contrato de suministros 21.778,79 €2020000043 A19002039 01/01/2015

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

ACTI INFANTI CC DTO ARGANZUELA 2015 Contrato administrativo especial

17.847,50 €2020000045 B81538456 03/02/2015

URKEL MULTIMEDIA SLORGA Y EXH PROYEC CINEMATROG CC CDI 2015 Contrato administrativo

especial14.229,60 €2020000046 B82061177 03/02/2015

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

SERV. GRALES APOYO CC DTO ARGANZUELA 2015 Contrato de servicios 17.500,00 €2020000047 B81538456 03/02/2015

CASTELLANO B-M,S.L.MONTAJE Y DESMONTAJE 10 EXPSC.SALA LONJA DIST.ARGA Contrato de servicios 19.360,00 €2020000107 B86609799 18/02/2015

AAKKIONEN, SLDISTRIB,REPART,COLOC.PUBL.ACTIV.CULT.Y DEPORT 2015 Contrato de servicios 21.778,79 €2020000108 B83649145 10/02/2015

HARTFORD, S.L. . . .ORGAZ.Y DESAR.FIESTA CARNAVAL Y CONCURSO DISFRACES Contrato administrativo

especial964,98 €2020000185 B59416479 04/02/2015

ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L

COORDINACIÓN SEGURIDAD EN OBRAS Contrato de servicios 19.929,00 €2020000188 B86831419 05/02/2015

Página 43 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 44: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE ARGANZUELA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001202 Descripción:

SUMITEC AQUA S.L.SERV.MANT.CONSERV.Y SUST.ROBOT LIMPIAFOND CDMUNIC. Contrato de servicios 11.325,60 €2020000189 B83207126 05/02/2015

MAGIRE SL .SERV.MANTEN. EN SALAS DEPORTIVAS EN CENT.DEP.MUNIC Contrato de servicios 12.456,71 €2020000191 B81207318 09/02/2015

YOLCAR S.L. . . .TRANSP.AUTOCAR EXCURS.SALIDAS CULT.-OCIO PERS MAYO Contrato de servicios 10.000,00 €2020000193 B78406014 18/02/2015

CASLI SA . . .REPARAC. FREGADOD CDI ARGANZUELA Contrato de servicios 212,54 €2020000194 A28002244 06/02/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .SUMINISTRO CONSUM. Y MANT. EQUIPO DC 252 AÑO 2015 Contrato de suministros 2.564,57 €2020000330 A28208601 05/03/2015

ART BOX COMUNICACION S.L.DISEÑO,MAQ.IMPRES.PUBL.ACTV.CULT.DISTRITO AÑO 2015 Contrato de servicios 12.826,00 €2020000343 B84485218 04/03/2015

FUNDACIÓN CRUZ BLANCAACCION INTEGRAL PARA LA OCUPACIÓN. AÑO 2015 Contrato administrativo

especial17.999,00 €2020000349 G91397570 03/03/2015

SUMITEC AQUA S.L.REPARACION ROBOT LIMPIAFONDOS CDM MARQUÉS SAMARANC Contrato de servicios 1.200,32 €2020000352 B83207126 04/03/2015

SUMITEC AQUA S.L.REPARACION ROBOT LIMPIAFONDOS CDM MARQUÉS SAMARANC Contrato de servicios 831,02 €2020000353 B83207126 04/03/2015

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL

ESCUELA URBANa CD INTEGRADO SSANTA Y VERANO 2015 Contrato administrativo especial

11.380,62 €2020000397 B82999129 11/03/2015

ASOC CULTURAL TEATRO REVOLUCIONARIO PARA EL EMPODERAMIENTO SOCIAL TRES SOCIAL

ACT ADOLESCENTES MD ESCOLAR-TEATRO FORO- 2015 Contrato administrativo especial

6.740,00 €2020000398 G86267549 11/03/2015

SERYNCO INGENIEROS,S.A. . . .ESTUDIO ELECTR. INST TEMP NAVE TERNERAS Contrato de servicios 4.850,00 €2020000433 A78938743 24/03/2015

PATIO DE LUCES PRODUCCIONES S.C.VI EDICIÓN SEMANA SANTA CORTOMETRAJE ARGANZ.2015 Contrato de servicios 21.477,50 €2020000544 J86039005 26/03/2015

Página 44 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 45: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE RETIRO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001203 Descripción:

A MANO CULTURA S.L.L. .EDUCACION SOCIAL COMISION PARTICIPACION INFANCIA Contrato de servicios 3.206,50 €2030000045 B37399888 01/01/2015

TATE ALAMOS S.L. CONCIERTOS .CONCIERTO DE REYES EN CASA DE VACAS 5 ENERO 2015 Contrato de servicios 4.499,99 €2030000046 B81371544 01/01/2015

DIRPUBLI S LSUSCRIPCION PRENSA DEPENDENCIAS DISTRITO AÑO 2015 Contrato privado 7.080,46 €2030000047 B86932860 01/01/2015

CONTSE, S.A.SUMINISTRO Y RECARGA BOTELLAS OXIGENO CDM DAOIZ Y Contrato de suministros 541,73 €2030000048 A28400273 01/01/2015

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.PROY ACCESO NUEVAS TECNOLOGIAS MAYORES Contrato de servicios 7.607,87 €2030000049 B80372253 14/01/2015

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRAS ACUERDO MARCO Contrato de servicios 6.000,00 €2030000232 B81427882 25/02/2015

JOSE LUIS SANCHEZ BAZ .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CENTROS DE MAYORES Contrato de suministros 969,82 €2030000243 51881549N 11/02/2015

ASTILLEROS VENTURI S.L.REPARACION EMBARCACIONES REMO CDM ESTANQUE RETIRO Contrato de servicios 18.690,91 €2030000434 B81663791 10/03/2015

SEACLEANER TRAWLER S.A.REPUESTOS EMBARCACION VIGILANCIA CDM ESTANQUE Contrato de suministros 798,60 €2030000436 A07477706 04/03/2015

G B 85 ORFEBRES S. L. .DOS PLACAS HOMENAJE DIA DE LA MUJER 9 MARZO 2015 Contrato de suministros 280,70 €2030000438 B86346376 02/03/2015

ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO CDM DAOIZ Y CHOPERA Contrato de suministros 9.919,16 €2030000565 B50301217 24/03/2015

FEDERACION MADRILEÑA DE REMOCURSO INICIACION REMO NIÑOS EN ESTANQUE DEL RETIRO Contrato de servicios 11.855,00 €2030000653 G78948452 27/03/2015

Página 45 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 46: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001204 Descripción:

ENTREGAS URBANAS SLSUM PRENSA ENERO A DIC 2014.DTO SAL Contrato de suministros 666,10 €2040000027 B79836284 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .SUM.CONSUM. EQUIPO DC252 DTO SAL AÑO 2014 Contrato de suministros 55,15 €2040000028 A28208601 01/01/2015 **

QUIMICA DEL CENTRO S ASUM HIPOCLORITO/SULF PISCINAS CDM MOSCARDO.D.SALAM Contrato de suministros 3.743,44 €2040000032 A19002039 01/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .SUM CONSUMIBLES B/N Y COLOR EQUIPO DC252 D.SAL 15 Contrato de suministros 800,00 €2040000033 A28208601 01/01/2015

DIRPUBLI S LSUMINISTRO PRENSA 2015 DISTRITO SALAMANCA Contrato de suministros 6.996,52 €2040000034 B86932860 01/01/2015

COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.SERVICIO CATERING CENTRO MAY GUINDALERA ENE-FEB 15 Contrato de servicios 2.380,00 €2040000035 B80232572 01/01/2015

FERRETERIA Y SUMINISTROS AMERICA, S.L. . .SUM ARTC FERRETERIA (COPIA LALVES) FEB 15 DTO SALA Contrato de suministros 8,00 €2040000250 B81596421 19/02/2015

MARIA PILAR UGUINA ZAMORANO .SUM PDTOS FARMAC Y MAT SANIT CDM GIM MOSCARD ENE15 Contrato de suministros 990,70 €2040000258 02506634W 20/02/2015

AEMA SPORTING GOODS, SLSUM MAT DEPORTIVO CDM GIM MOSCARDO. DTO SALAMANCA Contrato de suministros 616,25 €2040000259 B82946971 25/02/2015

MAXPORT S ASUM MAT DEPORTIVO CDM GIM MOSCARDO. D.SALAM.FEB 15 Contrato de suministros 1.258,82 €2040000260 A78442597 25/02/2015

MOYPE SPORT, S.A. . . .SUM MAT DEPORTIVO CDM GIM MOSCARDO. D.SALAMANCA Contrato de suministros 1.739,40 €2040000261 A78111549 25/02/2015

COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.GEST Sº COMIDA C.MAYORES GUINDALERA MARZO 15.D.SAL Contrato de servicios 870,40 €2040000271 B80232572 23/02/2015

PROYECTO AQELA . . .Sº ATENC/PREVENC.SITUAC.RIESGO EXCLUS.SOC.ADULTOS Contrato de servicios 17.941,60 €2040000285 G81668170 05/03/2015

EL CORTE INGLES SA .SUM ENMARC 2 RETRATOS S.M. REY FELIPE VI DTO SALAM Contrato de suministros 186,00 €2040000359 A28017895 25/02/2015

Página 46 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE SALAMANCA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001204 Descripción:

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM TONER EPSON AL-M300 DN DTO SALAM 2015 Contrato de suministros 641,30 €2040000371 B28475002 06/03/2015

COPREDIJE, S.A. . . .Sº ASIST TEC COORD SEG Y SALUD OBRAS D SALAMA 15 Contrato de servicios 6.702,20 €2040000396 A82003815 09/03/2015

APRICOT INGENIERIA SL .Sº IREDAC PROYECT/ASIST TEC OBR CALEFAC GIM MOSCAR Contrato de servicios 8.228,00 €2040000403 B86815008 05/03/2015

I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA .SUM MAT INFORM CDM GIMNASIO MOSCARDO FEB 15 Contrato de suministros 98,01 €2040000407 A80415433 11/03/2015

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUM TONER NEGRO EPSON WORK FORCE M300 SALAM 15 Contrato de suministros 801,63 €2040000459 B28475002 23/03/2015

Página 47 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001205 Descripción:

ENTREGAS URBANAS SLPrensa diaria Oficinas y Ctros. Mayores Dto. 2014 Contrato de suministros 688,60 €2050000025 B79836284 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .Fotocopiadora color 2014 Contrato de servicios 63,13 €2050000026 A28208601 01/01/2015 **

SETEMAQ 101 SLRenting fregadora CDM Pradillo 2014 Contrato de suministros 249,98 €2050000027 B62720610 01/01/2015 **

DUO COLECTIVIDADES S.L. . . .Ampl.horario desayunos CP Ramiro de Maeztu 2014/15 Contrato administrativo

especial6.690,28 €2050000029 B82372293 01/01/2015 **

ARAMARK. SERVICIOS DE CATERING SLAmpliación horario desayunos CEIP Pintor Rosales Contrato administrativo

especial5.514,33 €2050000030 B60359726 01/01/2015 **

CHORPOS S.L .Transporte, traslado y rep. mobiliario Dto.2014-15 Contrato de servicios 5.988,89 €2050000031 B79128906 01/01/2015 **

CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA Y FAMILIA, S.L. . .

Proyecto alumn.con dif.aprend.-3 nov.14/ 31 may.15 Contrato administrativo especial

9.474,30 €2050000033 B81064933 01/01/2015 **

QUIMICA DEL CENTRO S ATratamiento agua de la piscina CDM Pradillo-2015 Contrato de suministros 5.209,16 €2050000044 A19002039 01/01/2015

TALLERES LUGA, S.L.Arrendamiento de robot limpiaf.CDM Pradillo-2015 Contrato de suministros 6.594,61 €2050000045 B80199607 01/01/2015

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

Manten. y repar.máquinas sal.m. CDM Pradillo.2015 Contrato de servicios 13.600,00 €2050000046 B83658518 01/01/2015

I2A PROYECTOS INFORMATICOS SA .Suministro cint. y kits impres.CDM Pradillo 2015 Contrato de suministros 3.950,65 €2050000047 A80415433 01/01/2015

CULTURAL ACTEX SL .Colocación redes en pistas elementales. 2015 Contrato de servicios 9.172,16 €2050000048 B81829996 01/01/2015

SETEMAQ 101 SLAlquiler limpiadora para CDM Pradillo 2015 Contrato de suministros 2.750,00 €2050000049 B62720610 01/01/2015

Página 48 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001205 Descripción:

VACANEGRA SLProd. cárnicos ecol. EI El Sol 1 en.-22 dic. 2015 Contrato de suministros 5.933,40 €2050000050 B86636156 01/01/2015

LA ACEITERA DE LA ABUELA SLAceite oliva ecológico EI El Sol 1 ene-22 dic.2015 Contrato de suministros 4.404,40 €2050000051 B85226009 01/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .Mantenimiento fotocopiadora color enero a dic.2015 Contrato de servicios 636,87 €2050000053 A28208601 01/01/2015

RAUL BUJEDA MARTIN .Suministro de frutas y verduras El Sol. Enero 2015 Contrato de suministros 1.246,54 €2050000054 02239334P 01/01/2015

DIRPUBLI S LPrensa Jta.Dto y Ctros.Mayores 1 ene.-30 jun. 2015 Contrato de suministros 4.191,25 €2050000055 B86932860 01/01/2015

RAUL BUJEDA MARTIN .Adquisición de frutas y verd.-e.i.El Sol. Febrero Contrato de suministros 1.182,38 €2050000102 02239334P 04/02/2015

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SASuscripción al fichero de altos cargos 2015 Contrato privado 322,12 €2050000103 A78111481 05/02/2015

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.Trabajos coord.segur.y salud obras Distrito 2015 Contrato de servicios 5.708,98 €2050000242 B81427882 12/03/2015

MAINLA SA.Reparación lavadora de la E.I. El Sol Contrato de servicios 54,45 €2050000258 A28904548 17/02/2015

MAINLA SA.Reparación lavavajillas E.I. El Sol. Contrato de servicios 260,15 €2050000271 A28904548 20/02/2015

MOBILIAR S.L.Suministro de banderas para la JMD Contrato de suministros 1.164,12 €2050000277 B78118106 19/02/2015

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

Suministro material informático no homologado Contrato de suministros 2.554,55 €2050000304 B28475002 25/02/2015

RAUL BUJEDA MARTIN .Frutas y verduras ecológicas E.I. El Sol. Marzo Contrato de suministros 1.328,86 €2050000305 02239334P 04/03/2015

OFIPAPEL CENTER, SLFundas identificadoras y pinzas extensibles Contrato de suministros 254,10 €2050000310 B82560947 03/03/2015

Página 49 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CHAMARTÍN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001205 Descripción:

ROYAL PACK PRODUCTOS DE SEGURIDAD S.L.

Suministro de sacos de muestras, uso de Dpto.S.San Contrato de suministros 167,59 €2050000416 B86445764 11/03/2015

TROFESPORT, S.L.Trofeos deportivos Contrato de suministros 1.163,78 €2050000448 B81336760 18/03/2015

Página 50 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE TETUÁN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001206 Descripción:

ASOC DUAL Y ASOC LAKOMA MADRID UTE4871-14 PROY.ALOJ. PERS. SITUC. EXCLUSIÓN SOCIAL Contrato administrativo

especial6.600,00 €2060000047 U86917044 01/01/2015 **

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL SALVATORE4683-14 JDM TET.-15 APERTURA CAMPOS DPTS TRF PRIMA Contrato administrativo

especial4.996,00 €2060000063 G82157389 01/01/2015

QUIMICA DEL CENTRO S A5498/14 QUICESA SUM.PROD.QUIM.PVICT&T.ORO.2015 Contrato de suministros 8.950,37 €2060000064 A19002039 01/01/2015

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L6117-14 FIESTAS DE REYES Contrato administrativo

especial9.900,00 €2060000066 B81590606 01/01/2015

MOYPE SPORT, S.A. . . .6028-14 SUMINISTRO MAT.DPTVIO TORO Y PV TET.2015 Contrato de suministros 10.000,00 €2060000067 A78111549 01/01/2015

INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.

5298-14 RECPR.Y TRT.DIFTDS APREND 12-1/18-12-15TET Contrato administrativo especial

13.970,00 €2060000068 B86965936 01/01/2015

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .5813-14SONOR.YGRBCIÓNACTOS INSTIT.TET.1.1/20.12.15 Contrato de servicios 7.000,00 €2060000071 50158538T 01/01/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .6410-14SUSCRP 4MUNDO-5MARCA 2015 Contrato de suministros 2.971,97 €2060000074 A82779919 01/01/2015

DIARIO AS; S.L. . . .6411-14 SUSCRIPCIÓN 2015 1 EJEMPLAR AS (TETUAN) Contrato de suministros 362,00 €2060000075 B81511834 01/01/2015

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A6412-14 SUSCRIPCIÓN 2015 4 EJEMPLAR RAZONTETUAN) Contrato de suministros 1.636,32 €2060000076 A82031329 01/01/2015

DIARIO ABC, S.L.6409-14 ABC 6 EJEMPLARES 2015 JMDTETUAN Contrato de suministros 2.344,18 €2060000077 B82824194 01/01/2015

EDICIONES EL PAIS SL .6408-14 EL PAIS SUSCRIPCIÓN 2015 Contrato de suministros 1.520,00 €2060000078 B85635910 01/01/2015

OXIPHARMA SL5917-14 ALQUILER Y RECARGAS BOT OXG.BOTK,IIDD TETU Contrato de suministros 239,84 €2060000081 B26249755 01/01/2015

Página 51 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE TETUÁN

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001206 Descripción:

ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L

221/15 TRAB.COORD. SEGURIDAD Y SALUD D.TETUÁN-15 Contrato de servicios 1.749,15 €2060000203 B86831419 30/01/2015

HERMANOS BRAVO VAZQUEZ; S.L. . . .184/15 TRANSPORTE ACTIV.EDUC. TETUÁN 2015 Contrato administrativo

especial15.000,00 €2060000207 B78163987 04/02/2015

PABLO VELASCO HERNANDEZ .386/15 TRAB.INSP.TECNICA. EDIF.MUNICIPALES TET-15 Contrato de servicios 992,20 €2060000213 52989321N 20/02/2015

EDUCANDO NATURALEZA Y CULTURA S. COOP.MAD.

