23
세출예산사업명세서 부서: 보건위생과 정책: 행정운영경비(보건위생과) 단위: 인력운영비 (단위:천원) 부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도 예산액 비교증감 2021년도 본예산 일반회계 보건위생과 보건위생과 10,852,463 14,002,762 △3,150,299 633,444 1,231,217 514,678 8,473,124 행정운영경비(보건위생과) 298,325 347,996 △49,671 인력운영비 258,000 308,287 △50,287 인력운영비 258,000 308,287 △50,287 101 인건비 258,000 308,287 △50,287 02 기타직보수 258,000 222,202 35,798 ○공중보건의사 업무활동장려금 205,200 ○공중보건의사 추가 업무활동장려금(코로나 업 무) 36,000 ○공중보건의사 고용보험료 4,320 ○공중보건의사 위험근무수당 10,800 ○특수지근무수당 960 ○공중보건의사 위생복 구입 720 950,000*18명*12월 2,000,000*2명*9개월 20,000*18명*12월 50,000*18명*12월 40,000*2명*12월 40,000*18명*1회 기본경비 40,325 39,709 616 기본경비 40,325 39,709 616 201 일반운영비 13,125 13,249 △124 01 사무관리비 10,810 10,930 △120 ○기본사무용품비 1,770 ○업무추진도서 구입 100 ○소모성물품 구입 1,200 ○소규모 수선비 960 ○일직근무수당 6,780 1,770,000 20,000*5권 100,000*12월 80,000*12월 60,000*113일 02 공공운영비 2,315 2,319 △4 ○보건행정 업무추진용 우편 요금 2,315 ―등기우편 971 ―일반우편 1,344 2,180*89통*5개소 400*480통*7개소 202 여비 2,040 2,040 0 02 월액여비 2,040 2,040 0 ○운전원 월액여비 2,040 ○읍면동 맞춤형복지팀 월액여비 0 170,000*1명*12월 203 업무추진비 19,160 17,720 1,440 01 기관운영업무추진비 6,400 6,400 0 ○보건소장 6,400 6,400,000 02 정원가산업무추진비 6,220 5,500 720

렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2 · 2020. 12. 31. · 1,920 보건기관태극기및시기,보건소기구입(보 건소,보건지소7,보건진료소14) 1,380 보건소건립이사용역

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  • 세 출 예 산 사 업 명 세 서

    부서: 보건위생과정책: 행정운영경비(보건위생과)단위: 인력운영비 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    2021년도 본예산 일반회계 보건위생과

    보건위생과 10,852,463 14,002,762 △3,150,299

    국 633,444

    기 1,231,217

    도 514,678

    시 8,473,124

    행정운영경비(보건위생과) 298,325 347,996 △49,671

    인력운영비 258,000 308,287 △50,287

    인력운영비 258,000 308,287 △50,287

    101 인건비 258,000 308,287 △50,287

    02 기타직보수 258,000 222,202 35,798

    ○공중보건의사 업무활동장려금205,200

    ○공중보건의사 추가 업무활동장려금(코로나 업무) 36,000

    ○공중보건의사 고용보험료 4,320

    ○공중보건의사 위험근무수당10,800

    ○특수지근무수당 960

    ○공중보건의사 위생복 구입 720

    950,000*18명*12월

    2,000,000*2명*9개월

    20,000*18명*12월

    50,000*18명*12월

    40,000*2명*12월

    40,000*18명*1회

    기본경비 40,325 39,709 616

    기본경비 40,325 39,709 616

    201 일반운영비 13,125 13,249 △124

    01 사무관리비 10,810 10,930 △120

    ○기본사무용품비 1,770

    ○업무추진도서 구입 100

    ○소모성물품 구입 1,200

    ○소규모 수선비 960

    ○일직근무수당 6,780

    1,770,000

    20,000*5권

    100,000*12월

    80,000*12월

    60,000*113일

    02 공공운영비 2,315 2,319 △4

    ○보건행정 업무추진용 우편 요금 2,315

    ―등기우편 971

    ―일반우편 1,344

    2,180*89통*5개소

    400*480통*7개소

    202 여비 2,040 2,040 0

    02 월액여비 2,040 2,040 0

    ○운전원 월액여비 2,040

    ○읍면동 맞춤형복지팀 월액여비 0

    170,000*1명*12월

    203 업무추진비 19,160 17,720 1,440

    01 기관운영업무추진비 6,400 6,400 0

    ○보건소장 6,4006,400,000

    02 정원가산업무추진비 6,220 5,500 720

  • 부서: 보건위생과정책: 행정운영경비(보건위생과)단위: 기본경비 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○직원 사기진작을 위한 생일기념품 구입6,2206,220,000

