Upload
voduong
View
216
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah
melimpahkan Rahmat dan BerkatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Tahun 2017.
Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini dimaksudkan sebagai
tolok ukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai
dengan visi dan misi organisasi.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini juga dapat dijadikan sebagai
parameter atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran guna mendeteksi
sedini mungkin berbagai kelemahan dan kendala serta faktor-faktor yang mempengaruhinya,
sehingga diharapkan mampu memberikan jawaban atas keterbatasan pengelolaan sumber
daya yang tersedia sekaligus sebagai media pembelajaran dalam upaya peningkatan kinerja
dan pencapaian misi organisasi.
Akhirnya, semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Manggarai ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.
Ruteng, 1 Februari 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN MANGGARAI,
DRS. SILVANUS HADIR, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640524 199403 1 007
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ............................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................ ii
BAB I : PENDAHULUAN....................................................................................................
A. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN SKPD ...................................................................
B. TUGAS POKOK FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .......................................
C. DATA PEGAWAI ..............................................................................................................
D. SARANA DAN PRASARANA ........................................................................................
BAB II : RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA.
A. VISI DAN MISI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI ....................................
B.STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....................................................................................
C. PRIORITAS DAERAH ..................................................................................................
BAB III : KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA .................................
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1. INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH
2. TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
1. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH
2. TARGET DAN REALISASI BELANJA
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
BAB IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
A. URUSAN WAJIB
1. PROGRAM DAN KEGIATAN
2. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN (fisik dan
anggaran)
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
BAB V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN ........................................
BAB VI : PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN.............................
A. KERJASAMA ANTAR
DAERAH.................................................................................
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
2. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
B. KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA................................................................
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
2. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL....................................................
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
2. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
D. PEMBINAAN BATAS WILAYAH.......................................................................
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
2. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
E. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA...................................
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
2. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
F. PENGELOLAAN KAWASAN KHUSUS..................................................................
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
2. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM... .....
1. KEBIJAKAN DAN KEGIATAN
2. REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
3. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
BAB VII : PENUTUP .................................................................................................................
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
( LPPD ) TAHUN 2017
SEKTOR : BIDANG EKONOMI
SUB SEKTOR : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT PELAKSANA : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
BAB I.
PENDAHULUAN
A. DASAR HUKUM TERBENTUKNYA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai, dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai dan Peraturan Bupati Manggarai
Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
Kerja Dinas Daerah Kabupaten Manggarai.
Sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah membantu Bupati dalam melaksanakan
urusan pemerintahan konkuren wajib non pelayanan dasar bidang Komunikasi,
Informatika, Persandian dan Statistik; dengan fungsi : a. Perumusan kebijakan sesuai
dengan bidang tugasnya; b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya; c.
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; d. Pelaksanaan
administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan e. Pelaksanaan fungsi lainnya
yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
Perkembangan bidang komunikasi dan informatika telah membawa dampak perubahan
tatanan dunia dari yang bersifat terbatas menjadi tanpa batas. Meski dengan adanya era
keterbukaan informasi, namun keberagaman masyarakat dari tingkat pendidikan,
budaya, dan kondisi geografis wilayah serta ketersediaan infrastruktur tak dipungkiri
bahwa masih terjadi kesenjangan informasi (digitaldivide) pada sebagian kelompok
masyarakat. Hal ini tentu menjadi tugas pemerintah bersama masyarakat untuk
mengurangi kesenjangan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi informasi guna
memfasilitasi kemudahan dalam memperoleh informasi. Pemerataan infrastruktur,
pendayagunaan media informasi dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial
merupakan upaya yang perlu memperoleh perhatian.
Seiring dengan hal di atas, teknologi informasi dan komunikasi (TIK) merupakan
sarana penunjang yang sangat vital terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik.
Implementasi e-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan kepemerintahan
berbasis elektronik dimaksudkan sebagai peningkatan kualitas layanan publik secara
efisien, efektif dan interaktif adalah konsep yang sinergis antara penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK.
Namun untuk menerapkan hal itu sangat terkait dengan kesiapan infrastrukturnya,
sumberdaya aparaturnya dan masyarakatnya sebagai pengguna (user). Di samping itu,
tuntutan perubahan sikap dan perilaku pada kalangan aparatur pemerintah dan
masyarakat dengan diterapkannya e-government merupakan aspek yang mempunyai
resistensi cukup besar dan perlu waktu dan proses untuk mengubahnya secara bertahap.
Berbagai media informasi juga perlu lebih diberdayakan dan didayagunakan dalam
rangka penyebarluasan dan pemerataan informasi kepada masyarakat agar terjalin
komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat khususnya dalam
penyampaian informasi berbagai kebijakan pemerintah sehingga dapat dipahami oleh
masyarakat, di samping tetap mendorong dengan memberdayakan potensi-potensi
lembaga komunikasi sosial berbasis pendidikan seperti komunikasi Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM), Pemberdayaan TIK untuk masyarakat, Forum Media
Pertunjukan Rakyat, untuk dapat menjadi agen managemen informasi sekaligus sebagai
public relation seiring dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) sebagai implikasi berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik hak masyarakat untuk memperoleh
informasi menjadi lebih mudah dan cepat, serta akurat. Sebagai bentuk pertanggung
jawaban Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas pokok maka
perlu menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di akhir tahun
pelaksanaan kinerja selama Tahun 2017 sesuai dengan program/kegiatan yang tertuang
dalam Rencana Kerja Tahun 2017, sehingga LPPD merupakan sarana pengukuran dan
evaluasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai sesuai
dengan sistematika LPPD yang meliputi maksud dan tujan, ruang lingkup, sasaran,
indikator kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian kegiatan (target), sebagai tolok
ukur dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan bidang Kominfo kepada
masyarakat.
B. GAMBARAN UMUM DAERAH
1. Kondisi Geografis:
Secara Geografis wilayah Kabupaten Manggarai terletak di bagian barat pulau
Flores dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan laut Flores,
- Sebelah Selatan dengan laut Sawu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Manggarai Timur,
- Sebelah Barat dengan Kabupaten Manggarai Barat.
Luas Wilayah Kabupaten Manggarai 1.669,42 Km2 atau 166.942 Ha. Secara
Administratif Kabupaten Manggarai terbagi menjadi 12 Kecamatan, 145 Desa
dan 20 Kelurahan. Pusat Pemerintahan Kabupaten Manggarai terletak di kota
Ruteng – Kecamatan Langke Rembong.