187/15 EDUCANDO SERV.DINAMIZACION - COPIA Contrato administrativo especial

8.514,00 €2060000263 F83082610 17/02/2015

ACTIVIDADES DE EDUCACION, CULTURA Y OCIO SLL

982/15 CURSOS COCINA C.C. ÚRCULO Contrato administrativo especial

21.008,12 €2060000369 B82999129 02/03/2015

ASOCIACION LAKOMA MADRID .1023/15 EDICION 2.500 EJ.GUIA RECURSOS MUJER TET Contrato de servicios 5.000,00 €2060000371 G79075040 02/03/2015

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .639/15 ADQ.SISTEM.CONFERENCIAS SALA J.FRANCES Contrato de suministros 2.982,65 €2060000454 50158538T 12/03/2015

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S L1062/15 EXCURS.SOCIOCULT.MAYORES TETUAN 2015 Contrato administrativo

especial18.260,00 €2060000455 B81590606 12/03/2015

AGENCIA EVENTOS ESPECIALES SIGLO XXI1532/15 EDIC.1000 EJEMP.TET.LO HACEMOS TODOS 09-15 Contrato de servicios 3.993,00 €2060000456 B86191335 12/03/2015

RENE CARRIO CRUZ .605/15 ADQUIS.GRUA PISCINA I.D.T.ORO Contrato de suministros 4.466,00 €2060000471 43441950X 13/03/2015

ESPERANZA ORTEGA PINAR .1458/15 ADQUIS.MAT.FERRETERÍA II.DD.T.ORO P.VICT. Contrato de suministros 3.000,00 €2060000472 00720781F 13/03/2015

ESTUDIOS PROMOCIONES Y NOVEDADES S.L. . .

851/15 SUMIN.200 EJEMP. EL NO DE MADRID/TET. Contrato de suministros 3.598,40 €2060000498 B78388485 18/03/2015

Página 52 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CHAMBERÍ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001207 Descripción:

ENTREGAS URBANAS SLSUMINISTRO PRENSA 2014 Contrato de suministros 732,45 €2070000032 B79836284 01/01/2015 **

HARTFORD, S.L. . . .MONTAJE ESCENA NATIVIDAD TEMPLETE PZA CHAMBERI Contrato de servicios 910,11 €2070000037 B59416479 01/01/2015 **

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCION "LA RAZON" PARA CONCEJALIA Contrato privado 253,82 €2070000044 A82031329 01/01/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCION "EL MUNDO" CONCEJALIA Y C.M.DISTRITO Contrato privado 3.036,84 €2070000045 A82779919 01/01/2015

DIARIO AS; S.L. . . .SUSCRIPCION PERIODICO"EL AS" C.MAYORES DISTRITO Contrato privado 724,00 €2070000046 B81511834 01/01/2015

DIARIO ABC, S.L.SUSCRIPCION "ABC" CONCEJALIA Y C.M DISTRITO Contrato privado 2.578,91 €2070000047 B82824194 01/01/2015

EDICIONES EL PAIS SL .SUSCRIPCION "EL PAIS" CONCEJALIA Y C.MAY.DISTRITO Contrato privado 1.780,00 €2070000048 B85635910 01/01/2015

Página 53 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001208 Descripción:

ENTREGAS URBANAS SLADQ. PRENSA DIARIA JUNTA Y CENTROS MAYORES DISTRIT Contrato de suministros 1.157,70 €2080000028 B79836284 01/01/2015 **

AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS

POLIZA DE SEGURO OBRAS C.CULTUR. EXPOSIC.2015 Contrato privado 1.003,12 €2080000052 A28109247 01/01/2015

ENTREGAS URBANAS SLADQ. PRENSA DIARIA SEDE JUNTA Y C.MAYORES Contrato de suministros 11.677,40 €2080000054 B79836284 01/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .SERV. MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DC252 - 2015 Contrato de servicios 1.099,89 €2080000055 A28208601 01/01/2015

JAVIER PARRA MONTAÑES .SERVICIO ATENCIÓN PSICOLÓGICA C. GENERALISTA Contrato administrativo

especial17.512,00 €2080000056 03887257G 01/01/2015

INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE MADRID IVIMAARREND. LOCALES SITOS AVD. PADRE CIPRIANO, 11 2015 Contrato privado 130,92 €2080000141 Q2840001H 22/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .GTO DEB.C. DICIEMBRE - COPIAS FOTOCOPIADORA DC252 Contrato de servicios 17,38 €2080000144 A28208601 06/02/2015

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL MOLINS DEL REY 3

COMUNIDAD PROP. Y GTOS LOCAL A MOLINS DEL REY, 3 Contrato privado 502,44 €2080000145 H79852885 28/01/2015

SEGIPSA, SOCIEDAD ESTATAL DE GESTION INMOBILIARIA DE PATRIMONIO SA .

COMUNIDAD PROP. PZA. CAUDILLO, 2 BJO B Contrato privado 464,40 €2080000146 A28464725 28/01/2015

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CL FUENTECHICA 23

COMUNIDAD PROP. AGUA Y GTOS FUENTECHICA, 23 B Contrato privado 1.350,26 €2080000147 H79671376 28/01/2015

TRITOMA S LORG. Y DES. ACT. OCIO CULTURAL Y DEP. Bº VIGEN BEG Contrato administrativo

especial12.228,72 €2080000160 B78342615 29/01/2015

MANUEL HUERTAS FERNANDEZ .REPARACION Y MANTENIMIENTO ELECT. CM Y C.DIA Contrato de servicios 10.000,00 €2080000176 01821348R 05/02/2015

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SASUSCRIPCIÓN ANUAL FICESA, OFICINA DISTRITO Contrato privado 388,94 €2080000289 A78111481 06/02/2015

Página 54 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 55: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001208 Descripción:

CESAR MANTECON SILVA .SUMINISTRO MATERIAL SANITARIO CDM. Contrato de suministros 10.000,00 €2080000295 00674408W 05/02/2015

LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L. .DISEÑO Y DESARR. 3 CURSOS MONOGR. HISTORIA MADRID Contrato administrativo

especial8.615,20 €2080000298 B84197235 05/02/2015

COMUNIDAD PROPIETARIOS MOLINS DEL R EY 1 . .

CUOTAS COM. PROP., AGUA Y GTOS. MOLINS REY, 1 A-B Contrato privado 1.008,00 €2080000304 H79135786 05/02/2015

COMUNIDAD PROPIETARIOS PLAZA CAUDILLO 1 Y 2 MIRA EL RIO 2 CARBONEROS SN

COMUN. PROP. PZA CAUDILLO, 1 Y 2, MIRA R. Y CARBON Contrato privado 2.257,20 €2080000305 H84248202 05/02/2015

AJEDREZ CAPABLANCA, S.L. .ORGAN. Y DESAR. ESCUELA AJEDREZ Y TORNEO AJEDREZ Contrato de servicios 11.028,60 €2080000306 B84673334 11/02/2015

COMUNIDAD PROPIETARIOS FUENTECHICA 25 . .

CUOTAS COM. PROP., AGUA Y GTOS. FUENTECHICA, 25 Contrato privado 2.073,72 €2080000335 H79788287 11/02/2015

JUNTA ADMINISTRACION AVDA. PADRE CI PRIANO, 11 . .

COMUN. PROP., AGUA Y GTOS. LOCAL PADRE CIPRIANO 11 Contrato privado 700,00 €2080000336 H82102203 11/02/2015

AON GIL Y CARVAJAL SA CORREDURIA DE SEGUROS

PRIMA SEGURO VEHICULO IND. DUMPER CDM V. BOSQUE Contrato privado 322,13 €2080000338 A28109247 12/02/2015

ENTORNO PRODUCCIONES Y ESTUDIOS AMBIENTALES, S.L. . .

ORG. Y DESAR. ACTIVIDADES MEDIOA. PLAN BARRIO 2015 Contrato administrativo especial

7.573,39 €2080000350 B80136740 04/03/2015

ANDRES COLMENAREJO PEREZ .SUMINISTRO TROFEOS, MEDALLAS, DIVERSO MAT. DEPOR. Contrato de suministros 4.000,00 €2080000351 02891776D 18/02/2015

MOYPE SPORT, S.A. . . .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO C.D.MUNICIPALES Contrato de suministros 21.000,00 €2080000352 A78111549 18/02/2015

FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA C.D. MUNICIPALES Contrato de suministros 7.000,00 €2080000353 A28093300 18/02/2015

ALMACENES GLOFER SASUMINISTRO DE PERCHAS CDM DISTRITO Contrato de suministros 6.001,60 €2080000387 A78445749 26/02/2015

Página 55 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 56: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001208 Descripción:

PATRIMONIO NACIONAL .RENTA CESIÓN PARCELA CEMENTERIO EL PARDO 2015 Contrato privado 0,18 €2080000448 S2801002C 03/03/2015

ROJO 4 SA . . .SUMINISTRO MATERIAL CONMEMORATIVO ACT. CULTURALES Contrato de suministros 5.000,00 €2080000626 A78964327 10/03/2015

CORZON S.L. . . .MONT. DESM., TRASL. ACOND. Y MANT. EXPOSIC. CC VAG Contrato de servicios 17.787,00 €2080000673 B80024672 12/03/2015

Página 56 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 57: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

CANDELITATERAPIA A DOMICILIO PARA MAYORES DE 65 AÑOS Contrato administrativo

especial5.140,00 €2090000032 G80586696 01/01/2015 **

INSTITUTO SAFMAN PARA LA FORMACION LA INTERVENCION S.L.

SERV.RECUP.TRATAMIENTO DIFICULTADES APRENDIZAJE Contrato administrativo especial

13.103,64 €2090000151 B86965936 12/02/2015

ROMBOTRES ARQUITECTURA E INGENIERIA S L

SERV.ASISTENCIA Y COORDINACION DE SEGURIDAD EN OBR Contrato de servicios 2.550,97 €2090000154 B86831419 10/02/2015

EDICIONES EL PAIS SL .DIARIO EL PAIS CT.SERV.SOC.D.VILLAC.M.INF.D.JUAN,M Contrato de suministros 1.846,42 €2090000235 B85635910 12/02/2015

CDI HARD & SOFT S.L.WALKIES TALKIES CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 828,85 €2090000283 B81526501 19/02/2015

CDI HARD & SOFT S.L.REPARACION EQUIPO MUSICA DEL CDM ALFREDO GOYENECH Contrato de servicios 332,76 €2090000284 B81526501 17/02/2015

ALPADI SAPIZARRA CON RUEDAS PARA EL CDM ALFREDO GOYENECHE Contrato de suministros 189,01 €2090000308 A28706091 20/02/2015

FERRETERIA IBERMADRID SA . . .PEGATINAS DE VINILO CON IMPRESION DIGITAL CDM C.CA Contrato de suministros 434,80 €2090000309 A80887201 20/02/2015

MAGIRE SL .MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS SALAS MUSCULACION Contrato de servicios 17.268,52 €2090000310 B81207318 10/03/2015

FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .TARJETONES PARA INVITACIONES OBRA TEATRO "LA GITAN Contrato de servicios 59,53 €2090000320 B80043698 19/02/2015

TEATRO DE CAMARA CERVANTESPRODUCCION,REALIZACION Y MONTAJE REPRESENTACIONES Contrato de servicios 17.504,00 €2090000321 G85698827 19/02/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.CONSUMIBLES IMPRESORA AL-M300 CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 644,75 €2090000329 A78557808 24/02/2015

INDUSTRIAS ASENGA, S. A. . . .ADQUISICIÓN 2 PLOTTER PARA DPTO. SERVICIOS TECNICO Contrato de suministros 130,92 €2090000462 A28048825 09/03/2015

Página 57 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 58: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

MARIA DEL MAR MACHADO MORAN .PARTICIPACION SOLISTA EN EL ROL REINA DE LA NOCHE Contrato privado 765,81 €2090000463 80079800X 06/03/2015

CDI HARD & SOFT S.L.MICROFONOS CDM ALFREDO GOYENECHE Contrato de suministros 217,80 €2090000466 B81526501 16/03/2015

EMMANUEL GASTON FARALDO .PARTICIPACION COMO SOLISTA EN ROL DE MOMOSTATOS Contrato privado 765,81 €2090000482 Y3746457R 11/03/2015

FERRETERIA IBERMADRID SA . . .ALFOMBRILLAS Y FELPUDOS CDM CASA DE CAMPO Contrato de suministros 260,15 €2090000501 A80887201 12/03/2015

FIRMA AMBU S.L. . . .SUMINISTRO DE ELCTRODOS PARA EL CDM JOSE Mª CAGIGA Contrato de suministros 974,05 €2090000503 B81040149 12/03/2015

PABLO REVENGA SANZ .FOTOGRAFIA Y MAQUETACION INVITACION Y PROGRAMA Contrato de servicios 423,50 €2090000517 50320105S 12/03/2015

MAROYPI SLARTICULOS Y PRODUCTOS PARA TRATAMIENTO DE PAREDES Contrato de suministros 732,42 €2090000524 B81402760 20/03/2015

CESAR AUGUSTO ARRIETA SALAZAR .PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL DE TAMINO Contrato privado 765,81 €2090000541 Y2642935L 20/03/2015

MARIA VANESA SAENZ ARCONADA .PARTICIPACION COMO SOLISTA CON EL ROL DE PAPAGENA Contrato privado 689,24 €2090000542 72082239D 20/03/2015

MARCO ANTONIO ORDOVAS GUILLEN .PART.CORO FLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 490,10 €2090000543 73012504Q 20/03/2015

GUILLERMO MARTIN NAVARRO .CANT.CORO FLAUTA MAGICA DIAS 21-22-28 FEB./4 MARZO Contrato privado 490,10 €2090000544 78566521Q 20/03/2015

DEBORA TEICHER ROSENBLATT .PART.CORO FLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 490,10 €2090000545 Y3055114S 20/03/2015

FRANCISCO JAVIER CHECA GARCIA .PART.CORO FLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 490,10 €2090000546 74906416Q 20/03/2015

YVAN LEONARDO DAMAS CRESPO .PART.CORO FLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 490,10 €2090000548 Y1277023P 20/03/2015

Página 58 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 59: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

JUAN PILLADO ABUJETA .MIEMBRO DEL CORO OPERA LA FLAUTA MAGICA Contrato privado 490,10 €2090000549 53444609S 20/03/2015

ALVARO RODRIGUEZ DE LA RUBIA YUSTE .FIGURANTE Y ASISTENTE DIRECCION OPERA FLAUTA MAGIC Contrato privado 1.409,07 €2090000550 72984041G 20/03/2015

NOELIA DEL RIO CORVILLON .MIEMBRO DEL CORO OPERA LA FLAUTA MAGICA Contrato privado 490,10 €2090000551 53561061H 20/03/2015

MARIA CLARA SELLANPARTICIPACION MIEMBRO DEL CORO OPERA LA FLAUTA MAG Contrato privado 490,10 €2090000552 Y3746610Q 20/03/2015

AUREA DONATE CORRAL .PARTICIPACION MIEMBRO DE ORQUESTA (TROMPA 1) Contrato privado 1.225,29 €2090000554 05696963R 20/03/2015

ADOLFO GARCÉS SAURI .PARTICIPACION MIEMBRO DE ORQUESTA (CLARINETE) Contrato privado 1.225,29 €2090000555 02544100R 20/03/2015

RAFAEL ALBIÑANA MORAL .MIEMBRO ORQUESTA(TROMPA) EN LA OPERA LA FLAUTA Contrato privado 1.225,29 €2090000556 20446885T 20/03/2015

OSCAR SANFELIX TEROL .PATICIPACION COMO MIEMBRO DE ORQUESTA (TROMBON) Contrato privado 1.225,29 €2090000557 20429913W 20/03/2015

JOSE RICARDO GRAU MARTI .PART. OBOE LAFLAUTA MAGICA 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 1.225,29 €2090000558 73943944W 20/03/2015

ANA ESTEFANÍA RODRIGUEZ MORAN .PART. FLAU.TRAV. FLAUTA M. 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 1.225,29 €2090000559 70894591N 20/03/2015

SUSANA OCHOA REDONDO .PART. CONTRABAJ. FLAUTA M. 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 1.225,29 €2090000560 01177499Z 20/03/2015

IRIS MARIA JUGO NUÑEZ HOYO .PART. VIOLONCEL. FLAUTA M. 21-22-28 FEB. Y 4 MARZO Contrato privado 1.225,29 €2090000561 70873892J 20/03/2015

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA IMPRESORAS CDM DISTRIT Contrato de suministros 423,07 €2090000565 B28475002 24/03/2015

FERTILIZANTES MARTIN, S.A. . . .SUM. MANTILLO,TIERRA VEGETAL,SEMILLA PARA CDM DIS Contrato de suministros 5.363,81 €2090000566 A78580446 20/03/2015

Página 59 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 60: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

ASTILLEROS VENTURI S.L.REPARACION MOTOR FUERABORDA CDM CASA CAMPO Contrato de servicios 474,34 €2090000567 B81663791 20/03/2015

MAROYPI SLSUMINISTRO UTILES PARA PINTAR CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 3.412,93 €2090000568 B81402760 20/03/2015

PATRICIA CASTRO RECUERO .PARTICIPACION COMO SOLISTA ROL NIÑO 1 OPERA LA FLA Contrato privado 1.102,79 €2090000572 70426518N 20/03/2015