    04 부서운영업무추진비 6,540 5,820 720

    ○부서운영업무추진비 6,540545,000*12월

    204 직무수행경비 6,000 6,000 0

    01 직책급업무수행경비 6,000 6,000 0

    ○소장 4,800

    ○과장 1,200

    400,000*12월

    100,000*12월

    양질의 보건의료 서비스 체계 구축 9,785,173 12,870,737 △3,085,564

    국 360,140

    기 1,231,217

    도 449,421

    시 7,744,395

    보건의료 시설기반 구축 8,643,587 8,553,574 90,013

    국 260,140

    기 1,178,260

    도 359,599

    시 6,845,588

    청사 및 차량 유지관리 605,384 635,608 △30,224

    101 인건비 12,498 9,751 2,747

    04 기간제근로자등보수 12,498 9,751 2,747

    ○보건기관(21개소) 조경수 전정, 풀제초 인부임 12,498

    ―풀매기 4,661

    ―예초기 7,701

    ―산재보험 136

    77,680*4명*5일*3회

    171,120*3명*5일*3회

    12,361,200*11/1,000

    201 일반운영비 468,598 348,877 119,721

    01 사무관리비 64,699 35,951 28,748

    ○쓰레기 봉투 구입(50ℓ) 2,340

    ○화장실용품 구입 4,848

    ―화장지 2,016

    ―핸드타올 1,440

    ―방향제 432

    ―물비누 960

    ○보건소 소방훈련 소모품 구입 200

    ○청사관리 전기자재 및 소모품 구입357

    ○보건행정 업무추진 급량비 8,550

    ○코로나19 대응 업무추진 급량비 7,968

    ○신문구독료(보건위생과, 보건지소6, 보건진료소14) 1,800

    ―보건위생과 600

    1,300*150장*12월

    42,000*4박스*12월

    40,000*3박스*12월

    12,000*3개*12월

    40,000*2박스*12월

    200,000

    17,000*7개소*3회

    8,550,000

    7,968,000

    10,000*5부*12월

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ―보건지소 및 보건진료소1,200

    ○정수기, 공기청정기 임대료 및 관리비 17,256

    ―정수기(보건위생과, 보건지소6, 보건진료소14, 목욕장6, 찜질방3) 14,400

    ―비데(세풍,조령,어치) 936

    ―공기청정기(사곡,추산,황길,태인)1,920

    ○보건기관 태극기 및 시기, 보건소기 구입(보건소, 보건지소7,보건진료소14)

    1,380

    ○보건소 건립 이사용역 10,000

    ○보건소 건립 개소식 10,000

    5,000*20개소*12월

    40,000*30개소*12월

    26,000*3개소*12월

    40,000*4개소*12월

    10,000*3종*23개소*2회

    10,000,000*1식

    10,000,000*1식

    02 공공운영비 403,899 312,926 90,973

    ○냉난방기 가스 및 냉매주입 2,100

    ○물탱크 유지보수비 1,500

    ○물탱크 청소용역 2,380

    ○노후 소화기 교체 400

    ○탕비실 가스구입 180

    ○도시가스요금 3,600

    ○가스안전검사 수수료 400

    ○전기안전검사 수수료 900

    ○정화조 수거 수수료 750

    ○위험물관리자 소방협회비 100

    ○승강기 비상 전화요금 96

    ○승강기 안전점검 수수료 298

    ○상하수도요금(보건소,보건지소6,보건진료소14,목욕장6,찜질방3) 28,380

    ○전기요금(보건소,보건지소6,보건진료소14,찜질방3) 186,864

    ○공용차량 유류구입 11,985

    ―중형 승용차(지소,진료소 지도감독 등)3,656

    ―중형 승합차(구급차) 4,680

    ―중형 승용차(위생업소 지도점검 등)3,649

    ○공용차량 자동차세 750

    ○공용차량 정기검사 수수료 75

    ○공용차량 수리비 1,800

    ○공용차량 통행권 720

    ○공용차량 세차비 540

    ○공용차량 환경개선부담금 220

    ○유선방송 이용료(보건소, 보건지소6, 보건진료소14) 2,772

    ○보건기관 청사 무인경비 용역 16,692

    70,000*30대

    750,000*2개소

    170,000*7개소*2회

    40,000*10개

    45,000*4통

    600,000*6월

    50,000*8개소

    60,000*15개소

    750,000

    50,000*2개소

    4,000*12월*2개소

    149,000*2개소

    2,365,000*12월

    15,572,000*12월

    1,359*2,690km

    1,260*3,714km

    1,260*2,896km

    250,000*3대

    25,000*3대

    600,000*3대

    20,000*3대*12월

    15,000*3대*12월

    55,000*2대*2회

    11,000*21개소*12월

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ―보건소 2,700

    ―보건지소(6개소) 5,256

    ―보건진료소(14개소) 8,736

    ○보건기관 전기설비 안전관리 용역 19,980

    ―보건소 및 보건지소(봉강 외 2개소)12,540

    ―보건지소(중마지소 외 4개소)7,440

    ○승강기 유지관리 용역 4,800

    ○보건소 청소 용역 55,000

    ○보건지소 청소 용역 34,065

    ○소방시설관리 용역 4,992

    ○청사(보건기관 시설물) 방역 및 소독19,760

    ○공중보건의 공실 관사 관리비1,800

    225,000*1개소*12월

    73,000*6개소*12월

    52,000*14개소*12월

    1,045,000*12월

    620,000*12월

    200,000*12월*2개소

    55,000,000

    34,064,800

    416,000*12월

    380,000*52주

    50,000*3개소*12개월

    401 시설비및부대비 82,738 276,980 △194,242

    01 시설비 82,000 275,000 △193,000

    ○보건기관 시설 유지보수비(보건소,보건지소6,보건진료소14) 25,000

    ○찜질방 및 목욕장 시설 유지보수비(9개소)15,000

    ○보건기관 기능보강 공사 42,000

    ―공중보건의 숙소 전기설비 교체5,000

    ―누수 건축물 방수공사 5,000

    ―공중보건의 숙소 리모델링(벽지 등)5,000

    ―공중보건의 숙소 주방 정비 및 씽크대 교체10,000

    ―보건기관 안내 간판 정비 12,000

    ―보건기관 조경시설 정비 5,000

    25,000,000

    15,000,000

    5,000,000*1식

    5,000,000*1식

    5,000,000*1식

    10,000,000*1식

    12,000,000*1식

    1,000,000*5개소

    03 시설부대비 738 1,980 △1,242

    ○시설부대비 73882,000,000*0.90%

    405 자산취득비 41,550 0 41,550

    01 자산및물품취득비 41,550 0 41,550

    ○찜질방 및 목욕장 제습기 구입(9개소)4,950

    ○보건기관(보건지소,보건진료소)심장충격기 구입 36,600

    550,000*9개소

    1,830,000*20개소

    시군보건소 지역사회 통합건강증진사업(농어촌 의료서비스 개선)

    4,371,663 6,229,091 △1,857,428

    국 260,140

    도 65,035

    시 4,046,488

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    401 시설비및부대비 3,981,452 6,229,091 △2,247,639

