Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2019
ii
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan hidayah-Nya, Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ini disusun mendasari Peraturan
Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah.
Dengan disahkan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019 ini,
diharapkan Dinas Kesehatan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan
negara dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi
(Tupoksi) yang direalisasikan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga pada akhirnya
akan tercipta tata pemerintahan yang baik (good governance).
Batang, 18 Juli 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG
dr. HIDAYAH BASBETH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600530 198703 2 004
iii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................................... i
KATA PENGANTAR ............................................................................................ ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2 . Landasan Hukum ........................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan ........................................................................ 4
1.4 Sistematika Penulisan .................................................................... 4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017 ............... 8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Dinas Kesehatan TAHUN 2017 ........................... 8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan ........................................... 55
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan ...................................................................................... 69
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..................................... 74
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ................ 96
BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN .......................................... 97
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .......................................... 97
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang ... 104
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan ............................... 108
BAB V PENUTUP ............................................................................................... 109
LAMPIRAN TABEL
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2019 Kabupaten Batang
i
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu
kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini
dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa
konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan
pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah
Kabupaten Batang Tahun 2019 mengacu pada perencanaan
Nasional dan Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan ada
kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat
hingga daerah.
Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dilakukan
bersama-sama dengan para pemangku kepentingan berdasarkan
peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana
tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta
mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki, sesuai dengan
dinamika perkembangan daerah dan nasional.
Disamping itu, perencanaan pembangunan harus disesuaikan
dengan kondisi riil yang dialami oleh daerah dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, dimana
kapasitas fiskal memegang peranan penting dan menentukan dalam
memilih arah kebijakan pembangunan yang akan ditempuh.
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
adalah bagian dari suatu sistem perencanaan pembangunan yang
merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menggambarkan
permasalahan pembangunan daerah serta indikasi daftar program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2019 oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang untuk memecahkan permasalahan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
2
pembangunan daerah bidang kesehatan secara terencana melalui
sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Batang Tahun 2017-2022 diintegrasikan dengan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Renja
Dinas Kesehatan Kabupaten Batang, yang selanjutnya dijadikan
sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang dalam
menjalankan Visi dan Misi jangka menengah daerah. Selanjutnya
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan RAPBD Tahun 2019.
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
3
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan
Kabupaten Daerah Tingkat II Batang;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Batang Tahun 2005 – 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2017 - 2022;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Batang;
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
4
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 97 Tahun 2012 tentan Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten Batang;
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Dinas Kesehatan;
18. Peraturan Bupati Batang Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten
Batang Tahun 2019.
1.3. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai upaya untuk
memberikan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder) pembangunan kesehatan di Kabupaten Batang
dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan tahun 2019.
2. Tujuan
a. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan
tahunan dibidang kesehatan yang sesuai dengan
kebutuhan daerah dan perkembangan yang terjadi di
daerah dengan melihat sumberdaya yang ada.
b. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi
upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Kabupaten Batang dalam pembangunan kesehatan.
1.4. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika penyusunan RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
5
1.1. Latar Belakang
Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas tentang
RENJA Dinas Kesehatan, proses penyusunannya, dan
keterkaitannya dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas
Kesehatan serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang
mendasari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang.
1.3. Maksud dan Tujuan
Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud
dan tujuan dari penyusunan RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang.
1.4. Sistematika Penulisan
Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam
penulisan RENJA Dinas Kesehatan serta susunan garis
besar isi dokumen.
Bab II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017
Bab ini memuat review kajian terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan
Perkiraan Tahun 2018
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun
2017 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan
Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi
pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan tahun 2017 dan
realisasi Renstra Dinas Kesehatan mengacu pada hasil
Laporan Kinerja Tahunan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
6
Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan
kesehatan berdasarkan indikator yang sudah
ditentukan
2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Bagian ini menguraikan proses pembandingan
rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan
temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap
program/kegiatan yang diusulkan dari masyarakat.
Bab III Tujuan, Sasaran Dinas Kesehatan
Bab ini menguraikan tujuan, sasaran Dinas Kesehatan yang
direncanakan
3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional
Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap
kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan
dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan
tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten
Batang
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang
Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan
atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target
kinerja Renstra Dinas Kesehatan
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Kesehatan
Dalam bab ini menguraikan program dan kegiatan serta
pendanaan Dinas Kesehatan Tahun 2019
Bab IV Penutup
Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
7
maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan kaidah pelaksanaannya serta rencana
tindak lanjut.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
8
BAB II
HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2017
2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2017 dan
Capaian Renstra Dinas Kesehatan.
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan
1. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Batang dan Peraturan Bupati Batang
Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang, maka Dinas Kesehatan
mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
a. Tugas
Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di
bidang kesehatan dan tugas pembantuan yang diberikan.
b. Fungsi
1) perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
2) penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan
publik di bidang kesehatan;
3) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum bidang kesehatan;
4) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang
kesehatan;
5) pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat dan
upaya kesehatan perorangan melalui pendekatan
promotif, preventif, kuratif dan rehabilitative;
6) pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang
kesehatan;
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
9
7) pengelolaan sumberdaya kesehatan;
8) pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang
kesehatan;
9) pelaksanaan kebijakan bidang kesehatan;
10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang
kesehatan;
11) pengelolaan perijinan bidang kesehatan;
12) pelayanan teknis dan administrasi bidang kesehatan;
13) peningkatan jumlah, mutu, dan penyebaran tenaga
kesehatan;
14) penyediaan dan pemerataan obat dan perbekalan
kesehatan;
15) pemberdayaan masyarakat bidang bidang
kesehatan;
16) pengembangan manajemen bidang kesehatan;
17) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas
dan Rumah Sakit Umum Daerah;
18) pengelolaan rekomendasi teknis di bidang
kesehatan;
19) monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas
bidang kesehatan;
20) menyelenggarakan kesekretariatan Dinas
Kesehatan;
21) pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan
kesehatan swasta; dan
22) pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh
Bupati
2. Organisasi dan Tatakerja
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, terdiri atas :
1) Subbagian Program dan Keuangan;
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
10
2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
c. Bidang Kesehatan Kesehatan Masyarakat, terdiri atas:
1) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
2) Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja
dan Olah Raga; dan
3) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
terdiri atas :
1) Seksi Surveilans, Imunisasi, dan Kejadian Luar
Biasa;
2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Menular; dan
3) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Tidak Menular, Kesehatan Jiwa.
e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan,
terdiri dari :
1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
2) Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan; dan
3) Seksi Sumberdaya Kesehatan.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
B. Sumberdaya Dinas Kesehatan.
1. Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang :
a. Berdasarkan unit eselon/jabatan
Eselon II b : 1
Eselon III a : 1
Eselon III b : 3
Eselon IV a : 12
Eselon IV b : 20
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
11
b. Berdasarkan Bagian/Bidang/UPTD
Kepala Dinas : 1
Sekretariat : 23
Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan : 14
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit : 12
Bidang Kesehatan Masyarakat : 17
Bidang Kesehatan Keluarga : 10
UPT Dinas Instalasi Gudang Farmasi : 7
UPT Puskesmas (termasuk PTT) : 855
Sumberdaya manusia kesehatan di Kabupaten Batang (Dinas
Kesehatan, Puskesmas) berdasarkan jenis tenaga kesehatan:
Tenaga Medis :
- Dokter Umum : 41
- Dokter Gigi : 5
Tenaga Paramedis :
- Perawat : 177
- Bidan : 393
- Perawat gigi : 22
Tenaga Kefarmasian :
- Apoteker : 0
- D III Farmasi/AA : 11
Tenaga Gizi : 17
Tenaga Kesehatan Masyarakat : 3
Tenaga Sanitasi : 12
Tenaga Teknis Medis :
- Analis Kesehatan : 9
- Radiografer : 0
- Fisioterapi/Keterapian Fisik : 0
- Rekam medis : 3
- Teknisi elektromedis : 0
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
12
- Refraksi optisien : 0
2. Sarana Pelayanan Kesehatan
Keberadaan sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten
Batang hampir merata, hal ini dapat dilihat dari jumlah dan
jenis sarana pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten
Batang, yaitu :
a. Rumah Sakit Pemerintah : 2 Swasta : 1
b. Puskesmas dengan Rawat Inap : 4
c. Puskesmas Rawat Jalan : 17
d. Puskesmas Pembantu : 43
e. Puskesmas Keliling/Ambulan : 51
f. Poliklinik Kesehatan Desa : 179
g. Instalasi Farmasi : 1
h. Balai Pengobatan/klinik : 16
i. Apotik : 55
j. Toko Obat : 7
k. Praktek Dokter Perorangan : 147
l. Praktek Pengobatan Tradisional : 34
m. Unit Tranfusi Darah : 1
n. Posyandu : 1224
C. Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017
Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2017 maka capaian
pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas
Kesehatan tahun 2017 berdasarkan tingkat realisasi/penyerapan
anggaran adalah sebagai berikut :
Pendapatan Asli Daerah dari retribusi/jasa pelayanan kesehatan
di BLUD UPTD Puskesmas dari target yang ditetapkan
Rp.31.267.057.900,- pada akhir tahun terealisir sebesar
Rp33.820.062.835,- (108,17%). Sedangkan untuk belanja tidak
langsung yang digunakan untuk belanja pegawai dari total
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
13
anggaran Rp.51.000.063.580,- terealisir Rp50.246.486.612,-
(98,52%). Untuk belanja langsung di Dinas Kesehatan yang
digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas
Kesehatan sejumlah Rp.103.628.410.840,- terealisir
Rp85.096.015.438,- (82,12%). Adapun capaian pelaksanaan
program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
untuk Program dan Kegiatan Urusun Wajib Bidang Kesehatan
adalah sebagai berikut :
1. Program Obat dan Pebekalan Kesehatan.
Program ini adalah untuk pemenuhan obat dan perbekalan
kesehatan penunjang di puskesmas dan jaringannya.
Capaian indikator kinerja dari program ini adalah :
- Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan
penunjang sebesar 100%, sudah mencapai target
sebesar 100%, artinya semua jenis obat yang
dibutuhkan puskesmas dan jaringannya pada tahun
2017 dapat terpenuhi.
- Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan
penunjang sebesar 100%, sudah mencapai target
sebesar 100%, artinya semua jumlah obat dari masing-
masing jenis obat yang dibutuhkan puskesmas dan
jaringannya pada tahun 2017 dapat terpenuhi.
Program Obat dan Perbekalan kesehatan hanya terdapat 1
kegiatan yaitu :
a. Pengadaan Obat dan perbekalan kesehatan dengan
jumlah anggaran sebesar Rp.1.700.000.000,- realisasi
Rp.1.546.651.750,- atau sebesar 90,98%.
Capaian indikator kinerja dari kegiatan ini adalah
tersedianya obat dan perbekalan kesehatan penunjang
sebesar 1 paket, sudah mencapai target sebesar 1
paket, artinya untuk kebutuhan obat dan perbekalan
penunjang di Puskesmas dan jaringannya pada tahun
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
14
2017 terpenuhi.
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat.
Program ini adalah selain untuk pemeriksaan anak sekolah
juga pemenuhan obat esensian dan generik di puskesmas.
Capaian indikator kinerja dari program ini adalah :
- Persentase anak usia pendidikan dasar yang
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar
99,25%, masih sedikit di bawah target sebesar 100%
(dengan tingkat realisasi 99,25%), hal ini disebabkan ada
beberapa anak sekolah tingkat pendidikan dasar pada
waktu dilaksanakan skrining kesehatan tidak masuk
sekolah.
Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan
kunjungan rumah untuk pemeriksaan kesehatan bagi
siswa yang belum dilakukan skrining kesehatan.
- Ketersediaan jenis obat esensial sebesar 93%, masih
dibawah target sebesar 100%, hal ini disebabkan ada
beberapa jenis obat tidak tersedia di e catalog.
Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalah jika obat
tidak tersedia di e catalog maka pengadaan langsung
obat-obatan non e catalog.
- Ketersediaan jumlah obat esensial sebesar 93%, masih
dibawah target sebesar 100%, hal ini disebabkan ada
beberapa jenis obat tidak tersedia di e catalog.
Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalan jika obat
tidak tersedia di e catalog maka pengadaan langsung
obat-obatan non e catalog.
- Ketersediaan jenis obat generik sebesar 82%, masih
dibawah target sebesar 100%, hal ini disebabkan ada
beberapa jenis obat tidak tersedia di e catalog.
Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalan jika obat
tidak tersedia di e catalog maka pengadaan langsung
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
15
obat-obatan non e catalog.
- Ketersediaan jumlah obat generik sebesar 82%, masih
dibawah target sebesar 100%, hal ini disebabkan ada
beberapa jenis obat tidak tersedia di e catalog.
Upaya yang perlu dilakukan kedepan adalan jika obat
tidak tersedia di e catalog maka pengadaan langsung
obat-obatan non e catalog.
Program Upaya Kesehatan Masyarakat, terdapat 8 kegiatan
yaitu :
a. Kegiatan Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan.
Jumlah anggaran Rp. 229.245.000,- realisasi
Rp.214.959.989,- (93,77%).
Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah persentase
sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang dilakukan
pelayanan kesehatan (Penjaringan) sebesar 100%,
sudah mencapai target sebesar 100%, artinya semua
sekolah pendidikan dasar pada tahun 2017 telah
dilakukan kegiatan penjaringan kesehatan .
b. Kegiatan Pelayanan Kefarmasian dan alat kesehatan.
Jumlah anggaran Rp. 175.000.000,- realisasi
Rp.165.897.255,- (94,80%).
Kegiatan ini adalah untuk pengelolaan obat di instalasi
farmasi dan distribusi obat ke puskesmas.
Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah
ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 21
puskesmas sebesar 100%, sudah mencapai target
sebesar 100%.
c. Kegiatan DAK Bidang Kesehatan – Pengadaan
Peralatan dan Perbekalan Kesehatan termasuk Obat
Generik Esensial.
Jumlah anggaran Rp.4.603.115.000,- realisasi
Rp.4.432.541.780,- (96,29%).
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
16
Kegiatan ini untuk pengadaan obat esensian dan obat
generik untuk puskesmas dan jaringannya pada tahun
2017.
Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :
- Tersedianya obat esensial dengan target 1 paket,
sudah mencapai target sebesar 1 paket.
- Tersedianya obat generik dengan target 1 paket,
sudah mencapai target sebesar 1 paket.
d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat.
Jumlah anggaran Rp.650.000.000,- realisasi
Rp.502.617.760,- (77,33%).
Kegiatan ini digunakan untuk pelayanan PSC 119 dan
pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut.
Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :
- Terlaksananya kegiatan PSC 119 selama 12 bulan,
sudah mencapai target sebesar 12 bulan.
- Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kesehatan gigi
sebesar 69,99%, sudah mencapai target sebesar
59%.
Angka ini sudah di atas target renstra tahun 2022
sebesar 65%.
- Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan
gigi sebesar 65,85%, sudah mencapai target
sebesar 60%, namun masih di bawah target renstra
2022 sebesar 85%.
Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan
rujukan siswa yang perlu mendapatkan perawatan
gigi ke puskesmas yang mempunyai tenaga
dokter/perawat gigi.
e. Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan
Masalah Kesehatan.
Jumlah anggaran Rp.350.000.000,- realisasi
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
17
Rp.344.892.800,- (98,54%).
Kegiatan ini untuk membayar jasa pelayanan kesehatan
masyarakat miskin (Jamkesda) yang dilayani di
Puskesmas.
Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :
- Jumlah kunjungan pasien jamkesda di puskesmas
sebesar 38.242 kunjungan, masih di bawah target
sebesar 45.890 kunjungan.
f. Kegiatan Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan.
Jumlah anggaran Rp.163.100.000,- realisasi
Rp.143.145.000,- (87,77%).
Kegiata ini adalah pelayanan posko kesehatan lebaran
selama tahun 2017.
Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :
- Tersedianya posko kesehatan pada saat lebaran
sebesar 10 posko, di atas target sebesar 6 posko,
hal ini karena ada penambahan posko di jalur jalan
tol.
g. Kegiatan penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan (DAK) BOK UKM Sekunder.
Jumlah anggaran Rp.1.236.314..000,- realisasi
Rp.905.844.500,- (73,27%).
Kegiatan ini adalah kegiatan BOK Upaya Kesehatan
Masyarakat Sekunder (UKM Rujukan).
h. Kegiatan penyedian biaya operasional dan pemeliharaan
(DAK) BOK.
Jumlah anggaran Rp.8.329.501.000,- realisasi
Rp.6.315.672.735,- (75,82%)
Kegiatan ini adalah bantuan operasional kesehatan
untuk pelayanan promotif dan preventif di puskesmas
Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
18
- Persentase puskesmas yang mendapatkan BOK
sebesar 100%, sudah mencapai target sebesar
100%.
Semua puskesmas tahun 2017 mendapatkan BOK
untuk mendukung pelayanan kesehatan promotif dan
preventif di puskesmas.
i. Kegiatan pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
(DAK).
Jumlah anggaran Rp.162.231.000,- realisasi
Rp.136.990.329,- (84,44%).
Kegiatan ini untuk dukungan distribusi obat, vaksin dan
BMHP ke puskesmas dan dukungan pemanfaatan
sistem informasi atau aplikasi logistik obat dan BMHP
secara elektronik.
Capaian indikator kinerja kegiatan ini adalah :
- Terlaksananya e-logistik di Instalasi Farmasi
Kabupaten Batang sebesar 12 bulan, sudah
mencapai target sebesar 12 bulan.
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan.
Program ini adalah untuk pengawasan, pengendalian
pelayanan kefarmasian dan keamanan pangan.
Capaian indikator kinerja dari pelaksanaan program ini
adalah :
- Persentase penggunaan obat rasional di puskesmas
sebesar 58,28%, sudah mencapai target yang ditetapkan
sebesar 57%. Angka ini masih di bawah target renstra
tahun 2022 sebesar 61%.
Upaya yang perlu dilakukan untuk mencapai target
renstra adalah melakukan pemantauan pengobatan di
puskesmas dan mengadakan pertemuan refreshing
tentang pengobatan rasional untuk tenaga medis di
puskesmas.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
19
Program Pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari 1
kegiatan yaitu :
a. Kegiatan Peningkatan pengawasan keamanan pangan
dan bahan berbahaya. Jumlah anggaran
Rp.124.294.000,- realisasi Rp.114.418.000,- (92,05%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)
berijin yang dibina sebesar 24,56%, masih di bawah
target sebesar 46% dan jauh di bawah target
Renstra tahun 2022 sebesar 56%. Hal ini
disebabkan terbatasnya tenaga yang melaksanakan
pembinaan ke IRTP.
Upaya yang perlu dilakukan adalah mengadakan
bimtek pembinaan IRTP untuk tenaga di puskesmas,
sehingga pembinaan IRTP dapat didelegasikan pada
Puskesmas.
4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
Masyarakat.
Program ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemauan untuk berperilaku hidup bersih dan sehat dan
pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan.
Capaian kinerja dari pelaksanaan program ini adalah :
- Cakupan Desa Siaga Aktif Mandiri sebesar 13,31%,
sudah diatas target sebesar 11,69%. Namun angka ini
masih di bawah target Renstra tahun 2022 sebesar
16,1%.
Upaya yang perlu dilakukan adalah mengadakan
pembinaan Desa Siaga dan mengadakan lomba Desa
Siaga, sehingga ada motifasi masyarakat untuk
mengaktifkan dan mengembangkan desa siaga yang
sudah ada.
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
20
Masyarakat terdiri dari 4 kegiatan, yaitu :
a. Kegiatan pengembangan media promosi dan informasi
sadar hidup sehat. Jumlah anggaran Rp.100.000.000,-
relisasi Rp.90.500.000,- (90,50%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Jumlah pembuatan balliho sebanyak 3 buah, sudah
mencapai target sebesar 3 buah, namun masih jauh
dibawah target Renstra tahun 2022 sebesar 28
buah.
- Pembuatan film promkes sebanyak 1 film, sudah
mencapai target sebesar 1 film, namun masih jauh
dari target Renstra tahun 2022 sebanyak 11 film.
- Pembuatan spot radio sebanyak 4 spot, sudah
mencapai target sebanyak 4 spot, namun masih jauh
di bawah target Renstra tahun 2022 sebanyak 24
spot.
b. Kegiatan penyuluhan masyarakat pola hidup sehat.
Jumlah anggaran Rp.250.000.000,- realisasi
Rp.214.924.000,- (85,97%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Cakupan PHBS tatanan rumah tangga sebesar
83,18% masih di bawah target sebesar 86,80% dan
masih jauh dari target Renstra tahun 2022 sebesar
88%.
Hal ini disebabkan masih adanya beberapa indikator
PHBS yang sulit dicapai, yaitu tidak merokok
ditempat umum dan pemberian ASI Eksklusif.
Upaya yang perlu dilakukan adalah menerapkan
Perda Kawasan Bebas Asap Rokok dan Perda ASI
Eksklusif.
Peningkatan penyuluhan PHBS dengan berbagai
macam media promosi kesehatan.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
21
c. Kegiatan peningkatan dan pemberdayaan peran serta
masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan
Barsumberdaya Masyarakat (UKBM). Jumlah anggaran
Rp.717.369.000,- realisasi Rp.711.258.000,- (99,15%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Persentase posyandu strata mandiri sebesar 47,79%
sudah diatas target tahun 2017 sebesar 41,47% maupun
target Renstra tahun 2022 sebesar 44%.
d. Kegiatan peningkatan pendidikan tenaga penyuluh
kesehatan. Jumlah anggaran Rp.101.657.500,- realisasi
Rp.37.500.000,- (36,89%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah tenaga
kesehatan yg mengikuti diklat sebanyak 10 orang, sudah
mencapai target tahun 2017 sebesar 10 orang, namun
masih di bawah target renstra tahun 2022 sebesar 60
orang.
Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan petugas melalui
pendidikan dan latihan sesuai kompetensinya secara
terus menerus.
5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.
Program ini adalah untuk meningkatkan status gizi
masyarakat.
Capaian kinerja dari pelaksanaan program ini adalah :
- Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan
sebesar 100% sudah mencapai target tahun 2017
maupun target Renstra tahun 2022 sebesar 100%.
Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan
pemantauan status gizi balita lewat kegiatan posyandu.
- Cakupan pemberian ASI Eksklusif sebesar 47,52%, sudah
di atas target tahun 2017 sebesar 35%, namun masih di
bawah target Renstra tahun 2022 sebesar 50%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
22
Upaya yang perlu dilaksanakan adalah menerapkan
Perda ASI Ekslusif dan meningkatkan penyuluhan dengan
berbagai macam media penyuluhan.
Program Perbaikan Gizi Masyarakat terdiri dari 4 kegiatan,
yaitu :
a. Kegiatan pemberian makanan tambahan dan vitamin.
Jumlah anggaran Rp.262.306.000,- realisasi
Rp.237.762.000,- (90,64%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Cakupan balita gizi kurus yang mendapatkan PMT
sebesar 100%, diatas target tahun 2017 sebesar
60% dan target Renstra tahun 2022 sebesar 85%.
- Remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah
Darah sebesar 85,64%, sudah diatas target tahun
2017 sebesar 25% dan target Renstra tahun 2022
sebesar 50%
b. Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian
keluarga sadar gizi. Jumlah anggaran Rp.156.854.000,-
realisasi Rp.130.194.000,- (83,00%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Cakupan balita datang ditimbang (D/S) sebesar
82,69% sudah mencapai target tahun 2017 sebesar
82,69%, namun angka ini masih di bawah target
Renstra tahun 2022 sebesar 85%.
Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan
peran dan fungsi kader posyandu dengan melakukan
penyuluhan dan motifasi pada ibu balita untuk
datang ke posyandu menimbangkan balitanya dan
melakukan kunjungan rumah bagi balita yang tidak
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
23
datang ke posyandu.
- Persentase balita BGM sebesar 1,52% masih diatas
target tahun 2017 sebesar 1,50% dan masih di atas
target Renstra tahun 2022 sebesar 0,95%.
Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan
pemantauan status gizi balita lewat penimbangan di
posyandu, memberikan makanan tambahan bagi
balita yang dua kali tidak daik berat badannya.
6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program ini adalah untuk meningkatkan status kesehatan
lingkungan permukiman.
Capaian kinerja dari pelaksanaan program ini adalah :
- Persentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan
ebesar 48,98% angka ini masih di bawah target tahun
2017 sebesar 55%. Hal ini disebabkan selain terbatasnya
kuantitas dan kualitas tenaga yang mengelola program
kesehatan lingkungan, juga belum optimalnya
pengelolaan program kesehatan lingkungan serta
dipengaruhi faktor sosial ekonomi di masyarakat.
Upaya yang perlu dilakukan adalah :
• Melakukan inspeksi sanitasi rumah sehat dan
sanitasi dasar untuk mengetahui score penilaian
rumah yang memenuhi syarat kesehatan.
• Melakukan pembinaan pada masyarakat yang
rumahnya belum masuk kategori rumah yang
memenuhi syarat kesehatan, sesuai dengan
permasalahan hasil inspeksi sanitasi.
• Meningkatkan pembinaan pada pengelola program
kesehatan lingkungan di puskesmas.
• Pemberian stimulan jamban keluarga untuk keluarga
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
24
kurang mampu.
• Melakukan koordinasi lintas program dan sektor
(Dispermasdes).
- Cakupan TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan
sebesar 62,08%, masih dibawah target tahun 2017
sebesar 72%. Hal ini disebabkan :
• Terbatasnya sumber daya yang ada, terutama
tenaga kesehatan yang mempunyai layar belakang
kesehatan lingkungan, dari 21 Puskesms yang
mempunyai tenaga kesehatan lingkungan hanya 13
puskesmas (61,9%).
• Belum tersedianya basis data TTU di Puskesmas,
sehingga pembinaan belum dapat dilaksanakan
secara maksimal.
Upaya yang perlu dilakukan adalah :
• Melakukan pendataan TTU yang ada di wilayah kerja
Puskesmas.
• Meningkatkan pembinaan/pelatihan/refreshing pada
pengelola program kesehatan lingkungan di
puskesmas.
• Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan lintas
program dalam melakukan pembinaan pada
pengelola TTU.
• Meningkatkan pembinaan pada pengelola TTU.
• Memperbaiki sistem pencatatan dan program
kesehatan lingkungan (berbasis komputerais)
- Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang
memenuhi syarat kesehatan sebesar 66,56%, masih di
bawah target tahun 2017 sebesar 71% dan masih di
bawah target Renstra tahun 2022 sebesar 80%. Hal ini
disebabkan :
• Terbatasnya sumber daya yang ada, terutama
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
25
tenaga kesehatan yang mempunyai layar belakang
kesehatan lingkungan, dari 21 Puskesms yang
mempunyai tenaga kesehatan lingkungan hanya 13
puskesmas (61,9%).
• Belum tersedianya basis data TPM di Puskesmas,
sehingga pembinaan belum dapat dilaksnakan
secara maksimal.
