Upload
anisa
View
31
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
data
Citation preview
PAPARAN
DINAS PARIWISATA DIY PADA
FORUM SKPD
YOGYAKARTA , 25 Maret 2014
1
VISI & MISI (RIPPARDA & RPJMD DIY)
Visi :
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2025 sebagai Daerah Tujuan Wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mapan, mandiri dan sejahtera.
Misi:
Mewujudkan kepariwisataan DIY berbasis budaya yang kreatif dan inovatif
2
Prinsip Pengembangan Kepariwisataan DIY
1. Sustainable Tourism Development
2. Community Based Tourism
3. Four Tracks of Tourism Development (Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor, Pro- Environment)
4. Good Tourism Governance
5. Sinergitas dan Keterpaduan lintas pelaku
3
ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Peningkatan peran budaya sebagai basis kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan didukung oleh inovasi,
penajaman promosi, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta
sinergitas antar pelaku wisata.
4
SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas
5
PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Kemitraan Pariwisata
4. Program Pengembangan Desa Wisata
6
Pengembangan Destinasi Pariwisata:
Masih Rendahnya Length Of Stay.
Distribusi wisatawan yang belum merata (waktu kunjungan dan obyek kunjungan) di kabupaten/kota.
Ketergantungan terhadap destinasi/hub lain (Bali dan Jakarta) yang masih cukup tinggi.
Masih rendahnya peran serta masyarakat Sadar Wisata dan internalisasi Sapta Pesona.
Kualitas Pelayanan Wisata yang belum standar. Keterbatasan investasi dibidang pariwisata dalam pengembangan
Daya Tarik Wisata (DTW ) baru yang berskala besar. Daya dukung destinasi terbatas, pada saat “Peak Season”. Daya Saing destinasi / provinsi lain tumbuh dengan cepat
ISU-ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN
7
Pengembangan Pemasaran Pariwisata:
Kurang terintegrasi dan sinerginya pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
Pemasaran dan promosi pariwisata yang belum efektif dan efisien.
Terbatasnya basis data dan belum optimalnya Sistem Informasi Pemasaran Pariwisata.
Belum terbentuknya Badan Pengembangan Promosi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata daerah
ISU-ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN
8
Pengembangan Kelembagaan dan SDM Pariwisata:
Kurangnya SDM Pariwisata Profesional yang sudah tersertifikasi
Koordinasi/sinergi antar kelembagaan kepariwisataan maupun lintas sektor yang belum efektif.
Belum optimalnya peran serta asosiasi / kelembagaan pariwisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan daerah.
Belum optimalnya kualitas pelayanan masyarakat di desa wisata terhadap wisatawan
ISU-ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN
9
Pengembangan Industri Pariwisata:
Kurangnya kemitraan antar usaha pariwisata, sehingga tidak tercipta rantai nilai (Value Chain) produk wisata yang dihasilkan
Belum terstandardisasinya kualitas berbagai produk kepariwisataan yang dihasilkan.
Iklim persaingan usaha kepariwisataan yang cenderung mengarah kepada persaingan tidak sehat.
