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公共事業関係費...公共事業関係費 公共事業関係費は、治山治水対策事業費、道路整備事業費、港湾空港鉄道等整備事業費、住宅都市 環境整備事業費、公園水道廃棄物処理等施設整備費、農林水産基盤整備事業費、社会資本総合整備事

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  • 公共事業関係費

    公共事業関係費は、治山治水対策事業費、道路整備事業費、港湾空港鉄道等整備事業費、住宅都市

    環境整備事業費、公園水道廃棄物処理等施設整備費、農林水産基盤整備事業費、社会資本総合整備事

    業費、推進費等及び公共土木施設等の災害復旧等事業費に大別され、内閣府所管、厚生労働省所管、

    農林水産省所管、経済産業省所管、国土交通省所管及び環境省所管に予算計上されたものである。

    平成 29 年度における公共事業関係費の予算現額は 9,632,924,515 千円

    であって、その内訳は

    歳出予算額 6,972,147,910 千円

    当初予算額 5,976,325,000 千円

    予算補正追加額 1,000,323,000 千円

    予算補正修正減少額 4,500,090 千円

    前年度繰越額 2,638,426,577 千円

    予備費使用額 22,350,028 千円

    である。

    この予算現額に対し

    支出済歳出額は 6,911,607,162 千円

    翌年度繰越額は 2,625,134,486 千円

    不用額は 96,182,865 千円

    である。

    本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

    (単位 千円)

    事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合 (%)

    治 山 治 水 対 策< 109,867,620>

    926,849,908< 114,218,544>

    1,151,927,959< 106,692,333>

    888,857,970< 4,727,366 >

    256,944,776< 2,798,844 >

    6,125,212< 93 >

    77

    治 水< 101,965,724>

    817,354,211< 106,220,619>

    1,019,737,071< 99,034,702 >

    795,933,189< 4,623,669 >

    219,490,331< 2,562,247 >

    4,313,550< 93 >

    78

    治 山< 5,581,001 >

    79,132,029< 5,597,704 >

    93,688,203< 5,407,757 >

    63,175,624< 18,590 > 28,811,880

    < 171,356 > 1,700,698

    < 96 > 67

    海 岸< 2,320,895 >

    30,363,668< 2,400,220 >

    38,502,683< 2,249,873 >

    29,749,156< 85,106 > 8,642,564

    < 65,240 > 110,963

    < 93 > 77

    道 路 整 備< 102,223,860>

    1,453,788,860< 106,812,539>

    1,949,597,742< 100,370,255>

    1,522,693,694< 4,924,696 >

    421,945,344< 1,517,587 >

    4,958,703< 93 >

    78

    港湾空港鉄道等整備< 24,380,455 >

    459,135,570< 25,130,574 >

    611,301,407< 23,511,675 >

    461,577,625< 914,803 > 137,944,209

    < 704,094 > 11,779,573

    < 93 > 75

    港 湾 整 備< 21,851,476 >

    259,871,975< 22,562,938 >

    308,442,397< 21,091,146 >

    251,565,048< 839,119 > 55,599,739

    < 632,672 > 1,277,608

    < 93 > 81

    空 港 整 備< 1,788,026 >

    85,840,264< 1,825,466 >

    117,292,885< 1,694,526 >

    87,379,876< 71,204 > 21,294,983

    < 59,735 > 8,618,025

    < 92 > 74

    都市・幹線鉄道整備 28,756,000 48,441,051 30,282,030 16,550,616 1,608,404 62

    整備新幹線整備 75,450,000 126,076,271 83,735,536 42,340,735 ― 66

    航 路 標 識 整 備< 740,953 >

    9,217,331< 742,169 > 11,048,803

    < 726,003 > 8,615,133

    < 4,480 > 2,158,134

    < 11,686 > 275,534

    < 97 > 77

    住宅都市環境整備< 12,141,696 >

    545,369,803< 12,936,625 >

    779,213,416< 11,477,583 >

    545,576,918< 1,053,481 >

    207,117,722< 405,560 > 26,518,775

    < 88 > 70

    住 宅 対 策< 101,263 > 160,697,000

    < 101,263 > 271,504,328

    < 95,351 > 166,237,948

    < ―> 83,468,674

    < 5,911 > 21,797,705

    < 94 > 61

    ( 118 )

  • (単位 千円)

    事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合 (%)

    都 市 環 境 整 備< 12,040,433 >

    384,672,803< 12,835,362 >

    507,709,087< 11,382,231 >

    379,338,970< 1,053,481 >

    123,649,047< 399,649 >

    4,721,069< 88 >

    74公園水道廃棄物処理等

    < 2,580,679 > 160,813,946

    < 2,668,347 > 261,694,907

    < 2,433,087 > 166,532,234

    < 64,115 > 83,873,046

    < 171,144 > 11,289,626

    < 91 > 63

    下 水 道< 90,780 > 5,375,000

    < 90,780 > 5,594,779

    < 79,206 > 4,228,845

    < ―> 1,135,826

    < 11,573 > 230,106

    < 87 > 75

    水 道 施 設 整 備< 3,000 >

    23,768,000< 3,000 >

    48,811,153< 2,409 >

    35,927,971< ―>

    9,878,112< 590 >

    3,005,070< 80 >

    73廃棄物処理施設整備

    < 4,597 > 89,422,000

    < 4,597 > 143,531,442

    < 3,054 > 76,725,786

    < ―> 61,324,074

    < 1,542 > 5,481,581

    < 66 > 53

    工 業 用 水 道 2,234,000 4,613,226 3,773,819 680,084 159,321 81

    国 営 公 園 等< 2,028,866 >

    32,448,014< 2,100,934 >

    38,774,479< 1,925,692 >

    32,445,103< 53,118 > 6,086,062

    < 122,123 > 243,312

    < 91 > 83

    自 然 公 園 等< 453,436 >

    7,566,932< 469,035 > 20,369,826

    < 422,724 > 13,430,707

    < 10,997 > 4,768,886

    < 35,314 > 2,170,232

    < 90 > 65

    農林水産基盤整備< 38,811,691 >

    761,179,823< 39,222,294 > 1,031,286,044

    < 37,645,408 > 740,411,767

    < 408,370 > 281,217,476

    < 1,168,515 > 9,656,799

    < 95 > 71

    農 業 農 村 整 備< 29,359,945 >

    444,869,274< 29,757,431 >

    633,512,893< 28,526,045 >

    425,044,855< 375,842 > 202,262,607

    < 855,543 > 6,205,430

    < 95 > 67

    森 林 整 備< 8,040,601 >

    132,791,438< 8,040,601 >

    169,572,295< 7,804,088 >

    136,277,614< ―>

    30,595,054< 236,512 >

    2,699,625< 97 >

    80

    水 産 基 盤 整 備< 1,411,145 >

    81,869,111< 1,424,262 >

    108,313,801< 1,315,274 >

    83,107,081< 32,528 > 24,527,718

    < 76,459 > 679,001

    < 92 > 76

    農山漁村地域整備 101,650,000 119,887,053 95,982,215 23,832,096 72,741 80社会資本総合整備 2,240,362,000 3,074,815,453 2,202,097,455 867,902,727 4,815,270 71推 進 費 等 60,846,000 87,049,063 58,258,542 27,763,877 1,026,642 66推 進 費 20,778,000 31,279,496 16,272,603 14,281,263 725,629 52地方創生基盤整備事業推進費 40,068,000 55,527,988 41,749,300 13,482,614 296,073 75

    地域再生推進費 ― 241,579 236,639 ― 4,940 97

    小 計< 290,006,001>

    6,608,345,910< 300,988,924>

    8,946,885,994< 282,130,342>

    6,586,006,208< 12,092,834 > 2,284,709,181

    < 6,765,747 > 76,170,604

    < 93 > 73

    災 害 復 旧 等< 1,549,338 >

    363,802,000< 3,097,314 >

    686,038,520< 1,232,937 >

    325,600,953< 1,152,770 >

    340,425,305< 711,606 > 20,012,261

    < 39 > 47

    災 害 復 旧< 1,394,761 >

    317,150,000< 2,836,640 >

    591,994,377< 1,116,000 >

    288,011,496< 1,066,289 >

    289,169,649< 654,350 > 14,813,231

    < 39 > 48

    災 害 関 連< 154,577 > 46,652,000

    < 260,674 > 94,044,142

    < 116,937 > 37,589,456

    < 86,480 > 51,255,655

    < 57,256 > 5,199,029

    < 44 > 39

    合 計< 291,555,339>

    6,972,147,910< 304,086,239>

    9,632,924,515< 283,363,280>

    6,911,607,162< 13,245,604 > 2,625,134,486

    < 7,477,354 > 96,182,865

    < 93 > 71

    (注) < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

    また、平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次のと

    おりである。

    (単位 千円)

    事 項 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度

    < 20,042,495 > < 107,511,153 > < 109,414,358 > < 108,434,479 > < 106,692,333 >治 山 治 水 対 策 1,253,705,202 1,023,907,650 872,853,043 951,228,121 888,857,970

    < 11,361,116 > < 99,706,629 > < 101,649,817 > < 100,753,702 > < 99,034,702 >治 水 1,102,467,336 905,928,785 778,777,399 854,299,901 795,933,189< 5,442,021 > < 5,571,577 > < 5,508,969 > < 5,418,452 > < 5,407,757 >治 山 111,841,732 86,483,737 65,486,284 66,918,680 63,175,624< 3,239,357 > < 2,232,947 > < 2,255,571 > < 2,262,324 > < 2,249,873 >海 岸 39,396,133 31,495,128 28,589,359 30,009,540 29,749,156

    < 19,117,796 > < 100,765,726 > < 100,886,309 > < 102,033,550 > < 100,370,255 >道 路 整 備 1,880,804,343 1,543,746,020 1,373,863,914 1,390,070,663 1,522,693,694< 4,827,622 > < 24,103,476 > < 23,878,229 > < 23,345,249 > < 23,511,675 >港 湾 空 港 鉄 道 等 整 備 439,614,406 461,568,798 425,624,838 466,619,787 461,577,625

    ( 119 )

  • (単位 千円)