    01 시설비 3,871,000 6,229,091 △2,358,091

    ○보건소 건립(증축)공사 3,871,0003,871,000,000

    02 감리비 100,000 0 100,000

    ○보건소 건립(증축)공사 감리비 100,000100,000,000

    03 시설부대비 10,452 0 10,452

    ○보건소 건립(증축)공사 시설부대비10,4523,871,000,000*0.27%

    405 자산취득비 390,211 0 390,211

    국 260,140

    도 65,035

    시 65,036

    01 자산및물품취득비 390,211 0 390,211

    ○보건소 치과 유닛 및 의자 구입 30,00030,000,000

    국 20,000

    도 5,000

    시 5,000

    ○보건소 콤프레서 구입 5,0005,000,000

    국 3,333

    도 833

    시 834

    ○보건소 백신보관용 냉장고 구입 30,00030,000,000

    국 20,000

    도 5,000

    시 5,000

    ○보건소 고온/고압멸균기 구입 18,70018,700,000

    국 12,467

    도 3,116

    시 3,117

    ○보건소 공기정화기 구입 3,0003,000,000

    국 2,000

    도 500

    시 500

    ○보건소 디지털 방사선 촬영장치 구입150,000150,000,000

    국 100,000

    도 25,000

    시 25,000

    ○보건소 간섭전류치료기 구입 42,00042,000,000

    국 28,000

    도 7,000

    시 7,000

    ○보건소 경피신경자극치료기 구입 11,00011,000,000

    국 7,333

    도 1,833

    시 1,834

    ○보건소 초음파치료기 구입 7,5107,510,000

    국 5,007

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    도 1,251

    시 1,252

    ○보건소 조합자극치료기 구입 22,00122,001,000

    국 14,667

    도 3,667

    시 3,667

    ○보건소 좌식스텝퍼 구입 19,00019,000,000

    국 12,667

    도 3,167

    시 3,166

    ○보건소 음압채담부스 구입 17,00017,000,000

    국 11,333

    도 2,834

    시 2,833

    ○옥곡보건지소 치과유닛 및 의자 구입30,00030,000,000

    국 20,000

    도 5,000

    시 5,000

    ○옥곡보건지소 콤프레서 구입 5,0005,000,000

    국 3,333

    도 834

    시 833

    골약건강생활지원센터 확충 2,584,214 1,688,875 895,339

    기 459,250

    도 114,812

    시 2,010,152

    401 시설비및부대비 2,584,214 1,688,875 895,339

    기 459,250

    도 114,812

    시 2,010,152

    01 시설비 2,555,015 1,688,875 866,140

    ○ 골약건강생활지원센터 건립 2,555,0152,555,015,000

    기 459,250

    도 114,812

    시 1,980,953

    02 감리비 20,000 0 20,000

    ○ 골약건강생활지원센터 건립 감리비20,00020,000,000

    03 시설부대비 9,199 0 9,199

    ○ 골약건강생활지원센터 건립 시설부대비9,1992,555,015,000*0.36%

    금호건강생활지원센터 건립사업 1,082,326 0 1,082,326

    기 719,010

    도 179,752

    시 183,564

    401 시설비및부대비 1,082,326 0 1,082,326

    기 719,010

    도 179,752

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 시설기반 구축 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 183,564

    01 시설비 1,058,515 0 1,058,515

    ○금호건강생활지원센터 건립사업1,058,5151,058,515,000

    기 719,010

    도 179,752

    시 159,753

    02 감리비 20,000 0 20,000

    ○금호건강생활지원센터 건립사업 감리비20,00020,000,000

    03 시설부대비 3,811 0 3,811

    ○금호건강생활지원센터 건립사업 시설부대비3,8111,058,515,000*0.36%

    보건의료 자원관리 65,567 56,947 8,620

    기 1,050

    시 64,517

    보건의료 사업지원 58,017 49,897 8,120

    201 일반운영비 22,173 21,973 200

    01 사무관리비 8,085 7,885 200

    ○보건의날 행사 홍보용 현수막(중)100

    ○지역보건의료계획서 제본 2,560

    ○농어촌의료서비스개선사업 계획서 제본2,280

    ○공중보건의사 및 보건지소,보건진료소 직원직무교육 현수막(소) 360

    ○보건소장실 지역보건의료계획 현황판 정비600

    ○보존문서 용품 구입 850

    ―보존문서 상자 700

    ―보존문서 표지 150

    ○당직용 침구 및 응접용품 세탁비360

    ○충무계획서 제본(보건의료, 식품의약품)975

    100,000*1매

    51,200*50부

    57,000*40부

    60,000*6회

    150,000*4회

    1,000*700개

    5,000*30속

    5,000*18종*4회

    65,000*15부

    02 공공운영비 14,088 14,088 0

    ○보건지소 및 진료소 의료폐기물 수거처리 위탁비 14,0881,174,000*12월

    202 여비 23,724 23,724 0

    01 국내여비 23,724 23,724 0

    ○보건의료사업 지원 업무추진여비 2,963

    ○보건행정 및 보건기관 관리 업무추진 여비13,081

    ○공중보건의 의료 출장여비 7,680

    2,963,000

    13,081,000

    7,680,000

    203 업무추진비 3,500 3,500 0

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 자원관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    03 시책추진업무추진비 3,500 3,500 0