Rendahnya kesadara kalangan industri pariwisata terhadap pengembangan daya tarik wisata dan tanggungjawab sosial korporasi (CSR)
ISU-ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN
KEPARIWISATAAN
10
Capaian Kinerja Dinas Pariwisata DIY 2012 - 2013
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN
2012
2013
TARGET RELAISASI
1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Orang
11.379.640 12.691.976 13.883.950
2
Jumlah Wisatwan Nusantara
Orang 2.013.214 2.113.314 2.260.953
Jumlah Wisatawan Mancanegara
Orang 202.518 212.518 220.822
3 Lama Tinggaln Wisatwan Nusantara
Orang 1.9 2.00 1.59
Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara
Hari 2.03 2.15 1.90
3 Jumlah Daya Tarik Wisata Baru
Loksdi/DTW
85 85 86
4
Jumlah Desa Wisata Desa 70 70 71
Jumlah Pokdarwis Kelompok 76 76 71
11
Target Kinerja Dinas Pariwisata DIY 2014 - 2017
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET
2014 2015 2016 2017
1 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Orang
14.595.763 16.785.128 19.302.898 22.198.333
2
Jumlah Wisatwan Nusantara
Orang 2.237.500 2.337.000 2.400.500 2.437
Jumlah Wisatawan Mancanegara
Orang 225.100 235.190 245.100 614
3 Lama Tinggaln Wisatwan Nusantara
Orang 2.15 2.30 2.45 245.198
Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara
Hari 2.25 2.35 2.45 2.60
3 Jumlah Daya Tarik Wisata Baru
Loksdi/DTW 87 89 91 2.69
4
Jumlah Desa Wisata Desa 75 80 85 93
Jumlah Pokdarwis Kelompok 81 86 91 96
12
PAD Sektor Pariwisata tahun 2009-2013
0
50
100
150
200
2009 2010 2011 2012 2013
84.91 95.68 106.21
153.17
188.84
PAD
13
PENDAPATAN DINAS PARIWISATA DIY 2009 - 2014
TAHUN TARGET REALISASI
2009 13.050.000 19.934.450
2010 15.000.000 21.180.100
2011 15.000.000 17.581.175
2012 16.500.000 17.876.510
2013 17.000.000 23.015.110
2014 17.500.000
14
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TA. 2013-2014
2013 2014
PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA 2,681,887,580 7,500,000,000
1 Pelaksanaaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri* 1,362,102,300 1.028.202.700
2 Pengembangan Statistik Kepariwisataan 24,990,300 25.180.800
3 Pelatihan Pemandu Wisata Terpadu 98,904,840 75.148.600
4 Pembuatan bahan-Bahan Promosi Kepariwisataan* 329,228,600 316.995.600
5 Analisa Pasar Untuk Promosi dan Pemasaran Obyek Pariwisata 370,216,400 320.000.000
6 Penyusunan dan Penerbitan Tabloid Pariwisata 35,827,590 99.986.400
7 Pengelolaan Pelayanan Informasi Pariwisata* 139,459,850 81.449.880
8 Penyelenggaraan Fam Tour 192,102,900 349.993.500
9 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran
Pariwisata 25,966,900 73.068.200
10 Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata* 103,087,900 99.999.600
15
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TA. 2013 - 2014
2013 2014
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI
PARIWISATA 1,517,110,900 4,400,000,000
1 Pengembangan Obyek Pariwisata
Unggulan 35,499,100 400.000.000
2 Peningkatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pariwisata 1,199,354,300 1.000.000.000
3 Pengembangan, Sosialisasi dan
Penerapan serta Pengawasan
Standardisasi* 63,533,800 100.437.950
4 Pengembangan Desa Wisata 218,723,700 200.000.000
16
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TA. 2013 - 2014
2013 2014
PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN 3,426,512,250 6,400,000,000
1 Pengembangan dan Penguatan Litbang
Kebudayaan dan Pariwisata* 18,300,450 103.863.650
2 Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan
Pariwisata 62,867,100 145.919.750
3 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam
Pengembangan Kemitraan Pariwisata 34,945,100 94.252.700
4 Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang
Pariwisata 139,763,300 350.000.000
5 Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan* 1,072,186,500 1.335.506.840
6 Penyelenggaraan Event Kepariwisataan* 2,098,449,800 664.470.000
17
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TA. 2013 - 2014
2014
PROGRAM PENGEMBANGAN DESA WISATA 1.324.876.950,00
1 Fasilitasi Penyelenggaraan Event di Desa Wisata 103.863.650
2 Peningkatan Sarana Prasarana Desa Wisata 145.919.750
3 Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa Wisata 94.252.700
18