Ketinggian tempat di atas permukaan laut dapat dirinci sebagai berikut:
a. 0 - 100 m dpl : 28.672 Ha (17,17 %)
b. 100 – 500 m dpl : 64.362 Ha (38,55 %)
c. 500 – 1.000m dpl : 56.528 Ha (33,86 %)
d. > 1000 m dpl : 17.380 Ha (10,41 %)
Kemiringan lahan adalah sebagai berikut :
a. 0 – 2 % : 6.578 Ha ( 3,94 %)
b. 2 - 15 % : 10.083 Ha ( 6,04 %)
c. 15 – 40 % : 32.671 Ha (19, 57 %)
d. > 40 % :117.610 Ha (70,45 %)
Iklim :
Berdasarkan tipe iklim Schmidt dan Ferguson, maka tipe iklim Kabupaten
Manggarai berkisar dari B - E dimana tipe iklim B berada di daerah Kecamatan
Langke Rembong dan Kecamatan Cibal dengan ketinggian > 900 m dpl. Tipe
iklim berdasarkan Oldeman perstasiun dapat di lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 1. Type Iklim Berdasarkan Schmidt dan Ferguson per stasiun
di Kabupaten Manggarai
No Kecamatan Stasiun Jumlah Jumlah Ratio Type iklim
BB BK
1 L. Rembong Ruteng 9 2 0.222 B
2 Satar Mese Iteng 4 6 1.500 E
3 Cibal Pagal 7 2 0.285 B
4 Reok Reok 5 6 1.200 E
Ket. : Bulan Basah ( BB ) = Curah Hujan > 100 mm
Bulan Kering ( BK ) = Curah Hujan < 60 mm
Data Curah Hujan 1991 - 2007 = 17 Tahun
Sedangkan berdasarkan type iklim Oldeman, type iklim di Kabupaten Manggarai
berkisar dari C2 – E4. Tipe iklim berdasarkan Oldeman berdasarkan perstasiun
dapat di lihat pada tabel berikut ini :
Tabel 2. Type Iklim berdasarkan Oldeman di Kabupaten Manggarai
No. Kecamatan Stasiun Jumlah Jumlah Zona
BB BK Iklim
1 L. Rembong Ruteng 6 3 C2
2 Satar Mese Iteng _ 8 E4
3 Cibal Pagal 6 5 C3
4 Reok Reok 1 6 E3
Ket. : BB ( Bulan Basah ) = Curah Hujan berturut-turut > 200 mm
BK ( Bulan Kering ) = Curah Hujan berturut-turut < 100 mm
Topografi
Topografi lahan di Kabupaten Manggarai berbentuk datar, berombak,
bergelombang, berbukit yang tersebar pada setiap ketinggian dari 0 – 1200 meter
dpl, lahan sawah, berada pada ketinggian 0 – 1200 meter dpl.
2. Gambaran Umum Demografis:
Jumlah Penduduk Kabupaten Manggarai berdasarkan Data sementara dari Dinas
Capil dan Kependudukan tahun 2017 yaitu: 343.335 jiwa.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
a. Maksud
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2017 dimaksudkan
sebagai penjabaran rencana strategis sehingga dapat dipergunakan sebagai
pedoman untuk melaksanakan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang
komunikasi dan informatika, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta
tanggungjawab masing-masing.
b. Tujuan
Penyusunan LPPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai
Tahun 2017 bertujuan agar penyelenggaraan program/kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan, akuntabel dan terukur selama tahun
anggaran 2017 guna perbaikan kinerja di tahun berikutnya.
BAB II
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
a. Visi
“Menjadikan Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik dalam
mewujudkan Transparansi Komunikasi dan Informasi yang handal dan
Akuntable di Kabupaten Manggarai”.
Visi tersebut mempunyai makna sebagai berikut :
1. Menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika yang terbaik bermakna,
sebagai Organisasi Perangkat Daerah pengelola informasi dan komunikasi,
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai harus mampu
memberikan layanan publik terbaik berupa penyediaan data dan informasi
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan yang dapat diakses oleh seluruh warga
negara secara terintegrasi, cepat dan berkualitas.
2. Transparansi komunikasi dan informasi yang handal bermakna, bahwa
dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Manggarai
menerapkan aspek keterbukaan dalam berkomunikasi dan memberikan
informasi kepada masyarakat dan seluruh stake holder sesuai kaidah-kaidah
keterbukaan informasi publik serta menjalankan kepemerintahan yang
dialogis. Sehingga semua masukan, kritikan, celaan dari seluruh lapisan
masyarakat dijadikan sumber ide dalam perumusan kebijakan serta belajar
bersama-sama dengan masyarakat dalam mencari solusi dan penyelesaian
berbagai problem yang tumbuh berkembang di masyarakat.
b. Misi
Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan di atas, maka Misi yang harus diemban
olah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai adalah :
1. Mewujudkan peningkatan e-Goverment
Pemenuhan infrastruktur jaringan yang terpadu diperlukan sebagai landasan
konektifitas bagi komunikasi data layanan teknologi informasi dan
komunikasi. Pemanfaatan teknologi modern yang berbasis teknologi
informasi merupakan faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas
layanan informasi yang bisa diakses secara cepat dan tepat.
Sistem aplikasi yang terintegrasi merupakan penyatuan berbagai macam
aplikasi layanan pemerintahan untuk memudahkan pertukaran data antar
instansi pemerintahan sebagai perwujudan layanan e-government bagi
masyarakat. Peningkatan e-government dapat terlaksana dengan baik
manakala didukung peningkatan keamanan sistem informasi, peningkatan
cakupan infrastruktur jaringan serta mekanisme pengelolaan data yang
terintegrasi.
Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya
manusia untuk memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan
komunikasi sebagai upaya untuk mewujudkan pelayanan prima.
Peningkatan kompetensi SDM tidak hanya bagi pengelola, namun juga
kepada pengguna, sehingga pemanfaatan teknologi informasi betul-betul
bisa berdampak positif dan saling mengisi.
2. Mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi yang handal
melalui komunikasi sosial dan kemitraan profesi
Guna mewujudkan transparansi komunikasi dan informasi dilakukan
dengan menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai komunitas lokal
dan nasional yang memanfaatkan teknologi informasi dan sarana potensi
lokal untuk mendukung program pemerintah dalam layanan komunikasi
dan informasi. Di samping itu juga dilakukan dengan penguatan kemitraan
profesi dengan penguatan jejaring pada mitra profesi di bidang komunikasi
dan informasi.
