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Município de Rio Branco do Sul - PR DESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A SETEMBRO DE 2012 Anexo 06 Página: 01 / 42 DESPESA EMPENHADA Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL 4 ADMINISTRAÇÃO 514.203,35 514.203,35 04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 514.203,35 514.203,35 04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 514.203,35 514.203,35 TOTAL 514.203,35 514.203,35

DESPESA POR FUNÇÕESset2012

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Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

Anexo 06Página: 01 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 514.203,35 514.203,3504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 514.203,35 514.203,3504 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 514.203,35 514.203,35

TOTAL 514.203,35 514.203,35

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Anexo 06Página: 02 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPALUnidade: 02.001 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 514.203,35 514.203,3504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 514.203,35 514.203,3504 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 514.203,35 514.203,3504 122 04012 003 Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito 514.203,35 514.203,35

TOTAL 514.203,35 514.203,35

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Anexo 06Página: 03 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.679.181,35 1.679.181,3504 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.679.181,35 1.679.181,3504 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.679.181,35 1.679.181,35

TOTAL 1.679.181,35 1.679.181,35

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Anexo 06Página: 04 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.303.017,26 1.303.017,2604 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.303.017,26 1.303.017,2604 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.303.017,26 1.303.017,2604 122 04022 004 Manutenção das Atividades do Gabinete 1.142.760,77 1.142.760,7704 122 04022 005 Divulgação dos Atos Oficiais 160.256,49 160.256,49

TOTAL 1.303.017,26 1.303.017,26

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Anexo 06Página: 05 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNOUnidade: 03.002 ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 376.164,09 376.164,0904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 376.164,09 376.164,0904 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 376.164,09 376.164,0904 122 04022 006 Manutenção da Assessoria Juridica 376.164,09 376.164,09

TOTAL 376.164,09 376.164,09

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Anexo 06Página: 06 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 2.557.101,70 2.557.101,7004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.693.072,03 1.693.072,0304 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.693.072,03 1.693.072,0304 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 826.456,36 826.456,3604 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 527.757,42 527.757,4204 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 298.698,94 298.698,9404 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.573,31 37.573,3104 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.573,31 37.573,3128 ENCARGOS ESPECIAIS 3.419.098,13 3.419.098,1328 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.419.098,13 3.419.098,1328 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.419.098,13 3.419.098,13

TOTAL 5.976.199,83 5.976.199,83

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Anexo 06Página: 07 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.001 GABINETE DO SECRETARIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 1.002.054,74 1.002.054,7404 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.002.054,74 1.002.054,7404 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 1.002.054,74 1.002.054,7404 122 04022 007 Manutenção do Gabinete do Secretario - S.M.F.A 1.002.054,74 1.002.054,7428 ENCARGOS ESPECIAIS 3.419.098,13 3.419.098,1328 846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.419.098,13 3.419.098,1328 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 3.419.098,13 3.419.098,1328 846 00002 008 Precatórios Trabalhistas 292.389,59 292.389,5928 846 00002 009 Precatórios de Natureza Comun 107.408,90 107.408,9028 846 00002 010 Pagamento da Dívida Publica 2.358.283,60 2.358.283,6028 846 00002 011 Obrigações Judiciais de Pequeno Valor 199.109,82 199.109,8228 846 00002 012 Encargos do Pasep 461.906,22 461.906,22

TOTAL 4.421.152,87 4.421.152,87

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Anexo 06Página: 08 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 335.616,89 335.616,8904 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 335.616,89 335.616,8904 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 335.616,89 335.616,8904 122 04022 013 Manutenção das Atividades de Recursos Humanos 335.616,89 335.616,89

TOTAL 335.616,89 335.616,89

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Anexo 06Página: 09 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.003 DIVISÃO DE MATERIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 355.400,40 355.400,4004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 355.400,40 355.400,4004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 355.400,40 355.400,4004 122 04022 014 Atividades da Adminsitração de Material 355.400,40 355.400,40

TOTAL 355.400,40 355.400,40

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Anexo 06Página: 10 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 527.757,42 527.757,4204 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 527.757,42 527.757,4204 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO 527.757,42 527.757,4204 123 04032 015 Divisão de Orçamento e Contabilidade 527.757,42 527.757,42