    事 項 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度

    港 湾 整 備< 3,899,661 >

    252,221,697< 22,481,264 >

    269,032,687< 22,065,294 >

    245,328,432< 21,264,074 >

    264,779,579< 21,091,146 >

    251,565,048

    空 港 整 備< 436,749 > 87,321,609

    < 1,198,201 > 93,172,945

    < 1,389,148 > 84,462,580

    < 1,675,449 > 93,666,070

    < 1,694,526 > 87,379,876

    都市・幹線鉄道整備 32,607,360 23,988,871 25,533,442 30,684,922 30,282,030整 備 新 幹 線 整 備 60,420,626 70,990,856 65,483,064 71,947,640 83,735,536

    航 路 標 識 整 備< 491,210 >

    7,043,112< 424,010 >

    4,383,437< 423,787 >

    4,817,319< 405,725 >

    5,541,575< 726,003 >

    8,615,133

    住 宅 都 市 環 境 整 備< 1,740,855 >

    479,065,065< 12,886,333 >

    639,116,243< 12,095,171 >

    521,203,956< 11,588,185 >

    545,674,490< 11,477,583 >

    545,576,918

    住 宅 対 策< 95,319 >

    137,761,485< 92,861 >

    230,570,116< 89,831 >

    149,819,651< 93,241 >

    159,222,953< 95,351 >

    166,237,948

    都 市 環 境 整 備< 1,645,536 >

    341,303,580< 12,793,472 >

    408,546,127< 12,005,340 >

    371,384,305< 11,494,943 >

    386,451,536< 11,382,231 >

    379,338,970

    公園水道廃棄物処理等< 2,290,607 >

    190,246,571< 2,344,717 >

    215,370,964< 2,471,380 >

    158,537,985< 2,480,642 >

    150,028,288< 2,433,087 >

    166,532,234

    下 水 道< 81,981 > 5,640,514

    < 85,536 > 5,551,751

    < 87,305 > 5,244,446

    < 82,391 > 5,614,777

    < 79,206 > 4,228,845

    水 道 施 設 整 備< 1,575 >

    59,949,337< 2,508 >

    67,145,541< 2,279 >

    35,896,441< 2,688 >

    26,793,472< 2,409 >

    35,927,971

    廃棄物処理施設整備< 4,608 >

    82,326,782< 3,817 >

    100,667,242< 3,780 >

    77,202,227< 4,784 >

    79,063,134< 3,054 >

    76,725,786工 業 用 水 道 1,837,325 3,139,419 2,078,878 2,166,183 3,773,819

    国 営 公 園 等< 1,772,788 >

    28,970,249< 1,841,794 >

    29,574,238< 1,914,886 >

    29,560,584< 1,990,228 >

    28,455,111< 1,925,692 >

    32,445,103

    自 然 公 園 等< 429,653 > 11,522,363

    < 411,060 > 9,292,770

    < 463,128 > 8,555,406

    < 400,550 > 7,935,609

    < 422,724 > 13,430,707

    農 林 水 産 基 盤 整 備< 37,392,538 >

    804,162,115< 39,007,153 >

    771,989,322< 38,363,604 >

    646,388,635< 37,968,677 >

    707,052,751< 37,645,408 >

    740,411,767

    農 業 農 村 整 備< 26,826,541 >

    381,277,901< 28,922,124 >

    382,930,445< 28,690,779 >

    306,556,289< 28,663,362 >

    383,423,311< 28,526,045 >

    425,044,855

    森 林 整 備< 9,402,466 >

    166,556,650< 8,834,645 >

    153,056,475< 8,373,838 >

    135,889,980< 7,971,923 >

    135,768,571< 7,804,088 >

    136,277,614

    水 産 基 盤 整 備< 1,163,530 >

    95,121,753< 1,250,383 >

    86,556,570< 1,298,987 >

    79,735,867< 1,333,392 >

    81,638,512< 1,315,274 >

    83,107,081農 山 漁 村 地 域 整 備 161,205,810 149,445,831 124,206,497 106,222,356 95,982,215

    社 会 資 本 総 合 整 備 2,401,378,521 2,373,258,539 2,134,757,050 2,202,263,277 2,202,097,455推 進 費 等 79,485,067 74,822,399 59,467,087 58,452,690 58,258,542推 進 費 19,881,047 16,738,047 12,104,622 17,259,566 16,272,603地方創生基盤整備事業推進費 ― ― ― 28,962,173 41,749,300

    地 域 再 生 推 進 費 59,604,019 58,084,351 47,362,465 12,230,950 236,639

    小 計< 85,411,916 > 7,528,461,292

    < 286,618,560 > 7,103,779,938

    < 287,109,054 > 6,192,696,511

    < 285,850,784 > 6,471,390,070

    < 282,130,342 > 6,586,006,208

    災 害 復 旧 等< 316,607 > 446,750,614

    < 227,171 > 217,033,492

    < 316,115 > 185,155,573

    < 1,159,423 > 238,336,373

    < 1,232,937 > 325,600,953

    災 害 復 旧< 250,040 > 409,711,055

    < 165,626 > 182,139,812

    < 237,800 > 150,666,431

    < 1,030,510 > 210,108,656

    < 1,116,000 > 288,011,496

    災 害 関 連< 66,567 > 37,039,558

    < 61,544 > 34,893,680

    < 78,314 > 34,489,141

    < 128,913 > 28,227,716

    < 116,937 > 37,589,456

    合 計< 85,728,524 > 7,975,211,906

    < 286,845,732 > 7,320,813,431

    < 287,425,170 > 6,377,852,084

    < 287,010,208 > 6,709,726,444

    < 283,363,280 > 6,911,607,162

    (注) 1 < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。 2 28 年度から従来の新幹線鉄道整備については整備新幹線整備として示している。

    支出済歳出額等を所管別に示せば、次のとおりである。

    ( 120 )

  • 1

    (単位 千円)

    所 管 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合 (%)

    内 閣 府 44,941,305 59,453,365 42,581,410 14,616,645 2,255,309 71厚 生 労 働 省 24,518,000 54,903,840 38,210,720 11,810,439 4,882,681 69農 林 水 産 省 911,665,381 1,267,702,525 870,375,277 382,438,464 14,888,783 68経 済 産 業 省 2,234,000 4,613,226 3,773,819 680,084 159,321 81国 土 交 通 省 5,890,301,492 8,079,395,073 5,864,292,414 2,149,183,099 65,919,559 72環 境 省 98,487,732 166,856,483 92,373,519 66,405,753 8,077,210 55

    計 6,972,147,910 9,632,924,515 6,911,607,162 2,625,134,486 96,182,865 71

    また、平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における支出済歳出額を所管別に示せば、次のと

    おりである。

    (単位 千円)

    所 管 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度

    内 閣 府 89,121,951 27,287,876 40,218,176 47,196,035 42,581,410厚 生 労 働 省 61,621,802 67,623,858 36,551,672 28,445,890 38,210,720農 林 水 産 省 1,101,852,839 931,853,020 771,938,433 829,405,465 870,375,277経 済 産 業 省 1,878,470 3,139,419 2,078,878 2,166,183 3,773,819国 土 交 通 省 6,625,342,003 6,179,852,505 5,439,890,427 5,712,625,179 5,864,292,414環 境 省 95,394,840 111,056,751 87,174,495 89,887,691 92,373,519

    計 7,975,211,906 7,320,813,431 6,377,852,084 6,709,726,444 6,911,607,162

    治山治水対策事業費

    (Ⅰ) 決 算 の 概 要

    平成 29 年度における治山治水対策事業費の予算現額は

    1,151,927,959 千円

    であって、その内訳は

    歳出予算額 926,849,908 千円

    当初予算額 844,371,000 千円

    予算補正追加額 84,317,000 千円

    予算補正修正減少額 1,838,092 千円

    前年度繰越額 225,078,051 千円

    であり、予算補正追加額は、災害の防止のため緊急に対応すべき事業として国が施行する 1 級河

    川の改修事業に必要な経費等を補正追加したものであり、予算補正修正減少額は、治水海岸事業

    工事諸費に必要な既定予算の不用額等を修正減少したものである。

    この予算現額に対し

    支出済歳出額は 888,857,970 千円

    翌年度繰越額は 256,944,776 千円

    不用額は 6,125,212 千円

    であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の河川改修費において、計画に関する諸条件等によ

    り事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等によるものであ

    り、不用額は、国土交通省所管の治水海岸事業工事諸費において、契約価格が予定を下回ったの

    ( 121 )

  • で、情報処理業務庁費を要することが少なかったこと等のため生じたものである。

    本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

    (単位 千円)

    事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合 (%)

    治 水< 101,965,724 >

    817,354,211< 106,220,619 >

    1,019,737,071< 99,034,702 >

    795,933,189< 4,623,669 >

    219,490,331< 2,562,247 >

    4,313,550< 93 >

    78河 川 整 備 事 業 511,876,929 653,724,624 517,364,816 135,185,667 1,174,139 79多目的ダム建設事業 88,449,740 112,445,626 78,762,510 33,663,309 19,807 70

    総合流域防災事業 11,416,000 12,608,239 7,247,114 5,345,312 15,812 57砂 防 事 業 103,608,801 134,700,945 93,487,207 40,672,371 541,366 69

    工 事 諸 費 等< 101,965,724 >

    102,002,741< 106,220,619 >

    106,257,636< 99,034,702 >

    99,071,541< 4,623,669 >

    4,623,669< 2,562,247 >

    2,562,425< 93 >

    93

    治 山< 5,581,001 >

    79,132,029< 5,597,704 >

    93,688,203< 5,407,757 >

    63,175,624< 18,590 > 28,811,880

    < 171,356 > 1,700,698

    < 96 > 67

    海 岸< 2,320,895 >

    30,363,668< 2,400,220 >

    38,502,683< 2,249,873 >

    29,749,156< 85,106 > 8,642,564

    < 65,240 > 110,963

    < 93 > 77

    計< 109,867,620 >

    926,849,908< 114,218,544 >

    1,151,927,959< 106,692,333 >

    888,857,970< 4,727,366 >

    256,944,776< 2,798,844 >

    6,125,212< 93 >

    77

    (注) < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

    また、平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

    のとおりである。

    (単位 千円)

    事 項 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度

    治 水< 11,361,116 > 1,102,467,336

    < 99,706,629 > 905,928,785

    < 101,649,817 > 778,777,399

    < 100,753,702 > 854,299,901

    < 99,034,702 > 795,933,189

    河 川 整 備 事 業 ― 633,491,998 501,457,180 574,062,526 517,364,816多目的ダム建設事業 ― 60,192,322 69,602,643 73,119,295 78,762,510総 合 流 域 防 災 事 業 ― 8,176,503 9,408,439 9,710,780 7,247,114砂 防 事 業 ― 103,718,668 96,453,334 96,441,084 93,487,207

