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議案第 50 号
平成24年度流山市一般会計補正予算(第4号) 平成24年度流山市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,790,640千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳
入歳出それぞれ46,509,789千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1
表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)
第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)
第3条 地方債の追加及び変更は、「第3表 地方債補正」による。 平成24年9月6日提出 流山市長 井 崎 義 治
- 1 -
第1表 歳入歳出予算補正歳 入 (単位 千円)
款 項 補正前の額 補正額 計
9 地 方 交 付 税 2,416,800 199,992 2,616,792
1 地 方 交 付 税 2,416,800 199,992 2,616,792
12 使 用 料 及 び 手 数 料 559,466 150 559,616
2 手 数 料 300,643 150 300,793
13 国 庫 支 出 金 7,724,615 279,310 8,003,925
1 国 庫 負 担 金 5,168,899 22,382 5,191,281
2 国 庫 補 助 金 2,517,502 230,419 2,747,921
3 委 託 金 38,214 26,509 64,723
14 県 支 出 金 2,758,469 144,949 2,903,418
1 県 負 担 金 1,322,789 11,191 1,333,980
2 県 補 助 金 1,128,379 133,758 1,262,137
16 寄 附 金 160,906 1,200 162,106
1 寄 附 金 160,906 1,200 162,106
17 繰 入 金 572,365 179,800△ 392,565
1 基 金 繰 入 金 572,365 179,800△ 392,565
18 繰 越 金 600,000 1,021,457 1,621,457
1 繰 越 金 600,000 1,021,457 1,621,457
19 諸 収 入 956,411 28,182 984,593
5 雑 入 743,399 28,182 771,581
20 市 債 3,998,900 295,200 4,294,100
1 市 債 3,998,900 295,200 4,294,100
補正されなかった款項に係る額 24,971,217 0 24,971,217
- 2 -
(単位 千円)
款 項 補正前の額 補正額 計
歳 入 合 計 44,719,149 1,790,640 46,509,789
- 3 -
歳 出 (単位 千円)
款 項 補正前の額 補正額 計
2 総 務 費 3,309,616 801,059 4,110,675
1 総 務 管 理 費 2,076,252 796,176 2,872,428
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 405,115 4,883 409,998
3 民 生 費 17,311,163 68,069 17,379,232
1 社 会 福 祉 費 6,355,378 3,422 6,358,800
2 児 童 福 祉 費 8,395,893 64,647 8,460,540
4 衛 生 費 4,725,559 226,758 4,952,317
1 保 健 衛 生 費 2,306,845 40,186 2,347,031
2 清 掃 費 2,418,714 186,572 2,605,286
6 農 林 水 産 業 費 187,599 950 188,549
1 農 業 費 187,599 950 188,549
7 商 工 費 296,744 26,086 322,830
1 商 工 費 296,744 26,086 322,830
8 土 木 費 7,333,673 340,390 7,674,063
1 土 木 管 理 費 371,217 5,500 376,717
2 道 路 橋 り ょ う 費 731,031 1,093 732,124
3 河 川 費 201,200 18,203 219,403
4 都 市 計 画 費 5,890,775 305,594 6,196,369
5 住 宅 費 139,450 10,000 149,450
9 消 防 費 2,108,590 62,343 2,170,933
1 消 防 費 2,108,590 62,343 2,170,933
10 教 育 費 5,015,663 264,985 5,280,648
- 4 -
(単位 千円)
款 項 補正前の額 補正額 計
2 小 学 校 費 1,090,748 197,971 1,288,719
3 中 学 校 費 959,690 7,520 967,210
5 社 会 教 育 費 972,910 54,094 1,027,004
6 保 健 体 育 費 1,067,165 5,400 1,072,565
補正されなかった款項に係る額 4,430,542 0 4,430,542
歳 出 合 計 44,719,149 1,790,640 46,509,789
- 5 -
追 加
期 間
自 平成24年度
至 平成27年度
自 平成24年度
至 平成25年度
自 平成24年度
至 平成35年度 生涯学習センターESCO業務委託事業 143,915千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
第2表 債務負担行為補正
事 項 限 度 額
流山市役所等デザインビルド型包括施設管理業務委託事業
162,280千円以内と消費税及び地方消費税の合計額
老人福祉センター清掃業務委託事業 4,090千円以内
- 6 -
変 更
限 度 額 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
千円 千円
上水道事業一般会計出資事業 6,000
5.0%以内(ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金、地方公共団体金融機構資金及び銀行等資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)
