53
Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008 Anexo 06 Página: 01 / 53 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 388.914,47 388.914,47 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 388.914,47 388.914,47 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 388.914,47 388.914,47 TOTAL 388.914,47 388.914,47

Despesa por funções 20085

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Despesa por funções 2008

Citation preview

Page 1: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 01 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 388.914,47 388.914,4704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 388.914,47 388.914,4704 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 388.914,47 388.914,47

TOTAL 388.914,47 388.914,47

Page 2: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 02 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 388.914,47 388.914,4704 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 388.914,47 388.914,4704 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 388.914,47 388.914,4704 122 04012 002 MANUT.ATIV. DOGABINETE DO PREFEITO 388.914,47 388.914,47

TOTAL 388.914,47 388.914,47

Page 3: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 03 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.075.392,70 1.075.392,7004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.075.392,70 1.075.392,7004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.075.392,70 1.075.392,70

TOTAL 1.075.392,70 1.075.392,70

Page 4: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 04 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 788.075,55 788.075,5504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 788.075,55 788.075,5504 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 788.075,55 788.075,5504 122 04022 003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 592.170,55 592.170,5504 122 04022 004 DIVULGAÇAÕ DOS ATOS OFICIAIS 195.905,00 195.905,00

TOTAL 788.075,55 788.075,55

Page 5: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 05 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 287.317,15 287.317,1504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 287.317,15 287.317,1504 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 287.317,15 287.317,1504 122 04022 005 MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA 287.317,15 287.317,15

TOTAL 287.317,15 287.317,15

Page 6: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 06 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 2.080.439,59 2.080.439,5904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.307.469,74 1.307.469,7404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.307.469,74 1.307.469,7404 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 433.418,75 433.418,7504 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 433.418,75 433.418,7504 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 339.551,10 339.551,1004 129 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 229.945,33 229.945,3304 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 109.605,77 109.605,77

TOTAL 2.080.439,59 2.080.439,59

Page 7: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 07 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 613.821,21 613.821,2104 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 613.821,21 613.821,2104 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 613.821,21 613.821,2104 122 04022 006 MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO-S.M.F.A. 613.821,21 613.821,21

TOTAL 613.821,21 613.821,21

Page 8: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 08 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 308.086,43 308.086,4304 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 308.086,43 308.086,4304 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 308.086,43 308.086,4304 122 04022 007 MANUT.DAS ATIV. DE RECURSOS HUMANOS 308.086,43 308.086,43

TOTAL 308.086,43 308.086,43

Page 9: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 09 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 385.562,10 385.562,1004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 385.562,10 385.562,1004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 385.562,10 385.562,1004 122 04022 008 MANUT. ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL 385.562,10 385.562,10

TOTAL 385.562,10 385.562,10

Page 10: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 10 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 405.023,78 405.023,7804 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 405.023,78 405.023,7804 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 405.023,78 405.023,7804 123 04032 009 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE 405.023,78 405.023,78

TOTAL 405.023,78 405.023,78

Page 11: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 11 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 258.340,30 258.340,3004 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 28.394,97 28.394,9704 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 28.394,97 28.394,9704 123 04032 010 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIARIO 28.394,97 28.394,9704 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 229.945,33 229.945,3304 129 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 229.945,33 229.945,3304 129 04032 011 TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA 229.945,33 229.945,33

TOTAL 258.340,30 258.340,30

Page 12: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 12 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 109.605,77 109.605,7704 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 109.605,77 109.605,7704 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 109.605,77 109.605,7704 129 04042 012 DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO 109.605,77 109.605,77

TOTAL 109.605,77 109.605,77

Page 13: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 13 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.297.383,40 2.297.383,4008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 2.297.383,40 2.297.383,4008 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 2.297.383,40 2.297.383,40

TOTAL 2.297.383,40 2.297.383,40

Page 14: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 14 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 161.686,23 161.686,2308 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 161.686,23 161.686,2308 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 161.686,23 161.686,2308 244 08012 013 MANUTENÇÃO DO GABINETE 161.686,23 161.686,23