TOTAL 527.757,42 527.757,42

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Anexo 06Página: 11 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 298.698,94 298.698,9404 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 298.698,94 298.698,9404 123 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 298.698,94 298.698,9404 123 04042 016 Tributação e Dívida Ativa 265.586,83 265.586,8304 123 04042 017 Manutenção do Cadastro Tecnico Imobiliario 33.112,11 33.112,11

TOTAL 298.698,94 298.698,94

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Anexo 06Página: 12 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃOUnidade: 04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 37.573,31 37.573,3104 129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.573,31 37.573,3104 129 0404 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 37.573,31 37.573,3104 129 04042 019 Divisão de Fiscalização 37.573,31 37.573,31

TOTAL 37.573,31 37.573,31

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Anexo 06Página: 13 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.941.790,26 1.941.790,2608 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.600,00 5.600,0008 241 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 5.600,00 5.600,0008 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 563.223,78 563.223,7808 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 563.223,78 563.223,7808 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.372.966,48 1.372.966,4808 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 1.190.444,30 1.190.444,3008 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 182.522,18 182.522,18

TOTAL 1.941.790,26 1.941.790,26

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Anexo 06Página: 14 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.001 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.034.507,07 1.034.507,0708 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 1.034.507,07 1.034.507,0708 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 984.613,17 984.613,1708 244 08012 021 Manutenção do Gabinete do Secretario 160.657,22 160.657,2208 244 08012 022 Manutenção das Atividades da Ação Social 823.955,95 823.955,9508 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 49.893,90 49.893,9008 244 08022 023 Manutenção do Conselho Tutelar 49.893,90 49.893,90

TOTAL 1.034.507,07 1.034.507,07

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Anexo 06Página: 15 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 631.120,85 631.120,8508 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 384.654,82 384.654,8208 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 384.654,82 384.654,8208 243 08022 024 Manutenção do PETI 384.654,82 384.654,8208 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 246.466,03 246.466,0308 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 113.837,75 113.837,7508 244 08012 026 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 113.837,75 113.837,7508 244 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 132.628,28 132.628,2808 244 08022 027 Manutenção do Centro de Referencia em Assistencia Social 132.628,28 132.628,28

TOTAL 631.120,85 631.120,85

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Anexo 06Página: 16 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.003 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 178.568,96 178.568,9608 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 178.568,96 178.568,9608 243 0802 ASSISTÊNCIA À INFANCIA E ADOLESCÊNCIA 178.568,96 178.568,9608 243 08026 030 Manutenção da Casa Lar Primavera 178.568,96 178.568,96

TOTAL 178.568,96 178.568,96

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Anexo 06Página: 17 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALUnidade: 05.004 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 97.593,38 97.593,3808 241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO 5.600,00 5.600,0008 241 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 5.600,00 5.600,0008 241 08012 033 AÇÕES VOLTADAS PARA O IDOSO 5.600,00 5.600,0008 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 91.993,38 91.993,3808 244 0801 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 91.993,38 91.993,3808 244 08012 034 Manutenção da Casa Abrigo Santiago 91.993,38 91.993,38

TOTAL 97.593,38 97.593,38

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Anexo 06Página: 18 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 92.902,50 92.902,5004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 92.902,50 92.902,5004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 92.902,50 92.902,50

TOTAL 92.902,50 92.902,50

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Anexo 06Página: 19 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 06 SECRETARIA DO PLANEJAMENTOUnidade: 06.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL4 ADMINISTRAÇÃO 92.902,50 92.902,5004 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 92.902,50 92.902,5004 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 92.902,50 92.902,5004 122 04022 035 Manutenção da Secretaria do Planejamento 92.902,50 92.902,50

TOTAL 92.902,50 92.902,50

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Anexo 06Página: 20 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 68.627,92 10.248.475,92 10.317.103,8410 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 324.425,08 324.425,0810 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 324.425,08 324.425,0810 301 ATENÇÃO BÁSICA 68.627,92 6.193.829,90 6.262.457,8210 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 68.627,92 6.193.829,90 6.262.457,8210 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.659.117,93 3.659.117,9310 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.659.117,93 3.659.117,9310 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 801,41 801,4110 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 801,41 801,4110 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 70.301,60 70.301,6010 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 70.301,60 70.301,60