起債の日から据置期間を含め30年以内において元利均等、元金均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間の短縮、繰上償還並びに低利に借換えをすることができる。
4,900補 正 前 に同 じ
補 正 前 に同 じ
補 正 前 に同 じ
補 正 後
起債の方法
普 通 貸 借又 は証 券 発 行
起債の目的補 正 前
起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
千円
小山小学校校舎増築事業 92,700
計 92,700
第3表 地方債補正
追 加
5.0%以内(ただ
し、利率見直し方式で借
り入れる政府資金、地方
公共団体金融機構資金及
び銀行等資金について、
利率の見直しを行った後
においては、当該見直し
後の利率)
起債の日から据置期間を含め30年以内において元利均等、元金均等又は満期一括償還する。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間の短縮、繰上償還並びに低利に借換えをすることができる。
普 通 貸 借又 は証 券 発 行
- 7 -
限 度 額 利 率 償還の方法 限 度 額 起債の方法 利 率 償還の方法
補 正 後
起債の方法起債の目的
補 正 前
江戸川台駅西口広場改良事業 45,500 〃 〃 45,600 〃 〃 〃
防火水槽整備事業 3,400 〃 〃 5,400 〃 〃 〃
防災行政無線更新事業 12,700 〃 〃 12,800 〃 〃 〃
南流山中学校大規模改造事業 75,000 〃 〃 76,400 〃 〃 〃
臨時財政対策 2,000,000 〃 〃 2,200,000 〃 〃 〃
計 2,142,600 2,345,100
〃
〃
〃
〃
〃
- 8 -
平成24年度流山市一般会計歳入歳出補正予算(第 4号)事項別明細書
1 歳 入
(単位 千円)
節目
補 正 額
(補正前の額)
( 計 ) 区 分 金 額説 明
(款) 9 地方交付税 (項) 1 地方交付税
1 地方交付税 199,992
( 2,416,800)
( 2,616,792)
1 地方交付税 199,992 1 地方交付税 ・ 普通交付税交付金追加 〔 〕 財政調整課 118,992
・ 震災復興特別交付税交付金追加 〔 〕 財政調整課 81,000
項 計
199,992
( 2,416,800)
( 2,616,792)
款 計
199,992
( 2,416,800)
( 2,616,792)
(款)12 使用料及び手数料 (項) 2 手数料
1 総務手数料 150
( 64,966)
( 65,116)
2 戸籍住民基本台帳手数 150 ・ 住民基本台帳カード交付手数料追加 〔 〕 市民課 150
料
項 計
150
( 300,643)
( 300,793)
款 計
150
( 559,466)
( 559,616)
(款)13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
1 民生費国庫負担金 22,382
( 5,133,327)
( 5,155,709)
2 児童福祉費負担金 22,382 ・ 障害児通所支援費負担金追加 〔 〕 障害者支援課 22,382
- 9 -
(款)13 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金 (単位 千円)
節目
補 正 額
(補正前の額)
( 計 ) 区 分 金 額説 明
項 計
22,382
( 5,168,899)
( 5,191,281)
(款)13 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
1 民生費国庫補助金 2,220
( 90,668)
( 92,888)
2 児童福祉費補助金 2,220 ・ 子育て支援交付金追加 〔 〕 子ども家庭課 2,220
2 衛生費国庫補助金 189,781
( 1,295,466)
( 1,485,247)
1 衛生費補助金 189,781 ・ 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金追加 〔 〕 環境政策課 189,000
・ 廃棄物処理施設モニタリング事業費補助金 〔 〕 クリーン推進課 781
5 消防費国庫補助金 2,309△
( 17,879)
( 15,570)
1 消防費補助金 2,309△ ・ 都市防災総合推進事業補助金更正減 〔 〕 消防防災課 2,309△
6 教育費国庫補助金 40,727
( 175,013)
( 215,740)
1 小学校費補助金 40,727 ・ 公立学校施設整備費補助金追加 〔 〕 教育総務課 40,727
項 計
230,419
( 2,517,502)
( 2,747,921)
- 10 -
(款)13 国庫支出金 (項) 3 委託金 (単位 千円)
節目
補 正 額
(補正前の額)
( 計 ) 区 分 金 額説 明
5 衛生費委託金 26,509
( 0)
( 26,509)
1 衛生費委託金 26,509 5 衛生費委託金 ・ 指定廃棄物保管業務委託金 〔 〕 クリーン推進課 26,509
項 計
26,509
( 38,214)
( 64,723)
款 計
279,310
( 7,724,615)
( 8,003,925)
(款)14 県支出金 (項) 1 県負担金
2 民生費県負担金 11,191
( 1,016,108)
( 1,027,299)
2 児童福祉費負担金 11,191 ・ 障害児通所支援費負担金追加 〔 〕 障害者支援課 11,191
項 計
11,191
( 1,322,789)
( 1,333,980)
(款)14 県支出金 (項) 2 県補助金
1 総務費県補助金 20,000
( 1)
( 20,001)
3 総務費補助金 20,000 ・ 「がんばろう!千葉」市町村復興基金交付金 〔 〕 財政調整課 20,000
2 民生費県補助金 3,452
( 688,717)
( 692,169)
1 心身障害者福祉費補助 452 ・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業補助金 〔 〕 障害者支援課 452
金
4 児童福祉費補助金 3,000 ・ 子育て安心応援事業補助金追加 〔 〕 保育課 3,000
- 11 -
(款)14 県支出金 (項) 2 県補助金 (単位 千円)
節目
補 正 額
(補正前の額)
( 計 ) 区 分 金 額説 明
4 労働費県補助金 109,666
( 82,255)
( 191,921)
1 労働費補助金 109,666 4 労働費県補助金 ・ 緊急雇用創出事業補助金追加 〔 〕 商工課 109,666
8 教育費県補助金 640
( 1,295)
( 1,935)