Program Pengembangan Lingkungan Sehat terdiri dari 3
kegiatan, yaitu :
a. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat. Jumlah
anggaran Rp. 330.275.000,- realisasi 302.371.500,-
(91,55%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya
dokumen kesehatan lingkungan sebanyak 1 dokumen,
sudah mencapai target sebesar 1 dokumen.
b. Kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat akan
kebutuhan sanitasi dasar. Jumlah anggaran
Rp.164.575.000,- realisasi Rp.124.579.200,- (75,70%)
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Cakupan penduduk dengan akses bekelanjutan
terhadap air minum layak sebesar 88,37%, sudah
mencapai target tahun 2017 sebesar 88%, namun
masih dibawah target Renstra sebesar 100%
- Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak
(jamban sehat) sebesar 77,14%, sudah mencapai
target tahun 2017 sebesar 75%, namun masih jauh
dari target Renstra sebesar 100%.
- Cakupan desa yang melaksanakan STBM sebesar
76,61%, masih dibawah target sebesar 80,65%, hal
ini disebabkan STBM merupakan program yang
relatif baru, sehingga belum membudaya di
masyarakat.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
26
Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan
sosialisasi di tingkat desa dan melakukan
pendampingan dalam pelaksanaan STBM.
c. Kegiatan pengembangan dan peningkatan lingkungan
sehat. Jumlah anggaran Rp.84.965.000,- realisasi
Rp.58.739.985,- (69,13%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Persentase TTU yang dibina sebesar 72,21%, masih
di bawah target tahun 2017 sebesar 80%, hal iini
disebabkan terbatasnya kuantitas dan kualitas
tenaga pengelola program kesehatan lingkungan di
puskesmas.
Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan
pengetahuan tenaga pengelola program kesehatan
lingkungan di puskesmas.
- Persentase TPM yang dibina sebesar 71,43%, masih
dibawah target tahun 2017 sebesar 77%, hal iini
disebabkan terbatasnya kuantitas dan kualitas
tenaga pengelola program kesehatan lingkungan di
puskesmas.
Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan
pengetahuan tenaga pengelola program kesehatan
lingkungan di puskesmas.
7. Program Pencegahan dan Penaggulangan Penyakit
Menular.
Capaian kinerja dari pelaksanaan program ini adalah :
- Angka kesembuhan pengobatan penderita TB BTA
positif sebesar 87,12%, masih di bawah target tahun
2017 sebesar 88,5%, hal ini disebabkan ketidak patuhan
penderita TB terhadap keteraturan minum obat.
Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
27
pendampingan/pengawasan minum obat dengan
menunjuk anggota keluarga terdekat sebagai
Pendamping Minum Obat (PMO).
- Case Notification Rate (CNR) kasus baru TB sebesar
104,75 per 100.000 penduduk, masih sedikit di bawah
target tahun 2017 sebesar 105 per 100.000 penduduk.
Hal ini disebabkan terbatasnya sumberdaya di
puskesmas, terutama tenaga analis kesehatan di
puskesmas dan sarana laboratorium di puskesmas.
- Angka penemuan kasus kusta baru sebesar 5,03 per
100.000 penduduk, sudah di atas target tahun 2017
sebesar 5 per 100.000 penduduk, namun masih di
bawah target Renstra tahun 2022 sebesar 8 per 100.000
penduduk.
- Angka kesakitan Demam Berdarah Dengue sebesar 6,88
per 100.000 penduduk, angka ini sudah jauh di bawah
target tahun 2017 sebesar 45 per 100.000 penduduk dan
sudah mencapai target Renstra tahun 2022 sebesar 42
per 100.000 penduduk.
- Angka kesakitan malaria sebesar 0,01 per 1.000
penduduk, angka ini sudah mencapai target tahun 2017
maupun target Renstra tahun 2022 sebesar 0,01 per
1.000 penduduk.
- Persentase orang dengan tuberkulosis (TB)
mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sebesar
72%, masih di bawah target tahun 2017 sebesar 75%.
Hal ini disebabkan masih adanya pasien yang putus
berobat (tidak melanjutkan program pengobatan apabila
kondisinya terasa lebih baik).
- Persentase orang yang beresiko terinfeksi HIV
mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar
51,04%, masih di bawah target tahun 2017 sebesar
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
28
70%.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular terdiri dari 4 kegiatan, yaitu :
a. Kegiatan pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak
sekolah. Jumlah anggaran Rp.135.000.000,- realisasi
Rp.124.997.500,- (92,59%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan
imunisasi dasar lengkap sebesar 95,86%, masih di
bawah target tahun 2017 sebesar 98,2%, hal ini
disebabkan masih adanya sebagian masyarakat
yang belum menerima program imunisasi dengan
berbagai macam alasan.
Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan
pendekatan pada tokoh masyarakat, tokoh agama
dan meningkatkan penyuluhan pada masyarakat
dengan berbagai macam media penyuluhan.
- Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI),
sebesar 100% dan sudah mencapai target sebesar
100%.
b. Kegiatan pelayanan pencegahan dan penanggulangan
penyakit menular. Jumlah anggaran Rp.350.000.000,-
realisasi Rp.299.362.000,- (85,53%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah angka keberhasilan
pengobatan penderita TB Paru BTA positif sebesar
91,55%, sudah di atas target tahun 2017 sebesar 90,7%
maupun target Renstra tahun 2022 sebesar 91%.
c. Kegiatan pemusnahan/karantina sumber penyebab
penyakit menular. Jumlah anggaran Rp.150.000.000,-
realisasi Rp.27.410.250,- (18,27%).
Capaian kinerja indikator ini adalah :
- Persentase penderita DBD yang ditemukan dan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
29
ditangani sesuai standar sebesar 100%, sudah
mencapai target tahun 2017 maupun Renstra tahun
2022 sebesar 100%.
- Angka kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue
sebesar 5,77%, masih di atas target sebesar 1
sebesar 1%, hal ini disebabkan keterlambatan
penanganan terhadap pasien (pasien terlambat
dirujuk).
Upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan
penyuluhan penyakit DBD, terutama tanda-tanda
penderita DBD dan cara penanganannya.
d. Kegiatan surveilans penyakit menular. Jumlah anggaran
Rp. 53.380.000,- realisasi Rp.39.660.000,- (74,30%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah Acute Flaccid
Paralysis (AFP) sebesar 2,18 per 100.000 penduduk
usia <15 tahun, sudah diatas target sebesar 2 per
100.000 penduduk usia <15 tahun.
8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan.
Capaian indikator kinerja dari pelaksanaan program ini
adalah persentase puskesmas terakreditasi sebesar 66,77%,
sudah mencapai target sebesar 66,67%.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan terdiri dari 3
kegiatan, yaitu :
a. Kegiatan pembangunan dan pemutakhiran data standar
pelayanan kesehatan. Jumlah anggaran
Rp.158.760.000,- realisasi Rp.122.966.000,- (77,45%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Persentase tenaga kesehatan yang berijin sebesar
90%, diatas target tahun 2017 sebesar 87%.
- Persentase sarana kesehatan yang berijin sebesar
97,89%, masih dibawah target tahun 2017 sebesar
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
30
99%, hal ini karena ada sarana kesehatan yang
terlambat memperpanjang ijinnya.
Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan
pemantauan terhadap masa berlaku ijin sarana
kesehatan yang beroperasi di Kabupaten Batang.
b. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem
Informasi Kesehatan Daerah. Jumlah anggaran
Rp.100.000.000,- realisasi Rp.98.727.000,- (98,73%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah persentase
puskesmas yang menggunakan sistem informasi
berbasis teknologi informasi (SIMPUS) sebesar 100%,
sudah mencapai target sebesar 100%.
c. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar
pelayanan kesehatan (DAK Non Fisik/Akreditasi
Puskesmas). Jumlah anggaran Rp. 799.175.000,-
realisasi Rp. 475.249.495,- (59,47%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumalah puskesmas
dilakukan akreditasi sebanyak 5 puskesmas, sudah
mencapai target sebanyak 5 puskesmas.
9. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya.
Capaian indikator kinerja dari pelaksanaan program ini
adalah :
- Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas sebesar
81,10% sudah mencapai target tahun 2017 sebesar 60%
dan target Renstra tahun 2022 sebesar 75%.
- Cakupan kunjungan rawat inap sebesar 3,63% sudah di
atas target tahun 2017 sebesar 1,30% dan target
Renstra tahun 2022 sebesar 2%.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
31
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya terdiri dari 7 kegiatan, yaitu :
a. Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pembantu.
Jumlah anggaran Rp.203.400.000,- realisasi
Rp.203.030.000,- (99,82%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah puskesmas
pembantu yang dibangun sebanyak 1 unit, sudah
mencapai target tahun 2017 sebesar 1 unit.
b. Kegiatan Sarana dan Prasarana Puskesmas. Jumlah
anggaran Rp. 185.190.000,- Realisasi Rp.181.970.000,-
(98,26%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya sumur
pompa dalam sebanyak 1 unit, sudah mencapai target
tahun 2017 sebanyak 1 unit.
c. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
pembantu. Jumlah anggaran Rp.23.665.000,- realisasi
Rp. 22.279.300,-(94,14%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah tersedianya alat
kesehatan di puskesmas pembantu sebanyak 1 paket,
sudah mencapai target tahun 2017 sebesar 1 paket.
d. Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu. Jumlah
anggaran Rp.501.500.000,- realisasi Rp.427.167.600,-
(85,18%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah terehabilitasinya
puskesmas pembantu sebanyak 2 unit, masih dibawah
target tahun 2017 sebesar 6 unit, hal ini karena
keterbatasan anggaran di Dinas Kesehatan.
Upaya yang dilakukan adalah melakukan rehabilitasi
puskesmas pembantu yang rusak berat dengan
anggaran BLUD Puskesmas.
e. Rehabilitasi rumah dinas medis/paramedis. Jumlah
anggaran Rp.550.000.000,- realisasi Rp. 548.204.000,-
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
32
(99,67%).
Capain kinerja kegiatan ini adalah terehabilitasinya
rumah dinas sebanyak 3 unit, sudah mencapai target
tahun 2017 sebanyak 3 unit.
f. Pengadaan sarana puskesmas dan jaringannya. Jumlah
anggaran Rp. 1.750.000.000,- realisasi
Rp.1.746.835.673,- (99,82%).
Capaian kinerja kegiatan in adalah tersedianya alat
kesehatan sebanyak 2 paket, sudah mencapai target
tahun 2017 sebanyak 2 paket.
g. Kegiatan DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kesehatan
Dasar Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannnya. Jumlah anggaran Rp.4.278.603.000,-
realisasi Rp.3.907.861.500,- (91,33%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Terehabilitasinya puskesmas sebanyak 2 unit, masih
dibawah target tahun 2017 sebesar 3 unit, hal ini
karena keterbatasan anggaran.
Upaya yang perlu dilakukan adalah melakukan
advokasi pada stakeholder untuk mendapatkan
anggaran rehabilitasi puskesmas.
- Tersedianya UKS Kit sebanyak 21 unit, sudah
mencapai target tahun 2017 sebesar 21 unit.
- Tersedianya peralatan pendataan keluarga
sebanyak 42 buah, sudah mencapai target sebesar
42 buah.
- Tersedianya Puskesmas Keliling/Ambulan 3 unit,
sudah mencapai target tahun 2017 sebanyak 3 unit.
- Tersedianya alat fogging sebanyak 2 buah, sudah
mencapai target tahun 2017 sebanyak 2 unit.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
33
10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
Capaian indikator kinerja dari pelaksanaan program ini
adalah cakupan masyarakat miskin yang mempunyai
jaminan pelayanan kesehatan sebesar 100%, sudah
mencapai target sebesar 100%:
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
a. Kegiatan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang
mampu. Jumlah anggaran Rp.22.944.182.000,- realisasi
Rp.22.920.987.369,- (99,90%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah jumlah masyarakat
miskin peserta jamkesda yang terintegrasi dengan JKN
sebanyak 22.096 jiwa, sudah mencapai target tahun
2017 sebesar 15.000 jiwa.
11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia.
Capaian indikator kinerja program ini adalah program ini
adalah persentase warga negara usia 60 tahun keatas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar
53,87% masih jauh di bawah target tahun 2017 sebesar
80%, hal ini disebabkan karena :
- Masih adanya perbedaan persepsi tentang definsi
operasional indikator.
- Cakupan peyalanan yang dihitung sebagian puskesmas
hanya yang berkunjung di posyandu lansia, sementara
yang berkunjung di puskesmas dan jaringannya tidak
dihitung.
Upaya yang perlu dilakukan adalah :
- Mengadakan pertemuan koordinasi untuk menyamakan
persepsi tentang definisi operasional indikator SPM.
- Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan
puskesmas.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
34
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia terdiri
dari 1 kegiatan, yaitu :
a. Kegiatan pelayanan pemeliharaan kesehatan. Jumlah
anggaran Rp.52.815.000,- realisasi Rp.41.277.000,-
(78,15%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
- Tersedianya lansia kit sebanyak 5 kit, sudah
mencapai target tahun 2017 sebanyak 5 kit.
- Jumlah kader posyandu lansia yang dilatih sebanyak
80 orang, masih di bawah target tahun 2017
sebanyak 290 orang, hal ini disebabkan terbatasnya
anggaran untuk penyelenggaraan.
Untuk mengatasi hal tersebut, maka
penyelenggaraan pelatihan kader dilakukan oleh
masing-masing puskesmas dengan menggunakan
sumber dana Bantuan Operasional Kesehatan di
Puskesmas.
12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak.
Capaian indikator kinerja program ini adalah :
- Angka Kematian Ibu sebesar 127,27 per 100.000
kelahiran hidup, angka ini masih diatas target sebesar
125,5 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini disebabkan
karena :
• Adanya kehamilan yang tidak dikehendaki.
• Adanya kehamilan (ibu hamil) mengidap penyakit
kronis, jantung dll.
• Masih tingginya kasus komplikasi kebidanan.
Upaya yang perlu dilakukan adalah :
• Melakukan penyuluhan pentingnya pemeriksaan
kehamilan secara teratur
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
35
• Membentuk kegiatan kelas ibu hamil
• Melakukan audit maternal apabila ada kejadian
kematian ibu, untuk mengetahui faktor-faktor
penyebab kematian, sebagai bahan evaluasi untuk
peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil.
• Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
petugas lewat bimbingan teknis.
- Angka Kematian Bayi sebesar 12,73 per 1.000 kelahiran
hidup, sudah di bawah target tahun 2017 sebesar 14 per
1,000 kelahiran hidup namun masih di atas target
Renstra tahun 2022 sebesar 12 per 1.000 kelahiran
hidup.
- Angka Kematian Balita sebesar 15,59 per 1.000
kelahiran hidup, sudah di bawah target tahun 2017
sebesar 17 per 1.000 kelahiran hidup, namun masih di
atas target Renstra tahun 2022 sebesar 15,1 per 1.000
kelahiran hidup.
- Persentase ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)
sebesar 13,33%, masih di atas target tahun 2017
sebesar 9,3%. Hal ini disebabkan masih adanya budaya
yang ada di masyarakat kalau ibu hamil tidak boleh
makan makanan tertentu (ngapiki).
Upaya yang perlu dilakukan adalah
• Meningkatkan penyuluhan kepada ibu hamil tentang
perawatan kehamilan, dengan membentuk kelas ibu
hamil.
- Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
sesuai standar sebesar 93,92%, masih dibawah target
tahun 2017 sebesar 95%, hal ini disebabkan karena
masih adanya ibu hamil yang tidak mau memeriksakan
kehamilannya secara teratur.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
36
Upaya yang perlu dilakukan adalah :
• Melakukan penyuluhan tentang pentingnya
pemeriksaan kehamilan secara teratur, selain untuk
mengetahui perkembangan janin juga mengetahui
kesehatan ibu hamil.
• Melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil yang
tidak memeriksakan kehamilannya.
- Cakupan ibu bersalin pendapatkan pelayanan persalinan
sesuai standar sebesar 96,61%, masih di bawah target
tahun 2017 sebesar 97%, hal ini disebabkan masih
adanya ibu hamil yang persalinannya dilakukan dirumah,
di rumah bidan.
Upaya yang perlu dilakukan adalah :
• Melakukan penyuluhan bahaya persalinan tidak
dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
• Membuat surat edaran tentang keharusan persalinan
di fasilitas pelayanan kesehatan.
- Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sebesar 99,16%, masih
dibawah target tahun 2017 sebesar 99,2%, hal ini
disebabkan masih adanya kematian bayi usia 2 – 28
hari, sehingga bayi tidak sempat mendapatkan
pelayanan sesuai standar.
Upaya yang perlu dilakukan adalah menurunkan kasus
kematian neonatal.
- Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar
82,73% masih di bawah target tahun 2017 sebesar 85%,
hal ini disebabkan.:
• Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan di
posyandu.
• Masih adanya ibu balita yang tidak mau
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
37
memeriksakan anaknya di posyandu dengan
berbagai macam alasan (kesibukan, anaknya sudah
besar tidak mau dll)
Upaya yang perlu dilakukan :
• Memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan di
posyandu.
• Meningkatkan penyuluhan pada ibu balita,
pentingnya melakukan deteksi dini pada balita,
sehingga jika ada gejala kelainan kesehatan pada
balita dapat diketahui lebih awal.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan
Anak, terdiri dari 3 kegiatan, yaitu :
a. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan ibu. Jumlah
anggaran Rp.135.800.000,- realisasi Rp.110.025.000,-
(81,02%).
Capaian kininerja kegiatan ini adalah :
- Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani
sebesar 100% sudah mencapai target Renstra tahun
2022 sebesar 100%.
- Cakupan kunjungan ibu nifas sebesar 99,93% sudah
di atas target tahun 2017 sebesar 99,60%, namun
masih di bawah target renstra tahun 2022 sebesar
99,95%.
b. Kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan anak.
Jumlah anggaran Rp.84.000.000,- realisasi
Rp.73.600.000,- (87,62%).
Cakupan kinerja kegiatan ini adalah :
- Cakupan KN lengkap sebesar 99,16% sudah di atas
target tahun 2017 sebesar 99,1%, namun masih di
bawah target Renstra tahun 2022 sebesar 99,35%
- Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani
sebesar 100% sudah mencapai target Renstra tahun
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
38
2022 sebesar 100%.
c. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu (DAK). Jaminan
Persalinan (Jampersal). Jumlah anggaran
Rp.1.380.114.000,- realisasi Rp.1.150.676.115,-
(83,38%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah cakupan persalinan
masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan
persalinan di faskes sebesar 100% sudah mencapai
target Renstra tahun 2022 sebesar 100%.
13. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular.
Capaian indikator kinerja program ini adalah :
- Persentase warga negara usia 15-59 tahun
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar
52,33% diatas target tahun 2017 sebesar 50%, namun
angka ini masih jauh dari target Renstra tahun 2022
sebesar 100%, hai ini disebabkan belum baiknya sistem
informasi di Puskesmas.
Upaya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki sistem
informasi di puskesmas.
- Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar sebesar 18,80% masih jauh di
bawah target tahun 2017 sebesar 80%, hal ini
disebabkan :
• Belum adanya persamaan persepsi definisi
operasional dari indikator (yang dihitung hanya
pengunjung baru/ditemukan pada penderita
Hipertensi), mestinya juga pengunjung lama namun
dihitung satu kali kunjungan dalam satu tahun.
• Belum baiknya sistem informasi di puskesmas.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
39
Upaya yang perlu dilaksanakan adalah :
• Mengadakan pertemuan koordinasi untuk
menyamakan persepsi tentang definisi operasional
indikator.
• Memperbaiki sistem informasi di puskesmas.
- Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
sebesar 3,36% masih jauh di bawah target tahun 2017
sebesar 65%, hal ini disebabkan :
• Belum adanya persamaan persepsi definisi
operasional dari indikator (yang dihitung hanya
pengunjung baru/ditemukan pada penderita DM),
mestinya juga pengunjung lama namun dihitung satu
kali kunjungan dalam satu tahun.
• Belum baiknya sistem informasi di puskesmas.
Upaya yang perlu dilaksanakan adalah :
• Mengadakan pertemuan koordinasi untuk
menyamakan persepsi tentang definisi operasional
indikator.
• Memperbaiki sistem informasi di puskesmas.
- Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar sebesar 100% sudah mencapai target Renstra
sebesar 100%.
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak
Menular terdiri dari 1 kegiatan, yaitu :
a. Pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular.
Jumlah anggaran Rp.270.000.000,- realisasi
Rp.248.907.800,- (92,19%).
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah tersedianya
obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai (posbindu
kit) sebanyak 21 unit dan sudah mencapai target tahun
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
40
2017 sebesar 21 unit, namun angka ini masih jauh dari
target Renstra tahun 2022 sebanyak 231 unit, hal ini
karena keterbatasan anggaran.
Upaya yang perlu dilakukan adalah, pengadaan posbintu
kit dilakukan oleh puskesmas melalui dana BLUD
Puskesmas.
14. Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD).
Capaian kinerja dari program ini terlaksananya pengelolaan
keuangan BLUD di 21 Puskesmas, sudah mencapai target
Renstra tahun 2022 sebanyak 21 Puskesmas.
Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD) terdiri
dari satu kegiatan yaitu :
a. Pelayanan kesehatan (BLUD). Jumlah anggaran
Rp.44.067.057.900,- realisasi Rp.30.773.227.723,-
(69,83%).
Capaian kinerja kegiatan ini adalah terlaksananya
pelayanan kesehatan BLUD di Puskesmas sebesar 12
bulan, sudah mencapai target sebesar 12 bulan.
❖ Perkiraan Pencapaian Tahun Anggaran 2018
Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2018
penetapan, untuk pendapatan sebesar Rp.31.500.000.000,
belanja tidak langsung sebesar Rp.54.143.775.975,- belanja
langsung sebesar Rp.95.431.886.580,- terurai dalam 19
program dan 66 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja
mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2017, baik
realisasi keuangan maupun realisasi fisik/hasil capaian
program dan kegiatan.