TOTAL 161.686,23 161.686,23

Page 15: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 15 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 556.985,35 556.985,3508 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 556.985,35 556.985,3508 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 556.985,35 556.985,3508 244 08012 014 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO POPULAÇÃO CARENTE 46.396,94 46.396,9408 244 08012 015 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL 510.588,41 510.588,41

TOTAL 556.985,35 556.985,35

Page 16: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 16 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.578.711,82 1.578.711,8208 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.578.711,82 1.578.711,8208 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.578.711,82 1.578.711,8208 244 08012 016 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG 1.152.139,31 1.152.139,3108 244 08012 017 MANUTENÇÃO DO PETI 384.540,54 384.540,5408 244 08012 018 MANUTENÇÃO DO igd 22.111,97 22.111,9708 244 08012 019 PROGRAMA AGENTE JOVEM 19.920,00 19.920,00

TOTAL 1.578.711,82 1.578.711,82

Page 17: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 17 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.880,82 28.880,8208 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 8.781,07 8.781,0708 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 8.781,07 8.781,0708 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 20.099,75 20.099,7508 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 20.099,75 20.099,75

TOTAL 28.880,82 28.880,82

Page 18: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 18 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTEUnidade: 06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 28.880,82 28.880,8208 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 8.781,07 8.781,0708 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 8.781,07 8.781,0708 243 08022 020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE 8.781,07 8.781,0708 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 20.099,75 20.099,7508 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 20.099,75 20.099,7508 244 08012 022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 13.099,75 13.099,7508 244 08012 023 PASTORAL DA CRIANÇA 7.000,00 7.000,00

TOTAL 28.880,82 28.880,82

Page 19: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 19 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 9.001.034,81 9.001.034,8110 301 ATENÇÃO BÁSICA 7.666.349,46 7.666.349,4610 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 7.666.349,46 7.666.349,4610 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.257.560,19 1.257.560,1910 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 1.257.560,19 1.257.560,1910 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.142,00 6.142,0010 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.142,00 6.142,0010 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 70.983,16 70.983,1610 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 70.983,16 70.983,16

TOTAL 9.001.034,81 9.001.034,81

Page 20: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 20 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 9.001.034,81 9.001.034,8110 301 ATENÇÃO BÁSICA 7.666.349,46 7.666.349,4610 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 7.666.349,46 7.666.349,4610 301 10012 024 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL 65.559,42 65.559,4210 301 10012 025 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE 3.882.336,94 3.882.336,9410 301 10012 026 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 130.786,11 130.786,1110 301 10012 027 MANUT. DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADUAL 105.000,00 105.000,0010 301 10012 028 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONGS. 3.327.912,44 3.327.912,4410 301 10012 029 MANUT. PROGRAMA PAB/SUS SAUDE BUCAL 152.013,55 152.013,5510 301 10012 030 MANUTENÇÃO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL 2.741,00 2.741,0010 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 1.257.560,19 1.257.560,1910 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 1.257.560,19 1.257.560,1910 302 10012 031 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL 1.257.560,19 1.257.560,1910 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6.142,00 6.142,0010 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 6.142,00 6.142,0010 304 10012 032 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA 6.142,00 6.142,0010 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 70.983,16 70.983,1610 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 70.983,16 70.983,1610 305 10012 033 MANUTENÇÃO POSTOS DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA 70.983,16 70.983,16

TOTAL 9.001.034,81 9.001.034,81

Page 21: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 21 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 12.731.833,14 12.731.833,1412 361 ENSINO FUNDAMENTAL 11.467.653,66 11.467.653,6612 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 11.467.653,66 11.467.653,6612 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.264.179,48 1.264.179,4812 365 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 936.233,15 936.233,1512 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 327.946,33 327.946,3313 CULTURA 74.247,33 74.247,3313 392 DIFUSÃO CULTURAL 74.247,33 74.247,3313 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 74.247,33 74.247,33