    工 事 諸 費 等< 11,361,116 >

    11,395,398< 99,706,629 >

    100,349,292< 101,649,817 >

    101,855,801< 100,753,702 >

    100,966,214< 99,034,702 >

    99,071,541社会資本整備事業特別会計等へ繰入 1,091,071,937 ― ― ― ―

    治 山< 5,442,021 >

    111,841,732< 5,571,577 >

    86,483,737< 5,508,969 >

    65,486,284< 5,418,452 >

    66,918,680< 5,407,757 >

    63,175,624

    海 岸< 3,239,357 >

    39,396,133< 2,232,947 >

    31,495,128< 2,255,571 >

    28,589,359< 2,262,324 >

    30,009,540< 2,249,873 >

    29,749,156

    計< 20,042,495 > 1,253,705,202

    < 107,511,153 > 1,023,907,650

    < 109,414,358 > 872,853,043

    < 108,434,479 > 951,228,121

    < 106,692,333 > 888,857,970

    (注) < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

    (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

    ( 1 ) 治 水 事 業(実績額 795,933,189 千円)

    この経費は、「河川法」 、 (昭 32 法 35)等に基づき、河川の(昭 39 法 167)「特定多目的ダム法」

    氾濫、河川上流部からの土石の流出、地すべり等による災害を防止するため、築堤、護岸、浚しゅん

    せつ えん

    渫等の河川事業、砂防堰堤、流路工等の砂防事業、発電、上水道、工業用水道、かんがい等を

    伴う多目的ダム事業、治水のみを目的とする治水ダム事業、急傾斜地崩壊対策事業等を行う経

    費であり、執行結果の主なものは、次のとおりである。

    (イ) 河川整備事業(実績額 517,364,816 千円)

    (a) 直 轄 事 業(実績額 443,536,748 千円)

    ( 122 )

  • (ⅰ) 河川改修事業については 109 水系 117 河川(北海道 13 水系 13 河川、その他 96 水系

    104 河川)で実施した。

    (ⅱ) 河川激甚災害対策特別緊急事業については 5 河川(その他 5 河川)で実施した。

    (ⅲ) 床上浸水対策特別緊急事業については 5 河川(その他 5 河川)で実施した。

    (ⅳ) 河川災害復旧等関連緊急事業については 2 河川(北海道 2 河川)で実施した。

    (ⅴ) 河川維持修繕事業については 117 河川(北海道 13 河川、その他 104 河川)で実施し

    た。

    (ⅵ) 河川工作物関連応急対策事業については 70 河川(北海道 5 河川、その他 65 河川)で

    実施した。えん

    (ⅶ) 堰堤維持事業については 109 ダム(北海道 16 ダム、沖縄 9 ダム、その他 84 ダム)、

    2 導水路(その他 2 導水路)の管理業務及び 23 河川(北海道 1 河川、沖縄 9 河川、その他

    13 河川)のダム統合管理を実施した。

    (ⅷ) 河川総合開発事業については 10 ダム(その他 10 ダム)を実施し、 3 ダム(その他 3

    ダム)の実施計画調査を実施した。

    (ⅸ) 流況調整河川事業については 1 導水事業(その他 1 事業)を実施した。

    (ⅹ) 堤改良事業については 8 ダム(その他 8 ダム)で実施した。堰えん

    (b) 河川事業調査及び河川総合開発事業調査(実績額 726,655 千円)

    河川事業調査については、治水経済調査マニュアル更新に係る調査検討、技術基準に係

    る調査検討等を実施し、河川総合開発事業調査については、既存施設の有効活用による治

    水機能の効率化の検討等を実施した。

    (c) 補 助 事 業(実績額 73,101,412 千円)

    (ⅰ) 河川激甚災害対策特別緊急事業費補助については 3 河川(一級河川 3 河川(その他 3

    河川))の改修工事を実施した。

    (ⅱ) 床上浸水対策特別緊急事業費補助については 20 河川(一級河川 15 河川(その他 15

    河川)、二級河川 5 河川(離島 1 河川、その他 4 河川))で実施した。

    (ⅲ) 河川災害復旧等関連緊急事業費補助については 2 河川(一級河川 1 河川(その他 1 河

    川)、二級河川 1 河川(その他 1 河川))の改修工事を実施した。

    (ⅳ) 河川総合開発事業費補助については 15 ダム(北海道 1 ダム、その他 14 ダム)及び

    生活貯水池 4 箇所(その他 4 箇所)の建設工事を実施した。

    (ⅴ) 治水ダム建設事業費補助については 15 ダム(その他 15 ダム)及び生活貯水池 1 箇所

    (その他 1 箇所)の建設工事並びに 1 ダム(その他 1 ダム)の実施計画調査を実施した。

    (ⅵ) 水資源開発事業交付金については、独立行政法人水資源機構が行うダムの建設工事

    及び管理業務に係る経費の一部に相当する額並びに特定かんがい負担金に相当する額を

    交付した。

    (ロ) 多目的ダム建設事業(実績額 78,762,510 千円)

    直 轄 事 業

    15 ダム(北海道 3 ダム、その他 12 ダム)の建設工事を実施した。

    (ハ) 総合流域防災事業(実績額 7,247,114 千円)

    直 轄 事 業

    ( 123 )

  • 総合流域防災対策事業については、災害監視、災害予測、災害予警報、避難行動に資す

    る情報提供等に必要なシステム、サーバー、情報通信機器等の整備、運用管理、危険情報

    の把握、周知等を実施した。

    (ニ) 砂 防 事 業(実績額 93,487,207 千円)

    (a) 直 轄 事 業(実績額 92,054,007 千円)

    (ⅰ) 砂防事業については 27 水系(北海道 2 水系、その他 25 水系)、火山砂防事業につい

    ては 23 水系(北海道 2 水系、その他 21 水系)で実施した。

    (ⅱ) 地すべり対策事業については 10 地区(その他 10 地区)の地すべり防止工事を実施し

    た。

    (ⅲ) 砂防管理については 1 水系(その他 1 水系)で実施した。

    (ⅳ) 特定緊急砂防事業については 3 水系(その他 3 水系)で実施した。

    (b) 砂防事業調査(実績額 58,722 千円)

    砂防事業調査については山地地域において出水の影響で移動する土砂量を把握するとと

    もに、近年、発生している土砂災害の発生機構を解明し、技術基準やマニュアル策定に反

    映させるための実態調査等を実施した。

    (c) 補 助 事 業(実績額 1,374,477 千円)

    (ⅰ) 砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助については 4 地区(その他 4 地区)の砂防工事

    を実施した。

    (ⅱ) 地すべり激甚災害対策特別緊急事業費補助については 1 地区(その他 1 地区)の地す

    べり防止工事を実施した。

    (ⅲ) 特定緊急砂防事業費補助については 12流域(その他 12流域)の砂防工事を実施した。

    (ⅳ) 特定緊急地すべり対策事業費補助については 4 地区(その他 4 地区)の地すべり防止

    工事を実施した。

    (ホ) 工 事 諸 費 等(実績額 99,071,541 千円)

    治水事業関係の工事諸費に要した経費及び水資源開発事業調査に要した経費並びに治水事

    業調査及び水資源開発事業調査関係の調査諸費に要した経費である。

    ( 2 ) 治 山 事 業(実績額 63,175,624 千円)

    この経費は、「森林法」 、 (昭 33 法 30)等に基づき、森林の(昭 26 法 249)「地すべり等防止法」

    維持造成を通じて山地に起因する災害から国民の生命・財産を保全し、また、水源の涵かん

    養、生

    活環境の保全・形成等を図るために国が施行する治山事業に要した経費及び地方公共団体が施

    行する治山事業の一部負担又は補助に要した経費であり、執行結果の主なものは、次のとおり

    である。

    (イ) 直 轄 事 業(実績額 34,904,480 千円)

    民有林直轄治山事業については 22 箇所(その他 22 箇所)、国有林直轄治山事業のうち山地

    治山事業については 339 箇所(北海道 47 箇所、離島 4 箇所、沖縄 1 箇所、その他 287 箇所)、

    水源地域等保安林整備事業については 183 箇所(北海道 44 箇所、離島 2 箇所、その他 137

    箇所)で実施した。

    (ロ) 治山事業調査(実績額 165,707 千円)

    海岸防災林造成のための生育基盤盛土の施工・品質管理方法等の検討を行い、生育基盤盛

    ( 124 )

  • 2

    土造成ガイドライン案を取りまとめることを目的とした調査等の山地保全調査等を実施し

    た。

    (ハ) 補 助 事 業(実績額 28,105,435 千円)

    治山事業費補助のうち治山等激甚災害対策特別緊急事業費補助については 4 箇所(その他

    4 箇所)、山地治山総合対策事業費補助については 1,065 箇所(北海道 95 箇所、離島 31 箇

    所、奄美 4 箇所、沖縄 12 箇所、その他 923 箇所)、水源地域等保安林整備事業費補助につい

    ては 843 箇所(北海道 111 箇所、離島 11 箇所、奄美 2 箇所、沖縄 13 箇所、その他 706 箇

    所)で実施した。また、後進地域特例法適用団体補助率差額については、北海道ほか 25 県に

    支出した。

    ( 3 ) 海 岸 事 業(実績額 29,749,156 千円)

    この経費は、「海岸法」 、 (昭 28 法 72)、「奄美群島振興開発特別(昭 31 法 101)「離島振興法」

    措置法」(昭 29 法 189)、「沖縄振興特別措置法」(平 14 法 14)等に基づいて、海岸保全施設の整

    備を図るため、海岸保全施設の新設、改良等を国が施行するために要した経費及び海岸管理者

    等が施行する海岸保全施設の新設、改良等に要する事業費の一部を負担又は補助するために要

    した経費であり、執行結果の主なものは、次のとおりである。

    (農林水産省所管)

    (イ) 直轄海岸事業(実績額 3,255,178 千円)

    福岡県有明海東部、佐賀県福富及び熊本県玉名横島の各地区で事業を実施した。

    (ロ) 海岸事業調査(実績額 19,900 千円)