Sedangkan untuk perkiraan capaian kinerja program dan
kegiatan sebagaimana dalam tabel 2.1.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
41
Tabel 2. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018
Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
Kode Program/kegiatan Indikator Kinerja Satuan
Target Kinerja Capaian Program (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun 2022
Realisasi Target Kinerja
Hasil Program & Keluaran Kegiatan s/d tahun
(n-3)
Target & Realisasi Kinerja Program Kegiatan Tahun Lalu
(n-2) 2017 Target
Program dan
Kegiatan (Renja
PD Tahun (n-1)) 2018
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2018)
Target Renja
PD Tahun (n-2) 2017
Realisasi Renja PD tahun (n-2) 2017
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program
dan Kegiatan s/d
tahun berjalan
(tahun n-1) 2018
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Urusan Wajib
1 1 Bidang Urusan Kesehatan
102.15 Program Obat dan perbekalan Kesehatan
Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang
% 100 0 100 100 100 100 100 100
Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang
% 100 0 100 100 100 100 100 100
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
42
102.15.1 - Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan penunjang
paket 6 0 1 1 100 1 2 33,33
102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
% 100 0 100 99,25 99,25 100 99,8 99,80
Ketersediaan Jenis obat esensial % 100 0 100 93 93,00 100 95,5 95,50
Ketersediaan Jumlah obat esensial
% 100 0 100 93 93,00 100 95,5 95,50
Ketersediaan Jenis obat generik % 100 0 100 82 82,00 100 95 95,00
Keersediaan Jumlah obat generik
% 100 0 100 82 82,00 100 95 95,00
102.16.2 - Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Persentase sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang mendapat Pelayanan Kesehatan (Penjaringan)
% 100 0 100 100 100,00 100 100 100
102.16.7 - Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di 21 Puskesmas
% 100 0 100 100 100,00 100 100 100
102.16.8 - DAK Bidang Kesehatan - Pengadaan Peralatan dan perbekalan kesehatan
Tersedianya obat esensial paket 6 0 1 1 100,00 1 2 33,33
Tersedianya obat generik paket 6 0 1 1 100,00 1 2 33,33
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
43
termasuk obat generik esensial
102.16.9 - Peningkatan kesehatan masyarakat
Terlaksananya kegiatan PSC 119 bl 72 0 12 12 100 12 24 33,33
Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kesehatan gigi
% 65 0 59 69,99 118,62 60 70 107,69
Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi
% 85 0 60 65,85 109,75 65 68 80
- Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
Jumlah kunjungan pasien jamkesda di puskesmas
kunjungan 95.890
0 45.890
38.242
83,33 50.000
90.500
94,38
102.16.13 - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Tersedianya posko kesehatan pada saat lebaran
posko 6 0 6 10 166,67 6 8 133,33
102.16.22 - Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
Persentase Pos UKK (formal) yang dibina
% 25 0 0 0 0 0 0 0
102.16.20 - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)
Persentase puskesmas mendapatkan BOK
% 100 0 100 100 100 100 100 100
102.16.21 - Pelayanan kefarmasian dan alat
Terlaksananya e logistik di IFK bulan 72 0 12 12 100 12 24 33,33
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
44
kesehatan (DAK)
102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
% 61 0 57 58,28 102,25 57 60 98,36
102.17.2 - Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Persentase Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Berijin yang dibina
% 56 0 46 24,56 53,39 48 35 62,50
102.17.7 - Pembinaan dan pengendalian pelayanan kefarmasian
Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina
% 100 0 0 0 0 100 100 100,00
102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri
% 16,1 0 11,69 13,31 113,83 13,31 14,52 90,16
102.19.1 - Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Jumlah pembuatan Balliho buah 28 0 3 3 100 5 8 28,57
Pembuatan film Promkes film 11 0 1 1 100 2 3 27,27
Pembuatan Spot Radio spot 24 0 4 4 100 4 8 33,33
102.19.2 - Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Cakupan PHBS tatanan Rumah Tangga
% 88 0 86,80 83,18 95,82 87 84,5 96,02
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
45
102.19.4 - Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikut diklat
orang 60 0 10 10 100 10 20 33,33
102.19.9 - Peningkatan dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Persentase Posyandu Strata Mandiri
% 44 0 41,47 47,79 115,25 42 48 109,09
102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan
% 100 0 100 100 100 100 100 100,00
Cakupan pemberian ASI eksklusif
% 50 0 35,00 47,62 136,05 38,00 48 96,00
102.20.2 - Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Cakupan Balita gizi kurus yang mendapat PMT
% 85 0 60 100 166,67 65 100 117,65
Remaja putri yang mendapatkan TTD
% 50 0 25 85,64 342,56 30 88 176
102.20.4 - Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Balita datang ditimbang (D/S) % 85 0 82,69 82,69 100,00 83 83 97,65
Persentase Balita BGM % 0,95 0 1,50 1,52 98,84 1 1,4 0,53
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
46
102.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Persentase Rumah yang memenuhi syarat kesehatan
% 70 0 55 48,98 89,05 59 50 71,43
Persentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan
% 82 0 72 62,08 86,22 74 67 81,71
Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan
% 80 0 71 66,56 93,75 72 70 87,50
- Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat
Tersedinya dokumen kondisi kesehatan lingkungan di Kab. Batang
dok 2 0 1 1 100 0 1 50,00
102.21.3 - Peningkatan kemandirian masyarakat akan kebutuhan sanitasi dasar
Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
% 100 0 88 88,37 100,42 92 91 91
Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (Jamban Sehat)
% 100 0 75 77,14 102,85 80 81 81
Cakupan desa yang melaksanakan STBM
% 100 0 80,65 76,61 94,99 88,7 82,66 82,66
102.21.5 - Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat
Cakupan puskesmas dengan IPAL yang memenuhi standar di puskesmas
% 100 0 0 0 0,00 0,00 0 0
persentase TTU yang dibina % 100 0 80 72,21 90,26 83 80 80
Persentase TPM yang dibina % 100 0 77 71,43 92,76 80 73 73,00
102.22 Program Pencegahan dan Penangulangan Penyakit Menular
Angka Kesembuhan Pengobatan TB BTA +
% 89,5 0 88,5 87,12 98,44 88,60 88 98,32
Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB
per 100.000
109 0 105 104,75 99,76 106 105 96,33
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
47
penduduk
Angka Penemuan Kasus Kusta Baru
per 100.000
penduduk
8 0 5 5,03 100,52 5,5 5,5 68,75
Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk
per 100.000
penduduk
42 0 45 6,88 184,72 44,5 6 185,71
Angka Kesakitan Malaria per 1.000 penduduk
0,01 0 0,01 0,01 100,00 0,01 0,01 100,00
Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
% 100 0 75 72,00 96,00 80 79 79,00
Persentase orang berisiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
% 100 0 70 51,04 72,92 80 70 70,00
102.22.4 - Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
% 99 0 98,2 95,86 97,61 98,40 96,5 97,47
Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
% 100 0 100 100 100 100 100 100
102.22.5 - Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Angka Keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif
% 91 0 90,7 91,55 100,94 90,75 92 101,10
102.22.7 - Pemusnahan/karantina sumber penyebab
Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani
% 100 0 100 100 100 100 100 100,00
Anga Kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue
% 1 0 1 5,77 -376,92 1 3 -100,00
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
48
penyakit menular
102.22.12 - Surveilans penyakit menular
AFP rate per 100.000 penduduk usia <15 th
per 100.000
penduduk < 15 th
2 0 2 2,18 108,98 2 2 100
102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Persentase Puskesmas Terakreditasi
% 100 0 66,67 66,67 100,00 95,24 95,24 95,24
102.23.3 - Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Persentase tenaga kesehatan yang berijin
% 97 0 87,00 90,00 103,45 89,00 91 93,81
Persentase sarana kesehatan yang berijin
% 100 0 99,00 97,89 98,88 100,00 97,89 97,89
102.23.7 - Pembangunan dan pengembangan sistem informasi kesehatan daerah
Persentase puskesmas yang menggunakan sistem informasi berbasis teknologi Informasi (SIMPUS)
% 100 0 100 100 100 100 100 100
102.23.8 - Akreditasi Puskesmas
Jumlah puskesmas diakreditasi Pusk 21 0 5 5 100 6 20 95,24
102.25 Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Cakupan kunjungan rawat jalan di Puskesmas
% 75 0 60 81,10 135,16 63 82 109,33
Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas
% 2 0 1,30 3,63 279,56 1,32 3,5 233,33
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
49
102.25.2 9
- Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu
Terehabilitasinya Puskesmas pembantu
unit 35 0 6 2 33,33 3 4 11,43
- Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Jumlah Pustu yang dibangun unit 2 0 1 1 100 1 2 100
- Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi
unit 1 0 0 0 0 0 0 0
- Peningkatan Puskesmas Rawat jalan menjadi rawat Inap
Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan menjadi puskesmas rawat inap
unit 2 0 0 0 0 0 0 0
- Pengadaan Puskesmas keliling/Ambulan/Mobil Jenazah
Jumlah Pengadaan Puskesmas keliling/Ambulan/Mobil Jenazah
unit 13 0 3 3 100 2 5 38,46
- Pengadaan Mobil Promosi Kesehatan
Jumlah Mobil Promosi Kesehatan
unit 1 0 0 0 0 0 0 0
102.25.1 - Pembangunan/relokasi Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang dibangun
unit 18 0 3 2 66,67 2 4 22,22
102.25.7 - Pengadaan sarana dan prasarana pusesmas dan
Tersedianya almari penyimpan vaksin
unit 33 0 0 0 0 11 20 60,61
Tersedianya vaksin Carier unit 40 0 0 0 0 40 53 132,50
Tersedianya Alat Pengatur Suhu unit 21 0 0 0 0 0 0 0
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
50
jaringannya Tersedianya UKS kit unit 21 0 21 21 100 0 21 21
Tersedianya alat fogging unit 4 0 2 2 100 0 2 2
Jumlah pengadaan sarana dan prasarana kesehatan perangkat pendataan keluarga
paket 123 0 42 42 100 70 65 52,85
Alat Kesehatan Puskesmas DLP paket 1 0 0 0 0 1 1 100
Perangkat Sistem Informasi dan Komunikasi untuk PSC/SPGDT
paket 1 0 0 0 0 0 0 0
- Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas
Tersedianya sarana air bersih unit 2 0 1 1 100 0 1 50
102.25.8 - Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu
Tersedianya alat kesehatan untuk pustu
paket 21 0 1 1 100 0 1 4,76
102.25.28 - Rehabilitasi Rumah dinas medis/paramedis
Terehabilitasinya Rumah Dinas unit 6 0 3 3 0 0 3 50
- Penataan Lingkungan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan PKD
Tertatanya lingkungan puskesmas dan jaringannya
unit 5 0 0 0 0 1 1 20
- Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas dan
Tersedianya DED pembangunan/rehabilitasi puskesmas
paket 8 0 0 0 0 8 0 0
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
51
Jaringannya
- Pengadaan sarana puskesmas dan jaringannya
Tersedianya Alat kesehatan paket 5 0 2 2 100 0 7 140
- Kendaraan operasional kesehatan roda 2
Jumlah pengadaan kendaraan operasional kesehatan roda 2
unit 64 0 0 0 0 22 21 32,81
102.26 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
102.26.1 Pembangunan rumah sakit
Kematian pasien >48 jam di RS (Net Death Rate/NDR)
per 1.000 pasien keluar
13 0 18,00 15,02 116,56 17 14,5 88,46
Kematian Umum pasien yang dirawat di RS (Gross Death Rate/GDR)
per 1.000 pasien keluar
25,45 0 25,70 27,13 94,44 25,65 25,70 99,02
Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan di RS
% 10 0 10,00 4,61 46,10 10,00 5,00 50,00
Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan di RS
% 3 0 3,00 4,84 161,33 3,00 4,50 150,00
Program Pelayanan Kesehatan (BLUD RS)
Kepuasan pelanggan di Rawat Jalan RS
% 95 0 94,5 89,90 95,13 94,60 91,00 95,79
Kepuasan pelanggan di Rawat Inap RS
% 96 0 95,00 97,90 103,05 95,50 98,00 102,08
102.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
52
Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan
% 100 0 100 100 100 100 100 100
102.28.7 - Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu
Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN
jiwa 40.000
0 15.000 22.096 147,31 20.000 22.287
55,7175
102.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
% 100 0 80 53,87 67,34 85 70 70
102.30.1 - Pelayaan pemeliharaan kesehatan
Tersedianya lansia kit kit 100 0 5 5 100,00 10 15 0
Pelatihan kader posyandu lansia orang 1290 0 290 80 27,59 200 280 0
102.32 Program Peningatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000
Kelahiran Hidup
86,28 0 125,5 127,27 98,59 117,65 127,27 52,50
0 14 12,73 109,10 13,5 12,00 100,00
Angka Kematian Balita (AKBA) per 1.000 kelahiran
hidup
15,1 0 17 15,59 108,29 16 15 100,66
Persentase Berat Badan Lahir Rendah
% 5 0 6 4,83 119,53 5,80 4,5 110,00
Persentase Ibu hamil
Kekurangan Energi Kronis (KEK) % 8 0 9,3 13,33 56,67 9,10 10 75,00
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
53
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar
% 100 0 95 93,92 98,86 96,00 95 95
Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
% 100 0 97 96,61 99,60 98,00 97,5 97,5
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
% 100 0 99,2 99,16 99,96 99,50 99,5 99,5
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
% 100 0 85 82,73 97,33 87,00 85 85
102.32.4 - Peningkatan pelayanan kesehatan ibu
Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani
% 100 0 100 100 100 100 100 100
Cakupan kunjungan ibu nifas % 99,95 0 99,60 99,93 100,33 99,80 99,94 99,99
102.32.5 - Peningkatan pelayanan kesehatan anak
Cakupan KN Lengkap % 99,35 0 99,1 99,16 100,06 99,15 99,32 99,97
Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani
% 100 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100
102.32.6 - Jaminan Persalinan
Cakupan persalinan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan persalinan di faskes
% 100 0 100 100 100 100 100 100
102.33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
% 100 0 50 52,33 104,65 60 60 60
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
% 100 0 80 18,80 23,50 84 50 50
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
54
Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
% 100 0 65 3,36 5,17 75 25 25
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
% 100 0 100 100 100,00 100 100 100
102.33.1 - Pengendalian faktor resiko penyakit tidak menular
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan habis pake (Posbindu kit)
unit 231 0 21 21 100,00 42 63 27,27
102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)
Terlaksanany Pengelolaan Keuangan BLUD di Puskesmas
Pusk 21 0 21 21 100 21 21 100
102.48.1 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD
Terlaksananya pelayanan kesehatan di Puskesmas
bulan 12 0 12 12 100 12 12 100
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
55
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kesehatan
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi jangka panjang
untuk mendukung peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Berdasarkan hasil pelaksanaan pembangunan kesehatan di
Kabupaten Batang, memberikan gambaran kualitas hidup dan
kesehatan masyarakat sebagai berikut :
A. Derajat Kesehatan.
1. Angka Kematian
a. Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan penurunan, dari
127,61 per 100.000 kelahiran hidup (16 kasus) pada tahun
2016 menjadi 127,61 per 100.000 kelahiran hidup (16
kasus) pada tahun 2017, namun jika dilihat dari jumlah
kasus, maka tahun 2016 dan 2017 menunjukkan jumlah
yang sama yaitu 16 kasus, namun apabila dilihat dari AKI
maka menunjukkan penurunan, hal ini karena jumlah lahir
hidup pada tahun 2017 (sebagai penyebut) lebih banyak.
Meskipun angka ini sudah mencapai target renstra
sebesar 16 kasus. Angka ini masih di atas Jawa Tengah
sebesar 88,05 per 100.000 kelahiran hidup.
b. Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan penurunan dari
15,39 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016 menjadi
12,73 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017, angka
ini masih di atas target renstra sebesar 11,5 per 1.000
kelahiran hidup dan Jawa Tengah sebesar 8,9 per 1.000
kelahiran hidup.
c. Angka Kematian Balita (AKABA) menunjukkan penurunan
dari 18,98 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2016
menjadi 15,59 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2017.
Angka ini masih di atas target renstra sebesar 15,5 per
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
56
1.000 kelahiran hidup dan Jawa Tengah sebesar 10,4 per
1.000 kelahiran hidup.
2. Angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit menular.
Penyakit menular masih menjadi masalah kesehatan di
Kabupaten Batang, hal ini ditunjukkan dengan masih
ditemukannya beberapa kasus penyakit menular, yaitu :
a. Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) menunjukkan
penurunan, Incidence Rate DBD tahun 2016 sebesar
91,77 per 100.000 penduduk, menurun menjadi 6,94 per
100.000 penduduk pada tahun 2017. Angka ini sudah di
bawah target renstra sebesar < 20 per 100.000 penduduk
dan Jawa Tengah sebesar 21,7 per 100.000 penduduk.
b. Angka kematian (CFR) akibat Demam Berdarah Dengue
menunjukkan peningkatan, tahun 2016 sebesar 1,45%
naik menjadi 5,77% pada tahun 2017, angka ini masih di
atas target sebesar <1 % dan Jawa engah sebesar
1,24%.
c. Angka kesakitan malaria menunjukkan peningkatan, tahun
2016 sebesar 2 kasus (0,003 per 1.000 penduduk) naik
menjadi 4 kasus (0,01 per 1.000 penduduk) pada tahun
2017. Anga ini di bawah Jawa Tengah sebesar 0,03.
d. Case Notification Rate (CNR) kasus Tuberculosa Bakteri
Tahan Asam Positif (TB BTA+) menunjukkan peningkatan,
dari 66,29 per 100.000 penduduk pada tahun 2016
menjadi 68,38 per 100.000 penduduk pada tahun 2017.
Angka ini di atas Jawa Tengah sebesar 60,91 per 100.000
e. Prevalensi penyakit kusta menunjukkan peningkatan, dari
0,49 per 10.000 penduduk pada tahun 2016 menjadi 0,57
per 10.000 penduduk tahun 2017. Angka ini sudah di
bawah target sebesar <1 per 10.000 penduduk dan Jawa
Tengah sebesar 0,6 per 10.000 penduduk.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
57
f. Penyakit HIV yang ditemukan (baru) menunjukkan
peningkatan, tahun 2016 penderita HIV yang ditemukan
sebesar 93 penderita, meningkat jika dibandingkan
dengan tahun 2017 sebanyak 111 penderita. Sedangkan
untuk penderita AIDS tahun 2016 ditemuakan 32
penderita, meningkat jika dibandingka tahun 2017
sebanyak 34 penderita. Semua klien telah mendapatkan
penanganan HIV/AIDS.
Mengingat kasus HIV/AIDS dari tahun ke tahun meningkat
dan Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dimana
mobilitas penduduk sangat tinggi dan banyaknya warung
remang-remang di sepanjang jalan pantura wilayah
Kabupaten Batang, maka pelaksanaan program HIV/AIDS
ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara
serius.
3. Status Gizi masyarakat.
a. Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)
menunjukkan peningkatan, dari 6,92% pada tahun 2016
naik menjadi 7,11% pada tahun 2017%. Angka ini sudah
di bawah target sebesar 11% dan di bawah target
nasional sebesar 15%.
b. Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
menunjukkan penurunan, tahun 2016 sebesar 6,28%
turun menjadi 4,83% pada tahun 2017, angka ini masih
diatas Jawa Tengah sebesar 4,4%. Dari kasus BBLR yang
ada semuanya sudah ditangani sesuai standar (100%).
c. Persentase balita gizi buruk dengan indikator berat badan
menurut umur (BGM) menunjukkan penurunan, yaitu
1,64% pada tahun 2016 menjadi 1,52% pada tahun 2017,
angka ini masih di atas target sebesar 1,35% dan di atas
Jawa Tengah sebesar 1,36%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
58
B. Upaya Kesehatan.
1. Pelayanan Kesehatan.
a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4 menunjukkan
peningkatan dari 92,93% pada tahun 2016 menjadi
93,92% pada tahun 2017, angka ini masih di bawah
target yang ditetapkan sebesar 97,50% namun di atas
Jawa Tengah sebesar 92,53%.
b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
menunjukkan angka yang sama sebesar 99,97% pada
tahun 2017, angka ini sudah di atas target yang ditetapkan
sebesar 97,50% dan Jawa Tengah sebesar 99%.
c. Cakupan pelayanan nifas, menunjukkan peningkatan dari
99,41% pada tahun 2016 menjadi 99,93% pada tahun
2017, angka ini sudah di atas target yang ditatapkan
sebesar 98% dan angka Jawa Tengah sebesar 96,29%.
d. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani,
menunjukkan penurunan dari 137,47% pada tahun 2016
menjadi 100% pada tahun 2017 hal ini terjadi karena
jumlah ibu ibu hamil komplikasi tidak menggunakan angka
perkiraan (20% jumlah ibu hamil) tetap menggunakan
angka yang ditemukan, angka ini sudah mencapai target
yang ditetapkan sebesar 100% namun di bawah Jawa
Tengah sebesar 113,8%.
e. Cakupan ibu hamil resiko tinggi yang dirujuk tahun 2016
dan 2017 sedah mencapai target yang ditetapkan sebesar
100%.
f. Cakupan peserta KB Aktif menunjukkan peningkatan dari
79,98% pada tahun 2016 menjadi 83,00% pada tahun
2017. Angka ini sudah mencapai target sebesar 83% dan
di atas Jawa Tengah sebesar 76,9%
g. Cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani
menunjukkan sedikit penurunan, dari 100,53% pada tahun
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
59
2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Angka sudah
mencapai target sebesar 99,60% dan di atas Jawa
Tengah sebesar 88,29%.
h. Cakupan kunjungan neonatus lengkap (KN3)
menunjukkan peningkatan, dari 99,05% pada tahun 2016
menjadi 99,16% pada tahun 2017, angka ini masih di
bawah target yang ditetapkan sebesar 99,60% namun
sudah di atas Jawa Tengah sebesar 92,44%.
i. Cakupan kunjungan bayi menunjukkan peningkatan, dari
94,12% pada tahun 2016 menjadi 96,66% pada tahun
2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 98,50%
dan Jawa Tengah sebesar 98,58%.
j. Cakupan kunjungan anak balita menunjukkan penurunan,
dari 79,88% pada tahun 2016 menjadi 79,09% pada tahun
2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 87% dan
Jawa Tengah sebesar 85,32%.
k. Cakupan Bayi Berat Badan Lahir Rendah yang ditangani
tahun 2016 dan 2017 sudah mencapai target yang
ditetapkan sebesar 100%.
l. Cakupan pemberian vitamin A 1 kali pada bayi
menunjukkan penurunan dari 99,94% pada tahun 2016
menjadi 99,76% pada tahun 2017, angka ini di bawah
target sebesar 100% namun di atas Jawa Tengah sebesar
97,07%.
m. Cakupan pemberian vitamin A 2 kali pada anak balita
menunjukkan peningkatan dari 98,68% pada tahun 2016
menjadi 99,81% pada tahun 2017. Angka ini sudah di atas
target sebesar 99% dan Jawa Tengah sebesar 97,19%.
n. Cakupan pemberian vitamin A pada ibu nifas
menunjukkan peningkatan, dari 99,95% pada tahun 2016
menjadi 99,96% pada tahun 2017, angka ini sudah di atas
target sebesar 99% dan Jawa Tengah sebesar 97,46%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
60
o. Jumlah balita gizi buruk (BB per TB) menunjukkan
peningkatan, dari 120 kasus pada tahun 2016 menjadi
129 pada tahun 2017. Semua balita gizi buruk mendapat
perawatan, cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan
perawatan tahun 2016 dan 2017 sudah mencapai target
yang ditetapkan sebesar 100%.
p. Cakupan keluarga sadar gizi menunjukkan peningkatan,
dari 42,17% pada tahun 2016 menjadi 43,64% pada tahun
2017. Angka ini sudah di atas target sebesar 40%.
q. Bayi mendapatkan ASI Ekslusif menunjukkan
peningkatan, dari 33,41% pada tahun 2016 menjadi
47,62% pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 60% dan Jawa Tengah sebesar 54,40%.
r. Cakupan rumah tangga dengan garam yodium baik
menunjukkan peningkatan, dari 62,55% pada tahun 2016
menjadi 69,35% pada tahun 2017, angka ini masih di
bawah target sebesar 98%.
s. Cakupan balita ditimbang (D/S) menunjukkan
peningkatan, dari 82,27% pada tahun 2016 menjadi
82,69% pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 83% dan Jawa Tengah sebesar 83,63%.
t. Cakupan desa/kelurahan “Universal Child Immunization”
(UCI) menunjukkan angka yang sama dari 100% pada
tahun 2016 menjadi 100% pada tahun 2017. Angka ini
sudah mencapai target sebesar 100% dan di atas Jawa
Tengah sebesar 99,95%.
u. Acute Flacit Rate (AFP) per 100.000 penduduk usia <15
tahun menunjukkan peningkatan, dari 1,09 pada tahun
2016 menjadi 2,18 pada tahun 2017. Angka ini sudah
mencapai target sebesar >2 namun masih di bawah Jawa
Tengah sebesar 2,42.
v. Angka penemuan kasus TBC BTA+ menunjukkan
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
61
peningkatan, dari 69,97% pada tahun 2014 menjadi 74%
pada tahun 2015. Angka ini masih dibawah target
sebesar 79%, namun di atas angka Jawa Tengah tahun
2014 sebesar 55,99%.
w. Cakupan balita dengan pneumoni ditangani menunjukkan
penurunan, dari 51,58% pada tahun 2016 menjadi 40,35%
pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 55% dan Jawa Tengah sebesar 50,5%.
x. Cakupan kasus diare yang ditangani menunjukkan
penurunan, dari 83,88% pada tahun 2016 menjadi 78,10%
pada tahun 2017, angka ini masih di bawah target sebesar
80% dan Jawa Tengah sebesar 79,8%.
y. Kesembuhan penderita TBC BTA + menunjukkan
penurunan, dari 88,46% pada tahun 2016 menjadi 87,12%
pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 90% namun sudah di atas Jawa Tengah sebesar
37,48%.
z. Penderita kusta yang selesai berobat menunjukkan
peningkatan, dari 95% pada tahun 2016 menjadi 100%
pada tahun 2017, angka ini sudah mencapai target
sebesar >90% dan di atas Jawa Tengah sebesar 91,90%
aa. Angka penderita DBD yang ditangani tahun 2016 dan
2017 sudah mencapai target yang ditetapkan sebesar
100%.
bb. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD menunjukkan
penurunan, dari 99,70% pada tahun 2016 menjadi 99,60%
pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 100% namun angka ini sudah diatas angka Jawa
Tengah sebesar 97,9%.
cc. Cakupan murid SD/MI yang mendapat pemeriksaan gigi
dan mulut menunjukkan peningkatan, dari 58,25% pada
tahun 2016 menjadi 69,99% pada tahun 2017. Angka ini
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
62
masih di bawah target sebesar 70% namun di atas Jawa
Tengah 42,8%.
dd. Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi dan
mulut menunjukkan peningkatan, dari 55,85% pada tahun
2016 menjadi 65,85% pada tahun 2017. Angka ini masih
di bawah target sebesar 78% namun di atas Jawa Tengah
sebesar 45,9%.
ee. Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut menunjukkan
penurunan, dari 75,26% pada tahun 2016 menjadi 53,87%
pada tahun 2017. Angka ini masih di bawah target
sebesar 71% namun sudah di atas angka Jawa Tengah
sebesar 50,44%.
ff. Desa/kelurahan terkena Kejadian Luar Biasa (KLB) yang
ditangani <24 jam, tahun 2016 dan 2017 angka ini sudah
mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
2. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
a. Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat
miskin menunjukkan peningkatan, dari 71,95% tahun 2016
menjadi 85,65% pada tahun 2017. Angka ini di atas target
sebesar 55%.
b. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat
miskin menunjukkan peningkatan, pada tahun 2016
sebesar 5,46% menjadi 7,73% pada tahun 2017. Angka
ini di bawah target sebesar 11%.
c. Cakupan kunjungan rawat jalan menunjukkan
peningkatan, dari 102,98% pada tahun 2016 menjadi
108,13% pada tahun 2017. Angka ini di atas target
sebesar 45% namun di bawah angka Jawa Tengah
sebesar 118,4%.
d. Cakupan kunjungan rawat inap menunjukkan penurunan,
dari 4,95% pada tahun 2016 menjadi 4,85% pada tahun
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
63
2017. Angka ini di atas target sebesar 3,5% namun di
bawah Jawa Tengah sebesar 6,9%.
e. Cakupan kunjungan gangguan kejiwaan di sarana
pelayanan kesehatan menunjukkan penurunan, dari
1,07% pada tahun 2016 menjadi 0,94% pada tahun 2017.
Angka ini masih di bawah target sebesar 13% dan Jawa
Tengah sebesar 1,10%.
3. Perilaku Hidup Masyarakat.
a. Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan
Sehat (PHBS) menunjukkan penurunan, dari 84,96% pada
tahun 2016 menjadi 83,18% pada tahun 2017. Angka ini
masih di bawah target sebesar 88% namun di atas Jawa
Tengah sebesar 77,98%.
b. Cakupan desa siaga aktif tahun 2016 dan 2017 sudah
mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%.
4. Keadaan Lingkungan.
a. Cakupan rumah sehat menunjukkan penurunan, dari
49,93% pada tahun 2016 menjadi 48,98% pada tahun
2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 65% dan
masih di bawah Jawa Tengah sebesar 83,92%.
b. Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
menunjukkan penurunan, dari 70,63% pada tahun 2016
menjadi 62,08% pada tahun 2017. Angka ini masih di
bawah target sebesar 83,45%.
5. Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan Kesehatan
a. Cakupan posyandu mandiri menunjukkan peningkatan,
dari 36,80% pada tahun 2016 menjadi 47,79% pada tahun
2017. Angka ini di atas target sebesar 20% dan Jawa
Tengah sebesar 25,60%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
64
b. Cakupan posyandu purnama menunjukkan penurunan,
dari 36,97% pada tahun 2016 menjadi 34,72% pada tahun
2017. Angka ini masih di bawah target sebesar 45% dan
Jawa Tengah sebesar 40,67%.
Sedangkan untuk pencapaian kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dalam tabel 2.2.
Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang
No. Indikator SPM /
Standar Nasional
IKK
Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisis
Tahun n-2
2017
Tahun n-1
2018
Tahun n 2019
Tahun n+1
2020
Tahun n-2
2017
Tahun n-1
2018 Semest
er 1
Tahun n 2019
Tahun n+1
2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Angka Harapan Hidup (AHH)
- - 74,5 74,54 74,58 74,62 74,46 74,46 74,5 74,55
2 Angka Kematian Ibu (AKI)
- - 125,5 117,65 109,81 101,97 127,27 155,98 115 105
3 Angka Kematian Bayi (AKB)
- - 14 13,5 13 12,5 12,73 10,92 12,7 12,5
4 Angka Kematian Balita (AKBA)
- - 17 16 15,8 15,5 15,59 12,79 15,5 15,2
5 Prevalensi Balita Gizi Buruk
- - 0,2 0,2 0,19 0,18 0,22 0,07 0,15 0,12
6 Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB
- Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB
104 105 106 107 104,75 61,39 115 117
7 Kesembuhan pengobatan TB BTA positif (CR/cure rate)
- - 88,5 88,6 88,9 89 87,12 87 89 91
8 Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue
- - 45 44,5 44 43,5 6,88 5,64 11 10
9 Angka Penemuan Kasus Baru Kusta
- - 5 5,5 6 6,5 5,03 1,84 4,5 5,5
10 Angka Kesakitan Malaria
- - 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,003 0,01 0,01
11 Persentase puskesmas terakreditasi
- - 66,67 95,24 100 100 66,67 66,67 100 100
12 Pasien keluar yang meninggal > 48 jam perawatan di RS (Net Death Rate/NDR)
- - 18 17 16 15 15,02 37,25 16 15
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
65
13 Kematian umum pasien yang dirawat di RS (Gross Death Rate/GDR)
- - 25,7 25,65 25,6 25,55 27,13 21,8 25,6 25,55
14 Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar
Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan
95 96 97 98 93,92 45,23 95 96
15 Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
- 97 98 99 99,5 96,61 48,34 97 98
16 Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar
99,2 99,5 99,7 99,9 99,16 51,35 99,3 99,5
17 Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- 85 87 90 93 82,73 41,3 85 87
18 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- 100 100 100 100 99,25 0 99,5 99,7
19 Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- 50 60 70 80 52,33 11,15 65 75
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
66
20 Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
- 80 84 88 92 18,8 11,63 35 45
21 Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Persentase penyandang Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- 65 75 85 92 3,36 6,6 30 40
22 Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
- 100 100 100 100 100 100 100 100
23 Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
Persentase Orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
- 75 80 85 90 72 42,47 77 83
24 Persentase orang berisiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
Persentase orang berisiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
- 70 80 85 90 51,04 40,34 65 80
25 Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- 80 85 90 95 53,87 39,44 65 73
26 Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap
- - 98,2 98,4 98,6 98,8 95,86 49,26 96,2 97,2
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
67
27 Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
- Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
100 100 100 100 100 77 100 100
28 Persentase Rumah yang memenuhi syarat kesehatan
- - 55 59 62 65 48,98 49 60 63
29 Persentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan
- - 72 74 76 78 62,08 72 76 78
30 Persentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan
- - 71 72 74 76 66,56 74 74,5 76
31 Cakupan Desa Siaga Aktif Strata Mandiri
- - 11,69 13,31 14,5 15,3 13,31 13,31 14 15
32 Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas
- - 56 57 58 59 58,28 73,5 74 77
33 Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan
- - 100 100 100 100 100 100 100 100
34 Cakupan rumah PHBS tatanan rumah tangga
- - 86,8 87 87,2 87,5 83,18 89 90 92
35 Persentase Posyandu strata mandiri
- - 41,47 42 42,5 43 47,79 50 52 55
36 Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan
- Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan penanganan
100 100 100 100 100 100 100 100
37 Cakupan pemberian ASI Eksklusif
- - 35 38 40 43 47,62 23,19 48,5 50
38 Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
- - 88 92 95 97 88,37 88,49 90 93
39 Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat)
- - 75 80 85 90 77,14 79,95 84 89
40 Cakupan desa yang melaksanakan STBM
- - 80,65 88,7 92,74 96,77 76,61 79,84 83,33 87,50
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
68
41 Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif
- - 90,7 90,75 90,8 90,85 91,55 40 92 93
42 Acute Flacid Paralisis (AFP) rate
- - 2 2 2 2 2,18 0,55 2 2
43 Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani
- Cakupan ibu hamil komplikasi yang ditangani
100 100 100 100 100 82,36 100 100
44 Cakupan kunjungan ibu nifas
- - 99,89 99,9 99,91 99,92 99,92 49,22 99,93 99,94
45 Cakupan neonatus komplikasi yang ditangani
- - 100 100 100 100 100 51,02 100 100
46 Persentase Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
- - 6 5,8 5,6 5,4 4,83 4,9 4,6 4,4
47 Persentase Ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)
- - 9,3 9,1 8,9 8,6 13,33 7,42 11 10
48 Anga Kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue
- - <1 <1 <1 <1 5,77 4,65 4 3
49 Peningkatan cakupan kunjungan rawat jalan di RS
- - 10 10 10 10 4,61 8,11 9,5 9,7
50 Peningkatan cakupan kunjungan rawat inap di RS
- - 3 3 3 3 4,84 0,74 3 3
51 Kepuasan Pelanggan di Rawat Jalan di RS
- - 94,5 94,6 94,7 94,8 89,9 0 94 94,5
52 Kepuasan Pelanggan di Rawat Inap di RS
- - 94,75 95,05 95,15 95,25 97,9 0 98 98,5
53 Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP
Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP
100 100 100 100 100 100 100 100
54 Jumlah kunjungan pesien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata I
Jumlah kunjungan pesien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata I
85,25 85,5 85,75 86 85,25 85,4 85,7 85,9
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
69
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Kesehatan
Berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan
dibidang kesehatan, maka masih banyak berbagai kendala dan
hambatan yang dihadapi yaitu diantaranya:
1. Kabupaten Batang terletak di jalur pantura dengan mobilitas
penduduk yang tinggi antar wilayah, mempercepat sebaran
penyakit menular. Hal ini mengakibatkan angka kesakitan
karena penyakit menular masih cukup tinggi, misalnya
HIV/AIDS dan DBD.
2. Pembangunan yang belum berwawasan kesehatan berdampak
pada rendahnya kualitas lingkungan seperti pembuangan
sampah tidak pada tempatnya berdampak pada masalah
kesehatan.
3. Cakupan rumah tangga yang menerapkan perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS) menunjukkan penurunan, hal ini karena
masih ada beberapa indikator yang sulit di capai, yaitu
kebiasaan merokok, Pemberantasan Sarang Nyamuk.
4. Kondisi geografis beberapa wilayah (pegunungan)
menghambat akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan.
5. Masih adanya budaya/mitos/kepercayaan yang menghambat
program kesehatan. Misalnya pertolongan persalinan oleh
dukun bayi, sebagian masyarakat belum menerima program
imunisasi, tidak mau menyusui, pantang makanan tertentu baik
pada masa kehamilan maupun saat menyusui dll.
6. Kesadaran sektor lain bahwa kesehatan merupakan tanggung
jawab bersama dan bukan hanya menjadi tanggung jawab
Dinas Kesehatan saja masih rendah, hal ini mengakibatkan
kurangnya dukungan sektor lain terhadap pembangunan
kesehatan.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
70
7. Terbatasnya tenaga kesehatan terutama tenaga dokter
sepesialis kebidanan, hal ini mengakibatkan terlambatnya
penanganan pada kasus-kasus kebidanan.
8. Sistem informasi kesehatan untuk mendukung manajemen
kesehatan masih belum optimal, terutama akses informasi,
ketepatan, akurasi, kecepatan dan kelengkapan.
Selain beberapa kendala dan hambatan yang ada, ada beberapa
peluang yang dapat dimanfaatkan sekaligus tantangan yang harus
dihadapi pada masa mendatang, yaitu diantaranya :
1. Peluang.
a. Dukungan kebijakan dari pemerintah (peraturan
perundangan)
1) Terdapatnya peraturan perundangan yang terkait
dengan kesehatan diantaranya :
a) Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat (1), (2)
dan (3).
b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
c) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.
2) Terdapatnya dukungan kebijakan dari pemerintah
pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
b. Terdapatnya komitmen global, nasional, regional yang
menyakut kesehatan, mewajibkan pemerintah memberi
perhatian terhadap pemecahan masalah kesehatan.
1) Komitmen Global Millenium Development Goal’s
(MDGs) terdiri dari delapan point komitmen, lima
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
71
diantaranya terkait langsung dengan kesehatan yaitu
menanggulangi kemiskinan dan kelaparan,
menurunkan kematian anak, peningkatan kesehatan
ibu, upaya memerangi penyebaran terhadap penyakit
(khususnya HIV/AIDS, Malaria, Tuberculosa dan
penyakit lain) dan kelestarian lingkungan hidup. Yang
kemudian dilanjutkan dengan SDGs.
2) Komitmen global terhadap dunia bebas penyakit polio.
Badan Kesehatan Dunia (WHO, 1988) mencanangkan
program Eradikasi Polio (The Global Polio Eradication
Initiative) yaitu pemusnahan polio dari bumi.
3) Komitmen pemerintah terhadap pembangunan
kesehatan diimplementasikan pada pelaksanaan
pembangunan nasional dengan menggunakan konsep
paradigma sehat, yang dicanangkan oleh Presiden RI
pada bulan Maret 1999, sebagai Gerakan
Pembangunan Berwawasan Kesehatan.
c. Dukungan peran serta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan, hal ini diwujudkan dengan berkembangnya
kelembagaan Upaya Kesehatan Bersumberdaya
Masyarakat (UKBM) yang meliputi (Posyandu, Poskestren,
Poliklinik Kesehatan Desa dll) dan pengembangan Desa
Siaga.
2. Tantangan
Selain adanya beberapa peluang ada beberapa tantangan yang
harus dihadapi dalam pembangunan kesehatan, yaitu :
a. Adanya potensi bencana alam dan musibah masal.
Kondisi geografis wilayah Kabupaten Batang yang terdiri
dari perbukitan, dataran tinggi, hutan, laut dan kondisi
kesehatan lingkungan yang kurang baik memunculkan
potensi terjadinya bencana dan musibah masal.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
72
b. Kabupaten Batang yang terletak di jalur pantura merupakan
jalur ekonomi yang menghubungkan beberapa kota yang
merupakan tempat peristirahatan para pengemudi, serta
kota pelabuhan, kondisi ini sangat beresiko terhadap
perkembangan kasus HIV/AIDS
c. Adanya daerah endemis dan penyakit potensial wabah.
Kabupaten Batang merupakan daerah endemis DBD,
sehingga penyakit Demam Berdarah di Kabupaten Batang
masih menjadi masalah dan ancaman bagi masyarakat.
d. Masih tingginya kasus gizi buruk (dengan indikator berat
badan menurut tinggi badan), hal ini perlu mendapatkan
perhatian.
e. Meskipun Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2017
sudah mencapai target rentra namun tahun 2017
menunjukkan angka yang sama dengan tahun 2016 dan
masih di atas Jawa Tengah.
f. Masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka
Kematian Balita (AKABA) meskipun sudah menunjukkan
penurunan, namun angka ini masih di atas target renstra.
g. Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.
Sebagai gambaran kualitas kesehatan lingkungan maka
dapat dilihat dari cakupan rumah yang memenuhi syarat
kesehatan yang masih 48,98%.
h. Masih banyaknya penduduk miskin.
Kemampuan ekonomi masyarakat Batang masih rendah,
hal ini mempengaruhi kemampuan masyarakat untuk
memanfaatkan/ mengakses pelayanan kesehatan rujukan,
sehingga masyarakat cenderung mencari pelayanan
pengobatan alternatif yang lebih murah dan tidak dibawah
pengawasan tenaga kesehatan, sementara kesadaran
masyarakat terhadap asuransi kesehatan juga belum baik.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
73
i. Semakin banyaknya perdagangan/peredaran makanan dan
minuman dalam masyarakat, maka perlu dilakukan
pemantauan terhadap makanan dan minuman yang
mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan.
j. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan.
Berdasarkan hal-hal diatas, beberapa isu strategis Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang antara lain adalah :
1. Masih tingginya angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi
(AKB) dan angka kematian balita (AKBA).
2. Masih adanya kasus gizi kurang pada balita dan ibu hamil, hal
ini berdampak pada angka kematian ibu dan bayi.
3. Masih tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit
menular dan tidak menular. Meskipun Angka kesakitan
menunjukkan penurunan namun kematian akibat penyakit
Demam Berdarah Dengue (DBD). Penemuan infeksi HIV dan
AIDS tiap tahun cenderung meningkat. Penyekit-penyakit
menular/infeksi belum semua dapat diatasi, disisi lain angka
kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan
degeneratif seperti diabetus melitus (DM), kardiovaskular dan
kanker cenderung meningkat.
4. Kualitas lingkungan masih rendah. Cakupan sanitasi dasar
seperti cakupan air bersih, cakupan jamban keluarga, cakupan
sarana pembuangan air limbah (SPAL), serta proporsi rumah
yang memenuhi syarat kesehatan masih di bawah angka Jawa
Tengah.
5. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di
masyarakat masih rendah. Kebiasaan cuci tangan dengan
sabun sebelum makan dan sesudah buang air besar belum
membudaya dan kebiasaan merokok dimasyarakat masih
tinggi, perilaku pemberian ASI Eksklusif pada bayi masih
rendah, Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) belum
membudaya.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
74
6. Belum optimalnya penanganan kejadian luar biasa (KLB)
termasuk bencana. Hal ini disebabkan terbatasnya sarana dan
prasarana yang ada.
7. Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang
bermutu belum optimal, kondisi antara lain disebabkan jumlah
dan kualitas sumberdaya kesehatan belum memadai, seperti
jumlah sarana kesehatan yang mempunyai kemampuan
palayanan gawat darurat masih terbatas, jumlah puskesmas
dengan rawat inap yang masih terbatas.
8. Partisipasi/peranserta masyarakat dalam pembangunan
kesehatan belum optimal/masih rendah (posyandu,
pemberantasan sarang nyamuk, Jaminan pemeliharaan
kesehatan masyarakat dan pengembangan desa siaga).
9. Masih banyaknya penggunaan bahan berbahaya pada produk
makanan dan minuman yang beredar di masyarakat.
10. Masih banyaknya penduduk miskin di Kabupaten Batang, perlu
dilaksanakan pengembangan jaminan kesehatan nasional,
dengan mengintegrasikan peserta jamkesda ke BPJS.
11. Sistem perencanaan dan penganggaran di Dinas Kesehatan
belum optimal dan belum terpadu karena dukungan informasi
kesehatan yang kurang memadai, baik ketepatan, keakuratan
maupum kelengkapan.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses penyusunan RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019
mengacu pada Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
75
Guna menghasilkan suatu rencana kerja SKPD yang selaras
dengan rencana kerja pemerintah daerah, maka diperlukan suatu
telaahan (review) terhadap rancangan awal penyusunan Rencana
Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2019.
Sedangkan untuk Review terhadap Rancangan awal RKPD
Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel 2.4.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
76
Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Batang
No. Kode
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian Kebutuhan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
102.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
12.00 Bulan
2,103,000,000 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran
12.00 Bulan
1.396.500.000
102.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya jasa surat menyurat
12.00 Bulan 7,000,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya jasa surat menyurat
12.00 Bulan 5.000.000
102.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12.00 Bulan 425,000,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
12.00 Bulan 300.000.000
102.1.6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Dinas Kesehatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas
12.00 bulan 180,000,000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
Dinas Kesehatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaran Dinas
12.00 bulan 100.000.000
102.1.8 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Kesehatan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
12.00 Bulan 170,000,000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Dinas Kesehatan
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
12.00 Bulan 130.000.000
102.1.9 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Dinas Kesehatan
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12.00 bulan 15,000,000 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Dinas Kesehatan
Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
12.00 bulan 0
102.1.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Kesehatan
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12.00 Bulan 110,000,000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Dinas Kesehatan
Tersedianya Alat Tulis Kantor
12.00 Bulan 60.000.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
77
102.1.11
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Kesehatan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12.00 bulan 120,000,000 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Dinas Kesehatan
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan
12.00 bulan 90.000.000
102.1.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.00 bulan 30,000,000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
12.00 bulan 18.000.000
102.1.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.00 Tahun 140,000,000 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Kesehatan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.00 Tahun 25.000.000
102.1.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
12.00 Bulan 60,000,000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dinas Kesehatan
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
12.00 Bulan 15.000.000
102.1.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
DinasKesehatan
Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
12.00 Bulan 14,000,000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
DinasKesehatan
Tersedianya Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan
12.00 Bulan 3.500.000
102.1.16
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dinas Kesehatan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
12.00 bulan 35,000,000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dinas Kesehatan
Tersedianya Bahan Logistik Kantor
12.00 bulan 25.000.000
102.1.17
Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Kesehatan
Tersedianya Makanan dan Minuman
12.00 Bulan 135,000,000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Dinas Kesehatan
Tersedianya Makanan dan Minuman
12.00 Bulan 50.000.000
102.1.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Dinas Kesehatan
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
12.00 Bulan 212,000,000 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
Dinas Kesehatan
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan ke luar daerah
12.00 Bulan 150.000.000
102.1.23
Pengelolaan Keuangan SKPD
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD
12.00 Bulan 450,000,000 Pengelolaan Keuangan SKPD
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Terlaksananya pengelolaan keuangan SKPD
12.00 Bulan 425.000.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
78
102.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
12.00 Bulan
4,582,136,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur
12.00 Bulan
463.000.000
102.2.3 Pembangunan Gedung Kantor
Blado II dan Kandeman
Terlaksananya Kegiatan pengadaan lahan bangunan puskesmas
2.00 bidang 3,822,136,000 Pembangunan Gedung Kantor
Blado II dan Kandeman
Terlaksananya Kegiatan pengadaan lahan bangunan puskesmas
2.00 bidang 100.000.000
102.2.10
Pengadaan Mebeleur
Dinas Kesehatan
tersedianya Mebeleur untuk Kantor
1.00 Paket 30,000,000 Pengadaan Mebeleur
Dinas Kesehatan
tersedianya Mebeleur untuk Kantor
1.00 Paket 0
102.2.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya Gedung Kantor
1.00 Paket 180,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya Gedung Kantor
1.00 Paket 112.000.000
102.2.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
12.00 Bulan 405,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
12.00 Bulan 231.000.000
102.2.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12.00 Bulan 70,000,000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya peralatan gedung kantor
12.00 Bulan 20.000.000
102.2.32
Pemeliharaan berkala/rutin taman
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya Taman Kantor
1.00 Paket 25,000,000 Pemeliharaan berkala/rutin taman
Dinas Kesehatan
Terpeliharanya Taman Kantor
1.00 Paket 0
102.2.44
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
DinasKesehatan
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
2.00 Unit 50,000,000 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
DinasKesehatan
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional
2.00 Unit 0
102.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Meningkatnya disiplin aparatur
12.00 Bulan
28,000,000 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Meningkatnya disiplin aparatur
12.00 Bulan
0
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
79
102.3.2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas Kesehatan
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
108.00 Stel 28,000,000 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dinas Kesehatan
Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya
108.00 Stel 0
102.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
12.00 Bulan
345,000,000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
12.00 Bulan
235.000.000
102.5.3 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Dinas Kesehatan
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pegawai
9.00 orang 95,000,000 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Dinas Kesehatan
Meningkatnya kemampuan dan ketrampilan pegawai
9.00 orang 35.000.000
102.5.5 Pembinaan Kesamaptaan
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Keamanan Kantor
12 Bulan
250,000,000 Pembinaan Kesamaptaan
Dinas Kesehatan
Meningkatnya Keamanan Kantor
12 Bulan
200.000.000
102.6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.00 Dokumen
157,000,000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.00 Dokumen
154.000.000
102.6.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Kesehatan
Tersusunnya laporan capaian kinerja
8.00 dokumen
150,000,000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dinas Kesehatan
Tersusunnya laporan capaian kinerja
8.00 dokumen
150.000.000
102.6.2 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
1.00 Dokumen
3,500,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran
1.00 Dokumen
2.000.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
80
102.6.4 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.00 Dokumen
3,500,000 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1.00 Dokumen
2.000.000
102.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Batang
Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang
100.00 % 1,800,000,000 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Kabupaten Batang
Ketersediaan jenis obat dan perbekalan kesehatan penunjang
100.00 % 1.980.460.600
Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang
100% Ketersediaan jumlah obat dan perbekalan kesehatan penunjang
100%
102.15.1
Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya ObatPerbekalanKesehatan Penunjang
1.00 paket 1,800,000,000 Pengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya ObatPerbekalanKesehatan Penunjang
1.00 paket 1.800.000.000
102.15.2
DAK-Pengadaan Obat Gizi
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya Obat Gizi
1.00 paket 82.900.000
102.15.9
DAK-Pengadaan Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya Bahan Habis Pakai Pemeriksaan HIV
1.00 paket 97.560.600
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
81
102.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Batang
Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Ketersediaan jenis obat esensial Ketersediaan jumlah obat esensial Ketersediaan jenis obat generik Ketersediaan jumlah obat generik
100.00 % 18.733.315.000 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Kabupaten Batang
Presentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar Ketersediaan jenis obat esensial Ketersediaan jumlah obat esensial Ketersediaan jenis obat generik Ketersediaan jumlah obat generik
100.00 % 18.399.077.557
102.16.2
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kabupaten Batang
Persentase Sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang mendapat pelayanan kesehatan (Penjaringan)
100.00 % 325,000,000 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan
Kabupaten Batang
Persentase Sekolah pendidikan dasar (SD/SLTP) yang mendapat pelayanan kesehatan (Penjaringan)
100.00 % 326.762.557
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
82
102.16.7
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 21 Puskesmas
100.00 % 185,000,000 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya Obat dan Perbekalan Kesehatan di 21 Puskesmas
100.00 % 185.000.000
102.16.8
DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian - Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial (DAK)
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya obat esensialTersedianya obat generik
1.00 paket1.00 paket
4,788,886,000 DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Kefarmasian - Pengadaan peralatan dan perbakalan kesehatan termasuk obat generik esensial (DAK)
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Tersedianya obat esensialTersedianya obat generik
1.00 paket1.00 paket
4.788.886.000
102.16.9
Peningkatan kesehatan masyarakat
Kabupaten Batang
- Terlaksananya kegiatan PSC 119 - Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kes gigi - Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi
12.00 Bulan 61.00 % 70.00 %
1,200,000,000 Peningkatan kesehatan masyarakat
Kabupaten Batang
- Terlaksananya kegiatan PSC 119 - Cakupan murid SD/MI yang diperiksa kes gigi - Cakupan murid SD/MI yang mendapat perawatan gigi
12.00 Bulan 61.00 % 70.00 %
950.000.000
102.16.1 3
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kabupaten Batang
Tersedianya Posko kesehatan pada saat lebaran dan natal
6.00 posko 286,000,000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kabupaten Batang
Tersedianya Posko kesehatan pada saat lebaran dan natal
6.00 posko 200.000.000
102.16.2 0
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)
Puskesmas Kab. Batang
Persentase puskesmas mendapatkan BOK
100.00 % 11,785,689,000 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan (DAK)
Puskesmas Kab. Batang
Persentase puskesmas mendapatkan BOK
100.00 % 11.785.689.000
102.16.2 1
Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK)
Kab Batang Terlaksananya E- Logistik di IFK
12.00 bulan 132,740,000 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan (DAK)
Kab Batang Terlaksananya E- Logistik di IFK
12.00 bulan 132.740.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
83
102.16.22
Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
Kabupaten Batang
Presentase Pos UKK (formal)
10.00 % 30,000,000 Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Kerja (UKK)
Kabupaten Batang
Presentase Pos UKK (formal)
10.00 % 30.000.000
102.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Batang
Presentase penggunaan obat rasional di puskesmas
58.00 % 130,000,000 Program Pengawasan Obat dan Makanan
Kabupaten Batang
Presentase penggunaan obat rasional di puskesmas
58.00 % 130.000.000
102.17.2
Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Kabupaten Batang
Presentase Industri Rumah Tangga pangan (IRTP) berijin yang dibina
50.00 % 73,000,000 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Kabupaten Batang
Presentase Industri Rumah Tangga pangan (IRTP) berijin yang dibina
50.00 % 73.000.000
102.17.7
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kefarmasian
Kabupaten Batang
Presentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina
100.00 % 57,000,000 Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kefarmasian
Kabupaten Batang
Presentase sarana pelayanan kefarmasian yang dibina
100.00 % 57.000.000
102.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KabupatenBatang
Cakupan Desa SiagaAktif Strata Mandiri
14.50 % 1,415,000,000 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
KabupatenBatang
Cakupan Desa SiagaAktif Strata Mandiri
14.50 % 1.340.773.000
102.19.1
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Kabupaten Batang
Jumlah Cetak Balliho Pembuatan media film kesehatan Pembuatan Spot Radio
5.00 buah 2.00 film 4.00 spot
190,000,000 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
Kabupaten Batang
Jumlah Cetak Balliho Pembuatan media film kesehatan Pembuatan Spot Radio
5.00 buah 2.00 film 4.00 spot
140.773.000
102.19.2
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kabupaten Batang
Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga
87.20 % 270,000,000 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
Kabupaten Batang
Cakupan PHBS Tatanan Rumah Tangga
87.20 % 270.000.000
102.19.4
Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan
Kabupaten Batang
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat
10.00 orang
125,000,000 Peningkatan pendidikan tenaga kesehatan
Kabupaten Batang
Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti diklat
10.00 orang
100.000.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
84
102.19.9
Peningkatan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Kabupaten Batang
Presentase Posyandu Strata Mandiri
42.50 % 830,000,000 Peningkatan dan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)
Kabupaten Batang
Presentase Posyandu Strata Mandiri
42.50 % 830.000.000
102.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kabupaten Batang
Prevalensi Gizi Buruk
0.19 % 455,000,000 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kabupaten Batang
Prevalensi Gizi Buruk
0.19 % 455.000.000
102.20.2
Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kabupaten Batang
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan
100.00 % 275,000,000 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kabupaten Batang
Cakupan balita gizi buruk yang mendapat penanganan
100.00 % 275.000.000
102.20.4
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Kabupaten Batang
Cakupan pemberian ASI eksklusif
40.00 % 180,000,000 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Kabupaten Batang
Cakupan pemberian ASI eksklusif
40.00 % 180.000.000
102.21
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kabupaten Batang
Presentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan
62.00 % 439,545,000
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Kabupaten Batang
Presentase rumah yang memenuhi syarat kesehatan
62.00 % 439.545.000
Presentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan
76% Presentase TTU/TFU yang memenuhi syarat kesehatan
76%
Presentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan
74% Presentase TPM yang memenuhi syarat kesehatan
74%
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
85
102.21.3
Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar
Kabupaten Batang
Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
95.00 % 85.00 % 92.74 %
250,000,000 Peningkatan Kemandirian Masyarakat Akan Kebutuhan Sanitasi Dasar
Kabupaten Batang
Cakupan penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak
95.00 % 85.00 % 92.74 %
250.000.000
Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat)
85% Cakupan penduduk dengan akses sanitasi layak (jamban sehat)
85%
Cakupan desa yang melaksanakan STBM
92,74% Cakupan desa yang melaksanakan STBM
92,74%
102.21.5
Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat
Kabupaten Batang
Presentase TTU yang dibina Presentase TPM yang dibina Cakupan puskesmas dengan IPAL yang memenuhi standar di puskesmas
85.00 % 85.00 % 9.52 %
189,545,000 Pengembangan dan Peningkatan Lingkungan Sehat
Kabupaten Batang
Presentase TTU yang dibina Presentase TPM yang dibina Cakupan puskesmas dengan IPAL yang memenuhi standar di puskesmas
85.00 % 85.00 % 9.52 %
189.545.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
86
102.22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KabupatenBatang
Angka kesembuhan pengobatan TB BTA+Case notification rate(CNR) kasus baru tb Angka penemuan kasus kusta baruAngka kesakitan DBD per 100.000 pendudukAngka kesakitan malariaPresentase orang dengan tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standarPresentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
88.90 % 106.00 per100.000 6.00 per100.00044.00 per100.000 0.01 per100.00085.00 % 85.00 %
595,000,000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KabupatenBatang
Angka kesembuhan pengobatan TB BTA+Case notification rate(CNR) kasus baru tb Angka penemuan kasus kusta baruAngka kesakitan DBD per 100.000 pendudukAngka kesakitan malariaPresentase orang dengan tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standarPresentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar
88.90 % 106.00 per100.000 6.00 per100.00044.00 per100.000 0.01 per100.00085.00 % 85.00 %
775.000.000
102.22.4
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Kabupaten Batang
Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan IDL Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
98.60 % 100.00 %
90,000,000 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Kabupaten Batang
Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan IDL Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
98.60 % 100.00 %
90,000,000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
87
102.22.5
Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kabupaten Batang
Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif
90.80 % 280,000,000 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kabupaten Batang
Angka keberhasilan pengobatan TB Paru BTA Positif
90.80 % 280,000,000
102.22.7
Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
Kabupaten Batang
Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani Angka kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue
100.00 % 1.00 %
110,000,000 Pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
Kabupaten Batang
Persentase penderita DBD yang ditemukan dan ditangani Angka kematian (CFR) Demam Berdarah Dengue
100.00 % 1.00 %
110,000,000
102.22.12
Surveilans Penyakit Menular
KabupatenBatang
Acute Flacid Paralisis(AFP) rate
2.00 Per100.000 penduduk <15 th
115,000,000 Surveilans Penyakit Menular
KabupatenBatang
Acute Flacid Paralisis(AFP) rate
2.00 Per100.000 penduduk <15 th
115,000,000
102.22.1 3
DAK-Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi
Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
Tersedianya Ice-Linning Refrigerator
5 unit 180.000.000
Tersedianya Vaccine Carrier
14 Pcs
102.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Batang
Presentase puskesmas terakreditasi
100.00 % 1.330.000.000 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Batang
Presentase puskesmas terakreditasi
100.00 % 1.190.074.000
102.23.3
Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Kabupaten Batang
Presentase tenaga kesehatan yang berijin Presentase sarana kesehatan yang berijin
91.00 % 100.00 %
230,000,000 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan
Kabupaten Batang
Presentase tenaga kesehatan yang berijin Presentase sarana kesehatan yang berijin
91.00 % 100.00 %
165.074.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
88
102.23.7
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Presentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Berbasis teknologi Informasi (SIMPUS)
100.00 % 75,000,000 Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah
Dinas Kesehatan Kab. Batang
Presentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Berbasis teknologi Informasi (SIMPUS)
100.00 % 0
102.23.8
Akreditasi Puskesmas
Kabupaten Batang
Jumlah Puskesmas Akreditasi
10.00 Puskesmas
1,025,000,000 Akreditasi Puskesmas
Kabupaten Batang
Jumlah Puskesmas Akreditasi
10.00 Puskesmas
1.025.000.000
102.25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Kabupaten Batang
Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas
67.00 % 1.34 %
12.554.740.000 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Kabupaten Batang
Cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas Cakupan kunjungan rawat inap di puskesmas
67.00 % 1.34 %
12.720.410.400
102.25.1
Pembangunan puskesmas
Puskesmas Subah
Terbangunnya Puskesmas Subah
1.00 unit 3,000,000,000 Pembangunan puskesmas
Puskesmas Subah
Terbangunnya Puskesmas Subah
1.00 unit 2.900.000.000
102.25.4
Pengadaan puskesmas keliling
Puskemas Subah, Gringsing I, Bawang dan Bandar
Jumlah pengadaan pusling/ambulance/m obil jenazah
4.00 Unit 1,000,000,000 Pengadaan puskesmas keliling
Puskemas Subah, Gringsing I, Bawang dan Bandar
Jumlah pengadaan pusling/ambulance/m obil jenazah
4.00 Unit 0
102.25.7
Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pudkesmas Gringsing I
Tersedianya sarana air Bersih
1.00 Paket 225,000,000 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas
Pudkesmas Gringsing I
Tersedianya sarana air Bersih
1.00 Paket 0
102.25.19
Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Puskesmas Blado I dan Batang II
Jumlah Puskemas yang ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap
2.00 Paket 100,000,000 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap
Puskesmas Blado I dan Batang II
Jumlah Puskemas yang ditingkatkan menjadi Puskesmas Rawat Inap
2.00 Paket 0
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
89
102.25.2 5
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Puskesmas Bawang
Jumlah puskesmas yang direhab
1.00 paket 50,000,000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas
Puskesmas Bawang
Jumlah puskesmas yang direhab
1.00 paket 0
102.25.2 8
Rehabilitasi Rumah Dinas Medis / Paramedis
Puskesmas Tulis
Puskemas Tulis 1.00 Unit 225,000,000 Rehabilitasi Rumah Dinas Medis / Paramedis
Puskesmas Tulis
Puskemas Tulis 1.00 Unit 0
102.25.2 9
Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
Kedawung,Te rban,Kebonda lem,Ketangga n,Sidorejo
Pustu Kedawung, Terban, Kebondalem, Ketanggan Terbangunnya Pustu Sidorejo Gringsing
4.00 Paket 1.00 unit
1,200,000,000 Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
Kedawung,Te rban,Kebonda lem,Ketangga n,Sidorejo
Pustu Kedawung, Terban, Kebondalem, Ketanggan Terbangunnya Pustu Sidorejo Gringsing
4.00 Paket 1.00 unit
1.000.000.000
102.25.2 35
Pengadaan sarana puskesmas dan jaringannya
Kab. Batang Tersedianya Alkes di 21 Puskesmas
1 paket 1.000.000.000
Tersedianya Alat Laboratorium Kesehatan
2 paket
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
90
102.25.37
DAK Bidang KesehatanPelayanan Kesehatan Dasar-Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Dinkes Tersedianya IPL di Puskesmas Bawang dan Bandar 1Terbangunnya Pusk Batang III, Reban, dan WonotunggalTersedianya Mobil Ambulance Public Service Center 119Terbangunnya Gedung Public Service Center 119Tersedianya Perangkat sistem informasi dan komunikasi Public Service Center (PSC)119Tersedianya Alat Kesehatan di Ruang Tindakan Posko Public Service Center (PSC) 119
2.00 paket 3.00 unit 3.00 unit 1.00 unit 1.00 paket 1.00 paket
6,754,740,000 DAK Bidang KesehatanPelayanan Kesehatan Dasar-Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Dinkes Tersedianya IPL di Puskesmas Bawang dan Bandar 1Terbangunnya Pusk Batang III, Reban, dan WonotunggalTersedianya Mobil Ambulance Public Service Center 119Terbangunnya Gedung Public Service Center 119Tersedianya Perangkat sistem informasi dan komunikasi Public Service Center (PSC)119Tersedianya Alat Kesehatan di Ruang Tindakan Posko Public Service Center (PSC) 119
2.00 paket 3.00 unit 3.00 unit 1.00 unit 1.00 paket 1.00 paket
7.820.410.400
102.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Batang
Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan
100.00 % 16,000,000,000 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kabupaten Batang
Masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan
100.00 % 16.000.000.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
91
102.28.7
Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
Kabupaten Batang
Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN, Jml kunjungan maskin di pelayanan kesehatan dasar, Jumlah kunjungan masy di pelayanan kesehatan rujukan di faskes yang bekerja sama
25000.00 jiwa
16,000,000,000 Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu
Kabupaten Batang
Jumlah masyarakat miskin peserta Jamkesda yang terintegrasi dengan JKN, Jml kunjungan maskin di pelayanan kesehatan dasar, Jumlah kunjungan masyarakat di pelayanan kesehatan rujukan di faskes yang bekerja sama
25000.00 jiwa
16.000.000.000
102.30 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
KabupatenBatang
Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
90.00 % 115,000,000 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
KabupatenBatang
Presentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
90.00 % 115.000.000
102.30.1
Pelayanan pemeliharaan kesehatan
kabupaten batang
tersedianya lansia kit pelatihan kader posyandu lansia
15.00 kit 200.00 orang
115,000,000 Pelayanan pemeliharaan kesehatan
kabupaten batang
tersedianya lansia kit pelatihan kader posyandu lansia
15.00 kit 200.00 orang
115.000.000
102.32 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kabupaten Batang
Angka kematian ibu (AKI) Angka kematian bayi (AKB) Angka kematian balita (AKBA)
109.81 per 100.000 13.00 per 100.000 15.80 per 100.000 5.60 %
2.722.740.000 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kabupaten Batang
Angka kematian ibu (AKI) Angka kematian bayi (AKB) Angka kematian balita (AKBA) Presentase berat
109.81 per 100.000 13.00 per 100.00 15.80 per 100.000 5.60 %
2.758.195.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
92
Presentase berat badan lahir rendah Presentase ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) Presentase Bumil mendapatkan pelayanan Bumil sesuai standar Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Presentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
8.90 % 97.00 % 99.00 % 99.70 % 90.00 %
badan lahir rendah Presentase ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK) Presentase Bumil mendapatkan pelayanan Bumil sesuai standar Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir Presentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
8.90 % 97.00 % 99.00 % 99.70 % 90.00 %
102.32.4
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Kabupaten Batang
Cakupan Ibu Hamil Komplikasi yang Ditangani Cakupan Kunjungan Ibu Nifas
100.00 % 99.80 %
200.000.000 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
Kabupaten Batang
Cakupan Ibu Hamil Komplikasi yang Ditangani Cakupan Kunjungan Ibu Nifas
100.00 % 99.80 %
200.000.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
93
102.32.5
Peningkatan PelayananKesehatan Anak
KabupatenBatang
Cakupan KunjunganNeonatal LengkapCakupan Neonatus Komplikasi yang Ditangani
99.20 % 100.00 %
125.000.000 Peningkatan PelayananKesehatan Anak
KabupatenBatang
Cakupan KunjunganNeonatal LengkapCakupan Neonatus Komplikasi yang Ditangani
99.20 % 100.00 %
160.455.000
102.32.6
Jampersal kabupaten batang
Cakupan persalinan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan persalinan di faskes
100.00 % 2.397.740.000 Jampersal kabupaten batang
Cakupan persalinan masyarakat miskin yang belum mempunyai jaminan persalinan di faskes
100.00 % 2.397.740.000
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
94
102.33 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Batang
Presentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kes sesuai standar Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kes sesuai standar Presentase penyandang diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
70.00 % 88.00 % 85.00 % 100.00 %
770,000,000 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Batang
Presentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kes sesuai standar Presentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kes sesuai standar Presentase penyandang diabetes melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
70.00 % 88.00 % 85.00 % 100.00 %
800.000.000
102.33.1
Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Batang
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai (posbindu kit)
42.00 unit 770,000,000 Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Batang
Tersedianya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai (posbindu kit)
42.00 unit 600.000.000
102.33.2
DAK-Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Kabupaten Batang
Tersedianya Posbindu KIT
84 paket 200.000.000
Tersedianya Alat Cryo Tetapi
21 unit
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
95
102.48 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)
21 Puskesmas Kab Batang
Tercapainya Masyarakat yang sehat
12 bulan 32.434.914.300 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)
21 Puskesmas Kab Batang
Tercapainya Masyarakat yang sehat
12 bulan 32.434.914.300
102.48.1
Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD
21 Puskesmas Kab Batang
Tercapainya Masyarakat yang sehat
12 bulan 32.434.914.300 Kegiatan Pelayanan Kesehatan BLUD
21 Puskesmas Kab Batang
Tercapainya Masyarakat yang sehat
12 bulan 32.434.914.300
TOTAL 96.710.390.300 TOTAL 91.786.949.857
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
96
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Bahwa proses perencanaan program dan kegiatan di bidang
kesehatan dimulai dari kegiatan musrenbang desa/kelurahan,
musrenbang kecamatan, forum Perangkat Daerah dan Musrenbang
kabupaten, dimana sudah mengakomodir usulan program dan
kegiatan dari masyarakat, yang merupakan kondisi riil kebutuhan
masyarakat.
Dari hasil proses tersebut dipadukan dengan dokumen renstra
SKPD Dinas Kesehatan serta memperhatikan kebijakan-kebijakan di
bidang kesehatan baik dari tingkat pusat, regional dan lokal.
Sedangkan untuk usulan program dan kegiatan dari para
pemangku kepentingan Tahun 2019 sebagaimana dalam tabel 2.5.
Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
No. Program /Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja
Besaran / Volume
Catatan
1 2 3 4 5 6
1
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskemas Pembantu dan Jaringannya
Cakupan Kunjungan Rawat jalan dan rawat inap di puskesmas
Kab Batang
- Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu
Desa Sidorejo Gringsing
Terbangunnya Pustu Sidorejo Gringsing
1 paket Akselerasi
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
97
BAB III
TUJUAN, SASARAN DINAS KESEHATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup bersih dan sehat untuk
mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.
Arah kebijakan dan strategi Kementeriaan Kesehatan
didasarkan pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana
tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015-2019 dengan menperhatikan permasalahan
kesehatan.
Tujuan Kementerian Kesehatan yang tertuang dalam Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2015-2019 yaitu :
1. Meningkatnya status kesehatan masyarakat, dengan indikator :
a. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.000
kelahiran hidup, menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup.
b. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per
1.000 kelahiran hidup.
c. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
d. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat, serta pembiayaan kegiatan
promotif dan preventif.
e. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan
sehat.
2. Meningkatnya daya tanggap dan perlindungan masyarakat
terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan,
dengan indikator :
a. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai
pelayanan kesehatan setelah memiliki jaminan kesehatan,
dari 37% menjadi 10%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
98
b. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan
kesehatan dari 6,80 menjadi 8,00
Sasaran strategis Kementerian kesehatan adalah :
1. Meningkatnya kesehatan masyarakat, dengan sasaran yang
akan dicapai, adalah :
a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan
85%.
b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik
sebesar 18,2%.
c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang
memiliki kebijakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
sebesar 80%.
2. Meningkatnya pengendalian penyakit, dengan sasaran yang
akan dicapai adalah :
a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas
kesehatan lingkungan sebesar 40%.
b. Penurunan kasus penyakit yang dapat dicegah dengan
imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.
c. Kabupaten/kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan
dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat
yang berpotensi wabah sebesar 100%.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada usia < 18 tahun
sebesar 5,4%.
3. Meningkjatnya akses dan mutu fasilitas pelayanan kesehatan,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas
yang terakreditasi sebanyak 5.600.
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang
terakreditasi sebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi
dan alat kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
99
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas
sebesar 90%.
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat
kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebanyak 35
jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran
yang menjadi syarat sebesar 83%.
5. Meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan tenaga
kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga
kesehatan sebanyak 5.600 puskesmas.
b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter
spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar
60%.
c. Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya
sebanyak 56.910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar kementerian/lembaga, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung
pembangunan kesehatan.
b. Meningkatkan persentase kab/kota yang mendapat predikat
baik dalam pelaksanaan SPM sebesar 80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk
program kesehatan sebesar 20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan
sumber dayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak
15.
c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri di bidang
kesehatan yang diimplementasikan sebanyak 40.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
100
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan
pemantauan-evaluasi, dengan sasaran yang akan dicapai
adalah :
a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan
anggaran kesehatan terintegrasi dari berbagai sumber
sebanyak 34 provinsi.
b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak
100 rekomendasi.
9. Meningkatnya efektivitas penelitian dan pengembangan
kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Jumlah hasil penelitian yang didaftarkan HKI sebanyak 35
buah.
b. Jumlah rekomendasi kebijakan berbasis penelitian dan
pengembangan kesehatan yang diadvokasikan ke
pengelola program kesehatan dan atau pemangku
kepentingan sebanyak 120 rekomendasi.
c. Jumlah laporan Riset Kesehatan Nasional (Riskesnas)
bidang kesehatan dan gizi masyarakat sebanyak 5 laporan.
10. Meningkatkan tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih,
dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Persentasi satuan kerja yang dilakukan audit memiliki
temuan kerugian negara <1% sebesar 100%.
11. Meningkatnya kompetensi dan kinerja aparatur Kementerian
Kesehatan, dengan sasaran yang akan dicapai adalah :
a. Meningkatnya persentase pejabat strukturan di lingkungan
Kementerian Kesehatan yang kompetensinya sesuai
persyaratan jabatan sebesar 90%.
b. Meningkatnya persentase pegawai Kementerian Kesehatan
dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94%.
12. Meningkatkan system informasi kesehatan integrasi, dengan
sasaran yang akan dicapai adalah :
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
101
a. Meningkatnya persentase kab/kota yang melaporkan data
kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu
sebesar 80%.
b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang
diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar
50%
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, terdapat 12 indikator
yang harus dicapai Kabupaten/Kota, yaitu :
a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil
sebesar 100%.
b. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
sebesar 100%.
c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sebesar 100%.
d. Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan balita sesuai standar sebesar 100%
e. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
f. Persentase warga Negara usia 15-59 tahun mendapatkan
skrining kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
g. Persentase warga negara usia 60 tahun keatas
mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sebesar
100%.
h. Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan
kesehatan sesuai standar sebesar 100%.
i. Persentase penyandang Diabetis Melitus (DM) yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar
100%.
j. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat
yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai
standar sebesar 100%.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
102
k. Persentase orang dengan Tuberculosa (TB) mendapatkan
pelayanan TB sesuai standar sebesar 100%.
l. Persentase orang beresiko terinveksi HIV mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai standar sebesar 100%.
Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-
2018, mempunyai tujuan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun
2018 diantaranya yaitu :
1. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dengan
sasaran :
a. Meningkanya kesehatan ibu dan anak, dengan indikator :
1) Angka kematian ibu, sebesar 116 per 100.000 kelahiran
hidup.
2) Angka kematian bayi, sebesar 11 per 1.000 kelahiran
hidup.
3) Angka kematian balita, sebesar 11 per 1.000 kelahiran
hidup.
4) Cakupan K4, sebesar 78%
5) Cakupan pertolongan persalinan nakes, sebesar 98,5%
6) Cakupan peserta KB aktif, sebesar 76%
7) Cakupan KN lengkap, sebesar 92%.
8) Cakupan Neonatal komplikasi yang ditangani, sebesar
85%.
9) Cakupan kunjungan bayi, sebesar 98%.
10) Cakupan ASI Eksklusif, sebesar 55%.
11) Prevalensi gizi buruk, sebesar 0,04%.
12) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, sebesar
100%.
b. Terkendalinya Penyakit Menular dan Penyakit Tidak
Menular, dengan indikator :
1) Angka penemuan kasus baru TB (CDR), sebesar 122
per 100.000 penduduk.
2) Angka penemuan kasus baru HIV-AIDS, sebesar 13.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
103
3) Angka kesakitan malaria, sebesar 0,06 per 1.000
penduduk.
4) Angka kesakitan DBD, sebesar <20 per 100.000
penduduk.
5) Angka kematian DBD, sebesar <1%.
6) Angka penemuan kasus baru kusta, sebesar 8 per
100.000 penduduk.
7) Cakupan penemuan kasus diare pada balita, sebesar
60%.
8) Cakupan penemuan kasus ISPA pada balita, sebesar
45%.
9) Angka kasus filariasis yang ditangani, sebesar 100%.
10) AFP rate, sebesar 2/100.000 penduduk <15 tahun.
11) Cakupan UCI desa, sebesar 99%.
12) Proporsi penanganan KLB?Bencana kurang dari 24 jam,
sebesar 100%.
c. Meningkatnya Fasilitas Yankes yang memenuhi standar,
dengan indikator :
1) Proporsi puskesmas memiliki ijin operasional, sebesar
100%.
2) Proporsi puskesmas terakreditasi, sebesar 15%.
3) Proporsi puskesmas PONED terstandar, sebesar 22%.
4) Rasio puskesmas per jumlah penduduk, sebesar
1:35.610.
d. Meningkanya kualitas dan kuantitas kesehatan pemukiman,
TTYU dan TPM, dengan indikator :
1) Desa melaksanakan STBM, sebesar 30/100 desa.
2) Proporsi penduduk akses air minum, sebesar 82/100
penduduk.
3) Proporsi penduduk akses jamban, sebesar 79/ 100
penduduk.
4) Proporsi TTU memenuhi syarat, sebesar 70/ 100 TTU.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
104
5) Proporsi TPM memenuhi syarat, sebesar 65/100 TPM.
6) Proporsi puskesmas/RS yang ramah lingkungan,
sebesar 76/100.
2. Meningkatkan advokasi dan social support pemangku
kepentingan dalam pembangunan kesehatan, dengan sasaran :
a. Meningkatkan peran Pemerintah kabupaten/Kota dalam
pembangunan kesehatan, dengan indukator :
1) Proporsi penduduk yang mempunyai JPK, sebesar 60%.
2) Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai
JPK, sebesar 27,17%.
b. Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan
kesehatan, dengan indikator :
1) Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri, sebesar
10%.
2) Proporsi posyadu mandiri, sebesar 19%.
3) Proporsi rumah tangga sehat, sebesar 75,5%.
Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang dilakukan Dinas
Kesehatan Kabupaten Batang perlu diselaraskan dengan tujuan,
sasaran, kebijakan strategi, progran dan kegiatan Kementerian
Kesehatan maupun Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten
Batang.
Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi
faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang
ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan
mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan
kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan
sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan
dapat dicapai.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
105
Dinas Kesehatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
sebagai lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah
dan tugas pembantuan dibidang kesehan, maka untuk mewujudkan
misi ke dua dari RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas pembangunan
sumberdaya manusia seutuhnya melalui optimalisasi gerakan
pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang secara terpadu perlu
menetapkan tujuan, sasaran.
Tujuan dari RENJA Dinas Kesehatan Tahun 2019 adalah
Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat, dengan indikator :
Angka Harapan Hidup sebesar 74,58 tahun..
Sasarannya adalah “Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian
Serta Peningkatan Status Gizi Masyarakat”, dengan indikator :
a. Angka Kematian Ibu (AKI), sebesar 109,81 per 100.000
kelahiran hidup.
b. Angka Kematian Bayi (AKB), sebesar 13,00 per 1.000 kelahiran
hidup.
c. Angka Kematian Balita (AKBA), sebesar 15,80 per 1.000
kelahiran hidup.
d. Angka kematian umum pasien yang dirawat di Rumah Sakit
Umum Daerah (Gross Death Rate/GDR), sebesar 25,60 per
1.000 penderita/pasien keluar.
e. Angka pasien yang keluar meninggal >48 jam perawatan di
Rumah Sakit Umum (Net Death Rate/NDR), sebesar 16 per
1.000 penderita/pasien keluar.
f. Angka penemuan kasus baru penderita Tuberculosis/TB (Case
Notification Rate/CNR), sebesar 106 per 100.000 penduduk.
g. Angka kesembuhan pengobatan TB Bakteri Tahan Asam (BTA)
positif (Cure Rate/CR), sebesar 88,90%.
h. Angka kesalitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate/IR
DBD), sebesar 44,00 per 100.000 penduduk.
i. Angka penemuan kasus baru kusta (New Case Detection
Rate/NCDR), sebesar 6,00 per 100.000 penduduk.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
106
j. Angka kesakita malaria (Annual Parasite Incidence/API) sebesar
0,01 per 1.000 penduduk
k. Angka prevalensi Balita Gizi Buruk, sebesar 0,19%.
Sedangkan untuk Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan
sebagaimana dalam tabel 3.2.
Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2019
No.
Tujuan Indikator Tujuan
Target Tujuan
Sasaran Indikator Sasaran
Target Sasaran
Program Kegiatan
1 Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat
Angka Harapan Hidup
74,58 Tahun
Menurunkan Angka Kesakitan dan Kematian Serta Peningkatan Status Gizi Masyarakat
Angka Kematian Ibu (AKI)
109,81 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Kegiatan Peingkatan Pelayanan Kesehatan Ibu
DAK Non Fisik-Jampersal
Angka Kematian Bayi (AKB)
13,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Angka Kematian Balita (AKBA)
15,80
Kematian umum pasien yang dirawat di RS (Gross Death Rate/GDR)
25,60
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana RS/RSJ/RS Paru/RS Mata
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Batang (Terbangunnya ruang HD/ICU/Laboratorium/Radiologi/Anak/Jalur Evakuasi/CSSD/KomiteMedik/Keperawatan/Gudang/Lanscape bangunan depan RS/Pagar dan Halaman/Penunjang Medis dan Non Medis/Poli), Revitalisasi Poliklinik RSUD Limpung
Pengadaan Alat-alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Batang dan Limpung
Pengembangan Lahan/Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Batang
Pengembangan ruang radiologi RSUD Limpung
Pengembangan Ruang ICU RSUD Limpung
Pengembangan Lahan/Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Limpung
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
107
Pasien keluar yang meninggal > 48 jam perawatan di RS (Net Death Rate/NDR)
16,00 Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD)
Kegiatan pelayanan kesehatan BLUD (RSUD Batang dan Limpung)
Case Notification Rate (CNR) Kasus Baru TB
106,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Kesembuhan pengobatan TB BTA positif (CR/cure rate)
88,90 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (New Case Detection Rate/NCDR)
6,00
Angka Kesakitan Malaria (Annual Parasite Incidence/API)
0,01
Angka Kesakitan Demam Berdarah Dengue (Incidence Rate/IR DBD)
44,00 Kegiatan pemusnahan/karantina sumber penyebab penyakit menular
Surveilans penyakit menular
Prevalensi Balita Gizi Buruk
0,19 Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Kegiatan pemberian tambahan makanan dan vitamin
Kegiatan pemberdayaaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
108
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN TAHUN 2019
Rencana kerja dan pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang
Tahun 2019 tertuang dalam program dan kegiatan yang disusun
berdasarkan tupoksi Dinas Kesehatan Kabupaten Batang,
Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam perumusan program dan
kegiatan adalah :
1. Perwujudan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang.
2. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Batang khusunya dalam
bidang kesehatan.
4. Pelaksanaan program prioritas kementerian Kesehatan dalam upaya
meningkatkan status kesehatan masyarakat.
Adapun program dan kegiatan tersebut adalah sebagai mana dalam
lampiran.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
109
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
disusun dengan mengacu pada sasaran prioritas pembangunan daerah,
program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif
Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten
Batang Tahun 2019. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun
2019 menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan hal-hal sebagaimana
tercantum dalam RKPD Kabupaten Batang Tahun 2019, akan dilakukan
penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
A. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun
2019, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih
operasional dan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai
implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan
Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk
mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Untuk itudalam rangka
menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat
Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Kesehatan
Kabupaten Batang secara bersama-sama mempunyai
tanggung jawab unuk :
a. Melaksanakan Renja Tahun 2019 dengan sebaik-baiknya
sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran.
RENJA Dinas Kesehatan Kabupaten Batang Tahun 2019
110
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan
pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap
pelaksanaan Renja Tahun 2019.