TOTAL 68.627,92 10.248.475,92 10.317.103,84

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Anexo 06Página: 21 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEUnidade: 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL10 SAÚDE 68.627,92 10.248.475,92 10.317.103,8410 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 324.425,08 324.425,0810 122 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 324.425,08 324.425,0810 122 10012 036 Manutenção das Atividades do Gabinete do Secretario 324.425,08 324.425,0810 301 ATENÇÃO BÁSICA 68.627,92 6.193.829,90 6.262.457,8210 301 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 68.627,92 6.193.829,90 6.262.457,8210 301 10011 038 Construção do Centro de Saúde Básico de Atendimento à Mulher e à Criança 68.627,92 68.627,9210 301 10012 042 Manutenção das Unidades de Saúde 6.137.251,33 6.137.251,3310 301 10012 043 Manutenção de centro de atenção psicosocial 56.578,57 56.578,5710 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.659.117,93 3.659.117,9310 302 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 3.659.117,93 3.659.117,9310 302 10012 044 Manutenção do hospital municipal 3.659.117,93 3.659.117,9310 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 801,41 801,4110 304 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 801,41 801,4110 304 10012 045 Manutenção da vigilância sanitária 801,41 801,4110 305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 70.301,60 70.301,6010 305 1001 ATENDIMENTO GERAL A SAÚDE 70.301,60 70.301,6010 305 10012 046 Manutenção de postos de saúde - vigilância epidemiologica 70.301,60 70.301,60

TOTAL 68.627,92 10.248.475,92 10.317.103,84

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Anexo 06Página: 22 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 78.221,48 13.053.800,90 13.132.022,3812 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 242.481,88 242.481,8812 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 242.481,88 242.481,8812 361 ENSINO FUNDAMENTAL 78.221,48 11.679.921,38 11.758.142,8612 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 78.221,48 11.679.921,38 11.758.142,8612 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.116.047,86 1.116.047,8612 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.116.047,86 1.116.047,8612 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.349,78 15.349,7812 367 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 15.349,78 15.349,7813 CULTURA 38.118,26 38.118,2613 392 DIFUSÃO CULTURAL 38.118,26 38.118,2613 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 38.118,26 38.118,26

TOTAL 78.221,48 13.091.919,16 13.170.140,64

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Anexo 06Página: 23 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.001 DIVISÃO DE ENSINO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL12 EDUCAÇÃO 78.221,48 13.053.800,90 13.132.022,3812 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 242.481,88 242.481,8812 122 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 242.481,88 242.481,8812 122 12012 047 Manutenção do Gabiente do Secretario 242.481,88 242.481,8812 361 ENSINO FUNDAMENTAL 78.221,48 11.679.921,38 11.758.142,8612 361 1201 EDUCAÇÃO PARA TODOS 78.221,48 11.679.921,38 11.758.142,8612 361 12011 048 Construção de prédios escolares 78.221,48 78.221,4812 361 12012 049 Valorização do magistério - FUNDEB 60% 3.224.123,19 3.224.123,1912 361 12012 050 Manutenção do Fundeb 40% 2.856.208,72 2.856.208,7212 361 12012 051 Manutenção do Ensino Fundamental 1.870.714,08 1.870.714,0812 361 12012 052 Manutenção da Merenda Escolar 387.244,66 387.244,6612 361 12012 053 Transporte Escolar Terceirizado 3.341.630,73 3.341.630,7312 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.116.047,86 1.116.047,8612 365 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.116.047,86 1.116.047,8612 365 12022 054 Manutenção do ensino infantil 293.799,94 293.799,9412 365 12022 055 Manutenção educação infantil - Fundeb 60% 822.247,92 822.247,9212 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 15.349,78 15.349,7812 367 1202 EDUCAÇÃO INFANTIL 15.349,78 15.349,7812 367 12022 056 Manutenção do ensino especial 15.349,78 15.349,78

TOTAL 78.221,48 13.053.800,90 13.132.022,38

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Anexo 06Página: 24 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAUnidade: 08.002 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL13 CULTURA 38.118,26 38.118,2613 392 DIFUSÃO CULTURAL 38.118,26 38.118,2613 392 1301 INCENTIVO À CULTURA 38.118,26 38.118,2613 392 13012 057 Manutenção ações de cultura 38.118,26 38.118,26