    ○보건의 날 행사 시책 추진 1,500

    ○공중보건의사 직무교육 및 간담회 시책 추진800

    ○보건지소,진료소 직원 간담회 시책 추진1,200

    1,500,000*1회

    400,000*2회

    300,000*4회

    301 일반보전금 7,920 0 7,920

    12 기타보상금 7,920 0 7,920

    ○간호학생 실습 전문강사(은퇴자)7,92060,000*2명*3회*22주

    307 민간이전 700 700 0

    01 의료및구료비 700 700 0

    ○각종 행사용 의료지원 의약품 구입7007,000*10종*10회

    직원 복리후생 및 교육 4,050 4,050 0

    201 일반운영비 2,750 2,750 0

    01 사무관리비 2,750 2,750 0

    ○직원 위생복 구입 1,800

    ○여직원휴게실 소모품 구입 100

    ○전문직종 보수교육 위탁교육비 850

    40,000*45명

    20,000*5종

    50,000*17명

    202 여비 1,300 1,300 0

    01 국내여비 1,300 1,300 0

    ○직원 직무 및 보수 교육 여비 1,3001,300,000

    재난현장출동 의료팀 운영지원 3,000 3,000 0

    기 700

    시 2,300

    201 일반운영비 1,000 1,000 0

    기 700

    시 300

    01 사무관리비 1,000 1,000 0

    ○재난 응급의료지원 행정물품 구입1,00050,000*20종

    기 700

    시 300

    307 민간이전 1,000 500 500

    01 의료및구료비 1,000 500 500

    ○재난응급의료지원 약품 및 의료소모품 구입1,00050,000*10종*2회

    405 자산취득비 1,000 1,500 △500

    01 자산및물품취득비 1,000 1,500 △500

    ○재난응급의료지원 장비구입 1,000

    ―노트북 1,0001,000,000*1대

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 보건의료 자원관리 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    신속대응반 직무교육 500 0 500

    기 350

    시 150

    201 일반운영비 500 0 500

    기 350

    시 150

    01 사무관리비 500 0 500

    ○신속대응반 직무교육 강사비(4급)240120,000*2회

    기 168

    시 72

    ○신속대응반 매뉴얼 제작 26010,000원*1종*26권

    기 182

    시 78

    지역보건 의료기능 강화 605,790 556,331 49,459

    도 72,000

    시 533,790

    보건지소 진료기능 지원 127,152 136,786 △9,634

    201 일반운영비 11,702 11,526 176

    01 사무관리비 4,630 4,440 190

    ○보건지소 화장실 용품 구입 1,980

    ―화장지 1,260

    ―핸드타올 720

    ○보건지소 소모성 물품 구입1,440

    ○보건지소 소규모 수선비 600

    ○주사실 커텐 구입(다압) 250

    ○번호키 구입(옥곡) 360

    42,000*6개소*5회

    40,000*6개소*3회

    20,000*6개소*12월

    100,000*6개소

    250,000원*1식

    180,000*2개

    02 공공운영비 7,072 7,086 △14

    ○보건지소 보일러 등유 구입5,602

    ○보건지소 탕비실 가스 구입 270

    ○보건지소 장비수리(6개소) 1,200

    910*11.4ℓ*6개소*90일

    45,000*6개소

    200,000*6개소

    202 여비 74,880 74,880 0

    02 월액여비 74,880 74,880 0

    ○보건지소 및 보건진료소 직원 월액여비 74,880

    ―보건지소 및 보건진료소 월액여비58,080

    ―보건지소 및 보건진료소 월액여비(다압,도사,금천) 16,800

    220,000*22명*12월

    350,000*4명*12월

    307 민간이전 39,600 44,400 △4,800

    01 의료및구료비 39,600 44,400 △4,800

    ○보건지소 환자처방용 약봉투 구입900150*1,000매*6개소

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○보건지소 의과 진료의약품 구입 17,240

    ―봉강보건지소 2,400

    ―옥룡보건지소 7,200

    ―옥곡보건지소 200

    ―진월보건지소 3,600

    ―다압보건지소 3,840

    ○보건지소 의과 진료소모품 구입 6,840

    ―봉강보건지소 560

    ―옥룡보건지소 640

    ―옥곡보건지소 360

    ―진상보건지소 320

    ―진월보건지소 1,920

    ―다압보건지소 3,040

    ○보건지소 한방 진료의약품 구입 9,660

    ―봉강보건지소 1,000

    ―옥룡보건지소 1,700

    ―진상보건지소 3,120

    ―진월보건지소 2,040

    ―다압보건지소 1,800

    ○보건지소 한방 진료소모품 구입 3,280

    ―봉강보건지소 480

    ―옥룡보건지소 480

    ―진상보건지소 400

    ―진월보건지소 960

    ―다압보건지소 960

    ○보건지소 치과진료 소모품 구입(옥곡)1,680

    20,000*20종*6회

    20,000*30종*12회

    20,000*5종*2회

    20,000*30종*6회

    20,000*16종*12회

    20,000*7종*4회

    20,000*8종*4회

    20,000*9종*2회

    20,000*8종*2회

    20,000*8종*12회

    20,000*8종*19회

    20,000*10종*5회

    20,000*17종*5회

    20,000*26종*6회

    20,000*17종*6회

    20,000*15종*6회

    20,000*12종*2회

    20,000*12종*2회

    20,000*10종*2회

    20,000*12종*4회

    20,000*12종*4회

    20,000*28종*1개소*3회

    405 자산취득비 970 5,980 △5,010

    01 자산및물품취득비 970 5,980 △5,010

    ○봉강보건지소 160

    ―민원대기실 전자벽시계 160

    ○옥곡보건지소 810

    ―선풍기 160

    ―청소기 300

    ―치과실 칸막이 190

    ―민원대기실 전자벽시계 160

    160,000*1개

    80,000*2대

    300,000*1대

    190,000*1식

    160,000*1개

    목욕장 및 찜질방 운영 231,239 197,367 33,872

    도 36,000

    시 195,239

    101 인건비 105,839 101,555 4,284

    04 기간제근로자등보수 105,839 101,555 4,284

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○목욕장 운영 일시사역 인부임(봉강,옥룡,옥곡,진상,진월,다압지소) 105,839