Sebagai pedoman dan acuan untuk mewujudkan Visi dan Misi, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai selain Rencana
Strategis (Renstra) diperlukan juga penyusunan Rencana Kerja tahunan
(Renja) yang merupakan salah satu instrumen sebagai evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja
tahunan terwujud.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika
1. Tujuan:
Adapun tujuan yang hendak dicapai sejalan dengan Misi tersebut di atas adalah
sebagai berikut:
1) Meningkatnya koordinasi, kerjasama, fungsi dan penguatan lembaga
komunikasi sosial dan lembaga komunikasi pemerintah serta
pemberdayaan potensi seni budaya masyarakat dalam mewujudkan
informasi yang berkualitas dan pengembangan kelompok informasi
masyarakat guna peningkatan kecerdasan masyarakat, optimalisasi
penyebarluasan informasi masyarakat melalui berbagai media serta
identifikasi, distribusi dan analisa informasi
2) Meningkatnya kesediaan data informasi yang akurat, realiabel,
lengkap dan terwujudnya sinergitas data informasi antar Organisasi
Perangkat Daerah. Meningkatnya arus dan kemudahan akses informasi
dari, oleh dan kepada masyarakat serta tersedianya pusat data TIK.
Terlaksananya identifikasi, analisa dan pengolahan informasi.
3) Meningkatnya kemampuan SDM pengelola dan penguna TIK serta
masyarakat, pemantapan tata kelola TIK, pengembangan aplikasi,
infrastruktur jaringan secara sistematik melalui tahapan-tahapan yang
realistik dan terukur termasuk penyediaan dokumen, data dan informasi.
Meningkatnya keterpaduan penyederhanaan akses dan transparansi
layanan informasi secara optimal antar instansi pemerintah, antara
pemerintah dengan dunia usaha dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.
2. Sasaran Jangka Menengah SKPD Diskominfo Kabupaten Manggarai
Adapun sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu tahun 2016– 2021
adalah sebagai berikut:
1) Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan terbangunnya
jejaring publikasi pemerintahan dan masyarakat.
2) Meningkatnya bimbingan teknis, koordinasi, penataan, evaluasi dan
pendayagunaan lembaga komunikasi sosial, lembaga profesi komunikasi
dan informasi.
3) Menguatnya jalinan hubungan lembaga profesi komunikasi dan
informasi, pemantau media
4) Meningkatnya kualitas SDM dan penataan kelembagaan komunikasi
sosial/pedesaaan.
5) Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pendayagunaan Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM).
6) Meningkatnya pendayagunaan pertunjukan tradisional komunikatif
7) Meningkatnya pendayagunaan komunitas strategis masyarakat.
8) Terwujudnya pengumpulan data informasi yang terverifikasi
9) Terlaksananya indentifikasi, analisa informasi dan pengolahan data
informasi
10) Meningkatnya kemudahan akses data dan informasi dalam berbagai
bentuk
11) Terwujudnya sistem penyampaian informasi dari oleh dan kepada
masyarakat melalui berbagai media
12) Meningkatnya peran media center, telecenter, web kabupaten dan OPD
serta media informasi pemerintah lainnya
13) Meningkatnya tatakelola TIK, SDM pengelola dan pengguna TIK.
14) Terwujudnya jaringan intra dan infrastruktur TIK yang handal
15) Tersedianya aplikasi e-government yang terintegrasi
16) Tersedianya sarana dan prasarana komunikasi berbasis TIK.
B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai maka ditempuh Strategi dan
kebijakan sebagai berikut:
a. Strategi
1. Kerjasama dengan Provider Telekomunikasi Seluler
2. Kerjasama dengan KPID, Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. Kerjasama dengan Media Cetak dan Elektronik
4. Meningkatkan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian;
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana Komunikasi dan
informatika;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur;
7. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait.
b. Kebijakan
Adapun kebijakan Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2021 sebagai
berikut:
1. Pengadaan Fasilitas Visat
2. Peningkatan Sistem Wireless
3. Perijinan Frekuensi RSPD
4. Peningkatan Fasilitas Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD)
5. Pembinaan Terhadap Media Cetak dan Elektronik
6. Kebijakan penertiban administrasi bidang Komunikasi dan Informatika
secara efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Aparatur dalam bidang
Komunikasi dan Informatika;
8. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan media informasi
cetak dan elektronik.
20 Peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik dan pengembangan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
Selain Kebijakan tersebut di atas juga kebijakan lintas Perangkat Daerah dan lintas
wilayah sebagai berikut:
1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dengan kegiatan antara
lain, pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi Bidang Komunikasi dan
Informatika yang harus dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
C. PRIORITAS DAERAH ( Sesuai RPJMD) :
1. Pengadaan Fasilitas Visat
2. Peningkatan Sistem Wireless
3. Perijinan Frekuensi RSPD
4. Peningkatan Fasilitas Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD)
5. Pembinaan Terhadap Media Cetak dan Elektronik
6. Kebijakan penertiban administrasi bidang Komunikasi dan Informatika secara
efisien dan efektif sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Aparatur dalam bidang Komunikasi dan
Informatika;
8. Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas jangkauan media informasi cetak
dan elektronik.
9. Peningkatan pelayanan keterbukaan informasi publik dan pengembangan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).
BAB III
URUSAN DESENTRALISASI
A. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan
1. Bidang Urusan Komunikasi dan Informasi Publik
a. Program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten terdiri
dari :
� Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( DAU );
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(DAU );
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ( DAU );
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( DAU );
5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ( DAU );
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor ( DAU );
7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( DAU );
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
(DAU);
9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
(DAU);
10. Penyediaan Makanan dan Minuman ( DAU );
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah (DAU);
� Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan
Kegiatan :
1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAU);
2. Penyediaan Peralatan Gedung Kantor ( DAU );
3. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor ( DAU);
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional (
DAU );
� Program Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur dengan Kegiatan :
- Pengadaan Mesin/Kartu Absensi (DAU).
� Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur :
- Pendidikan dan Pelatihan Formal.
� Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan dengan Kegiatan :
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi
Kinerja SKPD ( DAU ).
� Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
dengan kegiatan :
1. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan
Informasi (DAU);
2. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (DAU);
3. Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (DAU);
4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU).
� Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi dengan kegiatan :
1. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
(DAU);
2. Peningkatan Mutu Siaran (DAU);
3. Pengembangan E-Goverment (DAU).
� Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media, dengan kegiatan :
1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (DAU);
2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(DAU);
3. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi
Masyarakat (DAU).