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN DINAS PARIWISATA DIY TA. 2014 – 2015
Tahun/Program 2014 Usulan 2015
Program Prioritas: 23 kegiatan 23 kegiatan
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 2.470.025.280 8.425.000.000
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.700.437.950 15.283.574.843
Program Pengembangan Kemitraan 2.694.012.940 7.245.000.000
Program Pengembangan Desa Wisata 1.324.876.950 945.000.000
Jumlah Anggaran 8.189.353.120 31.898.574.923
Program Pendukung/Suporting Staf 28 kegiatan 28 kegiatan
Jumlah Anggaran : 2.349.000.080 2.949.000.080
Total Anggaran : 10.538.353.200 34.847.574.923
19
PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN TA. 2014 – 2015 (DANAIS)
Tahun/Program 2014 2015
(Usulan)
PROGRAM PENGEMBANGAN TRADISI
BUDAYA UNTUK MENDUKUNG
KEPARIWISATAAN
9.870.000.000 12.420.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN WISATA
BUDAYA 1.500.000.000 1.600.000.000
Total Anggaran : 11.370.000.000 14.020.000.000
20
USULAN PROGRAM UNGGULAN DAN ANGGARAN TA. 2015 (APBD)
Tahun/Program 2015
(Usulan)
PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
(PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA) 15.168.574.843
OPTIMALISASI TOURIST INFORMATION CENTER (TIC/TIS)
(PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA)
3.250.000.000
PENGEMBANGAN DAN STANDARISASI USAHA JASA PARIWISATA
(PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA) 1.100.000.000
Total Anggaran : 19.518.574.843
21
PROGRAM UNGGULAN DAN ANGGARAN TA. 2015 (APBD)
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA
(PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA)
2015
1 Kulon Progo (Puncak Suroloyo dan Goa Kiskendo) 3,995,000,000
2 Sleman (Boyong: Patung animasi, pondasi pagar, rehab aula TIS Tlogo Puteri)
585,000,000
3 Pembangunan Sapras Penunjang Depok Aero Sport Center 3,224,400,000
4 Pembangunan Sarpras Pariwisata di Bendung Tegal 400,000,000
5 Pembangunan Sarpras Penunjang di ODTW (3 buah Mushala) 900,000,000
6 Penataan Kawasan Pantai Baron (Parkir dan Pos Terpadu) 1,788,814,222
7 Penataan Kawasan Pantai Krakal 4,275,360,621
JUMLAH
15.168.574.843
22
PROGRAM UNGGULAN DAN ANGGARAN TA. 2015 (APBD)
PROGRAM OPTIMALISASI TIC / TIS
(PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA)
2015
1 PENAMBAHAN SARPRAS DAN KELENGKAPAN
OPERASIONAL PELAYANAN TIC/TIS
1.451.000.000
2 PENGEMBANGAN SDM 505.000.000
3 PENINGKATAN KERJASAMA 1.287.000.000
JUMLAH
3.243.000.000
23
PROGRAM UNGGULAN DAN ANGGARAN TA. 2015 (APBD)
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN STANDARISASI USAHA JASA
PARIWISATA
(PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA)
2015
1 Penyusunan Database Home Stay Di DIY 90,000,000
2 Penyusunan Kajian Peranan Home Stay Di DIY 230,000,000
3 Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Home Stay Di DIY 230,000,000
4 Penyusunan DED Kawasan Banjaroyo 200,000,000
5 Peningkatan Kualitas SDM Pengelola Home Stay 350,000,000
JUMLAH
1.100.000.000
24
TOTAL USULAN ANGGARAN TA. 2015
NO PROGRAM ANGGARAN
1 APBD MURNI/REGULER 15.329.000.080
2 DANA KEISTIMEWAAN 14.020.000.000
3 PROGRAM UNGGULAN 19.518.574.843
JUMLAH 48.867.574.923
25
KETERLIBATAN SKPD LAIN
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA /
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH SKPD PENDUKUNG
1 Perbaikan tanjakan diantara Pantai Baron - Krakal Kabupaten Gunungkidul sepanjang +/- 1 km
PUPESDM DIY
2 Pembangunan Mini Hanggar untuk kegiatan Jogja Air Show di Kawasan Pantai Depok - Bantul
PUPESDM DIY
3 Pembangunan Pagar Kawasan untuk kegiatan Jogja Air Show di Kawasan Pantai Depok - Bantul
PUPESDM DIY
4 Perbaikan tikungan menuju Suroloyo pada km. 5 dan km. 7 dari Desa Boro sepanjang @ 1 km
PUPESDM DIY
JUMLAH
26
KETERLIBATAN SKPD LAIN
PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA /
PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH SKPD PENDUKUNG
1 Penambahan Papan Petunjuk Arah menuju ke ODTW di Kabupaten / kota di DIY
DISHUBKOMINFO DIY
2 Pemberian bantua bibit buah-bahan dan pembinaan masyarakat petani buah di kawasan Banjaroyo Kabupaten Kulon Progo
DISHUTBUN DIY
3 Pembinaan Pengembangan Industri Kecil bagi masyarakat di kawasan Ngalanggeran - Pathuk
DISPERINDAGKOP DIY
JUMLAH
27
Terima Kasih…
28