TOTAL 12.806.080,47 12.806.080,47

Page 22: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 22 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 435.640,19 435.640,1912 361 ENSINO FUNDAMENTAL 435.640,19 435.640,1912 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 435.640,19 435.640,1912 361 12012 034 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 435.640,19 435.640,19

TOTAL 435.640,19 435.640,19

Page 23: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 23 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 3.517.698,20 3.517.698,2012 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.517.698,20 3.517.698,2012 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3.517.698,20 3.517.698,2012 361 12012 035 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60 % 3.517.698,20 3.517.698,20

TOTAL 3.517.698,20 3.517.698,20

Page 24: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 24 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 2.251.366,59 2.251.366,5912 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.251.366,59 2.251.366,5912 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 2.251.366,59 2.251.366,5912 361 12012 036 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40% 2.251.366,59 2.251.366,59

TOTAL 2.251.366,59 2.251.366,59

Page 25: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 25 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 3.960.806,87 3.960.806,8712 361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.960.806,87 3.960.806,8712 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 3.960.806,87 3.960.806,8712 361 12012 037 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.960.806,87 3.960.806,87

TOTAL 3.960.806,87 3.960.806,87

Page 26: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 26 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 936.233,15 936.233,1512 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 936.233,15 936.233,1512 365 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 936.233,15 936.233,1512 365 12012 038 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL 517.814,02 517.814,0212 365 12012 039 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 418.419,13 418.419,13

TOTAL 936.233,15 936.233,15

Page 27: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 27 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 327.946,33 327.946,3312 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 327.946,33 327.946,3312 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 327.946,33 327.946,3312 365 12022 040 MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 327.946,33 327.946,33

TOTAL 327.946,33 327.946,33

Page 28: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 28 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 1.302.141,81 1.302.141,8112 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.302.141,81 1.302.141,8112 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 1.302.141,81 1.302.141,8112 361 12012 041 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 303.326,47 303.326,4712 361 12012 042 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO 347.101,35 347.101,3512 361 12012 043 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO 651.713,99 651.713,99

TOTAL 1.302.141,81 1.302.141,81

Page 29: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 29 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 74.247,33 74.247,3313 392 DIFUSÃO CULTURAL 74.247,33 74.247,3313 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 74.247,33 74.247,3313 392 13012 046 MANUTENÇÃO DIVISAO DE CULTURA 74.247,33 74.247,33

TOTAL 74.247,33 74.247,33

Page 30: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 30 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 140.457,55 5.415.327,73 5.555.785,2815 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 140.457,55 258.010,18 398.467,7315 451 1501 NOSSA CIDADE 140.457,55 258.010,18 398.467,7315 452 SERVIÇOS URBANOS 5.157.317,55 5.157.317,5515 452 1501 NOSSA CIDADE 5.157.317,55 5.157.317,5517 SANEAMENTO 35.000,00 1.258.799,59 1.293.799,5917 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 35.000,00 1.258.799,59 1.293.799,5917 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 35.000,00 1.258.799,59 1.293.799,59

TOTAL 175.457,55 6.674.127,32 6.849.584,87

Page 31: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 31 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 166.133,43 166.133,4315 452 SERVIÇOS URBANOS 166.133,43 166.133,4315 452 1501 NOSSA CIDADE 166.133,43 166.133,4315 452 15012 047 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 166.133,43 166.133,43

TOTAL 166.133,43 166.133,43

Page 32: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 32 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 258.010,18 258.010,1815 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 258.010,18 258.010,1815 451 1501 NOSSA CIDADE 258.010,18 258.010,1815 451 15012 048 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA 116.447,12 116.447,1215 451 15012 049 MANUTENÇÃO DO CADASTRO TECNICO 141.563,06 141.563,06