2. Bidang Urusan Persandian dan Statistik
a. Sub Urusan Persandian
� Tunjangan Pengamanan Persandian (Belanja Tidak Langsung) :
1. Tunjangan Pengamanan Persandian (DAU);
b. Sub Urusan Statistik
� Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah dengan
kegiatan :
1. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(DAU);
B. REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat ( DAU );
Pembelian meterai 3000 sebanyak 55 lembar, meterai 6000 sebanyak 139
lembar, Pagu anggaran Rp. 999.000, realisasi keuangan Rp. 999.000 (100
%) dan realisasi fisik 100 %;
b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ( DAU );
Belanja Telepon 1 paket (Kantor Dinas Kominfo dan RSPD), Belanja Air
12 Bulan (Kantor Dinas Kominfo dan RSPD), belanja listrik 12 bulan
(Kantor Dinas Kominfo dan RSPD), belanja kawat/Faksilmili/internet 2
paket (Biaya berlangganan Akses Internet Dedikatet : Web mail, web
hosting manggarai.go.id (MB) 1 paket dan Biaya berlangganan Akses
Internet Dedikatet : Hospot 3 titik (Kantor Bupati Manggarai, Setwan dan
Dinas Kominfo : 2 MB 1 paket, Pagu anggaran Rp. 273.772.480, realisasi
keuangan Rp. 238.343.482,- 87,06 dan realisasi fisik 100 %;
c) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan ( DAU );
Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan 12 OB, Honorarium
Bendahara Penerimaan 12 OB, Honorarium Pembantu Bendahara
Penerimaan 12 OB, honorarium Bendahara Pengeluarann 12 OB,
honorarium pembantu bendahara pengeluaran 12 OB, honorarium
Bendahara Barang 12 OB, honorarium Pejabat Pengadaan Barang 12 OB,
honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 36 OB, honorarium
Pejabat Pembuat Komitmen 12 OB, honorarium pejabat admin E-Monev
dan E-Sirup 24 OB, Pagu anggaran Rp. 46.296.000, realisasi keuangan Rp.
46.296.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100 %;
d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor ( DAU );
Belanja Sapu Plastik 6 buah, Sapu Lidi 6 buah, Sorok Sampah 4 buah, Kain
Pel 6 Lembar, Gagang Pel 6 buah, Ember 5 buah, Kemoceng 6 buah,
Gayung Air 6 buah, Sikat Kloset 6 buah, Portex 12 botol, Sabun pencuci
alat dapur 15 buah, Tissue 60 dos, Keset 11 buah, Tempat Sampah Plastik
12 buah, Pengharum ruangan elektrik komplit 10 botol, isi ulang
pengharum ruangan elektrik 12 botol, Pagu anggaran Rp. 4.049.000,
realisasi keuangan Rp. 4.045.000,- (99,90 %) dan realisasi fisik 100 %;
e) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ( DAU );
Belanja perbaikan peralatan kerja berupa : biaya servis laptop 2 unit, biaya
servis komputer 3 unit, biaya servis peralatan RSPD 1 paket, Pagu anggaran
Rp. 7.500.000,- realisasi keuangan Rp. 7.500.000,- (100 %) dan realisasi
fisik 100 %;
f) Penyediaan Alat Tulis Kantor ( DAU );
Belanja ATK berupa : Kertas HVS engkel 33 rim, kertas HVS berwarna 28
rim, Kertas HVS Doble folio 25 rim, kertas HVS 80 Gram 40 rim, kertas
HVS 70 gram 40 rim, kertas Faximile 3 rol, Karbon engkel 3 dos, bantal
stempel 3 buah, tinta stempel 6 botol, buku bergaris besar 15 buah, buku
bergaris 10 buah, buku bergaris kecil 10 buah, buku kas 8 buah, buku kas
besar 8 buah, buku kas kecil 8 buah, kertas arison berwarna 8 pak, buku
agenda 10 buah, buku agenda harian 15 buah, buku ekspedisi 3 buah,
buku tabelaris panjang 3 buah, buku tabelaris sedang 4 buah, Tip Eks 10
Set, Kawat steping besar 1210 : 15 dos, kawat steping besar 1208 max 15
dos, kawat steping sedang 24G 15 dos, kawat steping kecil 15 dos, Induk
steping sedang 2 buah, induk steping kecil 5 buah, pelubang kertas besar 4
buah, Klips 20 dos, Klips Binder besar 20 buah, Klips Binder sedang 17
buah, klips binder kecil 17 buah, spidol besar 12 buah, spidol whiteboard
17 buah, Lem takol besar 5 botol, baterai besar 9 pasang, baterai kecil 12
pasang, baterai kotak 14 buah, Map TK 39 buah, Map Snelhekter Plastik 39
buah, map snelhekter 39 buah, map plastik 40 buah, map batik 40 buah,
map biasa 40 buah, map mika jepit 25 buah, kalkulator 3 buah, balpoint
biasa 10 buah, Balpoint Pilot G-1 10 buah, Balpoint Pilot G-2 10 buah,
Balpoint Pentel 10 buah, Amplop Coklat besar 15 Pak, amplop coklat
kecil 20 pak, Amplop Kop Bupati 20 Dos, Kaset Tape 15 buah, Paku
Tekan 8 Dos, amplop putih panjang biasa 20 pak, gunting 5 buah, Tinta
Refli Injeck 12 botol, Tinta Refli Epson warna hitam 6 botol, Tinta Refli
Epson warna merah 6 botol, Tinta Refli Epasin warna kuning 6 botol, Tinta
Refli Epson warna biru 6 botol, Kertas Buffalo 40 lembar, Kertas manila
halus warna 10 lembar, kertas manila putih 10 lembar, Lem Kastol besar 5
botol, pensil biasa 5 buah, mister besi 5 buah, plastik transparan 5 pak,
Catridge hitam 4 buah, catridge warna 4 buah, Stabilo 8 buah, Balpoint
Pentel (reftil) 15 buah, Fakban 15 buah, Pisau Cater 6 buah, Pagu anggaran
Rp. 63.534.200,- realisasi keuangan Rp. 63.534.200,- (100 %) dan realisasi
fisik 100 %;
g) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan ( DAU );
Belanja cetak dan penggandaan : biaya foto copy 25.200 lembar, biaya jilid
buku tipis/sedang 50 buku, jilid buku tebal 44 buku, Pagu anggaran Rp.
9.060.000,- realisasi keuangan Rp. 9.060.000,- (100 %) dan realisasi fisik
100 %;
h) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan (DAU);
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, baterai kering, berupa :
Lampu jari-jari 25 buah, Fitting 40 buah, Lampu pijar 20 buah, Stop
Kontak 35 buah, Klem Kabel 4 Dos, Kabel Rol 4 rol, Pagu anggaran Rp.