2 社会教育費補助金 640 ・ 文化財保存事業補助金(不特定遺跡発掘調査) 〔 〕 図書・博物館 640
項 計
133,758
( 1,128,379)
( 1,262,137)
款 計
144,949
( 2,758,469)
( 2,903,418)
(款)16 寄附金 (項) 1 寄附金
2 土木費寄附金 1,200
( 160,606)
( 161,806)
2 運河駅施設整備事業費 1,200 ・ 運河駅施設整備事業費寄附金追加 〔 〕 都市計画課 1,200
寄附金
項 計
1,200
( 160,906)
( 162,106)
款 計
1,200
( 160,906)
( 162,106)
- 12 -
(款)17 繰入金 (項) 1 基金繰入金 (単位 千円)
節目
補 正 額
(補正前の額)
( 計 ) 区 分 金 額説 明
2 財政調整積立基金 181,000△
( 181,000)
( 0)
1 財政調整積立基金繰入 181,000△ 2 財政調整積立基金
繰入金
・ 財政調整積立基金繰入金更正減 〔 〕 財政調整課 181,000△
繰入金 金
4 運河駅施設整備基 1,200
( 249,188)
( 250,388)
1 運河駅施設整備基金繰 1,200 ・ 運河駅施設整備基金繰入金追加 〔 〕 都市計画課 1,200
金繰入金 入金
項 計
179,800△
( 572,365)
( 392,565)
款 計
179,800△
( 572,365)
( 392,565)
(款)18 繰越金 (項) 1 繰越金
1 繰越金 1,021,457
( 600,000)
( 1,621,457)
1 繰越金 1,021,457 ・ 前年度繰越金追加 〔 〕 財政調整課 1,021,457
項 計
1,021,457
( 600,000)
( 1,621,457)
款 計
1,021,457
( 600,000)
( 1,621,457)
- 13 -
(款)19 諸収入 (項) 5 雑入 (単位 千円)
節目
補 正 額
(補正前の額)
( 計 ) 区 分 金 額説 明
2 弁償金 16,454
( 314,370)
( 330,824)
3 衛生費弁償金 16,454 2 弁償金 ・ 放射能除染対策等の費用に係る損害賠償金追加 〔 〕 環境政策課 16,454
3 雑入 11,728
( 429,028)
( 440,756)
5 障害児通所支援収入 11,443 ・ つばさ学園収入追加 〔 〕 障害者支援課 7,576
・ 児童デイサービス収入(障害児通所支援分)追加 〔 〕 障害者支援課 3,867
7 雑入 285 ・ 送迎保育ステーション利用料追加 〔 〕 保育課 389
・ 東日本高速道路㈱支弁金更正減 〔 〕 消防総務課 104△
項 計
28,182
( 743,399)
( 771,581)
款 計
28,182
( 956,411)
( 984,593)
(款)20 市債 (項) 1 市債
2 衛生債 1,100△
( 6,000)
( 4,900)
1 衛生債 1,100△ ・ 上水道事業一般会計出資事業債更正減 〔 〕 財政調整課 1,100△
- 14 -
(款)20 市債 (項) 1 市債 (単位 千円)
節目
補 正 額
(補正前の額)
( 計 ) 区 分 金 額説 明
3 土木債 100
( 1,341,100)
( 1,341,200)
1 道路橋りょう債 100 3 土木債 ・ 江戸川台駅西口広場改良事業債追加 〔 〕 財政調整課 100
4 消防債 2,100
( 223,800)
( 225,900)
1 消防債 2,100 ・ 防火水槽整備事業債追加 〔 〕 財政調整課 2,000
・ 防災行政無線更新事業債追加 〔 〕 財政調整課 100
5 教育債 94,100
( 314,500)
( 408,600)
1 小学校債 92,700 ・ 小山小学校校舎増築事業債 〔 〕 財政調整課 92,700
2 中学校債 1,400 ・ 南流山中学校大規模改造事業債追加 〔 〕 財政調整課 1,400
6 臨時財政対策債 200,000
( 2,000,000)
( 2,200,000)
1 臨時財政対策債 200,000 ・ 臨時財政対策債追加 〔 〕 財政調整課 200,000
項 計
295,200
( 3,998,900)
( 4,294,100)
款 計
295,200
( 3,998,900)
( 4,294,100)
歳入合計
1,790,640
( 44,719,149)
( 46,509,789)
- 15 -
2 歳 出
(単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費
5 財政管理 187
( 9,596)
( 9,783)
187
費
12 役務費 187
1 財務管理に要する経費 187 187
(1) 財務管理事務事業 〔 〕 財政調整課 187 187
役務費 ( 187)
手数料 187
7 財産管理 6,228
( 271,600)
( 277,828)
3,445 2,783
3,445
県支出金 費
11 需用費 494
13 委託料 5,734
1 庁舎管理等に要する経費 3,445 2,783 6,228
(1) 施設管理事業 〔 〕 財産活用課 1,713 1,713
需用費追加 ( 494)
消耗品費追加 494
委託料 ( 1,219)
諸委託料 1,219
・ ロッカー等転倒防止対策業務委託料 704
・ 第3庁舎館内放送配線業務委託料 515
(80) 公共施設非構造部材耐震診断事業〔 〕 財産活用課 3,445 1,070 4,515
委託料 ( 4,515)
諸委託料 4,515
・ 非構造部材耐震点検業務委託料 4,515
- 16 -
追加
追加
追加
追加
(款) 2 総務費 (項) 1 総務管理費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
19 財政調整 789,761
( 795)
( 790,556)
789,761
積立基金
費
25 積立金 789,761
1 財政調整積立基金に要する経費 789,761 789,761
(51) 財政調整積立基金積立事業 〔 〕 財政調整課 789,761 789,761
積立金追加 ( 789,761)
項 計
796,176
( 2,076,252)
( 2,872,428)
3,445 792,731
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
1 戸籍住民 4,883
( 405,115)
( 409,998)
4,883
基本台帳
費
11 需用費 1,628
13 委託料 3,255
2 住民基本台帳事務に要する経費 1,628 1,628
(1) 住民基本台帳事務管理事業 〔 〕 市民課 1,628 1,628