TOTAL 258.010,18 258.010,18

Page 33: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 33 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 4.864.932,25 4.864.932,2515 452 SERVIÇOS URBANOS 4.864.932,25 4.864.932,2515 452 1501 NOSSA CIDADE 4.864.932,25 4.864.932,2515 452 15012 050 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 251.618,45 251.618,4515 452 15012 051 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS 403.513,94 403.513,9415 452 15012 052 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO 4.204.181,66 4.204.181,6615 452 15012 053 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL 5.618,20 5.618,2017 SANEAMENTO 35.000,00 1.154.712,13 1.189.712,1317 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 35.000,00 1.154.712,13 1.189.712,1317 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 35.000,00 1.154.712,13 1.189.712,1317 512 17011 005 CONVENIO FUNASA 35.000,00 35.000,0017 512 17012 054 MANUTENÇAÕ DA REDE DE AGUA 1.075.798,33 1.075.798,3317 512 17012 055 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO 78.913,80 78.913,80

TOTAL 35.000,00 6.019.644,38 6.054.644,38

Page 34: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 34 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.004 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 140.457,55 126.251,87 266.709,4215 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 140.457,55 140.457,5515 451 1501 NOSSA CIDADE 140.457,55 140.457,5515 451 15011 006 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 140.457,55 140.457,5515 452 SERVIÇOS URBANOS 126.251,87 126.251,8715 452 1501 NOSSA CIDADE 126.251,87 126.251,8715 452 15012 056 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS 126.251,87 126.251,8717 SANEAMENTO 104.087,46 104.087,4617 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 104.087,46 104.087,4617 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 104.087,46 104.087,4617 512 17012 820 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS 104.087,46 104.087,46

TOTAL 140.457,55 230.339,33 370.796,88

Page 35: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 35 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 153.755,47 153.755,4718 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 116.269,80 116.269,8018 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 116.269,80 116.269,8018 542 CONTROLE AMBIENTAL 37.485,67 37.485,6718 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 37.485,67 37.485,67

TOTAL 153.755,47 153.755,47

Page 36: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 36 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 116.269,80 116.269,8018 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 116.269,80 116.269,8018 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 116.269,80 116.269,8018 541 18012 057 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 116.269,80 116.269,80

TOTAL 116.269,80 116.269,80

Page 37: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 37 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 37.485,67 37.485,6718 542 CONTROLE AMBIENTAL 37.485,67 37.485,6718 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 37.485,67 37.485,6718 542 18012 058 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 37.485,67 37.485,67

TOTAL 37.485,67 37.485,67

Page 38: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 38 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 191.879,41 191.879,4106 182 DEFESA CIVIL 191.879,41 191.879,4106 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 191.879,41 191.879,41

TOTAL 191.879,41 191.879,41

Page 39: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 39 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICAUnidade: 12.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 153.590,18 153.590,1806 182 DEFESA CIVIL 153.590,18 153.590,1806 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 153.590,18 153.590,1806 182 06012 059 MANTER A GABINETE DO SECRETARIO 150.290,18 150.290,1806 182 06012 060 MANUT. ATIVIDADES ONG - O.M.D.C. 3.300,00 3.300,00

TOTAL 153.590,18 153.590,18

Page 40: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 40 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICAUnidade: 12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 38.289,23 38.289,2306 182 DEFESA CIVIL 38.289,23 38.289,2306 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 38.289,23 38.289,2306 182 06012 061 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL 14.841,47 14.841,4706 182 06012 062 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO COMUNITARIO 23.447,76 23.447,76

TOTAL 38.289,23 38.289,23

Page 41: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 41 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 213.143,29 213.143,2920 606 EXTENSÃO RURAL 213.143,29 213.143,2920 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 213.143,29 213.143,29

TOTAL 213.143,29 213.143,29

Page 42: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 42 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 198.203,74 198.203,7420 606 EXTENSÃO RURAL 198.203,74 198.203,7420 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 198.203,74 198.203,7420 606 20012 063 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 198.203,74 198.203,74