4.330.000,- realisasi keuangan Rp. 4.326.000,- (99,91 %) dan realisasi fisik
100 %;
i) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (DAU);
Belanja Surat Kabar/Majalah berupa Koran Harian Regional (Pos Kupang)
36 bulan, Koran Harian lokal ( Flores Pos) 36 bulan, Pagu anggaran Rp.
6.156.000,- realisasi keuangan Rp. 5.600.000,- (90,97 %) dan realisasi fisik
100 %;
j) Penyediaan Makanan dan Minuman ( DAU );
Belanja makanan dan minuman harian pegawai : minum harian pegawai
2.688 Om, makan pegawai 672 Om, Pagu anggaran Rp. 24.864.000,-
realisasi keuangan Rp. 24.825.000,- (99,84 %) dan realisasi fisik 100 %;
k) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah ( DAU );
a. Perjalanan Dinas Keluar Wilayah Propinsi NTT :
Tingkat C : 1 orang X 2 kali X 5 hari, Tingkat D : 1 orang X 1 Kali X
5 hari, Tingkat E : 1 orang X 1 kali X 5 hari.
b. Perjalanan Dinas Keluar Dalam Wilayah NTT :
Tingkat C : 1 orang X 1 kali X 4 hari, Tingkat D : 1 orang X 1 kali X
4 hari, Tingkat E : 1 orang X 1 kali X 4 hari, Pagu anggaran Rp.
122.600.000,- realisasi keuangan Rp. 122.524.926,- (99,94 %) dan
realisasi fisik 100 %;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan :
a) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (DAU);
Honorarium Paniltia pelaksana kegiatan 3 OB, belanja modal peralatan dan
mesin – pengadaan meubelair berupa : Meja Biro 1 buah, Kursi Direktur 1
buah, Sofa 1 Set, Lemari 5 buah, kursi rapat 15 buah; pengadan mesin
potong rumput 1 unit, pengadan komputer PC 1 unit, Laptop 1 unit dan
Printer 2 unit, Pagu anggaran Rp. 64.990.650,- realisasi keuangan Rp.
63.810.000,- (99,56 %) dan realisasi fisik 100 %.
b) Penyediaan Peralatan Gedung Kantor ( DAU );
Belanja modal peralatan dan mesin : pengadaan kain gorden 1 paket, Pagu
anggaran Rp. 20.203.140,- realisasi keuangan Rp. 20.201.000,- (99,99 %)
dan realisasi fisik 100 %.
c) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor ( DAU);
Belanja bahan baku bangunan berupa : Cat tembok 300 Kg, Cat Kayu/besi
30 Kg, Paku 25 Kg, Zing gelombang bjls 25 lembar, Kuas 10 buah, Kuas
Rol 18 buah, Baskom 4 buah, Semen 20 Zak, Tripleks 6 mm 15 lembar,
Papan tulang 16 lembar, Balok Plafon 27 batang, Pagu anggaran Rp.
13.992.500,- realisasi keuangan Rp. 13.992.500,- (100 %) dan realisasi
fisik 100 %.
d) Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional ( DAU );
Belanja perawatan kendaraan bermotor : servis kendaraan roda dua 7 unit,
roda empat 1 unit, pergantian suku cadang roda dua 7 unit dan roda empat 1
unit, Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas roda dua 84 OB, BBM
roda empat 1.369 OB, BBM roda dua 628 liter, belanja pajak kendaraan
bermotor roda dua 7 unit dan roda empat 1 unit, Pagu anggaran Rp.
42.497.550,- realisasi keuangan Rp. 35.312.000,- (61,56 %) dan realisasi
fisik 62,50 %.
3. Program Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur dengan Kegiatan :
a. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi (DAU).
Honorarium panitia pelaksana kegiatan/panitia pemeriksa hasil pekerjaan 3
OB, pengadaan mesin/kartu absensi, Pagu anggaran Rp. 8.000.000,-
realisasi keuangan Rp. 8.000.000,- (100 %) dan realisasi fisik 100 %.
4. Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur :
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal.
Bimbingan kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS : Uang
harian 5 OH, uang transport 1 OT, kontribusi 1 OK; Diklat teknis lainnya :
uang harian 10 OH, uang transport 2 OT, Kontribusi 2 OH, Pagu anggaran
Rp. 52.260.000,- realisasi keuangan Rp. 51.608.000,- (98,75 %) dan
realisasi fisik 100 %.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan Kegiatan :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
(DAU ).
Belanja honorarium panitia pelaksana kegiatan : penanggungjawab 2 OB,
Ketua 2 OB, Sekretaris 2 OB dan anggota 12 OB, Pagu anggaran Rp.
3.950.000,- realisasi keuangan Rp. 3.500.000,- (88,61 %) dan realisasi fisik
100 %.
6. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah dengan kegiatan :
a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (DAU);
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 10 OK, Foto copy (Manggarai
Dalam Aangka, PDRB dan Statistik Kesra) 43.732 lembar, Jilid buku
tipis/sedang 150 buku, belanja perjalanan dinas dalam daerah 68 OH, Pagu
anggaran Rp. 37.933.000,- realisasi keuangan Rp. 37.933.000,- (100 %)
dan realisasi fisik 100 %.
7. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa dengan
kegiatan :
a) Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi (DAU);
Belanja foto copy dokumen 2.760 lembar, belanja makanan dan minuman
330 OM, belanja perjalanan dinas dalam daerah 76 OH, perjalanan dinas
luar daerah 14 OH, 2 OT, Belanja barang yang diserahkan kepada
masyarakat/barang pihak ketiga 2 jenis, akomodasi dan transportasi 46 OK,
Pagu anggaran Rp. 102.700.000,- realisasi keuangan Rp. 101.818.714,-
(99,14 %) dan realisasi fisik 100 %.
b) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi (DAU);
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3 OB, belanja modal peralatan dan
mesin berupa pengadaan alat studio 1 paket, Pagu anggaran Rp.
100.900.000,- realisasi keuangan Rp. 100.900.000,- (100 %) dan realisasi
fisik 100 %.
c) Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi (DAU);
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 312 OB, perjalanan dinas dalam
daerah 84 OH, Pagu anggaran Rp. 112.480.000,- realisasi keuangan Rp.
112.480,- (100 %) dan realisasi fisik 100 %.
d) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (DAU).