需用費追加 ( 1,628)
消耗品費追加 1,628
3 戸籍事務に要する経費 3,255 3,255
(1) 戸籍事務管理事業 〔 〕 市民課 3,255 3,255
委託料 ( 3,255)
- 17 -
追加
(款) 2 総務費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 戸籍住民
基本台帳
費
電算委託料 3,255
・ 住基法19条4項通知データ連携構築に伴うシ
ステム改修業務委託料 3,255
項 計
4,883
( 405,115)
( 409,998)
4,883
款 計
801,059
( 3,309,616)
( 4,110,675)
3,445 797,614
- 18 -
追加
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 心身障害 1,044
( 1,801,165)
( 1,802,209)
452 592
452
県支出金者福祉費
18 備品購入費 139
20 扶助費 905
1 障害者の支援に要する経費 452 592 1,044
(1) 心身障害者福祉費事務管理事業 〔 〕 障害者支援課 139 139
備品購入費 ( 139)
事務用備品購入費 139
・ 事務用備品購入費 139
(3) 在宅障害者福祉サービス事業 〔 〕 障害者支援課 452 453 905
扶助費 ( 905)
・ 軽度・中等度難聴児補聴器給付費 905
3 老人福祉 1,901
( 1,370,700)
( 1,372,601)
1,901
費
11 需用費 464
28 繰出金 1,437
3 在宅福祉サービスに要する経費 464 464
(2) 高齢者在宅福祉給付事業 〔 〕 高齢者生きがい推進課 464 464
需用費 ( 464)
消耗品費 441
印刷製本費 23
13 介護保険特別会計繰出金 1,437 1,437
- 19 -
追加
追加
追加
(款) 3 民生費 (項) 1 社会福祉費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(51) 3 老人福祉
費
介護保険特別会計繰出事業 〔 〕 財政調整課 1,437 1,437
繰出金追加 ( 1,437)
4 福祉会館 477
( 223,608)
( 224,085)
477
費
13 委託料 477
1 福祉会館運営に要する経費 147 147
(15) 福祉会館事務管理事業 〔 〕 社会福祉課 147 147
委託料 ( 147)
諸委託料 147
・ ロッカー等転倒防止対策業務委託料 147
2 地域福祉センターの管理に要する経 330
費 330
(1) 地域福祉センター維持管理事業 〔 〕 高齢者生きがい推進課 330 330
委託料 ( 330)
諸委託料 330
・ 音響設備設置業務委託料 330
項 計
3,422
( 6,355,378)
( 6,358,800)
452 2,970
- 20 -
追加
追加
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 児童福祉 14,032
( 1,113,779)
( 1,127,811)
5,220 389 8,423
2,220
国庫支出金 諸収入
389
3,000
県支出金
総務費
13 委託料 6,000
19 負担金、補 4,440
助及び交付
金
23 償還金、利 3,592
子及び割引
料
5 民間保育所の補助に要する経費 5,220 389 8,423 14,032
(4) 地域子育て支援センター事業費補 2,220 5,812
助事業 〔 〕 子ども家庭課 8,032
負担金、補助及び交付金 ( 4,440)
補助金 4,440
・ 地域子育て支援センター事業費補助金 4,440
償還金、利子及び割引料 ( 3,592)
・ 国庫支出金等還付金 3,592
(52) 送迎保育ステーション事業 〔 〕 保育課 3,000 389 2,611 6,000
委託料追加 ( 6,000)
諸委託料追加 6,000
・ 流山市送迎保育ステーション事業委託料追加 6,000
2 児童措置 44,874
( 4,927,124)
( 4,971,998)
33,573 11,301
22,382
国庫支出金
11,191
県支出金
費
12 役務費 108
20 扶助費 44,766
- 21 -
追加
追加
追加
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3 2 児童措置
費
児童福祉法によるサービスに要する 33,573 11,301
経費 44,874
(1) 障害児通所支援事業 〔 〕 障害者支援課 33,573 11,301 44,874
役務費 ( 108)
手数料 108
扶助費追加 ( 44,766)
・ 障害児通所給付費追加 44,766
3 母子等福 573
( 489,180)
( 489,753)
573
祉費
23 償還金、利 573
子及び割引
料
1 児童の援護に要する経費 573 573
(3) ひとり親家庭等医療費助成事業 〔 〕 子ども家庭課 573 573
償還金、利子及び割引料 ( 573)
・ 国庫支出金等還付金 573
4 児童館費 84
( 110,646)
( 110,730)
84 13 委託料 84
2 児童館・児童センター運営に要する 84
経費 84
(1) 児童館事務管理事業 〔 〕 子ども家庭課 84 84
委託料 ( 84)
諸委託料 84
・ ロッカー等転倒防止対策業務委託料 84
- 22 -
追加
追加
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
5 保育所費 843
( 1,338,899)
( 1,339,742)
843 7 賃金 843
2 保育所の管理運営に要する経費 843 843
(64) 保育給食放射能検査事業 〔 〕 保育課 843 843
賃金 ( 843)
・ 一般事務臨時職員賃金 843
6 都市児童 336
( 236,883)
( 237,219)
336
健全育成
費
15 工事請負費 336
1 児童の支援に要する経費 336 336
(51) 子どもの遊び場整備事業 〔 〕 子ども家庭課 336 336
工事請負費 ( 336)
・ 子どもの遊び場整備工事請負費 336
7 つばさ学 3,905
( 179,382)
( 183,287)
11,443 7,538△
諸収入
11,443
園費
7 賃金 3,905
2 つばさ学園に要する経費 11,443 7,538△ 3,905
(1) つばさ学園運営事業 〔 〕 障害者支援課 7,576 4,130△ 3,446
賃金追加 ( 3,446)