MARA NAVARRO GUTIERREZ .PARTICIPACION COMO FIGURANTE EN LA OPERA LA FLAUTA Contrato privado 370,65 €2090000573 75766545Z 20/03/2015

DANIEL RIVAS PACHECO .PARTICIPACION COMO FIGURANTE EN LA OPERA LA FLAUTA Contrato privado 490,10 €2090000574 71287305R 20/03/2015

RAUL GALINDO SANZ .PARTICIPACION COMO MIEMBRO ORQUESTA (VIOLIN 1) Contrato privado 1.225,29 €2090000575 50103776R 20/03/2015

CARLOS GALLIFA GIL .PARTICIPACION COMO MIEMBREO ORQUESTA (VIOLIN 1) Contrato privado 1.225,29 €2090000576 02612257D 20/03/2015

NAILIA SAVROVA .PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA (VIOLIN 1) Contrato privado 1.225,29 €2090000577 X4121112H 20/03/2015

ANNALISA BOLOGNINO .PARTICIPACION MIEMBRO DE LA ORQUESTA VIOLIN 2 Contrato privado 1.225,29 €2090000578 X8913752X 20/03/2015

ABELARDO MARTÍN RUIZ .PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA (VIOLIN 2) Contrato privado 1.225,29 €2090000579 51995348F 20/03/2015

SERGEY SAVROVPARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA (VIOLA) OPERA LA FL Contrato privado 1.225,29 €2090000580 X6807058R 20/03/2015

ALEJANDRA MARIA ACUÑA MANRIQUE .SOLISTA ROL NIÑO FLAUTA M. 21-22-28 FEB Y 4 MARZO Contrato privado 1.102,79 €2090000585 Y3688728W 24/03/2015

BLANCA MARIA VALIDO MONTENEGRO .PARTICIPACION SOLISTA ROL DAMA 2 OPERA FLAUTA MAGI Contrato privado 765,81 €2090000586 78524883P 24/03/2015

BEATRIZ OLEAGA BALLESTER .PARTICIPACION SOLISTA ROL DAMA 3 OPERA FLAUTA MAGI Contrato privado 765,81 €2090000587 05301112A 24/03/2015

Página 60 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 61: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

LAIA PRAT GIBERT .PARTICIPACION SOLISTA ROL DE DAMA 1 OPERA LA FLAUT Contrato privado 765,81 €2090000588 47172576J 24/03/2015

NANCY CATALINA RODRIGUEZ GARNICAPARTICIPACION SOLISTA ROL DE DAMA 1 OPERA LA FLAUT Contrato privado 765,81 €2090000589 Y1453445C 24/03/2015

VIRGINIA LORENA WAGNER .PARTICIPACION SOLISTA ROL DE DAMA 2 OPERA LA FLAUT Contrato privado 765,81 €2090000590 X4811587X 24/03/2015

ALBERTO CAMON BOTELLA .PARTICIPACION SOLISTA ROL SACERDOTE 2 OPERA FLAUTA Contrato privado 1.102,79 €2090000592 53646814G 24/03/2015

JUAN DAVID GONZALEZ SANCHEZ .PARTICIPACION SOLISTA ROL PAPGENO OPERA FLAUTA MAG Contrato privado 765,81 €2090000593 Y2033495X 24/03/2015

GERMAN ADOLFO CRUZ DIAZPARTICIPACION SOLISTA ROL DE SPRECHER OPERA LA FLA Contrato privado 1.378,48 €2090000599 Y3814333G 24/03/2015

BEGOÑA ALVAREZ FERNANDEZ .PARTICIPACION MIEMBRO CORO OPERA FLAUTA MAGICA Contrato privado 490,10 €2090000603 53525612N 24/03/2015

ALBERTO HERNANDEZ DE FRUTOS .PARTICIPACION INTERPRETE CICLO MUSICA CLASICA TOTA Contrato privado 605,00 €2090000608 70071372D 24/03/2015

ALAIN ALBERTO DAMAS CRESPO .PARTICIPACION SOLISTA ROL TAMINO OPERA FLAUTA MAGI Contrato privado 765,81 €2090000609 51189853H 24/03/2015

ANDREINA WILLIAMS ARAUJO .PARTICIPACION SOLISTA ROL PAMINA OPERA FLAUTA MAGI Contrato privado 765,81 €2090000610 51748881P 24/03/2015

WEIMAR MUSIC SLPARTICIPACION DE MARCELINO LOPEZ REDONDO COMO INTE Contrato privado 605,00 €2090000679 B83396614 24/03/2015

CLINIBAX S.L.PRODUCTOS PARA LA CURA Y REANIMACION PARA LOS Contrato de suministros 3.941,12 €2090000691 B80163751 24/03/2015

CENTRO DE JARDINERIA PRADILLO SL .PLANTAS PARA LOS CDM DEL DISTRITO Contrato de suministros 3.171,64 €2090000692 B83183137 24/03/2015

DANIEL LOPEZ CALVO .PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA VIOLIN 2 OPERA FLAU Contrato privado 1.225,29 €2090000693 09034101T 24/03/2015

Página 61 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 62: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001209 Descripción:

MONICA BRAGA RUIZ .PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA TROMPETA OPERA Contrato privado 1.225,29 €2090000694 76959647Z 24/03/2015

URANIA ANDREA BRICEÑO LIZAMA .PARTICIPACION FIGURANTE OPERA FLAUTA MAGICA Contrato privado 370,65 €2090000695 Y3761313E 24/03/2015

JOSE MIGUEL RUIZ GOMEZ .PARTICIPACION MIEMBRO ORQUESTA OPERA LA FLAUTA Contrato privado 1.225,29 €2090000696 73569416Y 24/03/2015

Página 62 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 63: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001210 Descripción:

FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L. . . .SUMINISTRO Y MANT.WC QUIMICOS MERCADILLA AV.G.FANJ Contrato de suministros 605,00 €2100000044 B23440761 01/01/2015 **

MOTHANA SALIM HATTA .ATENCION BARRA COMEDOR MAY. C.MAYORES C. MEJICO Contrato administrativo

especial8.347,50 €2100000048 52019042B 01/01/2015 **

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S A11 SUSCRIPCIONES PERIODICO LA RAZON D.LATINA Contrato privado 4.499,88 €2100000055 A82031329 01/01/2015

DIARIO AS; S.L. . . .5 SUSCRIPCIONES DIARIO AS PARA D.LATINA Contrato privado 905,00 €2100000056 B81511834 01/01/2015

INICIATIVAS TEATRALES, S.L. . . .ORGAN.,COORD. Y EJE.GALA ESPECIAL AÑO NUEVO 2015 Contrato administrativo

especial20.328,00 €2100000059 B81852816 01/01/2015

FERIALES Y SANEAMIENTOS S.L. . . .WC QUIMICOS PARA MERCADILLO AV. GRAL. FANJUL 2015 Contrato de suministros 6.366,72 €2100000061 B23440761 01/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE COLOR Contrato de servicios 4.334,07 €2100000062 A28208601 01/01/2015

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .V CONCURSO LITERARIO RELATO CORTO BEATRIZ GALINDO Contrato administrativo

especial10.877,90 €2100000063 B80345721 01/01/2015

MOTHANA SALIM HATTA .AT. BARRA COMEDORES DE MAYORES CAMPAMENTO Y LUCERO Contrato administrativo

especial16.400,00 €2100000064 52019042B 01/01/2015

EDICIONES EL PAIS SL .13 SUSCRIPCIONES PERIÓDICO EL PAIS Contrato de suministros 4.940,00 €2100000065 B85635910 01/01/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIONES PERIODICO EL MUNDO Contrato de suministros 4.947,09 €2100000066 A82779919 01/01/2015

DIARIO ABC, S.L.10 SUSCRIPCIONES PERIODICO "ABC" Contrato de suministros 4.242,16 €2100000067 B82824194 01/01/2015

ACCESS TIME SLEQUIPOS CONTROL HORARIO CDM OLIVI ,CAPRICH ALUCHE Contrato de suministros 614,20 €2100000068 B66187733 01/01/2015

Página 63 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 64: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001210 Descripción:

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .PROGRAMA EXTRAORDINARIO NOCHE DE REYES 2015 Contrato administrativo

especial21.356,50 €2100000069 50158538T 01/01/2015

ESPACIOS VR, S.L.SUMINISTRO MATERIAL MANIPULATIVO TALLERES INTEGRAC Contrato de suministros 996,01 €2100000124 B80707003 20/01/2015

ASOC IACION NAZARETPROY. PREVENCION ABSENTISMO Bº CAÑO ROTO 2015 Contrato administrativo

especial14.876,04 €2100000538 G79476297 20/02/2015

INSTITUTO ANTAE SL .PROY.MEDIACION ESCOLAR Y FAMILIAR EN CAÑO ROTO Contrato de servicios 12.300,00 €2100000539 B83780031 20/02/2015

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES INFORMÁTICOs Contrato de suministros 732,41 €2100000606 B28475002 12/02/2015

ASOCIACION SALUD Y AYUDA MUTUAINT. GRUPAL PARA PROMOVER AYUDA MUTUA ENTRE MAYORE Contrato administrativo

especial16.884,00 €2100000660 G79978482 02/03/2015

COLECTIVIDADES BEDMAR, S.L.COMIDAS DIARIAS PARA PERSONAS RIESGO EXCLUSION SOC Contrato administrativo

especial16.494,50 €2100000661 B80232572 11/03/2015

ASOC IACION NAZARETACOMP.SOCIAL A USUARIOS DE C.S.S. CON INDICA.EXCLU Contrato administrativo

especial16.989,00 €2100000662 G79476297 04/03/2015

HARTFORD, S.L. . . .COM.PARTIC. DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA D. LATINA Contrato de servicios 3.457,30 €2100000725 B59416479 27/02/2015

PATRIMONIO NACIONAL .ADQUISICIÓN RETRETOS S.M. EL REY FELIPE VI Contrato de suministros 46,06 €2100000781 S2801002C 23/02/2015

IRENE RODRIGUEZ FERNANDEZ .ATENCION BARRA CAFETERIA C.MAY. CERRO BERMEJO Contrato administrativo

especial4.585,00 €2100001149 07215409X 12/03/2015

HARTFORD, S.L. . . .ACT.REFUERZO Y APOYO AL ESTUDIO EN C.EDU.CAÑO ROTO Contrato administrativo

especial10.744,80 €2100001288 B59416479 30/03/2015

AZULEJOS Y SANEAMIENTOS LEVANTE S.A . . .CONTRATO MENOR SUMINISTRO CAL APAGADA CDM ALUCHE Contrato de suministros 5.430,48 €2100001387 A28805042 25/03/2015

Página 64 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 65: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE LATINA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001210 Descripción:

FUNDACION ASAM FAMILIA-SALUD Y AYUDA MUTUA

TALLERES POTENCIAR FAM. EVITAR EXCL. HIJOS DISCAP. Contrato administrativo especial

7.434,00 €2100001400 G86258399 23/03/2015

FERRETERIA INDUSTRIAL BLASA SANCHEZ E HIJOS, S.L. . .

SUM. 72 BOTES SPRAY AMAR. MARCAR CAMPOS FUTBOL 7 Contrato de suministros 648,00 €2100001547 B81269912 31/03/2015

SETEMAQ 101 SLSERVICIO REPARACIÓN TRANSPALET CDM ALUCHE Contrato de servicios 99,32 €2100001558 B62720610 31/03/2015

Página 65 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 66: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CARABANCHEL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001211 Descripción:

ENTREGAS URBANAS SLSUMINISTRO DE PRENSA, 2014 Contrato de suministros 399,13 €2110000029 B79836284 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .MANTEN. Y CONSUM. FOTOCOPIADORA FIERY, 2014 Contrato de servicios 249,07 €2110000031 A28208601 01/01/2015 **

RAMON BUENDIA LORENTE .MANTENIMIENTO MAQUINARIA CDM LA MINA, 2014 Contrato de servicios 762,30 €2110000032 02193233E 01/01/2015 **

SATED FITNESS S LMANTENIMIENTO APARATOS MUSCULACIÓN LA MINA, 2014 Contrato de servicios 244,49 €2110000033 B83420901 01/01/2015 **

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS, 2015 Contrato de servicios 8.348,29 €2110000048 B81427882 01/01/2015

ENTREGAS URBANAS SLSUMINISTRO DE PRENSA, 2015 Contrato de suministros 6.391,15 €2110000051 B79836284 01/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .MANTEN. Y CONSUM. FOTOCOPIADORA FIERY, 2015 Contrato de servicios 2.739,00 €2110000052 A28208601 01/01/2015

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LRECEPCIÓN REYES MAGOS 5 ENERO DE 2015 Contrato de servicios 7.441,50 €2110000093 B81590606 26/01/2015

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

MANTENIMIENTO APARATOS MUSCULACIÓN LA MINA, 2015 Contrato de servicios 1.796,85 €2110000369 B83658518 26/02/2015

CONTSE, S.A.ALQUILER Y RECARGA BOTELLAS OXÍGENO LA MINA, 2015 Contrato de suministros 798,15 €2110000370 A28400273 16/02/2015

SERPROSA COMERCIALIZADORA S.A.SMART KEY USB TRANSCRIPCIÓN ACTAS PLENOS Contrato de suministros 105,27 €2110000398 A28793131 16/02/2015

ABANTIS CONSULTORIA Y ASESORIA S.L. .ACTUALIZACIÓN DE PLANES DE PROTECCIÓN Contrato de servicios 8.942,38 €2110000505 B84892306 02/03/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .MANTENIMIENTO APARATOS COMUNICACIÓN LA MINA Contrato de servicios 6.860,70 €2110000553 02193233E 26/02/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN DE SECADORES EN POLIDEPORTIVO LA MINA Contrato de servicios 1.927,29 €2110000568 02193233E 26/02/2015

Página 66 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 67: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CARABANCHEL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001211 Descripción:

COMERCIAL DE SUMINISTROS PARA LA INFORMATICA SL

CONSUMIBLES IMPRESORAS EPSON Contrato de suministros 1.491,20 €2110000569 B28475002 27/02/2015

CHAYKA, S.L. . . .SUMINISTRO DE MATERIAL TÉCNICO SANITARIO Contrato de suministros 486,40 €2110000871 B78611985 17/03/2015

Página 67 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 68: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE USERA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001212 Descripción:

MAGIRE SL .MTTO. Y REPARACION MAQ. SALAS MUSCULACION CDM 2014 Contrato de servicios 302,50 €2120000027 B81207318 01/01/2015 **

JOAQUINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ .SUMINISTRO TROFEOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS 2015 Contrato de suministros 6.000,00 €2120000039 01393548R 01/01/2015

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SAADQUISICIÓN FICHEROS ALTOS CARGOS 2015 Contrato privado 388,94 €2120000040 A78111481 01/01/2015

FITNESS PROJECT CENTER SLMTTO. Y REPARACION MAQUINAS SALAS MUSCULACION 2015 Contrato de servicios 6.067,04 €2120000041 B19207083 01/01/2015

OXIPHARMA SLALQUILER Y RECARGA BOTELLAS OXIGENO CDM 2015 Contrato de servicios 1.022,72 €2120000042 B26249755 01/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .CONTRATO MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC 252 Contrato de servicios 1.000,00 €2120000101 A28208601 10/02/2015

DIRPUBLI S LCONTRATO MENOR DE PRENSA 2015 Contrato privado 459,74 €2120000484 B86932860 03/03/2015

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD OBRAS Contrato de servicios 5.188,75 €2120000523 B81427882 18/02/2015

MARIA CONSUELO IZQUIERDO GONZALEZ .CONTRATO MENOR SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Contrato de suministros 404,68 €2120000895 51376473Q 24/03/2015

GONZALO SOMOLINOS GARCIA .ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA TALLERES C.M.MAYORES Contrato de suministros 2.198,03 €2120001002 50961280L 27/03/2015

Página 68 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 69: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001213 Descripción:

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LACTUACIÓN MUSICAL BAILE DE REYES. C.C. EL POZO Contrato administrativo

especial726,00 €2130000079 B81590606 21/01/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCION "EL MUNDO" 2015 Contrato privado 2.981,16 €2130000187 A82779919 02/02/2015

DIARIO AS; S.L. . . .SUSCRIPCION DIARIO "AS" 2015. Contrato privado 1.267,00 €2130000193 B81511834 03/02/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. ENERO 2015. Contrato de suministros 172,53 €2130000264 A28208601 10/02/2015

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.FOMENTO INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA 2015 Contrato administrativo

especial8.867,38 €2130000298 B80372253 20/02/2015

MUNDIMUSICA, S.L. . . .SUMINISTRO DE MATERIAL MUSICAL. MAYORES VOLUNT. Contrato de suministros 450,00 €2130000423 B28732279 27/02/2015

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCION "LA RAZON" 2015 Contrato privado 2.863,49 €2130000435 A82031329 03/03/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .COPIAS FOTOCOPIADORA DC252. FEBRERO 2015. Contrato de suministros 181,72 €2130000497 A28208601 13/03/2015

Página 69 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 70: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

ASOCIACION CULTURAL EL COTARRO . . .ESCUELA MUNICIPAL TEATRO MORATALAZ 2014-2015 Contrato administrativo

especial6.120,00 €2140000026 G83101550 01/01/2015 **

MANTEN S.L.SUM.MAQUINAS FITNESS SALA MUSCUL. CDN MORAT Y ELIP Contrato de suministros 18.507,60 €2140000032 B36938827 01/01/2015

SUMITEC AQUA S.L.SUM.ROBOT LIMPIAFONDOS PARA CDM MORATAÑAZ 2015 Contrato de suministros 5.778,96 €2140000033 B83207126 01/01/2015

CONTSE, S.A.SUMINISTRO OXÍGENO MEDICINAL CDM MORATALAZ Y ELIPA Contrato de suministros 858,24 €2140000035 A28400273 01/01/2015