    ―인건비 68,048

    ―주휴수당 13,144

    ―연차수당 6,992

    ―건강보험 3,025

    ―장기요양보험 311

    ―국민연금 3,969

    ―고용보험 1,455

    ―산재보험 970

    ―퇴직금 7,925

    77,680*6명*146일

    77,680*6명*47일*60%

    77,680*6명*15일

    88,180,080*3.43%

    3,024,570*10.25%

    88,180,080*4.5%

    88,180,080*16.5/1,000

    88,180,080*11/1,000

    1,320,790*6명

    201 일반운영비 125,400 95,812 29,588

    도 36,000

    시 89,400

    01 사무관리비 5,400 5,400 0

    ○목욕장 운영 소모품 구입(봉강,옥룡,옥곡,진상,진월,다압지소) 2,880

    ○찜질방 운영 소모품 구입(봉강,옥곡,다압지소) 720

    ○상해보험료(목욕장6, 찜질방3)1,800

    80,000*6개소*6회

    40,000*3개소*6회

    200,000*9개소

    02 공공운영비 120,000 90,412 29,588

    ○목욕장 보일러 등유 구입(옥룡,옥곡,진상,진월지소) 25,007910*1,145ℓ*6회*4개소

    도 6,500

    시 18,507

    ○목욕장 전기요금(봉강,옥룡,옥곡,진상,진월,다압지소) 50,400700,000*6개소*12월

    도 19,000

    시 31,400

    ○목욕장 시설유지비(6개소) 44,59344,593,000

    도 10,500

    시 34,093

    보건진료소 진료기능 지원 69,017 79,263 △10,246

    201 일반운영비 20,677 20,303 374

    01 사무관리비 15,075 14,690 385

    ○보건진료소 화장실용품 구입 4,620

    ―화장지 2,940

    ―핸드타올 1,680

    ○보건진료소 환경정비 물품구입(죽천)875

    ○보건진료소 환경정비 물품구입(추산)1,600

    ○대죽보건진료소 소모성 물품 구입200

    42,000*14개소*5회

    40,000*14개소*3회

    175,000*5종*1개소

    200,000*8종*1개소

    50,000*1개소*4회

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○보건진료소 소규모 수선비 1,400

    ○보건진료소 찜질방 물품 구입(찜질복,수건)1,400

    ○보건진료소 찜질방 소모품 구입1,680

    ○보건진료소 달력 제작 3,300

    100,000*14개소

    25,000*14개소*2종*2회

    15,000*14개소*4종*2회

    2,200*1,500부

    02 공공운영비 5,602 5,613 △11

    ○난방용 보일러 등유 구입 1,785

    ―세풍진료소(도월) 765

    ―오사진료소 1,020

    ○황길보건진료소 찜질방 온수용 등유 구입492

    ○보건진료소 장비 수리 1,680

    ○보건진료소 전기소모품 구입 700

    ○보건진료소 탕비실 가스 구입945

    910*14리터*60일

    910*14리터*80일

    910*6리터*90일

    120,000*14개소

    50,000*14개소

    45,000*14개소*1.5회

    307 민간이전 41,620 43,140 △1,520

    01 의료및구료비 41,620 43,140 △1,520

    ○진료의약품 구입 24,800

    ―세풍보건진료소 1,600

    ―사곡보건진료소 2,000

    ―조령보건진료소 1,600

    ―죽천보건진료소 1,600

    ―추산보건진료소 1,600

    ―동곡보건진료소 800

    ―대죽보건진료소 1,800

    ―어치보건진료소 1,200

    ―오사보건진료소 1,200

    ―월길보건진료소 1,800

    ―도사보건진료소 1,000

    ―금천보건진료소 1,400

    ―황길보건진료소 3,600

    ―태인보건진료소 3,600

    ○진료소모품 구입 14,720

    ―세풍보건진료소 960

    ―사곡보건진료소 1,040

    ―조령보건진료소 960

    ―죽천보건진료소 800

    ―추산보건진료소 1,200

    ―동곡보건진료소 800

    ―대죽보건진료소 1,000

    ―어치보건진료소 800

    ―오사보건진료소 800

    20,000*40종*2회

    20,000*50종*2회

    20,000*40종*2회

    20,000*40종*2회

    20,000*40종*2회

    20,000*20종*2회

    20,000*45종*2회

    20,000*30종*2회

    20,000*30종*2회

    20,000*45종*2회

    20,000*25종*2회

    20,000*35종*2회

    20,000*45종*4회

    20,000*45종*4회

    20,000*12종*4회

    20,000*13종*4회

    20,000*12종*4회

    20,000*10종*4회

    20,000*20종*3회

    20,000*10종*4회

    20,000*10종*5회

    20,000*10종*4회

    20,000*10종*4회

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ―월길보건진료소 960

    ―도사보건진료소 800

    ―금천보건진료소 800

    ―황길보건진료소 2,000

    ―태인보건진료소 1,800

    ○환자처방용 약봉투,분포지 구입2,100

    20,000*12종*4회

    20,000*10종*4회

    20,000*10종*4회

    20,000*20종*5회

    20,000*18종*5회

    150*1,000매*14개소

    405 자산취득비 6,720 15,820 △9,100

    01 자산및물품취득비 6,720 15,820 △9,100

    ○세풍보건진료소 400

    ― 민원인용 탁자 300

    ― 민원인용 의자 100

    ○사곡보건진료소 300

    ―민원인용 탁자 300

    ○조령보건진료소 2,850

    ―스탠드형 에어컨 2,500

    ―컵 살균 건조기 350

    ○죽천보건진료소 800

    ―사무용 의자 300

    ―문서세단기 500

    ○추산보건진료소 1,620

    ―민원대기실 벽걸이 선풍기 120

    ―탁자(교육용) 600

    ―의자(교육용) 600

    ―고정식 자전거(입식) 300

    ○대죽보건진료소 450

    ―청소기 300

    ―자동혈압계(방문용) 150

    ○황길보건진료소 300

    ―사무용의자 300

    300,000*1개

    50,000*2개

    300,000*1식

    2,500,000*1대

    350,000*1개

    300,000*1개

    500,000*1개

    60,000*2대

    300,000*2개

    30,000*20개

    300,000*1개

    300,000*1대

    150,000*1개

    300,000*1개

    찾아가는 마을단위 건강복지 서비스 74,800 69,438 5,362

    201 일반운영비 32,290 33,000 △710

    01 사무관리비 15,290 16,000 △710

    ○ 자가관리 일지 제작 6,480

    ○ 사업 현수막 제작 1,440

    ○ 체질섭생 영양교육 재료비 3,500

    ○ 뇌활성화 교육 및 체험 재료비2,250

    ○ 남성요리교실 운영 재료비 1,620

    18,000*360부

    60,000*24개소

    140,000*25개소

    90,000*25개소

    270,000*6개소

    03 행사운영비 17,000 17,000 0

    ○ 마을건강 문화 가꿈 마당 행사(대죽)2,0002,000,000*1식

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 지역보건 의료기능 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○ 찾아가는 마을단위 건강복지 수료식 축제한마당 15,00015,000,000*1식