B. Rencana Tindak Lanjut.
Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2019 akan dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
Batang, 18 Juli 2018
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BATANG
dr. HIDAYAH BASBETH
Pembina Utama Muda
NIP. 19600530 198703 2 004
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019
Dan Perkiraan Maju Tahun 2020
Pemerintah Kabupaten Batang
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
1.2.1 DINAS KESEHATAN 34,683,414,300 99,911,311,520,092,609,557 37,010,926,000
1 DINAS KESEHATAN 2,248,500,000 65,206,054,50020,092,609,557 37,010,926,000
Urusan Kesehatan102 2,248,500,000 65,206,054,50020,092,609,557 37,010,926,000
12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinyakebutuhanadministrasiperkantoran
102.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
DinasKesehatan
Kab. Batang1,396,500,000 2,127,000,0000 0
Tersedianya jasasurat menyurat
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Jasa SuratMenyurat
DinasKesehatan
Kab. Batang102.1.1 5,000,000 7,000,0000 0
5,000,000Penyediaan Jasa suratmenyurat
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 7,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya jasakomunikasi,sumberdaya air danlistrik
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan JasaKomunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik
DinasKesehatan
Kab. Batang102.1.2 300,000,000 475,000,0000 0
300,000,000Penyediaan Jasa Komunikasisumber daya air dan listrik
sangatdibutuhkan
12 bulan 475,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya JasaPemeliharaan danPerizinan KendaranDinas
12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional
DinasKesehatan
102.1.6 100,000,000 180,000,0000 0
100,000,000
Penyediaan JasaPemeliharaan dan perizinankendaraan dinas/operasional
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 180,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
Tersedianya JasaKebersihan Kantor
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan JasaKebersihan Kantor
DinasKesehatan
102.1.8 130,000,000 180,000,0000 0
Halaman 1 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
130,000,000Penyediaan Jasa KebersihanKantor
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 180,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya AlatTulis Kantor
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Alat TulisKantor
DinasKesehatan
102.1.10 60,000,000 110,000,0000 0
60,000,000Penyediaan Alat Tulis Kantor
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 110,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya BarangCetakan danPenggandaan
12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Barang Cetakandan Penggandaan Dinas
Kesehatan102.1.11 90,000,000 120,000,0000 0
90,000,000Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 120,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianyakomponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor
12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.1.12 18,000,000 30,000,0000 0
18,000,000
Penyediaan KomponenInstalasi Listrik/ PeneranganBangunan Kantor
sangatdibutuhkan
12 bulan 30,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
TersedianyaPeralatan danPerlengkapan Kantor
1.00 Tahun 1.00 TahunPenyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
DinasKesehatan
102.1.13 25,000,000 135,000,0000 0
25,000,000Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
sangatdibutuhkan
1 tahun 135,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
TersedianyaPeralatan RumahTangga
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan PeralatanRumah Tangga
DinasKesehatan
102.1.14 15,000,000 40,000,0000 0
15,000,000Penyediaan Peralatan RumahTangga
sangatdibutuhkan
12 bulan 40,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya BahanBacaan danPeraturanPerundang-undangan
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
DinasKesehatan
102.1.15 3,500,000 15,000,0000 0
Halaman 2 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
3,500,000Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan
sangatdibutuhkan
12 bulan 15,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersedianya BahanLogistik Kantor
12.00 bulan 12.00 bulanPenyediaan Bahan LogistikKantor
DinasKesehatan
102.1.16 25,000,000 35,000,0000 0
25,000,000Penyediaan Bahan LogistikKantor
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 35,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
TersedianyaMakanan danMinuman
12.00 Bulan 12.00 BulanPenyediaan Makanan danMinuman
DinasKesehatan
102.1.17 50,000,000 135,000,0000 0
50,000,000Penyediaan Makanan danMinuman
sangatdibutuhkan
12 bulan 135,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Terlaksananya rapatkoordinasi dankonsultasi di dalamdan ke luar daerah
12.00 Bulan 12.00 BulanRapat-rapat koordinasi dankonsultasi di dalam dan keluar daerah
DinasKesehatan
102.1.18 150,000,000 215,000,0000 0
150,000,000Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi di dalam dan keluar daerah
sangatdibutuhkan
12 bulan 215,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Terlaksananyapengelolaankeuangan SKPD
12.00 Bulan 12.00 BulanPengelolaan KeuanganSKPD
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.1.23 425,000,000 450,000,0000 0
279,800,000Honor Pengelola keuanganSKPD
Rutin12 bulan 304,800,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
68,400,000Honor Pengurus BarangDaerah
Rutin12 bulan 68,400,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
76,800,000Honor Operator komputer Rutin12 bulan 76,800,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinya saranadan prasaranaaparatur
102.2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
DinasKesehatan
Kab. Batang463,000,000 1,370,000,0000 0
TerlaksananyaKegiatan pengadaanlahan bangunanpuskesmas
2.00 bidang 2.00 bidangPembangunan GedungKantor
Blado II danKandeman
102.2.3 100,000,000 100,000,0000 0
100,000,000Honor Tim TP4Dsangat
dibutuhkan1 Paket/unit
100,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U)Usulan OPD0 0
Halaman 3 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Tersedianya Mobilunit kewaspadaandini KLB
1.00 unit 1.00 unitPengadaan KendaraanDinas/ Operasional
DinasKesehatan
Kab. Batang102.2.5 0 450,000,0000 0
0Pengadaan Mobil operasionalunit kewaspadaan dini KLB
sangatdibutuhkan
1 unit 450,000,000 Usulan OPD0 0
tersedianya Mebeleuruntuk Kantor
1.00 Paket 1.00 PaketPengadaan Mebeleur Dinas
Kesehatan102.2.10 0 20,000,0000 0
0Pengadaan Mebeleursangat
dibutuhkan1 Paket 20,000,000 Usulan OPD0 0
TerpeliharanyaGedung Kantor
1.00 Paket 1.00 PaketPemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Dinas
Kesehatan102.2.22 112,000,000 220,000,0000 0
112,000,000Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
sangatdibutuhkan
1 Paket 220,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Terpeliharanyakendaraandinas/operasional
12.00 Bulan 12.00 BulanPemeliharaan rutin/berkalakendaraandinas/operasional
DinasKesehatan
102.2.24 231,000,000 430,000,0000 0
231,000,000Pemeliharaan rutin/berkalakendaraan dinas/operasional
sangatdibutuhkan
Segera12 bulan 430,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Terpeliharanyaperalatan gedungkantor
12.00 Bulan 12.00 BulanPemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Dinas
Kesehatan102.2.28 20,000,000 70,000,0000 0
20,000,000Pemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor
sangatdibutuhkan
12 bulan 70,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
TerpeliharanyaTaman Kantor
1.00 Paket 1.00 PaketPemeliharaan berkala/rutintaman
DinasKesehatan
102.2.32 0 30,000,0000 0
0Pemeliharaan berkala/rutintaman
sangatdibutuhkan
1 Paket 30,000,000 Usulan OPD0 0
Terpeliharanyakendaraandinas/operasional
2.00 Unit 2.00 UnitRehabilitasi sedang/beratkendaraandinas/operasional
DinasKesehatan
102.2.44 0 50,000,0000 0
0Rehabilitasi sedang/beratkendaraan dinas/operasional
sangatdibutuhkan
2 unit 50,000,000 Usulan OPD0 0
Halaman 4 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
12.00 Bulan12.00 BulanMeningkatnya disiplinaparatur102.3 Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
DinasKesehatan
Kab. Batang0 28,000,0000 0
Tersedianya pakaiandinas besertaperlengkapannya
108.00 Stel 108.00 StelPengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
DinasKesehatan
102.3.2 0 28,000,0000 0
0Pengadaan pakaian dinasbeserta perlengkapannya
sangatdibutuhkan
Segera108 Stel 28,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
12.00 Bulan12.00 BulanMeningkatnyakapasitas sumberdaya aparatur
102.5Program PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur
DinasKesehatan
Kab. Batang235,000,000 495,000,0000 0
Meningkatnyakemampuan danketrampilan pegawai
9.00 orang 9.00 orangBimbingan teknisimplementasi peraturanperundang-undangan
DinasKesehatan
102.5.3 35,000,000 95,000,0000 0
35,000,000Kursus-kursus singkat TeknisKesehatan dan Infokes
Sangatdibutuhkan
9 orang 95,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
MeningkatnyaKeamanan Kantor
12.00 12Bulan
12.00 12BulanPembinaan Kesamaptaan Dinas
Kesehatan102.5.5 200,000,000 400,000,0000 0
200,000,000Pembinaan Kesamaptaansangat
dibutuhkanSegera
12 bulan 400,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
10.00Dokumen
10.00Dokumen
Meningkatnya sistempelaporan capaiankinerja dan keuangan102.6
Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan
DinasKesehatan
Kab. Batang154,000,000 182,000,0000 0
Tersusunnya laporancapaian kinerja
8.00 dokumen 8.00dokumen
Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD
DinasKesehatan
102.6.1 150,000,000 175,000,0000 0
32,831,000Pertemuan PembahasanPenyusunan Profil KesehatanTahun 2018
Sangatdibutuhkan
105 buku 35,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
23,446,500Pertemuan PembahasanPenyusunan Renja Tahun2020
Sangatdibutuhkan
50 buku 25,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 5 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
4,917,000Pertemuan PembahasanPenyusunan LKjIP Tahun2018
Sangatdibutuhkan
10 buku 7,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
8,626,900Pertemuan PenyusunanASPAK Tahun 2018
Sangatdibutuhkan
1 paket 10,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
7,087,500Uang Lembur PenyusunanASPAK Puskesmas Tahun2018
Sangatdibutuhkan
1 paket 10,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,356,000Uang Lembur PenyusunanKUA PPAS Tahun 2020
Sangatdibutuhkan
1 paket 3,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
2,640,600Uang Lembur PenyusunanLaporan Perkembangankegiatan
Sangatdibutuhkan
1 paket 5,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
14,000,000Pertemuan SP3Sangat
dibutuhkan1 paket 15,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U)
Usulan OPD0 0
4,252,500Uang Lembur PenyusunanData dasar Tahun 2018
Sangatdibutuhkan
1 paket 6,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
5,017,000Penyusunan Buku SPMTahun 2018
Sangatdibutuhkan
30 buku 7,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,628,000Penyusunan Buku LKPJTahun 2018
Sangatdibutuhkan
10 buku 2,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
26,250,000Penyusunan Buku ProfilKesehatan Tahun 2018
Sangatdibutuhkan
50 buku 27,000,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
1,628,000Penyusunan Buku LPPDTahun 2018
Sangatdibutuhkan
10 buku 2,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
7,513,450Pertemuan Penyusunan DataDasar Tahun 2018
Sangatdibutuhkan
1 paket 8,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
3,300,000Perjalanan Dinas DalamDaerah
Sangatdibutuhkan
1 paket 4,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
5,505,550Perjalanan Dinas Luar Daerah Sangat
dibutuhkan1 paket 7,000,000
Dana AlokasiUmum (D A U) Usulan OPD0 0
Tersusunnya LaporanKeuanganSemesteran
1.00Dokumen
1.00DokumenPenyusunan Pelaporan
Keuangan Semesteran
DinasKesehatan
Kab. Batang102.6.2 2,000,000 3,500,0000 0
2,000,000Penyusunan pelaporankeuangan semesteran
Rutin1 dokumen 3,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
Halaman 6 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Tersusunnya LaporanKeuangan AkhirTahun
1.00Dokumen
1.00DokumenPenyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
DinasKesehatan
Kab. Batang102.6.4 2,000,000 3,500,0000 0
2,000,000Penyusunan pelaporankeuangan akhir tahun
Rutin1 dokumen 3,500,000Dana Alokasi
Umum (D A U) Usulan OPD0 0
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
Ketersediaan jenisobat dan perbekalankesehatan penunjang
Ketersediaan jumlahobat dan perbekalankesehatan penunjang
102.15 Program Obat danPerbekalan Kesehatan
KabupatenBatang 0 2,564,074,5000 1,980,460,600
Tersedianya ObatPerbekalanKesehatan Penunjang
1.00 paket 1.00 paketPengadaaan Obat danPerbekalan Kesehatan
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.15.1 0 2,000,000,0000 1,800,000,000
0honorarium panitia pelaksnakegiatan
-1 org/keg 500,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 500,000
0Honorarium TIM PengadaanBarang dan Jasa
-6 org/pkj 1,600,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,600,000
0Honorarium PetugasPemeriksa Barang / Pekerjaan -3 pkt/pkj 2,560,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 2,560,000
0Belanja Alat Tulis Kantor -1 tahun 2,900,000Dana Insentif
Daerah ( DID )Usulan OPD0 2,900,000
0Belanja Bahan Obat - obatan
-1 Paket 1,975,255,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,775,255,000
0Belanja Cetak danPenggandaan
-1 tahun 1,350,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,350,000
0Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
-1 tahun 15,590,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 15,590,000
0Belanja Makanan danMinuman Rapat PanitiaPenerima Hasul Pekerjaan
-7 org/keg 245,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 245,000
Tersedianya obat gizi 1.00 paket 1.00 paketDAK - Pengadaan Obat Gizi KabupatenBatang
102.15.8 0 464,074,5000 82,900,000
Halaman 7 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pengadaan obat gizisangat
dibutuhkan1 paket 464,074,500
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 82,900,000
Tersedianya BahanHabis PakaiPemeriksaan HIV
1.00 paket 1.00 paketDAK - Pengadaan BahanHabis Pakai PemeriksaanHIV
KabupatenBatang
102.15.9 0 100,000,0000 97,560,600
0Pengadaan Bahan HabisPakai Pemeriksaan HIV
sangatdibutuhkan
1 paket 100,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 97,560,600
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
100.00 %
Presentase anak usiapendidikan dasaryang mendapatkanskrining kesehatansesuai standar
Ketersediaan jenisobat esensial
Ketersediaan jumlahobat esensial
Ketersediaan jenisobat generik
Ketersediaan jumlahobat generik
102.16 Program Upaya KesehatanMasyarakat
KabupatenBatang 0 19,383,240,0001,476,762,557 16,922,315,000
Persentase Sekolahpendidikan dasar(SD/SLTP) yangmendapat pelayanankesehatan(Penjaringan)
100.00 % 100.00 %
Pemeliharaan danpemulihan kesehatan
KabupatenBatang
102.16.2 0 325,000,000326,762,557 0
0Pelatihan Guru UKS
Peserta AdalahGuru UKS diTK/RA/BA,SD/MI, dan
SMP/MTs/SMA/MA
3 kegiatan 68,789,000
Pajak Rokok
Usulan OPD68,789,000 0
0Rockport
Tes KebugaranBagi Calon
Jama'ah Haji1 Kegiatan 26,560,000
Pajak RokokUsulan OPD26,560,000 0
Halaman 8 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Penjaringan Kesehatan AnakSekolah
Untukmengetahui
kondisikesehatan
anak sekolah
3 Kegiatan 98,200,000
Pajak Rokok
Usulan OPD98,200,000 0
0Pemetaan PHBS InstitusiSekolah
Untukmengetahui
perilaku hidupbersih dan
sehatmasyarakat
sekolah
3 Kegiatan 18,300,000
Pajak Rokok
Usulan OPD18,300,000 0
0Pemeriksaan KesehatanBerkala Siswa SD/MI
Untukmengetahui
kondisikesehatan
siswa SD/MIKelas 2-6
1 Kegiatan 43,650,000
Pajak Rokok
Usulan OPD43,650,000 0
0Pertemuan KoordinasiPerogrammer UKS
KoordinasiProgram UKS
3 Kegiatan 10,800,000Pajak Rokok Usulan OPD10,800,000 0
0Perjalanan Dinas DalamDaerah
UntukmelakukanPerjalanan
Dinas dalamDaerah
1 Tahun 4,201,000
Pajak Rokok
Usulan OPD4,201,000 0
0Perjalanan Dinas Luar Daerah
Untukmelakukanperjalanandinas luar
daerah
1 Tahun 5,000,000
Pajak Rokok
Usulan OPD5,000,000 0
0Belanja barang yang akandiserahkan kepadamasyarakat
Pengadaankacamata
(Minus/Silinder) untuk anak
sekolah
180 Buah 49,500,000
Pajak Rokok
Usulan OPD51,262,557 0
Tersedianya Obatdan PerbekalanKesehatan di 21Puskesmas
100.00 % 100.00 %Pelayanan kefarmasian danalat kesehatan
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.16.7 0 190,000,0000 185,000,000
0Honorarium Panitia PelaksanaKegiatan
-47 org/keg 10,550,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 10,550,000
0Honorarium Peserta Kegiatan
-134 org/keg
10,050,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 10,050,000
Halaman 9 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Honorarium Non PNS -600 hari/org
36,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID )Usulan OPD0 36,000,000
0Belanja Bahan Habis PakaiLainya
-1 tahun 3,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,000,000
0Belanja Jasa Service -1 Paket 8,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID )Usulan OPD0 8,000,000
0Belanja Penggantian SukuCadang
-1 Paket 10,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 10,000,000
0Belanja Surat Tanda NomorKendaraan
-1 Paket 4,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 4,000,000
0Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Ruang /Tempat Rapat -1 Paket 12,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 12,000,000
0Belanja Makanan danMinuman Rapat
-1 Paket 12,400,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 12,400,000
0Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
-1 tahun 10,050,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 10,050,000
0Belanja PemeliharaanPeralatan Kantor
-1 Paket 8,790,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 8,790,000
0Belanja PemeliharaanPeralatan dan Mesin Lainya
-1 tahun 9,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 9,000,000
0
Belanja JasaNarasumber/Instruktur/TenagaAhli/Pembicara/ Praktisi/PakarPNS
-1 org/keg 2,500,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 2,500,000
0Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
-1 tahun 23,660,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 22,660,000
0Belanja Jasa PemusnahanObat Kadaluarsa
Sangatdibutuhkan
1 paket 30,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 26,000,000
Tersedianya obatesensial
Tersedianya obatgenerik
1.00 paket
1.00 paket
1.00 paket
1.00 paket
DAK Bidang KesehatanPelayanan Kefarmasian -Pengadaan peralatan danperbakalan kesehatantermasuk obat generikesensial (DAK)
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.16.8 0 7,700,000,0000 4,788,886,000
0Belanja Bahan Obat - obatan
-1 Paket 7,700,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 4,788,886,000
Halaman 10 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Terlaksananyakegiatan PSC 119
Cakupan murid SD/MIyang diperiksakesehatan gigi
Cakupan murid SD/MIyang mendapatperawatan gigi
12.00 Bulan
61.00 %
70.00 %
12.00 Bulan
61.00 %
70.00 %Peningkatan kesehatanmasyarakat
KabupatenBatang
102.16.9 0 1,300,000,000950,000,000 0
0Pelayanan Gawat Darurat 119
'-12 Bulan 1,300,000,000Pajak Rokok Usulan OPD950,000,000 0
Tersedianya Poskokesehatan pada saatlebaran dan natal
6.00 posko 6.00 poskoPenyediaan biayaoperasional danpemeliharaan
KabupatenBatang
102.16.13
0 287,000,000200,000,000 0
0Posko Kesehatan Penting6 posko 287,000,000Pajak Rokok Usulan OPD200,000,000 0
Persentasepuskesmasmendapatkan BOK
100.00 % 100.00 %Penyediaan biayaoperasional danpemeliharaan (DAK)
PuskesmasKab. Batang
102.16.20
0 9,500,000,0000 11,785,689,000
0Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)
Sangatdibutuhkan
1 paket 9,500,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 11,785,689,000
Terlaksananya E-Logistik di IFK
12.00 bulan 12.00 bulanPelayanan kefarmasian danalat kesehatan (DAK) Kab Batang
102.16.21
0 41,240,0000 132,740,000
0Upah Tenaga Bongkar MuatObat di Puskesmas
Sangatdibutuhkan
1 paket 11,040,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 11,040,000
0BBM Distribusi Obat kePuskesmas
Sangatdibutuhkan
1 th 3,200,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 3,200,000
0Honor Administrator SIMAplikasi E-Logistik
Sangatdibutuhkan
1 th 24,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 24,000,000
0Belanja Bahan Habis PakaiLainnya
Sangatdibutuhkan
1 paket 3,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 3,000,000
0Belanja Perjalanan DinasDalam Daerah
Sangatdibutuhkan
1 paket 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 15,000,000
0Belanja Jasa Upgrade AplikasiE - Logistik
Sangatdibutuhkan
1 paket 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 20,000,000
Halaman 11 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Honorarium Peserta Kegiatan Sangat
dibutuhkan90 org / kl 0
DAK BIDANGKesehatan Usulan OPD0 9,000,000
0Belanja Alat Tulis KantorSangat
dibutuhkan50 paket 0
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 7,700,000
0Belanja Sewa Gedung/Kantor/ Tempat Rapat
Sangatdibutuhkan
1 paket 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 15,000,000
0Belanja Makanan danMinuman rapat
Sangatdibutuhkan
1 paket 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 8,700,000
0
Belanja Jasa Narasumber /Instruktur / Tenaga Ahli /Pembicara / Praktisi / PakarPNS
Sangatdibutuhkan
1 Org/keg 0
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 2,500,000
0Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
Sangatdibutuhkan
1 paket 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 3,600,000
0Belanja Kawat / Faksimili /Internet
Sangatdibutuhkan
1 paket 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 10,000,000
Presentase Pos UKK(formal)
10.00 % 10.00 %Kegiatan PeningkatanUpaya Kesehatan Kerja(UKK)
KabupatenBatang
102.16.22
0 40,000,0000 30,000,000
0Pertemuan Koordinasi LintasSektor K3 Kabupaten
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 3,700,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,700,000
0Pertemuan monevpelaksanaan programkesehatan kerja
sangatdibutuhkan
2 kegiatan 4,900,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 4,900,000
0Pertemuan Bintek PetugasProgram Kesehatan KerjaPuskesmas
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 3,985,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,985,000
0Pertemuan SosialisasiPenerapan K3 di TempatKerja
perusahaan,instansi,
perkantoran1 kegiatan 6,075,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 6,075,000
0Pemantauan Pelaksanaan K3di tempat kerja di kabupatenBatang
di perusahaan30 kegiatan 7,500,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,750,000
0Penjaringan Gangguankesehatan Akibat kerja
Oleh PetugasPuskesmas
111 kegiatan9,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 5,550,000
0Perjalanan Dinas DalamDaerah
perlu1 tahun 1,840,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,040,000
Halaman 12 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Perjalanan Dinas Luar Daerah
perlu1 tahun 3,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,000,000
59.00 %58.00 %Presentasepenggunaan obatrasional dipuskesmas
102.17 Program Pengawasan Obatdan Makanan
KabupatenBatang 0 143,000,0000 130,000,000
Presentase IndustriRumah Tanggapangan (IRTP) berijinyang dibina
Presentase IndustriRumah TanggaPangan (IRTP) berijinyang dibina
50.00 %
50.00 %
50.00 %
50.00 %Peningkatan pengawasankeamanan pangan danbahan berbahaya
KabupatenBatang
102.17.2 0 80,000,0000 73,000,000
0
Perjalanan dinas dalamrangka monitoring keamananpangan pada pedagangmakanan diwilayah kabupatenbatang (warung makan,pedagang bakso, mie dll)
-12 bulan 10,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 8,700,000
0Pertemuan PembinaanPengelolaan Produk panganbagi IRTP yang berijin
-2 kali 8,775,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 8,775,000
0Perjalanan dinas ke luardaerah
-12 bulan 3,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,600,000
0
Rapat koordinasi Puskesmastentang pengelolaan ProgramPangan Industri RumahTangga
-1 Tahun 1,470,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 975,000
0Pertemuan Bimtek keamananpangan bagi IRTP -1 kali 13,850,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 13,850,000
0Pertemuan Evaluasi danTindak Lanjut Pengawasan diSD/MI
-35 orang 4,300,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 4,300,000
Halaman 13 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0
Perjalanan Dinas dalamrangka monitoring keamananpangan menjelang lebaran kepasar atau toko di 15Kecamatan
-15
Orang/Keg14,500,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 14,500,000
0
Perjalanan Dinas dalamrangka monitoring diLingkungan sekolah ke 30SD/MI
-30 SD/MI 14,500,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 14,500,000
0 Perjalanan dinas dalamrangka monitoring CPPB padaIRTP
-1 Tahun 9,605,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 5,800,000
Presentase saranapelayanankefarmasian yangdibina
100.00 % 100.00 %Kegiatan Pembinaan danPengendalian PelayananKefarmasian
KabupatenBatang
102.17.7 0 63,000,0000 57,000,000
0
Pertemuan pembinaankefarmasian padapenanggung jawab sarkes(apotek, klink, RS)
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 13,650,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 13,650,000
0Pertemuan penyusunanstandart pengobatan danformularium kabupaten
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 26,662,500Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 20,662,500
0
Rapat koordinasi puskesmastentang pengelolaan programkefarmasian
sangatdibutuhkan
1 kegiatan 3,987,500
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 3,987,500
0
Perjalanan dinas dalamrangka pembinaankefarmasian pada apotek,toko obat, klinik, puskesmasdan RS
sangatdibutuhkan
12 bulan 16,800,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 16,800,000
0Perjalanan dinas luar daerah sangat
dibutuhkan12 bulan 1,600,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 1,600,000
0Penggandaansangat
dibutuhkan1 paket 300,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 300,000
15.30 %14.50 %Cakupan Desa SiagaAktif Strata Mandiri
102.19
Program PromosiKesehatan danPemberdayaan Masyarakat
KabupatenBatang 0 1,475,000,000140,773,000 1,200,000,000
Halaman 14 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Jumlah Cetak Balliho
Pembuatan mediafilm kesehatan
Pembuatan SpotRadio
5.00 buah
2.00 film
4.00 spot
5.00 buah
2.00 film
4.00 spot
Pengembangan mediapromosi dan informasisadar hidup sehat
KabupatenBatang
102.19.1 0 210,000,000140,773,000 0
0Belanja Dekorasi
PembuatanMedia Promosi
Baliho danBanner
75 buah 86,500,000
DBHCT
Usulan OPD37,273,000 0
0Cetak Buku Saku
Media Promosidengan buku
saku1990 buah 48,700,000