    海岸事業の実施計画及び設計に必要な現地調査並びに耐震性能設計や津波対策に係る設

    計課題等についての調査を実施した。

    (ハ) 補 助 事 業(実績額 633,336 千円)

    海岸保全施設整備

    静岡県焼津漁港海岸、三重県大淀漁港海岸、高知県野見漁港海岸及び宇佐漁港海岸の

    各地区において高潮対策事業を実施した。

    (国土交通省所管)

    (イ) 直轄海岸事業(実績額 25,688,807 千円)

    胆振海岸、和歌山下津港海岸等の各地区で事業を実施した。

    (ロ) 海岸事業調査(実績額 148,487 千円)

    海岸事業の実施計画及び設計に必要な現地調査を実施した。

    道路整備事業費

    (Ⅰ) 決 算 の 概 要

    平成 29 年度における道路整備事業費の予算現額は 1,949,597,742 千円

    であって、その内訳は

    歳出予算額 1,453,788,860 千円

    当初予算額 1,341,227,000 千円

    予算補正追加額 113,967,000 千円

    予算補正修正減少額 1,405,140 千円

    前年度繰越額 471,474,655 千円

    ( 125 )

  • 予備費使用額 22,350,028 千円

    移用増加額 201,485 千円

    流用増加額 1,782,714 千円

    であり、予算補正追加額は、災害の防止のため緊急に対応すべき事業として国が施行する高速自

    動車国道等の地域連携推進事業に必要な経費等を補正追加したものであり、予算補正修正減少額

    は、道路整備事業工事諸費に必要な既定予算の不用額等を修正減少したものであり、予備費使用

    額は、平成 29 年 12 月以降の大雪に伴う道路の除雪について、国が施行する一般国道の除雪事業

    に要する経費並びに地方公共団体が施行する一般国道、道府県道及び幹線市町村道の除雪事業に

    要する事業費の一部を補助する経費に使用したものである。

    この予算現額に対し

    支出済歳出額は 1,522,693,694 千円

    翌年度繰越額は 421,945,344 千円

    不用額は 4,958,703 千円

    であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の地域連携道路事業費において、計画に関する諸条

    件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等による

    ものであり、不用額は、国土交通省所管の沖縄開発事業費において、用地取得が難航したこと、

    関係機関との調整による事業計画の変更をしたこと等により、道路交通円滑化事業費を要するこ

    とが少なかったこと等のため生じたものである。

    本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

    (単位 千円)歳出予算現額に対する支出事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額 済歳出額の割合 (%)

    < 102,223,860 > < 106,812,539 > < 100,370,255 > < 4,924,696 > < 1,517,587 > < 93 >道 路 整 備 1,453,788,860 1,949,597,742 1,522,693,694 421,945,344 4,958,703 78道路更新防災対策 398,305,000 493,663,294 439,797,347 53,310,147 555,798 89事業及び維持管理 地域連携道路事業 728,656,000 1,009,532,467 728,459,176 280,081,184 992,106 72道路交通円滑化事 224,604,000 339,589,441 254,066,915 83,629,315 1,893,210 74業

    < 102,223,860 > < 106,812,539 > < 100,370,255 > < 4,924,696 > < 1,517,587 > < 93 >工 事 諸 費 等 102,223,860 106,812,539 100,370,255 4,924,696 1,517,587 93

    (注) < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

    また、平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

    のとおりである。

    (単位 千円)

    事 項 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度

    < 19,117,796 > < 100,765,726 > < 100,886,309 > < 102,033,550 > < 100,370,255 >道 路 整 備 1,880,804,343 1,543,746,020 1,373,863,914 1,390,070,663 1,522,693,694道路更新防災対策事業 ― 372,480,722 332,064,454 372,115,990 439,797,347及び維持管理 地 域 連 携 道 路 事 業 ― 803,883,977 676,846,876 661,995,172 728,459,176道路交通円滑化事業 ― 266,569,230 264,066,273 253,925,949 254,066,915

    < 19,117,796 > < 100,765,726 > < 100,886,309 > < 102,033,550 > < 100,370,255 >工 事 諸 費 等 19,117,796 100,812,090 100,886,309 102,033,550 100,370,255社会資本整備事業特別 1,861,686,546 ― ― ― ―会計等へ繰入

    (注) < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

    ( 126 )

  • (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

    この経費は、道路整備のための経費であって、国民の命と暮らしを守るため、老朽化が進む道

    路施設の着実な点検・措置等や道路の防災・震災対策を推進するとともに、民間投資の誘発、成

    長力の強化等を図るための三大都市圏環状道路などの効率的な物流ネットワークの強化、地域・

    拠点の連携を確保するための道路ネットワークの整備等を推進するために要した経費であり、執

    行結果の主なものは、以下のとおりである。

    ( 1 ) 道路更新防災対策事業及び維持管理(実績額 439,797,347 千円)

    (イ) 道路更新防災対策事業については、道路の安全・安心を確保するため、災害の防止又は

    軽減を図るための対策や老朽化により損傷した道路の機能回復等を図ることを目的とし、防

    災対策や橋梁りょう

    架替に係る事業を実施し、26,252,005 千円を支出した。

    (ロ) 道路維持管理事業については、直轄管理を実施している指定区間及び国土交通大臣が管

    理する高速自動車国道において、道路施設を常時良好な状態に保ち、安全・安心を確保する

    ため、巡回、清掃、除草、除雪等の維持作業及び災害の防止又は軽減を図るための対策や老

    朽化により損傷した道路の機能回復を図るための修繕、防雪、凍雪害防止事業等を実施し、

    375,637,366 千円を支出した。

    (ハ) 道路更新防災等対策事業費補助については、災害の防止又は軽減、老朽化により損傷し

    た道路の機能回復等を図ることにより、道路の安全・安心を確保することを目的とし、防災

    対策や橋梁りょう

    架替に係る事業等を進めるため、地方公共団体に対して 4,761,201 千円を交付し

    た。

    (ニ) 道路維持費補助については、未買収の道路用地処理を進めるため、地方公共団体に対し

    て 28,157 千円を交付した。

    (ホ) 雪寒地域道路事業費補助については、豪雪に伴う一般国道及び道府県道における除雪作

    業のため、地方公共団体に対して 18,018,000 千円を交付し、臨時道路除雪事業費補助につ

    いては、豪雪に伴う幹線市町村道における除雪作業のため、地方公共団体に対して

    13,319,905 千円を交付した。

    ( 2 ) 地域連携道路事業(実績額 728,459,176 千円)

    (イ) 地域連携道路事業については、地域間の交流・連携を促進するため行われる高規格幹線

    道路及び地域高規格道路の整備、空港・港湾等の拠点と道路のアクセス強化等に重点をおい

    て実施した。本年度においては、高速自動車国道については、北海道 3 路線 4 区間、その他

    12 路線 22 区間を実施し、一般国道については、国道 289 号八十里越、国道 183 号鍵掛峠道

    路等の一次改築事業及び国道 158 号永平寺大野道路、国道 375 号東広島・呉道路等の二次改

    築事業の促進を図り、北海道 30 路線、沖縄 3 路線及びその他 87 路線について実施し、

    627,835,877 千円を支出した(道路交通円滑化事業との重複 36 路線を含む。)。

    (ロ) 道路調査については、道路事業を円滑に実施するため、政策企画立案調査、道路交通情

    勢調査及び道路調査費補助を実施し、7,591,636 千円を支出した。

    (ハ) 地域連携道路事業費補助については、高規格幹線道路・地域高規格道路の整備、物流等

    の拠点となる空港・港湾等へのアクセス強化等により地域間の交流・連携を促進するため、

    地方公共団体に対して 73,734,703 千円を交付した。

    (a) 一般国道事業としては、指定区間外の国道のうち地域高規格道路等の整備に重点をお

    ( 127 )

  • いて促進を図ることとして 31 路線で実施した。

    (b) 地方道事業としては、地域高規格道路等に重点をおいて促進を図ることとして 94 路線

    で実施した。

    (c) 街路事業としては、地域の生活の利便性の向上、地域経済の活性化等のために行われ

    る地域交流等を図ることとして 15 箇所で実施した。

    (ニ) 特定道路事業交付金については、道州制特別区域計画に定められている 2 路線にかかる

    特定道路事業の推進を図るため、北海道に対して 2,167,795 千円を交付した。

    (ホ) 高速道路連結部整備事業費補助については、「独立行政法人日本高速道路保有・債務返

    済機構法」(平 16 法 100)に基づき、スマート IC の 36 箇所の整備に要する費用の一部補助を

    独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対して実施し、 3,568,465 千円を交付した。

    (ヘ) 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構出資金については、「独立行政法人日本

    高速道路保有・債務返済機構法」に基づき、首都高速道路又は阪神高速道路の新設又は改築

    等に要する費用の一部に充てるため、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に対し

    て 12,614,000 千円を出資した。

    ( 3 ) 道路交通円滑化事業(実績額 254,066,915 千円)

    (イ) 道路交通円滑化事業については、渋滞対策事業として環状道路やバイパスの整備、現道

    の拡幅、交差点改良等道路交通の円滑化を図るため必要となる事業を総合的・重点的に実施

    し、244,574,135 千円を支出した。本年度の二次改築においては、大都市圏の環状道路(首都

    圏中央連絡自動車道、東海環状自動車道、京奈和自動車道等)及び国道 20 号八王子南バイパ

    ス、国道 23 号中勢道路等の事業の促進を図り、北海道 3 路線、沖縄 3 路線及びその他 50 路

    線で実施した。共同溝の整備は国道 302 号(鳴海 I )など 9 箇所で実施した。

    (ロ) 道路交通円滑化事業費補助については、環状道路やバイパスの整備、現道の拡幅、交差

    点改良等道路交通の円滑化を図るため、総合的・重点的に施行された 7 路線にかかる渋滞対

    策事業について、地方公共団体に対して 5,514,444 千円を交付した。

    (ハ) 有料道路整備資金貸付金については、名古屋高速道路公社、広島高速道路公社及び福岡

    北九州高速道路公社に対して 3,595,000 千円の貸付けを行った。

    (ニ) 連続立体交差事業資金貸付金については、連続立体交差事業に要する費用の一部を負担

    する鉄道事業者に資金の貸付けを行う地方公共団体に対して、当該貸付に要する資金の一部

    として、本年度においては大阪府堺市に対し、25,000 千円の無利子貸付けを行った。

    ( 4 ) 工 事 諸 費 等(実績額 100,370,255 千円)