・ 一般事務臨時職員賃金追加 7
- 23 -
追加
追加
(款) 3 民生費 (項) 2 児童福祉費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
・ 7 つばさ学
園費
看護師臨時職員賃金追加 113
・ 調理師等臨時職員賃金追加 13
・ 児童指導員臨時職員賃金追加 3,313
(60) つばさ学園児童デイサービス運営 3,867 3,408△
事業 〔 〕 障害者支援課 459
賃金追加 ( 459)
・ 保育士臨時職員賃金追加 459
項 計
64,647
( 8,395,893)
( 8,460,540)
38,793 11,832 14,022
款 計
68,069
( 17,311,163)
( 17,379,232)
39,245 11,832 16,992
- 24 -
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 保健衛生 1,881
( 1,184,170)
( 1,186,051)
1,881
総務費
7 賃金 128
12 役務費 567
13 委託料 1,186
3 母子健康推進に要する経費 1,881 1,881
(5) 子ども医療費助成事業 〔 〕 子ども家庭課 1,881 1,881
賃金追加 ( 128)
・ 一般事務臨時職員賃金追加 128
役務費追加 ( 567)
通信運搬費追加 567
委託料 ( 1,186)
電算委託料 785
・ 子ども医療制度改正電算業務委託料(年齢拡大 785
諸委託料 401
・ 子ども医療制度改正システム改修業務委託料(
年齢拡大) 401
2 予防費 1,609
( 680,392)
( 682,001)
1,609 23 償還金、利 1,609
子及び割引
料
2 健康増進事業に要する経費 1,609 1,609
(1) 健康増進事業 〔 〕 健康増進課 1,609 1,609
償還金、利子及び割引料 ( 1,609)
・ 国庫支出金等還付金 1,609
- 25 -
追加
追加
追加
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4 環境衛生 32,796
( 128,648)
( 161,444)
33,896 1,100△
33,896
県支出金 費
13 委託料 33,896
24 投資及び出 1,100△
資金
2 北千葉広域水道企業団一般会計出資 1,100△
金等に要する経費 1,100△
(51) 北千葉広域水道企業団一般会計出 1,100△
資金等事業 〔 〕 財政調整課 1,100△
投資及び出資金更正減 ( 1,100)△
・ 北千葉広域水道企業団一般会計出資金(建設時
出資水源開発分)更正減 1,100△
6 環境衛生に要する経費 33,896 33,896
(53) 路上喫煙等防止事業 〔 〕 環境政策課 9,072 9,072
委託料 ( 9,072)
諸委託料 9,072
・ 路上喫煙及びポイ捨て防止パトロール業務委託
料 9,072
(56) まちをきれいに志隊事業 〔 〕 環境政策課 12,224 12,224
委託料 ( 12,224)
諸委託料 12,224
・ まちをきれいにするパトロール業務委託料 12,224
(59) 空き地の雑草管理台帳作成事業 〔 〕 環境政策課 12,600 12,600
委託料 ( 12,600)
- 26 -
(款) 4 衛生費 (項) 1 保健衛生費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4 環境衛生
費
諸委託料 12,600
・ 雑草管理台帳作成業務委託料 12,600
5 公害対策 3,900
( 263,786)
( 267,686)
3,900
費
7 賃金 3,900
1 公害対策及び調査測定に要する経費 3,900 3,900
(6) 放射能対策事業 〔 〕 環境政策課 3,900 3,900
賃金追加 ( 3,900)
・ 一般事務臨時職員賃金追加 3,900
項 計
40,186
( 2,306,845)
( 2,347,031)
33,896 6,290
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費
1 清掃総務 363
( 286,323)
( 286,686)
363
費
13 委託料 363
2 クリーン推進事務に要する経費 363 363
(4) クリーンセンター施設管理事業 〔 〕 クリーン推進課 363 363
委託料 ( 363)
諸委託料 363
・ ロッカー等転倒防止対策業務委託料 363
- 27 -
追加
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 塵芥処理 8,079△
( 1,121,220)
( 1,113,141)
8,079△
費
13 委託料 8,079△
1 ごみ処理管理運営に要する経費 8,079△ 8,079△
(2) ごみ処理施設管理事業 〔 〕 クリーン推進課 8,079△ 8,079△
委託料更正減 ( 8,079)△
施設管理委託料更正減 7,564△
・ 排出ガス等分析業務委託料更正減 882△
・ ごみ焼却施設等作業環境測定検査業務委託料 444△
・ 空調設備保守点検業務委託料更正減 90△
・ ダイオキシン類測定分析調査業務委託料更正減 966△
・ 測定機器類保守点検業務委託料更正減 2,310△
・ ごみ質及び水質等分析業務委託料更正減 1,656△
・ 臭気及び騒音・振動等測定業務委託料更正減 1,216△
諸委託料更正減 515△
・ ごみ焼却施設等機器保全業務委託料更正減 515△
3 リサイク 788
( 311,146)
( 311,934)
788
ル推進費
11 需用費 672
13 委託料 116
2 リサイクル活動支援に要する経費 672 672
(1) リサイクル団体育成支援事業 〔 〕 リサイクル推進課 672 672
需用費追加 ( 672)
消耗品費追加 672
4 リサイクルプラザ管理運営に要する 116
経費 116
- 28 -
更生減
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(1) 3 リサイク
ル推進費
リサイクルプラザ(プラザ棟)運 116
営管理事業 〔 〕 リサイクル推進課 116
委託料 ( 116)
諸委託料 116
・ ロッカー等転倒防止対策業務委託料 116
4 塵芥処理 193,500
( 501,021)
( 694,521)
27,290 16,454 149,756
27,290
国庫支出金 諸収入
16,454
施設整備
費
11 需用費 167,438
13 委託料 21,825
14 使用料及び 1,701
賃借料