TOTAL 38.118,26 38.118,26

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Anexo 06Página: 25 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 956.118,48 80.028,40 1.036.146,8815 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 956.118,48 956.118,4815 451 1501 NOSSA CIDADE 956.118,48 956.118,4815 452 SERVIÇOS URBANOS 80.028,40 80.028,4015 452 1501 NOSSA CIDADE 80.028,40 80.028,40

TOTAL 956.118,48 80.028,40 1.036.146,88

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Anexo 06Página: 26 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASUnidade: 09.002 DIVISÃO DE OBRAS

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 956.118,48 80.028,40 1.036.146,8815 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 956.118,48 956.118,4815 451 1501 NOSSA CIDADE 956.118,48 956.118,4815 451 15011 064 Pavimentação de vias urbanas 956.118,48 956.118,4815 452 SERVIÇOS URBANOS 80.028,40 80.028,4015 452 1501 NOSSA CIDADE 80.028,40 80.028,4015 452 15012 065 Manutenção e conservação das vias urbanas 59.017,85 59.017,8515 452 15012 066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO DE OBRAS 21.010,55 21.010,55

TOTAL 956.118,48 80.028,40 1.036.146,88

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Anexo 06Página: 27 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 7.328.289,14 7.328.289,1415 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 193.326,25 193.326,2515 122 1501 NOSSA CIDADE 193.326,25 193.326,2515 452 SERVIÇOS URBANOS 7.134.962,89 7.134.962,8915 452 1501 NOSSA CIDADE 7.134.962,89 7.134.962,8917 SANEAMENTO 847.757,39 847.757,3917 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 847.757,39 847.757,3917 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 847.757,39 847.757,39

TOTAL 8.176.046,53 8.176.046,53

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Anexo 06Página: 28 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.001 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 193.326,25 193.326,2515 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 193.326,25 193.326,2515 122 1501 NOSSA CIDADE 193.326,25 193.326,2515 122 15012 067 Manutenção do gabinete do secretario 193.326,25 193.326,25

TOTAL 193.326,25 193.326,25

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Anexo 06Página: 29 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANOUnidade: 10.002 Divisão de Edificação e Manutenção de Equipamentos Urbanos

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL15 URBANISMO 7.134.962,89 7.134.962,8915 452 SERVIÇOS URBANOS 7.134.962,89 7.134.962,8915 452 1501 NOSSA CIDADE 7.134.962,89 7.134.962,8915 452 15012 068 Manutenção da Iluminação Publica 549.252,25 549.252,2515 452 15012 069 Manutenção das Atividades de Serviços Urbanos 519.433,46 519.433,4615 452 15012 070 Manutenção da limpeza publica e coleta de lixo 6.066.277,18 6.066.277,1817 SANEAMENTO 847.757,39 847.757,3917 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 847.757,39 847.757,3917 512 1701 SANEAMENTO BÁSICO 847.757,39 847.757,3917 512 17012 072 Manutenção da Rede de Agua 847.757,39 847.757,39

TOTAL 7.982.720,28 7.982.720,28

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Anexo 06Página: 30 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 101.611,43 101.611,4318 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 67.555,73 67.555,7318 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 67.555,73 67.555,7318 542 CONTROLE AMBIENTAL 34.055,70 34.055,7018 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 34.055,70 34.055,70

TOTAL 101.611,43 101.611,43

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Anexo 06Página: 31 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.001 Divisão de Meio Ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 67.555,73 67.555,7318 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 67.555,73 67.555,7318 541 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 67.555,73 67.555,7318 541 18012 075 Manutenção do gabinete do secretario 67.555,73 67.555,73

TOTAL 67.555,73 67.555,73

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Anexo 06Página: 32 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTEUnidade: 11.002 Fundo municipal de meio ambiente

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL18 GESTÃO AMBIENTAL 34.055,70 34.055,7018 542 CONTROLE AMBIENTAL 34.055,70 34.055,7018 542 1801 PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 34.055,70 34.055,7018 542 18012 077 Fundo municipal do meio ambiente 34.055,70 34.055,70