    道路整備事業関係の工事諸費に要した経費及び道路整備事業調査関係の調査諸費に要した経

    費である。

    港湾空港鉄道等整備事業費

    (Ⅰ) 決 算 の 概 要

    平成 29 年度における港湾空港鉄道等整備事業費の予算現額は

    611,301,407 千円

    であって、その内訳は

    歳出予算額 459,135,570 千円

    ( 128 )

    3

  • 当初予算額 421,097,000 千円

    予算補正追加額 38,342,000 千円

    予算補正修正減少額 303,430 千円

    前年度繰越額 152,165,837 千円

    であり、予算補正追加額は、総合的な TPP 等関連政策のうち緊急に実施すべきものとして、農

    林水産物・食品輸出の戦略的推進を図るため国が施行する港湾施設の建設工事に必要な経費等を

    補正追加したものであり、予算補正修正減少額は、空港整備事業の財源の自動車安全特別会計空

    港整備勘定へ繰入れに必要な既定予算の不用額等を修正減少したものである。

    この予算現額に対し

    支出済歳出額は 461,577,625 千円

    翌年度繰越額は 137,944,209 千円

    不用額は 11,779,573 千円

    であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の整備新幹線整備事業費補助において、計画に関す

    る諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等

    によるものであり、不用額は、国土交通省所管の空港整備事業費自動車安全特別会計へ繰入にお

    いて、自動車安全特別会計の空港整備勘定における空港整備事業費及び航空路整備事業費を要す

    ることが少なかったこと等により、空港整備事業財源自動車安全特別会計へ繰入を要することが

    少なかったこと等のため生じたものである。

    本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

    (単位 千円)

    事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合 (%)

    港 湾 整 備< 21,851,476 >

    259,871,975< 22,562,938 >

    308,442,397< 21,091,146 >

    251,565,048< 839,119 > 55,599,739

    < 632,672 > 1,277,608

    < 93 > 81

    港湾環境整備事業 2,192,138 4,996,137 3,583,003 1,413,133 ― 71港 湾 事 業 234,908,137 279,963,097 225,970,674 53,347,487 644,935 80エネルギー・鉄鋼港湾施設工事 920,224 920,224 920,224 ― ― 100

    工 事 諸 費 等< 21,851,476 >

    21,851,476< 22,562,938 >

    22,562,938< 21,091,146 >

    21,091,146< 839,119 >

    839,119< 632,672 >

    632,672< 93 >

    93

    空 港 整 備< 1,788,026 >

    85,840,264< 1,825,466 >

    117,292,885< 1,694,526 >

    87,379,876< 71,204 > 21,294,983

    < 59,735 > 8,618,025

    < 92 > 74

    都市・幹線鉄道整備 28,756,000 48,441,051 30,282,030 16,550,616 1,608,404 62鉄道施設総合安全対策事業費補助 6,932,000 11,210,124 7,316,581 3,453,759 439,783 65

    鉄道防災事業費補助 1,938,000 2,946,000 1,153,877 1,790,400 1,722 39

    幹線鉄道等活性化事業費補助 1,274,000 2,479,979 1,707,097 751,280 21,601 68

    都市鉄道利便増進事業費補助 11,568,000 16,404,000 11,486,000 4,918,000 ― 70

    都市鉄道整備事業費補助 4,976,000 11,944,949 7,079,338 3,935,471 930,140 59

    鉄道駅総合改善事業費補助

    2,068,000 3,455,997 1,539,135 1,701,705 215,156 44

    整 備 新 幹 線 整 備 75,450,000 126,076,271 83,735,536 42,340,735 ― 66

    航 路 標 識 整 備< 740,953 >

    9,217,331< 742,169 > 11,048,803

    < 726,003 > 8,615,133

    < 4,480 > 2,158,134

    < 11,686 > 275,534

    < 97 > 77

    計< 24,380,455 >

    459,135,570< 25,130,574 >

    611,301,407< 23,511,675 >

    461,577,625< 914,803 > 137,944,209

    < 704,094 > 11,779,573

    < 93 > 75

    (注) < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。

    ( 129 )

  • また、平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

    のとおりである。

    (単位 千円)

    事 項 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度

    港 湾 整 備< 3,899,661 >

    252,221,697< 22,481,264 >

    269,032,687< 22,065,294 >

    245,328,432< 21,264,074 >

    264,779,579< 21,091,146 >

    251,565,048港 湾 環 境 整 備 事 業 ― 7,705,307 5,251,544 3,845,180 3,583,003港 湾 事 業 15,789,378 236,393,199 216,304,177 238,750,110 225,970,674エネルギー・鉄鋼港湾施設工事 ― 2,452,916 1,707,416 920,213 920,224

    工 事 諸 費 等< 3,899,661 >

    3,899,661< 22,481,264 >

    22,481,264< 22,065,294 >

    22,065,294< 21,264,074 >

    21,264,074< 21,091,146 >

    21,091,146社会資本整備事業特別会計等へ繰入 232,532,657 ― ― ― ―

    空 港 整 備< 436,749 > 87,321,609

    < 1,198,201 > 93,172,945

    < 1,389,148 > 84,462,580

    < 1,675,449 > 93,666,070

    < 1,694,526 > 87,379,876

    都 市・ 幹 線 鉄 道 整 備 32,607,360 23,988,871 25,533,442 30,684,922 30,282,030鉄道施設総合安全対策事業費補助 1,197,530 81,666 1,564,457 4,663,013 7,316,581

    鉄道防災事業費補助 1,949,308 1,422,593 1,377,255 1,097,077 1,153,877独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構出資金

    5,679,000 3,301,000 100,000 1,956,000 ―

    幹線鉄道等活性化事業費補助 1,200,968 1,373,086 1,204,958 1,504,622 1,707,097

    都市鉄道利便増進事業費補助 5,286,748 6,039,666 8,781,000 13,529,000 11,486,000

    都市鉄道整備事業費補助 16,814,680 11,279,315 11,673,259 6,294,916 7,079,338

    鉄道駅総合改善事業費補助 479,124 491,542 832,511 1,640,291 1,539,135

    整 備 新 幹 線 整 備 60,420,626 70,990,856 65,483,064 71,947,640 83,735,536

    航 路 標 識 整 備< 491,210 >

    7,043,112< 424,010 >

    4,383,437< 423,787 >

    4,817,319< 405,725 >

    5,541,575< 726,003 >

    8,615,133

    計< 4,827,622 >

    439,614,406< 24,103,476 >

    461,568,798< 23,878,229 >

    425,624,838< 23,345,249 >

    466,619,787< 23,511,675 >

    461,577,625

    (注) 1 < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。 2 28 年度から従来の新幹線鉄道整備については整備新幹線整備として示している。

    (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

    ( 1 ) 港湾整備事業(実績額 251,565,048 千円)

    この経費は「港湾法」(昭 25 法 218)、「離島振興法」、「奄美群島振興開発特別措置法」、「北海

    道開発のためにする港湾工事に関する法律」(昭 26 法 73)、「沖縄振興特別措置法」等に基づい

    て、港湾施設の建設又は改良等を国が施行するために要した経費及び港湾管理者が施行する港

    湾施設の建設又は改良等に要する事業費の一部を負担又は補助するために要した経費等であ

    り、執行結果の主なものは、次のとおりである。

    (イ) 港湾環境整備事業(実績額 3,583,003 千円)

    (a) 港湾環境整備事業費補助

    港湾環境整備事業費については 4 港(公害防止対策 4 港)で実施した。

    (b) 港湾廃棄物処理施設整備事業費補助

    港湾環境整備事業費については 9 港 1 箇所(廃棄物埋立護岸等 9 港及び 1 箇所)で実施し

    た。

    (ロ) 港 湾 事 業(実績額 225,970,674 千円)

    ( 130 )

  • (a) 港 湾 改 修 費

    港湾事業費については 112 港 18 箇所(国際戦略港湾 5 港、国際拠点港湾 16 港、重要港

    湾 46 港、避難港 5 港、航路 13 箇所、海洋環境整備 5 箇所、実施設計調査 40 港)、離島振

    興事業費については 2 港 2 箇所(重要港湾 2 港、航路 2 箇所)、北海道開発事業費について

    は 36 港(国際拠点港湾 2 港、重要港湾 10 港、地方港湾 18 港、実施設計調査 6 港)、沖縄

    開発事業費については 4 港 1 箇所(重要港湾 4 港、航路 1 箇所)で実施した。

    (b) 港湾改修費補助

    港湾事業費については 46 港(国際戦略港湾 4 港、国際拠点港湾 7 港、重要港湾 20 港、

    地方港湾 4 港、防災安全対策 3 港、港湾機能高度化施設 8 港)、離島振興事業費について

    は 11 港(重要港湾 3 港、地方港湾 8 港)、沖縄開発事業費については 4 港(重要港湾 2 港、

    地方港湾 2 港)で実施した。

    (c) 特定離島港湾施設整備事業については 2 箇所(沖ノ鳥島及び南鳥島)で実施した。

    (d) 頭整備等資金貸付金については横浜市等に対して貸付けを行った。

    (ハ) エネルギー・鉄鋼港湾施設工事(実績額 920,224 千円)

    エネルギー・鉄鋼港湾施設工事費については 1 港(和歌山下津港)で実施した。

    (ニ) 工 事 諸 費 等(実績額 21,091,146 千円)

    埠ふ

    港湾整備事業関係の工事諸費に要した経費及び港湾事業調査関係の調査諸費に要した経費

    である。

    ( 2 ) 空港整備事業(実績額 87,379,876 千円)

    この経費は「特別会計に関する法律」(平 19 法 23)に基づいて、空港整備事業に要する経費の

    財源を自動車安全特別会計空港整備勘定へ繰り入れるために要した経費等であり、執行結果の

    主なものは、次のとおりである。

    (イ) 自動車安全特別会計空港整備勘定へ繰入(実績額 85,685,350 千円)

    繰り入れた所管別内訳は、次のとおりである。

    (単位 千円)