    301 일반보전금 24,310 24,588 △278

    09 행사실비지원금 12,150 12,618 △468

    ○ 수료식 참석자 식비 6,000

    ○ 수료자 참석자 간식비4,500

    ○ 마을건강 가꿈마당 참석자 식비1,200

    ○ 마을건강 가꿈마당 참석자 간식비450

    8,000*30명*25개소

    3,000*30명*2회*25개소

    8,000*150명*1회

    3,000*150명*1회

    12 기타보상금 12,160 11,970 190

    ○ 찾아가는 마을단위 건강복지 서비스 강사비 11,020

    ―맞춤형 식이 교육(4급)2,970

    ―맞춤형 식이 교육(5급) 2,160

    ―체질섭생 교육(4급) 3,410

    ―체질섭생 교육(5급) 2,480

    ○ 남성요리교실 강사 수당 1,140

    ―생활요리 강사(4급) 660

    ―생활요리 강사(5급) 480

    110,000*1명*27개소

    80,000*1명*27개소

    110,000*1명*31개소

    80,000*1명*31개소

    110,000*1명*6개소

    80,000*1명*6개소

    307 민간이전 5,600 5,800 △200

    01 의료및구료비 5,600 5,800 △200

    ○치매예방 물품구입 5,600200,000*2회*14개소

    405 자산취득비 12,600 6,050 6,550

    01 자산및물품취득비 12,600 6,050 6,550

    ○요실금 예방 운동기(세풍,조령,죽천,동곡,어치,오사,도사,금천,태인) 12,6001,400,000*9대

    보건지소 물리치료실 운영(보건기관 물리치료 확대운영)

    103,582 73,477 30,105

    도 36,000

    시 67,582

    101 인건비 103,582 73,477 30,105

    도 36,000

    시 67,582

    04 기간제근로자등보수 103,582 73,477 30,105

    ○ 보건지소 물리치료실 인건비(3명) 103,582

    ―기본급 90,0002,500,000*3명*12개월

    도 36,000

    시 54,000

    ―퇴직금 2,453

    ―보험료 9,929

    ―출장여비 1,080

    ―피복비 120

    2,452,350*1명

    275,790*3명*12개월

    20,000*3일*3명*6개월

    40,000*1회*3명

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 의약업소 의료서비스 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    의약업소 의료서비스 강화 470,229 3,703,885 △3,233,656

    국 100,000

    기 51,907

    도 17,822

    시 300,500

    의약업소등 지도 관리 13,745 13,745 0

    201 일반운영비 7,305 7,305 0

    01 사무관리비 7,305 7,305 0

    ○명절 연휴 문여는 병의원 및 약국 안내포스터제작 1,500

    ○의약업소 행정처분 게시문,스티커 제작200

    ○일요일약국 운영 홍보 3,205

    ―안내문 교체(약국,보건기관,읍면동사무소)520

    ―시내버스 부착용 일요일약국 운영 안내문제작 1,425

    ―안내판 제작 1,260

    ○의약업무 추진 급량비 2,400

    750,000*2회

    1,000*100매*2종

    6,500*80개소

    25,000*57대

    90,000*14개소

    2,400,000

    202 여비 4,440 4,440 0

    01 국내여비 4,440 4,440 0

    ○의료기관 지도점검 추진 여비960

    ○의약품 판매업소 합동점검 추진여비1,365

    ○의료기관 환자조사 추진여비 455

    ○진단용 방사선 발생장치 현지확인 점검 추진여비 480

    ○의약업소 신고등록 업무추진 여비960

    ○노인병원 운영 지도 220

    20,000*2명*2일*12월

    75,800*2명*3일*3회

    75,800*2명*3회

    20,000*2명*12월

    20,000*2명*2일*12월

    220,000

    301 일반보전금 2,000 2,000 0

    12 기타보상금 2,000 2,000 0

    ○소비자의료기기감시원 활동비2,00050,000*5명*8회

    의약 및 마약류 관리 5,170 5,170 0

    201 일반운영비 1,320 1,320 0

    01 사무관리비 1,320 1,320 0

    ○마약류 오남용 홍보물 제작 1,3204,400*1종*300개

    202 여비 2,850 2,850 0

    01 국내여비 2,850 2,850 0

    ○마약 및 앵속 합동단속 업무추진 여비1,13775,800*1명*15일

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 의약업소 의료서비스 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○마약 및 한약재 지도단속 및 사고마약류 수거업무 추진여비 1,7131,713,000

    203 업무추진비 1,000 1,000 0

    03 시책추진업무추진비 1,000 1,000 0

    ○마약 및 앵속 합동단속 시책추진1,000500,000*2회

    자동심장충격기 설치 지원 3,814 5,470 △1,656

    기 1,907

    도 572

    시 1,335

    307 민간이전 3,814 5,470 △1,656

    기 1,907

    도 572

    시 1,335

    01 의료및구료비 3,814 5,470 △1,656

    ○자동심장충격기 설치지원 2,4002,400,000*1개소

    기 1,200

    도 360

    시 840

    ○자동심장충격기 부속품 지원 1,4141,414,000

    기 707

    도 212

    시 495

    공립요양병원 공공보건 사업 100,000 0 100,000

    기 50,000

    도 15,000

    시 35,000

    307 민간이전 100,000 0 100,000

    기 50,000

    도 15,000

    시 35,000

    02 민간경상사업보조 100,000 0 100,000

    ○공립요양병원 공공보건사업 100,000100,000,000*1식

    기 50,000

    도 15,000

    시 35,000

    광양시공립노인전문요양병원 운영비 지원 240,000 0 240,000

    307 민간이전 240,000 0 240,000

    02 민간경상사업보조 240,000 0 240,000

    ○의사 인건비 일부 지원240,00020,000,000*1명*12개월

    약물 오남용 예방 지원사업 7,500 7,500 0

    도 2,250

    시 5,250

    201 일반운영비 960 960 0

    도 288

  • 부서: 보건위생과정책: 양질의 보건의료 서비스 체계 구축단위: 의약업소 의료서비스 강화 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    시 672