Belanja perjalanan dinas dalam daerah tingkat C : 1 orang X 2 kali X 2 hari,
tingkat D : 4 orang X 2 kali X 2 hari, Tingkat E : 7 orang X 2 kali X 2 hari,
Tingkat F : 12 orang X 2 kali X 2 hari, Pagu anggaran Rp. 32.400.000,-
realisasi keuangan Rp. 32.350.000,- (99,85 %) dan realisasi fisik 100 %.
8. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi dengan
kegiatan :
a) Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi (DAU);
Honorarium panitia pelaksana kegiatan 3 OB, biaya perjalanan dinas dalam
daerah tingkat C : 1 orang X 2 kali X 2 hari, tingkat D : 3 orang X 2 kali X
2 hari, Tingkat E : 6 orang X 2 kali X 2 hari, Tingkat F : 9 orang X 2 kali X
2 hari, Pengadaan perlengkapan jaringan internet (Hospot kantor bupati,
Setwan dan Diskominfo Kab. Manggarai 1 paket, Pagu anggaran Rp.
213.700.000,- realisasi keuangan Rp. 210.600.000,- (98,55 %) dan realisasi
fisik 100 %.
b) Peningkatan Mutu Siaran (DAU);
Belanja perjalanan dinas dalam daerah tingkat D : 2 orang X 4 kali X 2 hari,
Tingkat E : 6 orang X 4 kali X 2 hari, Tingkat F : 9 orang X 4 kali X 2 hari,
Pagu anggaran Rp. 44.800.000,- realisasi keuangan Rp. 44.500.000,- (99,33
%) dan realisasi fisik 100 %.
c) Pengembangan E-Goverment (DAU).
Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan 3 OB, Perjalanan dinas luar
daerah 18 OH, 2 OT, Belanja peralatan jaringan E-Goverment : Server 2
Unit, Router 1 Unit, Rak Server 1 Unit, AC 1 Unit, Automatic Key 1 Unit,
Pagu anggaran Rp. 236.296.000,- realisasi keuangan Rp. 223.647.000,-
(94,65 %) dan realisasi fisik 100 %.
9. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media, dengan kegiatan :
a) Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (DAU);
Honorarium panitia penerima hasil pekerjaan 3 OK, Belanja konferensi
Pers/Akomodasi dan transportasi 288 OB, Belanja kerjasama dengan media
massa 1 media, belanja foto copy 7.648 lembar, belanja makanan dan
minuman 500 OM, belanja perjalanan dinas dalam daerah Tingkat C : 1
orang X 4 kali X 2 hari, Tingkat D : 4 orang X 4 Kali X 2 Hari, Tingkat E :
8 orang X 4 kali X 2 hari, Tingkat F : 13 orang X 4 kali X 2 hari, Pagu
anggaran Rp. 251.812.000,- realisasi keuangan Rp. 250.400.000,- (99,44
%) dan realisasi fisik 100 %.
b) Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (DAU);
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap RSPD 84 OB, Perizinan
Frekuensi RSPD Kabupaten Manggarai 1 tahun, Pagu anggaran Rp. 142.
700.000,- realisasi keuangan Rp. 142.197.866,- (99,65 %) dan realisasi
fisik 100 %.
c) Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
(DAU).
Honorarium panitia pelaksana kegiatan / Honorarium Pengendali Program
dan kegiatan Diseminasi : Pengarah 36 OB, Penanggung jawab 24 OB,
Ketua 12 OB, Sekretaris 12 OB dan Anggota 240 OB, Pengadaan
Spanduk/Baliho 1 Paket, Pembangunan peralatan informasi pembangunan
daerah 1 paket, Pagu anggaran Rp. 176.854.644,- realisasi keuangan Rp.
176.786.000,- (99,96 %) dan realisasi fisik 100 %.
C. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENYELENGGARA URUSAN WAJIB
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai
D. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN
GOLONGAN, JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai memiliki personil berjumlah
21 orang PNS, 7 orang Tenaga Harian Lepas (THL) dengan tingkatan pendidikan yang
bervariasi.
Rincian sebagai berikut :
1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan .
Tabel 1. Jumlah dan Jenis Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan.
No. Tingkat Pendidikan Jumlah (Orang) Keterangan
I. PNS Daerah
Strata Satu ( S-1 ) 7
Strata Dua ( S – 2 ) 2
Diploma Empat ( D – 4 ) -
Diploma Empat ( D – 3 ) 5
Diploma Empat ( D – 1 ) -
SLTA 7
SLTP -
II PNS Diperbantukan - -
III. Tenaga Harian Lepas (THL)
Strata Satu ( S-1 ) 4
Strata Dua ( S – 2 ) -
Diploma Empat ( D – 4 ) -
Diploma Empat ( D – 3 ) -
Diploma Empat ( D – 1 ) -
SLTA 3
SLTP
2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan
No. Pangkat/Golongan Jumlah (Orang) Keterangan
1 Pembina Utama Muda, IV/c 1
2 Pembina Tingkat I, IV/b 2
3 Pembina, IV/a -
4 Penata Tingkat I, III/d 9
5 Penata, III/c 1
6 Penata Muda Tingkat I, III/b 2
7 Penata Muda, III/a 1
8 Pengatur Tingkat I, II/d 1
9 Pengatur, II/c 3
10 Pengatur Muda Tingkat I, II/b 1
11 Pengatur Muda, II/a -
12 Juru, I/c -
13 CPNS -
Jumlah 21
3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
No. Jabatan Jumlah (Orang) Keterangan
I. Jabatan Struktural
Eselon II/b 1
Eselon III/a 1
Eselon III/b 2
Eselon IV/a 9
Eselon IV/b 1
Jumlah 14
II. Jabatan Fungsional
Fungsional Umum 7
Jumlah
Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembantukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Manggarai (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2016 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 09) berkedudukan
sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas
Kepala Daerah dalam bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan
Persandian dan Kesekretariatan.
STRUKTUR ORGANISASI
(Berdasarkan Peraturan Bupati Manggarai Nomor 39 Tahun 2016)
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
KEL. JABATAN
FUNGSIONAL
SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN UMUM &
KEPEGAWAIAN
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
BIDANG KOMUNIKASI DAN
INFORMASI PUBLIK
SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN
SEKSI OPERASIONAL
PENGAMANAN PERSANDIAN
SEKSI STATISTIK
SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI
PUBLIK
SEKSI PEMANFAATAN MEDIA
DAN KOMUNIKASI
SEKSI APLIKASI INFORMATIKA
UPT
E. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN
NO URAIAN ANGGARAN
Rp.
REALISASI
Rp.