18 備品購入費 2,536
1 塵芥処理施設管理に要する経費 27,290 16,454 149,756 193,500
(51) ごみ焼却施設整備事業 〔 〕 クリーン推進課 148,000 148,000
需用費追加 ( 148,000)
修繕料追加 148,000
(54) クリーンセンター放射能対策事業〔 〕 クリーン推進課 27,290 16,454 1,756 45,500
需用費 ( 19,438)
消耗品費 19,438
委託料 ( 21,825)
諸委託料 21,825
・ スラグ運搬処分業務委託料 9,618
・ 溶融飛灰運搬業務委託料 5,371
・ 剪定枝等運搬業務委託料 6,836
使用料及び賃借料 ( 1,701)
- 29 -
追加
追加
追加
追加
追加
追加
追加
(款) 4 衛生費 (項) 2 清掃費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
・ 4 塵芥処理
施設整備
費
借上料 1,701
備品購入費 ( 2,536)
作業用備品購入費 2,536
・ 備品購入費(1件100万円以上の備品購入費
) 2,536
項 計
186,572
( 2,418,714)
( 2,605,286)
27,290 16,454 142,828
款 計
226,758
( 4,725,559)
( 4,952,317)
61,186 16,454 149,118
- 30 -
)
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農業費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
5 湛水防除 950
( 22,707)
( 23,657)
950
事業費
11 需用費 950
1 湛水防除に要する経費 950 950
(2) 排水機場運転管理事業 〔 〕 河川課 950 950
需用費追加 ( 950)
光熱水費追加 950
項 計
950
( 187,599)
( 188,549)
950
款 計
950
( 187,599)
( 188,549)
950
- 31 -
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 商工振興 10,920
( 155,223)
( 166,143)
10,920
費
19 負担金、補 920
助及び交付
金
21 貸付金 10,000
1 中小企業資金融資に要する経費 10,000 10,000
(1) 中小企業資金融資事業 〔 〕 商工課 10,000 10,000
貸付金追加 ( 10,000)
・ 中小企業資金融資預託金追加 10,000
2 商工業育成・助成に要する経費 920 920
(52) 商業振興共同施設設置等事業費補 620
助事業 〔 〕 商工課 620
負担金、補助及び交付金追加 ( 620)
補助金追加 620
・ 商業振興共同施設設置等事業費補助金追加 620
(56) 国際標準規格認証取得支援事業 〔 〕 商工課 300 300
負担金、補助及び交付金 ( 300)
補助金 300
・ 国際標準規格認証取得支援事業補助金 300
3 観光費 15,166
( 38,972)
( 54,138)
14,269 897
14,269
県支出金
13 委託料 15,166
1 観光事業に要する経費 14,269 897 15,166
- 32 -
(款) 7 商工費 (項) 1 商工費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(55) 3 観光費 流山本町・利根運河ツーリズム推 11,378
進事業 〔 〕 商工課 11,378
委託料 ( 11,378)
諸委託料 11,378
・ 流山本町活性化マーケティング調査業務委託料 11,378
(56) 流山本町観光集客・地域促進事業〔 〕 商工課 2,891 897 3,788
委託料 ( 3,788)
諸委託料 3,788
・ 流山本町観光集客・地域促進業務委託料 3,788
項 計
26,086
( 296,744)
( 322,830)
14,269 11,817
款 計
26,086
( 296,744)
( 322,830)
14,269 11,817
- 33 -
追加
追加
(款) 8 土木費 (項) 1 土木管理費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
2 建築指導 5,500
( 24,473)
( 29,973)
5,500
費
19 負担金、補 5,500
助及び交付
金
1 建築物確認及び検査に要する経費 5,500 5,500
(51) 耐震診断及び木造住宅耐震改修補 5,500
助事業 〔 〕 建築住宅課 5,500
負担金、補助及び交付金追加 ( 5,500)
補助金追加 5,500
・ 耐震診断補助金追加 1,000
・ 木造住宅耐震改修補助金追加 4,500
項 計
5,500
( 371,217)
( 376,717)
5,500
(款) 8 土木費 (項) 2 道路橋りょう費
1 道路橋り 1,093
( 147,946)
( 149,039)
1,093
ょう総務
費
7 賃金 1,093
2 道路橋りょう事務管理に要する経費 1,093 1,093
(1) 道路橋りょう費事務管理事業 〔 〕 道路管理課 1,093 1,093
賃金追加 ( 1,093)
・ 一般事務臨時職員賃金追加 1,093
項 計
1,093
( 731,031)
( 732,124)
1,093
- 34 -
(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 河川総務 13,425
( 108,390)
( 121,815)
12,600 825
12,600
県支出金 費
13 委託料 13,425
2 河川の管理に要する経費 12,600 825 13,425
(4) 河川管理事業 〔 〕 河川課 825 825
委託料 ( 825)
測量委託料 825
・ 地図訂正に伴う用地測量業務委託料 825
(54) 水路現況調査事業 〔 〕 河川課 12,600 12,600
委託料 ( 12,600)
諸委託料 12,600
・ 水路財産管理台帳作成業務委託料 12,600
2 河川建設 4,778
( 79,740)
( 84,518)
4,778
改良費
13 委託料 222△
15 工事請負費 5,000
1 河川の改修に要する経費 4,778 4,778
(51) 準用河川神明堀河川環境用水整備 222△
事業 〔 〕 河川課 222△
委託料更正減 ( 222)△
諸委託料更正減 222△
・ 水質調査業務委託料更正減 222△
- 35 -
追加