TRITOMA S LAULA MULTIMEDIA 2015 Contrato de servicios 17.740,80 €2140000036 B78342615 01/01/2015

AMPA COLEGIO PUBLICO PIO BAROJA . . .APERTURA Y CIERRE INST.DEP.COLEGIOS 2015.P.BAROJA Contrato de servicios 661,50 €2140000037 G80759228 01/01/2015

APA COLEGIO PUBLICO MANUEL SAINZ DE VICUÑA

APERTURA Y CIERRE INST.DEP.COLEGIOS 2015.MS VICUÑA Contrato de servicios 661,50 €2140000038 G28879393 01/01/2015

BANDA DE MUSICA DE MORATALAZ . . .BANDA DE MÚSICA DE MORATALAZ 2015 Contrato privado 3.810,00 €2140000039 V83354860 01/01/2015

LICEO, GESTIÓN CULTURAL, S.L. .CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2015 Contrato de servicios 2.461,14 €2140000040 B84197235 01/01/2015

EVA MARIA MERA JIMENEZ .CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2015 Contrato de servicios 2.324,41 €2140000040 02610838Q 01/01/2015

BELEN GARCIA NAHARRO .CONFERENCIAS Y VISITAS CULTURALES 2015 Contrato de servicios 2.324,41 €2140000040 50827833H 01/01/2015

URKEL MULTIMEDIA SLALQUILER PELÍCULAS CINE INFANTIL AÑO 2015. Contrato de servicios 8.385,30 €2140000041 B82061177 01/01/2015

JOSE LUIS DE LA CALLE MUÑOZ .SERV.ASISTENCIA LUCES Y SONIDO MORATALAZ AÑO 2015 Contrato de servicios 13.297,90 €2140000042 50158538T 01/01/2015

Página 70 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 71: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

GRUPO AULA JOVEN SLACTIV. CEIP PASAMONTE Y FCO DE LUIS 2015 Contrato administrativo

especial14.041,50 €2140000043 B84031806 01/01/2015

GRUPO AULA JOVEN SLESPACIO ESTUDIO DIRIGIDO Y APOYO ESCOLAR 2015 Contrato administrativo

especial5.989,50 €2140000044 B84031806 01/01/2015

GRUPO AULA JOVEN SLSERVICIO MEDIACION ESCOLAR 2015 Contrato administrativo

especial15.400,00 €2140000045 B84031806 01/01/2015

GRUPO AULA JOVEN SLLUDOTECA Y ESPACIO DE ESTUDIO DIRIGIDO Y APOYO ESC Contrato administrativo

especial7.920,00 €2140000046 B84031806 01/01/2015

CLUB DE BALONCESTO MORATALAZESC.DEPORT.BALONCESTO CEIP PASAMONTE.PLAN BARRIO Contrato de servicios 2.700,00 €2140000073 G80627417 14/01/2015

C.D. AGUILAS DE MORATALAZ . . .ESC.DEPORT.FÚTBOL CEIP FCO.DE LUIS.PLAN BARRIO Contrato de servicios 2.700,00 €2140000074 G81270886 14/01/2015

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.TALLERES DE GOMA EVA EN C.MAYORES DTO.2 Y 5 ENE/15 Contrato de servicios 220,00 €2140000083 B80372253 02/02/2015

SPIRIT TO ALL .ACTUACIÓN MUSICAL GOSPEL C.C. EL TORITO 10/01/2015 Contrato privado 600,00 €2140000087 G86851821 30/01/2015

LIBRERIA MUGA SLSUM.LIBROS INFANTILES ACTIVIDADES ESCOLARES DISTRI Contrato de suministros 978,87 €2140000090 B86956240 05/02/2015

CONCUIDADO S.L. .SERV.COMIDA TRANS.PERIODO NAVIDEÑO.ENERO 2015. Contrato de servicios 297,00 €2140000104 B86507530 05/02/2015

CATERING MARIANO E ISABEL, S.L. . . .CATERING EVENTO DEPORTIVO CDM LA ELIPA.21/02/2015 Contrato de servicios 993,30 €2140000216 B80434236 16/02/2015

ARTESANOS DEL CRISTAL SL .SUMINISTRO TROFEOS GRAN PREMIO DE CROSS MORATALAZ Contrato de suministros 479,16 €2140000299 B79449674 16/02/2015

ASOCIACION CULTURAL ORFEON MORATALA Z . .

MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015 Contrato privado 2.700,00 €2140000315 G81732687 20/02/2015

Página 71 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 72: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

FUNDACION GSDMÚSICA CORAL MORATALAZ 2015 Contrato privado 2.700,00 €2140000315 G84441757 20/02/2015

CORAL POLIFONICA NTRA. SRA. DE MORATALAZ . .

MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015 Contrato privado 2.700,00 €2140000315 V78822541 20/02/2015

CORAL POLIFONICA NTRA. SRA. MERCED . . .MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015 Contrato privado 2.700,00 €2140000315 V80597024 20/02/2015

CORAL POLIFONICA SAGRADA FAMILIA. . . .MÚSICA CORAL MORATALAZ 2015 Contrato privado 2.700,00 €2140000315 V79180592 20/02/2015

CORAL POLIFONICA LA MONTAÑAMÚSICA CORAL MORATALAZ 2015 Contrato privado 2.700,00 €2140000315 V81911638 20/02/2015

EDICIONES EL PAIS SL .RENOVACIÓN SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS AÑO 2015 Contrato privado 2.660,00 €2140000325 B85635910 19/02/2015

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

PROGRAMACIÓN CULTURAL INFANTIL PRIMAVERA 2015 Contrato de servicios 7.260,00 €2140000344 B79944864 19/02/2015

RECIO S.L. .SUM.VESTUARIO EQUIP.PROTECC.INDIV.PERSONAL CDM Contrato de suministros 425,50 €2140000357 B13007414 20/02/2015

YEIYEBA, S.L. . . .INSTALACIÓN CARPA EVENTOS NAVIDAD 2014-2015 Contrato de servicios 1.244,49 €2140000358 B81650137 24/02/2015

ALICIA ROMAN MONEDERO .TALLER DE PELUQUERÍA DENTRO MARCO PLAN DE BARRIO Contrato de servicios 8.100,00 €2140000444 09025198K 27/02/2015

FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 1.202,61 €2140000448 A28093300 03/03/2015

JARDINERIA POZUELO S.L .SUMINISTRO MATERIAL JARDINERÍA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 1.759,98 €2140000449 B82222316 04/03/2015

JARDINERIA POZUELO S.L .REPARACIÓN SOPLADORA STIHL DEL CDM MORATALAZ Contrato de servicios 199,20 €2140000461 B82222316 03/03/2015

Página 72 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 73: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

JARDINERIA POZUELO S.L .REPARACIÓN DUMPER MARCA AUSA DEL CDM LA ELIPA Contrato de servicios 224,21 €2140000462 B82222316 10/03/2015

MASERCISA S.A . . .2 TALLERES FORMACIÓN JÓVENES RIESGO EXCLUSIÓN SOC. Contrato administrativo

especial17.950,00 €2140000467 A80949233 27/02/2015

N M TU COPIA SLSUM.4300 AGENDAS ESCOLARES PARA INF.Y PRIM.CP DTO. Contrato de servicios 7.740,00 €2140000468 B82543505 11/03/2015

QUIMICA DEL CENTRO S ASUMINISTRO ROBOT LIMPIAFONDOS PARA CDM LA ELIPA Contrato de suministros 3.388,00 €2140000470 A19002039 04/03/2015

FERROVIAL AGROMAN S.ARETAPIZADO CARRILES CIUCULACIÓN PISTA RADIOC.ELIPA Contrato de obras 2.185,04 €2140000476 A28019206 23/03/2015

ALICIA ROMAN MONEDERO .TALLER DE ESTÉTICA DENTRO MARCO PLAN DE BARRIO Contrato de servicios 8.100,00 €2140000477 09025198K 27/02/2015

FERRETERIA EUROPA S ASUMINISTRO MATERIAL FERRRETERÍA CDM LA ELIPA Contrato de suministros 1.206,03 €2140000479 A28093300 10/03/2015

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCIÓN 2015 PERIÓDICO LA RAZÓN Contrato privado 2.863,53 €2140000485 A82031329 11/03/2015

ESTUDIOS CORPORATIVOS DE RENDIMIENTO OPTIMO SL . .

RC CICLO DE CINE PARA MAYORES 2015 Contrato de servicios 3.630,00 €2140000497 B81538456 09/03/2015

IGNACIO PEREZ HERNANDEZ .SUMINISTRO PINTURA Y UTENSILIOS PARA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 3.642,58 €2140000589 07242577S 23/03/2015

ALMACENES GLOFER SASUMINISTRO PERCHAS CON BOLSA CDM MORATALAZ Contrato de suministros 4.779,50 €2140000601 A78445749 24/03/2015

SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. .SUMI.ARENA, GRAVA, CEMNTO, DISCOS RADIAL.CDM MORAT Contrato de suministros 795,42 €2140000602 A28949386 24/03/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQ.PLACAS Y RAMOS VOLUNTARIOS CMM FALLECIDOS Contrato de suministros 178,23 €2140000609 B78458510 26/03/2015

Página 73 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 74: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE MORATALAZ

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001214 Descripción:

J C MADRID DEPORTE Y CULTURA S.L. . . .PROG.CULT.Y LÚDICOS CP PASAMONTE Y FCO.DE LUIS Contrato de servicios 11.000,00 €2140000623 B80345721 24/03/2015

FERROVIAL AGROMAN S.AOBRAS REMODELACION LOCALES ARROYO FONTARRÓN. Contrato de obras 13.431,02 €2140000625 A28019206 30/03/2015

FERROVIAL AGROMAN S.AOBRAS ACONDICIONAMIENTO CEIP ANTONIO GIL ALBERDI Contrato de obras 39.991,88 €2140000626 A28019206 30/03/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUMINISTRO TROFEOS Y PLACAS TORNEO PADEL INVIERNO Contrato de suministros 263,66 €2140000698 B78458510 26/03/2015

FERROVIAL AGROMAN S AOBRAS INSTALAC.PERSIANAS VENECIANAS EN CDM ELIPA Contrato de obras 740,36 €2140000712 A28019206 30/03/2015

Página 74 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 75: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001215 Descripción:

CONTSE, S.A.ENVASES EQUIPOS OXIGENOTERAPIA PARA C.D.M. Contrato de servicios 96,25 €2150000029 A28400273 01/01/2015 **

CLINIBAX S.L.SUMINISTRO MATERIAL DE CURAS CDM DISTRITO 2015 Contrato de suministros 3.000,00 €2150000050 B80163751 01/01/2015

QUIMICA DEL CENTRO S ASUMINISTRO PRODUCTOS QUÍMICOS PISCINAS DISTRITO. Contrato de suministros 18.500,00 €2150000051 A19002039 01/01/2015

CONTSE, S.A.RECARGA ENVASES EQ.OXIGENOTERAPIA PARA LOS C.D.M. Contrato de servicios 1.309,86 €2150000052 A28400273 01/01/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .SUMINISTRO CONSUMIBLES IMPRESORA MODELO DC 252 Contrato de suministros 798,55 €2150000053 A28208601 01/01/2015

DIRPUBLI S LSUMINISTRO PRENSA DIARIA PARA LA JUNTA MUNICIPAL. Contrato de suministros 2.394,56 €2150000054 B86932860 01/01/2015

YANCA ESPECTACULO SLSONORIZACIÓN Y GRABACIÓN DE ACTOS INSTITUCIONALES. Contrato de servicios 2.704,35 €2150000055 B85081099 01/01/2015

LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURALDINAM.MERCADO TRADIC. ESPEC. MERCADO SAN PASCUAL Contrato administrativo

especial17.496,00 €2150000082 G79772018 14/01/2015

JARDINERIA POZUELO S.L .CORTEZA PINO Y BORDES JARDINERIA CDM PUEBLO NUEVO Contrato de suministros 509,13 €2150000090 B82222316 05/02/2015

HARTFORD, S.L. . . .ACTIV.CULTURALES CC.CC. DISTRITO-DICIEMBRE 2014 Contrato administrativo

especial8.130,27 €2150000092 B59416479 28/01/2015

ASI-KEM S.L. . . .APOYO PASACALLES NAVIDEÑO. Contrato administrativo

especial5.000,00 €2150000112 B80090095 23/01/2015

HARTFORD, S.L. . . .APOYO INTEG.ALUMNOS DISCAPAC.MOTORAS PLANES BARRIO Contrato administrativo

especial11.583,00 €2150000148 B59416479 29/01/2015

ENTREGAS URBANAS SLSUMINISTRO DE PRENSA DIARIA JUNTA, DICIEMBRE 2014. Contrato de suministros 44,66 €2150000149 B79836284 29/01/2015

DIARIO AS; S.L. . . .SUSCRIPC. ANUAL DIARIO AS PARA CENTROS DE MAYORES Contrato privado 1.448,00 €2150000273 B81511834 03/02/2015

Página 75 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 76: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001215 Descripción:

ASI-KEM S.L. . . .ACTIV.CONVIVENCIA DIRIGIDAS A MAYORES DEL DISTRITO Contrato administrativo

especial16.335,00 €2150000276 B80090095 06/02/2015

EDICIONES EL PAIS SL .SUSCRIPCIÓN ANUAL PRENSA DIARIO EL PAÍS. Contrato privado 3.354,00 €2150000294 B85635910 11/02/2015

PROMOCION Y EDUCACION EN SALUD SOCIAL OTAWA A.I.E.

REFUERZO EDUCATIVO EXTRAESC.CEIP CARLOS V Y MEJICO Contrato administrativo especial

9.570,00 €2150000297 V45480456 17/02/2015

PROMOCION Y EDUCACION EN SALUD SOCIAL OTAWA A.I.E.

REFUERZO EDUCAT EXTRAESC.CEIP S.J.BOSCO Y G.A.BECQ Contrato administrativo especial

9.570,00 €2150000298 V45480456 17/02/2015

MANUEL BOBILLO ALFONSO .PAGO AGUA LOCALES 5 Y 6 C/ SAMBARA,80 -2014 Contrato privado 207,56 €2150000301 02698491Q 20/02/2015

FICHERO DE CARGOS ESTIRADO SASUSCRIPC. FICHERO CARGOS ESTIRADO, SA Contrato privado 331,79 €2150000312 A78111481 13/02/2015

LA RUECA ASOC SOCIAL Y CULTURALDINAM.MERCADO TRAD. ESP.LA ELIPA Y SJBTA-PLANES BO Contrato administrativo

especial17.670,00 €2150000313 G79772018 16/02/2015

GESTION INTEGRAL DE OFICINAS S.L. .COMPRA MUEBLES PARA CENTROS SERVICIOS SOCIALES Contrato de suministros 21.705,95 €2150000348 B84851278 26/02/2015

COMUNIDAD PROPIETARIOS MA. TERESA S AINZ HEREDIA, 44 A 50 . .

GTOS.CDAD.MªTERESA SAENZ HEREDIA,44-50-1º TRIMESTR Contrato privado 195,87 €2150000352 H78005766 20/02/2015

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.TRABAJOS COORD.MAT.SEGURIDAD Y SALUD OBRAS DTO. Contrato de servicios 5.065,06 €2150000505 B81427882 03/03/2015

UNI-HER, SL .MAT.NO INVENTARIABLE TRABAJOS PINTURA CDM DISTRITO Contrato de suministros 12.600,00 €2150000800 B78752755 27/03/2015

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.TALLER INFORMATICA BARRIO S.JUAN BTA . Y LA ELIPA Contrato de servicios 11.989,12 €2150000814 B80372253 31/03/2015

HARTFORD, S.L. . . .ORG.TORNEOS Y EXHIBICIONES DEPORTIV. EN DISTRITO Contrato de servicios 16.772,64 €2150000820 B59416479 30/03/2015

Página 76 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 77: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE HORTALEZA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001216 Descripción:

GRUPO MGO SASEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 2014 Contrato de servicios 635,25 €2160000042 A80322233 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .MANTENIMIENTO EQUIPO XEROS MOD DC252 JM HORT. Contrato de servicios 53,08 €2160000043 A28208601 01/01/2015 **

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

REPARACIÓN Y MANT. BICICLETAS SPINNING CC.DD. Contrato de servicios 308,36 €2160000045 B83658518 01/01/2015 **

YANCA ESPECTACULO SLSONORIZACIÓN Y GRABACIÓN DE PLENOS 2014 Contrato de servicios 287,98 €2160000046 B85081099 01/01/2015 **

ASOCIACION LA TORRE DE HORTALEZA . . .AULA DE REFUERZO ESCOLAR PLANES DE BARRIO Contrato administrativo

especial12.133,32 €2160000047 G83378828 01/01/2015 **

ASOCIACIÓN PRESTO DA CAPO .CORO ESCOLAR 2014-2015 Contrato administrativo

especial12.772,00 €2160000048 G85441509 01/01/2015 **

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.ACERCAMIENTO AL AULA Contrato administrativo

especial14.514,78 €2160000049 B80372253 01/01/2015 **

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.NAVIDAD ENTRE AMIGOS Contrato administrativo

especial2.875,70 €2160000051 B80372253 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .MANTENIMIENTO EQUIPO XEROS MOD DC252 JM HORT. Contrato de servicios 899,97 €2160000064 A28208601 01/01/2015

RENTA DE MAQUINARIA SA .ALQUILER WC PARA MERCADILLOS 2015 Contrato de suministros 11.380,05 €2160000065 A41117078 01/01/2015

YANCA ESPECTACULO SLSONORIZACIÓN Y GRABACIÓN PLENOS 2015. Contrato de servicios 2.700,72 €2160000070 B85081099 01/01/2015

DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. . .SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS 2015 Contrato de servicios 6.521,90 €2160000071 B82270190 01/01/2015

TRITOMA S LCERTAMEN DE CREATIVIDAD Contrato administrativo

especial19.437,66 €2160000073 B78342615 01/01/2015

Página 77 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 78: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE HORTALEZA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001216 Descripción:

KAMARI SERVIS S.L.SUMINISTRO COMPONENTES TAQUILLAS CC.DD. 2015 Contrato de suministros 3.800,00 €2160000074 B81278475 01/01/2015

JARDINERIA POZUELO S.L .REP. TRACTOR VIKING PARA C.D. "LUIS ARAGONÉS". Contrato de servicios 1.000,00 €2160000075 B82222316 01/01/2015

HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLREPARACIÓN MAQ. HIDROLIMPIADORAS CC.DD. Contrato de servicios 1.000,00 €2160000076 B86068103 01/01/2015

LAUSIN Y VICENTE, S.L. .SUM. MAT. BANQUILLOS FÚTBOL "LUIS ARAGONÉS" 2015. Contrato de suministros 2.000,01 €2160000077 B50029396 01/01/2015

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

VALLAS CABALGATA REYES 2015 Contrato de servicios 968,00 €2160000078 B79944864 01/01/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .SUMINISTRO COMP. EQUIPOS AUDIO Y TRANSCEP. 2015. Contrato de suministros 4.000,00 €2160000079 02193233E 01/01/2015

ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO II.DD Contrato de suministros 8.000,00 €2160000080 B50301217 01/01/2015

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.AULA DE PSICOMOTRICIDAD Contrato administrativo

especial3.595,41 €2160000085 B80372253 16/01/2015

ASOCIACION LAKOMA MADRID .EDUCACIÓN SOCIAL "PREVENCIÓN DROGAS" Contrato administrativo

especial17.385,00 €2160000087 G79075040 16/01/2015

PCH ESTIMULACION COGNITIVA S LTERAPEUTA OCUPACIONAL A DOMICILIO Bº UVA Contrato administrativo

especial14.300,00 €2160000140 B86709805 30/01/2015

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.AULA INFORMÁTICA CMM EL HENAR- PLAN DE BARRIO UVA Contrato administrativo

especial18.672,50 €2160000150 B80372253 29/01/2015

ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .

INTEGRACIÓN EMPLEO PERSONAS PERCEPTORAS DE RMI Contrato administrativo especial

14.492,46 €2160000173 G81113573 29/01/2015

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICOS SA

SUMINISTRO RECARGA BOTELLAS OXIG. C. D. M. Contrato de suministros 800,00 €2160000246 A08015646 02/02/2015

Página 78 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 79: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE HORTALEZA

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001216 Descripción:

LA PINTURERIA, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL DE PINTURA CC.DD. "L.A.-HOR" Contrato de suministros 3.000,00 €2160000247 B80308604 02/02/2015

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPAR. MÁQ "TRASPALETA MANUAL" CDM LUIS ARAGONÉS Contrato de servicios 221,37 €2160000248 B80377971 03/02/2015

ELK SPORT DISTRIBUCIONES, S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL DEPORTIVO II.EE. Contrato de suministros 5.000,00 €2160000249 B50301217 02/02/2015

IGDOR S LREPAR. ELECTRODOMÉSTICOS CAFET. CENTROS DE MAYORES Contrato de servicios 3.763,50 €2160000250 B79332870 12/02/2015

MEDULIO SERVICIOS Y OBRAS SL . . .MANTEN. CAMPOS CÉSPED ARTIFICIAL CD LUIS ARAGONÉS Contrato de servicios 5.800,00 €2160000253 B70195870 03/02/2015

PATRICIA ALONSO DE AGUSTIN .CELEBRACIÓN V CENTEN. NACIMIENTO TERESA DE JESÚS Contrato de servicios 15.004,00 €2160000812 02212023K 25/03/2015

STRAC FITNESS S LALQUILER MAT. DEP. EQUIPA. SALAS FITNESS Y MUSCUL Contrato de suministros 8.692,08 €2160000813 B64231350 25/03/2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRIDMISIÓN X. ENTRENA COMO UN ASTRONAUTA. Contrato de servicios 21.659,00 €2160000814 Q2818015F 23/03/2015

Página 79 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 80: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001217 Descripción:

POBLADO DIRIGIDO DE SAN CRISTOBAL DE LOS ANGELES

ARRENDAMIENTO 2015 EDIFICIO C/ ROCAFORT, 2 Contrato privado 43,63 €2170000051 Q2867016D 01/01/2015

ANIMACION Y PROMOCION DEL MEDIO SAPROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL 2015 Contrato administrativo

especial17.985,00 €2170000055 A78602604 01/01/2015

ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD. . .

EDUCACIÓN EN SAN CRISTÓBAL 2015 (PLANES DE BARRIO) Contrato administrativo especial

17.982,00 €2170000057 F83416479 01/01/2015

ACTUA EDUCACION S.L. . . .TEATRO ESCOLAR PLAN.DE BARRIO 15-1-15 A 23.12.15 Contrato administrativo

especial17.912,07 €2170000058 B83437327 01/01/2015

CONSTRUCCIONES MODULARES CABISUAR SA

ARREND. WC PORTÁTILES MERCADILLOS VILLAVERDE 2015 Contrato de suministros 20.981,40 €2170000059 A80635733 01/01/2015

RICOH ESPAÑA S.L.U. .MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA DE PLANOS FW870 Contrato de servicios 165,06 €2170000422 B82080177 16/02/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORA XEROX DC 252 (FIERY) Contrato de servicios 406,44 €2170000423 A28208601 16/02/2015

ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .REPARACIÓN DE FREGADORA EN EL CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 573,08 €2170000429 B84290337 16/02/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN MARCADOR ELECTRÓNICO EN CDM FÉLIX RUBIO Contrato de servicios 383,57 €2170000615 02193233E 27/02/2015

FERRETERIA IRISARRI; S.L. . . .SUMINISTRO CERRADURAS CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 340,75 €2170000688 B81610032 10/03/2015

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .SUMINISTRO POSTES SEPARADORES EN CDM EL ESPINILLO Contrato de suministros 724,79 €2170000759 B80377971 17/03/2015

D.S.LINEA VERDE, S.L. . . .REPARACIÓN DE HIDROLIMPIADORA EN CDM FÉLIX RUBIIO Contrato de servicios 899,93 €2170000760 B80377971 16/03/2015

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 17,70 €2170000782 02684837R 16/03/2015

Página 80 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 81: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE VILLAVERDE

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001217 Descripción:

ACAIS COMUNIDAD Y DESARROLLO SOC. COOP. MAD. . .

APOYO ESCOLAR EN VERANO PARA IES Contrato de servicios 17.496,00 €2170000783 F83416479 16/03/2015

ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .REPARACIÓN FREGADORA CDM PLATA Y CASTAÑAR Contrato de servicios 253,87 €2170000797 B84290337 18/03/2015

ARTICULOS DE LIMPIEZA Y MAQUINARIA .REPARACIÓN DE FREGADORA EN CDM RAÚL GONZÁLEZ Contrato de servicios 423,80 €2170000798 B84290337 18/03/2015

FERRETERIA BAZAGA S.L. . . .SUMINISTRO MATERIAL FERRETERÍA CDM VILLAVERDE Contrato de suministros 5.965,22 €2170000821 B80196074 25/03/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .REPARACIÓN EQUIPOS DE MÚSICA CDM EL ESPINILLO Contrato de servicios 925,65 €2170000833 02193233E 25/03/2015

HEGO EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS SLSUMINISTRO MATERIAL EQUIP. DE PROTECCIÓN PARA CDM Contrato de suministros 1.661,80 €2170000834 B86068103 25/03/2015

MARIA JOSEFA HERRERA GALVEZ .SUMINISTRO DE MATERIAL DE FERRETERÍA Contrato de suministros 37,46 €2170000970 02684837R 27/03/2015

Página 81 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 82: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001218 Descripción:

ILUSQUER, S. L. .ILUMINACION ORNAMENTAL NAVIDAD 2014-2015. PB 2014 Contrato administrativo

especial2.293,41 €2180000022 B84378199 01/01/2015 **

ASOCIACION DE BELENISTAS DE MADRID . . .BELEN NAVIDAD 2014-2015 Contrato administrativo

especial673,08 €2180000024 G28726719 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .SUMIN DE CONSUMIBLESY MANTENIMIENTO EQUIPO XEROX Contrato de suministros 839,61 €2180000049 A28208601 01/01/2015

MAGIRE SL .SOSTENIMIENTO SALAS MULTITR. C.DEPORT. MUNICIPALES Contrato de servicios 9.264,69 €2180000050 B81207318 01/01/2015

DARZAL CONSULTORIA Y PREVENCION S.L. . .TRABAJOS COORD SEGURIDAD Y SALUD CONTRATO MARCO Contrato de servicios 3.734,23 €2180000051 B82270190 01/01/2015

TRITOMA S LESCUELAS DEPORTIVAS 2015. CP BLAS. PLAN BARRIO Contrato administrativo

especial13.493,38 €2180000052 B78342615 01/01/2015

RICOH ESPAÑA S.L.U. .MANTENIMIENTO COPIADORA A070 OCT-NOV-DIC 2014 Contrato de servicios 12,52 €2180000208 B82080177 03/02/2015

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO PRENSA JMD VILLA DE VALLECAS ENERO 2015 Contrato de suministros 52,70 €2180000251 01808527Z 17/02/2015

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO PRENSA PARA C.M.M. DISTRITO. ENERO Contrato de suministros 352,90 €2180000259 01808527Z 17/02/2015

FERRETERIA VALLECANA S.L. .SUMINISTRO MATERIAL DE FERRETERIA PARA JMD Contrato de suministros 338,52 €2180000328 B85453587 26/02/2015

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO PRENSA DISTRITO. FEBRERO 2015 Contrato de suministros 49,20 €2180000483 01808527Z 11/03/2015

MARATON POPULAR DE MADRID MAPOMA . . .X MILLA POPULAR DE VILLA DE VALLECAS Contrato de servicios 20.312,88 €2180000492 G78184678 30/03/2015

GUTHERSA SAMATERIAL INFORMATICO PARA CDM MIGUEL GUILLEN PRIM Contrato de suministros 280,72 €2180000494 A78159738 12/03/2015

GUTHERSA SATONER NEGRO PARA CDM CERRO ALMODOVAR Contrato de suministros 561,68 €2180000495 A78159738 12/03/2015

Página 82 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 83: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001218 Descripción:

MARIA JESUS PASCUAL REVENTUN .SUMINISTRO PRENSA PARA CENTROS M. MAYORES FEBRERO Contrato de suministros 329,60 €2180000516 01808527Z 16/03/2015

DISTRITO DE VICÁLVARO

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001219 Descripción:

SERVICIOS ENTREGAS Y MANIPULADOS S.L.ADQ. PRENSA PARA CENTROS MAYORES Y OTROS, AÑO 2014 Contrato de suministros 774,92 €2190000021 B82369265 01/01/2015 **

DIRPUBLI S LADQ. PRENSA CENTRO DE MAYORES Y OTROS Contrato de suministros 9.724,08 €2190000044 B86932860 01/01/2015

CLUB ATLETISMO SUANZES DE SAN BLASORG./ DESARROLLO ESCUELA DE ATLETISMO, AÑO 2015 Contrato administrativo

especial10.715,00 €2190000101 G79458808 13/02/2015

DANIA ELSA RIVERO GONZALEZ .SERVICIO ORIENTACIÓN/APOYO PSICOLÓGICO, AÑO 2015 Contrato de servicios 9.898,74 €2190000260 50909051T 13/03/2015

CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL EL PEON VERDE

ORG. Y DESARROLLO DE LA ESCUELA DE AJEDREZ 2015 Contrato administrativo especial

4.900,00 €2190000278 G85650729 23/02/2015

MILABORATORIO WEB SRL . . .REPARACIÓN EQUIPO MEDIDOR DE CO2, DEL CDM VALD. Contrato de servicios 67,26 €2190000286 B82820507 10/02/2015

FERRETERIA DIRECTA SLADQ. MATERIAL FERRETERÍA PARA CC.DD.MM.,2015 Contrato de suministros 10.000,00 €2190000292 B83508150 23/02/2015

MANUEL ALONSO PEREZ .ASISTENCIAS TECNICA EN CENTROS CULTURALES Contrato de servicios 735,68 €2190000624 51971108D 18/03/2015

SETEMAQ 101 SLADQ. CARCASA PARA FREGADORA DEL C.D.M. VICÁLVARO Contrato de suministros 92,75 €2190000760 B62720610 26/03/2015

VICTOR PEÑA RUIZ-CAPILLAS .REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL PIANO DEL C.C. Contrato de servicios 302,50 €2190000761 13886596R 26/03/2015

Página 83 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 84: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001220 Descripción:

FUNDACION DEPORTE BASE .APOYO CELEBRACIÓN ACTUACIONES Y JUEGOS DEPORTIVOS Contrato de servicios 8.941,90 €2200000042 G82696006 01/01/2015

CONTSE, S.A.SUMISTRO DE BOTELLAS DE OXÍGENO PARA EL C.D.MUNICI Contrato de suministros 737,82 €2200000044 A28400273 01/01/2015

EDICIONES Y PUBLICACIONES ALIMENTARIAS S.A. EYPASA . .

C.MENOR SUSCR. REVISTA ALIMENTARIA Y PORTAL LEGAL Contrato privado 1.099,04 €2200000046 A79253969 01/01/2015

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

C.MENOR MANT. Y REPAR. APARATOS DEPOR CDM SAN BLAS Contrato de servicios 2.176,55 €2200000047 B83658518 01/01/2015

MILABORATORIO WEB SRL . . .ADQUISICIÓN MATERIAL INSPECCIÓN DPTO. SANIDAD Contrato de suministros 1.793,52 €2200000048 B82820507 01/01/2015

MERINO Y MERINO PRODUCCIONES S LCABALGATA DE REYES 2015 Contrato administrativo

especial17.877,75 €2200000049 B81590606 01/01/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM ANTONIO MACHADO Contrato privado 208,80 €2200000238 A82779919 03/02/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM CIUDAD PEGASO Contrato privado 208,80 €2200000239 A82779919 03/02/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM CANILLEJAS Contrato privado 208,80 €2200000240 A82779919 03/02/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM CASTILLO DE UCLES Contrato privado 208,80 €2200000241 A82779919 03/02/2015

LOGINTEGRAL 2000; S.A.U. .SUSCRIPCIÓN DIARIO MARCA CMM PABLO CASALS Contrato privado 208,80 €2200000242 A82779919 03/02/2015

DIARIO ABC SLSUSCRIPCIÓN AL DIARIO ABC AÑO 2015 Contrato privado 597,93 €2200000275 B82824194 03/02/2015

AUTOCARES M. DEL MORAL, S.L. . . .TRANSPORTE EN AUTOCAR PARA SALIDAS DE MAYORES Contrato administrativo

especial11.000,00 €2200000304 B79921334 12/02/2015

Página 84 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 85: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001220 Descripción:

URKEL MULTIMEDIA SLVI CICLO DE CINE "MIRADAS DE MUJER" Contrato administrativo

especial8.712,00 €2200000325 B82061177 09/02/2015

MOYPE SPORT, S.A. . . .ADAPTACIÓN MARCADOR BALONCESTO CDM SAN BLAS Contrato de servicios 708,60 €2200000343 A78111549 11/02/2015

EDICIONES EL PAIS SL .SUSCRIPCIÓN DIARIO EL PAIS CENTROS M MAYORES Contrato privado 1.300,00 €2200000345 B85635910 18/02/2015

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS MAGAR SL

SUMINISTRO DE MATERIAL DE JARDINERÍA EN EL C.D.M. Contrato de suministros 2.572,49 €2200000363 B80299191 16/02/2015

PROFINSA Y SUMINISTROS S LSUMINISTRO DE CINTA EVOLIS RIBBON PARA IMPRESORAS Contrato de suministros 219,25 €2200000382 B95590808 19/02/2015

A V D 3 MANTENIMIENTO INTEGRAL EN CENTROS DEPORTIVOS S.L

SUMINISTRO DE REPUESTOS DE APARATOS DEPORTIVOS Contrato de suministros 996,73 €2200000385 B83658518 19/02/2015

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCIÓN DIARIO LA RAZÓN C. MUN. DE MAYORES Contrato privado 1.269,05 €2200000425 A82031329 26/02/2015

DIARIO ABC, S.L.SUSCRIPCIÓN DIARIO ABC C. M. MAYORES Contrato privado 1.709,97 €2200000539 B82824194 27/02/2015

AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 S ASUSCRIPCIÓN AL DIARIO LA RAZÓN AÑO 2015 Contrato privado 409,07 €2200000544 A82031329 27/02/2015

AGRUPACION DEPORTIVA A.E. SIMANCASPLAN DE PROMOCIÓN DEL FÚTBOL EN I.D. MIGUEL YUSTE Contrato de servicios 2.400,00 €2200000665 G80321565 04/03/2015

EDICIONES EL PAIS SL .SUSCRIPCIÓN AL DIARIO EL PAÍS Contrato privado 385,00 €2200000714 B85635910 06/03/2015

HISPANICA DE PREVENCION, S.L.COORD. DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL EN LAS OBRAS Contrato de servicios 6.039,13 €2200000715 B81427882 06/03/2015

RAMON BUENDIA LORENTE .SUMINISTRO DE PIEZAS Y REPUESTOS EQUIPO DE MUSICA Contrato de suministros 773,19 €2200000809 02193233E 11/03/2015

Página 85 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 86: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001220 Descripción:

MILABORATORIO WEB SRL . . .SUMINISTRO REACTIVO LIQUIDO CDM SAN BLAS Contrato de suministros 904,60 €2200000811 B82820507 11/03/2015

Página 86 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 87: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE BARAJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001221 Descripción:

ECO WC, S.L. .SANITARIOS QUIMICOS MERCADILLO 2014 Contrato de servicios 552,97 €2210000025 B23653223 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .Consumibles equipo Xerox modelo DC-252 año 2014 Contrato de suministros 355,82 €2210000026 A28208601 01/01/2015 **

HARTFORD, S.L. . . .Ampl. act. gimnasia, educ. social y apoyo dep. C.M Contrato de servicios 8.864,80 €2210000027 B59416479 01/01/2015 **

ARCI NATURE INTERVENCION SOCIAL S.L.U.Serv. Interv. Socioeduc. en C. Esc. y Esp. Com. M Contrato de servicios 11.917,50 €2210000028 B80372253 01/01/2015 **

XEROX ESPAÑA S.A.U. .Adquisición consumibles fotoc. Xerox DC252 Contrato de suministros 916,68 €2210000029 A28208601 01/01/2015 **

IDEOTUR, S.L.L. . . .Act. Cult. Conc. Vida Fam. y Lab. Ctros Cult. Nav Contrato administrativo

especial4.931,00 €2210000030 B83109827 01/01/2015 **

ECO WC, S.L. .Sanitarios químicos portátlles mercadillo Barajas Contrato de servicios 6.082,23 €2210000033 B23653223 01/01/2015

ILUSQUER, S. L. .ILUMINACIÓN NAVIDAD Contrato de servicios 9.964,35 €2210000036 B84378199 01/01/2015

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

Sonorización, ilumin. y asistencia t. activ. cultu Contrato de servicios 17.629,70 €2210000037 B79944864 01/01/2015

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

Cabalgata de Reyes 2015 Contrato administrativo especial

21.628,75 €2210000080 B79944864 22/01/2015

ASOCIACION DE EDUCADORES LAS ALAMEDILLAS . .