%
A Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Belanja Barang dan Jasa 999.000 999.000 100
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa 273.772.480 238.343.482 87,06
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Barang dan Jasa - - -
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai 46.296.000 46.296.000 100
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Belanja Barang dan Jasa 4.049.000 4.045.000 99,90
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
Belanja Barang dan Jasa 7.500.000 7.500.000 100
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa 63.534.200 63.534.200 100
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa 9.060.000 9.060.000 100
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan
Belanja Barang dan Jasa 4.330.000 4.326.000 99,91
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Belanja Barang dan Jasa 6.156.000 5.600.000 90,97
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
10 Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa 24.864.000 24.825.000 99,84
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Belanja Barang dan Jasa 122.600.000 122.524.926 99,94
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa - - -
Belanja Modal 64.090.650 63.810.000 99,56
Belanja Pegawai 900.000 900.000 100
2 Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa - - -
Belanja Modal 20.203.140 20.201.000 99,99
Belanja Pegawai - - -
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa 13.992.500 13.992.500 100
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
4 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Belanja Barang dan Jasa 42.497.550 35.312.000 83,09
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
C Program Peningkatan Disiplin Kerja Aparatur
1 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
Belanja Barang dan Jasa - - -
Belanja Modal 7.100.000 7.100.000 100
Belanja Pegawai 900.000 900.000 100
D Program Peningkatan Sumberdaya Aparatur
1 Pendidikan dan Pelatihan Formal
Belanja Barang dan Jasa 52.260.000 51.608.000 98,75
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa - - -
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai 3.950.000 3.500.000 88,61
F Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
1 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
Belanja Barang dan Jasa 37.933.000 37.825.000 99,72
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
G Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
1 Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
Belanja Barang dan Jasa 102.700.000 101.816.714 99,14
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
2 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
Belanja Barang dan Jasa 100.000.000 100.000.000 100
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai 900.000 900.000 100
3 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
Belanja Barang dan Jasa 28.600.000 28.600.000 100
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai 83.880.000 83.880.000 100
4 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Barang dan Jasa 32.400.000 32.350.000 99,85
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
H Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
1 Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
Belanja Barang dan Jasa 25.800.000 22.700.000 87,98
Belanja Modal 187.000.000 187.000.000 100
Belanja Pegawai 900.000 900.000 100
2 Peningkatan Mutu Siaran
Belanja Barang dan Jasa 44.800.000 44.500.000 99,33
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai - - -
3 Pengembangan E-Goverment
Belanja Barang dan Jasa 26.600.000 26.600.000 100
Belanja Modal 206.846.000 197.047.000 95,26
Belanja Pegawai 2.850.000 0 0
I Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media
1 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
Belanja Barang dan Jasa 250.912.000 250.400.000 99,80
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai 900.000 0 0
2 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000 1.497.866 74,89
Belanja Modal - - -
Belanja Pegawai 140.700.000 140.700.000 100
3 Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan bagi Masyarakat
Belanja Barang dan Jasa 9.728.200 9.660.000 99,30
Belanja Modal 87.026.444 87.026.000 100
Belanja Pegawai 80.100.000 80.100.000 100
T o t a l 2.221.630.164 2.157.879.688 97,13
Total Belanja Barang dan Jasa 1.013.315.450 999.276.206 98,61
Total Belanja Modal 846.038.714 800.527.487 94,62
Total Belanja Pegawai 362.276.000 358.076.000 98,84
F. PROSES PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Adapun proses perencanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika
yaitu melalui MUSRENBANG Kecamatan, MUSRENBANG Kabupaten, Reses DPR
(Pokok Pikiran ) dan Proposal.
G. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN
Cukup memadai
H. PERMASALAHAN DAN SOLUSI
a. Permasalahan :
b. Solusi :
I. HAL-HAL LAIN YANG DILAPORKAN
Target dan Realisasi Belanja Tahun ANggaran 2017
No. Urusan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
Dinas Pertanian
a. Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai
b. Belanja Langsung
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
1.365.843.434
1.365.843.434
2.221.630.164
362.276.000
1.187.087.930
672.266.234
1.362.350.743
1.362.350.743
2.157.879.688
358.076.000
1.137.619.688
662.184.000
99,74
99,74
97,13
98,84
95,83
98,50
Total 3.587.473.598 3.520.230.431 98,13
BAB IV
PENYELENGGARAN TUGAS PEMBANTUAN
TUGAS PEMBANTUAN YANG DITERIMA
Pada tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak terdapat kegiatan penyelenggaran
Tugas Pembantuan.
BAB VI
PENYELENGGARAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. KERJA SAMA ANTAR DAERAH
1. Kebijakan dan Kegiatan
Kebijakan dan kegiatan atas kerja sama dengan Pemerintah Propinsi berupa
kegiatan :
1. Rapat-rapat koordinas Komunikasi dan Informatika tingkat Propinsi
2. Rapat-rapat terkait Persandian dan Statistik Daerah
3. Rapat-rapat koordinasi Komunikasi dan Informatika tingkat pusat.
B. KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA
1. Mitra yang diajak kerjasama
Mitra yang diajak kerjasama adalah kontraktor yang berkompeten pada bidang
Komunikasi dan Informatika.
2. Dasar Hukum
Dasar hukum adalah DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran
2017 dan Surat Perjanjian Kontrak
3. Bidang Kerjasama
Bidang kerjasama adalah bidang Komunikasi dan Informatika
4. Nama kegiatan,Sumber dan Jumlah Anggaran
a. Pengadaan Meubelair, kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor,
bersumber dari DAU dengan jumlah anggaran Rp. 34.656.000,- bekerja
sama dengan CV. Harum Karya Jaya, nomor kontrak 083/PPK-
PM/Diskominfo/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, jangka waktu kerja sama
tanggal 15 Mei 2017 sampai tanggal 14 Juli 2017.
b. Pengadaan Personal Komputer, kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor, bersumber dari DAU, dengan jumlah anggaran Rp. 25.557.000,-
bekerjasama dengan CV. Javanto, nomor kontrak 083/PPK-
PK/Diskominfo/V/2017 tanggal kontrak 16 Juni 2017, jangka waktu
kerjasama tanggal 16 Juni 2017 sampai tanggal 14 Juli 2017.
c. Pengadaan Mesin Potong Rumput, kegiatan pengadaan perlengkapan
gedung kantor, bersumber dari DAU dengan jumlah anggaran Rp.