DBHCTUsulan OPD38,700,000 0
0Pembutan film dan spot radiopromosi kesehatan
Media Promosiberupa Film
dan SpotRadio
7 paket 62,800,000
DBHCT
Usulan OPD52,800,000 0
0Siaran Radio
Mempromosikan programkesehatan
melalui siaranRadio
80 jam 12,000,000
DBHCT
Usulan OPD12,000,000 0
Cakupan PHBSTatanan RumahTangga
87.20 % 87.20 %Penyuluhan masyarakatpola hidup sehat
KabupatenBatang
102.19.2 0 280,000,0000 270,000,000
0Lomba Desa/Kelurahan Siaga
MonitoringPelaksanaan
Desa/Kelurahan Siaga yang
dikemas dalambentuk lomba
1 Kegiatan 125,372,500
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 125,372,500
0Pendataan PHBS RumahTangga
Untukmengetahui
perilaku hidupbersih dan
sehat di rumahtangga dan
institusikesehatan
2 Kegiatan 96,975,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 96,975,000
Halaman 15 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pameran Batang Expo
UntukMempromosika
n ProgramMasyarakat
kepadaMasyarakat
1 Kegiatan 46,500,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 36,500,000
0Pertemuan KoordinasiPetugas Promkes
KoordinasiProgramPromkes
3 Kegiatan 11,152,500Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 11,152,500
Jumlah tenagakesehatan yangmengikuti diklat
10.00 orang10.00 orang
Peningkatan pendidikantenaga kesehatan
KabupatenBatang
102.19.4 0 135,000,0000 100,000,000
0Peningkatan Pendidikantenaga kesehatan
-1 Tahun 135,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 100,000,000
Presentase PosyanduStrata Mandiri
42.50 % 42.50 %Peningkatan danPemberdayaan Peran SertaMasyarakat dalamPengembangan UpayaKesehatan BersumberdayaMasyarakat (UKBM)
KabupatenBatang
102.19.9 0 850,000,0000 830,000,000
0Honor Kader PosyanduHonorarium
KaderPosyandu
1 Tahun 618,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 618,000,000
0Pembinaan Poskestren
Membentukdan membina
Pos Kesehatandi PondokPesantren
2 Kegiatan 68,400,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 68,400,000
0Pembinaan Peserta SBHMengaktifkanSaka Bhakti
Husada1 Tahun 7,200,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 7,200,000
0Pengiriman Peserta SBH kePertida Tingkat Provinsi
MenikutiKegiatan
PertihusadaTingkatProvinsi
1 Kegiatan 42,300,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 42,300,000
0Jambore Kader
RefreshingMateri
Posyanduuntuk KaderPosyandu
1 Tahun 114,100,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 94,100,000
Halaman 16 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0.18 %0.19 %Prevalensi Gizi Buruk102.20 Program Perbaikan Gizi
MasyarakatKabupaten
Batang 0 485,000,0000 455,000,000
Cakupan balita giziburuk yang mendapatpenanganan
100.00 % 100.00 %Pemberian tambahanmakanan dan vitamin
KabupatenBatang
102.20.2 0 285,000,0000 275,000,000
0
Pertemuan PeningkatanKapasitas Petugas dalamSurveilens Gizi danPenentuan Status Gizi Balita
sangatdibutuhkan
1 Paket 6,407,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 5,157,000
0
Pertemuan Evaluasi HasilPemberian TambahanMakanan Untuk Balita GiziBuruk dan Balita Gizi Kurus
Sangatdibutuhkan
1 Paket 9,450,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 8,200,000
0Pertemuan OrientasiPemberian Makanan Bayi danAnak
Sangatdibutuhkan
1 Paket 34,600,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 32,100,000
0Pertemuan OrientasiPosyanduQu
Sangatdibutuhkan
1 Paket 21,950,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 20,700,000
0Pertemuan Pemantauan danEvaluasi PosyanduQu
Sangatdibutuhkan
1 Paket 9,443,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 8,193,000
0Belanja Makanan MinumanBalita Gizi Buruk
Sangatdibutuhkan
1 Paket 197,250,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 196,000,000
0
Transport petugas kabupatendalam rangka distribusi PMTBalita Gizi buruk dan BalitaGizi kurus dari kabupaten kePuskesmas
Sangatdibutuhkan
1 Paket 5,350,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 4,100,000
0Honor Tim Pengadaan Barangdan Jasa
Sangatdibutuhkan
1 Paket 550,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 550,000
Cakupan pemberianASI eksklusif
40.00 % 40.00 %Pemberdayaan masyarakatuntuk pencapaian keluargasadar gizi
KabupatenBatang
102.20.4 0 200,000,0000 180,000,000
0Pertemuan Koordinasi &Evaluasi Pemantauan GaramYodium di Masyarakat
Sangatdibutuhkan
1 Paket 42,192,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 37,192,000
Halaman 17 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pertemuan PembentukanKonselor ASI Bagi TenagaKesehatan
Sangatdibutuhkan
1 Paket 60,111,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 55,111,000
0Pertemuan ReviewPenimbangan Serentak
Sangatdibutuhkan
1 Paket 75,532,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 70,532,000
0Honor Petugas Dalam rangkaevaluasi pemberian tablet Fe
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 22,165,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 17,165,000
65.00 %
78.00 %
76.00 %
62.00 %
76.00 %
74.00 %
Presentase rumahyang memenuhisyarat kesehatan
Presentase TTU/TFUyang memenuhisyarat kesehatan
Presentase TPMyang memenuhisyarat kesehatan
102.21 Program PengembanganLingkungan Sehat
KabupatenBatang 0 475,000,0000 439,545,000
Cakupan pendudukdengan aksesberkelanjutanterhadap air minumlayak
Cakupan pendudukdengan aksessanitasi layak(jamban sehat)
Cakupan desa yangmelaksanakan STBM
95.00 %
85.00 %
92.74 %
95.00 %
85.00 %
92.74 %Peningkatan KemandirianMasyarakat AkanKebutuhan Sanitasi Dasar
KabupatenBatang
102.21.3 0 275,000,0000 250,000,000
0Pemicuan CLTSpemicuan
CLTS42 kali 17,850,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 17,850,000
0Kampanye Cucu TanganPakai Sabun (CTPS) diMasyarakat dan Sekolah
Oleh PetugasPuskesmas
42 kali 14,700,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 14,700,000
0Monitoring PelaksanaanPemicuan CLTS danKampanye CTPS
dilakukan olehpetugas Dinas
Kesehatan42 kali 3,150,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 3,150,000
0Fasilitasi implementasi di desapasca pemicuan
mengetahuiRTL yangdilakukan
setelah dipicu
42 kali 3,150,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 3,150,000
Halaman 18 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pendampingan VerifikasiDesa OFD
untuk petugasdinkes100 Orang 7,500,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 7,500,000
0Deklarasi Bersama Desa ODF
Dilaksanakandi salah ssatu
desa ODF1 kegiatan 10,500,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 10,500,000
0Seleksi Duta LingkunganSehat tingkat kabupatenBatang
untuk seleksitingkat provinsiJawa Tengah
2 kegiatan 3,975,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 3,975,000
0
Praktek PenerapanPengelolaan Sampah DanLimbah Cair di Rumah Tangga
PenerapanTeknologi
Tepat Guna1 kali 7,350,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 7,350,000
0Stimulan Jamban untukPercepatan ODF
Diberikankepada
keluarga didesa yangmendekati
ODF
300 paket 175,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 150,000,000
0Rapat Koordinasi Tim STBMKabupaten Batang
tim stbmtingkat
kabupaten1 kali 7,700,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 7,700,000
0Monitoring PelaksanaanMansos Stimulan jamban
BansosGubernur danBansos Bupati
44 kali 3,300,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 3,300,000
0Monev Program PL danKesjaor
Petugas PLPuskesmasdan PetugasKesehatan
Kerja
2 kali 4,900,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 4,900,000
0Monitoring Program STBM diKecamatan dan Desa
oleh dinaskesehatan
30 kali 2,250,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 2,250,000
0Honor Panitia Pengadaanpengadaan
stimulanjamban
1 kegiatan 1,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 1,000,000
0Perjalanan Dinas Luar Daerah
konsultasi dankeperluandinas lain
1 tahun 8,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 8,000,000
Halaman 19 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Perjalanan Dinas DalamDaerah
dalam wilayahkabupaten
Batang1 tahun 4,675,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 4,675,000
Presentase TTU yangdibina
Presentase TPMyang dibina
Cakupan puskesmasdengan IPAL yangmemenuhi standar dipuskesmas
85.00 %
85.00 %
9.52 %
85.00 %
85.00 %
9.52 %Pengembangan danPeningkatan LingkunganSehat
KabupatenBatang
102.21.5 0 200,000,0000 189,545,000
0Pertemuan Evaluasi Program
Dilakukan awaldan akhir
tahun2 kegiatan 4,900,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 4,900,000
0Inspeksi kesehatanlingkungan pasar diKabupaten batang
dilakukan olehsanitarian
puskesmasdan sanitarian
dinkes15 kegiatan 1,875,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 1,875,000
0
Inspeksi kesehatanlingkungan Fasilitaspelayanan kesehatan(Puskesmas dan RumahSakit) di Kab. Batang
1 kali per tahununtuk setiap
fasyankes dandapat lebih dari
sekali jikadiperlukan
24 kegiatan 1,800,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 1,800,000
0Inspeksi kesehatanlingkungan hotel di kabupatenBatang
dilakukanpengambilan
sampel air12 kegiatan 1,500,000
Dana InsentifDaerah ( DID ) Usulan OPD0 1,500,000
0
Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air/makanan di UsahaJasaboga di KabupatenBatang
dilakukan olehpetugas Dinas
Kesehatan25 kegiatan 2,250,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 1,250,000
Halaman 20 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0
Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air/makanan padaRumah Makan di KabupatenBatang
sasaran adalahrumah makan,
restoran,kantin
perusahaan,kantin sekolah
60 kegiatan 8,500,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 7,500,000
0
Inspeksi KesehatanLingkungan SaranaPendidikan di KabupatenBatang
dilakukan olehsanitarian
puskesmas84 kegiatan 5,200,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 4,200,000
0
Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air Depot Air minum(DAM) di Kabupaten Batang
Tiap saasarandilakukan IKL 2
kali dalamsetahun
140 kali 8,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 7,000,000
0
Inspeksi KesehatanLingkungan dan pengambilansampel air BPSPAM diKabupaten Batang
BPSPAM :Badan
PengelolaSarana
Penyediaan AirMinum
140 kali 8,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 7,000,000
0Pengambilan sampel airPDAM Kabupaten Batang
dilakukan olehpetugas Dinas
Kesehatanrutin setiap
bulan
200 OH 15,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 15,000,000
0Pertemuan Pembinaan PHBSPasar di Kabupaten Batang
peserta adalahmasyarakatpasar danpengelola
pasar
3 kegiatan 14,175,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 13,175,000
0
Pertemuan Bintek PetugasPenyehatan lingkunganPuskesmas di kabupatenBatang
Dilakukan dipertengahan
tahun1 kali 3,985,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 3,985,000
Halaman 21 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0
Pertemuan OrientasiKesehatan Kerja di FasilitasPelayanan Kesehatan diKabupaten Batang
Peserta adalahpetugasprogram
KesehatanKerja
Puskesmasdan Rumah
Sakit
1 kali 5,925,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 5,925,000
0
Pertemuan OrientasiPengelolaan Sampah danLimbah Cair bagi pengelolaTTU/TPM di KabupatenBatang
peserta adalahpengelola TTU
dan TPM1 kali 6,605,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 5,605,000
0
Rapat Koordinasi LintasSektor Pembinaan danPengawasan Sanitasi TTUdan TPM di KabupatenBatang
sektor terkaitantara lain
DinasPariwisata,
Bapelitbang,Satpol PP dll
1 kali 5,975,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 4,975,000
0
Pelatihan RencanaPengamanan Air Minum(RPAM) di Kabupaten Batang
peserta adalahpengelola
BPSPAM diKabupaten
Batang
1 kali 6,585,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 5,585,000
0
Pertemuan PembinaanHygiene Sanitasi Pangan bagipengusaha Makanan jajanandi Kabupaten Batang
Sasaranadalah para
penjualmakananjajanan
1 kali 5,935,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 5,935,000
0
Kursus Keamanan panganBagi Penjamahmakanan/Pengelola TPM diKabupaten Batang
Peserta adalahpenjamah
makanan dan/pengusaha
TPM1 kali 11,110,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 10,110,000
0Monitoring PelaksanaanInspeksi Kesehatanlingkungan
mengevaluasikualitas
Inspeksi yangdilakukan oleh
petugasPuskesmas
21 lokasi 2,030,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 1,575,000
Halaman 22 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pembelian bahan laboratorium
untukpemeriksaan
kimia danbakteriologis
sampel diLabkesda
2 paket 30,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 30,000,000
0Belanja Cetak Sertifikat
meliputisertifikat laik
sehat TPM dansertifikatkursus
keamananpangan
1 paket 1,000,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 1,000,000
0Pengadaan alat Laboratorium
pembelianinkubator untuk
pemeriksaanbakteriologis
air
1 buah 49,650,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 49,650,000
89.00 %
107.00 per100.0006.50 per100.000
43.50 per100.0000.01 per100.000
90.00 %
90.00 %
88.90 %
106.00 per100.0006.00 per100.000
44.00 per100.0000.01 per100.000
85.00 %
85.00 %
Angka kesembuhanpengobatan TB BTA+
Case notification rate(CNR) kasus baru tb
Angka penemuankasus kusta baru
Angka kesakitandemam berdarahdengue per 100.000penduduk
Angka kesakitanmalaria
Presentase orangdengan tuberkulosis(TB) mendapatkanpelayanan TB sesuaistandar
Presentase orangberesiko terinveksiHIV mendapatkanpemeriksaan HIVsesuai standar
102.22Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitMenular
KabupatenBatang 0 870,000,000595,000,000 180,000,000
Halaman 23 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Persentase anak usia0-11 bulan yangmendapatkanimunisasi dasarlengkap
Desa/kelurahanUniversal ChildImmunization (UCI)
98.60 %
100.00 %
98.60 %
100.00 %Pelayanan vaksinasi bagibalita dan anak sekolah
KabupatenBatang
102.22.4 0 105,000,00090,000,000 0
0Pertemuan TIM POKJA KIPIDalam Rangka EvaluasiKasus KIPI
Sangatdibutuhkan
4 Kegiatan 16,300,000Pajak Rokok
Usulan OPD11,300,000 0
0Pertemuan dan PerencanaanEvaluasi Program Imunisasi
Sangatdibutuhkan
4 Kegiatan 16,200,000Pajak Rokok
Usulan OPD11,200,000 0
0Pertemuan Persiapan BIASSangat
dibutuhkan2 Kegiatan 5,450,000Pajak Rokok Usulan OPD5,450,000 0
0Pertemuan Evaluasi KinerjaProgram Imunisasi (Bides)terhadap Capaian UCI
Sangatdibutuhkan
2 Kegiatan 14,550,000Pajak Rokok
Usulan OPD9,550,000 0
0Honor Peserta Kegiatan DQS Sangat
dibutuhkan21
orang/hari1,575,000Pajak Rokok Usulan OPD1,575,000 0
0Honor Peserta Kegiatan SSSangat
dibutuhkan21
orang/hari1,575,000Pajak Rokok Usulan OPD1,575,000 0
0
Honor Petugas PengambilanVaksin Puskesmas ke DinasKesehatan
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 18,900,000
Pajak Rokok
Usulan OPD18,900,000 0
0Honor Petugas PelacakanKasus KIPI
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 2,250,000Pajak Rokok Usulan OPD2,250,000 0
0Belanja Cetak Sertifikat IDLSangat
dibutuhkan1 Tahun 7,075,000Pajak Rokok Usulan OPD7,075,000 0
0Belanja PenggandaanFotocopy
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 800,000Pajak Rokok Usulan OPD800,000 0
0
Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan Vaksin keDinkes Provinsi Jawa Tengah
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 11,400,000
Pajak Rokok
Usulan OPD11,400,000 0
Halaman 24 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan ADS ke Salatiga
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 3,000,000Pajak Rokok
Usulan OPD3,000,000 0
0
Perjalanan Dinas Luar DaerahKonsultasi ke DinasKesehatan Provinsi JawaTengah
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,200,000
Pajak Rokok
Usulan OPD1,200,000 0
0Perjalanan Dinas DalamDaerah Dalam Rangka Bintekke Puskesmas
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,575,000Pajak Rokok
Usulan OPD1,575,000 0
0
Perjalanan Dinas DalamDaerah MonitoringPelaksanaan BIAS kePuskesmas/Sekolah
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 3,150,000
Pajak Rokok
Usulan OPD3,150,000 0
Angka keberhasilanpengobatan TB ParuBTA Positif
90.80 % 90.80 %Pelayanan pencegahan danpenanggulangan penyakitmenular
KabupatenBatang
102.22.5 0 300,000,000280,000,000 0
0Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Program TB
Perlu1 kegiatan 9,570,000Pajak Rokok Usulan OPD9,570,000 0
0Pertemuan Jejaring ExternalProgram TB
Perlu1 kegiatan 4,615,000Pajak Rokok Usulan OPD4,615,000 0
0Pertemuan Validasi DataProgram TB
Perlu1 kegiatan 3,980,000Pajak Rokok Usulan OPD3,980,000 0
0Pertemuan Penguatan PPM(Public Privat Mix) ProgramTB
Perlu1 kegiatan 6,485,000Pajak Rokok
Usulan OPD6,485,000 0
0Screening 10 Suspek TB Penting12 bulan 35,000,000Pajak Rokok Usulan OPD30,000,000 0
0Pertemuan evaluasipelaksanaan uji silang bagipetugas laboratorium
Penting1 kegiatan 4,215,000Pajak Rokok
Usulan OPD4,215,000 0
0Pembacaan 10 Slide suspekTB
Penting12 bulan 35,000,000Pajak Rokok Usulan OPD30,000,000 0
0Pengobatan TB MDR Penting12 bulan 7,200,000Pajak Rokok Usulan OPD7,200,000 0
0Belanja Reagen Laboratorium(Minyak Emersi) Penting1 paket 6,300,000
Pajak RokokUsulan OPD6,300,000 0
Halaman 25 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pertemuan PenguatanProgram Kolaborasi TB-HIV
Penting1 kegiatan 7,455,000Pajak Rokok Usulan OPD7,455,000 0
0Rapat Koordinasi PengelolaProgram HIV / AIDS
Perlu1 kegiatan 4,615,000Pajak Rokok Usulan OPD4,615,000 0
0VCT Mobile Penting12 bulan 10,000,000Pajak Rokok Usulan OPD10,000,000 0
0
Rapat Koordinasi PemangkuKebijakan dan KooordinasiLapangan Program HIV /AIDS
Perlu1 kegiatan 7,305,000
Pajak Rokok
Usulan OPD7,305,000 0
0SOsialisasi PemulasaranJenazah Pasien B2O
Penting1 kegiatan 3,220,000Pajak Rokok Usulan OPD3,220,000 0
0Pertemuan Validasi DataProgram HIV/AIDS
Penting1 kegiatan 4,020,000Pajak Rokok Usulan OPD4,020,000 0
0Rapat persiapan surveyterpadu biologis dan perilaku(STBP)
Penting1 kegiatan 2,310,000Pajak Rokok
Usulan OPD2,310,000 0
0Rapat evaluasi pelaksanaansurvey terpadu biologis danperilaku (STBP)
Penting1 kegiatan 1,760,000Pajak Rokok
Usulan OPD1,760,000 0
0Pertemuan Program Hepatitis
Penting1 kegiatan 4,315,000Pajak Rokok Usulan OPD4,315,000 0
0Rapat Kooordinasi pengelolaprogram kusta
Perlu01 kegiatan 4,175,000Pajak Rokok Usulan OPD4,175,000 0
0Pelaksanaan pengendalianpenderita kusta
Penting1 kegiatan 3,000,000Pajak Rokok Usulan OPD3,000,000 0
0 Rapid Village Survey (RVS)Kusta
Penting12 bulan 26,200,000Pajak Rokok Usulan OPD21,200,000 0
0Pengobatan Kusta Penting12 bulan 30,000,000Pajak Rokok Usulan OPD25,000,000 0
0Kelompok PErawatan Diri(KPD) kusta dengankecacatan
Penting12 bulan 27,540,000Pajak Rokok
Usulan OPD27,540,000 0
0
Sosialisasi peningkatan perankader dalam deteksi dinipenemuan ISPA/Pneumonia
Penting1 kegiatan 6,920,000
Pajak Rokok
Usulan OPD6,920,000 0
Halaman 26 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Rapat Koordinasi PengelolaProgram ISPA/Diare danTyphoid
Perlu1 kegiatan 6,850,000Pajak Rokok
Usulan OPD6,850,000 0
0Honorarium ProgramerHIV/AIDS
Penting12 bulan 19,200,000Pajak Rokok Usulan OPD19,200,000 0
0Belanja Penggandaan Penting1 paket 1,250,000Pajak Rokok Usulan OPD1,250,000 0
0Belanja perjalanan dinas Penting12 bulan 17,500,000Pajak Rokok Usulan OPD17,500,000 0
Persentase penderitaDBD yang ditemukandan ditangani
Angka kematian(CFR) DemamBerdarah Dengue
100.00 %
1.00 %
100.00 %
1.00 %Pemusnahan/karantinasumber penyebab penyakitmenular
KabupatenBatang
102.22.7 0 120,000,000110,000,000 0
0Rapat Koordinasi PengelolaProgram DBD
Perlu1 kegiatan 7,730,000Pajak Rokok Usulan OPD7,730,000 0
0Rapat Koordinasi pengelolaprogram malaria dan filariasis Perlu1 kegiatan 4,175,000
Pajak RokokUsulan OPD4,175,000 0
0Follow up malaria danfilariasis
Perlu12 bulan 2,250,000Pajak Rokok Usulan OPD2,250,000 0
0Monitoring pelaksanaanFoging
Perlu12 bulan 10,500,000Pajak Rokok Usulan OPD10,500,000 0
0Honorarium/upah tenagaharian lepas
Perlu12 bulan 33,600,000Pajak Rokok Usulan OPD33,600,000 0
0Belanja alat listrik danelektronik
Perlu1 paket 600,000Pajak Rokok Usulan OPD600,000 0
0Belanja bahan bakarminyak/gas
Perlu12 bulan 54,800,000Pajak Rokok Usulan OPD44,800,000 0
0Belanja perjalanan dinas Perlu12 bulan 4,345,000Pajak Rokok Usulan OPD4,345,000 0
0Belanja pemeliharaan mesinfogging
Perlu1 paket 2,000,000Pajak Rokok Usulan OPD2,000,000 0
Acute Flacid Paralisis(AFP) rate
2.00 Per100.000
penduduk <15th
2.00 Per100.000
penduduk<15 th
Surveilans Penyakit Menular KabupatenBatang
102.22.12
0 120,000,000115,000,000 0
Halaman 27 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pertemuan Perencanaan danEvaluasi Program Surveilans
Sangatdibutuhkan
2 kegiatan 10,360,000Pajak Rokok
Usulan OPD10,360,000 0
0Sosialisasi PenangananKasus KLB
Sangatdibutuhkan
1 kegiatan 7,775,000Pajak Rokok Usulan OPD7,775,000 0
0Pelacakan danPenanggulangan KLB
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 4,750,000Pajak Rokok Usulan OPD3,750,000 0
0Surveilans Aktif keDesa/Puskesmas/RS
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 9,500,000Pajak Rokok Usulan OPD7,500,000 0
0Pengambilan Sampel KasusKLB dan Penyakit PD3I
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 4,250,000Pajak Rokok Usulan OPD2,250,000 0
0Kunjungan Ulang PascaKejadian Kasus KLB
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,050,000Pajak Rokok Usulan OPD1,050,000 0
0Cetak Poster dan FormLaporan Surveilans
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,500,000Pajak Rokok Usulan OPD1,500,000 0
0Belanja Alat LaboratoriumHabis Pakai
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 3,000,000Pajak Rokok Usulan OPD3,000,000 0
0Belanja PenggandaanFotocopy
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 670,000Pajak Rokok Usulan OPD670,000 0
0Pengiriman Sampel keLaboratorium
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 6,500,000Pajak Rokok Usulan OPD6,500,000 0
0Perjalanan Dinas DalamDaerah Bintek ke Puskesmas
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,575,000Pajak Rokok
Usulan OPD1,575,000 0
0Pertemuan Petugas HajiSangat
dibutuhkan4 Kegiatan 11,800,000Pajak Rokok Usulan OPD11,800,000 0
0Pertemuan EvaluasiPelaksanaan ProgramKesehatan Haji
Sangatdibutuhkan
1 Kegiatan 7,470,000Pajak Rokok
Usulan OPD7,470,000 0
0Pemeriksaan Kesehatan danVaksinasi Meningitis CJH
Sangatdibutuhkan
4 Kegiatan 27,200,000Pajak Rokok Usulan OPD27,200,000 0
0Honor Petugas Entry DataSiskohatkes Tahap 1 danTahap II
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 7,500,000Pajak Rokok
Usulan OPD7,500,000 0
Halaman 28 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0
Perjalanan Dinas Luar DaerahPengambilan VaksinasiMeningitis dan PerlengkapanHaji
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 1,500,000
Pajak Rokok
Usulan OPD1,500,000 0
0
Perjalanan Dinas Luar DaerahPendampingan (pengantarandan penjemputan) CJH keEmbarkasi Solo (PP)
Sangatdibutuhkan
1 Tahun 13,600,000
Pajak Rokok
Usulan OPD13,600,000 0
Tersedianya Ice-Linning Refrigerator
Tersedianya VaccineCarrier
5.00 unit
14.00 Pcs
5.00 unit
14.00 Pcs
DAK - Pengadaan PeralatanPendukung Imunisasi
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.22.13
0 225,000,0000 180,000,000
0 5 unitPengadaan Ice-LinningRefrigerator
Sangatdibutuhkan
Pusk.Wonotunggal,
Bandar I,Limpung,
Kandeman,dan RSUDLimpung
4 unitTersedianya Ice-Linning Refrigerator 225,000,000
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 180,000,000
100.00 %100.00 %Presentasepuskesmasterakreditasi
102.23 Program StandarisasiPelayanan Kesehatan
KabupatenBatang 0 1,875,000,000165,074,000 1,025,000,000
Presentase tenagakesehatan yangberijin
Presentase saranakesehatan yangberijin
91.00 %
100.00 %
91.00 %
100.00 %Pembangunan danpemutakhiran data dasarstandar pelayanankesehatan
KabupatenBatang
102.23.3 0 260,000,000165,074,000 0
0
Pembangunan danPemutakhiran data dasarstandar pelayanan kesehatan
-1 paket 260,000,000
DBHCT
Usulan OPD165,074,000 0
PresentasePuskesmas yangmenggunakan SistemInformasi Berbasisteknologi Informasi(SIMPUS)
100.00 % 100.00 %Pembangunan danPengembangan SistemInformasi Kesehatan Daerah
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.23.7 0 50,000,0000 0
0Integrasi Aplikasi KIA -1 paket 25,000,000 Usulan OPD0 0
0Integrasi KBS -1 paket 25,000,000 Usulan OPD0 0
Halaman 29 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Jumlah PuskesmasAkreditasi
10.00Puskesmas
10.00PuskesmasAkreditasi Puskesmas Kabupaten
Batang102.23.8 0 1,565,000,0000 1,025,000,000
0
Akreditasi Pusk. Gringsing I,Re Akreditasi Pusk. Batang Idan II, Subah, Bandar I, BladoI, Gringsing II, Banyuputih,Kandeman, dan Bawang
Sangatdibutuhkan
10 paket 1,565,000,000
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 1,025,000,000
69.00 %
1.36 %
67.00 %
1.34 %
Cakupan kunjunganrawat jalan dipuskesmas
Cakupan kunjunganrawat inap dipuskesmas
102.25
Program Pengadaan,Peningkatan dan PerbaikanSarana dan PrasaranaPuskesmas/ PuskemasPembantu dan Jaringannya
KabupatenBatang 0 13,650,000,0001,000,000,000 11,720,410,400
TerbangunnyaPuskesmas Subah
1.00 unit 1.00 unitPembangunan puskesmas PuskesmasSubah
102.25.1 0 3,300,000,0000 2,900,000,000
0 1 unitPembangunan PuskesmasSubah
sangatdibutuhkan
Pusk Subah 1 unitTerbangunnyaPuskesmas Subah
3,300,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 2,900,000,000
Jumlah pengadaanpusling/ambulance/mobil jenazah
2.00 Unit 2.00 UnitPengadaan puskesmaskeliling
KabupatenBatang (
Bawang danSubah )
102.25.4 0 1,000,000,0000 0
0Pengadaan PuskesmasKeliling/mobil jenazah
sangatdibutuhkan
2 unit 1,000,000,000 Usulan OPD0 0
Tersedianya saranaair Bersih
1.00 Paket 1.00 PaketPengadaan sarana danprasarana puskesmas
PudkesmasGringsing I
102.25.7 0 00 0
0Pengadaan Sarana danPrasarana Puskesmas
sangatdibutuhkan
1 Paket 0 Usulan OPD0 0
Jumlah Puskemasyang ditingkatkanmenjadi PuskesmasRawat Inap
2.00 Paket 2.00 PaketPeningkatan puskesmasmenjadi puskesmas rawatinap
PuskesmasBlado I danBatang II
102.25.19
0 00 0
0DED Rawat Inap PuskesmasBlado I
sangatdibutuhkan
1 Paket 0 Usulan OPD0 0
0DED Rawat Inap PuskesmasBatang II
sangatdibutuhkan
1 paket 0 Usulan OPD0 0
Jumlah puskesmasyang direhab
1.00 paket 1.00 paketRehabilitasi sedang/beratPuskesmas
PuskesmasBawang
102.25.25
0 00 0
Halaman 30 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0DED Puskesmas Bawangsangat
dibutuhkan1 paket 0 Usulan OPD0 0
Puskemas Tulis 1.00 Unit 1.00 UnitRehabilitasi Rumah DinasMedis / Paramedis
PuskesmasTulis
102.25.28
0 00 0
0Rehabilitasi Rumah DinasMedis / Paramedis
sangatdibutuhkan
1 Paket 0 Usulan OPD0 0
PuskesmasPembantu Kedawung,Terban, Kebondalem,Ketanggan
Terbangunnya PustuSidorejo Gringsing
4.00 Paket
1.00 unit
4.00 Paket
1.00 unitRehabilitasi sedang/beratPuskesmas Pembantu
Kedawung,Terban,
Kebondalem,Sidorejo
102.25.29
0 500,000,0000 1,000,000,000
0Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKedawung
sangatdibutuhkan
1 Paket 250,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 300,000,000
0Rehab gedung PuskesmasPembantu Sidorejo Gringsing