(款) 8 土木費 (項) 3 河川費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(54) 2 河川建設
改良費
河川等維持補修事業 〔 〕 河川課 5,000 5,000
工事請負費追加 ( 5,000)
・ 小破修繕工事請負費追加 5,000
項 計
18,203
( 201,200)
( 219,403)
12,600 5,603
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費
2 交通計画 1,200
( 1,815,116)
( 1,816,316)
1,200
分担金・負
担金・寄附
金
1,200
費
25 積立金 1,200
3 鉄道の整備・充実に要する経費 1,200 1,200
(52) 運河駅施設整備基金積立事業 〔 〕 都市計画課 1,200 1,200
積立金追加 ( 1,200)
3 土地区画 14,796
( 81,077)
( 95,873)
14,796
整理費
13 委託料 284
22 補償、補填 14,512
及び賠償金
1 土地区画整理事業等の推進に要する 14,796
経費 14,796
(51) 運河駅東口周辺市街地整備事業 〔 〕 まちづくり推進課 14,796 14,796
委託料 ( 284)
諸委託料 284
- 36 -
追加
追加
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
・ 3 土地区画
整理費
運河駅周辺地区街づくり物件調査等業務委託料 284
補償、補填及び賠償金 ( 14,512)
・ 運河駅東口周辺地区道路等用地取得に伴う物件
移転補償費 14,512
4 新市街地 13,541
( 998,444)
( 1,011,985)
13,541
推進費
28 繰出金 13,541
6 西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業特 13,541
別会計繰出金 13,541
(51) 西平井・鰭ヶ崎土地区画整理事業 13,541
特別会計繰出事業 〔 〕 財政調整課 13,541
繰出金追加 ( 13,541)
6 公共下水 6,004
( 1,154,159)
( 1,160,163)
6,004
道費
28 繰出金 6,004
1 公共下水道特別会計繰出金 6,004 6,004
(51) 公共下水道特別会計繰出事業 〔 〕 財政調整課 6,004 6,004
繰出金追加 ( 6,004)
8 公園費 270,053
( 1,204,697)
( 1,474,750)
189,000 81,053
189,000
国庫支出金
9 旅費 53
13 委託料 270,000
- 37 -
(款) 8 土木費 (項) 4 都市計画費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 8 公園費 公園緑地の維持及び管理に要する経 53
費 53
(1) 公園緑地維持管理事業 〔 〕 みどりの課 53 53
旅費追加 ( 53)
普通旅費追加 53
5 安心安全の施設整備に要する経費 189,000 81,000 270,000
(52) 公園等放射能対策事業 〔 〕 みどりの課 189,000 81,000 270,000
委託料追加 ( 270,000)
施設管理委託料追加 270,000
・ 公園等管理業務委託料追加 270,000
項 計
305,594
( 5,890,775)
( 6,196,369)
189,000 1,200 115,394
(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費
1 住宅管理 10,000
( 139,450)
( 149,450)
10,000
費
11 需用費 10,000
1 市営住宅に要する経費 10,000 10,000
(1) 市営住宅管理事業 〔 〕 建築住宅課 2,000 2,000
需用費追加 ( 2,000)
修繕料追加 2,000
- 38 -
(款) 8 土木費 (項) 5 住宅費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(51) 1 住宅管理
費
市営住宅整備事業 〔 〕 建築住宅課 8,000 8,000
需用費追加 ( 8,000)
修繕料追加 8,000
項 計
10,000
( 139,450)
( 149,450)
10,000
款 計
340,390
( 7,333,673)
( 7,674,063)
201,600 1,200 137,590
- 39 -
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 常備消防 50,734
( 1,639,691)
( 1,690,425)
50,324 410
50,324
県支出金 費
11 需用費 229
13 委託料 50,505
6 消防庁舎管理運営に要する経費 410 410
(1) 本部・署庁舎管理事業 〔 〕 消防総務課 410 410
需用費追加 ( 229)
消耗品費追加 229
委託料 ( 181)
諸委託料 181
・ ロッカー等転倒防止対策業務委託料 181
8 予防業務に要する経費 50,324 50,324
(51) 防火対象物・危険物施設台帳の電 50,324
子化事業 〔 〕 予防課 50,324
委託料 ( 50,324)
諸委託料 50,324
・ 防火対象物及び危険物施設台帳電子化業務委託
料 50,324
4 水防費 202
( 1,374)
( 1,576)
202 11 需用費 202
2 水防に要する経費 202 202
(2) 水防事業 〔 〕 河川課 202 202
需用費 ( 202)
- 40 -
追加
追加
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4 水防費 印刷製本費 202
5 災害対策 11,407
( 64,685)
( 76,092)
7,483 3,924
7,483
県支出金 費
7 賃金 902
12 役務費 385
13 委託料 4,375
15 工事請負費 1,560
18 備品購入費 4,185
2 防災対策に要する経費 7,483 3,924 11,407
(1) 防災管理事業 〔 〕 防災危機管理課 902 902
賃金 ( 902)
・ 一般事務臨時職員賃金 902
(53) 防災行政無線テレホン案内事業 〔 〕 防災危機管理課 3,098 962 4,060
役務費 ( 385)
通信運搬費 385
委託料 ( 3,675)
諸委託料 3,675
・ 自動応答電話装置設置業務委託料 3,675