    所 管 金 額

    内 閣 府 37,587,736国 土 交 通 省 48,097,613

    計 85,685,350

    上記のうち、平成 29 年度における航空機燃料税の収入見込額の 9 分の 7 に相当する金額

    52,000,000 千円を一般会計から自動車安全特別会計空港整備勘定へ全額繰り入れた。

    また、平成 27 年度における航空機燃料税の収入額の 9 分の 7 に相当する金額等について、

    決算額が見込額を超過した 311,539 千円を、本年度において一般会計から自動車安全特別会

    計空港整備勘定へ繰り入れた。

    なお、本年度における航空機燃料税の収入額の 9 分の 7 に相当する金額等は次のとおりであ

    り、決算額が見込額を超過した 217,300 千円は、平成 31 年度に一般会計から自動車安全特別

    会計空港整備勘定へ繰り入れられることとなる。

    ( 131 )

  • (単位 千円)

    見込額 (A) 決算額 (B) 差引額 (B) ― (A)

    航空機燃料税の収入額の 7/9 相当額

    52,000,000 52,217,300 217,300

    (「自動車安全特別会計」の項参照)

    (ロ) 工 事 諸 費(実績額 1,694,526 千円)

    空港整備事業関係の工事諸費に要した経費である。

    ( 3 ) 都市・幹線鉄道整備事業(実績額 30,282,030 千円)

    この経費は、都市機能を支える都市鉄道の整備、防災・減災や輸送の安全性の向上等による

    安全・安心の確保等のための事業を遂行するために要した経費であり、執行結果の主なもの

    は、次のとおりである。

    (イ) 鉄道施設総合安全対策事業費補助(実績額 7,316,581 千円)

    (a)「踏切道改良促進法」(昭 36 法 195)に基づき、踏切道における事故防止及び交通の円

    滑化のために民間事業者が行う踏切保安設備整備事業に要する事業費の一部を独立行政法

    人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて補助するために要した経費であり、 156,491

    千円を交付した。

    (b) 鉄道施設の老朽化対策のために民間事業者等が行う老朽化対策事業等に要する事業費

    の一部を補助するために要した経費であり、7,160,089 千円を交付した。

    (ロ) 鉄道防災事業費補助(実績額 1,153,877 千円)

    (a) 四国旅客鉄道株式会社等が施行する国土保全に係る海岸、荒廃山地等の防災事業に要

    する事業費の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて補助するため

    に要した経費であり、68,690 千円を交付した。

    (b) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が施行する青函トンネルの機能保全の

    ための修繕事業に要する事業費の一部を補助するために要した経費であり、 1,085,187 千

    円を交付した。

    (ハ) 幹線鉄道等活性化事業費補助(実績額 1,707,097 千円)

    幹線鉄道等活性化事業として、大阪外環状線の貨物鉄道の旅客線化及び形成計画事業を行

    うため、民間事業者等が施行する工事に要した経費の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施

    設整備支援機構を通じて補助した。

    (ニ) 都市鉄道利便増進事業費補助(実績額 11,486,000 千円)

    都市鉄道等の利用者の利便を増進すること等を目的として既存の都市鉄道施設を有効活用

    しつつ行う都市鉄道利便増進事業に要する事業費の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設

    整備支援機構を通じて補助した。

    (ホ) 都市鉄道整備事業費補助(実績額 7,079,338 千円)

    地下高速鉄道の整備を促進するため、新線建設に充てられた建設費の一部及び大規模改良

    工事費等の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて補助した。

    (へ) 鉄道駅総合改善事業費補助(実績額 1,539,135 千円)

    民間事業者等が鉄道の利用者利便や安全性の向上等を目的として行う鉄道駅総合改善事業

    に要する事業費の一部を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて補助した。

    ( 132 )

  • 4

    ( 4 ) 整備新幹線整備事業(実績額 83,735,536 千円)

    この経費は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が施行する整備新幹線整備事業

    に要する事業費の一部を補助するために要した経費であり、北海道新幹線(新青森・新函館北

    斗間、新函館北斗・札幌間)、北陸新幹線(長野・金沢(白山総合車両所)間、金沢(白山総合車

    両所)・敦賀間)及び九州新幹線(武雄温泉・長崎間)の整備新幹線整備事業の事業費の一部を補

    助した。

    ( 5 ) 航路標識整備事業(実績額 8,615,133 千円)

    この経費は、船舶の交通安全と運航能率の向上を図るため、航路標識の新設及び既設航路標

    識の機能向上・保全等を推進するために要した経費であり、灯台等 263 箇所及び電波標識 24

    箇所の改良改修整備を実施した。

    住宅都市環境整備事業費

    (Ⅰ) 決 算 の 概 要

    平成 29年度における住宅都市環境整備事業費の予算現額は

    779,213,416 千円

    であって、その内訳は

    歳出予算額 545,369,803 千円

    当初予算額 533,018,000 千円

    予算補正追加額 12,637,000 千円

    予算補正修正減少額 285,197 千円

    前年度繰越額 235,827,812 千円

    移用減少額 201,485 千円

    流用減少額 1,782,714 千円

    であり、予算補正追加額は、災害の防止のため緊急に対応すべき事業として市町村が施行する公

    営住宅整備事業に必要な事業費の一部補助に必要な経費等を補正追加したものであり、予算補正

    修正減少額は、都市環境整備事業工事諸費に必要な既定予算の不用額等を修正減少したものであ

    る。

    この予算現額に対し

    支出済歳出額は 545,576,918 千円

    翌年度繰越額は 207,117,722 千円

    不用額は 26,518,775 千円

    であって、翌年度繰越額は、国土交通省所管の住宅市街地総合整備促進事業費補助において、計

    画に関する諸条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかっ

    たこと等によるものであり、不用額は、国土交通省所管の住宅防災事業費において、事業規模の

    縮小及び関係機関との調整による事業計画の変更があったこと等により、住宅市街地総合整備促

    進事業費補助を要することが少なかったこと等のため生じたものである。

    本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

    ( 133 )

  • (単位 千円)

    事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合 (%)

    住 宅 対 策< 101,263 > 160,697,000

    < 101,263 > 271,504,328

    < 95,351 > 166,237,948

    < ―> 83,468,674

    < 5,911 > 21,797,705

    < 94 > 61

    公営住宅整備費等補助 11,378,000 21,400,401 1,597,470 18,440,182 1,362,748 7

    優良住宅整備促進等事業費補助 25,310,000 25,310,000 25,310,000 ― ― 100

    公的賃貸住宅家賃対策補助 9,800,000 9,800,000 9,582,921 ― 217,079 97

    独立行政法人都市再生機構出資金 3,000,000 3,000,000 3,000,000 ― ― 100

    住宅市街地総合整備促進事業費補助 110,349,000 211,133,927 125,895,628 65,028,492 20,209,806 59

    そ の 他< 101,263 >

    860,000< 101,263 >

    860,000< 95,351 >

    851,928< ―>

    ―< 5,911 >

    8,071< 94 >

    99

    都市環境整備事業< 12,040,433 >

    384,672,803< 12,835,362 >

    507,709,087< 11,382,231 >

    379,338,970< 1,053,481 >

    123,649,047< 399,649 >

    4,721,069< 88 >

    74

    市街地整備事業< 24,933 > 33,926,000

    < 24,933 > 52,140,327

    < 22,570 > 37,484,952

    < ―> 11,905,464

    < 2,362 > 2,749,911

    < 90 > 71

    市街地再開発事業 8,378,000 9,586,481 8,520,547 1,007,077 58,857 88

    都市再生推進事業等

    < 24,933 > 15,470,000

    < 24,933 > 27,879,946

    < 22,570 > 19,211,207

    < ―> 8,473,739

    < 2,362 > 195,000

    < 90 > 68

    都市機能立地支援事業 1,384,000 1,873,900 1,018,198 409,648 446,054 54

    都市開発資金貸付金 8,694,000 12,800,000 8,735,000 2,015,000 2,050,000 68

    道路環境整備事業< 9,204,594 >

    326,118,594< 9,894,660 >

    422,862,112< 8,684,497 >

    314,556,897< 949,800 > 106,569,462

    < 260,362 > 1,735,752

    < 87 > 74

    道路環境改善事業 132,762,000 177,573,824 127,836,400 49,417,826 319,598 71

    道路交通安全対策事業 184,152,000 235,393,627 178,035,999 56,201,836 1,155,791 75

    工 事 諸 費< 9,204,594 >

    9,204,594< 9,894,660 >

    9,894,660< 8,684,497 >

    8,684,497< 949,800 >

    949,800< 260,362 >

    260,362< 87 >

    87都市水環境整備事業

    < 2,810,906 > 24,628,209

    < 2,915,768 > 32,706,647

    < 2,675,162 > 27,297,120

    < 103,681 > 5,174,120

    < 136,924 > 235,406

    < 91 > 83

    河川都市基盤整備事業等 21,817,303 29,790,878 24,621,957 5,070,438 98,482 82

    工 事 諸 費 等< 2,810,906 >

    2,810,906< 2,915,768 >

    2,915,768< 2,675,162 >

    2,675,162< 103,681 >

    103,681< 136,924 >

    136,924< 91 >

    91

    計< 12,141,696 >

    545,369,803< 12,936,625 >

    779,213,416< 11,477,583 >

    545,576,918< 1,053,481 >

    207,117,722< 405,560 > 26,518,775

    < 88 > 70

    (注) 1 < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。 2 事項欄の「その他」の内訳については、次の 25 年度から 29 年度までの支出済歳出額の事項別表の注意書き参照。

    また、平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

    のとおりである。

    (単位 千円)

    事 項 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度

    住 宅 対 策

    公営住宅整備費等補助 優良住宅整備促進等事業費補助 公的賃貸住宅家賃対策補助

    < 95,319 > 137,761,485

    14,588,000

    7,772,990

    < 92,861 > 230,570,116

    304,552

    130,869,000

    7,585,423

    < 89,831 > 149,819,651

    2,238,843

    23,800,000

    13,991,395

    < 93,241 > 159,222,953

    2,394,466

    23,623,600

    9,098,412

    < 95,351 > 166,237,948

    1,597,470

    25,310,000

    9,582,921

    ( 134 )

  • (単位 千円)