Gedung rusakparah
Desa Sidorejo1 paket 0 Akselerasi0 0
0Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantu Terban
sangatdibutuhkan
1 paket 250,000,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 300,000,000
0Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKebondalem
sangatdibutuhkan
1 paket 0Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 200,000,000
0Rehabiltasi sedang/beratpuskesmas pembantuKetanggan
sangatdibutuhkan
1 paket 0Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 200,000,000
Tersedianya AlatKesehatan di 21Puskesmas
Tersedianya AlatLaboratoriumKesehatan
1.00 paket
1.00 paket
1.00 paket
1.00 paketPengadaan saranaPuskesmas dan jaringannya Kabupaten
Batang102.25.3
50 6,500,000,0001,000,000,000 0
0Pengadaan Alat kesehata Penting1 paket 6,000,000,000DBHCT Usulan OPD500,000,000 0
0Pengadaan Alat Laboratorium
Penting1 paket 500,000,000DBHCT Usulan OPD500,000,000 0
Halaman 31 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Tersedianya IPL diPuskesmas Bawangdan Bandar 1
TerbangunnyaPuskesmas BatangIII, Reban, danWonotunggal
Tersedianya MobilAmbulance PublicService Center (PSC)119
TerbangunnyaGedung PublicService Center (PSC)119
TersedianyaPerangkat sisteminformasi dankomunikasi PublicService Center (PSC)119
Tersedianya AlatKesehatan di RuangTindakan PoskoPublic Service Center(PSC) 119
2.00 paket
3.00 unit
3.00 unit
1.00 unit
1.00 paket
1.00 paket
2.00 paket
3.00 unit
3.00 unit
1.00 unit
1.00 paket
1.00 paketDAK Bidang KesehatanPelayanan Kesehatan Dasar-Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu danJaringannya
Dinkes102.25.3
70 2,350,000,0000 7,820,410,400
0
Pembangunan InstalasiPengolahan Limbah (IPL)Puskesmas di Bawang danBandar I
Sangatdibutuhkan
2 unit 1,400,000,000
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 1,000,000,000
0Pembangunan PuskesmasBatang III
Sangatdibutuhkan
1 unit 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 1,600,000,000
0Pembangunan PuskesmasReban
Sangatdibutuhkan
1 unit 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 1,600,000,000
0Pembangunan PuskesmasWonotunggal
Sangatdibutuhkan
1 unit 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 1,520,410,400
0Pengadaan Ambulance PublicService Center (PSC) 119
Sangatdibutuhkan
3 unit 0DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 750,000,000
Halaman 32 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pembangunan Gedung PublicService Center (PSC) 119
Sangatdibutuhkan
1 unit 750,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 650,000,000
0
Pengadaan Perangkat sisteminformasi dan komunikasiPublic Service Center (PSC)119
Sangatdibutuhkan
1 paket 100,000,000
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 500,000,000
0
Pengadaan Alat Kesehatan diRuang Tindakan Posko PublicService Center (PSC) 119
Sangatdibutuhkan
1 paket 100,000,000
DAK BIDANGKesehatan
Usulan OPD0 200,000,000
100.00 %100.00 %Masyarakat miskinyang mempunyaijaminan pelayanankesehatan
102.28Program KemitraanPeningkatan PelayananKesehatan
KabupatenBatang 0 15,000,000,00016,000,000,000 0
Jumlah masyarakatmiskin pesertaJamkesda yangterintegrasi denganJKN, Jumlahkunjunganmasyarakat miskin dipelayanan kesehatandasar, Jumlahkunjunganmasyarakat dipelayanan kesehatanrujukan di faskesyang bekerja sama
25000.00 jiwa 25000.00jiwa
Kemitraan Pengobatan BagiPasien Kurang Mampu Kabupaten
Batang102.28.7 0 15,000,000,00016,000,000,000 0
0Pengobatan bagi pasienkurang mampu
sangatdibutuhkan
12 bulan 15,000,000,000Pajak Rokok Usulan OPD16,000,000,000 0
95.00 %90.00 %Presentase warganegara usia 60 tahunkeatas mendapatkanskrining kesehatansesuai standar
102.30Program PeningkatanPelayanan KesehatanLansia
KabupatenBatang 0 127,000,000115,000,000 0
tersedianya lansia kit
pelatihan kaderposyandu lansia
15.00 kit
200.00 orang
15.00 kit
200.00orang
Pelayanan pemeliharaankesehatan
kabupatenbatang
102.30.1 0 127,000,000115,000,000 0
Halaman 33 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0pertemuan revitalisasiposyandu lansia
sangatdibutuhkan
1 paket 73,175,000DBHCT Usulan OPD70,775,000 0
0pertemuan pengembanganpuskesmas santun lansia
sangatdibutuhkan
2 paket 25,680,000DBHCT Usulan OPD23,280,000 0
0pertemuan koordinasi danevaluasi kegiatan kesehatanlansia
sangatdibutuhkan
2 paket 16,945,000DBHCT
Usulan OPD14,545,000 0
0perjalanan dinas dalamdaerah
sangatdibutuhkan
1 paket 6,400,000DBHCT Usulan OPD4,000,000 0
0perjalanan dinas luar daerah sangat
dibutuhkan1 paket 4,800,000DBHCT Usulan OPD2,400,000 0
Halaman 34 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
101.97 per100.000
12.50 per100.000
15.50 per100.000
5.40 %
8.60 %
98.00 %
99.50 %
99.90 %
93.00 %
109.81 per100.000
13.00 per100.000
15.80 per100.000
5.60 %
8.90 %
97.00 %
99.00 %
99.70 %
90.00 %
Angka kematian ibu(AKI)
Angka kematian bayi(AKB)
Angka kematian balita(AKBA)
Presentase beratbadan lahir rendah
Presentase ibu hamilkekurangan energikronis (KEK)
Presentase ibu hamilmendapatkanpelayanan ibu hamilsesuai standar
Cakupan ibu bersalinmendapatkanpelayanan persalinansesuai standar
Persentase bayi barulahir mendapatkanpelayanan kesehatanbayi baru lahir
Presentase anak usia0-59 bulan yangmendapatkanpelayanan kesehatanbalita sesuai standar
102.32Program PeningkatanKeselamatan Ibu Melahirkandan Anak
KabupatenBatang 0 2,772,740,0000 2,758,195,000
Cakupan Ibu HamilKomplikasi yangDitangani
Cakupan KunjunganIbu Nifas
100.00 %
99.80 %
100.00 %
99.80 %Peningkatan PelayananKesehatan Ibu
KabupatenBatang
102.32.4 0 225,000,0000 200,000,000
0Lomba Ibu Cerdas SuamiSiaga Tingkat Kabupaten
Sangatdibutuhkan
1 paket 44,625,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 41,500,000
Halaman 35 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Pertemuan Koordinasi danEvaluasi Kesga-Gizi
Sangatdibutuhkan
2 paket 31,775,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 28,650,000
0Pertemuan Audit MaternalPerinatal
Sangatdibutuhkan
2 paket 19,455,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 16,330,000
0Pertemuan Audit MaternalPerinatal Pembelajaran
Sangatdibutuhkan
3 paket 31,285,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 28,160,000
0Supervisi FasilitatifSangat
dibutuhkan1 paket 22,154,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 19,029,000
0Pertemuan Deteksi Dini danTatalaksana Kegawatan padaIbu
Sangatdibutuhkan
2 paket 28,375,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 25,250,000
0Pertemuan Review AsuhanPersalinan Normal
Sangatdibutuhkan
2 paket 38,206,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 35,081,000
0Belanja Perjalanan Dinas LuarDaerah
Sangatdibutuhkan
1 paket 9,125,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 6,000,000
Cakupan KunjunganNeonatal Lengkap
Cakupan NeonatusKomplikasi yangDitangani
99.20 %
100.00 %
99.20 %
100.00 %Peningkatan PelayananKesehatan Anak
KabupatenBatang
102.32.5 0 150,000,0000 160,455,000
0Lomba Balita SehatSangat
dibutuhkan1 paket 36,700,000
Dana InsentifDaerah ( DID )
Usulan OPD0 30,460,000
0Pertemuan Review KunjunganNeonatal dengan MTBM
Sangatdibutuhkan
2 paket 26,168,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 19,918,000
0Pertemuan EvaluasiPuskesmas PKPR
Sangatdibutuhkan
1 paket 22,960,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 16,710,000
0Pertemuan Gerakan ASIEksklusif
Sangatdibutuhkan
1 paket 64,172,000Dana Insentif
Daerah ( DID ) Usulan OPD0 93,367,000
cakupan persalinanmasyarakat miskinyang belummempunyai jaminanpersalinan di faskes
100.00 % 100.00 %
Jampersal kabupatenbatang
102.32.6 0 2,397,740,0000 2,397,740,000
0Jaminan Persalinan diFasilitas PelayananKesehatan
sangatdibutuhkan
1 paket 2,316,430,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 2,316,430,000
Halaman 36 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0Dukungan ManajemenJampersal
sangatdibutuhkan
1 paket 81,310,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 81,310,000
80.00 %
92.00 %
92.00 %
100.00 %
70.00 %
88.00 %
85.00 %
100.00 %
Presentase warganegara usia 15-59tahun mendapatkanskrining kesehatansesuai standar
Presentase penderitahipertensi mendapatpeayanan kesehatansesuai standar
Presentasepenyandang diabetesmelitus (DM) yangmendapatkanpelayanan kesehatansesuai standar
Persentase orangdengan gangguanjiwa (ODGJ) beratyang mendapatkanpelayanan kesehatanjiwa sesuai standar
102.33Program Pencegahan danPenanggulangan PenyakitTidak Menular
KabupatenBatang 0 2,184,000,000600,000,000 200,000,000
Tersedianya obat,alat kesehatan danbahan habis pakai(posbindu kit)
42.00 unit 42.00 unitPengendalian Faktor ResikoPenyakit Tidak Menular Kabupaten
Batang102.33.1 0 0600,000,000 0
0Posbindu Penyakit TidakMenular (PTM)
Penting12 bulan 0Pajak Rokok Usulan OPD400,000,000 0
0Pembelian Posbindu Kit Penting1 paket 0Pajak Rokok Usulan OPD200,000,000 0
TersedianyaPosbindu Kit
Tersedianya ALatCryo Terapi
84.00 Paket
21.00 unit
84.00 Paket
21.00 unitDAK - PengendalianPenyakit Tidak Menular
DinasKesehatan
Kab. Batang
102.33.2 0 2,184,000,0000 200,000,000
0 84 paketPengadaan Posbindu KitSangat
dibutuhkan21
Puskesmas56 unit
TersedianyaPosbindu Kit
1,008,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 115,000,000
Halaman 37 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
0 21 unitPengadaan Alat Cryo TerapiSangat
dibutuhkan21
Puskesmas1 unit
Tersedianya ALatCryo Terapi
1,176,000,000DAK BIDANG
Kesehatan Usulan OPD0 85,000,000
4 PUSKESMAS BANDAR II 0 65,000,0000 0
Urusan Kesehatan102 0 65,000,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinyakebutuhanadministrasiperkantoran
102.1 Program PelayananAdministrasi Perkantoran
PuskesmasBandar II 0 50,000,0000 0
TersedianyaPeralatan danPerlengkapan Kantor
1.00 Tahun 1.00 TahunPenyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
PuskesmasBandar II
102.1.13 0 50,000,0000 0
0Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor
Perlu1 tahun 50,000,000 Usulan OPD0 0
12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinya saranadan prasaranaaparatur
102.2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
PuskesmasBandar II 0 15,000,0000 0
TerpeliharanyaGedung Kantor
1.00 paket 1.00 paketPemeliharaan rutin/berkalaperalatan gedung kantor Puskesmas
Bandar II102.2.28 0 15,000,0000 0
0Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
sangatdibutuhkan
1 paket 15,000,000 Usulan OPD0 0
6 PUSKESMAS BLADO II 0 85,000,0000 0
Urusan Kesehatan102 0 85,000,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTerpenuhinya saranadan prasaranaaparatur
102.2Program PeningkatanSarana dan PrasaranaAparatur
PuskesmasBlado II 0 85,000,0000 0
TerpeliharanyaGedung Kantor
1.00 paket 1.00 paketPemeliharaan rutin/berkalagedung kantor Puskesmas
Blado II102.2.22 0 85,000,0000 0
0Pemeliharaan rutin/berkalagedung kantor
sangatdibutuhkan
1 paket 85,000,000 Usulan OPD0 0
23 PUSKESMAS WONOTUNGGAL ( BLUD ) 1,564,117,500 1,720,530,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,564,117,500 1,720,530,0000 0
Halaman 38 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat yangsehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasWonotungga
l1,564,117,500 1,720,530,0000 0
Tercapainyamasyarakat yangsehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasWonotunggal
102.48.1 1,564,117,500 1,720,530,0000 0
209,825,000Belanja Pegawai Perlu12 Bulan 220,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,169,292,500Belanja Barang dan Jasa Perlu12 Bulan 1,300,530,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
185,000,000Belanja Modal Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
24 PUSKESMAS BANDAR I ( BLUD ) 3,268,158,000 3,594,973,0000 0
Urusan Kesehatan102 3,268,158,000 3,594,973,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaMasyarakat YangSehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBandar I 3,268,158,000 3,594,973,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBandar I
102.48.1 3,268,158,000 3,594,973,0000 0
402,033,000Belanja Pegawai perlu12 bulan 450,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
2,646,125,000Belanja Barang Jasa perlu12 bulan 2,894,973,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
220,000,000Belanja Modal perlu12 bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
25 PUSKESMAS BANDAR II ( BLUD ) 792,708,000 816,489,0000 0
Urusan Kesehatan102 792,708,000 816,489,0000 0
12.00 bulan12.00 bulanTerlaksananyakegiatan pelayanankesehatan (operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PUSKESMASBANDAR II 792,708,000 816,489,0000 0
Terlaksananyakegiatan pelayanankesehatan (operasional BLUD )
12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PUSKESMASBANDAR II
102.48.1 792,708,000 816,489,0000 0
86,000,000Belanja Pegawai BLUDBelanja
Pegawai BLUD12 bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
Halaman 39 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
606,708,000Belanja Barang dan JasaBLUD Puskesmas
Belanja Barangdan Jasa
BLUDPuskesmas
12 bulan 616,489,000Dana BLUD
Usulan OPD0 0
100,000,000Belanja modal Peralatan danmesin -BLUD
Belanja modalPeralatan danmesin -BLUD
12 bulan 100,000,000Dana BLUD
Usulan OPD0 0
26 PUSKESMAS BLADO I ( BLUD ) 1,712,000,000 1,764,000,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,712,000,000 1,764,000,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaPelayanan KesehatanOperasional BLUD
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PUSKESMASBLADO I 1,712,000,000 1,764,000,0000 0
TercapainyaPelayanan KesehatanOperasional BLUD
12.00 BULAN12.00
BULANKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PUSKESMASBLADO I
102.48.1 1,712,000,000 1,764,000,0000 0
314,000,000BELANJA PEGAWAI BLUD PERLU12 BULAN 314,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,070,000,000BELANJA BARANG DANJASA BLUD
PERLU12 BULAN 1,050,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
328,000,000BELANJA MODAL BLUD PERLU12 BULAN 400,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
27 PUSKESMAS BLADO II ( BLUD ) 589,680,000 613,297,0000 0
Urusan Kesehatan102 589,680,000 613,297,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBlado II 589,680,000 613,297,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBlado II
102.48.1 589,680,000 613,297,0000 0
589,680,000Belanja Langsung BLUDSangat
dibutuhkan12 Bulan 613,297,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
28 PUSKESMAS REBAN ( BLUD ) 1,567,907,000 1,646,305,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,567,907,000 1,646,305,0000 0
Halaman 40 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
12.00 bulan12.00 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
KabupatenBatang 1,567,907,000 1,646,305,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
KabupatenBatang
102.48.1 1,567,907,000 1,646,305,0000 0
168,000,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 170,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,199,907,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 bulan 1,276,305,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
200,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
29 PUSKESMAS BAWANG ( BLUD ) 2,892,140,000 3,007,810,0000 0
Urusan Kesehatan102 2,892,140,000 3,007,810,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBawang 2,892,140,000 3,007,810,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
puskesmasBawang
102.48.1 2,892,140,000 3,007,810,0000 0
290,500,000Belanja Pegawai BLUD Baru12 Bulan 300,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
2,356,640,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Baru12 Bulan 2,407,810,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
245,000,000Belanja Modal BLUD Baru12 Bulan 300,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
30 PUSKESMAS TERSONO ( BLUD ) 1,176,200,000 1,236,700,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,176,200,000 1,236,700,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasTersono 1,176,200,000 1,236,700,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasTersono
102.48.1 1,176,200,000 1,236,700,0000 0
Halaman 41 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
152,400,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 155,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
150,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
873,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 881,700,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
31 PUSKESMAS GRINGSING I ( BLUD ) 1,601,200,000 1,744,500,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,601,200,000 1,744,500,0000 0
12.00 bulan12.00 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasGringsing 1 1,601,200,000 1,744,500,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasGringsing I
102.48.1 1,601,200,000 1,744,500,0000 0
122,400,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,078,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 bulan 1,144,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
400,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 450,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
32 PUSKESMAS GRINGSING II ( BLUD ) 568,873,000 574,794,0000 0
Urusan Kesehatan102 568,873,000 574,794,0000 0
100.00 %100.00 %Kegiatan Pelayanankesehatan BLUD102.48
Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasGringsing II 568,873,000 574,794,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasGringsing II
102.48.1 568,873,000 574,794,0000 0
51,997,600Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 55,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
477,875,400Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 bulan 474,794,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
39,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 45,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
33 PUSKESMAS LIMPUNG ( BLUD ) 1,843,950,000 2,028,345,0000 0
Halaman 42 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Urusan Kesehatan102 1,843,950,000 2,028,345,0000 0
12.00 Bulan`12.00 Bulan`Tercapainya
Masyarakat YangSehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PUSKESMASLIMPUNG 1,843,950,000 2,028,345,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan`12.00 Bulan`
Kegiatan PelayananKesehatan BLUD
PUSKESMASLIMPUNG
102.48.1 1,843,950,000 2,028,345,0000 0
240,000,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,403,950,000Belanja Barang Dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 1,578,345,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
200,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
34 PUSKESMAS BANYUPUTIH ( BLUD ) 1,137,000,000 1,159,200,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,137,000,000 1,159,200,0000 0
100.00 %100.00 %TercapainyaPelayanan Kesehatan(Operasional BLUD)
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBanyuputih 1,137,000,000 1,159,200,0000 0
TercapainyaPelayanan KesehatanBLUD
100.00 % 100.00 %Kegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBanyuputih
102.48.1 1,137,000,000 1,159,200,0000 0
91,200,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
969,800,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 959,200,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
76,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
35 PUSKESMAS SUBAH ( BLUD ) 2,453,455,000 2,698,720,0000 0
Urusan Kesehatan102 2,453,455,000 2,698,720,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyaMasyarakat YangSehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasSubah 2,453,455,000 2,698,720,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasSubah
102.48.1 2,453,455,000 2,698,720,0000 0
364,650,000Belanja Pegawai BLUD perlu12 bulan 375,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
Halaman 43 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
1,864,955,000Belanja Barang dan JasaBLUD
perlu12 bulan 2,073,720,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
223,850,000Belanja Modal BLUD perlu12 bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
36 PUSKESMAS PECALUNGAN ( BLUD ) 1,470,000,000 1,520,000,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,470,000,000 1,520,000,0000 0
1520000000.00
1470000000.00 kegiatan
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(operasional BLUD)
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasPecalungan 1,470,000,000 1,520,000,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(operasional BLUD)
1470000000.00 kegiatanpelyanan
kesehatanpuskesmasrawat jalan
1470000000.00 kegiatan
pelyanankesehatanpuskesmasrawat jalan
Kegiatan PelayananKesehatan BLUD
KecamatanPecalungan
102.48.1 1,470,000,000 1,520,000,0000 0
185,500,000Belanja Pegawai BLUDSangat
dibutuhkan1 tahun 1,120,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,084,500,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Sangatdibutuhkan
1 tahun 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
200,000,000Belanja Modal BLUDSangat
dibutuhkan1 tahun 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
37 PUSKESMAS TULIS ( BLUD ) 1,705,229,500 1,908,500,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,705,229,500 1,908,500,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasTulis 1,705,229,500 1,908,500,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasTulis
102.48.1 1,705,229,500 1,908,500,0000 0
177,357,600Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,319,700,900Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 1,483,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
208,171,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 225,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
Halaman 44 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
38 PUSKESMAS KANDEMAN ( BLUD ) 1,723,818,300 1,775,532,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,723,818,300 1,775,532,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapai nyapelayanan kesehatanBLUD
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasKandeman 1,723,818,300 1,775,532,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasKandeman
102.48.1 1,723,818,300 1,775,532,0000 0
216,918,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 250,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,335,322,900Belanja Barang dan jasaBLUD
Perlu12 Bulan 1,325,532,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
171,577,400Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 200,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
39 PUSKESMAS BATANG I ( BLUD ) 1,337,600,000 1,471,360,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,337,600,000 1,471,360,0000 0
12.00 1bulan
12.00 1 bulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PUSKESMASBATANG 1 1,337,600,000 1,471,360,0000 0
Tercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan( Operasional BLUD )
12.00 bulan 12.00 bulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PUSKESMASBATANG 1
102.48.1 1,337,600,000 1,471,360,0000 0
1,337,600,000Pelayanan Kesehatan BLUD (Operasional BLUD)
PelayananKesehatan
BLUDPuskesmas
Batang 1
12 Bulan 1,471,360,000
Dana BLUD
Usulan OPD0 0
40 PUSKESMAS BATANG II ( BLUD ) 1,011,830,000 1,113,013,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,011,830,000 1,113,013,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainya KegiatanPelayanan Kesehatan(Operasional BLUD)
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBatang 2 1,011,830,000 1,113,013,0000 0
Halaman 45 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
tercapainyaMasyarakat yangsehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBatang 2
102.48.1 1,011,830,000 1,113,013,0000 0
100,000,000Belanja Pegawai penting12 bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
736,830,000Belanja Barang dan Jasa penting12 bulan 788,013,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
175,000,000Belanja Modal penting12 bulan 175,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
41 PUSKESMAS BATANG III ( BLUD ) 1,160,500,000 1,172,500,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,160,500,000 1,172,500,0000 0
0.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat yangsehat
102.48Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBatang 3 1,160,500,000 1,172,500,0000 0
Tercapainyamasyarakat yangsehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBatang 3
102.48.1 1,160,500,000 1,172,500,0000 0
120,000,000Belanja Pegawai Penting12 Bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
940,500,000Belanja Barang dan Jasa Penting12 Bulan 922,500,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
100,000,000Belanja Modal Penting12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
42 PUSKESMAS BATANG IV ( BLUD ) 1,178,548,000 1,225,689,0000 0
Urusan Kesehatan102 1,178,548,000 1,225,689,0000 0
12.00 Bulan12.00 BulanTercapainyamasyarakat sehat102.48
Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasBatang IV 1,178,548,000 1,225,689,0000 0
Tercapainyamasyarakat sehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasBatang IV
102.48.1 1,178,548,000 1,225,689,0000 0
126,600,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 Bulan 150,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
951,948,000Belanja Barang Dan JasaBLUD
Perlu12 Bulan 975,689,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
100,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 Bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
43 PUSKESMAS WARUNGASEM ( BLUD ) 1,680,000,000 1,763,000,0000 0
Halaman 46 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN
OPD : DINAS KESEHATAN
KODEUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator CapaianKinerja Program
(outcome) / Kegiatan(output)
Rencana Tahun 2019 (Tahun Rencana)
Lokasi TargetCapaian
Pagu IndikatifAPBD Sumber Dana
CatatanPenting
Perkiraan Maju RencanaTahun 2020
TargetCapaian
Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif
AsalUsulanPagu Indikatif
APBD ProvPagu Indikatif
APBN
Urusan Kesehatan102 1,680,000,000 1,763,000,0000 0
12.00 bulan12.00 bulanTercapainya kegiatanpelayanan kesehatan102.48
Program PelayananKesehatan ( OperasionalBLUD)
PuskesmasWarungasem 1,680,000,000 1,763,000,0000 0
TercapainyaMasyarakat YangSehat
12.00 Bulan 12.00 BulanKegiatan PelayananKesehatan BLUD
PuskesmasWarungasem
102.48.1 1,680,000,000 1,763,000,0000 0
84,600,000Belanja Pegawai BLUD Perlu12 bulan 100,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
1,420,400,000Belanja Barang dan JasaBLUD
Perlu12 bulan 1,488,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
175,000,000Belanja Modal BLUD Perlu12 bulan 175,000,000Dana BLUD Usulan OPD0 0
Batang,
Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang
dr. Hidayah Basbeth
IV c
19600530 198703 2 004
TOTAL PAGU INDIKATIF 34,683,414,300 99,911,311,50020,092,609,557 37,010,926,000
Halaman 47 dari 47Printed by @E-Planning- 2019 RKPD | DINAS KESEHATAN