(60) 災害対策本部整備事業 〔 〕 防災危機管理課 700 700
委託料 ( 700)
諸委託料 700
・ 災害対策実施本部設置業務委託料 700
(61) 防災行政無線戸別受信機整備事業〔 〕 防災危機管理課 3,143 975 4,118
- 41 -
(款) 9 消防費 (項) 1 消防費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
5 災害対策
費
工事請負費 ( 1,560)
・ 戸別受信機アンテナ設置工事請負費 1,560
備品購入費 ( 2,558)
施設用備品購入費 2,558
・ 施設事業用備品購入費 2,558
(62) ヘリポート用誘導灯整備事業 〔 〕 防災危機管理課 1,242 385 1,627
備品購入費 ( 1,627)
施設用備品購入費 1,627
・ 施設事業用備品購入費 1,627
項 計
62,343
( 2,108,590)
( 2,170,933)
57,807 4,536
款 計
62,343
( 2,108,590)
( 2,170,933)
57,807 4,536
- 42 -
(款)10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 学校管理 197,971
( 1,044,477)
( 1,242,448)
57,739 92,700 47,532
57,739
国庫支出金
92,700
費
11 需用費 982
13 委託料 549
14 使用料及び 840
賃借料
15 工事請負費 188,600
18 備品購入費 7,000
2 小学校の運営に要する経費 8,531 8,531
(1) 小学校教育総務運営事業 〔 〕 教育総務課 1,531 1,531
需用費追加 ( 982)
消耗品費追加 982
委託料 ( 549)
諸委託料 549
・ ロッカー等転倒防止対策業務委託料 549
(3) 小学校備品購入事業 〔 〕 学校教育課 7,000 7,000
備品購入費追加 ( 7,000)
教育用備品購入費追加 7,000
・ 教育用備品購入費追加 7,000
3 小学校の施設管理に要する経費 840 840
(1) 小学校教育総務施設管理事業 〔 〕 教育総務課 840 840
使用料及び賃借料追加 ( 840)
・ 土地借上料追加 840
- 43 -
(款)10 教育費 (項) 2 小学校費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
9 1 学校管理
費
校舎等の建設に要する経費 57,739 92,700 38,161 188,600
(51) 小学校校舎等建設事業 〔 〕 教育総務課 57,739 92,700 38,161 188,600
工事請負費追加 ( 188,600)
・ 小学校校舎等建設工事請負費追加 188,600
項 計
197,971
( 1,090,748)
( 1,288,719)
57,739 92,700 47,532
(款)10 教育費 (項) 3 中学校費
1 学校管理 7,520
( 915,337)
( 922,857)
7,520
費
11 需用費 280
13 委託料 7,240
2 中学校の運営に要する経費 420 420
(1) 中学校教育総務運営事業 〔 〕 教育総務課 420 420
需用費追加 ( 280)
消耗品費追加 280
委託料 ( 140)
諸委託料 140
・ ロッカー等転倒防止対策業務委託料 140
5 校舎等の改修事業に要する経費 7,100 7,100
(56) 学校建物ユニバーサルデザイン化 7,100
事業 〔 〕 教育総務課 7,100
委託料 ( 7,100)
- 44 -
(款)10 教育費 (項) 3 中学校費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
1 学校管理
費
設計監理委託料 7,100
・ 学校建物ユニバーサルデザイン化事業設計管理
業務委託料 7,100
項 計
7,520
( 959,690)
( 967,210)
7,520
(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費
2 生涯学習 47,670
( 60,184)
( 107,854)
47,670
センター
費
15 工事請負費 47,670
1 生涯学習センターに要する経費 47,670 47,670
(56) 生涯学習センター駐車場整備事業〔 〕 生涯学習課 47,670 47,670
工事請負費 ( 47,670)
・ 生涯学習センター駐車場整備工事請負費 47,670
3 文化会館 4,000
( 65,461)
( 69,461)
4,000
費
15 工事請負費 4,000
1 文化会館に要する経費 4,000 4,000
(64) 文化会館施設整備事業 〔 〕 公民館 4,000 4,000
工事請負費 ( 4,000)
・ 給水管切り替え工事請負費 4,000
- 45 -
(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
4 南流山セ 151
( 21,391)
( 21,542)
151
ンタ-費
13 委託料 151
1 南流山センターに要する経費 151 151
(54) 南流山センター指定管理者事業 〔 〕 公民館 151 151
委託料 ( 151)
指定管理委託料 151
・ 南流山センター指定管理業務委託料(電気料精
算分) 151
5 公民館費 118
( 108,626)
( 108,744)
118 13 委託料 118
3 初石公民館に要する経費 118 118
(53) 初石公民館指定管理者事業 〔 〕 公民館 118 118
委託料 ( 118)
指定管理委託料 118
・ 初石公民館指定管理業務委託料(電気料精算分
) 118
10 文化財保 2,155
( 52,454)
( 54,609)
640 1,515
640
県支出金 護費
7 賃金 1,130
11 需用費 25
19 負担金、補 1,000
助及び交付
金
1 文化財の保護・活用に要する経費 1,000 1,000
- 46 -
追加
追加
追加
追加
)
(款)10 教育費 (項) 5 社会教育費 (単位 千円)
節
目
補 正 額 の 財 源 内 訳補 正 額
(補正前の額)
( 計 )
特 定 財 源 一 般
財 源区 分 金 額
説 明
国県支出金 地 方 債 そ の 他
(54) 10 文化財保
護費
国・県指定文化財及び国登録文化 1,000
財の保護に関する助成事業 〔 〕 図書・博物館 1,000
負担金、補助及び交付金 ( 1,000)
補助金 1,000
・ 流山市国・県文化財保存事業補助金 1,000
2 埋蔵文化財発掘調査に要する経費 640