    01 사무관리비 960 960 0

    ○홍보물 구입 96019,200*5종*10회

    도 288

    시 672

    202 여비 640 640 0

    도 192

    시 448

    01 국내여비 640 640 0

    ○약물오남용 교육 여비 64020,000*2명*16회

    도 192

    시 448

    301 일반보전금 2,600 2,600 0

    도 780

    시 1,820

    12 기타보상금 2,600 2,600 0

    ○약물오남용 교육 활동비 2,60040,000*5명*13회

    도 780

    시 1,820

    307 민간이전 3,300 3,300 0

    도 990

    시 2,310

    01 의료및구료비 3,300 3,300 0

    ○약물오남용 교육 대상자 일반의약품3,3005,500*150명*4종

    도 990

    시 2,310

    호흡기전담클리닉 설치 운영 100,000 0 100,000

    국 100,000

    402 민간자본이전 100,000 0 100,000

    국 100,000

    02 민간자본사업보조(이전재원) 100,000 0 100,000

    ○호흡기전담클리닉 설치 운영 100,000100,000,000

    국 100,000

    식품안전 768,965 784,029 △15,064

    국 273,304

    도 65,257

    시 430,404

    위생지도 사업 759,895 774,959 △15,064

    국 273,304

    도 65,257

    시 421,334

    위생지도 점검 31,363 31,363 0

    201 일반운영비 25,604 25,604 0

    01 사무관리비 11,600 11,600 0

  • 부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○일반수용비 450

    ―지하수 및 음용수검사 소모품 구입450

    ○위생업소 영업자 준수사항 홍보물 제작6,000

    ○위생지도 업무추진 급량비 4,700

    ○무신고 업소 현수막 제작 300

    ○무신고 업소 게시문 제작 150

    3,000*150개

    2,000원*3,000개

    4,700,000

    60,000*5매

    1,000*150매

    02 공공운영비 14,004 14,004 0

    ○행정처분 및 위생지도 업무추진 우편요금4,608

    ○먹거리타운 조형물 등 전기요금9,396

    400*960통*12월

    87,000*9개소*12월

    202 여비 5,259 5,259 0

    01 국내여비 5,259 5,259 0

    ○위생업소 지도점검 1,620

    ○위생업소 시.군 교류단속3,639

    1,620,000

    75,800*4명*4일*3회

    203 업무추진비 500 500 0

    03 시책추진업무추진비 500 500 0

    ○위생관련 업무 시책추진 500250,000*2회

    지자체 기초위생관리지원 3,504 3,504 0

    국 1,752

    도 315

    시 1,437

    201 일반운영비 2,244 2,244 0

    국 1,122

    시 1,122

    02 공공운영비 2,244 2,244 0

    ○식품위생업무용 현장보고장비 사용 요금2,2442,244,000

    국 1,122

    시 1,122

    301 일반보전금 1,260 1,260 0

    국 630

    도 315

    시 315

    12 기타보상금 1,260 1,260 0

    ○시니어감시원 활동비 1,2601,260,000

    국 630

    도 315

    시 315

    식중독 예방 사업 4,121 4,121 0

    201 일반운영비 2,710 2,710 0

  • 부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    01 사무관리비 2,710 2,710 0