TOTAL 34.055,70 34.055,70

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Anexo 06Página: 33 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 695.462,25 695.462,2506 182 DEFESA CIVIL 695.462,25 695.462,2506 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 695.462,25 695.462,25

TOTAL 695.462,25 695.462,25

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Anexo 06Página: 34 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALUnidade: 12.001 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL6 SEGURANÇA PÚBLICA 695.462,25 695.462,2506 182 DEFESA CIVIL 695.462,25 695.462,2506 182 0601 SEGURANÇA PÚBLICA 695.462,25 695.462,2506 182 06012 079 Manutenção do Gabinete do Secretario 438.828,75 438.828,7506 182 06012 080 Manutenção da Defesa Civil 213.457,69 213.457,6906 182 06012 081 Manutenção do corpo de bombeiros comunitários 43.175,81 43.175,81

TOTAL 695.462,25 695.462,25

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Anexo 06Página: 35 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 322.467,29 322.467,2920 606 EXTENSÃO RURAL 322.467,29 322.467,2920 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 322.467,29 322.467,29

TOTAL 322.467,29 322.467,29

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Anexo 06Página: 36 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURAUnidade: 13.001 Divisão de Apoio ao Produtor Rural

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL20 AGRICULTURA 322.467,29 322.467,2920 606 EXTENSÃO RURAL 322.467,29 322.467,2920 606 2001 PRODUÇÃO RURAL 322.467,29 322.467,2920 606 20012 082 Manutenção do Gabinete do Secretario 282.631,87 282.631,8720 606 20012 083 Apoio ao Agricultor 39.835,42 39.835,42

TOTAL 322.467,29 322.467,29

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Anexo 06Página: 37 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 165.825,06 165.825,0627 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 165.825,06 165.825,0627 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 165.825,06 165.825,06

TOTAL 165.825,06 165.825,06

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Anexo 06Página: 38 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMOUnidade: 15.001 Divisão de Esportes e Turismo

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL27 DESPORTO E LAZER 165.825,06 165.825,0627 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 165.825,06 165.825,0627 812 2701 ESPORTE POR ESPORTE 165.825,06 165.825,0627 812 27012 085 Manutenção do Gabinete do Secretário 116.711,91 116.711,9127 812 27012 086 Manutenção das Atividades do Esporte e Lazer 49.113,15 49.113,15

TOTAL 165.825,06 165.825,06

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Anexo 06Página: 39 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTECÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 2.146.994,66 2.146.994,6626 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.146.994,66 2.146.994,6626 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 2.146.994,66 2.146.994,66

TOTAL 2.146.994,66 2.146.994,66

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Anexo 06Página: 40 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTEUnidade: 16.001 Divisão de Transportes

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL26 TRANSPORTE 2.146.994,66 2.146.994,6626 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 2.146.994,66 2.146.994,6626 782 2601 PROGRAMA NOSSOS CAMINHOS 2.146.994,66 2.146.994,6626 782 26012 087 Manutenção da Oficina Mecânica 177.214,06 177.214,0626 782 26012 088 Manutenção da Malha Viária 1.738.037,22 1.738.037,2226 782 26012 089 Manutenção do Gabinete do Secretário 231.743,38 231.743,38

TOTAL 2.146.994,66 2.146.994,66

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

Anexo 06Página: 41 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOCÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 117.237,78 117.237,7822 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 117.237,78 117.237,7822 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 117.237,78 117.237,78

TOTAL 117.237,78 117.237,78

Município de Rio Branco do Sul - PRDESPESA POR FUNÇÕES JANEIRO A SETEMBRO DE 2012

Anexo 06Página: 42 / 42DESPESA EMPENHADA

Órgão: 18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIOUnidade: 18.001 DIVISÃO DE INDUSTRIA E COMERCIO

CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO OU ATIVIDADE OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL22 INDÚSTRIA 117.237,78 117.237,7822 661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 117.237,78 117.237,7822 661 2703 PROGRAMA INDUSTRIA E COMERCIO 117.237,78 117.237,7822 661 27032 090 Secretaria de Industria e Comércio 117.237,78 117.237,78

TOTAL 117.237,78 117.237,78