TOTAL 198.203,74 198.203,74

Page 43: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 43 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 14.939,55 14.939,5520 606 EXTENSÃO RURAL 14.939,55 14.939,5520 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 14.939,55 14.939,5520 606 20012 064 APOIO AO AGRICULTOR 9.939,55 9.939,5520 606 20012 065 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL 5.000,00 5.000,00

TOTAL 14.939,55 14.939,55

Page 44: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 44 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 111.348,49 111.348,4927 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 111.348,49 111.348,4927 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 74.294,49 74.294,4927 812 2702 LAZER E PRAZER 37.054,00 37.054,00

TOTAL 111.348,49 111.348,49

Page 45: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 45 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 74.294,49 74.294,4927 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 74.294,49 74.294,4927 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 74.294,49 74.294,4927 812 27012 066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO 74.294,49 74.294,49

TOTAL 74.294,49 74.294,49

Page 46: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 46 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 37.054,00 37.054,0027 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 37.054,00 37.054,0027 812 2702 LAZER E PRAZER 37.054,00 37.054,0027 812 27022 067 MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER 37.054,00 37.054,00

TOTAL 37.054,00 37.054,00

Page 47: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 47 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 1.592.495,18 1.592.495,1826 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.592.495,18 1.592.495,1826 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.592.495,18 1.592.495,18

TOTAL 1.592.495,18 1.592.495,18

Page 48: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 48 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 147.069,83 147.069,8326 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 147.069,83 147.069,8326 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 147.069,83 147.069,8326 782 26012 068 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO SECRETARIO 147.069,83 147.069,83

TOTAL 147.069,83 147.069,83

Page 49: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 49 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 1.445.425,35 1.445.425,3526 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.445.425,35 1.445.425,3526 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 1.445.425,35 1.445.425,3526 782 26012 069 MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA 150.471,97 150.471,9726 782 26012 070 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA 1.294.953,38 1.294.953,38

TOTAL 1.445.425,35 1.445.425,35

Page 50: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 50 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 235.570,71 235.570,7108 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 235.570,71 235.570,7108 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 235.570,71 235.570,7128 ENCARGOS ESPECIAIS 2.347.844,78 2.347.844,7828 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.800.149,55 1.800.149,5528 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.800.149,55 1.800.149,5528 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 547.695,23 547.695,2328 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 547.695,23 547.695,23

TOTAL 2.583.415,49 2.583.415,49

Page 51: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 51 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 17 ENCARGOS ESPECIAISUnidade: 17.001 ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 235.570,71 235.570,7108 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 235.570,71 235.570,7108 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 235.570,71 235.570,7108 846 00002 071 OBRIGAÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR 235.570,71 235.570,7128 ENCARGOS ESPECIAIS 2.347.844,78 2.347.844,7828 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 1.800.149,55 1.800.149,5528 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 1.800.149,55 1.800.149,5528 843 00002 072 PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA 1.800.149,55 1.800.149,5528 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 547.695,23 547.695,2328 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 547.695,23 547.695,2328 846 00002 073 PRECATORIOS TRABALHISTAS 404.887,40 404.887,4028 846 00002 074 PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE NATUREZA COMUN 99.839,16 99.839,1628 846 00002 075 ENCARGOS DO PASEP 39.638,69 39.638,6928 846 00002 076 PAGAMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.329,98 3.329,98

TOTAL 2.583.415,49 2.583.415,49

Page 52: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 52 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 11.000,00 11.000,0022 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 11.000,00 11.000,0022 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 11.000,00 11.000,00

TOTAL 11.000,00 11.000,00

Page 53: Despesa por funções 20085

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES BALANÇO ANUAL DE 2008

Anexo 06Página: 53 / 53DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 18.001 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 11.000,00 11.000,0022 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 11.000,00 11.000,0022 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 11.000,00 11.000,0022 661 27032 077 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO 11.000,00 11.000,00

TOTAL 11.000,00 11.000,00