TALLER SOCIOLABORAL BARAJAS Contrato de servicios 13.000,00 €2210000084 G81113573 26/01/2015

QUIMICA DEL CENTRO S AAdquisición de productos químicos trat. agua pisc. Contrato de suministros 3.299,86 €2210000185 A19002039 09/02/2015

MADRIZ SERVICIOS TECNICOS CULTURALES, S.L. . .

CARNAVAL 2015 Contrato administrativo especial

12.329,90 €2210000186 B79944864 09/02/2015

Página 87 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 88: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE BARAJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001221 Descripción:

CORO CANTORES DE IBERIA .Actuac. folclóricas, corales, proces. y cofrades Contrato privado 2.100,00 €2210000187 G85955920 09/02/2015

AGRUPACION CORAL EL CAPRICHO . . .Actuac. folclóricas, corales, proces. y cofrades Contrato privado 4.200,00 €2210000187 G78772399 09/02/2015

ASOC CULTURAL GRUPO FOLCLORICO CALDERON DE LA BARCA DE BARAJAS . .

Actuac. folclóricas, corales, proces. y cofrades Contrato privado 4.700,00 €2210000187 G80457898 09/02/2015

AGRUP. MUSICAL SAN PEDRO APOSTOL .Actuac. folclóricas, corales, proces. y cofrades Contrato privado 6.800,00 €2210000187 G85661262 09/02/2015

MOYPE SPORT, S.A. . . .Material deportivo Centro Deportivo Barajas Contrato de suministros 7.999,46 €2210000188 A78111549 10/02/2015

FERRETERIA HERMANOS BARRAL, S.L. . . .Material ferretería Centro Deportivo Barajas Contrato de suministros 500,00 €2210000189 B80209596 09/02/2015

AGRUPACION DEPORTIVA MARATHON . . .Infraestructura Cros de Carnaval y Constitución Contrato de servicios 5.000,00 €2210000192 G78026150 12/02/2015

IGNACIO RAMOS ESCALONA .Actuaciones centros culturales marzo Contrato privado 363,00 €2210000285 00988291G 27/02/2015

TROFESPORT, S.L.Trofeos, placas y medallas act. cult. y deportivas Contrato de suministros 6.014,41 €2210000316 B81336760 03/03/2015

ENGLISH FOR US S.L.N.E.CUENTACUENTOS EN INGLES Contrato de servicios 810,04 €2210000325 B86093788 05/03/2015

ABELLO LINDE SAMantenimiento botellas oxígeno Ctro. Dpvo. Mpal. Contrato de servicios 156,04 €2210000370 A08007262 12/03/2015

MILABORATORIO WEB SRL . . .Prod. análisis y control sanitario Piscina C.D.M. Contrato de suministros 474,74 €2210000371 B82820507 12/03/2015

ART BOX COMUNICACION S.L.Inst. rollup, vinilos y foam para las act. cult. Contrato de servicios 8.998,03 €2210000372 B84485218 12/03/2015

ANRO PRODUCCIONES SLActuaciones abril C. C. Villa de Barajas Contrato privado 2.100,56 €2210000380 B80201098 17/03/2015

Página 88 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

DISTRITO DE BARAJAS

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 001221 Descripción:

MARIANO DEL PINO SANTIN .Actuaciones 20 de marzo C. C. Villa de Barajas Contrato privado 726,00 €2210000386 51411125F 17/03/2015

Página 89 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

FULL LINE OF SOFTWARE, S.L.03.29 MTO.SW ZIP/390, I EFFECT 01/01/14 - 31/12/14 Contrato de servicios 2.963,34 €5010000131 B61653317 01/01/2015 **

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A. . .

03.26 MTO.WEBLOGIC SERVER 01/01/14 - 31/12/14 Contrato de servicios 1.131,64 €5010000132 A82206400 01/01/2015 **

INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A.03.30 MTO.JBOSS ENTERPRISE 01/01/14 - 31/12/14 Contrato de servicios 4.005,70 €5010000133 A50086412 01/01/2015 **

UNITRONICS COMUNICACIONES SA03.25 MTO.ACELERADOR F5 01/01/14 - 31/12/14 Contrato de servicios 1.119,28 €5010000134 A81356313 01/01/2015 **

INTERGRAPH ESPAÑA SA . . .03.12 MTO.GEOMEDIA 01/01/14 - 31/12/14 Contrato de servicios 1.769,90 €5010000135 A28768380 01/01/2015 **

BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA

01.06 MTO.SIG ABSYS EXPRESS 01/01/14 - 31/12/14 Contrato de servicios 781,50 €5010000136 A78468881 01/01/2015 **

EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO-SERVHI, S.A.

07.32 21 UNIDADES HIGIÉNICAS Contrato de servicios 92,40 €5010000140 A48279921 01/01/2015 **

THYSSENKRUPP ELEVADORES SL07.06 MTO. 5 ELEVADORES, PLATAFORMA TIJERA Contrato de servicios 860,00 €5010000141 B46001897 01/01/2015 **

MUDELA STI, S.L.07.14 MTO. SW GENERACION CODIGOS BARRA BIDIMENSION Contrato de servicios 114,95 €5010000142 B82971243 01/01/2015 **

MUDELA STI, S.L.07.14 MTO. LICENCIAS ALTOVA Contrato de servicios 105,27 €5010000143 B82971243 01/01/2015 **

MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL07.13 MTO ESCANERES SGP FUJITSU 2014 Contrato de servicios 296,33 €5010000144 A81297343 01/01/2015 **

PRODUCTOS Y PRESTACIONES DE INTEGRACION SL

07.12 MTO SW ORGANIZADOR RUTAS IAM 2014 Contrato de servicios 127,74 €5010000145 B83355628 01/01/2015 **

DEAL II SL . . .0709 MTO MAQUINARIA OFICINA POSTAL Contrato de servicios 1.008,08 €5010000146 B78999216 01/01/2015 **

Página 90 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

INDRA SISTEMAS SA0318 MTO Y SOP.LICENCIAS AUTONOMY IDQL SERVER Contrato de servicios 3.274,05 €5010000147 A28599033 01/01/2015 **

BULL ESPAÑA SA01.05 MTO. HW POLICIA MUNICIPAL 2014 Contrato de servicios 365,19 €5010000148 A78882404 01/01/2015 **

DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA

0713 MANTENIMIENTO DE ESCÁNERES Contrato de servicios 1.528,42 €5010000149 W0101361D 01/01/2015 **

CANON ESPAÑA SA . . .07.10 COPIAS EN EQ.OCE 2014 Contrato de servicios 189,00 €5010000150 A28122125 01/01/2015 **

DISINFOR SL01.05 MTO. HW Y SW DPTO. PRENSA Contrato de servicios 2.281,82 €5010000151 B78949799 01/01/2015 **

PITNEY BOWES ESPAÑA, S.A. .MANTEINIMIENTO MAQUINARIA OFICINA POSTAL Contrato de servicios 734,37 €5010000152 A60367927 01/01/2015 **

CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .01.03 MTO. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 2014 Contrato de servicios 1.406,55 €5010000153 B84557297 01/01/2015 **

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .07.08 MTO. ESCÁNER Y ARCO DETECTOR METALES Contrato de servicios 672,94 €5010000154 A81505752 01/01/2015 **

MANTENIMIENTO PERIFERICOS INFORMATICOS S L

01.05 MTO.IMPRESORAS PRINTRONIX P7215 AG.TRIBUTARI Contrato de servicios 1.147,08 €5010000155 B84726405 01/01/2015 **

BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA

MTO LICENCIAS ALBALÁ ARCHIVO VILLA 1/01/14/31/12/1 Contrato de servicios 1.569,13 €5010000159 A78468881 01/01/2015 **

A T MEDTRA SL04.04 MTO.LIC.APLIC.SEHTRA M.SALUD 2014 Contrato de servicios 302,50 €5010000161 B39305156 01/01/2015 **

FICOSNET SL . . .04.12 MTO.LIC.LANSA 2014 Contrato de servicios 981,25 €5010000162 B62566377 01/01/2015 **

PANORAMA TECHNOLOGIES SL05.12 AS.SOP.PLAT.WEBTRENDS AUD.PORTALES 2014 Contrato de servicios 3.403,11 €5010000163 B83063800 01/01/2015 **

Página 91 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

XEROX ESPAÑA S.A.U. .01.04 MTO.3 EQ.DOCUCOLOR 252 Y COPIAS 2014 Contrato de servicios 1.054,02 €5010000164 A28208601 01/01/2015 **

INFORMATICA EL CORTE INGLES S.A. . . .03.37 MTO.LIC.CAPTIVA 14/06/14-13/06/15 Contrato de servicios 1.240,25 €5010000165 A28855260 01/01/2015 **

INDRA SISTEMAS SA02.06 MTO.Y SOP.PROD.EDITRAN 2014 Contrato de servicios 7.090,13 €5010000166 A28599033 01/01/2015 **

BT ESPAÑA COMPAÑIA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES SAU

MNTTO Y SOP LIC.SOFTWARE ITERA HIGH AVAILABILITY Contrato de servicios 887,34 €5010000168 A80448194 01/01/2015 **

SINERGIA SOLUCIONES, S.L.01.03 MTO. SAIS PERIFERIA Contrato de servicios 1.785,96 €5010000169 B84129634 01/01/2015 **

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL

05.01 MTO.UNICLAS ACTIVOS FIJOS(01/02/14-31/12/14) Contrato de servicios 722,37 €5010000171 B62858089 01/01/2015 **

SERING SOFT SA04.03 MTO.APLIC.CONTROL TAQUILLA 01/02/14-31/01/15 Contrato de servicios 432,58 €5010000172 A78418191 01/01/2015 **

Q-MATIC SISTEMAS SA01.05 MTO.STMAS.GEST.ESP.AG.EMP.01/06/14-28/02/15 Contrato de servicios 212,85 €5010000174 A81460669 01/01/2015 **

STACKS CONSULTING E INGENIERIA EN SOFTWARE SL . .

04.04 MTO.LIC.OMI M.SALUD 01/04/14-31/03/15 Contrato de servicios 9.619,50 €5010000177 B59843920 01/01/2015 **

ERMESTEL, S.L03.40 MTO.SW.VEEAM BACKUP VMWARE 1/9/14-31/8/15 Contrato de servicios 2.173,16 €5010000184 B80269327 01/01/2015 **

SOFT SA . . .01.06 SUSCRIPCION SOP.TCO.PRESTO 1/7/14-30/6/15 Contrato de servicios 1.016,40 €5010000186 A28617751 01/01/2015 **

SPECIALIST COMPUTER CENTRES, S.L. . . .03.13 MTO.SW BACKUP ADVISOR 20/10/14-19/10/15 Contrato de servicios 13.518,01 €5010000188 B81644387 01/01/2015 **

BÖWE SYSTEC SA . . .03.02 MTO.GUILLOTINA OFIPACK 1/7/14-30/6/15 Contrato de servicios 2.257,17 €5010000189 A28128247 01/01/2015 **

Página 92 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

TECNOGEO, S.L.03.33 MTO. Y SOP. LICENCIAS ERDAS APOLLO Contrato de servicios 16.601,20 €5010000190 B65019903 01/01/2015 **

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA .01.05 MTO. EQUIPOS SAMUR SOCIAL 01/11/14-31/10/15 Contrato de servicios 19.858,52 €5010000192 A28472819 01/01/2015 **

ERMESTEL, S.L03.07 SUS.POSTGRES PLUS STANDR EDIT.1/8/14-31/7/15 Contrato de servicios 14.221,53 €5010000194 B80269327 01/01/2015 **

INFO TECHNOLOGY SUPLY LTD01.06 MTO 500 LICENCIAS DEEP FREEZE ENTERPRISE Contrato de servicios 2.980,23 €5010000198 N0066744D 01/01/2015 **

CONNECTIS CONSULTING SERVICES SA .04.20 MTO. APLICACION GESAM Contrato de servicios 8.197,99 €5010000200 A83083816 01/01/2015 **

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL0405 Mto de la aplicación SITREM en samur social Contrato de servicios 13.590,72 €5010000201 B85908093 01/01/2015 **

LES CONSEILLERS INRO CONSULTANTS IN C . .

04.12 MTO.LICENCIA EMME E542 01/12/14 A 30/11/15 Contrato de servicios 5.882,10 €5010000203 103090239 01/01/2015 **

ENDER APLICACIONES S.L. .04.07 MTO. LIC. APLIC.TURNO EN USO ESCUELAS MUSICA Contrato de servicios 10.860,96 €5010000204 B82629585 01/01/2015 **

SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA03.11 MTO.AMPL.SISTEMA VTL (SIR) 14/12/14-15/06/15 Contrato de servicios 20.570,00 €5010000207 A82733262 01/01/2015 **

INTERGRAPH ESPAÑA SA . . .03.12 MTO. PRODUCTOS GEOMEDIA 01/01/15-31/12/15 Contrato de servicios 19.468,95 €5010000225 A28768380 01/01/2015

FULL LINE OF SOFTWARE, S.L.03.29 MTO. SW ZIP/390 01/01/15 - 31/12/15 Contrato de servicios 2.963,34 €5010000226 B61653317 01/01/2015

GRUPO CORPORATIVO GFI INFORMATICA, S.A. . .

03.26 MTO. LICENCIAS WEGLOGIC 01/01/15-31/12/15 Contrato de servicios 12.448,00 €5010000227 A82206400 01/01/2015

UNITRONICS COMUNICACIONES SA03.25 MTO Y SOPORTE ACELER.WEB EN IAM 1/1-31/12/15 Contrato de servicios 12.312,13 €5010000228 A81356313 01/01/2015

Página 93 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA

01.06 MTO. SIG ABSYS EXPRESS 01/01/15 - 31/12/15 Contrato de servicios 8.595,95 €5010000230 A78468881 01/01/2015

MICRONET SA . . .01.06 MTO LICENCIAS KNOSYS Contrato de servicios 2.425,20 €5010000231 A28899599 01/01/2015

EUROPEA DE SERVICIOS E HIGIENE EURO-SERVHI, S.A.