    ○식중독예방 홍보물품 제작 1,000

    ○식중독 예방교육 및 홍보용 현수막 제작210

    ○식중독 예방 교육교재 제작(사회복지시설 급식소 종사자) 500

    ○식중독 예방 지도점검용 세균 오염도 검사 시약 구입 1,000

    2,000*500개

    70,000*3개

    10,000*50개소

    5,000*100개소*2회

    202 여비 1,411 1,411 0

    01 국내여비 1,411 1,411 0

    ○집중관리업소 합동지도단속 여비 1,4111,411,000

    부정불량 식품 관리 27,177 27,377 △200

    도 7,200

    시 19,977

    201 일반운영비 3,000 3,000 0

    도 1,000

    시 2,000

    01 사무관리비 3,000 3,000 0

    ○검사의뢰용 유통식품 구입 2,00010,000*200종

    도 1,000

    시 1,000

    ○위해식품 검사료 1,000200,000*5회

    202 여비 2,177 2,177 0

    01 국내여비 2,177 2,177 0

    ○유통식품 수거검사 의뢰 910

    ○부정불량식품 지도단속 업무추진 여비1,267

    75,800*1명*12월

    1,267,000

    301 일반보전금 22,000 22,200 △200

    도 6,200

    시 15,800

    09 행사실비지원금 700 700 0

    ○소비자 식품위생감시원 교육참석자 식비700700,000

    12 기타보상금 21,300 21,500 △200

    ○소비자 식품위생감시원 활동비 21,00021,000,000

    도 6,200

    시 14,800

    ○부정불량식품 신고 포상금 200

    ○부정불량 건강기능식품 신고 포상금100

    100,000*2건

    100,000*1건

    합동단속 등 사후관리 강화(수거비) 5,304 5,304 0

    국 2,652

    시 2,652

    201 일반운영비 4,704 4,704 0

  • 부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    국 2,352

    시 2,352

    01 사무관리비 4,704 4,704 0

    ○검사의뢰용 건강기능식품 구입 4,7044,704,000

    국 2,352

    시 2,352

    202 여비 600 600 0

    국 300

    시 300

    01 국내여비 600 600 0

    ○건강기능식품 검사의뢰 60050,000*12월

    국 300

    시 300

    어린이 식생활 안전관리 2,120 2,120 0

    201 일반운영비 2,120 2,120 0

    01 사무관리비 2,120 2,120 0

    ○어린이 식품안전보호구역 표지판 제작1,320

    ○어린이 식생활안전관리 홍보물 제작 800

    1,320,000

    800,000

    어린이 식품안전보호구역 전담관리원 운영 12,000 12,000 0

    국 6,000

    도 1,200

    시 4,800

    301 일반보전금 12,000 12,000 0

    국 6,000

    도 1,200

    시 4,800

    12 기타보상금 12,000 12,000 0

    ○어린이 식품안전보호구역 전담관리원 활동비12,00012,000,000

    국 6,000

    도 1,200

    시 4,800

    어린이급식관리지원센터 설치 운영 525,000 521,000 4,000

    국 262,500

    도 52,500

    시 210,000

    307 민간이전 525,000 518,000 7,000

    국 262,500

    도 52,500

    시 210,000

    05 민간위탁금 525,000 518,000 7,000

    ○어린이급식관리지원센터 운영525,000525,000,000*1식

    국 262,500

    도 52,500

    시 210,000

  • 부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    음식문화개선 사업 114,249 130,109 △15,860

    도 4,042

    시 110,207

    201 일반운영비 5,684 5,484 200

    도 2,242

    시 3,442

    01 사무관리비 5,684 5,484 200

    ○모범음식점 및 위생등급제 지정 물품 제작1,200

    ○음식점 3대청결운동 위생용품4,484

    20,000*60개소

    14,946*3종*100개소

    도 2,242

    시 2,242

    202 여비 1,365 1,365 0

    01 국내여비 1,365 1,365 0

    ○음식문화개선 사업 추진 1,36575,800*3명*2일*3회

    301 일반보전금 57,200 53,260 3,940

    도 1,800

    시 55,400

    12 기타보상금 57,200 53,260 3,940

    ○모범음식점 및 위생등급제 지정업소 지원 38,600

    ―수도료 지원 36,000

    ―쓰레기봉투 구입 2,600

    ○음식문화개선 모니터요원 활동비3,600

    30,000*100개소*12월

    1,300*20장씩*100개소

    50,000*4명*3일*6회

    도 1,800

    시 1,800

    ○음식문화개선용 위생용품 제작9,000

    ○덜어먹기사업용 위생용품 제작6,000

    2,000*1종*4,500개

    20,000*1종*300세트

    402 민간자본이전 50,000 50,000 0

    01 민간자본사업보조(자체재원) 50,000 50,000 0

    ○일반음식점 입식탁자 설치 지원 50,00050,000,000

    먹거리타운 활성화 18,774 25,274 △6,500

    201 일반운영비 2,500 5,000 △2,500

    01 사무관리비 2,500 5,000 △2,500

    ○음식문화개선 실천음식점 위생용품 지원2,5005,000*500개

    202 여비 800 800 0

    01 국내여비 800 800 0

    ○타지역 먹거리타운 벤치마킹800200,000*4명*1회

    301 일반보전금 3,324 3,324 0

  • 부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    09 행사실비지원금 3,324 3,324 0

    ○먹거리타운 및 특화거리 영업주 간담회 참석자 보상 324

    ○모범업소 및 먹거리타운 음식점 영업주 선진지 견학 3,000

    324,000

    100,000*30명

    307 민간이전 150 150 0

    06 보험금 150 150 0

    ○선진지견학 여행자보험료 1505,000*30명*1회

    401 시설비및부대비 12,000 16,000 △4,000

    01 시설비 12,000 16,000 △4,000

    ○특화거리 업소 안내도 정비 6,000

    ○먹거리타운 간판 등 시설물 정비6,000

    1,000,000*6개

    1,000,000*6개소

    공중위생업소 관리 15,483 11,987 3,496

    101 인건비 6,883 3,387 3,496

    04 기간제근로자등보수 6,883 3,387 3,496

    ○공중위생업소 서비스평가 6,883

    ―기본급 5,581

    ―주휴수당 1,117

    ―고용보험 111

    ―산재보험 74

    69,760*4명*20일

    69,760*4명*4일

    6,696,960*16.5/1,000

    6,696,960*11/1,000

    201 일반운영비 1,000 1,000 0

    01 사무관리비 1,000 1,000 0

    ○영업자 준수사항 및 서비스평가 홍보물 제작1,0002,000*500매

    202 여비 1,000 1,000 0

    01 국내여비 1,000 1,000 0

    ○공중위생업소 위생서비스 수준 평가1,00020,000*2명*25일

    301 일반보전금 6,600 6,600 0

    12 기타보상금 6,600 6,600 0

    ○공중위생서비스평가 최우수업소 표지판3,600

    ○공중위생업소 점검 명예공중위생감시원 활동비 3,000

    3,600,000

    50,000*2명*3일*10회

    유통위생용품 안전관리 800 800 0

    국 400

    시 400

    202 여비 600 600 0

    국 300

    시 300

    01 국내여비 600 600 0

  • 부서: 보건위생과정책: 식품안전단위: 위생지도 사업 (단위:천원)

    부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액

    비교증감

    ○유통위생용품 검사의뢰 60050,000원*12월

    국 300

    시 300

    206 재료비 200 200 0

    국 100

    시 100

    01 재료비 200 200 0

    ○검사의뢰용 유통위생용품 구입 200200,000

    국 100

    시 100

    위생민원 추진 9,070 9,070 0

    위생관리 일반 9,070 9,070 0

    201 일반운영비 3,900 3,900 0

    01 사무관리비 3,900 3,900 0

    ○위생업소 인허가증 제작 300

    ○위생민원 처리용 인증기 소모품 및 토너 구입200

    ○신규 위생업소 배부용 물품 제작1,000

    ○위생관리 업무추진 급량비 2,400

    300*1,000매

    100,000*2회

    400원*2,500부*1종

    2,400,000

    202 여비 5,170 5,170 0

    01 국내여비 5,170 5,170 0

    ○식품 및 위생업소 인허가 현지확인 업무추진여비 3,330

    ○공중위생업소 인허가 현지확인 업무추진 여비1,440

    ○식품관련 워크숍 참석 등 위생관리 업무추진여비 400

    3,330,000

    20,000*3명*2일*12월

    400,000