3.500.000,- bekerjasama dengan CV. Putra Tunggal, Nomor kontrak
900/Diskominfo/035/XI/2017 tanggal 13 Desember 2017, jangka waktu
kerja sama tanggal 13 Desember 2017 sampai tanggal 13 Desember 2017.
d. Pengadaan Kain Gorden, kegiatan Perlatan gedung kantor, bersumber dari
DAU dengan jumlah anggaran 20.201.000,- bekerja sama dengan CV. PO.
Gorden Mulia, nomor kontrak 085.a/PPK-PG/Diskominfo/X/2017 tanggal
14 Oktober 2017, jangka waktu kerja sama tanggal 14 Oktober 2017 sampai
tanggal 14 Desember 2017.
e. Pangadaan Mesin/Kartu Absensi, kegiatan pengadan mesin/kartu absensi,
bersumber dari DAU dengan jumlah anggaran Rp. 7.100.000,- bekerja sama
dengan CV. Agung Mandiri Perkasa, Nomor Kontrak
900/Diskominfo/050/XI/2017 tanggal 13 November 2017, jangka waktu
kerjasama tanggal 13 November 2017 sampai tanggal 13 Desember 2017.
f. Pengadaan alat komunikasi Radio HF/FM, kegiatan pengadaan alat studio
dan komunikasi, bersumber dari DAU dengan jumlah anggaran Rp.
100.000.000,- bekerja sama dengan CV. Delta 88, Nomor Kontrak
087/PPK.AS/Diskominfo/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, jangka waktu
kerjasama tanggal 15 Mei 2017 sampai tanggal 14 Juli 2017.
g. Pengadaan peralatan jaringan, kegiatan Pengkajian dan penelitian bidang
informasi dan komunikasi, bersumber dari DAU dengan jumlah anggaran
Rp. 187.000.000, bekerja sama dengan CV. PO. Wejang Asi, Nomor
Kontrak 088/PPK-AS/Diskominfo/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, jangka
waktu kerjasama tanggal 15 Mei 2017 sampai tanggal 14 Juli 2017.
h. Pengadaan peralatan jaringan E-Govermen, kegiatan Pengembangan E-
Goverment, bersumber dari DAU dengan jumlah anggaran Rp.
197.047.000, bekerja sama dengan CV. PO. Wejang Asi, Nomor Kontrak
130/PPK-E-Gov/Diskominfo tanggal 2 November 2017, jangka waktu
kerjasama tanggal 2 November 2017 sampai tanggal 2 Desember 2017.
i. Pengadaan Pembangunan Peralatan Informasi Pembangunan Daerah,
kegiatan Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat, bersumber dari DAU dengan jumlah anggaran Rp.
87.026.000,- bekerja sama dengan CV. San Fransiskco, Nomor Kontrak
089/PPK-PIP/Diskominfo/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, jangka waktu
kerjasama tanggal 15 Mei 2017 sampai tanggal 14 Juli 2017.
5. Hasil dari kerjasama
a. Tersedianya 1 buah Kartu Absensi
b. Tersedianya 1 unit mesin potong rumput,
c. Tersedianya 1 paket Kain Gorden;
d. Tersedianya 1 Unit PC Komputer, 1 unit Lap Top, 2 Unit Printer;
e. Tersedianya 21 buah papan informasi pembangunan daerah;
f. Tersedianya STL (Studio Transmitter Ling) 2 unit, STL TX 1 Unit, Antena
TX 1 unit, Kabel Antena TX RG 2 unit, Konektor 2 unit.
g. Tersedianya Meja Biro 1 Buah, Kursi Direktur 1 buah, Kursi Rapat 15
buah, Lemari Arsil 3 pintu 2 buah, Lemari Arsip 2 pintu 3 buah, Sofa 1 Zet.
h. Tersedianya Server 2 Unit, KVM Switch 1 unit, Router 1 unit, Rak Server 1
unit, Accesories Rak Server 1 unit, AC 1 unit, Automatic Key 1 unit.
i. Tersedianya 3 unit Hotspot
6. Permasalahan dan solusi .
a. Permasalahan
b. Solusi
C. KOORDINASI DENGAN INSTANSLI VERTIKAL DI DAERAH
Kebijakan dan Kegiatan
Adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu
melakukan koordinasi data Statistik Sektoral berupa Manggarai Dalam Angka, PDRB
dan Statistik Kesra.
1. Realisasi pelaksanaan Kegiatan
Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan yaitu tersedianya data dan informasi
pembangunan daerah yang tertuang dalam Manggarai Dalam Angka, PDRB dan
Statistik Kesra dan kesemua dokumen yang terdiri dari Manggarai Dalam Angka,
PDRB dan Statistik Kesra telah dibagikan ke semua Perangkat Daerah.
2. Permasalahan dan Solusi
a. Permasalahan
Salah satu tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika adalah
melakukan pengumpulan dan mengkopilasi data dan informasi statistik
sektoral dari lapangan, namun dalam pelaksanaanya menjadi kendala
karena tidak memiliki petugas lapangan.
b. Solusi
- Mengangkat pegawai sebagai petugas lapangan
- Kerjasama dengan petugas lapangan yang ada atau aparat desa untuk
melakukan pendataan terkait data dan informasi yang diperlukan.
BAB V
PENUTUP
Laporan Penyenggeraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Manggarai disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Tahun 2016-2021,
sehingga kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan merupakan operasional dari rencana
yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan di bidang Komunikasi dan Informatika dengan
meliputi layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), layanan informasi yang
dilaksanakan sesuai rencana kerja tahun 2017 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk membangun dan menuju masyarakat
komunikasi dan informatika dalam kehidupan sehari-hari yang semakin penting dengan
pemberdayaan dan pemanfaatan TIK, dalam kehidupan pribadi, kehidupan dunia usaha
maupun kehidupan bermasyarakat, sehingga diharapkan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Manggarai hal tersebut dapat dilaksanakan secara seimbang sesuai
dengan kebutuhan yang meliputi peningkatan sarana/prasarana, kualitas kelembagaan,
ketatalaksanaan dan peningkatan kualitas SDM aparaturnya agar dapat melakukan inovasi-
inovasi dan kreativitas dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang komunikasi dan
informatika yang lebih baik.
Demikianlah Laporan Penyenggeraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Manggarai tahun 2017 yang dapat kami sampaikan. Semoga laporan
ini bisa menjadi evaluasi bersama atas program dan kegiatan selama satu tahun dan bisa
menjadi tolok ukur dalam menilai kinerja, sehingga diharapkan laporan ini bisa menjadi
landasan dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis berikutnya.
Ruteng, 1 Februrai 2018
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MANGGARAI,
DRS. SILVANUS HADIR, MMA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640524 199403 1 007