0723 Sº 21 UNIDAD.HIGIÉNICAS ASEOS SEÑORAS Contrato de servicios 909,68 €5010000233 A48279921 01/01/2015

DISINFOR SL01.03 MTO. HW Y SW DPTO. PRENSA Contrato de servicios 2.281,82 €5010000234 B78949799 01/01/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .07.01 MTO. ESCÁNER Y ARCO DETECTOR METALES Contrato de servicios 2.018,80 €5010000235 A81505752 01/01/2015

MUDELA STI, S.L.07.08 MTO. LICENCIAS ALTOVA Contrato de servicios 315,81 €5010000236 B82971243 01/01/2015

FICOSNET SL . . .04.11 MTO.LIC.LANSA Contrato de servicios 2.943,75 €5010000237 B62566377 01/01/2015

PRODUCTOS Y PRESTACIONES DE INTEGRACION SL

07.08 MTO.SW ORGANIZADOR RUTAS Contrato de servicios 1.405,09 €5010000238 B83355628 01/01/2015

SINERGIA SOLUCIONES, S.L.01.02 MTO. SAIS PERIFERIA Contrato de servicios 8.063,20 €5010000239 B84129634 01/01/2015

DEAL II SL . . .07.03 MTO.FLEJADORAS Y FAJADORA Contrato de servicios 11.088,97 €5010000240 B78999216 01/01/2015

MD INTEGRACION DE SISTEMAS SAL07.06 MTO. ESCÁNERES D.G. GESTION RR.HH Contrato de servicios 3.259,62 €5010000241 A81297343 01/01/2015

MUDELA STI, S.L.07.07 MTO. SW GENERACION CODIGOS BARRA BIDIMENSION Contrato de servicios 344,85 €5010000242 B82971243 01/01/2015

THYSSENKRUPP ELEVADORES SL07.01 MTO APARATOS ELEVADORES Contrato de servicios 9.460,00 €5010000243 B46001897 01/01/2015

Página 94 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

CLIMATIZACION DE AMBIENTES TECNICOS .01.02 MTO. EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO Contrato de servicios 15.479,53 €5010000244 B84557297 01/01/2015

DATABASE PROCESAMIENTO MICROGRAFICO SUCURSAL EN ESPAÑA

07.06 MTO. ESCÁNERES KODAK Contrato de servicios 16.812,64 €5010000245 W0101361D 01/01/2015

BARATZ SERVICIOS DE TELEDOCUMENTACI SA

04.08 MTO. LICENCIAS ALBALA Contrato de servicios 1.569,13 €5010000249 A78468881 01/01/2015

INDRA SISTEMAS SA02.06 Servicio Soporte y Mnto productos Editran Contrato de servicios 7.090,13 €5010000251 A28599033 01/01/2015

INFRASTRUCTURE MANAGEMENT SOLUTIONS SL

05.03 MTO. UNICLASS ACTIVOS FIJOS Contrato de servicios 7.946,07 €5010000254 B62858089 01/01/2015

LABS DIVISION SL04.04 MTO APLIC. GEST. LABORATORIOS (ORALIMS) Contrato de servicios 5.401,44 €5010000255 B65465536 01/01/2015

A T MEDTRA SL04.03 MTO. LICENCIAS APLICACION SEHTRA Contrato de servicios 907,50 €5010000256 B39305156 01/01/2015

PITNEY BOWES ESPAÑA, S.A. .07.03 MTO. PLEGADORA Contrato de servicios 2.521,14 €5010000257 A60367927 01/01/2015

PITNEY BOWES ESPAÑA, S.A. .07.03 MTO. 3 FRANQUEADORAS y 3 LICENCIAS METERNET Contrato de servicios 5.556,92 €5010000258 A60367927 01/01/2015

MICROSTRATEGY IBERICA, S.L. . . .05.10 MTO. LICENCIAS MICROSTRATEGY 1/1/15-30/4/15 Contrato de servicios 8.988,50 €5010000259 B60536646 01/01/2015

PANORAMA TECHNOLOGIES SL05.01 ASIST.Y SOP.PLATAFORMA WEBTRENDS ANALYTICS Contrato de servicios 10.209,32 €5010000260 B83063800 01/01/2015

SAYTEL INFORMATICA SL . . .03.12 MTO.Y SOP.LIC.ITERA ATM 1/2/15-31/1/16 Contrato de servicios 3.831,67 €5010000356 B83668913 29/01/2015

INDRA SISTEMAS SA03.14 MTO.Y SOP.LIC.AUTONOMY IDOL 1/3/15-15/1/16 Contrato de servicios 9.509,10 €5010000367 A28599033 18/02/2015

Página 95 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 501025 Descripción:

INFO TECHNOLOGY SUPLY LTD01.04 MTO.SW LIC.BIBL.PUBL. 21/03/15-20/03/16 Contrato de servicios 1.816,21 €5010000439 N0066744D 19/02/2015

SIGNE SA04.23 MTO.LIBR.SEG.DOC.APL.ACOT 01/04/15-31/03/16 Contrato de servicios 3.327,50 €5010000564 A11029279 30/03/2015

ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACIO Y CERTIFICACION AENOR .

05.01 Mto.cert.accesib.TIC portal.mples.1/4-30/11 Contrato de servicios 12.977,25 €5010000592 G78216819 17/03/2015

STACKS CONSULTING E INGENIERIA EN SOFTWARE SL . .

04.03 MTO.LIC.OMI M.SALUD 01/04/15-31/03/16 Contrato de servicios 9.619,50 €5010000600 B59843920 27/03/2015

BECHTLE DIRECT S.L.U. .01.02 TARJETAS RED ETHERNET STAR TECH 20ud Contrato de suministros 552,97 €5010000647 B83029439 24/03/2015

DEAL II SL . . .07.17 SUMINISTRO 28 BOBINAS FLEJE Contrato de suministros 981,50 €5010000658 B78999216 31/03/2015

Página 96 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503025 Descripción:

BECHTLE DIRECT S.L.U. .ARREND.EQ.INFORMAT.(1/12/14-31/5/15) ACT.Y PROGS. Contrato de suministros 5.177,11 €5030000018 B83029439 01/01/2015 **

BECHTLE DIRECT S.L.U. .SUM.EQ.INFORMAT.(ARREND.) S.G.RR.HH. AEM 2014-2015 Contrato de suministros 3.057,91 €5030000019 B83029439 01/01/2015 **

NORMADAT S.A. .SERV.GUARD.Y CUST.DOC.ARCHIV.A.E. EJERCICIO 2015 Contrato de servicios 11.979,00 €5030000023 A80465792 01/01/2015

DIRPUBLI S LSUMINISTRO PRENSA DIARIA, FORMATO DIGITAL AÑO 2015 Contrato de suministros 419,99 €5030000026 B86932860 01/01/2015

PUNTO A PUNTO COMUNICACIÓN .SERV.DIST.DOCS.AEM 2015 S.G.R.I.Y AA.GG. Contrato de servicios 4.000,00 €5030000027 B86129160 01/01/2015

COPY PRINT SERVICIOS DE REPROGRAFÍA SLSEÑALIZACIÓN CENTROS A.E., AÑO 2015.S.G.R.I.AA.GG Contrato de suministros 4.000,00 €5030000028 B82072828 01/01/2015

APLICAC.ELECTRONICAS QUASAR,S.A.MANT.,REP.Y AC.6 PUE Y 2 SERV.MAR4WIN.FO. OCU. Contrato de servicios 3.526,52 €5030000030 A28620649 01/01/2015

SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.MANT.REP.EMI.TRANS.Y E.AUX.RADIO A.E. FO.OCU. Contrato de servicios 3.221,63 €5030000031 A81156614 01/01/2015

TRANSANC S.L. .ALQ.CONTEN. OBRA, AÑO 2015. FORM. OCUPACIONAL. Contrato de suministros 4.400,00 €5030000033 B78376126 01/01/2015

BECHTLE DIRECT S.L.U. .LD/0065/2014. ARR.EQ.INF. DISTINTOS PIL. Contrato de suministros 21.371,03 €5030000035 B83029439 01/01/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUB.G.FOMENTO DE EMPLEO. SUM.TONER. DESPACHO PONT. Contrato de suministros 426,77 €5030000391 A78557808 05/02/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUB.G.FOMENTO DE EMPLEO. SUM. TONER. RDA.TOLEDO Contrato de suministros 471,90 €5030000396 A78557808 05/02/2015

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . . .FORM/2015/L/012. ORDEN 16140/2014. COD.14/6562. Contrato de suministros 418,16 €5030000640 B83268144 18/02/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.SUM. FUSOR IMPRES.EPSON. CFO CARM. FO.EMPLEO. Contrato de suministros 141,61 €5030000674 A78557808 19/02/2015

Página 97 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 503025 Descripción:

CAYETANO SEGURA MARTINEZ .MANT. Y CONS.MAQ.DEST.DOC.IDEAL MOD.5009.SGRIAGG Contrato de servicios 97,08 €5030000675 50028048N 19/02/2015

FORO SOCIEDAD Y GESTIÓN PÚBLICA SLASES.,CONS.Y AS.A ADM.FORO DE CIUDADES PARA EL EMP Contrato de servicios 8.712,00 €5030000677 B85900652 19/02/2015

LIBRERIA JURIDICA LEX-NOVA SL . . .FORM/2015/L/011. CODIGO. 14/5206. AC.M. SUM.LIBROS Contrato de suministros 570,96 €5030000698 B83268144 03/03/2015

SERATEL TECHNOLOGY, S.A.L.SUM. E INST. SIST.A.AC.EN C. EMISOR PZ. CASTILLA. Contrato de suministros 1.282,60 €5030000798 A81156614 10/03/2015

GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS

SEG.ACC. Y AS.SAN.ALUM. ACC. FORM.2015. Contrato privado 3.586,52 €5030000839 A28007268 13/03/2015

ALLIANZ COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

SEG.RESP.CIVIL..ALUM. ACC. FORM.2015. Contrato privado 2.367,03 €5030000840 A28007748 13/03/2015

AUTOCARES CIUDAD LINEAL S ATRANS. PERS. DIV. PROG. FORM. MUN.FOM. EMPLEO. Contrato de servicios 5.000,00 €5030000882 A78660396 13/03/2015

BECHTLE DIRECT S.L.U. .CETC.14/5465, 6, 7 Y 14/5468, SUM.PROG.INF.FO.OCU. Contrato de suministros 3.217,24 €5030000891 B83029439 16/03/2015

Página 98 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506025 Descripción:

MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.SERVICIO DE MUDANZAS Contrato de servicios 1.452,00 €5060000035 A81159899 01/01/2015 **

INTERNATIONAL COURIER SOLUTION, S.L . . .Servicio de mensajería para el año 2014 Contrato de servicios 1.210,00 €5060000036 B80556871 01/01/2015 **

NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA .Servicio de distribución de documentos Contrato de servicios 14.303,57 €5060000038 A82413113 01/01/2015 **

INDRA SISTEMAS SA.Mantenimiento del producto EDITRAN año 2015 Contrato de servicios 6.027,16 €5060000051 A28599033 01/01/2015

SISTROL, S.A. . . .Mantenimiento preventivo sist.gestión centralizada Contrato de servicios 2.752,75 €5060000053 A82412586 01/01/2015

INTERNATIONAL COURIER SOLUTION, S.L . . .Servicio de mensajería Agencia Tributaria 2015 Contrato de servicios 11.000,00 €5060000054 B80556871 01/01/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Mantenimiento de los arcos y escáneres ATM 2015 Contrato de servicios 16.275,83 €5060000055 A81505752 01/01/2015

MDL DISTRIBUCIÓN LOGISTICA, S.A.SERVICIO DE MUDANZAS. AÑO 2015 Contrato de servicios 15.972,00 €5060000056 A81159899 01/01/2015

DEAL II SL . . .Mantenimiento máquina Mosca-RO MP4. Año 2015 Contrato de servicios 859,55 €5060000057 B78999216 01/01/2015

CASTELLANA DE SEGURIDAD S AConexión Central Receptora Alarmas, mantenimiento Contrato de servicios 3.895,96 €5060000058 A78588118 01/01/2015

CROMAKEY SLMantenimiento preventivo equipos audiovisuales Contrato de servicios 1.754,50 €5060000059 B28999878 01/01/2015

BOWE SYSTEC, S.A.Mantenimiento máquina cortadora BÓWE 315-C Contrato de servicios 1.532,80 €5060000064 A28128247 01/01/2015

BOWE SYSTEC, S.A.Mantenimiento máquina plegadora/cerradora BOWE Contrato de servicios 11.334,54 €5060000065 A28128247 01/01/2015

CANAL DE ISABEL II GESTION, S.A.Suministro agua edificios Agencia Tributaria Contrato de suministros 14.500,00 €5060000067 A86488087 16/01/2015

Página 99 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506025 Descripción:

CASTELLANA DE SEGURIDAD S AREPARACIÓN MÓDULO CONTROL ALARMA, SACRAMENTO-9 Contrato de servicios 242,00 €5060000105 A78588118 20/01/2015

TARGET TECNOLOGIA S.A. . . .Adquisición piezas de equipo de escáner OAIC-N Contrato de suministros 1.413,28 €5060000171 A81505752 03/02/2015

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .Renovación suscripción a la revista Gaceta Fiscal. Contrato de suministros 299,87 €5060000172 B82947326 03/02/2015

RENTA GRUPO EDITORIAL; S.A. . . .Suscripción de revista Tributos Locales Contrato de suministros 912,00 €5060000198 A35577873 03/02/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAIC N-S-A-RFV Contrato de suministros 378,89 €5060000199 A28208601 03/02/2015

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición varios textos jurídicos Contrato de suministros 231,76 €5060000204 A28057230 06/02/2015

CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS SL .Suscripción a la Revista de Contabilidad y Tribut. Contrato de suministros 236,80 €5060000205 B78272168 06/02/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAICs.COPIAS OAIC-S Contrato de suministros 1,23 €5060000211 A28208601 06/02/2015

LERKO PRINT, S.A. . . .Diseño. maquetación y arte final Ordenanzas 2015 Contrato de servicios 520,00 €5060000212 A78557253 04/02/2015

TOMPLA INDUSTRIA INTERNACIONAL DEL SOBRE S L

Adquisición Sobres y Bolsas - RE Contrato de suministros 20.284,44 €5060000225 B87031472 09/02/2015

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. . . .Suscripción Mementos y adquisicion Pack R. Fiscal Contrato de suministros 4.285,25 €5060000272 A79216651 25/02/2015

EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE, S.A. . . .Suscripción Memento Experto IVA online Contrato de suministros 88,85 €5060000273 A79216651 23/02/2015

WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.Renovación suscripciones vigentes a Wolters Kluwer Contrato de suministros 2.008,86 €5060000274 A58417346 23/02/2015

Página 100 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506025 Descripción:

XEROX ESPAÑA S.A.U. .ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAIC N-S-A-RFV Contrato de suministros 510,92 €5060000305 A28208601 19/02/2015

EDITORIAL ARANZADI, S.ASuscripción Cuadernos Civitas Contrato de suministros 121,30 €5060000309 A81962201 19/02/2015

WOLTERS KLUWER ESPAÑA S.A.Suscripción publicación online Contrato de suministros 139,15 €5060000337 A58417346 20/02/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INF.T Contrato de suministros 4.703,95 €5060000341 A78557808 27/02/2015

NEXEA GESTION DOCUMENTAL SA .Renovación Apartado de Correos Contrato de servicios 74,52 €5060000343 A82413113 06/03/2015

SOCOMEC IBERICA S A USustitución de las baterías del Sistema SAI. Contrato de suministros 10.406,29 €5060000344 A60107521 27/02/2015

DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE OFICINA S.A.ADQUISICIÓN CONSUMIBLES INFORMÁTICOS - INFORM. TRI Contrato de suministros 2.132,63 €5060000404 A78557808 10/03/2015

MUDANZAS CAR S.L.Traslado cabina electoral y 2 urnas Contrato de servicios 539,96 €5060000437 B28576148 16/03/2015

XEROX ESPAÑA S.A.U. .ALQUILER 4 FOTOCOPIADORAS C/M OAIC N-A-S-RFV Contrato de suministros 510,92 €5060000450 A28208601 16/03/2015

SA DE DISTRIBUCION EDICION Y LIBRERIAS (DELSA)

Adquisición de varios textos jurídicos Contrato de suministros 160,35 €5060000467 A28057230 25/03/2015

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES O.A.Suscripción a la revista Cronica Tributaria. Contrato de suministros 155,00 €5060000468 S2826046A 25/03/2015

FRAGMA REPROGRAFIA, S.L. . . .Suministro documentación Elecciones Sindicales Contrato de suministros 739,92 €5060000474 B80043698 25/03/2015

CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS Y CONSTITUCIONALES . .

Suscripción a la revista Administración Pública. Contrato de suministros 69,64 €5060000483 Q2811010D 26/03/2015

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 506025 Descripción:

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .ADQUISICIÓN ETIQUETAS IMPRESORA (Coord. Adtva) ST Contrato de suministros 2.807,20 €5060000490 B78458510 27/03/2015

Página 102 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .MANT SISTEMA ALIMENT ININTERRUMP GALAXY LAB ANAL C Contrato de servicios 1.263,71 €5080000060 B60768512 01/01/2015 **

SIEMENS, S.A.MANT SIETE ECÓGRAFOS SONOLITE SIEMENS DPTO PREVEN Contrato de servicios 1.168,25 €5080000061 A28006377 01/01/2015 **

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SAMANT SIETE ECÓGRAFOS TOSHIBA DPTO DE PREVENCIÓN Contrato de servicios 1.621,46 €5080000062 A28206712 01/01/2015 **

AIRE LIMPIO 2000 SLPURIFICACIÓN AIRE DEPENDENCIAS PREVEN TUBERCULOSIS Contrato de servicios 737,18 €5080000063 B82277252 01/01/2015 **

CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. .MANT UNIDAD DIGITALIZADORA (CR) S DIAGNÓSTICO IMAG Contrato de servicios 1.251,50 €5080000064 A84869247 01/01/2015 **

EMSOR S AMANT DENSITÓMETROS NORLAND S DIAGNÓSTICO POR IMAG Contrato de servicios 1.061,82 €5080000065 A78923034 01/01/2015 **

SIEMENS, S.A.MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES DPTO DE PREVENCIÓN Contrato de servicios 743,99 €5080000066 A28006377 01/01/2015 **

CONTSE, S.A.SUM Y MANT EQUIPOS GASES MEDICINAL ES DE LOS CMS Contrato de suministros 2.112,48 €5080000067 A28400273 01/01/2015 **

EMSOR S AMANT MAMÓGRAFO LORAD S DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Contrato de servicios 872,72 €5080000068 A78923034 01/01/2015 **

INFORMATION STORAGE, S.L. .MANT ROBOT PRISMA AMIGO S. DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Contrato de servicios 570,93 €5080000069 B97361612 01/01/2015 **

SIEMENS, S.A.MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNÓSTICO IMAG Contrato de servicios 639,84 €5080000070 A28006377 01/01/2015 **

MEDICAL MIX, S.L. . . .MANT TONÓMETROS TONOPEN DISTRIBUIDOS POR LOS CMS Contrato de servicios 3.028,69 €5080000071 B62447727 01/01/2015 **

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)

MANT DOS EQUIPOS DE ECOGRAFÍA G ELECTRIC SALUD LAB Contrato de servicios 2.896,74 €5080000072 A28061737 01/01/2015 **

SIEMENS, S.A.MANT EQUIPO ECOGRAFÍA INSTALADO EN SALUD LABORAL Contrato de servicios 970,72 €5080000073 A28006377 01/01/2015 **

Página 103 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

FRIOLOGIC S.A. .CUSTODIA Y ALMACENAJE MERCANCIAS INTERVENIDAS Contrato de servicios 305,83 €5080000074 A83008730 01/01/2015 **