    事 項 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度

    独立行政法人都市再生機構出資金 ― 3,000,000 6,100,000 4,500,000 3,000,000

    独立行政法人住宅金融支援機構出資金 34,511,000 6,689,000 ― ― ―

    住宅市街地総合整備促進事業費補助 80,328,123 81,356,068 102,853,385 118,952,790 125,895,628

    そ の 他< 95,319 >

    561,371< 92,861 >

    766,072< 89,831 >

    836,027< 93,241 >

    653,684< 95,351 >

    851,928

    都 市 環 境 整 備 事 業< 1,645,536 >

    341,303,580< 12,793,472 >

    408,546,127< 12,005,340 >

    371,384,305< 11,494,943 >

    386,451,536< 11,382,231 >

    379,338,970

    市 街 地 整 備 事 業< 21,643 > 17,915,797

    < 21,048 > 17,729,336

    < 21,901 > 22,539,007

    < 21,211 > 25,969,351

    < 22,570 > 37,484,952

    市街地再開発事業 6,677,360 6,483,760 8,147,421 7,856,467 8,520,547

    都市再生推進事業等< 21,643 > 8,761,437

    < 21,048 > 5,138,767

    < 21,901 > 6,351,258

    < 21,211 > 12,294,302

    < 22,570 > 19,211,207

    都市機能立地支援事業 ― 76,809 191,327 1,865,581 1,018,198

    都市開発資金貸付金 ― 6,030,000 7,849,000 3,953,000 8,735,000社会資本整備事業特別会計等へ繰入 2,477,000 ― ― ― ―

    道 路 環 境 整 備 事 業< 1,474,116 >

    296,366,811< 9,795,612 >

    363,729,538< 9,214,528 >

    324,399,788< 8,736,412 >

    333,838,693< 8,684,497 >

    314,556,897道路環境改善事業 ― 153,360,733 137,113,872 136,522,720 127,836,400道路交通安全対策事業 ― 200,573,192 178,071,387 188,579,560 178,035,999

    工 事 諸 費< 1,474,116 >

    1,474,116< 9,795,612 >

    9,795,612< 9,214,528 >

    9,214,528< 8,736,412 >

    8,736,412< 8,684,497 >

    8,684,497社会資本整備事業特別会計等へ繰入 294,892,695 ― ― ― ―

    都市水環境整備事業< 149,777 > 27,020,971

    < 2,976,811 > 27,087,251

    < 2,768,910 > 24,445,509

    < 2,737,319 > 26,643,492

    < 2,675,162 > 27,297,120

    河川都市基盤整備事業等 ― 24,110,440 21,676,599 23,906,172 24,621,957

    工 事 諸 費 等< 149,777 >

    212,995< 2,976,811 >

    2,976,811< 2,768,910 >

    2,768,910< 2,737,319 >

    2,737,319< 2,675,162 >

    2,675,162社会資本整備事業特別会計等へ繰入 26,807,976 ― ― ― ―

    計< 1,740,855 >

    479,065,065< 12,886,333 >

    639,116,243< 12,095,171 >

    521,203,956< 11,588,185 >

    545,674,490< 11,477,583 >

    545,576,918

    (注) 1 < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。 2 住宅対策の「その他」は、住宅建設事業調査費、住宅建設事業調査諸費、都市開発資金貸付金、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給金(27 年度まで)及び特定賃貸住宅建設融資利子補給補助(27 年度まで)の合計額である。

    3 25 年度の支出済歳出額は、 26 年度から 29 年度までの各年度における支出済歳出額との比較対照のため、組替えをしてある。

    (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

    ( 1 ) 住 宅 対 策(実績額 166,237,948 千円)

    この経費は、公営住宅整備等事業に必要な経費、独立行政法人住宅金融支援機構が行う優良

    住宅整備促進事業(フラット 35S)に対し補助するために必要な経費、公的賃貸住宅に係る家賃

    低減に必要な経費、独立行政法人都市再生機構に出資金を交付するために必要な経費、独立行

    政法人都市再生機構が行う住宅市街地総合整備事業に対し補助するために必要な経費等であ

    り、執行結果の主なものは次のとおりである。

    (イ) 公営住宅整備費等補助(実績額 1,597,470 千円)

    公営住宅整備等事業を推進するため、地方公共団体等に対してその事業費の一部を補助し

    ( 135 )

  • た。

    (ロ) 優良住宅整備促進等事業費補助(実績額 25,310,000 千円)

    独立行政法人住宅金融支援機構が行う証券化支援事業について、金利引下げに必要な費用

    として、その事業費の一部を同機構に対して補助した。

    (ハ) 公的賃貸住宅家賃対策補助(実績額 9,582,921 千円)

    特定優良賃貸住宅等の公的賃貸住宅について、家賃低減を推進するために必要な経費の一

    部を地方公共団体等に対して補助した。

    (ニ) 独立行政法人都市再生機構出資金(実績額 3,000,000 千円)

    独立行政法人都市再生機構が行う賃貸住宅の再生・再編に要する資金の一部として、同機

    構に対して出資した。

    (ホ) 住宅市街地総合整備促進事業費補助(実績額 125,895,628 千円)

    住宅・建築物の耐震化など、良好な居住環境を創出するため、総合的な計画に基づく住宅

    市街地の整備に要する経費の一部を独立行政法人都市再生機構等に対して補助した。

    ( 2 ) 都市環境整備事業(実績額 379,338,970 千円)

    (イ) 市街地整備事業(実績額 37,484,952 千円)

    (a) 市街地再開発事業(実績額 8,520,547 千円)

    この経費は、「都市再開発法」(昭 44 法 38)等に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全

    な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物及び建築敷地の整備並びに公共施設の

    整備に関する事業等についての市街地再開発組合等に対する補助に要する経費である。

    本年度は、防災性能や省エネルギー性能の向上といった緊急的な政策課題に対応した質

    の高い施設建築物を整備する市街地再開発組合等に対する支援等を実施した。

    (b) 都市再生推進事業等(実績額 19,211,207 千円)

    この経費は、都市の再生・再構築を図るため、戦略的都市整備が必要な地域において、

    重点的・先導的に行う事業について、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構等に対す

    る補助等に要する経費である。

    本年度は、大都市の国際競争力の強化を図るための国際的な経済活動の拠点の基盤とな

    る都市拠点インフラを整備する地方公共団体等に対する支援等を実施した。

    (c) 都市機能立地支援事業(実績額 1,018,198 千円)

    この経費は、まちの活力の維持・増進及び持続可能な都市構造への再構築の実現を図る

    ため、まちの拠点となるエリアへ都市機能を整備する民間業者等に対する補助に要する経

    費である。

    本年度は、医療施設を整備する医療法人等に対する支援等を実施した。

    (d) 都市開発資金貸付金(実績額 8,735,000 千円)

    この経費は、「都市開発資金の貸付けに関する法律」(昭 41 法 20)に基づき、都市の計画

    的な整備を推進するため、地方公共団体等が行う都市施設用地の買取り等に要する資金の

    貸付け等のための経費である。

    本年度は、都市施設用地買収については、神奈川県横浜市の新吉田中川線ほか 8 路線及

    び 2 公園、都市再生機構事業資金については、独立行政法人都市再生機構が施行する事業

    に対する融資等について実施した。

    ( 136 )

  • 5

    (ロ) 道路環境整備事業(実績額 314,556,897 千円)

    (a) 道路環境改善事業(実績額 127,836,400 千円)

    (ⅰ) 沿道環境改善事業については、沿道環境の現況が環境基準を超えていると認められ

    る地域において、交差点の立体化、低騒音舗装の敷設、遮音壁の設置、住宅防音工事助

    成等の沿道環境の改善対策を総合的・重点的に実施した。

    (ⅱ) 無電柱化推進事業については、「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」(平 7 法

    39)に基づく電線共同溝の整備を実施した。

    (b) 道路交通安全対策事業(実績額 178,035,999 千円)

    (ⅰ) 交通連携道路事業については、交通機関との連携、結節機能強化等を積極的に推進

    することを目的とし、交通結節点改善、公共交通機関支援等を実施した。

    (ⅱ) 道路交通安全施設等整備事業については、特に交通の安全を確保する必要がある道

    路について、「社会資本整備重点計画」 に即して、歩道の(平成 27 年 9 月 18 日閣議決定)

    整備、交差点の改良等及び通学路の緊急合同点検結果に基づき緊急的に行う交通安全対

    策を重点的に実施した。

    (ⅲ) 交通事故重点対策道路事業については、死傷事故率が高い等重点的な交通事故対策

    が必要な区間の事故低減に資する交差点改良、防護柵設置等を重点的に実施した。

    (c) 工 事 諸 費(実績額 8,684,497 千円)

    道路環境整備事業関係の工事諸費に要した経費である。

    (ハ) 都市水環境整備事業(実績額 27,297,120 千円)

    (a) 河川都市基盤整備事業等(実績額 24,621,957 千円)

    河川都市基盤整備事業については、 13 河川(その他 13 河川)、総合水系環境整備事業に

    ついては、78 水系(北海道 6 水系、その他 72 水系)で実施した。

    (b) 工 事 諸 費 等(実績額 2,675,162 千円)

    都市水環境整備事業関係の工事諸費に要した経費及び都市水環境整備事業調査関係の調

    査諸費に要した経費である。

    公園水道廃棄物処理等施設整備費

    (Ⅰ) 決 算 の 概 要

    平成 29 年度における公園水道廃棄物処理等施設整備費の予算現額は

    261,694,907 千円

    であって、その内訳は

    歳出予算額 160,813,946 千円

    当初予算額 102,626,000 千円

    予算補正追加額 58,287,000 千円

    予算補正修正減少額 99,054 千円

    前年度繰越額 100,880,961 千円

    であり、予算補正追加額は、災害の防止のため緊急に対応すべき事業として市町村が施行する廃

    棄物処理施設の整備事業に対する交付金に必要な経費等を補正追加したものであり、予算補正修

    正減少額は、国営公園事業工事諸費に必要な既定予算の不用額等を修正減少したものである。

    この予算現額に対し

    ( 137 )

  • 支出済歳出額は 166,532,234 千円

    翌年度繰越額は 83,873,046 千円

    不用額は 11,289,626 千円

    であって、翌年度繰越額は、環境省所管の循環型社会形成推進交付金において、計画に関する諸

    条件等により事業の実施に不測の日数を要したため、年度内に支出を終わらなかったこと等によ

    るものであり、不用額は、環境省所管の廃棄物処理施設整備費において、施設規模の見直しによ

    る事業計画の変更及び事業の中止があったことにより、循環型社会形成推進交付金を要すること

    が少なかったこと等のため生じたものである。

    本年度における支出済歳出額等を事項別に示せば、次のとおりである。

    (単位 千円)

    事 項 歳出予算額 歳出予算現額 支出済歳出額 翌年度繰越額 不 用 額歳出予算現額に対する支出済歳出額の割合 (%)

    下 水 道< 90,780 > 5,375,000

    < 90,780 > 5,594,779

    < 79,206 > 4,228,845

    < ―> 1,135,826

    < 11,573 > 230,106

    < 87 > 75

    下水道事業調査< 90,780 > 3,929,000

    < 90,780 > 3,972,340

    < 79,206 > 3,729,426

    < ―> 18,208

    < 11,573 > 224,704

    < 87 > 93

    下水道事業費補助 1,206,000 1,206,000 301,382 904,618 ― 24下水道防災事業費補助 240,000 416,439 198,037 213,000 5,402 47

    水 道 施 設 整 備< 3,000 >

    23,768,000< 3,000 >

    48,811,153< 2,409 >

    35,927,971< ―>

    9,878,112< 590 >

    3,005,070< 80 >

    73簡易水道等施設 8,349,851 27,987,545 19,681,046 5,958,363 2,348,136 70水道水源開発等施設 15,327,413 20,770,692 16,213,296 3,919,749 637,647 78

    そ の 他< 3,000 >

    90,736< 3,000 >

    52,916< 2,409 >

    33,628< ―>

    ―< 590 > 19,287

    < 80 > 63

    廃棄物処理施設整備< 4,597 >

    89,422,000< 4,597 >

    143,531,442< 3,054 >

    76,725,786< ―>

    61,324,074< 1,542 > 5,481,581

    < 66 > 53

    廃棄物処理施設 3,401,437 4,989,437 3,384,861 1,600,000 4,576 67循環型社会形成推進交付金 85,947,000 138,468,442 73,274,926 59,724,074 5,469,442 52

    そ の 他< 4,597 >

    73,563< 4,597 >

    73,563< 3,054 >

    65,999< ―>

    ―< 1,542 >

    7,563< 66 >

    89工 業 用 水 道 2,234,000 4,613,226 3,773,819 680,084 159,321 81

    国 営 公 園 等< 2,028,866 >

    32,448,014< 2,100,934 >

    38,774,479< 1,925,692 >

    32,445,103< 53,118 > 6,086,062

    < 122,123 > 243,312

    < 91 > 83

    国営公園整備等< 1,996,934 >

    29,466,082< 2,069,002 >

    35,792,547< 1,897,366 >

    29,749,587< 53,118 > 5,804,462

    < 118,517 > 238,497

    < 91 > 83

    都市公園防災事業 2,800,000 2,800,000 2,518,400 281,600 ― 89

    そ の 他< 31,932 >

    181,932< 31,932 >

    181,932< 28,325 >

    177,116< ―>

    ―< 3,606 >

    4,815< 88 >

    97

    自 然 公 園 等< 453,436 >

    7,566,932< 469,035 > 20,369,826

    < 422,724 > 13,430,707

    < 10,997 > 4,768,886

    < 35,314 > 2,170,232

    < 90 > 65

    国 立 公 園 等< 66,770 > 4,059,539

    < 82,185 > 13,342,049

    < 67,118 > 8,987,141

    < 9,730 > 2,492,168

    < 5,336 > 1,862,739

    < 81 > 67

    国 民 公 園< 386,666 >

    1,928,393< 386,850 >

    4,099,630< 355,605 >

    2,475,408< 1,267 > 1,393,510

    < 29,977 > 230,711

    < 91 > 60

    自然環境整備交付金 1,539,000 2,888,146 1,929,059 883,207 75,879 66

    そ の 他 40,000 40,000 39,098 ― 901 97

    計< 2,580,679 >

    160,813,946< 2,668,347 >

    261,694,907< 2,433,087 >

    166,532,234< 64,115 > 83,873,046

    < 171,144 > 11,289,626

    < 91 > 63

    (注) 1 < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。 2 事項欄の「その他」の内訳については、次の 25 年度から 29 年度までの支出済歳出額の事項別表の注意書き参照。

    また、平成 25 年度から平成 29 年度までの各年度における支出済歳出額を事項別に示せば、次

    ( 138 )

  • のとおりである。

    (単位 千円)

    事 項 25 年 度 26 年 度 27 年 度 28 年 度 29 年 度

    下 水 道< 81,981 > 5,640,514

    < 85,536 > 5,551,751

    < 87,305 > 5,244,446

    < 82,391 > 5,614,777

    < 79,206 > 4,228,845

    下 水 道 事 業 調 査< 81,981 > 4,361,670

    < 85,536 > 4,464,905

    < 87,305 > 3,912,462

    < 82,391 > 3,850,200

    < 79,206 > 3,729,426

    下 水 道 事 業 費 補 助 517,042 881,169 1,192,330 1,680,669 301,382下水道防災事業費補助 761,801 205,676 139,653 83,908 198,037

    水 道 施 設 整 備< 1,575 >

    59,949,337< 2,508 >

    67,145,541< 2,279 >

    35,896,441< 2,688 >

    26,793,472< 2,409 >

    35,927,971簡 易 水 道 等 施 設 28,869,019 31,554,414 21,527,289 12,166,027 19,681,046水道水源開発等施設 31,000,415 35,520,933 14,309,737 14,592,035 16,213,296

    そ の 他< 1,575 >

    79,902< 2,508 >

    70,193< 2,279 >

    59,414< 2,688 >

    35,409< 2,409 >

    33,628

    廃棄物処理施設整備< 4,608 >

    82,326,782< 3,817 >

    100,667,242< 3,780 >

    77,202,227< 4,784 >

    79,063,134< 3,054 >

    76,725,786廃 棄 物 処 理 施 設 12,263,015 5,306,309 4,628,674 4,555,815 3,384,861循環型社会形成推進交付金 69,997,972 95,285,695 72,508,668 74,424,488 73,274,926

    そ の 他< 4,608 >

    65,795< 3,817 >

    75,237< 3,780 >

    64,885< 4,784 >

    82,831< 3,054 >

    65,999工 業 用 水 道 1,837,325 3,139,419 2,078,878 2,166,183 3,773,819

    国 営 公 園 等< 1,772,788 >

    28,970,249< 1,841,794 >

    29,574,238< 1,914,886 >

    29,560,584< 1,990,228 >

    28,455,111< 1,925,692 >

    32,445,103

    国 営 公 園 整 備 等< 1,744,449 >

    25,901,782< 1,812,270 >

    26,738,331< 1,886,859 >

    25,915,189< 1,961,526 >

    25,442,551< 1,897,366 >

    29,749,587都 市 公 園 防 災 事 業 2,870,854 2,663,158 3,474,267 2,837,000 2,518,400古 都 及 緑 地 保 全 24,999 ― ― ― ―

    そ の 他< 28,338 >

    172,613< 29,523 >

    172,749< 28,027 >

    171,128< 28,702 >

    175,559< 28,325 >

    177,116

    自 然 公 園 等< 429,653 > 11,522,363

    < 411,060 > 9,292,770

    < 463,128 > 8,555,406

    < 400,550 > 7,935,609

    < 422,724 > 13,430,707

    国 立 公 園 等< 78,948 > 8,789,654

    < 73,803 > 6,668,670

    < 66,028 > 5,778,716

    < 56,897 > 4,662,882

    < 67,118 > 8,987,141

    国 民 公 園< 350,705 >

    2,188,978< 337,257 >

    1,620,745< 397,099 >

    1,561,740< 343,652 >

    1,966,650< 355,605 >

    2,475,408自然環境整備交付金 521,630 967,965 1,175,386 1,271,066 1,929,059そ の 他 22,099 35,388 39,562 35,009 39,098

    計< 2,290,607 >

    190,246,571< 2,344,717 >

    215,370,964< 2,471,380 >

    158,537,985< 2,480,642 >

    150,028,288< 2,433,087 >

    166,532,234

    (注) 1 < >内の計数は、工事諸費及び調査諸費の金額を示し内書である。 2 水道施設整備の「その他」は、水道施設整備事業調査費、指導監督事務費、北方領土隣接地域振興等事業補助率差額及び水道施設整備事業調査諸費の合計額である。

    3 廃棄物処理施設整備の「その他」は、廃棄物処理施設整備事業調査費、北方領土隣接地域振興等事業補助率差額及び廃棄物処理施設整備事業調査諸費の合計額である。

    4 国営公園等の「その他」は、国営公園等事業調査費及び国営公園等事業調査諸費の合計額である。 5 自然公園等の「その他」は、自然公園等事業調査費である。 6 25 年度の支出済歳出額は、 26 年度から 29 年度までの各年度における支出済歳出額との比較対照のため、組替えをしてある。

    7 27 年度から従来の国営公園については国営公園整備等、都市公園等については都市公園防災事業として示している。

    (Ⅱ) 経費の概要及び事業実績

    ( 1 ) 下 水 道 事 業(実績額 4,228,845 千円)

    この経費は、「都市計画法」 、 (昭 33 法 79)、「離島振興法」「奄美(昭 43 法 100)「下水道法」 、

    群島振興開発特別措置法」、「沖縄振興特別措置法」等に基づき、地方公共団体等が施行する公

    ( 139 )

  • 共下水道、流域下水道、都市下水路等の事業に対する補助等に要した経費であり、執行結果の

    主なものは次のとおりである。

    (イ) 下水道事業調査(実績額 3,729,426 千円)

    下水道革新的技術実証事業、 ICT(情報通信技術)の活用等による効率的な下水道事業の推

    進に関する調査、循環型社会の構築に関する調査等を実施した。

    (ロ) 下水道事業費補助(実績額 301,382 千円)

    (a) 公共下水道事業

    千葉県長生村長生浄化センター及び高知県芸西村芸西浄化センターで実施した。

    (b) 流域下水道事業

    秋田県米代川流域下水道大館処理センター及び福岡県御笠川那珂川流域下水道御笠川浄

    化センターで実施した。

    (ハ) 下水道防災事業費補助(実績額 198,037 千円)

    公共下水道においては横浜駅周辺地区及び慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス周辺地区で実

    施した。

    上記に述べた下水道事業の実施状況を示せば、次のとおりである。

    (単位 箇所)

    区 分継 続 新 規 計

    予 定 実 績 予 定 実 績 予 定 実 績

    公 共 下 水 道 ― 3 ― 2 ― 5流 域 下 水 道 ― 2 ― ― ― 2

    計 ― 5 ― 2 ― 7

    ( 2 ) 水道施設整備事業(実績額 35,927,971 千円)

    この