CONTSE, S.A.ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTELLAS OXÍGENO CAD Contrato de suministros 1.431,02 €5080000076 A28400273 01/01/2015 **

LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNERO .RECOGIDA Y TRANSPORTE MUESTRAS BIOLÓGICAS CAD Contrato de servicios 837,50 €5080000077 02672059B 01/01/2015 **

DOFARCOS, SLMANT SIETE MÁQUINAS DISPENSACIÓN FÁRMACOS CAD Contrato de servicios 3.300,66 €5080000078 B39731658 01/01/2015 **

CANON ESPAÑA SAMANTENIMIENTO EQUIPOS DE FAX CANON DIVERSAS DEPEND Contrato de servicios 385,79 €5080000079 A28122125 01/01/2015 **

ALBERTO DE LA CRUZ VIGO (ACV SERVICIOS GENERALES)

MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL CPA Contrato de servicios 1.513,60 €5080000080 07213231V 01/01/2015 **

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLMANT FRIGORÍFICOS DE VACUNAS INSTALADOS EN LOS CMS Contrato de servicios 1.847,00 €5080000081 B85140572 01/01/2015 **

SIEMENS, S.A.MANT HARDWARE Y SOFTWARE SISTEMA PACS RIS DIAG IMA Contrato de servicios 4.352,94 €5080000082 A28006377 01/01/2015 **

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .MANTENIM. SISTEMAS PURIFICACIÓN DE AGUA DEL LSP Contrato de servicios 4.846,66 €5080000085 A28289247 01/01/2015 **

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .MANT DESTILADOR AGUA MILLIPORE LAB ANÁLISIS CLÍNIC Contrato de servicios 1.389,08 €5080000086 A28289247 01/01/2015 **

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .MANT EQUIPOS CROMATOGRAFÍA Y ESPECTROMETRÍA Contrato de servicios 5.749,32 €5080000089 B86907128 01/01/2015 **

DOFARCOS, SLMANT SIETE MÁQUINAS DISPENSAD METADONA DE LOS CAD Contrato de servicios 10.100,01 €5080000170 B39731658 01/01/2015

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .MANT SISTEMAS DE PURIFICACIÓN DE AGUA LSP. MERCK Contrato de servicios 5.172,88 €5080000171 A28289247 01/01/2015

BRUKER ESPAÑOLA, S.A. .MANT SISTEMAS DETECCIÓN MASAS-MASAS LSP. BRUKER Contrato de servicios 10.974,70 €5080000172 A28315539 01/01/2015

Página 104 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

LIZARDO JOSE VILLAFRANCA CARNERO .RECOGIDA Y TRANSP MUESTRAS BIOLÓGICAS ADICCIONES Contrato de servicios 9.212,50 €5080000173 02672059B 01/01/2015

BIOMERIEUX ESPAÑA S.A.MANT EQUIPO MINIVIDAS U T MICROBIOLOGÍA DEL LSP Contrato de servicios 1.440,01 €5080000174 A28664589 01/01/2015

BIOSEGURIDAD SANITARIA POR FRIO S.L.MANT EQUIPOS CRIOGÉNICOS RESIDUOS ORGÁNICOS LSP Contrato de servicios 803,88 €5080000175 B85578573 01/01/2015

AGILENT TECHNOLOGIES SPAIN, SL .MANT EQUIPOS CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS DEL LSP Contrato de servicios 5.749,29 €5080000176 B86907128 01/01/2015

FRIOLOGIC S.A. .CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMAC MERCANCIAS INTERVENIDAS Contrato de servicios 3.465,00 €5080000179 A83008730 01/01/2015

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SA (UNIPERSONAL)

MANT DOS ECÓGRAFOS GENERAL ELECTRIC SALUD LABORAL Contrato de servicios 2.896,74 €5080000184 A28061737 01/01/2015

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SAMANT SIETE ECÓGRAFOS INSTALADOS EN DIVERSOS CTROS Contrato de servicios 17.836,10 €5080000186 A28206712 01/01/2015

DATAERASER S.L.RETIRADA Y DESTRUCCIÓN PAPEL DEPENDENCIAS MS Contrato de servicios 11.689,92 €5080000187 B84484401 01/01/2015

SCHNEIDER ELECTRIC IT SPAIN SLU .MANT SISTEMA ALIMENTAC GALAXY DEL LAB ANÁLISIS CLÍ Contrato de servicios 1.228,10 €5080000189 B60768512 01/01/2015

ALBERTO DE LA CRUZ VIGO (ACV SERVICIOS GENERALES)

MANT ZONAS VERDES DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL Contrato de servicios 18.273,53 €5080000190 07213231V 01/01/2015

AIRE LIMPIO 2000 SLMANT PURIFICACIÓN AIRE DEPENDENCIAS TUBERCULOSIS Contrato de servicios 737,18 €5080000191 B82277252 01/01/2015

EMSOR S AMANT DENSITÓMETROS NORLAND DE LA S DE DIAGN IMAGEN Contrato de servicios 11.680,02 €5080000192 A78923034 01/01/2015

SIEMENS, S.A.MANT PREVENT Y CORRECTIVO 8 ECÓGRAFOS SIEMENS Contrato de servicios 14.630,33 €5080000193 A28006377 01/01/2015

Página 105 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

CANON ESPAÑA SAMANT EQUIPOS DE FAX INSTAL DIVERSOS CENTROS. CANON Contrato de servicios 1.157,37 €5080000194 A28122125 01/01/2015

MIGUEL VILLACAÑAS FRIO INDUSTRIAL, SLMANT FRIGORÍFICOS DE VACUNAS INSTALADOS EN LOS CMS Contrato de servicios 5.596,44 €5080000198 B85140572 01/01/2015

EMSOR S AMANT MAMÓGRAFO LORAD S DIAGNÓSTICO POR IMAGEN Contrato de servicios 9.599,92 €5080000200 A78923034 01/01/2015

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS SAMANT EQUIPO ECOGRAFÍA TOSHIBA NEMIO DE SALUD LABOR Contrato de servicios 1.633,50 €5080000201 A28206712 01/01/2015

NEW DOORS S.L.MANT DOS LICENCIAS SIST RECONOCIMIENTO VOZ LAB CLÍ Contrato de servicios 995,79 €5080000202 B23488380 01/01/2015

SIEMENS, S.A.MANT EQUIPO RADIOLOGÍA VERTIX U S DIAGNOST POR IMA Contrato de servicios 1.919,52 €5080000203 A28006377 01/01/2015

CONTSE, S.A.SUM Y MANT EQUIPOS GASES MEDICINALES CMS Contrato de suministros 2.112,48 €5080000204 A28400273 01/01/2015

CONTSE, S.A.ALQUILER, MANT Y RECARGA BOTELLAS DE OXÍGENO CAD Contrato de suministros 4.293,06 €5080000205 A28400273 01/01/2015

CEER CENTRO DE ESTUDIOS ENERGETICOS Y RADIOFISICOS SL . .

SERV PROTECCIÓN RADIOLÓGICA Y VIGILANC DE LA SALUD Contrato de servicios 6.548,76 €5080000206 B06195960 01/01/2015

SIEMENS, S.A.MANT ECÓGRAFO ACUSON ANTARES DE LA U DE GINECOL Contrato de servicios 8.183,92 €5080000207 A28006377 01/01/2015

CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. .MANT UNIDAD DIGITALIZADORA KODAK S DIAGNÓST IMAGEN Contrato de servicios 13.766,50 €5080000208 A84869247 01/01/2015

MEDICAL MIX, S.L. . . .MANT TONÓMETROS TONOPEN DISTRIBUIDOS EN LOS CMS Contrato de servicios 2.615,69 €5080000211 B62447727 01/01/2015

SIEMENS, S.A.MANT SISTEMA PACS RIS INSTALADO EN LA S DIAGN IMAG Contrato de servicios 17.887,50 €5080000212 A28006377 01/01/2015

RICOH ESPAÑA S.L.U. .MANT FOTOCOPIADORAS RICOH SERV DE PREVENCIÓN Contrato de servicios 950,00 €5080000213 B82080177 01/01/2015

Página 106 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

Page 107: CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOS PRIMER …...OFILINGUA S.L. 120000369 TRADUCCIÓN JURADA Contrato de servicios B18244301 23/03/2015925,65 € * Expedientes contabilizados en el periodo

CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

PROTESIS S.A.PRÓTESIS TRABAJOS ODONTOLÓG PACIENTES ADICCIONES Contrato de servicios 17.908,00 €5080000262 A28095172 01/01/2015

VIVA AQUA SERVICE SPAIN S.A. .SUM AGUA EMBOT Y MÁQUINAS DISPENSADORAS.AQUASERV Contrato de suministros 64,65 €5080000344 A41810920 27/01/2015

ELSEVIER ESPAÑA SLUPUBLICACIÓN ARTÍCULO CIENTÍFICO REVISTA ATENC PRIM Contrato de servicios 500,00 €5080000461 B61578563 05/02/2015

BAXTER; S.L. . . .SUM VAC ENCEF CENTROEUROPEA ADULTOS Y NIÑOS.BAXTER Contrato de suministros 2.059,20 €5080000462 B46012696 05/02/2015

INFORMATION STORAGE, S.L. .MANT ROBOT PRISMA INST S DIAGNÓST POR IMAGEN. IST Contrato de servicios 1.712,79 €5080000468 B97361612 17/02/2015

NOVALAB IBERICA S.A.L.SUM SENSORES GLUCOSA PARA FARMACIA. NOVALAB Contrato de suministros 2.024,00 €5080000513 A81715823 13/02/2015

SRCL CONSENUR .SERVICIO UTPR EN EL CPA Contrato de servicios 748,07 €5080000514 B86208824 13/02/2015

FIRMA AMBU S.L. . . .SUM. MATERIAL FUNGIBLE ELECTRODOS FARMA-FIRMA AMBU Contrato de suministros 4.348,01 €5080000517 B81040149 19/02/2015

LABORATORIOS ELECTRÓNICOS RESET, SL.REP SISTEMA DE TUBOS PLOTTER U COMUNICAC. RESET Contrato de servicios 699,38 €5080000524 B48589642 16/02/2015

TESTQUAL SL .SUM.MUESTRAS BLANCO PARA EL LSP. TESTQUAL Contrato de suministros 317,02 €5080000542 B04463998 18/02/2015

ANTONIO MATACHANA, S.A. . . .REP. ESTERILIZADOR MATACHANA CMS USERA Contrato de servicios 223,25 €5080000543 A08238578 18/02/2015

NIRCO SL .SUM. DOS KITK TOTAL MILK ALLERGEN LABORATOR- NIRCO Contrato de suministros 1.564,48 €5080000553 B58786096 09/03/2015

WERFEN ESPAÑA, S.A.SUM VIALES CONTROL HEMATOL. LAB ANÁLISIS CL WERFEN Contrato de suministros 1.140,18 €5080000556 A28114742 25/02/2015

SUGELABOR, SA . . .REP CITOCENTRÍFUGA ANATOMÍA PATOLÓG LAB SUGELABOR Contrato de servicios 647,35 €5080000557 A78399250 25/02/2015

Página 107 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

INSTALAB COMPONENTS CB .REP Y REV VITRINA GASES LAB.ANALISIS.INSTALAB Contrato de servicios 1.064,80 €5080000569 E87168357 25/02/2015

MERCK CHEMICALS AND LIFE SCIENCE SA .MANT DESTILADOR DE AGUA DEL LAB ANÁLISIS CLÍNICO Contrato de servicios 1.832,71 €5080000570 A28289247 10/03/2015

SOCIEDAD ESPAÑOLA BIOQUIMICA-CLINIC A Y PATOLOGIA MOLECULAR . .

REALIZACIÓN CONTROL SERV ANÁLISIS CLÍNIC LAB. SEQC Contrato de servicios 2.364,34 €5080000593 G17044058 27/02/2015

BLUR EDICIONES, SL .SUM.CONSUMIBLES MÁQ CHAPAS PARA CMS.BLUR EDICIONES Contrato de suministros 5.413,54 €5080000599 B82440041 27/02/2015

COLEGIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE MADRID . .

CURSO FORMACIÓN D.JOSÉ GÓMEZ RODILLA.COL.VETERINAR Contrato de servicios 150,00 €5080000685 Q2871002H 04/03/2015

FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

PAGO CUOTA RED ESPAÑOLA CIUDADES SALUDABLES.FEMP Contrato de servicios 3.000,00 €5080000686 G28783991 06/03/2015

JOSE COLLADO, S.A. . . .SUM.PRODUCTOS DESINF.CLINICA QUIRURG CPA.J.COLLADO Contrato de suministros 1.499,02 €5080000712 A08611444 04/03/2015

BLUR EDICIONES, SL .SUM.2 MÁQ. HACER CHAPAS DPTO PREVEN.BLUR EDICIONES Contrato de suministros 598,95 €5080000726 B82440041 04/03/2015

SAKURA PRODUCTOS HOSPITALARIOS SA . . .REPARACIÓN UNIDAD MOVIL PREVEN.TUBERCULOSIS SAKURA Contrato de servicios 615,89 €5080000762 A39038963 06/03/2015

FUNDACION ESPAÑOLA DE HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA

REALIZ. PROGRAMAS CONTROL EXT CALIDAD SANGRE. FEHH Contrato de servicios 1.941,00 €5080000764 G81596496 06/03/2015

GRUPANOR CERCAMPO; S.A.ADQUISICIÓN DARDOS ANEST CPA 2015 GRUPANORCERCAMPO Contrato de suministros 497,91 €5080000765 A81486797 06/03/2015

VITRO SASERV. MANTENIMIENTO SOFTWARE VITROPATH LAB. VITRO Contrato de servicios 5.550,27 €5080000766 A41361544 12/03/2015

CHAYKA, S.L. . . .SUM. BATERIAS Y ELECTRODOS DESFIBR FARMACIA CHAYCA Contrato de suministros 9.030,71 €5080000774 B78611985 12/03/2015

Página 108 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

MADRID SALUD

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 508032 Descripción:

INMUNOLOGIA Y GENETICA APLICADA, SA (INGENASA)

TEST DE DIAGNOSTICO ANIM VIA PÚBLICA CPA INGENASA Contrato de servicios 2.987,49 €5080000775 A28685154 12/03/2015

PAPEL CONTINUO RASAL, S.L. . . .SUM. ETIQUETAS ADHESIVAS PAPEL IMPRESORA. RASAL Contrato de suministros 598,95 €5080000776 B78458510 12/03/2015

CARESTREAM HEALTH SPAIN S.A. .SUM. PELÍCULAS LASER REPRESENTACIÓN .CARESTREAM Contrato de suministros 8.971,91 €5080000777 A84869247 12/03/2015

CORING SYSTEM DIAGNOSTIX GmbHPARTICIPACIÓN ENSAYO APTITUD INTERLAB (DLA).CORING Contrato de servicios 381,00 €5080000780 DE 81236699 12/03/2015

FATRO IBÉRICA, SL .SOLICITUD PRODUCTO EUTANÁSICO CPA 2015.FATRO Contrato de suministros 1.969,28 €5080000802 B62114616 12/03/2015

UNIVERSIDAD DE VALENCIA . . .SUM.CEPAS MICROBIOLÓGICAS PARA LSP.UNIV.VALENCIA Contrato de suministros 302,50 €5080000803 Q4618001D 12/03/2015

IGLIFER CAR CBREP.VEHÍCULO MERCEDES DEL CPA.IGLIFER-CAR Contrato de servicios 945,01 €5080000804 E86407798 12/03/2015

ASOCIACION LAKOMA MADRID .CURSO PELUQUERÍA PARA INSERC LABORAL USUSARIOS CAD Contrato de servicios 17.760,00 €5080000805 G79075040 12/03/2015

MILABORATORIO WEB SRL . . .MANT.PREVENTIVO DOCE TERMÓMETROS.MILABORATORIO WEB Contrato de servicios 193,60 €5080000819 B82820507 12/03/2015

LGC SANTANDARDS SL .MAT REFERENCIA MICROBIOLÓGICOS LSP. LGC STANDARS Contrato de suministros 471,90 €5080000826 B62362041 13/03/2015

FERTILIZANTES MARTIN, S.A. . . .RETIRADA RESIDUOS ORGÁN ANIMALES CPA. FERT MARTÍN Contrato de servicios 998,80 €5080000829 A78580446 13/03/2015

JUAN LEO GONZALEZ .SUM DIVERSOS ACCESORIOS MICROSCOPIOS LAC. JUAN LEO Contrato de suministros 924,44 €5080000830 05239536K 13/03/2015

FERRETERIA EUROPA S ASUM DIVERSOS APAREJOS PARA EL CPA. FERRET EUROPA Contrato de suministros 4.990,36 €5080000832 A28093300 17/03/2015

SYMTA SALSUM CARTUCHOS EXTRACCIÓN LAB DROGAS SALIVA. SYMTA Contrato de suministros 1.842,35 €5080000833 A78386919 17/03/2015

Página 109 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente

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CONTRATOS MENORES CONTABILIZADOSPRIMER TRIMESTRE DE 2015 *

AGENCIA DE ACTIVIDADES

AdjudicatarioObjeto del Contrato Tipo de contrato Importe adjudicación (IVA incluido)

Nº Exp Fecha aprobación

Centro gestor: 509032 Descripción:

MUDANZAS ZARZA; S.A.DESMONTAJE Y MONTAJE SALA DE REUNIONES Contrato de servicios 980,00 €5090000051 A28617983 16/02/2015

MARCIAL PONS LIBRERO, S.L. . . .Suministro de libros técnicos Contrato de suministros 437,99 €5090000080 B82947326 05/03/2015

GUTHERSA SA .FOTOCONDUCTORES Y FUSORES Contrato de suministros 1.390,53 €5090000091 A78159738 12/03/2015

Página 110 de 110* Expedientes contabilizados en el periodo analizado** Expediente plurianual 2014. Importe correspondiente al ejercicio corriente